Compras - Janeiro a Outubro de 2010Tamanho

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Compras - Janeiro a Outubro de 2010Tamanho
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
239 04.01.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Tomada de Pre
08.01.2010
Liquidacao
18.190,00
25.01.2010
Liquidacao
18.590,00
FORNECIMENTO DE 260.000 LITROS
DE ÓLEO DIESEL, CFE T.P. N. 001/
09, E CONTRATO N. 016/2009, DE
04/03/09, ANEXO.
Total do Empenho.......:
36.780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1052 09.02.2010 101213 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Pregao
20.07.2010
Liquidacao
6.532,14
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE
PREGÃO N. 007/2010 E CONTRATO N.
015 DE 09.02.10.
Total do Empenho.......:
6.532,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1053 09.02.2010 101213 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Pregao
23.06.2010
Liquidacao
23.000,00
FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE
PREGÃO N. 007/2010 E CONTRATO N.
016 DE 09.02.10.
Total do Empenho.......:
23.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1054 09.02.2010 51301 Fr 018536 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Pregao
10.03.2010
Liquidacao
23.000,00
03.05.2010
Liquidacao
23.000,00
20.08.2010
Liquidacao
23.000,00
13.10.2010
Liquidacao
23.000,00
FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE
PREGÃO N. 007/2010 E CONTRATO N.
016 DE 09.02.10.
Total do Empenho.......:
92.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1055 09.02.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Pregao
18.02.2010
Liquidacao
16.749,00
17.03.2010
Liquidacao
16.749,00
31.03.2010
Liquidacao
16.749,00
20.04.2010
Liquidacao
17.264,00
13.05.2010
Liquidacao
17.264,00
04.06.2010
Liquidacao
17.264,00
05.07.2010
Liquidacao
17.780,00
20.07.2010
Liquidacao
11.247,86
09.08.2010
Liquidacao
17.780,00
26.08.2010
Liquidacao
17.780,00
09.09.2010
Liquidacao
17.780,00
05.10.2010
Liquidacao
17.780,00
21.10.2010
Liquidacao
17.780,00
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CFE
PREGÃO N. 007/2010 E CONTRATO N.
016 DE 09.02.10.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1055 09.02.2010 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Pregao
Total do Empenho.......:
219.966,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6646 01.09.2010 71112 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
23 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
243,90
ÓLEO LUBRIFICANTE 15/40
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
UM GALÃO DE ÓLEO PARA SER USADO
NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO
ARTESIANO NA COMUNIDADE DE
MARCÍLIO DIAS, CONFORME ACORDO
OPERACIONAL FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARIBALDI E O ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO,
SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO
URBANO, ASSINADO NO DIA
10/03/2010, CFE REQUISICAO
9966 ANEXA.
Total do Empenho.......:
243,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7481 05.10.2010 51301 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
27 Pregao
14.10.2010
Liquidacao
26.945,00
LUBRIFICANTE MINERAL DE ALTO
ÍNDICE DE VISCOSIDADE PARA
MÁQUINAS OPERATRIZES E SISTEMAS
HIDRÁULICOS DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, AGRÍCOLAS E DE
MOVIMENTAÇÃO, ISO 46.
CLASSIFICAÇÃO:ATENDE A
ESPECIFICAÇÃO P11032-03 DA J.
POCLAIN NO GRAU ISO 46 . (TIPO
HIDRÁULICO ISSO 46) (UNIDADE DE
200L)
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIOS
DEVENDO ATENDER AS NORMAS FMVSS
116 DOT4, M SAE J 1703 E ABNT
NBR 9292 TIPO A TIPO B (TIPO
FLUÍDO PARA FREIO) (UNIDADE DE
500ML)
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES
DOIS TEMPOS REFRIGERADOS A AR.
INDICADO PARA CORTADORES DE
GRAMA, MOTOSSERRAS E GERADORES
PORTÁTEIS DEVENDO SER MISTURADO
A GASOLINA. CLASSIFICAÇÃO: API
TC, YAMAHA Y-350 M2, VESPA
180SS, AGRALE (TIPO ÓLEO P/
MOTOR 2 TEMPOS) (UNIDADE DE 500
ML)
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
7481 05.10.2010 51301 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
27 Pregao
SOLUÇÃO REFRIGERANTE E
ANTICORROSIVA, PRONTA PARA O
USO, À BASE DE ETILENOGLICOL E
INIBIDORES ORGÂNICOS DE LONGA
DURAÇÃO JÁ DILUÍDA EM ÁGUA.
UTILIZADO NA TROCA TOTAL DA
CARGA OU NA COMPLEMENTAÇÃO DE
NÍVEL. CLASSIFICAÇÃO: ABNT 14261
TIPO A, ASTM D 3306 E D 4985.
PREPARADO COM SOLUÇÃO
CONCENTRADA QUE ATENDE AS NORMAS
FORD WSS-M97B44-D, GM9277M E MB
325.3. (TIPO ADITIVO PARA
RADIADORES LONGA DURAÇÃO PRONTO
PARA USO) (UNIDADE DE 500 ML)
OLEO 50 API-SF OU API-CD SAE 50
PARA CAIXA VOLKSWAGEN 23220 E
24220 ANO 2006 (TIPO SAE 50)
(UNIDADE DE 200 L)
OLEO MULTI-VISCOSO 15W40 DE ALTA
RODAGEM (10000 KM MÍNIMO), PARA
MOTORES FLEX. CLASSIFICAÇÃO DE
ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO AAPI
SL/CF, ACEA A3-02 E B3-98 ISSUE
02, VW 501.01 E 505.00 (TIPO
15W40 ALTA RODAGEM) (UNIDADE DE
1 L)
OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE
MUDANÇAS E DIFERENCIAIS.
ATENDENDO AS NORMAS API GL-5,
MIL-L-2105D, COM GRAU SAE 80W/90
(TIPO SAE 80W90) (UNIDADE DE 200
L)
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
ÓLEOS LUBRIFICANTES POIS O
MAQUINÁRIO E AS VIATURAS DA
MUNICIPALIDADE NECESSITAM
CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO E
LUBRIFICAÇÃO, PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CFE
REQUISICAO 10242 ANEXA.
Total do Empenho.......:
26.945,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7482 05.10.2010 51301 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
27 Pregao
20.10.2010
Liquidacao
29.850,00
LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SAE
15W40 PARA MOTORES DIESEL 4
TEMPOS TURBO ALIMENTADOS OU
NATURALMENTE
ASPIRADOS.CLASSIFICAÇÃO: API
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
7482 05.10.2010 51301 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
27 Pregao
CH-4/SJ, ACEA E2-04 E
E2/A2/B3-02, MB 228.1 E DBL
6610.10, MAN, MACK, CUMMINS CES
20071/76, CATERPILLAR ECF-1 E
MTU TIPO 1. (TIPO SAE 15W40)
(UNIDADE DE 200L)
GRAXA À BASE DE SABÃO DE LÍTIO,
COM BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO.
UTILIZADA NA LUBRIFICAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS,
AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS EM
OPERAÇÕES SEVERAS E PRESENÇA DE
POEIRA. CLASSIFICAÇÃO: GRAU NLGI
2 (TIPO GRAXA LUBRIFICANTE GRAU
NLGI 2) (UNIDADE DE 170 KG)
OLEO MULTIFUNCIONAL - TOU SAE
30, PARA USO EM SISTEMAS DE
TRANSMISSÕES, HIDRÁULICO E FREIO
ÚMIDO DE TRATORES E EQUIPAMENTOS
AGRÍCOLAS. CLASSIFICAÇÃO:
ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2,
CASE-MS-1207, JOHN DEERE J20C E
FORD. APROVADO PELA VALMET E
MASSEY FERGUSON M-1135. (TIPO
TOU SAE 30) (UNIDADE DE 200L)
LUBRIFICANTE COM TECNOLOGIA
SINTÉTICA MULTIVISCOSO SAE
85W140 PARA UTILIZAÇÃO EM
DIFERENCIAIS HIPÓIDES E CAIXAS
DE CÂMBIO PARA CAMINHÕES
VOLKSWAGEN 23220 E 24220.
CLASSIFICAÇÃO: API GL-5,
MIL-L-2105E, API MT-1, MACK.
RECOMENDAÇÃO SCANIA STO 1:0
(TIPO STO 85W140) (UNIDADE DE
200L)
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
ÓLEOS LUBRIFICANTES POIS O
MAQUINÁRIO E AS VIATURAS DA
MUNICIPALIDADE NECESSITAM
CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO E
LUBRIFICAÇÃO, PARA PERFEITO
FUNCIONAMENTO DAS MESMAS, CFE
REQUISICAO 10240 ANEXA.
Total do Empenho.......:
29.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
435.317,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.03.000000 Combustíveis e Lubrific.p/Outras Finalid
5675 26.07.2010 621120 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
06.08.2010
Liquidacao
63,80
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA AS EMEIS, CFE PREGAO N
060/10 E CONTRATO 137/10 ANEXO
AO EMPENHO 5666.
Total do Empenho.......:
63,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
63,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
311 05.01.2010 101201 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
51,10
29.01.2010
Liquidacao
CILINDRO DE OXIGÊNIO 7M³
NECESSARIO PARA O PAM,CFE REQUISIÇAO N. 7841 ANEXA.
Total do Empenho.......:
51,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------327 07.01.2010 101201 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME
Dispensada
25.01.2010
Liquidacao
38,00
08.02.2010
Liquidacao
76,00
CARGA DE GÁS P 13KG
CARGA DE GAS P 2KG
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N. 7723,
ANEXA.
Total do Empenho.......:
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------336 07.01.2010 51302 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA ME
Dispensada
12.02.2010
Liquidacao
38,00
RECARGA DE GÁS GLP
NECESSARIO PARA O PARQUE DE MAQUINAS, SETOR DE SOLDA E ESPAGI
ADOR DE ASFALTO DA SMOTT, CFE RE
QUISIÇAO N. 1/7732 ANEXA.
Total do Empenho.......:
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------355 11.01.2010 126006 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
1.641,00
RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG ABC
RECARGA DE EXTINTOR PQ 8KG ABC
EXTINTOR PQ 6KG ABC
EXTINTOR CO2 6 Kg
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL ALCIDES SANTARO
SA E DO GINASIO DE ESPORTES NAS
NORMAS DO PROGRAMA DE PREVENÇAO
DE COMBATE AO INCENDIO, SOLICITA
DO EM VISTORIA REALIZADA PELA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
355 11.01.2010 126006 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
Dispensada
CRPO / SERRA, CFE REQUISIÇAO N.
7776 ANEXA
Total do Empenho.......:
1.641,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------434 18.01.2010 101201 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
1 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
154,00
07.04.2010
Liquidacao
392,00
15.04.2010
Liquidacao
91,00
03.05.2010
Liquidacao
147,00
13.05.2010
Liquidacao
154,00
20.05.2010
Liquidacao
63,00
31.05.2010
Liquidacao
63,00
09.06.2010
Liquidacao
28,00
02.07.2010
Liquidacao
28,00
12.07.2010
Liquidacao
63,00
28.07.2010
Liquidacao
63,00
18.08.2010
Liquidacao
63,00
08.09.2010
Liquidacao
28,00
10.09.2010
Liquidacao
63,00
15.09.2010
Liquidacao
63,00
23.09.2010
Liquidacao
63,00
01.10.2010
Liquidacao
63,00
04.10.2010
Liquidacao
126,00
22.10.2010
Liquidacao
63,00
CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³
CARGA DE OXIGÊNIO MED 3.5M³
CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE E NAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SEC.MUNIC.DA SAÚDE, CFE
REQUISIÇÃO N. 7845, ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.778,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------506 25.01.2010 51302 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP
1 Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
119,98
01.06.2010
Liquidacao
119,98
03.08.2010
Liquidacao
59,99
10.09.2010
Liquidacao
149,99
RECARGA DE GÁS O2
RECARGA DE GÁS CO2
NECESSARIO PARA O SETOR DE SOLDA
DA SMOTT, QUE UTILIZA GAS PARA
MANUTENÇAO DAS MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 2 / 7734 ANEXA.
Total do Empenho.......:
449,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 12.02.2010 616205 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
03.05.2010
Liquidacao
25,00
03.08.2010
Liquidacao
25,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
01.09.2010
Liquidacao
25,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.02
ANEXO.
CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
Total do Empenho.......:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1140 12.02.2010 621106 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
07.04.2010
Liquidacao
440,00
03.05.2010
Liquidacao
880,00
02.06.2010
Liquidacao
770,00
02.07.2010
Liquidacao
770,00
03.08.2010
Liquidacao
880,00
01.09.2010
Liquidacao
880,00
01.10.2010
Liquidacao
440,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
45, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho.......:
5.060,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1142 12.02.2010 101201 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
05.04.2010
Liquidacao
84,00
03.05.2010
Liquidacao
18,00
02.06.2010
Liquidacao
34,00
30.06.2010
Liquidacao
01.07.2010
Liquidacao
93,00
31.08.2010
Liquidacao
118,00
01.10.2010
Liquidacao
59,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
02, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
Total do Empenho.......:
406,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1143 12.02.2010 51302 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
04.05.2010
Liquidacao
50,00
02.07.2010
Liquidacao
50,00
06.08.2010
Liquidacao
25,00
06.09.2010
Liquidacao
50,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
1143 12.02.2010 51302 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
Total do Empenho.......:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 12.02.2010 31213 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
01.04.2010
Liquidacao
50,00
03.05.2010
Liquidacao
50,00
02.06.2010
Liquidacao
25,00
03.08.2010
Liquidacao
50,00
31.08.2010
Liquidacao
50,00
01.10.2010
Liquidacao
50,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
Total do Empenho.......:
275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1145 12.02.2010 95904 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
31.08.2010
Liquidacao
25,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA
Total do Empenho.......:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1146 12.02.2010 95001 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
01.04.2010
Liquidacao
50,00
02.06.2010
Liquidacao
50,00
01.07.2010
Liquidacao
25,00
03.08.2010
Liquidacao
25,00
31.08.2010
Liquidacao
25,00
04.10.2010
Liquidacao
50,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
45, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS:
4 UN - P/13
1 UN - P/45
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E REN6 UN - P/13
Total do Empenho.......:
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1147 12.02.2010 612406 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Pregao
07.04.2010
Liquidacao
385,00
03.05.2010
Liquidacao
630,00
02.06.2010
Liquidacao
655,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
02.07.2010
Liquidacao
300,00
03.08.2010
Liquidacao
545,00
01.09.2010
Liquidacao
645,00
01.10.2010
Liquidacao
385,00
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
45, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P/
13, CFE PREGÃO N. 013/2010 E
CONTRATO N. 032 DE 12.02.10
ANEXO.
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL.
Total do Empenho.......:
3.545,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1261 23.02.2010 71113 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO
4 Dispensada
25.02.2010
Liquidacao
180,00
NITROGENIO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER USADO PELA INSPETORIA VETERINARIA
NA INSEMINAÇAO ARTIFICIAL, REPRO
DUÇAO ANIMAL, CFE REQUISIÇAO N.
8081 ANEXA.
Total do Empenho.......:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1736 05.03.2010 91201 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
36,00
RECARGA DE EXTINTOR de água
pressurizada de 12 kg. Classe
A.
NECESSARIA A TROCA POIS A MESMA
ESTPA VENCIDA CONF.REQU.8086 ANE
XA
Total do Empenho.......:
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1900 15.03.2010 10901 Fr 034933 JARRI CLEO LOCATELLI
Dispensada
17.03.2010
Liquidacao
206,00
RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG
RECARGA DE EXTINTOR PP 4KG ABC
RECARGA DE EXTINTOR PP 8KH BC
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2477 ANEXA.
Total do Empenho.......:
206,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2750 14.04.2010 71113 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO
8 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
153,00
NITROGENIO PARA SEMEN
NECESSARIO PARA USO VETERINARIO
NA INSEMINAÇAO ARTIFICIAL DE ANI
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
2750 14.04.2010 71113 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO
8 Dispensada
MAIS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
CFE REQUISIÇAO N. 8518 ANEXA.
Total do Empenho.......:
153,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2791 14.04.2010 51302 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
8 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
702,70
RECARGA EXTINTOR PQS 1 KG
RECARGA EXTINTOR PQS 2 KG
RECARGA EXTINTOR AP 10 LITROS
RECARGA EXTINTOR PQS 8 KG
RECARGA EXTINTOR PQS 6 KG
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
RECARGA EXTINTOR PQS 12 KG
NECESSARIO PARA VIATURAS, CAMINHOES E DEPENDENCIAS DO PARQUE
DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N.
100/8450 ANEXA.
Total do Empenho.......:
702,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2792 14.04.2010 21312 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
8 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
155,00
RECARGA EXTINTOR PQS 12KG
RECARGA EXTINTOR PQS 2KG
NECESSARIO PARA OS CAMINHOES PLA
CAS IET 9570 E IDT 4378 CEDIDOS
AO CORPO DE BOMBEIROS PELA PREFEITURA, CFE REQUISIÇAO N. 8490
ANEXA.
Total do Empenho.......:
155,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2866 19.04.2010 51302 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
9 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
34,00
RECARGA EXTINTORES 1KG
NECESSARIO PARA EXTINTORES DOS
VEICULOS VW ILG 7950 E VW GOL
IDM 6722-SMOTT, CFE REQUISIÇAO
N. 8537 ANEXA.
Total do Empenho.......:
34,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3297 29.04.2010 31213 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
10 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
48,70
RECARGA DE EXTINTOR 12 KG BC
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO NO
ONIBUS DE PLACAS KTS 2349-SMA,
CFE REQUISIÇAO N.8665 ANEXA.
Total do Empenho.......:
48,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 31.05.2010 10901 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
26,00
BOTIJAO DE GAS P8 ENVASADO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
4180 31.05.2010 10901 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Dispensada
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO NA CO
ZINHA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N. 27/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4643 22.06.2010 81311 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
16 Dispensada
03.07.2010
Liquidacao
892,50
RECARGA PARA EXTINTORES DE
INCÊNDIO ABC 06 KG
FAZ-SE NECESSÁRIO A RECARGA DOS
EXTINTORES DE INCÊNDIO LOTADOS
NO PARQUE DA FENACHAMP, ESTES
PRECISAM ATENDER AS NORMAS DE
SEGURANÇA EXIGIDAS PELOS
BOMBEIROS, PARA A REALIZAÇÃO DE
EVENTOS NO LOCAL.
CFE REQUISIÇAO N. 9311 ANEXA.
Total do Empenho.......:
892,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5009 30.06.2010 31213 Fr 018794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
16 Dispensada
07.07.2010
Liquidacao
536,00
RECARGA EXTINTOR PQ 8Kg BC
RECARGA EXTINTOR CO2 6Kg
RECARGA EXTINTOR PQ 6 Kg ABC
RECARGA EXTINTOR PQ 4 Kg ABC
A SOLICITAÇÃO DE RECARGA DOS
EXTINTORES DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SE FAZ
NECESSÁRIA PARA MANTÊ-LOS EM
PERFEITO FUNCIONAMENTO
GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO
LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS DO CÓDIGO
CIVIL, CFE REQUISIÇAO N.9312
ANEXA.
Total do Empenho.......:
536,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5818 30.07.2010 31213 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
20 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
280,00
RECARGA EXTINTOR PQ 8Kg
A SOLICITAÇÃO DE RECARGA DOS
EXTINTORES DO AEROPORTO
MUNICIPAL DE GARIBALDI SE FAZ
NECESSÁRIA PARA MANTÊ-LOS EM
PERFEITO FUNCIONAMENTO
GARANTINDO ASSIM A SEGURANÇA DO
LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS DO CÓDIGO
CIVIL E ATENDENDO A LEI
MUNICIPAL Nº 2.222 DE 1993, CFE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
5818 30.07.2010 31213 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
20 Dispensada
REQUISICAO 9624 ANEXA.
Total do Empenho.......:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7509 05.10.2010 10901 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Dispensada
19.10.2010
Liquidacao
26,00
BOTIJAO DE GAS P8 ENVASADO
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DOS
SERVICOS DE COPA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 67 ANEXA.
Total do Empenho.......:
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
17.133,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
435 19.01.2010 102804 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
1 Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
102,78
SUCO 1 LITRO
BOLACHA DOCE
BOLACHA SALGADA
REFRIGERANTE C/2 LITROS
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA EM RAZÃO
DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO A SER
REALIZADO NOS DIAS 19 A 22/01/
2010, DAS 14:00 ÀS 18:00 HORAS
E DAS 19:00 ÀS 23:00 HORAS, COM
PREVISÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 30 PESSOAS, CFE REQUISIÇÃO
N. 7878, ANEXA.
Total do Empenho.......:
102,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------830 27.01.2010 621111 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
2 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
79,64
BANANA BRANCA
ABACAXI PÉROLA MÉDIO
NECESSARIO PARA SER OFERECIDO
NOS INTERVALOS DA FORMAÇAO/CAPACITAÇAO QUE OS PROFISSIONAIS
DAS EMEIS RECEBERAO NOS DIAS 04
E 05/02/10 NO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 7844 ANEXA.
Total do Empenho.......:
79,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------831 27.01.2010 621111 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
2 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
50,82
MELANCIA
MAMAO FORMOSA
NECESSARIO PARA SER OFERECIDO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
831 27.01.2010 621111 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
2 Dispensada
NOS INTERVALOS DA FORMAÇAO/CAPACITAÇAO QUE OS PROFISSIONAIS
DAS EMEIS RECEBERAO NOS DIAS 04
E 05/02/10 NO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 7844 ANEXA AO EMPENHO N.
830.
Total do Empenho.......:
50,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------986 03.02.2010 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
18.02.2010
Liquidacao
1.872,99
23.03.2010
Liquidacao
520,71
20.04.2010
Liquidacao
520,71
04.05.2010
Liquidacao
1.594,53
17.05.2010
Liquidacao
520,71
24.06.2010
Liquidacao
520,71
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ
CIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO
N. 003/2010 E CONTRATO N. 009 DE
03.02.2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
5.550,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------987 03.02.2010 621111 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
13.04.2010
Liquidacao
4.528,13
26.05.2010
Liquidacao
5.121,17
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ
CIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO
N. 003/2010 E CONTRATO N. 010 DE
03.02.2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
9.649,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------988 03.02.2010 621111 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Pregao
08.03.2010
Liquidacao
2.600,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ
CIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO
N. 003/2010 E CONTRATO N. 011 DE
03.02.2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 09.02.2010 98001 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
03.03.2010
Liquidacao
265,90
09.03.2010
Liquidacao
130,00
18.03.2010
Liquidacao
86,99
24.03.2010
Liquidacao
113,59
01.04.2010
Liquidacao
204,20
07.04.2010
Liquidacao
87,00
14.04.2010
Liquidacao
82,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
20.04.2010
Liquidacao
130,00
27.04.2010
Liquidacao
113,40
11.05.2010
Liquidacao
294,47
20.05.2010
Liquidacao
86,99
26.05.2010
Liquidacao
139,99
02.06.2010
Liquidacao
266,54
10.06.2010
Liquidacao
92,48
17.06.2010
Liquidacao
297,96
24.06.2010
Liquidacao
306,40
01.07.2010
Liquidacao
109,84
06.07.2010
Liquidacao
172,93
14.07.2010
Liquidacao
102,50
20.07.2010
Liquidacao
201,70
27.07.2010
Liquidacao
92,48
04.08.2010
Liquidacao
231,55
17.08.2010
Liquidacao
341,98
28.09.2010
Liquidacao
92,48
08.10.2010
Liquidacao
56,63
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE PREGAO N. 008 E CONTRATO N. 014/10
DE 09.02.10 ANEXO AO EMPENHO N.
1049/00.
Total do Empenho.......:
4.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1049 09.02.2010 98801 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
18.02.2010
Liquidacao
353,23
03.03.2010
Liquidacao
260,97
17.03.2010
Liquidacao
353,23
06.04.2010
Liquidacao
614,20
20.04.2010
Liquidacao
260,96
04.05.2010
Liquidacao
353,23
18.05.2010
Liquidacao
260,96
02.06.2010
Liquidacao
353,23
17.06.2010
Liquidacao
260,96
30.06.2010
Liquidacao
353,23
13.07.2010
Liquidacao
260,97
27.07.2010
Liquidacao
353,23
10.08.2010
Liquidacao
260,97
24.08.2010
Liquidacao
151,10
25.08.2010
Liquidacao
353,23
02.09.2010
Liquidacao
347,73
08.09.2010
Liquidacao
260,97
14.09.2010
Liquidacao
153,20
21.09.2010
Liquidacao
409,23
22.09.2010
Liquidacao
167,86
08.10.2010
Liquidacao
474,50
20.10.2010
Liquidacao
445,71
29.10.2010
Liquidacao
256,50
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
1049 09.02.2010 98801 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS E PARA O
CENTRO DE GERACAO DE EMPREDO E
RENDA, CFE PREGAO N. 008 E CONTRATO N. 014/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
7.319,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1050 09.02.2010 98801 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
09.04.2010
Liquidacao
1.804,72
27.04.2010
Liquidacao
183,55
28.04.2010
Liquidacao
129,60
05.05.2010
Liquidacao
408,10
17.05.2010
Liquidacao
41,80
20.05.2010
Liquidacao
375,51
10.06.2010
Liquidacao
401,54
16.06.2010
Liquidacao
136,98
17.06.2010
Liquidacao
100,63
24.06.2010
Liquidacao
76,72
01.07.2010
Liquidacao
453,26
13.07.2010
Liquidacao
45,16
15.07.2010
Liquidacao
112,28
29.07.2010
Liquidacao
493,96
11.08.2010
Liquidacao
100,63
01.09.2010
Liquidacao
286,30
21.09.2010
Liquidacao
153,84
22.09.2010
Liquidacao
279,56
29.09.2010
Liquidacao
631,53
25.10.2010
Liquidacao
509,77
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS E PARA O
CENTRO DE GERACAO DE EMPREDO E
RENDA, CFE PREGAO N. 008 E CONTRATO N. 013/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
6.725,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1071 10.02.2010 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Pregao
03.03.2010
Liquidacao
1.780,88
10.03.2010
Liquidacao
650,30
16.03.2010
Liquidacao
433,46
30.03.2010
Liquidacao
2.095,58
06.04.2010
Liquidacao
2.197,50
13.04.2010
Liquidacao
422,44
20.04.2010
Liquidacao
334,34
27.04.2010
Liquidacao
445,44
04.05.2010
Liquidacao
595,40
11.05.2010
Liquidacao
422,44
09.06.2010
Liquidacao
340,89
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGÃO N. 001 E CONTRA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
1071 10.02.2010 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Pregao
TO N. 020 DE 10.02.10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
9.718,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1072 10.02.2010 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
16.03.2010
Liquidacao
4.461,25
23.03.2010
Liquidacao
1.747,20
06.04.2010
Liquidacao
2.047,00
20.04.2010
Liquidacao
1.747,20
04.05.2010
Liquidacao
1.907,50
13.05.2010
Liquidacao
5.611,40
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGÃO N. 001 E CONTRA
TO N. 019 DE 10.02.10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
17.521,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1073 10.02.2010 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
16.03.2010
Liquidacao
1.814,75
30.03.2010
Liquidacao
1.093,61
04.05.2010
Liquidacao
2.873,85
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGÃO N. 001 E CONTRA
TO N. 018 DE 10.02.10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
5.782,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1074 10.02.2010 611901 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
09.03.2010
Liquidacao
936,54
16.03.2010
Liquidacao
1.385,46
13.04.2010
Liquidacao
571,50
27.04.2010
Liquidacao
2.322,00
11.05.2010
Liquidacao
936,54
11.06.2010
Liquidacao
571,50
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGÃO N. 001 E CONTRA
TO N. 017 DE 10.02.10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
6.723,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1094 11.02.2010 616001 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
3 Pregao
03.03.2010
Liquidacao
5.005,50
LEITE em pó Integral sem açúcar.
Pacotes de 400g ou 01 Kg.
Embalagem em polietileno
metalizado, deve ser entregue em
caixas de papelão ou pacotes
resistentes. Registro no
Ministério da Agricultura. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 01 ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PREESCOLARES PREGAO 01/10, CFE
REQUISIÇAO N.8029 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
1094 11.02.2010 616001 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
3 Pregao
Total do Empenho.......:
5.005,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1095 11.02.2010 613201 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
3 Pregao
03.03.2010
Liquidacao
4.457,00
LEITE em pó Integral sem açúcar.
Pacotes de 400g ou 01 Kg.
Embalagem em polietileno
metalizado, deve ser entregue em
caixas de papelão ou pacotes
resistentes. Registro no
Ministério da Agricultura. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 01 ano.
PÓ para Gelatina, sabores
variados. Embalagem plástica de
1kg, com embalagem secundária em
caixas de papelão, contendo 10
unidades. Validade mínima de 11
meses.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL, PREGAO
01/2010, CFE REQUISIÇAO N. 8030
ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.457,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 11.02.2010 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
3 Pregao
18.02.2010
Liquidacao
6.205,00
DOCE cremoso de figo orgânico.
Embalagem de vidro de 500g ou
750g Ingredientes: figos e
açúcar cristal orgânico.
Informação Nutricional : 20g ( 1
colher de sopa), 24 Kcal, 7g de
Carboidrato e 174 mg de Sódio.
Não contém glúten. Comprovação
de autenticidade do produto
orgânico, mediante apresentação
da certificação orgânica, de
acordo com a legislação de
produção orgânica vigente: Lei
nº 10.831 e 23 de dezembro de
2003, Decreto 6323 de 27 de
dezembro de 2007 e Instrução
Normativa nº 64, do Ministério
da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) de 18 de
dezembro de 2008. Validade de 2
anos.
SUCO de uva orgânico, variedade
Isabel, integral e orgânico,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
1096 11.02.2010 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
3 Pregao
elaborado somente c/ uvas ,sem
adição de açúcar e sem
conservantes. Não alcoólico e
não fermentado. Embalagem de
vidro. Contendo a data de
fabricação e Validade mínima de
1 ano. Comprovação de
autenticidade do produto
orgânico, mediante apresentação
da certificação orgânica, de
acordo com a legislação de
produção orgânica vigente: Lei
nº 10.831 e 23 de dezembro de
2003, Decreto 6323 de 27 de
dezembro de 2007 e Instrução
Normativa nº 64, do Ministério
da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) de 18 de
dezembro de 2008.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PREGAO N.01/2010, CFE REQUISIÇAO N.
8031 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1097 11.02.2010 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
3 Pregao
17.02.2010
Liquidacao
6.928,00
BISCOITO pão de mel com glacê,
tipo caseiro, (pacotes de
400g). Ingredientes: água,
açúcar, salamoníaco, ovos,
manteiga, canela em pó, farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, contém glúten.
Informações Nutricional: Em cada
30 g 160 Kcal.
BISCOITO salgado, (pacotes de
156g, divididos em 6 embalagens
de 26g cada). Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, gordura
vegetal, açúcar, açúcar
invertido, sal, fermentos
químicos fosfato monocálcico e
bicarbonato de sódio e amônio e
melhorador de farinha: enzima
protease. Pode conter traços de
soja e leite. Contém glúten.
Informação Nutricional: * Valor
calórico 121 kcal 6 Carboidratos
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
1097 11.02.2010 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
3 Pregao
17g 6 Açúcares 2,0g ** Proteínas
2,2g 3 Gorduras totais 4,8g 9
Gordura saturadas, 1,9g 9
Gorduras trans 0g ** Gorduras
Monoinsaturadas 1,4g ** Gorduras
Polinsaturadas 1,3g **
Colesterol 0mg 0 Fibra alimentar
0,6g 2 Sódio 192mg.
FARINHA DE AVEIA Caixa de 250g
ou 500g, produto natural, com
validade mínima de 6 meses.
Ingredientes: aveia. Informação
Nutricional: Porção de 50g: 180
Kcal, 30g de Carboidrato, 7g de
Proteína, 3g de fibra, 18,5 mg
de Cálcio.
FEIJÃO tipo l. Classe preto, sem
a presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados. Pacotes
de 01 Kg, embalagem primária
transparente, resistente, com
solda reforçada e íntegra, deve
conter na embalagem:
classificação, registro, peso
líquido e prazo de validade. Com
registro no Ministério da
Agricultura. Prazo de validade:
01 ano.
NECESSARIO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PREGAO 01/2010,
CFE REQUISIÇAO N. 8028 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.928,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1098 11.02.2010 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
3 Pregao
16.03.2010
Liquidacao
5.997,00
BISCOITO doce, de leite.
(pacotes de 400g, embalagem
plástica). Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
amido, soro de leite, sal,
fosfato tricálcico, fermento
químico, estabilizante lecitina
de soja, aromatizante e
melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Contém
glúten. Informações
Nutricionais: 30g (5 e ½
biscoitos) 130 Kcal, 49 mg de
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
1098 11.02.2010 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
3 Pregao
cálcio, 1g de fibra.
PÓ p/ leite sabor morango,
embalagem latas de 400g.
Ingredientes: açúcar,
maltodextrina, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, minerais, leite em pó
integral, amido, farinha de
cevada, vitaminas, farinha de
aveia, sal, aromatizante,
acidulante, antioxidante, ácido
ascórbico, corantes artificiais.
Contém
glúten.
QUEIJO ralado parmesão.
Informações Nutricionais:
Composição média em 15g: 69,1
Kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de
gorduras totais, 25mg de Cálcio.
Inscrição no Ministério da
Agricultura. Embalagem primária
de plástico, embalagem
secundária caixas com 10
unidades de 500g cada, sendo
caixas com 5 Kg. Validade de 06
meses.
NECESSARIO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PREGAO 01/2010
CFE REQUISIÇAO N. 8027 ANEXA.
Total do Empenho.......:
5.997,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1105 11.02.2010 633214 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
3 Dispensada
17.02.2010
Liquidacao
5,38
MAMÃO FORMOSA
NECESSARIO PARA SER SERVIDO DE
LANCHE NO DIA 17/02/10 PARA O
CURSO DE FORMAÇAO DE DIRETORES D
EMEF QUE SERA REALIZADO NO CSC
SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 8005
ANEXA AO EMPENHO N. 1103.
Total do Empenho.......:
5,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1671 03.03.2010 21315 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
04.03.2010
Liquidacao
57,67
CAFE EM PO PCTE 500GR
SUCO PESSEGO PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
SUCO UVA PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
BOLACHA SALGADA COM GERGELIN
BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
1671 03.03.2010 21315 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
BISCOITO SALGADO (TIPO CRACKER)
PACOTE C/ 400 GRS
SUCO DE LARANJA INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1 LITRO
Material para reunião sobre "Con
sórcio Intermunicipal", a realizar-se no dia 04.03.10, cfe requisição n. 8122 anexa.
Total do Empenho.......:
57,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1673 03.03.2010 21315 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
Dispensada
04.03.2010
Liquidacao
29,41
BISCOITO DOCE TIPO GLACEADO
CHOCOLATE PCTE 375GR
AÇÚCAR
CHÁ DE FLORES E FRUTAS ( C/15 UN
30G )
AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500
ML
Material para reunião sobre "Con
sórcio Intermunicipal", a realizar-se no dia 04.03.10, cfe requisição n. 8122 anexa ao empenho n. 1671/00.
Total do Empenho.......:
29,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1805 10.03.2010 31202 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
90,32
SUCO DE UVA, NATURAL, PRONTO
PARA BEBER,EMB.TIPO LONGA VIDA
SUCO PESSEGO PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA (PCTE
400GR)
BISCOITO DOCE TIPO GLACEADO COM
CHOCOLATE PCTE 350GR
SUCO LARANJA PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
ÁGUA MINERAL (EMB. DE 1,5
LITROS) SEM GÁS
AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500
ML
NECESSARIO PARA O COFFE BREAK
COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS QUE
PARTICIPARAM DA ASSEMBLÉIA GERAL
SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NO DIA 11.03.2010,
AS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DA CIC
CONF.REQU.8174 ANEXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
1805 10.03.2010 31202 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
Total do Empenho.......:
90,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1833 10.03.2010 633214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
165,69
SUCO DE UVA
SUCO DE PÊSSEGO
ÁGUA MINERAL BOMBONAS DE 20L.
BISCOITO caseiro de
nata.(embalagem plástica
contendo 250 gr.) Ingredientes:
Amido, farinha de trigo
enriquecida de ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal,
nata e sal.
BISCOITO DE CHOCOLATE
BISCOITO salgado, sabor
manteiga. (Embalagem plástica
contendo 400g). Ingredientes:
farinha de trigo, enriquecida
com ferro e ácido fólico, creme
vegetal, amido, açúcar, sal
refinado, soro do leite,
margarina, fermento químico,
bicarbonato de sódio,
estabilizante, lecitina de soja,
aromatizante, fermento
biológico, glúten.
NECESSARIO PARA O ENCONTRO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES DIRETIVAS, SECRETARIAS DE ES
COLAS E PROFESSORES A REALIZARSE NOS DIAS 17 E 31 DE MARÇO, NA
EMEF PEDRO CATTANI CONF.REQ.8161
Total do Empenho.......:
165,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2021 19.03.2010 633214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
5 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
41,94
BISCOITO caseiro de
nata.(embalagem plástica
contendo 250 gr.) Ingredientes:
Amido, farinha de trigo
enriquecida de ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal,
nata e sal. Em cada 30gr (12
biscoitos)= 158 Kcal. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 6 meses.
BISCOITO salgado, sabor
manteiga. (Embalagem plástica
contendo 400g). Ingredientes:
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
2021 19.03.2010 633214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
5 Dispensada
farinha de trigo, enriquecida
com ferro e ácido fólico, creme
vegetal, amido, açúcar, sal
refinado, soro do leite,
margarina, fermento químico,
bicarbonato de sódio,
estabilizante, lecitina de soja,
aromatizante, fermento
biológico, glúten. Informações
nutricionais: Porção de 40g (136
Kcal), 21g de CHO, 2,5 g de
proteínas.
BISCOITO salgado integral
(pacotes de 400g) Ingredientes:
Farinha de trigo com ferro e
ácido fólico, fibra de trigo,
gordura vegetal hidrogenada,
açúcar invertido, sal, açúcar,
extrato de malte, fermento
químico, estabilizante de
lecitina de soja, aromatizante,
melhorador de farinha. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 06 meses.
FILTRO nº 102 caixa com 30
unidades.
CAQUI da chocolate branco
CAQUI chocolate preto
NECESSARIO PARA CAPACITAÇAO/CURSO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM OS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO,NO DIA 24/03/10 NO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, PARA
APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS, CFE
REQUISIÇAO N. 8204 ANEXA.
Total do Empenho.......:
41,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2022 19.03.2010 633214 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
5 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
11,36
CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE - PACOTE
500 G
UVA isabel
ABACAXI médio
AÇÚCAR refinado
NECESSARIO PARA CAPACITAÇAO/CUR
SO DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM OS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO, NO DIA 24/03/10, NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
PARA APROXIMADAMENTE 50 PESSOAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
2022 19.03.2010 633214 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
5 Dispensada
CFE REQUISIÇAO N. 8204 ANEXA AO
EMPENHO N. 2021.
Total do Empenho.......:
11,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2114 23.03.2010 98406 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA
6 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
1.500,00
CUCA DE 500GR
BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400
GRS
BISCOITO SALGADO pcte 400 grs
BEBIDA LACTEA C/1 LITRO
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR LARANJA
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR MARACUJÁ
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR PÊSSEGO
PAO FATIADO 500 GRS
PAO DE 50 GR PARA CACHORRO
QUENTE
SALSICHA
MAIONESE 500ML
MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS
DE 340G
PRESUNTO FATIADO FATIADO
QUEIJO LANCHE FATIADO
PEPINO EM CONSERVA (VIDRO)
CHA DE FRUTAS E FLORES CX 40G
C/25UN
AÇÚCAR
CAFÉ SOLÚVEL 200 GRS
NECESSARIA AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO
DE LANCHES AOS GRUPOS DE ORIENTA
ÇAO A APOIO SOCIO FAMILIAR, AOS
GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
E AOS GRUPOS QUE FREQUENTAM O
PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE RE
QUISIÇAO N. 8246 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2136 25.03.2010 631310 Fr 024513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
600,00
GENEROS ALIMENTICIOS
NECESSARIO PARA SERVIR NO INTERVALO DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS
REALIZADO COM 200 DOCENTES DA RE
DE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA
18/02/10, NO CENTRO DE EVENTOS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
2136 25.03.2010 631310 Fr 024513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2 Dispensada
DA FAMIGLIA GIOVANAZ, CFE REQUISIÇAO N. 7948 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
966 DE 01.02.10, POR RUBRICA INCORRETA.
Total do Empenho.......:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2435 29.03.2010 98801 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI
Pregao
20.04.2010
Liquidacao
41,07
06.05.2010
Liquidacao
52,12
02.06.2010
Liquidacao
88,94
17.06.2010
Liquidacao
40,17
02.07.2010
Liquidacao
51,78
20.07.2010
Liquidacao
39,18
13.08.2010
Liquidacao
90,69
13.09.2010
Liquidacao
90,60
20.10.2010
Liquidacao
90,37
FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE GERAÇAO DE
EMPREGO E RENDA- PROGRAMA SEMEAN
DO O FUTURO,CFE RELAÇAO DO ANEXO
VI DO EDITAL, PREGAO N. 026/10,
CONTRATO N.074/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
584,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2436 29.03.2010 621111 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI
Pregao
12.07.2010
Liquidacao
6.808,35
29.10.2010
Liquidacao
2.919,58
FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇAO INFANTIL,CFE RELAÇAO
DO ANEXO VI DO EDITAL, PREGAO
N. 027/10, CONTRATO N. 073/2010
ANEXO.
Total do Empenho.......:
9.727,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2437 29.03.2010 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
13.04.2010
Liquidacao
7.280,09
24.06.2010
Liquidacao
7.228,39
01.09.2010
Liquidacao
7.205,54
FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
INFANTIL, CFE RELAÇAO DO ANEXO
VI DO EDITAL, PREGAO N. 027/10,
CONTRATO N.072/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
21.714,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2486 31.03.2010 611101 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
7 Dispensada
08.04.2010
Liquidacao
359,07
DOCE de Leite pastoso. Registro
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
2486 31.03.2010 611101 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
7 Dispensada
no Ministério da Saúde ou
Agricultura, SIF. Data de
fabricação e validade mínima de
1 ano. Embalagem recipiente
plástica contendo 400gr ou 1 Kg.
BISCOITO Salgado Cream Gergelim,
Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), gordura
vegetal hidrogenada, gergelim,
sal, açúcar invertido, extrato
de malte, bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha. Contém
Glúten. Pode conter traços de
leite. Informação Nutricional:
porção de 40g = 127kcal.
Embalagem plástica contendo 400
gramas
BISCOITO salgado, sabor
manteiga. (Embalagem plástica
contendo 400g). Ingredientes:
farinha de trigo, enriquecida
com ferro e ácido fólico, creme
vegetal, amido, açúcar, sal
refinado, soro do leite,
margarina, fermento químico,
bicarbonato de sódio,
estabilizante, lecitina de soja,
aromatizante, fermento
biológico, glúten. Informações
nutricionais: Porção de 40g (136
Kcal), 21g de CHO, 2,5 g de
proteínas.
BISCOITO doce, de leite.
(pacotes de 400g, embalagem
plástica). Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
amido, soro de leite, sal,
fosfato tricálcico, fermento
químico, estabilizante lecitina
de soja, aromatizante e
melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Contém
glúten. Informações
Nutricionais: 30g (5 e ½
biscoitos) 130 Kcal, 49 mg de
cálcio, 1g de fibra
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
2486 31.03.2010 611101 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
7 Dispensada
BISCOITO tipo caseiro de nata.
(Embalagem plástica contendo
250g). Ingredientes: Amido,
farinha de trigo enriquecida de
ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, nata e sal. Em
cada 30gr (12 biscoitos)= 158
Kcal. Registro no Ministério da
Saúde. Prazo de validade mínima
de 6 meses.
LEITE em pó Integral sem açúcar.
Pacotes de 400g ou 01 Kg.
Embalagem em polietileno
metalizado, deve ser entregue em
caixas de papelão ou pacotes
resistentes. Registro no
Ministério da Agricultura. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 01 ano
AÇÚCAR branco. Origem vegetal,
com sacarose de cana de açúcar,
em pacotes de 2kg, embalagem
plástica transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde
CAFÉ em Pó, solúvel. Caixas de
500g. Forte
CHÁ de camomila. Caixas (12g)
com 10 saches.
CHÁ erva cidreira. Caixas (12g)
com 10 saches.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA LANCHE DOS ALUNOS DO SIGA-SISTEMA
GARIBALDENSE DE ALFABETIZAÇAO
DA EMEF VALENTIM TRAMONTINA,
CFE REQ. 8330 ANEXA.
Total do Empenho.......:
359,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 08.04.2010 106202 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
8 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
15,92
REFRIGERANTE C/2 LITROS
NECESSARIO PARA A CAMPANHA DE VA
CINAÇAO CONTRA A GRIPE A (H1N1),
A SER REALIZADA NO SABADO DIA 10
/04/10 DURANTE TODO O DIA, NOS
POSTOS DE SAUDE SAO FRANCISCO,
CHACARAS, SANTA TEREZINHA E CENTRAL, CFE REQUISIÇAO N. 8469 ANE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
2667 08.04.2010 106202 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
8 Dispensada
XA.
Total do Empenho.......:
15,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2751 14.04.2010 125001 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
8 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
201,60
COPOS de água com 200 ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PARTICIPANTES DA RUSTICA 10 KM DE GA
RIBALDI, TENDO EM VISTA O DESGAS
TE DECORRENTE DA PROVA, QUE SERA
NO DIA 18/04/10 PELAS RUAS DA CI
DADE, CFE REQUISIÇAO N.8512 ANEXA.
Total do Empenho.......:
201,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2752 14.04.2010 125001 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
8 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
3,08
COPOS PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UN
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PARTICIPANTES DA RUSTICA 10 KM DE GA
RIBALDI, TENDO EM VISTA O DESGAS
TE DECORRENTE DA PROVA, QUE SERA
NO DIA 18/04/10 PELAS RUAS DA CI
DADE, CFE REQUISIÇAO N.8512 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2753 14.04.2010 125001 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
8 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
105,60
BANANA CATURRA
MAÇÃ gala
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE NUTRIENTES AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA RUSTICA 10 KM DE GARIBAL
DI, TENDO EM VISTA O DESGASTE DE
CORRENTES DA PROVA QUE SERA REALIZADA NO DIA 18/04/10 PELAS RU
AS DA CIDADE, CFE REQUISIÇAO N.
8511 ANEXA.
Total do Empenho.......:
105,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2907 23.04.2010 106202 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
9 Dispensada
26.04.2010
Liquidacao
11,94
REFRIGERANTE C/2 LITROS
NECESSARIO EM RAZAO DA REALIZAÇAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI
NAÇAO CONTRA A GRIPE A E GRIPE
COMUM PARA MAIORES DE 60 ANOS,NO
DIA 24/04/10(SABADO),CFE REQUISI
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
2907 23.04.2010 106202 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
9 Dispensada
ÇAO N. 8613 ANEXA.
Total do Empenho.......:
11,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2957 23.04.2010 10902 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
261,00
GARRAFAS DE AGUA MINERAL COM GAS
500 ML
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 03/2010
ANEXA.
Total do Empenho.......:
261,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3728 21.05.2010 101217 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
57,47
BOLACHA DOCE DO TIPO CHOCOLATE
BISCOITO DO TIPO MANTEIGA
BOLACHA SALGADA COM GERGELIN
CAFE EM PO PCTE 500GR
CHA DE ERVA DOCE (CX 30G C/15
UN)
GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24
CM PACOTE C/50 UN
ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 1,5L,
SEM GÁS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA, POIS NECESSÁRIO
PARA O ENCONTRO REGIONAL DA 5.
COORDENADORIA, COM A PRESENÇA DO
DIRETOR NACIONAL DO DNASUS, QUE
ACONTECERÁ NO DIA 24/05/2010, NO
AUDITÓRIO DA CIC, EM GARIBALDI,
NA QUAL ESTARÃO REUNIDOS OS 48
MUNICÍPIOS PERTENCENTES A ESTA
COORDENADORIA. O EVENTO INICIARÁ
PELA MANHÃ, ÀS 8:00 HORAS, COM
INTERVALO AO MEIO-DIA, RETORNANDO À TARDE, ÀS 13:30 COM TÉRMINO
PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS,
CFE REQ. 8879, ANEXO.
Total do Empenho.......:
57,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4036 25.05.2010 614412 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
13 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
82,80
ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM
500ML
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFAS
COM 1,5L
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A RECE
PÇAO AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAO DA ABERTURA DA MOSTRA " O
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4036 25.05.2010 614412 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
13 Dispensada
MUNDO DOS ROTULOS" NO DIA 27/05
NO MUSEU MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8947 ANEXA.
Total do Empenho.......:
82,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4158 31.05.2010 616201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
08.06.2010
Liquidacao
25,80
30.06.2010
Liquidacao
51,60
15.07.2010
Liquidacao
25,80
09.08.2010
Liquidacao
13,05
18.08.2010
Liquidacao
25,80
25.08.2010
Liquidacao
25,80
09.09.2010
Liquidacao
25,80
22.09.2010
Liquidacao
25,80
06.10.2010
Liquidacao
25,80
19.10.2010
Liquidacao
12,75
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE PREGAO N.43/
2010 E CONTRATO N.109/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
258,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4159 31.05.2010 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
01.06.2010
Liquidacao
7.454,16
15.06.2010
Liquidacao
3.927,60
30.06.2010
Liquidacao
6.790,28
06.07.2010
Liquidacao
3.236,10
13.07.2010
Liquidacao
6.655,10
10.08.2010
Liquidacao
7.366,50
17.08.2010
Liquidacao
2.037,50
24.08.2010
Liquidacao
1.411,20
31.08.2010
Liquidacao
6.720,30
09.09.2010
Liquidacao
2.244,30
14.09.2010
Liquidacao
3.763,58
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGAO N.43/2010 E CON
TRATO N.109/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
51.606,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4160 31.05.2010 616201 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
23.06.2010
Liquidacao
39,60
09.08.2010
Liquidacao
19,80
18.08.2010
Liquidacao
19,80
01.09.2010
Liquidacao
19,80
15.09.2010
Liquidacao
19,80
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE PREGAO N.043
/2010 E CONTRATO N.110/2010 ANEXO.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4160 31.05.2010 616201 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
Total do Empenho.......:
118,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4161 31.05.2010 611901 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
30.06.2010
Liquidacao
4.178,60
06.07.2010
Liquidacao
306,00
03.08.2010
Liquidacao
467,00
17.08.2010
Liquidacao
1.702,80
31.08.2010
Liquidacao
1.702,80
14.09.2010
Liquidacao
306,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGAO N.043 E CONTRATO N. 110/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
8.663,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4199 31.05.2010 616001 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
657,00
BISCOITO salgado Cream Gergelim,
Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), gordura
vegetal hidrogenada, gergelim,
sal, açúcar invertido, extrato
de malte, bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha. Contém
Glúten. Pode conter traços de
leite. Informação Nutricional:
porção de 40g = 127kcal.
Embalagem plástica contendo
400g.
FARINHA DE TRIGO tipo l.
Ingredientes: Farinha de trigo,
enriquecida com ferro e ácido
fólico, sem aditivos químicos.
Contém glúten natural do trigo.
Com registro no MS, SIF OU MA.
Pacotes de 1kg e 5 kg.
Informação Nutricional: ½ xícara
(50g) = 173 Kcal. Data de fabricação e validade mín. de 4 meses
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 43/10- VERBA PNAP PRE E REQUI
SIÇAO N. 9006 ANEXA.
Total do Empenho.......:
657,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4200 31.05.2010 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
23.06.2010
Liquidacao
3.287,00
AMIDO DE MILHO Ingredientes:
amido 100% puro, com registro no
Ministério da Saúde. Caixa de
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4200 31.05.2010 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
500g. Deve constar na embalagem:
composição, registros,
instruções de conservação, peso
líquido, prazo de validade e
data de fabricação. Não contém
glúten. Prazo de validade: 01
ano.
BISCOITO salgado Cream Gergelim,
Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), gordura
vegetal hidrogenada, gergelim,
sal, açúcar invertido, extrato
de malte, bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha. Contém
Glúten. Pode conter traços de
leite. Informação Nutricional:
porção de 40g = 127kcal.
Embalagem plástica contendo
400g.
FARINHA DE TRIGO tipo l.
Ingredientes: Farinha de trigo,
enriquecida com ferro e ácido
fólico, sem aditivos químicos.
Contém glúten natural do trigo.
Com registro no MS, SIF OU MA.
Pacotes de 1kg e 5 kg.
Informação Nutricional: ½ xícara
(50g) = 173 Kcal. Data de
fabricação e validade mínima de
04 meses.
LENTILHA tipo I, graúda, sem a
presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados
(embalagem plástica,
transparente, com solda
reforçada e íntegra de 500g,
deve constar na embalagem:
classificação, registro, peso
líquido e prazo de validade).
Validade mínima: 01 ano. Com
registro no Ministério da
Agricultura.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N.43/2010 - VERBA PNAP E REQUISI
ÇAO N. 8999 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4201 31.05.2010 611901 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
6.111,50
BISCOITO doce de mel com glacê
(embalagem de 350g).
Ingredientes: Farinha de trigo
rica com ferro e ácido fólico,
açúcar, amido de milho, gordura
vegetal hidrogenada, sal,
bicarbonatos de sódio e amônio,
corante caramelo, aroma de mel e
estabilizante lecitina de soja.
Pode conter traços de leite.
Contém glúten. Informação
Nutricional: porção de 30g (3
biscoitos) = 118kcal. . Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 06 meses.
Pacotes contendo 350 gramas.
BISCOITO doce, de leite.
(pacotes de 400g, embalagem
plástica). Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
amido, soro de leite, sal,
fosfato tricálcico, fermento
químico, estabilizante lecitina
de soja, aromatizante e
melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Contém
glúten. Informações
Nutricionais: 30g (5 e ½
biscoitos) 130 Kcal, 49 mg de
cálcio, 1g de fibra.
BISCOITO salgado, tipo mignon.
Ingredientes: Farinha de trigo
rica em ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, sal, açúcar,
fermento biológico e bicarbonato
de amônio, 0% de gorduras trans.
Pode conter traços de leite.
Contém glúten. Informação
Nutricional: porção de 30g (50
biscoitos) = 138 Kcal. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 06 meses.
Pacotes contendo 350g.
MACARRÃO com vegetais, tipo
parafuso (embalagem plástica
contendo 500g) embalagem
primária transparente,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4201 31.05.2010 611901 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
resistente, com solda íntegra e
embalagem secundária em fardo
resistente. Ingredientes: Sêmola
de trigo rica em ferro e ácido
fólico, beterraba desidratada,
tomate desidratado, espinafre
desidratado e corante natural de
urucum e cúrcuma. Contém glutem.
Registro no Ministério da Saúde.
Composição Nutricional: Porção
de 80g (1 xícara) 284 Kcal, 2,6
g de fibras. Cozimento 7
minutos. Validade mínima de 8
meses.
MASSA alimentícia de sêmola com
ovos, p/ sopa, tipo alfabeto
(embalagem plástica de contendo
500g). Ingredientes: Sêmola de
trigo rica com ferro e ácido
fólico, ovos e corante natural
de urucum e cúrcuma. Contém
glúten. Informação Nutricional:
80 g (1/2 xícara) 300 Kcal, 62 g
de CHO, 8,3 g de proteínas, 1,3
g de gorduras totais, 1,6 g de
fibra alimentar e 19 mg de
sódio. Validade mínima de 8
meses.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 43/2010 - VERBA PNAE E REQUISIÇAO N. 9000 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.111,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4202 31.05.2010 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
1.340,00
SALSICHA tipo viena. (latas de
500g), latas sem ferrugem e ou
amassadas, acondicionadas em
caixa de papelão,
resistente(embalagem secundária)
Informação Nutricional: Porção
de 50g - Valor calórico
70kcal, 4.8g de proteínas, 1,6g
Fibra alimentar e Sódio
588.56mg.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N.43/2010 - VERBA PNAE E REQUISI
ÇAO N. 9002 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4203 31.05.2010 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
4.811,72
MISTURA PARA PÃOINTEGRAL
(embalagem de 1 Kg)
Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, farinha de trigo
integral, açúcar, sal,
emulsificante
(esteaoril-2-lactil lactato de
sódio), enzima (hemicelulose)
ácido ascórbico. Valores
Nutricionais: ½ xícara de 50g
164 Kcal, 2,2 g de fibras.
Validade mínima de 180 dias.
PÓ p/ pudim , sabor côco, sem
leite. Embalagem em saco de
polietileno leitoso de 1Kg,
acondicionados em caixas de
papelão com 5Kg, validade de 01
ano.
SUCO de pêssego, pronto para
beber, natural, integral
(embalagem tipo longa vida ou
pet), unidades de 200ml,
acondicionado em caixas com 27
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N.43/2010 - VERBA PNAE E REQUISI
ÇAO N. 9001 ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.811,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4204 31.05.2010 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
184,50
VINAGRE de maçã. Embalagem
plástica de 750ml. Embalagem
secundária em plástico forte,
resistente contendo 6
unidades-embalgem intacta.
Validade mínima de 4 meses.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 43/2010 - VERBA PNAE E REQUISIÇAO N.9003 ANEXA.
Total do Empenho.......:
184,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4205 31.05.2010 616001 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
623,00
AÇÚCAR branco. Origem vegetal,
com sacarose de cana de açúcar,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4205 31.05.2010 616001 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
em pacotes de 2kg, embalagem
plástica transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde.
ARROZ subgrupo parboilizado.
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 01kg e 05 kg,
embalagem resistente, de
plástico transparente, entregue
em fardos de 30 Kg. 100% natural
(não precisa lavar nem
escolher). Com registro no
Ministério da Agricultura, data
de fabricação e validade mínima
de 8 meses. Informação
Nutricional: 50 g (1/4 xícara) =
174 Kcal. (Observação: 60 Kg em
embalagem de 01 Kg e o restante
pode ser em 05 Kg).
FEIJÃO preto, tipo l. Classe
preto, sem a presença de grãos
mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01 Kg,
embalagem primária transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra, deve conter na
embalagem: classificação,
registro, peso líquido e prazo
de validade. Com registro no
Ministério da Agricultura. Prazo
de validade: 01 ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 43/2010 - VERBA PNAP PRE E
REQUISIÇAO N. 9004 ANEXA.
Total do Empenho.......:
623,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4206 31.05.2010 616001 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
1.581,10
BISCOITO doce de mel com glacê
(embalagem de 350g).
Ingredientes: Farinha de trigo
rica com ferro e ácido fólico,
açúcar, amido de milho, gordura
vegetal hidrogenada, sal,
bicarbonatos de sódio e amônio,
corante caramelo, aroma de mel e
estabilizante lecitina de soja.
Pode conter traços de leite.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4206 31.05.2010 616001 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
Contém glúten. Informação
Nutricional: porção de 30g (3
biscoitos) = 118kcal. . Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 06 meses.
Pacotes contendo 350 gramas.
BISCOITO doce, de leite.
(pacotes de 400g, embalagem
plástica). Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
amido, soro de leite, sal,
fosfato tricálcico, fermento
químico, estabilizante lecitina
de soja, aromatizante e
melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Contém
glúten. Informações
Nutricionais: 30g (5 e ½
biscoitos) 130 Kcal, 49 mg de
cálcio, 1g de fibra.
BISCOITO salgado, tipo mignon.
Ingredientes: Farinha de trigo
rica em ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, sal, açúcar,
fermento biológico e bicarbonato
de amônio, 0% de gorduras trans.
Pode conter traços de leite.
Contém glúten. Informação
Nutricional: porção de 30g (50
biscoitos) = 138 Kcal. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 06 meses.
Pacotes contendo 350g.
MASSA alimentícia de sêmola com
ovos, p/ sopa, tipo alfabeto
(embalagem plástica de contendo
500g). Ingredientes: Sêmola de
trigo rica com ferro e ácido
fólico, ovos e corante natural
de urucum e cúrcuma. Contém
glúten. Informação Nutricional:
80 g (1/2 xícara) 300 Kcal, 62 g
de CHO, 8,3 g de proteínas, 1,3
g de gorduras totais, 1,6 g de
fibra alimentar e 19 mg de
sódio. Validade mínima de 8
meses.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4206 31.05.2010 616001 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
N. 43/2010 -VERBA PNAP PRE E REQUISIÇAO N. 9005 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.581,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4207 31.05.2010 616001 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
851,00
MISTURA PARA PÃO INTEGRAL p/ pão
integral (embalagem de 1 Kg)
Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico, farinha de trigo
integral, açúcar, sal,
emulsificante
(esteaoril-2-lactil lactato de
sódio), enzima (hemicelulose)
ácido ascórbico. Valores
Nutricionais: ½ xícara de 50g
164 Kcal, 2,2 g de fibras.
Validade mínima de 180 dias.
PÓ p/ pudim , sabor côco, sem
leite. Embalagem em saco de
polietileno leitoso de 1Kg,
acondicionados em caixas de
papelão com 5Kg, validade de 01
ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 43/2010 - VERBA PNAP PRE E RE
QUISIÇAO N. 9033 ANEXA.
Total do Empenho.......:
851,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4208 31.05.2010 613201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
343,00
PÓ p/ pudim , sabor côco, sem
leite. Embalagem em saco de
polietileno leitoso de 1Kg,
acondicionados em caixas de
papelão com 5Kg, validade de 01
ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 43/2010 - VERBA PNAC CRECHE E
REQUISIÇAO N. 8997 ANEXA.
Total do Empenho.......:
343,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4209 31.05.2010 616201 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
40,50
AÇÚCAR branco. Origem vegetal,
com sacarose de cana de açúcar,
em pacotes de 2kg, embalagem
plástica transparente,
resistente, com solda reforçada
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4209 31.05.2010 616201 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE PREGAO N. 43/2010 E REQUISIÇAO N. 9013 ANEXA.
Total do Empenho.......:
40,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4210 31.05.2010 616201 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
93,25
BISCOITO doce, de leite.
(pacotes de 400g, embalagem
plástica). Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
amido, soro de leite, sal,
fosfato tricálcico, fermento
químico, estabilizante lecitina
de soja, aromatizante e
melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Contém
glúten. Informações
Nutricionais: 30g (5 e ½
biscoitos) 130 Kcal, 49 mg de
cálcio, 1g de fibra.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE PREGAO N. 43/2010 E REQUISIÇAO N.9010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
93,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4211 31.05.2010 616201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
799,00
BISCOITO salgado, sabor
manteiga. (Embalagem plástica
contendo 400g). Ingredientes:
farinha de trigo, enriquecida
com ferro e ácido fólico, creme
vegetal, amido, açúcar, sal
refinado, soro do leite,
margarina, fermento químico,
bicarbonato de sódio,
estabilizante, lecitina de soja,
aromatizante, fermento
biológico, glúten. Informações
nutricionais: Porção de 40g (136
Kcal), 21g de CHO, 2,5 g de
proteínas.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4211 31.05.2010 616201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
LEITE em pó Integral sem açúcar.
Pacotes de 400g ou 01 Kg.
Embalagem em polietileno
metalizado, deve ser entregue em
caixas de papelão ou pacotes
resistentes. Registro no
Ministério da Agricultura. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 01 ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
CFE PREGAO N. 43/2010 E REQUISI
ÇAO N. 9011 ANEXA.
Total do Empenho.......:
799,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4212 31.05.2010 616201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
724,26
CEREAL DE MILHO tipo flocos com
açúcar. Pacotes de 2 kg, com
registro no Ministério da Saúde,
com vitaminas, ácido fólico,
ferro e zinco, embalado em sacos
de polietileno e reembalados em
caixas de papelão reforçado com
10 Kg. Validade de 01 ano.
DOCE de Leite pastoso. Registro
no Ministério da Saúde ou
Agricultura, SIF. Data de
fabricação e validade mínima de
1 ano. Embalagem recipiente
plástica contendo 400gr ou 1 Kg.
MELADO batido de cana. (Pote
plástico contendo 900 gramas)
Ingredientes: Caldo de cana de
açúcar e ácido cítrico.
Informações nutricionais: Porção
de 16g VCT (47,04 Kcal), CHO
(11,62g), PTN (0,08g), lipídeos
(0,03g), cálcio (11,2 mg), ferro
(0,19 mg). Obs: As embalagens
deverão estar intactas, não
apresentando sinais de
fermentação e
vazamento(produto). Validade
mínima de 01 ano.
PÓ para Gelatina, sabores
variados. Embalagem plástica de
1kg, com embalagem secundária em
caixas de papelão, contendo 10
unidades. Validade mínima de 11
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4212 31.05.2010 616201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
13 Pregao
meses.
SUCO de maracujá, pronto para
beber, natural, integral
(embalagem tipo longa vida ou
pet), unidades de 1l,
acondicionado em caixas com 12
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
SUCO de pêssego, pronto para
beber, natural, integral
(embalagem tipo longa vida ou
pet), unidades de 1l
acondicionado em caixas com 12
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
ACHOCOLATADO em pó, instantâneo
(latas de 400g) c/ vitaminas e
sais minerais, fonte de cálcio e
ferro, sem gordura trans.
Composição nutricional exigida:
Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g
de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g
de gorduras totais, 1g de fibra,
162 mg de cálcio, 2,3 mg de
ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42
mg vitamina B2.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
CFE PREGAO N. 43/2010 E REQUISIÇAO N. 9012 ANEXA.
Total do Empenho.......:
724,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4213 31.05.2010 616201 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
335,65
BISCOITO caseiro de
nata.(embalagem plástica
contendo 250 gr.) Ingredientes:
Amido, farinha de trigo
enriquecida de ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal,
nata e sal. Em cada 30gr (12
biscoitos)= 158 Kcal. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 6 meses.
MILHO para pipoca. Grupo ouro,
classe amarelo tipo I, grãos
inteiros, sem caruncho ou mofo.
Registro no Ministério da
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4213 31.05.2010 616201 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
Agricultura. Embalagem plástica
contendo 500 gramas. Validade
mínima de 180 dias.
OLEO vegetal de soja, (latas ou
embalagem plástica de 900 ml).
Latas sem ferrugem ou amassadas,
entregues em caixas de papelão
resistentes, com 20 unidades.
Registro no Ministério da Saúde.
Produto não derivado de soja
transgênica. Validade mínima de
1 ano.
PÓ p/ pudim , sem leite, sabor
chocolate. Embalagem em saco de
polietileno leitoso de 1Kg ,
acondicionados em caixas de
papelão com 5Kg, validade de 01
ano.
SAGU de mandioca, tipo I.
Embalagem primária plástica
transparente, resistente com
solda íntegra, contendo
500gramas. Registro no M.S/M.A.
Deve constar na embalagem:
registro, classificação,
composição, instrução para
preparo e conservação, peso
líquido e prazo de validade.
Validade mínima de 01 ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
CFE PREGAO N. 43/2010 E REQUISI
ÇAO N. 9009 ANEXA.
Total do Empenho.......:
335,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4214 31.05.2010 611901 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
1.937,00
AÇÚCAR branco. Origem vegetal,
com sacarose de cana de açúcar,
em pacotes de 2kg, embalagem
plástica transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde.
ARROZ subgrupo parboilizado.
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 01kg e 05 kg,
embalagem resistente, de
plástico transparente, entregue
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4214 31.05.2010 611901 Fr 016181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
em fardos de 30 Kg. 100% natural
(não precisa lavar nem
escolher). Com registro no
Ministério da Agricultura, data
de fabricação e validade mínima
de 8 meses. Informação
Nutricional: 50 g (1/4 xícara) =
174 Kcal. (Observação: 60 Kg em
embalagem de 01 Kg e o restante
pode ser em 05 Kg).
FARINHA DE MILHO fina.
Composição de 100% milho, cor
amarela, embalagem transparente
e resistente, com solda íntegra.
Data de fabricação e registro no
Ministério da Agricultura
(pacotes de 01 Kg).
FEIJÃO preto, tipo l. Classe
preto, sem a presença de grãos
mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01 Kg,
embalagem primária transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra, deve conter na
embalagem: classificação,
registro, peso líquido e prazo
de validade. Com registro no
Ministério da Agricultura. Prazo
de validade: 01 ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N.43/2010 - VERBA PNAE E REQUISI
ÇAO N.8998 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.937,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4215 31.05.2010 613201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
475,20
LENTILHA tipo I, graúda, sem a
presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados
(embalagem plástica,
transparente, com solda
reforçada e íntegra de 500g,
deve constar na embalagem:
classificação, registro, peso
líquido e prazo de validade).
Validade mínima: 01 ano. Com
registro no Ministério da
Agricultura.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N.43/10 - VERBA PNAC CRECHE E RE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4215 31.05.2010 613201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
13 Pregao
QUISIÇAO N. 8996 ANEXA.
Total do Empenho.......:
475,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4216 31.05.2010 616001 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
13 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
1.340,00
SALSICHA tipo viena. (latas de
500g), latas sem ferrugem e ou
amassadas, acondicionadas em
caixa de papelão,
resistente(embalagem secundária)
Informação Nutricional: Porção
de 50g - Valor calórico
70kcal, 4.8g de proteínas, 1,6g
Fibra alimentar e Sódio
588.56mg.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 53/2010 - VERBA PNAP PRE E RE
QUISIÇAO N. 9008 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4217 31.05.2010 613201 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
11.06.2010
Liquidacao
1.907,00
BISCOITO doce, de leite.
(pacotes de 400g, embalagem
plástica). Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
amido, soro de leite, sal,
fosfato tricálcico, fermento
químico, estabilizante lecitina
de soja, aromatizante e
melhorador de farinha
metabissulfito de sódio. Contém
glúten. Informações
Nutricionais: 30g (5 e ½
biscoitos) 130 Kcal, 49 mg de
cálcio, 1g de fibra.
BISCOITO salgado, tipo mignon.
Ingredientes: Farinha de trigo
rica em ferro e ácido fólico,
gordura vegetal, sal, açúcar,
fermento biológico e bicarbonato
de amônio, 0% de gorduras trans.
Pode conter traços de leite.
Contém glúten. Informação
Nutricional: porção de 30g (50
biscoitos) = 138 Kcal. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 06 meses.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4217 31.05.2010 613201 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
13 Pregao
Pacotes contendo 350g.
MACARRÃO com vegetais, tipo
parafuso (embalagem plástica
contendo 500g) embalagem
primária transparente,
resistente, com solda íntegra e
embalagem secundária em fardo
resistente. Ingredientes: Sêmola
de trigo rica em ferro e ácido
fólico, beterraba desidratada,
tomate desidratado, espinafre
desidratado e corante natural de
urucum e cúrcuma. Contém glutem.
Registro no Ministério da Saúde.
Composição Nutricional: Porção
de 80g (1 xícara) 284 Kcal, 2,6
g de fibras. Cozimento 7
minutos. Validade mínima de 8
meses.
NECESSARIA AQUISIÇAO CFE PREGAO
N. 43/2010 -VERBA PNAC CRECHE E
REQUISIÇAO N. 8995 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.907,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4255 04.06.2010 633214 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA
14 Dispensada
08.06.2010
Liquidacao
32,00
BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS
NECESSARIO PARA A EMEF VALENTIM
TRAMONTINA, TENDO EM VISTA QUE A
BOMBA DA CAIXA D'AGUA QUEIMOU E
A ESCOLA ESTA SEM AGUA, CFE REQUISIÇAO N. 9078 ANEXA.
Total do Empenho.......:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4343 09.06.2010 111215 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
14 Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
132,00
LANCHE SANDUICHE (2 FATIAS DE
PÃO; 1 FATIA DE QUEIJO; 1 FATIA
DE PRESUNTO; ALFACE)
NECESSARIO PARA SER DISTRIBUIDO
PARA AS CRIANÇAS QUE SE APRESEN
TARAO NO EVENTO CONEXAO VERDE EM
EM COMEMORAÇAO AO DIA DO MEIO AM
BIENTE A SE REALIZAR EM 12/06/10
NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE
PROGRAMAÇAO E REQUISIÇAO N. 9142
ANEXAS.
Total do Empenho.......:
132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4376 09.06.2010 615801 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Chamamento Pu
16.06.2010
Liquidacao
3.149,00
30.06.2010
Liquidacao
103,20
06.07.2010
Liquidacao
932,17
13.07.2010
Liquidacao
292,80
17.08.2010
Liquidacao
1.328,17
24.08.2010
Liquidacao
292,80
31.08.2010
Liquidacao
650,07
09.09.2010
Liquidacao
292,80
14.09.2010
Liquidacao
282,10
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 117/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
7.323,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4377 09.06.2010 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Chamamento Pu
16.06.2010
Liquidacao
113,94
30.06.2010
Liquidacao
630,30
06.07.2010
Liquidacao
1.291,44
13.07.2010
Liquidacao
217,46
03.08.2010
Liquidacao
1.291,44
17.08.2010
Liquidacao
298,90
31.08.2010
Liquidacao
217,46
14.09.2010
Liquidacao
113,94
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 117/2010 ANEXO AO EMPENHO N. 4376.
Total do Empenho.......:
4.174,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4378 09.06.2010 615901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
8.192,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 117/2010 ANEXO AO EMPENHO N. 4376.
Total do Empenho.......:
8.192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4379 09.06.2010 613201 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
5.875,30
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4379 09.06.2010 613201 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Chamamento Pu
RA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 117/2010 ANEXO AO EMPENHO N. 4376.
Total do Empenho.......:
5.875,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4380 09.06.2010 616001 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
4.011,50
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 117/2010 ANEXO AO EMPENHO N. 4376.
Total do Empenho.......:
4.011,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4381 09.06.2010 611901 Fr 035327 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
15.06.2010
Liquidacao
1.190,00
13.07.2010
Liquidacao
1.190,00
24.08.2010
Liquidacao
1.190,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 114/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
3.570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4382 09.06.2010 616001 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
1.278,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 116/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
1.278,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4383 09.06.2010 615901 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
11.06.2010
Liquidacao
8.706,25
25.08.2010
Liquidacao
738,49
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 116/2010 ANEXO AO EMPENHO N.4382.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4383 09.06.2010 615901 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
Total do Empenho.......:
9.444,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4385 09.06.2010 611901 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
30.06.2010
Liquidacao
1.339,80
03.08.2010
Liquidacao
1.339,80
25.08.2010
Liquidacao
1.339,80
14.09.2010
Liquidacao
1.339,80
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 116/2010 ANEXO AO EMPENHO N.4382.
Total do Empenho.......:
5.359,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4386 09.06.2010 615901 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
13.07.2010
Liquidacao
2.452,45
25.08.2010
Liquidacao
1.713,95
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE PUBLICA PARA 2010, CFE
CHAMADA PUBLICA N.01/2010 E CONTRATO N. 116/2010 ANEXO AO EMPENHO N.4382.
Total do Empenho.......:
4.166,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4555 17.06.2010 91202 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
16 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
75,19
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
tamanho médio
BISCOITO colonial - 400 grs
BISCOITO doce tipo maisena - 400
gr
BISCOITO doce tipo glaceado com
chocolate - pcte 350 grs
BISCOITO salgado tipo cream
craker
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR LARANJA
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR PÊSSEGO
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR UVA
CHA DE MATE (CX C/25 SACHETS)
AÇÚCAR
GENEROS ALIMENTICIOS NECESSÁRIOS
PARA A PREPARAÇÃO DE UM COFFE
BREAK PARA OS BENEFICIARIOS DO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4555 17.06.2010 91202 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
16 Dispensada
PROJETO HABITACIONAL Nº
0243.710-15/2007 QUE
PARTICIPARÃO DE UMA REUNIÃO COM
O FISCAL DE MEIO AMBIENTE CUJA A
PAUTA SERÁ ABORDAR ASSUNTOS
RELACIONADOS COM CUIDADOS E
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE,
SEPARAÇÃO DO LIXO E MANUTENÇÃO
DE HORTAS E DO TERRENO EM TORNO
DA NOVA RESIDENCIA. A REUNIÃO
SERÁ REALIZADA NAS DEPENDENCIAS
DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO
E RENDA NO LOTEAMENTO PARQUE DA
FENACHAMP NESTA CIDADE, NO DIA
17/06/10 AS 17H30MIN.
CFE REQUISIÇAO N. 9254 ANEXA.
Total do Empenho.......:
75,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4571 21.06.2010 102804 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
16 Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
11,75
BOLACHA DOCE
BOLACHA SALGADA
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL ACIMA, NECESSÁRIO PARA
O CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS
DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO,
PARA DUAS TURMAS, UMA A CADA
DOIS DIAS. O CURSO VISA A
QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTORES QUE
INDUSTRIALIZAM ALIMENTOS E FAZ
PARTE DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. OCORRERÁ DAS 14:00 ÀS
18:00 E DAS 19:00 ÀS 22:00
HORAS, HAVENDO A NECESSIDADE DE
INTERVALOS, HAJA VISTA O NÚMERO
DE HORAS. OUTROSSIM,
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
TÉRMICAS, AS QUAIS JÁ SERÃO
UTILIZADAS NESTE CURSO.
SALIENTAMOS QUE A SECRETARIA
ESTÁ PROMOVENDO, DENTRE AS SUAS
AÇÕES, CAPACITAÇÕES, CURSOS,
ENCONTROS REGIONAIS, NOS QUAIS
SÃO RECEBIDAS PESSOAS DA
COMUNIDADE E TAMBÉM DE OUTROS
MUNICÍPIOS. NESTE ANO JÁ FOI
REALIZADO UM CURSO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4571 21.06.2010 102804 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
16 Dispensada
JANEIRO, E EM MAIO TAMBÉM DESTE
ANO FOI REALIZADO UM ENCONTRO
REGIONAL, ENVOLVENDO OS
MUNICÍPIOS DA 5ª CRS, EM QUE FOI
DISCUTIDA A QUESTÃO DA AUDITORIA
DO SUS. POR FIM, INFORMAMOS QUE,
POR SE TRATAREM DE CAPACITAÇÕES
ESSENCIAIS, A SMS PRETENDE
REALIZÁ-LAS COM MAIOR
FREQUENCIA, NECESSITANDO PARA
TANTO DE CONDIÇÕES PARA RECEBER
OS PARTICIPANTES E INTERESSADOS.
CFE REQUISIÇAO N. 9278 ANEXA.
Total do Empenho.......:
11,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4572 21.06.2010 102804 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
16 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
156,01
AÇÚCAR
CAFÉ
TERMICA 1.8 L
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL ACIMA, NECESSÁRIO PARA
O CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS
DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO,
PARA DUAS TURMAS, UMA A CADA
DOIS DIAS. O CURSO VISA A
QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTORES QUE
INDUSTRIALIZAM ALIMENTOS E FAZ
PARTE DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM
SAÚDE, SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. OCORRERÁ DAS 14:00 ÀS
18:00 E DAS 19:00 ÀS 22:00
HORAS, HAVENDO A NECESSIDADE DE
INTERVALOS, HAJA VISTA O NÚMERO
DE HORAS. OUTROSSIM,
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
TÉRMICAS, AS QUAIS JÁ SERÃO
UTILIZADAS NESTE CURSO.
SALIENTAMOS QUE A SECRETARIA
ESTÁ PROMOVENDO, DENTRE AS SUAS
AÇÕES, CAPACITAÇÕES, CURSOS,
ENCONTROS REGIONAIS, NOS QUAIS
SÃO RECEBIDAS PESSOAS DA
COMUNIDADE E TAMBÉM DE OUTROS
MUNICÍPIOS. NESTE ANO JÁ FOI
REALIZADO UM CURSO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EM
JANEIRO, E EM MAIO TAMBÉM DESTE
ANO FOI REALIZADO UM ENCONTRO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4572 21.06.2010 102804 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
16 Dispensada
REGIONAL, ENVOLVENDO OS
MUNICÍPIOS DA 5ª CRS, EM QUE FOI
DISCUTIDA A QUESTÃO DA AUDITORIA
DO SUS. POR FIM, INFORMAMOS QUE,
POR SE TRATAREM DE CAPACITAÇÕES
ESSENCIAIS, A SMS PRETENDE
REALIZÁ-LAS COM MAIOR
FREQUENCIA, NECESSITANDO PARA
TANTO DE CONDIÇÕES PARA RECEBER
OS PARTICIPANTES E INTERESSADOS.
CFE REQUISIÇAO N.9278 ANEXA AO
EMPENHO N.4571.
Total do Empenho.......:
156,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4870 25.06.2010 21315 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
16 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
76,95
SUCO UVA PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
SUCO PESSEGO PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
SUCO LARANJA PRONTO BEBER NAT.
INTEGR. LONGA VIDA OU PET
CAFE EM PO PCTE 500GR
AÇÚCAR
BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR
BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO (PCTE
400G)
BOLACHA SALGADA COM GERGELIN
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA RECEBERMOS OS MEMBROS DA
COMUNIDADE QUE PARTICIPARÃO DO
2.º FÓRUM DE DELEGADOAS DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUE
ACONTECERÁ NO DIA 25-06-2010, NO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS.
CFE REQUISIÇAO N. 9303 ANEXA.
Total do Empenho.......:
76,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4921 30.06.2010 125001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
17 Dispensada
03.07.2010
Liquidacao
118,20
BANANA CATURRA
MAÇÃ gala
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE
NUTRIENTES AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA RÚSTICA DE SÃO
PEDRO, TENDO EM VISTA O DESGASTE
DECORRENTE DA PROVA, QUE SERÁ NO
DIA 04 DE JULHO DE 2010, PELAS
RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇAO N. 9333 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
4921 30.06.2010 125001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
17 Dispensada
Total do Empenho.......:
118,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4922 30.06.2010 125001 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
17 Dispensada
02.07.2010
Liquidacao
170,00
COPOS de água com 200ml
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE
LÍQUIDO AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA RÚSTICA DE SÃO
PEDRO, TENDO EM VISTA O DESGASTE
DECORRENTE DA PROVA, QUE SERÁ NO
DIA 04 DE JULHO DE 2010, PELAS
RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇAO N. 9329 ANEXA.
Total do Empenho.......:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4927 30.06.2010 125001 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
17 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
204,00
COPOS de água com 200ml
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE
LÍQUIDO AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA CIDADE DE
GARIBALDI, TENDO EM VISTA O
DESGASTE DECORRENTE DA PROVA,
QUE SERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE
2010, PELAS RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇAO N. 9331 ANEXA.
Total do Empenho.......:
204,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5094 06.07.2010 631310 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
17 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
324,00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTES DE 2KG
CHÁ DE FLORES E FRUTAS ( C/15 UN
30G )
GUARDANAPOS PEQUENOS
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
COM CAPACIDADE DE 80ML
SUCO DE PÊSSEGO
SUCO DE UVA
SUCO DA ABACAXI
BISCOITO COLONIAL AMANTEIGADO
DOCE, PACOTE DE 400G
BISCOITO CASEIRO DE NATA PACOTE
DE 250G. Ingredientes: Amido,
farinha de trigo enriquecida de
ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, nata e sal. Em
cada 30gr (12 biscoitos)= 158
Kcal. Registro no Ministério da
Saúde. Prazo de validade mínima
de 6 meses.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
5094 06.07.2010 631310 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
17 Dispensada
BISCOITO DOCE DE MEL GLACEADO
(PCTE 400GR)
NECESSÁRIO PARA OS ENCONTROS
DOCENTES E ADMINISTRATIVOS DE
FORMAÇÃO CONTINUADA QUE SERÃO
REALIZADOS NAS SEGUINTES DATAS:
09 E 10/07 OFICINA "INVENTÁRIO
PARTICIPATIVO DO BEM CULTURAL E
AMBIENTAL"; 13/07 REUNIÃO DE
DIRETORES MUNICIPAIS; 13/07 19H FORMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS DE
ESCOLA; UM ENCONTRO MENSAL COM
DIRETORES MUNICIPAIS NOS MESES
DE AGOSTO A DEZEMBRO, CFE REQUISIÇAO N. 9389 ANEXA.
Total do Empenho.......:
324,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5095 06.07.2010 631310 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
17 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
354,34
CAFE EM PO PCTE 500GR
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
COM CAPACIDADE DE 200ML
ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM
500ML FARDO COM 12 UNIDADES
BISCOITO Salgado Cream Gergelim,
Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vitamina B9), gordura
vegetal hidrogenada, gergelim,
sal, açúcar invertido, extrato
de malte, bicarbonato de sódio,
estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha. Contém
Glúten. Pode conter traços de
leite. Informação Nutricional:
porção de 40g = 127kcal.
Embalagem plástica contendo
400g.
BISCOITO ÁGUA E SAL PACOTE DE
400G
NECESSÁRIO PARA OS ENCONTROS
DOCENTES E ADMINISTRATIVOS DE
FORMAÇÃO CONTINUADA QUE SERÃO
REALIZADOS NAS SEGUINTES DATAS:
09 E 10/07 OFICINA "INVENTÁRIO
PARTICIPATIVO DO BEM CULTURAL E
AMBIENTAL"; 13/07 REUNIÃO DE
DIRETORES MUNICIPAIS; 13/07 19H FORMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS DE
ESCOLA; UM ENCONTRO MENSAL COM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
5095 06.07.2010 631310 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
17 Dispensada
DIRETORES MUNICIPAIS NOS MESES
DE AGOSTO A DEZEMBRO, CFE REQUISIÇAO N.9389 ANEXA AO EMPENHO N.
5094.
Total do Empenho.......:
354,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5159 12.07.2010 613201 Fr 035447 COOP.REG.DE PROD.ECOLOG. LIT.N RS E S SC
Chamamento Pu
21.07.2010
Liquidacao
494,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA
RA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLI
CA NO ANO DE 2010, CFE CHAMADA
PUBLICA N.02/10 E CONTRATO N.128
/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
494,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5160 12.07.2010 611901 Fr 035447 COOP.REG.DE PROD.ECOLOG. LIT.N RS E S SC
Chamamento Pu
26.10.2010
Liquidacao
428,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA
RA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLI
CA NO ANO DE 2010, CFE CHAMADA
PUBLICA N.02/10 E CONTRATO N.128
/10 ANEXO AO EMPENHO 5159.
Total do Empenho.......:
428,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5161 12.07.2010 611901 Fr 035447 COOP.REG.DE PROD.ECOLOG. LIT.N RS E S SC
Chamamento Pu
13.07.2010
Liquidacao
3.524,00
24.08.2010
Liquidacao
3.096,00
14.09.2010
Liquidacao
1.548,00
28.09.2010
Liquidacao
1.548,00
14.10.2010
Liquidacao
1.548,00
26.10.2010
Liquidacao
1.120,00
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA
RA ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS
DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLI
CA NO ANO DE 2010, CFE CHAMADA
PUBLICA N.02/10 E CONTRATO N.128
/10 ANEXO AO EMPENHO 5159.
Total do Empenho.......:
12.384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5253 15.07.2010 614412 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
17 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
77,00
PIRULITO SORTIDOS PLANOS, PACOTE
DE 600G
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
5253 15.07.2010 614412 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
17 Dispensada
MUNICIPAL FREI MIGUEL. AS MESMAS
SERÃO ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS
QUE PARTICIPAM DIARIAMENTE DA
HORA DO CONTO, COMO FORMA DE
PROPORCIONAR UM AMBIENTE
AGRADÁVEL ONDE AS CRIANÇAS SE
SINTAM BEM E TENHAM VONTADE DE
VOLTAR MAIS VEZES, ESTIMULANDO
ASSIM O HÁBITO DA LEITURA, CFE
REQUISIÇÃO N.9407 ANEXA.
Total do Empenho.......:
77,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5254 15.07.2010 614412 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
17 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
114,21
BALAS DE IOGURTE, PACOTE DE
300G.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL FREI MIGUEL. AS MESMAS
SERÃO ENTREGUES PARA AS CRIANÇAS
QUE PARTICIPAM DIARIAMENTE DA
HORA DO CONTO, COMO FORMA DE
PROPORCIONAR UM AMBIENTE
AGRADÁVEL ONDE AS CRIANÇAS SE
SINTAM BEM E TENHAM VONTADE DE
VOLTAR MAIS VEZES, ESTIMULANDO
ASSIM O HÁBITO DA LEITURA, CFE
REQUISIÇAO N. 9407 ANEXA AO EMPENHO N.5253.
Total do Empenho.......:
114,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5504 26.07.2010 633214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
417,02
GARRAFA DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA
900ML
POTE DE TEMPERO COMPLETO 300G
CALDO CONCENTRADO DE GALINHA
CAIPIRA 56G
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA DE 350G
TEMPERO VERDE MISTO (SALSA E
CEBOLINHA)
BATATA INGLESA BRANCA
CEBOLA BRANCA
SELETA DE LEGUMES LATA 200GR
(MILHO, ERVILHA, CENOURA,
BATATA)
CARNE DE GADO MOÍDA DE PRIMEIRA
EM PACOTES DE 1KG REFRIGERADA.
