PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GABINETE,
CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
2.940,00
0,00
REFERENTE AQUSIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS, PARA SECRETARI
DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 645/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
79,80
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 100 LITROS, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 413/2015.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
96,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA GERAL DE
GABIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0022/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
404,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
Movimentação do dia 02 de Março de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1338
554/2014
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000.6 - FICHA
1378
645/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
A
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1381
413/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
238
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903972.0111000.37 - FICHA
1129
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
GABINETE E DEPENDÊNCIAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
443,78
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,53
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360
X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIPO ESPATULA.CANETA
MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MMPASTA
SUSPENSA.PASTA SANFONADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
411,66
0,00
PREGÃO PRE36/2014
0,00
19,44
0,00
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903972.0111000.45 - FICHA
281
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1017
256/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
1026
33/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1057
179/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
1058
195/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
1240
494/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE
0.10 MICRAS 4 EXTENSORES METALICO OFICIO PRETA, PARA SECRETARIA D
E
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 115/2014.
LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA
CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,
ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE
PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE
BRINQUEDOS).CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL
PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA,.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
0,00
62,50
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MM CORREÇÃO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
80,70
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE 30 CM, PARA
SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 494/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
31,25
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
1024
39/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PACOTE COM 100
UNIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
480,00
0,00
1043
200/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
PREGÃO PRE48/2014
0,00
88,00
0,00
1062
198/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 147/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
144,25
0,00
1063
199/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABÃO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
307,70
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
TELA ALAMBRADO GALVANIZADO 2" FIO 14 MEDIDA: 2.00 MT DE ALTURA.MOU RAO
DE CONCRETO RETO DE 2.50 METROS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO
CENTRAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO
N. 81/2015.
DISPENSA D
/0
589,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 36/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
492,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
387,20
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
946,47
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
329,51
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
504,02
51/2011
0,00
1.971,70
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA
1597
700/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000.53 - FICHA
1019
54/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903972.0111000.56 - FICHA
239
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
265
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
282
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
CONVITE
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
917
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
ARRUELA SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO 377512115A;ANEL DE
ALONGAMENTO INF. AMORT. 321512335;ANEL DE ALONGAMENTO SUP. AMORT.
TRAS. 321512333.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
28,14
0,00
919
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEICULO VW GOL ,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D EPREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
372,60
0,00
920
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
ARRUELAS SUP. DO AMOTEC. TRAS. 191512339;ANEL DE ALONG. INF. DO
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;ANEL DE ALONG. SUP. DO AMORTECEDOR
TRAS. 321512335;AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
401,18
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
240
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
241
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
266
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,99
283
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
186,95
304
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114,32
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
PREGÃO PRE
8080/2014
0,00
1.089,60
0,00
328
0/0
007.715.946/0001-83
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA
912
75/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
1047
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 1130169982;DISCO DE FREIO DINATE IRO
5U0615301;PASTILHA DE FREIO 6N0615301;EMBREAGEM
SPA198015D;ESCAPAMENTO 5U0253059.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
PEÇAS PARA O VEICULO GOL 1.6, ANO 2010, PLACA DBS 6940 DA SECRETAR IA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.298,53
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.91 - FICHA
242
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
155,63
284
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,47
1127
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
COMPLEMENTO DA N.E. 242/2015, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVO A MÊS DE MARÇO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,37
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903972.0120001.103 - FICHA
243
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.248,05
285
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
522,40
PREGÃO PRE72/2014
0,00
758,24
0,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
852
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ROLAMENTO SEMI EIXO CAMBIO 1346650080;KOIFA LADO CAMBIO
46308481;SUPORTE (COXIM DO MOTOR) 1335129080.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA
DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO
N .72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000.122 - FICHA
1595
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
PASSE ESCOLAR;MERENDA ESCOLAR /// REFERENTE A LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N.
30/2014.
CONVITE
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
15/2014
1.200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.214,22
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.238,19
/0
0,00
0,00
3.967,90
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903972.0122000.122 - FICHA
244
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
267
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
286
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
228,64
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
243,07
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,87
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
PREGÃO PRE48/2014
0,00
1.728,00
0,00
305
0/0
322
0/0
006.183.015-
329
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
335
0/0
012.987.105/0001-65
6762 - CARMEM LUCIA DE CARVALHO - TRANSP.
1131
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
939
281/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 8 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3.717,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO EXTRA FORTE, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA AS CRECHES
MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903972.0121000.135 - FICHA
245
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
268
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
586,73
287
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.700,55
306
0/0
006.183.015-
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114,32
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
364,60
010.965.693/0006-15
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
318
0/0
323
0/0
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
330
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
235,36
336
0/0
012.987.105/0001-65
6762 - CARMEM LUCIA DE CARVALHO - TRANSP.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,87
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MARACUJA
AZEDO;MELANCIA REDONDA GRAUDA;OVOS DE GALINHA BRANCOA EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCA
EXTRAA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
2.406,00
0,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
8.448,23
0,00
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
536,00
0,00
PREGÃO PRE55/2014
0,00
785,00
0,00
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
735
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
737
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
927
172/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA D
REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
E
176/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/201 4
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
1478
623910/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
PREGÃO PRE56/2014
0,00
5.692,50
0,00
1479
622/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO, PARA AS
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
177/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO, PARA AS
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
177/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
2.530,00
0,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAE
-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
334,40
0,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
836,00
0,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
2.783,20
0,00
165,43
0,00
0,00
928
PREGÃO PRE55/2014
0,00
1.413,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1602
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 10 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES
VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
1603
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MARIA DE
LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1,38
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA DE
LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
556,03
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) MARI A
DE LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
417,02
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.105,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.086,43
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.967,80
0,00
0,00
950,94
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
1605
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1604
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
246
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
269
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
288
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
308
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
DISPENSA D
314
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
238,73
319
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
235,37
324
0/0
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
243,07
331
0/0
0,00
0,00
353,05
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
337
0/0
012.987.105/0001-65
6762 - CARMEM LUCIA DE CARVALHO - TRANSP.
340
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
73,36
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
247
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.538,05
270
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.096,59
289
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.277,12
309
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
342,96
315
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
119,36
320
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
556,32
325
0/0
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
336,19
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
332
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
470,73
338
0/0
012.987.105/0001-65
6762 - CARMEM LUCIA DE CARVALHO - TRANSP.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
174,24
339
0/0
010.965.693/0015-06
4488 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
83,14
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 325/2015, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL,
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17,36
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
701,28
1158
0/0
1159
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.33903972.0124000.178 - FICHA
248
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
245,28
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
271
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
290
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
310
0/0
006.183.015-
1128
0/0
005.160.935/0001-59
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
642,08
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
COMPLEMENTO DA N.E. 271/2015, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO MÊS D E
MARÇO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114,32
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,70
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
688/2015.
DISPENSA D
/0
842,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
696,01
/0
DISPENSA D
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1600
688/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
249
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 13 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
272
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
48,68
291
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
333,95
311
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
0,00
0,00
36,37
312
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA ESCOLA SERGIO
ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423
-5), CONFORME PEDIDO N.
695/2015.
DISPENSA D
/0
312,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA O PROGRAMA PAC I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 699/2015.
DISPENSA D
/0
468,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
348,00
DISPENSA D
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1599
695/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1598
699/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
263
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
280
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
301
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
317
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
483,65
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
119,37
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
227,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
54,80
0,00
PREGÃO PRE33/2014
0,00
108,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
196,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
50,20
0,00
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
1081
131/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
1088
120/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA
1078
13555/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
1080
130/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1085
2588/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
1086
123/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPOTANDO 6
KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO D
EPREÇO N. 149/2014.
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ ER,
CONFORME PREGÃO N. 482014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
11,42
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
192,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 5502015.
DISPENSA D
/0
0,00
455,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1273
5504/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903972.0111000.286 - FICHA
251
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
574,74
274
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
190,59
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 539/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
290,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
134,50
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1269
539/2015
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
875
14/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 16 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903017.0111000.301 - FICHA
1606
698/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 698/2015.
DISPENSA D
/0
660,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 685/2015.
DISPENSA D
/0
624,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
1601
6853/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1040
228/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
COLA PARA PVC TUBOS E CONECCOES SOLDAVEL 75 GRS CADA.REGISTRO
GAVETA BRUTO 2". ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 3/2014
E
ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 27/2014.
PREGÃO ELE 3/2014
0,00
2.338,00
0,00
1249
511/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 COM 6
MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 511/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
263,70
0,00
1311
463/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
PREGÃO PRE 5/2014
0,00
351,00
0,00
1596
683/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
ASSENTO PARA VASO SANITARIO BRANCO.SPUD PARA VASO SANITARIO
PEQUENO.VALVULA PARA LAVATORIOTORNEIRA BOIA BALAO EM PLASTICO DE
3/4 PARA CAIXA D AGUA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2014.
ARRUELA LISA 5/16"CORRENTE SOLDAVEL 6.5 MMPARAFUSO ALLEN S/CAB. 08 X
45 MMPORCA TRAVANTE 08 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MA
TERIAL
DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA REDE ADUTORA PROVISORIA,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 683/2015.
DISPENSA D
/0
268,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
80,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
1609
694/2015
011.485.673/0001-03
5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE UM
MISTURADOR DO ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 694/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
1607
697/2015
011.485.673/0001-03
5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME
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Empenho
1608
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 17 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVICO DE USINAGEM PARA BOMBA DE ÁGUA DA BALSA DA
ETA II, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 697/2015.
696/2015
011.485.673/0001-03
5457 - S.A. MIQUELOF USINAGEM - ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM PARA BUSTER DA ETA II, SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 696/2015.
DISPENSA D
/0
180,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.304 - FICHA
252
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.567,27
253
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
711,83
275
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
346,25
292
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.266,74
293
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
440,29
326
0/0
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
121,53
341
0/0
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,48
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
CONVITE
67/2012
0,00
9.094,61
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.616,59
DISPENSA D
/0
0,00
883,00
0,00
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
1254
523/2015
056.158.777/0015-39
6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1373
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 18 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FORMULA INFANTIL PARA REDUCAO DOS EPISODIOS DE REGURGITACAO,
COMPOSTO POR LEITE DE VACA DESNATADO, LACTOSE, AMIDO, OLEINA DE
PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, OLEOS DE: CANOLA, PALMISTE E
MILHO. LECITINA DE SOJA. VITAMINAS: C NIACINA, E, PANTOTENATO DE C ALCIO,
A B6 B1, D, B2, ACIDO FOLICO, K, ACIDO PANTOTENICO, B12, E BIOTINA
E
TAURINA. SAIS MINERAIS: IODETO DE POTASSIO, SULFATO FERROSO,
SULFAFORMULA INFANTIL ESPECIAL ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE,
COMPOSTA POR: MALTODEXTRINA, PROTEINA ISOLADA DE SOJ
A. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PACIENTES PAULO
HENRIQUE DE FRANCA BRITO, LORENA VITORIA F. BRTO E RUAN PABLI
D.SOARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 523/2015.
639/2015
007.388.346/0001-58
5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO PANGAMICO 50MG + ACIDO GAMA
-AMINOBUTIRICO 50MG + VITAMINA B6 50MG + ZINCO QUELATO 15MG+ VITAMINA D3
10
MG.- 60 CAPSULAS, PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS LIMA BARBOSA,
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PEDIDO N. 639/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
31,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE LITIO 300 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
700,00
0,00
TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT (
TECIDO NAO TECIDO ), 100% POLIPROPILENO, ATOXICO.AGUA QUIMICAMENTE
PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE ( AGUA DESTILADA )
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
238,80
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1351
296/2014
005.847.630/0001-10
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000.323 - FICHA
870
139/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
865
163/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PAPEL CARBONO PENCIL FILM PARA ESFEROGRAFICA AZUL.ELASTICO LAT EX
Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA
CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE
TAMANHO OFICIO.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014
PREGÃO PRE80/2014
0,00
289,15
0,00
974
161/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAG EM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIP
O
ESPATULA.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
DIMENSOES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM
RESISTENTE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
228,68
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 19 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
897
142/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO,
ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA
COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS
SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO,
COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE,
ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICACASACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO,
VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFO RME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
482,24
0,00
979
269/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
391,66
0,00
1001
271/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO
COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X
75
MM X 23 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
111,76
0,00
PREGÃO PRE26/2014
0,00
117,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000.323 - FICHA
851
126/2015
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 20 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000.323 - FICHA
690
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 113016998
PARA O VEICULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9697 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
2,
PREGÃO PRE72/2014
0,00
73,18
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2193).
DISPENSA D
0,00
0,00
2.559,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.465,84
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.327 - FICHA
254
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
255
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SETOR
DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTE
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
268,91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
316,37
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
258,37
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
522,02
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
144,58
CIO
256
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
257
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
258
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
264
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
276
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
277
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,99
294
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.895,08
295
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
92,12
296
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
0,00
0,00
299,40
CIO
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 21 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SETOR
DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
674,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
227,13
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTE
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,51
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU
(CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI CIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
243,06
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,69
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,68
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
117,70
TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT (
TECIDO NAO TECIDO ), 100% POLIPROPILENO, ATOXICO.AGUA QUIMICAMENTE
PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE ( AGUA DESTILADA )
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
358,20
0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAG EM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIP
O
ESPATULA.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
DIMENSOES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM
RESISTENTE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
343,02
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
433,73
0,00
297
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
298
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
302
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
303
0/0
056.775.935/0001-02
5971 - SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA
321
0/0
010.965.693/0006-15
327
0/0
333
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
342
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
1132
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
CIO
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010.0530029.338 - FICHA
869
136/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
973
159/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
975
162/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 22 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PAPEL CARBONO PENCIL FILM PARA ESFEROGRAFICA AZUL.ELASTICO LAT EX
Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA
CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE
TAMANHO OFICIO.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2 014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
871
141/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
977
268/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO
RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO
BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO
SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,
ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICACASACO PLASTICO COR PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE
VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES;SACO P
LASTICO COR
PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, PACOTE
COM 100 UNIDADES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ) CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N.
2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
802,56
0,00
PREGÃO PRE
4848/2014
0,00
588,94
0,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
484,00
DISPENSA D
0,00
162,51
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011.361 - FICHA
1235
499/2015
003.707.640/0001-24
5408 - DOCIDUMBO COM.DOCES E MIUD.EM GER
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
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CPF/CNPJ
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Sistema CECAM
(Página: 23 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, EM GARRAFA
PET INCOLOR, COM TAMPA ROSQUEAVEL CONTENDO 500 ML CADA FRASCO,
PARA AS CAMPANHAS DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 499/2015.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
738
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
960
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
REFEENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 5U0407625, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2013 E PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CODIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E AT A DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA 2891908117, PARA O
VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 E DBA 9676 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA
DE REGISTO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
170,66
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
135,42
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA O VEICULO DUCATO DE
PLACA DBA 9673 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 50/2015.
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃ O
DE SERVIÇO PRA O VEICULO DE PLACA DJM 1628 DO SETOR AMBULÂNCIA
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 514/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
180,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
250,00
0,00
RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 10 KILOS;RAÇÃO PARA CÃES ADULTO,
SACO COM 25 KILOS;RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, PACOTE COM 25 KILOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO PRESENIAL N. 51/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 305/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
3.063,95
0,00
DISPENSA D
0,00
280,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
1244
508/201
015.617.165/0001-84
5863 - DANIEL CAVALLARI 85653403849
1263
514/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
686
0/0
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0131000.396 - FICHA
1377
643/2015
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Processo
CPF/CNPJ
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Sistema CECAM
(Página: 24 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 643/2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000.396 - FICHA
158
0/0
019.649.070/0001-01
6733 - SECURITA SEGURANÇA LTDA EPP
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 65/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 63/2014.
PREGÃO PRE63/2014
0,00
8.640,00
0,00
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MED. 30 CM X 30 CM, PCT. COM 100
QUARDANAPOS, CONF. ESPECIF;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 20 0
ML, PACOTE COM 100 UND, CONF. ESPEC;COPO PLASTICO DESCARTAVEL,
CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONF. ESPEC. /// REFER
ENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 034/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
236/2014.
PREGÃO PRE34/2014
0,00
442,52
0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021.0111000.415 - FICHA
1218
395/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
800,00
0,00
183
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
800,00
0,00
229
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
195,60
0,00
/0
0,00
0,00
348,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903972.0111000.417 - FICHA
259
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
DISPENSA D
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
1130
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 25 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
186,95
(A
PREGÃO PRE28/2014
0,00
25,08
0,00
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004.0111000.425 - FICHA
1163
3190/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME
PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.425 - FICHA
982
102/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA
CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,
ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE
PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
118,00
0,00
987
100/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2 MM X 8,5
MM CORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
40,35
0,00
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
233,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
697,10
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
1010
89/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
1014
91/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 26 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000.425 - FICHA
1011
106/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 36/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
492,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
0,00
154,20
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
116,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.200,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903972.0111000.427 - FICHA
260
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
528
0/0
001.274.449/0001-00
595 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
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CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 27 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART E ANEXO R, PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE
PADRÃO E REFLETORES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE
CARNAVAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 48/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
1245
509/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM PARA O TRATOR JONH DEERE
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PEDIDO N. 509/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
200,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COM BASE, Ø 40 CM PRETO 110V, PA RA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 269/2014.
PREGÃO ELE43/2014
0,00
474,00
0,00
PREGÃO PRE34/2014
0,00
452,50
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903972.0111000.441 - FICHA
278
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000.445 - FICHA
922
21/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021.0111000.451 - FICHA
1207
380/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 28 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONF. ESP. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECON.,
CONFORME PREGÃO N.º 34/2014 E ATA N.º 236/2014.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
1187
373/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS (PCT. COM 100 UN DS),
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
192,00
0,00
1190
376/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400 ML, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
57,70
0,00
BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 (A BASE DE TROCA). /
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 097/2014.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
25,08
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
56,21
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
616,92
0,00
0,00
430,68
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000.451 - FICHA
1198
370/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000.453 - FICHA
261
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
299
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 29 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000.464 - FICHA
1176
356/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2015
0,00
25,08
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÃNSITO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 238/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHA DE IDENTIFICACAO CIVIL
- RG COM 100
UNIDADES PARA SETOR DE IDENTIFICAÇÃO (RG), DIRETORIA DE SEGURANÇA
E
TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N. 642/2015.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
980,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
78,00
0,00
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA
IMPRESSAO DE 2.100 PAGINASCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS. /// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIRETORIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N. 493/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
168,20
0,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
146,50
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000.464 - FICHA
1167
365/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
1376
642/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017.0111000.464 - FICHA
1239
493/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021.0111000.464 - FICHA
1168
364/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 30 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS. /// REFERENTE AQUISIÇÃ O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
236/2014.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA
1172
359/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
192,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 163/2014.
PREGÃO PRE58/2014
0,00
433,20
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001.464 - FICHA
1096
205/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903972.0111000.465 - FICHA
262
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICI O
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.518,56
279
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
385,68
300
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICI O
DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICI O
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
321,48
316
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICI O
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
157,34
PREGÃO PRE29/2014
0,00
656,00
0,00
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.473 - FICHA
1196
350/2015
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 31 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA, PARA SECRETA RIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 29/2015 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 101/2014.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
1192
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
EXTINTOR DE INCÊNDIO 1130169982;CABO DE VELAS 078905533B;VELA DE
IGNIÇÃO 078905533B;PASTILHAS DE FREIO 6N0698151C;FILTRO DE ÓLEO
030115561N. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
VEICULO GOL DE PLACA DMN 8982, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME PEGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
522,13
0,00
1225
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PASTILHAS DE FREIO 6N0698151C;FILTRO DE ÓLEO 03011561N.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIO DE PLACA
EOD 5115 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
173,56
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E SUPORTE
TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N. 45/20 13 E
CARTA CONVITE N. 29/2013.
CONVITE
29/2013
0,00
5.682,54
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
95,12
---------------------6.523,46
---------------------88.446,65
---------------------109.034,94
0,00
12.545,60
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
116
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 03 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 32 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.091,40
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.000 - Administração
01.01.02.04.122 - Administração Geral
01.01.02.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
1.886,59
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
1.550,49
0,00
0,00
1.267,91
0,00
/0
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 33 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
20.429,53
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.175,66
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
18.890,21
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
721,22
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 34 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1116
339/2015
002.074.378/0001-65
6167 - CONDEZ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CONSERTO DE MAQUINA DE PREENCHER CHEQUE. /// REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.º 339/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
428,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4864/2014.
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PERTINENTE A
DÉCIMA PARCELA DO IPTU/2014 IMOVEL SOB INSCRIÇÃO 54134.13.41.0001. 00.00,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5009/2014.
COMPLEMENTO DA NE 1126/2015
///
REFERENTE A RESTITUIÇÃO
DE IPTU
PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4864/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,12
136,45
136,45
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.954,91
0,00
DISPENSA D
0,00
10.475,90
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
1126
0/0
005.841.718-46
6886 - VALTER FERNANDO BARDUCHI
1182
0/0
049.638.178-45
6892 - NEUSA MARIA DA SILVA
1615
0/0
005.841.718-46
6886 - VALTER FERNANDO BARDUCHI
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.000 - Administração
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
656
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 35 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
746,23
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
1610
564/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
1.944,00
0,00
0,00
1618
570/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
41,10
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA
1612
565/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR, PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
57,12
0,00
0,00
1613
566/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
PREGÃO PRE48/2014
119,22
0,00
0,00
1616
567/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA
METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE
FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN
-3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE
IMPRESSOS NA EESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES,
LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARB
ONO DE
PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8
UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALAD AS
EM FARDOS COM 14 PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
//
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014.
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
238,76
0,00
0,00
1617
568/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
PREGÃO PRE82/2014
139,40
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 36 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E
INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM
VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHAALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 37/2015.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
334,69
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
10.447,88
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
36.081,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.622,05
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 37 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
28.158,17
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
620,00
270,00
0,00
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIR A
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA.SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PREGÃO PRE56/2014
6.589,20
0,00
0,00
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
1614
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1620
349/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
(Página: 38 / 400)
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
129.718,94
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
80.236,86
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
5.085,44
0,00
0,00
0,00
2.217,60
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 39 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
13.914,95
0,00
/0
0,00
0,00
5.085,30
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.896,47
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.372,37
0,00
DISPENSA D
0,00
1.700,07
0,00
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%)
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
63
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MESES
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
17/2015 DESTA SECRETARIA.
),
DISPENSA D
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 40 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.01.08.244.0015.2501.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903919.0151000.238 - FICHA
1069
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO TIPO VW GOL CITY DE PLA CA
FVH 5534 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 124/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
274,95
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.300,70
0,00
OLEO MOTOR;FILTRO OLEO;FILTRO COMBUSTIVEL;BUJÃO DO CARTE;KIT
REVISÃO;LIMPA PARABRISAADITIVO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO VW GOL CITY DE PLACA FVH 5534 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 125/2015 DESTA SECRETARIA.
OLEO MOTOR;FILTRO OLEO;FILTRO DE COMBUSTIVEL;BUJÃO;ADITIVO;KIT
REVISÃO;LIMPA PARABRISA. /// REFERENTE AQUSIÇÃO DE PEÇAS P
ARA
REVISÃO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VW UP TAKE MA DE PLACA FUR 1683 D A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 130/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
409,73
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
409,71
REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO TIPO VW UP TAKE MA DE
PLACA FUR 1683 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.123/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
274,95
0,00
4.886,82
0,00
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.04.08.244.0015.2503.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903039.0151000.266 - FICHA
1068
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
1160
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
01.06.04.08.244.0015.2503.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.04.08.244.0015.2503.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903919.0151000.268 - FICHA
1070
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 41 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
223,11
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
1184
0/0
324.801.418-02
6893 - LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA
ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
0,00
71.434,83
0,00
337,00
0,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
1611
0/0
007.692.259/0001-90
3129 - CARLA MARYS ADLUNG - ME
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 42 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A REVISÃO GERAL LIMPEZA DE PLACA PRINCIPAL E SENSORES
LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS, TROCA DE FITA E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.338,79
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
0,00
245,97
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
13.608,79
0,00
DISPENSA D
0,00
61.623,41
0,00
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
/0
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 43 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
1544
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 8615292 DO
IMÓVEL SITO A AV. GUILHERME ALFIERI, N. 332, PQ. SÃO BENEDITO, (CÓ D. 2215),
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.039,54
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.338,70
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA NOELY DE SOUZA COSTA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA UTILIZAÇÃO COM
PEQUENAS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO
DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.000,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.047,76
0,00
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO
ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PR INCIPIO ATIVO, LAURIL
ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3
- ONA, FRAGRANCIA.BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA,
CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 4,5 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(PMAQ, CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
489,36
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903996.0131000.327 - FICHA
1097
0/0
173.442.828-79
6585 - NOELY DE SOUZA COSTA
/0
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
900
145/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 44 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.700,46
0,00
0,00
2.266,20
0,00
0,00
800,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1554
0/0
138.251.358-53
6409 - TARCISIO BARBOSA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO TARCISIO BARBOSA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
KATHELYN ALEVES DE ARAUJO, NO DIA 23/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
23.972,11
0,00
DISPENSA D
0,00
20.838,74
0,00
/0
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA
1359
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 45 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
198.265,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
345.000,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.944,97
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
1.235,54
0,00
0,00
9.083,25
0,00
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 46 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1152
0/0
1162
0/0
0
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA DIAN
A
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
131/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.795,01
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXANDRE DA
COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
136/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.229,65
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
167,35
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
15,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
2.986,69
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
167,35
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
/0
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 47 / 400)
Descrição
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
PREGÃO 23/2013.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
8.587,45
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
116,03
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
4.494,38
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
278,90
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 48 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
17.297,84
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.337,70
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
7.586,47
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE
12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
19.909,20
---------------------10.222,25
---------------------656.447,78
---------------------590.456,24
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
SUBTOTAL
Movimentação do dia 04 de Março de 2015
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
6476 - POLICIAIS MILITARES
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 49 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA EPOX I 23G SECAGEM 2 MINUTOS, PARA
COORDENADORIA DE PATRINOMIO, CONFORME PEDIDO N. 727/2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
116,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1.125,80
/0
0,00
0,00
334,36
/0
0,00
0,00
429,55
0,00
0,00
116,13
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
1627
727/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
462
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1299
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 50 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA
APARECIDA MOTA FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
649,93
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
ALESSANDRA APARECIDA MOTA FERREIRA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
85,52
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ESTIMATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TICKETS PARA ALUNOS E
ACOMPANHANTES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
19/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
41.107,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.993,13
ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 82/2015 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.111 DE 15 DE JANEIRO DE
2015 EM ANEXO.
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 83/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.112, DE 15 DE JANEIRO DE 2015 EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
15.000,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1300
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
1186
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
730
0/0
0 . . -
731
0/0
000000000000446
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
732
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 51 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .113
DE 15 DE JANEIRO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 84/2015 DA SECRE TARIA
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
1623
0/0
001.274.449/0001-00
595 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
REFERENTE A TAXA BANCÁRIA DE A.R.T
- SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO VISTA VERDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 040/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER.
DISPENSA D
/0
400,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA SEMI
-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA
ACONDICIONADA EM LATA DE 400 G, PACIENTE DE PROCESSO JUDICIAL TAIN ARA
DE AZEVEDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PEDIDO N. 728/2015.
DISPENSA D
/0
2.310,00
0,00
0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
1628
728/2015
056.158.777/0015-39
6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1621
6658/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
44/2014 E ATA DE EREGISTRO DE PREÇO N. 122/2014.
PREGÃO PRE44/2014
850,00
0,00
0,00
1622
664/2015
075.014.167/0001-00
6761 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO FOLICO COM 5 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CODIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 197/2014.
PREGÃO PRE69/2014
300,00
0,00
0,00
1625
680/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
COM 20 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014.
PREGÃO PRE78/2014
500,00
0,00
0,00
1626
677/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC
PREGÃO PRE69/2014
240,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 52 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
362,23
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG ,
SUSPENSAO ORAL, PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 199/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2193).
DISPENSA D
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1624
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 09/03/15 (CÓD
.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
FACA C/C PP BRANCO 3,5FACA C/C PP BRANCO 10"PEDRA DE AFIAR 15 X 5
X
2,5FACA DE CARNE POLEGADA 6", ESPESSURA DE 3,0 MM, COMPRIMENTO DE
27,5CM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 726/2015.