SOPA DE CEBOLA PACOTES GRANDES
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
5504 26.07.2010 633214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
19 Dispensada
PRESUNTO FATIADO MAGRO
ASPARGO EM CONSERVA, VIDROS DE
205 GRAMAS
NATA POTES 350G
MARGARINA SEM SAL
SAL MARINHO
BROCOLIS
ERVILHA EM CONSERVA
AÇÚCAR CRISTAL
CANELA EM PÓ
SORVETE DE CREME
CHOCOLATE MEIO AMARGO - BARRAS
DE 170G
BETERRABA
REPOLHO
PÊRA
SUCO DE SOJA COM PÊSSEGO
ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 20L
CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ
CHÁ DE ERVA CIDREIRA
- CX
MAÇA DESIDRATADA, PCT DE 200G
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O
ENCONTRO DE MERENDEIRAS QUE
ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE
JULHO DE 2010, NA CONFRARIA
TRAMONTINA DAS 8H ÀS 17HORAS.
VISANDO O CURSO DE
APERFEIÇOAMENTO ÀS MERENDEIRAS E
COZINHEIRAS DA REDE DE ENSINO DE
GARIBALDI ONDE SERÃO REALIZADAS
OFICINAS PRÁTICAS DE CULINÁRIA,
APROVEITANDO E PREPARAÇÃO DE
ALIMENTOS. A QUALIFICAÇÃO, O
APERFEIÇOAMENTO ÀS PROFISSIONAIS
RESPONSÁVEIS PELA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR É UMA CONTRAPARTIDA
NECESSÁRIA DA ENTIDADE
EXECUTORA, OU SEJA, A PREFEITURA
MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 9556
ANEXA.
Total do Empenho.......:
417,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5532 26.07.2010 633214 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
152,04
CARNE DE GADO-COXÃO DE DENTRO.
MILHO VERDE EM LATA
PIMENTÃO VERDE
CENOURA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
5532 26.07.2010 633214 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
20 Dispensada
TOMATE PAULISTA MADURO
(VERMELHO)
QUEIJO LANCHE FATIADO
LEITE DESNATADO
MAIONESE
MAÇÃ APROXIMADAMENTE 100G POR
UNIDADE
ALFACE CRESPA
TOMATE CEREJA BANDEJA
ABACAXI
BANANA TIPO PRATA
MAMÃO FORMOSA
NECESSARIO A AQUISICAO DESTES GE
NEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE MERENDEIRAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30/07/10, NA
CONFRARIA TRAMONTINA, VISANDO O
APERFEICOAMENTO DAS MERENDEIRAS
E COZINHEIRAS DA REDE DE ENSINO,
SERAO REALIZADAS OFICINAS PRATICAS DE CULINARIA, CONTRAPARTIDA
NECESSARIA DA ENTIDADE EXECUTORA
CFE REQUISICAO 9556 ANEXA AO EMPENHO 5504.
Total do Empenho.......:
152,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5665 26.07.2010 621111 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Pregao
20.08.2010
Liquidacao
2.156,00
23.09.2010
Liquidacao
284,00
29.10.2010
Liquidacao
568,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA AS EMEIS, CFE PREGAO N
060/10M E CONTRATO 136/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
3.008,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5666 26.07.2010 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
06.08.2010
Liquidacao
7.923,53
02.09.2010
Liquidacao
501,00
05.10.2010
Liquidacao
501,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA AS EMEIS, CFE PREGAO N
060/10 E CONTRATO 137/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
8.925,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5692 27.07.2010 633214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
44,61
FRANGO REFRIGERADO PEQUENO CARCAÇA
LEITE UHT - EMBALADO EM CAIXA
TETRAPAK
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
5692 27.07.2010 633214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
20 Dispensada
PIMENTA DO REINO MOÍDA
OVOS BRANCOS
NOZ MOSCADA 25 GR MOÍDA
QUEIJO PARMESÃO RALADO
FARINHA DE MANDIOCA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES PA
RA REALIZACAO DA OFICINA DE CULI
NARIA A SER REALIZADA NO DIA 29/
07/10 DURANTE O CURSO DE APERFEI
COAMENTO DAS MERENDEIRAS E COZINHEIRAS, CFE REQUISICAO 9584 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
44,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5700 27.07.2010 633214 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
71,40
AIPO
LOURO
MOLHO DE TOMATE LATAS DE 350G
PAO APROXIMADAMENTE 500G
ALHO CABEÇA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
ESPINAFRE FRESCO - MOLHO
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM
OSSO
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE
CULINÁRIA DA PROFESSORA ISABEL
DOS SANTOS A SER REALIZADA NO
DIA 29 DE JULHO DURANTE O CURSO
DE APERFEIÇOAMENTO AS
MERENDEIRAS E COZINHEIRAS DA
REDE DE ENSINO DE GARIBALDI CFE
REQUISICAO 9584 ANEXA AO EMPENHO
5692.
Total do Empenho.......:
71,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6146 17.08.2010 616201 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
22 Pregao
14.09.2010
Liquidacao
87,40
BISCOITO salgado tipo grissini
(pacotes de 175g). Ingredientes:
Farinha de trigo rica em ferro e
ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, sal, bicarbonato de
sódio, aroma natural de
manteiga. Pode conter traços de
leite. Contém glúten.
Informações Nutricionais: 30 g
(40 biscoitos) 133 Kcal, 0,7g de
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6146 17.08.2010 616201 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
22 Pregao
fibras, 1,7mg de ferro.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010, REQ. 9794 ANEXA
Total do Empenho.......:
87,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6147 17.08.2010 616001 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
22 Pregao
25.08.2010
Liquidacao
437,00
BISCOITO salgado tipo grissini
(pacotes de 175g). Ingredientes:
Farinha de trigo rica em ferro e
ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, sal, bicarbonato de
sódio, aroma natural de
manteiga. Pode conter traços de
leite. Contém glúten.
Informações Nutricionais: 30 g
(40 biscoitos) 133 Kcal, 0,7g de
fibras, 1,7mg de ferro.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAP PRÉ, REQUISICAO 9797 ANEXA.
Total do Empenho.......:
437,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6148 17.08.2010 613201 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
22 Pregao
27.08.2010
Liquidacao
437,00
08.09.2010
Liquidacao
195,00
BISCOITO salgado tipo grissini
(pacotes de 175g). Ingredientes:
Farinha de trigo rica em ferro e
ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, sal, bicarbonato de
sódio, aroma natural de
manteiga. Pode conter traços de
leite. Contém glúten.
Informações Nutricionais: 30 g
(40 biscoitos) 133 Kcal, 0,7g de
fibras, 1,7mg de ferro.
MASSA de sêmola com ovos, tipo
tortilhone, (embalagem plástica
de contendo 500g). Ingredientes:
Sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, ovos e corante
natural de urucum e cúrcuma.
Contém glúten. Informação
Nutricional: 80 g (½
xícara) 300 Kcal, 1,6g de fibra,
4,5 mg de ferro. Validade mínima
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6148 17.08.2010 613201 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
22 Pregao
de 8 meses.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAC CRECHE.
Total do Empenho.......:
632,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6149 17.08.2010 615801 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
22 Pregao
27.08.2010
Liquidacao
1.470,00
08.09.2010
Liquidacao
390,00
16.09.2010
Liquidacao
BISCOITO salgado tipo grissini
(pacotes de 175g). Ingredientes:
Farinha de trigo rica em ferro e
ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, sal, bicarbonato de
sódio, aroma natural de
manteiga. Pode conter traços de
leite. Contém glúten.
Informações Nutricionais: 30 g
(40 biscoitos) 133 Kcal, 0,7g de
fibras, 1,7mg de ferro.
BISCOITO salgado tipo susy crock
(pacotes de 280g). Ingredientes:
Farinha de trigo rica em ferro e
ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, sal, açúcar,
bicarbonato de sódio e amônio,
aroma natural de manteiga. Pode
conter traços de leite. Contém
glúten.
MASSA de sêmola com ovos, tipo
tortilhone, (embalagem plástica
de contendo 500g). Ingredientes:
Sêmola de trigo rica com ferro e
ácido fólico, ovos e corante
natural de urucum e cúrcuma.
Contém glúten. Informação
Nutricional: 80 g (½
xícara) 300 Kcal, 1,6g de fibra,
4,5 mg de ferro. Validade mínima
de 8 meses.
MASSA de sêmola, com ovos, tipo
talharim largo (embalagem
plástica contendo 500g)
embalagem primária transparente,
resistente, com solda íntegra e
embalagem secundária em fardo
resistente. Ingredientes: Sêmola
de trigo rica em ferro e ácido
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6149 17.08.2010 615801 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
22 Pregao
fólico, ovos, corante natural de
urucum e cúrcuma. Contém glutem.
Registro no Ministério da Saúde.
Composição Nutricional: Porção
de 80g (1 prato) 300 Kcal, 1,6 g
de fibras, 4,5 mg de ferro.
Validade mínima de 8 meses.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAE,
REQUISICAO 9788 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6150 17.08.2010 616001 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
22 Pregao
26.08.2010
Liquidacao
1.242,00
SALSICHA tipo viena. (latas de
500g), latas sem ferrugem e ou
amassadas, acondicionadas em
caixa de papelão,
resistente(embalagem secundária)
Informação Nutricional: Porção
de 50g - Valor calórico 70kcal,
4.8g de proteínas, 1,6g Fibra
alimentar e Sódio 588.56mg.
SELETA DE LEGUMES LATA 200GR com
cenoura, ervilha e batata. Latas
sem ferrugem ou amassadas,
acondicionadas em caixas de
papelão resistentes.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAP PRÉ, REQUISICAO 9803 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.242,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6151 17.08.2010 615801 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
22 Pregao
26.08.2010
Liquidacao
3.649,00
ERVILHA enlatada, (latas de
500g). Latas sem ferrugem ou
amassadas, acondicionadas em
caixas de papelão resistentes.
EXTRATO DE TOMATE de Tomate
(latas de 350g). Ingredientes:
polpa de tomate e sal. Não
contém glúten. Informações
Nutricionais: porção de 15g (1
colher de sopa) = 106,54mg de
sódio. Não contém quantidades
significativas de valor
energético, carboidratos,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6151 17.08.2010 615801 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
22 Pregao
proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras
trans e fibra alimentar. Sem
conservantes. Latas sem ferrugem
ou amassadas, entregues em
caixas de papelão resistentes.
Validade de 3 anos.
MILHO verde enlatado, (latas de
500g). Latas sem ferrugem ou
amassadas, acondicionadas em
caixas de papelão resistentes.
SALSICHA tipo viena. (latas de
500g), latas sem ferrugem e ou
amassadas, acondicionadas em
caixa de papelão,
resistente(embalagem secundária)
Informação Nutricional: Porção
de 50g - Valor calórico 70kcal,
4.8g de proteínas, 1,6g Fibra
alimentar e Sódio 588.56mg.
SELETA DE LEGUMES LATA 200GR com
cenoura, ervilha e batata. Latas
sem ferrugem ou amassadas,
acondicionadas em caixas de
papelão resistentes.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAE,
REQUISICAO 9789 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.649,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6152 17.08.2010 616201 Fr 010390 IND.E COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL
22 Pregao
06.09.2010
Liquidacao
53,90
BISCOITO doce integral de leite
e soja, tipo caseiro. (pacotes
de 500g) Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, sal, ovos,
bicarbonato de sódio, leite e
açúcar. Contém glúten.
Informações Nutricionais: Em 30
g (2 unidades) 135 Kcal, 0,7g de
fibras.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010, REQ. 9793 ANEXA
Total do Empenho.......:
53,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6153 17.08.2010 615801 Fr 010390 IND.E COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL
22 Pregao
30.08.2010
Liquidacao
539,00
BISCOITO doce integral de leite
e soja, tipo caseiro. (pacotes
de 500g) Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, sal, ovos,
bicarbonato de sódio, leite e
açúcar. Contém glúten.
Informações Nutricionais: Em 30
g (2 unidades) 135 Kcal, 0,7g de
fibras.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAE,
REQUISICAO 9787 ANEXA.
Total do Empenho.......:
539,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 17.08.2010 613201 Fr 010390 IND.E COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL
22 Pregao
30.08.2010
Liquidacao
539,00
BISCOITO doce integral de leite
e soja, tipo caseiro. (pacotes
de 500g) Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, gordura vegetal
hidrogenada, sal, ovos,
bicarbonato de sódio, leite e
açúcar. Contém glúten.
Informações Nutricionais: Em 30
g (2 unidades) 135 Kcal, 0,7g de
fibras.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAC CRECHE, REQ. 9805 ANEXA.
Total do Empenho.......:
539,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6155 17.08.2010 613201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
22 Pregao
31.08.2010
Liquidacao
832,60
MILHO para pipoca. Grupo ouro,
classe amarelo tipo I, grãos
inteiros, sem caruncho ou mofo.
Registro no Ministério da
Agricultura. Embalagem plástica
contendo 500 gramas. Validade
mínima de 180 dias.
PÓ para pudim , sabor baunilha.
Embalagem em saco de polietileno
leitoso, embalagens de 1kg,
acondicionados em caixas de
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6155 17.08.2010 613201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
22 Pregao
papelão com 5Kg, validade de 01
ano.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAC CRECHE, REQUISICAO 9807 ANEXA.
Total do Empenho.......:
832,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6156 17.08.2010 616001 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
22 Pregao
31.08.2010
Liquidacao
1.903,00
AÇÚCAR refinado especial. Origem
vegetal, com sacarose de cana de
açúcar, em pacotes de 1kg,
embalagem plástica, resistente,
com solda reforçada e íntegra.
Data de fabricação e validade
mínima de 11 meses, com registro
no Ministério da Saúde.
OLEO vegetal de soja, (latas ou
embalagem plástica de 900 ml).
Latas sem ferrugem ou amassadas,
entregues em caixas de papelão
resistentes, com 20 unidades.
Registro no Ministério da Saúde.
Produto não derivado de soja
transgênica. Validade mínima de
1 ano.
SUCO de pêssego, pronto para
beber, natural, integral
(embalagem tipo longa vida ou
pet), unidades de 1L,
acondicionado em caixas com 12
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAP PRÉ, REQUISICAO 9795 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.903,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6157 17.08.2010 615901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
22 Pregao
31.08.2010
Liquidacao
3.734,00
AÇÚCAR refinado especial. Origem
vegetal, com sacarose de cana de
açúcar, em pacotes de 1kg,
embalagem plástica, resistente,
com solda reforçada e íntegra.
Data de fabricação e validade
mínima de 11 meses, com registro
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6157 17.08.2010 615901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
22 Pregao
no Ministério da Saúde.
MILHO para pipoca. Grupo ouro,
classe amarelo tipo I, grãos
inteiros, sem caruncho ou mofo.
Registro no Ministério da
Agricultura. Embalagem plástica
contendo 500 gramas. Validade
mínima de 180 dias.
PÓ para Gelatina, sabores
variados. Embalagem plástica de
1kg, com embalagem secundária em
caixas de papelão, contendo 10
unidades. Validade mínima de 11
meses.
OLEO vegetal de soja, (latas ou
embalagem plástica de 900 ml).
Latas sem ferrugem ou amassadas,
entregues em caixas de papelão
resistentes, com 20 unidades.
Registro no Ministério da Saúde.
Produto não derivado de soja
transgênica. Validade mínima de
1 ano.
PÓ para pudim , sabor baunilha.
Embalagem em saco de polietileno
leitoso, embalagens de 1kg,
acondicionados em caixas de
papelão com 5Kg, validade de 01
ano.
SUCO de pêssego, pronto para
beber, natural, integral
(embalagem tipo longa vida ou
pet), unidades de 1L,
acondicionado em caixas com 12
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
SAL Marinho . Ingredientes:
cloreto de sódio, iodo, além de
cálcio, magnésio e outros.Com
registro no M.S/M.A. Embalagem
primária plástica, resistente e
transparente com solda íntegra
de 01 Kg, validade mínima de 11
meses.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAE,
CFE REQUISICAO 9784 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6157 17.08.2010 615901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
22 Pregao
Total do Empenho.......:
3.734,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6158 17.08.2010 616201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
22 Pregao
31.08.2010
Liquidacao
443,12
AÇÚCAR refinado especial. Origem
vegetal, com sacarose de cana de
açúcar, em pacotes de 1kg,
embalagem plástica, resistente,
com solda reforçada e íntegra.
Data de fabricação e validade
mínima de 11 meses, com registro
no Ministério da Saúde.
DOCE de Leite pastoso. Registro
no Ministério da Saúde ou
Agricultura, SIF. Data de
fabricação e validade mínima de
1 ano. Ingredientes: leite,
açúcar, xarope de glicose, amido
modificado, bicarbonato de
sódio, citrato de
sódio/estabilizante e sorbato de
potássio/conservante. Embalagem
recipiente plástica contendo
400gr.
MILHO para pipoca. Grupo ouro,
classe amarelo tipo I, grãos
inteiros, sem caruncho ou mofo.
Registro no Ministério da
Agricultura. Embalagem plástica
contendo 500 gramas. Validade
mínima de 180 dias.
PÓ para Gelatina, sabores
variados. Embalagem plástica de
1kg, com embalagem secundária em
caixas de papelão, contendo 10
unidades. Validade mínima de 11
meses.
SUCO de abacaxi, pronto para
beber, natural, integral
(embalagem tipo longa vida ou
pet), unidades de 1L,
acondicionado em caixas com 12
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
PÓ para pudim , sabor baunilha.
Embalagem em saco de polietileno
leitoso, embalagens de 1kg,
acondicionados em caixas de
papelão com 5Kg, validade de 01
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6158 17.08.2010 616201 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
22 Pregao
ano.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010, REQUISICAO
9790 ANEXA.
Total do Empenho.......:
443,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6159 17.08.2010 616201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
757,18
ACHOCOLATADO em pó, instantâneo
(latas de 400g) c/ vitaminas e
sais minerais, fonte de cálcio e
ferro, sem gordura trans.
Composição nutricional exigida:
Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g
de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g
de gorduras totais, 1g de fibra,
162 mg de cálcio, 2,3 mg de
ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42
mg vitamina B2.
AMIDO DE MILHO Ingredientes:
amido 100% puro, com registro no
Ministério da Saúde. Caixa de
500g. Deve constar na embalagem:
composição, registros,
instruções de conservação, peso
líquido, prazo de validade e
data de fabricação. Não contém
glúten. Prazo de validade: 01
ano.
BISCOITO doce sortido
amanteigado (pacotes 400g).
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vit B9), açúcar, sal,
aromatizantes, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
fermento químico, estabilizante
lecitina de soja, pode conter
traços de leite. Informações
Nutricionais: 30 g ( 3 e
½ biscoitos) 136 Kcal, 1
g de fibra, 70 mg de sódio.
CEREAL DE MILHO tipo esferas de
chocolate. Pacotes de 1 e ou 2
kg, com registro no Ministério
da Saúde, com vitaminas, ácido
fólico, ferro e zinco, embalado
em sacos de polietileno e
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6159 17.08.2010 616201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
reembalados em caixas de papelão
reforçado com 10 Kg. Validade de
01 ano.
LEITE em pó Integral sem açúcar.
Pacotes de 400g- ou 01 Kg.
Embalagem em polietileno
metalizado, deve ser entregue em
caixas de papelão ou pacotes
resistentes. Registro no
Ministério da Agricultura. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 01 ano.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010, REQUISICAO
9792 ANEXA.
Total do Empenho.......:
757,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6160 17.08.2010 616001 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.061,25
BISCOITO doce sortido
amanteigado (pacotes 400g).
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vit B9), açúcar, sal,
aromatizantes, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
fermento químico, estabilizante
lecitina de soja, pode conter
traços de leite. Informações
Nutricionais: 30 g ( 3 e
½ biscoitos) 136 Kcal, 1
g de fibra, 70 mg de sódio.
ARROZ subgrupo parboilizado.
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 1kg e 5kg, embalagem
resistente, de plástico
transparente, entregue em fardos
de 30 Kg. 100% natural (não
precisa lavar nem escolher). Com
registro no Ministério da
Agricultura, data de fabricação
e validade mínima de 8 meses.
Informação Nutricional: 50 g
(1/4 xícara) = 174 Kcal.
(Observação: 60 Kg em embalagem
de 01 Kg e o restante pode ser
em 05 Kg).
FEIJÃO marrom, carioquinha, tipo
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6160 17.08.2010 616001 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
l. Classe cores, sem a presença
de grãos mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01kg,
embalagem primária transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra, deve conter na
embalagem: classificação,
registro, peso líquido e prazo
de validade. Com registro no
Ministério da Agricultura. Prazo
de validade: 01 ano.
ACHOCOLATADO em pó, instantâneo
(latas de 400g) c/ vitaminas e
sais minerais, fonte de cálcio e
ferro, sem gordura trans.
Composição nutricional exigida:
Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g
de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g
de gorduras totais, 1g de fibra,
162 mg de cálcio, 2,3 mg de
ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42
mg vitamina B2.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAP PRÉ, REQUISICAO 9796 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.061,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6162 17.08.2010 613201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.197,15
ACHOCOLATADO em pó, instantâneo
(latas de 400g) c/ vitaminas e
sais minerais, fonte de cálcio e
ferro, sem gordura trans.
Composição nutricional exigida:
Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g
de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g
de gorduras totais, 1g de fibra,
162 mg de cálcio, 2,3 mg de
ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42
mg vitamina B2.
BISCOITO doce sortido
amanteigado (pacotes 400g).
Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vit B9), açúcar, sal,
aromatizantes, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
fermento químico, estabilizante
lecitina de soja, pode conter
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6162 17.08.2010 613201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
traços de leite. Informações
Nutricionais: 30 g ( 3 e
½ biscoitos) 136 Kcal, 1
g de fibra, 70 mg de sódio.
ARROZ subgrupo parboilizado.
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 1kg e 5kg, embalagem
resistente, de plástico
transparente, entregue em fardos
de 30 Kg. 100% natural (não
precisa lavar nem escolher). Com
registro no Ministério da
Agricultura, data de fabricação
e validade mínima de 8 meses.
Informação Nutricional: 50 g
(1/4 xícara) = 174 Kcal.
(Observação: 60 Kg em embalagem
de 01 Kg e o restante pode ser
em 05 Kg).
FEIJÃO marrom, carioquinha, tipo
l. Classe cores, sem a presença
de grãos mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01kg,
embalagem primária transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra, deve conter na
embalagem: classificação,
registro, peso líquido e prazo
de validade. Com registro no
Ministério da Agricultura. Prazo
de validade: 01 ano.
SAGU de mandioca, tipo I.
Embalagem primária plástica
transparente, resistente com
solda íntegra, contendo
500gramas. Registro no M.S/M.A.
Deve constar na embalagem:
registro, classificação,
composição, instrução para
preparo e conservação, peso
líquido e prazo de validade.
Validade mínima de 01 ano.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBAS PNAC CRECHE, REQUISICAO 9804 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.197,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6169 17.08.2010 615901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
22.09.2010
Liquidacao
1.825,60
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
14.10.2010
Liquidacao
2.200,50
19.10.2010
Liquidacao
1.825,60
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGAO N. 061/10 E CON
TRATO 148/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
5.851,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6170 17.08.2010 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
28.09.2010
Liquidacao
3.683,60
05.10.2010
Liquidacao
1.530,30
14.10.2010
Liquidacao
2.142,72
26.10.2010
Liquidacao
2.819,70
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGAO N. 061/10 E CON
TRATO 148/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
10.176,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 17.08.2010 616201 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
28.09.2010
Liquidacao
22,32
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGAO N. 061/10 E CON
TRATO 147/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
22,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6172 17.08.2010 615801 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
22.09.2010
Liquidacao
2.298,78
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGAO N. 061/10 E CON
TRATO 147/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
2.298,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6173 17.08.2010 615901 Fr 033990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
22.09.2010
Liquidacao
123,17
28.09.2010
Liquidacao
262,30
05.10.2010
Liquidacao
1.114,95
20.10.2010
Liquidacao
2.605,88
26.10.2010
Liquidacao
128,10
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS, CFE PREGAO N. 061/10 E CON
TRATO 147/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
4.234,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6174 17.08.2010 613201 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
09.09.2010
Liquidacao
8.400,00
15.09.2010
Liquidacao
3.300,00AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALU
NOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA
PUBLICA, CFE CHAMADA PUBLICA N.
003/10 E CONTRATO 153/10 ANEXO.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6174 17.08.2010 613201 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
Total do Empenho.......:
5.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6175 17.08.2010 616001 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
09.09.2010
Liquidacao
6.640,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALU
NOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA
PUBLICA, CFE CHAMADA PUBLICA N.
003/10 E CONTRATO 153/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
6.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6176 17.08.2010 611901 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
09.09.2010
Liquidacao
10.925,44
11.10.2010
Liquidacao
3.854,10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALU
NOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA
PUBLICA, CFE CHAMADA PUBLICA N.
003/10 E CONTRATO 153/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
14.779,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6177 17.08.2010 611901 Fr 035327 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
13.10.2010
Liquidacao
1.327,50
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALU
NOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA
PUBLICA, CFE CHAMADA PUBLICA N.
003/10 E CONTRATO 154/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
1.327,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6273 23.08.2010 615901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
4.561,20
23.09.2010
Liquidacao
250,00
ACHOCOLATADO em pó, instantâneo
(latas de 400g) c/ vitaminas e
sais minerais, fonte de cálcio e
ferro, sem gordura trans.
Composição nutricional exigida:
Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g
de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g
de gorduras totais, 1g de fibra,
162 mg de cálcio, 2,3 mg de
ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42
mg vitamina B2.
BISCOITO doce sortido
amanteigado (pacotes 400g).
Ingredientes: Farinha de trigo
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6273 23.08.2010 615901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
enriquecida com ferro e ácido
fólico (vit B9), açúcar, sal,
aromatizantes, gordura vegetal
hidrogenada, açúcar invertido,
fermento químico, estabilizante
lecitina de soja, pode conter
traços de leite. Informações
Nutricionais: 30 g ( 3 e
½ biscoitos) 136 Kcal, 1
g de fibra, 70 mg de sódio.
CEREAL DE MILHO tipo esferas de
chocolate. Pacotes de 1 e ou 2
kg, com registro no Ministério
da Saúde, com vitaminas, ácido
fólico, ferro e zinco, embalado
em sacos de polietileno e
reembalados em caixas de papelão
reforçado com 10 Kg. Validade de
01 ano.
ARROZ subgrupo parboilizado.
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 1kg e 5kg, embalagem
resistente, de plástico
transparente, entregue em fardos
de 30 Kg. 100% natural (não
precisa lavar nem escolher). Com
registro no Ministério da
Agricultura, data de fabricação
e validade mínima de 8 meses.
Informação Nutricional: 50 g
(1/4 xícara) = 174 Kcal.
(Observação: 60 Kg em embalagem
de 01 Kg e o restante pode ser
em 05 Kg).
FARINHA DE MILHO fina.
Composição de 100% milho, cor
amarela, embalagem transparente
e resistente, com solda íntegra.
Data de fabricação e registro no
Ministério da Agricultura
(pacotes de 01kg).
FARINHA DE TRIGO tipo l.
Ingredientes: Farinha de trigo,
enriquecida com ferro e ácido
fólico, sem aditivos químicos.
Contém glúten natural do trigo.
Com registro no MS, SIF OU MA.
Pacotes de 1kg e 5 kg.
Informação Nutricional: ½
xícara (50g) = 173 Kcal. Data de
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6273 23.08.2010 615901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
fabricação e validade mínima de
04 meses.
FEIJÃO marrom, carioquinha, tipo
l. Classe cores, sem a presença
de grãos mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01kg,
embalagem primária transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra, deve conter na
embalagem: classificação,
registro, peso líquido e prazo
de validade. Com registro no
Ministério da Agricultura. Prazo
de validade: 01 ano.
LENTILHA tipo I, graúda, sem a
presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados
(embalagem plástica,
transparente, com solda
reforçada e íntegra de 500g,
deve constar na embalagem:
classificação, registro, peso
líquido e prazo de validade).
Validade mínima: 01 ano. Com
registro no Ministério da
Agricultura.
SAGU de mandioca, tipo I.
Embalagem primária plástica
transparente, resistente com
solda íntegra, contendo
500gramas. Registro no M.S/M.A.
Deve constar na embalagem:
registro, classificação,
composição, instrução para
preparo e conservação, peso
líquido e prazo de validade.
Validade mínima de 01 ano.
VINAGRE de maçã. Embalagem
plástica de 750ml. Embalagem
secundária em plástico forte,
resistente contendo 6 unidades,
embalagem intacta. Validade
mínima de 4 meses.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO 061/2010 E VERBA PNAE,
REQUISICAO 9785 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO
N. 6161 DE 17/08/10, DOTACAO
INCORRETA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
6273 23.08.2010 615901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
22 Pregao
Total do Empenho.......:
4.811,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6993 21.09.2010 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Chamamento Pu
22.09.2010
Liquidacao
1.169,81
28.09.2010
Liquidacao
499,11
05.10.2010
Liquidacao
210,91
19.10.2010
Liquidacao
2.358,39
26.10.2010
Liquidacao
845,37
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, VERBA
PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA N.004/
10 E CONTRATO 167/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
5.083,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6994 21.09.2010 21315 Fr 017986 PADARIA E CONFEITARIA GROMOWSKI LTDA EPP
25 Dispensada
04.10.2010
Liquidacao
102,50
SANDUICHE
REFRIGERANTE C/2 LITROS
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES
DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ATUARÃO
NAS ELEIÇÕES GERAIS, NO DIA 03
DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME
CONVÊNIO DE MÚTUA COLABORAÇÃO
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GARIBALDI E O TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL,
CFE REQUISICAO 10106 ANEXA.
Total do Empenho.......:
102,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7023 22.09.2010 611901 Fr 035328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Chamamento Pu
28.09.2010
Liquidacao
29.09.2010
Liquidacao
5.892,48
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, VERBA
PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA N.
004/10 E CONTRATO 168/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
5.892,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7350 29.09.2010 125001 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
26 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
89,70
MAÇÃ gala
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE
NUTRIENTES AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA RÚSTICA CIDADE
DE GARIBALDI, TENDO EM VISTA O
DESGASTE DECORRENTE DA PROVA,
QUE SERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
7350 29.09.2010 125001 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
26 Dispensada
2010, PELAS RUAS DA CIDADE, CFE
REQUISICAO 10164 ANEXA.
Total do Empenho.......:
89,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7351 29.09.2010 125001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
26 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
29,70
BANANA CATURRA
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE
NUTRIENTES AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA RÚSTICA CIDADE
DE GARIBALDI, TENDO EM VISTA O
DESGASTE DECORRENTE DA PROVA,
QUE SERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE
2010, PELAS RUAS DA CIDADE, CFE
REQUISICAO 10164 ANEXA AO EMPENHO 7350.
Total do Empenho.......:
29,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7585 07.10.2010 10902 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Dispensada
08.10.2010
Liquidacao
100,00
AGUA MINERAL C/ GAS FARDO C/12
GARRAFAS DE 500ML
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DE
SERVICO DE COPA DA CAMARA MUNICI
PAL, CFE REQUISICAO 071/10 ANEXA
Total do Empenho.......:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
396.904,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
2687 09.04.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
7 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
86,40
ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO PARA
CABO ROSQUEAVEL PLANO N.º 5,
CAIXA COM 12 UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A
REALIZAÇAO DA SEMANA CONTRA O
CANCER BUCAL, HAVENDO ASSIM PRE
VISAO DO AUMENTO NO NUMERO DE
ATENDIMENTOS, CFE REQUISIÇAO N.
8438 ANEXA.
Total do Empenho.......:
86,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4991 30.06.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
17 Dispensada
16.07.2010
Liquidacao
545,00
ANESTÉSICO ARTICAINE 4%,
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A
BASE DE ARTICAÍNA MAIS
EPINEFRINA. EMBALAGEM COM
BLISTERS LACRADOS COM 10
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
4991 30.06.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
17 Dispensada
TUBETES, ACONDICIONADOS EM
TUBETES DE CRISTAL.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
FIXADOR DE RX COM
475ML, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
REVELADOR RX COM 475ML,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
AMALGAMA EM CÁPSULA, PORÇÃO 2,
ALTA RESISTENCIA SEM FASE GAMA
2, COMPOSIÇÃO AG56%, SN 27,9% E
GU 15,4%, POTE COM 50
UNIDADES.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
AMALGAMA EM CÁPSULA, PORÇÃO 1,
ALTA RESISTENCIA SEM FASE GAMA
2, COMPOSIÇÃO AG56%, SN 27,9% E
GU 15,4%, POTE COM 50
UNIDADES.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
RESINA A3, COM SILICA E ÓXIDO DE
ZIRCÔNIA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS,
RESINA A 3,5, COM SILICA E ÓXIDO
DE ZIRCÔNIA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS,
MATRIZ DE ACO 0,05X7X500MM
SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO
NO MS E BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
4991 30.06.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
17 Dispensada
MATRIZ DE AÇO 0,07/7/500MM,
SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE PRESTAM SERVIÇOS
ODONTOLÓGICOS, POIS NECESSÁRIO
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
CFE REQUISIÇAO N.9370 ANEXA AO
EMPENHO N.4990.
Total do Empenho.......:
545,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5314 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
3.671,20
28.09.2010
Liquidacao
942,45
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, A
BASE DE LIDOCAINA COM
FENILEFRINA, TUBETES COM 1,8 ML,
EMBALADOS EM CAIXA COM 50
UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS.
BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2,
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE,REGISTRO NO
MS E CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4,
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE,REGISTRO NO
MS E CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6,
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5314 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO
NO MS E CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
ESCOVAS DENTAIS INFANTIL,
MATÉRIA PRIMA SINTÉTICA PIGMENTO
E ÂNCORA METÁLICA, CERDAS DE
NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E
ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO E
FLEXÍVEL. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS.
ESCOVAS DENTAIS ADULTO, MATÉRIA
PRIMA SINTÉTICA, PIGMENTO E
ÂNCORA METÁLICA, CERDAS DE NYLON
APARADAS UNIFORMEMENTE E
ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO E
FLEXÍVEL. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS.
FIO DENTAL EM POLIAMIDA, COM
CERA, EMBALAGEM POCKET, COM
TAMAPA FLIP E CORTADOR. ROLO DE
100 METROS.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
SUGADOR CIRÚRGICO PLÁSTICO
DESCARTÁVEL ESTERELIZADO POR
ÓXIDO DE ETILENO, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS, CAIXA COM 20 UNIDADES
SUGADOR DE SALIVA. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
FLUOR GEL . COM 200ML. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO , EM PASTA
PARA OBSTRUÇÃO TEMPORÁRIA DE
CANAL RADICULAR.CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5314 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
E REGISTRO NO MS
IONOMERO DE VIDRO,CONTENDO PÓ
CINZA, LÍQUIDO, ESPÁTULA E
DISPENSADORES. CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
AFASTADORES MINESOTTA, SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS,
CAIXA COM 100 UNIDADES.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
PAPEL ARTICULAÇÃO CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICO, POIS NECESSÁRIO
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAO N. 9523 ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.613,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5315 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
27.09.2010
Liquidacao
1.841,85
28.09.2010
Liquidacao
1.195,50
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, EM ACRÍLICO
TRANSPARENTE, COM PROTETOR
LATERAL. SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO
EM AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
ESCOVAS ROBINSON,RETA SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°. CONSTANDO DADOS DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5315 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
ESPONJA HEMOSTÁTICA ESTERELIZADA
E EMBALADA EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CAIXA COM 10
UNIDADES,CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
BABADOR DESCARTÁVEL PAPEL SUPER
ABSORVENTE CAIXA COM 100
UNIDADES. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
ALGODÃO EM ROLETE CONFECCIONADO
EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO,
DESCARTÁVEL, EMBALAGEM COM 100
UNIDADES CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE
REGISTRO NO MS.
TESOURA COM PONTA CURVA PARA
RETIRADA DE PONTOS.SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
CLOREXIDINA A 0,2% PARA
BOCHECHAR.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
REMOVEDOR DE MANCHAS DENTÁRIA
LÍQUIDO.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
ANESTÉSICO SEM VASO CONSTRITOR.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
PEDRA DE CARBURUNDUM PARA
AFIAÇÃO DE CURETAS PERIODONTAIS.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5315 16.07.2010 104404 Fr 035471 DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA
19 Pregao
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
AFASTADORES LABIAL PLÁSTICO
ESTERELIZÁVEL PARA FOTOGRAFIA ,
DIREITO E ESQUERDO.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
PINÇAS ALGODÃO ODONTOLÓGICAS
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO
NO MS E BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICO, POIS NECESSÁRIO
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAO N. 9523 ANEXA AO EMPENHO N. 5313.
Total do Empenho.......:
3.037,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5316 16.07.2010 104404 Fr 035443 PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E DENT
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
9.484,60
21.09.2010
Liquidacao
879,80
15.10.2010
Liquidacao
8.647,50
BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº
1012, SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO
NO MS E CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº
1014, SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE,REGISTRO NO
MS E CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5316 16.07.2010 104404 Fr 035443 PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E DENT
18 Pregao
1016, SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO
NO MS E CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº
1018, SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, COSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº LOTE, REGISTRO NO
MS E CERTIFICADO DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO
, NÚMERO 15C, MATERIAL
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100
UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO
, NÚMERO 12C, MATERIAL
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100
UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
RESINA A3, COM SILICA E ÓXIDO DE
ZIRCÔNIA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS,
RESINA A 3,5, COM SILICA E ÓXIDO
DE ZIRCÔNIA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS,
RESINA A1, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
RESINA C2,CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5316 16.07.2010 104404 Fr 035443 PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E DENT
18 Pregao
E REGISTRO NO MS
RESINA A2, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS,
IRM COMPOSIÇÃO A BASE DE ÓXIDO
DE ZINCO E EUGENOL, REFORÇADA
POR POLÍMEROS, ALTO VEDAMENTO
MARGINAL, PRESA RÁPIDA, ALTA
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO,
PROPRIEDADES SEDATIVAS , PÓ
38GRAMAS E LÍQUIDO
15ML.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
ADESIVO PARA RESINA. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/
BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO COM 10ML
PORTA AMÁLGAMA DESCARTÁVEL
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BROCA PARA ACABAMENTO EM RESINA
311BF.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
ÁCIDO GEL A BASE DE ÁCIDO
FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE
37%, SERINGAS COM 2,5ML CADA
ANESTÉSICO ARTICAINE 4%,
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A
BASE DE ARTICAÍNA MAIS
EPINEFRINA.EMBALAGEM COM
BLISTERS LACRADOS COM 10
TUBETES, ACONDICIONADOS EM
TUBETES DE CRISTAL.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
AMÁLGAMA EM CÁPSULA, PORÇÃO 1,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5316 16.07.2010 104404 Fr 035443 PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E DENT
18 Pregao
ALTA RESISTÊNCIA SEM FASE GAMA
2, COMPOSIÇÃO AG56%, SN 27,9% E
GU 15,4%, POTE COM 500
UNIDADES.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
AMÁLGAMA EM CÁPSULA, PORÇÃO 2,
ALTA RESISTÊNCIA SEM FASE GAMA
2, COMPOSIÇÃO AG56%, SN 27,9% E
GU 15,4%, POTE COM 500
UNIDADES.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ- ANÁLISE
EM PÓ,CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICO, POIS NECESSÁRIO
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAO N. 9526 ANEXA.
Total do Empenho.......:
19.011,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5318 16.07.2010 104404 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
18 Pregao
09.08.2010
Liquidacao
180,00
FIO COM AGULHA DE SUTURA DE
NYLON 4-0, NA COR PRETA,CAIXA
COM 24 UNIDADES. COM AGULHA
TRIANGULAR /CORTANTE 3/8 DE
CÍRCULO E 2CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICO, POIS NECESSÁRIO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5318 16.07.2010 104404 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
18 Pregao
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAI N. 9530 ANEXA.
Total do Empenho.......:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5320 16.07.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
18 Pregao
13.08.2010
Liquidacao
3.206,00
ESPELHO BUCAL ODONTOLÓGICO PARA
CABO ROSQUEAVEL PLANO N.º PLANO
Nº 5,ESPELHO BUCAL NÚMERO 5,
SUJEITO À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, PARA CABO
ROSQUEAVEL, CAIXA COM 12
UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO.
CABO PARA ESPELHO ADULTO 10CM
ODONTOLÓGICO EM METAL. SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO.
PELÍCULA PARA RX EMBALAGEM COM
100 UNIDADES.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
REVELADOR PARA RX COM 475ML,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
FIXADOR PARA RX COM
475ML,CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
CARIOSTÁTICO 10ML CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE.
PASTA PROFILÁTICA PARA USO
ODONTOLÓGICO, BISNAGA DE 90
GRAMAS COM FLUOR.CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5320 16.07.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
18 Pregao
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS,
ESPÁTULAS N.º 07 SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
EXTRATOR DE TÁRTARO MC CAL
11-12,SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
APLICADOR DYCAL SIMPLES SUJEITA
À ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A
135 C°. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
CURETAS DE LUCAS NÚMERO 85,
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
CURETAS GRACEY Nº 3-4.SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
CURETAS GRACEY Nº 11-12. SUJEITA
À ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A
135 C°. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
CURETAS GRACEY Nº 13-14. SUJEITA
À ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A
135 C°. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5320 16.07.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
18 Pregao
ALAVANCA SELDIN SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
PORTA AGULHA CASTROVIEJO COM
PONTA DE VÍDEA .SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICO, POIS NECESSÁRIO
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUI
SIÇAO N. 9529 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.206,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5321 16.07.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
18 Pregao
13.08.2010
Liquidacao
2.259,25
DEDAL DE BORRACHA CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
BROCA CIRÚRGICA CALIBRE NUMERO
701,SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BROCA CIRÚRGICA CALIBRE NÚMERO
702,SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BROCA CARBIDE, NÚMERO 245.
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°. .CONSTANDO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5321 16.07.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
18 Pregao
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
DESCOLADOR DE FREER
CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS E BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO DE
RESINA, CAIXA COM 150
UNIDADES.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
TIRA DE AÇO ABRASIVA PARA
AMÁLGAMA CAIXA COM 12 TIRAS DE
6MMX150MM. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
TIRA DE POLIÉSTER 100X10X0.05 MM
CAIXA COM 50 UNIDADES .CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
CURATIVO ALVEOLAR FRASCO COM 10
GRAMAS. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
BRUNIDOR SIMPLES NÚMERO 33,
CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
CABO PARA LÂMINA DE BISTURI
NÚMERO TRÊS, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE, REGISTRO NO MS E BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ CAIXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5321 16.07.2010 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
18 Pregao
COM 15 ENVELOPES COM 40G
CADA.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
OBTURADOR PROVISÓRIO EM PASTA
PARA ABITURAÇÃO.CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO , COM
CÂNULA PARA
DESINTUPIMENTO.SUJEITA À
ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE,REGISTRO NO MS E BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
SONDA EXPLORADORA NÚMERO
05.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
SONDA MILIMETRADA PARA
PERIODONTIA.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICO, POIS NECESSÁRIO
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAO N. 9529 ANEXA AO EMPENHO N.5321.
Total do Empenho.......:
2.259,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5433 21.07.2010 104404 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
58,80
MATRIZ DE AÇO 0,05/7/500MM,
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE, REGISTRO
NO MS E BOAS PRÁTICAS DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
5433 21.07.2010 104404 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19 Dispensada
FABRICAÇÃO
MATRIZ DE AÇO 0,07/7/500MM,
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO
CENTRO ODONTOLOGICO E UBS QUE
POSSUEM GABINETES ODONTOLOGICOS,
NAO FORAM COTADOS PREGAO 053/10,
CFE REQUISICAO 5432 ANEXA AO
EMPENHO 5432.
Total do Empenho.......:
58,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7502 05.10.2010 104404 Fr 024615 BOLSONI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
27 Dispensada
19.10.2010
Liquidacao
77,35
OTOSPORIN 10ML
PERIOGARD ENXAGUATÓRIO BUCAL DE
250ML
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MEDICAMENTOS, POIS NECESSÁRIOS
NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
À PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICOS, CFE REQUISICAO
10232 ANEXA.
Total do Empenho.......:
77,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
33.075,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.11.000000 Material Químico
376 11.01.2010 81321 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
Dispensada
25.01.2010
Liquidacao
10,00
VENENO P/RATO
NECESSARIO PARA OS PAVILHOES DA
FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.7760
ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5821 30.07.2010 31223 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
20 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
50,67
REQUISIÇÃO DE GIMO GÁS ( CAIXAS)
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO
PRODUTO VISANDO O COMBATE DOS
INSETOS EXISTENTES NOS
DOCUMENTOS QUE FICAM ARMAZENADOS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.11.000000 Material Químico
5821 30.07.2010 31223 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
20 Dispensada
NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL,
TORNANDO O AMBIENTE DE TRABALHO
MAIS AGRADÁVEL E SAUDÁVEL PARA
OS SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE
FREQUENTAM O LOCAL, CFE REQUISICAO 9664 ANEXA.
Total do Empenho.......:
50,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7670 14.10.2010 31223 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
28 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
70,00
REQUISIÇÃO DE GIMO GÁS(CAIXAS)
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO
GIMO, VISANDO O COMBATE DOS
INSETOS EXISTENTES NOS
DOCUMENTOS QUE FICAM ARMAZENADOS
NO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL,
TORNANDO O AMBIENTE DE TRABALHO
MAIS AGRADÁVEL E SAUDÁVEL PARA
OS SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE
FREQUENTAM O LOCAL, CFE REQUISICAO 10320 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
130,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
4428 11.06.2010 190201 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE
14 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
4.020,00
CAMISETA CINZA MESCLA (POLIESTER
E VISCOSE), COM SERIGRAFIA
(SÍMBOLO DO PROGRAMA E BRASÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
DISTRIBUIDAS NO DIA DE COMBATE
AS DROGAS EM 12/06/10, PROMOVIDO
PELO PROGRAMA "A VIDA EM SUAS
MAOS", CFE REQUISIÇAO N. 9082
ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4955 30.06.2010 123201 Fr 035388 BARONESA LTDA
17 Pregao
27.07.2010
Liquidacao
4.190,00
TATAME 1 x 1 x 0,02m
NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE DE GARIBALDI, EM CONVÊNIO
COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE,
NÚMERO 717257/2009. O MATERIAL
SERÁ UTILIZADO NAS OFICINAS DOS
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
4955 30.06.2010 123201 Fr 035388 BARONESA LTDA
17 Pregao
PROGRAMA, EM DIVERSAS MADALIDADES CFE REQUISIÇAO N. 9366 ANEXA
Total do Empenho.......:
4.190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4956 30.06.2010 123201 Fr 035390 SANDRA MARIA WEBER
17 Pregao
22.07.2010
Liquidacao
8.777,00
PROTEÇÃO para joelho (joelheira)
PROTEÇÃO para cotovelos
(cotoveleira).
KIT raquete para chute
MANOPLA de chute revestida em
couro sintético
MANOPLA de soco
PROTETOR de tórax
PROTETOR de cabeça
PROTETOR de canela
APITO DE PLASTICO grande
BOLA de borracha número 10
KIT ping pong com raquetes,
suportes e redes
BOLA de futsal mirim
BOLA de futebol society
BOMBA plástica com bico de metal
para encher bola
CRONÔMETRO digital
COLCHONETES 1,0 x 0,60 x 0,03
CONE plástico de 23 cm.
BAMBOLES COLORIDOS plástico
rígido com diâmetro de 60 cm
COLCHÃO de espuma revestido em
vinilona de 2 x 1,9 x 0,2m
COLCHÃO de espuma firme
revestido em vinilona de 3 x 1,9
x 0,3m
KIT com dois jogos de botão
plástico, 2 goleiras, 2
goleiros, palhetas e tabuleiro
JOGOS de dominó plástico
JOGO de baralho plástico tipo
espanhol
SACO para transportar material
em lona aproximado 1 x 0,6m com
cadeado e corrente
BOLSA para transportar material
de primeiros socorros básica
CORDA de seda de 10mm
NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE DE GARIBALDI, EM CONVÊNIO
COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
4956 30.06.2010 123201 Fr 035390 SANDRA MARIA WEBER
17 Pregao
NÚMERO 717257/2009. O MATERIAL
SERÁ UTILIZADO NAS OFICINAS DOS
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO
PROGRAMA,EM DIVERSAS MODALIDADES
CFE REQUISIÇAO N. 9359 ANEXA.
Total do Empenho.......:
8.777,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4957 30.06.2010 123201 Fr 035390 SANDRA MARIA WEBER
17 Pregao
22.07.2010
Liquidacao
11,00
BOLA de ping pong
NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE DE GARIBALDI, EM CONVÊNIO
COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE,
NÚMERO 717257/2009. O MATERIAL
SERÁ UTILIZADO NAS OFICINAS DOS
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO
PROGRAMA,EM DIVERSAS MODALIDADES
CFE REQUISIÇAO N. 9371 ANEXA.
Total do Empenho.......:
11,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6118 16.08.2010 125003 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
1.020,00
BOLA de futsal, peso entre 410 440 gramas, costura termotec,
com 61 à 64 cm de diamêtro,
miolo removível e lubrificado.
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO
CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL
2010, CFE REQUISICAO 9751 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6548 26.08.2010 98401 Fr 003679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME
23 Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
660,40
PISTOLA D'AGUA DE BRINQUEDO PLASTICO
PANELINHAS + FOGÃO + TALHERES DE
BRINQUEDO - PLASTICO
PRATO S + COPOS - BRINQUEDO
PLASTICO
AMBULANCIA PLÁSTICO - SEM PILHAS
BINGO - SEM ROLETA
ALFABINGO
JOGO DE DAMA/TRILHA - MADEIRA
JOGO DE MEMORIA - 54 CARTELAS
JOGO CILADA
QUEBRA-CABEÇA 250 PEÇAS GRAVURAS DIFERENTES
A COMPRA DO MATERIAL PEDAGÓGICO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
6548 26.08.2010 98401 Fr 003679 C. GHILARDI & CIA LTDA ME
23 Dispensada
E JOGOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA
DAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE
GARIBALDI E PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO, CFE REQUISICAO 9890
ANEXA.
Total do Empenho.......:
660,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6549 26.08.2010 98401 Fr 019747 RONICRIS BRINQUEDOS LTDA ME
23 Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
541,95
FAZENDINHA COM 10 FIGURAS
BONECA COM MAMADEIRA
DOMINO TRADICIONAL
JOGO DE XADREZ COMPLETO - PEÇAS
GRANDES
JOGO RESTA 1
JOGO PEGA VARETAS
JOGO DE MEMORIA - 108 CARTELAS
JOGO DE DOMINÓ - JÁ SEI CONTAR
QUEBRA-CABEÇA 100 PEÇAS GRAVURAS DIFERENTES
QUEBRA-CABEÇA 150 PEÇAS GRAVURAS DIFERENTES
A COMPRA DO MATERIAL PEDAGÓGICO
E JOGOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA
DAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS JUNTO AO CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE
GARIBALDI E PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO, CFE REQUISICAO 98401
ANEXA AO EMPENHO 6548.
Total do Empenho.......:
541,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6811 13.09.2010 98401 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
24 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
468,00
PINCEL NR. 0
GLITER POTE COM 100 GRS - 1 DE
CADA COR (PRATA, DOURADO,
VERMELHO E VERDE)
TNT 15 METROS DE CADA COR (VERDE
ESCURO E VERMELHO)
TNT 10 METROS DE CADA COR
(AMARELO, LARANJA, VERDE CLARO,
AZUL ESCURO, AZUL CLARO, LILÁS,
ROSA CLARO, MARROM, ROSA ESCURO,
BRANCO E PRETO)
FOLHA DE DESENHO PESO 60
CANETÃO PARA QUADRO BRANCO - 5
DE CADA COR - (VERMELHO E AZUL)
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
6811 13.09.2010 98401 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
24 Dispensada
PINCEL ATOMICO 4 DE CADA COR (CORES: PRETO, AZUL, VERMELHO E
VERDE)
BOLA DE ISOPOR 75 MM
O MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA
PARA DAR ANDAMENTO ÀS OFICINAS
PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA SEMEANDO
O FUTURO E DAR INÍCIO AO CURSO
DE PINTURA EM TECIDO PARA AS
BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA E
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 10001 ANEXA.
Total do Empenho.......:
468,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6812 13.09.2010 98401 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
24 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
152,75
COLA BRILHO 5 DE CADA COR (CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL,
PRATA E DOURADO)
FITA CREPE 50X50 MM
PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES
PAPEL CREPOM 7 DE CADA COR (CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE
CLARO, VERDE ESCURO, BRANCO,
AMARELO)
MOLHA DEDO GEL
O MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA
PARA DAR ANDAMENTO ÀS OFICINAS
PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA SEMEANDO
O FUTURO E DAR INÍCIO AO CURSO
DE PINTURA EM TECIDO PARA AS
BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA E
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 10001 ANEXA AO EMPENHO 6811.
Total do Empenho.......:
152,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6858 13.09.2010 98401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
24 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
483,19
TINTA PARA TECIDO 37 GR - VERDE
BANDEIRA
TINTA PARA TECIDO 37 GR - VERDE
FOLHA
TINTA PARA TECIDO 37 GR - AZUL
COBALTO
TINTA PARA TECIDO 37 GR - AZUL
MARINHO
TINTA PARA TECIDO 37 GR MAGENTA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
6858 13.09.2010 98401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
24 Dispensada
TINTA PARA TECIDO 37 GR - VINHO
TINTA PARA TECIDO 37 GR AMARELO OCRE
TINTA PARA TECIDO 37 GR AMARELO OURO
TINTA PARA TECIDO 37 GR LARANJA
TINTA PARA TECIDO 37 GR - AZUL
CÉU
TINTA PARA TECIDO 37 GR CARAMELO
TINTA PARA TECIDO 37 GR VIOLETA COBALTO
CARTELA DE ADESIVO INFANTIL
TEMAS MASCULINOS E FEMININOS PERSONAGENS DESENHOS ANIMADOS
E.V.A TAMANHO CARTOLINA - 6
UNIDADES DE CADA COR (CORES:
VERDE CLARO, ROSA CLARO E
ESCURO, AZUL CLARO E ESCURO,
PRETO, LILÁS, ROXO, MARROM ,
LARANJA, SALMÃO, AMARELO CLARO E
ESCURO).
E.V.A TAMANHO CARTOLINA - 14
UNIDADES DE CADA COR (VERMELHO,
VERDE ESCURO E BRANCO)
PAPEL DOBRADURA 10 FOLHAS DE
CADA COR - (CORES: VERDE CLARO E
ESCURO, ROSA CLARO E ESCURO,
VERMELHO, PRETO, BRANCO, AZUL
CLARO E ESCURO, LILÁS, ROXO,
MARROM, LARANJA, SALMÃO, AMARELO
CLARO E ESCURO)
PAPEL LAMINADO 5 DE CADA COR
(PRATA E DOURADO)
CARTOLINA 10 FOLHAS DE CADA COR:
(CORES: AZUL ESCURO E CLARO,
AMARELO, LARANJA, VERDE ESCURO E
CLARO, BRANCO E VERMELHO)
BOLA DE ISOPOR 50 MM
TINTA GUACHE POTE DE 250 ML 5 DE
CADA COR - (CORES: AZUL,
VERMELHO, AMARELO, VERDE, BRANCO
E PRETO)
COLA BRANCA LITRO
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
O MATERIAL FAZ-SE NECESSÁRIA
PARA DAR ANDAMENTO ÀS OFICINAS
PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA SEMEANDO
O FUTURO E DAR INÍCIO AO CURSO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
6858 13.09.2010 98401 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
24 Dispensada
DE PINTURA EM TECIDO PARA AS
BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA E
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 10001 ANEXA AO EMPENHO 6811.
Total do Empenho.......:
483,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7067 23.09.2010 619501 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
26 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
107,63
BOLA DE FUTEBOL COSTURADA
BOLA DE VOLEIBOL VULCANIZADA
JOGO DESAFIOS ESPORTES
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL OSVALDO
ARANHA, A FIM DE ADQUIRIR
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO COM
OS ALUNOS. OS MESMOS SERÃO
ADQUIRIDOS COM RECURSO
PDDE/FNDE/MEC 2010, CFE REQUISICAO 10143 ANEXA.
Total do Empenho.......:
107,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7068 23.09.2010 619501 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
26 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
48,91
BOLA DE VOLEIBOL VULCANIZADA
BOLA DE FUTEBOL COSTURADA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO
BRANCO, A FIM DE ADQUIRIR
MATERIAL PEDAGÓGICO PARA USO COM
OS ALUNOS. OS MESMOS SERÃO
ADQUIRIDOS COM RECURSO
PDDE/FNDE/MEC 2010, CFE REQUISICAO 10142 ANEXA.
Total do Empenho.......:
48,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7071 23.09.2010 619501 Fr 035806 GERSON EVERTON COELHO KLEIN ME
26 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
472,00
COLEÇÃO CONSUMÍVEL GRÁMATICA 2º
E 3º ANO
COLEÇÃO CONSUMÍVEL GRÁMATICA 4º
E 5º ANO
COLEÇÃO CONSUMÍVEL ALFABETIZAÇÃO
INTELIGENTE
COLEÇÃO CONSUMÍVEL FOFURINHA
COLEÇÃO CONSUMÍVEL OFICINA DE
JOGOS
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
7071 23.09.2010 619501 Fr 035806 GERSON EVERTON COELHO KLEIN ME
26 Dispensada
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL JACOB SEBBEM,
A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL
DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA USO COM
OS ALUNOS. OS MESMOS SERÃO
ADQUIRIDOS COM RECURSO
PDDE/FNDE/MEC 2010, CFE REQUISICAO 10140 ANEXA.
Total do Empenho.......:
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
20.952,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens
3244 28.04.2010 10903 Fr 008565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA
Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
40,00
ARRANJO DE FLORES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DECORAÇAO DE MESA DA CAMARA MUNICIPAL NA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM A APEME NO DIA 28/04/10,CFE
REQUISIÇAO N. 09/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5132 08.07.2010 21301 Fr 003671 C J MARMORES E GRANITOS LTDA
17 Dispensada
16.07.2010
Liquidacao
580,00
PLACA DE MÁRMORE. MEDIDAS 50 X
80.
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA PRESTIGIAR A COMEMORAÇÃO DO
DIA DE SÃO PEDRO E 125 ANOS DA
PARÓQUIA DE GARIBALDI. A COMUNI
DADE DE GARIBALDI TERÁ UM FINAL
DE SEMANA COM UMA EXTENSA PROGRA
MAÇÃO QUE FOI PREPARADA PARA AS
FESTIVIDADES EM HONRA A SAO PEDRO APÓSTOLO, PADROEIRO DA CIDA
DE E AOS 125 ANOS DA PAROQUIA.
AS CERIMÔNIAS DE COMEMORAÇAO ACONTECEM NA IGREJA MATRIZ E SALÃO PAROQUIAL,CFE REQ.9434 ANEXA
Total do Empenho.......:
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6209 19.08.2010 614409 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
22 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
200,00
PLACAS TAMANHO 10 X 20 GRAVADAS
COM ESTOJO CONFORME MODELO EM
ANEXO.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA QUE AS MESMAS SEJAM
ENTREGUES COMO FORMA DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens
6209 19.08.2010 614409 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
22 Dispensada
HOMENAGEM A ENTIDADES PELO
TRABALHO REALIZADO JUNTO A
COMUNIDADE GARIBALDENSE. A
ENTREGA ACONTECERÁ NO DIA 7 DE
SETEMBRO, DIA DO DESFILE CÍVICO,
CFE REQUISICAO 9823 ANEXA.
Total do Empenho.......:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7612 07.10.2010 21301 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
128,00
PLACA DE HOMENAGEM COM CAIXA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA HOMENAGEAR " CIDADÃO
HONORÁRIO DE GARIBALDI", DOM
CELMO LAZZARI, NASCIDO EM
GARIBALDI E QUE SERÁ ORDENADO
BISPO PARA O VICARIATO DO NAPO,
EQUADOR, CONFORME MODELO ANEXO E
REQUISICAO 10285 ANEXA.
Total do Empenho.......:
128,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
948,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
365 11.01.2010 51305 Fr 018539 PGS COMERCIO E REPRESENT LTDA
Dispensada
26.01.2010
Liquidacao
549,00
PAPEL PARA PLOTTER GRAMATURA 90
TAMANHO 914 X 50M
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO NO
PLOTTER DA SMOTT NA QUAL E UTILI
ZADO PARA IMPRIMIR MAPAS,IMAGENS
E PROJETOS PARA TODO O CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO
N. 7738 ANEXA.
Total do Empenho.......:
549,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------367 11.01.2010 21302 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
15,00
PORTA CD DE PAPEL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ORGANI
ZAR OS CDS E DVDS EVITANDO POSSI
VEIS AVARIAS NO CONTEUDO DAS FOTOS QUE SERAO REGISTRADAS NOS EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 7770 ANEXA.
Total do Empenho.......:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------406 15.01.2010 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
56,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
406 15.01.2010 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
MODELO ANEXO
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA A
SUBSTITUIÇÃO DO CARIMBO, COM
ATUALIZAÇÃO DO ANO (2009 PARA
2010), PARA O BOM ANDAMENTO DAS
ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO
SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CFE REQUISIÇÃO N. 7719, EM
ANEXO.
Total do Empenho.......:
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------493 22.01.2010 633206 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
1 Dispensada
26.02.2010
Liquidacao
1.348,01
CADERNO DE CHAMADA PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL.
CADERNO DE CHAMADA ÁREA 1
(ENSINO GLOBALIZADO)
CADERNO DE CHAMADA ÁREA 2
(DISCIPLINA)
CADERNO DE CHAMADA PARA O SIGA SISTEMA INTEGRADO GARIBALDENSE
DE ALFABETIZAÇÃO
NECESSARIO PARA CONTROLE DE FREQUENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 7726 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.348,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------508 25.01.2010 51305 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
1 Dispensada
22.02.2010
Liquidacao
304,00
PASTA DE DEFESA DE AUTUAÇÃO
AMARELAS CONFORME MODELO ANEXO.
PASTA DE PROTOCOLO BRANCA
CONFORME MODELO ANEXO.
NECESSARIO PARA PROTOCOLAR E ARQUIVAR REQUERIMENTOS E DEFESAS
DE TRANSITO SOLICITADAS PELOS MU
NICIPES, CFE REQUISIÇAO N. 7746
ANEXA.
Total do Empenho.......:
304,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------623 25.01.2010 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
1 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
66,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA A
SERVIDORA: LUCIANA LIMA SALEH COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON
DE GARIBALDI.
CARIMBO AUTOMATICO (TROCA DE
BORRACHA) COM OS DADOS DO
PROCON.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
623 25.01.2010 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
1 Dispensada
NECESSARIO PARA O PROCON, CFE
REQUISIÇAO N. 7799 ANEXA.
Total do Empenho.......:
66,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------821 27.01.2010 51305 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
2 Dispensada
22.02.2010
Liquidacao
85,50
CALCULADORA CIENTÍFICA
ESCALIMETRO TRIANGULAR
NECESSARIO PARA DO NOVO ENGENHEI
RO CIVIL DA SMOTT, QUE IRA TRABA
LHAR NO SETOR DE APROVAÇAO DE
PROJETOS, CFE REQUISIÇAO N. 7931
ANEXA.
Total do Empenho.......:
85,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------960 01.02.2010 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
2 Dispensada
22.02.2010
Liquidacao
36,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
MODELO EM ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO EM VIRTUDE DA NOMEAÇAO DA FARMACEUTICA
RESPONSAVEL PELA FARMACIA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 7938
ANEXA.
Total do Empenho.......:
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1010 04.02.2010 111202 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
2 Dispensada
23.02.2010
Liquidacao
168,00
CARIMBO AUTOMATICO
NECESSARIO PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PEDIDOS DE ALVARAS E
DOCUMENTOS RECEBIDOS NA SMMA,
CFE REQUISIÇAO N.7974 ANEXA.
Total do Empenho.......:
168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1025 04.02.2010 21302 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
3 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
8,00
REQUISIÇÃO CARGAS PARA CANETAS
MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDER
A DEMANDA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO PREFEITO MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N. 7992 ANEXA.
Total do Empenho.......:
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1119 12.02.2010 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
200,00
FOLHAS A4
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2464 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
1119 12.02.2010 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
Total do Empenho.......:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120 12.02.2010 10904 Fr 009490 GRAFICA E EDITORA BENTO GONCALVES LTDA
Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
950,00
IMPRESSOS- FOLHAS TIMBRADAS
MEDINDO 29,7 X 21CM,4X0CORES EM
PAPEL SULFITE 75G, VALOR UNITARIO DE R$ 0,095 CADA.
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2463 ANE
XA
Total do Empenho.......:
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1235 22.02.2010 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
3 Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
10,00
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
NECESSARIO PARA A SERVIDORA
MIRIAM E.CAGOL DO DPTO DE TRIBUTOS, CFE REQUISIÇAO N. 8039
ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1830 10.03.2010 131201 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
54,90
CALCULADORA DE 12 ( DOZE )
DÍGITOS.
NECESSARIO PARA A FISCALIZAÇÃO N
O COMERCIO LOCAL E AMBULANTE
CONF.REQU.8178 ANEXA
Total do Empenho.......:
54,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1855 11.03.2010 611102 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
56,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
NECESSARIO PARA O PROJETO AMBIEN
TAL , O MESMO SERVIRÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS LIVROS DO PROJETO
QUE SÃO EMPRESTADOS DIARIAMENTE
AOS MULTIPLICADORES AMBIENTAIS
CONF.REQU.8205 ANEXA
Total do Empenho.......:
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2066 22.03.2010 101204 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
6 Pregao
11.05.2010
Liquidacao
400,00
31.05.2010
Liquidacao
970,00
12.07.2010
Liquidacao
95,00
FICHA DE CONTROLE INDIVIDUAL DE
MEDICAÇÃO, PAPEL 180G, IMPRESSÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
2066 22.03.2010 101204 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
6 Pregao
1X0 COR PRETA, TAMANHO 297 X
210MM
BLOCO LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO
HOSPITAL, PAPEL EXTRA COPI,
TAMANHO A4, 2X50, ACABAMENTO DO
TIPO COLADO
FICHA CONTROLE DE MATERIAL,
TAMANHO 14,5X21CM, 180 GRAMAS,
COR PRETA, IMPRESSÃO 1X1
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
PREGAO N. 023/2010, CFE REQUISIÇAO N. 8303 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.465,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2067 22.03.2010 104410 Fr 033873 FENIX ARTES GRAFICAS LTDA
6 Pregao
13.04.2010
Liquidacao
3.727,00
03.05.2010
Liquidacao
1.230,00
FICHA SS51 PRONTUÁRIO MÉDICO,
TAMANHO 23x20,5 CM, COR BRANCA,
PAPEL SULFITE 150 GRAMAS,
IMPRESSÃO 1X1, (FRENTE E VERSO)
FICHA LAUDO PARA
SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL,
TAMANHO 20,5 X 28,8 CM, COR
BRANCA, PAPEL 75 GRAMAS,
IMPRESSÃO 1 X 0
PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO, TAMANHO
27,7x21CM, COR BRANCA, PAPEL 150
GRAMAS (FRENTE E VERSO,
IMPRESSÃO 1X1
BLOCO COM 100 FOLHAS, 1x100,
RECEITUÁRIO SIMPLES, IMPRESSÃO
1x0, NÃO CARBONADO, TAMANHO
15,2x20,5CM, 56 GRAMAS,
ACABAMENTO DO TIPO COLADO
BLOCO COM 100 FOLHAS REQUISIÇÃO
DE EXAMES, 2x50, PAPEL EXTRA
COPI, IMPRESSÃO 1x0, TAMANHO
15x19,5, ACABAMENTO DO TIPO
COLADO
FORMULÁRIO DE RESULTADO DE
HEMOGRAMA E EQU, PAPEL 56G,
TAMANHO 233 X 160MM, BLOCOS COM
100 FOLHAS,ACABAMENTO DO TIPO
COLADO, IMPRESSÃO 1x100, COR
BRANCA
FICHA DE ATENDIMENTO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
2067 22.03.2010 104410 Fr 033873 FENIX ARTES GRAFICAS LTDA
6 Pregao
AMBULATORIAL CONTROLE DE
MORBIDADE, TAMANHO 210x295 MM,
PAPEL 75 GRAMAS, IMPRESSÃO 1X0
DOCUMENTO DE REFERENCIA E
CONTRA-REFERENCIA IDENTIFICAÇÃO
DO PACIENTE, PAPEL 75G,
IMPRESSÃO 1X0,TAMANHO 297X210 MM
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL
GRAFICO PARA SER UTILIZADO NAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO N.023/2010, CFE REQUISIÇAO
N. 8298 ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.957,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2068 22.03.2010 104410 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
6 Pregao
11.05.2010
Liquidacao
470,00
20.05.2010
Liquidacao
145,00
17.06.2010
Liquidacao
1.230,00
12.07.2010
Liquidacao
85,00
FORMULÁRIO DE ATESTADO MÉDICO,
PAPEL 56G, IMPRESSÃO 1X0,
TAMANHO 205 X 113MM, BLOCO COM
100 FOLHAS, ACABAMENTO DO TIPO
COLADO
FICHA CADASTRO CONTROLE DE
PRESSÃO ARTERIAL, TAMANHO
230x105MM, PAPELO 180 GRAMAS,
IMPRESSÃO 1x1, COR PRETA, FRENTE
E VERSO
FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO PARA
PROCEDIMENTOS PACTUADOS,
PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA
PPI, JOGO EM DUAS VIAS, PAPEL
EXTRA COPI, 56 GRAMAS, BLOCOS
COM 100 FOLHAS, 2x100, TAMANHO
230MMX125MM, ACABAMENTO DO TIPO
COLADO
CARTEIRINHA PROGRAMA DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER
DO COLO E DO ÚTERO, TAMANHO
14,5X10,3CM, PAPEL 180 GRAMAS,
IMPRESSÃO 1X1 (FRENTE E VERSO)
FICHA PROGRAMA DE HUMANIZAÇÃO NO
PRÉ-NATAL E NASCIMENTO, PAPEL 75
GRAMAS, TAMANHO A4, IMPRESSÃO
1X0
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
PREGAO 023/10, CFE REQUISIÇAO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
2068 22.03.2010 104410 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
6 Pregao
N. 8300 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2102 23.03.2010 98405 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
246,35
TESOURA
ISOPOR CADA FOLHA MEDINDO 1M X
0,50CM - ESPESSURA DE 2CM
PASTA C/ELASTICO 4,5 largura
CADERNO pequeno simples - 48
folhas
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATIVI
DADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE FAMILIAS E COM OS ATENDIDOS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO EM TURNO INVERSO AO DA ESCOLA
CFE REQUISIÇAO N. 8248 ANEXA.
Total do Empenho.......:
246,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2103 23.03.2010 98405 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
777,55
FOLHA DE DESENHO PESO 60
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
LAPIS PRETO
LAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12
UNIDADES
TINTA GUACHE C/6 UN
PINCEL PARA GUACHE Nº 12
PINCEL PARA GUACHE Nº 15
PINCEL PARA GUACHE Nº 4
BORRACHA BRANCA MACIA - PEQUENA
APONTADOR PLASTICO
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X
48MM
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 24 MM
X 50 M
COLA ESCOLAR 90GR
CANETA HIDROCOR GRANDE PONTA
FINA 12 CORES
SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/
FICHÁRIO
CADERNO
100 FLS capa dura
grande com espiral
CADERNO pequeno capa dura - 48
folhas sem espiral
MINI DICIONÁRIO DE LINGUA
PORTUGUESA COM NOVAS REGRAS DE
PORTUGUES
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
2103 23.03.2010 98405 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
6 Dispensada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE FAMILIAS E COM OS ATENDI
DOS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO EM TURNO INVERSO AO DA ESCOLA
CFE REQUISIÇAO N. 8248 ANEXA AO
EMPENHO N. 2102.
Total do Empenho.......:
777,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2104 23.03.2010 98405 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
976,10
FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500
FLS
GIZ DE CERA BASTÃO
PINCEL ATOMICO PARA QUADRO
BRANCO - NAS CORES: 10 PRETO, 9
VERMELHO e 9 AZUL
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
CARTOLINA BRANCA
CARTOLINA COLORIDA VERDE E ROSA
- 20 DE CADA
TESOURA PEQUENA S/PONTA
REGUA DE 30 CM
ALFINETE CAIXA C/50
PASTA PLASTICA C/ELASTICO
ARQUIVO AZ - TAMANHO 8 CM DE
LARGURA
TNT AZUL ESCURO
TNT LARANJA
ESTILETE
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
REFIL COLA QUENTE PARA PISTOLA
PEQUENA
COLA BRILHO JOGO COM 6 CORES
PINCEL CABO VERMELHO - TAMANHO
12
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS
E.V.A TAMANHO CARTOLINA - CORES
VARIADAS
PASTA PARTITURA
NECESSARIO PARA ATIVIDADES DESEN
VOLVIDAS COM OS GRUPOS DE FAMILIAS E COM OS ATENDIDOS NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO EM TURNO
INVERSO AO DA ESCOLA, CFE REQUI
SIÇAO N. 8248 ANEXA AO EMPENHO
N. 2102.
Total do Empenho.......:
976,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
2397 26.03.2010 104410 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
6 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
71,00
CARIMBO AUTOMATICO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E PARA A
FUNCIONARIA LEANDRA CASAGRANDE,
CFE REQUISIÇAO N. 8338 ANEXA.
Total do Empenho.......:
71,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2456 29.03.2010 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
92,00
CARIMBO DATADOR AUTOMATICO
CARIMBO COM A DESCRIÇÃO (PM
GARIBALDI PAT. Nº)
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PATRIMONIO, CFE REQUISIÇAO N.8321
ANEXA.
Total do Empenho.......:
92,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2503 31.03.2010 91203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
7 Dispensada
13.04.2010
Liquidacao
36,00
CARIMBO AUTOMATICO SEM BORDA
CONFORME MODELO ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A PSICOLOGA QUE REALIZA ATENDIMENTOS
NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TU
TELAR, CFE REQUISIÇAO N.8391 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2606 05.04.2010 10904 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
328,65
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE LISTAGEM E REQUISIÇAO
N.2495 ANEXAS.
Total do Empenho.......:
328,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2693 09.04.2010 41601 Fr 000599 ADRIANO LAZZARI
8 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
25,00
SACOS PLÁSTICOS BD 28/42.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CONSERVAÇAO DOS BCIS E BCLS DURANTE
O PERIODO DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, CFE
REQUISIÇAO N. 8464 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
2722 12.04.2010 111202 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
40,00
IMAS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FIXAR
DOCUMENTOS E AVISOS DA SMMA, ORGANIZANDO ASSIM A INFRA-ESTRUTURA DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇAO
N. 8485 ANEXA AO EMPENHO N.2721.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2879 20.04.2010 633206 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
9 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
140,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
MODELO EM ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS
ANITA GARIBALDI, BARAO DO RIO
BRANCO, OSVALDO ARANHA, IRMAO JO
SE SION E JACOB SEBBEN, A FIM DE
QUE AS MESMAS POSSAM ASSINAR DOCUMENTOS EMITIDOS PELAS ESCOLAS
CFE REQUISIÇAO N. 8559 ANEXA.
Total do Empenho.......:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2959 23.04.2010 10904 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
78,45
GRAMPO TRILHO 80MM C/50 UN
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000
CANETA MARCA TEXTO AMARELA
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA
DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.
01/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
78,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2960 23.04.2010 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
370,00
FOLHAS DE PAPEL A4 20LB 75G/M2
C/5000 UNIDADES
FITA DE POLIETILENO COR PRETA
761
NECESSARIO PARA MAQUINA DE ESCRE
VER ELETRICA IBM 6783 DA CAMARA
DE VEREDORES, CFE REQUISIÇAO N.
04/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
370,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3245 28.04.2010 10904 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
40,00
CARIMBO AUTOMATICO 60X40 MM
1 9/16"X 2 3/8"
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3245 28.04.2010 10904 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
Dispensada
RA DE VEREADORES, CFE MODELO NA
REQUISIÇAO N. 10/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3293 29.04.2010 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
10 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
30,00
CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A SERVIDORA CARMEM DE F. R.APOLINARIO
-DIRETORA DA COORDENADORIA DA MU
LHER DE GARIBALDI.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AUXILI
AR NO BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NA PRESTAÇAO
DE SERVIÇO AOS MUNICIPES, CFE RE
QUISIÇAO N. 8675 ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3294 29.04.2010 31203 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
292,00
FOLHA TIMBRADA COLORIDA
MATERIAL NECESSARIO PARA PADRONIZAR O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS EXPEDIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SMA, CFE RE
QUISIÇAO N. 8669 ANEXA.
Total do Empenho.......:
292,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3449 07.05.2010 21302 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
11 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
25,00
CARIMBO AUTOMATICO (ANEXO
MODELO)
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DESEMPENHA
DAS PELO ADVOGADO MARCELO TRINDA
DE DA SILVA JUNTO AO SETOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA, CFE REQ.
N. 8730, ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3483 11.05.2010 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
11 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
10,00
TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO
AUTOMÁTICO.
NECESSÁRIO PARA AUXILIAR NAS ATI
VIDADE DIÁRIAS REALIZADAS PELO
SERVIDOR JOÃO ALBERI R.DA SILVA,
QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES JUNTO
AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.
Total do Empenho.......:
10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3501 12.05.2010 104410 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
11 Dispensada
14.05.2010
Liquidacao
380,00
QUADRO MURAL COM IMÃ, MEDIDAS
APROXIMADAS 80X50 CM
IMÃ PARA QUADRO MURAL
FITA MIMOSA, UM ROLO DE CADA COR
CRACHAS PLÁSTICOS
JOANINHA
MATERIAL SOLICITADO SERÁ UTILIZA
DO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE SERÃO COLOCADOS NA ENTRADA DE CADA
UNIDADE VISANDO PERMITIR QUE A
POPULAÇÃO TENHO ACESSO ÀS AÇÕES
DA SMS E INFORMAÇÃO SOBRE A ESF.
OS CRACHAS É PARA IDENTIFICAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS,CFE REQ.8774.
Total do Empenho.......:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3554 13.05.2010 31203 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
25.05.2010
Liquidacao
2.893,45
10.06.2010
Liquidacao
765,75
GRAMPO trilho 80mm cx c/50unid
CANETA esferográfica azul,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica preta,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica vermelha,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CLIPS em aço niquelado Nº 0 500
g cx
CLIPS em aço niquelado Nº 6 500
g cx
CLIPS em aço niquelado Nº 8 500
g cx
ETIQUETA ADESIVA tam. 106,36 X
138,11mm fl c/04un - caixa
c/25fls
ETIQUETAS auto adesiva 50,8 X
101,6mm fl c/10un - 25 folhas
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3554 13.05.2010 31203 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
ETIQUETAS auto adesivas carta
279,4 x 215,9mm 1 etiqueta por
folha pct com 100 folhas
ETIQUETAS auto adesivas carta
tam. 33,9 X 101,6mm fl c/14un caixa c/100 fls
FITA adesiva transparente
polietileno 50m x 48mm
FITA adesiva transparente
polietileno 50m x12mm
FITA corretiva para Máquina de
escrever eletronica IBM 6783
FITA para escrever para Máquina
de escrever eletronica IBM 6783
corrigível
FOLHA de desenho peso 60 pacotes
com 50un.
GRAFITE estojo c/ 12 minas 0.5mm
GRAFITE estojo c/ 12 minas 0.7mm
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 23/08/10/12 para 100
folhas
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 26/6 para 20 folhas
LIVRO ata 100 fls
LIVRO ata 200 fls
LIVRO ata 50 fls
LIVRO ponto 200 folhas un - hora
de entrada, saída e rubrica
PAPEL contact transparente 25 m
PAPEL térmico para fax 216mm/30m
PAPEL vergê na cor branco
tamanho A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor verde birilo
tamanho A4 pct c/100 fls
PASTA aba elástico Polietileno
tam 235 X 325 mm transparente
PASTA catálogo 50 envelopes,
tam. Ofício, capa livre,
abertura p/ acrescentar
plásticos
PASTA polionda com elástico
335X245X20mm cor azul
PASTA polionda com elástico tam.
335X245X55mm cor azul
PASTA suspensa marmorizada para
arquivo de aço com presilha
PERFURADOR DE PAPEL 02 furos
para 35 folhas, de mesa, cor
preta
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3554 13.05.2010 31203 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
PINCEL atômico azul ponta
redonda
PINCEL atômico vermelho ponta
redonda
PINCEL atômico preto ponta
redonda
PINCEL para quadro branco na cor
preto
PINCEL para quadro branco
vermelho
PORTA caneta cor preta em
plástico, com no mínimo duas
repartições, sendo uma para
canetas e outra para clips.
PRANCHETA poliestireno c/
pegador de metal fumê tam.
Ofício
PASTA AZ LL Tam 35 X 8cm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DAR
CONTINUAÇAO AO RITMO DOS TRABALHOS BUROCRATICOS DIARIOS E AO
ATENDIMENTO AO PUBLICO, CFE REQUISIÇAO N. 8735 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.659,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3582 14.05.2010 31203 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
255,00
FORMULÁRIO contínuo 01 via
branco, 80 colunas 240 X 280
polegadas 75g/m2 cx c/3000
NECESSARIO PARA DAR CONTINUAÇAO
AO RITMO DE TRABALHOS BUROCRATI
COS E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
COM EFICACIA E AGILIDADE, CFE RE
QUISIÇAO N. 8747 ANEXA.
Total do Empenho.......:
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3583 14.05.2010 31203 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
86,40
CANETA marca texto verde ponta
de poliester em dupla face,
possibilitando traço grosso e
fino
CANETA marca texto amarela,
ponta de poliester em dupla
face, possibilitando traço
grosso e fino
NECESSARIO PARA DAR CONTINUAÇAO
AO RITMO DOS TRABALHOS BUROCRATI
COS E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3583 14.05.2010 31203 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
COM EFICACIA E AGILIDADE, CFE RE
QUISIÇAO N. 8746 ANEXA.
Total do Empenho.......:
86,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3584 14.05.2010 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
02.06.2010
Liquidacao
1.134,61
16.06.2010
Liquidacao
154,08
BOBINA para calculadora 57X60mm
30 m
CALCULADORA 12 dígitos
CAPA de papel para CD
CAPA P/ENCADERNAÇÃO preto PVC 22
X 33 com 50 unidades
CAPA P/ENCADERNAÇÃO transparente
PVC 22 X 33 com 50 unidades
ESPIRAL para encadernação
plástico preto 12mm c/50 un
ESPIRAL para encadernação
plástico preto 20mm c/50 un
ESPIRAL para encadernação
plástico preto 23mm c/50 un
ESPIRAL para encadernação
plástico preto 9mm c/50 un
CD gravável (80 min./700mb) 52 x
pino caixa com 25 unid
CD regravável pino c/25 un
DVD gravável pino c/25 un
(caixa)
DVD regravável pino c/25 un
(caixa)
COLA bastão 10g
COLA escolar branca 90 gr
CORRETIVO LIQUIDO a base de
água, branco, não tóxico 18 ml,
secagem rápida un
ENVELOPE branco 11 x 23
ENVELOPE branco, 20 x 28 tam.
meio ofício
ENVELOPE pardo tamanho 25 X 33cm
ENVELOPE plástico para fichário
tamanho ofício 2
ESTILETE com lâmina de 9mm
EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO
TIPO ESPATULA
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA branca Nº 40 caixa com
40 un
LAPIS BORRACHA
LAPIS preto Nº 2 - caixa com 144
un
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3584 14.05.2010 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
LAPISEIRA 0.5mm
LAPISEIRA 0.7mm
PILHA Alcalina AA c/02
REGUA plastica 30 cm
TESOURA inox, com ponta, cabo
plástico, com lâminas de aço
inox, tamanho médio
NECESSARIO PARA DAR CONTINUAÇAO
AO RITMO DOS TRABALHOS BUROCRATI
COS E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
COM EFICACIA E AGILIDADE, CFE RE
QUISIÇAO N. 8737 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.288,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3586 14.05.2010 616206 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
1.034,00
ARGILA pacotes de 1kg
BARBANTE 8 fios 100% algodão
c/330 mts
CADERNO espiral de desenho
grande com 48 folhas capa
simples
COLA bastão 10g
COLA escolar branca 90 gr
COLA gliter 35 gramas cada tubo
cores variadas
CORRETIVO LIQUIDO a base de
água, branco, não tóxico 18 ml,
secagem rápida un
FOLHA A3 peso 60
FOLHA de EVA amarelo
FOLHA de EVA azuis
FOLHA de EVA preto
FOLHA de EVA verde
FOLHA de EVA vermelhas
GRAMPOS galvanizados para
grampeador 23/10 caixa com 5.000
un
CANETA hidrocor grande ponta
fina com 12 cores cx
GIZ DE CERA bastão caixa com 12
unid. - grosso e curto
LAPIS c/12 unidades tam. Grande
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA branca Nº 40 caixa com
40 un
LAPIS preto Nº 2 - caixa com 144
un
LAPIS técnico preto regent 6b CX
12 UN
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3586 14.05.2010 616206 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
PAPEL dobradura amarelo
PAPEL dobradura azul
PAPEL dobradura verde
PAPEL dobradura vermelho
PAPEL dupla face amarelo
PAPEL dupla face azul
PAPEL dupla face preto
PAPEL dupla face verde
PAPEL dupla face vermelho
PINCEL chato nº 12
PINCEL chato nº 14
PINCEL Nº10
BASTÃO de silicone comprimento
30cm, diâmetro 7,4mm
PISTOLA de cola quente para
bastões com diâmetro 7,4mm
REGUA plastica 30 cm
TESOURA escolar inox, sem ponta
cabo plástico, pequeno, com
lâminas de aço inox
TESOURA inox, com ponta, cabo
plástico, com lâminas de aço
inox, tam. Mínimo 18cm (grande)
TINTA guache 15 ml com 6 cores
CX
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
CFE PREGAO 039/2010, REQUISIÇAO
N. 8775 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.034,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3587 14.05.2010 616206 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
31.05.2010
Liquidacao
689,13
10.06.2010
Liquidacao
220,91
ALFINETE Nº 28 CX C/ 50G
APAGADOR de lousa c/porta giz
dimensões 16 x 7cm
CANETA esferográfica preta,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica vermelha,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CLIPS em aço niquelado Nº 0 500
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3587 14.05.2010 616206 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
g cx
CLIPS em aço niquelado Nº 6 500
g cx
FOLHA de desenho peso 40 pacotes
com 50un.
FOLHA de desenho peso 60 pacotes
com 50un.
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 23/08/10/12 para 100
folhas
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 26/6 para 20 folhas
GRAMPOS galvanizados 26/6 caixa
com 5.000 un
PAPEL vegetal 90/95g 210x297mm
CX 100 UN
PAPEL cartão preto
PAPEL vergê na cor branco
tamanho A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor creme tamanho
A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor salmão
tamanho A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor verde claro
tamanho A4 pct c/100 fls
PASTA c/aba elástico preta,
dimensões do produto acabado 350
largura x 235 altura mm
PASTA grande tamanho cartolina
PINCEL atômico escrita grossa na
cor vermelha
PINCEL atômico escrita grossa na
cor azul
PINCEL atômico escrita grossa na
cor preta
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE PREGAO N.039/2010 E REQUISIÇAO N.8754 ANEXA.
Total do Empenho.......:
910,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3588 14.05.2010 616206 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
640,11
GIZ escolar não toxico branco cx
com 50un
GIZ escolar não toxico colorido
cx com 50un.
PAPEL crepon amarelo
PAPEL crepon azul
PAPEL crepon preto
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3588 14.05.2010 616206 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
PAPEL crepon verde
PAPEL crepon vermelho
PAPEL espelho 48x66 (dobradura)
63g amarelo
PAPEL espelho 48x66 (dobradura)
63g azul
PAPEL espelho 48x66 (dobradura)
63g preto
PAPEL espelho 48x66 (dobradura)
63g verde
PAPEL espelho 48x66 (dobradura)
63g vermelho
PAPEL laminado 49x59 60G azul
PAPEL laminado 49x59 60G ouro
PAPEL laminado 49x59 60G prata
PAPEL laminado 49x59 60G verde
PAPEL laminado 49x59 60G
vermelho
TINTA acrílica p/ tela c/20ml
estojo c/8 cores
NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SAO JOSE, PREGAO 39/
2010 E REQUISIÇAO N. 8787 ANEXA.
Total do Empenho.......:
640,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3589 14.05.2010 616206 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
167,26
CARTOFLEX
CARTOLINA branca
CARTOLINA amarela
CARTOLINA azul
CARTOLINA verde
CARTOLINA vermelha
MASSA p/modelar c/180g soft c/12
cores sortidas
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
PREGAO N.39/2010 E REQUISIÇAO N.
8782 ANEXA.
Total do Empenho.......:
167,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3590 14.05.2010 614401 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
273,49
COLA bastão 10g
COLA escolar branca 90 gr
COLA gliter 35 gramas cada tubo
cores variadas
CORRETIVO LIQUIDO a base de
água, branco, não tóxico 18 ml,
secagem rápida un
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3590 14.05.2010 614401 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
FOLHA de EVA amarelo
FOLHA de EVA azuis
FOLHA de EVA preto
FOLHA de EVA verde
FOLHA de EVA vermelhas
CANETA hidrocor grande ponta
fina com 12 cores cx
GIZ de cera bastão caixa com 12
unid. - grosso e curto
LAPIS DE COR c/12 unidades tam.