DISPENSA D
/0
152,70
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
30,00
0,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012.406 - FICHA
1629
0/0
002.808.402/0001-42
3331 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 53 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------4.948,75
---------------------30,00
---------------------76.204,15
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 05 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 54 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32/2014
0,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
/0
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 55 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
790
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
31/2014
0,00
142,95
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
369,33
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.02.01.28.000 - Encargos Especiais
01.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
785
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 56 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.000 - Administração
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
612
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
789
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 57 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
75
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
5.834,11
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA
ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
170,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
169,40
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
791
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
84
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 58 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
1407
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTIVEL 1354884080;TROCADOR DE CALOR
46810017.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTO DE PRE ÇO
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.368,94
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
85,00
0,00
/0
0,00
1.426,50
0,00
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1602
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 59 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES
VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
165,43
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MARIA DE
LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1,38
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA DE
LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
556,03
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) MARI A
DE LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
417,02
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
181.205,50
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
1603
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
1605
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1604
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA
134
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 60 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
122.911,58
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
249.979,66
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 61 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0151000.194 - FICHA
353
0/0
018.231.857/0001-88
6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO
DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N.
27/2014.
CONVITE
27/2014
0,00
520,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
ABSORVENTE COM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES. COMPOSICAO: CELULOSE,
POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, ADESIVOS
TERMOPLASTICOS, PAPEL SILICIONADO.SABONETE INFANTIL EMBALAGEM COM
90 GR. COMPOSICAO: SABAO BASE, OLEO MINERAL, LANOLINA, DTPA, EHDP,
ACIDO CITRICO, TETRADIBUTIL PENTAERITRITIL HIDROXIHIDROCINAMATO,
DIOXIDO DE TITANIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, DERIVADO DE
SULFOSTIRIL BEFENIL E PERFUME.DESODORANTE AEROSOL FEMININO FRASCO
COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA O
PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PEDIDO N. 738/2015.
DISPENSA D
/0
2.022,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
780
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1637
738/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 62 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1184
Processo
0/0
CPF/CNPJ
324.801.418-02
Fornecedor
6893 - LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 63 / 400)
Descrição
ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
-
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON DIAS DA
SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
-1.380,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
141,80
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GILS ON
DIAS DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.022,35
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GILS ON
DIAS DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
206,32
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
1634
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
1636
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
1635
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 64 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1630
0/0
054.557.698-98
6897 - EDSON FORTES FERNANDES
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM
GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
CONVITE N. 03/2015 E CONTRATO N. 14/2015.
E
CONVITE
30/2015
46.800,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
1222
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, SITUADA
DENTRO DA EMPRESA PARAMOUNT, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE ALGUNS BAIRROS QUE FORTEMENTE FORAM PREJUDICADOS PELA
ESTIAGEM, PERÍODO DE 11/12/2014 A 10/02/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO CAMINHÃO
BASCULANTE, FYV 5071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAI S,
CONFORME COMUNICAÇÃO SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO SEP/UAM
DE N. 1821/2008, CONFORME OFICIO N. 10/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
782
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
1252
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1427
0/0
0 . . -
5528 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE
1429
0/0
0 . . -
5528 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 65 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO SEP/UAM
DE N. 1896/2008, CONFORME OFICIO N. 11/2015.
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.290,52
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
24.829,32
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
638
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 66 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1639
678/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG.LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG.HIPROMELOSE
0,5 % COLIRIO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA
RA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014.
PREGÃO PRE69/2014
11.233,00
0,00
0,00
1640
679/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROMETO DE IPRATROPIO SOLUCAO PARA
NEBULIZACAO 0.025%, FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 290/2014.
PREGÃO PRE83/2014
36,50
0,00
0,00
1641
681/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100 MG + CLOR.
BENSERAZIDA 25 MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 185/2014
PREGÃO PRE69/2014
1.344,60
0,00
0,00
1642
6763/2015
007.024.772/0001-02
4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP
FLUCONAZOL COM 150 MG.GLICAZIDA 30 MG LIBERACAO PROLONGADA. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 78/2015 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 277/2014.
PREGÃO PRE78/2014
2.899,00
0,00
0,00
1643
675/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO
N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014.
PREGÃO PRE83/2014
3.500,00
0,00
0,00
1644
663/2014
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG.LOSARTANA POTASSICA COM 50
MG.IBUPROFENO 300 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAM ENTOS
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO
N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014.
PREGÃO PRE44/2014
29.850,00
0,00
0,00
1646
666/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MGAGUA DE INJECAO
- SOLUCAO ESTERIL
AMPOLA COM 5 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 198/2014.
PREGÃO PRE69/2014
578,00
0,00
0,00
1647
667/2015
002.520.829/0001-40
4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML.AZITROMICINA 40 MG / ML,
PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214 ),
CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 126/2014.
PREGÃO PRE44/2014
721,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDI DO
N. 487/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.320,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
324,72
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000.323 - FICHA
1233
487/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
855
146/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
897
Processo
142/2015
CPF/CNPJ
007.364.386/0001-60
Fornecedor
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 67 / 400)
Descrição
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO
ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PR INCIPIO ATIVO, LAURIL
ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3
- ONA, FRAGRANCIA.BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA,
CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SUPORTANDO
4,5 KG, CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
147/2014.
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO,
ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA
COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS
SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO,
COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE,
ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICACASACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO,
VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFO RME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
52,80
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
726,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 68 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
890,50
0,00
0,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
835
0/0
0/0
065.587.271-02
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
DE
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1559
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
ALTENADOR REM INST;REPARO CHICOTE COMPLETO;REVISÃO NO PAINEL.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CZA 4194 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA.
///
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1173
0/0
027.473.498-29
2619 - LAURO NASCIMENTO
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1174
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 69 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO DO NASCIMENTO
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 24/02/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO
INTERNA DE 2015. 001/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI N º 2.610
DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 03/03/15 E
04/03/15 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTA
CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
637
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
639
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI, COMPOSTA POR UMA EQUIPE
DE MEDICO, EMFERMEIROS E CONDUTOR, PARA PACIENTES ADULTO, INFANTIL E
NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE46/2014
0,00
9.600,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA
1358
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000.383 - FICHA
687
0/0
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 70 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000.392 - FICHA
833
113/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (
EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 6 0
ML, PARA O CANIL MUNIIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESEN CIAL
N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 193/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
58,16
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (ANE XO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
8
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1251
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
1631
0/0
1632
0/0
1638
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
048.400.348-85
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
0
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 71 / 400)
Descrição
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA OTIL
IA
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
147/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SR. MARCOS DE
SOUSA FERNANDES, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 194/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
2.651,34
2.651,34
0,00
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA DIAN
A
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
195/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXANDRE DA
COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
222/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
2.338,77
2.338,77
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
781
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 72 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
787
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
784
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 73 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
388,46
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 74 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.725,86
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATONIO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
---------------------104.664,68
---------------------366.096,67
---------------------249.979,66
0,00
0,00
2.137,46
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.000 - Administração
01.14.03.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
SUBTOTAL
Movimentação do dia 06 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 75 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA GERAL DE
GABIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0022/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
22,07
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
768,67
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
541,65
ESTIMATIVA REFERENTE AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO
DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0025/2015 DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
-6.439,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
534,06
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
506
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 76 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
-974,00
0,00
0,00
1655
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DRIELE DA SILVA
CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
170,16
0,00
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DRIELE DA
SILVA CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
661,75
0,00
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) DRIE LE
DA SILVA CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
141,80
0,00
0,00
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
6.407,94
215,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1657
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000.49 - FICHA
1656
0/0
0 . . -
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903024.0111000.53 - FICHA
1649
748/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 77 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.167,68
0,00
4.920,77
0,00
TELHA DE AMIANTO MEDIDA 244 X 50 X 4MM.TELHA DE BRASILIT CUMIEIRA
ARTICULADA 1.10 X 1.00 M X 5 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 748/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 13/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.072,36
DISPENSA D
/0
390,00
0,00
0,00
0,00
426,80
0,00
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
1668
741/2015
009.534.523/0001-92
3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME PEDIDO N. 741/2015.
A
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
130
0/0
0
1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 78 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE
ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.000 - Administração
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO
DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.951,97
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.823,49
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
260,69
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.806,67
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.887,97
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
612
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 79 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
339,08
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.168,81
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.244,85
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
552,39
0,00
DISPENSA D
0,00
688,78
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
45.160,51
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
462
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 80 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
27.784,23
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.856,27
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.861,11
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.527,47
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 81 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
807,37
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
593,91
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
45.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 10 (DEZ) PESSOAS NO
DIA 04/02/2015, (PROGRAMA SCFV
- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 23.019 -7), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA
E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
71,65
0,00
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
1648
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
454
0/0
007.312.843/0001-72
3590 - NOVA VISÃO GESTAO PUBLICA CONS. E
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 82 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.707,19
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
1184
0/0
324.801.418-02
6893 - LUCIVALDO ASSUNÇÃO SILVA
ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
DISPENSA D
/0
0,00
141,80
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1634
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 83 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON DIAS DA
SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
1636
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GILS ON
DIAS DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.022,35
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GILS ON
DIAS DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
206,32
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24.526,62
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, SITUADA
DENTRO DA EMPRESA PARAMOUNT, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE ALGUNS BAIRROS QUE FORTEMENTE FORAM PREJUDICADOS PELA
ESTIAGEM, PERÍODO DE 11/12/2014 A 10/02/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21.359,80
REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO CAMINHÃO
BASCULANTE, FYV 5071 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAI S,
CONFORME COMUNICAÇÃO SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
109,96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.565,40
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
1635
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
1222
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
1252
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1427
0/0
0 . . -
5528 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 84 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO SEP/UAM
DE N. 1821/2008, CONFORME OFICIO N. 10/2015.
1429
0/0
0 . . -
1650
743/2015
005.803.289/0001-09
5528 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESE
5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO SEP/UAM
DE N. 1896/2008, CONFORME OFICIO N. 11/2015.
REFERENTE AO SERVIÇO DE DESRATIZACAO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 743/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.734,18
DISPENSA D
/0
1.850,00
0,00
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
95.955,19
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
22.419,70
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.754,16
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.381,68
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
638
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 85 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.338,62
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1651
668/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
AMIODARONA COM 200 MG.OLEO MINERAL COM 100 ML.SULFADIAZINA DE PRAT A
TOPICO 1% COM 50 GRESPIRONOLACTONA 25 MG.NITROFURANTOINA 100 MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICI PAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 274/2014.
PREGÃO PRE78/2014
5.300,00
0,00
0,00
1652
671/2015
009.192.829/0001-08
6665 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE P
CARVEDILOL COM 25 MGCARVEDILOL 3,125 MG.CARVEDILOL 12,5 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 188/2014.
PREGÃO PRE69/2014
4.150,00
0,00
0,00
1653
669/2015
001.140.868/0001-50
6760 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE CALCIO 500 MG +
COLECALCIFEROL 400 UI, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N.
2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 192/2014.
PREGÃO PRE69/2014
2.700,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE,
PACOTE COM 7 UNIDADES, INDICADO PARA CINTURA ENTRE 145 CM A 160 CM
COMPOSICAO: POLPA DE CELULOSE , POLIMERO SUPERABSORVENTE,
ADESIVOS, POLIESTILENO E ELASTANO, PARA A PACIENTE DE PROCESSO
JUDICIAL AMELIA MARIA VENANCIO (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
747/2015.
DISPENSA D
/0
1.482,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.530,82
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
389,85
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000.323 - FICHA
1669
747/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
.
.
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
640
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 86 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
835
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
844,07
TROCA DE OLEO COMPLETA COM FILTRO;REM INST RADIADOR COM ADITIVO.
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA EOD 5162 DA
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA DE 2015.
DISPENSA D
/0
657,60
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
120,00
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1665
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1173
0/0
027.473.498-29
2619 - LAURO NASCIMENTO
1174
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO DO NASCIMENTO
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 24/02/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO
INTERNA DE 2015. 001/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI N º 2.610
DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 87 / 400)
Descrição
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 03/03/15 E
04/03/15 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTA
CONTAS JUNTO À TESOURARIA
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
2.773,52
R
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
637
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
639
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
223,20
0,00
0,00
5.420,69
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0530005.376 - FICHA
1358
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2216), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.430,70
DISPENSA D
/0
861,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.781,42
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
1667
744/2015
001.985.366/0003-91
6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DEFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO, PARA O USO NA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
744/2015.
.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1663
0/0
073.471.963/0119-39
6790 - SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGE
1664
0/0
073.471.963/0119-39
6790 - SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGE
REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE
EMERGÊNCIA A SER OFERTADO PARA 12 (DOZE) CONDUTORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N .
029/2015.
REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃODE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE
TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA A SER OFERTADO PARA 32 (TRINTA E DOIS)
CONDUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N. 030/2015.
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 88 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
431,63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA DETECCAO DO ANTIGENO NSI DA DENGU E
VIRAL HUMANA, EM SANGUE TOTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.2221).
DISPENSA D
/0
7.975,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.326,74
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (ANE XO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.581,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.090,15
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530015.406 - FICHA
1670
0/0
019.400.787/0001-07
6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
8
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1251
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1658
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
1659
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
1661
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
1662
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 89 / 400)
Descrição
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA OTIL
IA
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
147/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILV
IA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 197/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILV
IA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 198/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILV
IA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 197/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA OTIL
IA
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
189/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
1.628,29
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.677,99
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.895,87
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015
DESTA SECRETARIA.
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
551,04
DISPENSA D
/0
0,00
16,60
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.103,07
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.167,36
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 90 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.570,08
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
729,15
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.270,18
DISPENSA D
/0
0,00
2.386,75
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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(Página: 91 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.650,29
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.185,76
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.000 - Administração
01.14.03.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
850,82
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
595,58
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATONIO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
425,41
---------------------76.123,26
---------------------133.061,34
---------------------259.070,53
SUBTOTAL
Movimentação do dia 09 de Março de 2015
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
480
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
-5.450,00
0,00
0,00
1655
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DRIELE DA SILVA
CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
170,16
0,00
1675
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
/0
106,75
0,00
0,00
1679
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERALDO APARECIDO
DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO AGOSTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
4.317,79
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
19,17
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000.49 - FICHA
1676
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1657
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DRIELE DA
SILVA CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
661,75
0,00
1677
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
809,34
0,00
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) DRIE LE
DA SILVA CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
141,80
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000.49 - FICHA
1656
0/0
0 . . -
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
367,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
525,00
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
525,00
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
315,00
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
135,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER DE
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
525,00
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
472,50
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
0,00
2.217,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
000000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 94 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
000000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE DE
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
REFERENTE A A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PAR ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO (ETA I E ETA II), CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
180,00
0,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1673
0/0
062.624.580/0001-45
2842 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1681
691/2015
005.847.630/0001-10
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS,
FRASCO COM 10 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 23),
CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014.
PREGÃO PRE83/2014
340,00
0,00
0,00
1682
690/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
PREGÃO PRE83/2014
30,80
0,00
0,00
1683
689/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMIDRATO DE FENOTEROL 5
MG/ML ( 0.5% ) GOTAS, FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGIST RO DE
RPEÇO N. 290/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO BROMOPRIDA 4 MG/ML, GOTAS,
FRASCO COM 20 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 23),
CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 11/2015.
PREGÃO PRE94/2014
2.640,00
0,00
0,00
1684
687/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
PREGÃO PRE94/2014
1.200,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 95 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ATENOLOL 25 MG, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 132015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
367,12
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
532,40
REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR 377129620, PARA O VEÍCULO VW
SAVEIRO G5, ANO 2014 DE PLACA EOD 5164 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREEÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
124,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO 7X0419051A, PARA O VEÍCULO
KOMBI DE ANO 2010, PLACA DMN 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.310,38
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
1671
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA
1680
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1672
Processo
0/0
CPF/CNPJ
033.530.486/0035-78
Fornecedor
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 96 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4656
-4809 DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME
FATURA.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
Valor Liquidado
Valor Pago
4,82
0,00
0,00
---------------------5.633,25
---------------------3.191,31
---------------------5.674,52
Movimentação do dia 10 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
532
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA AUTO
-ENVELOPADORA DE MESA,
FORMATO DUPLEX, PARA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 656/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
80,20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.000,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1434
656/2015
050.851.955/0001-20
5454 - ADECOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
159
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 97 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRAZ
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓRIO
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.030,35
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.167,68
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
364,00
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
312,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
10
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
533
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
534
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
535
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 98 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
531
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍOD O
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.692,00
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUÇÕ DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEF "OSCAR
FERREIRADE GODOY", (FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.
08/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 09/2014.
TOMADA DE
9/2014
0,00
0,00
19.448,09
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SITO A RUA
DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,43
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005 - EST - PNAE - ATEND. EDUC. ESPECIAL.
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0520005.125 - FICHA
894
0/0
014.168.394/0001-04
6836 - CONSTRUTEC CONS. CIVIL E TERRAPLENA
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
536
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 99 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORM E
COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARI A
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
7/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.000,00
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
52,00
PREGÃO PRE72/2014
2.833,22
0,00
0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
537
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1686
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 100 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
416,00
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2Z0325429;FILTRO DE COMBUSTIVEL
2T2201512A;FILTRO SEDIMENTADOR 2VC129619;FILTRO DE AR 2V5616087.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS VEISULO DE MARCA
VE MODELO 5 -140 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
538
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍO DO
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.015,78
471
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO
N. 03/2013.
DISPENSA D
0,00
0,00
955,38
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO V ILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
743,07
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
161
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 101 / 400)
Descrição
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 400,
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 001/2013.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
O
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
807,72
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA DO MOTOR 6009301061003 PARA O MICRO
ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA 4193 DA SECRETARIA MUNICIP
AL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
2.782,42
0,00
0,00
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
1685
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1466
0/0
027.473.498-29
2619 - LAURO NASCIMENTO
1467
0/0
684.384.198-87
1026 - OSVALDO DIVINO DA SILVA.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO DO NASCIMENTO
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
RAY PIERO F. DOS SANTOS, NO DIA 10/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO OSVALDO DIVINO DA
SILVA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, ENCAMINHAMENTO DA
PACIENTE CLEMENTINA M. BORELLI, NO DIA 06/03/2015 (CÓD. 2223), CON FORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,00
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
544
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 102 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELA TIVO
AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
539
0/0
0/0
051.174.001/0001-93
061.600.839/0001-55
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,70
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO
AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
312,00
REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.806,82
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.808,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
156,00
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
540
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 103 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
104,00
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO PERÍODO
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
541
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
260,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
208,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
542
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0140001.465 - FICHA
543
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 104 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------5.615,64
---------------------0,00
---------------------46.734,75
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 11 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
2.016,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.300,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0021/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.186,70
0,00
15/2014
0,00
0,00
800,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
512
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
185
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
235
Processo
0/0
CPF/CNPJ
011.660.962/0001-93
Fornecedor
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 105 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
Licitação Valor Empenhado
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
53/2013
0,00
0,00
156,48
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;ALMOXARIFADO
CENTRAL;COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E
TAXAS;IPTU MÓDULO WEB;ISS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;ISS MÓDULO WEB;ISS ELETRÔNICO;NOTA
FISCAL ELETRÔNICA;ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E
TESOURARIA;PATRIMÔNIO;PROTOCOLO;SANEAMENTO;INFORMAÇÕES
GERENCIAIS;OUVIDORIA.
///
REFERENTE AO SERVIÇOS DE IN FORMÁTICA
COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO
PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
1.283,33
151
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
REFERENTE A TAXA ÚNICA DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO OUVIDORIA,
CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N.
115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
2.750,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
0,00
0,00
590,00
-65,00
0,00
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
/0
DA
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
478
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1703
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 106 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO WILLIAN
RAMOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA DE 2 LUGARES, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 640/2015.
REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE SOFA DE 3 LUGARES, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 649/2015.
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE GERAL DE
GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA DO
MUNICÍPIO, SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
64,98
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
130,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
27/2014
0,00
1.064,00
0,00
/0
0,00
0,00
1.254,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
1374
640/2015
004.483.920/0001-69
4142 - CARLOS ALBERTO CARDOSO SANTA ISAB
1380
649/2015
004.483.920/0001-69
4142 - CARLOS ALBERTO CARDOSO SANTA ISAB
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA
103
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903963.0111000.45 - FICHA
361
0/0
001.359.988/0001-42
6172 - TAIGA - GRAFICA E EDITORA LTDA
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
569
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
1020
53/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
1025
29/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 107 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.072,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
205,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
540,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
963
58/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
1.960,00
1027
31/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CADERNO
BROCHURAO 96 FLH 205 X 280 MM CAPA 4 CORES.
/// REFERENT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 114/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
107,80
1059
182/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS
GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADECLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR
1º QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
182,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMORIA 2 GB DDR2
- 667 PC5300, PARA O
DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO D EPRE ÇO
N. 90/2014.
CARTUCHO Nº. 901 ( CC653A ) PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP OFFI
CE
JET 4500 DESKTOPCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP
1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINASCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL
PARA IMPRESSORA KYOCERA FS1124 PARA IMPRESSAO DE 7.800 PAGINAS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ALMOXARIFADO
CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PEDIDO N. 752/2015.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
166,00
/0
820,00
0,00
0,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
395,00
E
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
1042
274/2015
004.762.679/0001-07
6617 - CAWI-TEC COMERCIO E PRESTACAO DE
1690
552/2015
009.534.523/0001-92
3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR
DISPENSA D
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903021.0111000.53 - FICHA
1061
197/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 108 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
11.000,00
0,00
5.184,99
0,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, COFNORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
71
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
CONVITE
6/2014
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 13/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
1704
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
COMPLEMENTAÇÃO DA RP 100067/2015.
/// REFERENTE AO CONSUM
O DE
ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEI RO
LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
DISPENSA D
/0
87,89
87,89
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.452,25
838,93
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
586,80
CONVITE
31/2014
0,00
142,95
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
790
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 109 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
372
0/0
001.359.988/0001-42
6172 - TAIGA - GRAFICA E EDITORA LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA DO
MUNICÍPIO, SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.587,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2013 QUE FOI
PAGA EM DUPLICIDADE, SOB A INSCRIÇÃO N. 54134.54.96.0001.00.000
-23919 DE
IPTU, CONFORME PROCESSO N. 752/2015.
DISPENSA D
/0
382,92
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.168,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
490,00
1.220,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000.59 - FICHA
1706
0/0
044.202.878-45
6922 - MARILENE ALVES DE SOUSA
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
911
220/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
1692
754/2015
005.773.497/0001-02
4939 - MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LT
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 110 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE PATRIMONIO TAMANHO 30X15MM,
ALUMINIO ANODIZADO 0,30MM IMPRESSAO PRETO, COM ADESIVO SEM FUROS,
CANTOS ARREDONDADOS, NUMERACAO SEQUENCIAL E O CORRESPONDENTE
EM CODIGO DE BARRAS PADRAO 128 COM 8 DIGITOS, PARA COORDENADORIA D E
PATRIMONIO, CONFORME PEDIDO N. 754/2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
1691
753/2015
009.534.523/0001-92
3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO COMPATIVEL DE TONNER BROER TN 650. ,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 753/2015.
DISPENSA D
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
/0
118,00
0,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
782,40
785
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DIAGRAMAÇÃO DA IMPRENSA DO
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
699,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.344,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903963.0111000.73 - FICHA
362
0/0
001.359.988/0001-42
6172 - TAIGA - GRAFICA E EDITORA LTDA
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 111 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.748,64
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000.91 - FICHA
344
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
195,60
0,00
789
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO, ONDE À
FUNCIONÁRIA PRISCILA BORSOS OLIVEIRA IRÁ PARTICIPAR NO DIA 25 E 26
DE
MARÇO EM SÃO PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 119/2015 DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
950,00
0,00
15/2014
0,00
0,00
1.600,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1224
0/0
005.159.170/0001-37
6718 - OFICINA MUNICIPAL
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA
189
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
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Sistema CECAM
(Página: 112 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;CAP (CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO).
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
3.638,16
791
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
32.640,00
DISPENSA D
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
1.302,00
0,00
0,00
980,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0520002.120 - FICHA
1119
327/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
TELA ALAMBRADO GALVANIZADO 2" FIO 14 MEDIDA: 2.00 MT DE ALTURA.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TEIJIKITA (REC. 25%) DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.º 327/2015 EM ANEXO.
///
/0
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0122000.122 - FICHA
1107
328/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL - FR 220.SERVICO DE REPARO NA
ROCADEIRA MAC SPARTA 42 BP. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (REC. 25%), CONFORME PEDIDO N.º 328/20 15
EM ANEXO.
DISPENSA D
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0122000.122 - FICHA
1118
343/2015
011.873.987/0001-75
5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
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Sistema CECAM
(Página: 113 / 400)
Descrição
RETIFICA DO CABECOTE AUTOMOTIVO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO
SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL, DBA 9698 (REC. 25%) DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (REC. 25%), CONFORME PEDIDO N.º 343/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.122 - FICHA
1701
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES D A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 21 A 24/4/2015, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO
DE
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME C.I N. 28/20 15 E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA FINS DE AQUISIÇ ÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.500,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM,
PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, PARA EMEB PREF.
WALDIR JOSE CABRAL SAUEIA (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 759/2015.
DISPENSA D
/0
330,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
32.640,00
DISPENSA D
0,00
0,00
446,35
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1542
0/0
011.265.376/0001-44
5688 - JOSE FABRICIO DOS SANTOS IMOVEIS
01.05.02.12.361.0023.2300.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.02.12.361.0023.2300.44905235.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.44905235.0122000.126 - FICHA
1693
759/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
1121
323/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
/0
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 114 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SARRAFO (MDEIRA PINOS) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA,
COM 3 METROS;JANELA VITRAUX BASCULANTE DE ALUMINIO MEDIDAS 2,00 X
1,00;ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS. ///
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CRECHE JARDIM ELDORADO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 323/2015.
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MARACUJA
AZEDO;MELANCIA REDONDA GRAUDA;OVOS DE GALINHA BRANCOA EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
7.489,17
740
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
11.378,39
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
199
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;BEBI DA
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (PNAE-EJA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.505,00
203
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
-EJA), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
596,25
212
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAE
-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
353,93
0,00
0,00
1.875,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
200
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 115 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
204
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;BEBI DA
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;LEITE EM PÓ
INTEGRAL INSTANTÂNEO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAC), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19.330,00
211
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA AA;COENTRO...;CHUCHU
EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;GRAVIOLA;CAQU
I
GIOMBO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O,
(PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.090,46
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;BEBI DA
LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;LEITE EM PÓ
INTEGRAL INSTANTÂNEO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAP), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.375,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16.120,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
626,36
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.825,03
-1.006,00
0,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
202
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
205
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
210
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1698
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 116 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAYNAN LOFIEGO
VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
635,06
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
211,69
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
THAYNAN LOFIEGO VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
158,77
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
4.896,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
352,08
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1700
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAYNAN
LOFIEGO VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
CONFORME TERMO EM ANEXO.
,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1699
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
568
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
780
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
400
Processo
0/0
CPF/CNPJ
014.427.958/0001-78
Fornecedor
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 117 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.376,96
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419
-7), CONFORME PREGÃO N.
28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
150,48
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
1.062,26
0,00
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004.235 - FICHA
1451
438/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA
398
1102
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME
CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.165,00
340/2015
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
REFERENTE A LOCAÇAO DE ÔNIBUS COM 44 LUGARES, PARA CASA DE
MARANATHÁ EM MOGI DAS CRUZES EM MOGI DAS CRUZES, PROGRAMA PSB DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 23001-1), CONFORME PEDIDO N. 340/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.440,00
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.376,96
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
2.542,08
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA
401
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
434
Processo
0/0
CPF/CNPJ
007.312.843/0001-72
Fornecedor
3590 - NOVA VISÃO GESTAO PUBLICA CONS. E
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 118 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA
- PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419
-7),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
REFERENTE AO TREINAMENTO PARA A CAPACITAÇÃO, COM O TEMA "CRAS
PORTA DE ENTRADA DO SUAS", CUJA METODOLOGIA DE TRABALHO É O
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E ADESÃO AO
SERVIÇO DE PROTAÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA (PROGRAMA PAI F,
BANCO DO BRASIL C/C 22.419 -7), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 53/2015
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
7.250,00
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.456,40
REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
9.930,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.440,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
102,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
577
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA
1082
132/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 119 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML
PACOTE COM 100 UNIDADES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
ELAZER, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
236/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
,
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000.286 - FICHA
748
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR FRONT A BASE DE
SOLVENTE ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
27/2014
0,00
0,00
476,00
/0
0,00
2.850,72
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
19.488,00
PREGÃO PRE65/2014
0,00
0,00
5.120,40
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
575
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
801
65/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
802
9/2014
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
872
7/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 120 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA A SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 65/2014 E ATA D
E
REGISTRO DE PREÇO N. 165/2014.
MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR.
,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO
MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS
E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE
ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
176/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
633,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
785,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOT O DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
3.750,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
509
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
958
13/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
980,00
965
15/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS
GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALIDADE.FITA ADESIVA CREPE 19MM X
30
MTS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014 .
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
175,70
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 30 CM X 30 CM, PACOTES
COM 100 UNIDADES;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PAC OTE
COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA,
OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,
BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU
REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU
EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM
CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTIC O
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
236/2014.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
653,50
PREGÃO PRE
2323/2014
0,00
0,00
185,20
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903021.0111000.301 - FICHA
873
10/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
874
11/2015
004.575.811/0001-71
6644 - RENATO MARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
876
Processo
12/2015
CPF/CNPJ
004.575.811/0001-71
Fornecedor
6644 - RENATO MARANA
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 121 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS DE PLASTICO PAR A
ARMAZENAGEM DE AGUA POTAVEL, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 23/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
71/2014.
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO ( PRESSAO ).GARRAFA TERMICA 1.8 LTS MAG
IC
PUMP ( PRESSAO ) PARA CAFE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
23/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 71/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE23/2014
0,00
0,00
441,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400
ML. EFRESCA E PERFUMA O AMBIENTE PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 155/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
288,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME SOLICITAÇÃO EM
ANEXO DESTA SECRETARIA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 COM 6
MTS, PARA O SETOR DE DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 30/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO 6306
- ZZ 1° LINHA PARA
MANUTENÇÃODA BOMBA DE RECALQUE DA AVENIDA RIO DE JANEIRO E
BOOSTER DO PARQUE SANTA TEREZA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PEDIDO N. 326/2015.
TELHA BRASILIT 1.10 X 2.44 M X 5 MM. /// REFERENTE A AQUISI
ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PEDIDO N.º 333/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.763,52
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
4.482,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
151,92
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE PADRAO C3 COM CAIXA ACOPLADA E SAIDA
SUBTERRANEA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 346/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.390,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
953,19
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
805
5/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1053
0/0
061.586.129/0002-07
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
1093
297/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
1106
326/2015
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
1113
333/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
1115
346/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
831
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 122 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
INDUZIDO BG9X11005AA;BOBINA CAMPO BH2X11075AA;PINHÃO DA PARTIDA
BG9X11390AA;SOLENOIDE DA PARTIDA BG9X11390AA.
/// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1517E,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
224/2014.
RETENTOR/O'RING 73133081;RETENTOR 73154532;ARRUELA 70653828;CALÇO 0,76
MM 73134354;CALÇO 0,254 MM 73134353;CALÇO 0,127 MM 73134352;RETENT
OR
70634519;ROLAMENTO 70634395;MANCAL/TAMPA 73123080;TRAVA/ANEL ELASTICO
70927763.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ
ÃO DA
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7376 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014.
SENSOR DE TEMPERATURA COMPLETOS 51717167;VALVULA TERMOSTATICA
46434723;FILTRO 46443966. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, ANO 2004 DE PLACA DBA 9654 DA SECRETARI A
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.210,56
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
390,37
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2V5525539A;FILTRO DE COMBUSTIVEL
2S2129620;FILTRO DE AR 2P0129607.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE PEÇAS
PARA O VEICULOS DA MARCA VW MODELO 12140 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
902,31
0,00
0,00
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 2Z0325429;FILTRO DE COMBUSTIVEL
2RD129620A;FILTRO DE AR 2V5616087A;FILTRO SEDIMENTADOR 2VC129619.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW, MODELO 13.180
15.180B E 17.180 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
2.146,84
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULARIO PARA COMUNICACAO DE
IRREGULARIDADES, 50 JOGOS SENDO 2 VIAS (1ª BRANCA E 2ª JORNAL), MEDINDO
15 CM DE ALTURA E 21 CM DE LARGURA, COR 1X0, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 34/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
393,00
854
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
966
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
1687
0/0
012.860.390/0001-59
1688
0/0
012.860.390/0001-59
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1104
348/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
76/2014
062.064.753/0001-18
4479 - J CALDEIRA CIA LTDA
RECAPAGEM A FRIO PNEU 1400 X 24RECAPAGEM DE PNEU 7.50 X 16RECAPAGE M
DE PNEU 17.5 X 70 R13RECAPAGEM DE PNEU LISO FRIO 1000 X 20RECAPAGE M A
FRIO DE PNEU BORRACHUDO 900 X 16RECAPAGEM DE PNEU BORRACHUDO
RADIAL 275 X 80 R 22,5.
/// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV IÇO PARA OS
VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
COFNORME PREGÃO N. 76/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 325/2014.
PREGÃO PRE76/2014
0,00
0,00
5.526,50
1399
0/0
010.479.649/0001-90
6898 - A.MIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO DA BOMBA DE
ANEL LÍQUIDO DO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, PLACA DBA 9691 DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
7.980,00
0,00
1433
657/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADAPTACAO DA CRUZETA, PARA O CAMINHÃO PIPA
DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 657/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
1435
661/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
DISPENSA D
/0
0,00
141,88
0,00
989
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1437
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 123 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE FIXACAO DE GRAMPOS, PARA O VEICULO CPV 738 7
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 661/2015.
654/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
REFERENTE AO SERVICO DE MOLEJO, PARA O VEICULO CPV 7387 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 654/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
969,40
0,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL,
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
746
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
179
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
180
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
181
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
237
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
156,48
782
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
78.548,60
0,00
CONVITE
67/2012
0,00
0,00
7.786,84
/0
0,00
0,00
3.900,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
995
0/0
021.135.961/0001-83
6879 - RENATO DONIZETE DA SILVA 30870833804
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1232
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 124 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0/0
011.265.376/0001-44
5688 - JOSE FABRICIO DOS SANTOS IMOVEIS
REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA FINS DE LOCAÇÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
,
DISPENSA D
/0
0,00
3.200,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS COSTAL COM NO MINIMO 35.2 CC, MA X.
41.5 CC - MOTOR A GASOLINA DE 2T, PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES E
JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 314/2014.
PREGÃO ELE60/2014
0,00
0,00
7.760,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
106.108,41
0,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
94.848,18
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
23.328,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
508,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.307 - FICHA
846
0/0
008.034.044/0001-44
3881 - AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTO
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1390
32/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 125 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FENOBARBITAL 40 MG/ML, SOLUCAO
ORAL LIQUIDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 195/2014.
1392
40/2015
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 191/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
60,00
0,00
1393
26/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM
100 ML.VARFARINA SODICO 5 MG, EM COMPRIMIDOIBUPROFENO 600 MG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 130/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
1.421,00
0,00
1689
758/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS
DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML )., PARA ATENDER
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N.
758/2015.
DISPENSA D
/0
1.677,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1344
309/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML
FRASCO COM 100 ML, PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 14),
CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 264/2014.
PREGÃO ELE42/2014
0,00
450,00
0,00
1345
306/2015
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
PREGÃO PRE44/2014
0,00
272,25
0,00
1346
310/2014
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25
MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 12/2014.
REFERENTE DO MEDICAMENTO ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO
DISSODICO DE BETAMETASONA DOSAGEM: (3 MG + 3 MG)/ML APRESENTACAO:
SUSPENSAO INJETAVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
5.940,00
0,00
1446
505/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
231,00
0,00
FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS.FITA ADESIVA TRANSPARENTE
POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º
QUALIDADE.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.PILHA ALCALINA
AA
PEQUENA ( CARTELA COM 4 UNID ).FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 1 2MM
X 50 MTS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU
MO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014.
COLA BRANCA, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA EM
EMULSAO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM
RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO
DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO
COM 90GR.CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE
TEXTOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE
800/2014
0,00
0,00
189,12
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
80,56
PREGÃO PRE24/2014
0,00
0,00
392,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
859
153/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
862
151/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
860
148/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
976
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 126 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONTE LIQUIDO PEROLADO, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 164/2014.
264/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), COFNORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014.
PREGÃO PRE
4848/2014
0,00
0,00
109,63
REFERENTE AQUISIÇÃO KEYSTONES RJ45 CAT5E ( SIMILAR A FURUKAWA )., PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
25/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 83/2014.
PREGÃO PRE25/2014
0,00
0,00
304,98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM
BORRACHA NATURAL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA
PALMA, DEDOS E DORSO, LONGA TAMANHO M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTR O DE
PREÇO N. 56/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
69,70
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000.323 - FICHA
861
127/2015
052.245.412/0001-95
6599 - FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRI
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0131000.323 - FICHA
848
119/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000.323 - FICHA
688
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
BUCHA DA BANDEIJA ORIGINAL 857407181A;DISCO DE FREIO 377615301;PAS TILHA
DE FREIO 6N06985151C;FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR
030115561N;TRANBULADOR 5X0711025A.
///
REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 968 9
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO ELE72/2014
0,00
0,00
669,01
699
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
VALULA TERMOSTATICA 030121111T;BOMBA D'AGUA 036121005H.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO
2007 DE PLACA DBA 9676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
443,65
701
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
752,26
703
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
RETENTOR DO EIXO COMANDO 020301227A;TAMPA DIANTEIRA DO CAMBIO
1133011731;INTERRUPTOR DE RÉ 14941521;EIXO SELETOR DE MARCHAS
013311567C;BATERIA DE 60 AH SGM915105E.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI , ANO 2007 DE PLACA DBA
9697 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
BATENTE DO AMORTECEDOR SUPERIOR 5X0412329;BATENTE DO AMORTECEDOR
INFERIOR 357413175A.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 9660 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
116,70
704
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
517,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
708
Processo
0/0
CPF/CNPJ
069.330.264/0001-00
Fornecedor
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 127 / 400)
Descrição
JUNTA CABEÇOTE 032103383N;CORREIA DENTADA 0361091191A;CAPA INTERNA
DA CORREIA DENTADA 361091272;FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR
030115561N;FILTRO AR 377129620A;ROLAMENTO TENSOR 036109243J.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI
DE ANO 2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
JUNTA DO CABEÇOTE 036103383AM;CAPA INTERNA DA CORREIA DENTADA
030109145AI;ANEIS DE VEDAÇÃO DO MOTOR 38103196;VALVULA TERMOSTATIC A
030121111T.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU TENÇÃO DO
VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E AT A DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
297,88
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
7.702,39
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
1.877,76
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2193).
DISPENSA D
0,00
2.501,08
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
119,24
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
857
149/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
858
Processo
152/2015
CPF/CNPJ
004.013.164/0001-04
Fornecedor
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 128 / 400)
Descrição
COLA BRANCA, LIQUIDA, VISCOSA, CONSTITUIDA DE RESINA SINTETICA EM
EMULSAO AQUOSA, COM BOA ADESIVIDADE, LAVAVEL, ATOXICA, SECAGEM
RAPIDA, HOMOGENEA, NAO PODENDO MANCHAR ONDE APLICADA. A COLA NAO
DEVERA APRESENTAR ODOR PUTRIDO, NEMEXALAR VAPORES TOXICOS TUBO
COM 90GR.CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE
TEXTOS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
FITA ADESIVA MARRON 50 MM X 50 MTS.FITA ADESIVA TRANSPARENTE
POLIPROPILENO 50 MM X 50 MT.CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º
QUALIDADE.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.PILHA ALCALINA
AA
PEQUENA ( CARTELA COM 4 UNID ).FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 1 2MM
X 50 MTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
283,68
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
856
14777/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE
MAOS E ANTEBRAÇOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ, CÓDIG O
N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
164/2014.
PREGÃO PRE24/2014
0,00
0,00
588,00
978
263/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ),
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
167,33
980
270/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO
N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
167,64
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
CONVITE
25/2014
0,00
0,00
4.600,00
SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA PERFORMANCE.SWITCH 24 PORTAS
10/100/1000 DE ALTA PERFORMANCE GERENCIAVEL. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 94/2014.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
4.472,82
DISPENSA D
0,00
3.243,60
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530029.344 - FICHA
849
121/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011.361 - FICHA
1271
543/2015
056.158.777/0015-39
6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 129 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
LEITE EM PO, LATA COM 400G, DE 0 A 6 MESES, SEM GLUTEN, COMPOSTO P OR:
LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), MALTODEXTRINA, OLEINA DE
PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, OLEO DE PALMISTE, LECITINA D
E
SOJA. VITAMINAS: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K1, ACIDO FOLICO, P
P,
PANTOTENATO DE CALCIO, TAURINA E BIOTINA. MINERAIS: SULFATO FERROS O,
SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE E IODETO DE POTASSIO.LEITE EM P O,
LATA COM 400G, DE 6 MESES A 12 MESES, SEM GLUTEN, COMPOSTO POR: LE ITE
DE VACA DESNATADO (FONTE P ROTEICA), MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA,
OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO
N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 543/2015.
01.09.01.10.301.0039.2032.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903023.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903023.0530011.361 - FICHA
1243
503/2015
019.867.275/0001-55
6807 - MARIA DE FATIMA CARACA - ME
CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E
LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ART E
ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM MALHA PV
DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM
DIZERES E LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES,
CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G,
CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA
EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES
NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA,
TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª QUALIDADE, NA COR
BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E LOGOS TIPO SILK
SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA
MANGA CURTA, TAMANHO XGG , CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E
LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ART E
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA "CANOA" ESTAMPADA COM DIZERES E
LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ART E
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA "CANOA" ESTAMPADA COM DIZERES E
LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ART E
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA "CANOA" ESTAMPADA COM DIZERES E
LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ART E
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1 ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA "CANOA" ESTAMPADA COM DIZERES E
LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ART E
ANEXA.CAMISETA REGATA, TAMANHO XGG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 503/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.120,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTAROLAS TIPO LEQUE, CONFECCIONADAS EM
PAPEL TRIPLEX 300G NAS DIMENSOES 196X250MM CORES 4X0 FRENTE E VERS O,
PARA O DST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221),
CONFORME PEDIDO N. 341/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.581,75
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.804,34
01.09.01.10.301.0039.2032.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903099.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903099.0530011.361 - FICHA
1103
341/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
739
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
853
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
1013
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 130 / 400)
Descrição
AMORTECEDOR DIANTEIRO 90481180;BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR
90538996;GUARDA PÓ AMORTECEDOR 93239698;BATENTE SUPERIOR
AMORTECEDOR 90496689;TAMPA SUPERIOR AMORTECEDOR 90121929;BIELA DA
SUSPENSÃO 90498745.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A
MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA 1.6, ANO 2006 DE PLACA DBA 9664 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014.
MANTANTE EIXO L/E (PONTA DE EIXO) 1330869080;TERMINAL ESFARICO (PI
VO)
1340794080;PASTILHA DE FREIO 51728106;MAÇANETA EXTERNA DA PORTA
LATERIAL 1335813080;BATENTE DA PORTA 46798405;GUIA DESLIZANTE DA P ORTA
DO MEIO 1335809080;ROLAMENTO DA ROD DIANTEIRA 46421951.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN
8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
2.897,69
JUNTA DE MOTOR;BOMBA D'ÁGUA;BOMBA ÓLEO;BRONZINA MANCAL;BRONZINA
BIELA;ENGRENAGEM DA ARVORE;PISTÃO CAMISA.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
10.043,41
ALINHAMENTOBALANCEAMENTO.
///
REFERENTE A PRESTAÇ
ÃO DE
SERVIÇO PARA O VEICULO EOD 5123 DA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 760/2015.
DISPENSA D
/0
150,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1694
760/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
518
0/0
008.300.300/0001-06
5885 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA SIRENE
PARA O VEICULO PEUGEOT B ROTAN SAMU DE PLACA EOD 5122 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
877
85/2015
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA IVECO, DE PLACA CZA 4193 TIPO ÔNIBUS DO SETOR DE AMBULÂNCIA
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
2.685,20
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1624
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
1695
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 09/03/15 (CÓD
.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1696
Processo
0/0
CPF/CNPJ
078.290.568-46
Fornecedor
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 131 / 400)
Descrição
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 14/04/15 (CÓD
.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 36/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 16/03/15 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇ ÃO
INTERNA N. 37/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610
DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA SIRENE PARA O
VEICULO PEUGEOT B ROTAN SAMU DE PLACA EOD 5122 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE
2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
185,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA EOD 5103 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
3.288,00
CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E
LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ART E
ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM MALHA PV
DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM
DIZERES E LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES,
CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G,
CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª QUALIDADE, NA COR BRANCA, COM GOLA
EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E LOGOS TIPO SILK SCREAN COM CORES
NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA MANGA CURTA,
TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª QUALIDADE, NA COR
BRANCA, COM GOLA EM "V", ESTAMPADA COM DIZERES E LOGOS TIPO SILK
SCREAN COM CORES NITIDAS E UNIFORMES, CONFORME ARTE ANEXA.CAMISETA
MANGA CURTA, TAMANHO XGG , CONFECCIONADA EM MALHA PV DE 1ª
QUALIDADE, NA COR BRANCA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SER USADO EM CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 502/2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
880,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0131000.381 - FICHA
517
0/0
008.300.300/0001-06
5885 - LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS L
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000.383 - FICHA
957
277/2015
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903023.0332000 - SAÚDE–TAXAS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903023.0332000.393 - FICHA
1255
502/2015
019.867.275/0001-55
6807 - MARIA DE FATIMA CARACA - ME
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1117
Processo
342/2015
CPF/CNPJ
Fornecedor
050.217.843/0001-12
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 132 / 400)
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.350,00
/0
0,00
0,00
150,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.632,00
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILV
IA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 197/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
1.677,99
0,00
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
FLYER INFORMATIVO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA. COR 4X4 NAS DIMENSOES DE
150X200MM EM PAPEL GOUCHE 115G. CONFORME ARTE ANEXA. ///
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE E
CHIKUNGUNYA (C/C 2217) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N.º
342/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO DE PLACA DBA 9697,
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA A OFICINA MUNICIPAL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 15/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
01.09.01.10.305.0039.2029.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903919.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903919.0530010.409 - FICHA
1133
0/0
012.631.307/0001-70
5502 - AGNES REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA -
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
565
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1661
0/0
1662
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA OTIL
IA
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
189/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
2.895,87
0,00
1705
0/0
0
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXANDRE DA
COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
205/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
2.932,50
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 133 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
16,60
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
768,00
1015
93/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
164,40
1016
87/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N.
33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
540,00
564
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.425 - FICHA
964
97/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
1.960,00
1056
101/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADECLIPS GALVANIZADO N º 2/0 C/
500GR 1º QUALIDADE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
25,20
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
3.193,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903021.0111000.425 - FICHA
1012
96/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 134 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 30 CM X 30 CM,
ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 GUARDANAPOSCOPO PLASTICO
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO
COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS DEVEM SER
HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS,
FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO
APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER
GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A
MARCA OU IDCOPO PL ASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM
100 UNIDADES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONS UMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
981
90/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA,
DISPERSAO ACRILICA METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE
NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE,
1,2BENZOTIAZOLIN-3-ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 48/20 14
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
145,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABUA BRUTA CEDRINHO 30 CM X 5,5 M PARA
EVENTOS DE COMUNIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
(RECURSO PROPRIO), CONFORME PEDIDO N. 325/2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
277,20
0,00
388,44
0,00
/0
0,00
1.422,26
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903024.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903024.0111000.425 - FICHA
1105
325/2015
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
/0
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
174
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
39,12
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
781
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 135 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA
88
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
115,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.344,00
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
578
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
233
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
787
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO ELE62/2014
0,00
0,00
697,25
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000.445 - FICHA
921
108/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 136 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA COM GABINETE EM
PLASTICO INJETADO NA COR BRANCA, DIMENSOES MINIMAS : ALTURA 410MM
,
LARGURA 312 MM, E PROFUNDIDADE 356 MM, DEPOSITO DE AGUA ( MINIMO 3 ,3L ).
DUAS TORNEIRAS DE FACIL MANUSEIO ( NATURAL E GELADA ), PARA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO,
CONFORME PREGÃO N. 62/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 313/2014.
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
570
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.248,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.781,58
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
117,36
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
4.721,05
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
234
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
784
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 137 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
5.568,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.777,14
---------------------11.726,96
---------------------353.133,79
---------------------397.267,05
0,00
0,00
26,99
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
SUBTOTAL
Movimentação do dia 12 de Março de 2015
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
469
0/0
002.302.100/0001-06
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
DISPENSA D
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(Página: 138 / 400)
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 5,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1602
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DE LOURDES
VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
165,43
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MARIA DE
LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1,38
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA DE
LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
556,03
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) MARI A
DE LOURDES VIEIRA SOARES SOUZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
417,02
DISPENSA D
/0
0,00
47.500,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901137.0226100.150 - FICHA
1603
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901142.0226100.150 - FICHA
1605
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901143.0226100.150 - FICHA
1604
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1347
311/2015
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALSARTANA + BELISATO DE
ANLODIPINO (320 / 5,0 MG), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD IGO N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2014.
PREGÃO PRE69/2014
-322,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALOPURINOL 100 MG, PARA ATENÇÃO
BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2014.
PREGÃO PRE69/2014
10,00
0,00
0,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
763,16
25.025,40
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1707
0/0
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
1708
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
DISPENSA D
/0
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(Página: 140 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
50,16
0,00
0,00
---------------------24.763,56
---------------------47.500,00
---------------------1.930,01
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (ANE XO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903004.0111000.439 - FICHA
1710
662/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ) PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
SUBTOTAL
Movimentação do dia 13 de Março de 2015
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1655
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE DRIELE DA SILVA
CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
170,16
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) DRIELE DA
SILVA CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
661,75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,80
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1657
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143 - 13º SALÁRIO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901143.0111000.49 - FICHA
1656
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
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(Página: 141 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
-4.000,00
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) DRIE LE
DA SILVA CARAÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
798
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 14/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DOALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
809,34
0,00
0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML .
COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE,
DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA.
COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM
TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR
DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO
DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE
ROUPAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A AS
CRECHES E EMEIS (QSE), COFNORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
1.363,95
0,00
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
1718
715/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1719
716/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 142 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
622,65
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.334,44
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAYNAN LOFIEGO
VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
635,06
635,06
DISPENSA D
/0
0,00
211,69
211,69
DISPENSA D
/0
0,00
158,77
158,77
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
211.190,70
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
1698
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1700
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAYNAN
LOFIEGO VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
CONFORME TERMO EM ANEXO.
,
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1699
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
THAYNAN LOFIEGO VELLINI ACHON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
425
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 143 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL
(COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
01.05.08.12.362 - Ensino Médio
01.05.08.12.362.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.362.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (MÉDIO)
01.05.08.12.362.0023.2300.33903999.0223001.184 - FICHA
426
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE ESTADUAL
(COVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
108.309,30
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.936,95
PREGÃO PRE57/2014
3.367,80
0,00
0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
63
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MESES
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
17/2015 DESTA SECRETARIA.
),
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
1715
693/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SISP .
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTECARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANSCARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI MENTAÇÃO
PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002
-2), CONFORME PREGÃO N.
57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.161/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
505
Processo
0/0
CPF/CNPJ
004.258.040/0001-99
Fornecedor
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 144 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 27/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO MANOEL NUNES ELEUTÉRIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, PARA UTILIZAÇÃO COM
PEQUENAS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO
DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
500,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILSON DIAS DA
SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,80
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GILS ON
DIAS DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.022,35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
206,32
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA
1439
0/0
919.675.628-49
5845 - MANOEL NUNES ELEUTERIO
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1634
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
1636
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
1635
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 145 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.930,46
9.000,00
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) GILS ON
DIAS DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903969.0111000.304 - FICHA
1535
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAMINHÃO BASCULANTE, GRN 0837 (RENAVAN 634502840);CAMINHÃO
BASCULANTE, GRN 3396 (RENAVAN 638042666);CAMINHÃO BASCULANTE, GRN
0829 (RENAVAN 634500317);CAMINHÃO BASCULANTE, GRA 8958 (RENAVAN
632019158);CAMINHÃO BASCULANTE, DBA 9679 (RENAVAN 931644526);CAMIN HÃO
BASCULANTE, DBA 9690 (RENAVAN 931642566);TOPIC LUXO, CDZ 2691 (REN AVAN
716167670);GOL SPECIAL, CZA 4183 (RENAVAN 773010084);CAMINHÃO BAÚ,
CDZ
2692 (RENAVAN 398493790);CAMINHÃO CARROCERIA, DMN 8956 (RENAVAN
214515982);CAMINHÃO CARROCERIA, DMN 8955 (RENAVAN 214510387);UNO M ILLE
FIRE, DBA 9657 (RENAVAN 811339904);CAMINHÃO PRENSA, CDZ 2687 (RENA VAN
717627438);CAMINHÃO PRENSA, CZA 4189 (RENAVAN 793133297);CAMINHÃO
PRENSA, DRU 2672 (RENAVAN 866887652);CAMINHÃO PRENSA, CPV 7384
(RENAVAN 765771756);CAMINHÃO PRENSA, DMN 8948 (RENAVAN
212629921);CAMINHÃO PRENSA, CDZ 6759 (RENAVAN 696446499);CAMINHÃO
PRENSA, CPV 7385 (RENAVAN 765773805);CAMINHÃO PRENSA, CPV 7386
(RENAVAN 765773279);CAMINHÃO PRENSA, CPV 7387 (RENAVAN 765772850);CELTA
4P LIFE, DBA 9663 (RENAVAN 86058074);CAMINHÃO PIPA, CZA 4172 (RENA
VAN
398494320);MOTO CARGO, BFX 3107 (RENAVAN 760458359);PERUA KOMBI, C
ZA
4188 (RENAVAN 787246867);CAMINHÃO LIMPA FOSSA, DBA 9691 (RENAVAN
922111200);PERUA KOMBI, CDZ 2690 (RENAVAN 716165708);UNO MILLE FIR E, DBA
9654 (RENAVAN 811335810);CAMINHÃO PIPA, DBA 9692 (RENAVAN
925356883);CELTA 4P LIFE, DBA 9655 (RENAVAN 860558290);PERUA KOMBI
, CZA
4191 (RENAVAN 794157807);CAMINHÃO CARROCERIA, DMN 8972 (RENAVAN
331981050);CAMINHÃO CARROCERIA, DMN 8976 (RENAVAN 331982854);GOL 1
.6,
DBA 9694 (RENAVAN 919870180);S10 CAMINHONETE, CDV 1422 (RENAVAN
778800121);CAVALO MEC CTC 4X2, EOD 5102 (RENAVAN 465671152);UNO MI
LLE
FIRE, CZA 4192 (RENAVAN 794159559);SANTANA 2.0, CZA 4185 (RENAVAN
776196510);SAVEIRO 1.6, DMN 8990 (RENAVAN 462463206);CAMINHÃO MUNCK, DMN
8985 (RENAVAN 460419897);RETRO ESCAVADEIRA, DMN 8979 (RENAVAN
424851016);CAMINHÃO BASCULANTE, DMN 8981 (RENAVAN
429886292);MOTOCICLETA, DAT 7932 (RENAVAN 171779479);HYUNDAI HR
CARROCERIA, EOD 5126 (RENAVAN 593450760);;HYUNDAI HR CARROCERIA, E OD
5124 (RENAVAN 593447417);UNO MILLE FIRE, CZA 4196 (RENAVAN
795920652);PRISMA, DMN 8943 (RENAVAN 964067390);COURIER 1.6, DBS 9
638
(RENAVAN 152845941);F-350 FORD, CPV 7372 (RENAVAN 750717858);GOL 1.0, DBA
9674 (RENAVAN 896396193). /// REFERENTE AOS SEGUROS OBRIGA
TÓRIOS
DPVAT - 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1722
0/0
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
PREGÃO PRE78/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 146 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG, PARA
ATENÇÃO BÁSCIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 39/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
562,35
FAROL LADO ESQUERDO 6009011017006;ARO DE RODA 6008010703004.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 20 02
DE PLACA CZA 4193, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222
3),
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014.