Grande
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA branca n° 40 caixa
com 40 un
LAPIS preto n° 2 - caixa
com 144 un
LAPIS técnico preto regent 6b CX
12 UN
PAPEL dobradura amarelo
PAPEL dobradura azul
PAPEL dobradura verde
PAPEL dobradura vermelho
PAPEL dupla face amarelo
PAPEL dupla face azul
PAPEL dupla face preto
PAPEL dupla face verde
PAPEL dupla face vermelho
BASTÃO de silicone comprimento
30cm, diâmetro 7,4mm
PISTOLA de cola quente para
bastões com diâmetro 7,4mm
REGUA DE 30 CM plástica
TESOURA escolar inox, sem ponta
cabo plástico, pequeno, com
lâminas de aço inox
TESOURA inox, com ponta, cabo
plástico, com lâminas de aço
inox, tam. Mínimo 18cm (grande)
TINTA guache 15 ml com 6 cores
CX
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
PREGAO N. 039/2010 E REQUISIÇAO
N. 8781 ANEXA.
Total do Empenho.......:
273,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3591 14.05.2010 614401 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
31.05.2010
Liquidacao
129,68
ALFINETE Nº 28 CX C/ 50G
CLIPS Em aço niquelado Nº 0 500
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3591 14.05.2010 614401 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
g cx
CLIPS em aço niquelado Nº 6 500
g cx
FOLHA de desenho peso 60 pacotes
com 50un.
PINCEL atômico escrita grossa na
cor vermelha
PINCEL atômico escrita grossa na
cor azul
PINCEL atômico escrita grossa na
cor preta
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
PREGAO N. 039/2010 E REQUISIÇAO
N.8764 ANEXA.
Total do Empenho.......:
129,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3592 14.05.2010 614401 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
16,00
CARTOLINA branca
CARTOLINA amarela
CARTOLINA azul
CARTOLINA verde
CARTOLINA vermelha
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL, CFE PREGAO
N. 039/2010 E REQUISIÇAO N.8785
ANEXA.
Total do Empenho.......:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3593 14.05.2010 614401 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
9,56
PAPEL crepon amarelo
PAPEL crepon azul
PAPEL crepon preto
PAPEL crepon verde
PAPEL crepon vermelho
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL, PREGAO N.39
/2010 E REQUISIÇAO N. 8799 ANEXA
Total do Empenho.......:
9,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3594 14.05.2010 104410 Fr 035196 IRMGARD MARIA ERBES ME
11 Pregao
01.06.2010
Liquidacao
2.890,00
30.08.2010
Liquidacao
4.100,00
FOLHA de ofício 02 branca
216X330mm 75/m2 caixa com 10pc
de 500un cada
FOLHA de ofício branca A4
210x297mm75/m2 caixa com 10pc de
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3594 14.05.2010 104410 Fr 035196 IRMGARD MARIA ERBES ME
11 Pregao
500un cada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS UNI
DADES BASICAS DE SAUDE E SMS,PRE
GAO N. 039/2010 E REQUISIÇAO N.
8770 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3595 14.05.2010 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
104,22
CANETA marca texto verde ponta
de poliester em dupla face,
possibilitando traço grosso e
fino
CANETA marca texto amarela,
ponta de poliester em dupla
face, possibilitando traço
grosso e fino
PAPEL CREPOM amarelo
PAPEL CREPOM azul
PAPEL CREPOM preto
PAPEL CREPOM verde
PAPEL CREPOM VERMELHO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS UNI
DADES BASICAS DE SAUDE E SMS,CFE
PREGAO N. 039/2010 E REQUISIÇAO
N. 8767 ANEXA.
Total do Empenho.......:
104,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3596 14.05.2010 104410 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
11.08.2010
Liquidacao
1.765,18
CAIXA arquivo morto papelão Tam.
35 X 25 X 14cm
CAIXA arquivo morto papelão Tam.
35 X 25 X 26cm
CARTOLINA BRANCA
CARTOLINA AMARELA
CARTOLINA AZUL
CARTOLINA DUPLA FACE AMARELA
CARTOLINA VERDE
CARTOLINA VERMELHA
CARTOLINA DUPLA FACE AZUL
CARTOLINA DUPLA FACE ROSA
CARTOLINA DUPLA FACE VERDE
CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHA
MASSA p/modelar c/180g soft c/12
cores sortidas
TINTA para carimbo sem óleo, cor
preta 42ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS UNI
DADES BASICAS DE SAUDE E SMS,PRE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3596 14.05.2010 104410 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
GAO N. 039/2010 E REQUISIÇAO N.
8765 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.765,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3597 14.05.2010 104410 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
23.06.2010
Liquidacao
5.372,47
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03
PRETO
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03
VERMELHA
ARGILA
BARBANTE 8 fios 100% algodão
c/330 mts
CADERNO pequeno espiral, capa
simples c/48 folhas
CADERNO pequeno espiral, capa
simples c/96 folhas
CADERNO grande espiral, capa
simples c/96 folhas
CALCULADORA 12 DIGITOS
CANETA para CD, pontá média, cor
preta
CD gravável (80 min./700mb) 52 x
pino caixa com 25 unid
DVD gravável pino c/25 un
COLA escolar branca 90 gr
COLA gliter 35 gramas cada tubo
- cores variadas
CORRETIVO LIQUIDO a base de
água, branco, não tóxico 18 ml,
secagem rápida un
ENVELOPE branco 11 x 23
ENVELOPE pardo tamanho 200 X 280
ENVELOPE pardo tamanho 25 X 33cm
ENVELOPE plástico para fichário
tamanho ofício 2
ESTILETE com lâmina de 9mm
EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO
TIPO ESPATULA
FOLHAS de EVA amarelo
FOLHAS de EVA azuis
FOLHAS de EVA preto
FOLHAS de EVA verde
FOLHAS de EVA vermelhas
GRAMPOS galvanizados para
grampeador 23/10 caixa com 5.000
un
GRAMPOS galvanizados para
grampeador 23/08 caixa com 5.000
un
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3597 14.05.2010 104410 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
CANETA hidrocor grande ponta
fina com 12 cores cx
GIZ DE CERA bastão caixa com 12
unid. - grosso e curto
LAPIS DE COR c/12 unidades tam.
Grande
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA branca n. 40 caixa com
40 un
LAPIS BORRACHA
LÁPIS PRETO N. 2 CAIXA 144 UN
LAPISEIRA 0.5 MM
PAPEL DOBRADURA AMARELO
PAPEL DOBRADURA AZUL
PAPEL DOBRADURA VERDE
PAPEL DOBRADURA VERMELHO
PAPEL dupla face amarelo
PAPEL dupla face azul
PAPEL dupla face preto
PAPEL dupla face verde
PAPEL dupla face vermelho
PILHA ALCALINA AA C/ 02
PINCEL chato nº 12
PINCEL chato nº 14
PINCEL N. 10
BASTÃO de silicone comprimento
30cm, diâmetro 7,4mm
PISTOLA DE COLA QUENTE para
bastões com diâmetro 7,4mm
PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES
LATONADO
REGUA DE 30 CM PLÁSTICA
PLÁSTICO EM ROLO incolor em
metros comprimento 25m largura
45 cm
QUADRO BRANCO 60CMX90CM
TESOURA escolar inox, sem ponta
cabo plástico, pequeno, com
lâminas de aço inox
TESOURA inox, com ponta, cabo
plástico, com lâminas de aço
inox, tam. Mínimo 18cm (grande)
TESOURA inox, com ponta, cabo
plástico, com lâminas de aço
inox, tamanho médio
TINTA GUACHE C/6 UN CORES 15 ML
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS UNI
DADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO N
39/2010 E REQUISIÇAO N. 8763 ANE
XA,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3597 14.05.2010 104410 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
Total do Empenho.......:
5.372,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3598 14.05.2010 104410 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
24.05.2010
Liquidacao
4.103,68
11.06.2010
Liquidacao
1.736,17
19.07.2010
Liquidacao
1.327,89
ALFINETE Nº 28 CX C/ 50G
MOLHA DEDO em pasta
ATILIOS amarelo número 18,
pacote contendo 1kg
CANETA esferográfica azul,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica preta,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica vermelha,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica ponta fina
na cor azul
CANETA esferográfica ponta fina
na cor preta
CANETA esferográfica ponta fina
na cor vermelha
CLIPS NIQUELADO Nº 0 500 G EM
AÇO
CLIPS em aço niqueladO Nº 2 500
g cx
CLIPS em aço niquelado Nº 6 500
g cx
CLIPS em aço niquelado Nº 8 500
g
ETIQUETA ADESIVA tam. 106,36 X
138,11mm fl c/04un - caixa
c/25fls
ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6mm
fl c/10un - 25 folhas
ETIQUETA ADESIVA carta 279,4 x
215,9mm 1 etiqueta por folha pct
com 100 folhas
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3598 14.05.2010 104410 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
ETIQUETA ADESIVA adesivas carta
tam. 33,9 X 101,6mm fl c/14un caixa c/100 fls
FITA adesiva dupla face papel
25mmx30m
FITA adesiva transparente
polietileno 30m x12mm
FITA adesiva transparente
polietileno 50m x12mm
FITA crepe 18mmx50m
FITA crepe 45mmx50m
FOLHA de desenho peso 40 pacotes
com 50un.
FOLHA de desenho peso 60 pacotes
com 50un.
FOLHA pautadas pct de 50un
GRAFITE estojo c/ 12 minas 0.5mm
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 23/08/10/12 para 100
folhas
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 26/6 para 20 folhas
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 COM
5000 UNIDADES GALVANIZADOS
GRAMPOS galvanizados para
grampeador 26/8 caixa com 5.000
un
LIVRO ATA 100 FLS
LIVRO ATA 200FLS
LIVRO protocolo, com 100 folhas,
capa dura, formato 160x220mm
(LxA)
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25M
PAPEL pardo 0,80cm altura rolo
com 50 metros
PAPEL pardo 1,20m altura rolo
com 50 metros
PAPEL térmico para fax 216mm/30m
PAPEL vergê na cor salmão
tamanho A4 pct c/100 fls
PASTA AZ LL Tam 35 X 8cm
PASTA aba elástico Polietileno
tam 235 X 325 mm cor fumê
PASTA aba elástico Polietileno
tam 235 X 325 mm transparente
PASTA catálogo 50 envelopes,
tam. Ofício, capa livre,
abertura p/ acrescentar
plásticos
PERFURADOR DE PAPEL 02 furos
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3598 14.05.2010 104410 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
para 35 folhas, de mesa, cor
preta
PINCEL ATOMICO azul ponta
redonda
PINCEL ATOMICO escrita grossa na
cor vermelha
PINCEL ATOMICO escrita grossa na
cor azul
PINCEL ATOMICO escrita grossa na
cor preta
PINCEL ATOMICO vermelho ponta
redonda
PINCEL ATOMICO preto ponta
redonda
APAGADOR quadro branco base
plástico
PINCEL para quadro branco azul
PINCEL para quadro branco na cor
preto
PINCEL para quadro branco verde
PINCEL para quadro branco
vermelho
PORTA caneta , cor preta em
plástico, com no mínimo duas
repartições, sendo uma para
canetas e outra para clips.
PAPELEIRA modular prática
dimensões 45 x 25,5 x 6,5cm
PRANCHETA POLIESTIRENO C/PEGADOR
FUME TAM.OFICIO
NECESSARIA AQUISIÇÃO PARA AS UNI
DADES BASICAS DE SAUDE, PREGAO N
39/2010 E REQUISIÇAO N. 8762 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
7.167,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3599 14.05.2010 612401 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
17.06.2010
Liquidacao
80,00
FOLHA A3 peso 60
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGAO N.39/10
E REQUISIÇAO N. 8816 ANEXA.
Total do Empenho.......:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3601 14.05.2010 612401 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
08.06.2010
Liquidacao
136,56
CAIXA arquivo morto papelão Tam.
35 X 25 X 14cm
CAIXA arquivo morto papelão Tam.
35 X 25 X 26cm
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3601 14.05.2010 612401 Fr 035194 J.P.CAVEDON SOARES
11 Pregao
CARTOLINA branca
CARTOFLEX
CARTOLINA amarela
CARTOLINA azul
CARTOLINA verde
CARTOLINA vermelha
TINTA para carimbo sem óleo, cor
preta 42ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS,
PREGAO N.39/10 E REQUISIÇAO N.
8783 ANEXA.
Total do Empenho.......:
136,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3602 14.05.2010 612401 Fr 035196 IRMGARD MARIA ERBES ME
11 Pregao
02.06.2010
Liquidacao
6.795,00
FOLHA de ofício 02 branca
216X330mm 75/m2 caixa com 10pc
de 500un cada
FOLHA de ofício branca A4
210x297mm75/m2 caixa com 10pc de
500un cada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS
PREGAO N.39/2010 E REQUISIÇAO
N. 8786 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.795,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3603 14.05.2010 612401 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
126,21
CANETA marca texto verde ponta
de poliester em dupla face,
possibilitando traço grosso e
fino
CANETA marca texto amarela,
ponta de poliester em dupla
face, possibilitando traço
grosso e fino
CANETA marca texto azul ponta de
poliester em dupla face,
possibilitando traço grosso e
fino
GIZ escolar não toxico branco cx
com 50un
GIZ escolar não toxico colorido
cx com 50un.
PAPEL crepon amarelo
PAPEL crepon azul
PAPEL crepon preto
PAPEL crepon verde
PAPEL crepon vermelho
MARCADOR para retro projetor –
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3603 14.05.2010 612401 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
11 Pregao
tinta permanente preta, ponta
média
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS
PREGAO N. 39/2010 E REQUISIÇAO
N. 8798 ANEXA.
Total do Empenho.......:
126,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3604 14.05.2010 612401 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
2.806,10
17.06.2010
Liquidacao
40,50
BARBANTE 8 fios 100% algodão
c/330 mts
BLOCO de recibos comercial sem
canhoto com 50 folhas
CADERNO espiral de desenho
grande com 48 folhas capa
simples
CADERNO pequeno espiral, capa
simples c/48 folhas
CADERNO grande espiral, capa
simples c/96 folhas
CD gravável (80 min./700mb) 52 x
pino caixa com 25 unid
COLA bastão 10g
COLA escolar branca 90 gr
COLA gliter 35 gramas cada tubo
cores variadas
CORRETIVO LIQUIDO a base de
água, branco, não tóxico 18 ml,
secagem rápida un
ENVELOPE branco 11 x 23
ENVELOPE branco, 20 x 28 tam.
meio ofício
ENVELOPE pardo tamanho 25 X 33cm
ESTILETE com lâmina de 9mm
ESTILETE plástico largo 18 mm
EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO
TIPO ESPATULA
FOLHAS de EVA amarelo
FOLHAS de EVA azuis
FOLHAS de EVA preto
FOLHAS de EVA verde
FOLHAS de EVA vermelhas
GRAMPOS galvanizados para
grampeador 23/10 caixa com 5.000
un
GRAMPOS galvanizados para
grampeador 23/8 caixa com 5.000
un
CANETA hidrocor grande ponta
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3604 14.05.2010 612401 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
11 Pregao
fina com 12 cores cx
GIZ de cera bastão caixa com 12
unid. - grosso e curto
LAPIS DE COR c/12 unidades tam.
Grande
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA branca Nº 40 caixa com
40 un
LAPIS BORRACHA
LAPIS preto Nº 2 - caixa com 144
un
LAPIS técnico preto regent 6b CX
12 UN
PAPEL hectográfico caixa com 50
PAPEL dobradura amarelo
PAPEL dobradura azul
PAPEL dobradura verde
PAPEL dobradura vermelho
PAPEL dupla face amarelo
PAPEL dupla face azul
PAPEL dupla face preto
PAPEL dupla face verde
PAPEL dupla face vermelho
BASTÃO de silicone comprimento
30cm, diâmetro 7,4mm
PISTOLA de cola quente para
bastões com diâmetro 7,4mm
PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES
REGUA DE 30 CM plástica
PLÁSTICO incolor em metros
comprimento 25m largura 45 cm
PLÁSTICO tam ofício un
TESOURA escolar inox, sem ponta
cabo plástico, pequeno, com
lâminas de aço inox
TESOURA inox, com ponta, cabo
plástico, com lâminas de aço
inox, tam. Mínimo 18cm (grande)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS
PREGAO N.39/2010 E REQUISIÇAO N.
8780 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.846,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3605 14.05.2010 612401 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
31.05.2010
Liquidacao
8.095,55
10.06.2010
Liquidacao
1.403,48
21.07.2010
Liquidacao
11,60
ALFINETE Nº 28 CX C/ 50G
APAGADOR de lousa c/porta giz
dimensões 16 x 7cm
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3605 14.05.2010 612401 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO
CANETA esferográfica azul,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica preta,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica vermelha,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/50 un
CANETA esferográfica ponta fina
na cor azul
CANETA esferográfica ponta fina
na cor preta
CANETA esferográfica ponta fina
na cor vermelha
CLIPS em aço niquelado Nº 0 500
g cx
CLIPS em aço niqueladO Nº 2 500
g cx
CLIPS em aço niquelado Nº 6 500
g cx
CLIPS em aço niquelado Nº 8 500
g cx
ETIQUETAS auto adesivas carta
279,4 x 215,9mm 1 etiqueta por
folha pct com 100 folhas
FITA adesiva 50 x 50 PVC
FITA adesiva dupla face papel
25mmx30m
FITA adesiva papel 50 x 50
FITA adesiva transparente
polietileno 50m x 48mm
FITA adesiva transparente
polietileno 50m x 12mm
FITA crepe 18mmx50m
FITA crepe 45mmx50m
FITA corretiva para Máquina de
escrever eletronica IBM 6783
FITA para escrever para Máquina
de escrever eletronica IBM 6783
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3605 14.05.2010 612401 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
corrigível
FOLHA de desenho peso 40 pacotes
com 50un.
FOLHA de desenho peso 60 pacotes
com 50un.
FOLHA pautadas pct de 50un
FOLHAS quadriculadas
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 23/08/10/12 para 100
folhas
GRAMPEADOR de mesa em metal p/
grampos 26/6 para 20 folhas
GRAMPOS galvanizados 26/6 caixa
com 5.000 un
GRAMPOS galvanizados 26/8 caixa
com 5.000 un
LIVRO ata 100 fls
LIVRO Livro ponto 200 folhas un
hora de entrada, saída e rubrica
LIVRO protocolo, com 100 folhas,
capa dura, formato 160x220mm
(LxA)
PAPEL contact transparente 25 m
PAPEL contact vermelho 25m
PAPEL pardo 0,80cm altura rolo
com 50 metros
PAPEL pardo 1,20m altura rolo
com 50 metros
PAPEL térmico para fax 216mm/30m
PAPEL vegetal 90/95g 210x297mm
CX 100 UN
PAPEL vergê na cor branco
tamanho A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor creme tamanho
A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor salmão
tamanho A4 pct c/100 fls
PAPEL vergê na cor verde claro
tamanho A4 pct c/100 fls
PASTA c/aba elástico preta,
dimensões do produto acabado 350
largura x 235 altura mm
PASTA catálogo 50 envelopes,
tam. Ofício, capa livre,
abertura p/ acrescentar
plásticos
PASTA grande tamanho cartolina
PASTA suspensa marmorizada para
arquivo de aço com presilha
PERFURADOR DE PAPEL de papel 02
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
3605 14.05.2010 612401 Fr 035195 TAVI PAP. MAT.DE ESCRITORIO E INFO. LTDA
11 Pregao
furos para 12 folhas preto
PINCEL atômico escrita grossa na
cor vermelha
PINCEL atômico escrita grossa na
cor azul
PINCEL atômico escrita grossa na
cor preta
APAGADOR quadro branco base
plástico
PINCEL para quadro branco azul
PINCEL para quadro branco na cor
preto
PINCEL para quadro branco verde
PINCEL para quadro branco
vermelho
PAPELEIRA modular prática
dimensões 45 x 25,5 x 6,5cm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEF
PREGAO N. 39/2010 E REQUISIÇAO
N. 8756 ANEXA.
Total do Empenho.......:
9.510,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3606 17.05.2010 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
11 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
30,00
CARIMBO CONFORME MODELO ANEXO
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO DO
SERVIDOR GILBERTO PIANEZZOLA, PA
RA IDENTIFICAÇAO NAS ASSINATURAS
EM ALVARAS E PROJETOS, CFE REQUI
SIÇAO N. 8826 ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3624 17.05.2010 31203 Fr 035196 IRMGARD MARIA ERBES ME
11 Pregao
09.06.2010
Liquidacao
9.840,00
FOLHA de ofício branca A4
210x297mm75/m2 caixa com 10pc de
500un cada
NECESSARIO PARA DAR CONTINUAÇAO
AO RITMO DOS TRABALHOS BUROCRATICOS E DE ATENDIMENTO AO PUBLICO COM EFICACIA E AGILIDADE, CFE
REQUISIÇAO N. 8749 ANEXA.
Total do Empenho.......:
9.840,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4190 31.05.2010 51305 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
13 Dispensada
08.06.2010
Liquidacao
67,40
PAPEL A3 PESO 75G (PACOTE COM
500 FOLHAS)
NECESSARIO PARA REALIZAR PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS PARA O SE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
4190 31.05.2010 51305 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
13 Dispensada
TOR DE APROVAÇAO DE PROJETOS,CFE
REQUISIÇAO N. 9025 ANEXA.
Total do Empenho.......:
67,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4363 09.06.2010 81301 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
14 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
39,00
GRAMPEADEIRA COM GRAMPOS DE
106/4MM - 106/9MM
NECESSARIO PARA USO EM DIVERSAS
ATIVIDADES EM EVENTOS DA SMTUR,
CFE REQUISIÇAO N.9031 ANEXA.
Total do Empenho.......:
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4389 09.06.2010 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
14 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
174,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
MODELO EM ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, PARA CARIMBAR AS RECEITAS QUANDO DO FOR
NECIMENTO DAS MEDICAÇOES, CFE RE
QUISIÇAO N.9034 ANEXA.
Total do Empenho.......:
174,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4413 11.06.2010 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
14 Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
20,00
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE
CARIMBO
NECESSARIO PARA AS SERVIDORAS
IADRA PEGORARO ARQUITETA, E ANA
SOFIA SCHERER MARASCA AGENTE DE
OBRAS-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
9141 ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4524 16.06.2010 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD
15 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
390,00
CARTEIRINHA CFE MODELO
NECESSARIO PARA ARMAZENAR OS DOCUMENTOS MILITARES (CERTIFICADO
DE DISPENSA DE INCORPORAÇAO) EMI
TIDOS PELO DPTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES, CFE REQUISIÇAO
N.9188 ANEXA.
Total do Empenho.......:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4535 16.06.2010 21302 Fr 033955 EXITUS FIGURA IMPRESSA LTDA
15 Dispensada
05.07.2010
Liquidacao
587,40
PASTA MODELO INFORMÁTICA, TAM.
35X26X5 CM, COM ALÇA DE MÃO E
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
4535 16.06.2010 21302 Fr 033955 EXITUS FIGURA IMPRESSA LTDA
15 Dispensada
OMBRO.
CANETA IMPRESSÃO SILK, COM LOGO
DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
IMPRESSO (5 CORES)
NECESSARIO PARA VALORIZAÇAO DOS
MEMBROS QUE PARTICIPAM DO 2° FORUM DE DELEGADOS DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO NO DIA 25/06/10,
NO CLUBE 31 DE OUTUBRO, ALEM DE
DIVULGAR O ENCONTRO, CFE REQUISIÇAO N.9154 ANEXA.
Total do Empenho.......:
587,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4618 22.06.2010 51305 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
16 Dispensada
01.07.2010
Liquidacao
62,70
QUADRO BRANCO 80 X 100 CM
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA
SALA DO SETOR DE ENGENHARIA,
PARA TER UMA MELHOR ORGANIZAÇÃO
NAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS
SOLICITADOS, TENDO UM BOM
ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇAO N.9240 ANEXA.
Total do Empenho.......:
62,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4964 30.06.2010 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
16 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
10,00
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O
DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA
SERVIDORA LISETE S. PULITA,
RESPONSÁVEL PELA UMC DE ACORDO
COM O TERMO DE COOPERAÇÃO INCRA,
NA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, CFE REQUISIÇAO N. 9344
ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4999 30.06.2010 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
16 Dispensada
05.07.2010
Liquidacao
9,00
CADERNO CAPA DURA 203 X 280 mm
(96 folhas)
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS, POR SE TRATAR
DE UM CADERNO MANUSEADO
DIARIAMENTE, A CAPA PRECISA SER
MAIS RESISTENTE, CFE REQUISIÇAO
N.9288 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
4999 30.06.2010 31203 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
16 Dispensada
Total do Empenho.......:
9,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5000 30.06.2010 51305 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
16 Dispensada
15.07.2010
Liquidacao
64,80
LAPISEIRA 0.7 PROFISSIONAL COM
PONTEIRA CROMADA
GRAFITE 0.7 ESTOJO C/12 UNIDADES
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DOS
SERVIDORES DO SETOR DE PROJETOS,
ENGENHARIA E SALA DO SECRETARIO
CFE REQUISIÇAO N. 9287 ANEXA.
Total do Empenho.......:
64,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5087 06.07.2010 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
17 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
30,00
REFIL PARA CARIMBO AUTOMATICO
É NECESSARIA A TROCA DO REFIL DO
CARIMBO, POIS O MESMO ESTÁ
DANIFICADO NÃO DEIXANDO LEGÍVEL
AS AUTENTICAÇÕES FEITAS NO SETOR
DE COMPRAS, CFE REQUISIÇAO N.
9421 ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5180 13.07.2010 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
200,00
FOLHAS DE PAPEL A4(10.000 FLS)
NECESSARIO PARA COPIAS DE DOCUMENTAÇAO E PROPOSIÇOES DE USO
DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.41/10 ANEXA.
Total do Empenho.......:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5377 20.07.2010 10904 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
254,45
ENVELOPE MODELO CONVITE BRANCO
CORDAO
TNT VERDE E MARRON
FOLHA DE PAPEL CREPON
EXTRATOR DE GRAMPOS
FOLHA DE DESENHO(100 UN)
GRAMPEADOR
CANETAS PARA CD
CANETA DESTACA TEXTO
FITA DUPLA FACE
FITA DUREX GRANDE
FITA DUREX PEQUENA
CLIPS N. 6/0 500 G
ESTILETE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
5377 20.07.2010 10904 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
Dispensada
LAMINA P/ESTILETE(10 UN)
PORTA FITA DUREX
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CLIPS N. 1/0 500G
MATERIAL NECESSARIO PARA USO DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA E DAS
BANCADAS DA CAMARA MUNICIPAL,
CFE REQUISICAO 46/10 ANEXA.
Total do Empenho.......:
254,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5416 21.07.2010 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
19 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
147,00
CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PYINTY
4911 38X14MM
CARIMBO AUTOMATICO TRODAT PRINTY
4927 60X40MM
BORRACHA DO CARIMBO AUTOMÁTICO
TRODAT PRINTY 4911 38X14MM
MATERIAL NECESSARIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 9469 ANEXA.
Total do Empenho.......:
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5483 26.07.2010 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
19 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
20,00
BORRACHA PARA CARIMBO
AUTOMÁTICO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA O
DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DAS
SERVIDORAS, CFE REQUISICAO 9581
ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5843 30.07.2010 51305 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
20 Dispensada
26.08.2010
Liquidacao
10,00
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DO
CARIMBO CONFORME MODELO EM ANEXO
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DA
SERVIDORA SÍDIA DEBIASI, PARA
IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DOS
SERVIÇOS REALIZADOS PELA MESMA,
CFE REQUISICAO 9642 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5977 06.08.2010 131201 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
21 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
10,00
TROCA DE BORRACHA (NOME) NO
CARIMBRO AUTOMÁTICO.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
5977 06.08.2010 131201 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
21 Dispensada
O PEDIDO FAZ-SE NECESSÁRIO PARA
ESTA SECRETARIA POIS HOUVE
SUBSTITUIÇÃO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 9704
ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5984 06.08.2010 31203 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
21 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
542,00
ENVELOPE TIMBRADO PRETO / BRANCO
TAM GRANDE (240 X 340MM)
ENVELOPE TIMBRADO COLORIDO TAM.
CARTA (23 X 11 MM)
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA O ENVIO DE OFÍCIOS E
DOCUMENTOS PARA PROMOTOR DE
JUSTIÇA, JUIZ DE DIREITO,
MINISTÉRIOS E ENTIDADES
DIVERSAS, DAS SECRETÁRIAS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
CFE REQUISICAO 9700 ANEXA.
Total do Empenho.......:
542,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6010 10.08.2010 22303 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
21 Dispensada
13.08.2010
Liquidacao
40,00
IMAS P/QUADRO MURAL
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA FIXAR AVISOS E DOCUMENTOS
NO QUADRO MURAL DE METAL, QUE
SERÁ UTILIZADO PELO SETOR DO
CONTROLE INTERNO, NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
FACILITANDO O ACESSO ÁS
INFORMAÇÕES NESTE NOVO ESPAÇO,
CFE REQUISICAO 9715 ANEXA.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6083 13.08.2010 621101 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
21 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
224,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
MODELO EM ANEXO.
NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DOS
CARIMBOS PARA IDENTIFICAR E
VALIDAR QUALQUER DOCUMENTO
EMITIDO PELAS DIRETORAS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL DE GARIBALDI, CFE
REQUISICAO 9767 ANEXA.
Total do Empenho.......:
224,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
6091 13.08.2010 131201 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
22 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
8,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
PRINTY 4912
O MATERIAL SOLICITADO FAZ-SE
NECESSÁRIO. É COMPLEMENTO DE
CARIMBO PARA OFICIALIZAR E
ASSINAR DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 9761 ANEXA.
Total do Empenho.......:
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6137 17.08.2010 10904 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
Dispensada
18.08.2010
Liquidacao
113,00
PASTA FUME DE PLASTICO COM ELASTICO
CANETA ESFEROGRAFICA COM PONTA
DE METAL
PASTA MODELO L
FOLHAS DE DESENHO(50 UN)
CHAPA DE ISOPOR 2,20X1,50M
FOLHA DE PAPEL VERGE(50 UN)
ALFINETE(100 UN)
ENVELOPES MOD. CONVITE BRANCO
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
TESOURA
COLA BRILHO RELEVO 30ML
NECESSARIO PARA USO DA SECRETARIA DA CAMARA, CFE REQ. 54 ANEXA
Total do Empenho.......:
113,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6206 19.08.2010 41601 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
10,00
BORRACHA PARA CARIMBO
AUTOMÁTICO.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA AS
ATIVIDADES DO SERVIDOR, CFE
REQUISICAO 9815 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6210 19.08.2010 31203 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
22 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
342,00
PASTA DE PROTOCOLO DE COMPRAS E
LICITACOES
PASTAS NECESSÁRIAS PARA AUTUAR
OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JÁ
QUE AS MESMAS ESTÃO NO FIM, CFE
REQUISICAO 9830 ANEXA.
Total do Empenho.......:
342,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6462 25.08.2010 10904 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
490,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
6462 25.08.2010 10904 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
APARELHO DE FAX DE PAPEL PLANO
A4
NECESSARIO PARA INSTALACAO NO
SETOR DE RECEPCAO E TELEFONIA
DA CAMARA MUNICIPAL, TENDO EM
VISTA QUE O ATUAL DANIFICOU-SE
E NAO HA POSSIBILIDADE DE CONSERTO, CFE REQUISICAO 56/10
ANEXA.
Total do Empenho.......:
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6478 25.08.2010 191204 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
23 Dispensada
02.09.2010
Liquidacao
46,10
LIVRO DE MEDICAMENTOS
CONTROLADOS
LIVRO DE REGISTROS DE DOCUMENTOS
FISCAIS E TERMOS DE OCORRÊNCIAS
(MODELO 6)
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
LIVROS, POIS SAO NECESSÁRIOS PARA A ABERTURA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, CFE REQUISICAO
9874 ANEXA.
Total do Empenho.......:
46,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6484 25.08.2010 104410 Fr 021348 TANIA MARIA SANTOS ALVES
23 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
1.390,00
WISC III FOLHAS DE RESPOSTA
WISC III FOLHAS DE SÍMBOLOS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA, POIS SAO
NECESSÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE
CENTRAL, ONDE SERÃO UTILIZADOS
PELOS MÉDICOS NA CLASSIFICAÇÃO
DE DOENÇAS DE PACIENTES, CFE
REQUISICAO 9884 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6485 25.08.2010 104410 Fr 013797 LIVRARIA DO MANECO LTDA
23 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
786,60
CID - 10 CLASSIFICAÇÃO DE
TRANSTORNOS MENTAIS E DE
COMPORTAMENTO
CID - 10 CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE DOENÇAS(NORMAL)
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA, POIS SAO
NECESSÁRIOS NA UNIDADE DE SAÚDE
CENTRAL, ONDE SERÃO UTILIZADOS
PELOS MÉDICOS NA CLASSIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
6485 25.08.2010 104410 Fr 013797 LIVRARIA DO MANECO LTDA
23 Dispensada
DE DOENÇAS DE PACIENTES, CFE
REQUISICAO 9884 ANEXA AO EMPENHO 6484.
Total do Empenho.......:
786,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6616 31.08.2010 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
23 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
20,00
TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO
AUTOMÁTICO, PARA A SERVIDORA
CAROLINA SCHNEIDER DIEHL ESCRITURÁRIO
TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO
AUTOMÁTICO, SETOR DE PATRIMÔNIO
- RESPONSÁVEL
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS PELOS SERVIDORES,
QUE TRABALHAM JUNTO AO SETOR
DE PATRIMONIO, CFE MODELOS
ANEXOS, CFE REQUISICAO 9902
ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6751 06.09.2010 101204 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
24 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
56,00
CARIMBO AUTOMATICO 4927 60X40MM
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
CARIMBO, POIS NECESSÁRIO PARA O
REGULAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
NA CENTRAL DE MARCAÇÃO, VISTO
QUE O CARIMBO DE AUTORIZAÇÃO É
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA
CARIMBAR AS AUTORIZAÇÕES DE
EXAMES DE PACIENTES, CFE REQUISICAO 9975 ANEXA.
Total do Empenho.......:
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6869 14.09.2010 41601 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
25 Dispensada
06.10.2010
Liquidacao
71,00
FOLHA A3, COM 500 UNIDADES CADA.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA AS
FOTOCÓPIAS DAS PLANTAS BAIXAS DE
CONSTRUÇÃO, PARA O TRABALHO DE
CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO
IMOBILIÁRIO URBANO (PARA DESENHO
NOS BCIS) QUE ESTA SENDO
REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE
TRIBUTOS, CFE REQUISICAO 10031
ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
6869 14.09.2010 41601 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
25 Dispensada
Total do Empenho.......:
71,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6901 15.09.2010 104410 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
25 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
280,00
PROTETOR PARA DOCUMENTO EM
PLÁSTICO TRANSPARENTE, 6 cm DE
LARGURA X 10 cm DE COMPRIMENTO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
PROTETORES DE DOCUMENTOS, POIS
NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO E
PROTEÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE
SAÚDE. OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE OCORREM PERDAS E MÁ CONSERVACAO DOS CARTOES, NECESSITANDO SE
REM REPRODUZIDOS COM FREQUENCIA
NA CENTRAL DE MARCACAO NA SECRETARIA DE SAÚDE, E IMPRESCINDIVEL
QUE ESTEJAM EM BOAS CONDICOES,
CFE REQUISICAO 10081 ANEXA.
Total do Empenho.......:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6999 21.09.2010 41601 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
25 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
49,00
BOBINA P/MAQUINA DE CALCULAR
TAMANHO 69/30.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR
CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(TESOURARIA), CFE REQUISICAO
10119 ANEXA.
Total do Empenho.......:
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7009 21.09.2010 621101 Fr 009492 GRAFICA E EDITORA TAMANDARE LTDA
26 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
2.025,00
MANUAL DO EDUCADOR (AGENDA DE
TRABALHO)
A AQUISIÇÃO DOS MANUAIS DO
EDUCADOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA
A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES
LETIVAS E ORGANIZAÇÃO DO
CALENDÁRIO ESCOLAR 2011 DOS
EDUCADORES E FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE REQUISICAO 10121 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.025,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7018 21.09.2010 633206 Fr 009492 GRAFICA E EDITORA TAMANDARE LTDA
26 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
3.375,00
MANUAL DO EDUCADOR (AGENDA DE
TRABALHO)
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
7018 21.09.2010 633206 Fr 009492 GRAFICA E EDITORA TAMANDARE LTDA
26 Dispensada
A AQUISIÇÃO DOS MANUAIS DO
EDUCADOR SE FAZ NECESSÁRIO PARA
A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES
LETIVAS E ORGANIZAÇÃO DO
CALENDÁRIO ESCOLAR 2011 DOS
EDUCADORES E FUNCIONÁRIOS DAS
SECRETARIAS DAS ESCOLAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REQUISICAO 10122 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7343 29.09.2010 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
26 Dispensada
04.10.2010
Liquidacao
18,00
REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO
DESTES PARA COLOCAÇÃO EM DOIS
CARIMBOS QUE SERÃO REUTILIZADOS
PELO SETOR DE PATRIMÔNIO, DEVIDO
AO FATO DE QUE OS ATUAIS REFIS
ESTÃO GASTOS PELO TEMPO DE USO,
CFE REQUISICAO 10155 ANEXA.
Total do Empenho.......:
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7393 30.09.2010 614401 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
27 Dispensada
05.10.2010
Liquidacao
40,00
TNT PRETO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE
PARA QUE POSSA SER ENFEITADO O
PALCO DO CLUBE 31 DE OUTUBRO
PARA A FEIRA DO LIVRO E FESTIVAL
DA CANÇÃO INTÉRPRETE 2010.
SALIENTAMOS QUE ESSE MATERIAL
SERÁ USADO POSTERIORMENTE PARA
OUTROS EVENTOS COMO ROCK
GARIBALDI POR EXEMPLO, CFE REQUI
SICAO 10223 ANEXA.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7435 30.09.2010 614401 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
27 Dispensada
05.10.2010
Liquidacao
62,00
SPRAY DOURADO
SPRAY PRATEADO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE
PARA QUE POSSA SER ENFEITADO O
PALCO DO CLUBE 31 DE OUTUBRO
PARA A FEIRA DO LIVRO E FESTIVAL
DA CANÇÃO INTÉRPRETE 2010.
SALIENTAMOS QUE ESSE MATERIAL
SERÁ USADO POSTERIORMENTE PARA
OUTROS EVENTOS COMO ROCK
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
7435 30.09.2010 614401 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
27 Dispensada
GARIBALDI POR EXEMPLO, CFE
REQUISICAO 10223 ANEXA.
Total do Empenho.......:
62,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7511 05.10.2010 10904 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
288,85
TUBO DE COLA PARA ISOPOR 50G
CANETA COLORIDA
PROTETOR DE DOCUMENTO(TIPO CRACHA)
PACOTE DE FOLHAS A4 PAPEL RECICLADO 500 UN
ESPIRAL TAMANHO MEDIO
PASTA PARA CARTAO DE VISITA COM
400 LUGARES
CANETA AZUL 50 UN
FITA DUPLA FACE
TUBO DE COLA PARA PAPEL 100G
ETIQUETA ADESIVA BRANCA 100FLS
CORRETIVO LIQUIDO
CANETA AZUL PONTA FINA ESFEROGRA
FICA
COLA BASTAO 10G
LAPISEIRA 0.5
ESTOJO GRAFITE 10UN 0.5
CANETA MARCA TEXTO
TESOURA ESCOLAR
ENVELOPE BRANCO MEDIO 1/2 OFICIO
ENVELOPE BRANCO OFICIO
PASTA FINA
ENVELOPE PARDO TAMANHO A4
MATERIAL NECESSARIO PARA USO DOS
SERVIDORES DA SECRETARIA E DAS
BANCADAS DA CAMARA MUNICIPAL,
CFE REQUISICAO 69 ANEXA.
Total do Empenho.......:
288,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7586 07.10.2010 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
19.10.2010
Liquidacao
421,60
PAPEL A4 75G/M2 COM 5.000UN
ESPIRAL PVC PRETO 12MM COM 100UN
ESPIRAL PVC PRETO 9MM COM 100UN
CAPA PVC PRETO A4 COM 100UN
CAPA PVC CRISTAL A4 COM 100UN
CAIXA ARQUIVO MORTO(PASSIVO)
NECESSARIO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA
E DAS BANCADAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 072/10 ANEXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
7586 07.10.2010 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
Total do Empenho.......:
421,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7639 11.10.2010 31203 Fr 025838 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
28 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
1.050,00
CONTRACHEQUES MODELO LABO 02
C/BLOQUEIO
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA
IMPRESSÃO DOS CONTRACHEQUES DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE REQUI
SICAO 10307 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7677 14.10.2010 631302 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
28 Dispensada
27.10.2010
Liquidacao
310,00
PASTA COR CRISTAL (TRANSPARENTE)
TAMANHO OFÍCIO - LISA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O 3º CURSO DE ATUALIZAÇÃO
PARA OS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO. AS MESMAS SERÃO
ENTREGUES AOS PROFESSORES DA
REDE DE ENSINO DA GARIBALDI. O
ENCONTRO SERÁ REALIZADO NO MÊS
DE FEVEREIRO, CFE REQUISICAO
10313 ANEXA.
Total do Empenho.......:
310,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7682 14.10.2010 131201 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
28 Dispensada
19.10.2010
Liquidacao
89,05
QUADRO DE FÓRMICA BRANCO TAMANHO
80 X 100
CANETA VERMELHA PARA QUADRO DE
FÓRMICA BRANCO.
CANETA PRETA PARA QUADRO DE
FÓRMICA BRANCO.
APAGADOR P/QUADRO DE FORMICA
BRANCO
PORTA CANETAS
O MATERIAL SOLICITADO FAZ-SE
NECESSÁRIO PARA AS FUNÇÕES
ADMINISTRATIVAS E PODER
DESEMPENHAR UM BOM TRABALHO
NESTA SECRETARIA, CFE REQUISICAO 10314 ANEXA.
Total do Empenho.......:
89,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7749 20.10.2010 95901 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
28 Dispensada
25.10.2010
Liquidacao
52,00
TALÃO DE NOTIFICAÇÃO CONFORME
MODELO ANEXO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
7749 20.10.2010 95901 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
28 Dispensada
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
TALÕES DE NOTIFICAÇÃO PARA O
CONSELHO TUTELAR EM DUAS VIAS
CONFORME MODELO ANEXO, REQUISICAO 10345 ANEXA.
Total do Empenho.......:
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
89.745,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
375 11.01.2010 111203 Fr 034722 FERNANDES SAAR DE FARIA
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
210,00
RECARGA DE CARTUCHO OKI C5500
NECESSARIA RECARGA PARA IMPRESSORA OKI C5500 DA SMMA, CFE REQUISIÇAO N. 7785 ANEXA.
Total do Empenho.......:
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------419 15.01.2010 131205 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
1 Dispensada
01.02.2010
Liquidacao
59,00
ABSORVENTE GRANDE
ABSORVENTE INFERIOR
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSSORA QUE ESTÁ COM
DEFEITO (NÃO IMPRIME), CFE REQUISIÇÃO N. 7824, ANEXA.
Total do Empenho.......:
59,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------486 22.01.2010 31204 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
205,00
REQUISIÇÃO DE ROLO PRESSÃO
REQUISIÇÃO DE PELÍCULA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA PELO
SETOR ADMINISTRATIVO, PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS
CFE REQUISIÇAO N. 7819 ANEXA.
Total do Empenho.......:
205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------812 27.01.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
74,00
CARTUCHO ORIGINAL HP60 4ML PRETO
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2456
ANEXA.
Total do Empenho.......:
74,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------819 27.01.2010 21303 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
2 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
26,00
FITA NA COR PRETA PARA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
819 27.01.2010 21303 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
2 Dispensada
IMPRESSORA MATRICIAL DA MARCA
EPSON MX 80/LQ 570 COMPRIMENTO
6M LARGURA 13MM.
NECESSARIO PARA BOM DESEMPENHO
DAS ATIVIDADES DIARIAS DESEMPENHADAS PELO SETOR DA JUNTA DE
SERVIÇO MILITAR, CFE REQUISIÇAO
N. 7896 ANEXA.
Total do Empenho.......:
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1023 04.02.2010 51306 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
3 Dispensada
18.03.2010
Liquidacao
110,00
ROLO FUSÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASER LEXMARK
E120, UTILIZADA NO PARQUE DE MA
QUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 7991
ANEXA.
Total do Empenho.......:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 11.02.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
144,00
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP
640C PRETO
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2462 ANE
XA AO EMPENHO N. 1108.
Total do Empenho.......:
144,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 11.02.2010 10905 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI
Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
180,00
TONER PARA COPIADORA RICOH
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA
DORES CFE REQUISIÇAO N. 2459 ANEXA.
Total do Empenho.......:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1231 22.02.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
24.02.2010
Liquidacao
457,21
CARTUCHO COLORIDO P/IMPRES.CANON
CARTUCHO PRETO P/IMPRES.CANON
COOLER P/ GABINETE 8X8
HDD DIGITAL SATA 27200 500GB
FONTE ATX 500W 24 PINOS C/SATA
CARTUCHO ORIGINAL 4 ML COLORIDO
P/ IMPRESSORA HP
CARTUCHO ORIGINAL 4ML PRETO P/
IMPRESSORA HP
CARTUCHO COLORIDO P/IMPRESSORA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
1231 22.02.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
HP 640C
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2468 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
457,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1243 23.02.2010 10905 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA.
Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
2.523,00
CILINDRO E TONER- CARTUCHO PRETO
CILINDRO E TONER- CART. AMARELO
CILINDRO E TONER- CART. CIANO
CILINDRO E TONER- CART. MAGENTA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IMPRES
SORA LASER CANON-LBP 5360, DA CA
MARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2470 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.523,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1677 03.03.2010 614402 Fr 022496 VALTEC ASSIST TEC DE VALMOR DALL
Dispensada
08.04.2010
Liquidacao
120,00
RECARGA DO TONER TN 650 PARA
COPIADORA BROTHER MFC8480DN
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL CONF.REQUISIÇÃO
8053 ANEXA
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1754 08.03.2010 51306 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
310,00
TONER MODELO TN 360 PARA
IMPRESSORA LASER BROTHER
HL-2170W
Material para substituição no Se
tor de Engenharia, cfe requisição n. 8146 anexa.
Total do Empenho.......:
310,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1755 08.03.2010 31204 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
29.03.2010
Liquidacao
768,00
TONER 35A (HP Laser Jet P1005)
Material para o Setor de Recursos Humanos, cfe requisição n.
8128 anexa.
Total do Empenho.......:
768,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1756 08.03.2010 31204 Fr 034904 MCS COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
402,00
TONER Q2612A (HP Laser Jet 1018)
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
1756 08.03.2010 31204 Fr 034904 MCS COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Dispensada
Material para o Setor de Compras
e Licitações, cfe requisição n.
8128 anexa ao empenho n. 1755/00
Total do Empenho.......:
402,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1757 08.03.2010 41602 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
539,00
CARTUCHO CB 435A, PARA
IMPRESSORA HP LASERJET P1005.
CARTUCHO TN 360, PARA
IMPRESSORA BROTHER HL 2170W.
MAterial para uso da Secretaria
da Fazenda, cfe requisição n.
8132 anexa.
Total do Empenho.......:
539,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1758 08.03.2010 41602 Fr 034904 MCS COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
599,00
CARTUCHO HP Q2612A, PARA
IMPRESSORA HP LASERJET 1015.
CARTUCHO LEXMARK 33 COLOR, PARA
IMPRESSORA LEXMARK X7350.
CARTUCHO LEXMARK 32 BLACK, PARA
IMPRESSORA LEXMARK X7350.
Material para uso da Secretaria
da fazenda, cfe requisição n.
8132 anexa ao empenho n. 1757/00
Total do Empenho.......:
599,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1760 08.03.2010 21303 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
Dispensada
10.03.2010
Liquidacao
186,00
CARTUCHO 649 (Deskjet 640C)
COLORIDO - Recepção do Gabinete
CARTUCHO Black n.º 40 (Canon
iP1300) - Procon
Material para Gabinete e Procon,
cfe requisição n. 8129 anexa.
Total do Empenho.......:
186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1761 08.03.2010 21303 Fr 034904 MCS COMERCIO EXTERIOR LTDA.
Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
240,00
CARTUCHO 6614 (Deskjet 640C)
PRETO - Recepção do Gabinete
Material para o Gabinete do
Prefeito, cfe requisição n.
8129 anexa ao empenho n. 1760/00
Total do Empenho.......:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1762 08.03.2010 21303 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
597,51
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
1762 08.03.2010 21303 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
Dispensada
TONER 2170W (Laser Printer
Brother) - Dpto Jurídico
CARTUCHO C9351 (HP Deskjet F380)
PRETO - Dpto Imprensa
CARTUCHO C9351 (HP Deskjet F380)
COLORIDO - Dpto Imprensa
Material para departamento do Ga
binete do Prefeito, cfe requisição n. 8129 anexa ao empenho n.
1760/00.
Total do Empenho.......:
597,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1798 10.03.2010 111203 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
264,00
CARTUCHO CANON S200X.
MATERIAL NECESSARIO PARA A IMPRE
SSÃO DE DOCUMENTOS PELA SMMA
CONF.REQU.8168 ANEXA
Total do Empenho.......:
264,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1886 15.03.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
269,00
CARTUCHO ORIGINAL 4ML PRETO
MEMORIA 1GB DDR 400M AZ PC 3200
CARTUCHOS REMANUFATURADOS
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2478 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
269,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1927 15.03.2010 21303 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
5 Dispensada
17.03.2010
Liquidacao
45,00
REQUISIÇÃO DE CABO USB PARALELO
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DA IM
PRESSORA NO SETOR DA JUNTA MILITAR, CFE REQUISIÇAO N. 8212 ANEXA.
Total do Empenho.......:
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1932 15.03.2010 51306 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
5 Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
20,00
CABO EXTENSOR USB DE 1,8M
NECESSARIO PARA CONECTAR O CABO
DA IMPRESSORA NO COMPUTADOR, DEVIDO AO FATO DO CABO SER CURTO,
CFE REQUISIÇAO N. 8213 ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2541 31.03.2010 121206 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
7 Dispensada
05.04.2010
Liquidacao
42,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
2541 31.03.2010 121206 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
7 Dispensada
PEN-DRIVE 4 GB
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ARMAZE
NAR DADOS DAS ATIVIDADES DA SMEL
CFE REQUISIÇAO N. 8392 ANEXA.
Total do Empenho.......:
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2603 05.04.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
27.04.2010
Liquidacao
47,00
CABO USB A/B 5M PARA IMPRESSORA
BANCADA DO PP
CAIXAS DE SOM USB 1,5 WRMS
BANCADA DO PSDB
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2494 ANEXA AO EMPENHO
N. 2602
Total do Empenho.......:
47,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2695 09.04.2010 104409 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
8 Dispensada
22.04.2010
Liquidacao
80,00
MICROFILTRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA UTILIZAÇAO NAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE, DEVIDO TEREM ACESSO A INTERNET POR ADSL, CFE REQUISIÇAO
N. 8435 ANEXA.
Total do Empenho.......:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2730 12.04.2010 612402 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
8 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
480,00
HUB 24 PORTAS 10/100
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS
ATTILIO TOSIN E VALENTIM TRAMONTINA, A FIM DE LEVAR A INTERNET
A TODOS OS COMPUTADORES EXISTENTES NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DESTAS ESCOLAS, CFE REQUISI
ÇAO N. 8471 ANEXA.
Total do Empenho.......:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2731 12.04.2010 631303 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
8 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
210,00
ROLO PRESSÃO HP LJ 101/1015/1020
PELICULA HP LJ 101/1015/1020
BUCHAS ROLO PRESSÃO HP LJ
101/1015/1020 (PAR)
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA LASER JET HP
1015 DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CFE REQUISIÇAO N. 8476 ANE-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
2731 12.04.2010 631303 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
8 Dispensada
XA.
Total do Empenho.......:
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2733 12.04.2010 631303 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
8 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
26,00
ABSORVENTE CANON IP 1200
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DESKJET CANON
IP 1200 DO SETOR ADMINISTRATIVO
DA SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 8479
ANEXA.
Total do Empenho.......:
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2737 13.04.2010 614402 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
8 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
18,00
ABSORVENTE CANON IP 1500
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA IMPRESSORA DO MUSEU, CFE
REQUISIÇAO N. 8478 ANEXA AO EMPE
NHO N. 2736.
Total do Empenho.......:
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2738 13.04.2010 612402 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
8 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
28,00
ABSORVENTE CANON S200X
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA IMPRESSORA DA EMEF VISCON
DE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N.
8474 ANEXA.
Total do Empenho.......:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2788 14.04.2010 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
8 Dispensada
22.04.2010
Liquidacao
47,00
CABO ADAPTADOR USB PARALELO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA INSTALAÇAO DA IMPRESSORA NO SETOR DO
RH, CFE REQUISIÇAO N.8525 ANEXA.
Total do Empenho.......:
47,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2877 20.04.2010 614402 Fr 035110 Z & V AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
9 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
530,00
PLACA CONTROLADORA
FONTE
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA TERMICA NAO-FIS
CAL DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI
PAL FREI MIGUEL, TENDO EM VISTA
QUE A MESMA ATENDE APROXIMADAMEN
TE 300 USUARIOS DIARIAMENTE E NE
CESSITA DA IMPRESSORA PARA O BOM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
2877 20.04.2010 614402 Fr 035110 Z & V AUTOMACAO COMERCIAL LTDA
9 Dispensada
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, CFE
REQUISIÇAO N. 8567 ANEXA.
Total do Empenho.......:
530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2931 23.04.2010 612402 Fr 033965 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
9 Pregao
03.05.2010
Liquidacao
912,31
TONER cfe especificações anexas.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE FORMA SA
TISFATORIA, PARA AS EMEF MADRE J
INES, VALENTIM TRAMONTINA E PARA
AS ESCOLAS MULTISSERIADAS:
BARAO R.BRANCO, OSVALDO ARANHA,
IRMAO J.SION, ANITA GARIBALDI E
JACOB SEBEN, CFE REQUISIÇAO N.
8580 ANEXA AO EMPENHO N. 2930.
Total do Empenho.......:
912,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2935 23.04.2010 104409 Fr 033965 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
9 Pregao
03.05.2010
Liquidacao
912,31
TONER CONFORME ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE
CHACARAS, SAO FRANCISCO E SANTA
TEREZINHA, CFE PREGAO N. 033/10
E REQUISIÇAO N. 8616 ANEXA AO EM
PENHO N. 2933.
Total do Empenho.......:
912,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3137 26.04.2010 111203 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
9 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
390,00
08.05.2010
Liquidacao
TONER para impressora HP Laser
Jet M2727.
NECESSARIO PARA IMPRESSAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS PELA
SMMA, CFE REQUISIÇAO N. 8599 ANEXA.
Total do Empenho.......:
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3318 30.04.2010 41602 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
10 Dispensada
30.04.2010
Liquidacao
80,00
TINTA PARA IMPRESSORA HP
IMPRESSÃO CHEQUES, COMPATÍVEL
COM 51604A.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DAR
CONTINUIDADE AS ATIVIDADES NA
SMF-TESOURARIA, CFE REQUISIÇAO
N. 8683 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
3318 30.04.2010 41602 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
10 Dispensada
Total do Empenho.......:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3321 30.04.2010 41602 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
60,00
FITA IMPRESSORA MATRICIAL, REF:
1249, COR: PRETO.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA AUTENTI
CAÇÃO DE DOCUMENTOS NA TESOURARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 8700, ANE
XA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3376 04.05.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
219,00
CARTUCHO ORIGINAL PRETO HP 60 4
ML
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO HP 60
4 ML
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO
CARTUCHO REMANUFATURADO COLORIDO
HARDWARE
MATERIAL (ÍTEM 1 E 2) NECESSÁRIO
PARA IMPRESSORA HP DESJET F4280
DE USO DAS BANCADAS;(ÍTEN 3 E 4)
PARA IMPRESSORA CANON IP 1500 DA
ASSES. DE IMPRENSA E (ÍTEN 5) NE
CESSÁRIO PARA USO DA ASSESSORIA
DE IMPRENSA CFE REQ.13/10, ANEXA
Total do Empenho.......:
219,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3441 07.05.2010 31204 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
10 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
272,00
FELTRO CARRO FX-870/1170/LQ-1170
MÁSCARA FITA
LQ-570/1070/1170/+/LX-810
CABO CABEÇA IMPRESSÃO FX-1170
DESCONTINUADO
PEÇA CABEÇA DE IMPRESSÃO FX 1170
PEÇA LATERAL DIREITA CJ. TRATOR
FX-880+/1180/1170
MATERIAL NECESSÁRIA PARA IMPRESSORA MATRICIAL UTILIZADA NO
SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE ES
TÁ APRESENTANDO FALHA NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, CFE REQ. N.
8742, ANEXA.
Total do Empenho.......:
272,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3450 07.05.2010 91204 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
50,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
3450 07.05.2010 91204 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
11 Dispensada
PLACA LÓGICA (B/T)
NECESSÁRIO O CONSERTO DE IMPRESSORA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE IDENTIFICA
ÇÃO, CFE REQ.8744, ANEXA.
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3484 11.05.2010 71102 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
11 Dispensada
14.05.2010
Liquidacao
135,00
TONER TN 360 PARA IMPRESSORA
BROTHER HL 2170W.
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, POIS A SECRETARIA PRECISA
DAR CONTINUIDADE AS SUAS ATIVIDA
DES.
Total do Empenho.......:
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3487 11.05.2010 131205 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
11 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
219,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP
DESKJET 9800 - COR PRETO HP95
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP
DESKJET 9800 - COLORIDO HP97
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A IMPRESSORA DE MAPAS E PROJETOS
DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA,
DEVIDO AO TAMANHO DO PAPEL(A3)
CFE REQ.8718, ANEXO.
Total do Empenho.......:
219,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3488 11.05.2010 131205 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
11 Dispensada
14.05.2010
Liquidacao
16,80
CARTUCHO COR PRETA PARA
IMPRESSORA CANON BJC 250
NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DE
DOCUMENTOS DA SECRETARIA, POIS
NO MOMENTO ESTÁ NO FIM DO CARTUCHO EM USO, CFE REQ.8717, EM
ANEXO.
Total do Empenho.......:
16,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3566 14.05.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
102,00
CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO
NECESSARIO PARA A IMPRESSORA HP
DESKJET F4280 DE USO DAS BANCADAS DA CMV, CFE REQUISIÇAO N.
18/2010 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
3566 14.05.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
Total do Empenho.......:
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3654 18.05.2010 31204 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
12 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
93,00
CARTUCHO 3117/3122 D1
(COMPATÍVEL COM IMPRESSORA XEROX
LASER PHASER 3125N)
NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DIARIA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS NO TELECENTRO QUE TEM COMO
OBJETIVO A INCLUSAO DIGITAL E IN
TERAÇAO DOS CIDADAOS COM O MUNDO
EXTERIOR, CFE REQUISIÇAO N. 8833
ANEXA.
Total do Empenho.......:
93,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3679 19.05.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
24.06.2010
Liquidacao
69,00
CARTUCHO PRETO IMPRESSORA HP640C
CARTUCHO COLORIDO IMP.HP 640C
NECESSARIA PARA USO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.22/10
ANEXA.
Total do Empenho.......:
69,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3759 24.05.2010 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
78,00
CARTUCHO 640 - C PRETO
(IMPRESSORA HP)
NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSOES DE DOCUMENTOS
NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL,
CFE REQUISIÇAO N.8928 ANEXA.
Total do Empenho.......:
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4182 31.05.2010 10905 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
24.06.2010
Liquidacao
252,90
CD-R
ENVELOPES P/CD'S
CD-R
DVD-R
TUBO DE CD-R( C/ 100 UN CADA)
CD-R
NECESSARIO PARA GRAVAÇOES DAS
SESSOES PARA OS VEREADORES, CFE
REQUISIÇAO N. 26/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
252,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
4321 09.06.2010 111203 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
09.08.2010
Liquidacao
1.340,00
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER
JET M2727 NF MFP - 553X(7.000
CÓPIAS)
NECESSARIO PARA IMPRESSOES DE DO
CUMENTOS DA SMMA, CFE REQUISIÇAO
N. 9085 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4322 09.06.2010 612402 Fr 033965 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
14 Pregao
07.07.2010
Liquidacao
287,50
CARTUCHO HP 695C - 640C, 51629GL
- PRETO 40ml
CARTUCHO EPSON STYLLUS C79,
TO73120 - 12ml - PRETO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ES
COLAS MUNICIPAIS CFE PROCESSO LI
CITATORIO N.46/10 E REQUISIÇAO N
9064 ANEXA.
Total do Empenho.......:
287,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4323 09.06.2010 614402 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
13.08.2010
Liquidacao
822,00
08.10.2010
Liquidacao
1.800,00
CARTUCHO HP DESKJET
F4180/2360/1360, 21 C9351AL PRETO 20ml
CARTUCHO HP DESKJET
F4180/2360/1360, 22 C9352AL COLORIDO 17ml
CARTUCHO PARA COPIADORA BROTHER
MFC8480DN, TN 650 (8.000 CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DPTO
CULTURAL, CFE PREGAO 46/10 E REQUISIÇAO N. 9067 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.622,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4324 09.06.2010 616207 Fr 034619 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA ME
14 Pregao
30.06.2010
Liquidacao
167,50
CARTUCHO HP C4280, 74XL CB336WL
- PRETO 30 ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
CFE PREGAO N. 46/2010 E REQUISIÇAO N. 9068 ANEXA.
Total do Empenho.......:
167,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4325 09.06.2010 612402 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
13.08.2010
Liquidacao
4.184,20
27.10.2010
Liquidacao
3.357,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
4325 09.06.2010 612402 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
CARTUCHO CANON IP 1200 E IP
1300, TINTA CL 41 COLORIDO 12ml
CARTUCHO CANON IP 1200 E IP
1300, TINTA PG 40 PRETO 16ml
CARTUCHO HP LASERJET 1018 E
1015, Q2612A (2.000 CÓPIAS)
CARTUCHO HP DESKJET 3550,
C8727AL - PRETO 20ml
CARTUCHO HP DESKJET 3550,
C8728AL - COLORIDO 17ml
CARTUCHO HP DESKJET
F4180/2360/1360, 21 C9351AL PRETO 20ml
CARTUCHO HP DESKJET
F4180/2360/1360, 22 C9352AL COLORIDO 17ml
CARTUCHO HP LASER JET 1200,
C7115A (2.500 CÓPIAS)
CARTUCHO HP 695C 640C, 51649NL
COLORIDO 30ml
CARTUCHO HP 640C, C6614NL PRETO 40ml
CARTUCHO HP DESKJET 840C,
C6625AL COLORIDO 30ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO
N. 46/2010 E REQUISIÇAO N.9054
ANEXA.
Total do Empenho.......:
7.541,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4326 09.06.2010 612402 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
1.578,00
CARTUCHO HP DESKJET 840C,
C6615NL PRETO 40ml
CARTUCHO COPIADORA BROTHER
DCP8065DN MFC8860DN, TN 580
(7.000 CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO 46/10
E REQUISIÇAO N. 9065 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.578,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4327 09.06.2010 612402 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
14 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
37,80
CARTUCHO IMPRESSORA EPSON
MATRICIAL LX 300 + FITA NYLON
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO N.46/
10 E REQUISIÇAO N. 9066 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
4327 09.06.2010 612402 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
14 Dispensada
Total do Empenho.......:
37,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4328 09.06.2010 612402 Fr 034619 SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA ME
14 Pregao
30.06.2010
Liquidacao
58,20
CARTUCHO CANON S200X IP 1000,
BCI 24 - COLORIDO 15ml
CARTUCHO CANON S200X IP 1000,
BCI 24 BK - PRETO 14 ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO N.46/
10 E REQUISIÇAO N. 9062 ANEXA.
Total do Empenho.......:
58,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4329 09.06.2010 612402 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
21.07.2010
Liquidacao
1.530,00
CARTUCHO LEXMARK E 120, 12018SL
(2.000 CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGAO N. 46/
10 E REQUISIÇAO N.9061 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4330 09.06.2010 616207 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
14 Pregao
21.06.2010
Liquidacao
180,00
CARTUCHO PARA HP C4280, 74XL
CB338WL - COLORIDO 17ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE PREGAO N.46/10 E REQUISIÇAO
N. 9069 ANEXA.
Total do Empenho.......:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4331 09.06.2010 91204 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
14 Pregao
08.09.2010
Liquidacao
1.411,00
CARTUCHOS BC 20 PRETO 44 ML
CARTUCHOS 50 - PRETO - 18 ML
CARTUCHOS 60 - COLORIDO - 18 ML.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SMHTAS
CFE PREGAO N. 46/10 E REQUISIÇÃO
N.9060 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.411,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4332 09.06.2010 91204 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
23.08.2010
Liquidacao
640,00
CARTUCHOS APAE - TN 330
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SMHTAS
CFE PREGAO N. 46/10 E REQUISIÇAO
N. 9060 ANEXA AO EMPENHO N.4331.
Total do Empenho.......:
640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
4333 09.06.2010 31204 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
441,00
TONER 3117/3122 D1 (3.000
CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,CFE
PREGAO N. 46/2010 E REQUISIÇAO
N. 9041 ANEXA.
Total do Empenho.......:
441,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4334 09.06.2010 51306 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
19.07.2010
Liquidacao
918,00
TONER 12018SL PARA LEXMARK E120
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SMOTT
CFE PREGAO 46/10 E REQUISIÇAO N.
9044 ANEXA.
Total do Empenho.......:
918,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4335 09.06.2010 51306 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
20.10.2010
Liquidacao
2.055,00
TINTA CL 41 - COLORIDO 12 ML
TINTA PARA IMPRESSORA PG 40
PRETO 16 ML
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SMOTT
CFE PREGAO N.46/10 E REQUISIÇAO
N.9042 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.055,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4336 09.06.2010 104409 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
21.07.2010
Liquidacao
954,00
TONER TN 580 (7.000 CÓPIAS)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA UBS E
SMS CFE PREGAO N. 46/2010 E REQUISIÇAO N. 9080 ANEXA.
Total do Empenho.......:
954,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4337 09.06.2010 21303 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
14 Pregao
12.07.2010
Liquidacao
225,00
TINTA PG 40 – PRETO 16 ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O PROCON CFE PREGAO N. 46/2010 E REQUISIÇAO N.9040 ANEXA.
Total do Empenho.......:
225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4344 09.06.2010 104409 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
624,00
TONER PARA LEXMARK E250
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO
NAS UBS E SMS, PREGAO 46/2010 E
REQUISIÇAO N. 9150 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
4344 09.06.2010 104409 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
14 Pregao
Total do Empenho.......:
624,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4530 16.06.2010 31204 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
15 Dispensada
24.06.2010
Liquidacao
328,00
TONER 35A (HP Laser Jet P1005)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS PELO SETOR DE RH,COMPRAS
LICITAÇOES E SETOR ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N.9217 ANEXA.
Total do Empenho.......:
328,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4532 16.06.2010 31204 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
15 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
375,00
TONER Q2612A (HP Laser Jet 1018)
TONER 2612A (HP Laser Jet 3015)
NECESSARIO PARA ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS PELO
SETOR DE RH,COMPRAS, LICITAÇOES
E SETOR ADMINISTRATIVO, CFE RE
QUISIÇAO N.9217 ANEXA.
Total do Empenho.......:
375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4542 16.06.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
24.06.2010
Liquidacao
386,00
CARTUCHO ORIGINAL PRETO 4ML
(IMPRESSORA HP DESKJET F 4280)
CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO
(IMPRESSORA DESKJET HP 640C)
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 3ML
(IMPRESSORA HP DESKJET F 4280)
CARTUCHO REMANUFATURADO COLOR.
(IMPRESSORA DESKJET HP 640C)
ADAPTADOR 3P/2PINOS P/ESTABILIZ
MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA
DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.
31/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
386,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4578 21.06.2010 21303 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
15 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
664,00
08.07.2010
Liquidacao
17,80
TONER 2170W (Impressora Laser
Printer - Brother)
CARTUCHO BJC2000 (Impressora
Canon)
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE
DOCUMENTOS IMPRESSOS NO SETOR
JURÍDICO E NO SETOR DA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
4578 21.06.2010 21303 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
15 Dispensada
COORDENADORIA DA MULHER QUE
FAZEM PARTE DO GABINETE DO
PREFEITO.
CFE REQUISIÇAO N. 9216 ANEXA.
Total do Empenho.......:
681,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4624 22.06.2010 21303 Fr 035352 INES BEATRIZ WARPECHOWSKI PAWLOWSKI
16 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
55,00
CABO ADAPTADOR USB PARALELO
NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DA
IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA
MILITAR, TENDO EM VISTA QUE O
CABO QUE ESTAVA SENDO UTILIZADO
QUEIMOU, DIFICULTANDO O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DESEMPENHADAS NESTE SETOR.
CFE REQUISIÇAO N. 9159 ANEXA.
Total do Empenho.......:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4938 30.06.2010 41602 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
16 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
726,00
TONER TN 360, PARA IMPRESSORA
BROTHER HL 2170W.
TONER CB 435A, PARA IMPRESSORA
HP LASERJET P1005.
TONER 12018 SL, PARA IMPRESSORA
LEXMARK E120.
FAZ-SE NECESSÁRIA TAL AQUISIÇÃO
PARA DAR CONTINUIDADE AOS
TRABALHOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
CONTABILIDADE E EMPENHOS.
CFE REQUISIÇAO N. 9332 ANEXA.
Total do Empenho.......:
726,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5011 30.06.2010 101205 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
16 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
72,00
FONTE 9VAC DE 1,2A
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DAS 2
FONTES DE 9VAC DE 1,2A, POIS AS
MESMAS SÃO NECESSÁRIAS PARA A
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DA
SECRETÁRIA DE SAÚDE. OBSERVAVOS
QUE DIARIAMENTE A REDE É
UTILIZADA PARA A COMUNICAÇÃO
DOS SERVIÇOS DEVENDO ESTAR BEM
ESTRUTURADA E EM CONDIÇÕES DE
USO A FIM DE MANTER A
CONTINUIDADE DO SERVIÇO BEM COMO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
5011 30.06.2010 101205 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
16 Dispensada
A REALIZAÇÃO DOS MESMOS NO
AMBIENTE VIRTUAL, CFE REQUISIÇAO
N.9297 ANEXA.
Total do Empenho.......:
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5037 01.07.2010 631303 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
17 Dispensada
09.07.2010
Liquidacao
38,00
ABSORVENTE CANON IP 1200
NECESSÁRIO O CONSERTO DA
IMPRESSORA CANON IP 1200, DO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA, PARA QUE OS SERVIÇOS
REALIZADOS POR ESTE SETOR NÃO
SEJAM PREJUDICADOS, CFE REQUISIÇAO N. 9388 ANEXA.
Total do Empenho.......:
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5039 01.07.2010 612402 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
17 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
498,00
CILINDRO
NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
CONSERTO DA IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8860
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, A
MESMA NECESSITA DA IMPRESSORA
PARA QUE OS SERVIÇOS
BUROCRÁTICOS REALIZADOS NA
REFERIDA ESCOLA POSSAM DAR
CONTINUIDADE, PROPORCIONANDO UM
BOM ATENDIMENTO, CFE REQUISIÇAO
N. 9387 ANEXA.
Total do Empenho.......:
498,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5176 13.07.2010 10905 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI
Concorrencia
02.08.2010
Liquidacao
170,00
TONER
NECESSARIO PARA IMPRESSORA RICOH
MP 161 DA CAMARA DE VEREADORES,
CFE REQUISIÇAO N.38/10 ANEXA.
Total do Empenho.......:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5177 13.07.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
77,00
FONTE ATX 450W 24 PINOS COM SATA
COOLER PARA GABINETE 8X8
NECESSARIO PARA A BANCADA DO
PMDB DA CAMARA DE VEREADORES,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
5177 13.07.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
CFE REQUISIÇAO N. 39/10 ANEXA.
Total do Empenho.......:
77,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5355 20.07.2010 631303 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
19 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
302,00
CARTUCHO CANON PG 40 PRETO
C/16ML
CARTUCHO CANON CL 41 COLORIDO
C/13ML
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM
VISTA QUE SEM OS MESMOS NÃO É
POSSÍVEL DAR ANDAMENTO AOS
SERVIÇOS BUROCRÁTICOS E NEM AO
CURSO DE MERENDEIRAS, NO
REFERIDO SETOR, CFE REQUISICAO
9564 ANEXA.
Total do Empenho.......:
302,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5371 20.07.2010 633203 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
19 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
5,00
ABSORVENTE HP 640C
NECESSÁRIO PARA CONSERTO IMPRESSORA DA EMEF MADRE JUSTINA INES,
TENDO EM VISTA QUE A MESMA NECESSITA ESTAR COM OS EQUIPAMENTOS EM DIA PARA O BOM ANDAMENTO
DOS SERVIÇOS BUROCRATICO DA ESCOLA, CFE REQUISICAO 9565 ANEXA.
Total do Empenho.......:
5,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5421 21.07.2010 31204 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
120,00
ROLO FUSOR PARA IMPRESSORA
LEXMARK E120
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA DO
SETOR DE INFORMÁTICA, CFE REQUISICAO 9567 ANEXA.
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5423 21.07.2010 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
244,00
PLACA PCI com 01 ou 02 portas
serial
PLACA PCI com 01 porta paralela
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS PARA O
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
5423 21.07.2010 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
19 Dispensada
FUNCIONAMENTO DA ATENTICADORA E
IMPRESSORA DE CHEQUES, POR NÃO
SEREM COMPATÍVEIS COM O NOVO
COMPUTADOR ADQUIRIDO NA ÚLTIMA
LICITAÇÃO PARA A TESOUREIRA, CFE
REQUISICAO 9580 ANEXA.
Total do Empenho.......:
244,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5763 29.07.2010 21303 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
20 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
105,00
MEMORIA RAM 1GB DDR-2 667 Mhz
A SOLICITAÇAO SE FAZ NECESSÁRIA
DEVIDO A INSTALAÇÃO DE SOFTWARE
ANTI-VIRUS EM TODOS OS COMPUTADORES DA REDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, O COMPUTADOR
DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA SE
TORNOU INOPERÁVEL POIS O MESMO
POSSUI 256MB DE MEMORIA RAM E O
REQUISITO MINICO PARA FUNCIONAMENTO COM O ANTI-VIRUS E DE 512
MB(1GB RECOMENDAVEL), CFE REQUISICAO 9616 ANEXA.
Total do Empenho.......:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5822 30.07.2010 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
20 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
70,00
SENSOR DO PAPEL HP 1015.
ENGRENAGEM DO ROLO FUSÃO HP
1015.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR
CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NÚCLEO DE EMPENHOS, CFE REQUISICAO 9637 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5947 04.08.2010 111203 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA
21 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
76,50
CARTAO DE MEMORIA memory stick
para máquina fotográfica.
CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4 GB
NECESSÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE
FOTOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
DA SMMA, CFE REQUISICAO 9689
ANEXA.
Total do Empenho.......:
76,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5968 06.08.2010 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
21 Dispensada
12.08.2010
Liquidacao
160,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
5968 06.08.2010 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
21 Dispensada
FOTOCONDUTOR LEXMARK E-120.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR
CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE),
CFE REQUISICAO 9721 ANEXA.
Total do Empenho.......:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5975 06.08.2010 121206 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
21 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
30,00
ABSORVENTE canon IP 1200
NECESSÁRIO PARA CONSERTO
DA IMPRESSORA, POIS A
MESMA APRESENTA PROBLEMAS DE
IMPRESSÃO, CFE REQUISICAO 9710
ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5986 06.08.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
277,00
MOUSE PS2 BRANCO
CARTUCHO ORIGINAL PRETO 4ML
IMPRESSORA HP DESKJET F4280
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 3ML
IMPRESSORA HP DESKJET F4280
AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO
DA BANCADA DO PMDB(ITEM 01) E PA
RA USO DAS BANCADAS DO PP E PMDB
(ITENS 02 E 03), CFE REQUISICAO
50/10 ANEXA AO EMPENHO 5985.
Total do Empenho.......:
277,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6104 13.08.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
317,00
CARTUCHO ORIGINAL PRETO 4ML
IMP. HP DESKJET F4280
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO 3ML
IMP. HP DESKJET F4280
FONTE ATX
MATERIAL NECESSARIO PARA USO DAS
BANCADAS DO PP E PMDB(ITENS 01 E
02) E A FONTE PARA REPOSICAO NO
COMPUTADOR DA RECEPCAO, CFE REQUISICAO 53/10 ANEXA.
Total do Empenho.......:
317,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6269 23.08.2010 612402 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
17,00
ABSORVENTE GRANDE STY
C400/440/600/640/660/67
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6269 23.08.2010 612402 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
22 Dispensada
ALAVANCA DO PAPEL HP SERIE 600
NECESSÁRIO CONSERTO DESTA PARA A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, TENDO
EM VISTA QUE A ESCOLA TEM ATENDE
ALUNOS NOS TRÊS TURNOS E
NECESSITA ESTAR COM TODOS OS
SEUS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO,
PROPORCIONANDO ASSIM UM MELHOR
ATENDIMENTO, CFE REQUISICAO
9838 ANEXA.
Total do Empenho.......:
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6672 02.09.2010 111203 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
24 Pregao
22.09.2010
Liquidacao
1.066,17
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER
JET M2727 - CARTUCHO
Q7553X(7.000 CÓPIAS)
TONERS NECESSÁRIOS PARA
UTILIZAÇÃO DA SMMA CONFORME
PREGÃO 069/2010, REQUISICAO
9969 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.066,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6674 02.09.2010 31204 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
20.10.2010
Liquidacao
1.440,00
CARTUCHO 3117 / 3122 d1 (3.000
CÓPIAS) - IMPRESSORA XEROX LASER
PHASER 3125 N
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA ATENDER A DEMANDA DE
DOCUMENTOS IMPRESSOS PELOS
SETORES QUE FAZEM PARTE DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
REQUISICAO 9949 ANEXA AO EMPENHO
6673.
Total do Empenho.......:
1.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6675 02.09.2010 31204 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
15.09.2010
Liquidacao
2.833,20
CARTUCHO Q2612 A ( 2.000 CÓPIAS)
- IMPRESSORA HP LASERJET M 1319
MPF / 1018 E 1015
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA ATENDER A DEMANDA DE
DOCUMENTOS IMPRESSOS PELOS
SETORES QUE FAZEM PARTE DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
REQUISICAO 9949 ANEXA AO EMPENHO
6673.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6675 02.09.2010 31204 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
Total do Empenho.......:
2.833,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6676 02.09.2010 31204 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.781,50
CARTUCHO TINTA PG 40 -PRETO 16
ML - IMPRESSORA CANON IP 1200 E
IP 1300
CARTUCHO FITA NYLON - IMPRESSORA
EPSON MATRICIAL LX 300+
CARTUCHO CB 435 A - IMPRESSORA
LASERJET P 1005
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA ATENDER A DEMANDA DE
DOCUMENTOS IMPRESSOS PELOS
SETORES QUE FAZEM PARTE DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
REQUISICAO 9949 ANEXA AO EMPENHO
6673.
Total do Empenho.......:
1.781,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6677 02.09.2010 121206 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
04.10.2010
Liquidacao
96,00
CARTUCHO tinta CL 41, colorido
12 ml
MATERIAL NECESSARIO, PARA QUE A
SECRETARIA POSSA EXERCER AS SUAS
FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. PARA
IMPRESSORA CANON IP 1200, CFE
REQUISICAO 9954 ANEXA.
Total do Empenho.......:
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6678 02.09.2010 121206 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
222,00
CARTUCHO tinta PG 40 preto 16ml
MATERIAL NECESSARIO PARA QUE A
SECRETARIA POSSA EXERCER AS SUAS
FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. PARA
IMPRESSORA CANON IP 1200, CFE
REQUISICAO 9954 ANEXA AO EMPENHO
6677.
Total do Empenho.......:
222,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6680 02.09.2010 21303 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
16.09.2010
Liquidacao
2.080,00
CARTUCHO TINTA PG 40 - PRETO 16
ML - IMPRESSORA IP 1200 E IP
1300
CARTUCHO TN 360 (2.600 CÓPIAS) IMPRESSORA BROTHER HL 217 W
CARTUCHO 649- 20 PRETO 14 ML -
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6680 02.09.2010 21303 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
IMPRESSORA DESKJET 640C
CARTUCHO 649- 49 COLORIDO 11ML IMPRESSORA DEKJET 640C
CARTUCHO C9351 BLACK IMPRESSORA DESKJET F380
A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA
ATENDER A DEMANDA DE DOCUMENTOS
IMPRESSOS PELOS SETORES QUE
FAZEM PARTE DO GABINETE DO
PREFEITO, CFE REQUISICAO 9947
ANEXA AO EMPENHO 6679.
Total do Empenho.......:
2.080,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6682 02.09.2010 51306 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
3.972,00
CARTUCHO PG 40 - PRETO 16 ML
CARTUCHO 51640-C CIANO
CARTUCHO 51640-M MAGENTA
CARTUCHO 51640-Y AMARELO
TONER TN 360 - 2.600 COPIAS
DEVIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO DOS
MATERIAIS DE IMPRESSÃO, FAZ-SE A
NECESSIDADE DE AQUISICAO DESTES
MATERIAIS. ESTES FICARAO NO ESTO
QUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADO POSTERIORMENTE
NAS DIVERSAS IMPRESSOES DE OFICIOS, RELATORIOS E REQUISICOES,
CFE REQUISICAO 9931 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.972,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6683 02.09.2010 51306 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
07.10.2010
Liquidacao
720,00
CARTUCHO CL 41 - COLORIDO 12ML
DEVIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO DOS
MATERIAIS DE IMPRESSÃO, FAZ-SE A
NECESSIDADE DE AQUISICAO DESTES
MATERIAIS. ESTES FICARAO NO ESTO
QUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADO POSTERIORMENTE
NAS DIVERSAS IMPRESSOES DE OFICIOS, RELATORIOS E REQUISICOES,
CFE REQUISICAO 9929 ANEXA.
Total do Empenho.......:
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6684 02.09.2010 51306 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
16.09.2010
Liquidacao
3.148,00
TONER Q2612A 2000 COPIAS
DEVIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO DOS
MATERIAIS DE IMPRESSÃO, FAZ-SE A
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6684 02.09.2010 51306 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
NECESSIDADE DE AQUISICAO DESTES
MATERIAIS. ESTES FICARAO NO ESTO
QUE DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA SER UTILIZADO POSTERIORMENTE
NAS DIVERSAS IMPRESSOES DE OFICIOS, RELATORIOS E REQUISICOES,
CFE REQUISICAO 9930 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.148,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6685 02.09.2010 71102 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
363,00
TONER TN 360, (2600 COPIAS) PARA
IMPRESSORA BROTHER HL 2170W
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
3 TONERS PARA A IMPRESSORA DA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E
PECUÁRIA POIS A MESMA NECESSITA
PARA DAR CONTINUIDADE A SUAS
ATIVIDADES, CFE REQUISICAO 9948
ANEXA.
Total do Empenho.......:
363,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6687 02.09.2010 91204 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
01.10.2010
Liquidacao
280,50
CARTUCHO IMPRESSORA - CANON
S200X IP 1000 // CARTUCHO - BCI
24 BK - PRETO 14 ml
FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DE
CARTUCHO E TONERS PARA O BOM
ANDAMENTO DA SECRETARIA DEMAIS
SETORES: CONSELHO TUTELAR,
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,
CRAS, DPTO. HABITAÇÃO E POSTO DE
IDENTIFICAÇÃO, CFE REQUISICAO
9951 ANEXA AO EMPENHO 6686.
Total do Empenho.......:
280,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6688 02.09.2010 91204 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
08.09.2010
Liquidacao
477,00
CABEÇOTE CARTUCHO PARA
IMPRESSORA // IMPRESSORA - CANON
S200X
FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DE
CARTUCHO E TONERS PARA O BOM
ANDAMENTO DA SECRETARIA DEMAIS
SETORES: CONSELHO TUTELAR,
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,
CRAS, DPTO. HABITAÇÃO E POSTO DE
IDENTIFICAÇÃO, CFE REQUISICAO
9951 ANEXA AO EMPENHO 6686.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6688 02.09.2010 91204 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
Total do Empenho.......:
477,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6689 02.09.2010 91204 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.276,45
CARTUCHO IMPRESSORA - BROTHER HL
2170W // CARTUCHO - TN 360
(2.600 CÓPIAS)
CARTUCHO IMPRESSORA - LEXMARK
Z33 // CARTUCHO - 50 – PRETO
18ml
CARTUCHO IMPRESSORA - LEXMARK
Z32 // CARTUCHO - 60 – COLORIDO
18ml
CARTUCHO IMPRESSORA - HP
LASERJET P 1005 // CARTUCHO - CB
435A
FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DE
CARTUCHO E TONERS PARA O BOM
ANDAMENTO DA SECRETARIA DEMAIS
SETORES: CONSELHO TUTELAR,
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,
CRAS, DPTO. HABITAÇÃO E POSTO DE
IDENTIFICAÇÃO, CFE REQUISICAO
9951 ANEXA AO EMPENHO 6686.
Total do Empenho.......:
2.276,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6690 02.09.2010 131205 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
24 Pregao
15.09.2010
Liquidacao
464,00
CARTUCHO CANON BJC 250 BC 02 (
PRETO)
O MATERIAL SOLICITADO FAZ-SE
NECESSÁRIO PARA AS IMPRESSORAS
DESTA SECRETARIA,E PARA DAR O
BOM ANDAMENTO DE TRABALHO FEITO
NA MESMA COMIMPRESSÕES DE
DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 9945
ANEXA.
Total do Empenho.......:
464,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6691 02.09.2010 131205 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
07.10.2010
Liquidacao
384,00
CARTUCHO CANON IP 1200 TINTA CL
41 COLORIDO 12 ml
O MATERIAL SOLICITADO FAZ-SE
NECESSÁRIO PARA AS IMPRESSORAS
DESTA SECRETARIA,E PARA DAR O
BOM ANDAMENTO DE TRABALHO FEITO
NA MESMA COMIMPRESSÕES DE
DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 9945
ANEXA AO EMPENHO 6690.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6691 02.09.2010 131205 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
Total do Empenho.......:
384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6692 02.09.2010 131205 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.595,00
CARTUCHO CANON IP 1200 TINTA PG
40 PRETO 16 ml
CARTUCHO PARA HP DESKJET 9800 HP 95 PRETO
CARTUCHO PARA HP DESKJET 9800 HP 97 COLORIDO
O MATERIAL SOLICITADO FAZ-SE
NECESSÁRIO PARA AS IMPRESSORAS
DESTA SECRETARIA,E PARA DAR O
BOM ANDAMENTO DE TRABALHO FEITO
NA MESMA COMIMPRESSÕES DE
DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 9945
ANEXA AO EMPENHO 6690.
Total do Empenho.......:
1.595,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6693 02.09.2010 104409 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
24 Pregao
04.10.2010
Liquidacao
5.030,90
TONER HP COLOR LASERJET Q6470A
PRETO
TONER HP COLOR LASERJET Q6471A
AZUL
TONER HP COLOR LASERJET Q6472A
AMARELO
TONER HP COLOR LASERJET Q6473A
MAGENTA
JUSTIFICAMOS A AUISIÇÃO DO
TONNERS DE TINTA PARA SER
UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS
DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, A FIM DE DAR
CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS JÁ
PRESTADOS. OBSERVAMOS QUE VÁRIOS
SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS A
PPOPULAÇÃO NECESSITAM DO USO DE
IMPRESSORA, TAIS COMO, A
CONFECÇÃO DE CARTÃO SUS, ALÉM DE
SERVIÇOS INTERNOS REALIZADOS NA
PARTE ADMINISTRATIVA, QUE EXIGEM
A IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, CFE
REQUISICAO 9932 ANEXA.