PONTEIRA HOMOCINETICA 46307103;AMORTECEDOR TRASEIRO 51758473.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
BATERIA MOURA 60 AH 50017702;INTERRUPTOR DE FREIO 46434553. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
ELEMENTO DO FILTRO DE AR 1312764080;ELEMENTO DO FILTRO DE
COMBUSTIVEL 1314884080.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA O
VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.204,47
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
1.155,96
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
509,64
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
182,54
0,00
0,00
XAMPU COM ACAO ANTIFUNGICA E BACTERICIDA A BASE DE CLOREXIDINA A 2% E
MICONAZAL A 2,5% FRASCO COM 200MLXAMPU QUERATOLITICO COM ACAO
BACTERICIDA E ANTISEBORREICA: PRODUTO A BASE DE PEROXIDO DE BENZOI LA
A 2,5% FRASCO COM 125 MLMORFINA ( CLORIDRATO DE MORFINA ) SOLUCAO
INJETAVEL 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML.FENTANILA ( CITRATO DE FENTALINA )
SOLUCAO INJETAVEL 0,05 MG/ML AMPOLA 10 ML.DEXAMETASONA INJETAVEL 2 .5
MG/ML, FRASCO COM 10 MLMIDAZOLAM SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA 3
ML.PROPOFOL: ANESTESICO GERAL DE ACA O CURTA, APRESENTA-SE NA FORMA
DE EMULSAO INJETAVEL BRANCA, AQUOSA E ISOTONICA, DE USO INTRAVENOSO,
CONTENDO 10 MG/ ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA RA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 57 /2014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 309/2014.
PREGÃO ELE57/2014
3.664,10
0,00
0,00
PREGÃO ELE57/2014
4.937,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
1711
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
1712
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
1713
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
1714
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1716
703/2015
007.266.548/0001-27
6804 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA
1717
702/2015
010.749.915/0001-58
6845 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU
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Empenho
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CPF/CNPJ
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Sistema CECAM
(Página: 147 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
501,02
0,00
0,00
---------------------22.695,82
---------------------1.005,52
---------------------351.736,55
ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 2 MLAMOXICILINA 500 MG.CEFALEXINA COM 500
MG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CANIL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 308/2014.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA
1720
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
AMORTECEDOR DIANTEIRO 50013572;BATENTE DO AMORTECEDOR
51737781;ROLAMENTO DO AMORTECEDOR 46536566;COXIM SUPERIOR
AMORTECEDOR DIANTEIRO 50003871.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9652 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
SUBTOTAL
Movimentação do dia 16 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
1703
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO WILLIAN
RAMOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
64,98
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERALDO APARECIDO
DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
106,75
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.317,79
0,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1675
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
1679
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
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Sistema CECAM
(Página: 148 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO AGOSTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000.49 - FICHA
1676
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
19,17
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
809,34
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
322,66
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.213,00
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CHIZUKO HARADA NAGANO E
SÉRGIO FERNANDES DE PAULA DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO CURSO A LE I
13.019/2014 QUE ESTABELECE E EXIGE REGRAS PARA TODOS OS REPASSES
EFETUADOS PELO PODER PÚBLICO , DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL (ENTIDADES FILANTRÓPICAS), A SER REALIZADO EM
CAMPINAS/SP NO DIA 10/04/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ,
EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.798,00
DISPENSA D
0,00
0,00
75,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1677
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1552
0/0
015.191.817/0001-61
1585
0/0
034.028.316/3115-32
5945 - GOV ESCOLA LTDA - EPP
171 - ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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(Página: 149 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.928,15
REFERENTE A RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO DE ASSINATURA DA CAIXA
POSTAL N. 141, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
SOLICITAÇÃO.
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
1553
0/0
017.833.502/0001-04
6911 - TRINO CONTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE ISS DA EMPRESA TRINO
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, CONFORME PROCESSO N. 4359/2014.
DISPENSA D
REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.568,75
REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
26.041,67
0,00
0,00
3.038,47
/0
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001.103 - FICHA
1536
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
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(Página: 150 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
200,10
0,00
0,00
23.853,56
0,00
0,00
0,00
0,00
681,01
GOL 1.0, DBA 9672 (RENAVAN 888686943);MICRO ONIBUS, DJP 3073 (RENA
VAN
865700494);CAMINHÃO BAÚ, DMN 8953 (RENAVAN 157161536);KOMBI, DBA 9
668
(RENAVAN 887743072);MICRO ONIBUS, CMW 0080 (RENAVAN 781491886);KOM
BI,
DBA 9682 (RENAVAN 896941310);GOL 1.6, DBA 9698 (RENAVAN 924759500) ;KOMBI,
DBA 9699 (RENAVAN 932222218);FIAT DUCATO, DMN 8945 (RENAVAN
973501340);CAMINHÃO BAÚ, DBA 9662 (RENAVAN 875246613);KOMBI, DBA 9
684
(RENAVAN 896939790);KOMBI, DMN 8962 (RENAVAN 225230780);GOL 1.6, D MN 8961
(RENAVAN 225232332);MICRO ÔNIBUS, DMN 8973 (RENAVAN 331600684);MIC
RO
ÔNIBUS, DMN 8974 (RENAVAN 331663520);MICRO ÔNIBUS, DJM 1098 (RENAV
AN
182672743);HYUNDAI, EOD 5125 (RENAVAN 593449509);VW MASCA GRANMINI , DJM
9857 (RENAVAN 565653146). /// REFERENTE AOS SEGUROS OBRIGA
TÓRIOS
DPVAT - 2015 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME C.I. 026/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903021.0520002.133 - FICHA
1723
719/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10
CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20
MACOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N.48/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 146/2014.
PREGÃO PRE48/2014
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO A O
MÊS DE JANEIRO DE 2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRES FIL
HO
(MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE
SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
1726
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
/0
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 151 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2193).
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047 - O.S. - ORGANIZAÇÃO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0130047.340 - FICHA
421
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO
DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
0,00
735.136,66
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO
DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215).
DISPENSA D
0,00
0,00
85.666,66
REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA
OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESTRATEGIAS SAÚDE DA FAMILIA E PACS, PERIODO
DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
008/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215).
DISPENSA D
0,00
0,00
19.196,46
REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPIN 1.8 CHEVROLET DE PLACA FDC 747 1,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 40/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2221).
DISPENSA D
/0
1.956,48
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
466,16
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530010.341 - FICHA
422
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
423
0/0
060.742.616/0001-60
6408 - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903969.0530011.362 - FICHA
1724
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903990.0111000.417 - FICHA
62
0/0
009.486.392/0001-15
2045 - GRIFFON BRASIL & ASSESSORIA LTDA.
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 152 / 400)
Descrição
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLETINS DE
PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA, RELATI
AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 010/2015 DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3.000,00
0,00
0,00
---------------------29.010,14
---------------------5.318,03
---------------------879.132,65
VO
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1725
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA
INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO
DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE VEICULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
SUBTOTAL
Movimentação do dia 17 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901101.0111000.31 - FICHA
1703
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FERNANDO WILLIAN
RAMOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1675
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1679
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 153 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERALDO APARECIDO
DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO AGOSTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVEL SITO
À RUA 9 DE JULHO, N. 51
- CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
54,76
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000.49 - FICHA
1676
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1677
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.02.01.28.000 - Encargos Especiais
01.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
1126
0/0
005.841.718-46
6886 - VALTER FERNANDO BARDUCHI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1615
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 154 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
152.452,50
0,00
0,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4864/2014.
0/0
005.841.718-46
6886 - VALTER FERNANDO BARDUCHI
COMPLEMENTO DA NE 1126/2015
///
REFERENTE A RESTITUIÇÃO
DE IPTU
PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4864/2014.
DISPENSA D
REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 32/2015
E
DOCUMENTO ANEXO.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.422,93
/0
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
1727
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905191.0111000.305 - FICHA
1555
0/0
017.290.756/0001-15
6123 - CONSORCIO VILLAELLO ETE
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 155 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE
ESGOTOS SANITÁRIOS, PRIMEIRA ETAPA, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO :
EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -ETE E EMISSÁRIO FINAL,
CONFORME CONTRATO N. 51/2012, CONVÊNIO DAEE/PM 2011/34/00334.7,
RELATIVO A 01ª A 18ª MEDIÇÃO.
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
245,97
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
0,00
0,00
154,20
---------------------152.452,50
---------------------0,00
---------------------219.892,86
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 18 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1731
Processo
0/0
CPF/CNPJ
062.577.929/0001-35
Fornecedor
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 156 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA
RELATIVOS AO ACESSO AO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL N. 59.161 DE 08 DE MAIO DE 2013,
CONTEMPLANDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N. 01/2015.
DISPENSA D
/0
5.366,00
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO PATRÍCIA CRISTIANE DIAS D A
SECRETARIA DE GABINETE, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM PAR A
PARTICIPAÇÃO DO SR. PREFEITO NO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DES.
SUSTENTÁVEL, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 07 A 9/04/2015,
CONFORME C.I N. 0056/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
1.500,00
0,00
0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
1732
0/0
304.609.238-54
6372 - PATRICIA CRISTIANE DIAS
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901101.0111000.49 - FICHA
1675
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ERALDO APARECIDO
DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
106,75
1679
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO AGOSTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.317,79
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19,17
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
809,34
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901137.0111000.49 - FICHA
1676
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901142.0111000.49 - FICHA
1677
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 157 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ERALDO
APARECIDO DE SOUSA DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
4.000,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS
APOSENTADOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
369,33
01.02.01.28.000 - Encargos Especiais
01.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
01.02.01.28.846.0000 - .
01.02.01.28.846.0000.0202 - PAGTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES - PREF.
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000 - GERAL
01.02.01.28.846.0000.0202.31900199.0111000.63 - FICHA
482
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
1126
0/0
005.841.718-46
6886 - VALTER FERNANDO BARDUCHI
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4864/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
144,84
1615
0/0
005.841.718-46
6886 - VALTER FERNANDO BARDUCHI
COMPLEMENTO DA NE 1126/2015
///
REFERENTE A RESTITUIÇÃO
DE IPTU
PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.4864/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
136,45
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
169,40
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 158 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.426,50
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
30,00
DISPENSA D
/0
9.000,00
0,00
0,00
---------------------20.866,00
---------------------0,00
---------------------7.529,57
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1730
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
SUBTOTAL
Movimentação do dia 19 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 159 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
12.545,60
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.091,40
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.886,59
DISPENSA D
0,00
0,00
1.550,49
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.000 - Administração
01.01.02.04.122 - Administração Geral
01.01.02.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 160 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
1743
0/0
356.266.558-08
6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI MAGALAES
DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 24 D E
MARÇO NO MUNICIPIO DE GUARUJÁ, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
039/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
300,00
300,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.267,91
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
DISPENSA D
0,00
30,80
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
20.429,53
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA
1211
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 161 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
246,40
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
18.890,21
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
DISPENSA D
0,00
210,50
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, EM NOME DE
ANDREIA LUISA MACIEL DE PROCESSO N. 0001816 -23.2012.8.26.0543, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
0,00
0,00
426,80
DISPENSA D
0,00
0,00
7.954,91
/0
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1208
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
130
0/0
0
1898 - 1A.VARA CIVEL DA COMARCA DE SANTA I
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.000 - Administração
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 162 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
10.475,90
656
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
746,23
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE
PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
0,00
100,75
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
10.447,88
0,00
85,56
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1209
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA
1216
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 163 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
36.081,60
0,00
0,00
28.158,17
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
129.718,94
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901302.0122000.116 - FICHA
658
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, PRESTADORES DE
SERVIÇO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
1614
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 164 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
1736
0/0
046.384.111/0001-40
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 02171/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
DISPENSA D
/0
114.693,72
0,00
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-4.050,00
0,00
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GRASIELLE
GONÇALVES DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
989,82
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GRASIELLE
GONÇALVEZ DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.911,21
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
GRASIELLE GONÇALVEZ DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
145,56
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
80.236,86
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
1740
0/0
0/0
0 . . 0 . . -
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1742
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1741
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 165 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.085,44
0,00
0,00
2.217,60
0,00
0,00
13.914,95
0,00
123,20
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE AO PASSE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL, ITINERÁRIO
- PARATI,
RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 16/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%)
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
1052
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
/0
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 166 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.372,37
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.700,07
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.300,70
0,00
0,00
4.886,82
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 167 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-186,00
0,00
0,00
1738
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO MARIANO
FILHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
170,16
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
71.434,83
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
1735
0/0
052.413.085/0001-33
6812 - PRESTOTEC TECNOLOGIA EM MANUTENÇA
REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 40 CV, 1770 RPM
60HZ,220/380/440V, N. BN5185, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA D
E
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
3.000,00
0,00
0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO A O
MÊS DE JANEIRO DE 2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRES FIL
HO
(MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE
SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
23.853,56
0,00
PREGÃO PRE 4/2015
2.414.475,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
1726
0/0
061.565.222/0003-08
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 168 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
38,50
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
CONTRATO N. 16/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1206
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
13.608,79
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA E MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
61.623,41
DISPENSA D
0,00
0,00
7.047,76
/0
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
669
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
675
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 169 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
871,20
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.266,20
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
23.972,11
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2216), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
20.838,74
DISPENSA D
0,00
0,00
4.944,97
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0530005.376 - FICHA
1359
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 170 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
23,10
0,00
0,00
0,00
1.235,54
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
1217
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2 011 E
ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIA 21/03/2015 DE MEIA PÁGINA DO INFORMA TIVO
RELATIVO A DENGUE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.083,25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.651,34
/0
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903905.0530040.409 - FICHA
1734
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1631
0/0
048.400.348-85
6348 - MARCOS DE SOUSA FERNANDES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
1632
0/0
1638
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
1073 - MARIA DIANA BUENO UEDI.
0
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 171 / 400)
Descrição
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SR. MARCOS DE
SOUSA FERNANDES, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 194/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA DIAN
A
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
195/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.338,77
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXANDRE DA
COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
222/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
191,25
16,60
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
909,70
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.986,69
0,00
0,00
8.587,45
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
1730
0/0
0/0
051.174.001/0001-93
034.028.316/0031-29
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 172 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.494,38
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
0,00
586,80
0,00
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.297,84
DISPENSA D
/0
0,00
664,04
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
1212
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1219
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 173 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
SUBTOTAL
0,00
0,00
7.586,47
---------------------2.533.049,47
---------------------27.364,16
---------------------659.243,31
Movimentação do dia 20 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
1320
407/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS, PARA SECRETARIA
DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
810,00
0,00
1323
418/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA DE GABINETE ,
CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
41,10
0,00
LEMBRETE ANOTE E COLE PEQ.38 MM X 50 MM AMARELO COM 100 FOLHAS
PH3LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. /
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 426/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
299/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
83,50
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
210,98
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1326
426/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
//
.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1322
417/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 174 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
149/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.0111000.6 - FICHA
1319
429/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 429/2015 E AT A DE
REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
410,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
680,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM
ALUMINIO. 9 X1 SAO 9 ESCADAS EM UMA SO, MAXIMA RESISTENCIA, 4 PART ES DE
4 DEGRAUS, ALCANCANDO A ALTURA DE 4,71M QUANDO TOTALMENTE
ESTENDIDA. SUPORTA ATE 150 KG, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFOR ME
PEDIDO N. 347/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
440,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.500,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212.0111000.30 - FICHA
1456
347/2015
010.984.363/0001-62
6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
1732
0/0
304.609.238-54
6372 - PATRICIA CRISTIANE DIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 175 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO PATRÍCIA CRISTIANE DIAS D A
SECRETARIA DE GABINETE, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM PAR A
PARTICIPAÇÃO DO SR. PREFEITO NO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DES.
SUSTENTÁVEL, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 07 A 9/04/2015,
CONFORME C.I N. 0056/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
1241
495/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
495/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
330,00
0,00
COMPLEMENTAÇÃO DA RP 100067/2015.
/// REFERENTE AO CONSUM
O DE
ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N. 28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEI RO
LOBATO, N. 57 - CENTRO (INSS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
87,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.161,59
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
337,00
0,00
52/2012
0,00
85,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
1704
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 176 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1274
555/2015
005.803.289/0001-09
5908 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA - ME
REFERENTE A DESRATIZAÇÃO PARA O PREDIO DO ALMOXAIFADO CENTRAL DA
SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 555/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.550,00
0,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2013 QUE FOI
PAGA EM DUPLICIDADE, SOB A INSCRIÇÃO N. 54134.54.96.0001.00.000
-23919 DE
IPTU, CONFORME PROCESSO N. 752/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
382,92
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
(A
PREGÃO PRE28/2014
0,00
100,32
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N.
33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
1.080,00
0,00
PREGÃO ELE33/2014
0,00
3.920,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000.59 - FICHA
1706
0/0
044.202.878-45
6922 - MARILENE ALVES DE SOUSA
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000.70 - FICHA
1492
610/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
1491
600/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
1480
611/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 177 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
238/2014.
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
24.171,45
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE CHAMADA DE SENHAS,. PARA PAINE L
ELETRONICO DE 4", VIA RADIO FREQUENCIA, SEM FIO COM 2 BOTOES, PARA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 659/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
280,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
25,08
0,00
0,00
REFERENTE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600, PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
328,00
0,00
0,00
0,00
152.452,50
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206.0111000.77 - FICHA
1457
659/2015
008.709.278/0001-44
5596 - SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903004.0111000.89 - FICHA
1757
563/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903099.0111000.89 - FICHA
1758
579/2014
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
1727
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
DISPENSA D
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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CPF/CNPJ
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(Página: 178 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 32/2015
E
DOCUMENTO ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
1.360,00
0,00
83
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
935,00
0,00
/0
0,00
35.289,60
0,00
PREGÃO PRE35/2014
0,00
367,50
0,00
340,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA
1488
540/2015
008.211.767/0001-71
6517 - P . H . O - PRODUTOS HOSPITALARES E
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LAVAGEM E
DESINFECCAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E VEGETAIS - EMBALADO EM
FRASCO CONTA GOTAS CONTENDO 50 ML, PARA AS UNIDADES ESCOLARES
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 35/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
107/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042 - FERRAMENTAS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903042.0520002.120 - FICHA
1767
780/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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(Página: 179 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL PARA ROCADEIRA STIHL FR 220,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 780/2015.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.122 - FICHA
1701
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES D A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 21 A 24/4/2015, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO
DE
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME C.I N. 28/20 15 E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
800,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS EMEIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
627,50
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO VASO SANITARIO INFANTIL COR BRANCA, PARA AS
UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 784/2015.
DISPENSA D
/0
1.540,32
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.300,00
0,00
0,00
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
1006
285/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
1770
784/2015
010.826.183/0001-52
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0121000.135 - FICHA
1769
782/2015
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, DA ESCOLA EMEF OSCAR
FERREIRA DE GODOY (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 782/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.44905242.0121000.139 - FICHA
1781
778/2015
020.691.132/0001-14
6814 - MARCENARIAS PROJETOS E DECORACOES
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(Página: 180 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOUSA EM FORMICA VERDE QUADRICULADA
(PAREDE), MEDIDA: 3.05 X 1.22 MTS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM
CANTONEIRAS DE ALUMINIO, COM PORTA GIZ EM TODO O COMPRIMENTO E
SUPORTE PARA FIXICAR, PARA CRECHE JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%),
CONFORME PEDIDO N. 778/2015.
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
735
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCA
EXTRAA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
4.165,50
0,00
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 80%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PO PRODUTO
FORMADO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR
OU
UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS
ELABORADAS COM FARINHA, AMIDO OU FECULAS, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PACOTE COM 1 KG, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
279,15
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
174,40
0,00
PREGÃO PRE55/2014
0,00
392,50
0,00
DE
737
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
924
180/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
926
174/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
935
171/2015
001.664.908/0001-62
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON,
PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRE
-COZIDO, ADICIONADO DE
VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTANEO ACONDICIONADO EM
LATAS CONTENDO 400 g, SELO DE QUALIDADE DO ORGAO CONTROLADOR E
ROTULO C/ ESPECIFICACOES DOS VALORES NUTRICIONAIS, PARA AS CRECHES
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
209/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
517,50
0,00
1406
303/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LIQUIDO.EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE
FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E
EVOH OU TETRA PACK ). PRODUTO RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLPA
DE TOMATES MADUROS, SEM PELE E SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO
ADEQUADO. DEVERA ESTAR ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR
PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E APRESENTAR AS CARACTERIST
ICAS:
ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMEFARINHA LACTEA SABOR NATURAL
EMBALAGEM COM 400 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHE (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
104,00
0,00
1486
578/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
PREGÃO ELE55/2014
0,00
661,50
0,00
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Sistema CECAM
(Página: 181 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;PÓ PARA PREPARO
DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR
LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S:
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA, ZN. PACOTE
CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO
ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLPO PARA PREP ARO DE REFRESCO,
SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 -06-2009 FEDERAL; DEVENDO
ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIMISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A
EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE E M PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE
NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1
KG.PO PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM
VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA
DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A,
C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EJA (QSE), CONFORME
PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015.
1487
577/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;PÓ PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLPO PARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIMISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEI
TE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG.PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
23.163,30
0,00
1489
576/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;PÓ PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLPO PARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIMISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEI
TE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG.PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMEN TAÇÃO
PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
1.764,00
0,00
1495
615/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
PREGÃO PRE56/2014
0,00
137,28
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 182 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. ,
A
BASE DE URUCUM, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014.
1496
613/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A BASE DE URUCUM, COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E
PESO LIQUIDO.EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 4.1 KG ( EM BAGS DE
FILME COEXTRUDADO DE ALTA BARREIRA COMPOSTO DE POLIETILENO, NYLON E
EVOH OU TETRA PACK ) /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA
DE
REGISTRO DE PREÇO N. 175/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
104,00
0,00
1523
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
MELÃO ORANGE;MAMÃO FORMOSA;MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.188,96
0,00
1756
354/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIR A
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA.SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
11.385,00
0,00
0,00
1763
787/2015
000.420.387/0001-35
6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOT DOG INTEGRAL COM CEREAIS FONTE DE
FIBRAS, CONTENDO 4 UNIDADES, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE),
CONFORME PEDIDO N. 787/2015.
DISPENSA D
3.185,00
0,00
0,00
0,00
998,80
0,00
/0
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 183 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAE
-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
211
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA AA;COENTRO...;CHUCHU
EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;GRAVIOLA;CAQU
I
GIOMBO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O,
(PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
681,16
0,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
528,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
19.372,50
0,00
0,00
4.331,20
0,00
675,00
0,00
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
201
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
213
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
DISPENSA D
01.05.05.12.306.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903917.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903917.0120001.148 - FICHA
1762
755/2015
004.493.922/0001-39
6813 - BG COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 184 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO NA BALANCA MF -30/3 COM CAPACIDADE
PARA 30 KG, SETOR MERENDA ESCOLAR (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N .
755/2015.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
1736
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 02171/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
114.693,72
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA,
GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT ( TECIDO NAO TECIDO ), 100%
POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 57/2014.
BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 2 8
CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 35.BOTA DE PVC INJETADO, COR
PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO
AMARELO, Nº. 36.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO
CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 37.BOTA DE PVC
INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM,
IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 38.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRE TA,
ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO,
Nº. 39.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURT
O
COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 40.BOTA DE PVC INJETA DO,
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL,
SOLADO AMARELO, Nº. 41.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA,
ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO,
Nº. 42.BOTA DE PVC INJETADO, COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURT
O
COM 28 CM, IMPERMEAVEL, SOLADO AMARELO, Nº. 43.BOTA DE PVC INJETA DO,
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, CANO CURTO COM 28 CM, IMPERMEAVEL,
SOLADO AMARELO, Nº. 44. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS
PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
1.400,00
0,00
PREGÃO PRE22/2014
0,00
1.803,20
0,00
DISPENSA D
0,00
989,82
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.155 - FICHA
969
212/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
970
203/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
1740
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 185 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.911,21
0,00
0,00
145,56
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GRASIELLE
GONÇALVES DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1742
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GRASIELLE
GONÇALVEZ DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
GRASIELLE GONÇALVEZ DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES PARA REDE MUNICIPAL
(RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 08/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
47.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
842,40
0,00
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1741
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
424
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1600
688/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 186 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
688/2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
918
262/2015
006.889.977/0001-98
6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 70 R14, PARA SECRETARIA MUNIC IPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 145/2014.
PREGÃO PRE49/2014
0,00
1.908,00
0,00
0,00
240,35
0,00
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
1137
294/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO,
EMBALAGEM PRIMARIA DE SACO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2KG,
PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 177/2014.
PREGÃO PRE56/2014
1764
779/2015
000.420.387/0001-35
6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP
PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM
VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO,
SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE,
ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR
BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR
GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E
COR E SABOR PROPPAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM
FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEG ETAL, LEITE
EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS
B1,
B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA
CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE
EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE ,
TERMOSSOLDADO. CPAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS.
/// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22423-5), CONFORME PEDIDO N. 779/2015.
DISPENSA D
/0
518,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA ESCOLA SERGIO
ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423
-5), CONFORME PEDIDO N.
695/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
312,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1599
695/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1136
293/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
1765
786/2015
000.420.387/0001-35
6902 - MAFURGEL COMERCIO LTDA - EPP
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 187 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO,
EMBALAGEM PRIMARIA DE SACO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2KG,
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9), CONFORME PREGÃO N.
56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 177/2014.
PAO DE LEITE A BASE DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA COM
VITAMINAS E MINERAIS, ACUCAR, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLOGICO,
SAL E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDO PELA LEGISLACAO VIGENTE,
ASPECTO MASSA COZIDA, O PAO DEVE APRESENTAR O MIOLO POROSO, COR
BRANCA OU DE ACORDO COM O TIPO, LEVE E HOMOGENEO, NAO APRESENTAR
GRUMOS DUROS, PONTOS NEGROS, PARDOS OU AVERMELHADOS, CHEIRO E
COR E SABOR PROPPAO TIPO HOT DOG: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM
FERRO E ACIDO FOLICO, AGUA, ACUCAR, FERMENTO, GORDURA VEG ETAL, LEITE
EM PO, SAL, COMPLEXO DE VITAMINAS E MINERAIS ( NO MINIMO VITAMINAS
B1,
B2, B3 E FERRO).PRODUTO PESANDO EM MEDIA 50 GRS.O PRODUTO PODERA
CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE NAO O DESCARACTERIZE
EMBALAGEM: FILME DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE ,
TERMOSSOLDADO. CPAO TIPO BISNAGUINHA COM CEREAIS.
///
RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO
MUNICIPAL (PROGRAMA PAC I , BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9), CONFORME
PEDIDO N. 786/2015.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
63,25
0,00
DISPENSA D
/0
191,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA O PROGRAMA PAC I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 699/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
468,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N.
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
807,37
PREGÃO PRE
2828/2014
0,00
250,80
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1598
699/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011.234 - FICHA
901
154/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 188 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001
-4), CONFORME PREGÃO N.
58/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA
1075
140/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAGEM INTERNA
RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA,
OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SEU
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMPASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRA NDE, A
FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE
ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS
GUIAS E SEU FECHAMENTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
233,65
0,00
DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIM DE 50 AMPERES, 220VOLTS /
127VOLTS.DISJUNTOR TRIPOLAR NORMA DIM DE 80 AMPERES, 220VOLTS /
127VOLTS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA
GINASIO DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
CONFORME PEDIDO N. 544/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
215,00
0,00
PREGÃO PRE26/2014
0,00
4,68
0,00
DISPENSA D
0,00
170,16
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1282
1440
544/2015
246/2015
011.230.440/0001-51
011.660.962/0001-93
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 92/2014.
O
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1738
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 189 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO MARIANO
FILHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
1601
6853/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMP LES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 685/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
624,00
0,00
CAMISETA VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4
CM,GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA
PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO;
NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM
LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOLA
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), TAMANHA EXGG. /// REFEENTE AQUISIÇÃO
DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
77/2014.
PREGÃO PRE17/2014
0,00
1.007,76
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
5.760,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1227
83/2015
007.950.927/0001-31
6611 - RC UNIFORMES LTDA ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
923
134/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1312
466/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1372
452/2014
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 190 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP . 39,0
CMBLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 9.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39.0
CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 36/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE CURTO COM INSERTO METALICO EM P.P 3/ 4
COM VEDACAO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 31/2014.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
650,00
0,00
LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO 4".REGISTRO ESFERA EM PVC PARA
HIDROMETRO RR MARROM COM MANOPLA 3/4.TUBO DE PVC BRANCO DE 4" COM
6 MTS.DERIVACAO BROCA PVC 3/4".TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE
PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR
- 7665LACRE ANTI - FRAUDE
PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA
- PRIMA
PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4,
TRAVAMENTO COM 04 TRVAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL
SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RESISTENTE AO R
AIO ULTRAVIOLETA,
COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR
ACUMULO DE AGUATUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 30/2014.
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
572,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
261/2014.
PREGÃO PRE41/2014
0,00
860,00
0,00
PNEU LISO 900 X 20 14 LONASPNEU LISO 1000 X 20 16 LONASPNEU 17.5
X 25 12
LONASPNEU 1.400 X 24 12 LONASCAMARA DE AR 17.5 X 25 BICO DE META L.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 145/2014.
FILTRO DE OLEO BG5X6731AA;FILTRO DE AR BH1X9601AA;FILTRO DE
COMBUSTIVEL BH0X9N074AA;FILTRO SEPARADOR 4C459C340BD.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD
CARGO MODELO 1317 E 1517E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 224/2014.
PREGÃO PRE49/2014
0,00
27.408,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
1.636,45
0,00
0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL 2P0201512;FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR
062115561A;FILTRO SEDIMENTADOR 2VC129619;FILTRO DE AR 2V5616087.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW
MODELO 151.80 CONSTELATION DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.036,32
0,00
0,00
PREGÃO ELE47/2014
0,00
950,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1337
522/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1335
519/2015
006.889.977/0001-98
6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
1746
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
1747
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
///
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1365
416/2015
018.033.786/0001-09
6832 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 191 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE
PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO,
PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM
MANUTENCAO DE PAVIMENTOS (TAPA - BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADA
POR ATE 12 MESES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 47/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 304/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1673
0/0
062.624.580/0001-45
2842 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R
1744
0/0
096.480.850/0001-03
5807 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURS
REFERENTE A A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PAR ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO (ETA I E ETA II), CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
ESTIMATIVA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BACIA D O
RIO PARAIBA DO SUL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
180,00
0,00
DISPENSA D
/0
112.483,52
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PROPILTIOURACILA 100 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
990,00
0,00
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1397
34/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1759
672/2015
004.274.988/0002-19
4855 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CARVEDILOL COM 6.25 MG.CETOCONAZOL 2 %
- XAMPU FRASCO COM 100
ML.DIPIRONA SODICA 500 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO
N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 187/2014.
PREGÃO PRE69/2014
4.756,50
0,00
0,00
1760
673/2014
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEXAMETASONA 0,1 %
- COLIRIO FRASCO COM 5 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2014.
PREGÃO PRE83/2014
213,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE35/2014
0,00
3.400,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
847
115/2015
046.962.122/0003-21
6639 - CQC- TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 192 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
LANCETA DESCARTAVEL - CALIBRE 28 (28G) 0,375MM - PARA PUNCAO DIGITAL
EM ACO INOXIDAVEL , BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CO RPO
PLASTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 35/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 106/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0131000.323 - FICHA
1266
435/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAO SUS - PARA UAC - UNIDADE AVALIAÇÃO E
CONTROLE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 435/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
224,80
0,00
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 8615292 DO
IMÓVEL SITO A AV. GUILHERME ALFIERI, N. 332, PQ. SÃO BENEDITO, (CÓ D. 2215),
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.039,54
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
11.717,25
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE FIBRA DE VIDRO, COM 08 DEGRAUS,
COMPRIMENTO 2.40 M, MODELO AMERICANA DUPLA, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 785/2015.
DISPENSA D
/0
555,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIOARIOS, AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-1.920,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
567,21
567,21
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
1544
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530006.332 - FICHA
1780
785/2015
055.184.899/0001-31
1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
843
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
1777
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 193 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSELI APARECIDA
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
1779
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JOSELI
APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.134,43
1.134,43
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) JOSE LI
APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
212,70
212,70
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2 CM X
9,14 M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFO RME
PEDIDO N. 507/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
551,04
0,00
LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL.LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL.LOCACAO DE CILINDROS DE 3M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL.LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO MEDICI NAL.
/// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO,
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N.
45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
654,72
0,00
REFEENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETA ADULTO COR AZUL ARO 29/700, 21
MARCHAS, QUADRO RIGIDO EM ALUMINIO, SUSPENSAO DIANTEIRA, QUADRO 18 ",
PNEUS 700 MM, PEDIVELA TRIPLA, PEDAL EM PLASTICO EMBORRACHADO,
FREIOS V-BRAKE EM ALUMINIO , CAPACIDADE 100 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS
75X27X146CM, QUADRO EM ALUMINIO, ORIGEM NACIONAL, PARA AGENTES
COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 811/2015.
DISPENSA D
/0
3.268,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE51/2014
0,00
1.347,22
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
1778
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
1259
5076/2015
057.532.343/0001-14
6006 - L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248.0530029.344 - FICHA
1782
811/2015
008.969.820/0001-06
6918 - MOEMA BIKE S SPORT LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
915
215/2015
006.175.908/0001-12
6688 - BIOLOGICA COM. DE PROD. HOSPITALAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 194 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ACIDO FOSFORICO 37% COM CLORHEXIDINE A 2% CONTENDO 2.5 ML CADA
SERINGA.FLUOR GEL COM 200 ML.HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ( DYCAL ),
CONTENDO 1 ( UM ) TUBO DE PASTA BASE ( 13 GR ), 1 ( UM ) TUBO DE P
ASTA
CATALIZADORA 11 GR E 1 ( UM ) BLOCO PARA MISTURA.MASCARA CIRURGICA
DESCARTAVEL,TIPO ELASTICO, BRANCA, TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR
NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE, CONTENDO 50 UNIDADES CADA
CAIXA.PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO CONTENDO 20 ML CADA FRASCO,
COMPOSIÇAO: CLOROFENOL, CANFORA ( 3,5% ), ALCOOL ETILICO 96º E AGU
A
DEIONIZADA.ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 3% SEM
VASO.FOSFATO DE ZINCO ( LIQUIDO ), CONTENDO 10 ML CADA FRASCO.FOSF ATO
DE ZINCO ( PO ), CONTENDO 28 GR CADA FRASCO.AGULHA GENGIVAL CURTA ( 22
X 0.3 ) COM 30 G, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, CONTENDO 100 UNID
ADES
CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
1/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 134/2014.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1665
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
TROCA DE OLEO COMPLETA COM FILTRO;REM INST RADIADOR COM ADITIVO.
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO JUMPER DE PLACA EOD 5162 DA
SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
657,60
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1554
0/0
138.251.358-53
6409 - TARCISIO BARBOSA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO TARCISIO BARBOSA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
KATHELYN ALEVES DE ARAUJO, NO DIA 23/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
800,00
1624
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
1695
0/0
126.486.078-11
1640 - CARLOS ROBERTO RAMOS.
OUTROS/NÃO
/0
-80,00
0,00
0,00
1696
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 09/03/15 (CÓD
.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO
RAMOS PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA
ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 14/04/15 (CÓD
.
2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 36/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 16/03/15 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇ ÃO
INTERNA N. 37/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610
DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1265
Processo
434/2015
CPF/CNPJ
001.148.472/0001-59
Fornecedor
3958 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 195 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PORTA ISCA NA COR PRETA, MATERIAL EM
POLIURETANO INJETADO EM FORMATO TIPO SEXTAVADO COM ORIFICIO DE
ENTRADA LATERAIS, DIVISORIAS PARA COLOCACAO DE ISCA GRANULADA, PAR A
A ZOONOSES (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 434/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FENOBARBITAL 40 MG/ML, SOLUÇÃO
ORAL LÍQUIDO, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PE DIDO
N. 777/2015.
DISPENSA D
/0
377,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE PARA LAVAR ROUPAS CONFECCIONADO EM
CONCRETO NAS DIMENSOES 67X67, PARA O CANIL MUNICIPAL - DHPS (CÓDIGO N.
2217), CONFORME PEDIDO N. 781/2015.
DISPENSA D
/0
59,15
0,00
0,00
ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONF. ESP. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO D
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
205,50
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
50,10
0,00
PREGÃO PRE36/2014
0,00
328,00
0,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1766
777/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
01.09.01.10.305.0039.2029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903024.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903024.0530012.406 - FICHA
1768
781/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
1214
393/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
E
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA
1246
400/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
LEMBRETE ANOTE E COLE PEQ.38 MM X 50 MM AMARELO COM 100 FOLHAS
PH3LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. //
/
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA D E
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 80/2014 E ATA D E
REGISTRO DE PREÇO N.º 299/2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903099.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903099.0111000.415 - FICHA
1215
394/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 196 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
232/2014.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1661
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
1662
0/0
0
1074 - MARIA OTILIA BUENO.
1705
0/0
0
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILV
IA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 197/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA OTIL
IA
BUENO, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
189/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXANDRE DA
COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
205/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.677,99
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.895,87
DISPENSA D
/0
0,00
2.932,50
0,00
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
196,20
0,00
REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
28.180,00
0,00
DISPENSA D
/0
-2.600,00
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA
500
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1772
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 197 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.127,96
1.127,96
0,00
21,24
21,24
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CAIO CESAR MILOCH
ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137.0111000.435 - FICHA
1773
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CAIO
CESAR MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
E
DISPENSA D
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142.0111000.435 - FICHA
1775
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CAIO CESA R
MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.002,97
1.002,97
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) CAIO
CESAR MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
437,36
437,36
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 238/2014.
APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA GRAMPO TRILHO NA COR
VERDE TAMANHO OFICIO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 297/2014.
PREGÃO ELE33/2014
588,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
71,42
0,00
0,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360
X 240 X 135 MMGRAMPO TRILHO ( ROMEU E JULIETA ) METAL 1º. QUALIDAD E COM
50 JOGO.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
DIMENSOES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSCANETA MARCA TEXTO
VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MMPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.ETIQUETA AUTO - ADESIVA, TAMANHO 36,5 X
101,6 MM, COR BRANCA, CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS.
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
377,04
0,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
35,28
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143 - 13º SALÁRIO
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143.0111000.435 - FICHA
1774
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903016.0111000.439 - FICHA
1748
322/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
1749
332/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
1752
336/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
1753
334/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1754
335/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
1755
331/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 198 / 400)
Descrição
CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADECLIPS GALVANIZADO N º 2/0 C/
500GR 1º QUALIDADE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 298/2014.
CADERNO UNIVERSITARIO, ESPIRAL 96 FLSLAPIS PARA ESCRITA MATERIAL
CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB FORMATO, CORPO
SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, ENVERNIZADO NA COR VERDE,
APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE PRETO Nº. 2 PARA
ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO,
QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO C/ ESFERA DE
TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL, CARACTERISTIC
A
ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL, CERTIFICAD O DO
INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE BRINQUEDOS).CANETA
ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGA S
1 UNID, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA,CERTIFICADO DO
INMETRO NBR 11786/03 ( SEGURANCA DE BRINQUEDOS ).
/// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
76,24
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
129,12
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PEDIDO N. 641/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
330,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA : CONFECCIONADA EM TELA
SINTETICA, FORRADA , REVESTIDA EM PVC, COM FECHAMENTO FRONTAL CO
CINCO BOTOES DE PRESSAO PLASTICO, COM MANGA COMPRIDA E CAPUZ, NA
COR AMARELA, COMPRIMENTO TOTAL 1.50CM, TAMNHO G, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
47,52
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURAO DE PODA COM CABO E AMORTECEDOR,
PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE EGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO PRE61/2014
63,38
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000.439 - FICHA
1375
641/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA
1751
338/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042 - FERRAMENTAS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903042.0111000.439 - FICHA
1750
337/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 199 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1194
378/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE
SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS
ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A
RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNE
ROS
ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, DESENV. ECON., CONFORME
PREGÃO N.º 56/2014 E ATA DE REG. DE PREÇO N.º 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
328,80
0,00
1200
371/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR., CONF.
ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍC
IOS
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 033/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
810,00
0,00
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 06 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS (PCT. COM 100 UNDS);SACO PLÁSTICO
PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM,
COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50
LITROS (PCT. COM 100 UNDS). /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA
TERIAL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
180,84
0,00
REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR 600. /// REFEREN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
656,00
0,00
/0
1.500,00
1.500,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
68,50
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
1193
377/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000.451 - FICHA
1195
379/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
TE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000.453 - FICHA
1745
0/0
271.029.158-45
6930 - MICHELLA CRISTINA DA SILVA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MICHELLA CRISTINA DA SILVA ,
PARA UTILIZAÇÃO COM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 07 À 09
DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
048/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOL ECONÔMICO E LEI Nº 2. 610
DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000.464 - FICHA
1169
363/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1177
Processo
357/2015
CPF/CNPJ
008.528.442/0001-17
Fornecedor
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 200 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 176/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORM E
PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE33/2014
0,00
270,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
70,36
0,00
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4656
-4809 DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME
FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
4,82
0,00
RESPIRADOR VALVULADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS, CLASSE PFF -2 E
VAPORES ORGANICOS, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA.PROTETOR
AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERÇÃO, CAIXA PLASTICA INDIVIDUAL, TAMANHO
UNICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014.
PREGÃO PRE22/2014
0,00
134,10
0,00
PREGÃO PRE
224/2014
0,00
269,74
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA
1170
362/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, OR PRETO, SUPORTANDO 10
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E AT
DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
A
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
1672
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903028.0140001.473 - FICHA
1092
165/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.473 - FICHA
1181
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 201 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA CÓDIGO N. 31500
- KRM - B21, PARA AS
MOTOCICLETAS DE PLACAS DAT 7945 E DAT 7946, DA DIRETORIA DE TRÂNSI TO,
CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2014.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.473 - FICHA
1164
82/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, NA COR PRETA / AMARELA, ROLO
COM 100 MTS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
142,40
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE
12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
20.334,61
0,00
---------------------148.944,41
---------------------534.052,24
---------------------54.888,66
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.186,70
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
/0
SUBTOTAL
Movimentação do dia 23 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
1830
827/2014
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
COPO COM 300 ML DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS.SUCO DE FRUTA 330
ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 58/2014.
PREGÃO PRE11/2014
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
512
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 202 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0021/2015 DESTA SECRETARIA.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903958.0111000.8 - FICHA
511
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA GERAL DE
GABIENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0022/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
22,07
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-86,14
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
202,82
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
-595,00
0,00
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;ALMOXARIFADO
CENTRAL;COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E
TAXAS;IPTU MÓDULO WEB;ISS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;ISS MÓDULO WEB;ISS ELETRÔNICO;NOTA
FISCAL ELETRÔNICA;ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E
TESOURARIA;PATRIMÔNIO;PROTOCOLO;SANEAMENTO;INFORMAÇÕES
GERENCIAIS;OUVIDORIA.
///
REFERENTE AO SERVIÇOS DE IN FORMÁTICA
COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO
PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
2.750,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903972.0111000.8 - FICHA
238
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
1784
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1743
Processo
0/0
CPF/CNPJ
356.266.558-08
Fornecedor
6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 203 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI MAGALAES
DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NO DIA 24 D E
MARÇO NO MUNICIPIO DE GUARUJÁ, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
039/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 15/2015 E
CONVITE N. 04/2015.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 13/2015 DESTA SECRETARIA.
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
300,00
4/2015
30.638,09
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
30,80
DISPENSA D
0,00
0,00
5.184,99
0,00
193,60
1.161,59
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903988.0111000.45 - FICHA
1839
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA
1211
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 204 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1842
0/0
007.797.967/0001-95
6924 - NP CAPACITAÇAO E SOLUÇOES TECNOLO
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
REFERENTE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DO SISTEMA
BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS
PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 053/2015 DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
246,40
DISPENSA D
/0
7.990,00
0,00
0,00
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903972.0111000.73 - FICHA
304
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-91,13
0,00
0,00
1806
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 15/2015 E
CONVITE N. 04/2015.
CONVITE
4/2015
2.421,97
0,00
0,00
0,00
0,00
210,50
01.03.01.04.122.0006.2008.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903988.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903988.0111000.73 - FICHA
1837
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1208
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 205 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
64,50
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
1849
580/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP
- TOP, PARA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
41/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2014.
PREGÃO ELE
4141/2014
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 28/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
4.748,64
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO
AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
1.300,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE
PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
REFERENTE AO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO, ONDE À
FUNCIONÁRIA PRISCILA BORSOS OLIVEIRA IRÁ PARTICIPAR NO DIA 25 E 26
DE
MARÇO EM SÃO PAULO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 119/2015 DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
100,75
0,00
0,00
950,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903943.0111000.91 - FICHA
344
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903972.0111000.91 - FICHA
1785
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1209
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1224
0/0
005.159.170/0001-37
6718 - OFICINA MUNICIPAL
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001.103 - FICHA
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
743
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.198.164/0001-60
Fornecedor
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 206 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ DE PLACA DJM 1098, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
12/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
0,00
2.102,79
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
85,56
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
339,08
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.168,81
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONF. CONTRATO N.
15/15 E CONVITE N. 04/15.
CONVITE
4/2015
12.680,78
0,00
0,00
/0
690,00
0,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA
1216
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903988.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903988.0122000.122 - FICHA
1840
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1844
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 207 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
552,39
0,00
0,00
688,78
REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL
PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS
DIAS 21 E 24 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAIS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO
ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OSS OS
E PARASITAS, APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR
-SE
COM CONSISTENCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, PARA AS EMEFS
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
174/2014.
DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% D E
BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO
CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE
ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE.
EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS
SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA,
CONTENDO 1GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40
GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAP
ELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PRÇEO N. 174/2014.
PREGÃO PRE68/2014
2.980,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
1.425,00
0,00
0,00
DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% D E
BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO
CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE
ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE.
EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS
SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA,
CONTENDO 1GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40
GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAP
ELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 ATA D
E
REGISTRO DE PREÇO N. 1742014.
PREGÃO PRE56/2014
2.565,00
0,00
0,00
/0
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1850
732/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
1851
730/2015
009.420.744/0001-30
6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA
1852
731/2015
009.420.744/0001-30
6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 208 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
-1.974,93
0,00
0,00
-163,45
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903972.0226200.157 - FICHA
246
0/0
324
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
/0
DISPENSA D
1791
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
1792
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
20.000,00
0,00
0,00
1793
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
10.000,00
0,00
0,00
1794
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
DISPENSA D
/0
16.000,00
0,00
0,00
1795
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
1796
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
DISPENSA D
/0
3.500,00
0,00
0,00
1797
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
4.000,00
0,00
0,00
1798
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
6.000,00
0,00
0,00
1799
0/0
005.160.935/0001-59
3072 - BREDA TRANSP. E SERVICOS S/A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.400,00
0,00
0,00
1801
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
13.000,00
0,00
0,00
1802
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
DISPENSA D
/0
23.000,00
0,00
0,00
1803
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
27.000,00
0,00
0,00
1804
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
DISPENSA D
/0
30.000,00
0,00
0,00
1805
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
5.000,00
0,00
0,00
1808
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
1809
0/0
006.183.015-
2593 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
7.500,00
0,00
0,00
1811
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.000,00
0,00
0,00
1812
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
DISPENSA D
/0
1.600,00
0,00
0,00
1813
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
3.420,00
0,00
0,00
1816
0/0
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
1817
0/0
2626 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
2.900,00
0,00
0,00
1818
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.300,00
0,00
0,00
1819
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
DISPENSA D
/0
2.800,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 209 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3.800,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
1820
0/0
007.715.946/0001-83
2882 - MOGI PASSES COM. DE BILHETES ELETR.
1821
0/0
012.987.105/0001-65
6762 - CARMEM LUCIA DE CARVALHO - TRANSP.
1822
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
600,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
950,00
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-91,13
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
123,20
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
611,80
0,00
0,00
71,65
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903972.0226200.168 - FICHA
315
0/0
050.479.476/0001-25
2594 - VIACAO JACAREI LTDA
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 210 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF. CONTRATO N. 15/2015
E
CONVITE N. 04/2015.
CONVITE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO À GRANEL COM NO MÍNIMO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 98/2014.
/0
0,00
0,00
2.850,72
4/2015
4.821,97
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
3.480,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
24.000,00
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903988.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903988.0111000.286 - FICHA
1831
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1828
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
1829
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 211 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II P ARA O
PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA D
E
REGISTRO DE PREÇO N. 98/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1227
83/2015
007.950.927/0001-31
6611 - RC UNIFORMES LTDA ME
CAMISETA VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4
CM,GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA
PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO;
NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM
LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOL A
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS
COSTAS ESTAMPAR EM SEMI - CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA
RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS
REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM CADA MANGA E OUTRACAMISETA
VERDE CITRICO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA MEDINDO 4 CM,GOLA
TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITU RA
ESTAMPADO ( EM SILK - SCREEN), TAMANHA EXGG. /// REFEENTE AQUISIÇÃO
DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
77/2014.
PREGÃO PRE17/2014
0,00
-1.007,76
0,00
CINTA PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM POLIESTER, MODELO SLING, COR
VIOLETA, COM CAPACIDADE DE 1TONELADAS (VERTICAL), LARGURA DE 30MM,
FATOR DE SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE 300MM, CONFORME NORMA NBR
15.637-1 COM 02 PROTECOES DE POLIESTER PARA CANTOS VIVOS,
COMPRIMENTO DE 3 METROS.CINTA PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM
POLIESTER, MODELO SLING, COR VERDE, COM CAPACIDADE DE 2 TONELADAS
(VERTICAL), LARGURA DE 60MM, FATOR DE SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE
350MM, CONFORME NORMA NBR 15.637 -1 COM 02 PROTECOES DE POLI ESTER
PARA CANTOS VIVOS, COMPRIMENTO DE 3 METROS.CINTA PARA
MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM POLIESTER, MODELO SLING, COR AMARELA,
COM CAPACIDADE DE 3.0 TONELADAS (VERTICAL), LARGURA DE 90MM, FATOR DE
SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE 400MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO MUNK DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 556/2015.
DISPENSA D
0,00
552,20
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1275
556/2015
019.872.705/0001-27
6878 - GLOBAL SAFETYFER EQUIPAMENTOS INDU
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1726
Processo
0/0
CPF/CNPJ
061.565.222/0003-08
Fornecedor
3671 - PARAMOUNT TEXTEIS INDUSTRIA E COMER
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 212 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA, RELATIVO A O
MÊS DE JANEIRO DE 2015, ONDE FICA LOCALIZADO NA AV. JOÃO PIRES FIL
HO
(MARGINAL) QUE VEM AUXILIANDO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO (ETA I), CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE
SERVIÇO E MUNICIPAIS.
DISPENSA D
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
DISPENSA D
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONF. CONTRATO N. 15/1 5 E
CONVITE N. 04/15.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011.
REFERENTE A A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PAR ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO (ETA I E ETA II), CONFORME
COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
23.853,56
15/2014
600,00
0,00
0,00
/0
-500,99
0,00
0,00
/0
5.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.900,00
0,00
0,00
4/2015
2.421,97
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
38,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
106.863,45
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
1838
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903972.0111000.304 - FICHA
253
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
1787
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
1814
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
1823
0/0
074.504.937/0001-30
3356 - GUARUPAS ASSOC.EMP.TRANSP. URB. PA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903988.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903988.0111000.304 - FICHA
1836
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1206
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1673
0/0
062.624.580/0001-45
2842 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
456
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 213 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
96.836,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CITALOPRAM 20MG EM COMPRIMIDO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.285/2014.
PREGÃO PRE83/2014
47,52
0,00
0,00
ESCOVA PARA USO GERAL, SANITARIA, CABO PLASTICO DE 25 CM DE
COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3 CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS.
FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10 CM COMPRIMENTO X 9CM DE
LARGURA, COM SUPORTE PLASTICO MEDINDO 10 CM ALTURA X 9 CM DE
COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, ACONDICIONADOS INDIVIDUALMENT E
EM SACO PLASTICO TRAALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
426,66
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
-1.000,00
0,00
7.702,39
DISPENSA D
0,00
0,00
2.501,08
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1848
762/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.325 - FICHA
1845
794/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
420
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 214 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2193).
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903972.0131000.327 - FICHA
1824
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE
BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
920,00
0,00
0,00
1825
0/0
007.140.538/0001-40
4378 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
CIO
DISPENSA D
/0
2.534,74
0,00
0,00
1827
0/0
010.965.693/0006-15
4501 - CS BRASIL TRANSP. DE PASS. E SERV. A
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCI
DE 2015.
CIO
DISPENSA D
/0
920,00
0,00
0,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
647,78
REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
44.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE64/2014
24.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 215 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA POR
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
CONFORME PREGÃO N. 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
1217
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2 011 E
ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
23,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIGILANCIA E CONTROLE (
DHPS ), EM BLOCO DE 100 X 1
- TAMANHO A4 - FONTE COR PRETA - BRASAO
DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E BRANCO, PARA DHPS (VETORES),
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO . 2217), CONFORME PREGÃO N.
95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015.
PREGÃO PRE95/2014
326,50
0,00
0,00
/0
6.984,00
0,00
0,00
4/2015
2.421,97
0,00
0,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903016.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903016.0530012.406 - FICHA
1847
763/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530013.409 - FICHA
1835
0/0
051.363.620/0001-26
2709 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES
REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ZOONOSES,
CONFORME
DISPENSA D
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903988.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903988.0111000.417 - FICHA
1833
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 216 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONF. CONTRATO N. 15/15
E
CONVITE N. 04/15.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1730
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
191,25
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
909,70
0,00
0,00
161,17
/0
0,00
0,00
646,70
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
174
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA D E
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
115,00
0,00
CONVITE
4/2015
6.988,67
0,00
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA
88
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.11.01.13.392.0029.2020.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903988.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903988.0111000.427 - FICHA
1832
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 217 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE
PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO,
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET,
IMPRESSOS, INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS
SOBRE AS AÇÕES DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE
PÚBLICA, SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N. 15/2015 E
CONVITE N. 04/2015.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
1245
509/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM PARA O TRATOR JONH DEERE
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PEDIDO N. 509/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
-200,00
0,00
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
848,61
REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
729,15
DISPENSA D
/0
-410,08
0,00
0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903972.0111000.453 - FICHA
261
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1789
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 218 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE PUBLICAÇÕES
IMPRESSAS E DIGITAIS, CRIAÇÃO DE LINGUAGEM VISUAL PADRÃO, SERVIÇOS DE
DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INTERNET, IMPRESSOS,
INFORMATIVO COM O OBJETIVO DE INFORMAR AOS CIDADÃOS SOBRE AS AÇÕES
DO GOVERNO E SOBRE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, SEC DE TURISM O
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. CONTR. N. 15/15 E CONVITE N. 04/15.
CONVITE
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
5.000,00
0,00
0,00
4/2015
6.988,67
0,00
0,00
0,00
0,00
586,80
/0
0,00
0,00
4.708,10
/0
0,00
0,00
664,04
01.13.01.23.695.0066.2057.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903988.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903988.0111000.453 - FICHA
1841
0/0
013.123.618/0001-90
6819 - OST COMUNICAÇAO E PRODUCOES LTDA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
1212
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1219
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
593
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
Fornecedor
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 219 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.185,76
---------------------424.202,98
---------------------3.910,83
---------------------269.912,19
/0
0,00
0,00
382,92
SUBTOTAL
Movimentação do dia 24 de Março de 2015
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33909399.0111000.59 - FICHA
1706
0/0
044.202.878-45
6922 - MARILENE ALVES DE SOUSA
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA PARCELA DO MÊS DE JULHO DE 2013 QUE FOI
PAGA EM DUPLICIDADE, SOB A INSCRIÇÃO N. 54134.54.96.0001.00.000
-23919 DE
IPTU, CONFORME PROCESSO N. 752/2015.
DISPENSA D
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
391,20
0,00
/0
0,00
0,00
24.171,45
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 220 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
35.289,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA AS SALAS EMEF
TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N .
58/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 163/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA PARA EMEF TEIJI KITA E E MEF
JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014.
PREGÃO PRE58/2014
3.249,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
1.023,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO CA 50 10 MM ( 3/8 ) COM 12 M
TS
DESENVOLVIDA PARA A ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PRODUZIDA
RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA NBR 7480,
PARA A MANUTENÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM
ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 33/2014.
PREGÃO PRE 9/2014
2.074,80
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
2.111,68
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
800,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1859
7679/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
1860
771/2015
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
1861
766/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903996.0122000.122 - FICHA
1701
0/0
154.253.978-10
6775 - MARIA ANGELICA BARBOSA TORRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 221 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
32.810,00
0,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MARIA ANGÉLICA B. TORRES D A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ DESPESAS COM PEDÁGIO, TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO, ENTRE OS DIAS 21 A 24/4/2015, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO
DE
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, NA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME C.I N. 28/20 15 E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1862
724/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDOFILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARNE
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014.