Total do Empenho.......:
5.030,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6694 02.09.2010 104409 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
24 Pregao
27.09.2010
Liquidacao
4.428,00
TONER BROTHER DCP8065 DN
MFC8860DN TN 580 7000 COPIAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6694 02.09.2010 104409 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
24 Pregao
TONER BROTHER MFC8480DN E
MFC8890DW, TN 650 - 8000 COPIAS
JUSTIFICAMOS A AUISIÇÃO DO
TONNERS DE TINTA PARA SER
UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS
DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, A FIM DE DAR
CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS JÁ
PRESTADOS. OBSERVAMOS QUE VÁRIOS
SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS A
PPOPULAÇÃO NECESSITAM DO USO DE
IMPRESSORA, CFE REQUISICAO 9938
ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.428,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6695 02.09.2010 104409 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
27.09.2010
Liquidacao
3.740,00
TONER LEXMARK E 250 E 250 A11L
3.500 CÓPIAS
JUSTIFICAMOS A AUISIÇÃO DO
TONNERS DE TINTA PARA SER
UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS
DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, A FIM DE DAR
CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS JÁ
PRESTADOS. OBSERVAMOS QUE VÁRIOS
SERVIÇOS QUE SÃO PRESTADOS A
PPOPULAÇÃO NECESSITAM DO USO DE
IMPRESSORA, ALEM DE SERVICOS
INTERNOS, QUE EXIGEM A IMPRESSAO
DE DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO
9937 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6696 02.09.2010 631303 Fr 035703 CLASSIC NEWS INFORMATICA LTDA
24 Pregao
04.10.2010
Liquidacao
480,00
08.10.2010
Liquidacao
1.920,00
CARTUCHO CANON IP 1200 E IP
1300, TINTA CL 41 COLORIDO 12ml
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME
PREGÃO 069/2010, REQUISICAO
9960 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6697 02.09.2010 631303 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.574,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP
LASERJET M 1319 MPF/ 1018 E
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6697 02.09.2010 631303 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
24 Pregao
1015; Q2612A (2.000 CÓPIAS)
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME
PREGÃO 069/2010, REQUISICAO
9961 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.574,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6698 02.09.2010 631303 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
24 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.825,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON
IP 1200 e IP 1300; TINTA PG 40
PRETO 16 ml
CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER
HL 2170W; TN 360 (2.600 CÓPIAS)
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME
PREGÃO 069/2010, REQUISICAO
9962 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.825,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6699 02.09.2010 631303 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
23 Pregao
10.09.2010
Liquidacao
1.618,50
CARTUCHO PARA IMPRESSORA
LEXMARK E 120; 12018SL (2.000
CÓPIAS).
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME
PREGÃO 069/2010, REQUISICAO
9963 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.618,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6700 02.09.2010 81302 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
23 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
352,70
CARTUCHOS HP DESKJET 656 C - 20
PRETO
CARTUCHOS HP DESKJET 656 C- 49
COLORIDO
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
NAS IMPRESSORAS LOTADAS NESTA
SECRETARIA PARA ATIVIDADES
DIÁRIAS DE IMPRESSÃO DE
DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 9933
ANEXA.
Total do Empenho.......:
352,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6701 02.09.2010 81302 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
23 Pregao
15.09.2010
Liquidacao
215,80
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6701 02.09.2010 81302 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
23 Pregao
CARTUCHOS LEXMARK E 120- 12018
SL
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
NAS IMPRESSORAS LOTADAS NESTA
SECRETARIA PARA ATIVIDADES
DIÁRIAS DE IMPRESSÃO DE
DOCUMENTOS, CFE REQUISICAO 9933
ANEXA AO EMPENHO 6700.
Total do Empenho.......:
215,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6702 02.09.2010 612402 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
23 Pregao
28.09.2010
Liquidacao
5.950,00
CARTUCHO PARA COPIADORA BROTHER
MFC8480DN E MFC8890DW, TN 650
(8.000 CÓPIAS)
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME
PREGÃO 069/2010, REQUISICAO
9965 ANEXA.
Total do Empenho.......:
5.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6703 02.09.2010 631303 Fr 034631 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA
23 Pregao
28.09.2010
Liquidacao
850,00
CARTUCHO PARA COPIADORA BROTHER
MFC8480DN E MFC8890DW, TN 650
(8.000 CÓPIAS)
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME
PREGÃO 069/2010, REQUISICAO
9964 ANEXA.
Total do Empenho.......:
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6705 02.09.2010 41602 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
23 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
2.203,60
CARTUCHO Q 2612 A - IMPRESSORA
HP LASERJET 1015. 2000 CÓPIAS
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR
CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
CFE REQUISICAO 9944 ANEXA AO
EMPENHO 6704.
Total do Empenho.......:
2.203,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6706 02.09.2010 41602 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
23 Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.523,50
CARTUCHO CB 435 A - IMPRESSORA
HP LASERJET 1005.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6706 02.09.2010 41602 Fr 035702 LEXBEMARK COMERCIO LTDA
23 Pregao
CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
CFE REQUISICAO 9944 ANEXA AO
EMPENHO 6704.
Total do Empenho.......:
1.523,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6707 02.09.2010 41602 Fr 032658 PORT. DISTR DE INFORM E PAPELARIA LTDA
23 Pregao
06.10.2010
Liquidacao
5.925,19
CARTUCHO 12018 SL - IMPRESSORA
LEXMARK E 120. 2000 COPIAS
CARTUCHO Q6470A PRETO IMPRESSORA HP COLOR
LASERJET3600N.
CARTUCHO Q6471A AZUL IMPRESSORA HP LASERJET 3600N.
CARTUCHO Q6472A AMARELO - HP
COLOR LASERJET 3600N.
CARTUCHO Q6473A MAGENTA - HP
COLOR LASERJET 3600N.
CARTUCHO LEXMARK 32 BLACK IMPRESSORA LEXMARK X7350.
CARTUCHO LEXMARK 33 COLOR IMPRESSORA LEXMARK X7350.
CARTUCHO HP 51604A - IMPRESSORA
DE CHEQUES.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR
CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
CFE REQUISICAO 9944 ANEXA AO EMPENHO 6704.
Total do Empenho.......:
5.925,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6770 08.09.2010 51306 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
24 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
234,00
PENTE DE MEMORIA DDR 400 DE 1GB
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO
PENTE DE MEMÓRIA ATUAL QUE
QUEIMOU NO COMPUTADOR UTILIZADO
PELA SERVIDORA SÍDIA DEBIASI, O
MESMO É UTILIZADO PARA EXPEDIR
MEMORANDOS, OFÍCIOS E UTILIZAR
SISTEMA DA TECNOSISTEMAS, CFE
REQUISICAO 9994 ANEXA.
Total do Empenho.......:
234,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6773 08.09.2010 31204 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
24 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
20,00
ABSORVENTE GRANDE
ABSORVENTE PEQUENO
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
6773 08.09.2010 31204 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
24 Dispensada
IMPRESSORA DESKJET HP F380 102Q,
PARA DAR CONTINUIDADE AS
ATIVIDADES REALIZADAS PELA
ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE REQUISICAO 9988 ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7000 21.09.2010 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
220,00
PLACA LÓGICA HP LASERJET
1320/P1005.
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO
PARA DAR CONTINUIDADE AOS
TRABALHOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA
(DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
BALCÃO), CFE REQUISICAO 10113
ANEXA.
Total do Empenho.......:
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7075 23.09.2010 71102 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
26 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
105,00
CARTAO DE MEMORIA DE 4 GB
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
UM CARTÃO DE MEMÓRIA PARA A
CAMERA FOTOGRÁFICA DA SECRETARIA
DE AGRICULTURA QUE É USADA PARA
FAZER VISTORIA DOS SERVIÇOS DE
MÁQUINA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO
E NOS EVENTOS QUE A SECRETARIA
PROMOVE E PARTICIPA, CFE REQUISI
CAO 10147 ANEXA.
Total do Empenho.......:
105,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7345 29.09.2010 31204 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
26 Dispensada
22.10.2010
Liquidacao
12,00
FITA NYLON PARA IMPRESSORA
MATRICIAL - REF 1235 (PRETO)
NECESSÁRIO PARA A IMPRESSORA
EPSON UTILIZADA PELO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, CFE REQUISICAO
10156 ANEXA.
Total do Empenho.......:
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7346 29.09.2010 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
26 Dispensada
05.10.2010
Liquidacao
154,00
HD 320 GB - SATA.
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE
UM HD PARA A SUBSTITUIÇÃO DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
7346 29.09.2010 41602 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
26 Dispensada
PEÇA DANIFICADA NO COMPUTADOR DO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E
DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS
NO DEPARTAMENTO, CFE REQUISICAO
10180 ANEXA.
Total do Empenho.......:
154,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7601 07.10.2010 91204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
27 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
154,00
WINCHESTER SATA 320 GB
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
WINCHESTER A FIM DE SUBSTITUIR O
JÁ EXISTENTE NO COMPUTADOR DA
ASSISTENTE SOCIAL VISTO QUE O
ATUAL ESTÁ APRESENTANDO DEFEITOS
PONDO EM RISCO OS DADOS
ARMAZENADOS, CFE REQUISICAO
10261 ANEXA.
Total do Empenho.......:
154,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7698 14.10.2010 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
22.10.2010
Liquidacao
410,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTEN
ÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTI
CA, CFE REQUISIÇÃO N. 74 ANEXA.
Total do Empenho.......:
410,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
104.603,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 Material de Acondicionamento e Embalagem
859 28.01.2010 41608 Fr 029166 LUCILA ZANESCO CARBONARI
2 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
6.950,00
CAPAS PARA OS TALÕES DE PRODUTOR
RURAL.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER
VAÇAO DOS TALOES DE PRODUTOR,CFE
REQUISIÇAO N. 7889 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4106 28.05.2010 111217 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
150,00
BOMBONA CAPACIDADE PARA 200
LITROS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADICIO
NAR RESIDUOS QUE NECESSITAM DESCARTE ESPECIALIZADO, COMO LAMPADAS, CFE REQUISIÇAO N.8985 ANEXA
Total do Empenho.......:
150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 Material de Acondicionamento e Embalagem
5699 27.07.2010 104418 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *
20 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
140,00
PROTETOR PARA DOCUMENTO EM
PLÁSTICO TRANSPARENTE, 6 cm DE
LARGURA X 10 cm DE COMPRIMENTO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
PROTETORES DE DOCUMENTOS, POIS
NECESSÁRIO PARA CONSERVAÇÃO E
PROTEÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DE
SAÚDE. OBSERVAMOS QUE
DIARIAMENTE OCORREM PERDAS E MÁ
CONSERVAÇÃO DOS CARTÕES,
NECESSITANDO SEREM REPRODUZIDOS
COM FREQUENCIA NA CENTRAL DE
MARCAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE,
CFE REQUISICAO 9605 ANEXA.
Total do Empenho.......:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
7.240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho
1342 24.02.2010 104419 Fr 019377 RICARDO ALLIATTI & CIA LTDA
3 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
3.000,00
LENCOL 100% DE ALGODÃO, COM
SERIGRAFIA (SÍMBOLO E NOME DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE),
TAMANHO 1,20 X 2,40
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS UNI
DADES DE SAUDE, EM RAZAO DE QUE
OS ATUAIS ENCONTRAM-SE DESGASTADOS, CFE REQUISIÇAO N. 8038 ANEXA
Total do Empenho.......:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1347 24.02.2010 104419 Fr 021514 TERESINHA I. A. RESTELLI ME
3 Dispensada
17.05.2010
Liquidacao
1.400,00
LENCOL 40% ALGODÃO E 60%
POLIESTER, COM SERIGRAFIA
(SÍMBOLO E NOME DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE), TAMANHO
1,20 X 2,40 CM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS UNI
DADES BASICAS DE SAUDE EM RAZAO
DE QUE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE
DESGASTADOS, CFE REQUISIÇAO N.
8038 ANEXA AO EMPENHO N.
Total do Empenho.......:
1.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6880 14.09.2010 104419 Fr 035772 NATAL FITNESS COM DE ROUPAS E ACESS LTDA
25 Dispensada
21.10.2010
Liquidacao
930,00
COLCHONETES
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho
6880 14.09.2010 104419 Fr 035772 NATAL FITNESS COM DE ROUPAS E ACESS LTDA
25 Dispensada
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE 30
COLCHONETES, POIS NECESSÁRIOS
PARA O TRABALHO EDUCATIVO E
ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE
HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE CHÁCARAS,
CENTRAL, SÃO FRANCISCO E SANTA
TEREZINHA, CFE REQUISICAO 10054
ANEXA.
Total do Empenho.......:
930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
5.330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
387 12.01.2010 31205 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
62,85
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA UTILI
ZAÇAO NO BEBEDOURO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PELOS
SERVIDORES E MUNICIPES QUE FREQUENTAM O LOCAL, CFE REQUISIÇAO
N. 7769 ANEXA.
Total do Empenho.......:
62,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------832 27.01.2010 621104 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
2 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
51,16
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
de 200ml
PRATO de sobremesa com 10
unidades cada
GARFINHOS PLÁSTICOS com 10
unidades cada
GUARDANAPOS com 50 unidades cada
PALITOS de churrasco, pacotes
com 50 unidades cada.
NECESSARIO PARA FORMAÇAO E CAPACITAÇAO QUE OS PROFISSIONAIS DAS
EMEIS RECEBERAO NOS DIAS 04-05/
02/10 NO CENTRO S.C. SAO JOSE,
CFE REQ. N. 7844 ANEXA EMP 830.
Total do Empenho.......:
51,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1026 04.02.2010 31205 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
3 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
30,80
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA BEBEDOUROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.
7994 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
1026 04.02.2010 31205 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
3 Dispensada
Total do Empenho.......:
30,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1672 03.03.2010 21316 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
4 Dispensada
04.03.2010
Liquidacao
3,69
GUARDANAPOS DE PAPEL
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
Material para reunião sobre "Con
sórcio Intermunicipal", a realizar-se no dia 04.03.10, cfe requisição n. 8122 anexa ao empenho n. 1671/00.
Total do Empenho.......:
3,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1682 03.03.2010 31205 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
Dispensada
05.03.2010
Liquidacao
53,85
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
NECESSARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO BEBEDOURO INSTALADO NO CEN
TRO ADMINISTRATIVO CONF.REQ.8111
ANEXA
Total do Empenho.......:
53,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1804 10.03.2010 31205 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
10.03.2010
Liquidacao
3,08
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
TAMANHO MÉDIO
NECESSARIO PARA O COFFE BREAK
COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS QUE
PARTICIPARAM DA ASSEMBLÉIA GERAL
SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSÓRCIO IN
TERMUNICIPAL NA DIA 11.03.2010,
AS 14H, NAS DEPENDÊNCIAS DA CIC
CONF.REQU.8174 ANEXA
Total do Empenho.......:
3,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1834 10.03.2010 633215 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
11,56
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
GUARDANAPOS MÉDIOS PACOTE COM 50
UNIDADES
NECESSARIO PARA O ENCONTRO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES DIRETIVAS, SECRETARIAS DE
ESCOLA E PROFESSORES A REALIZAE-SE NOS DIAS 17 E 31 DE MARÇO
NA EMEF PEDRO CATTANI CONF.REQU.
8161 ANEXA AO EMPENHO 1833
Total do Empenho.......:
11,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
2477 30.03.2010 10906 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
239,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000
COPOS DESCARTAVEIS
GUARDANAPOS DE PAPEL C/50
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2492 E
LISTAGEM ANEXAS AO EMPENHO N.
2476.
Total do Empenho.......:
239,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2754 14.04.2010 31205 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
8 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
36,96
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER
DISPONIBILIZADA AGUA NO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE
REQUISIÇAO N. 8515 ANEXA.
Total do Empenho.......:
36,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3174 27.04.2010 31205 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
12.05.2010
Liquidacao
656,00
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES DESCARTÁVEL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN
TRO ADMINISTRATIVO, ONDE A CIRCU
LAÇAO DE SERVIDORES E COMUNIDADE
EM GERAL E INTENSA, CFE PREGAO N
36/2010 E REQUISIÇAO N. 8633 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
656,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3176 27.04.2010 104415 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
10 Pregao
12.05.2010
Liquidacao
492,00
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES TIRA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA USO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
CFE PREGAO N. 036/2010 E REQUISIÇAO N.8655 ANEXA.
Total do Empenho.......:
492,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4181 31.05.2010 10906 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
30,00
VALVULA P/3
ABRAÇADEIRA
MANGUEIRA MEDINDO 1,25
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO NA CO
ZINHA DA CAMARA MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N. 27/2010 ANEXA AO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
4181 31.05.2010 10906 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Dispensada
EMPENHO N.4180.
Total do Empenho.......:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4527 16.06.2010 612416 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
15 Dispensada
07.07.2010
Liquidacao
536,00
TORNEIRA ELÉTRICA COM SAÍDA DE
ÁGUA MÓVEL.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEFS
A FIM DE OFERECER UM SERVIÇO DE
QUALIDADE E PROPORCIONAR CONDIÇOES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇAO
DOS SERVIÇOS NAS COZINHAS DAS RE
FERIDAS ESCOLAS, CFE REQUISIÇAO
N.9245 ANEXA.
Total do Empenho.......:
536,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4923 30.06.2010 125002 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
17 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
3,29
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE
LÍQUIDO AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA RÚSTICA DE SÃO
PEDRO, TENDO EM VISTA O DESGASTE
DECORRENTE DA PROVA, QUE SERÁ NO
DIA 04 DE JULHO DE 2010, PELAS
RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇAO N. 9329 ANEXA AO
EMPENHO N. 4922.
Total do Empenho.......:
3,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4928 30.06.2010 125002 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
17 Dispensada
03.07.2010
Liquidacao
3,29
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO DE
LÍQUIDO AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA CIDADE DE
GARIBALDI, TENDO EM VISTA O
DESGASTE DECORRENTE DA PROVA,
QUE SERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE
2010, PELAS RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇAO N. 9331 ANEXA AO
EMPENHO N. 4927.
Total do Empenho.......:
3,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5199 14.07.2010 612416 Fr 035441 VALDIRENE CARPANEDA ME
18 Pregao
03.09.2010
Liquidacao
726,00
BULE de alumínio 2 litrosNº 12
ASSADEIRAS de alumínio fosco
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
5199 14.07.2010 612416 Fr 035441 VALDIRENE CARPANEDA ME
18 Pregao
retangular alta Nº4, 32cm x 46
cm
CAIXA plástica branca com borda
alta grande Nº 3
CAIXA plástica branca com borda
alta grande Nº 2
GARRAFA térmica 1,8 litros
ESCORREDOR de alumínio para
macarrão Nº 40
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA AS EMEFS, CFE PREGAO N.56/
10 E REQUISIÇAO N. 9481 ANEXA AO
EMPENHO N. 5195.
Total do Empenho.......:
726,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5203 14.07.2010 616211 Fr 035441 VALDIRENE CARPANEDA ME
18 Pregao
24.08.2010
Liquidacao
205,20
BULE de alumínio 2 litros Nº 12
ASSADEIRAS de alumínio fosco
retangular alta Nº4, 32cm x 46
cm
CAIXAS plástica branca com borda
alta grande Nº 3
CAIXAS plástica branca com borda
alta grande Nº 2
GARRAFA TERMICA 1,8 litros
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CONFORME PREGÃO 056/2010, CFE
REQUISIÇAO N.9484 ANEXA AO EMPENHO N.5202.
Total do Empenho.......:
205,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5209 14.07.2010 616211 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
14,90
CHALEIRA de alumínio 2 litros Nº
18
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ
CONFORME PREGÃO 056/2010 E REQUISIÇAO N. 9483 ANEXA AO EMPENHO N. 5208.
Total do Empenho.......:
14,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5221 14.07.2010 612416 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
287,60
SUPORTE externo para papel
higiênico em aço inox.
PANELA caçarola de alumínio Nº
20
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
5221 14.07.2010 612416 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
CHALEIRA de alumínio 2 litros Nº
18
FACA para cortar carne cabo
branco de polipropileno
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME
PREGÃO 056/2010 E REQUISIÇAO
N. 9479 ANEXA AO EMPENHO N.5206
Total do Empenho.......:
287,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5414 21.07.2010 91214 Fr 024046 FEPAULA UTILIDADES & PRESENTES LTDA
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
70,10
POTE PLÁSTICO COM TAMPA - 30 CM
X 20 CM
TABUA P/CORTAR ALIMENTOS EM
POLIPROPILENO
COLHER GRANDE - INÓX
BANDEJA MELAMINA SEM ESTAMPA TAMANHO MÉDIO 36 CM X 46 CM
ESCORREDOR DE MASSA EM ALUMINIO
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO
DOS MATERIAIS PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES CCI GIUSEPPE GARIBALDI, CENTRO DE GERACAO
DE EMPREGO E RENDA E PROJOVEM
ADOLESCENTE, CFE REQUISICAO
9549 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5415 21.07.2010 91214 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
306,30
GARRAFA TERMICA 2 LITROS
POTE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 5.200 ML
BACIA PLASTICA CAPACIDADE 34 LTS
XÍCARA PARA CAFÉ - SEM ESTAMPA CAPACIDADE MÉDIA DE 75 ML
POTE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 2.800 ML
PASSADOR DE MASSA INOX
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO
DOS MATERIAIS PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES CCI GIUSEPPE GARIBALDI, CENTRO DE GERACAO
DE EMPREGO E RENDA E PROJOVEM
ADOLESCENTE, CFE REQUISICAO 9459
ANEXA AO EMPENHO 5414.
Total do Empenho.......:
306,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
5509 26.07.2010 633215 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
51,60
FILME PLASTICO EM ROLO GRANDE
PRATO DESCARTÁVEIS MÉDIOS DE
SOBREMESA
GARFINHOS PLÁSTICOS PACOTES DE
10UN
PRATO DESCARTÁVEIS 21CM DE
DIAMÊTRO, PACOTE DE 10UN
PALITO DE DENTE 200UN
GUARDANAPOS DE PAPEL MÉDIOS, PCT
DE 50UN
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
300ML
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
80ML
FILTRO PARA CAFÉ Nº 103
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DE MERENDEIRAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO
DE 2010, NA CONFRARIA TRAMONTINA
TRAMONTINA DAS 8H ÀS 17HORAS.
VISANDO O CURSO DE APERFEICOAMEN
AS MERENDEIRAS E COZINHEIROS DA
REDE DE ENSINO DE
GARIBALDI ONDE SERÃO REALIZADAS
OFICINAS PRÁTICAS DE CULINÁRIA,
APROVEITANDO E PREPARAÇÃO DE
ALIMENTOS. A QUALIFICAÇÃO, O
APERFEIÇOAMENTO ÀS PROFISSIONAIS
RESPONSÁVEIS PELA ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR É UMA CONTRAPARTIDA
NECESSÁRIA DA ENTIDADE
EXECUTORA, OU SEJA, A PREFEITURA
MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 9556
ANEXA AO EMPENHO 5504.
Total do Empenho.......:
51,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5520 26.07.2010 633215 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
4,95
COLHERINHAS PLÁSTICAS DE
SOBREMESA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES GE
NEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO DE MERENDEIRAS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE
2010, NA CONFRARIA TRAMONTINA
DAS 8H ÀS 17HORAS.VISANDO O CURSO DE APERFEICOAMENTO AS MERENDEIRAS E COZINHEIRAS DA REDE DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
5520 26.07.2010 633215 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
19 Dispensada
ENSINO DE GARIBALDI ONDE SERAO
REALIZADAS OFICINAS PRATICAS DE
CULINÁRIA, APROVEITANDO E PREPARACAO DE ALIMENTOS. A QUALIFICACAO, O APERFEICOAMENTO AS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA ALI
MENTACAO ESCOLAR E UMA CONTRAPAR
TIDA NECESSARIA DA ENTIDADE EXECUTORA, OU SEJA, A PREFEITURA MU
NICIPAL, CFE REQUISICAO 9556 ANE
XA AO EMPENHO 5504.
Total do Empenho.......:
4,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5674 26.07.2010 621104 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
06.08.2010
Liquidacao
123,04
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA AS EMEIS, CFE PREGAO N
060/10 E CONTRATO 137/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
123,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5693 27.07.2010 633215 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
4,92
PAPEL ALUMÍNIO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE
CULINÁRIA DA PROFESSORA ISABEL
DOS SANTOS A SER REALIZADA NO
DIA 29 DE JULHO DURANTE O CURSO
DE APERFEIÇOAMENTO AS
MERENDEIRAS E COZINHEIRAS DA
REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, CFE
REQUISICAO 9584 ANEXA AO EMPENHO
5692.
Total do Empenho.......:
4,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5775 29.07.2010 21316 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
20 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
49,86
GARRAFA TERMICA 1,8 litros
A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA
UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO
PREFEITO E SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DE SER
UTILIZADA PARA OS EVENTOS
EXTERNOS ORGANIZADOS PELOS
SETORES DO ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO, CONSELHO DA
MULHER ENTRE OUTRAS REUNIÕES DE
INTERESSE DO PODER EXECUTIVO,
CFE REQUISICAO 9639 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
5775 29.07.2010 21316 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
20 Dispensada
Total do Empenho.......:
49,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
4.058,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
1027 04.02.2010 31206 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
3 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
31,60
SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5
LITROS
NECESSARIO PARA BANHEIROS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
CFE REQUISIÇAO N. 7994 ANEXA AO
EMPENHO N. 1026
Total do Empenho.......:
31,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1262 23.02.2010 51307 Fr 021858 TRANSPORTES MILE LTDA ME
3 Dispensada
04.03.2010
Liquidacao
260,00
ESTOPA
NECESSARIO PARA SER USADO NA OFI
CINA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE
REQUISIÇAO N. 8023 ANEXA.
Total do Empenho.......:
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1476 24.02.2010 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
876,66
15.07.2010
Liquidacao
528,31
02.08.2010
Liquidacao
839,15
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICI
PAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE
PREGÃO N. 006/2010 E CONTRATO N.
046/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
2.244,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1477 24.02.2010 621105 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Pregao
23.03.2010
Liquidacao
1.625,50
30.06.2010
Liquidacao
1.874,15
15.07.2010
Liquidacao
50,32
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICI
PAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE
PREGÃO N. 006/2010 E CONTRATO N.
045/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
3.549,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1478 24.02.2010 621105 Fr 034873 ADEJOR DO BRASIL LTDA - ME
Pregao
10.03.2010
Liquidacao
652,75
22.03.2010
Liquidacao
430,98
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICI
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
1478 24.02.2010 621105 Fr 034873 ADEJOR DO BRASIL LTDA - ME
Pregao
PAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE
PREGÃO N. 006/2010 E CONTRATO N.
047/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
1.083,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2007 19.03.2010 51307 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
5 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
150,00
PAZINHA MÉDIA 275
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DAR SU
PORTE A EQUIPE DE LIMPEZA DE RUA
CFE REQUISIÇAO N. 78/8289 ANEXA.
Total do Empenho.......:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2110 23.03.2010 98403 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
455,00
BALDE DE LIXO COM TAMPA 10
LITROS
VASSOURA COM CABO E CERDAS DO
TIPO NYLON
SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10
UNIDADES
PAPEL HIGIENICO 40 M
AGUA SANITARIA LITRO
SABAO EM BARRA
DETERGENTE
SABAO EM PO
BALDE 10 LITROS COM ALÇA
ÁLCOOL
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇAO
E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES ONDE
SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES
DE CONVIVENCIA DOS PROGRAMAS DE
PROTEÇAO BASICA, CFE REQUISIÇAO
N. 8245 ANEXA.
Total do Empenho.......:
455,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2115 23.03.2010 98603 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
30,00
PANO PARA LIMPEZA
NECESSARIO PARA SER USADO NA HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AM
BIENTES ONDE SAO DESENVOLVIDAS
ATIVIDADES DE CONVIVENCIA DOS
PROGRAMAS DE PROTEÇAO BASICA,
CFE REQUISIÇAO N. 8245 ANEXA AO
EMPENHO N.
.
Total do Empenho.......:
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
2476 30.03.2010 10907 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
296,80
PAPEL HIGIENICO 60M C/8 RL
SACO P/LIXO C/100 UN-30L
SACO P/ LIXO C/100 UN 15L
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA C/4
DESINFETANTE P/USO GERAL 5L
CERA LIQ. P/MADEIRA 700ML
AGUA SANITARIA 5L
ALCOOL ETILICO 5L
DESEINFETANTE P/VASO SANITARIO
INSETICIDA P/INSETOS
CABOS P/VASSOURA
PAPEL HIGIENICO 300M C/8 RL
DESINFETANTE P/BANHEIROS 5L
NECESSARIO AQUISIÇAO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2492
E LISTAGEM ANEXAS.
Total do Empenho.......:
296,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3168 27.04.2010 616203 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
9 Pregao
20.05.2010
Liquidacao
553,50
ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8°
º
DETERGENTE embalagem plástica
500ml, resistente com tampa sem
vazamentos, desengordurante, com
tensoativos aniônicos,
sequestrante, derivados de
izotiazolinonas, espessantes,
corante, fragrência, água,
linear alquibenzeno, sulfato de
sódio, biodegradável e ph
neutro.
SABÃO em barra c/ 400 g
SABÃO em pó 1 kg (tensoativo
aniônico, tamponantes,
branqueador óptico, alvejante,
enzimas e fragrância).
SABONETE líquido galão 5 litros
perfume suave
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE PREGAO N.36/10 E REQUISIÇAO
N. 8645 ANEXA.
Total do Empenho.......:
553,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3170 27.04.2010 616203 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
13.05.2010
Liquidacao
2.659,50
DISPENSER para papel toalha
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3170 27.04.2010 616203 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
interfolhas, para papéis com 2
ou 3 dobras, possuir uma janela
transparente para visualização
do nível de papel, dotado de
travas de segurança e chave,
dimensões aproximadas 320x250x
130mm, na cor branco
ESPONJA de limpeza dupla face :
com uma face de espuma de
poliuretano e outra com fibra
sintética com abrasivo, uma
macia e a outra de limpeza
fácil, tam 110 x 75 x 20mm
ESPONJA de lã de aço(pc 60 gr)
GUARDANAPOS pequenos pcte c/50
un
LIXEIRA plástica 5 lts s/tampa,
cor preta
LIXEIRA plástica 18 lts c/tampa,
tam. aproximado 37 cm de altura
e 32 cm de diâmetro, na cor
preta
LUVA de látex natural,
internamente aveludadas,
antiderrapantes, tam. médio
PANO MULTIUSO 53 x 33 cm c/05
PANO DE PRATO branco, 70 x 45cm
PAPEL HIGIENICO branco picotado
c/64 rolos de 60 m
PAPEL TOALHA intercalado 2
dobras 20x21 c/1250 un
PAPEL TOALHA (pcte 140 un 22 x
20 cm)
SACO para lixo 50 lt c/10 super
reforçado, 08 micras, em
polietileno cor preta
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE PREGAO N. 036/2010 E REQUISIÇAO N. 8625 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.659,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3171 27.04.2010 614407 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
9 Pregao
18.05.2010
Liquidacao
300,50
ÁGUA SANITARIA 1000 ML
DESINFETANTE limpa vidro com
ação limpa e desengordura,
antiestático e antiembaçante 500
ml, éter etileno glicólico,
tensoativos não aniônicos,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3171 27.04.2010 614407 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
9 Pregao
aditivo perfume, corante e água
DESINFETANTE sanitário líquido,
embalagem plástica incolor,
resistente e com tampa, sem
vazamentos com ação germicida e
bactericida, fragrância de
eucalipto e violetas 500ml
SABÃO em pó 1 kg (tensoativo
aniônico, tamponantes,
branqueador óptico, alvejante,
enzimas e fragrância).
SAPONÁCEO EM PÓ embalagem
plástica 300 gr, composto de
tensoativo aniônico
biodegradável, agente abrasivo,
alcalinizante, pigmento e
fragrância.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O MUSEU, CFE PROCESSO LICITATORIO
PREGAO N. 036/2010 E REQUISIÇAO
N. 8647 ANEXA.
Total do Empenho.......:
300,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3172 27.04.2010 614407 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
13.05.2010
Liquidacao
343,00
RODO c/cabo 40 cm
SACO de algodão para limpeza tam
40x90cm branco
VASSOURA de palha
VASSOURA com cabo e cerdas do
tipo nylon, com cabo rosqueado,
resistente, em madeira envolto
em plástico. as cerdas deverão
ter comprimento mínimo de 12cm
VASSOURA para vaso sanitário
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O MUSEU, CFE PREGAO N.036/2010 E REQUISIÇAO N. 8644 ANEXA.
Total do Empenho.......:
343,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3173 27.04.2010 31206 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
9 Pregao
19.05.2010
Liquidacao
1.448,50
ÁGUA SANITARIA 1000 ML
ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8°
º
CERA liquida incolor embalagem
plástica 780 ml, composta de
cera cinética, tensoativos não
aniônicos, polímero acrílico,
resina natural alcalinizada,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3173 27.04.2010 31206 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
9 Pregao
corante e perfume agradável,
produto indicado para toods os
tipos de pisos laváveis.
DESINFETANTE sanitário líquido,
embalagem plástica incolor,
resistente e com tampa, sem
vazamentos com ação germicida e
bactericida, fragrância de
eucalipto e violetas 500ml
DETERGENTE embalagem plástica
500ml, resistente com tampa sem
vazamentos, desengordurante, com
tensoativos aniônicos,
sequestrante, derivados de
izotiazolinonas, espessantes,
corante, fragrência, água,
linear alquibenzeno, sulfato de
sódio, biodegradável e ph
neutro.
SABAO EM PO 1 kg (tensoativo
aniônico, tamponantes,
branqueador óptico, alvejante,
enzimas e fragrância).
SABONETE LIQUIDO galão 5 litros
perfume suave
SAPONÁCEO LÍQUIDO (embalagem
pláticas de 300ml, tensoativo
aniônico, agente abrasivo,
espessante, conservante , água,
linear alquibenzeno sulfato de
sódio, biodegradável 300 gr
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGAO N.36/2010 E
REQUISIÇAO N. 8636 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.448,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3175 27.04.2010 31206 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
12.05.2010
Liquidacao
11.385,26
BALDE PLASTICO P/10 LITROS
ESPONJA de limpeza dupla face :
com uma face de espuma de
poliuretano e outra com fibra
sintética com abrasivo, uma
macia e a outra de limpeza
fácil, tam 110 x 75 x 20mm
ESPONJA de lã de aço(pc 60 gr)
LIXEIRA plástica 12 lts c/ tampa
LIXEIRA plástica 12 lts s/ tampa
LUVA de látex natural,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3175 27.04.2010 31206 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
internamente aveludadas,
antiderrapantes, tam. grande
LUVA de látex natural,
internamente aveludadas,
antiderrapantes, tam. médio
LUVA de látex natural,
internamente aveludadas,
antiderrapantes, tam. pequeno
PA para lixo
PAPEL HIGIENICO branco picotado
c/64 rolos de 60 m
PAPEL TOALHA intercalado 2
dobras 20x21 c/1250 un
RODO C/ CABO 40 cm
SACO saco de algodão para
limpeza tam 40x90cm branco
SACO para lixo 100 lt c/05 super
reforçado, 10 micras, em
polietileno cor preta
SACO para lixo 50 lt c/10 super
reforçado, 08 micras, em
polietileno cor preta
SACO saco para lixo 30 lt c/10
super reforçado, 08 micras, em
polietileno cor preta
VASSOURA de palha
VASSOURA com cabo e cerdas do
tipo nylon, com cabo rosqueado,
resistente, em madeira envolto
em plástico. as cerdas deverão
ter comprimento mínimo de 12cm
VASSOURA para vaso sanitário
PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA HIGIENE E LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ONDE A CIRCULAÇAO DE
SERVIDORES E COMUNIDADE EM GERAL
E INTENSA, CFE PREGAO N. 036/10
E REQUISIÇAO N. 9633 ANEXA.
Total do Empenho.......:
11.385,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3177 27.04.2010 104411 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
10 Pregao
14.05.2010
Liquidacao
6.856,50
ESCOVA para limpeza de
mamadeiras, com cerdas de nylon
flexíveis, macias e curvas que
se adaptam ao material, que
ajudam na limpeza dos lugares
mais difíceis, podendo ser
esterilizada em água fervente
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3177 27.04.2010 104411 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
10 Pregao
por 2 a 5 minutos.
ESCOVA para limpeza, com cerdas
de nylon flexíveis e cabo para
encaixe para as mãos, tamanho
8cm de comprimento por 2,5 de
largura
ESPONJA de limpeza dupla face :
com uma face de espuma de
poliuretano e outra com fibra
sintética com abrasivo, uma
macia e a outra de limpeza
fácil, tam 110 x 75 x 20mm
ESPONJA de lã de aço(pc 60 gr)
PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05
PANO DE PRATO BRANCO 70 X45CM
PAPEL toalha(pcte 140 un 22 x 20
cm)
RODO C/ CABO 40 CM
SACO de algodão para limpeza tam
40x90cm branco
SACO para lixo 100 lt c/05 super
reforçado, 10 micras, em
polietileno cor preta
SACO para lixo 50 lt c/10 super
reforçado, 08 micras, em
polietileno cor preta
SACO para lixo 30 lt c/10 super
reforçado, 08 micras, em
polietileno cor preta
TOALHA DE ROSTO felpuda tam,
50x70, cor branca
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA USO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
CFE PREGAO N.36/10 E REQUISIÇAO
N.8655 ANEXA AO EMPENHO N.3176.
Total do Empenho.......:
6.856,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3180 27.04.2010 104411 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
10 Pregao
20.05.2010
Liquidacao
4.977,50
ÁLCOOL Líquido 1000 ml 92.8
ÁLCOOL liquido 1000ml 70°
(LITRO)
DESINFETANTE sanitário líquido,
embalagem plástica incolor,
resistente e com tampa, sem
vazamentos com ação germicida e
bactericida, fragrância de pinho
500ml
DETERGENTE embalagem plástica
500ml, resistente com tampa sem
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3180 27.04.2010 104411 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
10 Pregao
vazamentos, desengordurante, com
tensoativos aniônicos,
sequestrante, derivados de
izotiazolinonas, espessantes,
corante, fragrência, água,
linear alquibenzeno, sulfato de
sódio, biodegradável e ph
neutro.
SABÃO em pó 1 kg (tensoativo
aniônico, tamponantes,
branqueador óptico, alvejante,
enzimas e fragrância).
SAPONACEO em pó: embalagem
plástica 300 gr, composto de
tensoativo aniônico
biodegradável, agente abrasivo,
alcalinizante, pigmento e
fragrância.
SAPONACEO líquido (embalagem
plática de 300ml, tensoativo
aniônico, agente abrasivo,
espessante, conservante , água,
linear alquibenzeno sulfato de
sódio, biodegradável 300 gr
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA USO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
CFE PREGAO N. 036/10 E REQUISIÇAO N. 8656 ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.977,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3181 27.04.2010 612414 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
20.05.2010
Liquidacao
13.405,00
DISPENSER para papel toalha
interfolhas, para papéis com 2
ou 3 dobras, possuir uma janela
transparente para visualização
do nível de papel, dotado de
travas de segurança e chave,
dimensões aproximadas 320x250x
130mm, na cor branco
ESPONJA de limpeza dupla face :
com uma face de espuma de
poliuretano e outra com fibra
sintética com abrasivo, uma
macia e a outra de limpeza
fácil, tam 110 x 75 x 20mm
ESPONJA de lã de aço(pc 60 gr)
GUARDANAPOS pequenos pcte c/50
un
LIXEIRA plástica 5 lts s/tampa,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3181 27.04.2010 612414 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
9 Pregao
cor preta
LIXEIRA plástica 18 lts c/tampa,
tam. aproximado 37 cm de altura
e 32 cm de diâmetro, na cor
preta
LUVA de látex natural,
internamente aveludadas,
antiderrapantes, tam. Médio
PANO MULTIUSO 53 x 33 cm c/05
PANO DE PRATO branco, 70 x 45cm
PAPEL HIGIENICO branco picotado
c/64 rolos de 60 m
PAPEL TOALHA intercalado 2
dobras 20x21 c/1250 un
PAPEL TOALHA (pcte 140 un 22 x
20 cm)
SACO para lixo 50 lt c/10 super
reforçado, 08 micras, em
polietileno cor preta
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA AS
EMEFS, CFE PREGAO N. 036/2010
E REQUISIÇAO N. 8627 ANEXA.
Total do Empenho.......:
13.405,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3182 27.04.2010 612414 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
9 Pregao
20.05.2010
Liquidacao
4.585,00
ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8°
º
DETERGENTE embalagem plástica
500ml, resistente com tampa sem
vazamentos, desengordurante, com
tensoativos aniônicos,
sequestrante, derivados de
izotiazolinonas, espessantes,
corante, fragrência, água,
linear alquibenzeno, sulfato de
sódio, biodegradável e ph
neutro.
SABÃO em barra c/ 400 g
SABÃO em pó 1 kg (tensoativo
aniônico, tamponantes,
branqueador óptico, alvejante,
enzimas e fragrância).
SABONETE líquido galão 5 litros
perfume suave
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS
EMEFS, CFE PREGAO N. 036/2010
E REQUISIÇAO N. 8646 ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
3771 24.05.2010 51307 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
88,00
ESFREGÃO COM SERDAS MACIAS E
ESPONJA COM CABO DE 2,10M
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO NA
LIMPEZA DE ONIBUS E CAMINHOES,
CFE REQUISIÇAO N. 8868 ANEXA.
Total do Empenho.......:
88,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4058 27.05.2010 81315 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
12 Dispensada
02.06.2010
Liquidacao
9,60
HIPOCLORITO DE SODIO
NECESSARIO PARA LIMPEZA DE PAINEL DECORATIVO QUE SIMULA BORBULHAS DE CHAMPANHA, LOCALIZADO NA
ENTRADA DOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 8930 ANEXA.
Total do Empenho.......:
9,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4067 27.05.2010 51307 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
135,00
XAMPU P/ LAVAGEM AUTOMOTIVA
DESENGRAXANTE ALCALINO P/
LAVAGEM DE MÁQUINAS "PESADAS" E
CAÇAMBRAS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA LIMPEZA DE VEICULOS E MAQUINAS DO
MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N.189/
8960 ANEXA.
Total do Empenho.......:
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4934 30.06.2010 51307 Fr 003551 BONDMANN QUIMICA LTDA
17 Pregao
23.08.2010
Liquidacao
645,60
PASTA PARA LIMPEZA DE MÃOS
EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM
DOSADOR PESANDO 4KG, LÍQUIDO
PASTOSO BRANCO COM ODOR DE
LARANJA E COM ADITIVO DE PEDRA
POMES.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SER UTILIZADO
POSTERIORMENTE NAS DIVERSAS
OBRAS DE REPARAÇÃO, CONSERTO,
MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS
E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS
EXECUTADAS PELA SMOTT.
CFE REQUISIÇAO N. 9368 ANEXA.
Total do Empenho.......:
645,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
5267 15.07.2010 51307 Fr 008186 FABRICA DE VASSOURAS CARINA LTDA
18 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
1.584,00
VASSOURA CIPÓ
VASSOURAS NECESSÁRIAS PARA A
LIMPEZA DAS VIAS E PRAÇAS
PÚBLICAS, CFE REQUISIÇAO N.251/
9450 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.584,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5402 21.07.2010 53007 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
19 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
116,50
VASSOURA REGULÁVEL P/ JARDINAGEM
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS, CFE REQUISICAO 267/9539 ANEXA AO EMPENHO
5401.
Total do Empenho.......:
116,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5403 21.07.2010 53007 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
19 Dispensada
30.07.2010
Liquidacao
570,00
VASSOURÃO MEDINDO 400 MM
(MININO) COM CABO LONGO PARA
LIMPEZA DE RUAS
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS, CFE REQUISICAO 267/9539 ANEXA AO EMPENHO
5401.
Total do Empenho.......:
570,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5991 09.08.2010 621105 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
Pregao
23.09.2010
Liquidacao
3.851,60
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS EMEIS, PREGAO
064/10, CONTRATO 145/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
3.851,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5992 09.08.2010 621105 Fr 026754 J.B. CASA DE EMBALAGENS LTDA
Pregao
09.09.2010
Liquidacao
1.732,17
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DAS EMEIS, PREGAO
064/10, CONTRATO 144/10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
1.732,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6261 23.08.2010 126002 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
22 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
272,00
BALDE de lixo, com capacidade
para 100lt.
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA
LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
6261 23.08.2010 126002 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
22 Dispensada
ESPORTES, CFE REQUISICAO 9851
ANEXA.
Total do Empenho.......:
272,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6661 02.09.2010 621105 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
955,20
PAPEL HIGIENICO branco (com
extrato de algodão, embalagem
plástica com 64 unidades de 60m)
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL TENDO EM VISTA
QUE NO PROCESSO LICITATÓRIO DE
PREGÃO 064/2010 QUE TINHA POR
OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
NÃO HOUVE PROPOSTA VÁLIDA PARA O
ITEM, CFE MEMORANDO 032/10 DO
DPTO DE COMPRAS E LICITACOES,
REQUISICAO 9894 ANEXA.
Total do Empenho.......:
955,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6738 03.09.2010 10907 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
212,35
COPOS DE PLASTICO PARA CAFE 80ML
REFIS DE SABONETE COM 85ML
ODORIZADORES DE AR 500ML
ALCOOL GEL 500ML
SACOS DE LIXO 50L EMB. C/100UN
LUVAS DE VINIL
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DIARIAS DE LIMPEZA E
HIGIENE DA CAMARA MUNICIPAL, CFE
REQUISICAO 61/10 ANEXA.
Total do Empenho.......:
212,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6970 17.09.2010 101206 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
25 Dispensada
30.09.2010
Liquidacao
3.472,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO
COM 64 ROLOS DE 60 METROS
JUSTIFICAMOS A COMPRA
EMERGENCIAL DE PAPEL HIGIÊNICO,
TENDO EM VISTA QUE ESTA SENDO
ENCAMINHADO O PEDIDO DE
LICITAÇÃO, ENTRETANTO OS
ESTOQUES ESTÃO BAIXOS, SENDO
URGENTE A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL
NA SMS E NOS POSTOS DE SAÚDE,
POIS É PRIMORDIAL PARA O
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
6970 17.09.2010 101206 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
25 Dispensada
ANDAMENTO DOS SERVIÇOS, CFE
REQUISICAO 10062 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7348 29.09.2010 81315 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
26 Dispensada
05.10.2010
Liquidacao
24,00
PRODUTO PARA LIMPEZA DE LIMO EM
PISOS
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA LIMPEZA NO PISO E CALÇADAS
DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, POIS
DEVIDO AO PERIODO DE CHUVAS EM
DIVERSOS LOCAIS OS MESMOS
APRESENTAM LIMO, QUANDO MOLHADO
OFEREÇE RISCOS DE QUEDA E CAUSA
A IMPRESSÃO DE SUGEIRA, CFE REQUISICAO 10150 ANEXA.
Total do Empenho.......:
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7510 05.10.2010 10907 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
85,79
PRODUTO TIRA COLA 200ML
SACO DE LIXO 16L 100UN
SACO DE LIXO 30L 50UN
PRODUTO LIMPA VIDROS 500ML
SACO DE LIXO 100L 50UN
PEDRA SANITARIA PARA VASO SANIT.
SABAO EM BARRA 150G
SABAO EM PO 500G
NECESSARIO PARA MANUTENCAO DOS
SERVICOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE
DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISI
CAO 68 ANEXA.
Total do Empenho.......:
85,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7747 20.10.2010 616203 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
28 Dispensada
26.10.2010
Liquidacao
52,00
HIPOCLORITO GALÕES DE 5 LITROS
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O CENTRO SOCIAL CULTURAL E
EDUCACIONAL SÃO JOSÉ PARA QUE
SEJA REALIZADA A LAVAGEM DAS
PAREDES EXTERNAS DO CENTRO,
CFE REQUISICAO 10403 ANEXA.
Total do Empenho.......:
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
68.421,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
1727 05.03.2010 81319 Fr 020896 SILVINO MANICA
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
149,50
CALÇA DE OXFORD
CAMISA DE MICROFIBRA MANGA CURTA
COM BOTÕES
CAMISA DE MICROFIBRA MANGA LONGA
COM BOTÕES
GRAVATA
VESTUÁRIO NECESSARIO PARA A UNIFORMIZAÇÃO DO MOTORISTA DO TIMTIM CONF.REQUISIÇÃO 8080 ANEXA
Total do Empenho.......:
149,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4954 30.06.2010 123202 Fr 035389 ANA PAULA PERUSSO
17 Pregao
22.07.2010
Liquidacao
540,00
COLETE várias cores de nylon,
com serigrafia na frente
NECESSÁRIO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE DE GARIBALDI, EM CONVÊNIO
COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE,
NÚMERO 717257/2009. O MATERIAL
SERÁ UTILIZADO NAS OFICINAS DOS
LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO
PROGRAMA, EM DIVERSAS MODALIDADES CFE REQUISIÇAO N.9364 ANEXA.
Total do Empenho.......:
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6540 26.08.2010 51308 Fr 020896 SILVINO MANICA
23 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
413,00
CALÇA
CASACO
CAMISA
SAPATO
NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO
ZELADOR LOTADO NA SMOTT, O MESMO
ESTÁ CEDIDO PARA CONTROLAR A
ÁREA DE ACESSO E TRÂNSITO DO
PÚBLICO NO PASSEIO DA BARRAGEM,
CONFORME OFÍCIO Nº 1/2010 DO
GABINETE DO PREFEITO, QUE ESTÁ
EM ANEXO, CFE REQUISICAO 9906
ANEXA.
Total do Empenho.......:
413,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6838 13.09.2010 51308 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
24 Dispensada
30.09.2010
Liquidacao
1.746,00
BOTINA ELÁSTICO COURO VAQUETA
BIDENSIDADE
EPI NECESSÁRIO PARA OS
SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
6838 13.09.2010 51308 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
24 Dispensada
QUE TRABALHAM NAS OBRAS
PÚBLICAS, COMO LIMPEZA
URBANA,SANEAMENTO BÁSICO,
OPERADORES DE MÁQUINAS E
MOTORISTAS. O ÓRGÃO EMPREGADOR
É OBRIGADO A FORNECER ESSE
UNIFORME AOS SEUS SERVIDORES,
CFE REQUISICAO 343/10013 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.746,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7072 23.09.2010 619504 Fr 019851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA
26 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
297,85
COS 4 FIOS
RODÍZIO PARA CORTINA
RETRÓZ DE LINHA 500 JARDAS
TERMINAL PARA CORTINA
TECIDO PARA CORTINA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL ANITA
GARIBALDI, A FIM DE SUBSTITUIR
AS CORTINAS EXISTENTES POR
CORTINAS NOVAS. AS MESMAS SERÃO
ADQUIRIDAS COM RECURSO
PDDE/FNDE/MEC 2010, CFE REQUISICAO 10139 ANEXA.
Total do Empenho.......:
297,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
3.146,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
286 05.01.2010 633209 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
11,50
LUVA 25mm
JOELHO 25 x 90
ADESIVO 75mg
ADAPTADOR flange 25 x 3/4
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE UM CANO NA EMEF VISCONDE
DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 7728
ANEXA.
Total do Empenho.......:
11,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------302 05.01.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
606,84
GANCHO para rede sobrepor
ARRUELAS lisas 3/8
PORCA SEXTAVADA 1/4''
ELO 'S' 6mm
CHAVE Ialy
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
302 05.01.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
Dispensada
CORRENTE 03,0 mm
CORRENTE 05,0 mm
CORRENTE 06,0 mm
GRAMPO para cerca 1x9 - 2kg
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO E CONSERTO DE PRAÇAS,PARQUINHOS INFANTIS PUBLICOS E MURO DO
GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.7745 ANEXA.
Total do Empenho.......:
606,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330 07.01.2010 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
105,67
CURVA 32 X 90
LUVA 32
ADAPTADOR CURTO 32 2/5
ADESIVO 75G
FITA 50 X 18
SPUDE P/ VASO SANITÁRIO
LUVA 60
CANO 60MM
MATERIAL NECESSÁRIO SERÁ UTILIZADO EM CONSERTOS HIDRÁULICOS,
NO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E NO PARQUE DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇÃO N. 7744, ANEXA.
Total do Empenho.......:
105,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------374 11.01.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
145,14
PARAFUSO máquina fenda redonda
1/4x 1"
CADEADO 35
CADEADO 45
TALHADEIRA
NECESSARIO PARA REFORMAS DO COMPLEXO DO GINASIO MUNICIPAL DE ES
PORTES, CFE REQUISIÇAO N. 7782 A
NEXA.
Total do Empenho.......:
145,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------388 12.01.2010 31207 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Dispensada
26.01.2010
Liquidacao
29,66
CAIXA DE GRAMPO N 5
ABRACADEIRA COAXIAL BRANCA 6MM
PREGO DE AÇO 12X12
FITA ISOLANTE 10M
BUCHA Nº 6
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA
PANELA 3,9X
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
388 12.01.2010 31207 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Dispensada
APLICADOR DE SILICONE
MATERIAL NECESSARIO PARA PEQUENOS CONSERTOS E INTALAÇAO DA REDE ELETRICA NAS SALAS DO 2° E 3°
PISO DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL
SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N.7763
ANEXA.
Total do Empenho.......:
29,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------389 12.01.2010 31207 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
90,00
BARRA DE SILICONE TRANSPARENTE
280G
NECESSARIO PARA PEQUENOS CONSERTOS NO 2° E 3° PISO DO CENTRO SO
CIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE RE
QUISIÇAO 7763 ANEXA AO EMPENHO
N. 388.
Total do Empenho.......:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------392 12.01.2010 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
80,00
SIFAO SANFONADO METÁLICO
BACIA CINZA CLARA OVALADA PARA
BANHEIRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO DA BACIA DO BANHEIRO
MASCULINO NO 2° PISO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO
N. 7731 ANEXA.
Total do Empenho.......:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------484 22.01.2010 51309 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
28,96
ENGATE 32 PEAD
TUBO 32 POLIETILENO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS DE AGUA NA SUB
PREFEITURA DE COSTA REAL, CFE RE
QUISIÇAO N. 7/7804 ANEXA.
Total do Empenho.......:
28,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------488 22.01.2010 31207 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
1 Dispensada
08.03.2010
Liquidacao
1.900,00
REQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DOS
VIDROS DAS JANELAS (ANEXO
MEDIDAS DOS VIDROS)
REQUISIÇÃO DE VIDROS PARA AS
DIVISÓRIAS (ANEXO MEDIDAS DOS
VIDROS)
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
488 22.01.2010 31207 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
1 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NAS JANELAS DO CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI
ÇAO N. 7817 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------616 25.01.2010 91210 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
30,00
VIDRO liso, 3mm, medindo 0,90cm
x 0,34cm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO EM JANELA DO CENTRO DE CON
VIVENCIA DE IDOSOS, CFE REQUISIÇAO N. 7816 ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620 25.01.2010 81303 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
1 Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
960,50
TINTA NA COR CASTANHO UV DECK
AGUARRAS
PINCEL 701 3 1/2
TINTA EXTRA ESMALTE NA COR
DOURADA
TINTA ACRILICA COR TELHA
NECESSARIO PARA RESTAURAÇAO DO
PORTICO EXISTENTE NA ENTRADA DA
CIDADE, CFE REQUISIÇAO N. 7724
ANEXA.
Total do Empenho.......:
960,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------828 27.01.2010 633209 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
2 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
76,50
CANO 20mm
ADAPTADOR 20 X 1/2
LUVA 25 X 3/4
JOELHO 25 X 1/2
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE CANOS NAS EMEF VISCONDE DE
CAIRU E N.SRA GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 7916 ANEXA.
Total do Empenho.......:
76,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------871 28.01.2010 612403 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
2 Dispensada
10.02.2010
Liquidacao
650,00
SUPORTE DE FERRO PARA BANCADA DE
PIAS DE BANHEIRO COM TUBO DE
50CM X 50CM X 1,5MM MEDINDO 87
CM X 46 CM PINTADOS NA COR CINZA
E INSTALADOS
POSTE DE FERRO DE 50CM X 50CM X
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
871 28.01.2010 612403 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
2 Dispensada
1,5MM COM 3M DE COMPRIMENTO,
PINTADO E INSTALADO.
NECESSARIO PARA CONSERTO DAS PIAS DOS BANHEIROS DO PREDIO NOVO
DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE
REQUISIÇAO N.7936 ANEXA.
Total do Empenho.......:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------971 01.02.2010 81303 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
2 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
12,95
ADESIVO (COLA) PARA CANO DE PVC
LUVA 25 MM
SERRA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE CANO DE AGUA NO PARQUE DA
FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.7961
ANEXA.
Total do Empenho.......:
12,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------984 02.02.2010 633209 Fr 034797 FATITOLDOS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
1.980,00
COBERTURA EM LONA, NA COR
AMARELO OURO, MODELO REDONDO,
COM VEDAÇÃO, NAS MEDIDAS DE 5,30
X 3,70 X 0,50m NUM TOTAL DE
19,61M² COM ARMAÇÃO DE FERRO
PINTADA NA COR CINZA E INSTALADA
NO LOCAL.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PROTEÇAO DOS ALUNOS, PAIS E COMUNIDADE EM GERAL NA ENTRADA NOVA DA
EMEF VISCONDE DE CAIRU PARA OS
DIAS DE CHUVA, CFE REQUISIÇAO N.
7962 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1099 11.02.2010 633209 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
3 Dispensada
18.02.2010
Liquidacao
356,35
TINTA A ÓLEO BRANCA DE 3,6L
LIXA PARA MADEIRA
SOLVENTE
PINCEL 3"
ROLO DE LÃ 9CM
FECHADURA INTERNA INOX
FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE
FERRO
TORNEIRA PARA PIA LAVATÓRIO DE
METAL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MELHORIAS E SEGURANÇA NO INICIO DO A-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
1099 11.02.2010 633209 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
3 Dispensada
NO LETIVO DA EMEF VALENTIM TRAMONTINA, CFE REQUISIÇAO N.8015
ANEXA.
Total do Empenho.......:
356,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1100 11.02.2010 633209 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
3 Dispensada
26.02.2010
Liquidacao
20,00
CORANTE PARA TINTA A ÓLEO
BISNAGA
PINCEL 1/1/2"
FRIZO 80 CM PORTA
NECESSARIO PARA REALIZAR MELHORIAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO
DA EMEF VALENTIM TRAMONTINA, CFE
REQUISIÇAO N. 8015 ANEXA AO EMPE
NHO N. 1099.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1253 23.02.2010 51309 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
3 Dispensada
08.03.2010
Liquidacao
608,00
PREGO TELHEIRO (PACOTE C/ 500G)
CHAPA RESINADA DE 12MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AUXILIO NA CONFECÇAO DE TAMPAS PARA
BOCAS DE LOBO, CAIXAS DE ESGOTO,
CONSERTO DO TELHADO DA OFICINA
DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS,
CFE REQUISIÇÃO N. 59/8095 ANEXA.
Total do Empenho.......:
608,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1270 23.02.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
21,50
REPARO TORNEIRA C23 1192
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EXISTENTE NA
EMEF PEDRO CATTANI, CFE REQUISIÇAO N. 8067 ANEXA.
Total do Empenho.......:
21,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1272 23.02.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
128,47
TORNEIRA C 23
VALVULA LAVATÓRIO
CANO 75
CANO 40
CANO 25
ENGATE 40CM
TUBO DE ESGOTO
JOELHOS 40 X 90
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
1272 23.02.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
3 Dispensada
JOELHOS 25 X 90
T 25
JOELHOS 25 X 1/2
PARAFUSO WC - CONJUNTO
LUVA 25 MM
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO EXISTENTE NA
EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 8066 ANEXA.
Total do Empenho.......:
128,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1511 25.02.2010 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
52,50
ACIONADOR 1¹2
ACIONADOR 1251
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DAS TORNEIRAS DO PAM, CFE REQUISIÇAO N. 7959 ANEXA.
Total do Empenho.......:
52,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1534 25.02.2010 126001 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
3 Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
594,00
BATERIA de 40 amperes
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA INSTALAÇAO DE 4 LUMINARIAS DE EMERGEN
CIA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE REQUISIÇAO N. 8036
ANEXA.
Total do Empenho.......:
594,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1675 03.03.2010 104402 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
497,20
BARRAS 100 MM DE 6 METROS CADA
BARRAS 50 MM
JOELHO 100 MM
T 100 X 50 MM
LUVAS 50 X 40 MM
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DOS CANOS EXISTENTES NO POSTO DE SAÚDE CHÁCARAS CONF.REQUISIÇÃO 8137 ANEXA
Total do Empenho.......:
497,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1718 05.03.2010 95905 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
81,26
REGISTRO PARA CHUVEIRO PLÁSTICO
20 MM - COM ACABAMENTO
CANO MARROM - 20 MM SOLDÁVEL BARRA DE 6 M
JOELHO 20 MM - SOLDÁVEL
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
1718 05.03.2010 95905 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
Dispensada
JOELHO AZUL - 20 x 1/2
LUVA 20 MM - SOLDÁVEL
RALO PARA CHUVEIRO - 15 X 15 X
50
BRAÇO PARA CORTINA - RETO - COM
MOLA - 1 METRO
BRAÇO PARA CORTINA - RETO - COM
MOLA - para box 1,68 largura
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA CONF.REQUISI
ÇÃO 8124 ANEXA
Total do Empenho.......:
81,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1719 05.03.2010 104402 Fr 016188 METAIS CAPRICHE LTDA ME
Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
797,00
PORTÃO DE FERRO REDONDO DE 1/2
2,40X2M
GRADE DE FERRO REDONDO DE 1/2
0,38X3M
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE
CENTRAL CONF.REQUISIÇÃO 8091 ANE
XA
Total do Empenho.......:
797,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1735 05.03.2010 104402 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
47,80
DOBRADIÇA TIPO "VAI E VEM"
MATERIAL NECESSARIO PARA SER COLOCADO NA PORTA LOCALIZADA ENTRE
A SALA DE ESPERA E A ALA MEDICA
DO PAM CONF.REQU.8102 ANEXA
Total do Empenho.......:
47,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1737 05.03.2010 91210 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
6,30
MANGUEIRA
MATERIAL NECESSARIA PARA A TROCA
DA MANGUERIA DE GÁS PARA A COZI
NHA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSOS CONF.REQU.8083 ANEXA
Total do Empenho.......:
6,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1787 10.03.2010 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
47,71
CANO 32 MM
CANO 25MM
LUVA 32 MM
LUVA 25 MM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
1787 10.03.2010 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
TEL 40 X 25 MM
REGISTRO 25 MM
JOELHO 25 X 90 PRESSAO
JOELHO 25X45
ADESIVO 75GMS
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA
INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO PARQUE
DA FENACHAMP CONF.REQ.8108 ANEXA
Total do Empenho.......:
47,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1791 10.03.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
185,10
FLANGE 50 X 1 1/2
FLANGE 32 X 1"
REGISTRO 50mm
REGISTRO 32mm
FITA 50 x 18mm
CANO 50mm PRESSÃO
CAP 50mm
ENGATE 40CM
NECESSARIO PARA A INSTALAÇÃO
DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEF VALENTIM TRAMONTINA CONF.REQ.8145 ANE
XA
Total do Empenho.......:
185,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 10.03.2010 21309 Fr 018531 PERSOLE IND COM PERSIANAS LTDA
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
170,00
REQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE BLACK
OUT E REFORMA DE PERSIANAS
NECESSARIO PARA REDUZIR A LUMINO
SIDADE MELHORANDO O AMBIENTE DE
TRABALHO DA SALA DO SETOR DE IMPRESSA CONF.REQU.7987 ANEXA
Total do Empenho.......:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1831 10.03.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
230,15
TE 50 X 50 PRESSÃO
TE 60 X 60 PRESSÃO
LUVA 50 mm PRESSÃO
CURVA 50 X 90
JOELHOS 50 X 45
JOELHOS 50 X 90
CANO 50mm PRESSÃO
BUCHA 50 X 40 PRESSÃO
BUCHA 40 X 32 PRESSÃO
ADESIVOS 75 g
TAMPA 300 mm PARA CAIXA
BOIA PARA CAIXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
1831 10.03.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO RA
MAL DE ÁGUA NA EMEF VALENTIM TRA
MONTINA CONF.REQU.8147 ANEXA
Total do Empenho.......:
230,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1835 10.03.2010 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
11,50
TORNEIRA
NECESSARIO PARA A TROCA NO POSTO
DE SAÚDE SANTA TEREZINHA CONF.RE
QU.8191 ANEXA
Total do Empenho.......:
11,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1837 10.03.2010 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
11,35
TUBO DE ESGOTO 40 MM
JOELHO 40X45
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA PIA DO CONSULTORIO MÉDICO
DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL CONF.
REQU.8188 ANEXA
Total do Empenho.......:
11,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1856 11.03.2010 612403 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
980,00
MASTRO PARA BANDEIRA DE CANO DE
FERRO DE 63" X 1,5mm, PINTADO NA
COR CINZA, COM 6m DE
COMPRIMENTO, INSTALADOS.
PORTA DE CHAPA DE FERRO 2,13m X
0,83m, FECHADA, PINTADA NA COR
CINZA, INSTALADA.
NECESSARIO PARA A EMEF VISCONDE
DE CAIRU CONF.REQU.8201 ANEXA
Total do Empenho.......:
980,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1857 11.03.2010 612403 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
Dispensada
13.04.2010
Liquidacao
2.300,00
PORTÃO DE CORRER EM FERRO
REDONOD DE 1/2", COM TUBO DE 70
X 30 X 1,5mm, MEDINDO 5,60m X
1,90m, PINTADO NA COR AZUL,
INSTALADO NO LOCAL SENDO QUE
HAVERÁ HAVER EM SEPARADO, UM
PORTÃO DE ACESSO ANEXO, DE
APROXIMADAMENTE 90 CM DE LARGURA
X 1,90M, NAS ESPECIFICAÇÕES
DESCRITAS ACIMA.
NECESSARIO PARA A EMEF MADRE FELICIDADE CONF.REQU.8198 ANEXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
1857 11.03.2010 612403 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
Dispensada
Total do Empenho.......:
2.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2023 19.03.2010 31207 Fr 007890 ESQUADRIAS FRIGHETTO LTDA
6 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
420,00
CORRIMÃO DE MADEIRA GRAPIA
CONFORME PROJETO ANEXO
NECESSARIO PARA A ESCADA DO PRE
DIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICI
PAL, VISTO QUE ESTA PARTE DA PRE
FEITURA NAO POSSUI CORRIMAO, COLOCANDO EM RISCO AS PESSOAS QUE
LA CIRCULAM, CFE REQUISIÇAO N.
8275 ANEXA.
Total do Empenho.......:
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2083 22.03.2010 612403 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
6 Dispensada
24.03.2010
Liquidacao
201,75
TELHAS DE FIBROCIMENTO - 1,10M X
3,13M
PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA TELHA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER
TO DO TELHADO DA EMEF ATTILIO TO
SIN, AS TELHAS FORAM QUEBRADAS
DEVIDO A QUEDA DOS GALHOS DE PI
NHEIRO NO TEMPORAL OCORRIDO NA
NOITE ANTERIOR, CFE REQUISIÇAO
N. 8320 ANEXA.
Total do Empenho.......:
201,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2305 25.03.2010 104402 Fr 029202 QUALIFER ESTRUTURAS E ESQUA.META. LTDA
6 Dispensada
08.04.2010
Liquidacao
425,15
PORTA DE FERRO MEDINDO 1,91M X
1,0M, COM FECHADURA, PINTURA E
INSTALAÇÃO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER
COLOCADA NO POSTO DE SAUDE STA
TEREZINHA, EM RAZAO DE QUE A ATU
AL ENCONTRA-SE DETERIORADA, CFE
REQUISIÇÃO N. 8318 ANEXA.
Total do Empenho.......:
425,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2307 25.03.2010 126001 Fr 032193 NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
660,00
TABELA DE BASQUETE OFICIAL em
compensado naval, à prova d'
água, com pintura dupla em
esmalte sintético e cantoneira
de aço; tamanho 1,20x0,90m; com
aro oficial duplo e rede tipo
nylon seda, fio 8.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
2307 25.03.2010 126001 Fr 032193 NEXSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6 Dispensada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTI
TUIÇAO DAS TABELAS DA QUADRA DA
PRAÇA MARTINI ROSSI, POIS AS ATU
AIS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS,CFE
REQUISIÇAO N. 8164 ANEXA.
Total do Empenho.......:
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2308 25.03.2010 126001 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
6 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
60,00
MASSA PLASTICA
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA
QUADRA DE ESPORTES DO GINASIO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.8341
ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2445 29.03.2010 31207 Fr 018531 PERSOLE IND COM PERSIANAS LTDA
6 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
60,00
ENVELOPES PARA MONTAGEM DE
PERSIANAS
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIR AS PERSIANAS DO SETOR ADMINISTRATIVO,CFE REQUISIÇAO N.8370
ANEXA AO EMPENHO N. 2444.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2448 29.03.2010 612403 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
6 Dispensada
13.04.2010
Liquidacao
147,40
FORRO DE MADEIRA DE 10cm DE
LARGURA
ESPELHO DE PINOS DE 15cm DE
LARGURA X 5,40cm DE COMPRIMENTO
TINTA ESMALTE NA COR AZUL DEL
REY
MEIA CANA DE PINOS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REALIZAÇAO DE REPAROS NO TELHADO DA
EMEF ATTILIO TOSIN, CFE REQUISIÇAO N.8380 ANEXA.
Total do Empenho.......:
147,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2492 31.03.2010 31207 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
17,65
TUBO ESGOTO
CURVA 50 X 90
ADESIVO 75 gramas
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VASO SANITARIO, TANQUE DE
LAVAR ROUPAS E BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISI-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
2492 31.03.2010 31207 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
7 Dispensada
ÇAO N. 8402 ANEXA.
Total do Empenho.......:
17,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2540 31.03.2010 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
10,00
MASSA PLÁSTICA COM CATALISADOR
NECESSARIO PARA FIXAR A CUBA DO
BANHEIRO FEMININO DO 2°PISO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUI
SIÇAO N. 8382 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2580 05.04.2010 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
7 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
22,00
SILICONE LÍQUIDO TRANSPARENTE
VÁLVULA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COLAR
O VIDRO DO SETOR DE COMPRAS E LI
CITAÇOES E PARA REPOSIÇAO DO LAVATORIO NO BANHEIRO MASCULINO DO
2° PISO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
CFE REQUISIÇAO N. 8431 ANEXA.
Total do Empenho.......:
22,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2587 05.04.2010 31207 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA
7 Dispensada
11.05.2010
Liquidacao
1.190,00
GRADES PARA BANHEIROS DA PRAÇA
DA ERMIDA
GRADES PARA BANHEIRO PRAÇA DA
COLOMBO
GRADES PARA BANHEIROS PRAÇA DA
MARTINI ROSSI
GRADES PARA BANHEIROS PRAÇA DA
MATRIZ
GRADES BANHEIROS PRAÇA LOUREIRO
DA SILVA
NECESSARIO PARA MELHORAR A ESTRU
TURA DOS BANHEIROS PUBLICOS, CFE
REQUISIÇAO N. 8374 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2588 05.04.2010 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
12,55
TUBO DE ESGOTO
LUVA 40 ESGOTO
JOELHO 40X45
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA PIA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO CENTRO ODON
TOLOGICO E QUE ESTA A DISPOSIÇAO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
2588 05.04.2010 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
7 Dispensada
DA POPULAÇAO DIARIAMENTE, CFE RE
QUISIÇAO N.8405 ANEXA.
Total do Empenho.......:
12,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2597 05.04.2010 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
21,50
JOELHO 40X90CM
CANO 40 MM ESGOTO
JOELHO 25X90
TEL 25
JOELHO 25X3/4
ADESIVO 75 GRAMAS
CURVA 50X90
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO REGISTRO DE AGUA DO POSTO
DE SAUDE DO CHACARAS, CFE REQUISIÇAO N. 8404 ANEXA.
Total do Empenho.......:
21,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2698 09.04.2010 91210 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
44,60
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA
COM CILINDRO
FECHADURA PARA PORTA DE METAL CAIXA ESTREITA - COM CILINDRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA DAS ATUAIS QUE SE ENCONTRAM
ESTRAGADAS NO PREDIO DO CENTRO
DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA,
CFE REQUISIÇAO N. 8453 ANEXA.
Total do Empenho.......:
44,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2701 09.04.2010 91210 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
8 Dispensada
31.05.2010
Liquidacao
70,00
VIDRO 85 X 14 - 3 MM - colocado
VIDRO 61 X 14 - 3 MM - colocado
MATERIAL NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA NO PROGRA
MA SEMEANDO O FUTURO, CFE REQUISIÇAO N. 8452 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2726 12.04.2010 612403 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
8 Dispensada
27.04.2010
Liquidacao
100,00
VIDRO INCOLOR 4mm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A EMEF
MADRE FELICIDADE, TENDO EM VISTA
QUE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE QUEBRADOS DEVIDO ATOS DE VANDALISMO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
2726 12.04.2010 612403 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
8 Dispensada
REGISTRADOS NOS FINAIS DE SEMANA
CFE REQUISIÇÃO N.8462 ANEXA.
Total do Empenho.......:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2774 14.04.2010 31207 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
12,00
VIDRO 15 X 116 4MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A SALA
DA TELEFONISTA NO CENTRO ADMINIS
TRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 8508
ANEXA.
Total do Empenho.......:
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2776 14.04.2010 126001 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
8 Dispensada
26.04.2010
Liquidacao
118,48
TORNEIRA de inox para lavatório,
anti-vandalismo.
FLEXIVEL de aço
NIPEL 1/2 polegada de latão
LUVA 3/4 x 1/2, galvanizada
TUBO 40 esgoto
MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMAR O BEBEDOURO INSTALADO NO COM
PLEXO ESPORTIVO DO GINASIO MUNICIPAL, DEVIDO O MESMO TER SIDO
DANIFICADO,CFE REQUISIÇAO N.8507
ANEXA.
Total do Empenho.......:
118,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2849 19.04.2010 51309 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
8 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
255,00
CANO 3/4 GALVANIZADO
REGISTRO 25 X 3/4
LUVA SOLD. 25 X 3/4
LUVA SOLD. 25 X 1/2
LUVA 25
FITA ISOLANTE
MATERIAL NECESSARIO PARA PEQUENOS CONSERTOS NOS BANHEIROS E OU
TRAS INSTALAÇOES DO PARQUE DE MA
QUINAS-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
116/8543 ANEXA.
Total do Empenho.......:
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2918 23.04.2010 126001 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
9 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
196,00
TINTA ACRILICA BALDE C/18 LITROS
Branco
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
2918 23.04.2010 126001 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
9 Dispensada
EQUIPAMENTOS DE PRACINHAS INFANTIS, CFE REQUISIÇAO N. 8532 ANEXA.
Total do Empenho.......:
196,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2919 23.04.2010 126001 Fr 032376 IBANEZ BASSO
9 Dispensada
30.04.2010
Liquidacao
1.084,80
TINTA esmalte, de 3,6 Litros,
verde escuro
TINTA esmalte, de 3,6 Litros,
vermelho
TINTA esmalte, de 3,6 Litros,
amarelo
TINTA esmalte, de 3,6 Litros,
azul escuro
TINTA acrílica, de 3,6 Litros,
azul escuro
TINTA acrílica, de 3,6 Litros,
amarelo
TINTA acrílica, de 3,6 Litros,
vermelho
TINTA esmalte, de 3,6 Litros,
Branco
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E
EQUIPAMENTOS DAS PRACINHAS INFAN
TIS, CFE REQUISIÇAO N. 8532 ANEXA AO EMPENHO N.2918.
Total do Empenho.......:
1.084,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3251 28.04.2010 51309 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
47,30
MANGUEIRA JARDIM 50M
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER
ACOPLADA NO LAVA JATO UTILIZADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, CFE REQUISIÇAO N.103/8589
ANEXA.
Total do Empenho.......:
47,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3271 29.04.2010 104402 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
807,00
ÁCIL LIMPA OBRA
BANDEJA 23 CM
TINTA ACRILICO BRANCO SEMI
BRILHO
ESPUMA EXPANSIVA 500ML
FITA CREPE 25X50
GARFO 1301X23
GESSO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
3271 29.04.2010 104402 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
10 Dispensada
LIXA MASSA 180
ESMALTE CONHAQUE
MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GR
PINCEL 355X2-1/2
PINCEL ROMA 302X1
PINCEL ROMA 303 X 1/2
ROLO DE LA P/PINTURA 2012 X 23
TINTA EPOXI ACQUA BRANCO
SELADOR ACRILICO
SOLUÇÃO DESENGRAXANTE (LITRO)
VERNIZ (LITRO)
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE UMA
PEQUENA REFORMA NO POSTO DE SAUDE SAUDE SANTA TEREZINHA, TENDO
EM VISTA A NECESSIDADE DE ADEQUA
ÇAO DE UMA SALA DE VACINAS, CFE
REQUISIÇAO N. 8192 ANEXA.
Total do Empenho.......:
807,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3274 29.04.2010 104402 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
36,50
TORNEIRA GIRATÓRIA
VEDA ROSCA 18MMX10M
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, QUE
APRESENTA PROBLEMAS DE VAZAMENTO
CFE REQUISIÇAO N. 8624 ANEXA.
Total do Empenho.......:
36,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3291 29.04.2010 104402 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
18,50
ESMALTE PRETO FOSCO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTAR PARTE DO GABINETE ODONTOLOGI
CO EXISTENTE NO POSTO DE SAUDE
SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N.
8629 ANEXA.
Total do Empenho.......:
18,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3325 30.04.2010 81303 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
19,70
ARAME GALVANIZADO N 12
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER
UTILIZADO NO CONSERTO DA CERCA EM VOLTA DO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA ESTÁ DANIFICADA, CFE REQUISIÇÃO N. 8686,
ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
3325 30.04.2010 81303 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
10 Dispensada
Total do Empenho.......:
19,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3326 30.04.2010 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
10 Dispensada
06.05.2010
Liquidacao
269,93
LUVA 50MM
JOELHO 50 X 45
CANO 50MM
FITA PARA VEDAÇÃO HIDRÁULICA 75G
JOELHO 60 X 90
REDUÇÃO 60 X 50
REDUÇÃO 50 X 25
JOELHO 25 X 12
CANO 60 MM
LUVA 60 MM
FITA 50X18
MATERIAL NECESSÁRIO PARA MUDANÇA
DA REDE DE ÁGUA,DEVIDOS OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE NOVO PAVILHÃO, CFE
REQUISIÇÃO N. 8505, ANEXA.
Total do Empenho.......:
269,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3379 05.05.2010 71103 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
10 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
416,50
TINTA ACRÍLICA S/B TELHA
TINTA ACRÍLICA S/B BRANCO
PINCEL N° 3
ROLO DE LÃ 09 CM
TINTA ACRÍLICA S/B TELHA
TINTA ACRÍLICA S/B BRANCO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA PINTURA
DAS CASINHAS DA PRAÇA ONDE É REA
LIZADA A FEIRA DO PRODUTOR E ESTAS ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 8705, ANE
XA.
Total do Empenho.......:
416,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3384 05.05.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
10 Dispensada
06.05.2010
Liquidacao
95,00
KIT SOS 100gr
DUREPOXI
TUBO ESGOTO 40mm
VALVULA 1 1/2
ADAPTADOR CURTO 50 X 1 1/2
MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZA
ÇÃO DE REPAROS NAS EMEI VALENTIM
TRAMONTINA E MADRE FELICIDADE, A
FIM DE SER EVITADO FUTUROS GASTOS COM AS CONTAS DE ÁGUA DAS RE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
3384 05.05.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
10 Dispensada
FERIDAS ESCOLAS, CFE REQ.N.8694,
ANEXA.
Total do Empenho.......:
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3502 12.05.2010 104402 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
11 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
15,60
FLANGE 40
MATERIAL SOLICITADO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DE PIA E RALO
ENTUPIDO DO POSTO DE SAÚDE DO
CHÁCARAS, CFE REQ.8790, ANEXO.
Total do Empenho.......:
15,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3506 12.05.2010 121209 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
11 Dispensada
31.05.2010
Liquidacao
50,00
VIDRO 0,81m x 0,61m e 3mm de
espessura, colocado
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
VIDRO QUEBRADO, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE REQ.8800,
ANEXA.
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3636 17.05.2010 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
12 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
14,15
SIFÃO PARA MICTÓRIO
TE 1/2 PVC
NIPEL 1/2 PVC
TORNEIRA PRETA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTI
TUIÇAO NO BANHEIRO DO 2° PISO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
QUE APRESENTA VAZAMENTO, CFE REQUISIÇAO N. 8732 ANEXA.
Total do Empenho.......:
14,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4047 26.05.2010 191201 Fr 032376 IBANEZ BASSO
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
280,00
TINTA VERDE CLARO (BALDE 18L)
TINTA ESMALTE BRILHANTE VERDE
CLARO
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DA FAR
MACIA POPULAR,CFE EXIGENCIAS FEI
TAS PELO FIOCRUZ,FUNDAÇAO RESPON
SAVEL PELA ADMINISTRAÇAO DA MESMA, CFE REQUISIÇAO N. 8728 ANEXA
Total do Empenho.......:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4049 26.05.2010 191201 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
38,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
4049 26.05.2010 191201 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
12 Dispensada
TINTA ACRILICO COR VERMELHO
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DA FAR
MACIA POPULAR, CFE AS EXIGENCIAS
FEITAS PELA FUNDAÇAO RESPONSAVEL
PELA ADMINISTRAÇAO FIOCRUZ, EM
CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAU
DE, CFE REQUISIÇAO N. 8728 ANEXA
Total do Empenho.......:
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4051 26.05.2010 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
12 Dispensada
31.05.2010
Liquidacao
17,00
VERNIZ (LITRO)
ROLO DE ESPUMA PEQUENO
NECESSARIO PARA PINTURA DOS CORRIMOES NOVOS INSTALADOS NA ESCADA DE ACESSO A SMTUR E SMPIC,
CFE REQUISIÇAO N. 8937 ANEXA.
Total do Empenho.......:
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4147 31.05.2010 31207 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
1.580,00
REQUISIÇÃO DE LAJE DE AREIA 0,50
X 1,00 MT
TIJOLO À VISTA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA
DE LAJOTAS DO CHAO E REFAZER PAR
TE DO MURO QUE FOI REMOVIDO PA
RA A RETIRADA DE UM CIPRESTE QUE
DEMONSTRAVA RISCO AS PESSOAS QUE
CIRCULAVAM NO CEMITERIO PUBLICO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.9045
ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4353 09.06.2010 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
89,00
TINTA ESMALTE AZUL-FRANÇA
SOLVENTE
LIXA P/ FERRO 220
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DOS CORRIMOES INTERNOS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
CFE REQUISIÇAO N.9076 ANEXO.
Total do Empenho.......:
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4401 10.06.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
14 Dispensada
15.06.2010
Liquidacao
10,50
KIT SOS 100gramas
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA EMEF VISCONDE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
4401 10.06.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
14 Dispensada
DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 9101
ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4411 11.06.2010 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
144,00
TINTA ESMALTE GELO (3l)
TINTA ESMALTE COR 2343 (3l cada)
AGUARRÁS (1l)
SOLVENTE
ROLO DE VELUDO
ROLO ANTI-GOTA
NECESSARIO PARA PINTURA DA GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO,QUE
ENCONTRA-SE EM PESSIMAS CONDIÇOES, CFE REQUISIÇAO N. 9148 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
144,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4419 11.06.2010 131206 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
14 Dispensada
07.07.2010
Liquidacao
50,00
VIDRO MARTELADO TAMANHO 13 CM X
85 CM PARA JANELA BASCULANTE
NECESSARIO PARA A SALA DA GERENCIA DA INCUBADORA EMPRESARIAL SMPIC, CFE REQUISIÇAO N. 9147 ANEXA.
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4436 11.06.2010 81303 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
15 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
25,00
TORNEIRA P/LAVATORIO
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NA
PIA DO BANHEIRO MASCULINO DO CEN
TRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS,
CFE REQUISIÇAO N. 9149 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4439 11.06.2010 91210 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
15 Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
43,00
TORNEIRA P/PIA DE METAL
SIFAO SANFONADO
PLUG CROMADO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇAO-SMHTAS, CFE
REQUISIÇAO N. 9218 ANEXA.
Total do Empenho.......:
43,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4440 11.06.2010 126001 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
15 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
184,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
4440 11.06.2010 126001 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
15 Dispensada
TINTA ACRILICA BALDE C/18 LITROS
branca
TINTA ACRÍLICA AMARELA
PINCEL 2,5"
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PINTURA E MARCAÇAO DOS MEIO-FIOS DA
PISTA ATLETICA DO COMPLEXO ESPOR
TIVO DO GINASIO MUNICIPAL,CFE RE
QUISIÇAO N. 9222 ANEXA.
Total do Empenho.......:
184,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4445 11.06.2010 111213 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME
15 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
326,00
DISJUNTOR
MANCAL E RETENTOR
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO E REPARAÇAO DA BOMBA DA ESTA
ÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO
BAIRRO TRES LAGOAS, CFE REQUISIÇAO N. 9155 ANEXA.
Total do Empenho.......:
326,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4538 16.06.2010 612403 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
15 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
38,56
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA C20/22
NATURAL
ABRAÇADEIRA P/ CABO COAXIAL 8
676
ABRAÇADEIRA P/ CABO 6 673
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DE ALGUNS REPAROS NA EM
EF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N.9244 ANEXA.
Total do Empenho.......:
38,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4595 21.06.2010 191201 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA
16 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
6.700,00
PAREDES DIVISORIAS DO TIPO
STANDART, DE ESPESSURA DE 35MM,
COM REVESTIMENTO EM LAMINADO
MELAMÍNICO E ESTRUTURA E PERFIS
DE AÇO COM PINTURA EPÓXI,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM
ANEXO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
DIVISÓRIAS PARA A FARMÁCIA
POPULAR DO BRASIL, POIS NOS
TERMOS DO CONVÊNIO REALIZADO COM
A FIOCRUZ, PARA A COOPERAÇÃO
TÉCNICA, DESCENTRALIZAÇÃO DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
4595 21.06.2010 191201 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA
16 Dispensada
ATIVIDADE COM COMPARTILHAMENTO
DE RECURSOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DA FARMÁCIA
POPULAR, COMPETE AO MUNICÍPIO
ELABORAR E DISPONIBILIZAR O
PROJETO EXECUTIVO ESPECIFICO E
REALIZAR E GERENCIAR A OBRA DE
ADEQUAÇÃO DA FARMÁCIA,
INCLUINDO-SE AQUI AS DIVISÓRIAS.
A FARMÁCIA JÁ FOI CRIADA PELA
LEI MUNICIPAL 4049/2010 E TAMBÉM
JÁ FOI FIRMADO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DA SALA PARA A
REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES,
SITUADA NA RUA BUARQUE DE
MACEDO, N. 2.836, EDIFÍCIO
RESIDENCIAL E COMERCIAL
VILLAGIO, SALA 01, CENTRO, M/N.
FOI REALIZADO PREGÃO, N.
049/2010, NO DIA 18/06 PARA A
AQUISIÇÃO DAS DIVISÓRIAS, PORÉM
NÃO HOUVE EMPRESA HABILITADA.
DESTACAMOS QUE PARA A ADEQUAÇÃO
DO IMÓVEL É IMPRESCINDÍVEL A
AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL, TENDO
O MUNICÍPIO RECEBIDO RECURSO
ESPECIFICO DO GOVERNO FEDERAL
DESTINADO A OBRAS E INSTALAÇÕES
PARA A IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA.
POR FIM, RECEBEMOS O RECURSO
AINDA EM MARÇO DESTE ANO E
CONFORME ORIENTAÇÕES DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, TEMOS EM
TORNO DE TRÊS MESES PARA
IMPLANTAR ESTE PROJETO, PRAZO
QUE ESTÁ SE ESGOTANDO. A EMPRESA
VENCEDORA DEVERÁ FORNECER AS
DIVISÓRIAS E INSTALÁ-LAS.
CFE REQUISIÇAO N.9290 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4979 30.06.2010 81303 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
16 Dispensada
14.07.2010
Liquidacao
128,10
FORRO DE PINUS
MEIA CANA DE PINOS
PREGO 12 X 12
DEVIDO AO FRIO INTENSO NO LOCAL,
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL
CITADO PARA FORRAÇÃO DA SALA
ONDE OS GUARDAS PERMANECEM NO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
4979 30.06.2010 81303 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
16 Dispensada
PARQUE DA FENACHAMP.
CFE REQUISIÇAO N. 9358 ANEXA.
Total do Empenho.......:
128,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5001 30.06.2010 51309 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
120,00
VIDRO INCOLOR 4MM, TAMANHO 86X86
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA
GUARITA DO PARQUE DE MÁQUINAS,
DEVIDO A MESMA NÃO TER VIDROS,
COM O LOCAL ABERTO OS VIGIAS
SOFREM COM A AÇÃO DO INVERNO E
DAS CHUVAS, PREJUDICANDO A SAUDE
DOS SERVIDORES, CFE REQUISIÇAO N
9275 ANEXA.
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5006 30.06.2010 126001 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
16 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
150,00
FOLHA de aluzinc, 3,00 x 1,10m
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
FOLHAS DE ALUZINC DANIFICADAS NO
TELHADO DO GINÁSIO MUNICIPAL,
CFE REQUISIÇAO N. 9314 ANEXA.
Total do Empenho.......:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5007 30.06.2010 121209 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
254,75
TABUA 0,30 x 2,7mts
TABUA 0,25 x 2,7mts
NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE UM
PÓDIO, PARA REALIZAR A ENTREGA
DE PREMIAÇÕES DAS COMPETIÇÕES
REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇAO N.9307 ANEXA.
Total do Empenho.......:
254,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5243 15.07.2010 91210 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
18 Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
315,00
TORNEIRA ELETRICA - SAÍDA DE
AGUA SUPERIOR
FAZ-SE NECESSÁRIA PARA REPOSIÇÃO
DE TORNEIRA ELETRICA NO PROGRAMA
SEMEANDO O FUTURO E NO CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS VISTO QUE
AS ATUAIS NÃO TEM CONSERTO, CFE
REQUISIÇAO N. 9443 ANEXA.
Total do Empenho.......:
315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
5259 15.07.2010 51309 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
17 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
45,50
SODA
PLUG BRANCO 1/2"
ENGATE PLÁSTICO 50 CM
ITENS PARA A MANUTENÇÃO DO
BANHEIRO DO PARQUE DE MÁQUINAS
DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 242/
9413 ANEXA.
Total do Empenho.......:
45,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5261 15.07.2010 51309 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
17 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
117,00
TABUA DE 550 X 20 X 2,5 CM
MATERIAL PARA AUXILIAR NA OBRA
DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DO
CEMITÉRIO.ESTE MATERIAL SERVIRÁ
PARA A CONFECÇÃO DE GUIAS DE
APOIO PARA A BASE DO MURO A
PONTO DE PROPORCIONAR MELHOR
SEGURANÇA A OBRA QUE ESTÁ SENDO
EXECUTADA, CFE REQUISIÇAO N.238/
9404 ANEXA.
Total do Empenho.......:
117,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5285 15.07.2010 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
18 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
49,39
CANO 40 PRESSÃO
JOELHO 40 X 90
TE 50 X 50
BUCHA 50 X 40
ADESIVO 75MM
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL
CITADO, PARA CONSERTO DE UM
CANO DE AGUA NO PARQUE DA
FENACHAMP, POIS EXISTE VAZAMENTO
DE ÁGUA NO LOCAL, CFE REQUISIÇAO
N. 9474 ANEXA.
Total do Empenho.......:
49,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5313 16.07.2010 104402 Fr 032579 SEMPROMED COM E SERV EM EQUIP MEDICOS
18 Pregao
30.07.2010
Liquidacao
3.380,00
CANETA ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PUSH
BOTON SPRAY TRIPLO QUE GARANTE
REFRIGERAÇÃO CONSTANTE NA PARTE
ATIVA DA BROCA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ
135°.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, N° DO LOTE
REGISTRO NO MS E BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
5313 16.07.2010 104402 Fr 032579 SEMPROMED COM E SERV EM EQUIP MEDICOS
18 Pregao
CONTRA ANGULO PARA MICRO MOTOR.
SUJEITA À ESTERELIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE REGISTRO NO
MS E BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO.
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS NO CENTRO
ODONTOLÓGICO E UNIDADES DE SAÚDE
QUE POSSUEM GABINETES
ODONTOLÓGICO, POIS NECESSÁRIO
PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO,
CONFORME PREGÃO 053/2010 E REQUISIÇAO N. 9532 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5337 20.07.2010 31207 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
19 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
700,00
TORNEIRA AUTOMÁTICA (Banheiro da
Sec. da Administração - 2º Piso)
SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO
E/OU ÁLCOOL GEL (Banheiros do 1º
e 2º Piso)
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA ATENDER O PEDIDO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ATRAVÉS DO SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA VISANDO A PREVENÇÃO DA
GRIPE H1N1 NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE RE
QUISICAO 9541 ANEXA
Total do Empenho.......:
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5424 21.07.2010 633209 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
18,00
ANEL PARA WC
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
CONSERTO DE UMA TORNEIRA E UM
VASO SANITÁRIO NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
VISCONDE DE CAIRU, A FIM DE
EVITARMOS GASTOS EXCESSIVOS COM
A CONTA DE ÁGUA, CFE REQUISICAO
9576 ANEXA.
Total do Empenho.......:
18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
5426 21.07.2010 633209 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
166,50
ADAPTADOR FLANGE 60X2
CURVA 60 X 90
ADESIVO 75MG
JOELHO 60 X 90
CANO 60mm
LUVA 60mm COM ANEL
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADO
CONSERTO DE CANO E DO ADAPTADOR
DA CAIXA DE ÁGUA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
VALENTIN TRAMONTINA A FIM DE
EVITARMOS GASTOS EXCESIVOS COM A
CONTA DE ÁGUA, CFE REQUISICAO
9573 ANEXA.
Total do Empenho.......:
166,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5430 21.07.2010 633209 Fr 033870 PONTO MODERNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
19 Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
489,80
FORRO DE PINUS ALTURA 2,70
METROS
PREGO 13/15
PREGO 17/27
PREGO 19/39
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER AMPLIADA UMA
SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU
TENDO EM VISTA A GRANDE DEMANDA
DE ALUNOS NESTA FAIXA ETÁRIA NA
REFERIDA ESCOLA, CFE REQUISICAO
9585 ANEXA.
Total do Empenho.......:
489,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5481 26.07.2010 31207 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
19 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
525,00
REQUISIÇÃO DE LAJE 50X50 (15m²)
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA A TROCA DAS LAJOTAS DO CHÃO
E PARA REFAZER UMA PARTE DO MURO
QUE FOI REMOVIDO PARA A RETIRADA
DDE UM CIPRESTE DO CEMITÉRIO
PÚBLICO MUNICIPAL, QUE
ENCONTRA-SE EM PÉSSIMO ESTADO,
DEMONSTRANDO RISCO ÀS PESSOAS
QUE LÁ CIRCULAM. JUSTIFICA-SE A
TROCA PARA QUE SE POSSA MELHORAR
A VISUALIZAÇÃO DO LOCAL A FIM DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
5481 26.07.2010 31207 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
19 Dispensada
MELHOR ACOLHER OS FAMILIARES QUE
UTILIZAM O CEMITÉRIO, CFE REQUISICAO 9588 ANEXA.
Total do Empenho.......:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5694 27.07.2010 71103 Fr 030986 JF ARTE EM METAIS E FUNILARIA LTDA
20 Dispensada
05.08.2010
Liquidacao
290,00
CANO GALVANIZADO 15 DE BOCA COM
REGULAGEM MAIS SOLDA ,
FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO
CHAMINE GALVANIZADO 120MM MAIS
FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL PARA CONSERTO DOS
CHAMINÉS DOS FORNOS INSTALADOS
NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA,
ESTES SÃO USADOS PELOS CLUBES DE
MÃES PARA FAZER OS PÃES QUE SÃO
COMERCIALIZADOS NA FEIRA AOS
SÁBADOS, CFE REQUISICAO 9600
ANEXA.
Total do Empenho.......:
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5766 29.07.2010 633209 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
20 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
36,00
RODAPE
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE
PARA A AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU
QUE ABRIGARÁ UMA TURMA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL TENDO EM VISTA
A GRANDE DEMANDA DE ALUNOS NESTA
FAIXA ETÁRIA NA REFERIDA ESCOLA,
CFE REQUISICAO 9634 ANEXA.
Total do Empenho.......:
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5769 29.07.2010 91210 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
20 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
148,00
TINTA ESMALTE ACETINADO MARROM
CLARO REF. 1125 GALÃO 3,6 LTS
TINTA ACRÍLICA FOSCA BEGE CLARO
REF.1122 GALÃO 3,6 LTS
MULTIMASSA TAPA TUDO LATA 340GR
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO
DOS MATERIAIS PARA REPAROS E
PINTURA NA SALA DO POSTO DE
IDENTIFICAÇÃO, CFE 9618 ANEXA.
Total do Empenho.......:
148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
5800 29.07.2010 633209 Fr 033870 PONTO MODERNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
20 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
40,37
MEIA CANA DE PINOS
FORRO sendo 6 peças de 2,7m cada
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A AMPLIAÇÃO DE UMA SALA NA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU
QUE ABRIGARÁ UMA TURMA DE
EDUCAÇÃO INFANTIL TENDO EM VISTA
A GRANDE DEMANDA DE ALUNOS NESTA
FAIXA ETÁRIA NA REFERIDA ESCOLA,
CFE REQUISICAO 9634 ANEXA AO EMPENHO 5766.
Total do Empenho.......:
40,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5814 30.07.2010 616202 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
20 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
744,26
PISO BELLAGRES ATVPLIA 41 X 41
BEGE 9042
CIMENTO COLA INTERNO
REJUNTE COLORIDO
ESPASSADOR PARA PISO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESSE
MATERIAL DEVIDO A REFORMA QUE
FOI REALIZADA NA SALA DE INFORMÁTICA DO CSC SAO JOSE E PARA
CONCLUI-LA HA A NECESSIDADE DA
COLOCACAO DE UM PISO RESISTENTE,
TENDO EM VISTA QUE E OCUPADA DIA
RIAMENTE POR MUITOS ALUNOS QUE
FREQUENTAM O LOCAL, CFE REQUISICAO 9679 ANEXA.
Total do Empenho.......:
744,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5847 30.07.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
20 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
628,50
PORTA CADEADO 95m
PARAFUSO máquina fenda redondo
3/16 x 7/8
PORCA SEXTAVADA 1/4'' chave 7/16
ARRUELAS lisas 3/16
ARAME liso 12; 2.77 milimetros;
22m x kg
ESTICADORES 5/16
NECESSÁRIO PARA COLOCAR NAS
PORTAS DE VESTIÁRIOS E
MANUTENÇÃO DE CERCAS DAS QUADRAS
POLIESPORTIVAS, CFE REQUISICAO
9671 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
5847 30.07.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
20 Dispensada
Total do Empenho.......:
628,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5896 03.08.2010 31207 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
20 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
31,63
BROCA 3 MM
BROCA 3,5 MM
REBITE 3,2 X 8
FECHADURA EXTERNA
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ,
GARANTINDO A SEGURANÇA DOS
MUNÍCIPES E FUNCIONÁRIOS DO
LOCAL, CFE REQUISICAO 9688
ANEXA.
Total do Empenho.......:
31,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5902 03.08.2010 81303 Fr 007710 ERVINO PILGER
21 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
177,40
CANO FOGAO 120
TELHA DE CHAPA
CHAPEU DE CHAPA
CALHA
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
PARA INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO A
LENHA, NA GUARITA NO PARQUE DA
FENACHAMP. ESTE EQUIPAMENTO
AUXILIARÁ OS GUARDAS, POIS O
LOCAL É MUITO FRIO. TAMBÉM SERÁ
SUBSTITUIDO PARTE DA CALHA, QUE
ESTÁ DANIFICADA NESTE MESMO
LOCAL, CFE REQUISICAO 9674 ANEXA
Total do Empenho.......:
177,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5946 04.08.2010 616202 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
21 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
960,00
TUBO DE PVC CLASSE ESGOTO DE 6M
E 150mm
JOELHO DE PVC 150mm 90 GRAUS
JOELHO DE PVC DE 150mm 45GRAUS
TUBO DE COLA GRANDE
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
CONSERTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO
JUNTO AO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SÃO JOSÉ, A FIM DE
SOLUCIONAR O MAIS BREVE POSSÍVEL
O PROBLEMA APRESENTADO, CFE REQUISICAO 9706 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
5946 04.08.2010 616202 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
21 Dispensada
Total do Empenho.......:
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5979 06.08.2010 101208 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
21 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
17,50
CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO DE
PLÁSTICO (SEM CANO QUE DESCE)
JUSTIFICAMOS A COMPRA DO MATERIAL, POIS A CAIXA QUE
SE ENCONTRA NA UNIDADE DE SAÚDE
CENTRAL APRESENTA PROBLEMAS,
FUNCIONANDO INADEQUADAMENTE, É
IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJA EM
PLENAS CONDIÇÕES DE USO PARA
MANTER E GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO
DO LOCAL, CFE REQUISICAO 9717
ANEXA.
Total do Empenho.......:
17,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6023 10.08.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
21 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
25,50
ENGATE 40CM
TUBO DE ESGOTO 40CM
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADO
CONSERTO DE ESGOTO E ENGATE DO
LAVATÓRIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE
CAIRU A FIM DE PRESERVARMOS A
SAÚDE DAS CRIANÇAS, PROFESSORES
E FUNCIONÁRIOS E MANTER A
HIGIENE NO LOCAL, CFE REQUISICAO
9734 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6025 10.08.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
21 Dispensada
13.08.2010
Liquidacao
71,99
TRENA DE 5 MT T34-5 amarela
NIPLE com rosca 1/2
TORNEIRA boia para caixa d' água
1/2
TUBO SOLDÁVEL 25 MM
CAP soldável 25mm
JOELHO soldável com rosca 25 x
1/2 3
TEE com rosca soldavel 25 x 25
1/2
ABRAÇADEIRA U 3/4
PLUG com rosca 1/2
TEE soldavel 40mm
JOELHO soldavel 25mm x 90
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
6025 10.08.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
21 Dispensada
MATERIAL NECESSÁRIO PARA REFORMA
DE ENCANAMENTO DOS VESTIÁRIOS E
BANHEIROS DA QUADRA
POLIESPORTIVA DO BAIRRO SÃO
FRANCISCO, CFE REQUISICAO 9718
ANEXA.
Total do Empenho.......:
71,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6116 16.08.2010 616202 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
22 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
110,60
ROLO DE ESPONJA DE 9CM
BANDEJA MÉDIA
PROLONGADOR DE 2M
PINCEL PARA ARREMATE DE 2
POLEGADAS
BALDE DE 18LITROS DE TINTA
ACRÍLICA BRANCA FOSCA PARA
PINTAR 91M²
NECESSÁRIO PARA PINTAR A SALA DE
INFORMÁTICA DO CSC SAO JOSE, UMA
VEZ QUE FOI REFORMADO O PISO(E
RODAPÉS) NECESSITANDO PINTURA, A
FIM DE DEIXA-LA EM CONDICOES HIGIENICAS E ADEQUADAS PARA USO,
CFE REQUISICAO 9780 ANEXA.
Total do Empenho.......:
110,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6185 18.08.2010 51309 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
22 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
271,00
TUBO TIPO 800030018213
VELA TIPO BM7A
VELA TIPO BM6A
CABEÇOTE TIPO 0000350 3502
CABEÇOTE TIPO 0000350 3500
FILTRO DE AR TIPO 4119141
JUNTA DE VEDAÇÃO TIPO 531007741
ANEL DE VEDAÇÃO TIPO 631028
FILTRO DE COMBUSTIVEÍS TIPO
42002F5
DENTES PARA CORREIA DE MOTOSSERA
PEÇAS NECESSARIAS PARA A
MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA E UMA
ROÇADEIRA DA SMOTT, OS ATUAIS
ITENS ACIMA DESCRITOS
NECESSITAM DE SUBSTITUIÇÃO, CASO
CONTRÁRIO AS DUAS FERRAMENTAS
PARA A MANUTENÇÃODE OBRAS E
LIMPEZA FICARÃO PARADAS, CFE
REQUISICAO 316/9813 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
6185 18.08.2010 51309 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
22 Dispensada
Total do Empenho.......:
271,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6217 19.08.2010 81303 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
22 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
54,00
MOIRÃO DE CONCRETO
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
DO ITEM CITADO, NA CERCA QUE
PROTEGE O PARQUE DA FENACHAMP,
POIS OS MESMOS FORAM
DANIFICADOS, POR UM VEICULO NÃO
IDENTIFICADO, QUE TERIA PASSADO
PELO LOCAL BATENDO NA CERCA DE
PROTEÇÃO, CAUSANDO DANOS A
MESMA, CFE REQUISICAO 9829 ANEXA.
Total do Empenho.......:
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6259 23.08.2010 612403 Fr 033870 PONTO MODERNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
22 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
566,00
PAREDE DE PINUS DE 2,70m DE
ALTURA
ENCAIXE TIPO U PINUS
PORTA INTERNA COMPLETA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA QUE POSSA SER REALIZADA A
DIVISÃO DE UMA SALA DE AULA ONDE
SERAO INSTALADOS COMPUTADORES NA
EMEF MADRE JUSTINA INES, PROPORCIONANDO UM MELHOR ATENDIMENTO A
COMUNIDADE ESCOLAR, CFE REQUISICAO 9847 ANEXA.
Total do Empenho.......:
566,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6467 25.08.2010 31207 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
16,50
MASSA CORRIDA
GESSO EM PÓ
AREIA FINA
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO
DESTES MATERIAIS, PARA SEREM
FEITOS PEQUENOS REPAROS NO
CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CFE
REQUISICAO 9873 ANEXA.
Total do Empenho.......:
16,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6469 25.08.2010 31207 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
15,03
TAMPA CEGA - REDONDA PARA TETO
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
6469 25.08.2010 31207 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
23 Dispensada
DESTE MATERIAL, PARA SEREM
FEITOS PEQUENOS REPAROS NO
CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, CFE
REQUISICAO 9873 ANEXA AO
EMPENHO 6467.
Total do Empenho.......:
15,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6621 31.08.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
23 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
101,00
TORNEIRA 1/2 JARDIM
NIPEL 1/2
T 1/2
FITA 50X18
ENGATE 30cm
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE
CAIRU A FIM DE SOLUCIONAR OS
PROBLEMAS DE ENTUPIMENTO DE
VASOS SANITÁRIOS E COLOCAÇÃO DE
ALGUMAS TORNEIRAS, CFE REQUISICAO 9899 ANEXA.
Total do Empenho.......:
101,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6708 02.09.2010 126001 Fr 035641 MEGA REDES DE PROTECAO LTDA - ME
24 Dispensada
08.09.2010
Liquidacao
250,00
REDE de futsal oficiais, com 2m
de altura, 3m de largura, recuo
superior de 0,5m e recuo
inferior de 1,10m, fio de
prolipropileno (seda) de 4mm,
trançado.
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
REDES NAS GOLEIRAS DO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES, DEVIDO AS
EXISTENTES ESTAREM RASGADAS, CFE
REQUISICAO 9979 ANEXA.
Total do Empenho.......:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6745 06.09.2010 41612 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
24 Dispensada
13.09.2010
Liquidacao
20,00
VIDRO INCOLOR 3MM, TAMANHO 91,5
X 51,5.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA REPOR O
VIDRO QUEBRADO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA SETOR
TRIBUTOS, CFE REQUISICAO 9984
ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
6745 06.09.2010 41612 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
24 Dispensada
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6748 06.09.2010 611107 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
24 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
640,00
ESCORAS DE EUCALIPTO DE 5m
SARRAFO 5/7
PREGO 17x27
PREGO 19x39
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
ISOLAMENTO DO ANTIGO PRÉDIO DA
ESCOLA MADRE FELICIDADE A FIM DE
EVITARMOS ATOS DE VANDALISMO E
DEPREDAMENTO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO, NO REFERIDO LOCAL, CFE
REQUISICAO 9956 ANEXA.
Total do Empenho.......:
640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6749 06.09.2010 611107 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
24 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
1.440,00
COMPENSADO 2m x 1,20m de largura
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
ISOLAMENTO DO ANTIGO PRÉDIO DA
ESCOLA MADRE FELICIDADE A FIM DE
EVITARMOS ATOS DE VANDALISMO E
DEPREDAMENTO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO, NO REFERIDO LOCAL, CFE
REQUISICAO 9956 ANEXA AO EMPENHO
6748.
Total do Empenho.......:
1.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6800 13.09.2010 619701 Fr 032376 IBANEZ BASSO
24 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
60,00
GALÃO DE TINTA PLÁSTICA BRANCA
PARA PINTURA DO FORRO
GALÃO DE TINTA ÓLEO CINZA PARA
PINTURA DAS PORTAS
FOLHAS DE LIXA Nº 100
SOLVENTE
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADA
REFORMA/PINTURA NA COZINHA DA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, AFIM
DE PROPORCIONAR MELHORES
CONDIÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA
PARA AS CRIANÇAS DESTA ESCOLA,
CFE REQUISICAO 9999 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
6800 13.09.2010 619701 Fr 032376 IBANEZ BASSO
24 Dispensada
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6803 13.09.2010 619701 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
24 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
81,50
CIMENTO COLA para assentamento
dos pisos e azulejos
ESPASSADOR cruzetas
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADA
REFORMA NA COZINHA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
ATTÍLIO TOSIN, AFIM DE
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES
DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS
CRIANÇAS DESTA ESCOLA, CFE REQUI
SICAO 9998 ANEXA AO EMPENHO 6802
Total do Empenho.......:
81,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6807 13.09.2010 81303 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
24 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
29,29
BIT FENDA 6- 8 X 1"
BIT FENDA 10 -12 X 1"
VALVULA Nº 2 PARA PIA
JOELHO 40MM X 90
FECHO REDONDO COM ROLETE
COLA SILICONE TAMANHO GRANDE
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
EM DIVERSOS CONSERTOS COMO EM
UM DOS BANHEIROS MASCULINOS E DE
GOTEIRAS NO TETO DOS PAVILHÕES
DA FENACHAMP, CFE REQUISICAO
9981 ANEXA.
Total do Empenho.......:
29,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6810 13.09.2010 191201 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
24 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
120,00
FECHADURAS PARA PORTA DE VIDRO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE DUAS
FECHADURAS PARA A PORTA DE VIDRO
DA FARMÁCIA POPULAR DO BARSIL,
POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM
DANIFICADAS, É IMPRESCINDÍVEL
QUE ESTEJAM EM PLENAS CONDIÇÕES
DE FUNCIONALIDADE PARA GARANTIR
A SEGURANÇA DO LOCAL, CFE REQUISICAO 10004 ANEXA.
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6841 13.09.2010 31207 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
24 Dispensada
14.09.2010
Liquidacao
51,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
6841 13.09.2010 31207 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
24 Dispensada
KIT P/VALVULA DE DESCARGA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO
MASCULINO DO 1º PISO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUE
ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, CFE
REQUISICAO 10030 ANEXA.
Total do Empenho.......:
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6848 13.09.2010 51309 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
24 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
74,75
CANO PVC BITOLA 1/2" ROSCÁVEL
CANO DE COBRE BITOLA 5/16"
CANO DE COBRE BITOLA 1/4"
CANO DE COBRE BITOLA 3/8"
NIPEL PARA UNIÃO
BUCHA PARA UNIÃO
ITENS PARA CONSERTO DE
VAZAMENTOS DE ÁGUA NO PARQUE DE
MÁQUINAS E CONSERTO DE DUTOS DO
FLUÍDO DE FREIO NAS MÁQUINAS
FIATALLIS FG85B MOTONIVELADORA
18 E CARREGADEIRA CASE W20B,
CARR. 04, CFE REQUISICAO 337/
10016 ANEXA.
Total do Empenho.......:
74,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6853 13.09.2010 81303 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
24 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
51,00
REPARO PARA VALVULA 1 1/2
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
DO ITEM CITADO EM UM DOS
BANHEIROS DOS PAVILHOES DA
FENACHAMP, POIS O MESMO
APRESENTA PROBLEMAS QUE
IMPEDEM O USO DO MESMO, CFE
REQUISICAO 10026 ANEXA.
Total do Empenho.......:
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6915 15.09.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
25 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
172,00
TORNEIRA P/LAVATORIO
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
branco
ABRAÇADEIRA U de 1"
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS
BANHEIROS PÚBLICOS, DEVIDO A
GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
NESTES LOCAIS, DE MODO A
GARANTIR CONDIÇÕES BÁSICAS AO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
6915 15.09.2010 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
25 Dispensada
SEU USO, CFE REQUISICAO 10057
ANEXA.
Total do Empenho.......:
172,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6937 17.09.2010 51309 Fr 032376 IBANEZ BASSO
25 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
414,00
TINTA VERNIZ ALTO BRILHO P/
TIJOLOS 3,6 LITROS
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
BRANCA 18 LITROS
TINTA ACRILICA CINZA CLARO P/
PISO 3,6 LITROS
TINTA ALTA TEMPERATURA 600°
ALUMINIO SPRAY
TINTAS NECESSÁRIAS PARA A
CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DO
PATRIMÔNIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE
REQUISICAO 344/10067 ANEXA.
Total do Empenho.......:
414,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6938 17.09.2010 51309 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
102,00
TINTA ESMALTE CINZA CLARO 3,6
LITROS
TINTAS NECESSÁRIAS PARA A
CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DO
PATRIMÔNIO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE REQUI
SICAO 344/10067 ANEXA AO EMPENHO
6937.
Total do Empenho.......:
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6962 17.09.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
10,10
TUBO DE ESGOTO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE
PARA QUE POSSA SER FEITO O
DESENTUPIMENTO DA PIA DA COZINHA
DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ANITA GARIBALDI, A
FIM DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE
REALIZAR UM BOM TRABALHO PARA O
PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE
REQUISICAO 10085 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6964 17.09.2010 614403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
90,00
TORNEIRA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
6964 17.09.2010 614403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
25 Dispensada
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTA
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
CONSERTO DE UM VAZAMENTO NA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL A FIM DE
PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES
DE TRABALHO, EVITANDO GASTOS,
CFE REQUISICAO 10086 ANEXA.
Total do Empenho.......:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6966 17.09.2010 621109 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
25,70
TUBO ESGOTO
SFRUDE NC
KIT SOS
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADO
CONSERTO DE LAVATÓRIO E VASOS
DA ESCOLA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESPAÇO APRENDER, A FIM
DE MELHOR ATENDER AS CRIANÇAS
DESTES EDUCANDÁRIOS, CFE REQUISI
CAO 10087 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6995 21.09.2010 31207 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
25 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
27,10
PARAFUSO
BUCHA
CHAVE DE FENDA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO DO
CENTRO SOCIAL, CULTURAL E
EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, PARA
MAIOR SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE
CIRCULAM PELO LOCAL, CFE REQUISI
CAO 10111 ANEXA.
Total do Empenho.......:
27,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7013 21.09.2010 126001 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
26 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
70,70
TOMADA padrão 2P + T 20A com
placa
INTERRUPTOR 1 tecla simples com
placa
ABRAÇADEIRA 1/2
CAIXA de embutir interruptor e
tomada 4x2 FF
CURVA 1/2
LUVA 1/2
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
7013 21.09.2010 126001 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
26 Dispensada
BUCHA S6
PARAFUSO autoatarrachante cabeça
panela 3,9x
NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DO
GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
CFE REQUISICAO 10117 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7020 21.09.2010 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
25 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
320,00
TINTA ACRILICA BRANCA (18 L)
(PINTURA EXTERNA)
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA MANUTENÇÃO DA PARTE EXTERNA
DO PRÉDIO DA SUBPREFEITURA DE
SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, CFE
REQUISICAO 10046 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO N.
6873, DE 14/09/10, POR DOTACAO
INCORRETA.
Total do Empenho.......:
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7053 23.09.2010 126001 Fr 034823 VIDRACARIA GSM QUALITA LTDA - ME
26 Dispensada
04.10.2010
Liquidacao
2.900,00
INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EM
ACRÍLICO INCOLOR 6MM, NAS
SEGUINTES MEDIDAS: 2 CHAPAS DE
2,85m x 0,51m, 2 CHAPAS DE 2,85m
x 1,85m, 1 CHAPA DE 3m x 0,5m E
1 CHAPA DE 3m x 1,8m
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS
CASAMATAS DO GINÁSIO MUNICIPAL
DE ESPORTES, CFE REQUISICAO
9986 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7399 30.09.2010 621109 Fr 035832 ARTEFATOS DE CIMENTO CONFIANCA LTDA
26 Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
6.060,00
FOSSA SEPTICA VOL. ÚTIL - 7,50M³
FILTRO ANAERÁBICO 8,50M³
A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESPAÇO APRENDER ATENDE
DIARIAMENTE 100 CRIANÇAS COM 30
PROFISSIONAIS DURANTE 12 HORAS
POR DIA. O SISTEMA
SANITÁRIO-TRATAMENTO DO ESGOTO
DOMÉSTICO - É TOTALMENTE
DEFICIENTE NÃO ATENDENDO REQUER
10% DA POPULAÇÃO QUE HOJE
UTILIZA O SISTEMA. PORTANTO,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
7399 30.09.2010 621109 Fr 035832 ARTEFATOS DE CIMENTO CONFIANCA LTDA
26 Dispensada
FAZ-SE NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO
DE UM NOVO SISTEMA DE FGOSSA E
FILTRO COM TROCA DE TUBOS E
LANÇAMENTO DOS EFLUENTES EM
LOCAL DIFERENTE DO ATUAL DEVIDO
A PROFUNDIDADE DOS TUBOS QUE SE
ENCONTRAM ATUALMENTE INSTALADOS.
DEVIDO A URGÊNCIA DE INSTALAÇÃO
DO NOVO SISTEMA, FAZ-SE
NECESSÁRIA ESSA AQUISIÇÃO.
ADEMAIS, JÁ FOI ENCAMINHADO UM
PEDIDO LICITATÓRIO PARA
REALIZAÇÃO DESSA COMPRA E
SERVIÇO E SERVIÇO EM 15/07/2010
E ELA FOI CONSIDERADA DESERTA,
CFE REQUISICAO 10166 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.060,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7496 05.10.2010 71103 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
27 Dispensada
14.10.2010
Liquidacao
221,00
GUIA DE 10 CM
CAIBRO DE 5X7 DE EUCALIPTO
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL ACIMA CITADO PARA
REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, ESTE
MATERIAL FOI USADO NA CONSTRUÇÃO
DOS FORNOS DA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA, CFE REQUISICAO 10219 ANEXA.
Total do Empenho.......:
221,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7522 06.10.2010 31207 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
27 Dispensada
08.10.2010
Liquidacao
34,50
TINTA ESMALTE BRANCO PINTURA
EXTERNA - 1 LITRO
PINCEL TAM. Nº 2MM
ROLO DE LA P/PINTURA C/CABO TAM
G 20CM
SOLVENTE
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA
MANUTENÇÃO DO CORRIMÃO DO CENTRO
SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
SÃO JOSÉ, CFE REQUISICAO 10112
ANEXA.
Total do Empenho.......:
34,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7596 07.10.2010 81303 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
27 Dispensada
22.10.2010
Liquidacao
440,00
VIDRO INCOLOR 4MM
95 X 119,7
VIDRO MARTELADO 85,5 X 115,3
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
7596 07.10.2010 81303 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
27 Dispensada
O MATERIAL CITADO SERÁ
SUBSTITUIDO NOS PAVILHÕES DA
FENACHAMP, POIS OS EXISTENTES
ESTÃO QUEBRADOS, PROVOCANDO A
ENTRADA DE VENTO NO LOCAL EM
DIAS FRIOS, E CAUSANDO UMA MÁ
IMPRESSÃO DO AMBIENTE QUE RECEBE
MENSALMENTE UM GRANDE PÚBLICO
DEVIDO AOS EVENTOS QUE ACONTECEM
NO LOCAL, CFE REQUISICAO 10259
ANEXA.
Total do Empenho.......:
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7630 08.10.2010 104402 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
27 Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
2.594,70
SOLVENTE 5 litros
SUVINIL 18 litros
ESMALTE 3,6 litros
SUVINIL galão de 3,6 litros
ROLO DE LA 23CM 23 cm
PINCEL 2
LIXA
MULTIMASSA tapa tudo 90gr
CLORO
BLOQUEADOR DE UMIDADE
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA, POIS
NECESSÁRIOS PARA A REFORMA E
PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE
SANTA TEREZINHA, CFE REQUISICAO 10283 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.594,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7631 08.10.2010 191201 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
27 Dispensada
13.10.2010
Liquidacao
1.319,40
SOLVENTE 5 LITROS
SUVINIL GLASURIT 18 LITROS
ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS
SUVINIL GALÃO DE 3,6 LITROS
ROLO DE LA 23CM
PINCEL 2
LIXA
MULTIMASSA TAPA TUDO 90GR
CLORO
BLOQUEADOR DE UMIDADE
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL ACIMA, POIS NECESSÁRIOS
PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA DA
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,
CONVÊNIO Nº 35/2010, CFE REQUI-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
7631 08.10.2010 191201 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA*
27 Dispensada
SICAO 10282 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.319,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7640 11.10.2010 612403 Fr 000463 ADIR BARUFFI & CIA LTDA
28 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
1.275,00
PISO 45 x 45cm
AZULEJO 32 x 57cm
REJUNTE resinado
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER FEITA A
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO
TOSIN, A FIM DE PROPORCIONAR
MELHOR ATENDIMENTO A COMUNIDADE
ESCOLAR, CFE REQUISICAO 10293
ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7675 14.10.2010 621109 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
28 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
161,73
KIT CAVALETE 3/4
JOELHO 25X3/4 AZUL
FITA TEFLON 5X18
ADEF 20X3/4
REGISTRO HIDROMETRO 3/4
TUBO 20X2,3
JOELHO 100X90
CANO 100mm ESGOTO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER TROCADO DE
LOCAL O HIDRÔMETRO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PINGO DE GENTE, ATENDENDO
SOLICITAÇÃO DA CORSAN, SENDO QUE
O MESMO ESTAVA INSTALADO EM
LOCAL INADEQUADO, CFE REQUISICAO
10329 ANEXA.
Total do Empenho.......:
161,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7765 20.10.2010 81303 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
28 Dispensada
22.10.2010
Liquidacao
90,00
VIDRO INCOLOR MEDINDO 1990 X 950
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITIÇÃO
DO VIDRO CITADO NOS PAVILHÕES DA
FENACHAMP, POIS O MESMO ESTÁ
QUEBRADO CAUSANDO MÁ IMPRESSÃO
DO LOCAL, QUE MENSALMENTE RECEBE
VISITANTES EM EVENTOS, E
PROVOCANDO A ENTRADA DE VENTO EM
DIAS FRIOS, CFE REQUISICAO 10360
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
7765 20.10.2010 81303 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
28 Dispensada
ANEXA.
Total do Empenho.......:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7779 20.10.2010 126001 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
28 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
36,00
FORRO 4 mts
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
FORROS NO BANHEIRO PÚBLICO, DA
PRAÇA MARTINI E ROSSI, CFE REQUISICAO 10349 ANEXA.
Total do Empenho.......:
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8063 26.10.2010 612403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
29 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
15,32
TE 25x/2
JOELHO 25x/2
CANO 25m
LUVA 25m
ADESIVO 75mg
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER INSTALADA A
COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO
TOSIM, A FIM DE OFERECER
MELHORES CONIÇÕES PARA O PREPARO
DA MERENDA DESTE EDUCANDÁRIO,
CFE REQUISICAO 10407 ANEXA.
Total do Empenho.......:
15,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8065 26.10.2010 621109 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
29 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
150,44
CAIXA DE GORDURA 250x182x75
PROLONGAMENTO 250m
TE 100x75
JOELHO 100x90
JOELHO 100x45
JOELHO 50x45
CANO 50m ESGOTO
CANO 100m ESGOTO
CANO 40m ESGOTO
CAF. 150m
BUCHA REDUÇÃO 50x40
JOELHO 40x90
ADESIVOS 75mg
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER FEITA A
LIGAÇÃO DE FOSSA E FILTRO NA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL ESPAÇO APRENDER, A FIM
DE PROPORCIONAR MELHORES
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
8065 26.10.2010 621109 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
29 Dispensada
CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS
FUNCIONÁRIOS E CRIANÇAS DESTES
EDUCANDÁRIOS, CFE REQUISICAO
10406 ANEXA.
Total do Empenho.......:
150,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
60.409,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
312 05.01.2010 31208 Fr 021421 TEL MASTER TELECOMUCACOES LTDA
Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
1.100,00
REQUISIÇÃO INTERFACES DE CELULAR
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NA CENTRAL TELEFONICA QUE
APRESENTA PROBLEMAS NA TRANSMISSAO DE SINAL, CFE REQUISIÇAO N.
7718 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------333 07.01.2010 31208 Fr 020083 RUDIMAR POSTINGHER ME
Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
40,00
SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ DA
MARCA ELECTROLUX
NECESSARIO PARA A LIMPEZA E MANU
TENÇAO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICI
PAL, CFE REQUISIÇAO N.7749 ANEXA
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------359 11.01.2010 51312 Fr 020994 SINASERV - IND.COM. E PREST.SERV.LTDA
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
1.666,00
FIBRA MONOMODO
CAIXA DE EMENDA
FUSÕES
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE CAMERA DE SEGURANÇA LOCALI
ZADA NO CRUZAMENTO ENTRE A JACOB
ELY E AV.RIO BRANCO, CFE REQUISI
ÇAO N. 7764 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.666,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------509 25.01.2010 31208 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
210,00
RESERVATORIO
PAINEL FRONTAL
RECARGA DE GÁS
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO PURIFICADOR DE AGUA DO CEN
TRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, UTILIZADO PELOS MUNICIPES E SERVI
DORES, CFE REQUISIÇAO N. 7836 A-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
509 25.01.2010 31208 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L
1 Dispensada
NEXA.
Total do Empenho.......:
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------808 27.01.2010 51312 Fr 017369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA
2 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
793,24
OLEO 2 TEMPOS COM ADITIVOS
ANTIDESGASTE
ANTICORROSIVO,ANTIOXODANTE,DETER
GENTE
DISPERSANTE,ANTIESPUMANTE,ABAIXA
DOR DO PONTE DE FLUIDEZ E
ANTIFERRUGEM,SEGUINDO A
CLASSIFICAÇÃO API TC,JASO FS.
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIOS DE
ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, PARA USO
EM SISTEMAS DE FREIO A DISCO OU
TAMBOR E ABS,ATENDENDO AS NORMAS
SAE J1703,FMVSS -116 DOT 4,ABNT
NBR 9292 EB 155/ 1991 TIPO 4CLASSIFICAÇÃO DOT 4,mbb dbl
7760.30
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIOS DE
ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, PARA USO
EM SISTEMAS DE FREIO A DISCO OU
TAMBOR E VEICULOS AUTOMOTIVOS
PESADOS,ATENDENDO AS NORMAS SAE
J 1703,FMVSS - 116 DOT 3, ABNT
NBR 9292 EB155/1991 TIPO 2 E
TIPO 3 CLASSIFICAÇÃO DOT 3.
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE PARA UTILIZAR POSTERIORMEN
TE NAS MAQUINAS, VEICULOS E ROÇA
DEIRAS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO
N. 20/7861 ANEXA.
Total do Empenho.......:
793,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------841 27.01.2010 51312 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
1 Dispensada
05.02.2010
Liquidacao
316,00
FONTE
CÂMERA
FIAÇÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS
NO SISTEMA DE CAMERAS DO PARQUE
DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N.
22/7895 ANEXA .
Total do Empenho.......:
316,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------977 02.02.2010 126008 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
2 Dispensada
05.02.2010
Liquidacao
552,00
CORREIA de tração 5/ 8x48
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
977 02.02.2010 126008 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
2 Dispensada
CORREIA de tração 5/ 8x53
CORREIA de bandeja 42" G 5/ 8 x
74
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA
SMEL, CFE REQUISIÇAO N. 7966 ANEXA
Total do Empenho.......:
552,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1283 23.02.2010 105108 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA
3 Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
244,00
ELETRODO DE CARBONO EM GEL, AUTO
ADESIVO, FLEXÍVEL, TAMANHO 5X5CM
(PADRÃO), PACOTE COM QUATRO
UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FUNCIO
NAMENTO DO APARELHO DE FISIOTERA
PIA, DEVIDO AO FATO DOS ATUAIS
ESTAREM DESGASTADOS, CFE REQUISI
ÇAO 8001 ANEXA.
Total do Empenho.......:
244,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1349 24.02.2010 104403 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
8,00
CAMARA DE PNEU PARA CADEIRA DE
RODAS
NECESSARIO PARA CADEIRA DE RODAS
EXISTENTE NO PAM, CFE REQUISIÇAO
N. 8056 ANEXA.
Total do Empenho.......:
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1721 05.03.2010 81304 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
200,00
CARRETEL PARA FIO DE ROCADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO PARQUE
DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO
254 ANEXA
Total do Empenho.......:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1747 05.03.2010 81304 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
254,00
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO PARQUE
DE MÁQUINAS CONF.REQU.8141 ANEXA
Total do Empenho.......:
254,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1803 10.03.2010 31208 Fr 018531 PERSOLE IND COM PERSIANAS LTDA
Dispensada
10.03.2010
Liquidacao
341,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
1803 10.03.2010 31208 Fr 018531 PERSOLE IND COM PERSIANAS LTDA
Dispensada
REQUISIÇÃO DE LAMINAS DE BLACK
OUT E REFORMA DE PERSIANAS
NECESSARIO PARA REDUZIR A LUMINO
SIDADE MELHORANDO O AMBIENTE DE
TRABALHO NA SALA DO SETOR DE RECURSO HUMANOS CONF.REQU.7986 ANE
XA
Total do Empenho.......:
341,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1901 15.03.2010 10909 Fr 034933 JARRI CLEO LOCATELLI
Dispensada
17.03.2010
Liquidacao
50,00
SIFAO ALUMINIO PARA EXTINTOR CO2
ANEIS DE VEDAÇAO
MANOMETROS
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2477 ANEXA AO EMPENHO N. 1900.
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2025 19.03.2010 51312 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
723,15
TRAVESSA DA NAVALHA 89011122007
NAVALHA DA ROÇADEIRA
PARAFUSO DA NAVALHA 88911031000P
PORCA CASTELO 88911039000P
NECESSARIO PARA SUBSTITUIR PEÇAS
DANIFICADAS DA ROÇADEIRA HIDRAULICA LAVRALE-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.64/8251 ANEXA.
Total do Empenho.......:
723,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2032 19.03.2010 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
6 Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
696,20
VÁLVULA DE COMANDO
SERINGA TRÍPLICE
LAMPADA DO REFLETOR
TRANSFORMADOR 12 VOLTS
BORDEN DE ALTA
REGISTRO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA
CHAVE DO COMANDO DA BOMBA
PRESSOSTATO DO COMPRESSOR
VÁLVULA DE SUPORTE
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DOS
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS
POSTOS DE SAUDE CENTRAL, CHACARAS E SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N. 7874 ANEXA.
Total do Empenho.......:
696,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
2054 22.03.2010 126008 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
6 Dispensada
08.04.2010
Liquidacao
200,00
BATERIA 12 v 48 amperes.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA MODELO 672G
SMEL, CFE REQUISIÇAO N. 8302 ANEXA.
Total do Empenho.......:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2452 29.03.2010 31208 Fr 030938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA
7 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
20,00
TROCA DE INTERRUPTOR -CHAVE DA
ENCERADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA ENCERRADEIRA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N
8368 ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2595 05.04.2010 121210 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
7 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
40,00
ABSORVENTE canon IP 1200
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA CANON
IP 1200-SMEL, CFE REQUISIÇAO N.
8420 ANEXA AO EMPENHO N. 2593.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2626 06.04.2010 31208 Fr 020083 RUDIMAR POSTINGHER ME
7 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
120,00
SACO DESCARTAVEL P/ASPIRADOR DE
PÓ (MODELO HIDROVAC A10 ELETROLUX)
MATERIAL NECESSARIO PARA LIMPEZA
E MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CFE REQUISIÇAO
N. 8430 ANEXA.
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3278 29.04.2010 51312 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A
10 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
492,12
SUPORTE DA CAP 89010120000
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A ROÇADEIRA HIDRAULICA LAVRALE, A
ATUAL PEÇA APRESENTA RACHADURAS
E NAO E MAIS POSSIVEL A RECUPERA
ÇAO, CFE REQUISIÇAO N. 142/8653
ANEXA.
Total do Empenho.......:
492,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
3281 29.04.2010 104403 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
48,80
PUXADOR DE FERRO, PARA ARMÁRIO,
COM DOIS PARAFUSOS, TAMANHO
CERCA DE 13 CM.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
COLOCADOS NOS ARMARIOS EXISTENTES NO POSTO DE SAUDE FENACHAMP
E SAO FRANCISCO, POIS OS ATUAIS
ENCONTRAM-SE QUEBRADOS, CFE REQUISIÇAO N.8639 ANEXA.
Total do Empenho.......:
48,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3404 06.05.2010 105108 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
2.074,44
PLACA SCANNER VIDAS
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA O APARELHO MINI VIDAS, UTILIZADO NO
LABORATÓRIO MUNICIPAL, POIS O
MESMO ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, NÃO EMITINDO OS RELATÓRIOS
DE FORMA ADEQUADA, ALÉM DE PROBLEMAS NO VISOR, SENDO QUE O APA
RELHO REALIZA EXAMES IMPORTANTES
ACARRETANDO PREJUÍZO À POPULAÇÃO
CFE REQ.8720, ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.074,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3505 12.05.2010 126008 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
11 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
119,20
PARAFUSO francês 3/8" x 6 1/2"
ARRUELAS lisas 3/8
NECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DE
BANCOS DE MADEIRA PARA DISPONIBILIZAÇÃO EM PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS, CFE REQ.8803, ANEXO.
Total do Empenho.......:
119,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3616 17.05.2010 51312 Fr 030938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA
11 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
31,00
ROLAMENTO
ESCOVA DE CARVÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA FURADEIRA DWT, UTILIZADA
PARA CONSERTOS E REFORMAS EM GERAL REALIZADA PELA SMOTT NO CENTRO ADMINISTRATIVO, POSTOS DE
SAUDE E ESCOLAS, CFE REQUISIÇAO
N. 8838 ANEXA.
Total do Empenho.......:
31,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
3625 17.05.2010 612404 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
11 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
764,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA DE LIMPEZA
SELO DO CILINDRO
ENGRENAGEM
CLUTCH DE TRAÇÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA COPIADORA SHARP AR 5015 DA
EMEF ATTILIO TOSIN, CFE REQUISIÇAO N. 8837 ANEXA.
Total do Empenho.......:
764,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3680 19.05.2010 10909 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
89,00
CABO CAOXIAL
DIVISOR
BALUM
MATERIAL NECESSARIO PARA REINSTA
LAÇAO E FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE SOM INSTALADOS NAS BANCA
DAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 21/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3778 24.05.2010 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
12 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
39,00
ANEL REF. 10800213
AGULHA REF. 19200183
ESGUICHO REF. 19803800
FILTRO COMBUSTÍVEL
JUNTA REF. 6047
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇAO DE
COMBUSTIVEL DO GERADOR DE ELETRI
CIDADE UTILIZADO PELO PESSOAL
QUE TRABALHA NA MANUTENÇAO DE
TRANSITO E NA LIMPEZA DE VIAS E
PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE REQUISIÇAO N.8875 ANEXA.
Total do Empenho.......:
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4060 27.05.2010 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
12 Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
299,00
COMANDO VÁLVULA SOLENÓIDE DA
CUSPIDEIRA
ROTOR RS 350
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO
DE SAUDE CENTRAL, CFE REQUISIÇAO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
4060 27.05.2010 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
12 Dispensada
N.8716 ANEXA.
Total do Empenho.......:
299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4069 27.05.2010 51312 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A
13 Dispensada
08.06.2010
Liquidacao
131,86
CHAVETA 4 X 7,5 - 2270023000
LUVA ESTRIADA - 89011143004
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA
LAVRALLE, CFE REQUISIÇAO N.187/
8958 ANEXA.
Total do Empenho.......:
131,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4115 28.05.2010 121210 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
13 Dispensada
30.06.2010
Liquidacao
153,50
REPARO carburador
FILTRO DE AR
CONJUNTO de agulha
ANEL
SUPORTE da lâmina
BUCHA
VELA RJ
JUNTA
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DE DUAS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA DO GINASIO MUNICIPAL
CFE REQUISIÇAO N. 9021 ANEXA.
Total do Empenho.......:
153,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4117 28.05.2010 121210 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
13 Dispensada
30.06.2010
Liquidacao
39,00
FILTRO AR 4119
ELEMENTO
JUNTA 4119
JUNTA CLAB
VELA BPM6A
REPARO carburador máquina de
cortar grama
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA E
DA ROÇADEIRA, CFE REQUISIÇAO N.
9015 ANEXA.
Total do Empenho.......:
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4194 31.05.2010 104403 Fr 035285 EQUIPAR-COM DE EQUIP MEDICO-HOSPITAL LTD
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
600,00
MICRO MOTOR DO CONDENSADOR
BATERIA DO CONTROLADOR DE
TEMPERATURA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CA-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
4194 31.05.2010 104403 Fr 035285 EQUIPAR-COM DE EQUIP MEDICO-HOSPITAL LTD
13 Dispensada
MARA DE VACINAS EXISTENTE NO POS
TO CENTRAL,CFE REQUISIÇAO N.8888
ANEXA.
Total do Empenho.......:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4197 31.05.2010 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
13 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
1.245,20
REGISTRO DA CUSPIDEIRA
VÁLVULA DO SUPORTE DA BAIXA
PROTETOR REFLETOR
MANGUEIRA E TERMINAL DO SUGADOR
SEPARADOR DE DETRITOS
CONJUNTO DE ENGRENAGEM CONTRA
ANGULO
ROTORES DA CANETA DE ALTA PB
MANGUEIRA TERMINAL DO SUGADOR
PROTETOR DO REFLETOR
TUBOS UNISPRAY
TROCA DA MANGUEIRA DO TERMINAL
DO SUGADOR
VÁLVULA DE VÁCUO DO SUGADOR
TERMINAL E ADAPTADOR
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS
LOCALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE
DE TAMANDARE, CENTRAL, SAO FRANCISCO E CHACARAS, CFE REQUISIÇAO
N. 8722 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.245,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4404 10.06.2010 612404 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
14 Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
50,00
FONTE
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO APARELHO DE FAX DA EMEF
VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N.9127 ANEXA.
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4988 30.06.2010 126008 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
17 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
60,00
FLECHA de força
CAIXA plástica de proteção
PLUG
MATERIAL NECESSARIO PARA
MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO
DO GINÁSIO MUNICIPAL, VISTO QUE
O MESMO APRESENTAVA PROBLEMAS DE
MAU CONTATO NOS CABOS E NO TECLA
DO, CFE REQUISIÇAO N. 9379 ANEXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
4988 30.06.2010 126008 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
17 Dispensada
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5175 13.07.2010 10909 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
232,00
CHAPA DE INOX
TORNEIRA GIRATORIA DE PAREDE
PROLONGAMENTO PARA TORNEIRA
ESPELHO CROMADO PARA ACABAMENTO
DE TORNEIRA
NECESSARIO PARA COZINHA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO
N.42/10 ANEXA.
Total do Empenho.......:
232,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5201 14.07.2010 111204 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
18 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
195,00
SABRE 40 CM X 1,6 MM
CORRENTE PARA MOTOSERRA 30D 3/8.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O
CORRETO FUNCIONAMENTO DA
MOTO-SERRA UTILIZADA PELA EQUIPE
DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES
E JARDINS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE, CFE REQUISIÇAO N. 9513
ANEXA.
Total do Empenho.......:
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5276 15.07.2010 104403 Fr 013719 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
18 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
639,70
BRAÇADEIRAS DE ALGODÃO LIMITE:
22X28CM
BOLSAS DE BORRACHA P/ INFLAR
BRAÇADEIRAS 288X35GG
BRAÇADEIRAS TIPO INFANTIL
(COMPLETAS)
PÊRAS P/ APARELHO DE PRESSÃO
REGISTROS DE PRESSÃO P/ ABRIR E
FECHAR O AR
JUSTIFICAMOS AQUISIÇÃO DOS
MATERIAS ACIMA, POIS OS MESMOS
SÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS
APARELHOS DE ESFIGNOMANÔMETROS,
UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, CFE REQ. N.9400 ANEXA.
Total do Empenho.......:
639,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5364 20.07.2010 126008 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
19 Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
341,00
OLEO zow50 gasolina
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
5364 20.07.2010 126008 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
19 Dispensada
CORREIA 5/8 x 48 tração transmat
CORREIA 5/8 x 53 tração trator
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO
TRATOR DE CORTAR GRAMA, CFE
REQUISICAO 9552 ANEXA.
Total do Empenho.......:
341,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5835 30.07.2010 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
20 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
255,00
REPARO CILINDRO MESTRE C-10138
FILTRO TIPO 75-134
PARAFUSO TIPO NS50 39131
ELEMENTO B. TIPO 7F-3110
JUNTA TIPO 7007006026
MOLA TIPO 11181900600
OLEO DOIS TEMPOS ESPECIALP/MOTOR
DE MOTOSERRA
PEÇAS E SERVIÇO PARA REPAROS NOS
MOTORES DE UMA DAS ROÇADEIRAS
STHIL E NA MOTOSERRA STHIL.
Total do Empenho.......:
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5837 30.07.2010 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
20 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
188,00
VELA TIPO BM7A
FILTRO DE AR TIPO 4119141
ELEMENTO TIPO 0000350
PINHÃO TIPO 41191602906
EIXO PRINCIPAL TIPO 411971132018
PEÇAS NECESSARIAS P/ CONSERTO DE
DUAS ROÇADEIRAS QUE SÃO DA
SMOTT,QUE ESTÃO SENDO UTILIZADAS
PARA LIMPEZA NO BAIRRO TAMANDARÉ
E NO CEMITÉRIO, A ROÇADEIRA QUE
ESTÁ NO CEMITÉRO NECESSITA
APENAS DE UMA VELA E UM FILTRO,
CFE REQUISICAO 286/9652 ANEXA.
Total do Empenho.......:
188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5910 03.08.2010 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
20 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
226,60
GRAMPO TIPO 1124195
VELA TIPO BM7A
VELA TIPO B8M6A
FILTRO DE AR TIPO 4119141
FILTRO DE COMBUSTÍVEL TIPO
42002F4
MANGUEIRA TIPO 4119358
CABO TIPO 41191801101P
REPARO DE CARBURADOR TIPO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
5910 03.08.2010 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
20 Dispensada
4310007
CABO TIPO 531007882
FILTRO TIPO 42002F5
CANO DE COBRE BITOLA 3/16"
PARAFUSO GRAXA TIPO 4119
UNIAO DUPLA 5/16"
ABRACADEIRA TIPO 1216
PEÇAS NECESSARIAS PARA CONSERTO
DE ROÇADEIRA QUE ESTÁ SENDO
UTILIZADA DA SUBPREFEITURA DE
MARCORAMA E DO GERADOR DE
ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADP PELA
EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO E EM OBRAS EM GERAL,
CFE REQUISICAO 294/9666 ANEXA.
Total do Empenho.......:
226,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5980 06.08.2010 104403 Fr 035530 REDE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
21 Dispensada
13.08.2010
Liquidacao
1.301,00
PLACA DE CONTROLE DE NIVEL
CONTROLADOR LWAC
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE DA UNIDADE DE
SAUDE CENTRAL QUE NÃO ESTA FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, DIARIAMENTE A AUTOCLAVE E UTILIZADA PA
RA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, E
IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJA EM PLE
NAS CONDICOES DE USO PARA GARANTIR E MANTER A HIGIENIZACAO E
QUALIDADE DOS SERVICOS, CFE
REQUISICAO 9705 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.301,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6081 13.08.2010 621107 Fr 032812 FELASI COMERCIAL PURIF DE AGUA LTDA
21 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
672,00
TROCA DE REFIL
NECESSÁRIA TROCA DE REFIL
NOS PURIFICADORES
DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL A FIM DE
PRESERVAR A SAÚDE DOS
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E
ALUNOS DESTES EDUCANDÁRIOS, CFE
REQUISICAO 9770 ANEXA.
Total do Empenho.......:
672,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6133 16.08.2010 126008 Fr 035295 ELISEU KOPP & CIA LTDA
20 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
205,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
6133 16.08.2010 126008 Fr 035295 ELISEU KOPP & CIA LTDA
20 Dispensada
LAMPADAS 10w placar
PLACA digito
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE
PLACAR ELETRONICO DO GINÁSIO
MUNICIPAL, POIS O MESMO
APRESENTA PROBLEMA NO MARCADOR
DE TEMPO, CFE REQUISICAO 9595
ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO N.
5495 DE 26/07/10 CNPJ INCORRETO
Total do Empenho.......:
205,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6286 24.08.2010 104403 Fr 035642 LUZ & FERRAMEN COMERCIAL DE MAT ELET LTD
23 Dispensada
13.09.2010
Liquidacao
116,80
LÂMPADA 20 W 6 V PARA
COLPOSCÓPIO
JUSTIFICAMOS A COMPRA DAS
LÂMPADAS, POIS E NECESSÁRIO PARA
O FOCO DE LUZ DO APARELHO DE
COLPOSCÓPIO DO POSTO CENTRAL.
OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE O
COLPOSCÓPIO É UTILIZADO PARA A
REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLO DO
ÚTERO, É IMPRESCINDIVEL QUE
ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES DE
USO PARA GARANTIR E MANTER OS
SERVIÇOS, CFE REQUISICAO 9783
ANEXA.
Total do Empenho.......:
116,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6295 24.08.2010 81304 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
88,00
BOIA
FAZ- SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA A BOMBA DE ÁGUA QUE
ABASTECE O PARQUE DA FENACHAMP,
AS MESMA APRESENTA PROBLEMAS QUE
IMPEDEM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO LOCAL, CFE REQUISICAO 9856
ANEXA.
Total do Empenho.......:
88,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6297 24.08.2010 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
22 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
28,00
ARRUELA 2604 0803
FILTRO
JUNTA
FAZ-SE NECESSÁRIO O A
SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADO,
NA ROÇADEIRA LOTADA NO PARQUE DA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
6297 24.08.2010 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
22 Dispensada
FENACHAMP, POIS A MESMA
APRESENTA PROBLEMAS QUE IMPEDEM
O USO CORRETO DA MESMA, CFE REQUISICAO 9858 ANEXA.
Total do Empenho.......:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6851 13.09.2010 81304 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
24 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
13,00
VELA
JUNTA
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
DOS ITENS CITADOS, EM UMA DAS
ROÇADEIRAS LOTADAS NO PARQUE DA
FENCHAMP, POIS A MESMA APRESENTA
PROBLEMAS QUE DIFICULTAM O USO
CORRETO DA MESMA, CFE REQUISICAO
10037 ANEXA.
Total do Empenho.......:
13,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6960 17.09.2010 612404 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
25 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
474,00
CILINDRO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
CONSERTO DA COPIADORA BROTHER
DCP 8065 DN DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA A FIM DE
PROPORCIONAR UM MELHOR
ATENDIMENTO A COMUNIDADE
ESCOLAR, CFE REQUISICAO 10066
ANEXA.
Total do Empenho.......:
474,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7285 28.09.2010 51312 Fr 021278 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA
24 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
336,40
PONTEIRA CURTA 16MM
TUBO DE CONTATO LONGO 1,2MM
DIFUSOR DE GÁS ROSCA QUADRADA
ISOLADOR DO DIFUSOR DE GAS ROSCA
QUADRADA
ACIONAMENTO CURTO DA TOCHA
GUIA ESPIRAL 1,2/1,6MM X 3MM
CORPO DA TOCHA
ANEL ORING DO GAS
CABO DE SOLDA DE BORRACHA PRETO
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA
REALIZAR SOLDAS DE MÁQUINAS,
CAMINHÕES E SERVIÇOS GERAIS NO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
7285 28.09.2010 51312 Fr 021278 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA
24 Dispensada
PARQUE DE MÁQUINAS.
Total do Empenho.......:
336,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7286 28.09.2010 51312 Fr 035824 SUMIG EQUIPAMENTOS PARA SOLDA E CORTE LT
26 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
39,34
GARRA NEGATIVA LATÃO INJETADO
TERMINAL DE COBRE
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA
REALIZAR SOLDAS DE MÁQUINAS,
CAMINHÕES E SERVIÇOS GERAIS NO
PARQUE DE MÁQUINAS.
Total do Empenho.......:
39,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7353 29.09.2010 101209 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA
26 Dispensada
07.10.2010
Liquidacao
490,00
ELETRODOS ADESIVOS FLEXÍVEIS
AUTO ADESIVO, TAMANHO 5X5 CM, 4
UNIDADES POR PACOTE
JUSTIFICAMOS A COMPRA DOS
ELETRODOS AUTO ADESIVOS, POIS
NECESSÁRIOS PARA MANTER E
GARANTIR A CONTINUIDADE DOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELOS
FISITERAPEUTAS EM TRATAMENTOS
FISIOTERAPÊUTICOS À PACIENTES
ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE
SANTA TEREZINHA, CFE REQUISICAO 10183 ANEXA.
Total do Empenho.......:
490,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7606 07.10.2010 126008 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
27 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
150,00
PARAFUSO frances com porca
sextavada 3/8 x 6''
ARRUELA lisas 3/8
NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DE
BANCOS DA PRAÇA DA MARTINI &
ROSSI, POIS OS MESMOS
ENCONTRAN-SE DANIFICADOS, DEVIDO
AO GRANDE NÚMERO DE PESSOAS QUE
CIRCULAM NO LOCAL, CFE REQUISICAO 10276 ANEXA.
Total do Empenho.......:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7684 14.10.2010 126008 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
28 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
18,74
CHAVE ialy
ADAPTADOR com junta para pia
americana
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
7684 14.10.2010 126008 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
28 Dispensada
NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO E
CONSERTO DAS PRAÇAS E ESPAÇOS
PÚBLICOS, TENDO EM VISTA A
SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DANIFICADOS, CFE REQUISICAO
10326 ANEXA.
Total do Empenho.......:
18,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7763 20.10.2010 121210 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
28 Dispensada
26.10.2010
Liquidacao
70,00
CONSERTO do banco do trator de
cortar grama
NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO
BANCO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA,
POIS O MESMO ENCONTRA-SE RASGADO
CFE REQUISICAO 10338 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
19.889,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
328 07.01.2010 91211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
22.01.2010
Liquidacao
96,00
FIO 2 X 1,5 branco
BUCHA FIXA FIO 6mm
MATERIAL NECESSÁRIO PARA QUE POS
SAM SER INSTALADOS OS VENTILADORES NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, CFE REQUISIÇÃO N. 7755, EM
ANEXO.
Total do Empenho.......:
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------619 25.01.2010 81310 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
1 Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
10,60
PILHAS GRANDES
NECESSARIO PARA USO EM LANTERNAS
UTILIZADAS PELOS GUARDAS NOTURNOS NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE
REQUISIÇAO N. 7789 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------833 27.01.2010 126007 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
2 Dispensada
10.02.2010
Liquidacao
2.534,60
LUMINARIA de emergência 2 X 8 W
LUMINARIA de emergência 2 X 55 W
LUMINARIA para portões
CANO PVC 1/2 cinza
ABRAÇADEIRA PVC 1/2 cinza
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
833 27.01.2010 126007 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
2 Dispensada
LUVAS 1/2
ADAPTADOR 1/2
ADAPTADOR 3/4
CURVA 1/2
CONDULETE PVC cinza
ESPELHO cego para condulete
ESPELHO cego para tomada
condulete
FIO 1,5 mm azul e branco
TOMADA 2 P + T de embutir sem
espelho
PLUGUE FEMEA
CABO PP 2 X 1 mm
BUCHA 6 mm
PARAFUSO 3,9 X 32
FITA ISOLANTE 20 m
MATERIAIS NECESSARIOS PARA ADEQUAR O ESTADIO ALCIDES SANTAROSA
NA ILUMINAÇAO E SAIDAS DE EMER
GENCIA, PARA LIBERAÇAO DO ALVARA
DE SEGURANÇA PARA EVENTOS DESPOR
TIVOS, SOLICITADO PELO CORPO DE
BOMBEIROS DE BG,CFE REQUISIÇAO N
7933 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.534,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------855 28.01.2010 101214 Fr 023075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA
2 Dispensada
05.02.2010
Liquidacao
110,00
BATERIA PARA ALARME
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA BATERIA DO ALARME DO POSTO DE SAUDE
CHACARAS, CFE REQUISIÇAO N. 7875
ANEXA.
Total do Empenho.......:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------996 03.02.2010 31211 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
2 Dispensada
09.02.2010
Liquidacao
360,00
REQUISIÇÃO DE CABOS DE FORÇA
NECESSARIO DEVIDO A NORMATIZAÇAO
QUE EXISTE NOS ADAPTADORES DE ENERGIA ELETRICA E CFE AQUISIÇAO
DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFOR
MATICA(JAN/10), A ESTRUTURA DO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
NAO E COMPATIVEL PARA A INSTALAÇAO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS, CFE
REQUISIÇAO N. 7988 ANEXA.
Total do Empenho.......:
360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
1032 08.02.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
3 Dispensada
17.03.2010
Liquidacao
64,60
LAMPADAS MARTELADAS DE 100W
NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADAS
NA SINALIZAÇAO DE TRANSITO E SALAS DO PARQUE DE MAQUINAS-SMOTT,
CFE REQUISIÇAO N. 28/7942 ANEXA.
Total do Empenho.......:
64,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1033 08.02.2010 51313 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
3 Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
209,70
LAMPADAS FLUORESCENTES 40W
LAMPADAS FLUORESCENTES 110W HO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
UTILIZADAS NA SINALIZAÇAO DE
TRANSITO E EM SALAS DO PARQUE DE
MAQUINAS-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N
28/7942 ANEXA AO EMPENHO N.1032.
Total do Empenho.......:
209,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1274 23.02.2010 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
3 Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
894,36
CAIXA SISTEMA X
HASTE TERRA 5/8 X 2,40M
BUCHA 6
PARAFUSO MADEIRA 3,5 X 30
FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS
ABRAÇADEIRA 1/2 TIPO D CHAVETA
CABO DE REDE MULTILAN 24 X 4
CANALETA LARGA SISTEMA X
RACK 19" 3U X 37
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALAÇAO ELETRICA DOS LABORATORIOS
DE INFORMATICA DO PROINFO DAS
EMEF VALENTIM TRAMONTINA E VISCONDE DE CAIRU, CFE REQ. N. 8070
ANEXA.
Total do Empenho.......:
894,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1275 23.02.2010 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
302,43
TOMADA 2P + T SISTEMA X COM
ATERRAMENTO
CONECTOR PARA HASTE TERRA
CANALETA SISTEMA X
MATA JUNTA SISTEMA X
FIO AUTOFLEX 2,5mm AZUL
FIO AUTOFLEX 2,50mm PRETO
FIO AUTOFLEX 2,50mm TARJADO
TERRA
FIO AUTOFLEX 4,00mm AZUL
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
1275 23.02.2010 612407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
3 Dispensada
FIO AUTOFLEX 4,00mm PRETO
CURVA PLÁSTICA 1/2
MATA JUNTA LARGA SISTEMA X
DISJUNTOR 30A MONOFÁSICO
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALA
ÇAO ELETRICA DOS LABORATORIOS DE
INFORMATICA DO PROINFO NAS EMEF
VALENTIM TRAMONTINA E VISCONDE
DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 8070
ANEXA AO EMPENHO N. 1274.
Total do Empenho.......:
302,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1276 23.02.2010 612407 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
68,60
ELETRODUTO PLÁSTICO 1/2 BARRA DE
3 METROS
LUVA PLÁSTICA 1/2
PLACA CEGA SISTEMA X
CONECTOR PONTEIRA RJ 45
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALAÇAO ELETRICA DOS LABORATORIOS
DE INFORMATICA DO PROINFO NAS
EMEF VALENTIM TRAMONTINA E VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N
8070 ANEXA AO EMPENHO N. 1274
Total do Empenho.......:
68,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1474 24.02.2010 104407 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
257,70
PILHA TAMANHO C, 1,5 V, GRANDE
PILHA ALCALINA AA
PILHA AAA (PALITO)
NECESSARIO PARA APARELHOS COMO
OTOSCOPIO, CALCULADORAS, LANTERNAS CLINICAS ENTRE OUTROS, UTILI
ZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CFE
REQUISIÇAO N. 7989 ANEXA.
Total do Empenho.......:
257,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1728 05.03.2010 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
44,70
LAMPADAS DE 100 WATS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP
CONF.REQUISIÇÃO 8109 ANEXA
Total do Empenho.......:
44,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1795 10.03.2010 91211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
26,06
CANALETA SIMPLES - 20 mm X 10mm
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
1795 10.03.2010 91211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
X 2m
CAMPAINHA COM FIO
FITA DUPLA FACE PARA CANALETAS
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI E CENTRO DE
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA CONF.
REQU.8120 ANEXA
Total do Empenho.......:
26,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1796 10.03.2010 91211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
182,82
LAMPADA FLUORESCENTE 40 - 1,2 M
LAMPADA FLUORESCENTE 110 - HO
2,4M
FIO 1 x 4 MM
ABRACADEIRA - TIPO U - 1/2
POLEG
PARAFUSO 6
BUCHA 6
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI E O CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
CONF.REQ.8120 ANEXA AO EMPENHO
1795
Total do Empenho.......:
182,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1808 10.03.2010 52301 Fr 033620 PORTAL DISTRIB DE MATERIAIS ELET LTDA
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
2.680,00
BRAÇO GALVANIZADO À FOGO, PADRÃO
IP-B3, PROJEÇÃO 2339MM, ALTURA
1307MM TUBO DE ESPESSURA 2MM,
BASE DE 360MM E DIÂMETRO EXTERNO
DE 48,3MM.
NECESSARIO PARA PADRONIZAÇÃO DOS
BRAÇOS NA AVENIDA PERIMETRAL LÉO
ANTONIO CISILOTTO, CONF.REQU.
8148 ANEXA
Total do Empenho.......:
2.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1822 10.03.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
453,60
LAMPADAS MARTELO 100W
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W
BLOCO
CAIXA DE ALUMÍNIO PADRAO
TOMADA TELEFONE S/ PARAFUSO
LAMPADA 60W 220V
LAMPADA 70W 220V
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
1822 10.03.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
LÂMPADAS DO SEMÁFORO DA AV.INDEPENDÊNCIA CONF.REQU.8181 ANEXA
Total do Empenho.......:
453,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1825 10.03.2010 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
272,24
PORTA LAMPADA 1464-C
LAMPADA MISTA 500W 220V
LAMPADA MISTA 250W 220V
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A 09908
TOMADA DUPLA
TOMADA TRIPLA
PLUGUE COM PINO 1011-2
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DA ESTRUTURA ELETRICA DOS PA
VILHÕES DA FENACHAMP CONF.REQU.
8175 ANEXA
Total do Empenho.......:
272,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1826 10.03.2010 81310 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Dispensada
12.03.2010
Liquidacao
43,50
BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO
CONF.REQU.8177 ANEXA
Total do Empenho.......:
43,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1839 10.03.2010 91211 Fr 026262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Dispensada
05.05.2010
Liquidacao
1.195,00
CENTRAL DE ALARME
SENSOR ES INFRAVERMELHOS
BATERIA 12V
SIRENES 120 D/B
CABO 3 PARES
NECESSARIO PARA A SEGURANÇA
DO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E
RENDA CONF.REQU.8193 ANEXA
Total do Empenho.......:
1.195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1888 15.03.2010 10910 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
28,00
TOMADA DE LUZ
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2478
ANEXA AO EMPENHO N. 1886.
Total do Empenho.......:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2029 19.03.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
5 Dispensada
29.03.2010
Liquidacao
430,65
FIO 2x4mm
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2029 19.03.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
5 Dispensada
FIO 2x2,5mm
REQUISIÇÃO DISJUNTOR 10A
CANALETA SIMPLES COM 10 TAMPAS
PARA EMENDAS
REQUISIÇÃO SOQUETES P/ LAMPADA
FLUORESCENTE
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADEQUAÇAO DO IMOVEL QUE FOI LOCADO
PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N. 8170 ANEXA.
Total do Empenho.......:
430,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2030 19.03.2010 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
5 Dispensada
29.03.2010
Liquidacao
187,56
TOMADA SOBREPOSTA - 3 PONTAS
REQUISIÇÃO CAIXINHAS SOBREPOSTAS
TAMPA CEGA
LAMPADAS 110 HO FLUORESCENTE
REQUISIÇÃO INTERUPTORES
SOBREPOSTOS PARA LÂMPADAS
PARAFUSOS COM BUCHA 6 mm
CORRENTE P/ PENDURAR LÂMPADAS HO
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DO IMO
VEL LOCADO PARA O ARQUIVO MUNICI
PAL, CFE REQUISIÇAO N. 8170 ANEXA AO EMPENHO N. 2029.
Total do Empenho.......:
187,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2031 19.03.2010 31211 Fr 024555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA
5 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
255,50
REQUISIÇÃO REATORES 2X110
ELETRÔNICO
REQUISIÇÃO DISJUNTOR 32A (PARA
CV SSB12TC) MODELO ELETROMAR
MW132E - S: CV12-PT-IP40
05F10892
BUCHAS COM PARAFUSO 10 mm PARAFUSO COM CABEÇA SEXTAVADO
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DO IMO
VEL LOCADO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8170
ANEXA AO EMPENHO N. 2029.
Total do Empenho.......:
255,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2095 23.03.2010 10910 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
242,90
NECESSARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO DO
PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES,
CFE LISTAGEM E REQUISIÇAO N.2487
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2095 23.03.2010 10910 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
ANEXOS.
Total do Empenho.......:
242,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2306 25.03.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
6 Dispensada
29.03.2010
Liquidacao
19,00
SUPORTE PARA LÂMPADAS - DUPLO
DE PAREDE COM PROGETOR
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO
ADEQUAÇAO DO NOVO IMOVEL QUE FOI
LOCADO PARA O ARQUIVO PUBLICO MU
NICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8279
ANEXA.
Total do Empenho.......:
19,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2337 25.03.2010 614408 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
6 Dispensada
30.03.2010
Liquidacao
5,00
TROCA DE PILHA DE PLACA MÃE
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL,
CFE REQUISIÇAO N. 8364 ANEXA AO
EMPENHO N.
.
Total do Empenho.......:
5,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2455 29.03.2010 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
35,24
REATOR HO 1X 110
SOQUETE TOMADINHO P/FLUORESCENTE
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA LAMPADA NA SALA DO SECRETARIO DO TURISMO, CFE REQUISIÇAO
N. 8365 ANEXA.
Total do Empenho.......:
35,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2548 31.03.2010 126007 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
7 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
217,00
LAMPADAS compactas frias 30
watts
LAMPADAS fluorescentes tubular
de 40 watts.
CHUVEIRO 5.500 watts
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO DE MATERIAL DANIFICADO
NO GINASIO MUNICIPAL, E RESERVA
DE ESTOQUE,CFE REQUISIÇAO N.8336
ANEXA.
Total do Empenho.......:
217,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2549 31.03.2010 126007 Fr 024555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA
7 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
675,80
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2549 31.03.2010 126007 Fr 024555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA
7 Dispensada
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
interna
LAMPADA fluorescente compacta 46
watts, emite um fluxo luminoso
em torno de 2600 lumens.
REATOR P/FLUORESCENTE 2 X 40 W
RESISTENCIA para chuveiro de
5.500 watts.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO DE MATERIAL DANIFICADO
DO GINASIO MUNICIPAL,E TER RESER
VA NO ESTOQUE, CFE REQUISIÇAO
N. 8336 ANEXA AO EMPENHO N.2548
Total do Empenho.......:
675,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2559 01.04.2010 111210 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
7 Dispensada
05.04.2010
Liquidacao
42,80
ADAPTADOR 2 pinos mais o pino
terra.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADAPTAR AS TOMADAS ANTIGAS AO NOVO
PADRAO EXIGIDO PELAS NORMAS DA
ABNT, CFE REQUISIÇAO N. 8418 ANEXA.
Total do Empenho.......:
42,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2576 01.04.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
96,40
CANALETA 20 X 10 X 2000
57300/010 (BARRA)
MATA JUNTA COT. EXT. 20 X 10
57300/023 (PACOTE)
MATA JUNTA COT. INT. 20 X 10
57300/022 (PACOTE)
MATA JUNTA LUVA 20 X 10
57300/025 (PACOTE)
CAIXA ALUM. SOB 4005 PADRÃO
TOMADA ALUM. 2P+T 10A 4251 S/
PARAFUSO NBR
ADAPTADOR P/ TOMADA 2P+T 2161
(PACOTE)
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM VD/AM
TARJADO
FITA DUPLA FACE 12 MM 3M
CAIXA ALUM. PADRÃO SOB 4005
TOMADA ALUM. TELEF. + RJ-11 4259
S/ PARAFUSO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER
TOS E ADAPTAÇOES NA PARTE ELETRI
CA DE TELEFONIA DA SALA QUE RECE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2576 01.04.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
7 Dispensada
PCIONA OS MUNICIPES NO GABINETE
DO PREFEITO, CFE REQUISIÇAO N.
8423 ANEXA.
Total do Empenho.......:
96,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2584 05.04.2010 31211 Fr 021918 TRG COMECIO DE METAIS LTDA
7 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
56,70
TUBO QUADRADO - 4x3 = 2mm
ESPESSURA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADEQUAÇAO DO NOVO IMOVEL QUE FOI
LOCADO PARA O ARQUIVO PUBLICO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.8280
ANEXA.
Total do Empenho.......:
56,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2585 05.04.2010 31211 Fr 023251 VULCANO CHAPAS IND E COM LTDA
7 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
52,50
CHAPA DE FERRO 5 mm DE ESPESSURA
DE 20x1,50cm
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADEQUAÇAO DO IMOVEL QUE FOI LOCADO PARA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8280
ANEXA AO EMPENHO N. 2584.
Total do Empenho.......:
52,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2586 05.04.2010 31211 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
7 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
480,00
REQUISIÇÃO DE METALON - TUBO
QUADRADO 7x3 = 2mm ESPESSURA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADEQUAÇAO DO IMOVEL QUE FOI LOCADO
PARA O ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8280
ANEXA AO EMPENHO N. 2584.
Total do Empenho.......:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2608 05.04.2010 52301 Fr 029794 DMP EQUIPAMENTOS LTDA
Pregao
17.05.2010
Liquidacao
2.459,10
FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO
RES PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES
ANEXAS AO EDITAL DO PREGAO N.29/
2010, CONTRATO 079/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
2.459,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2609 05.04.2010 52301 Fr 029399 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT ELETRICOS
Pregao
05.05.2010
Liquidacao
10.113,50
FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2609 05.04.2010 52301 Fr 029399 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT ELETRICOS
Pregao
RES PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES
ANEXAS AO EDITAL DO PREGAO N.29/
2010 , CONTRATO 078/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
10.113,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2610 05.04.2010 52301 Fr 031540 VINICIUS ALEX LERMEN
Pregao
26.04.2010
Liquidacao
6.594,00
FORNECIMENTO E GARANTIA DE RELES
FOTOELETRICOS PARA MANUTENÇAO
DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES ANEXAS AO EDITAL DO
PREGAO PRESENCIAL N. 29/2010
CONTRATO 080/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
6.594,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2611 05.04.2010 52301 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
Pregao
20.05.2010
Liquidacao
11.956,80
FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO
RES PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES
ANEXAS AO EDITAL DO PREGAO N.29/
2010, CONTRATO 077/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
11.956,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2612 05.04.2010 52301 Fr 031263 ANTUNES COMERCIAL LTDA
Pregao
07.05.2010
Liquidacao
10.547,50
FORNECIMENTO E GARANTIA DE LAMPA
DAS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES
ANEXAS AO EDITAL DO PREGAO N.29/
2010, CONTRATO 075/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
10.547,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2613 05.04.2010 52301 Fr 001922 ANGRA COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Pregao
14.04.2010
Liquidacao
14.122,00
FORNECIMENTO E GARANTIA DE LAMPA
DAS PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, CFE ESPECIFICAÇOES
ANEXAS AO EDITAL DO PREGAO N.29/
2010, CONTRATO 076/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
14.122,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2619 06.04.2010 81310 Fr 010557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
4,36
ELO 6 H
MATERIAL NECESSARIO DEVIDO
AO FATO DE QUE UM CAMINHAO
NAO IDENTIFICADO ARRANCOU FIOS
DE LUZ NA RODOVIA EM FRENTE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2619 06.04.2010 81310 Fr 010557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA
7 Dispensada
AO PARQUE DA FENACHAMP, INTERROMPENDO O FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELETRICA NO LOCAL, CFE
REQUISIÇAO N. 8425 ANEXA AO EMPENHO N. 2618.
Total do Empenho.......:
4,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2649 07.04.2010 52301 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
7 Pregao
28.05.2010
Liquidacao
640,00
01.07.2010
Liquidacao
120,00
FIO 1,5mm sólido, com
certificação do INMETRO. Cor
preta
FIO 1,5mm sólido, com
certificação do INMETRO. Cor
BRANCA
PARAFUSO Em aço galvanizado,
12mm x 250mm, acompanha porca
quadrada medindo 12mm e arruela
quadrada medindo 14mm.
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE E POSTERIOR USO EM CONSERTOS E/OU NOVAS INSTALAÇOES EM RE
PARTIÇOES PUBLICAS, CFE REQUISIÇAO N. 8475 ANEXA.
Total do Empenho.......:
760,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2650 07.04.2010 52301 Fr 029399 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT ELETRICOS
7 Pregao
06.05.2010
Liquidacao
3.187,50
SUPORTE para lâmpada:
Porta-lâmpadas atendendo a NBR
IEC 60238 E40
SUPORTE para lâmpada:
Porta-lâmpadas atendendo a NBR
IEC 60238 E-27 E25 – 2 parafusos
de fixação
LUMINARIA em alumínio, com grade
de proteção, soquete E-40,
diâmetro de encaixe de até 32mm,
modelo referencial LP 219 ou
similar
LUMINARIA em alumínio, com grade
de proteção, soquete E-27,
diâmetro de encaixe de até 32mm,
modelo referencial LP 219 ou
similar
CONECTORES universal de 1
parafuso padrão CEEE, em
embalagem individual selada
carregado com composto
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2650 07.04.2010 52301 Fr 029399 DISTRIBUIDORA PELOTENSE DE MAT ELETRICOS
7 Pregao
anti-óxido com parafusos, porcas
e arruelas em aço galvanizado a
fogo
CONECTORES perfurantes de cabos
1.5-10/10-70mm
FITA Isolante:19mm x 20m, Classe
de temperatura: 90ºC,
Certificada pela UC nova norma:
ABNT NBR NM 60454-3-1-5 na
Classe A
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE E USO POSTERIOR
EM CONSERTOS E/OU NOVAS INSTALAÇOES EM REPARTIÇOES PUBLICAS COMO ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, CRE
CHES, ILUMINAÇAO PUBLICA, ETC.
CFE PREGAO N.029/2010 E REQUISIÇAO N. 8477 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.187,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2710 09.04.2010 126007 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
7 Dispensada
13.04.2010
Liquidacao
3.870,00
PROJETOR IP 65 2000W e rosca E40
, fechado com corpo central em
alumínio fundido, laterais e aro
em liga de alumínio, lente plana
de cristal temperado fixada ao
corpo por meio de aro com junta
vedadora, suporte fixação em aço
galvanizado o que permite
movimentos horizontais e
verticais, com escala graduada
pra facilitar a focalização.
Soquete de porcelana. Acabamento
pintado com esmalte na cor cinza
martelado.
LAMPADAS metálicas HQI-T 2000 W,
multivapores com tubo de
descarga de quartzo.
REATOR metálico externos, 2000W
x 380V, alto fator de potencia
com dupla isolação.
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALA
ÇAO DE DOIS REFLETORES EM DUAS
TORRES DO ESTADIO ALCIDES SANTAROSA,CFE REQUISIÇAO N.8383 ANEXA
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
2621 DE 06.04.10 POR RAZAO SOCIAL INCORRETA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2710 09.04.2010 126007 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
7 Dispensada
Total do Empenho.......:
3.870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2727 12.04.2010 612407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
8 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
312,00
CABO DE REDE MULTI LAN 24 X 4
PARES.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER LI
GADA A INTERNET EM VARIOS PONTOS
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROPORCIONANDO ASSIM MELHORES CONDIÇOES DE TRABALHO, CFE REQUISIÇAO
N.8472 ANEXA.
Total do Empenho.......:
312,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2728 12.04.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
8 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
21,25
ALICATE DE CRIMPAGEM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SETOR DE INFORMATICA, PARA REALIZAR MODIFICAÇOES E CONSERTOS NA
REDE DE COMPUTADORES, CFE REQUISIÇAO N. 8443 ANEXA.
Total do Empenho.......:
21,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2729 12.04.2010 31211 Fr 024555 PASQUALETTO ILUMINACOES LTDA
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
656,60
PONTEIRA RJ 45
CABO DE REDE AZUL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SETOR DE INFORMATICA, PARA REALIZAR MODIFICAÇOES E CONSERTOS NA
REDE DE COMPUTADORES, CFE REQUISIÇAO N. 8443 ANEXA AO EMPENHO
N. 2728
Total do Empenho.......:
656,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2773 14.04.2010 31211 Fr 020783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA
8 Dispensada
05.05.2010
Liquidacao
2.360,00
ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV
CANAL 13
ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV
CANAL 07
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A
TEMPESTADE NA MADRUGADA DO DIA
22/03/10, QUE DERRUBOU E QUEBROU
2 ANTENAS DE TRANSMISSAO DE TV
NA CIDADE, E PRECISAM SER SUBSTI
TUIDAS, CFE REQUISIÇAO N. 8387
ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
2773 14.04.2010 31211 Fr 020783 SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA
8 Dispensada
Total do Empenho.......:
2.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2847 19.04.2010 51313 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
8 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
2.202,00
CABO DUPLEX 10MM
CABO QUADRIPLEX 10MM
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, MELHO
RANDO E AUMENTANDO A VISIBILIDA
DE E SEGURANÇA DE MOTORISTAS E
PEDESTRES NAS VIAS PUBLICAS, CFE
REQUISIÇAO N. 8550 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.202,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3231 28.04.2010 91211 Fr 007893 ESQUINA JOIAS LTDA ME
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
50,00
BATERIA PARA TELEFONE - BSTI
1350066 - NICD 300M AH 3.6V
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EFETUAR A TROCA DOS TELEFONES SEM FIO
LOCALIZADOS NA SALA DA ASSISTEN
CIA SOCIAL E NO CRAS, CFE REQUI
SIÇAO N. 8579 ANEXA.
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3272 29.04.2010 101214 Fr 028938 PRECISION PONTO REL. E SISTEMAS LTDA
10 Dispensada
02.06.2010
Liquidacao
84,00
BATERIA 6V 1,34H
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO RELOGIO PONTO EXISTENTE NO
POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO,CFE
REQUISIÇAO N. 8626 ANEXA.
Total do Empenho.......:
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3296 29.04.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
10 Dispensada
30.04.2010
Liquidacao
210,66
LUMINARIA HO 2X110W
MATERIAL NECESSARIO DEVIDO A ADE
QUAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS
DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O
ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL, CFE
REQUISIÇAO N.8668 ANEXA AO EMPENHO N. 3295.
Total do Empenho.......:
210,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3323 30.04.2010 91211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
472,00
REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE
2x110
MATERIAL NECESSÁRIO POIS APÓS A
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
3323 30.04.2010 91211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
10 Dispensada
TENTATIVA DE TROCA DAS LAMPADAS
NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS GUISEPPE GARIBALDI E CENTRO
DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
VERIFICOU-SE QUE OS REATORES É
QUE ESTAVAM QUEIMADOS, CFE REQUESIÇÃO N. 8697, ANEXO.
Total do Empenho.......:
472,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3499 12.05.2010 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
11 Dispensada
20.05.2010
Liquidacao
448,17
LAMPADA FLUORECENTE TUBULAR 32W
REATOR ELETRÔNICO 1X32W
LAMPADA ECONÔMICA 25W
INCANDESCENTE
SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORECENTE
FITA ISOLANTE
LAMPADA FLUORECENTE ECONÔMICA
45W
MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUCIPAL QUE ABRANGE TODAS AS SECRE
TARIAS A FIM DE POSSIBILITAR UM
AMBIENTE E ESPAÇO ADEQUADO, CFE
REQ.8776, ANEXO.
Total do Empenho.......:
448,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3637 17.05.2010 126007 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
12 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
190,00
ILUMINAÇÃO de emergência 30 LED
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COLOCA
ÇAO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, TENDO EM VISTA A ADEQUAÇAO DE NORMAS DE SEGURANÇA, CFE
REQUISIÇAO N. 8812 ANEXA.
Total do Empenho.......:
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3656 18.05.2010 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
577,90
LAMPADA MISTA 250W 220V
LAMPADA MISTA 500W 220V
LORE REDUÇÃO E-40 P/E 1833
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO NO PARQUE DA FENACHAMP,
CFE REQUISIÇAO N.8793 ANEXA.
Total do Empenho.......:
577,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3658 18.05.2010 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
607,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
3658 18.05.2010 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
12 Dispensada
LAMPADA FLUORESCENTE 100 W
REATOR 1X110
REATOR 2X110
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE, CFE
REQUISIÇAO N. 8640 ANEXA.
Total do Empenho.......:
607,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3659 18.05.2010 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
12 Dispensada
21.05.2010
Liquidacao
200,60
LAMPADA INCANDESCENTE
REATOR 1 X 40 W
REATOR 2 X 40
T (ADAPTADOR TRIPOLAR)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE, CFE
REQUISIÇAO N. 8640 ANEXA AO EMPENHO N.3658.
Total do Empenho.......:
200,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3660 18.05.2010 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
74,51
REATOR ELETRÔNICO 2X40
SOQUETE PARA TOMADA FLUORESCENTE
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A
QUEDA DE ENERGIA ELETRICA E QUEI
MA DE REATORES E SOQUETES NO
PRONTO ATENDIMENTO MEDICO, CFE
REQUISIÇAO N. 8845 ANEXA.
Total do Empenho.......:
74,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3678 19.05.2010 10910 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
89,31
CANALETA TAMPA DE ALUMINIO
20X10X2200
FITA DUPLA FACE 19MM 3MM
LAMPADA FLUORESCENTE 20W
BUCHA DE NYLON N.6
BUCHA FIO C-6
PLUGUE FEMEA 2P
FITA ISOLANTE 19MMX20M
CORDAO PARALELO 2X1
EMENDA MODULAR 8X8
CABO 24X4 PARES 350MHZ
PINO 8X8
NECESSARIO PARA ADEQUAÇOES NA RE
DE ELETRICA DAS SALAS DAS BANCADAS DA CAMARA,CFE REQ.23 ANEXA.