PREGÃO PRE68/2014
REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 02171/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
114.693,72
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
989,82
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
1736
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
1740
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 222 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.911,21
0,00
0,00
145,56
820,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GRASIELLE
GONÇALVES DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901142.0226100.162 - FICHA
1742
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GRASIELLE
GONÇALVEZ DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
GRASIELLE GONÇALVEZ DE LIMA CARRAZEDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
SUCO DE FRUTA 330 MLLANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E
DUAS FATIAS DE PRESUNTO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNER
OS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9), CONFORME PREGÃO N.
11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014.
PREGÃO PRE11/2014
/0
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901143.0226100.162 - FICHA
1741
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1857
773/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
1865
0/0
020.802.330/0001-08
6933 - ROSIMEIRI ALVES CARIAS 09977072833
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 223 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O
CENTRO ESPORTIVO J. ELDORADO, INCLUINDO OS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO DA S
LUZES DE EMERGÊNCIA, INSTAÇÃO DOS EXTINTORES, INSTALAÇÃO DAS
SINALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIA, ELABORAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO
PERTINENTE E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONF. DECRETO
ESTADUAL 56819/11 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 45/2015 DA SECRETARIA D
E
ESPORTE E LAZER.
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
1738
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO MARIANO
FILHO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
170,16
PEDRA BRITADA Nº 02.PEDRA BRITADA Nº 03.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014.
PREGÃO PRE19/2014
35.460,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014.
PREGÃO PRE19/2014
15.500,00
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.078,20
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
379
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1863
Processo
0/0
CPF/CNPJ
017.300.180/0001-20
Fornecedor
6618 - ACR PERRONE - EPP
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 224 / 400)
Descrição
REFERENTE A INJEÇÃO OFTALMICA (RANIBIZUMABE), 10 MG/ML 0,23 ML, PA
ATENDIMENTO JUDICIAL, CONFORME DISPENSA N. 03/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
22.080,00
0,00
0,00
RA
DISPENSA D
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.717,25
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOSELI APARECIDA
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
567,21
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) JOSELI
APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.134,43
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) JOSE LI
APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
212,70
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUE
TA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO.VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.PANO PARA CHAO
ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
532,30
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0131000.334 - FICHA
1777
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0131000.334 - FICHA
1779
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0131000.334 - FICHA
1778
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
1854
793/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1696
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
1864
0/0
902.545.628-68
4894 - CYRO BOTTIGLIERI FILHO
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 225 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 16/03/15 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇ ÃO
INTERNA N. 37/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610
DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CYRO BOTTIGLIERI FILH O
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
ISAIAS ERREIA, NO DIA 303/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ
O
INTERNA N. 045/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61
0 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO RENAULT
DE PLACA 8977 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
959,00
0,00
0,00
TOBRAMICINA 0.3% COLIRIO, FRASCO CONTENDO 5 MLACIDO TRANEXAMICO
SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML AMPOLA COM 05 ML /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217),
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2014.
PREGÃO PRE69/2014
192,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.581,76
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0131000.383 - FICHA
1858
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903009.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903009.0530012.406 - FICHA
1853
768/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
8
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
DISPENSA D
/0
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CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 226 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (ANE XO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1705
0/0
0
1058 - ALEXANDRE DA COSTA.
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. ALEXANDRE DA
COSTA, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
205/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.932,50
REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
196,20
REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28.180,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.127,96
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901101.0111000.435 - FICHA
1772
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
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CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
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(Página: 227 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
21,24
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CAIO CESAR MILOCH
ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901137.0111000.435 - FICHA
1773
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CAIO
CESAR MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
E
DISPENSA D
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901142.0111000.435 - FICHA
1775
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CAIO CESA R
MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.002,97
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) CAIO
CESAR MILOCH ARISA LOPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
437,36
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143 - 13º SALÁRIO
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901143.0111000.435 - FICHA
1774
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
300,00
0,00
233
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
0,00
0,00
1.500,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903996.0111000.453 - FICHA
1745
0/0
271.029.158-45
6930 - MICHELLA CRISTINA DA SILVA
OUTROS/NÃO
/0
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 228 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA MICHELLA CRISTINA DA SILVA ,
PARA UTILIZAÇÃO COM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA NO PERIODO DE 07 À 09
DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
048/2015 DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOL ECONÔMICO E LEI Nº 2. 610
DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
1672
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4656
-4809 DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME
FATURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4,82
ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE
12/07/2000, DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
20.334,61
---------------------119.280,90
---------------------4.100,64
---------------------251.585,45
0,00
4.000,00
0,00
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
1089
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
SUBTOTAL
Movimentação do dia 25 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 229 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO D E
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
650,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
78,24
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
590,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.800,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
235
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
DA
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
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(Página: 230 / 400)
Descrição
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
322,66
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
946,80
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
580,84
0,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU DO
EXERCICIO DE 2014 DO IMÓVEL SOB INSCRIÇÃO 54131.34.01.0001.00.000,
CONFORME PROCESSO N. 509/2015
DISPENSA D
/0
626,42
0,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
269,54
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1883
0/0
882.289.678-53
6936 - KAZUMI SUGUIMOTO
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 231 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903969.0120001.103 - FICHA
743
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
REFERENTE A RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ DE PLACA DJM 1098, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
12/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.102,79
REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC (PACTO NACIONAL
PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS
DIAS 21 E 24 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA (RECURSO 25%).
DISPENSA D
/0
0,00
690,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE, PARA AS UNIDADES ESCOLARE S
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
504,00
0,00
0,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1844
0/0
069.333.011/0001-90
6658 - HOTEL GRAUNAS LTDA - ME
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA
1877
757/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
387
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.449.992/0056-38
Fornecedor
3372 - VIVO S.A
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 232 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.527,33
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS NO
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E
CONTRATO N. 17/2015.
CONVITE
5/2015
56.499,00
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
179,68
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO
CALCA, PRODUZIDO E CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR
AZUL MARINHO NA PARTE EXTERNA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
233/2014.
PREGÃO PRE59/2014
141,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
83,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1878
7467/2015
007.124.627/0001-01
3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
1880
745/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
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1881
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 233 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.200,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
552,20
PREGÃO PRE72/2014
6.691,20
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE TIPO (FLORESTA) ABA FRONTAL CLASSE
B, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 257/2014.
704/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
VESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON
EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM
ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS
DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTUR A
OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU)
SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E
REGULADORES DE PVCVESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA:
CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E
EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M²,
FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E
BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM
ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER
COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE PVCVESTIMENTA DE PROTECAO
TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE
INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E
GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA
100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE,
IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR
TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE
PVCVESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON
EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM
ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS
DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER, E BATIDO COM MAQUINA DE COSTUR A
OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU)
SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER COM LARGURA DE 25 MM E
REGULADORES DE PVCVESTIMENTA DE PROTECAO TIPO JARDINEIRA:
CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE INTERNA EM POLIAMIDA E
EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E GRAMATURA 190G/M²,
FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLISTER, E
BATIDO COM MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE, IMPERMEABILIZADAS COM
ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU) SUSPENSA POR TIRANTES DE POLIESTER
COM LARGURA DE 25 MM E REGULADORES DE PVC,VESTIMENTA DE PROTECAO
TIPO JARDINEIRA: CONFECCIONADA EM NAILON EMBORRACHADO, FACE
INTERNA EM POLIAMIDA E EXTERNA EM PVC, COM ESPESSURA 036 MM, E
GRAMATURA 190G/M², FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA
100% POLIESTER. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI
'S PARA
OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 55/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
CINTA PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM POLIESTER, MODELO SLING, COR
VIOLETA, COM CAPACIDADE DE 1TONELADAS (VERTICAL), LARGURA DE 30MM,
FATOR DE SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE 300MM, CONFORME NORMA NBR
15.637-1 COM 02 PROTECOES DE POLIESTER PARA CANTOS VIVOS,
COMPRIMENTO DE 3 METROS.CINTA PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM
POLIESTER, MODELO SLING, COR VERDE, COM CAPACIDADE DE 2 TONELADAS
(VERTICAL), LARGURA DE 60MM, FATOR DE SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE
350MM, CONFORME NORMA NBR 15.637 -1 COM 02 PROTECOES DE POLI ESTER
PARA CANTOS VIVOS, COMPRIMENTO DE 3 METROS.CINTA PARA
MOVIMENTACAO DE CARGAS, EM POLIESTER, MODELO SLING, COR AMARELA,
COM CAPACIDADE DE 3.0 TONELADAS (VERTICAL), LARGURA DE 90MM, FATOR DE
SEGURANCA 7:1, COM OLHAL DE 400MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO MUNK DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 556/2015.
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1275
556/2015
019.872.705/0001-27
6878 - GLOBAL SAFETYFER EQUIPAMENTOS INDU
1882
0/0
060.345.675/0001-02
2439 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 234 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
CREMALHEIRA E68864;ENGRENAGEM E068950;ROLAMENTO 077018;ROLAMENTO
077037;ROLAMENTO 077038;DISCO D55252;DISCO A17919. /// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CASE ANO
1993, MODELO W 20 B DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 228/2014.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1866
684/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
1867
686/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
LORATADINA 10 MG.SINVASTATINA 20 MG.
///
REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREG ÃO
N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014.
PREGÃO PRE69/2014
12.200,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE78/2014
870,00
0,00
0,00
TINTA VERMELHA PARA ALMOFADA DE CARIMBO SEM OLEO COM 40 ML.TINTA
PRETA PARA ALMOFADA DE CARIMBO SEM OLEO COM 40 ML. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UAC, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 241/2014.
PREGÃO ELE33/2014
23,22
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.078,13
0,00
DISPENSA D
0,00
3.268,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230033 - EST - ATB-QUALIS UBS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230033.324 - FICHA
1875
740/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.44905248.0530029.344 - FICHA
1782
811/2015
008.969.820/0001-06
6918 - MOEMA BIKE S SPORT LTDA - ME
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 235 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFEENTE AQUISIÇÃO DE BICICLETA ADULTO COR AZUL ARO 29/700, 21
MARCHAS, QUADRO RIGIDO EM ALUMINIO, SUSPENSAO DIANTEIRA, QUADRO 18 ",
PNEUS 700 MM, PEDIVELA TRIPLA, PEDAL EM PLASTICO EMBORRACHADO,
FREIOS V-BRAKE EM ALUMINIO , CAPACIDADE 100 KG, DIMENSÕES APROXIMADAS
75X27X146CM, QUADRO EM ALUMINIO, ORIGEM NACIONAL, PARA AGENTES
COMUNITÁRIOS DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N. 811/2015.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0134000.369 - FICHA
1873
736/2015
001.542.451/0001-13
6869 - VIBEL COMERCIAL LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA PONTA ROMBA PARA CORTE DE ROUPAS
EM ATENDIMENTO DE TRAUMA, COM CORTE MICRO
- SERRILHADO, PUNHOS
ANATOMICOS, PARA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014
E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 30/2015.
PREGÃO ELE71/2014
506,00
0,00
0,00
1874
737/2015
004.063.331/0001-21
4827 - CIRURGICA UNIAO LTDA
CINTO DE IMOBILIZACAO PARA PRANCHA LONGA, CONJ. COM 3
UNIDADESPRANCHA RIGIDA PARA IMOBILIZACAO, SEXTAVADA, FABRICADA EM
COMPENSADO NAVAL 18 MM, IMPERMEALIZADO COM VERNIZ MARITIMO,
CONTENDO 03 CINTOS PARA FIXACAO, FILETES LONGITUDINAIS E FURACOES NA
PARTE SUPERIORMASCARA PARA OXIGENOTERAPIA COM RESERVATORIO
ADULTO TRANSPARENTE, DE VINIL MACIO PARA CONFORTO DO PACIENTE E
AVALIACAO VISUAL. COMPLETA, COM TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO DE
2,10M. PRESILHA AJUSTAVEL DE NARIZ QUE ASSEGURA UMA FIXACAO
CONFORTAVELAPARELHO DE PRESSÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 29/2015.
PREGÃO ELE71/2014
3.566,02
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA VOLKSWAGEN DUCATO DE PLACA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 26/2014.
PREGÃO PRE77/2014
1.344,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1870
713/2015
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903969.0131000.371 - FICHA
719
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
REFERENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO (CONTRAPARTIDA)
AMBULÂNCIA TIPO RENAUT MASTER FURGÃO DE PLACA DMN 8977 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
2.976,83
0,00
962
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO CITROEM JUMPER MINIBUS
2.3 HDI DE PLACA EOD 5162 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
4.226,54
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
378.789,32
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 236 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
84.881,71
0,00
0,00
52.770,24
0,00
0,00
198.265,00
0,00
0,00
345.000,00
0,00
/0
0,00
100.000,00
0,00
PREGÃO PRE11/2014
922,50
0,00
0,00
REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
- FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216)
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE JANANEIRO
A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 005/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
/0
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (CODIGO N
2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 003/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
.
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903007.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903007.0530013.406 - FICHA
1869
705/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 237 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
SUCO DE FRUTA 330 MLLANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E
DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217),
CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1868
692/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG,
PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 78/201
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014.
PREGÃO PRE78/2014
29,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC, CONFECCIONADO EM SINTETICA
REVESTIDO EM PVC NA FACE DE FORA, COM DUAS TIRAS DO MESMO MATERIAL
SOLADAS ELETRONICAMENTE E UTILIZADAS PARA AJUSTE AO USUARIO, COM
1,20 X 70 CM, PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N.
61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 257/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM
BORRACHA NATURAL, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA
PALMA, DEDOS E DORSO, LONGA TAMANHO M, PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 56/2014.
PREGÃO PRE61/2014
37,14
0,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
13,94
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
134,78
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
134,78
0,00
4E
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
1871
733/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
1872
734/2014
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
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Empenho
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CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 238 / 400)
Descrição
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
PREGÃO 23/2013.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
93,45
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
224,61
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
1.077,32
0,00
PREGÃO PRE24/2014
2.435,40
0,00
0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903024.0140001.473 - FICHA
1876
750/2015
003.248.894/0001-21
5900 - SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LTD
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 239 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------87.691,84
---------------------1.182.755,80
---------------------8.454,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 2.1/2" X 3.00 M M DE
ESPESSURA NA PAREDE COM 3.50 MTS DE COMPRIMENTO, PARA SECRETARIA
DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 88/2014.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 26 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903004.0111000.6 - FICHA
1229
406/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGA Õ
N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
25,08
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
1320
407/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS, PARA SECRETARIA
DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
810,00
1323
418/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA DE GABINETE ,
CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
41,10
LEMBRETE ANOTE E COLE PEQ.38 MM X 50 MM AMARELO COM 100 FOLHAS
PH3LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. /
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 426/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
299/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GABINETE,
CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
83,50
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
2.940,00
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
1.960,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1326
426/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
1338
554/2014
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
1342
421/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 240 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE GABINETE,
CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 238/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.0111000.6 - FICHA
1378
645/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
REFERENTE AQUSIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS, PARA SECRETARI
DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 645/2015.
/0
0,00
0,00
79,80
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, PACOTES COM 100
GUARDANAPOS;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE
COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA,
OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS,
BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU
REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU
EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM
CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTIC O
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, P ACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM
RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS,
ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS,
DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014.
PREGÃO ELE34/2015
0,00
0,00
1.097,00
A
DISPENSA D
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903021.0111000.6 - FICHA
1341
419/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1322
417/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
210,98
1381
413/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 100 LITROS, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 413/2015.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
96,00
CONVITE
0,00
0,00
200,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA
1114
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
15/2014
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 241 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO
DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 30/2014 E CONVITE N.
15/2014.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
348
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS NECESSARIAS
PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 20 15,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA SECRETARIA DE GERAL D E
GABINETE.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;ALMOXARIFADO
CENTRAL;COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E
TAXAS;IPTU MÓDULO WEB;ISS
- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER
NATUREZA, DÍVIDA ATIVA E TAXAS;ISS MÓDULO WEB;ISS ELETRÔNICO;NOTA
FISCAL ELETRÔNICA;ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E
TESOURARIA;PATRIMÔNIO;PROTOCOLO;SANEAMENTO;INFORMAÇÕES
GERENCIAIS;OUVIDORIA.
///
REFERENTE AO SERVIÇOS DE IN FORMÁTICA
COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO
PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 115/2011.
/0
0,00
0,00
325,12
52/2012
0,00
0,00
85,00
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
41.283,07
DISPENSA D
0,00
0,00
440,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.44905212.0111000.30 - FICHA
1456
347/2015
010.984.363/0001-62
6676 - ADEMILTON MIRANDA BARRETO - ME
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 242 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM
ALUMINIO. 9 X1 SAO 9 ESCADAS EM UMA SO, MAXIMA RESISTENCIA, 4 PART ES DE
4 DEGRAUS, ALCANCANDO A ALTURA DE 4,71M QUANDO TOTALMENTE
ESTENDIDA. SUPORTA ATE 150 KG, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFOR ME
PEDIDO N. 347/2015.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905.0111000.37 - FICHA
1908
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
/0
685,36
0,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
285,70
/0
0,00
0,00
1.500,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
411,66
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903996.0111000.37 - FICHA
1732
0/0
304.609.238-54
6372 - PATRICIA CRISTIANE DIAS
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO PATRÍCIA CRISTIANE DIAS D A
SECRETARIA DE GABINETE, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS DE VIAGEM PAR A
PARTICIPAÇÃO DO SR. PREFEITO NO III ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DES.
SUSTENTÁVEL, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 07 A 9/04/2015,
CONFORME C.I N. 0056/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1017
256/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 243 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360
X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIPO ESPATULA.CANETA
MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MMPASTA
SUSPENSA.PASTA SANFONADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO PLASTICO COM 100 ENVELOPE
0.10 MICRAS 4 EXTENSORES METALICO OFICIO PRETA, PARA SECRETARIA D
E
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 115/2014.
PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO.PASTA
PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL ( TRANSPARENTE ).
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
19,44
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
108,10
1026
33/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
1028
60/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
1057
179/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA
CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,
ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE
PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL,
CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/ ORIFICIO LATERAL,
CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA DE
BRINQUEDOS).CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA MATERIAL
PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATAO COM
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL PRETA,.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
62,50
1058
195/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MM CORREÇÃO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
80,70
1240
494/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE 30 CM, PARA
SECRETARIA GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 494/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
31,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
495/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PACOTE COM 100
UNIDADES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
480,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
88,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
1241
495/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
1024
39/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
1043
200/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 244 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 147/2014.
1062
198/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
1063
199/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400
ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014.
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABÃO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
144,25
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
307,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 36/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
0,00
492,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NOVE DE JULHO, 51 ( ARQUI
DO CARTÓRIO ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO N. 030/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
678,88
6/2014
0,00
11.000,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903099.0111000.53 - FICHA
1019
54/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
11
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
VO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
71
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 245 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA
PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 1º ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
1896
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1909
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.056,04
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,95
285,90
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CARTÓRIO ELEITORAL,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012 EM ANEXO.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
85,00
/0
500,00
500,00
0,00
51/2011
0,00
0,00
1.971,70
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
100,32
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
790
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903977.0111000.56 - FICHA
69
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903996.0111000.56 - FICHA
1904
0/0
187.550.988-78
6540 - RODRIGO MORENO CABRERA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO RODRIGO MORENO CABREIRA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃ O
COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0051/2015 E
LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA
MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
CONVITE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903004.0111000.70 - FICHA
1492
610/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 246 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
(A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
917
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
919
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
920
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
ARRUELA SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO 377512115A;ANEL DE
ALONGAMENTO INF. AMORT. 321512335;ANEL DE ALONGAMENTO SUP. AMORT.
TRAS. 321512333.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 217/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM SPA198015D, PARA O VEICULO VW GOL ,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D EPREÇO N. 217/2014.
ARRUELAS SUP. DO AMOTEC. TRAS. 191512339;ANEL DE ALONG. INF. DO
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;ANEL DE ALONG. SUP. DO AMORTECEDOR
TRAS. 321512335;AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ANO 2007 DE PLACA DBA 9688 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
28,14
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
372,60
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
401,18
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
/0
0,00
626,42
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.73 - FICHA
1910
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
785
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1883
0/0
882.289.678-53
6936 - KAZUMI SUGUIMOTO
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 247 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO IPTU DO
EXERCICIO DE 2014 DO IMÓVEL SOB INSCRIÇÃO 54131.34.01.0001.00.000,
CONFORME PROCESSO N. 509/2015
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905206.0111000.77 - FICHA
1457
659/2015
008.709.278/0001-44
5596 - SISTEMATH INDUSTRIA DE PAINEIS ELET
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE CHAMADA DE SENHAS,. PARA PAINE L
ELETRONICO DE 4", VIA RADIO FREQUENCIA, SEM FIO COM 2 BOTOES, PARA
DIRETORIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N. 659/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
280,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE
8080/2014
0,00
0,00
1.089,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,SUSPENSAO COMPOSTA DE DUAS TIRAS DE
TECIDO CRUZADAS, PRESAS A QUATRO SUPORTES PLASTICO EM FORMA DE
"W",CUJAS EXTREMIDADES SUPERIORES EXTERNAS AS ENCAIXAM EM OITO
PONTOS DE ENCAIXE NO CASCO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÕ, CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 5
PREGÃO PRE 2/2014
192,60
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.298,53
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903016.0111000.89 - FICHA
912
75/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
1900
531/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
1047
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 248 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 1130169982;DISCO DE FREIO DINATE IRO
5U0615301;PASTILHA DE FREIO 6N0615301;EMBREAGEM
SPA198015D;ESCAPAMENTO 5U0253059.
///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
PEÇAS PARA O VEICULO GOL 1.6, ANO 2010, PLACA DBS 6940 DA SECRETAR IA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903905.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903905.0111000.91 - FICHA
1911
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
HABITAÇÃO E URBANISMO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
VOLSWAGEM DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
3.300,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000.91 - FICHA
1046
16/2015
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
195,60
789
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
0,00
0,00
152.452,50
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
1727
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 249 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 32/2015
E
DOCUMENTO ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
75
0/0
004.313.315/0001-40
152
0/0
000.626.646/0001-89
1912
0/0
002.558.157/0001-62
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 8º ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
0,00
5.834,11
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO
DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA, PARA
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
1.815,80
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
791
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
1.360,00
83
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
935,00
84
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA
ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
170,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
33.216,00
0,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 250 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA
1520
651/2014
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
ELASTICO LATEX Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR,
QUANTIDADE MINIMA NA CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM
ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO.APONTADOR DE LAPIS
PLASTICO COMUM.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EDUCAÇÃO
FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 297/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
367,42
0,00
RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DOALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
269,78
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
1922
718/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1884
7700/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROSSARRAFO (MADEIRA
GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA BARRA COM 4
MTSFORRO DE PVC BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM.PARAFUSO COMPLETO
PARA TELHA ONDULADA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORAD O
(RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 312/2014.
PREGÃO ELE61/2014
2.914,13
0,00
0,00
1885
765/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
PREGÃO PRE 9/2014
3.554,00
0,00
0,00
1886
796/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP . 39,0
CMCAL PARA REBOCO 20 KG.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DAS SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM
ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 36/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº 01, PARA CONSTRUÇÃO DAS
SALAS DA EMEF TEIJI KITA E EMEF JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%),
CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 48/2014.
PREGÃO PRE19/2014
664,44
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
758,24
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
852
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1407
Processo
0/0
CPF/CNPJ
043.152.826/0001-89
Fornecedor
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 251 / 400)
Descrição
ROLAMENTO SEMI EIXO CAMBIO 1346650080;KOIFA LADO CAMBIO
46308481;SUPORTE (COXIM DO MOTOR) 1335129080.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA
DMN 8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO
N .72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTIVEL 1354884080;TROCADOR DE CALOR
46810017.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
FIAT DUCATO, ANO 2008 DE PLACA DMN 8945DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTO DE PRE ÇO
N. 218/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
PREGÃO PRE72/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.368,94
35.004,66
0,00
0,00
0,00
24,49
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA
1893
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 5,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA FINS DE AQUISIÇ ÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
33.312,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
151,00
0,00
46/2010
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
469
0/0
002.302.100/0001-06
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0122000.122 - FICHA
1542
0/0
011.265.376/0001-44
5688 - JOSE FABRICIO DOS SANTOS IMOVEIS
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0520002.133 - FICHA
1519
652/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 252 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COMUM.APONTADOR PLASTICO COM
RESERVATORIO.PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS ,
COR VERDE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (QSE), CONFORME PREGÃO
N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
939
281/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO EXTRA FORTE, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA AS CRECHES
MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
1.728,00
1006
285/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS EMEIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
627,50
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1921
720/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
PANO DE PRATO, BRANCO MED. 45X65CM, SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100%
ALGODAO, COSTURADO COM BAINHA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO
ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E
COMPOSICAO.VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA,
DIMENSOES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 C
M)
COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5
CM COM 92 TUFOS, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO D E
22 MM COM ROSCA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40
X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS
COSTURADAS. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE
UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO.LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM
500 ML.
///
RFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA AS
CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
1.666,12
0,00
0,00
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DOALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
993,75
0,00
0,00
1929
722/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO
COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO,
AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS
BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, PARA AS
UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 151/2014.
PREGÃO PRE48/2014
239,40
0,00
0,00
0,00
1.540,32
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
1770
784/2015
010.826.183/0001-52
5624 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CON
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 253 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
1.229,58
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO VASO SANITARIO INFANTIL COR BRANCA, PARA AS
UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PEDIDO N. 784/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.03.12.365.0023.2300.44905235.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.44905235.0121000.139 - FICHA
1899
735/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMANCE, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 94/2014.
PREGÃO PRE26/2014
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
0,00
85,00
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
714
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA LIMA AA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MARACUJA
AZEDO;MELANCIA REDONDA GRAUDA;OVOS DE GALINHA BRANCOA EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
1.222,26
2.406,00
735
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCA
EXTRAA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
8.196,00
8.448,23
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
536,00
PREGÃO PRE67/2014
0,00
133,64
0,00
737
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
740
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANJA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
DE
E
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Data: 08/04/2015 17:06:04
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(Página: 254 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ABACAXI TIPO PEROLA;BATATA BENEFICIADA ESPECIAL;CEBOLA
GRAUDA;LARANA PERA AA;MAÇA NACIONAL GALA;MELANCIA REDONDA
GRAUDA;PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA
AA;TOMATE SALADA EXTRA AA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS PARAS AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
924
180/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 80%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PO PRODUTO
FORMADO DE SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE POR INFLUENCIA DO CALOR
OU
UMIDADE PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS
ELABORADAS COM FARINHA, AMIDO OU FECULAS, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
155,20
0,00
925
177/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
116,92
0,00
927
172/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
785,00
928
176/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
PREGÃO PRE55/2014
0,00
0,00
1.413,00
929
183/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 80%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SER FABR ICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA D E
REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 55/201 4
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N.
56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
2.030,40
0,00
930
187/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
BISCOITO SALGADO INTEGRAL PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E
COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM
FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E OUTRAS SUBSTANCIA S
PERMITIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAIMA DE 6%. DEVE CONTER, NO
MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA CO M
FERRO E ACIDO FOLICO, FIBRA DE TRIGO OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL,
ACUCAR, SBISCOITO TIPO MAISENA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
1.761,77
0,00
1478
623910/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO, PARA AS
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
177/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
5.692,50
1479
622/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
2.530,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 255 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO, PARA AS
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
177/2014.
1494
584/2015
007.824.339/0001-51
6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME
PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA (
INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 A
NVISPO
PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM
(
INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 AN VISA /PO
PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATIN A,
ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL ANTOCIANINA ( INS 163I
) E AROMA NATURAL DE UVA. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO
LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04-06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE
31/07/84, RESOLUÇÃO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MSPO PARA PREPARO DE
IOGURTE SABOR MORANGO, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE AQUIS IÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N.
55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 25/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
12.133,10
0,00
1901
729/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDOFILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARNE
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OS SOS E PARASITAS,
APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR
-SE COM
CONSISTENCIA FIRME.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014.
PREGÃO PRE68/2014
4.176,00
0,00
0,00
1902
725/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDOFILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARNE
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OS SOS E PARASITAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARAS EMEFS
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
170/2014.