Total do Empenho.......:
89,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
3744 21.05.2010 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
44,00
FIO RIGIDO BRANCO 1X1/5
MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS
NA REDE ELETRICA DOS PAVILHOES
DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.
8885 ANEXA.
Total do Empenho.......:
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4080 27.05.2010 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
11,40
DISJUNTOR 40 AMPERES MONOFÁSICO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O POS
TO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DEVIDO AO FATO DE SEGUIDO OCORRER
QUEDA DE ENERGIA ELETRICA, CFE
REQUISIÇAO N.8918 ANEXA.
Total do Empenho.......:
11,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4110 28.05.2010 51313 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
13 Dispensada
02.06.2010
Liquidacao
10,40
PILHA ALCALINA AAA
NECESSARIO PARA CALCULADORAS CIENTIFICAS UTILIZADAS PELOS ENGE
NHEIROS E ARQUITETOS DO SETOR DE
APROVAÇAO DE PROJETOS-SMOTT, CFE
REQUISIÇAO N. 8988 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4157 31.05.2010 51313 Fr 035295 ELISEU KOPP & CIA LTDA
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
191,99
CABO DE COMUNICAÇÃO GRUPO FOCAL
VEICULAR COM GRUPO FOCAL
TEMPORIZADO - 8 METROS DE
COMPRIMENTO
NECESSARIO PARA QUE A SINALEIRA
DA AV. INDEPENDENCIA FIQUE EM
BOAS CONDIÇOES DE USO PARA PEDES
TRES E MOTORISTAS, CFE REQUISIÇAO N. 9051 ANEXA.
Total do Empenho.......:
191,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4183 31.05.2010 10910 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
24.06.2010
Liquidacao
141,30
JOGO DE PILHAS AAA
JOGO DE PILHAS AAUN
PILHAS
NECESSARIO PARA OS MICROFONES
SEM FIO E CONTROLES REMOTOS DA
CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUI-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
4183 31.05.2010 10910 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
Dispensada
SIÇAO N.26/10 ANEXA AO EMPENHO
N.4182.
Total do Empenho.......:
141,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4223 01.06.2010 10910 Fr 003489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA
Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
160,00
TECLADO DE SENHAS PARA ALARME
NECESSÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O TECLADO ORIGINAL ENCONTRA-SE DANIFICA
DO PELO LONGO PERÍODO DE USO,CFE
SOLICITAÇÃO N. 29/2010, ANEXA.
Total do Empenho.......:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4371 09.06.2010 52301 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
150,00
LAMPADAS 60W 220V
LAMPADAS 25W 6400K
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DAS SINALEIRAS NA AV.INDE
PENDENCIA ESQUINA COM RUA TRAMON
TINA, CFE REQUISIÇAO N.211/9094
ANEXA.
Total do Empenho.......:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4393 09.06.2010 53004 Fr 035295 ELISEU KOPP & CIA LTDA
14 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
713,96
PLACA CONTROLADORA DE GRUPO
FOCAL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A SINA
LEIRA INSTALADA NA AV.INDEPENDEN
CIA PARA PODER OPERAR EM BOAS
CONDIÇOES E GARANTIR MAIOR SEGURANÇA A PEDESTRES E MOTORISTAS
QUE POR ALI TRANSITAM, CFE REQUI
SIÇAO N.9132 ANEXA.
Total do Empenho.......:
713,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4437 11.06.2010 104407 Fr 023075 VIRTUAL COMERCIO EQUIPAMENT.ELETRON.LTDA
15 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
194,00
BATERIA 12V
BATERIA 9V
PILHAS 12V
BORRACHA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O
ALARME DO POSTO DE SAUDE STA
TEREZINHA, CFE REQUISIÇAO N.
9153 ANEXA.
Total do Empenho.......:
194,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
4537 16.06.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
15 Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
8,21
REQUISIÇÃO DISJUNTOR 1X25A
NECESSARIO PARA O CENTRO ADMINIS
TRATIVO MUNICIPAL, POIS O DIJUNTOR ANTIGO E DE MENOR POTENCIA
E ESTA SOBRECARREGANDO, CAUSANDO
QUEDA DE ENERGIA, CFE REQUISIÇAO
N.9231 ANEXA.
Total do Empenho.......:
8,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4607 22.06.2010 104407 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
16 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
162,50
PILHAS AA (MÉDIA)
PILHAS GRANDE
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
PILHAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS
APARELHOS, TAIS COMO, OTOSCÓPIO,
LANTERNA CLÍNICA, DE USO
ESSENCIAL NO ATENDIMENTO MÉDICO
E DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
CFE REQUISIÇAO N.9259 ANEXA.
Total do Empenho.......:
162,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4608 22.06.2010 104407 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
16 Dispensada
23.06.2010
Liquidacao
83,40
PILHAS PEQUENA (PALITO)
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
PILHAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS
APARELHOS TAIS COMO, OTOSCÓPIO,
LANTERNA CLÍNICA, DE USO
ESSENCIAL NO ATENDIMENTO MÉDICO
E DIAGNÓSTICO CLÍNICO NAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
CFE REQUISIÇAO N.9259 ANEXA AO
EMPENHO N.4607.
Total do Empenho.......:
83,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4974 30.06.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
16 Dispensada
09.07.2010
Liquidacao
51,98
PLACA BR 2X4
CAIXA PADRÃO
TOMADA 3P SEM PARAFUSO
PLACA 4X2 COM SUPORTE
INTERRUPTOR SIMPLES
TOMADA UNIVERSAL
CLIPS 1/8
NECESSÁRIO PARA CONSERTOS GERAIS
DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DE
MÁQUINAS, MELHORANDO AS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
4974 30.06.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
16 Dispensada
CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS
SERVIDORES QUE ATUAM NO
ALMOXARIFADO E SETOR DE PINTURAS
CFE REQUISIÇAO N. 9381 ANEXA.
Total do Empenho.......:
51,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4987 30.06.2010 102806 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
17 Dispensada
05.07.2010
Liquidacao
91,80
PILHAS RECARREGAVEIS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
PILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA
MÁQUINA FOTOGRÁFICA DOS AGENTES
DA VIGILANCIA SANITARIA, POIS E
NECESSÁRIO PARA TRABALHO DE
VISTORIAS O REGISTRO DAS AÇÕES
DOS MESMOS, CFE REQUISIÇAO N.
9367 ANEXA.
Total do Empenho.......:
91,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4998 30.06.2010 81310 Fr 005325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
72,93
LANTERNA COM BATERIA
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
PARA OS VIGILANTES NOTURNOS DO
PARQUE DA FENACHAMP, ESTE
MATERIAL AUXILIARÁ NO TRABALHO
DE VIGILÂNCIA DO LOCAL, CFE REQUISIÇAO N. 9273 ANEXA.
Total do Empenho.......:
72,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5010 30.06.2010 31211 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
13,75
ADAPTADOR 2P + TU P/ 2P + T
TOMADA C/ PL MODELO NOVO
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA EVITAR SOBRECARGA DE ALGUNS
EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES,
ESTUFA, FRAGMENTADORA), NO SETOR
ADMINISTRATIVO, EVITANDO QUE
OCORRA QUEDA DE ENERGIA, QUE
ALÉM DE DIFICULTAR O BOM
ANDAMENTO DAS TAREFAS PODERÁ
OCASIONAR A PERDA DOS EQUIPAMENTOS, CFE REQUISIÇAO N. 9305
ANEXA.
Total do Empenho.......:
13,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5044 01.07.2010 91211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
17 Dispensada
13.07.2010
Liquidacao
143,36
REATOR ELETRONICO AFP POUP 2X110
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
5044 01.07.2010 91211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
17 Dispensada
2431
REATOR NECESSÁRIO PARA TROCA NO
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,
CFE REQUISIÇAO N. 9395 ANEXA.
Total do Empenho.......:
143,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5089 06.07.2010 81310 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME
17 Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
86,00
BOBINA CHAVE
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS E
SERVIÇO CITADO, PARA MANUTENÇÃO
DA BOMBA DE ÁGUA INSTALADA NO
PARQUE DA FENACHAMP,POIS A MESMA
ESTÁ DANIFICADA IMPEDINDO ASSIM
O USO DA MESMA, CFE REQUISIÇAO
N.9393 ANEXA AO EMPENHO N. 5088.
Total do Empenho.......:
86,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5181 13.07.2010 10910 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
118,94
ADESIVO 75 G
CORDAO PARALELO 2X1,5
FITA ISOLANTE 19MMX10M
TOMADA 2P+T 10A
MATA JUNTA
BUCHA DE NYLON N.6
PARAFUSO PHILIPS CHATA 4X30
REATOR ELETRONICO 2X40
MATA JUNTA COTOVELO
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
REATOR ELETRONICO 1X40
SOQUETE TOMADA P/LAMPADA FLUORES
FITA ISOLANTE 19MMX5M
MANGUEIRA P/GAS E ABRAÇADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DAS BAN
CADAS E RENOVAÇAO DO MATERIAL
INSTALADO NA COZINHA DA CAMARA
DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.
40/10 ANEXA.
Total do Empenho.......:
118,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5214 14.07.2010 31211 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
18 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
384,96
11.08.2010
Liquidacao
879,50
13.09.2010
Liquidacao
55,75
27.09.2010
Liquidacao
233,25
01.10.2010
Liquidacao
1.498,38
LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS
LAMPADA DULUXTAR 23 W
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
5214 14.07.2010 31211 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
18 Pregao
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
LAMPADA METÁLICA AZUL 400 W
LAMPADA METÁLICA VERDE 400 W
LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W
LAMPADA INCANDESCENTE 60 W
REATOR ELETRÔNICO RTB 1X32W
REATOR ELETRÔNICO RTA 2X32w
REATOR ELETRÔNICO 1X110W 220V
REATOR ELETRÔNICO 1X40 W
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W
HASTE Terra Baixa 1/2X2438mm
DISJUNTOR Unipolar 40A
DISJUNTOR UNIPOLAR 30A
DISJUNTOR Unipolar 40 Amperes
com Suporte
DISJUNTOR Tripolar 40 Amperes
DISJUNTOR Tripolar 40 Amperes
com Suporte
LUMINÁRIA 2X40w Completa
DUCHA 220v 6400W
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ELÉTRICO PARA AUXILIAR
NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPAROS DE DEFEITOS QUE PODERÃO
OCORRER NAS SECRETARIAS
INSTALADA NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NOS
SETORES EXTERNOS VINCULADOS A
ESTAS SECRETARIAS GARANTINDO A
EXECUÇÃO QUALIFICADA DOS
SERVIÇOS, CFE PREGAO N. 55/2010
E REQUISIÇAO N.9494 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.051,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5216 14.07.2010 612407 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
18 Pregao
11.08.2010
Liquidacao
1.506,00
13.09.2010
Liquidacao
111,50
24.09.2010
Liquidacao
794,40
05.10.2010
Liquidacao
387,50
LAMPADA Fluorescente Duluxtar
23w
LAMPADA Fluorescente Duluxtar
20w
LAMPADA Fluorescente 20w
LAMPADA Fluorescente 40w
REATOR Eletrônico 1X110w 220v
REATOR Eletrônico 1X40w
REATOR Eletrônico 2X40w
HASTE Terra Baixa 1/2X2438mm
DISJUNTOR Unipolar 40A
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
5216 14.07.2010 612407 Fr 035032 BIG ELETRO COM ATAC DE MAT ELETRO ELETR
18 Pregao
DISJUNTOR Tripolar 40 Amperes
LUMINÁRIA 2X40w Completa
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
CONFORME PREGÃO 055/2010 E REQUI
SIÇAO N. 9465 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.799,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5217 14.07.2010 612407 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
1.860,77
LAMPADA HO 110w
CABO Plastichumbo 2X0,75
FITA Isolante de 10m
FITA Dupla Face 19mmX20
CANALETA com Tampa 20X10X2200mm
CABO Multilan Plus 24 awg X 4
pares
ABRAÇADEIRA Nylon 140X3,5
ABRAÇADEIRA Coaxial Branca 6mm
BUCHA S6
PARAFUSO Autoatarrachante Cabeça
Panela 3,9X32
INTERRUPTOR 1 Tecla Simples com
Placa
INTERRUPTOR 2 Teclas
Paralelas(Completo)
TOMADA Padrão 2P+T 20A com
Placa(Completa)
PLUGUE 2P+T 10A Cinza c/ Prensa
Cabo
PLUGUE 2P+T 10A Cinza + Fêmea
CONECTOR de Aterramento
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
CONFORME PREGÃO 055/2010 E
REQUISIÇAO N. 9466 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.860,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5218 14.07.2010 31211 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
04.08.2010
Liquidacao
3.110,38
LAMPADA HO 110w
LAMPADA 160w Mista
LAMPADA 250w Mista
REATOR de Mercúrio 400w
CABO Plastichumbo 2X0,75
FITA Isolante de 20m
FITA Isolante de 10m
FITA DUPLA FACE 19mmX20
BUCHA N6
CANALETA com Tampa 20X10X2200mm
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
5218 14.07.2010 31211 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
18 Pregao
CABO Multilan Plus 24 awg X 4
pares
ABRAÇADEIRA Nylon 140X3,5
ABRAÇADEIRA Coaxial Branca 6mm
BUCHA s6
PARAFUSO Autoatarrachante Cabeça
Panela 3,9X32
INTERUPTOR 1 Tecla Simples com
Placa
INTERUPTOR 2 Teclas
Paralelas(Completo)
TOMADA 2P+T Padrão 10A com
Caixa(Completa)
TOMADA Padrão 2P+T 20A com
Placa(Completa)
PLUGUE 2P+T 10A Cinza c/ Prensa
Cabo
PLUGUE 2P+T 10A Cinza + Fêmea
PLUGUE 2 Pinos 3 Saídas 15A-250V
PLUGUE Fêmea
PLUGUE Dupla Posição 2 Pinos 4mm
Cinza
CONECTOR de Aterramento
TELEFONE Pleno GR/CZ
CABO de Telefone CCI 02 Pares
Cinza
PLUGUE Padrão com Tomada Padrão
+ 2 Mod MF
MATERIAL NECESSARIO PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO E REPAROS QUE
PODERAO OCORRER NAS SECRETARIAS
INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRA
TIVO E SETORES VINCULADOS, CFE
PREGAO 55 E REQ. N.9504 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.110,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5219 14.07.2010 612407 Fr 035442 ATTIVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
18 Pregao
29.07.2010
Liquidacao
445,00
FIO Paralelo 2X1,5mm
FIO Paralelo 2X2,5mm
CABO Flexível 1,5mm 750v
CABO Flexível 2,5mm 750v
CABO Flexível 6,0mm 750v
NECESSÁRIA A QUISIÇÃIO DESTES
PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
CONFORME PREGÃO 055/2010 E REQUISIÇAO N. 9468 ANEXA.
Total do Empenho.......:
445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
5224 14.07.2010 31211 Fr 035442 ATTIVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
18 Pregao
04.08.2010
Liquidacao
841,00
FIO Paralelo 2X1,5mm
FIO Paralelo 2X2,5mm
CABO Flexível 1,5mm 750v
CABO Flexível 2,5mm 750v
CABO Flexível 6,0mm 750v
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ELÉTRICO PARA AUXILIAR
NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
REPAROS DE DEFEITOS QUE PODERÃO
OCORRER NAS SECRETARIAS
INSTALADA NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E NOS
SETORES EXTERNOS VINCULADOS A
ESTAS SECRETARIAS CFE PREGAO N.
55/2010 E REQ. N. 9504 ANEXA.
Total do Empenho.......:
841,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5250 15.07.2010 104407 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
17 Dispensada
30.09.2010
Liquidacao
42,00
LAMPADA DICROICA FOCO DE LUZ
220V 50W
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DA
LÂMPADA DICRÓICA DO FOCO DE LUZ
220V 50W PARA SEREM UTILIZADAS
PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES
CFE REQUISIÇAO N.9363 ANEXA.
Total do Empenho.......:
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5262 15.07.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
17 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
13,24
REATOR ELETRÔNICO 1X32
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA A TROCA DE LÂMPADA DA
COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.9426
ANEXA.
Total do Empenho.......:
13,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5395 21.07.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
19 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
19,76
DISJUNTOR UNIPOLAR 25A
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIAS
PARA EVITAR SOBRECARGA DE ALGUNS
EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES,
ESTUFAS, FRAGMENTADORAS), NO
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,
EVITANDO QUE OCORRA QUEDA DE
ENERGIA, QUE ALÉM DE DIFICULTAR
O ANDAMENTO DAS TAREFAS PODERÁ
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
5395 21.07.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
19 Dispensada
OCASIONAR A PERDA DOS
EQUIPAMENTOS, CFE REQUISICAO
9572 ANEXA.
Total do Empenho.......:
19,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5765 29.07.2010 53004 Fr 035295 ELISEU KOPP & CIA LTDA
20 Dispensada
03.08.2010
Liquidacao
356,98
PLACA CONTROLADORA DO SEMÁFORO PCS
COMPRA DE UMA PLACA CONTROLADORA
PARA O SEMÁFORO LOCALIZADO NA
AVENIDA INDEPENDÊNCIA PARA
MANTER O SEMÁFORO EM CONDIÇÕES E
GARANTIR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS
E PEDESTRES QUE TRANSITAM POR
ESTA VIA, CFE REQUISICAO 9635
ANEXA.
Total do Empenho.......:
356,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5921 03.08.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
20 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
75,30
ALÇA PARA FIXAÇÃO DE CABO TIPO
SG450
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CCA 40A
MATERIAL PARA DAR SUPORTE AO
SETOR DE MANUTENÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OS ATUAIS
COMPONENTES ESTÃO DANIFICADOS,
CFE REQUISICAO 307/9696 ANEXA.
Total do Empenho.......:
75,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6076 13.08.2010 21310 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
21 Dispensada
18.08.2010
Liquidacao
26,97
PILHAS ALCALINAS- TAM. PEQUENO
C/4 UN
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO
PARA SEREM UTILIZADAS NO
GRAVADOR DE VOZ DIGITAL
ADQUIRIDO PARA GRAVAÇÕES DOS
PROGRAMAS DE RÁDIO COM PREFEITO
E VICE-PREFEITO ,
DISPONIBILIZANDO JUNTO AOS
MUNÍCIPES, NO SITE DA
PREFEITURA, O SOM DE AUDIO DAS
ENTREVISTAS REALIZADAS, CFE
REQUISICAO 9776 ANEXA.
Total do Empenho.......:
26,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6080 13.08.2010 31211 Fr 026262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
21 Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
28,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
6080 13.08.2010 31211 Fr 026262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
21 Dispensada
FONTE 12 v
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA A MONITORAR A ENTRADA E
SAÍDA DE VEÍCULOS DA GARAGEM DO
CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUI
SICAO 9750 ANEXA AO EMPENHO 6079
Total do Empenho.......:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6087 13.08.2010 631309 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
21 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
45,00
CAMPAINHA INTERNA SEM FIO BIVOLT
NECESSÁRIA PARA SER INSTALADA NA
PARTE INTERNA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
TENDO EM VISTA QUE POSSUI VÁRIOS
DEPARTAMENTOS E NÃO TEM
SECRETÁRIA/RECEPCIONISTA PARA
ENCAMINHAR OS MUNÍCIPES AO
ATENDIMENTO, CFE REQUISICAO
9766 ANEXA.
Total do Empenho.......:
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6113 16.08.2010 621114 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
22 Dispensada
18.08.2010
Liquidacao
48,00
TRANSFORMADOR
RELE
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA QUE POSSA SER REALIZADO O
CONSERTO DE DUAS LUZES DE
EMERGENCIA PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IFANTIL
ESPAÇO APRENDER A FIM DE MANTER
O LOCAL PROTEGIDO EM CASO DE
ALGUM ACIDENTE, CFE REQUISICAO
9801 ANEXA.
Total do Empenho.......:
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6466 25.08.2010 21310 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
74,00
CARREGADOR DE PILHAS
PILHAS RECARREGAVEIS
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA SER
UTILIZADO NO GRAVADOR DE VOZ
DIGITAL, QUE O SETOR DE
IMPRENSA ADQUIRIU PARA GRAVAÇÃO
DOS PROGRAMAS DE RÁDIO COM O
PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIOS E TAMBÉM PARA SER
DISPONIBILIZADO JUNTO AOS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
6466 25.08.2010 21310 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA
23 Dispensada
MUNÍCIPES, NO SITE DA
PREFEITURA, VISANDO A
TRANSPARÊNCIA DAS ATIVIDADES
REALIZADAS PELO PODER EXECUTIVO,
CFE REQUISICAO 9834 ANEXA.
Total do Empenho.......:
74,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6806 13.09.2010 81310 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
24 Dispensada
29.09.2010
Liquidacao
299,60
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA
O MATERIAL CITADO SERÁ
SUBSTITUIDO NOS PAVILHÕES DA
FENACHAMP, POIS AS EXISTENTES
ESTÃO QUEIMADAS,POR SER UM
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA,ESTE É
INDISPENSAVÉL EM LUGARES
PÚBLICOS E DE GRANDE AGLOMERAÇÃO
DE PESSOAS, CFE REQUISICAO 10005
ANEXA.
Total do Empenho.......:
299,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6840 13.09.2010 31211 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
24 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
112,95
SOQUETE C/ RABICHO 15CMT
TOMADINHA
COPIA DE CHAVE
ABRAÇADEIRA P/ FLUORESCENTE
CURTA 11
LUMINÁRIA HO 2 X 110 240
LAMPADA 60 W
NECESSÁRIO PARA REALIZAR
PEQUENAS MANUTENÇÕES NO CENTRO
ADMINISTRATIVO, ESCOLAS, POSTOS
DE SAÚDE E OUTROS. A CÓPIA DA
CHAVE É NECESSÁRIA PARA QUE OS
SERVIDORES QUE TRABALHAM NO
SETOR DE PATRIMÔNIO, TENHAM
ACESSO, CFE REQ. 9989 ANEXA.
Total do Empenho.......:
112,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6872 14.09.2010 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
25 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
49,00
LAMPADAS DE 100 WATS
O MATERIAL CITADO SERÁ
SUBSTITUIDO NOS PAVILHÕES DA
FENACHAMP, E PARTE PERMANECERÁ
NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DA
FENACHAMP, PARA SUBSTITUIÇÕES
DE URGÊNCIA QUANDO NECESSÁRIO,
CFE REQUISICAO 10039 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
6872 14.09.2010 81310 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
25 Dispensada
Total do Empenho.......:
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6954 17.09.2010 51313 Fr 003489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA
25 Dispensada
14.10.2010
Liquidacao
14,00
PILHAS PARA CONTROLE
ITENS PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS
QUE ESTÃO GASTAS E ASSIM OS
CONTROLES QUE ABRE E FECHA O
PORTÃO DE ENTRADA DO PARQUE DE
MÁQUINAS VOLTE A FUNCIONAR COM
A SUBSTITUIÇÃO ELEVANDO A
SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO QUE
FICAM DEPOSITADO NO PARQUE DE
MÁQUINAS, CFE REQUISICAO 350/
10074 ANEXA.
Total do Empenho.......:
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6996 21.09.2010 31211 Fr 011666 JANDIR COMIN
25 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
564,50
CONTROLE
TRANSISTOR BC 547 -CI -C.O
QUADRO DE COMANDO
FUSÍVEL VIDRO M.M 21
CHICOTE DE LIGAÇÃO
DIODO IN- 4148
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO
DE SEGURANÇA NO PORTÃO
ELETRÔNICO DA GARAGEM DO
GABINETE DO PREFEITO, DEVIDO AO
FATO DE QUE O SISTEMA ATUAL É
ANTIGO, E NÃO EXISTE MAIS
PEÇAS PARA FAZER O CONSERTO DO
MESMO, CFE REQUIS. 10114 ANEXA.
Total do Empenho.......:
564,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6997 21.09.2010 31211 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
25 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
655,00
BATERIA
SENSOR INFRAVERMELHO
CENTRAL
NECESSÁRIA SOLICITAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME
DO CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL, GARANTINDO ASSIM A
SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO,
CFE REQUISICAO 10120 ANEXA.
Total do Empenho.......:
655,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
7048 23.09.2010 621114 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
26 Dispensada
29.09.2010
Liquidacao
114,00
LUMINÁRIA DE EMRGÊNCIA 50 LED
1,5W
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO
APRENDER, A FIM DE MANTER A
ESCOLA EM PERFEITAS CONDIÇÕES
CASO OCORRA ALGUMA EMERGÊNCIA,
CFE REQUISICAO 10137 ANEXA.
Total do Empenho.......:
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7054 23.09.2010 126007 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
26 Dispensada
21.10.2010
Liquidacao
90,02
CAIXA condumulti 6 entradas 1/2
- 3/4
PLACA CEGA 1/2"-3/4"
TOMADA padrão 2P + T 20A sem
placa
ADAPTADOR 1/2 p/ caixa 1/2 - 3/4
LUVA 1/2
CURVA 1/2
ABRAÇADEIRA 1/2
HASTE terra baixa camada simples
1/2x2438mm
CONECTOR de aterramento
CABO FLEXIVEL 4,0mm 750v
ELETRODUTO 1/2
BUCHA S6
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA
PANELA 3,9x
NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DA
PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE REQUI
SICAO 10138 ANEXA.
Total do Empenho.......:
90,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7077 23.09.2010 31211 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
26 Dispensada
06.10.2010
Liquidacao
250,00
BATERIA 2032 DE 3VOLTS, PARA
PLACA MÃE DE COMPUTADOR
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA SEREM
UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA EM TODOS OS SETORES
QUE FAZEM PARTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL COMO ESCOLAS, POSTOS
DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO
E OUTROS..., DANDO ASSIM
CONTINUIDADE AO BOM TRABALHO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
7077 23.09.2010 31211 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
26 Dispensada
DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO,
CFE REQUISICAO 10127 ANEXA.
Total do Empenho.......:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7078 23.09.2010 31211 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
26 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
49,71
LIMPA CONTATOS ELETRÔNICOS
TESTADOR DE CABOS RJ45 E RJ11
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA SEREM
UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA EM TODOS OS SETORES
QUE FAZEM PARTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL COMO ESCOLAS, POSTOS
DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO
E OUTROS..., DANDO ASSIM
CONTINUIDADE AO BOM TRABALHO
DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO,
CFE REQUISICAO 10127 ANEXA AO EM
PENHO 7077.
Total do Empenho.......:
49,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7079 23.09.2010 31211 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
26 Dispensada
04.10.2010
Liquidacao
140,00
PONTEIRA RJ45
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA SEREM
UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA EM TODOS OS SETORES
QUE FAZEM PARTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL COMO ESCOLAS, POSTOS
DE SAÚDE, CENTRO ADMINISTRATIVO
E OUTROS..., DANDO ASSIM
CONTINUIDADE AO BOM TRABALHO
DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO,
CFE REQUISICAO 10127 ANEXA AO
EMPENHO 7077.
Total do Empenho.......:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7352 29.09.2010 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
26 Dispensada
06.10.2010
Liquidacao
22,23
PILHA MEDIA C
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE DEZ
PILHAS PARA OS APARELHOS DE
OTOSCÓPIOS DA UNIDADE DE SAÚDE
PAM. OBSERVADOS QUE DIARIAMENTE
ESTES APARELHOS SÃO UTILIZADOS
PARA EXAMINAR OUVIDOS DE
PACIENTES, MOTIVO PELO QUAL É DE
SUMA IMPORTANCIA QUE ESTEJA EM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
7352 29.09.2010 104407 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
26 Dispensada
PLENAS CONDIÇÕES DE
FUNCIONALIDADE PARA GARANTIR E
MANTER O ATENDIMENTO AOS
PACIENTES, CFE REQUISICAO 10130
ANEXA.
Total do Empenho.......:
22,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7531 06.10.2010 51313 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
27 Dispensada
25.10.2010
Liquidacao
2.470,58
CABO 10MM PRETO
CABO 10MM AZUL
PARAFUSO DE INOX 3/4"X250MM COM
PORCA E ARRUELA
POSTE GALVANIZADO DE 12 METROS
PARA PÉTALA
LUMINÁRIA DE 3 PÉTALAS COM
ALOJAMENTO
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO NO TREVO DO ACESSO
NORTE, LIGADO À RSC 470, A
LICITAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO
ACESSO NORTE OCORREU ANTES DE
TER SIDO PREVISTA A OBRA DE
REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
TREVO, SENDO ASSIM, NECESSÁRIO
ILUMINAR O TREVO PARA FORNECER
MAIOR VISIBILIDADE AOS QUE
UTILIZAM O ACESSO, BEM COMO, TER
MAIS SEGURANÇA, CFE REQUISICAO
10251 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.470,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7532 06.10.2010 51313 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
154,60
TUBO GALVANIZADO A FOGO.
1.1/2", 6M DE COMPRIMENTO.
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/16
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO NO TREVO DO ACESSO
NORTE, LIGADO À RSC 470, A
LICITAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO
ACESSO NORTE OCORREU ANTES DE
TER SIDO PREVISTA A OBRA DE
REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
TREVO, SENDO ASSIM, NECESSÁRIO
ILUMINAR O TREVO PARA FORNECER
MAIOR VISIBILIDADE AOS QUE
UTILIZAM O ACESSO, BEM COMO, TER
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
7532 06.10.2010 51313 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
27 Dispensada
MAIS SEGURANÇA, CFE REQUISICAO
10251 ANEXA AO EMPENHO 7531.
Total do Empenho.......:
154,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7533 06.10.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
16,26
CURVA GALVANIZADA 1.1/2"
LUVA GALVANIZADA 1.1/2"
CINTA PERFURADA REFORÇADA
3MX35MM
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO NO TREVO DO ACESSO
NORTE, LIGADO À RSC 470, A
LICITAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO
ACESSO NORTE OCORREU ANTES DE
TER SIDO PREVISTA A OBRA DE
REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
TREVO, SENDO ASSIM, NECESSÁRIO
ILUMINAR O TREVO PARA FORNECER
MAIOR VISIBILIDADE AOS QUE
UTILIZAM O ACESSO, BEM COMO, TER
MAIS SEGURANÇA, CFE REQUISICAO
10251 ANEXA AO EMPENHO 7531.
Total do Empenho.......:
16,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7590 07.10.2010 614408 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
27 Dispensada
18.10.2010
Liquidacao
71,71
TOMADA TRIPLA 10A
SUPORTE PENDENTE
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE
PARA QUE POSSA SER REALIZADOS
REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO
DA FEIRA DO LIVRO, A FIM DE
PROPORCIONAR SEGURANÇA AOS
MUNICÍPES QUE PRESTIGIAM ESTE
EVENTO, CFE REQUISICAO 10278
ANEXA.
Total do Empenho.......:
71,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7619 08.10.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
67,41
CINTA PERFURADA REFORÇADA
3MX35MM
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO NO TREVO DO ACESSO
NORTE, LIGADO À RSC 470, A
LICITAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO
ACESSO NORTE OCORREU ANTES DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
7619 08.10.2010 51313 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
27 Dispensada
TER SIDO PREVISTA A OBRA DE
REMODELAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO
TREVO, SENDO ASSIM, NECESSÁRIO
ILUMINAR O TREVO PARA FORNECER
MAIOR VISIBILIDADE AOS QUE
UTILIZAM O ACESSO, BEM COMO, TER
MAIS SEGURANÇA, CFE REQ. 10295.
Total do Empenho.......:
67,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
105.231,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
320 06.01.2010 126004 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
37,90
MIOLO P/ PORTA
NECESSARIO PARA MENUTENÇAO DA
PORTA DO ESCRITORIO DO GINASIO
MUNICIPAL , CFE REQUISIÇAO N.
7748 ANEXA.
Total do Empenho.......:
37,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------332 07.01.2010 51314 Fr 030399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
312,00
PROTETOR SOLAR FPS 30
NECESSARIO PARA FISCAIS DE OBRAS
TOPOGRAFOS E ENGENHEIROS QUE
PRESTAM SERVIÇOS EM AREAS ABERTAS, PROTEGENDO-SE ASSIM DE QUEI
MADURAS SOLARES, CFE REQUISIÇAO
N. 7741 ANEXAS.
Total do Empenho.......:
312,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------412 15.01.2010 111208 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
55,35
FITILHO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA UTILIZA
ÇAO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMMA NOS
SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO E EMBE
LEZAMENTO DAS PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇÃO N. 7796, ANEXO AO EMP.411/2010.
Total do Empenho.......:
55,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------413 15.01.2010 111208 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
253,70
LUVA MALHA PIGMENTADA.
BOTINA INJETADA SEM CADARÇO
TELA GALVANIZADA LINEAR DE ATÉ
1,30M DE ALTURA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
413 15.01.2010 111208 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA UTILI
ZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SMMA
NOS SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO E
EMBELEZAMENTO DAS PRAÇAS,PARQUES
E JARDINS DO MUNICÍPIO, CFE REQUISIÇÃO N. 7796, ANEXA AO EMP.
N. 411/2010.
Total do Empenho.......:
253,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------423 15.01.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
56,00
CÓPIAS DE CHAVES
CÓPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DO
ALMOXARIFADO, BOMBAS DE ABASTE
CIMENTO E PORTA PRINCIPAL DE EN
TRADA DO PQ DE MÁQUINAS, QUE SE
RÃO ENTREGUES AO SECRETÁRIO DE
OBRAS, AO ASSESSOR GERAL E TAMBÉM FICARÃO NO PQ DE MÁQUINAS,
COMO SEGURANÇA, CFE REQUISIÇÃO
N. 7803, ANEXA.
Total do Empenho.......:
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------622 25.01.2010 81317 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
1 Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
95,60
AVENTAL ( BEM RESISTENTE)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA OS FUN
CIONARIOS DO PARQUE DA FENACHAMP
QUE LIMPAM E ROÇAM O LOCAL, CFE
REQUISIÇAO N. 7788 ANEXA.
Total do Empenho.......:
95,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------703 25.01.2010 91217 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
142,00
COPIA DE CHAVE DE SEGURANÇA.
CÓPIA DE CHAVES GORJA.
CÓPIA DE CHAVES IALE.
NECESSARIO PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CENTRO DE GERA
ÇAO DE EMPREGO E RENDA, CASA DE
PASSAGEM, CRAS E SMHTAS CFE REQUISIÇAO N. 7871 ANEXA.
Total do Empenho.......:
142,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------843 27.01.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
1 Dispensada
17.02.2010
Liquidacao
95,72
CADEADO 45
CHAVE AD
CORRENTE 6MM
GRAMPO DE CERCA 1X9
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
843 27.01.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
1 Dispensada
NECESSARIO PARA A EQUIPE DE LIMPEZA REALIZAR MANUTENÇOES E AUMENTAR A SEGURANÇA DE SEUS PERTENCES, TAIS COMO: ROÇADEIRAS,
MOTOSERRA, PAS,ENCHADAS E OUTROS
MATERIAIS, CFE REQUISIÇAO N.23/
7902 ANEXA.
Total do Empenho.......:
95,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------872 28.01.2010 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
2 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
26,00
CHAVE DE PORTA INTERNA
CADEADO C/ SEGREDO
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO
NOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE
REQUISIÇAO N. 7919 ANEXA.
Total do Empenho.......:
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1016 04.02.2010 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
2 Dispensada
23.02.2010
Liquidacao
39,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE
DE POLICARBONATO DE ALTA
RESITÊNCIA COM APOIO NASAL FEITO
DO MESMO MATERIAL DA LENTE E COM
PROTEÇÃO LATERAL PARA OFERECER
PROTEÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS, COM
HASTES LATERAIS TIPOS ESTÁTULA
COM AJUSTE DE COMPRIMENTO E COM
LENTE INCOLOR COM PROTEÇÃO UVS
E UVB, SENDO AS LENTES ANTI
RISCO.
NECESSARIO PARA FUNCIONARIOS DO
SETOR DE SOLDA E ROÇADORES-SMOTT
CFE REQUISIÇAO N. 30/7949 ANEXA.
Total do Empenho.......:
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1256 23.02.2010 51314 Fr 006990 ELEAR INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
3 Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
380,00
BONÉS DE BRIM NA COR AZUL
ROYAL,COM SERIGRAFIA NA COR
BRANCA.
NECESSARIA AQUISIÇAO DOS EPIs
PARA PROTEÇAO CONTRA O SOL DOS
SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PAR
QUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO
N. 48/8046 ANEXA.
Total do Empenho.......:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1279 23.02.2010 111208 Fr 006608 DROGARIA CAPILE LTDA
4 Dispensada
25.02.2010
Liquidacao
139,50
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
1279 23.02.2010 111208 Fr 006608 DROGARIA CAPILE LTDA
4 Dispensada
FILTRO SOLAR PROTETOR SOLAR FPS
30 - 200ml
NECESSARIO PARA USO DOS SERVIDO
RES QUE REALIZAM TRABALHOS DIARIOS EM AMBIENTE EXTERNO E FICAM
EXPOSTOS A RADIAÇAO SOLAR, CFE
REQUISIÇAO N. 8090 ANEXA.
Total do Empenho.......:
139,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1359 24.02.2010 104416 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
3 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
36,00
CHAVE
NECESSARIA AQUISIÇAO DE COPIAS
DE CHAVES PARA FARMACIA MUNICI
PAL E POSTOS DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N.8063 ANEXA.
Total do Empenho.......:
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1513 25.02.2010 91217 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
4 Dispensada
24.03.2010
Liquidacao
20,00
VIDRO LISO - 34,5 X 92 CM - 4MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COLOCA
ÇAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI, CFE
REQUISIÇAO N. 8082 ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1722 05.03.2010 106203 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Dispensada
19.03.2010
Liquidacao
50,00
PROTETOR SOLAR, FATOR 30, 300 ML
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO PE
LAS FUNCIONÁRIAS PERTENCENTES A
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SETOR
DE COMBATE A DENGUE CONF.REQUISIÇÃO 8116 ANEXA
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1726 05.03.2010 111208 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
1.650,00
ESTACAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO
VERMELHO COM 4X4 E 2,70M DE
ALTURA.
MATERIAL NECESSARIO PARA A EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DA SMMA CONF.
REQUISIÇÃO 8115 ANEXA
Total do Empenho.......:
1.650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1797 10.03.2010 111208 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
28,90
BOTAS BRANCA DE BORRACHA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
1797 10.03.2010 111208 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA SER
UTILIZADO PELOS FISCAIS DO MEIO
AMBIENTE EM VISTORIAS CONF.REQ.
8167 ANEXA
Total do Empenho.......:
28,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1868 12.03.2010 104416 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
50,00
VIDRO INCOLOR 67/84 3MM
NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NA JANELA COLOCADA NO POSTO DE SAÚDE
SANTA TEREZINHA CONF.REQU.8210
ANEXA
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013 19.03.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
5 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
60,00
CÓPIA DE CHAVES TETRA
NECESSARIO PARA ACESSO AO SETORES DA SMOTT, E TER CHAVES RESER
VAS EM CASOS DE EMERGENCIA, CFE
REQUISIÇAO N. 8288 ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014 19.03.2010 51314 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
5 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
440,00
CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA,
COM 5M DE COMPRIMENTO E SUPORTA
03 TONELADAS.
NECESSARIO PARA UTILIZAÇAO NO
PARQUE DE MAQUINAS, PARA MAIOR
PRATICIDADE E SEGURANÇA NO CARRE
GAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAS
REALIZADO PELOS CAMINHOES DA
SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 8284 ANEXA.
Total do Empenho.......:
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2057 22.03.2010 106203 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
6 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
160,00
HD (HARD DISK SATA COM NO MÍNIMO
160GB DE CAPACIDADE)
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO
COMPUTADOR DO DPTO DE CONTROLE A
DENGUE DA SMS, CFE REQUISIÇAO N.
8262 ANEXA.
Total do Empenho.......:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2575 01.04.2010 31214 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
7 Dispensada
11.05.2010
Liquidacao
4,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
2575 01.04.2010 31214 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
7 Dispensada
COPIA DE CHAVE
NECESSARIO PARA SUBSTITUIR A CHA
VE UTILIZADA PARA ABRIR A CAIXA
DE CORRESPONDENCIAS ENDEREÇADAS
A PREFEITURA NA AGENCIA DE COR
REIOS, POIS A CHAVE UTILIZADA ES
TA EM PESSIMO ESTADO, CFE REQUISIÇAO N. 8419 ANEXA.
Total do Empenho.......:
4,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2699 09.04.2010 91217 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
8 Dispensada
27.04.2010
Liquidacao
440,00
EXTINTOR ABC 4 KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN
TRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E REN
DA,CONSELHO TUTELAR, CASA DE PAS
SAGEM E CRAS, CFE REQUISIÇAO N.
8466 ANEXA.
Total do Empenho.......:
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2723 12.04.2010 111208 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
48,00
CÓPIA DE CHAVES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA USO
DOS FUNCIONARIOS DA SMMA, DEVIDO
ALTERAÇAO DA SALA DE ATENDIMENTO
CFE REQUISIÇAO N. 8483 ANEXA.
Total do Empenho.......:
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2756 14.04.2010 31214 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
8 Dispensada
16.04.2010
Liquidacao
51,80
FECHADURA DE SEGURANCA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MAIOR
SEGURANÇA NO SETOR DE RH DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 8526 ANEXA.
Total do Empenho.......:
51,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2782 14.04.2010 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
16,00
CÓPIA DE CHAVES
NECESSARIO PARA QUATRO PORTAS DE
SALAS DO PARQUE DA FENACHAMP,CFE
REQUISIÇAO N. 8481 ANEXA.
Total do Empenho.......:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2917 23.04.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
9 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
52,51
FECHADURA P/ MÓVEIS 301
FECHADURA EXTERNA BOLA 300
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
2917 23.04.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
9 Dispensada
CADEADO 40
PORTA CADEADO 89MM
FECHADURA P/ MÓVEIS 860
CHAVE AD
MATERIAL NECESSARIO PARA MAIOR
SEGURANÇA DE MATERIAIS ARMAZANADOS NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE
REQUISIÇAO N. 113/8558 ANEXA.
Total do Empenho.......:
52,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3401 06.05.2010 104416 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
26,50
FECHADURA DE INOX PARA PORTA
EXTERNA
MATERIAL PARA O POSTO CENTRAL PO
IS A FECHADURA ATUAL ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, CFE REQUISIÇÃO N. 8680, ANEXA.
Total do Empenho.......:
26,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3576 14.05.2010 10919 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
139,00
FECHADURA DE SEGURANÇA
NECESSARIO PARA DEPENDENCIAS DA
CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.15/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
139,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3705 20.05.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
12 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
87,65
LUVA VAQUETA MODELO ENGENHEIRO
CA 3839 MÉDIA
CAPACETE MSA BRANCO C/ JUGULAR
CA 498
ÓCULOS DE SEGURANÇA LENTE FUME
CA 13077
NECESSARIO PARA OS SERVIDORES
QUE TRABALHAM NO SETOR DE ELETRI
CIDADE DO MUNICIPIO, CFE REQUISI
ÇAO N.135/8825 ANEXA.
Total do Empenho.......:
87,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3709 20.05.2010 102805 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
89,80
CAPA DE CHUVA PLÁSTICA, TAMANHO
MÉDIO
CAPA DE CHUVA PLÁSTICA, TAMANHO
GRANDE
CAPA DE CHUVA PLÁSTICA GG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SE-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
3709 20.05.2010 102805 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
12 Dispensada
TOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DE
COMBATE A DENGUE, PARA SER UTILI
ZADO DURANTE AS VISTORIAS, CFE
REQUISIÇAO N.8847 ANEXA.
Total do Empenho.......:
89,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3710 20.05.2010 102805 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
12 Dispensada
30.07.2010
Liquidacao
140,00
BOTAS BRANCA, CANO LONGO,
EMBORRACHADAS, N. 37
BOTAS BRANCA, CANO LONGO,
EMBORRACHADA, N. 36
BOTAS PRETA CANO
LONGO,EMBORRACHADA, N. 42
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E DE
COMBATE A DENGUE, UTILIZADOS NA
REALIZAÇAO DE VISTORIAS, CFE REQUISIÇAO N.8847 ANEXA AO EMPENHO
N.3709.
Total do Empenho.......:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3729 21.05.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
31,90
CADEADO 45MM
CILINDRO MESTRE COMPATÍVEL COM
FECHADURA SOPRANO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PORTAS
E PORTAO DA OFICINA MACANICA DO
PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 158/8854 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
3702 DE 20/05/10, POR RUBRICA IN
CORRETA.
Total do Empenho.......:
31,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4356 09.06.2010 51314 Fr 000758 AA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
98,19
CINTA GALVANIZADA COM PARAFUSOS
5/8" FIXAÇÃO DE SINALEIRAS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DAS SINALEIRAS NA AV.INDEPEN
DENCIA ESQUINA COM RUA TRAMONTINA CFE REQUISIÇAO N.9057 ANEXA.
Total do Empenho.......:
98,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4362 09.06.2010 126004 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
336,00
REDE DE PROTEÇÃO com corda de
polipropileno 2,5mm, cor branca
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
4362 09.06.2010 126004 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
14 Dispensada
malha 5x5 com entrenós,
(colocada no local, com os
devidos acessórios)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEGURANÇA DE CRIANÇAS NA AREA DA GINASTICA ARTISTICA NO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 8966
ANEXA.
Total do Empenho.......:
336,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4370 09.06.2010 53005 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
134,30
LONA PRETA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AUXILIAR NAS OBRAS GERAIS DA SMOTT
CFE REQUISIÇAO N.210/9093 ANEXA.
Total do Empenho.......:
134,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4398 10.06.2010 51314 Fr 003500 BG FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
14 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
395,00
MASCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA P/
SOLDA TIG/MIG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PROTEÇAO E SEGURANÇA DO SERVIDOR QUE
TRABALHA NO SETOR DE SOLDA E SER
RALHERIA, CFE REQUISIÇAO N. 219/
9123 ANEXA.
Total do Empenho.......:
395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4432 11.06.2010 51314 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
15 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
10,00
COPIA DE CHAVE TETRA
NECESSARIO PARA SERVIDORA QUE
FOI TRANSFERIDA PARA SMOTT TER
ACESSO AO SETOR ADMINISTRATIVO
CFE REQUISIÇAO N. 9205 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4540 16.06.2010 21320 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
16 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
25,90
CHAVE DE SEGURANÇA
NECESSARIO PARA FACILITAR O ACES
SO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM
NO SETOR DE IMPRENSA, GARANTINDO
MAIOR SEGURANÇA PARA OS EQUIPA
MENTOS QUE FICAM ARMAZENADOS NO
LOCAL,CFE REQUISIÇAO N.9228 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
4603 22.06.2010 10919 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
195,00
COPIA DE CHAVE TETRA
COPIAS DE CHAVES
NECESSARIO PARA REESTRUTURAÇAO
DAS FECHADURAS DAS SALAS DAS BAN
CADAS, DA SECRETARIA E ENTRADA
DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.35/2010 ANEXA.
Total do Empenho.......:
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4929 30.06.2010 51314 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
17 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
950,00
BOTA DE BORRACHA Nº 41 COM CA
(PAR)
BOTA DE BORRACHA Nº 42 COM CA
(PAR)
BOTA DE BORRACHA Nº 43 COM CA
(PAR)
BOTA DE BORRACHA Nº 44 COM CA
(PAR)
BOTA DE BORRACHA Nº 45 COM CA
(PAR)
CADEADO 35MM
CADEADO 50MM
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SER UTILIZADO
POSTERIORMENTE NAS DIVERSAS
OBRAS DE REPARAÇÃO, CONSERTO E
MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS
E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS
EXECUTADAS PELA SMOTT.
CFE REQUISIÇAO N. 9355 ANEXA.
Total do Empenho.......:
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4932 30.06.2010 51314 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
17 Pregao
09.07.2010
Liquidacao
523,00
OCULOS DE PROTECAO TIPO ÁGUIA
TRANSPARENTE, COM CA
CAPA DE CHUVA COM CAPUZ,
TAMANHOS VARIADOS, COR AMARELA
EM LONA DE ESPESSURA MÍNIMA 1MM,
COM CA
PROTETOR AURICULAR PLUG COM CA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SER UTILIZADO
POSTERIORMENTE NAS DIVERSAS
OBRAS DE REPARAÇÃO, CONSERTO E
MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS
E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS
EXECUTADAS PELA SMOTT.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
4932 30.06.2010 51314 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
17 Pregao
CFE REQUISIÇAO N. 9350 ANEXA.
Total do Empenho.......:
523,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4935 30.06.2010 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
17 Pregao
08.07.2010
Liquidacao
722,00
FITA ZEBRADA 200M
LUVA DE BORRACHA G COM CA(PAR)
LUVA DE PANO COM CA(PAR)
LUVA DE COURO COM CA(PAR)
LUVA DE LÁTEX NITRILICO TAMANHO
G RESISTENTE A THINNER, COM CA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SER UTILIZADO
POSTERIORMENTE NAS DIVERSAS
OBRAS DE REPARAÇÃO, CONSERTO E
MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS
E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS
EXECUTADAS PELA SMOTT.
CFE REQUISIÇAO N. 9356 ANEXA.
Total do Empenho.......:
722,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4978 30.06.2010 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
16 Dispensada
09.07.2010
Liquidacao
10,00
MIOLO DE CHAVES
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
DO ITEM CITADO EM UMA DAS PORTAS
DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, POIS
O MESMO ESTÁ DANIFICADO,
IMPEDINDO O FECHAMENTO DA PORTA.
CFE REQUISIÇAO N. 9354 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5002 30.06.2010 51314 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
16 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
230,00
CÂMERA DE VIGILÂNCIA
ITEM PARA SUBSTITUIÇÃO, A CAMERA
Nº1 DO PARQUE DE MÁQUINAS ESTÁ
COM O TUBO ÓTICO QUEIMADO E NÃO
FUNCIONA MAIS, NECESSITAMOS
SUBSTITUIR ESTE COMPONENTE A
MODO DE CORRIGIR ESTÁ FALHA NA
SEGURANÇA DO PARQUE DE
MÁQUINAS.LEMBRANDO QUE AS
CAMERAS TEM UMA CENTRAL QUE
GRAVA 24H POR DIA OS MOVIMENTOS
DO PARQUE E É INDISPENSÁVEL
PARA CAPTARMOS ALGUM MOVIMENTO
IRREGULAR FORA DO EXPEDIENTE.
CFE REQUISIÇAO N. 226/9267 ANEXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
5002 30.06.2010 51314 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
16 Dispensada
Total do Empenho.......:
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5008 30.06.2010 126004 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
16 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
70,00
CÓPIA DE CHAVES
CHAVE tetra
FECHADURA PARA GAVETA
NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO DE PORTAS INTERNAS NO
GINÁSIO MUNICIPAL,CFE REQUISIÇAO
N.9294 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5231 15.07.2010 31214 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
20,60
FECHADURA PORTA ENROLAR
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA A TROCA DA FECHADURA DO
PORTÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,
CFE REQUISIÇAO N. 9442 ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5244 15.07.2010 91217 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
63,60
PLASTICO P/COBERTURA DE ESTUFA CORTE DE 15 M X 2,20 M
PLASTICO P/COBERTURA DE ESTUFA CORTE DE 4 M X 5 M
FAZ-SE NECESSARIA A REFORMA
(TROCA DE PLASTICO) DE ESTUFA
LOCALIZADA JUNTO AO PRÉDIO DO
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA NO LOTEAMENTO PARQUE DA
FENACHAMP. A ESTUFA É UTILIZADA
PELO GRUPO DE ERVAS MEDICINAIS
QUE É FORMADO POR MULHERES QUE
RESIDEM NO REFERIDO BAIRRO, CFE
REQUISIÇAO N. 9460 ANEXA.
Total do Empenho.......:
63,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5269 15.07.2010 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
18 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
8,00
CÓPIA DE CHAVES
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,
PARA UMA CADEADO EM UMA DAS
PORTAS DAS SALAS DO PAVILHÃO DA
FENACHAMP, PARA MELHOR SEGURANÇA
DO LOCAL, CFE REQUISIÇAO N. 9451
ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
5269 15.07.2010 81317 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
18 Dispensada
Total do Empenho.......:
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5349 20.07.2010 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
19 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
395,60
CAPACETE MAS BRANCO C/ JUGULAR
CA 498
CALÇA ANTI-CHAMAS/ARCO ELÉTRICO
NR 10 CA 18389, Nº 42
CARNEIRA PARA CAPACETE MAS C/
JUGULAR CA 498
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA
OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO
SETOR DE ELETRICIDADE DO
MUNICÍPIO.
Total do Empenho.......:
395,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5482 26.07.2010 31214 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA
19 Dispensada
13.08.2010
Liquidacao
2.900,00
GRADES PARA PORTAS DOS BANHEIROS
DA PRAÇA DA ERMIDA
GRADES PARA PORTA DO BANHEIRO DA
PRAÇA DA COLOMBO
GRADES PARA PORTAS DOS BANHEIROS
DA PRAÇA DA MARTINI ROSSI
GRADES PARA PORTAS DOS BANHEIROS
PRAÇA DA MATRIZ
GRADES PARA PORTAS DOS BANHEIROS
DA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA MELHORAR OS BANHEIROS
PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE HOJE
ENCONTRAM-SE SEM ESTRUTURA
ADEQUADA. AS GRADES SERÃO
ADQUIRIDAS PARA SUBSTITUIRMOS AS
PORTAS DOS BANHEIROS AUXILIANDO
NA PRESERVAÇÃO DO LOCAL,
EVITANDO QUE AS MESMAS SEJAM
DANIFICADAS E TAMBÉM ROUBADAS
DEIXANDO O PATRIMÔNIO PÚBLICO EM
PÉSSIMO ESTADO, CFE REQUISICAO
9384 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5494 26.07.2010 121212 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
20 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
117,50
CADEADO 50MM
NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DOS
LOCAIS ONDE SÃO GUARDADOS OS
MATERIAIS UTILIZADOS PARA A
REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
5494 26.07.2010 121212 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
20 Dispensada
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA
CIDADE, QUE ACONTECERÃO NAS
QUADRAS POLIESPORTIVAS DA PRAÇA
MARTINI E ROSSI E DOS BAIRROS
SANTA TEREZINHA E SÃO FRANCISCO,
CFE REQUISICAO 9603 ANEXA.
Total do Empenho.......:
117,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5905 03.08.2010 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
20 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
39,80
SAPATO Nº 39 COM SOLADO
BIDENSIDADE
SAPATO PARA SER UTILIZADO PARA
TESTE PELA EQUIPE, PARA
APROVAÇÃO E ASSIM POSTERIOR
ENCAMINHARMOS A COMPRA PARA
TODOS OS SERVIDORES DE CARREIRA
QUE TRABALHAM NO PARQUE DE
MÁQUINAS DA SMOTT,O CALÇADO É UM
EPI OBRIGATÓRIO, CFE REQUISICAO
297/9669 ANEXA.
Total do Empenho.......:
39,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5945 04.08.2010 111208 Fr 023635 TOLDOS CLASSIC COMUNICACAO VISUAL LTDA
21 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
748,00
TOLDO Identificação visual da
SMMA.
TOLDO FIXO EM FORMA DE MEIA ÁGUA
MEDINDO 1,40 X 3,80 METROS COM
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
EM CHAPA GALVANIZADA NECESSÁRIO
PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA
SMMA E PROTEÇÃO DA ENTRADA DA
SECRETARIA CONTRA INTEMPÉRIES,
CFE REQUISICAO 9692 ANEXA.
Total do Empenho.......:
748,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5983 06.08.2010 31214 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
21 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
25,90
FECHADURA SEGURANÇA
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA SALA
ONDE FICAM ARMAZENADOS OS
PRODUTOS DE LIMPEZA DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISICAO
9708 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6012 10.08.2010 31214 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
10,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
6012 10.08.2010 31214 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
21 Dispensada
COPIA DE CHAVE TETRA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA FACILITAR O ACESSO DOS
SERVIDORES QUE TRABALHAM NO
ARQUIVO MUNICIPAL, CFE REQUISICAO 9740 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6016 10.08.2010 51314 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
21 Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
39,90
MACACAO MANGA LONGA DE TECIDO
TIPO "JEANS"
EPI PARA SER TESTADO NO SETOR DE
LAVAGEM DA SMOTT, NO PARQUE DE
MÁQUINAS, CFE REQUISICAO 311/
9737 ANEXA.
Total do Empenho.......:
39,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6211 19.08.2010 31214 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
22 Dispensada
24.08.2010
Liquidacao
240,00
CADEADO 50MM
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA SEREM
COLOCADOS NAS GRADES QUE
SUBSTITUÍRAM AS PORTAS DOS
BANHEIROS PÚBLICOS, NAS PRAÇAS
DA ERMIDA, COLOMBO, MARTINI
ROSSI, MATRIZ E LOUREIRO DA
SILVA, AUXILIANDO NA
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
PÚBLICO, CFE REQUISICAO 9833
ANEXA.
Total do Empenho.......:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6669 02.09.2010 53005 Fr 017635 ONDINA B. ZAPPAROLI
23 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
237,60
TELA ÓTIZ, TAMANHO: 60 X 60 CM,
MALHA DE 30MM, ARAME 12
NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE
GUARDA CORPOS A SEREM INSTALADOS
NO CRUZAMENTO ENTRE A AVENIDA
RIO BRANCO E BUARQUE DE MACEDO,
OS MESMOS SÃO NECESSÁRIOS PARA
MELHORAR O FLUXO DE VEÍCULOS E
PEDESTRES QUE UTILIZAM ESSAS
VIAS, PROPORCIONANDO MAIS
SEGURANÇA, CFE REQUISICAO 9977
ANEXA.
Total do Empenho.......:
237,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
6847 13.09.2010 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
24 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
208,00
LUVA VAQUETA
LUVAS NECESSÁRIAS PARA A
PROTEÇÃO DO SERVIDORES NO
SERVIÇO DE MÁQUINAS PESADAS, CFE
REQUISICAO 335/10014 ANEXA.
Total do Empenho.......:
208,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6875 14.09.2010 104416 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
25 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
55,00
FECHADURA TETRA 3 PINOS
JUSTIFICAMOS A TROCA DE
FECHADURA NO SETOR DA SECRETARIA
DA SAÚDE, POIS A MESMA SE
ENCONTRA COM PROBLEMAS, NÃO
FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, É
IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJA EM
PLENAS CONDIÇOES DE
FUNCIONALIDADE PARA GARANTIR A
SEGURANÇA DO LOCAL, CFE REQUISICAO 9888 ANEXA.
Total do Empenho.......:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6876 14.09.2010 104416 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
25 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
60,00
FECHADURA P/PORTA DE FERRO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DA
FECHADURA PARA O POSTO DE SAÚDE
SÃO ROQUE, POIS A MESMA SE
ENCONTRA COM PROBLEMAS DE
FUNCIONAMENTO, É IMPRESCINDÍVEL
QUE ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES
DE FUNCIONALIDADE PARA GARANTIR
A SEGURANÇA DO LOCAL, CFE REQUISICAO 10052 ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7494 05.10.2010 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
27 Dispensada
20.10.2010
Liquidacao
371,40
LUVA ELETRECISTA 1000V CA 1383,
CINTO DE PROTEÇÃO (TIPO
PARAQUEDISTA)
BOLSA PARA ELETRICISTA
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA
OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO
SETOR DE ELETRICIDADE DO
MUNICIPIO, INDISPENSÁVEL PARA
QUE POSSAM REALIZAR SEUS
TRABALHOS, CFE REQUISICAO 372/
10217 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
7494 05.10.2010 51314 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
27 Dispensada
Total do Empenho.......:
371,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7528 06.10.2010 31214 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
27 Dispensada
11.10.2010
Liquidacao
40,00
CÓPIA DE CHAVES
NECESSÁRIAS CÓPIAS DAS CHAVES,
PARA SEREM UTILIZADAS PELO
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELOS
BANHEIROS PÚBLICOS, LOCALIZADOS
NAS PRAÇAS MUNICIPAIS, CFE REQUI
SICAO 10249 ANEXA.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8052 26.10.2010 111208 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
29 Dispensada
27.10.2010
Liquidacao
16,20
CHAVE trafix
MATERIAL NECESSÁRIO PARA
AJUSTE DOS PEDAIS DOS CONTAINERS
DE LIXO DA SMMA, CFE REQUISICAO
10373 ANEXA.
Total do Empenho.......:
16,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
14.551,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.30.000000 Material para Comunicações
2591 05.04.2010 104405 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
7 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
53,09
ISOLADOR DE TELEFONE COMPLETO
COM PTR
FIO DE TELEFONE 0,75 MM
TOMADA DE TELEFONE COM 1 PLUG
PINO COM DOIS PLUG
MATERIAL NECESSARIO PARA TRANSFE
RENCIA DA LINHA TELEFONICA EXISTENTE NO CATES(3462 4600) PARA O
POSTO DE SAUDE SAO FRANCISCO,
TENDO EM VISTA O INICIO DA IMPLANTAÇAO DO ESF-ESTRATEGIA DA
SAUDE DA FAMILIA E MUDANÇA NA LO
GICA DE ATENDIMENTO A POPULAÇAO,
CFE REQUISIÇAO N. 8413 ANEXA.
Total do Empenho.......:
53,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
53,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos
1752 08.03.2010 111205 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Pregao
09.08.2010
Liquidacao
3.761,50
FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES,
ARBUSTOS E GRAMÍNEAS PARA ARBORI
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos
1752 08.03.2010 111205 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Pregao
ZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO, CFE
PREGÃO N. 018 E CONTRATO N. 057
DE 08.03.10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
3.761,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1753 08.03.2010 111205 Fr 003349 BEIFIUR LTDA
Pregao
16.03.2010
Liquidacao
759,00
06.04.2010
Liquidacao
2.100,00
14.04.2010
Liquidacao
2.535,00
20.04.2010
Liquidacao
2.535,00
09.06.2010
Liquidacao
3.339,50
25.10.2010
Liquidacao
3.328,80
27.10.2010
Liquidacao
2.015,00
FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES,
ARBUSTOS E GRAMÍNEAS PARA ARBORI
ZAÇÃO E PAISAGISMO URBANO, CFE
PREGÃO N. 018 E CONTRATO N. 058
DE 08.03.10 ANEXO.
Total do Empenho.......:
16.612,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3196 28.04.2010 111205 Fr 004533 CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC STA MONICA
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
6.000,00
PETÚNIA
CALENDULA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMBELE
ZAMENTO DOS CANTEIROS CENTRAIS E
LATERAIS DO MUNICIPIO, CFE REQUI
SIÇAO N.8571 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3374 04.05.2010 10916 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
158,10
MUDAS DE BOMÉLIAS
MUDA PODOCARPUS
NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NO JAR
DIM INTERNO DO HALL DE ENTRADA
DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL,
CFE REQUISIÇÃO N. 11/2010, ANEXA.
Total do Empenho.......:
158,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3755 24.05.2010 79001 Fr 021991 UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA
Tomada de Pre
23.06.2010
Liquidacao
3.509,00
02.07.2010
Liquidacao
1.809,60
20.07.2010
Liquidacao
841,00
19.08.2010
Liquidacao
812,00
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ATE 350 TONELADAS
DE CALCARIO DOLOMITICO FAIXA B
(SACOS C/50KG), PRNT MINIMO 60%
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos
3755 24.05.2010 79001 Fr 021991 UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA
Tomada de Pre
CFE TOMADA DE PREÇO N. 11/10 E
CONTRATO N. 104/2010 ANEXO.
Total do Empenho.......:
6.971,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7500 05.10.2010 51319 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
27 Dispensada
07.10.2010
Liquidacao
221,00
FLOREIRA
COMPRA DE FLOREIRAS PARA SEREM
FIXADAS NOS BRETES INSTALADOS NA
ESQUINA DA RUA JOÃO PESSOA, CFE
REQUISICAO 10135 ANEXA.
Total do Empenho.......:
221,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
33.724,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
1266 23.02.2010 105103 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
20,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85%
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO
NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
QUE POSSUEM SERVIÇO DE GINECO
LOGIA, CFE REQUISIÇAO N. 8002
ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1483 24.02.2010 104401 Fr 016046 MAZZOCHINI COMERCIO REPRESENT LTDA
3 Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
16,98
SOLUÇÃO DE HIPOSSULFITO DE SODIO
2% FRASCO DE 01 (UM) LITRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE QUE POSSUEM SERVIÇO DE GINECOLOGIA, CFE REQUISIÇAO N.8013
ANEXA.
Total do Empenho.......:
16,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1903 15.03.2010 104401 Fr 025127 CIRURGICA ERECHIM LTDA
5 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
485,20
AFASTADOR Farabeff delicado
pequeno (com garra apenas em um
lado), em aço inox de acordo com
a norma 7153-1, autoclavável,
contendo gravação com clara
identificação da marca do
fabricante(logotipo ou nome), um
código de identificação do lote
de fabricação e a sigla SMS/GDI.
TESOURA de Metzenbaun (curva)
pequena, em aço inox de acordo
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
1903 15.03.2010 104401 Fr 025127 CIRURGICA ERECHIM LTDA
5 Dispensada
com a norma 7153-1,
autoclavável, contendo gravação
com clara identificação da marca
do fabricante(logotipo ou nome),
um código de identificação do
lote de fabricação e a sigla
SMS/GDI.
TESOURA de Metzenbaun (curva)
média, em aço inox de acordo com
a norma 7153-1, autoclavável,
contendo gravação com clara
identificação da marca do
fabricante(logotipo ou nome), um
código de identificação do lote
de fabricação e a sigla SMS/GDI.
PINÇA Mosquitinho, em aço inox
de acordo com a norma 7153-1,
autoclavável, contendo gravação
com clara identificação da marca
do fabricante(logotipo ou nome),
um código de identificação do
lote de fabricação e a sigla
SMS/GDI.
NECESSARIA AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DESCRITOS PARA REALIZAÇAO DE
PROCEDIMENTOS NO POSTO DE SAUDE
SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N.
8227 ANEXA.
Total do Empenho.......:
485,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1904 15.03.2010 104401 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5 Pregao
14.04.2010
Liquidacao
1.200,00
CABO E CANETA PARA BISTURI
ELÉTRICO, CONFORME DESCRIÇÃO EM
ANEXO
PONTEIRA PARA BISTURI ELÉTRICO,
CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS NO POSTO
DE SAUDE SAO FRANCISCO, CFE PREGAO N. 019/10, REQUISIÇAO N.8239
ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1917 15.03.2010 104401 Fr 018762 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
5 Pregao
22.03.2010
Liquidacao
57,00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITOR 5ML
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER
UTILIZADO NAS UBS, CFE PREGAO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
1917 15.03.2010 104401 Fr 018762 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
5 Pregao
N. 019/2010, REQUISIÇAO N.8235
ANEXA.
Total do Empenho.......:
57,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1921 15.03.2010 104401 Fr 021272 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA
5 Pregao
05.04.2010
Liquidacao
1.194,00
SORO FISIOLÓGICO (NA CL 0,9%)
125 ML
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FARMACIA MUNICIPAL E UBS, PREGAO 19/
2010, CFE REQUISIÇAO N. 8240 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
1.194,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2498 31.03.2010 104401 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
7 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
60,00
FORMOL 10% (1LITRO)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER
UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS
DE SAUDE E CENTRO ODONTOLOGICO,
CFE REQUISIÇAO N. 8394 ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3452 07.05.2010 105103 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
11 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
30,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% 10 ML
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA SER
UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE POSSUEM SERVIÇO DE GINECOLOGIA, COMO CHÁCARAS, SÃO
FRANCISCO, CENTRAL E SANTA TEREZINHA, CFE REQ.8721, ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3490 11.05.2010 105103 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
11 Pregao
17.05.2010
Liquidacao
13.158,80
21.05.2010
Liquidacao
4.396,80
MINOCLAIR 400ML COMPATÍVEL COM
APARELHO MICROS 60 ABX.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
MINOTON 20 LITROS COMPATÍVEL COM
APARELHO MICROS 60 ABX.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DE LOTE.
MINILYSE 1L COMPATÍVEL COM
APARELHO MICROS 60 ABX.
CONSTANDO DADOS DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
3490 11.05.2010 105103 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
11 Pregao
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
MINICLEAN 1 LITRO COMPATÍVEL COM
APARELHO MICROS 60 ABX.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO
CONTROLE HEMATOLÓGICO,
COMPATÍVEL COM APARELHO MICROS
60 ABX. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM
APARELHO MINI VIDAS(METODOLOGIA
ELFA), CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
TESTE DE PSA, COMPATÍVEL COM
APARELHO MINI VIDAS, METODOLOGIA
ELFA. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
TESTE RAPIDOS PARA HIV
METODOLOGIA IMUNOCROMATOGRAFIA.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
TUBO A VACUO PARA COLETAS, 4 ML,
TAMPA VERMELHA, CAIXA COM 100
UNIDADES, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
FITA PARA URIANALISE, CAIXA COM
100, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DO LOTE.
ANTIGENO PARA VDRL COM PLACAS
ESCAVADAS, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DO LOTE
KITS FATOR REUMATÓIDE.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DO LOTE
KITS PCR (PROTEÍNA C
REATIVA)CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DO LOTE
SORO ANTI-A ANTI A, COM 10ML,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
3490 11.05.2010 105103 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
11 Pregao
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DO LOTE
SORO ANTI-B COM 10 ML, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DO LOTE
SORO ANTI-D COM 10 ML, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DO LOTE
TESTE BHCG MÉTODO
IMUNOCROMATOGRAFIA, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DO LOTE
KIT PARA ASLO. CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
DATA DE VALIDADE E N. DE LOTE
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA SEREM
UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICI
PAL, CFE PREGÃO 40/2010 E REQUISIÇÃO N. 8759, ANEXA.
Total do Empenho.......:
17.555,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3491 11.05.2010 105103 Fr 031828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT
11 Pregao
11.06.2010
Liquidacao
1.019,61
30.06.2010
Liquidacao
8.274,23
12.07.2010
Liquidacao
19,9116.08.2010
Liquidacao
45,10
KITS AMILASE CINÉTICO COM 5X5
ML. CONTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
KITS COLESTEROL TOTAL COM 200ML.
CONTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DE LOTE.
KITS CREATININA CINETICA.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
KITS GLICOSE COM 200ML.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
KITS TGO CINÉTICO COM 200
ML.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
3491 11.05.2010 105103 Fr 031828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT
11 Pregao
KITS TGP CINÉTICO COM 200ML.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
KITS URÉIA CINÉTICO COM 4X50ML.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
KITS GAMA GT CINÉTICO COM 50ML.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
KITS HDL MÉTODO DIRETO COM 8ML.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
KITS CPK 200 ML, MÉTODO
CINÉTICO. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
KITS ÁCIDO URICO, MÉTODO
CINÉTICO 200ML. CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
DATA DE VALIDADE E N. DE LOTE.
LÍQUIDO DE SISTEMA 1000ML,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
ROTORES DE PLÁSTICO COM 120
POSIÇÕES PARA O EQUIPAMENTO
A15.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
CALIBRADORES PARA BIOQUIMICA.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, N. DE LOTE.
SORO CONTROLE PARA BIOQUIMICA.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SEREM
UTILIZADOS LO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 040/2010 E
REQ.8761, ANEXA.
Total do Empenho.......:
9.319,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3492 11.05.2010 105103 Fr 024817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
11 Pregao
10.06.2010
Liquidacao
1.981,90
BANDAGENS ABSORVENTE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
3492 11.05.2010 105103 Fr 024817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
11 Pregao
HIPO-ALÉRGICA, CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
DATA DE VALIDADE E N. DE LOTE.
LAMINA BORDA FOSCA, CAIXA COM 50
UNIDADES,26X76MM, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DO LOTE
LAMINULOS 20X20 MM, CAIXA COM
100 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DO LOTE
TUBOS CAPILARES, CAIXA COM 500
UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DO LOTE
KITS COM CORANTE RÁPIDO 1, 2 E 3
PARA HEMATOLOGIA. CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
N. DE LOTE.
SACOS COLETORES DE URINA
UNISSEX. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
FRASCO DE CORANTE EDTA COM 20ML.
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE
POTE COLETOR DE URINA PLÁSTICO E
DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE
80ML. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE E N. DE LOTE.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SEREM
UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL , CFE PREGÃO N. 040/2010 E
REQ.8760, ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.981,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4939 30.06.2010 104401 Fr 021272 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA
17 Pregao
06.07.2010
Liquidacao
13.890,00
13.07.2010
Liquidacao
8.000,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 5%, 250
ML, ESTÉRIL. CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
SORO FISIOLÓGICO 9%, 125 ML,
ESTÉRIL. CONTENDO DADOS DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4939 30.06.2010 104401 Fr 021272 SULMEDI - COM. DE PROD. HOSPITAL. LTDA
17 Pregao
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
SORO FISIOLÓGICO 9%, 250 ML,
ESTÉRIL. CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO N. 9337 ANEXA.
Total do Empenho.......:
21.890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4940 30.06.2010 104401 Fr 013719 LINHA MEDICA EQUIP. PARA MEDICINA LTDA
17 Pregao
21.07.2010
Liquidacao
1.300,00
CUBA FORMATO TIPO RIM, USO
MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL
AUTOCLAVÁVEL, FORMATO TIPO RIM,
COMPRIMENTO 26, LARGURA 12,
CAPACIDADE 700
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO N. 9334 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4941 30.06.2010 104401 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
3.719,80
SOLUÇÃO DE HIPOSSULFITO DE SÓDIO
2%, FRASCOS DE 1000ML, CONTENDO
EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º
DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
TINTURA DE BENJOIM CONCENTRAÇÃO
20% FRASCO COM 1000ML. COM
RÓTULO CONTENDO NÚMERO DO LOTE,
FABRICAÇÃO E VALIDADE .
FITA MÉTRICA PARA AVALIAÇÃO DE
MEDIDAS COM 150 CM, COMPOSIÇÃO
95% PVC, E 5% FIBRA DE VIDRO.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUI
SIÇAO N.9326 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4941 30.06.2010 104401 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17 Pregao
Total do Empenho.......:
3.719,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4943 30.06.2010 104401 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
17 Pregao
13.07.2010
Liquidacao
7.067,00
19.07.2010
Liquidacao
11.250,00
FITA HIPOALÉRGICA PARA
CURATIVOS, COMPOSTA DE RAYON DE
VISCOSE NO TECIDO COM ADESIVO
HIPOALÉRGICO. EMBALAGEM CONTENDO
1 ROLO DE 12 MM X 10 M,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE
E Nº DE LOTE, ALÉM DE REGISTRO
NO MS.
FITA HIPOALÉRGICA PARA
CURATIVOS, COMPOSTA DE RAYON DE
VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO
HIPOALÉRGICO. EMBALAGEM CONTENDO
1 ROLO DE 25 MM X 10 M,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE
E Nº DE LOTE, ALÉM DE REGISTRO
NO MS.
FITA HIPOALÉRGICA PARA
CURATIVOS, COMPOSTA DE RAYON DE
VISCOSE NÃO TECIDO COM ADESIVO
HIPOALÉRGICO. EMBALAGEM CONTENDO
1 ROLO DE 50 MM X 10 M,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE
E Nº DE LOTE, ALÉM DE REGISTRO
NO MS.
FITA PARA TESTE DE GLICEMIA,
CAIXA COM 50 UNIDADES (A EMPRESA
VENCEDORA DAS FITAS, DEVERÁ
CEDER OS APARELHOS DE GLICEMIA,
COMPATÍVEIS COM AS FITAS
COTADAS, EM REGIME DE COMODATO)
SÃO 50 APARELHOS.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUI
SIÇAO N. 9327 ANEXA.
Total do Empenho.......:
18.317,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4944 30.06.2010 101210 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
17 Pregao
13.07.2010
Liquidacao
253,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,
SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4944 30.06.2010 101210 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
17 Pregao
MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL,
TRANSPARENTE, COM VÁLVULA
INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL,
CALIBRE 08, COM ORIFÍCIOS
ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE
SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS,
CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA,
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM ABERTURAS
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,
SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM
MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL,
TRANSPARENTE, COM VÁLVULA
INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL,
CALIBRE 10, COM ORIFÍCIOS
ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE
SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS,
CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA,
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM ABERTURAS
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,
SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM
MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL,
TRANSPARENTE, COM VÁLVULA
INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL,
CALIBRE 12, COM ORIFÍCIOS
ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE
SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS,
CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA,
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM ABERTURAS
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,
SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM
MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL,
TRANSPARENTE, COM VÁLVULA
INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL,
CALIBRE 14, COM ORIFÍCIOS
ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4944 30.06.2010 101210 Fr 004546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP
17 Pregao
SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS,
CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA,
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM ABERTURAS
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL,
SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM
MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL,
TRANSPARENTE, COM VÁLVULA
INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL,
CALIBRE 16, COM ORIFÍCIOS
ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE
SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS,
CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA,
ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, COM ABERTURAS
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUI
SIÇAO N. 9330 ANEXA.
Total do Empenho.......:
253,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4945 30.06.2010 104401 Fr 025127 CIRURGICA ERECHIM LTDA
17 Pregao
13.07.2010
Liquidacao
9.190,00
02.09.2010
Liquidacao
4.214,43
06.09.2010
Liquidacao
5.220,00
04.10.2010
Liquidacao
988,57
EQUIPO MACRO GOTAS PARA CATETER
LL20 CM 8-F, EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL COM ABERTURA
ASSÉPTICA, COM DUAS VIAS,
CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E
REGISTRO NO MS.
FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 24
UNIDADES. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4945 30.06.2010 104401 Fr 025127 CIRURGICA ERECHIM LTDA
17 Pregao
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
GAZE SIMPLES EM COMPRESSAS,
LARGURA 7,5 X 7,5, COM
DENSIDADE DE 13 FIOS/CM²,
CONFECCIONADA EM TECIDO 100%
ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO
DE IMPUREZAS, APRESENTANDO-SE EM
05 CAMADAS E 08 DOBRAS (PARA
DENTRO), NÃO RADIOPACO, NÃO
ESTÉRIL, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DE
LOTE, REGISTRO NO MS E EMBALADA
EM PACOTES DE 500 UNIDADES.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUI
SIÇAO N. 9321 ANEXA.
Total do Empenho.......:
19.613,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4946 30.06.2010 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
16.07.2010
Liquidacao
6.090,00
27.07.2010
Liquidacao
6.725,00
02.08.2010
Liquidacao
3.800,00
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, SILICONIZADA, 13 X 0,45
MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM
PONTA EM BISEL TRIFACETADO
CANHÃO PLÁSTICO EM COR
UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO
ADAPTÁVEL À SERINGA E OUTROS
DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM
ABERTURA ASSÉPTICA,
ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE
ETILENO. DEVERÁ CONSTAR
EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS.
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, SILICONIZADA, 25 X 08
MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4946 30.06.2010 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
PONTA EM BISEL TRIFACETADO
CANHÃO PLÁSTICO EM COR
UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO
ADAPTÁVEL À SERINGA E OUTROS
DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO
EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM
ABERTURA ASSÉPTICA E
ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.
DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO DE
ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE,
Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, SILICONIZADA, 25X7 MM,
HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM
PONTA EM BISEL TRIFACETADO
CANHÃO PLÁSTICO EM COR
UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO
ADAPTÁVEL À SERINGA E OUTROS
DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM
ABERTURA ASSÉPTICA E
ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.
DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO DE
ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE,
Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL,
ESTÉRIL, SILICONIZADA, 40 X 12
MM, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM
PONTA EM BISEL TRIFACETADO
CANHÃO PLÁSTICO EM COR
UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO
ADAPTÁVEL À SERINGA E OUTROS
DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM
ABERTURA ASSÉPTICA E
ESTERILIZAÇÃO ÓXIDO DE ETILENO.
DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO DE
ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE,
Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS.
EXTENSOR PARA CATETER LL20 CM
8-F, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
ABERTURA ASSÉPTICA, COM DUAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4946 30.06.2010 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
VIAS, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E
REGISTRO NO MS
PVPI TÓPICO IODOPOLIVIDONA 10%,
FRASCO COM 1000ML, CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº DO
LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E
REGISTRO NO MS
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO
PEQUENO, CONFECCIONADA EM LÁTEX,
ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO
ANATÔMICO, AMBIDESTRA,
LUBRIFICADA COM MATERIAL BIO
ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE
ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO,
ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO
ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXA
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE E Nº DE LOTE
(CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA).
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO
MÉDIO, CONFECCIONADA EM LÁTEX,
ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO
ANATÔMICO, AMBIDESTRA,
LUBRIFICADA COM MATERIAL
ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE
ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO,
ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO
ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXA
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE
LOTE (CAIXAS COM 100 UNIDADES
CADA).
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO
GRANDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX,
ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO
ANATÔMICO, AMBIDESTRA,
LUBRIFICADA COM MATERIAL
ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE
ADEQUADA, RESISTENTE À TRAÇÃO,
ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO
ESTÉRIL, EMBALADA EM CAIXA
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE
LOTE (CAIXAS COM 100 UNIDADES
CADA)
LANCETA AUTOMÁTICA PARA OBTER
AMOSTRAS DE SANGUE PARA TESTES
DE GLICEMIA, SISTEMA DE PUNÇAO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4946 30.06.2010 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
DE USO ÚNICO, FORMATO ERGONÔMICO
QUE FACILITA O MANUSEIO, USADA
SEM O AUXILIO DE
LANCETADOR.AGULHA NUNCA
VISÍVEL, DISPOSITIVO NÃO
REUTILIZADO.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUI
SIÇAO N. 9324 ANEXA.
Total do Empenho.......:
16.615,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4947 30.06.2010 105103 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
11.08.2010
Liquidacao
1.800,00
ESCOVA CERVICAL PARA
CITOPATOLOGIA, CONTENDO Nº DO
LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E
REGISTRO NO MS.
FIXADOR PARA LÂMINA DE
CITOPATOLÓGICO FRASCO COM 50 ML,
EM SPRAY, COM RÓTULO CONTENDO Nº
DO LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO N.9322 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4948 30.06.2010 101210 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
27.07.2010
Liquidacao
6.041,44
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL EM
AUTOCLAVE, COM UMA FACE PLÁSTICA
TRANSPARENTE E OUTRA EM PAPEL
TAMANHO 15 CM X 100 CM.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL EM
AUTOCLAVE, COM UMA FACE PLÁSTICA
TRANSPARENTE E OUTRA EM PAPEL
TAMANHO 10 CM X 100 CM.
PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAL EM
AUTOCLAVE, COM UMA FACE PLÁSTICA
TRANSPARENTE E OUTRA EM PAPEL
TAMANHO 30 CM X 100 CM.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4948 30.06.2010 101210 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
17 Pregao
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUI
SIÇAO N.9328 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.041,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4949 30.06.2010 101210 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
617,80
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL NÚMERO
10, TUBO EM PVC ATÓXICO,
FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA
SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA,
COM UMA PONTA ARREDONDADA
FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO
COM 01 ORIFÍCIO. CONECTOR
PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A
SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO
COM TAMPA. ESTERILIZADO A ÓXIDO
DE ETILENO E EMBALAGEM
INDIVIDUAL. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL NÚMERO
12, TUBO EM PVC ATÓXICO,
FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA
SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA,
COM UMA PONTA ARREDONDADA
FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO
COM 01 ORIFÍCIO. CONECTOR
PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A
SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO
COM TAMPA. ESTERILIZADO A ÓXIDO
DE ETILENO E EMBALAGEM
INDIVIDUAL. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL NÚMERO
14, TUBO EM PVC ATÓXICO,
FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA
SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA,
COM UMA PONTA ARREDONDADA
FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO
COM 01 ORIFÍCIO. CONECTOR
PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A
SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO
COM TAMPA. ESTERILIZADO A ÓXIDO
DE ETILENO E EMBALAGEM
INDIVIDUAL. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4949 30.06.2010 101210 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
E REGISTRO NO MS
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL NÚMERO
16, TUBO EM PVC ATÓXICO,
FLEXÍVEL TRANSPARENTE E UMA
SUPERFÍCIE RIGOROSAMENTE LISA,
COM UMA PONTA ARREDONDADA
FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO
COM 01 ORIFÍCIO. CONECTOR
PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL A
SERINGAS NO LADO DISTAL DO TUBO
COM TAMPA. ESTERILIZADO A ÓXIDO
DE ETILENO E EMBALAGEM
INDIVIDUAL. CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
SONDA URETRAL DE DEMORA 2 VIAS
NÚMERO 12, LATEX 100% NATURAL,
ATOXICA, APIROGÊNICA E
DESCARTÁVEL, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO COM COBERTURA EM
PÉTALA, PROTEGIDOS POR EMBALAGEM
PLÁSTICA, ESTERELIZADO EM ÓXIDO
DE ETILENO,CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
SONDA URETRAL DE DEMORA 2 VIAS
NÚMERO 14, LATEX 100% NATURAL,
ATOXICA, APIROGÊNICA E
DESCARTÁVEL, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO COM COBERTURA EM
PÉTALA, PROTEGIDOS POR EMBALAGEM
PLÁSTICA, ESTERELIZADO EM ÓXIDO
DE ETILENO,CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
SONDA URETRAL DE DEMORA 2 VIAS
NÚMERO 16, LATEX 100% NATURAL,
ATOXICA, APIROGÊNICA E
DESCARTÁVEL, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO COM COBERTURA EM
PÉTALA, PROTEGIDOS POR EMBALAGEM
PLÁSTICA, ESTERELIZADO EM ÓXIDO
DE ETILENO,CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4949 30.06.2010 101210 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
MASCARA BICO DE PATO FATOR DE
PROTEÇÃO PFF2(N95), RESPIRADOR
CONSTITUÍDO POR UMA PEÇA
COMPOSTA DE CAMADAS DE FIBRAS
SINTÉTICAS ( POLIÉSTER E
POLIPROPILENO) NAS CORES AZUL E
BRANCA, TRATADAS
ELETROSTATICAMENTE . AS PEÇAS DE
JUNÇÃO SÃO PLÁSTICAS E VERDES
COM A INSCRIÇÃO LUBEKA EM ALTO
RELEVO. APRESENTA TAMBÉM, UM
REFORÇO METÁLICO FIXADO À PEÇA
DO MATERIAL FILTRANTE, QUE
PERMITE UMA CONFORMIDADE DO
RESPIRADOR JUNTO AO NARIZ DO
USUÁRIO, SENDO QUE TAL AJUSTE É
REALIZADO PELA PRÓPRIA PESSOA NO
MOMENTO EM QUE UTILIZA O
RESPIRADOR. A FIXAÇÃO DA SEMI
MASCARA FACIAL AO ROSTO DO
USUÁRIO É FEITA ATRAVÉS DE
MATERIAL ELÁSTICO BRANCO QUE
PROPORCIONA DUAS FAIXAS FIRMES
NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA.
MASCARA ISENTA DE MANUTENÇÃO.
USTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS PELAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME
PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO
N.9320 ANEXA.
Total do Empenho.......:
617,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4950 30.06.2010 105103 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
1.324,00
LUGOL 2% FRASCOS DE 500 ML,
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N°
DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
LAMINA DE CITOLOGIA FOSCA CAIXAS COM 50 UNIDADES
CADA.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE,
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO
NO MS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA PARA SEREM UTILIZA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4950 30.06.2010 105103 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
DOS PELAS UBS,CFE PREGAO N.48/10
E REQUISIÇAO N.9318 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.324,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4951 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
346,80
TERMOMETRO PARA CÂMARA DE
VACINAS, DIGITAL INTERNO E
EXTERNO, COM FUNÇÃO MÁXIMA E
MÍNIMA. FABRICADO EM PLÁSTICO
ABS. SENSOR EXTERNO DE APROX. 3
METROS COM PONTEIRA DE AÇO INOX.
VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD)
DE TRÊS DÍGITOS. RESET
INDEPENDENTE PARA ÁREA INTERNA E
EXTERNA. DADOS TÉCNICOS FAIXA
DE TEMPERATURA INTERNA: -10+50ºC
FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA:
-50+70ºC DIMENSÕES: 130X70X18MM.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA PARA SEREM
UTILIZADOS PELAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, QUE POSSUEM
CAMARA DE VACINAS, CONFORME
PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO N.
9319 ANEXA.
Total do Empenho.......:
346,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
31.307,30
CAIXA COLETORA PARA LIXO
CONTAMINADO, DE MATERIAL
PERFUROCORTANTE, COM CAPACIDADE
PARA 13 LITROS, ÚTIL 10 LITROS,
CONFECCIONADO EM PAPELÃO
ONDULADO RESISTENTE Á
PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E
REVESTIMENTO INTERNO PARA
DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS
EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA,
COM SISTEMA DE ABERTURA E
FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURANÇA
AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE
USO E MONTAGEM IMPRESSA
EXTERNAMENTE.
GLUTARALDEIDO 28 DIAS 2%, GALÕES
DE 5 LITROS, CONTENDO
EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
ÁCIDO ACÉTICO 2% FRASCOS DE 1000
ML, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
N° DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
ÁLCOOL IODADO 1,0%, EMBALADO EM
FRASCO CONTENDO 500 ML CADA,
CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N°
DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, ALÉM DE
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.
ATADURA DE CREPE DE 12CM DE
LARGURA x 4,5M COMPRIMENTO
CONTENDO 13 FIOS/CM²,
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU
COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O
DESFIAMENTO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA,
NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL E COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
ATADURA DE CREPE DE 15CM DE
LARG. X 4,5 M DE COMP. DE
COMPRIMENTO CONTENDO 13 FIOS/CM²
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU
COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O
DESFIAMENTO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA,
NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL E COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
ATADURA DE CREPE DE 03 CM DE
LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO
CONTENDO 13 FIOS/CM²
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU
COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O
DESFIAMENTO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL E COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
ATADURA DE CREPE DE 06 CM DE
LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO
CONTENDO 13 FIOS/CM²
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU
COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O
DESFIAMENTO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA,
NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL E COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
ATADURA DE CREPE DE 20 CM DE
LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO
CONTENDO 13 FIOS/CM²
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU
COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O
DESFIAMENTO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA,
NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL E COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
ATADURA DE CREPE DE 08 CM DE
LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO
CONTENDO 13 FIOS/CM²
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU
COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O
DESFIAMENTO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA,
NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL E COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
ATADURA DE CREPE DE 10 CM DE
LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO
CONTENDO 13 FIOS/CM²
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU
COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM
ACABAMENTO QUE IMPEÇA O
DESFIAMENTO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE
DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA,
NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM
INDIVIDUAL E COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, Nº DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO E Nº
DO LOTE
CATETER INTRAVENOSO Nº 18, COM
CÂNULA EXTERNA EM TEFLON, COM
PAREDES FINAS, FLEXÍVEIS E
SILICONIZADAS, EMBALAGEM
INDIVIDUAL COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO MS.
CATETER INTRAVENOSO Nº 20, COM
CÂNULA EXTERNA EM TEFLON, COM
PAREDES FINAS, FLEXÍVEIS E
SILICONIZADAS, EMBALAGEM
INDIVIDUAL COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO MS.
CATETER INTRAVENOSO Nº 22, COM
CÂNULA EXTERNA EM TEFLON, COM
PAREDES FINAS, FLEXÍVEIS E
SILICONIZADAS, EMBALAGEM
INDIVIDUAL COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE E REGISTRO NO MS.
CATETER INTRAVENOSO Nº 24, COM
CÂNULA EXTERNA EM TEFLON, COM
PAREDES FINAS, FLEXÍVEIS E
SILICONIZADAS, EMBALAGEM
INDIVIDUAL COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
VALIDADE E REGISTRO NO MS.
SCALP N.º 19 CATETER PARA
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE
BISEL TRIFACETADO, COM ASAS
LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM
EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME
EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO
DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE,
FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,
CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E
RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA
CONEXÃO COM SERINGAS OU EQUIPO
DE BICO MACHO E SERINGAS OU
DISPOSITIVOS LUER-LOK,
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, LOTE, ESTERILIZAÇÃO
E REGISTRO NO MS.
SCALP N.º 21 CATETER PARA
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE
BISEL TRIFACETADO, COM ASAS
LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM
EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME
EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO
DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE,
FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,
CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E
RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA
CONEXÃO COM SERINGAS OU EQUIPO
DE BICO MACHO E SERINGAS OU
DISPOSITIVOS LUER-LOK,
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, LOTE, ESTERILIZAÇÃO
E REGISTRO NO MS.
SCALP N.º 23 CATETER PARA
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE
BISEL TRIFACETADO, COM ASAS
LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM
EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME
EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE,
FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,
CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E
RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA
CONEXÃO COM SERINGAS OU EQUIPO
DE BICO MACHO E SERINGAS OU
DISPOSITIVOS LUER-LOK,
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, LOTE, ESTERILIZAÇÃO
E REGISTRO NO MS.
SCALP N.º 25 CATETER PARA
INFUSÃO VENOSA COM AGULHA DE
BISEL TRIFACETADO, COM ASAS
LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE UM
EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE
ENCAIXE, GARANTINDO FIRME
EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO
DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE,
FLEXÍVEL E TRANSPARENTE,
CONECTOR LUER-LOK CÔNICO E
RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA
CONEXÃO COM SERINGAS OU EQUIPO
DE BICO MACHO E SERINGAS OU
DISPOSITIVOS LUER-LOK,
ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, LOTE, ESTERILIZAÇÃO
E REGISTRO NO MS.
ALGODAO HIDRÓFILO EM CAMADAS
(MANTA) CONTÍNUAS EM FORMA DE
ROLO, PROVIDO DE PAPEL
APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO.
O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR:
ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA
ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA
DE GRUMOS OU QUALQUER IMPUREZA,
COR BRANCA, NO MÍNIMO 80% DE
BRANCURA, PESO LÍQUIDO 500
GRAMAS, EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO INDIVIDUAL, DEVENDO
CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
NÚMERO DO LOTE.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
VASELINA LIQUIDA EMBALAGEM DE
1000ML , CONSTANDO OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N°
DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
VASELINA SÓLIDA , EMBALAGEM COM
1000GRAMAS, CONSTANDO OS DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE.
BENZINA LIQUIDA CONTENDO
EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,
FRASCOS COM 1 LITRO CADA.
PVP - IODO AQUOSO 0,25%, FRASCO
COM 1000ML, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, Nº DO LOTE,
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO
NO MS
LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS,
TAMANHO Nº 7, CONFECCIONADA EM
LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E
UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO,
MÍNIMO 28 CM DE COMPRIMENTO,
PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU
FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL
BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE
ADEQUADA, COM EXCELENTE
SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE
À TRAÇÃO, ATÓXICA,
HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO
INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO
DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM
EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,
COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, Nº DE
LOTE E REGISTRO NO MS.
LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS,
TAMANHO Nº 7,5, CONFECCIONADA EM
LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E
UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO,
MÍNIMO 28 CM DE COMPRIMENTO,
PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU
FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL
BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE
ADEQUADA, COM EXCELENTE
SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
À TRAÇÃO, ATÓXICA,
HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO
INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO
DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM
EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,
COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, Nº DE
LOTE E REGISTRO NO MS.
LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉREIS,
TAMANHO Nº 8,0 CONFECCIONADA EM
LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E
UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO,
MÍNIMO 28 CM DE COMPRIMENTO,
PUNHO AJUSTÁVEL COM BAINHA OU
FRISO, LUBRIFICADA COM MATERIAL
BIO-ABSORVÍVEL EM QUANTIDADE
ADEQUADA, COM EXCELENTE
SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTENTE
À TRAÇÃO, ATÓXICA,
HIPOALERGÊNICA, INVÓLUCRO
INTERNO COM IDENTIFICAÇÃO DE MÃO
DIREITA E ESQUERDA. EMBALAGEM
EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO,
COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, Nº DE
LOTE E REGISTRO NO MS.
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL,
CONFECCIONADO EM TECIDO
APROPRIADO, COR BRANCA, MEDINDO
10 CM X 4,5 M, ISENTO DE
SUBSTÂNCIAS ALÉRGICAS DE GERMES
PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE
DORSAL ADEQUADA À SUA
FINALIDADE, FLEXIBILIDADE
SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE ÀS
DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA
EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL
DESPRENDIMENTO, MASSA
UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA,
ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA
ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL
REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU
MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS
DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE
EVITAR SOLTURA DOS FIOS,
APRESENTANDO ENROLADO EM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4952 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE
PROTEÇÃO COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E
REGISTRO NO MS.
SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 10 ML
SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO
NÍTIDA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE
LOTE.
SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 1ML
COM AGULHA 13X4,5MM COM
GRADUAÇÃO NÍTIDA, CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E Nº DE LOTE
SERINGAS DESCARTÁVEIS DE 3 ML
SEM AGULHA, GRADUAÇÃO MEDIDA
PERMANENTE COM PONTA CONECTORA
TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO
DESLIZANTE, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE
LOTE.
SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML SEM
AGULHA, GRADUAÇÃO MEDIDA
PERMANENTE COM PONTA CONECTORA
TIPO LUER, EMBOLO COM PISTÃO
DESLIZANTE, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE
LOTE.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA
SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME
PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO
N. 9315 ANEXA.
Total do Empenho.......:
31.307,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4953 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
02.08.2010
Liquidacao
6.824,64
06.08.2010
Liquidacao
1.160,50
ÓCULOS NASAL ADULTO. EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4953 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA
AUXILIO NA LIMPEZA DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS EM GERAL.EMBALAGEM DE
5 LITROS COMPOSTO DE 3 ENZIMAS
(AMILASE, LÍPASE E PROTEASE) QUE
GARANTEM A REMOÇÃO COMPLETA DE
IMPUREZAS DOS INSTRUMENTAIS,
ALÉM DA FORMULAÇÃO SER ADEQUADA
TANTO PARA USO MANUAL QUANTO
PARA USO EM MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS. USE 5 ML DO PRODUTO
PARA CADA LITRO DE ÁGUA. PRODUTO
NOTIFICADO NA ANVISA/MS (PRODUTO
DE RISCO I),APRESENTAÇÃO: FRASCO
COM 1000ML.CONSTANDO
EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE
E Nº DE LOTE.
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU).
PRODUZIDO EM POLIETILENO,
RADIOPACO, COM HASTES REVESTIDAS
EM PURO COBRE. ESTERILIZADO EM
ÓXIDO DE ETILENO. VIDA ÚTIL DE
PRATELEIRA DE 7 ANOS, E APÓS
INSERIDO PODE SER UTILIZADO POR
10 ANOS. COM TUBO GUIA E BULA EM
PORTUGUÊS, EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL. PRODUTO , APROVADO
PELO FDA E PELO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO
E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE.
BOLSA COLETORA DE URINA 2
LITROS, SISTEMA FECHADO,
DESCARTÁVEL,
ESTERELIZADA.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS.
AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE,
FRASCO DE 01 LITRO.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS.
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
4953 30.06.2010 104401 Fr 015901 MASIF ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES
17 Pregao
EMBALAGEM DE 01 LITRO.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS.
SERINGA DESCARTÁVEIS DE 20 ML
SEM AGULHA, COM GRADUAÇÃO
NÍTIDA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DE
LOTE.
ALMOTOLIA 250ML NA COR ÂMBAR,
BICO RETO CONFECCIONADO EM
POLIETILENO E GRADUADO EM ALTO
RELEVO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA
SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME
PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO
N.9315 ANEXA AO EMPENHO N.4952
Total do Empenho.......:
7.985,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4982 30.06.2010 105103 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
19,60
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% DOIS
FRASCOS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
MATERIAL ACIMA, POIS NECESSÁRIO
PARA OS SERVIÇOS DE GINICOLOGIA
PRESTADOS NAS UNIDADES BASICAS
DE SAÚDE, A SUA FALTA ACARRETA
EM PREJUÍZOS A POPULAÇÃO, CFE
REQUISIÇAO N. 9346 ANEXA.
Total do Empenho.......:
19,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5012 30.06.2010 104401 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
17 Pregao
23.07.2010
Liquidacao
7.830,00
02.08.2010
Liquidacao
1.830,00
FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 24
UNIDADES. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
5012 30.06.2010 104401 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
17 Pregao
DA SAÚDE.
FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 24
UNIDADES. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 24
UNIDADES. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 24
UNIDADES. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 24
UNIDADES. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0 COM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
5012 30.06.2010 104401 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
17 Pregao
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 24
UNIDADES. EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
MASCARA BRANCA DESCARTÁVEL DUPLA
COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM
DUAS CAMADAS, SENDO A EXTERNA EM
100% DE POLIPROPILENO E A
INTERNA EM POLIPROPILENO E
POLIETILENO. TAMANHO ÚNICO, COR
BRANCA.
ESPÉCULO VAGINAL EM AÇO
INOXIDÁVEL, NÚMERO 01.SUJEITA À
ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
ESPÉCULO VAGINAL EM AÇO
INOXIDÁVEL, NÚMERO 02.SUJEITA À
ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°.CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE
E REGISTRO NO MS
HISTEROMETRO DE COLLIN 28 CM,
SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°.CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
PINÇA CHERON PARA CURATIVO
UTERINO, CONFECCIONADA EM ACO
INOX DE PRIMEIRA QUALIDADE,
MEDINDO 24CM DE COMPRIMENTO,
EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM
PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, SUJEITA À
ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°
PINÇA POZZI RETA PARA COLO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
5012 30.06.2010 104401 Fr 035404 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA - ME
17 Pregao
UTERINO. CONFECCIONADA EM ACO
INOX DE PRIMEIRA. QUALIDADE,
MEDINDO 24CM DE COMPRIMENTO,
EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM
PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, SUJEITA À
ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO 048/2010 E REQUISIÇAO N.9323 ANEXA.
Total do Empenho.......:
9.660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6285 24.08.2010 104401 Fr 030909 RAFARMA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA.
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
10,00
ATA 80% ÁCIDO TRICLORACÉTICO 80%
JUSTIFCAMOS A AQUISIÇÃO DO ATA
80%, POIS NECESSÁRIO NOS
PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS
REALIZADOS PELA DOUTORA MARISSOL
NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CFE
REQUISICAO 9869 ANEXA.
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
172.739,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
299 05.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
20.01.2010
Liquidacao
18,00
FILTRO DO OLEO
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICU
LO DOBLO PLACA IPH 0574, CFE REQUISIÇAO N. 7706 ANEXA.
Total do Empenho.......:
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 05.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
102,00
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PASTILHAS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DOBLO PLACAS
IPH 0568 - SMS, QUE É UTILIZADO
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E
PARA SERVIÇOS INTERNOS DA SECRE
TARIA, CFE REQUISIÇAO N.7705 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
300 05.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
Total do Empenho.......:
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------335 07.01.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
173,00
OLEO DE MOTOR
EXTINTOR
NECESSARIO PARA AMBULANCIA IMU
9012, CFE REQUISIÇAO N. 7757 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
173,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------337 07.01.2010 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
34,00
FILTRO DE ÓLEO HIDRÁLICO
GRAXA DE CUBO
MATERIAL NECESSARIO MANUTENÇAO
DO VEICULO SANTANA IKN 7202,CFE
REQUISIÇAO N. 7750 ANEXA.
Total do Empenho.......:
34,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------361 11.01.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
26.01.2010
Liquidacao
200,00
BATERIA
GATILHO DO CAPÔ
FUSÍVEL
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IDM 6722
UTILIZADO PELOS TOPOGRAFOS DA
SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 7767 ANEXA.
Total do Empenho.......:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407 15.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
67,50
CALOTA PARA FIAT DOBLO
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CALOTA ORIGINAL QUE
FOI DANIFICADA EM VIRTUDE DE UM
BURACO NA RODOVIA. A SOLICITAÇÃO
É PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, PLA
CAS IPH 0568, CFE REQUISIÇÃO N.
7779, ANEXA.
Total do Empenho.......:
67,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------408 15.01.2010 91208 Fr 034288 PASSOS & CIA LTDA
Dispensada
10.02.2010
Liquidacao
27,00
MAQUINA DE VIDRO KOMBI LE
MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO VIDRO DO VEÍCULO KOMBI
PLACAS ILH 6667, CFE REQUISIÇÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
408 15.01.2010 91208 Fr 034288 PASSOS & CIA LTDA
Dispensada
N. 7780, ANEXA.
Total do Empenho.......:
27,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------424 15.01.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
576,00
MECANISMO DA TAMPA TRASEIRA
JOGO DE TAPETES
KIT EMBREAGEM
CINTAS PLÁSTICAS
PARAFUSO AÇO COM PORCAS
OLEO 90
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PLÁSTICO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO VEÍCULO IKA 2374, POIS DE
VIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO O MESMO
VEM APRESENTANDO DEFEITOS, CFE
REQUISIÇÃO N. 7808 ANEXA.
Total do Empenho.......:
576,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------426 15.01.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
1 Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
503,50
VOLANTE CARGO
PALHETAS LIMPADOR
FLUIDO DE FREIO
CILINDRO DE FREIO
MAÇANETA DE PORTA
MATERIAL PARA CAMINHÕES IDG 012,
IHV 3702 E IET 9421. PEÇAS PARA
REALIZAR MANUTENÇÕES E REPARAR
DANOS, CFE REQUISIÇÃO N. 7806,
ANEXA.
Total do Empenho.......:
503,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------481 22.01.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
1 Dispensada
29.01.2010
Liquidacao
153,40
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PLASTICO
JOGO DE TAPETES.
GRAXA
COXIM CAMBIO
ACOPLAMENTO CAMBIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IHJ 7365-SMOTT
CFE REQUISIÇAO N. 11/7809 ANEXA.
Total do Empenho.......:
153,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------491 22.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
19,00
FILTRO DO OLEO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
491 22.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
1 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA IPH
0042-SMS, CFE REQUISIÇAO N.7823
ANEXA.
Total do Empenho.......:
19,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------511 25.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
98,50
PATIM DO FREIO
GRAXA P/CUBOS TRASEIRO
CONTRA-PINO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FREIOS DO
VEICULO CORSA PLACA ILU 5162 DA
SMS, CFE REQUISIÇAO N.7792 ANEXA.
Total do Empenho.......:
98,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------526 25.01.2010 101211 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
Dispensada
01.02.2010
Liquidacao
98,00
MECANISMO DE ACIONAMENTO MANUAL
DO VIDRO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO IMU 9012 DA SMS,
CFE REQUISIÇAO N. 7791 ANEXA.
Total do Empenho.......:
98,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------538 25.01.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
27.01.2010
Liquidacao
102,00
PASTILHA DE FREIO
PASTILHA ADESIVO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO DOBLO PLACA IPH 0042, CFE
REQUISIÇAO N.7790 ANEXA.
Total do Empenho.......:
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------716 25.01.2010 51315 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
1 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
280,00
FORRO BANCO MOTORISTA
FORRO DE ESPUMA PARA BANCO
CARONEIRO
NECESSARIO PARA REFORMA DOS BANCOS DO VEICULO VW7100 PLACA IBU
7130, CFE REQUISIÇAO N. 12/7850
ANEXA.
Total do Empenho.......:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------718 25.01.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
375,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
718 25.01.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
REGULADOR
ROTOR
ESTATOR
ROLAMENTO
REPARO
ROLAMENTO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 241 RETRO 08, CFE REQUISIÇAO N. 13/7851 ANEXA.
Total do Empenho.......:
375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------720 25.01.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
31,00
RELE PISCA
TOMADA DA REDUZIDA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTOS DOS VEICULOS INQ 1908 E IHV
3702,CFE REQUISIÇAO N. 14/7852
ANEXA.
Total do Empenho.......:
31,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------722 25.01.2010 51315 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
1 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
435,00
BATERIA 170 AMPERES
NECESSARIO PARA O ROLO COMPACTADOR DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
15/7853 ANEXA.
Total do Empenho.......:
435,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------724 25.01.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
1 Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
74,00
VALVULA DE AR
FILTRO DE AR
MATERIAL NECESSARIO PARA CARREGA
DEIRA 08, CASE W20B ANO 1987,CFE
REQUISIÇAO N. 16/7854 ANEXA.
Total do Empenho.......:
74,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------725 25.01.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
1 Dispensada
28.01.2010
Liquidacao
522,00
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
VALVULA DRENO DE AR
CATRACA DE FREIO
CUPILHA
FAIXA PARA CHOQUE
PARAFUSOS 12 MM
LENTE DO PISCA
REPARO VALVULA DESCARGA
SINALEIRAS TRASEIRAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
725 25.01.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
1 Dispensada
ROLAMENTO INTERNO
VALVULA BUJÃO DO AR
PONTEIRA PARA CHOQUE
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DOS VEICULOS IBU 7086, IHV
3702, IMS 0304, CFE REQUISIÇAO N
17/7856 ANEXA.
Total do Empenho.......:
522,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------727 25.01.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
04.02.2010
Liquidacao
84,00
PALHETAS
LAMPADA SINALEIRA 24V
LAMPADA FAROL 24V
TERMINAL BATERIA
LENTE
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA PATROLA 17 DA SMOTT, CFE
REQUISIÇAO N. 19/7859 ANEXA.
Total do Empenho.......:
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------823 27.01.2010 643701 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
2 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
234,86
CRUZETA CARDAN VOLARE
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
OLEO DIFERENCIAL GL5
OLEO CAIXA EATON LEVE ORIGINAL
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO MICRO-ONIBUS PLACA IKR
7257 DA APAE, CFE REQUISIÇAO N.
7920 ANEXA.
Total do Empenho.......:
234,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------826 27.01.2010 643701 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A
2 Dispensada
08.02.2010
Liquidacao
283,95
OLEO MOTOR 15W - 40
FILTRO DIESEL
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
OLEO TEXAMATIC
MOLA RETROCESSO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO MICRO-ONIBUS PLACA IOS
0029 DA APAE, CFE REQUISIÇAO N.
7913 ANEXA.
Total do Empenho.......:
283,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------838 27.01.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
1 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
318,50
CRUZETA CARDAN
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
838 27.01.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
1 Dispensada
PARAFUSO RODA
CHAPA CRUZETA
BUCHAS CABINE
PINO BUCHA
MAÇANETA PORTA
CONEXOES CUICA
MANGUEIRA 12MM
DIAFRAGMA CUICA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DOS VEICULOS IKV 2653 E IBU
7130, CFE REQUISIÇAO N. 18/7858
ANEXA.
Total do Empenho.......:
318,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------839 27.01.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
1 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
285,80
TAMPA DO DISTRIBUIDOR
ROTOR
VELAS
CABO DE VELAS
SUPORTE DO GATILHO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO GOL PLACA IKE 4919-SMOTT,
CFE REQUISIÇAO N. 7890 ANEXA.
Total do Empenho.......:
285,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------844 27.01.2010 51315 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
1 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
89,00
LENTE PISCA DIANTEIRO
LANTERNA PISCA DIANTEIRO
LENTE DA LANTERNA TRAZEIRA
MÁQUINA VIDRO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW IDT
4380, CFE REQUISIÇAO N. 24/7906
ANEXA.
Total do Empenho.......:
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------846 28.01.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
1 Dispensada
05.02.2010
Liquidacao
15,00
TAMPA RADIADOR
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO DE ESCAPAMENTO DA CARREGADEIRA CASE W20B, N.08, CFE REQUISIÇAO N. 25/7907 ANEXA.
Total do Empenho.......:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------849 28.01.2010 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
16,00
FUZIVEL
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
849 28.01.2010 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
PORTA FUZIVEL
LENTES SINALEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO TIM TIM IET 9549,
CFE REQUISIÇAO N. 7888 ANEXA.
Total do Empenho.......:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------851 28.01.2010 71105 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
1 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
15,00
ADITIVO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO IMS 0304, DA
SMAP, CFE REQUISIÇAO N. 7904 ANEXA.
Total do Empenho.......:
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------853 28.01.2010 105107 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
16,00
VÁLVULA PARA PNEU
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IMU 9012
CFE REQUISIÇAO N. 7883 ANEXA.
Total do Empenho.......:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------890 28.01.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
2 Dispensada
02.02.2010
Liquidacao
192,00
OLEO 15W40
FILTRO DO ÓLEO
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
VEICULO AMBULANCIA PLACA IPI
6327-SMS, CFE REQUISIÇAO N. 7898
ANEXA.
Total do Empenho.......:
192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------894 28.01.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
2 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
308,69
MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT-10 5/8"
TERMINAL HIDRAULICO 5/8" X 5/8"
TERMINAL HIDRAULICO 5/8"X 5/8"
PAINEL 10 - 10
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA
RETROESCAVADEIRA JCB 214B, CFE
REQUISIÇAO N. 31/7950 ANEXA.
Total do Empenho.......:
308,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------895 28.01.2010 51315 Fr 014876 MARCELO BRIDI
2 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
80,00
CABO DE ACIONAMENTO
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
CAMINHAO IBU 7489, CFE REQUISI-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
895 28.01.2010 51315 Fr 014876 MARCELO BRIDI
2 Dispensada
ÇAO N. 32/7952 ANEXA.
Total do Empenho.......:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------896 28.01.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
2 Dispensada
11.02.2010
Liquidacao
480,00
BOMBA D' AGUA CARGO
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CA
MINHAO IET 9421, CFE REQUISIÇAO
N. 33/7953 ANEXA.
Total do Empenho.......:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------898 28.01.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
2 Dispensada
10.02.2010
Liquidacao
870,00
PONTA 2057019570
PINO TRAVA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA ESCAVADEIRA PC 150,
CFE REQUISIÇAO N. 27/7941 ANEXA.
Total do Empenho.......:
870,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------962 01.02.2010 101211 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
2 Dispensada
03.02.2010
Liquidacao
45,00
CENTRAL DE PISCAS
MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇAO DA AMBULANCIA PLACAS IMU
9012, CFE REQUISIÇAO N. 7797
ANEXA.
Total do Empenho.......:
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------964 01.02.2010 104413 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
2 Dispensada
08.02.2010
Liquidacao
28,00
VÁLVULA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA IOP 1158
SMS,QUE TRANSPORTA PACIENTES DIA
RIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 7937
ANEXA.
Total do Empenho.......:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------967 01.02.2010 51315 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
2 Dispensada
17.02.2010
Liquidacao
170,00
TAPETE
FORRO BANCO
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMI
NHAO IET 9421, CFE REQUISIÇAO N.
7960 ANEXA.
Total do Empenho.......:
170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
1011 04.02.2010 81305 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
2 Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
720,00
COXIM
ROLAMENTO PARA RODA
COLUNA ESCAMOTIADA
REPARO SETA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO SANTANA IKN 7202SMTUR, CFE REQUISIÇAO N. 7975
ANEXA.
Total do Empenho.......:
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1014 04.02.2010 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
110,00
CILINDRO DA DIREÇÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA MAQUINA RETRO 10- SMOTT,
CFE REQUISIÇÃO N. 7980 ANEXA.
Total do Empenho.......:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1017 04.02.2010 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA
2 Dispensada
23.02.2010
Liquidacao
855,00
PARAFUSOS ESTEIRA 20Y3211210
PORCA ESTEIRA 14X3211220
ANEL ORING 3614
GRAXEIRA 3/8X90°
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICASMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 39/7979
ANEXA.
Total do Empenho.......:
855,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1019 04.02.2010 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
2 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
458,00
BOMBA ALIMENTADORA
REPARO
RETENTOR
BOMBA
BUJAO
BUCHA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO CAMINHAO IBU 7086 -SMOTT,
CFE REQUISIÇAO N. 38/7978 ANEXA.
Total do Empenho.......:
458,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1021 04.02.2010 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE
2 Dispensada
17.02.2010
Liquidacao
65,00
BOTÃO DA REDUZIDA
MAÇANETA DO VIDRO
MÁQUINA DE VIDRO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
1021 04.02.2010 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE
2 Dispensada
ÇAO DO CAMINHAO IBU 7086-SMOTT,
CFE REQUISIÇAO N. 37/7977 ANEXA.
Total do Empenho.......:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1029 04.02.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
2 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
281,90
PARAFUSO 10MM
FLEXIVEL DE FREIO
BARRICA D' AGUA
CUICA 30 X 30
DIAFRAGMA DA CUICA 8"
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
CAMINHAO IBU 7489-SMOTT, CFE
REQUISIÇAO N. 36/7976 ANEXA.
Total do Empenho.......:
281,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1236 22.02.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
280,00
SILENCIOSO ESCAPAMENTO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FORD
CARGO 1215, PLACA IET 9421 ANO
1987, CFE REQUISIÇAO N. 44/8042
ANEXA.
Total do Empenho.......:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1238 22.02.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
3 Dispensada
05.03.2010
Liquidacao
224,50
LAMPADA PAINEL
MOLA MESTRE T.
PINO DE CENTRO
GRAMPO DE MOLA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKS 24.220,PLACA INQ 1908 ANO 2006/2007, CFE
REQUISIÇAO N. 46/8044 ANEXA.
Total do Empenho.......:
224,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1239 22.02.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
3 Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
230,00
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
ACABAMENTO FAROL
LIQUIDO DE FREIO
CILINDRO DE RODA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CAMINHAO VOLKS 14.150,
PLACA IBU 7489 ANO 1994, CFE REQUISIÇAO N. 47/8045 ANEXA.
Total do Empenho.......:
230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
1240 22.02.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
160,00
VALVULA SOLENÓIDE
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE MARCHAS DO
CAMINHAO FORD CARGO 1215, PLACA
IET 9421 ANO 1987, CFE REQUISIÇAO N.49/8047 ANEXA.
Total do Empenho.......:
160,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1250 23.02.2010 51315 Fr 003318 BEAL E ENDRIZZI LTDA
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
525,00
DISCO EMBREAGEM REF. 128683
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKS 14150 PLACA
IBU 7489 ANO 1994, CFE REQUISIÇAO N. 50/8048 ANEXA.
Total do Empenho.......:
525,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1254 23.02.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
424,00
SERVO FREIO RECONDICIONADO
SELO DA REDUZIDA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ L
608 D PLACA IHV 3702 ANO 1994,
QUE E UTILIZADO PARA MANUTENÇAO
DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 52/8050
ANEXA.
Total do Empenho.......:
424,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1257 23.02.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
2.100,00
NÚCLEO RÉ 5ª
ROLAMENTO TALHADO
ANEL SINCRONIZADO RÉ
RETENTOR
REPARO POSICIONADOR
PINO
REPARO ESFERAS
ENGRENAGEM DA RÉ
TRAVA QUIMICA
ÓLEO DA CAIXA C/ 4 LITROS
MATERIAL DE LIMPEZA E COLA
MATERIAL NECESSARIO P/CONSERTO
DO VEICULO VOLKS 7100 PLACA IBU
7130, CFE REQ.41/8052 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
1265 23.02.2010 51315 Fr 013012 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
3 Dispensada
02.03.2010
Liquidacao
810,00
LAMINAS AR1de altura 8? e
espessura 3/4?. com 13 furos na
cor vermelha com dureza de 440 à
500 HB, deve ser apresentado o
atestado de certificação de
qualidade do produto conforme as
exigências, para patrola
FIATALLIS FG85B 1997
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE PEÇAS DANIFICADAS PELO USO NAS MOTONIVELADORAS DO MUNICIPIO, CFE
REQUISIÇAO N. 8012 ANEXA.
Total do Empenho.......:
810,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1267 23.02.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
3 Dispensada
01.03.2010
Liquidacao
1.232,30
HOMOCINETICA COMPLETA
JOGO DE COIFA HOMOCINETICA L/E
PARAFUSOS HOMOCINETICA
AMORTECEDOR DIANTEIROS
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
COIFA BATENTE
PIVO GUARNIÇÃO D/E
JOGO FORQUILHAS
MANGUEIRA DO OLEO
SILENCIOSO TRASEIRO
MÁQUINA DE VIDRO T/D
ABRACADEIRA
COXIM
MANIVELA VIDRO
ANTICHAMA RASPICO MOTOR
RETENTOR DA SUSPENÇÃO
BUCHAS ROSCA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO PARATI PLACAS IIL
9487-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 35
/7955 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.232,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1281 23.02.2010 105107 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
435,69
PIVO ARTICULAÇÃO DIREITO
BUCHA BALANÇA DIANTEIRO
BUCHA ESTABILIZADOR
BUCHA BALANÇA DIANTEIRA PARA A
PARTE TRASEIRA
MATERIAL DE LIMPEZA
/LUBRIFICAÇÃO/GRAXA
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
1281 23.02.2010 105107 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
3 Dispensada
TENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACAS
IMU 9012 QUE TRANSPORTA PACIENTES EM RISCO, CFE REQUISIÇAO N.
7958 ANEXA.
Total do Empenho.......:
435,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1350 24.02.2010 104413 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
3 Dispensada
13.05.2010
Liquidacao
3,00
LAMPADA DO FREIO TRASEIRO 2 POLO
MATERIAL NECESSARIO PARA VEICULO
DOBLO PLACAS IPH 0574, CFE REQUI
SIÇAO N. 8069 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1514 25.02.2010 91208 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
3 Dispensada
03.03.2010
Liquidacao
130,00
BUCHA DE BALANÇA
TERMINAL DA DIRECAO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO GOL IMR 8196 DA
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 8059
ANEXA.
Total do Empenho.......:
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1520 25.02.2010 81305 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
4 Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
245,00
BATERIA 75 AMP
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTI
TUIÇAO NO VEICULO SANTANA IKN
7202-SMTUR,CFE REQUISIÇAO N.8064
ANEXA.
Total do Empenho.......:
245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1678 03.03.2010 71105 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
Dispensada
09.03.2010
Liquidacao
383,80
GUARDA PO DE CAMBIO
FLEXIVEL DO FREIO
PASTILHA 1 JOGO DE PASTILHA
VOLARE
COIFA REPARO DE COIFA
RESERVATORIO DE ÁGUA CARGO
FLEXIVEL
ENGATE CONEXÕES ENGATE RÁPIDO
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO CA
MINHÃO PLACA IMS 0304,POIS O MES
MO SE ENCONTRA COM O RESERVATÓRI
O DE ÁGUA DANIFICADO CONF.REQU.
8130 ANEXA
Total do Empenho.......:
383,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
1740 05.03.2010 631306 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
Dispensada
15.03.2010
Liquidacao
233,92
FILTRO OLEO-DUPLA FILTRAGEM
OLEO URANIA MOTOR DUCATO
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO
VEICULO DUCATO PLACAS IOO 7648
UTILIZADO PELO SETOR DE MERENDA
ESCOLAR CONF.REQ.8097 ANEXA
Total do Empenho.......:
233,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1742 05.03.2010 51315 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
90,00
TAPETE VERNIZ
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMINHÃO IOG 0125 CONF.REQU.8104 E
58 ANEXAS
Total do Empenho.......:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1784 10.03.2010 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
Dispensada
22.03.2010
Liquidacao
500,00
BUCHA 73156874
ARRUELA 73124555
RETENTOR 73125405
ANEL 73124475
BUCHA 73125404
CALÇO 73125407
CALÇO 73125408
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA
PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA
FISTALLIS FG 85B CONF.REQ. 8160
ANEXA
Total do Empenho.......:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1785 10.03.2010 25501 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
Dispensada
11.03.2010
Liquidacao
84,80
PARAFUSO SUPORTE BOMBA
HIDRÁULICA
CORREIA ALTERNADOR SPRINTER
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO
DA AMBULÂNCIA DE PLACAS
IGX 6488 UTILIZADA PELA CORPO
DE BOMBEIROS CONF.REQU.8133 ANEXA
Total do Empenho.......:
84,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1827 10.03.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
16.03.2010
Liquidacao
133,00
OLEO 15W40
NECESSARIO PARA A TROCA NA AMBULÂNCIA PLACAS IPI 6327 CONF.REQU
8186 ANEXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
1827 10.03.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
Total do Empenho.......:
133,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1861 11.03.2010 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
819,00
AMORTECEDOR PARA ASTRA SEDAN
ADVANTAGE 2.0 MPFI
KIT DE BATENTE
COXINS / ROLAMENTO
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO
CARRO OFICIAL DO PREFEITO PLACAS
INL 6351 CONF.REQU.8123 ANEXA
Total do Empenho.......:
819,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1995 19.03.2010 51315 Fr 011790 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA
5 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
827,00
VIDROS INCOLOR LAMINADOS 4 X 4
MATERIAL NECESSARIO PARA RETROES
CAVADEIRA CATERPILLAR RETRO N.10
CFE REQUISIÇAO N. 77/8287 ANEXA.
Total do Empenho.......:
827,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997 19.03.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
5 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
1.914,00
CAIXA DE CÂMBIO
JUNTA T. VÁLVULA
OLEO CAIXA ESPECIFICO PARA ELA
COLA PARA JUNTA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO FORD COURIER 1.6L
PLACA IKA 2374 , CFE REQUISIÇAO
N. 75/8285 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.914,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999 19.03.2010 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
5 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
345,00
FILTRO DE AR 1° E 2°
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA MO
TONIVELADORA KOMATSU, PATROLA 19
CFE REQUISIÇAO N. 74/8270 ANEXA.
Total do Empenho.......:
345,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2000 19.03.2010 51315 Fr 016027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA
5 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
836,75
CHAPA 1045 C/ CHANFRO DE 45° NO
COMPRIMENTO 1" X 2260 X 260
NECESSARIO PARA SUBSTITUIR A GEN
GIVA DA CONCHA DA RETRO CATERPIL
LAR N. 10, CFE REQUISIÇAO N. 72/
8268 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2000 19.03.2010 51315 Fr 016027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA
5 Dispensada
Total do Empenho.......:
836,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2001 19.03.2010 51315 Fr 028979 PARANA EQUIPAMENTOS S/A
5 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
310,18
RETENTOR 1197045
NECESSARIO PARA CORRIGIR VAZAMEN
TO DE OLEO DO SISTEMA DE TRAÇAO
DIANTEIRO, DA RETRO CATERPILLAR
N. 10, CFE REQUISIÇAO N. 72/8268
ANEXA AO EMPENHO N. 2000.
Total do Empenho.......:
310,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2002 19.03.2010 51315 Fr 034471 CASA DO FREIO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTD
5 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
166,59
REPARO CAB. COMPRESSOR 94MM
VÁLVULA RETENÇÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEM 13130
PLACA IDT 4380 ANO 1986, CFE REQUISIÇAO N. 71/8267 ANEXA.
Total do Empenho.......:
166,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2003 19.03.2010 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA
5 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
828,00
REPAROS DO CILINDRO
REPAROS DO COMANDO
REPARO DA BOMBA
REPARO DO ORBITROL
MATERIAL NECESSARIO PARA REPARA
ÇAO DE COMPONENTES HIDRAULICOS
DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 N.8
E DA CARREGADEIRA CASE W20B N.08
CFE REQUISIÇAO N. 70/8266 ANEXA.
Total do Empenho.......:
828,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2008 19.03.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
5 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
180,00
REGULADOR NIPODENSA
MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS
NO ALTERNADOR DO SISTEMA ELETRI
CO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILL
AR N.10,CFE REQUISIÇAO N.79/8290
ANEXA.
Total do Empenho.......:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2024 19.03.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
151,04
GRAMPO T/50 13MM
SOQ TECHDRIVE 8MM
PORCA ZINCADA 1/2
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2024 19.03.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
6 Dispensada
CORDAO ORING
ABRACADEIRA 14 MM 32
ABRACADEIRA 14MM 114
ABRACADEIRA NYLON 40CM
CHAVE TESTE
RETENTOR 28,6 -38 -7
TUBO DE POLIURETANO 6.35 X 1.00
SOQ ESTR. 1/2 17 MM
CHAVE ESTRELA 8 -9
CHAVE ESTRELA 6-7
CHAVE COMBINADA 1/4"
SOQ SEXT. 3/8 7MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DAR
SUPORTE AS PEQUENAS MANUTENÇOES
NOS VEICULOS E MAQUINAS DA PMG,
CFE REQUISIÇAO N. 62/8221 ANEXA.
Total do Empenho.......:
151,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2028 19.03.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
2.656,00
BATERIA 100 A
BATERIA 170 A
CABO P/ PONTE REFORÇADO 3M
CABO P/ PONTE REFORAÇDO 4M
NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRAS JCB 214, RANDON E PATROLAS
FIATALLIS FG 85B, CFE REQUISIÇAO N. 53/8259 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.656,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2037 19.03.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
240,00
BATERIA PARA VEÍCULO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO IMI 5275 CEDIDO PELA CMV PA
RA A SMS, CFE REQUISIÇAO N. 8208
ANEXA.
Total do Empenho.......:
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2040 22.03.2010 51315 Fr 003318 BEAL E ENDRIZZI LTDA
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
204,00
RETENTOR 01549
GRAXA
LONA DM 584
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO CAMINHAO MERCEDES 1720,
PLACA IKV 2653,ANO 2002, CFE REQUISIÇAO N. 63/8222 ANEXA.
Total do Empenho.......:
204,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2042 22.03.2010 105107 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
6 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
982,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO (LADO
DIREITO E ESQUERDO)
KIT BATENTE + COIFA
PARAFUSO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA
IMU 9012, QUE TRANSPORTA PACIENTES EM RISCO DIARIAMENTE, CFE
REQUISIÇAO N.8209 ANEXA.
Total do Empenho.......:
982,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2044 22.03.2010 51315 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
270,00
DESENGRAXANTE ALCALINO
XAMPU PARA LAVAGEM AUTOMOTIVA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA LIMPEZA DE MAQUINAS, CAMINHOES E VEICULOS DO MUNICIPIO, REALIZADA NO
PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N.8219 ANEXA.
Total do Empenho.......:
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2045 22.03.2010 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
355,40
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
ROLAMENTO TRASEIRO
COIFA HOMOCINETICA
TERMINAL DA DIRECAO
GRAXA
SILENCIOSO
ANEL
BRAÇADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO SANTANA IKN 7202
-SMTUR, CFE REQUISIÇAO N. 8195
ANEXA.
Total do Empenho.......:
355,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2049 22.03.2010 105305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
23.03.2010
Liquidacao
254,50
VELAS
FILTRO DO AR
CONJUNTO DE JUNTAS PARA INJEÇÃO
ELETRÔNICA
FILTRO DO COMBUSTÍVEL
FILTRO DO AR CONDICIONADO
CORREIA COMENTO
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PARA PASTILHAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2049 22.03.2010 105305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA INC 2757 DA
VIGILANCIA SANITARIA, CFE REQUISIÇAO N. 8271 ANEXA.
Total do Empenho.......:
254,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2051 22.03.2010 107907 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
6 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
17,00
EXTINTOR P/CARRO 1KG
NECESSARIO PARA O VEICULO PLACA
ILU 5162 DA VIGILANCIA SANITARIA
CFE REQUISIÇAO N.8276 ANEXA.
Total do Empenho.......:
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2052 22.03.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
298,00
PARABRISA dianteiro - KOMBI ILH
6667
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO KOMBI ILH 6667-SMHTAS, DEVI
DO AO FATO DE QUE O ATUAL APRESENTA RACHADURA, CFE REQUISIÇAO
N. 8277 ANEXA.
Total do Empenho.......:
298,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2107 23.03.2010 643701 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
6 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
96,00
VALVULAS TERMOSTÁTICAS VOLARE
MATERIAL NECESSARIO PARA O MICRO
ONIBUS PLACA IKR 7257 DA APAE,
QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DIARIA
MENTE, CFE REQUISIÇAO N. 8307 ANEXA.
Total do Empenho.......:
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2109 23.03.2010 631306 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
6 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
70,00
TAMPA DO COMBUSTÍVEL
MATERIAL NECESSARIO PARA SCORT
PLACA IKQ 5668-SMEC, CFE REQUISI
ÇAO N.8305 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2111 23.03.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
25.03.2010
Liquidacao
9,00
TAMPO DO ÓLEO
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICU
LO PLACA IOP 1158-SMS, CFE REQUI
SIÇAO N. 8272 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2111 23.03.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
Total do Empenho.......:
9,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2299 25.03.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
26.03.2010
Liquidacao
95,00
OLEO PARA VEÍCULO DIESEL 15W40
MATERIAL NECESSARIO PARA AMBULANCIA PLACA IMU 9012, CFE REQUISIÇAO N. 8339 ANEXA.
Total do Empenho.......:
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2300 25.03.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
108,00
CILINDRO MESTRE
LIQUIDO DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA ILH
6667- SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.
8316 ANEXA.
Total do Empenho.......:
108,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2377 26.03.2010 41604 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
398,40
ANEL BOMBA D'AGUA.
COLA
MATERIAL DE LIMPEZA,
LUBRIFICANTE E DESCARBONIZANTE.
JUNTA MOTOR.
ADITIVO RADIADOR.
VELA DA IGNICAO
CABEÇOTE APLEINAR.
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA PLACAS
INC 2754-SMF, CFE REQUISIÇAO N.
8340 ANEXA.
Total do Empenho.......:
398,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2384 26.03.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
499,00
INDUZIDO
AUTOMATICO
BOBINA
BENDIX
BUCHAS
PORTA ESCOVAS
PASSANTE
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA CARREGADEIRA MICHIGAN 75
III N. 04 ANO 1979, CFE REQUISIÇAO N. 82/8331 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2384 26.03.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
Total do Empenho.......:
499,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2387 26.03.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
57,00
RELE AUXILIARES
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA RETROESCAVADEIRA JCB N.8
ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N. 84/
8333 ANEXA.
Total do Empenho.......:
57,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2394 26.03.2010 81305 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
8,00
SINALEIRA (FRENTE DA PEÇA)
FUZIVEL
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO CAMINHAO TIM TIM,
IET 9549-SMTUR,CFE REQUISIÇAO N.
8297 ANEXA.
Total do Empenho.......:
8,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2450 29.03.2010 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
119,00
OLEO 5W.30
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO CARRO OFICIAL DO PREFEITO, PLACA INL 6351, CFE REQUI
SIÇAO N. 8371 ANEXA.
Total do Empenho.......:
119,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2451 29.03.2010 21306 Fr 011790 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
10,00
ESPELHO QUEBRA-SOL (4MM).
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CARRO OFICIAL DO PREFEITO PLACA INL
6351,CFE REQUISIÇAO N.8369 ANEXA
Total do Empenho.......:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2457 29.03.2010 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
7 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
2.175,00
BARRA 7M 0665 - TRATOR D6D
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO TRATOR CATERPILLAR D6D
ANO 1984, CFE REQUISIÇAO N. 88/
8355, ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2458 29.03.2010 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA
7 Dispensada
09.04.2010
Liquidacao
125,00
MANCAL CILINDRO ELEVAÇÃO DE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2458 29.03.2010 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA
7 Dispensada
LÂMINA MOTONIVELADORA FG85
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS
FG 85B, PATROLA 17, CFE REQUISIÇAO N. 88/8355 ANEXA AO EMPENHO
N.2457.
Total do Empenho.......:
125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 29.03.2010 81305 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
7 Dispensada
01.04.2010
Liquidacao
97,00
BOMBA D'AGUA
ABRACADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO SANTANA IKN 7202SMTUR, CFE REQUISIÇAO N. 8319 ANEXA.
Total do Empenho.......:
97,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2480 31.03.2010 105107 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
1.004,00
PNEU DIANTEIRO N. 205/75 R16 G32
VÁLVULA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA AMBULANCIA PLACA IPI 6327
CFE REQUISIÇAO N. 8294 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.004,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2488 31.03.2010 105305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
102,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
TAMPA DO ÓLEO MOTOR
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO DA VIGILANCIA
SANITARIA PLACA INC 2757, CFE RE
QUISIÇAO N. 8353 ANEXA.
Total do Empenho.......:
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2496 31.03.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
7 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
186,00
INDUZIDO
ESCOVAS
BUCHAS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO FORD CARGO 1215 ,
PLACA IET 9421 ANO 1987, CFE REQUISIÇAO N. 83/8332 ANEXA.
Total do Empenho.......:
186,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2499 31.03.2010 105107 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
174,20
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2499 31.03.2010 105107 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
7 Dispensada
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA AMBULANCIA PLACA IMU 9012
QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 8373 ANEXA.
Total do Empenho.......:
174,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2504 31.03.2010 91208 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
7 Dispensada
06.04.2010
Liquidacao
17,00
RECARGA DE EXTINTOR 1 KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO KOMBI ILH 6667-SMHTAS, CFE
REQUISIÇAO N. 8389 ANEXA.
Total do Empenho.......:
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2505 31.03.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
7 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
28,00
PALHETA DO LIMPADOR
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO KOMBI ILH 6667-SMHTAS, CFE
REQUISIÇAO N. 8390 ANEXA.
Total do Empenho.......:
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2513 31.03.2010 25501 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
7 Dispensada
05.04.2010
Liquidacao
454,08
KIT PATIM FREIO TRASEIRO
TAMBOR FREIO TRASEIRO
CILINDRO DA RODA TRASEIRA
DIREITA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA AMBULANCIA DE PLACAS IGX
6488 UTILIZADA PARA SUPRIR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇAO N. 8388 ANEXA.
Total do Empenho.......:
454,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2542 31.03.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
7 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
18,40
GATILHO
KIT PARAFUSOS P/ GATILHO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA MAÇANETA DA PORTA DO VEICU
LO GOL ILG 7950-SMOTT, CFE REQUI
SIÇAO N. 8397 ANEXA.
Total do Empenho.......:
18,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2581 05.04.2010 81305 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
7 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
18,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2581 05.04.2010 81305 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
7 Dispensada
EXTINTOR P/TIM-TIM 2KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CAMI
NHAO TIM-TIM PLACA IET 9549, CFE
REQUISIÇAO N. 8417 ANEXA.
Total do Empenho.......:
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2592 05.04.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
294,00
BATERIA 60 AMPERES
LAMPADA (FAROL)
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA DOBLO PLACA IPH 0568-SMS,
CFE REQUISIÇAO N. 8416 ANEXA.
Total do Empenho.......:
294,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2620 06.04.2010 51315 Fr 035045 HYDROMEK COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA
7 Dispensada
26.04.2010
Liquidacao
208,00
VÁLVULA K0 23B-61-31104
MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTONIVELADORA KOMATSU GD555, PATROLA 19, CFE REQUISIÇAO N. 91/8432
ANEXA.
Total do Empenho.......:
208,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2623 06.04.2010 51315 Fr 035044 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA
7 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
415,80
CREMALHEIRA DE FIBRA E 155516
(752886694)
PARAFUSO 75206378
MATERIAL NECESSARIO PARA CARREGA
DEIRA CASE W20 N.8 ANO 1997, CFE
REQUISIÇAO N. 97/8446 ANEXA.
Total do Empenho.......:
415,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2624 06.04.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
7 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
555,60
SEPARADOR 73074360
GUIA 73074359
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA MOTONIVELADORA FG 85 FIAT
ALLIS N.17, CFE REQUISIÇAO N. 94
/8445 ANEXA.
Total do Empenho.......:
555,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2625 06.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
7 Dispensada
12.04.2010
Liquidacao
540,27
CORREIA 13
ROLAMENTO 88610/88649
ROLAMENTO 89410/89449
PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2625 06.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
7 Dispensada
ABRACADEIRA TUCHO T63
RETENTOR 66,7/88,90/12,7
RETENTOR 31,0/50,00/8,0
PARAFUSO SEXTAVADO MIL. MB 12
PARAFUSO SEXTAVADO MIL. 8
PARAFUSO SEXTAVADO MIL.10
PARAFUSO SEXTAVADO MIL. MA 12
PONTEIRA HIDR. REF. ROSC. 1/8
MATERIAL NECESSARIO PARA PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES REALIZADAS NA
OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,
CFE REQUISIÇAO N.92/8442 ANEXA.
Total do Empenho.......:
540,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2630 06.04.2010 51315 Fr 017369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA
7 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
945,85
OLEO SAE 15W40 PARA MOTORES A
GASOLINA,ALCOOL QUALIFICADO DE
ACORDO COM OS PROTOCOLOS DO
ACC,API SL/CF E O EUROPEU
ATC/ATIEL,ACEA A3-98
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE E POSTERIOR USO
NAS MAQUINAS, VEICULOS E ROÇADEI
RAS, CFE REQUISIÇAO N. 87/8317
ANEXA.
Total do Empenho.......:
945,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2631 06.04.2010 51315 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
7 Dispensada
19.04.2010
Liquidacao
955,60
OLEO 2 TEMPOS COM ADITIVOS
ANTIDESGASTE
ANTICORROSIVO,ANTIOXIDANTE,DETER
GENTE DISPERSANTE,
ANTIESPUMANTE,ABAIXADOR DO
PONTO DE FLUIDEZ E
ANTIFERRUGEM,SEGUINDO A
CLASSIFICAÇÃO API TC,JASO FS.
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIOS DE
ALTO PONTO DE EBULIÇÃO,PARA USO
EM SISTEMAS DE FREIO A DISCO OU
TAMBOR E ABS, ATENDENDO AS
NORMAS SAE J1703,FM VSS-116 DOT
4,ABNT NBR 9292 EB 155/ 1991
TIPO 4.CLASSIFICAÇÃO DOT 4, MBB
DBL 7760.30
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIOS DE
ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, PARA
USO EM SISTEMAS DE FREIO DISCO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2631 06.04.2010 51315 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
7 Dispensada
OU TAMBOR E VEICULOS
AUTOMOTIVOS PESADOS ,ATENDENDO
AS NORMAS SAE J 1703,FMVSS -116
DOT 3,ABNT NBR 9292 EB155/1991
TIPO 2 E TIPO 3. CLASSIFICAÇÃO
DOT 3.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSI
ÇAO NO ESTOQUE E POSTERIOR USO N
NAS MAQUINAS, VEICULOS E ROÇADEI
RAS, CFE REQUISIÇAO N. 87/8317
ANEXA AO EMPENHO N. 2630.
Total do Empenho.......:
955,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2632 06.04.2010 51315 Fr 013012 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
7 Dispensada
07.04.2010
Liquidacao
810,00
LÂMINA AR1de altura 8" e
espessura 3/4". com 13 furos na
cor vermelha com dureza de 440 à
500 HB.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO NAS MOTONIVELADORAS, CFE
REQUISIÇAO N. 8459 ANEXA.
Total do Empenho.......:
810,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2633 06.04.2010 71105 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
7 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
17,00
EXTINTOR DE INCENDIO EXTINTOR
COM CARGA DE PÓ ABC NBR 10721
PESO 1KG PARA CAMINHÃO
VOLKSWAGEM 2320/2005.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CAMI
NHAO PLACA IMS 0304-SMAP, CFE RE
QUISIÇAO N. 8386 ANEXA.
Total do Empenho.......:
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2689 09.04.2010 104413 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA
7 Dispensada
21.05.2010
Liquidacao
79,90
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICU
LO DOBLO PLACA IPH 0574-SMS QUE
TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE
CFE REQUISIÇAO N. 8414 ANEXA.
Total do Empenho.......:
79,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2692 09.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
8 Dispensada
15.04.2010
Liquidacao
364,54
LENTE RETANG VERDE (10 E 12)
PORTA ELETRODO 300A
SILICONE ALTA TEMPE. CINZA/PRETO
SILICONE ALTA TEMP. ULTRALUB
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2692 09.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
8 Dispensada
PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8
ELETRODO 34 P/K
ROLAMENTO 803149/803110
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES NA
OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,
CFE REQUISIÇAO N. 93/8444 ANEXA.
Total do Empenho.......:
364,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2724 12.04.2010 51315 Fr 030034 PARANA EQUIPAMENTOS S/A
8 Pregao
19.05.2010
Liquidacao
7.748,00
PNEU 12.00 16.5 L-3, radial, com
carcaça de aço, 10 lonas, 23 mm
de profundidade na escultura e
capacidade de carga mínima 2.575
kg.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DE RETROESCAVADEIRAS,CFE
PREGAO N. 031/2010 E REQUISIÇAO
N.8500 ANEXA.
Total do Empenho.......:
7.748,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2725 12.04.2010 105107 Fr 016487 MODELO PNEUS LTDA
8 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
5.376,00
PNEU 205/75 R16 com 08 lonas,
sulcos de no mínimo 9,5mm de
profundidade
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
UTILIZADOS NAS AMBULANCIAS -SMS,
CFE PREGAO N. 031/2010 E REQUISI
ÇAO N. 8491 ANEXA.
Total do Empenho.......:
5.376,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2745 14.04.2010 51315 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
6 Dispensada
14.04.2010
Liquidacao
145,00
TAMPA PARA PROTEÇÃO DO
CLIMATIZADOR
NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA
19, KOMATSU GD 555, CFE REQUISIÇAO N. 55/8261 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
2026 DE 19/03/10, POR RAZAO SOCIAL INCORRETA.
Total do Empenho.......:
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2787 14.04.2010 31221 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
8 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
63,00
FAIXA REFLEXIVA
NECESSARIO PARA O ONIBUS PLACA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2787 14.04.2010 31221 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
8 Dispensada
KTS 2349, POIS ESTE ITEM E EXIGIDO PELO CONTRAN NA RESOLUÇAO
316 DE 08.05.09, CFE REQUISIÇAO
N. 8529 ANEXA.
Total do Empenho.......:
63,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2795 14.04.2010 633208 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
8 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
49,00
DISPOSITIVO REFLETIVO CONFORME
ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O MICRO ONIBUS PLACA ILT 6669 QUE
TRANSPORTA DIARIAMENTE ESTUDANTES E DEVE ESTAR EM DIA COM A
EXIGENCIA DO CONTRAM, RESOLUÇAO
N.316 DE 08/05/09, CFE REQUISIÇAO N. 8524 ANEXA.
Total do Empenho.......:
49,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2798 14.04.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
8 Dispensada
22.04.2010
Liquidacao
6.928,90
ANEL RETENTOR 75205473
DISCO 73118088
PLACA 73118089
ANEL 71004926
PISTAO 75206645
ANEL 75206646
ANEL 73118087
ANEL 73118086
JUNTA 75205995
JUNTA 71004987
ANEL 75206694
JUNTA 73118167
FILTRO 75286525
JUNTA 75205463
JUNTA 75285821
JUNTA 75204963
JUNTA 75205458
JUNTA 71004848
JUNTA 73118051
ANEL 75205454
RETENTOR 73118064
ANEL 75265761
ANEL 75206314
ANEL 73118064
ANEL RETENTOR 75205997
BOMBA 75286524
ANEL 14457180
RETENTOR 73118150
RETENTOR 71005117
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2798 14.04.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
8 Dispensada
ROLAMENTO 79030261
ANEL 73109875
ANEL 75205496
ANEL 73118062
ROLAMENTO 71008990
ROLAMENTO 75205475
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS
FG 85 PATROLA N. 17, CFE REQUISI
ÇAO N. 8480 ANEXA.
Total do Empenho.......:
6.928,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2837 19.04.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
9 Dispensada
20.04.2010
Liquidacao
136,00
HOMOCINETICA L/RODA L/D
BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO GOL PLACA IMR
8196- SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.
8510 ANEXA.
Total do Empenho.......:
136,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2840 19.04.2010 104413 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
9 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
46,90
KIT PARA VÁLVULA 1/2
LUVA 40 C/ ANEL
ESPUDE BORRACHA PARA VASO
SANITÁRIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO BANHEIRO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, CFE REQUISIÇAO N.
8506 ANEXA.
Total do Empenho.......:
46,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2842 19.04.2010 101211 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
9 Dispensada
06.05.2010
Liquidacao
255,00
FILTRO MOTOR DIESEL
FILTRO DO AR
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO IPI 6327, AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES
DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N.
8495 ANEXA.
Total do Empenho.......:
255,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2844 19.04.2010 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
8 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
414,50
LONA
REBITES
GRAXA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2844 19.04.2010 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
8 Dispensada
ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO
RETENTOR TRASEIRO
TRAVA ARANHA
DIAFRAGMA DA CUICA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO CAMINHAO VOLKS 13130, PLACA IDT 4380
CFE REQUISIÇAO N.101/8519 ANEXA.
Total do Empenho.......:
414,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2846 19.04.2010 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA
8 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
180,00
PRESTACAO DE SERVICO P/ ENDIREI
TAR HASTE, RECUPERAR GUIA, TRO
CAR REPAROS.
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DA MOTONIVELADORA FG 85 FIAT
ALLIS PATROLA 18, CFE REQUISIÇAO
N.102/8520 ANEXA.
Total do Empenho.......:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2850 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
110,00
RELE AUXILIARES
KIT BUCHAS
REPARO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA RETRO
RANDON N. 11, CFE REQUISIÇAO N.
105/8522 ANEXA.
Total do Empenho.......:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2852 19.04.2010 51315 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
8 Dispensada
22.04.2010
Liquidacao
510,00
FILTRO Nº 90 W 11102/4
OLEO AT FLUIDO 20 LITROS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPIL
LAR 416D N.10, CFE REQUISIÇAO N.
112/8546 ANEXA.
Total do Empenho.......:
510,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2855 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
127,00
SENSOR TEMPERATURA - RETRO 11
RELE AUXILIAR - RETRO 11
BOMBINHA RETRO 11
LENTE SINALEIRA - IET 9421
LAMPADA IBU 7130
SINALEIRA LATERAL - IBU 7130
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2855 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DOS CAMI
NHOES IBU 7130 E IET 9421, CFE
REQUISIÇAO N.107/8528 ANEXA.
Total do Empenho.......:
127,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2857 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
135,00
CABO BATERIA
LAMPADAS 12V
TERMINAL BATERIA
RELE PISCA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA CARRE
GADEIRA CASE W20 N.08, CFE REQUI
SIÇAO 106/8527 ANEXA.
Total do Empenho.......:
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2859 19.04.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
23.04.2010
Liquidacao
246,00
RELE PISCA
CINTAS
LAMPADA FAROL 24V
CHAVE DE LUZ
REGULADOR
INTERRUPTOR FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA CARRE
GADEIRA CASE W20 N.08, CFE REQUI
SIÇAO N.104/8521 ANEXA.
Total do Empenho.......:
246,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2861 19.04.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
8 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
310,64
MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-06
3/8"
TERMINAL HIDR. FG 3/4"
TERMINAL HIDR. 3/8
MANGUEIRA HIDR. R 2 AT + 10
5/8"
TERMINAL HIDR. FG 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 1" SP X 5/8"
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 110/
8536 ANEXA.
Total do Empenho.......:
310,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2862 19.04.2010 51315 Fr 028161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD
8 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
120,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2862 19.04.2010 51315 Fr 028161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD
8 Dispensada
REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO CAMINHAO VOLKS IBU 7489
CFE REQUISIÇAO N.114/8541 ANEXA
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2864 19.04.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
9 Dispensada
28.04.2010
Liquidacao
60,00
TUBO ESCAPE
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 214
N.08, CFE REQUISIÇAO N. 115/8542
ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2868 19.04.2010 51315 Fr 004868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA
8 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
110,00
PISCA
FAROL ESQUERDO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO VW GOL PLACA IIO
1796, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO
CFE PORTARIA DE ABERTURA DE SINDICANCIA PARA APURAÇAO DOS FATOS
E REQUISIÇAO N.8552 ANEXAS.
Total do Empenho.......:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2876 20.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
8 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
251,60
ARRUELAS ZINCADAS 5/16
ABRACADEIRA 14MM
CHAVE TESTE
CREME MICROESFERA 250G
CORREIA B-49
ELETRODO 18 KG 46X2,5CM
PARAFUSO FRANCÊS 5/16
BROCA P/ CONSERTO 6MM
BROCA P/ CONSERTO 5MM
MANGUEIRA 2.1/4
SOQUETE ALLEN 5MM
ARRUELA DE PRESSÃO 6MM
PARAFUSO SEXT. 6MM
JASON P/ SOLDA VERDE VERMELHA
5/16
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZA
ÇAO DE PEQUENAS MANUTENÇOES EM
VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES,
CFE REQUISIÇAO N. 108/8531 ANEXA
Total do Empenho.......:
251,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2914 23.04.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
40,00
KIT ROLAMENTO
KIT PINO CENTRALIZADOR
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
CAMINHAO VOLKSWAGEM 14150 IBU
7086, CFE REQUISIÇAO N. 99/8560
ANEXA.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2915 23.04.2010 51315 Fr 018966 RBR PECAS PARA MAQUINAS LTDA
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
394,60
JUNTA
BORRACHA DO PISTÃO
CAPA DO EIXO
RETENTOR DE BORRACHA
BRACADEIRA DO DISTRIBUIDOR DE AR
RETENTOR DE PRESSÃO
ANEIS ORING
SEDE DA ESFERA
SEDE DE VALVULA
ESFERA
OLEADOR COMPLETO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA MAQ. PROPULSORA DE GRAXA,
CFE REQUISIÇAO N.117/8545 ANEXA.
Total do Empenho.......:
394,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2920 23.04.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
678,57
TERMINAL HIDR. FG 5/8"
SOLUÇAO PARA LIMPEZA DE MÃOS
4KG
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-10 5/8"
TERMINAL HIDR. MF 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 90 3/4"
TERMINAL HIDR. FG 3/4"
MANGUEIRA HIDR. R 2 AT-08 1/2"
TERMINAL HIDR. FG 3/8"
MANGUEIRA HIDR. R 2 AT-06 3/8"
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMOTT,
CFE REQ. N. 111/8540 ANEXA.
Total do Empenho.......:
678,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2921 23.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
9 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
289,64
TUBO ESP. SUCÇÃO AZUL 3"
PARAFUSO SEXT. 3/4
GRAXEIRA CURVA 1/2
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
2921 23.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
9 Dispensada
PORCA TRAVANTE 8
PORCA TRAVANTE 3/4
CORDAO ORING 17,04
PARAFUSO SEXT. 8 - 35
PARAFUSO SEXT. 8 - 70
COLA EPOXI 16G
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SMOTT,
CFE REQUISIÇAO N. 109/8535 ANEXA
Total do Empenho.......:
289,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3197 28.04.2010 51315 Fr 032527 VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS
10 Pregao
04.05.2010
Liquidacao
1.568,00
DENTE com 02 furos com dureza
acima de 400 HB, para
carregadeira Case W20B 1987
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DE MOTONIVELADORAS E RETROES
CAVADEIRAS DO MUNICIPIO, PREGAO
N. 035/2010 E REQUISIÇAO N. 8674
ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.568,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3198 28.04.2010 51315 Fr 026857 LINS COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA
10 Pregao
12.05.2010
Liquidacao
12.635,00
LÂMINA de altura 8" e espessura
3/4", com 13 furos curva com
dureza acima de 400 HB, SAE
15335, para patrola Fiatallis FG
85B 1997
UNHA com pinos na horizontal,
com dureza acima de 400 HB, para
escavadeira hidráulica Komatsu
PC 150 2002.
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DE MOTONIVELADORAS E RETROES
CAVADEIRAS DO MUNICIPIO, CFE PRE
GAO N. 035/2010 E REQUISIÇAO N.
8672 ANEXA.
Total do Empenho.......:
12.635,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3199 28.04.2010 51315 Fr 030033 SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
10 Pregao
27.05.2010
Liquidacao
12.604,00
LÂMINA de altura 8" e espessura
3/4", com 15 furos curva com
dureza acima de 400 HB, SAE
15335, para patrola Fiatallis FG
85B 1997
PARAFUSO c/porca de aço 5/8 x 2
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3199 28.04.2010 51315 Fr 030033 SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
10 Pregao
1/4; p/fixação das lâminas 13 e
15 furos, aço 10.8
DENTE com 02 furos com dureza
acima de 400 HB, para
retroescavadeira JCB 214 1997
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE MO
TONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRA
DO MUNICIPIO, CFE PREGAO N.35/10
E REQUISIÇAO N. 8673 ANEXA.
Total do Empenho.......:
12.604,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3230 28.04.2010 51315 Fr 021904 TRATORPECAS CAXIAS LTDA
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
455,00
EIXO PARA REDUTOR
NECESSARIO MATERIAL PARA MANUTEN
ÇAO DO TRATOR 1, ESCOVA DE AÇO
UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA,
CFE REQUISIÇAO N.147/8679 ANEXA.
Total do Empenho.......:
455,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3246 28.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
373,90
CONTRAPINO DE FERRO 042 5/16
CONTRAPINO DE FERRO 036 5/16
PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 5/8
GRAXEIRA RETA 1/8 GAS 3/8
GRAXEIRA RETA 1.25 8MM
GRAXEIRA RETA 10MM
BICO DE LIMPEZA ALUMINIO
CONECTOR 1/4 ROSCA MACHO 1/4
VEDADOR DE ESCAPAMENTO 100G
FITA ISOLANTE 10M
COLA EPOXI PARA METAL 70ML
ROLAMENTO 382/387
APARAS DE TECIDO COST.
NECESSARIO MATERIAL PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEI
CULOS, MAQUINAS E CAMINHOES, CFE
REQUISIÇAO N. 123/8590 ANEXA.
Total do Empenho.......:
373,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3247 28.04.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
305,00
DIAFRAGMA 8"
MOLA CUICA
COXIM 10 MM
PINO TRINCO
TRINCO PORTA
ESPELHO
BUCHA ESTAB.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3247 28.04.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
9 Dispensada
BUCHA PIRULITO EMBREAGEM
VALVULA BUJÃO DE AR
MOLA CABINE
MANGUEIRA TRANÇADA
TERMINAL ACELERADOR
DIAFRAGMA 7"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTAR O SISTEMA DE FREIO DO CAMINHAO FORD CARGO 1215 IET 9421,
QUE DA SUPORTE A SUB-PREFEITURA
DE MARCORAMA, CFE REQUISIÇAO N.
130/8609 ANEXA.
Total do Empenho.......:
305,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3248 28.04.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
424,50
CRUZETA CARDAN
VALVULA AR
ROLAMENTO 62201 CARDAN 35MM
MÁQUINA DE VIDRO DIREITO
MANIVELA DE VIDRO
MACANETA EXT PORTA
PINO DE PORTA
PARAFUSO 10 MM
PARAFUSO 8MM
BATENTE DE PORTA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER
TO DO CAMINHAO VOLKSWAGEM 7100
PLACA IBU 7130, CFE REQUISIÇAO
N.129/8608 ANEXA.
Total do Empenho.......:
424,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3249 28.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
384,00
CORRENTE 12.5MM 1/2"
GANCHO DE AÇO FORJADO
MATERIAIS NECESSARIOS PARA SEREM
ACOPLADOS EM RETROESCAVADEIRAS
E CARREGADEIRAS PARA O CARREGAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE
REQUISIÇAO N. 124/8595 ANEXA.
Total do Empenho.......:
384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3253 28.04.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
362,75
MANGUEIRA HIDR. R 2 AT-12 3/4"
TERMINAL HIDR. FG 1.1/16" X
3/4"
TERMINAL HIDR. FG 1.5/16" X 3/4"
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3253 28.04.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
9 Dispensada
TERMINAL HIDR. FG 45"1.1/16" X
3/4"
ADAPTADOR HIDR. MF 3/4" X1.1/16"
TERMINAL HIDR. FI 38.1MMX 3/4"
TERMINAL HIDR. FI 90 38.1MM X
3/4"
MANGUEIRA HIDR. R12-12 3/4"
ANEL O'RING 2216
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECÇAO DE 4 MANGUEIRAS QUE SERAO
SUBSTITUIDAS NA CARREGADEIRA N.8
CASE W20B, CFE REQUISIÇAO N.121/
8581 ANEXA.
Total do Empenho.......:
362,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3254 28.04.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
212,53
MANGUEIRA GOG ÓLEO/SOLV. 3/4"
MANGUEIRA GOG ÓLEO/ SOLV. 1"
MANGUEIRA HID. R2 AT-04 1/4"
TERMINAL HIDR. FG 90" 7/16" X
1/4"
TERMINAL HIDR. FG 1/4" X 1/4"
TERMINAL HIDR.FG 90" X 1/4"X1/4"
SOLUÇAO PARA LIMPEZA DE MÃOS
COM ADIÇÃO DE PEDRA POMES 4KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONFEC
ÇAO DE 3 MANGUEIRAS QUE SERAO
SUBSTITUIDAS NA RETROESCAVADEIRA
N.8 JCB 214, CFE REQUISIÇAO N.
120/8577 ANEXA.
Total do Empenho.......:
212,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3255 28.04.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
9 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
245,89
MANGUEIRA HIDR. R2AT-10 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 1" SP X 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 7/8" X 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 90" 7/8" X
5/8"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFEC
ÇAO DE 3 MANGUEIRAS QUE SERAO
SUBSTITUIDAS NA RETROESCAVADEI
RA N.6 JCB 214, CFE REQUISIÇAO
N. 119/8576 ANEXA.
Total do Empenho.......:
245,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3256 28.04.2010 91208 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
9 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
170,00
BATERIA 60 A
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3256 28.04.2010 91208 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
9 Dispensada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA
NO VEICULO KOMBI ILH 6667-SMHTAS
CFE REQUISIÇAO N. 8649 ANEXA.
Total do Empenho.......:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3258 28.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
394,96
COLA TRAVA PARAFUSO
SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G
BUCHA N8
EXTENSÃO RF52 300MM
CORREIA 13
SOQUETE ALLEN 1/2"5MM
PORCA SEXTAVADA NF
PORCA TRAVANTE MA 8
PORCA TRAVANTE MA 12
PORCA AUTO TRAVANTE 12 MB
PARAFUSO SEXTAVADA NF 8.8 3/4
ROLAMENTO 5BC
ROLAMENTO 6-CE
ROLAMENTO 382
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES,CFE
REQUISIÇAO N. 126/8601 ANEXA.
Total do Empenho.......:
394,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3259 28.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
254,90
ROLAMENTO 11162/11300
PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 1/2
PARAFUSO ALLEN MILIMÉTRICO
BROCA AÇO RÁPIDO 5.0
BROCA AÇO RÁPIDO 6.0
DISCO FERRO A36
CORDAO ORING 4.0
KIT PHB 408 MEDIDAS
LIXA D'AGUA A- 120
PARAFUSO SEXTAVADO NF 8.8 3/8
ARRUELA DE PRESSÃO MILI. 16MM
CORDAO ORING 20,22
MATERIAL NECESSARIO PARA PEQUENAS MANUTENÇOES EM VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES, CFE REQUISIÇAO N. 125/8596 ANEXA.
Total do Empenho.......:
254,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3261 28.04.2010 51315 Fr 016102 MECANICA UNIDIESEL LTDA
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
45,00
FLEXIVEL
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3261 28.04.2010 51315 Fr 016102 MECANICA UNIDIESEL LTDA
10 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KO
MATSU PC 150, CFE REQUISIÇAO N.
139/8635 ANEXA.
Total do Empenho.......:
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3262 28.04.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
92,80
VELAS IDH- 8575
TAMPA IDH 8575
INTERRUPTOR ÓLEO - IHJ 7365
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DOS VEICULOS IDH 8575 E IHJ
7365-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.138
/8620 ANEXA.
Total do Empenho.......:
92,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3264 28.04.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
216,00
FLEXIVEL FREIO LADO DIR. C/
SUPORTE - IKA 2374
FLEXIVEL FREIO LADO ESQ. IKA
2374
CABO ACELERADOR IKA 2374
COXIM IIL 9487
TAPETE IIL 9487
TAMPA DISTRIBUIDOR - IIL 9487
ROTOR IIL 9487
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DOS VEICULOS IKA 2374 E IIL
9487-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.137
/8619 ANEXA.
Total do Empenho.......:
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3266 28.04.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
349,00
BATERIA 150A
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO IHV 3702, CAMINHAO MERCEDES
714, CFE REQUISIÇAO N. 136/7618
ANEXA.
Total do Empenho.......:
349,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3267 28.04.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
65,00
TUBO 2/1/2"90°
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO ESCAPAMENTO DA RETRO CATER
PILLAR N.10, CFE REQUISIÇAO N.
134/8617 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3267 28.04.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
10 Dispensada
Total do Empenho.......:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3275 29.04.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
1.255,60
LÂMINA E 157649
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIÇAO NA CARREGADEIRA CASE
W20 B N.8, CFE REQUISIÇAO N. 143
/8650 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.255,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3276 29.04.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
78,80
VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO
MATERIAL NECESSARIO PARA GOL IKE
4919 - SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.
8654 ANEXA.
Total do Empenho.......:
78,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3279 29.04.2010 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF
10 Dispensada
12.05.2010
Liquidacao
196,68
FILTRO TRANSMISSÃO MOTOR
PERKINS 32/915500
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO
HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA
JCB 214 ANO 97, CFE REQUISIÇAO N
144/8651 ANEXA.
Total do Empenho.......:
196,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3283 29.04.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
10 Dispensada
03.05.2010
Liquidacao
70,00
CALHA DE PORTA ACRILICA PARA
VEÍCULO (JOGO)
NECESSARIO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IPI 6327, CFE REQUISIÇAO N. 8657 ANEXA.
Total do Empenho.......:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3284 29.04.2010 631306 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
10 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
130,00
MIOLO DA TAMPA DO TANQUE
NECESSARIO PARA O SCORT PLACAS
IKQ 5668-SMEC, CFE REQUISIÇAO
N. 8638 ANEXA.
Total do Empenho.......:
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3292 29.04.2010 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
294,00
TAMPA EM ELÁSTICO 333228
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3292 29.04.2010 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
10 Dispensada
ANEL 348483
FILTRO DA AGUA 358846
ESPAÇADOR 248511
NECESSARIO PARA VEDAÇAO DO RESER
VATORIO DE OLEO DIESEL DO ROLO
COMPACTADOR DYNAPAC CA15, CFE RE
QUISIÇAO N. 133/8615 ANEXA.
Total do Empenho.......:
294,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3298 29.04.2010 51315 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
450,00
CABEÇOTE PARA MOTOR AGRALE M-85
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO MO
TOR AGRALE M85, DO ESPAGIADOR DE
ASFALTO, CFE REQUISIÇAO N. 148/
8684 ANEXA.
Total do Empenho.......:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3299 29.04.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
369,00
BATERIA
TERMINAL BATERIA GRANDE
MATERIAL NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NA CARREGADEIRA N.8 CASE W20
CFE REQUISIÇAO N. 146/8682 ANEXA
Total do Empenho.......:
369,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3301 29.04.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
281,74
MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-12 3/4"
TERMINAL HIDRAÚLICO FL 38.1MM X
3/4"
TERMINAL HIDRÁULICO FL 90 38.1MM
X 3/4"
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA ES
CAVADEIRA HIDRAULICA 01, KOMATSU
PC150, CFE REQUISIÇAO N.149/8685
ANEXA.
Total do Empenho.......:
281,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3302 29.04.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
1.638,00
COROA E PINHÃO 7 X 48
CRUZETA
ARRUELA
ROLAMENTO DA COROA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO NO SISTEMA DE TRAÇAO/DIFEREN
CIAL DO CAMINHAO MERCEDES 1113
IDG 5944, CFE REQUISIÇAO N. 141/
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3302 29.04.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
10 Dispensada
8632 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.638,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3322 30.04.2010 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
4.635,15
CARDAN 914/60096
BUCHA 829/00548
SEAL 813/00426
ANEL 904/50040
CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO
910/47800
PINO (EIXO PIVO DIANTEIRO)
811/10091
ANEL ESPASSADOS DE 5MM 819/00135
PINO , TRUNNION 448/05408
WASHER PINON 808/00210
WASHER GAER 808/00209
SEAL 904/50023
ROLAMENTO 907/09200
ORING 828/00196
ROLAMENTO CÔNICO 907/08300
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRAÇÃO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214,
A QUAL É UTILIZADA DIARIAMENTE
EM SERVIÇOS DEMANDADOS DA SMOTT,
CFE REQUISIÇÃO N. 8693, AENXO.
Total do Empenho.......:
4.635,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3328 30.04.2010 71105 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
10 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
17,00
EXTINTOR P/CARRO 1KG COM CARGA
DE PÓ ABC NBR 10721
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNCIO DA FORD COURIER
PLACA IOJ 2055 DE PROPRIEDADE
DA SMAP, POIS O MESMO ENCONTRASE COM A CARGA VENCIDA, CFE REQUISIÇÃO N. 8691, ANEXA.
Total do Empenho.......:
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3330 30.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
9 Dispensada
04.05.2010
Liquidacao
370,45
MANGUEIRA SILICONADA 3/8 X 2.0
PISTOLA PARA SILICONE
CORDÃO ORING 12,37
CORDAO ORING 24,99
REBITE DE REPUXO 4.8
DISCO EHT FER/INOX CORTE
SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3330 30.04.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
9 Dispensada
SILICONE ALTA TEMPERATURA 280G
ADESIVO INSTANTÂNEO
PARAFUSO SEXTAVADO NC8.8
ROLAMENTO 11162/11300
PARAFUSO SEXTAVADONC 8.8
MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR PEQUENAS MANUTENÇÕES EM VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHOES, CFE
REQUISIÇÃO N. 122/8582, ANEXA.
Total do Empenho.......:
370,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3394 06.05.2010 41604 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
10 Dispensada
07.05.2010
Liquidacao
300,00
VÁLVULA
JOGO DE DISCO 340135.
JOGO PASTILHAS 340144.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTEN
ÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS INC
2754 DA SMF, QUE VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, CFE REQUISIÇÃO N.
8712, ANEXA.
Total do Empenho.......:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3397 06.05.2010 71105 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
10 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
1.302,80
BUCHA TIRANTE
BALANCIM
TRAVA DO PINO
GRAMPO DE MOLA
CUPILHA
BALAO ERGUEDOR TRUCK GOODYEAR
PARAFUSO 14 MM
BUCHA CABINE TRAS
ARRUELA DE CALÇO
ALGEMA MOLAS DIANTEIRAS
GRAXEIRA
MOLA MESTRE VW TRAS
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O CAMINHÃO TRUCK PLACAS IMS 0304 DA
SMAP, POIS O MESMO NECESSITA DE
MANUTENÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE
A SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS, CFE
REQUISIÇÃO N. 8692, ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.302,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3398 06.05.2010 81305 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
10 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
272,00
RADIADOR DO AR QUENTE
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O VEÍCULO SANTANA PLACAS IKN 7202,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3398 06.05.2010 81305 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
10 Dispensada
POIS O MESMO APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO
CORRETO DO VEÍCULO, CFE REQUISIÇÃO N. 8706, ANEXA.
Total do Empenho.......:
272,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3402 06.05.2010 104413 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
10 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
184,20
EXTINTOR P/CARRO 1KG (RECARGA),
PLACAS IKT 3366
EXTINTOR PARA ONIBUS, PLACAS LNC
4700, COM SUPORTE, MODELO ABC, 4
KG
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIO DEVIDO NA
AMBULÂNCIA, PLACAS IKT 3366, O
EXTINTOR ESTÁ VENCIDO E NO ÔNIBUS, PLACAS LNC 4700, NÃO POSSUIR EXTINTOR, CFE REQUISIÇÃO N.
8637, ANEXA.
Total do Empenho.......:
184,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3403 06.05.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
10 Dispensada
10.05.2010
Liquidacao
133,00
OLEO DE ÓLEO PARA MOTOR A
DIESEL, TIPO 15W40
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACAS IPI 6327, EM RAZÃO
QUE O MESMO ESTÁ SEM, NECESSITAN
DO PARA PODER TRAFEGAR, CFE REQUISIÇÃO N. 8688, ANEXA.
Total do Empenho.......:
133,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3436 07.05.2010 51315 Fr 011790 JATOSUL COMERCIO DE VIDROS LTDA
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
2.050,00
VIDRO INCOLOR 10MM, TEMPERADO
MODELADO CONFORME MOLDES.
VIDROS PARA SUBSTITUIR OS ATUAIS
VIDROS DAS MAQUINAS MOTONIVELADO
RAS FIATALLIS FG85 B, PATROLA 17
E 18 E KOMATSU GD555, PATROLA 19
QUE ESTÃO RACHADOS E CORREM RISCO DE ESTOURAR E PREJUDICAR O OPERADOR DA MÁQUINA. ITEM ESTA EM
METROS POIS É A TOTALIDADE DE 4
VIDROS, CFE REQUISIÇÃO N. 153/
8738, ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3447 07.05.2010 643701 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
11 Dispensada
24.05.2010
Liquidacao
686,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3447 07.05.2010 643701 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
11 Dispensada
SETOR DE DIREÇÃO
FILTRO DE GASOLINA
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A KOMBI ESCOLAR PLACAS IKS
1646 DA APAE, SENDO QUE A MESMA
TRANSPORTA DIARIAMENTE ALUNOS E
NECESSITA ESTAR EM ÓTIMAS CONDIÇÕES PARA OFERECER CONFORTO E
SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS, CFE
REQUISIÇÃO N. 8741, ANEXA.
Total do Empenho.......:
686,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3485 11.05.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
11 Dispensada
14.05.2010
Liquidacao
64,80
LIMITADOR PORTA ESQUERDA
GRAMPO FORRO
PARAFUSO
MATERIAL NECESSÁRIO EM RAZÃO DA
QUEBRA DA PEÇA: LIMITADOR DE POR
TA, DO VEÍCULO PLACAS IMU 9012,
NO QUAL PODE CAUSAR DANOS NA LATERAL DO AUTOMÓVEL (AMBULÂNCIA),
CFE REQ. N. 8710, ANEXA.
Total do Empenho.......:
64,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3608 17.05.2010 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
166,80
PARAFUSOS PROTEÇÃO
OLEO MOTOR
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
CINTAS PLÁSTICAS
ABRACADEIRA DESCARGA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO CARRO OFICIAL ASTRA
PLACAS INL 6351, CFE REQUISIÇAO
N. 8824 ANEXA.
Total do Empenho.......:
166,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3612 17.05.2010 51315 Fr 003318 BEAL E ENDRIZZI LTDA
11 Dispensada
21.05.2010
Liquidacao
330,00
MOLA MESTRE
MOLA 4° TELHA DIANTEIRA
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO CAMI
NHAO VOLKSWAGEN 14150 PLACA IBU
7489, CFE REQUISIÇAO N. 152/8828
ANEXA.
Total do Empenho.......:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3619 17.05.2010 631306 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
11 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
40,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3619 17.05.2010 631306 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
11 Dispensada
JOGO DE PALHETAS PARA O LIMPADOR
DO PARA-BRISA DIANTEIRO.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA DOBLO
PLACA IPJ 4475-SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 8805 ANEXA.
Total do Empenho.......:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3620 17.05.2010 643701 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
60,00
CABO VELOCIMETRO DO TACÓGRAFO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA KOMBI
IKS 1646-APAE, CFE REQUISIÇAO N.
8839 ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622 17.05.2010 631306 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
11 Dispensada
19.05.2010
Liquidacao
81,00
EXTINTOR P/CARRO 1KG COM
VALIDADE DE CINCO ANOS.
RECARGA DE EXTINTOR 4KG BC
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA OS VEI
CULOS SCORT IKQ 5668 E MICRO ONI
BUS PLACA ILT 6669-SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 8829 ANEXA.
Total do Empenho.......:
81,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3638 17.05.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
18.05.2010
Liquidacao
57,40
ALAVANCA DO FREIO DE MAO
GRAXA SPRAY
LAMPADA
PRESILHA DO BANCO
PRESILHA CENTRAL
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IDM 6722
DA SMOTT, UTILIZADO PELOS TOPOGRAFOS, CFE REQUISIÇAO N. 8791
ANEXA.
Total do Empenho.......:
57,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3640 17.05.2010 71105 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
117,00
MOLA CUICA 30X30
DIAFRAGMA 8" REF.
FLEXIVEL DO FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO CAMINHAO PLACA IMS 0304SMAP, CFE REQUISIÇAO N. 8788 ANE
XA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3640 17.05.2010 71105 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
12 Dispensada
Total do Empenho.......:
117,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3663 18.05.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
595,00
INTERRUPTOR (conjunto do alerta
do painel/placa eletrônica)
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO PLACA IMU 9012 AM
BULANCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO
N. 8843 ANEXA.
Total do Empenho.......:
595,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3690 20.05.2010 51315 Fr 032489 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA
12 Dispensada
22.06.2010
Liquidacao
680,00
CONSERTO NA CARCAÇA 215/75 R
17,5
CONSERTO NA CARCAÇA 12 X 16,5
MATERIAL NECESSARIO CFE REQUISIÇAO N. 161/8848 ANEXA.
Total do Empenho.......:
680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3691 20.05.2010 51315 Fr 033775 F. VACHILESKI & CIA LTDA.
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
944,00
CONSERTO RAC 40
CONSERTO RAC 42
CONSERTO RAC 44
VULCANIZACAO DE PNEU 275/80 R
22,5
NECESSARIO PARA RECAPAGENS DE
PNEUS, CFE REQUISIÇAO N.162/8849
ANEXA.
Total do Empenho.......:
944,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3692 20.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
184,40
CHAVE DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO
COMUTADOR
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO SI
STEMA DE ILUMINAÇAO DO VEICULO V
VW/GOL PLACA IHJ 7365, CFE REQUI
SIÇAO N. 169/8866 ANEXA.
Total do Empenho.......:
184,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3694 20.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
13,00
FIO ELÉTRICO 6MM
MANGUEIRA CORRUGADA
TERMINAL ELÉTRICO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3694 20.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
12 Dispensada
ÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO E
FIAÇAO GERAL DO CARRETO AGRICOLA
TRAMONTINA PLACA IBK 9308, CFE
REQUISIÇAO N. 168/8865 ANEXA.
Total do Empenho.......:
13,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3696 20.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
18,00
LAMPADA FAROL H3 100 WTS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO DA
RETRO ESCAVADEIRA N. 11 RANDON,
CFE REQUISIÇAO N. 167/8864 ANEXA
Total do Empenho.......:
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3698 20.05.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
12 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
73,00
ROLAMENTO CARDAN
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO IBU 7130-VOLKSWAGEN 7100, CFE REQUISIÇAO N. 166/
8863 ANEXA.
Total do Empenho.......:
73,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3699 20.05.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
34,90
SUPORTE DA PALANCA DO CAMBIO
PORTILHA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA KOMBI IDH 8575, CFE REQUI
SIÇAO N. 165/8862 ANEXA.