PREGÃO PRE68/2014
47.720,00
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL PAUSTERIZADO COM
200 ML, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE
-EJA), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAE
-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
-28,75
0,00
0,00
0,00
0,00
334,40
0,00
0,00
836,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
203
0/0
003.754.929/0001-02
5933 - COAGROSOL-COOPERATIVA DOS AGROPE
212
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
/0
DISPENSA D
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 256 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MARACUJÁ AZ EDO
E OU DOCE A;MEXERICA POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA
DE 1
KILO;GRAVIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 01/2014.
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;ABOBORA PAULISTA EXTRA
AA;ACELGA.....;ALFACE CRESPA;ALHO.....;BANANA NANICA;BANANA
PRATA;BETERRABA EXTRA AA;BROCOLIS EXTRA;CAQUI FUYU;CAQUI
GIOMBO;CAQUI RAMAFORTE;CEBOLINHA VERDE;CENOURA EXTRA
AA;COENTRO...;CHUCHU EXTRA AA;COUVE MANTEIGA;COUVE
- FLOR
EXTRA;ESCAROLA..;GOIABA....;INHAME....;MANDIOCA GRAUDA;MEXERICA
POCAN;REPOLHO.....;SALSA.......;MEL EM CAIXA.
///
REFERE NTE AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.783,20
LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P.LUVA DE
LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA,
COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 3 1
CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFICADO DE
APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M.LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO G.LUVA DE
LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR AMARELA,
COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE ESPESSURA E 3 1
CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A.(CERTIFICADO DE APROVACAO).
ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO DEVIDAMENTE
LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO GG.LUVA DE SEGURANCA,
CONFECCIONADA EM GRAFATEX COM FIO DE ARAMIDA, FORRADA COM
ACABAMENTO EM OVERLOQUE E COMPRIMENTO DE 30CM, TAMANHO UNICO
PROTECAO TERMICA 250°C, CONTENDO CA.LUVA DE SEGURANCA COM
ISOLAMENTO TERMICO PARA CAMARAS FRIAS, COM FORRO DE LA,REVESTIDA
DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) REFORCADA, COMPRIMENTO TOTAL 30 CM,
PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHO TRICOTADO EM MALHA FECHADO, PROTECAO
ATE - 35C°. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA OS
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
5.994,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
0,00
1.400,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903028.0226200.155 - FICHA
932
213/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
969
212/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 257 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA,
GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT ( TECIDO NAO TECIDO ), 100%
POLIPROPILENO, ATOXICO, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 57/2014.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA
134
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
181.205,50
REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
122.911,58
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
4.608,00
0,00
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
568
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
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Processo
CPF/CNPJ
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Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 258 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA
1260
510/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE POLIPROPILENO INJETADO.
DIMENSOES: ALTURA 62CM, LARGURA 27CM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 510/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
171,50
0,00
0,00
1.908,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903039.0151000.191 - FICHA
918
1906
262/2015
006.889.977/0001-98
6695 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185 X 70 R14, PARA SECRETARIA MUNIC IPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 49/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 145/2014.
PREGÃO PRE49/2014
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
ISOLAMENTO, 5U4863925E;ISOLAMENTO, 5U1863909B;ISOLAMENTO,
5U4863919D;ISOLAMENTO, 5U4863955;CLIP, 441863987B.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA
FVH 553 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 197/2015.
DISPENSA D
/0
327,67
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GAS COM MANGUEIRA .
INFORMACOES : MANGUEIRA FEITA EM PVC TRANSPARENTE E TEM UMA TARJA
AMARELA NA QUAL ESTAO GRAVADOS O PRAZO DE SUA VALIDADE, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
PEDIDO N. 512/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
185,84
REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
CONVITE
46/2012
0,00
1.000,00
0,00
CONVITE
27/2014
0,00
0,00
560,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903099.0151000.191 - FICHA
1262
512/2015
055.184.899/0001-31
1694 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0121000.194 - FICHA
355
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
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(Página: 259 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ
UV;CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50
X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE A PREST
AÇÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ,
CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903905.0151000.194 - FICHA
353
0/0
018.231.857/0001-88
6700 - GEEK ARTS COMUNICAÇAO VISUAL ME
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM IMPRESSÃO
DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 69/2014 E CARTA CONVITE N.
27/2014.
CONVITE
1913
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO.
27/2014
0,00
0,00
520,00
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL CITY DE PLACA FVH 553 DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 198/2015.
DISPENSA D
/0
1.322,23
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
1907
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
176,04
0,00
780
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
PREGÃO PRE57/2014
0,00
1.319,12
0,00
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
878
166/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 260 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DCARNE DE FRANGO CONGELADA
TIPO PEITO EM CUBOS COM ADICAO DE AGUA DE NO MAXIMO 6%, ASPECTO
PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A
VACUO, TERMOFADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE
DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRAPEDACOS
TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES
(FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, 3 KG. /// REFERENTE AQUI SIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PDC DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4235), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014.
946
2510/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
949
249/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIR A
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA.SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM
POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO .FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MIN
IMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG.CEREAL
EM BARRA SABOR COCO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
956,98
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
29,12
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
991
104/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
1137
294/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 261 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR,
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 175/2014.
CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 80%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.FERMENTO EM PÓ.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESCOLA
ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO DO PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE REGISTRO N. 173/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO,
EMBALAGEM PRIMARIA DE SACO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2KG,
PARA O PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 177/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE56/2014
0,00
84,96
0,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
240,35
REFERENTE AQUISIÇÃO DE NHOQUE DE SOJA COZIDO CONGELADO,
EMBALAGEM PRIMARIA DE SACO DE POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 2KG,
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9), CONFORME PREGÃO N.
56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 177/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
63,25
ABSORVENTE COM ABAS PACOTE COM 8 UNIDADES. COMPOSICAO: CELULOSE,
POLIETILENO, POLIPROPILENO, POLIMERO SUPERABSORVENTE, ADESIVOS
TERMOPLASTICOS, PAPEL SILICIONADO.SABONETE INFANTIL EMBALAGEM COM
90 GR. COMPOSICAO: SABAO BASE, OLEO MINERAL, LANOLINA, DTPA, EHDP,
ACIDO CITRICO, TETRADIBUTIL PENTAERITRITIL HIDROXIHIDROCINAMATO,
DIOXIDO DE TITANIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, DERIVADO DE
SULFOSTIRIL BEFENIL E PERFUME.DESODORANTE AEROSOL FEMININO FRASCO
COM 150 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P ARA O
PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22418-9), CONFORME PEDIDO N. 738/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.022,00
0,00
PREGÃO PRE
2828/2014
0,00
0,00
250,80
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1136
293/2015
012.962.904/0001-87
6335 - PONTO DO NHOQUE - IND. E COM. DE PR
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1637
738/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0250011.234 - FICHA
901
154/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 262 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001
-4), CONFORME PREGÃO N.
58/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250011.234 - FICHA
896
80/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
SUCO DE FRUTA 330 MLLANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E
DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO
S DE
ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23001
-4), CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014.
PREGÃO PRE11/2014
0,00
0,00
410,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
881
105/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 80%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE.OREGANO EMBALAGEM COM 15
GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO.MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SER FABR ICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA EFERMENTO EM PO
PRODUTO FORMADO, EMBALAGEM COM 250 GR.
///
REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME
PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
94,00
0,00
910
250/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGEIR A
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900
ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA.SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA.MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS.FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS.ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA.MACARRAO TIPO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM
POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DESAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE.FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
PREGÃO PRE56/2014
0,00
111,00
0,00
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO .FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MIN
IMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG.CEREAL
EM BARRA SABOR COCO E COBERTURA SABOR CHOCOLATE. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROGRAMA PSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 23002 -2), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 176/2014.
(Página: 263 / 400)
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0550035.235 - FICHA
1894
775/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
SUCO DE FRUTA 330 MLLANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE MUSSARELA E
DUAS FATIAS DE PRESUNTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA O PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 230197), CONFOR ME
PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014.
PREGÃO PRE11/2014
1.381,70
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
54,80
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
108,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
1081
131/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
1088
120/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903016.0111000.282 - FICHA
1075
140/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAGEM INTERNA
RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E MOLA,
OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SEU
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO,
MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMPASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRA NDE, A
FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE
ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS
GUIAS E SEU FECHAMENTO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
233,65
1077
137/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
17,70
1078
13555/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS
VERDE TAMANHO OFICIO, PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.297/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
196,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
50,20
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
1080
130/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1085
2588/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
1086
123/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 264 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPOTANDO 6
KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO D
EPREÇO N. 149/2014.
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE.
/// REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, COR PRETO, SUPORTANDO 20 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ ER,
CONFORME PREGÃO N. 482014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
11,42
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
192,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1273
1440
5504/2015
246/2015
011.230.440/0001-51
011.660.962/0001-93
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR MULT VAPOR METALICO/SODIO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 5502015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
455,00
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 92/2014.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
4,68
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ ER,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
19.680,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903905.0111000.286 - FICHA
1914
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
575
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 265 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
1564
597/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
1565
596/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 121/2014.
1566
592/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE55/2014
0,00
785,00
0,00
PREGÃO PRE43/2014
0,00
530,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
165/2014.
PREGÃO PRE65/2014
0,00
5.120,40
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO A GRANEL COM NO MINIMO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 98/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOT O DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
1.044,00
PREGÃO PRE31/2014
0,00
1.350,00
0,00
DE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
508
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
509
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
510
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, P ARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
2.528,00
0,00
1269
539/2015
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 539/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
290,00
1400
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA E TA
I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOT O DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
2.400,00
0,00
1401
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03, P ARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
10.416,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
134,50
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
711,50
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903016.0111000.301 - FICHA
875
14/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
803
4/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
959
1272
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 266 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N .
152/2014.
3/2015
062.144.308/0001-68
545/2015
001.353.146/0001-83
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO EXTRA FORTE, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA O SETOR DE
LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
4.800,00
ESCOVA CURVA PARA PISCINAPENEIRA METALICA PARA PISCINACABO DE
ALUMINIO COM 3 METROS PARA PENEIRA DE PISCINA. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ETA II, CONFORME PED IDO
N. 545/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
219,40
CAMISETA VERDE BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65%
POLIESTER 35% VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SIL K SCREEN), NA FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI CIRCULO "PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAI XO,
"SANTA ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A EM
CADA MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO P.CAMISETA VERDE
BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35%
VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA
FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO
"PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SAN
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A E M CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO M.CAMISETA VERDE
BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35%
VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA
FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO
"PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SAN
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25MM A E M CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO G.CAMISETA VERDE
BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35%
VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN), NA
FRENTE NO LADO ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO
"PREFEITURA MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SAN
TA
ISABEL".APLICAR 1 (UMA) FAIXAS REFLETIVAS (NBR 15292) DE 25M M A EM CADA
MANGA E OUTRA NA ALTURA DO TORAX. TAMANHO GG.CAMISETA VERDE
BANDEIRA, MANGA CURTA, GOLA TIPO V, COMPOSTA 65% POLIESTER 35%
VISCOSE, COM BRASAO DA PREFEITURA ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN).
TAMANHO EGG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2014.
PREGÃO PRE17/2014
0,00
2.864,00
0,00
PREGÃO ELE59/2014
0,00
4.160,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1226
110/2015
063.935.332/0001-88
6609 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
745
56/2014
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 267 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA WS DE GRANDE TOLERANCIA DN 300 X 350
MM., PARA SETOR DE AGUA E ESGOTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N.
59/2014.
909
45/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 378 MM,
PARA SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 32/2014.
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
5.600,00
0,00
923
134/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP . 39,0
CMBLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG. 9.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP. 39.0
CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 36/2014.
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
5.760,00
1037
242/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
PREGÃO PRE70/2014
0,00
0,00
424,00
1040
228/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
PREGÃO ELE 3/2014
0,00
0,00
2.338,00
1041
257/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
COTOVELO DE PVC BRANCO, 90º, LISO DE 4"TEE DE PVC AZUL LISO/ROSCA
DE
3/4"COTOVELO DE PVC AZUL, LISO/ROSCA, 90º DE 3/4" X 1/2"LUVA DE PV
C
MARROM SOLDAVEL DE 3/4".
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
70/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 181/2014.
COLA PARA PVC TUBOS E CONECCOES SOLDAVEL 75 GRS CADA.REGISTRO
GAVETA BRUTO 2". ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 3/2014
E
ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 27/2014.
TORNEIRA PARA JARDIM LONGA AMARELA DE 3/4"SPUD PARA VASO SANITARIO
PEQUENO.VALVULA PARA LAVATORIONIPLE PVC BRANCO DE 3/4".ADAPTADOR
PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO.ADAPTADOR PEAD 3/4" COM
REGISTROTUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 6".JUNTA WS DE GRANDE
TOLERANCIA DN 300 X 350 MM.TUBO CORRUGADO MARROM PVC COM LUVA 4" X 6
MTS.TUBO P.A.D. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 20 MM 3/4 AZUL, R
OLO
COM 100 MTSTORNEIRA BICA MOVEL PARA PAREDE DE 1/2". /// RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014.
PREGÃO ELE59/2014
0,00
6.641,20
0,00
1249
511/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 COM 6
MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 511/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
263,70
1304
478/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
1.950,00
0,00
1305
504/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORME
NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 32/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 163/2014.
PREGÃO PRE58/2014
0,00
3.249,00
0,00
1306
414/2015
061.586.129/0002-07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
229/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E
AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
0,00
1.459,35
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
1.856,67
ASSENTO PARA VASO SANITARIO BRANCO.SPUD PARA VASO SANITARIO
PEQUENO.VALVULA PARA LAVATORIOTORNEIRA BOIA BALAO EM PLASTICO DE
3/4 PARA CAIXA D AGUA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
5/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE CURTO COM INSERTO METALICO EM P.P 3/ 4
COM VEDACAO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 31/2014.
PREGÃO PRE 5/2014
0,00
0,00
351,00
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
650,00
PREGÃO PRE19/2014
0,00
1.535,40
0,00
PREGÃO PRE 8/2014
0,00
0,00
572,00
PREGÃO PRE46/2014
0,00
1.603,80
0,00
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
.
1307
450/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
1311
463/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
1312
466/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1332
459/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO
48/2014.
1372
452/2014
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
LUVA PVC BRANCO PARA ESGOTO 4".REGISTRO ESFERA EM PVC PARA
HIDROMETRO RR MARROM COM MANOPLA 3/4.TUBO DE PVC BRANCO DE 4" COM
6 MTS.DERIVACAO BROCA PVC 3/4".TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE
PRESSAO 1 MPA DN - 300 MM X 6 MT, CONF. NBR
- 7665LACRE ANTI - FRAUDE
PARA HIDROMETRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA
- PRIMA
PARA VIRGEM, FORMA CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4,
TRAVAMENTO COM 04 TRVAS ( DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL
SEM USO DE FERRAMENTAS OU PINO, RESISTENTE AO R
AIO ULTRAVIOLETA,
COM DRENO DE 05 MM EM CADA UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR
ACUMULO DE AGUATUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 30/2014.
1557
618/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
N.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1905
Processo
682/2015
CPF/CNPJ
002.351.006/0001-39
Fornecedor
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 268 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO CONVENCIONAL 20 MPA 5 + OU -, BRITA
01 DOSADO EM CENTRAL
- ABATIMENTO DO CONE (SLUMP TESTE), PARA
SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 46/2014 E ATA DE
REGISTRO DE RPEÇO N. 166/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 120/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE41/2014
15.184,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1308
76/2015
012.059.278/0001-13
5039 - HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE M
BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO
LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA ,
COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS.
COM FORRO. N° 38BOTA DE PVC IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E
REFORCADO, CANO LONGO COM PROLONGAMENTO EM NYLON
IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA, COM ALCAS DE SUSPENSAO ACOPLADAS
NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO. N° 42BOTA DE PVC
IMPERMEAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE E REFORCADO, CANO LONGO COM
PROLONGAMENTO EM NYLON IMPERMEABILIZADO ATE A VIRILHA, COM ALCAS
DE SUSPENSAO ACOPLADAS NAS BORDAS EXTERNAS DOS CANOS. COM FORRO.
N° 44RESPIRADOR VALVULADO PARA POEIRAS E NEVOAS TOXICAS, CLASSE PF F2 E VAPORES ORGANICOS, SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA.RESPIRADOR
PARA POEIRAS E NEVOAS, GAS FLUORETO DE HIDROGENIO, CLASSE PFF
-1,
SEMIFACIAL EM FORMATO DE CONCHA.PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE
INSERCAO, CONSTITUIDO POR TRES FLANGES EM SILICONE MEDICINAL CORDA O
EM SILICONE, ANTIALERGICO, FORNECIDO EM CAIXA PLASTICA INDIVIDUAL,
TAMANHO UNICO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU
MO
PARA OS SERVIDORES DA SERETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.55/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
1.691,73
0,00
1334
518/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS
LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO,
GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ) ,
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 37CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 38CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 39CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 41CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 43CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 44CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
9.132,84
0,00
1337
522/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 45LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO
CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E
DEDOS CANO LONGO COM 36 CM, COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06LUVA
MISTA VAQUETA/RASPA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA .SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
261/2014.
(Página: 269 860,00
/ 400)
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
TAMPA DE ABASTECIMENTO OLEO 46782324;TAMPA DE VALVULAS 46782687.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, ANO
2004 DE PLACA DBA 9661 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFO RME
PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU BORRACHUDO 1000 X 20 16 LONAS, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 103/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
301,63
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
16.796,00
VEDA ROSCA 3/4 X 50 M.TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE
GALHOTESOURA PEQUENA PARA PODATESOURAO DE PODA COM CABO E
AMORTECEDOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM
O
PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO ELE61/2014
0,00
888,15
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE ADAPTACAO DA CRUZETA, PARA O CAMINHÃO PIPA
DE PLACA DBA 9692 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PEDIDO N. 657/2015.
REFERENTE AO SERVIÇO DE FIXACAO DE GRAMPOS, PARA O VEICULO CPV 738 7
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 661/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
650,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,88
REFERENTE AO SERVICO DE MOLEJO, PARA O VEICULO CPV 7387 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 654/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
969,40
PREGÃO PRE40/2014
0,00
0,00
7.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
832
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
942
44/2015
007.262.218/0001-63
4286 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
1371
476/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
1915
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
1433
657/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
1435
661/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
1437
654/2015
056.485.329/0001-44
3542 - MTG COM DE PECAS E SERVICOS DE TRU
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
178
0/0
002.067.846/0001-74
6664 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 270 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO DO
MUNICÍPIO, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 40/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
181
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
237
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
78,24
0,00
782
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS HOSPITALARES, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONTRATO N.102/2012 E CONVITE 67/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
0,00
78.548,60
CONVITE
0,00
0,00
9.094,61
/0
3.000,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
3.200,00
2/2015
0,00
76.000,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
579
0/0
062.719.083/0001-20
2449 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMP. URBANA
67/2012
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903996.0111000.304 - FICHA
1927
0/0
262.124.108-52
5251 - ROBERTO ESTEVANO F. PINTO
REFERENTE AO ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO ROBERTO ESTEVANO
FERREIRA PINTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA UTILIZAÇÃO
COM PEQUENAS DESPESAS EM CARÁCTER EMERGENCIAL, CONFORME LEI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1232
0/0
011.265.376/0001-44
5688 - JOSE FABRICIO DOS SANTOS IMOVEIS
1309
0/0
048.940.150/0010-00
6896 - ESTRELA DE DAVI LOCADORA DE VEICULO
REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA FINS DE LOCAÇÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.
,
DISPENSA D
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1465
Processo
0/0
CPF/CNPJ
062.624.580/0001-45
Fornecedor
2842 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 271 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES COMPACTORES DE
RESÍDUOS COM MOTORISTA E 3 OPERADORES EM CADA CAMINHÃO, COM
CAPACIDADE DE 13 METROS CÚBICOS DE LIXO COMPACTADO E 1,85 M CÚBICO
DE LIXO SOLTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRAT O
N. 13/2015 E CARTA CONVITE N. 02/2015.
REFERENTE A A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ETA I E ETA
II, CONFORME COMUNICAÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO.
Licitação Valor Empenhado
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
360,00
0,00
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
2.435,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE E REBOMBEAMENTO DE AGUA,
MODELO 80.250, ROTOR DE 235 MM, 1750 RPM, VAZAO 142 MTS³/H ALTURA
MONOMETRICA 27 MCA, PARA SER USADO NA ETA II DA DIRETORIA DE ÁGUA
A
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
488/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.057,00
REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
14.051,58
190,71
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
23.136,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905235.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905235.0111000.307 - FICHA
868
30/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 DE ALTA
PERFORMANCE GERENCIAVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAIS DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
94/2014.
N.
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000.307 - FICHA
1253
488/2015
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
457
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 272 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
1390
32/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FENOBARBITAL 40 MG/ML, SOLUCAO
ORAL LIQUIDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 195/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
508,00
1391
38/2015
004.027.894/0003-26
4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
INSULINA GLARGINA - REFIL P/ CANETA 3ML.INSULINA GLULISINA 100UI/ML - REFIL
DE 3 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SE CRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 265/2014.
PREGÃO ELE42/2014
0,00
8.236,10
0,00
1392
40/2015
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 191/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
60,00
1689
758/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSULINA TIPO ASPART CONTENDO 5 CANETAS
DESCARTAVEIS - ( FLEX PEN 30 - 100 U / ML - COM 05 X 3 ML )., PARA ATENDER
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO N.
758/2015.
DISPENSA D
0,00
1.677,00
0,00
1863
0/0
017.300.180/0001-20
6618 - ACR PERRONE - EPP
REFERENTE A INJEÇÃO OFTALMICA (RANIBIZUMABE), 10 MG/ML 0,23 ML, PA
ATENDIMENTO JUDICIAL, CONFORME DISPENSA N. 03/2015.
RA
DISPENSA D
0,00
22.080,00
0,00
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
1254
523/2015
056.158.777/0015-39
6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS
FORMULA INFANTIL PARA REDUCAO DOS EPISODIOS DE REGURGITACAO,
COMPOSTO POR LEITE DE VACA DESNATADO, LACTOSE, AMIDO, OLEINA DE
PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO, OLEOS DE: CANOLA, PALMISTE E
MILHO. LECITINA DE SOJA. VITAMINAS: C NIACINA, E, PANTOTENATO DE C ALCIO,
A B6 B1, D, B2, ACIDO FOLICO, K, ACIDO PANTOTENICO, B12, E BIOTINA
E
TAURINA. SAIS MINERAIS: IODETO DE POTASSIO, SULFATO FERROSO,
SULFAFORMULA INFANTIL ESPECIAL ISENTA DE LACTOSE E SACAROSE,
COMPOSTA POR: MALTODEXTRINA, PROTEINA ISOLADA DE SOJ
A. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PACIENTES PAULO
HENRIQUE DE FRANCA BRITO, LORENA VITORIA F. BRTO E RUAN PABLI
D.SOARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 523/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
883,00
1373
639/2015
007.388.346/0001-58
5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO PANGAMICO 50MG + ACIDO GAMA
-AMINOBUTIRICO 50MG + VITAMINA B6 50MG + ZINCO QUELATO 15MG+ VITAMINA D3
10
MG.- 60 CAPSULAS, PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS LIMA BARBOSA,
PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PEDIDO N. 639/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
31,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25
MG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 12/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
272,25
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
5.940,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1345
306/2015
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
1346
310/2014
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1351
296/2014
005.847.630/0001-10
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
1621
6658/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 273 / 400)
Descrição
REFERENTE DO MEDICAMENTO ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO
DISSODICO DE BETAMETASONA DOSAGEM: (3 MG + 3 MG)/ML APRESENTACAO:
SUSPENSAO INJETAVEL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2214), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CARBONATO DE LITIO 300 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
700,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
44/2014 E ATA DE EREGISTRO DE PREÇO N. 122/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
850,00
0,00
TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT (
TECIDO NAO TECIDO ), 100% POLIPROPILENO, ATOXICO.AGUA QUIMICAMENTE
PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE ( AGUA DESTILADA )
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO
DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
238,80
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903010.0131000.323 - FICHA
870
139/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0131000.323 - FICHA
865
163/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PAPEL CARBONO PENCIL FILM PARA ESFEROGRAFICA AZUL.ELASTICO LAT EX
Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA
CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE
TAMANHO OFICIO.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
289,15
974
161/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAG EM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIP
O
ESPATULA.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
DIMENSOES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM
RESISTENTE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
228,68
DISPENSA D
0,00
0,00
1.320,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903017.0131000.323 - FICHA
1233
487/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 274 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDI DO
N. 487/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0131000.323 - FICHA
855
146/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
897
142/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
979
269/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
1001
271/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO
ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PR INCIPIO ATIVO, LAURIL
ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3
- ONA, FRAGRANCIA.BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA,
CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SUPORTANDO
4,5 KG, CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
147/2014.
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO,
ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA
COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS
SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO,
COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE,
ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE FABRICACASACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO,
VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE
VOLUMETRICA 50 LITROS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFO RME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
324,72
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
535,04
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
391,66
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
111,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 275 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO
COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X
75
MM X 23 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR
A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0134000.323 - FICHA
1669
747/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE,
PACOTE COM 7 UNIDADES, INDICADO PARA CINTURA ENTRE 145 CM A 160 CM
COMPOSICAO: POLPA DE CELULOSE , POLIMERO SUPERABSORVENTE,
ADESIVOS, POLIESTILENO E ELASTANO, PARA A PACIENTE DE PROCESSO
JUDICIAL AMELIA MARIA VENANCIO (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
747/2015.
/0
0,00
1.482,00
0,00
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUE
TA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO.VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.PANO PARA CHAO
ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM, COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO,
COM BORDAS COSTURADAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMEN TOS
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREG ÃO
N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
532,30
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONECTOR RJ 45 CAT.5E, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2014.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
117,00
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA DE
METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA
(CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO.REGULADOR DE
PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM
ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN
,E
EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 315/2014.
PREGÃO ELE
633/2014
0,00
1.730,00
0,00
.
DISPENSA D
.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903022.0530006.325 - FICHA
1897
792/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903026.0131000.323 - FICHA
851
126/2015
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0131000.323 - FICHA
864
194/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903039.0131000.323 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
690
Processo
0/0
CPF/CNPJ
069.330.264/0001-00
Fornecedor
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 276 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO (CLASSE ABC) 113016998
PARA O VEICULO VW KOMBI, ANO 2007 DE PLACA DBA 9697 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
Mod. Lic.
2,
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
73,18
REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
0,00
1.815,80
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
1.877,76
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
TOUCA DESCARTAVEL, TIPO SANFONADA, GRAMATURA 20 COMPOSIÇAO: TNT (
TECIDO NAO TECIDO ), 100% POLIPROPILENO, ATOXICO.AGUA QUIMICAMENTE
PURA ( ISENTA DE IONS ) DE BAIXA CONDUTIVIDADE ( AGUA DESTILADA )
PARA
AUTOCLAVE, CONTENDO 5000 ML CADA FRASCO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 133/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
358,20
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
343,02
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903010.0530029.338 - FICHA
869
136/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
973
159/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
975
Processo
162/2015
CPF/CNPJ
056.573.967/0001-17
Fornecedor
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 277 / 400)
Descrição
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAG EM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIP
O
ESPATULA.CAIXA DE ARQUIVO: MATERIAL PLASTICO CORRUGADO FLEXIVEL,
DIMENSOES 360 X 240 X 135mm, COR VERDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS
:
IMPRESSAO 1/0 P/ ARMANEZAMENTO DE PROCESSOSPASTA SUSPENSA.SACO
PLASTICO 4F COM 10 UNID. GROSSO.REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM
RESISTENTE.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM O PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PAPEL CARBONO PENCIL FILM PARA ESFEROGRAFICA AZUL.ELASTICO LAT EX
Nº . 18 COMPOSICAO BORRACHA NATURAL COM 100 GR, QUANTIDADE MINIMA NA
CAIXA DE 130 UNIDADESPASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE
TAMANHO OFICIO.APONTADOR PLASTICO COM RESERVATORIO.PASTA DE
PAPELAO PLASTIFICADA COM ELASTICO NAS PONTAS, COR VERDE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2 014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
433,73
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
802,56
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
489,36
PREGÃO PRE
4848/2014
0,00
0,00
588,94
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
871
141/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
900
145/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
977
268/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO
RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO
BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO
SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,
ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICACASACO PLASTICO COR PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE
VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES;SACO P
LASTICO COR
PRETO PARA RESIDUO COMUM, CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, PACOTE
COM 100 UNIDADES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ) CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO
ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO: PR INCIPIO ATIVO, LAURIL
ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3
- ONA, FRAGRANCIA.BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA,
CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS.SACO
PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE, SACO
RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 4,5 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO HOSPITALAR.
///
R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(PMAQ, CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 147/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 278 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (CÓDIGO N.
2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
863
193/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
1259
5076/2015
057.532.343/0001-14
6006 - L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE
3M²;OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
/// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO COM ROSCA METALIZADA. TAMPA COM ROSCA DE
METAL, FRASCO PLASTICO DE 250 ML COM NIVEIS MINIMO E MAXIMO, PORCA
(CONFORME NORMA ABNT), ADAPTAVEL AO FLUXOMETRO.REGULADOR DE
PRESSAO, APLICACAO : PARA CILINDRO DE OXIGENIO, MANOMETRO : COM
ESCALA DE 0 A 315 KGF/CM², FLUXOMETRO : COM ESCALA DE 0 A 15 L/MIN
,E
EXPANDIDA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0 A 7 L/MIN.
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 63/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 315/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
666,36
PREGÃO PRE63/2014
0,00
2.595,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA CURATIVO, MEDINDO 10,2 CM X
9,14 M, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFO RME
PEDIDO N. 507/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
551,04
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2146), CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
25/2014
0,00
4.600,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903905.0131000.340 - FICHA
1916
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 279 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903007.0530011.361 - FICHA
1235
499/2015
003.707.640/0001-24
5408 - DOCIDUMBO COM.DOCES E MIUD.EM GER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, EM GARRAFA
PET INCOLOR, COM TAMPA ROSQUEAVEL CONTENDO 500 ML CADA FRASCO,
PARA AS CAMPANHAS DO PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 499/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
162,51
1271
543/2015
056.158.777/0015-39
6854 - LIV - COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS
LEITE EM PO, LATA COM 400G, DE 0 A 6 MESES, SEM GLUTEN, COMPOSTO P OR:
LEITE DE VACA DESNATADO (FONTE PROTEICA), MALTODEXTRINA, OLEINA DE
PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO, OLEO DE PALMISTE, LECITINA D
E
SOJA. VITAMINAS: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K1, ACIDO FOLICO, P
P,
PANTOTENATO DE CALCIO, TAURINA E BIOTINA. MINERAIS: SULFATO FERROS O,
SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE COBRE E IODETO DE POTASSIO.LEITE EM P O,
LATA COM 400G, DE 6 MESES A 12 MESES, SEM GLUTEN, COMPOSTO POR: LE ITE
DE VACA DESNATADO (FONTE P ROTEICA), MALTODEXTRINA, OLEINA DE PALMA,
OLEO DE PALMISTE, OLEO DE CANOLA, OLEO DE MILHO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DST/AIDS (CÓDIGO
N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 543/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.243,60
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
738
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
REFEENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 5U0407625, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2013 E PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CODIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 72/2014 E AT A DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
170,66
960
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA 2891908117, PARA O
VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 E DBA 9676 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA
DE REGISTO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
135,42
ALTENADOR REM INST;REPARO CHICOTE COMPLETO;REVISÃO NO PAINEL.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA CZA 4194 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
890,50
0,00
150,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
1559
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
1694
760/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
///
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1933
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 280 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ALINHAMENTOBALANCEAMENTO.
///
REFERENTE A PRESTAÇ
ÃO DE
SERVIÇO PARA O VEICULO EOD 5123 DA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 760/2015.
0/0
011.873.987/0001-75
5635 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEA -
RETIFICA CABEÇOTE MONTANA 1.8 COM JOGO DE VALVULA DE PLACA DBA
9683;RETIFICA CABEÇOTE GOL 1.8 8V POWER E TESTE TRINCA DE PLACA DB
A
9676;RETIFICA CABEÇOTE KOMBI 1.4 FLEX, COM SOLDA E VALVULA, PLACA
DBA
9665;RETIFICA CABEÇOTE COM JOGO DE VALVULA, ALINHAMENTO E COMENDO,
PLACA DBA 9685;RETIFICA CABEÇOTE KOMBI 1.4 + COMANDO DE VÁLVULA
(USADO) E 4 VALVULAS DE ESCAPE, PLACA DMN 8952.
/// REFER
ENTE AO
SERVIÇO DE RETIFICA PARA VARIOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 039/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
3.337,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
1244
508/201
015.617.165/0001-84
5863 - DANIEL CAVALLARI 85653403849
REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA O VEICULO DUCATO DE
PLACA DBA 9673 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 50/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
180,00
1263
514/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
ALINHAMENTOBALANCEAMENTOCAMBAGEM. /// REFERENTE A PRESTAÇÃ
DE SERVIÇO PRA O VEICULO DE PLACA DJM 1628 DO SETOR AMBULÂNCIA
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 514/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
250,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ANTONIO MARCILIO
VIRIATO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE KATHELYN ALEVES DE ARAUJO, NO DIA 23/03/2015 (CÓD. 222
3),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO CYRO BOTTIGLIERI FILH O
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
ISAIAS ERREIA, NO DIA 303/03/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃ
O
INTERNA N. 045/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61
0 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
-800,00
-800,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ANTONIO MARCILIO
VIRIATO PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE NICOLLE EMANUELY DA SILVA, NO DIA 27/04/2015 (CÓD. 222
3),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.46/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
19.570,13
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
861,00
0,00
O
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
1175
0/0
256.185.078-11
1864
0/0
902.545.628-68
1930
0/0
256.185.078-11
122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO
4894 - CYRO BOTTIGLIERI FILHO
122 - ANTONIO MARCILIO VIRIATO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
1667
744/2015
001.985.366/0003-91
6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 281 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA DEFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMATICO, PARA O USO NA SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N
744/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0131000.383 - FICHA
687
0/0
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI, COMPOSTA POR UMA EQUIPE
DE MEDICO, EMFERMEIROS E CONDUTOR, PARA PACIENTES ADULTO, INFANTIL E
NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE46/2014
0,00
0,00
9.600,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (
EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 6 0
ML, PARA O CANIL MUNIIPAL (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO PRESEN CIAL
N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 193/2014.
VITAMINA K INJETAVEL 30 MG, FRASCO COM 20 MLCLORIDRATO DE KETAMINA
SOLUCAO INJETAVEL A 10 MG/ML - FRASCO DE 10 ML.CLORIDRATO DE XILAZINA
2%, CONTENDO CADA FRASCO 10 MLENROFLOXACINO COM 50
MGENROFLOXACINO INJETAVEL 5%, FRASCO COM 10 MLIVERMECTINA INJETAVEL
1%, FRASCO COM 500 ML - COM SOLUCAO PRONTO PARA USO.ACEPROMAZINA
0.2% - SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO 20 MLUNGUENTO PLUS 200G. CADA 100GR.
CONTEM: OXIDO DE ZINCO 20G OLEO DE PINHO 5,0G; CAULIM 32,0; XILOL
6,0G.
EXCIPIENTE ESPECIAL CONTENDO SUBSTANCIAS ESTABILIZANTES E SOLVENTE S
S.P. 100,0G. UNIDADE - POTE DE 250GRS.REPELENTE ( ANTIPARASITARIO) A BASE
DE COUMAFOS 3 G E PROPOXUR 2 G EM EXCIPIENTE CORADO Q.S.P 100 G
ESTOJO POLVILHADOR PLASTICO CONTENDO 200G.DOXICICLINA ( HICLATO) 1 00
MG EM CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS CADAMELOXICAM INJETAVEL 0,2% FRASC O
/ AMPOLA DE 20 MLDOXICICLINA (HICLATO) 4,6 VEICULO Q.S.P. 100,00
MLSULFADIAZINA 20,0 G, TRIMETOPRIM 4,0G, VEICULO Q.S.P 100,0 MAERO SSOL
DE USO DERMATOLOGICO: GENTAMICINA 200MG, MICONAZOL 2000 MG,
BEMETASONA (VALERATO) 100 MG EM VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM
TUCHO DE ALUMINIO COM 50G.GEL DEMARTOLOGICO: SOLUCAO DE ESCINA 20%
11,12ML DIMETILSUFOXIDO (DMSO): 61,34 ML DEXAMETASONA> 0,11MG,
PREDNISOLONA (ACETATO) 0,28G LIDOCAINA: 1,00G EM EXCIPIENTE Q.S.P
APRESENTACAO DO PRODUTO COM 300G DO PRODUTOSOLUCAO OTOLOGICA :
TIABENDAZOL 4,00G, NEOMICINA (SULFATO) 0,32G, DEXAMETASONAL 0,10G,
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1,50G EM EXCIPIENTE Q.S.P APRESENTACAO EM
FRASCO COM 20 ML DE ASSOCIACAOSUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA CAES E
GATOS CONTENDO: ALANINA 4.898MG, VITAMINA B6 1.000 MG LEUCINA 1.90 5 MG,
DL- METIONINA 10G VITAMINA B1 1.500MG, PANTOTENATO DE CALCIO 1.000MG,
CISTEINA 216 MG, ARGININA 3.427 MG ISOLEUCINA 818 MG, TIROSINA 703
MG,
ACIDO GLUTAMICO 5.658MG, LISINA 2.397 MG, TREONINA 543 MG, L
-LISINA 10G,
HISTIDINA 652 G,METIONINA 434 MG, ACIDO ASPARTICO 3.133 MG, GLICIN A 13.612
MG, FEANTITOXICO E LIPOTROPICO CONTENDO:ACETIL DL METIONINA 5,0G
CLORETO DE COLINA 2,0G, CLORIDRATO DE TIAMINA 1,0G, CLORIDRATO DE
PIRIDOXINA 0,04G CLORIDRTAO DE L
-ARGININA 0,60G, RIBOFLAVINA 0,2
NICOTINAMIDA 0,5G, PANTOTENATO DE CALCIO 0,2G E GLICOSE 20,0G EM
VEICULO Q.S.P APRESENTACAO EM FRASCO AMPOLA DE 100MLPOMADA
OFTALMICA DE USO VETERINARIO,ASSOCIACAO DE SULFATO DE GENTAMICINA,
HIDROCORTISONA ,VITAMINA A, VITAMINA D – CARTUCHO COM BISNAGA DE 5 G.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 270/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
58,16
PREGÃO ELE46/2014
0,00
7.243,10
0,00
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
3.063,95
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0131000.392 - FICHA
833
113/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
895
107/2015
007.266.548/0001-27
6804 - VETERINARIA SUL CATARINENSE LTDA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013 - FED - VIS-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903018.0530013.394 - FICHA
686
0/0
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1265
Processo
434/2015
CPF/CNPJ
001.148.472/0001-59
Fornecedor
3958 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 282 / 400)
Descrição
RAÇÃO PARA CÃO FILHOTE, SACO COM 10 KILOS;RAÇÃO PARA CÃES ADULTO,
SACO COM 25 KILOS;RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS, PACOTE COM 25 KILOS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA O CANIL MUNICIPAL
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO PRESENIAL N. 51/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 305/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PORTA ISCA NA COR PRETA, MATERIAL EM
POLIURETANO INJETADO EM FORMATO TIPO SEXTAVADO COM ORIFICIO DE
ENTRADA LATERAIS, DIVISORIAS PARA COLOCACAO DE ISCA GRANULADA, PAR A
A ZOONOSES (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 434/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO DA VIGILÂNCIA
SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 643/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
280,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS
DEPENDÊNCIAS DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 65/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 63/2014.
PREGÃO PRE63/2014
0,00
0,00
8.640,00
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903917.0131000.396 - FICHA
1377
643/2015
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903977.0131000.396 - FICHA
158
0/0
019.649.070/0001-01
6733 - SECURITA SEGURANÇA LTDA EPP
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903996.0131000.396 - FICHA
1928
0/0
299.751.768-01
6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA
MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA
UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
044/2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
METRONIDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL COM 120 ML.METRONIDAZOL COM 250
MG.DIPIRONA SODICA COM 500 MG/ML COM 10 ML, SOLUCAO ORAL.CLORETO D E
POTASSIO SOLUCAO INJETAVEL 19.1%, AMPOLA COM 10 MLGLICOSE
HIPERTONICA 50% EM AMPOLA COM 10 MLATROPINA ( SULFATO DE ATROPINA)
SOLUCAO INJETAVEL 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML.METRONIDAZOL 5MG/ML, SOL.
INJ., 100ML, BOLSA PLASTICA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 198/2014.
PREGÃO PRE69/2014
449,75
0,00
0,00
0,00
152,70
0,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
1895
783/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903021.0530012.406 - FICHA
1629
0/0
002.808.402/0001-42
3331 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 283 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
FACA C/C PP BRANCO 3,5FACA C/C PP BRANCO 10"PEDRA DE AFIAR 15 X 5
X
2,5FACA DE CARNE POLEGADA 6", ESPESSURA DE 3,0 MM, COMPRIMENTO DE
27,5CM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 726/2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.44905234.0530012.411 - FICHA
1898
788/2015
011.026.030/0001-93
6797 - COMERCIAL LICITOP LTDA EPP
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PRETO 60 CM BIVOLT, PARA
DHPS (ENDEMIAS), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CÓDIGO N. 2217),
CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 268/2014.
PREGÃO ELE43/2014
275,98
0,00
0,00
ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONF. ESP. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO D
PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
205,50
LEMBRETE ANOTE E COLE PEQ.38 MM X 50 MM AMARELO COM 100 FOLHAS
PH3LEMBRETE ANOTE E COLE 76 X 102 MM AMARELO COM 100 FOLHAS. //
/
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA D E
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 80/2014 E ATA D E
REGISTRO DE PREÇO N.º 299/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
50,10
GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MED. 30 CM X 30 CM, PCT. COM 100
QUARDANAPOS, CONF. ESPECIF;COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 20 0
ML, PACOTE COM 100 UND, CONF. ESPEC;COPO PLASTICO DESCARTAVEL,
CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONF. ESPEC. /// REFER
ENTE A
AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS
JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO N.º 034/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
236/2014.
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
442,52
DISPENSA D
0,00
1.628,29
0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
1214
393/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
E
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903016.0111000.415 - FICHA
1246
400/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903021.0111000.415 - FICHA
1218
395/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903699.0111000.416 - FICHA
1659
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1887
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
1890
0/0
1150 - MARIA SILVIA SOUZA SANTOS.
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 284 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESS O DE
EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILV
IA
SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 198/2015 DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.
COMPLEMENTO DA NE 1659/2015.
///
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS P OR
OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILVIA SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA
MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 198/2015 DA SECRETARIA
DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,61
0,61
0,00
COMPLEMENTO DA NE 1659/2015.
///
REFERENTE A DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, REALIZADAS P OR
OFICIAL DE JUSTIÇA SRA. MARIA SILVIA SOUZA SANTOS, CONFORME MAPA
MENSAL DE MANDADOS E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 198/2015 DA SECRETARIA
DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
/0
0,01
0,01
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
1917
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
800,00
183
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
800,00
229
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
195,60
788
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
1.165,55
0,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903004.0111000.425 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1163
Processo
3190/2015
CPF/CNPJ
005.515.263/0001-57
Fornecedor
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 285 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13
BASE DE TROCA), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME
PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
(A
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
25,08
LAPIS PARA ESCRITA MATERIAL CORPO DE MADEIRA, Ø CARGA 2 MM, DUREZA
CARGA HB FORMATO, CORPO SEXTAVADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,
ENVERNIZADO NA COR VERDE, APONTADO E SEM BORRACHA, CARGA GRAFITE
PRETO Nº. 2 PARA ESCRITA.CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL SEXTAVADA
MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA PONTA LATA O C/
ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR TINTAL AZUL.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 300/2014.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2 MM X 8,5
MM CORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
118,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
40,35
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903016.0111000.425 - FICHA
982
102/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
987
100/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
1010
89/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 1000
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMPLIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
233,00
1014
91/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
LUSTRA MOVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML. LIQUIDO
VISCOSO BRANCO, FRAGRANCIA ERVA DOCE, PH 8,5 - 9,5, VISCOSIDADE 24.000 A
50.000 CP. COMPOSICAO QUIMICA: OLEO MINERAL, BENZOTIAZOLINONA E
FRAGRANCIA. NA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA POSSUIR REGISTRO/
NOTIFICACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TDESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS,
FRAGRANCIA EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPRODETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM
FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS,
COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,
ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZEN O
SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO
DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUCOSABAO EM PO COM
AMACIANTE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃ
O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
697,10
PREGÃO ELE36/2014
0,00
0,00
492,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903099.0111000.425 - FICHA
1011
106/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 286 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 36/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
1918
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA
MAURICIO DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 24/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
0,00
341,84
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART E ANEXO R, PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE
PADRÃO E REFLETORES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADES DE
CARNAVAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 48/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
173
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
781
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
528
0/0
001.274.449/0001-00
595 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTD
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000.439 - FICHA
1375
641/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 287 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE - CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM 300M,
PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PEDIDO N. 641/2015.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903919.0111000.441 - FICHA
1245
509/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E USINAGEM PARA O TRATOR JONH DEERE
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PEDIDO N. 509/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
200,00
200,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
300,00
0,00
233
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
19,56
0,00
787
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COM BASE, Ø 40 CM PRETO 110V, PA RA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 269/2014.
PREGÃO ELE43/2014
0,00
0,00
474,00
-8.600,00
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905234.0111000.445 - FICHA
922
21/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901101.0111000.448 - FICHA
501
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1889
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 288 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO APARECIDO
RODRIGUES DE LIMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.673,97
3.673,97
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) PAULO
APARECIDO RODRIGUES DE LIMA DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.727,21
3.727,21
0,00
REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) PAUL O
APARECIDO RODRIGUES DE LIMA DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
1.198,03
1.198,03
0,00
ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG., CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE
SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS
ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A
RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNE
ROS
ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, DESENV. ECON., CONFORME
PREGÃO N.º 56/2014 E ATA DE REG. DE PREÇO N.º 176/2014.
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500 GR., CONF.
ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍC
IOS
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 033/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
328,80
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
810,00
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONF. ESP. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA DE TURISMO E DES. ECON.,
CONFORME PREGÃO N.º 34/2014 E ATA N.º 236/2014.
PREGÃO PRE34/2014
0,00
0,00
452,50
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
0,00
192,00
01.13.01.23.695.0066.2057.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901142.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901142.0111000.448 - FICHA
1892
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901143 - 13º SALÁRIO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901143.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901143.0111000.448 - FICHA
1891
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
1194
378/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
1200
371/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903021.0111000.451 - FICHA
1207
380/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
1187
373/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1190
376/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
1193
377/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 289 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS (PCT. COM 100 UN DS),
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400 ML, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 155/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
57,70
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 06 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS (PCT. COM 100 UNDS);SACO PLÁSTICO
PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM,
COR PRETO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50
LITROS (PCT. COM 100 UNDS). /// REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MA
TERIAL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE
048/2014
0,00
0,00
180,84
BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 (A BASE DE TROCA). /
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENV. ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 097/2014.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
25,08
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
685,36
0,00
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903099.0111000.451 - FICHA
1198
370/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000.453 - FICHA
1919
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
200,00
0,00
234
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
CONVITE
53/2013
0,00
58,68
0,00
784
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903004.0111000.464 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1176
Processo
356/2015
CPF/CNPJ
005.515.263/0001-57
Fornecedor
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 290 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 13 ( A
BASE DE TROCA ), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2015
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
25,08
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903007.0111000.464 - FICHA
1169
363/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
68,50
1177
357/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM
500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORM E
PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
270,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903016.0111000.464 - FICHA
1166
366/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALID
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014.
ADE,
PREGÃO PRE80/2014
0,00
50,40
0,00
1167
365/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÃNSITO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 238/2014.
PREGÃO ELE33/2014
0,00
0,00
980,00
1376
642/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHA DE IDENTIFICACAO CIVIL
- RG COM 100
UNIDADES PARA SETOR DE IDENTIFICAÇÃO (RG), DIRETORIA DE SEGURANÇA
E
TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N. 642/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,00
CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP 1606N PARA
IMPRESSAO DE 2.100 PAGINASCARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1020 PARA IMPRESSAO DE 2.000 PAGINAS. /// REFE
RENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIRETORIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO N. 493/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
168,20
COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML,
PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA
TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS
ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS. /// REFERENTE AQUISIÇÃ O DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
236/2014.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
146,50
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903017.0111000.464 - FICHA
1239
493/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903021.0111000.464 - FICHA
1168
364/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 291 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
PREGÃO PRE48/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
70,36
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903022.0111000.464 - FICHA
1170
362/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, OR PRETO, SUPORTANDO 10
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E AT
DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
1172
359/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 20
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
192,00
1179
360/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E
OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,
EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO
DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14
PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE. /// REFERENTE AQ UISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
17,14
0,00
A
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903024.0140001.464 - FICHA
1094
204/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X
ALT. 19.0 CM X COMP. 39,0 CM, PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNS ITO,
CONFORME PREGÃO N. 204/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2014.
PREGÃO PRE99/2014
0,00
1.216,00
0,00
1096
205/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N. 163/2014.
PREGÃO PRE58/2014
0,00
0,00
433,20
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
285,70
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
5.568,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 292 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0140001.473 - FICHA
1181
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA CÓDIGO N. 31500
- KRM - B21, PARA AS
MOTOCICLETAS DE PLACAS DAT 7945 E DAT 7946, DA DIRETORIA DE TRÂNSI TO,
CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2014.
PREGÃO PRE
224/2014
0,00
0,00
269,74
1196
350/2015
060.748.530/0001-44
3890 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R14 SEM CAMARA, PARA SECRETA RIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 29/2015 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 101/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
656,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
1192
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
EXTINTOR DE INCÊNDIO 1130169982;CABO DE VELAS 078905533B;VELA DE
IGNIÇÃO 078905533B;PASTILHAS DE FREIO 6N0698151C;FILTRO DE ÓLEO
030115561N. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
VEICULO GOL DE PLACA DMN 8982, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME PEGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
522,13
1225
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PASTILHAS DE FREIO 6N0698151C;FILTRO DE ÓLEO 03011561N.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIO DE PLACA
EOD 5115 DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT A DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
173,56
ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO A FOGO 2. 1/2", COMPLETA, TAMANHO
PADRAOBRAQUETE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, TAMANHO PADRAOROLO DE
FITA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DE 1/2 30 METROS CADACONJUNTO EM ME IA
LUA PARA TRILHOS COM PARAFUSO E SUPORTE DE 3TRILHO DE 06 METROS
PARA ABRACADEIRA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME PREGÃO N. 24/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.88/2014.
PREGÃO PRE24/2014
2.204,48
0,00
0,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO, IMPRESSÃO, ENVIO E SUPORTE
TÉCNICO EM BANCO DE DADOS, CONTROLE DE GERAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA
DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME ADITIVO N. 01 DO CONTRATO N. 45/20 13 E
CARTA CONVITE N. 29/2013.
CONVITE
0,00
0,00
5.682,54
---------------------137.705,65
---------------------410.705,82
---------------------784.864,63
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0140001.473 - FICHA
1903
751/2015
003.248.894/0001-21
5900 - SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LTD
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
116
0/0
013.652.266/0001-60
6313 - DINAMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
SUBTOTAL
Movimentação do dia 27 de Março de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
29/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 293 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SANTA ISABEL NO CONSÓRCIO D E
DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ALTO TIETE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0008/2015 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.000,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.920,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33717000.0111000.5 - FICHA
347
0/0
013.569.532/0001-96
5237 - CONDEMAT - CONS. DE DESENV. DOS MUN
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000.6 - FICHA
1324
423/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X
8,5MMCORRECAO DE TEXTOS, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
32,28
0,00
1327
424/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
PREGÃO PRE80/2014
0,00
99,65
0,00
1328
425/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS VERDE TAMANHO OFICIO.PASTA
PORTIFOLIO POLIPROPILENO, A4, ESPESURA CAPA 0.07 MM,
TRANSPARENTE.PASTA PLASTICA PROTETORA L OFICIO CRISTAL (
TRANSPARENTE ).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C ONSUMO
PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014.
CLIPS GALVANIZADO Nº. 6/0 C/ 500GR 1º QUALIDADECLIPS GALVANIZADO N º 2/0 C/
500GR 1º QUALIDADE.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19 MM X 50 MTS.FITA
ADESIVA TRANSPARENTE MEDIDA: 12MM X 50 MTS.FITA ADESIVA CREPE 19 MM X
30 MTS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
66,73
0,00
1370
410/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO REDONDA
RECARREGAVEL AZUL ESCRITA GROSSA A BASE DE ALCOOL, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 115/2014.
PREGÃO PRE36/2014
0,00
5,40
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML, PARA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 237/2014.
PREGÃO PRE34/2014
0,00
76,80
0,00
DISPENSA D
0,00
260,00
0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903022.0111000.6 - FICHA
1318
420/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.0111000.8 - FICHA
532
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 294 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000.29 - FICHA
1952
0/0
017.549.929/0001-77
6939 - DATASAFER TECNOLOGIA E SEGURANÇA
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO
DA ATIVAÇÃO REMOTO -BACKUP SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GABINETE,
CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
5.580,00
0,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
685,36
685,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
2.880,00
0,00
PREGÃO PRE80/2014
0,00
30,30
0,00
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903905.0111000.37 - FICHA
1908
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
569
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
1017
256/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 295 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, MEDIDA : 360
X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIPO ESPATULA.CANETA
MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MMPASTA
SUSPENSA.PASTA SANFONADA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER IAL DE
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
1060
196/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO :
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO - EMBALAGEM COM BICO
DOSADOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 237/2014.
PREGÃO ELE34/2014
0,00
48,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO ,
CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.056,04
2.056,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE DA
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
774,40
322,66
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
293,40
0,00
/0
0,00
260,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
1909
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
533
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1962
Processo
836/2015
CPF/CNPJ
001.323.787/0001-95
Fornecedor
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 296 / 400)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA.
ENCADERNACAO SIMPLES - CAPA TRANSPARENTE, CONTRA - CAPA PRETA ATE
100 FOLHAS.ENCADERNACAO SIMPLES - CAPA TRANSPARENTE, CONTRA - CAPA
PRETA ATE 200 FOLHAS.ENCADERNACAO SIMPLES
- CAPA TRANSPARENTE,
CONTRA - CAPA PRETA ATE 300 FOLHAS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PEDIDO N. 836/2015.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
69,50
0,00
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
3.168,00
0,00
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
1528
606/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 C/ 500GR 1º QUALID ADE,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014
E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 298/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
126,00
0,00
1529
605/2015
012.980.648/0001-50
5415 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA
COLCHETE LATONADO Nº. 09 CAIXA COM MINIMO 72 UNIDADESCORRETIVO TIP O
ROLLER EM FITA MED. 4,2MM X 8,5MMCORRECAO DE TEXTOS. /// R EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
296/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
256,50
0,00
1530
608/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDADE S
1º.QUALIDADE.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERRAG EM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. ACANETA MARCA TEXTO AMARELA
COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.CAIXA BOX DE PAPELAO PARA ARQUIVO
MORTO, MEDIDA : 360 X 240 X 135 MMEXTRATOR PARA GRAMPO ZINCADO TIP
O
ESPATULA.PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRANDE, A FERRAGEM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONAN DO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A FCANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA
FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORE
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
553,36
0,00
DISPENSA D
0,00
390,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
1668
741/2015
009.534.523/0001-92
3917 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sistema CECAM
(Página: 297 / 400)
Descrição
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME PEDIDO N. 741/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
A
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA
1533
614/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML.ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS
,
TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO
CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO
CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE ,
REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª
QUALIDADE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
41,88
0,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL PARA BEBEDOURO C+3 DA IBBL, MODELO FR
600, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 36/2014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 232/2014.
PREGÃO ELE36/2014
0,00
492,00
0,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
CONEXÃO TIPO IP DEDICADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
685,36
685,36
ESTIMATIVA REFERENTE A MENSALIDADE AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA - CIEE, REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO PERÍOD O
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA.
DISPENSA D
/0
0,00
312,00
0,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
1.440,00
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903099.0111000.70 - FICHA
1531
603/2015
017.766.093/0001-62
6527 - ORION COMERCIAL EIRELI - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.73 - FICHA
1910
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
534
0/0
061.600.839/0001-55
1735 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 08/04/2015 17:06:04
Sis

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