Total do Empenho.......:
34,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3700 20.05.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
158,86
ARRUELA ZINCADA 3/8
PORCA ZINCADA 3/8
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3"
ABRACADEIRA DE NYLON 20 CM
ABRACADEIRA DE NYLON 40 CM
ESCOVA MANUAL PARA SOLDAS
LUVA COM REVESTIMENTO EM LATEX
TRAVA QUÍMICA PARA PARAFUSOS 10G
PARAFUSO SEXTAVADO M5 X 60MM
PARAFUSO ALLEN M6 X 30 CLASSE
10.8
PARAFUSO ALLEN M6 X 30 CLASSE
8.8
PARAFUSO ALLEN M10 X 40 CLASSE
8.8
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3700 20.05.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
12 Dispensada
BARRA ROSCADA 3/8
COLA TIPO EPOXI P/ METAL
CHAVE TIPO ALLEN SEXTAVADA Nº 5
CORRENTE 6,5 X 1/4 CAPACIDADE
300KG
ARRUELA DE PRESSÃO 5/8"
ARRUELA DE PRESSÃO 10MM
ARRUELA LISA DE ALUMINIO 6X10X1
ESPIGAO P/MANGUEIRA 1/4 X ROSCA
1/8"
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇOES REALIZADAS NAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA, CFE
REQUISIÇAO N.163/8859 ANEXA.
Total do Empenho.......:
158,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3701 20.05.2010 51315 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
12 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
35,00
TANQUE PLÁSTICO CILÍNDRICO DE
16 LITROS
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO RE
SERVATORIO DE GASOLINA DA MAQUINA DE PINTURA DAS VIAS DE ASFALTO, CFE REQUISIÇAO N. 160/8858
ANEXA.
Total do Empenho.......:
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3703 20.05.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
134,85
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-10 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 1" SP X 5/8"
TERMINAL HIDR. GF 5/8 BSP BOL
5/8"
TERMINAL HIDR. FG 90 5/8 BSP BOL
5/8"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECÇAO DE MANGUEIRAS PARA AS RETRO
ESCAVADEIRAS JCB 214 NS.6 E 8,
CFE REQUISIÇAO N. 157/8853 ANEXA.
Total do Empenho.......:
134,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3704 20.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
350,00
BATERIA 105 A
TERMINAL PARA CABO DE BATERIA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACA
IOG 0125, UTILIZADO PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3704 20.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
12 Dispensada
CFE REQUISIÇAO N. 156/8852 ANEXA
Total do Empenho.......:
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3706 20.05.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
340,10
VALVULA TERMOSTÁTICA
TAMPA DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA
TERMOMETRO RADIADOR
BOMBA D'ÁGUA
KIT TAMPÕES D'ÁGUA
ANTICHAMA
KIT ANÉIS ORING P/ CANOS D'ÁGUA
PARAFUSOS P/ DOBRADIÇA DA PORTA
CHAVETA P/ MAÇANETA DA PORTA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO PARATI 1.0 16V/98
PLACA IIL 9487, CFE REQUISIÇAO N
164/8860 ANEXA.
Total do Empenho.......:
340,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3708 20.05.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
20,00
PASTILHA
SILICONE
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA ILH
6667 ,CFE REQUISIÇAO N.8876 ANEXA AO EMPENHO N.3715.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3743 21.05.2010 41604 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
12 Dispensada
25.05.2010
Liquidacao
44,00
PALHETA
MATERIAL NECESSARIO PARA VEICULO
CORSA PLACA INC 2754-SMF, CFE RE
QUISIÇAO N. 8891 ANEXA.
Total do Empenho.......:
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3747 21.05.2010 106201 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
26.05.2010
Liquidacao
537,40
KIT JUNTA SUPERIOR
COLA ALTA TEMPERATURA
PARAFUSO CABEÇOTE
FILTRO DO ÓLEO
CORREIA
JOGO DE VELA
OLEO
MANGUEIRA FILTRO DE AR
GUIAS DE VÁLVULAS
RETENTOR DE VÁLVULAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3747 21.05.2010 106201 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
BRAÇADEIRAS
VÁLVULA RESERVATÓRIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO ILU 5162-SMS UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE
SETOR DE COMBATE A DENGUE, CFE
REQUISIÇAO N.8840 ANEXA.
Total do Empenho.......:
537,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3760 24.05.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
957,40
BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO
PARAFUSO M12
BUCHA DE AMORTECEDOR
ARRUELA CALÇO
BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO
GRANDE
LONA TRASEIRA DE FREIO
REBITE
TAMBOR FREIO TRASEIRO TRAS. VW
MOLA PATIM
GRAXA
TRAVA CUBO
TRAVA MOLA
BRACADEIRA DO ESTABILIZADOR
DIANTEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
SINALEIRA TRASEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO VOLKWSAGEN 7100
PLACA IHV 7130, QUE DA SUPORTE A
EQUIPE DE OBRAS GERAIS NO MUNICI
PIO, CFE REQUISIÇAO N. 177/8902
ANEXA.
Total do Empenho.......:
957,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3763 24.05.2010 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF
12 Dispensada
28.05.2010
Liquidacao
678,00
CABO ACELERADOR COM SUPORTE 910/48800
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DAS
RETROESCAVADEIRAS JCB 214 NS.6 E
8, CFE REQUISIÇAO 176/8901 ANEXA
Total do Empenho.......:
678,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3764 24.05.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
346,00
SEMI-EIXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO MERCEDES BENZ
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3764 24.05.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
12 Dispensada
1113 PLACA IDG 5944, CFE REQUISIÇAO N. 127/8923 ANEXA.
Total do Empenho.......:
346,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3770 24.05.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
132,00
CILINDRO MESTRE DE FREIO
BUCHA AMORTECEDOR
SINALEIRA TRASEIRA
SINALEIRA PISCA
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICU
LO PLACA IHV 3702, DA ILUMINAÇAO
PUBLICA, CFE REQUISIÇAO N. 8869
ANEXA.
Total do Empenho.......:
132,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3772 24.05.2010 51315 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
12 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
90,00
TAPETE PARA ASSOALHO
NECESSARIO PARA VEICULO FORD CAR
GO 1215 PLACA IET 9421, CFE REQUISIÇAO N.8872 ANEXA.
Total do Empenho.......:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3773 24.05.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
46,54
MANGUEIRA HIDRAÚLICA R2 AT - 06
3/8"
TERMINAL HIDRAÚLICO FG 9/16" X
3/8"
ADAPTADOR HIDRAÚLICO MF 3/4" O'R
NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA
JCB 214 N.09, CFE REQUISIÇAO N.
8874 ANEXA.
Total do Empenho.......:
46,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3775 24.05.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
27.05.2010
Liquidacao
114,00
DISCO DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO KOMBI ILH 6667SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.8904 ANEXA.
Total do Empenho.......:
114,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3777 24.05.2010 91208 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
12 Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
360,00
REPARO SETOR HIDRAULICO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO GOL IMR 8196-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
3777 24.05.2010 91208 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
12 Dispensada
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 8905
ANEXA.
Total do Empenho.......:
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4052 26.05.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
12 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
72,25
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-08 1/2"
TERMINAL HIDR. FG90 3/4" JIC37 X
1/2"
NECESSARIO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC150-E N.01,
CFE REQUISIÇAO N. 185/8927 ANEXA
Total do Empenho.......:
72,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4053 26.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
12 Dispensada
02.06.2010
Liquidacao
225,50
BUZINA GRANDE 12 V
CORDOALHA
VEDADOR
BOMBA PARA-BRISA
SIRENES RÉ GRANDE
LAMPADA FAROL H4 12V
SOQUETE DE FAROL
LAMPADA 1P 12V
LAMPADA 2P 12V
CHAVE TECLA
ESCOVA DO ALTERNADOR
FIO 8MM
MANGUEIRA
FIO 3MM
EMENDA CONECTOR
TERMINAL COM COPA
CABO 2 VIAS 2,5MM
TERMINAL
CONDENSADOR
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA
RETROESCAVADEIRA JCB 214 N.06,
CFE REQUISIÇAO N. 186/8938 ANEXA.
Total do Empenho.......:
225,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4055 26.05.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
64,50
TERMINAL DE DIREÇÃO
CILINDRO MOLA
LÍQUIDO FREIO
GRAXA CUBOS TRASEIROS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICU
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4055 26.05.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
12 Dispensada
LO GOL PLACA INJ 7365, CFE REQUI
SIÇAO N. 184/8936 ANEXA.
Total do Empenho.......:
64,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4068 27.05.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
610,20
SUPORTE DE MOLA TRASEIRA
ESFREGA DE MOLA TRAS.
CINTA PLASTICA
MOLA MESTRE
FILTRO DIESEL 1L
GRAMPO MOLA TRUCK
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO
E FILTRAGEM DE DIESEL DO CAMINHAO MB PLACA IKV 2653, CFE REQUISIÇAO N. 188/8959 ANEXA.
Total do Empenho.......:
610,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4070 27.05.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
2.130,00
REPARO ENGRENAGEM DA REDUZIDA
JOGO DE ARRUELAS
ARRUELA DA CAMPANA
SELO DO PINO
RETENTOR DO PINHÃO
OLEO PARA O DIFERENCIAL
TRAVA QUIMICA
BUCHA DO TENSOR
POLCA DO PINHÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE DIFERENCIAL DO
CAMINHAO PLACA INQ 1908, CFE REQUISIÇAO N. 182/8943 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4076 27.05.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
13 Dispensada
01.06.2010
Liquidacao
212,00
OLEO 15W40 PARA MOTOR A DISEL
FILTRO DO ÓLEO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA AMBULANCIA PLACA IMU 9012
CFE REQUISIÇAO N. 8946 ANEXA.
Total do Empenho.......:
212,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4094 28.05.2010 104413 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
13 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
3,00
LAMPADA traseira para veículo
MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLO
PLACAS IOP 1158-SMS, CFE REQUI-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4094 28.05.2010 104413 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
13 Dispensada
SIÇAO N. 8970 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4098 28.05.2010 51315 Fr 035091 HIDRAULICOS MARPI LTDA
13 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
554,00
KIT REPARO CILINDRO DE DIREÇÃO
RETRO 6
KIT REPARO CILINDRO DO
ESTABILIZADOR RETRO 8
KIT REPARO CILINDRO DE DIREÇÃO
PATROLA 17
REPARO DA GUIA CILINDRO DE
DIREÇÃO RETRO 6
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA HIDRAULICO DAS RE
TROESCAVADEIRAS JCB 214 NS.6 E 8
E MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85B
CFE REQUISIÇAO N. 181/8924 ANEXA
Total do Empenho.......:
554,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4101 28.05.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
13 Dispensada
09.06.2010
Liquidacao
55,00
TRAVA DO CAPO
JUNTA DIFERENCIAL
RETENTOR DO DIFERENCIAL
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO CAMINHAO MERCEDES-BENS
1113 PLACA IDG 5944, CFE REQUISI
ÇAO N. 191/8978 ANEXA.
Total do Empenho.......:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4102 28.05.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
13 Dispensada
08.06.2010
Liquidacao
192,20
CHAVE SETA INDICADORA DE DIREÇÃO
CHAVE 2 ESTAÇÃO REFORÇADA
SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA
LAMPADA 1P 12V
FIO DIAMETRO 8MM
MANGUEIRA
EMENDA CONECTOR
PORTA FUSÍVEIS
TERMINAL C/ COPA
FIO DIAMETRO 2MM
CONECTOR 2 VIAS INJEÇÃO
FUSIVEL
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA
DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 N.8
CFE REQUISIÇAO N. 190/8977 ANEXA
Total do Empenho.......:
192,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4108 28.05.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
150,00
HIDROVACUO
LÍQUIDO DE FREIOS DOT-2
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICU
LO KOMBI PLACA IDM 6730, CFE REQUISIÇAO N. 194/8992 ANEXA.
Total do Empenho.......:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4111 28.05.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
13 Dispensada
10.06.2010
Liquidacao
528,12
17.06.2010
Liquidacao
1.217,88
DISCO 73118088
PLACA 73118089
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT
ALLIS FG 85 N.18, CFE REQUISIÇAO N.151/8991 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.746,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4112 28.05.2010 51315 Fr 014840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA
13 Dispensada
16.06.2010
Liquidacao
199,50
BRAÇO LEVANTE HIDRÁULICO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER
TO DO TRATOR 1 MASSEY FERGUSON,
CFE REQUISIÇAO N. 195/8904 ANEXA
Total do Empenho.......:
199,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4113 28.05.2010 633208 Fr 007618 ERI BALBINOT
13 Dispensada
10.06.2010
Liquidacao
13,00
RELE AUXILIAR
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
MICRO-ONIBUS PLACA IKR 7257, QUE
TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE,
CFE REQUISIÇAO N.8965 ANEXA.
Total do Empenho.......:
13,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4185 31.05.2010 25501 Fr 007618 ERI BALBINOT
13 Dispensada
10.06.2010
Liquidacao
14,00
LAMPADA FAROL
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA
AMBULANCIA DE PLACA IGX 6488 UTI
LIZADA PARA SUPRIR A DEMANDA DO
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇAO N.
9026 ANEXA.
Total do Empenho.......:
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4193 31.05.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
13 Dispensada
04.06.2010
Liquidacao
121,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4193 31.05.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
13 Dispensada
OLEO 15W40
FILTRO DO ÓLEO
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
VEICULO DOBLO PLACA IPH 0568
QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIA
MENTE, CFE REQUISIÇAO N. 9016
ANEXA.
Total do Empenho.......:
121,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4249 04.06.2010 101211 Fr 005336 COOP REGIONAL DE DESEN TEUTONIA - CERTEL
14 Dispensada
11.06.2010
Liquidacao
598,00
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO
"CADEIRINHA" PARA CRIANÇAS COM
IDADE SUPERIOR A UM ANO E
INFERIOR OU IGUAL A QUATRO ANOS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VEICULOS,
EM RAZAO DA RESOLUÇAO 277/2008,
DO CONTRAM E DO ART 168 DO CTB
QUE TORNA OBRIGATORIO O USO DES
TES EQUIPAMENTOS, CFE REQUISIÇAO N.9071 ANEXA.
Total do Empenho.......:
598,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4250 04.06.2010 101211 Fr 003431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA*
14 Dispensada
18.06.2010
Liquidacao
378,00
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO "BEBÊ
CONFORTO OU CONVERSÍVEL",
CONFORME MODELO EM ANEXO
DISPOSITIVO DE RETENÇÃO
"ASSENTO DE ELEVAÇÃO" PARA
CRIANÇAS COM IDADE SUPERIOR A
QUATRO ANOS E INFERIOR OU IGUAL
A SETE ANOS E MEIO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VEICULOS EM
RAZAO DE RESOLUÇAO 277/08 DO CON
TRAM E DO ART 168 DO CTB, CFE RE
QUISIÇAO N.9071 ANEXA AO EMPENHO
N. 4249.
Total do Empenho.......:
378,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4338 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
58,00
RELE AUXILIAR
FIO 3MM
KIT FUSIVEL
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214 N.9, CFE RE-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4338 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
QUISIÇAO N. 202/9046 ANEXA.
Total do Empenho.......:
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4345 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
61,00
CHAVE DE IGNIÇÃO E FAROL FRONTAL
COMPLETO
LAMPADA 12V
KIT LENTES TRASEIRAS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DOS VEICULOS MB 1113 PLACA
IDG 5944 E MOTONIVELADORA FIATAL
LIS FG 85B N.17, CFE REQUISIÇAO
N.204/9052 ANEXA.
Total do Empenho.......:
61,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4347 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
354,00
ROLAMENTO
ROLAMENTO GRANDE
PLACA DIODO
REGULADOR
PALHETA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO ALTERNADOR DA RETRO JCB
214 N.6, CFE REQUISIÇAO N. 201/
9043 ANEXA.
Total do Empenho.......:
354,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4350 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
60,00
SINALEIRA LATERAL
SINALEIRA DIANTEIRA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO FORD CARGO IET 9421, CFE RE
QUISIÇAO N. 196/9014 ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4351 09.06.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
30,00
SINALEIRA TRASEIRA
LAMPADA 12 V
LENTE PISCA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO VW24220 PLACA INQ
1908-SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.197
/9035 ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4355 09.06.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
46,00
JOGO DE VELAS
CABO ACELERADOR
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO VW/ KOMBI PLACA
IDH 8575, UTILIZADO PELA EQUIPE
DE LIMPEZA URBANA, CFE REQUISIÇAO N. 198/9036 ANEXA.
Total do Empenho.......:
46,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4357 09.06.2010 51315 Fr 023849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT
14 Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
170,00
TABUA DE 2300 X 250 X25 MM
TABUA DE 450 X 40 X 40MM
TABUA DE 2300 X40 X 40MM
ASSOALHO DE GRÁPIA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA CARROCERIA DO CAMINHAO
VOLKSWAGEN 7100 PLACA IBU 7130,
CFE REQUISIÇAO N.205/9055 ANEXA.
Total do Empenho.......:
170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4358 09.06.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
387,10
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR
C/FILHOTE REF. ZMC-37712105115
OLEO SINTÉTICO SAE 5W40
ABRACADEIRA
COLA PARA ALTA TEMPERATURA
FILTRO DO ÓLEO
TAMPA DO RADIADOR
JOGO DE VELAS
RESPIRO ANTI CHAMAS
TUBO DE COLA ESPECIAL PARA SELOS
COXIM DO ESCAPAMENTO
KIT ANEL O'RING P/ CANOS
CELO DO BLOCO DO MOTOR
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO PARATI PLACA IIL
9487, CFE REQUISIÇAO N.203/9049
ANEXA.
Total do Empenho.......:
387,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4360 09.06.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
28,50
RETENTOR VIRABREQUIM
GRAXA / SPRAY
KIT ORING/ JUNTAS
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO KOMBI ILH 6667-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4360 09.06.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
14 Dispensada
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.9048 ANEXA.
Total do Empenho.......:
28,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4365 09.06.2010 51315 Fr 003318 BEAL E ENDRIZZI LTDA
14 Dispensada
21.06.2010
Liquidacao
102,00
MOLA CUICA DE FREIO 110209
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO FREIO TRASEIRO DO CAMINHAO DE PLACA INQ 1908,CFE REQUI
SIÇAO N.208/9075 ANEXA.
Total do Empenho.......:
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4368 09.06.2010 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS
14 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
832,19
FILTRO HIDRAÚLICO - 219001877
ANEL DE VEDAÇÃO - 219001878
CRUZETA EIXO CARDAN - 219000395
KIT ABRAÇADEIRAS CARDAN 219000068
FILTRO TRANSMISSÃO - 219000751
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
RK 406B, CFE REQUISIÇAO N. 192/
8979 ANEXA.
Total do Empenho.......:
832,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4388 09.06.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
14 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
150,00
FILTRO DO ÓLEO
OLEO 15W40
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
VEICULO DOBLO PLACA IPH 0042-SMS
CFE REQUISIÇAO N. 9063 ANEXA.
Total do Empenho.......:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4399 10.06.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
285,62
MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT-10
5/8"
TERMINAL HIDR. FG90° 5/8" BSP
TERMINAL HIDR. FB10-10 5/8" BSP
MANGUEIRA HIDR.R12-12 3/4"
TERMINAL HIDR. FL 12/12 3/4"
TERMINAL HIDR. FL 12/12 3/4"
FL90°
MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT-08
1/2"
TERMINAL HIDR.FB08-08 FG 1/2"BSP
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFEC
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4399 10.06.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
14 Dispensada
ÇAO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA HI
DRAULICO DAS MAQUINAS RETROESCA
VADEIRAS NS.06 E 09 JCB 214, N.
10 E CATERPILLAR 416D, CFE REQUI
SIÇAO N.216/9115 ANEXA.
Total do Empenho.......:
285,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4400 10.06.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
14 Dispensada
15.06.2010
Liquidacao
195,40
CHAVE COMBINADA 13MM
CHAVE COMBINADA 1/2" X 9/16"
ROLAMENTO REF. 88610/88649
NECESSARIO PARA MANUTENÇOES A SE
REM REALIZADAS NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA DE GA
RIBALDI, CFE REQUISIÇAO N. 218/
9122 ANEXA
Total do Empenho.......:
195,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4407 10.06.2010 102802 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
14 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
110,00
JOGO DE VELAS
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
VEICULO CORSA INC 2757-SMS DO
SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA
CFE REQUISIÇAO N. 9106 ANEXA.
Total do Empenho.......:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4415 11.06.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
14 Dispensada
17.06.2010
Liquidacao
110,67
MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 AT-10
5/8"
TERMINAL HIDR. FG0 7/8" JIC37°
5/8"
TERMINAL HIDR. FG45 7/8" JIC37°
5/8"
ADAPTADOR HIDR. MN12-MJ12 3/4"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECÇAO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRAULICO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS N.08 E 11 JCB 214 E RAN
DON 406K, CFE REQUISIÇAO N. 220/
9134 ANEXA.
Total do Empenho.......:
110,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4433 11.06.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
15 Dispensada
14.06.2010
Liquidacao
42,00
KIT TAMBULADOR DE MARCHA
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO
GRAXA SPRAY
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4433 11.06.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
15 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA TRANSMISSAO DO VEICULO VW
GOL PLACA IDM 6722, UTILIZADO PE
LOS TOPOGRAFOS DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 9160 ANEXA.
Total do Empenho.......:
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4438 11.06.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
15 Dispensada
15.06.2010
Liquidacao
119,00
FILTRO DO ÓLEO
OLEO 15W40
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO DOBLO PLACA IOP 1158-SMS,
CFE REQUISIÇAO N. 9152 ANEXA.
Total do Empenho.......:
119,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4609 22.06.2010 51315 Fr 029188 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA
16 Dispensada
30.06.2010
Liquidacao
420,00
DISCO DE FREIO - REF. E69333
PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE
W20 B, ANO 1987,CARREGADEIRA 08.
O SISTEMA DE FREIO ESTA
APRESENTANDO PROBLEMAS COM
DESGASTE DE DISCOS E VAZAMENTOS
DE FLUÍDO DE FREIO,NECESSITAMOS
REPOR ESTES COMPONENTES A FIM DE
EVITAR QUE OCORRA ALGUM ACIDENTE
DE TRABALHO COM A MÁQUINA E O
OPERADOR,LEMBRANDO QUE A MÁQUINA
PESA APROXIMADAMENTE 12
TONELADAS,E SERIA MUITO PERIGOSO
TRABALHAR NESTAS CONDIÇÕES.
CFE REQ. N.225/9263 ANEXA.
Total do Empenho.......:
420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4610 22.06.2010 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA
16 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
476,00
PISTÃO DE FREIO - REF. D77523
JOGO DE REPARO - REF. D77522
PEÇAS PARA A CARREGADEIRA CASE
W20 B, ANO 1987,CARREGADEIRA 08.
O SISTEMA DE FREIO ESTA
APRESENTANDO PROBLEMAS COM
DESGASTE DE DISCOS E VAZAMENTOS
DE FLUÍDO DE FREIO. CFE REQUISIÇAO N. 225/9263 ANEXA.
Total do Empenho.......:
476,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4611 22.06.2010 51315 Fr 033151 RETROPECAS LTDA
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
1.100,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4611 22.06.2010 51315 Fr 033151 RETROPECAS LTDA
16 Dispensada
SEMI-EIXO TRASEIRO REF.
914/60103
PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA
JCB214,SÉRIE 3 ANO 1997.É UMA
PEÇA PARA REPOSIÇÃO POIS A
ATUAL ESTA QUEBRADA E COMO A SUA
FINALIDADE É TRANSMITIR O TORQUE
PARA A RODA, COM O ROMPIMENTO
DA SUA SECÇÃO TRANSVERSAL, A
MÁQUINA NÃO ANDA,E ASSIM A
DEMANDA DE TRABALHO ACUMULA CADA
VEZ MAIS.
CFE REQUISIÇAO N. 224/9262 ANEXA
Total do Empenho.......:
1.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4612 22.06.2010 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF
16 Dispensada
02.07.2010
Liquidacao
424,00
COXIM DO MOTOR REF. 123/03138
PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA
JCB 214, SÉRIE 2, ANO 1997.SÃO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO POIS AS
ATUAIS DESGASTADAS E COMO A
FINALIDADE É SUSTENTAR O MOTOR
DA MÁQUINA,ELAS ESTÃO FAZENDO
ESTA FUNÇÃO DEFEITUOSA,PODENDO
QUEBRAR UM DOS COXINS E O MOTOR
SAIR DO PONTO E QUEBRAR ALGUNS
COMPONENTES ELEVANDO CUSTO DE
MANUTENÇÃO.
CFE REQUISIÇAO N.223/9261 ANEXA.
Total do Empenho.......:
424,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4614 22.06.2010 104413 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
3,00
LAMPADA TRASEIRA DA PLACA
JUSTIFICAMOS A TROCA DE LAMPADAS
DO VEÍCULO PLACAS IPH 0568, EM
RAZÃO DAS ATUAIS ESTAREM
QUEIMADAS. OBSERVAMOS QUE
DIARIAMENTE O AUTOMÓVEL É
UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
PACIENTES, DEVENDO ESTAR EM
PLENAS CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE A FIM DE
ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO
SERVIÇO E A SEGURANÇA DOS
PASSAGEIROS E MOTORISTA.
CFE REQUISIÇAO N. 9230 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4616 22.06.2010 105107 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
65,00
LAMPADA DO FAROL DIANTEIRO
LAMPADA DA PLACA TRASEIRA
JUSTIFICAMOS A ATROCA DE
LAMPADAS DO VEÍCULO PLACAS IPI
6327, EM RAZÃO DAS ATUAIS
ESTAREM QUEIMADAS, CFE REQUISIÇAO N.9151 ANEXA.
Total do Empenho.......:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4621 22.06.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
16 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
126,00
CORREIA DENTADA
JUSTIFICAMOS A TROCA DAS
CORREIAS DOS VEÍCULOS PLACAS
IPH0568, IPH0042 E IOP1158, POIS
NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DOS MESMOS, JÁ QUE OS
DOIS PRIMEIROS ATINJIRAM CERCA
DE 80000 KM RODADOS E O TERCEIRO
CERCA DE 100000 KM RODADOS.
OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE AS
DOBLOS TRANSPORTAM PACIENTES,
MOTIVO PELO QUAL É
IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJAM EM
PLENAS CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE AFIM DE MANTER O
SERVIÇO E GARANTIR A SEGURANÇA
DO MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS.
CFE REQUISIÇAO N. 9265 ANEXA.
Total do Empenho.......:
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4623 22.06.2010 104413 Fr 007618 ERI BALBINOT
16 Dispensada
25.06.2010
Liquidacao
30,00
LAMPADA DO FAROL
JUSTIFICAMOS A TROCA DA LÂMPADA
DO FAROL DA DOBLO PLACA
IOP1158, POIS A MESMA
ENCONTRA-SE QUEIMADA E POR SER
NORMA DE TRANSITO .OBSERVAMOS
QUE DIARIAMENTE O AUTOMÓVEL
TRANSPORTA PACIENTES DEVENDO
ESTAR EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO
PARA MANTER A CONTINUIDADE DO
SERVIÇO E GARANTIR A SEGURANÇA
DO MOTORISTA E PASSAGEIROS.
CFE REQUISIÇAO N.9266 ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4916 30.06.2010 51315 Fr 033110 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
17 Pregao
08.07.2010
Liquidacao
3.440,00
XAMPU PARA LATARIA,TAMBOR 200L
ACOMPANHA DILUIDOR
DESENGRAXANTE PARA CHASSI,
TAMBOR C/200L, ACOMPANHA
DILUIDOR
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA SER UTILIZADO
POSTERIORMENTE NAS DIVERSAS
OBRAS DE REPARAÇÃO, CONSERTOS,
MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS
E LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS
EXECUTADAS PELA SMOTT.
CFE REQUISIÇAO N. 9347 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4962 30.06.2010 25501 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
16 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
96,00
FAROLETE
LAMPADA H3
CHAVE TIC TAC
ESPAGUETE E FIO
PORTA FUZÍVEL COM FUZÍVEL
LAMPADA PARA FAROL
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA
PLACAS IGX 6488, UTILIZADA PELO
CORPO DE BOMBEIROS, CFE REQUISIÇAO N. 9313 ANEXA.
Total do Empenho.......:
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4965 30.06.2010 51315 Fr 035376 T. M. IMPORT, EXPORT E COM DE SOLDAS LTD
16 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
978,00
ARAME ESP. 1,2 MM PARA SOLDA MIG
COM ARGÔNIO PURO OU MISTURADO
COM CO² COM DUREZA DE 58-60 HRC
SOLDA PARA REVESTIMENTO DE
DENTES E GENGIVAS DAS RETROS
ESCAVADEIRAS,CARREGADEIRA E
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA,COM A
FINALIDADE DE REVESTIR PARA TER
UMA MAIOR DURABILIDADE NOS
IMPLEMENTOS DE ESCAVAÇÃO E
REDUZIR DESGASTE DEVIDO AO
TRABALHO EXCESSIVO, CFE REQUISIÇAO N. 230/9284 ANEXA.
Total do Empenho.......:
978,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4966 30.06.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
89,61
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4966 30.06.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
16 Dispensada
MANGUEIRA HIDR. GOG/SOLV. 5/8"
ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE 25-30
CAPA HIDRÁULICA CP 02-10
MANGUEIRA HIDR. R2 AT- 10 5/8
TERMINAL HIDR. FB 10-10 5/8" BSP
TERMINAL HIDR. FB 90 10-10 5/8"
BSP
PEÇAS PARA CONFECÇÃO DE
MANGUEIRAS PARA A RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214, SÉRIE 3,ANO
1997, AS ATUAIS MANGUEIRAS ESTÃO
COM VAZAMENTOS E NECESSITAM SER
SUBSTITUIDAS CFE REQUISIÇAO N.
229/9283 ANEXA.
Total do Empenho.......:
89,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4967 30.06.2010 51315 Fr 021904 TRATORPECAS CAXIAS LTDA
16 Dispensada
13.07.2010
Liquidacao
304,00
MANGUEIRA 4 TRAMAS COM
TERMINAIS
MANGUEIRAS PARA CARREGADEIRA
CASE W20 B ANO 1987,AS ATUAIS
MANGUEIRAS QUE SAEM DA BOMBA
HIDRÁULICA ESTÃO COM O NÍVEL
ESTOURADO,DEVIDO A CARGA DE
SERVIÇO, CFE REQUISIÇAO N.228/
9282 ANEXA.
Total do Empenho.......:
304,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4970 30.06.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
125,40
FECHADURA PARA PORTA VW 14150
PARAFUSO M8 X 120
PINO TRAVA DE PORTA VW 14150
BATENTE DE PORTA VW 14150
MANGUEIRA DE AR ESP. 6MM
NIPLE PNEUMÁTICO MANGUEIRA AR
6MM
LIMITADOR DE PORTA MERCEDES 708
FECHADURA PARA PORTA MERCEDES
708
PEÇAS PARA PEQUENOS CONSERTOS A
SEREM FEITOS NAS PORTAS DOS VEICULOS IBU 7489 E IHV 3702-SMOTT
CFE REQUISIÇAO N.234/9341 ANEXA
Total do Empenho.......:
125,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4971 30.06.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
16 Dispensada
09.07.2010
Liquidacao
113,40
PARAFUSO SEXTAVADO M14 X 25
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4971 30.06.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
16 Dispensada
ARRUELA ZINCADA 5/16"
ARRUELA ZINCADA 1/2"
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1.1/4"
SILICONE PRETO 300 G
CREME MICROESFERAS 3KG
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1.3/4"
PORCA TRAVANTE M8
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"
ARRUELA LISA ALUMINIO M16
PARAFUSO ALLEN 5/16" X 3/4"
MANOMETRO VERTICAL 1/4" NTP 200
PSI
PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 70
MATERIAL PARA SUPORTE NAS
MANUTENÇÕES A SEREM REALIZADAS
NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
PREFEITURA DE GARIBALDI, CFE RE
QUISIÇAO N. 235/9343 ANEXA.
Total do Empenho.......:
113,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4972 30.06.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
127,01
COTOVELO HIDR. MN04-MJ04 1/4"
NTP
TERMINAL HIDR. FG45° 7/8" JIC37°
X 5/8"
COTOVELO HIDR. MN02-MJ06 1/8"
NTP
MANGUEIRA HIDR. R2 AT -12 3/4"
TERMINAL HIDR. 1.1/16" JIC37° X
3/4"
TERMINAL HIDR.1.5/16"JIC37°X3/4"
ITENS PARA A CONFECÇÃO DE
MANGUEIRAS PARA AS MÁQUINAS DA
SMOTT,ESTES ITENS ACIMA SÃO
PARA A CONFECÇÃO DE 1 MANGUEIRA
QUE SERÁ SUBSTITUIDA A RETRO
ESCAVADEIRA Nº 8 JCB 214 ANO
97.E OS COTOVELOS SÃO PARA
SUBSTITUIÇÃO DOS ATUAIS NOS
CILINDROS HIDRÁULICOS DA
MÁQUINA, CFE REQUISIÇAO N.236/
9361 ANEXA.
Total do Empenho.......:
127,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4973 30.06.2010 51315 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
69,00
MAÇANETA PORTA ESQUERDA
NECESSÁRIO PARA TROCA DA
MAÇANETA DO GOL IIO 1796, A QUAL
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4973 30.06.2010 51315 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
16 Dispensada
NÃO ESTAVA EM PLENAS CONDIÇÕES
DE USO, DIFICULTANDO O ACESSO
AOS SERVIDORES AO VEÍCULO, CFE
REQUISIÇAO N. 9380 ANEXA.
Total do Empenho.......:
69,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4980 30.06.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
16 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
30,00
CABO DA EMBREAGEM
TUBO FLEXÍVEL
FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO
DO VEICULO KOMBI ILH 6667 PARA
O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
DA SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N.9299
ANEXA.
Total do Empenho.......:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4981 30.06.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
16 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
75,00
FILTRO PARA TRANSMISSÃO
FILTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85B,
ANO 1997,PATROLA 17, CFE REQUISIÇAO N. 237/9373 ANEXA.
Total do Empenho.......:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4985 30.06.2010 101211 Fr 004461 CHAPEACAO E PINTURA DO GINO LTDA
16 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
300,00
PARABRISA DIANTEIRO VERDE
DEGRADÊ COLOCADO E GRAVADO
JUSTIFICAMOS A TROCA DO
PÁRA-BRISA DIANTEIRO VERDE
DEGRADÊ COLOCADO E GRAVADO DO
GOL PLACA IMI5275, POIS
NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DO MESMO, ESTE VEÍCULO
É DE PROPRIEDADE DA CÂMARA DE
VEREADORES E FOI CEDIDO AO
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO,
CABENDO À SMS ARCAR COM CUSTOS
DE SUA MANUTENÇÃO, CFE REQUISIÇAO N. 9298 ANEXA.
Total do Empenho.......:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4992 30.06.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
17 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
138,00
JOGO DE PASTILHAS PARA FREIO
ADESIVO PARA PASTILHA DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLO
PLACA IOP 1158 QUE TRANSPORTA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
4992 30.06.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
17 Dispensada
PACIENTES DIARIAMENTE, CFE RE
QUISIÇAO N. 9302 ANEXA.
Total do Empenho.......:
138,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4994 30.06.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
17 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
138,00
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PARA PASTILHAS DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO DOBLO PLACA IPH
0568 QUE TRANSPORTA PACIENTES
DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N.
9342 ANEXA.
Total do Empenho.......:
138,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5026 30.06.2010 51315 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
230,00
ESPUMA INTERNA PARA BANCO DA
JCB
FORRO PARA BANCO JCB
CAPA DE TECIDO CURVIN PARA BANCO
PARA JCB
MATERIAL PARA CONSERTO
DE BANCOS DAS MÁQUINAS RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214 Nº 9 E
FIATALLIS FG 85 B PATROLA 17
CFE REQUISIÇAO N.227/9279 ANEXA.
Total do Empenho.......:
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5029 30.06.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
16 Dispensada
08.07.2010
Liquidacao
184,00
SENSOR DE INJEÇÃO
CABO 2V ESP. 2,5
CABO 3V ESP. 2,5
RELE DE ALTA POTENCIA
REGULAGEM DE VOLTAGEM
PONTE RETIFICADORA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DA RETROESCAVADEIRA N.9 JCB
214, NO SISTEMA ELETRICO DA MAQUINA, CFE REQUISIÇAO N.233/9336
ANEXA.
Total do Empenho.......:
184,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5031 30.06.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
16 Dispensada
06.07.2010
Liquidacao
138,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
ADESIVOS PARA PASTILHAS DE FREIO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE 1
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E DO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5031 30.06.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
16 Dispensada
ADESIVO PARA PASTILHAS DA DOBLO
PLACA IPH0042, POIS E NECESSÁRIO
PARA O REGULAR ANDAMENTO DA
MESMA, CFE REQUISIÇAO N. 9300
ANEXA AO EMPENHO N. 5025.
Total do Empenho.......:
138,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5076 06.07.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
17 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
175,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
ADESIVO PARA PASTILHAS DE FREIO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE 1
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E DO
ADESIVO PARA PASTILHAS DA
AMBULÂNCIA PLACAIPI6327, POIS
NECESSÁRIO PARA PARA O REGULAR
ANDAMENTO DA MESMA, CFE REQUISIÇAO N. 9383 ANEXA.
Total do Empenho.......:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5078 06.07.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
17 Dispensada
12.07.2010
Liquidacao
210,00
OLEO 15W40
JOGO DE VELAS BIRSEY
FILTRO DE AR
MATERIAL NECESSARIO PARA
DOBLO PLACA IPH 0568, QUE
TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 9401
ANEXA.
Total do Empenho.......:
210,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5080 06.07.2010 104413 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
17 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
32,00
VALVULA
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA DOBLO PLACA IPH 0568
QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE REQUISIÇAO N. 9398 ANEXA.
Total do Empenho.......:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5082 06.07.2010 105107 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
17 Dispensada
15.07.2010
Liquidacao
25,00
LAMPADA H7 DO FAROL
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DA
LÂMPADA H7 DO FAROL DA DUCATO/
AMBULÂNCIA PLACA IMU9012, POIS A
MESMA ENCONTRA-SE QUEIMADA E
POR SER NORMA DE TRANSITO A
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5082 06.07.2010 105107 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
17 Dispensada
TROCA É NECESSÁRIA PARA O
REGULAR ANDAMENTO DA MESMA.
CFE REQUISIÇAO N. 9378 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5225 14.07.2010 51315 Fr 004868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA
18 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
1.253,00
CAPÔ
PARACHOQUE DIANTEIRO
GRADE DIANTEIRA
FAROL DIREITO
PAINEL DIANTEIRO
TELA DO PARACHOQUE
PARALAMA DIREITO
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO
VEÍCULO GOL PLACAS ILG 7950, O
QUAL SOFREU ACIDENTE CONFORME
MEMORANDO SOLICITANDO ABERTURA
DE SINDICÂNCIA DO MESMO (EM
ANEXO), CFE REQUISIÇAO N.9437
ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.253,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5233 15.07.2010 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
18 Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
2.020,00
HIDROVACUO REF. N8693
NECESSITAMOS A SUBSTITUIÇÃO
DESTE ITEM HIDRO-VÁCUO QUE É
RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE
FREIO DA CARREGADEIRA CASE
W20B, CFE REQUISIÇAO N.247/9418
ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.020,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5234 15.07.2010 51315 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
18 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
33,00
CORNETA BUZINA
TORNEIRA PARA BARRICA
TAMPA PARA BARRICA
ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DA
CARREGADEIRA CASE W20B E O CARRO
DE PINTURA, CFE REQUISIÇAO N.249
/9427 ANEXA.
Total do Empenho.......:
33,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5235 15.07.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
207,65
JOGO DE CABOS DE VELA
ROTOR DE DISTRIBUIÇÃO
TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5235 15.07.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
18 Dispensada
FUZIVEL INJEÇÃO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO
VW GOL DE PLACAS IHJ 7365, CFE
REQUISIÇAO N. 250/9428 ANEXA.
Total do Empenho.......:
207,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5237 15.07.2010 51315 Fr 014876 MARCELO BRIDI
18 Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
970,00
CABO BOMBA PRETO/VERMELHO 4,5M
TOMADA DE FORÇA REF. A948
ITENS PARA A MANUTENÇÃO DA
TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO FORD
CARGO 1215,PLACAS IET 9421 QUE
ESTA SEDIADO NA SUB-PREFEITURA
DE MARCORAMA, CFE REQUISIÇAO N.
244/9415 ANEXA.
Total do Empenho.......:
970,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5239 15.07.2010 51315 Fr 028161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD
18 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
65,00
FLEXIVEL DA EMBREAGEM
ITENS PARA A MANUTENÇÃO DA
TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO FORD
CARGO 1215,PLACAS IET 9421 QUE
ESTA SEDIADO NA SUB-PREFEITURA
DE MARCORAMA, CFE REQUISIÇAO N.
244/9415 ANEXA AO EMPENHO N.5237
Total do Empenho.......:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5240 15.07.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
384,00
CABO VELOCÍMETRO VW
FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE
FAIXA PARA CARROCERIA
BUCHA TRASEIRA DA CABINE
RESERVATORIO DE AGUA
TAMPA RADIADOR
ADITIVO RADIADOR
TAMPA TANQUE
OS PRIMEITOS ITENS SÃO PARA
CONSERTO NO CAMINHÃO VW
7100 IBU 7130,REFERENTE AO
INDICADOR DE VELOCIDADE E TAMBÉM
AS SINALIZAÇÕES DA CARROCERIA.O
QUARTO ITEM É REFERENTE AS
BUCHAS DO VEICULO FORD CARGO
IET 9421.OS ITENS SEGUINTES SÃO
PARA CONSERTO DO SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO DO VW 8120,PLACAS
IOG 0125 ANO 2007, CFE REQUISI-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5240 15.07.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
18 Dispensada
ÇAO N. 248/9419 ANEXA.
Total do Empenho.......:
384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5245 15.07.2010 41604 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
18 Dispensada
17.07.2010
Liquidacao
108,00
DESCARGA (SILENCIOSO)
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA
PEÇA PELO FATO DA MESMA ESTAR
DANIFICADA, O QUE PREJUDICA O
BOM DESEMPENHO DO VEÍCULO, ALÉM
DO MAIS, É DE RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO ZELAR PELA BOA
CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CORSA
PLACAS INC 2754, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE REQUISIÇAO N. 9453 ANEXA.
Total do Empenho.......:
108,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5248 15.07.2010 105305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
586,90
ESCAPAMENTO FINAL
BUCHA DO QUADRO TRASEIRO
GM.93383155
BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA
TERMINAL DA DIRECAO
DISCO DE FREIO VENTILADO
BIELETA GM.93338795
GRAXA SPRAY
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA PARA O CORSA
PLACA INC2757,POIS E NECESSÁRIO
PARA O REGULAR ANDAMENTO DO
MESMO, UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA. OBSERVAMOS QUE
DIARIAMENTE O CORSA É UTILIZADO
NA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS E
FISCALIZAÇÕES, MOTIVO PELO QUAL
DEVE ESTAR EM PLENAS CONDIÇÕES
DE TRAFEGABILIDADE A FIM DE
MANTER A CONTINUIDADE DO SERVIÇO
E GARANTIR A SEGURANÇA DO
MOTORISTA E FISCAIS, CFE REQUISI
ÇAO N. 9510 ANEXA.
Total do Empenho.......:
586,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5257 15.07.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
17 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
380,00
BATERIA DE 150A
BATERIA DE 150A PARA O CAMINHÃO
VOLKSWAGEM 14150,CAÇAMBA IBU
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5257 15.07.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
17 Dispensada
7086,A ATUAL ESTA SEM
CARGA,NECESSITAMOS SUBSTITUI-LA,
CFE REQUISIÇAO N. 241/9412 ANEXA
Total do Empenho.......:
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5258 15.07.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
17 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
196,02
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-10 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 1" SP X 5/8"
MANGUEIRA HIDR. R2 AT - 06 5/8"
TERMINAL HIDR. FG 3/4" JIC37° X
3/8"
ITENS PARA CONFECÇÃO DE
MANGUEIRAS DAS RETROS 10 E 11.
A MANGUEIRA DA RETRO 10 NECESSITA DA TROCA DE NIPLES (RETRO 10
-CATERPILLAR 416D),A RETRO 11
RANDON 406K, ESTA RACHADA E
PRECISA DE TROCA, CFE REQUISIÇAO N. 240/9411 ANEXA.
Total do Empenho.......:
196,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5264 15.07.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
17 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
189,00
JUNTA TAMPA DE VÁLVULA
JUNTA BOCAL DO TURBO
VARETAS DAS VÁLVULAS
ITENS PARA FAZER A REVISÃO E
MANUTENÇÃO DE COMPONENTES DO
MOTOR 352A DA CARREGADEIRA 08
CASEW 20B ANO 1987, CFE REQUISIÇAO N. 245/9416 ANEXA.
Total do Empenho.......:
189,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5266 15.07.2010 51315 Fr 028842 MARQUES COM DE PECAS E ACES P/ VEIC LTDA
18 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
580,00
PARABRISA PARA CAMINHÃO
MERCEDES-BENZ
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO
ATUAL PARABRISA DO VEÍCULO
PLACAS EBO 4493, CONFORME
INFORMADO NO MEMORANDO
SOLICITANDO ABERTURA DE
SINDICÂNCIA PARA APURAR OS
FATOS DO MESMO, CFE REQUISIÇAO
N.9482 ANEXA.
Total do Empenho.......:
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5272 15.07.2010 81305 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
18 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
76,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5272 15.07.2010 81305 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
18 Dispensada
MANGUEIRA DO AR QUENTE
ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRAS
LAMPADA DE PAINEL
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO
DO MATERIAL CITADO NO VEICULO
SANTANA IKN 7202, POIS O MESMOS
ESTÃO DANIFICADOS DEVIDO AO
TEMPO DE USO E IMPEDEM O USO
CORRETO DO MESMO, CFE REQUISIÇAO N. 9256 ANEXA .
Total do Empenho.......:
76,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5274 15.07.2010 91208 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
18 Dispensada
19.07.2010
Liquidacao
32,00
VALVULA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇAO DO VEICULO GOL IMR 8196, CFE
REQUISIÇAO N. 9456 ANEXA.
Total do Empenho.......:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5278 15.07.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
18 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
50,00
ABRAÇADEIRA METÁLICA - RETRO 9
TUBO TERMINAL ESCAPAMENTO RETRO 9
ITENS PARA PEQUENOS REPAROS NO
ESCAPAMENTO DA RETRO JCB 214,
ANO 1997 RETRO 09 E NO RADIADOR
DA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG85B PATROLA 18, CFE REQUISIÇAO
N. 253/9472 ANEXA.
Total do Empenho.......:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5282 15.07.2010 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
18 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
125,00
MANGUEIRA REF. 345 704-4
MANGUEIRA CURVA ALTA
TEMPERATURA.
MATERIAL PARA CONSERTOS DE
VAZAMENTOS DE AGUA ENTRE O MOTOR
E O RADIADOR DA ESCAVADEIRA
KOMATSU PC 150 N.01, CFE REQUISIÇAO N. 255/9485 ANEXA.
Total do Empenho.......:
125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5292 15.07.2010 104413 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
18 Dispensada
20.07.2010
Liquidacao
200,00
BATERIA 60 AH EVERLITE
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DA
BATERIA 60 AH EVERLITE PARA A
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5292 15.07.2010 104413 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
18 Dispensada
DOBLO PLACA IPH0042, POIS A
ANTERIOR APRESENTA PROBLEMAS E
NÃO ESTA FUNCIONANDO DE FORMA
ADEQUADA, IMPEDINDO O REGULAR
TRANSITO DO VEÍCULO, CFE REQUISIÇAO N. 9467 ANEXA.
Total do Empenho.......:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5293 15.07.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
18 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
231,80
COLA ALTA TEMPERATURA
RESPIRO ÓLEO
INTERRUPTOR DO OLEO
KIT JUNTA PARA CABEÇOTE SUPERIOR
CAVALETE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
SPRAY PARA LUBRIFICAÇÃODO MOTOR
MATERIAL NECESSARIO PARA
MANUTENÇÃO DO MOTOR VW PARATI DE
PLACAS IIL 9487,AS ATUAIS PEÇAS
ESTÃO DANIFICADAS E NECESSITAM
DE SUBSTITUIÇÃO, CFE REQUISIÇAO
N. 252/9471 ANEXA.
Total do Empenho.......:
231,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5298 16.07.2010 25501 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
18 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
1.711,00
TURBINA MARCA MASTER POWER
FLEXIVEL LUBRIFICACAO DA TURBI.
FILTRO ANTICHAMA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA
PLACAS IGX 6488, UTILIZADA PELO
CORPO DE BOMBEIROS QUE ESTÁ
APRESENTANDO PROBLEMAS NO MOTOR,
CFE REQUISIÇAO N. 9452 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.711,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5328 19.07.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
19 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
1.737,00
BATERIA 150A
BATERIA 60 A
BATERIAS PARA SUBSTITUIR NAS
MÁQUINAS, UMA NA MOTONIVELADORA
FIATALLIS FG 85 B, PATROLA 18,
DUAS NO TRATOR ESTEIRA
CATERPILLAR D6D, UMA PARA
DEIXAR NA RESERVA (BATERIAS DE
150A. A BATERIA DE 60A É PARA O
CARRO DE PINTURA DAS VIAS
ASFALTADAS, CFE REQUISIÇAO N.261
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5328 19.07.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
19 Dispensada
/9516 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.737,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5339 20.07.2010 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF
19 Dispensada
26.10.2010
Liquidacao
306,42
ARRUELA DE EIXO TRASEIRO -REF.
1015881
ARRUELA DO DIFERENCIAL -REF.
1015880
ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DO
SISTEMA DO DIFERENCIALTRASEIRO
DA MÁQUINA JCB 214,SÉRIE 3,
RETRO 9,ANO 1997, CFE REQUISICAO
274/9558 ANEXA.
Total do Empenho.......:
306,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5340 20.07.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
93,00
SENSOR DE TEMPERATURA
SENSOR DE FALHAS ("PANE)
SOQUETE
FIO BITOLA 3 MM
OS DOIS PRIMEIROS ITENS SÃO PARA
A PARATI IIL9487, OS ITENS
RESTANTES SÃO PARA A MÁQUINA
RETROESCAVADEIRA JCB 214,RETRO 9
CFE REQUISICAO 272/9554 ANEXA
Total do Empenho.......:
93,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5347 20.07.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
19 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
216,00
REPARO VÁLVULA DE REGULAGEM DE
PRESSÃO
MAÇANETA EXTERNA VW 8100
TIRANTE FECHADURA VW 8100
MANGUEIRA DE RADIADOR
CANO DE 2"
ABRAÇADEIRA 2"
ITENS PARA MANUTENÇÕES NOS
CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SMOTT,OS
TRÊS PRIMEIROS ITENS SÃO PARA P
VEÍCULO IOG0125 E O RESTANTE
PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
KOMATSU, CFE REQUISICAO 269/
9542 ANEXA.
Total do Empenho.......:
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5350 20.07.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
19 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
280,07
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-10 5/8"
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5350 20.07.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
19 Dispensada
TERMINAL HIDR. FG 5/8"BSP BOL X
5/8"
MANGUEIRA HIDR. R12 - 16 1" C/
TERMINAIS
MANGUEIRAS PARA AS RETROS
ESCAVADEIRAS JCB 214,ANO
1997,RETRO 8 E 9, CFE REQUISICAO
259/9514 ANEXA.
Total do Empenho.......:
280,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5351 20.07.2010 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
101,00
FUSIVEL
AUTO FALANTE DE 100 WATS
MATERIAL PARA CONSERTO DO
SISTEMA DE SOM DO VEICULO VW
7100DE PLACAS IBU 7130, CFE
REQUISICAO 260/9515 ANEXA.
Total do Empenho.......:
101,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5356 20.07.2010 71105 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
22.07.2010
Liquidacao
1.300,00
MOTOR MOTOR DE PARTIDA
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO
MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO
VOLKSWAGEM TRUCK PLACA IMS 0304
POIS O MESMO ESTÁ DANIFICADO,
CFE REQUISICAO 9533 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5367 20.07.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
19 Dispensada
21.07.2010
Liquidacao
285,90
JOGO DE VELAS BPR6EY
ROLAMENTO TEFROR
CORREIA DO ALTERNADOR
FILTRO DE AR
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA
DOBLO IOP 1158, CFE REQUISICAO 9497 ANEXA.
Total do Empenho.......:
285,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5373 20.07.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
211,00
REGULADOR
ROLAMENTO
REPARO
SINALEIRAS TRASEIRAS
ITENS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IKV 2653, CFE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5373 20.07.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
REQUISICAO 271/9544 ANEXA.
Total do Empenho.......:
211,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5396 21.07.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
740,00
AUTOMATICO
BOBINA DE CAMPO
INDUZIDO
BUCHAS
PORTA ESCOVAS
ENGRENAGEM
ROTOR
ROLAMENTO
REGULADOR
SÃO ITENS NECESSARIO PARA O
CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E
DO ALTERNADOR DA CARREGADEIRA
04 MICHIGAN 75 SÉRIE 3, CFE REQUISICAO 275/9561 ANEXA.
Total do Empenho.......:
740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5400 21.07.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
1.553,30
CAIXA DE CÂMBIO COMPLETA
OLEO PARA CAIXA
ALAVANCA DE CÂMBIO
ACOPLAMENTO DE CÂMBIO
PARAFUSO PARA CAIXA DE CÂMBIO
COXIM PARA MOTOR
OLEO PARA MOTOR
PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA
NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO
DA KOMBI IDH 8575, ESTE VEICULO
DA SUPORTE A EQUIPE DE LIMPEZA
URBANA E OBRAS GERAIS, CFE REQUISICAO 268/9540 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.553,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5410 21.07.2010 105107 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
19 Dispensada
23.07.2010
Liquidacao
128,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
MATERIAL DE LIMPEZA E SILICONE
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA
IPI 6327, PARA O REGULAR ANDAMENTO DO VEICULO. A AMBULANCIA
TRANSPORTA DIARIAMENTE PACIENTES
MOTIVO PELO QUAL É IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJA EM PLENAS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE, CFE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5410 21.07.2010 105107 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
19 Dispensada
REQUISICAO 9547 ANEXA.
Total do Empenho.......:
128,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5417 21.07.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
19 Dispensada
29.07.2010
Liquidacao
1.745,00
CAIXA DE CÂMBIO
OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO
COLA JUNTA
CORREIA DO ALTERNADOR
KIT COIFA CÂMBIO/RODA
RETENTOR DE VIRABREQUIM
NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO
DA KOMBI IDM6730, OS ATUAIS
ITENS ESTÃO DANIFICADOS
NECESSITANDO DE TROCA, CFE
REQUISICAO 276/9562 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.745,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5439 21.07.2010 107907 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
19 Dispensada
26.07.2010
Liquidacao
59,00
BIELETA C/E GM93338796
MATERIAL NECESSARIO PARA A
MANUTENCAO DO VEICULO CORSA
PLACA INC2757, PARA O BOM
ANDAMENTO DO MESMO, VEICULO E
UTILIZADO PELA VIGILANCIA
SANITARIA DIARIAMENTE NA REALIZACAO DE VISTORIAS E FISCALIZACOES, CFE REQUISICAO 9568
ANEXA.
Total do Empenho.......:
59,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5485 26.07.2010 631306 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
19 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
64,00
SELO DO MOTOR
ADITIVO DE RADIADOR
TAMPA DO RADIADOR
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A SCORT PLACAS IKQ 5668,
TENDO EM VISTA QUE A MESMA
TRANSPORTA DIARIAMENTE
SERVIDORES E NECESSITA ESTAR EM
BOM ESTADO PARA OFERECER
CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS
USUÁRIOS, CFE REQUISICAO 9604
ANEXA.
Total do Empenho.......:
64,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5489 26.07.2010 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
20 Dispensada
28.07.2010
Liquidacao
24,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5489 26.07.2010 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
20 Dispensada
VARETA DO OLEO
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO
NO VEICULO SANTANA IKN 7202,
POIS A EXISTENTE FOI PERDIDA.
ESTÁ É UMA FERRAMENTA
IMPORTANTE PARA O CONTROLE DO
OLEO NO VEICULO, CFE REQUISICAO
9563 ANEXA.
Total do Empenho.......:
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5490 26.07.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
20 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
25,90
FILTRO COMBUSTIVEL
CHAVETA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS PARA A VIATURA
DOBLO PLACA IOP1158, POIS E
NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DA MESMA. OBSERVAMOS
QUE DIARIAMENTE A DOBLO
TRANSPORTA PACIENTES, MOTIVO
PELO QUAL É IMPRESCINDIVEL QUE
ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE A FIM DE MANTER
O SERVIÇO E GARANTIR A SEGURANÇA
DO MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS,
CFE REQUISICAO 9594 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5492 26.07.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
20 Dispensada
27.07.2010
Liquidacao
258,90
LONA DE FREIO
DISCO DE FREIO
PASTILHA DE FREIO
KIT ROLAMENTO TRASEIRO
ADESIVO PARA PASTILHAS DE FREIO
KIT COIFA HOMICINÉTICA
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA PARA O VEÍCULO GOL
PLACA IMI5275, NECESSARIO PARA O
REGULAR ANDAMENTO DO MESMO, E DE
PROPRIEDADE DA CMV E FOI CEDIDO
AO MUNICIPIO ATRAVES DE CONVENIO
CABENDO A SMS ARCAR COM OS CUSTOS, CFE REQUISICAO 9591 ANEXA.
Total do Empenho.......:
258,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5745 28.07.2010 25501 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
20 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
484,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5745 28.07.2010 25501 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
20 Dispensada
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA
PLACAS IGX 6488, UTILIZADA PELO
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE GARIBALDI, QUE ESTÁ
APRESENTANDO PROBLEMAS NO
AMORTECEDOR, DEMONSTRANDO RISCO
AOS MUNÍCIPES QUE UTILIZAM O
TRANSPORTE, CFE REQUISICAO 9625
ANEXA.
Total do Empenho.......:
484,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5762 29.07.2010 21306 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
20 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
248,00
BATERIA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO
OFICIAL DO PREFEITO, ASTRA
SEDAN, PLACAS INL 6351, QUE ESTÁ
APRESENTANDO PROBLEMAS DE
BATERIA, DEMONSTRANDO RISCO AOS
SERVIDORES QUE UTILIZAM O
VEÍCULO, CFE REQUISICAO 9630
ANEXA.
Total do Empenho.......:
248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5774 29.07.2010 105107 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
20 Dispensada
02.08.2010
Liquidacao
180,00
LITRO DE ÓLEO KW40
JUSTIFICAMOS TROCA DE ÓLEO DA
DUCATO/AMBULANCIA PLACA IPI6327,
POIS NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DA MESMA.OBSERVAMOS
QUE DIARIAMENTE A DUCATO É
UTILIZADA NO TRANSPORTE DE
PACIENTES EM RISCO, MOTIVO PELO
QUAL É IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJA
EM PLENAS CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE A FIM DE MANTER
A CONTINUIDADE DO SERVIÇO E
GARANTIR A SEGURANÇA DO
MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS, CFE
REQUISICAO 9631 ANEXA.
Total do Empenho.......:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5819 30.07.2010 31221 Fr 024651 RONALDO VERONESE
20 Dispensada
04.08.2010
Liquidacao
60,00
TRANSMISSOR
KIT LACRE
CHAVE
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5819 30.07.2010 31221 Fr 024651 RONALDO VERONESE
20 Dispensada
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA MANUTENÇAO DO ÔNIBUS KTS
2439, PROPORCIONANDO MAIOR
SEGURANÇA AO MOTORISTA E AOS
PASSAGEIROS QUE O UTILIZAM, CFE
REQUISICAO 9633 ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5827 30.07.2010 51315 Fr 035091 HIDRAULICOS MARPI LTDA
20 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
1.191,00
REPARO EMBOLO
BUCHAS DA GUIA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE DOIS CILINDROS DA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU
PC 150, ANO 2002, OS ATUAIS
ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS,
CFE REQUISICAO 290/9659 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.191,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5831 30.07.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
20 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
200,00
SUPORTE ESCAPAMENTO RETRO 8
SILENCIOSO RETRO 8
ITENS PARA CONSERTO DO SISTEMA
DE ESCAPAMENTO DO MOTOR DA
MÁQUINA JCB 214, SÉRIE 3, ANO
1997, RETROESCAVADEIRA Nº 8, CFE
REQUISICAO 285/9651 ANEXA.
Total do Empenho.......:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5832 30.07.2010 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF
20 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
691,92
DISCO DE FREIO 458/20353
PEÇAS PARA CORRIGIR PROBLEMAS
NO SISTEMA DE FREIO DA
RETROESCAVADEIRA JCB214, SÉRIE
3, RETRO Nº 6, CFE REQUISICAO
284/9650 ANEXA.
Total do Empenho.......:
691,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5833 30.07.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
20 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
367,10
BATERIA DE 100A
LANTERNA PISCA COMPLETA
LAMPADA 1 POLO
RELE DE PISCA ALTA POTÊNCIA
LENTE DE PISCA
PEÇAS E SERVIÇOS PARA A
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5833 30.07.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
20 Dispensada
DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1113,
DE PLACAS IDG 5944, CFE REQUISICAO 282/9648 ANEXA.
Total do Empenho.......:
367,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5842 30.07.2010 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
20 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
2.040,00
CABO PARADA REF. DP264557 P/
CA15
COXIM MOTOR REF. DP450175 P/
CA15
GUIA LÂMINA REF. KO23B-70-31331
SENSOR TEMPERATURA TRANSMISSÃO
REF. KO7861-93-3320
PEÇAS PARA O ROLO COMPACTADOR
(ITEM 01 E 02) PARA CORRIGIR
PROBLEMAS NO DESLIGAMENTO DO MOTOR, OS DEMAIS SAO PARA A MOTONI
VELADORA 19 KOMATSU GD555, ANO
2007 PARA EVITAR DESGATE EXCESSI
VO DA LAMINA E CORRIGIR PROBLEMA
ELETRICO, CFE REQ 278/9645 ANEXA
Total do Empenho.......:
2.040,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5848 30.07.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
20 Dispensada
09.08.2010
Liquidacao
511,00
TUCHOS DO CUBO VW 7100
PRISIONEIRO
KIT REPARO COMPRESSOR DE AR
90MM
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM
VW
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM VW
RESERVATORIO DE AGUA VW
PARAFUSO M14 X 150MM
ENCOSTO DE COROA
CASTANHA DE EMBREAGEM VW
PEÇAS PARA CONSERTO DO SISTEMA
DE EMBREAGEM E DA RODA TRASEIRA
DO VOLKSWAGEM 7100, IBU 7130,
CFE REQ 287/9655 ANEXA.
Total do Empenho.......:
511,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5898 03.08.2010 41604 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
20 Dispensada
06.08.2010
Liquidacao
535,00
BATERIA
REGULADOR
ROLAMENTO
ROLAMENTO
ANEL DE AJUSTE.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5898 03.08.2010 41604 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
20 Dispensada
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA
PLACAS INC 2754 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA, POIS O
MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS
E O CONSERTO É INDISPENSÁVEL
PARA A SEGURANÇA DO MOTORISTA E
SERVIDORES QUE DELE SE UTILIZAM,
CFE REQUISICAO 9678 ANEXA.
Total do Empenho.......:
535,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5900 03.08.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
20 Dispensada
12.08.2010
Liquidacao
38,00
ROTOR
PRODUTO PARA LIMPEZA DE
CARBURADOR
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO
VEÍCULO GOL IDM 6722, UTILIZADO
PELOS TOPÓGRAFOS DA SECRETARIA,
O MESMO APRESENTAVA PROBLEMAS,
FAZENDO COM QUE ATRASASSE O
SERVIÇO DOS MESMOS, CFE REQUISICAO 9677 ANEXA.
Total do Empenho.......:
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5906 03.08.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
20 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
137,00
CHAVE CODIFICADA
PALHETA DO LIMPADOR DA PARABRISA
FECHO DA PORTA TRASEIRA
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA
O PRIMEIRO ITEM E PARA CONSERTO
DO SISTEMA DE IGNICAO DA PARATI
IIL 9487, O SEGUNDO ITEM E PARA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU
PC 150, E OS DEMAIS SAO PARA CON
SERTO DA FECHADURA DA KOMBI IDH
8575, CFE REQUISICAO 296/9668
ANEXA.
Total do Empenho.......:
137,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5908 03.08.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
20 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
156,00
REPARO COMPLETO DA REDUZIDA
MATERIAL NECESSARIO PARA CORRIGIR VAZAMENTO DO SISTEMA DE
REDUZIDA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM
24220, ANO 2006, DE PLACAS INQ
1908, CFE REQUISICAO 295/9667
ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5908 03.08.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
20 Dispensada
Total do Empenho.......:
156,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5912 03.08.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
20 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
403,00
ANEIS DE COMPRESSOR 94MM
REPARO MOEDAS DO COMPRESSOR
VALVULA REGULADORA
REPARO DA VÁLVULA DO PEDAL
OS DOIS PRIMEIROS ITENS SÃO
PARA CONSERTO NO COMPRESSOR DO
CAMINHÃO MERCEDES 1720,PLACAS
IKV 2653. OS DEMAIS ITENS SÃO
PARA CONSERTO DO SISTEMA DE
FREIO DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM IBU
7086, CFE REQUISICAO 299/9672
ANEXA.
Total do Empenho.......:
403,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5914 03.08.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
20 Dispensada
11.08.2010
Liquidacao
119,00
RETENTOR TRANSMISSÃO TIPO 28000
MATERIAL NECESSARIO PARA CORRECAO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO
DA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG85 B, ANO 1997, CFE REQUISICAO 300/9680 ANEXA.
Total do Empenho.......:
119,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5915 03.08.2010 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
20 Dispensada
24.08.2010
Liquidacao
2.024,20
FILTRO LUBRIFICANTE
JOGO DE BRONZINAS MANCAL
JOGO DE BRONZINAS BIELA
JOGO DE ANÉIS DO MOTOR
BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE
RETENTOR DIANTEIRO DO
VIRABREQUIM
RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM
PARAFUSO M12
ARRUELA LISA M12
ARRUELA DE PRESSÃO M12
JUNTA DE RETORNO DA TURBINA
JUNTA DO CABEÇOTE
COLA ESTECIAL PARA CABEÇOTE
PEÇAS NECESSARIAS PARA CONSERTO
DO MOTOR DA MOTONIVELADORA
FIATALLIS FG85B,ANO 1997, Nº
18. A MÁQUINA ESTÁ APRESENTANDO
PROBLEMAS NO MOTOR, CFE REQUISICAO 301/9686 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5915 03.08.2010 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
20 Dispensada
Total do Empenho.......:
2.024,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5918 03.08.2010 51315 Fr 034938 ACESSORIOS PARA VEICULOS TESSARO LTDA
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
922,00
ALTERNADOR TIPO MB55A 12V
BATERIA 100A
ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR O
ATUAL QUE ESTÁ APRESENTANDO
PROBLEMAS E É MUITO ANTIGO.A
BATERIA É PARA A RETRO Nº 9, JCB
214, SÉRIE 3, ANO 1997, CFE
REQUISICAO 303/9691 ANEXA.
Total do Empenho.......:
922,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5919 03.08.2010 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
80,00
TUBO CONF. AMOSTRA
TUBO TERNAL ESCAPAMENTO
MANUTENÇÃO NA SURDINA DA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG85B,
ANO 1997, O ATUAL ESTA
APRESENTANDO VAZAMENTOS, CFE
REQUISICAO 304/9693 ANEXA.
Total do Empenho.......:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5922 03.08.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
21 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
245,80
BARRICA D'AGUA
TAMPA DO TANQUE
MOLA 5° FOLHA TRASEIRA
PINO DE CENTRO
CUPILHA
MANIVELA DO VIDRO
MÁQUINA DE ABERTURA DE VIDRO
OS DOIS PRIMEIROS ITENS SAO PARA
O VEICULO VW IBU 7130, QUE ESTAO
DANIFICADOS, OS DEMAIS ITENS SAO
PARA O VEICULO CARGO 1215, PLACA
IET 9421, NECESSARIOS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO TRASEIRA, CFE
REQUISICAO 305/9694 ANEXA.
Total do Empenho.......:
245,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5923 03.08.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
39,00
CABO DE VELAS
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO
MOTOR KOMBI DE PLACAS DE IDH
8575,OS ATUAIS COMPONENTES ESTÃO
DANIFICADOS E NECESSITAM SER
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
5923 03.08.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
21 Dispensada
SUBSTITUIDOS, CFE REQUISICAO
306/9695 ANEXA.
Total do Empenho.......:
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5939 04.08.2010 91208 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
21 Dispensada
10.08.2010
Liquidacao
107,10
PASTILHA DE FREIO
TERMINAL DA DIRECAO
MATERIAL DE LIMPEZA PARA
MONTAGEM
FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO
DE FREIOS DO VEICULO GOL IMR
8196S PARA SEGURANÇA DO
MOTORISTA E SEUS OCUPANTES, CFE
REQUISICAO 9684 ANEXA.
Total do Empenho.......:
107,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5970 06.08.2010 631306 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
21 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
269,00
SILENCIOSO TRASEIRO
VELAS N6K
CABO DE VELAS N6K
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O ESCORT PLACAS IKQ 5668,
TENDO EM VISTA QUE O MESMO
TRANSPORTA DIARIAMENTE
SERVIDORES E NECESSITA ESTAR EM
ÓTIMO ESTADO PARA OFERECER
CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS
USUÁRIOS, CFE REQUISICAO 9697
ANEXA.
Total do Empenho.......:
269,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6015 10.08.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
21 Dispensada
17.08.2010
Liquidacao
125,62
ARRUELA ZINCADA 3/8"
LUVA TRICOTADA COM PIGMENTO
BRANCO
LUVA TRICOTADA COM BORRACHA
RETENTOR BITOLA 50 X BITOLA 80 X
10MM
PARAFUSO TIPO FRÂNCES 5/16" X
4.1/2"
CORDÃO ORING BITOLA 6MM
MANGUEIRA TIPO TRP-37 BITOLA 2"
PORCA TRAVANTE M10
ARRUELA DENTADA INTERNA BITOLA
10.5MM
MATERIAL PARA SUPORTE NAS
MANUTENÇÕES A SEREM REALIZADAS
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6015 10.08.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
21 Dispensada
NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA
PREFEITURA DE GARIBALDI, CFE REQUISICAO 312/9738 ANEXA.
Total do Empenho.......:
125,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6019 10.08.2010 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
21 Dispensada
18.08.2010
Liquidacao
507,84
TERMINAL TRAMBULADOR DE CÂMBIO
BOMBA MANUAL
ARRUELA TRAMBULADOR
ESPAÇADOR PINO TRANCA DA CABINE
TERMINAL DIREITO TRAMBULADOR
TERMINAL ESQUERDO TRAMBULADOR
COXIM TRASEIRO PARA MOTOR
TRAVA PINO CABINE
REPARO COMPLETO ALAVANCA DE
CÂMBIO
GARFO DO TRAMBULADOR
BUCHA DO GARFO ALAVANCA DE
CÂMBIO
GÁS DE CORTE PARA O TRAMBULADOR
PEÇAS NECESSARIAS PARA A
MANUTENÇÃO DO SISTEMA
TRANSBUDOR QUE É RESPONSÁVEL POR
TRANSMITIR O COMANDO DE TROCA DE
MARCHAS PELA ALAVANCA DE CÂMBIO
DE MARCHAS DO CAMINHÃO FORD
CARGO 1215, ANO 1987, DE PLACAS
IET 9421, CFE REQUISICAO 308/
9733 ANEXA.
Total do Empenho.......:
507,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6029 10.08.2010 104413 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
25,00
LAMPADA H7
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE
LÂMPADA DA DOBLO PLACA IPH0042,
POIS NECESSÁRIO PARA O
REGULAR ANDAMENTO DA MESMA.
OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE A
DOBLO TRANSPORTA PACIENTES,
MOTIVO PELO QUAL É
IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJA EM
PLENAS CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE A FIM DE MANTER
O SERVIÇO E GARANTIR A SEGURANÇA
DO MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS,
CFE REQUISICAO 9713 ANEXA.
Total do Empenho.......:
25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6053 11.08.2010 51315 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
21 Dispensada
19.08.2010
Liquidacao
1.360,00
PNEU 900 X 20 LISO
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
ATUAIS NO CAMINHÃO FORD CARGO
PLACAS IET 9421, UTILIZADO NAS
DIVERSAS DEMANDAS REALIZADAS
PELA SECRETARIA DE OBRAS,
TRANSPORTE E TRÂNSITO,
NECESSITANDO OFERECER SEGURANÇA
AOS MOTORISTAS QUE UTILIZAM O
VEÍCULO, CFE REQUISICAO 9743
ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6059 11.08.2010 101211 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
21 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
41,46
PEDAL DE COMANDO DA EMBREAGEM
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTE
PARA A DUCATO/AMBULANCIA IKT3366
E NECESSARIO PARA O REGULAR ANDAMENTO DO VEICULO. DIARIAMENTE
A VIATURA E UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM RISCO, MOTIVO PELO QUAL E IMPRESCINDIVEL
QUE ESTEJA EM PLENAS CONDICOES
DE TRAFEGABILIDADE A FIM DE MANTER A CONTINUIDADE DO SERVICO E
GARANTIR A SEGURANCA DO MOTORISTA E PASSAGEIROS, CFE REQUISICAO
9716 ANEXA.
Total do Empenho.......:
41,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6061 11.08.2010 51315 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
21 Dispensada
16.08.2010
Liquidacao
145,00
JOGO DE DISCO
JOGO DE PASTILHAS
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
JOGOS EXISTENTES, OS MESMOS SÃO
DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A
SEGURANÇA DO MOTORISTA E
PASSAGEIROS, POR SE TRATAR DO
FREIO E PNEUS DO CARRO GOL PLACAS ILG7950, CFE REQUISICAO
9746 ANEXA.
Total do Empenho.......:
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6075 13.08.2010 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
21 Dispensada
14.09.2010
Liquidacao
112,00
OLEO 5 W 30
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6075 13.08.2010 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
21 Dispensada
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ASTRA
INL 6351, PROPORCIONANDO MAIOR
SEGURANÇA AO MOTORISTA E
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS NO
CARRO OFICIAL DO PREFEITO, CFE
REQUISICAO 9779 ANEXA.
Total do Empenho.......:
112,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6088 13.08.2010 71105 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
22 Dispensada
19.08.2010
Liquidacao
55,00
PASTILHA DE FREIO
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DAS
PASTILHAS DE FREIO DA FORD
COURIER IOJ 2055 POIS AS MESMAS
ESTAGASTAS NECESSITANDO DA TROCA PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO
VEÍCULO, CFE REQUISICAO 9759
ANEXA.
Total do Empenho.......:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6182 18.08.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
22 Dispensada
25.08.2010
Liquidacao
98,80
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO
ABRAÇADEIRA
GRAMPO DE MOLA
PINO DE CENTRO
MOLA 5° FOLHA
PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO
SISTEMA DE AMORTECIMENTO E FREIO
DO CAMINHÃO MERCEDES BENS 1720
DE PLACAS IKV 2653,AS ATUAIS
ESTÃO DANIFICADAS E NECESSITAM
SER SUBSTITUIDAS, CFE REQUISICAO
320/9819 ANEXA.
Total do Empenho.......:
98,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6183 18.08.2010 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
22 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
174,80
VALVULA DE CONTROLE DE GRAXA
ABRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO
LUVA TRICOTADA MASCLADA
CONEXAO GIRATÓRIO EM "L"
PEÇAS PARA REALIZAR PEQUENAS
MANUTENÇÕES GERAIS NA OFICINA,EM
VEÍCULOS, MÁQUINAS E
CAMINHÕES,SÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO
E DE SUPORTE PARA ELAS, CFE
REQUISICAO 318/9817 ANEXA.
Total do Empenho.......:
174,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6184 18.08.2010 51315 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
22 Dispensada
23.08.2010
Liquidacao
296,00
LONA PARA CAMINHÃO 4 X 5 METROS
LONA PARA SUBSTITUIR A ATUAL
QUE ESTÁ TODA RASGADA,PARA O
CAMINHÃO VW 24220 DE PLACAS INQ
1908, CFE REQUISICAO 317/9816
ANEXA.
Total do Empenho.......:
296,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6187 18.08.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
22 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
111,75
MANGUEIRA HIDR. TIPO R2 AT-06
3/8"
TERMINAL HIDR. FG 13/16" SP X
3/8"
MATERIAIS PARA SUBSTITUIR OS
DANIFICADOS DA MÁQUINA JCB
214, RETRO Nº 89, QUE ESTA
VAZANDO E NÃO PODE TRABALHAR
ASSIM, CFE REQUISICAO 315/9812
ANEXA.
Total do Empenho.......:
111,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6188 18.08.2010 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
22 Dispensada
20.08.2010
Liquidacao
676,39
GRAXA GRAFITADA DA MORINGA DO
CÂMBIO
MANGOTE DE ADMISSÃO
FLUIDO PARA FREIOS E EMBREAGEM
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM
CRUZETA DO CARDAN
PARAFUSO M10 X 100
PORCA TRAVANTE M10
BUCHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
OLEO PARA CAIXA DE CÂMBIO
RETENTOR MORINGA CAIXA DE CÂMBIO
BUCHA DA CAPA SECA
GARFO DE EMBREAGEM
RETENTOR TRASEIRO DO CÂMBIO
MATERIAL PARA LIMPEZA DOS
COMPONENTES
MATERIAL NECESSARIO PARA A
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMBIO
DO CAMINHÃO BASCULANTE FORD
CARGO 1215, DE PLACAS IET 9421,
CFE REQUISICAO 314/9810 ANEXA.
Total do Empenho.......:
676,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6196 18.08.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
22 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
2.432,00
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6196 18.08.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
22 Dispensada
ARRUELA LOCADORA
NÚCLEO SINCRONIZADOR 1° E 2°
ARRUELA ESPAÇADORA
RETENTOR DA CAIXA
CALÇO DE GRUPO TRASEIRO
JOGO DE TRAVAS
OLEO PARA CAIXA
MATERIAL PARA LIMPEZA E COLA
REPARO COMPLETO DA REDUZIDA
MATERIAL PARA A MANUTENCAO DOS
SISTEMAS DE CAMBIO(MARCHAS) E
REDUZIDA DO VOLKSWAGEM 24220,
INQ 1908, CFE REQUISICAO 313/
9809 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.432,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6207 19.08.2010 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
22 Dispensada
01.09.2010
Liquidacao
24,00
FILTRO DE ÓLEO
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA A DOBLÔ PLACAS IPJ 4475,
SENDO QUE A MESMA TRANSPORTA
DIARIAMENTE SERVIDORES E
NECESSITA ESTAR EM ÓTIMO ESTADO
PARA OFERECER CONFORTO E
SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS, CFE
REQUISICAO 9814 ANEXA.
Total do Empenho.......:
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6232 20.08.2010 104413 Fr 005498 D. MOTTIN
21 Dispensada
20.08.2010
Liquidacao
51,00
CORREIA DENTADA
BORRACHA
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DA
CORREIA DENTADA, BORRACHA E
SERVIÇOS PARA A DOBLO PLACA
IPH0042, POIS NECESSÁRIO PARA
PARA O REGULAR ANDAMENTO DA
MESMA, CFE REQUISIÇÃO N. 9714
ANEXA.
Total do Empenho.......:
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6258 23.08.2010 31221 Fr 034506 DARCI ANTONIO DAL PRA ME
22 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
1.780,00
PARABRISA DIANTEIRO COLOCADO
POLTRONA DO MOTORISTA
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO
ÔNIBUS DE PLACAS KNG 3464, QUE
FOI DOADO PELA RECEITA FEDERAL
AO MUNICÍPIO, E PRECISA ESTAR EM
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6258 23.08.2010 31221 Fr 034506 DARCI ANTONIO DAL PRA ME
22 Dispensada
CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA
VISTORIA E LIBERAÇÃO DO DETRAN
DO RIO DE JANEIRO, PARA QUE
POSSAMOS LICENCIAR O VEÍCULO EM
NOME DA PREFEITURA DE GARIBALDI.
CFE REQUISICAO 9841 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6267 23.08.2010 51315 Fr 035044 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA
22 Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
2.933,50
CARTUCHOS DE VÁLVULA 75286974
NECESSÁRIO PARA SUBSTIRUIÇÃO DAS
VÁLVULAS ATUAIS DA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85B,
NA QUAL É UTILIZADA PARA
REALIZAR DIVERSAS DEMANDAS DA
SMOTT, CFE REQUISICAI 9875
ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.933,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6274 23.08.2010 121217 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
22 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
2.100,00
SISTEMA de transmissão completa
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR O
SISTEMA COMPLETO DE TRANSMISSÃO
DO TRATOR DE CORTAR GRAMA MTD
672G - 15,5 HP, CFE REQUISICAO
9840 ANEXA.
Total do Empenho.......:
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6288 24.08.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
23 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
1.900,00
BATERIA 170 A
BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS
ATUAIS QUE ESTÃO NO FIM DE SUA
VIDA UTIL, E SÃO INDISPENSÁVEIS
PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
ELÉTRICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS
DESCRITOS A SEGUIR: CAMIONETE VW
7100 DE PLACAS IBU 7130, TRATOR
CATERPILLAR D6D Nº 3, VW 14150
DE PLACAS IDT 4380, CAMINHÃO MB
1720, DE PLACAS IKV 2653, CFE
REQUISICAO 329/9866 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6289 24.08.2010 51315 Fr 035044 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA
23 Dispensada
31.08.2010
Liquidacao
853,80
CILINDRO MESTRE DE FREIO REF.
N8695
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6289 24.08.2010 51315 Fr 035044 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA
23 Dispensada
PEÇA PARA SUBSTITUIR O ATUAL QUE
ESTÁ DANIFICANDO A CARREGADEIRA
CASE W20 B, NÃO PODE FICAR SEM
FREIO, POIS TORNA-SE MUITO
PERIGOSO O USO DESTE
EQUIPAMENTO, COMO ELA É A ÚNICA
MÁQUINA QUE REALIZA O SERVIÇO DE
PÁ CARREGADEIRA, ELA NÃO PODE
FICAR PARADA, CFE REQUISICAO
328/9865 ANEXA.
Total do Empenho.......:
853,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6290 24.08.2010 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
3.820,00
KIT MOTOR PARA FORD CARGO 1215
PEÇA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO
NO MOTOR DO FORD CARGO 1215 DE
PLACAS IET 9421, O ATUAL KIT,
ESTÁ APRESENTANDO DESGASTE
EXCESSIVO E VEM CONSUMINDO
MUITOS LITROS DE ÓLEO PARA MOTOR
SEMANALMENTE, ISSO ELEVA OS
GASTOS COM A COMPRA DE ÓLEOS, E
O CAMINHÃO ALÉM DE FICAR
EXTREMAMENTE POLUENTE, PERDE A
FORÇA DE TRAÇÃO E HIDRÁULICA, O
QUE COMPROMETE OUTROS
COMPONENTES, CFE REQUISICAO
327/9864 ANEXA.
Total do Empenho.......:
3.820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6291 24.08.2010 51315 Fr 035091 HIDRAULICOS MARPI LTDA
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
1.066,00
KIT DE REPARO ATUADOR CENTRAL
BOMBA HUDRÁULICA
ADAPTADOR DE BOMBA
PEÇAS NECESSARIAS PARA A
MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO
DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA IHV
3702, O ATUAL SISTEMA ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS NO SISTEMA E
ISSO TORNA-SE MUITO PERIGOSO, SE
O SISTEMA FALHAR O CESTO ONDE FI
CA O ELETRICISTA PODE SE CHOCAR
COM OS FIOS ELETRICOS E LEVAR A
UM ACIDENTE FATAL, CFE REQUISICAO 326/9862 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.066,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6293 24.08.2010 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
23 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
4.587,00
CAIXA SATÉLITE COMPLETA
ITEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DO
ATUAL QUE ESTA COMPLETAMENTE
DESTRUÍDO, DEVIDO AO CONSTANTE
USO DO CAMINHÃO MERCADES BENZ
1720, DE PLACAS IKV-2653. A
CAIXA NÃO TEM MAIS CONSERTO E
NECESSITA SER SUBSTITUIDA, PARA
QUE O VEÍCULO POSSA ATENDER A
SUA DEMANDA DE TRABALHO, QUE
ESTÁ ACUMULADA, CFE REQUISICAO
325/9861 ANEXA.
Total do Empenho.......:
4.587,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6299 24.08.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
23 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
481,89
MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-12 3/4"
TERMINAL HIDRÁULICO FL38,1MM X
3/4"
TERMINAL HIDRÁULICO FL90 38,1MM
X 3/4"
MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-16 1"
TERMINAL FG 1.5/16" JIC 37° 1"
ANEL O'RING 2219
MANGUEIRA HIDRÁULICA R1 AT-08
1/2"
CAPA HIDRÁULICA 02-08 1/2"
ITENS PARA A CONFECÇÃO DE
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA AS
MÁQUINAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
01, KOMATSU PC 150 E PARA A
RETROESCAVADEIRA Nº 08 JCB 214,
COM AS ATUAIS MANGUEIRAS
VAZANDO, O SISTEMA FICA
DEFEITUOSO COMPROMETENDO A VIDA
DE TODO O HIDRÁULICO DELAS,
ASSIM, NUM CURTO ESPAÇO DE
TEMPO, PODEMOS ELEVAR
CONSIDERAVELMENTE OS CUSTOS COM
MANUTENÇÃO, CFE REQUISICAO 324/
9860 ANEXA.
Total do Empenho.......:
481,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6504 26.08.2010 111209 Fr 033835 RECUPERADORA DE VEICULOS SSC LTDA
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
375,00
PARABRISA dianteiro.
PÁRA-BRISA NECESSÁRIO PARA O
VEÍCULO S10 PLACAS IOI1257 DA
SMMA POIS O ORIGINAL QUEBROU,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6504 26.08.2010 111209 Fr 033835 RECUPERADORA DE VEICULOS SSC LTDA
23 Dispensada
CFE REQUISICAO 9891 ANEXA.
Total do Empenho.......:
375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6544 26.08.2010 41604 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
23 Dispensada
27.08.2010
Liquidacao
55,00
FILTRO DE CABINE.
HIGIENIZADOR
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO CORSA PLACAS INC 2754
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, TENDO EM VISTA QUE O
MESMO CIRCULA DIARIAMENTE NAS
RUAS DO MUNICÍPIO E OUTRAS
CIDADES TRANSPORTANDO SERVIDORES
COM MAIOR SEGURANÇA, CFE REQUISI
CAO 9896 ANEXA.
Total do Empenho.......:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6546 26.08.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
23 Dispensada
30.08.2010
Liquidacao
175,00
BOMBA D'AGUA
ADITIVO RADIADOR
KIT HOMOCINÉTICA
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS
MATERIAIS ACIMA PARA
O CORSA PLACA INC2757, POIS
NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DO MESMO, UTILIZADO
PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE O
CORSA É UTILIZADO NA REALIZAÇÃO
DE VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES,
MOTIVO PELO QUAL DEVE ESTAR EM
PLENAS CONDIÇÕES, CFE REQUISICAO 9879 ANEXA.
Total do Empenho.......:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6550 26.08.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
23 Dispensada
02.09.2010
Liquidacao
241,00
AUTOMATICO PARA VW
RELE AUXILIAR PARA VW
BUCHAS PARA VW
INDUZIDO DE PARTIDA
KIT BUCHAS
PEÇAS NECESSARIAS PARA A
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO
DO CAMINHÃO VW 7100 DE PLACAS
IBU 7130 E DO VEÍCULO "MÁQUINA
DE PINTURA DE ASFALTO", OS
ATUAIS COMPONENTES ESTÃO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6550 26.08.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
23 Dispensada
DANIFICADOS E NECESSITAM SER
REPOSTOS, CFE REQUISICAO 333/
9897 ANEXA.
Total do Empenho.......:
241,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6619 31.08.2010 51315 Fr 009301 GILMAR PEDRO BERTE - ME
23 Dispensada
06.09.2010
Liquidacao
265,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CUBO
TRASEIRO ESQUERDO FRONTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CRUZEDA
DE DIFERENCIAL COM SAQUE DE
PARAFUSOS
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA
MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85B,
ANO 1997, A MESMA É NECESSÁRIA
PARA REALIZAR DIVERSAS DEMANDAS
DA SMOTT, COMO REPAROS DE VIAS
DO INTERIOR E BAIRROS QUE NÃO
TEM PAVIMENTAÇÃO, CFE REQUISICAO
9925 ANEXA.
Total do Empenho.......:
265,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6649 01.09.2010 81305 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
23 Dispensada
03.09.2010
Liquidacao
20,58
CERA PARA VEÍCULO
LÍQUIDO PRETO PARA RENOVAÇÃO DE
PNEU ( PRETINHO)
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
NA LIMPEZA DO CAMINHÃO TIM TIM
IET 9549. ESTE VEICULO REALIZA
PASSEIOS TURISTICOS
SEMANALMENTE, E POR TANTO DEVE
SER BEM APRESENTAVEL AOS
TURISTAS, CFE REQUISICAO 9943
ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6650 01.09.2010 81305 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
23 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
54,00
TÁBUA DE PINHEIRO DE 20 X 5.40 M
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
NA RESTAURAÇÃO DO ASSOALHO DO
REBOQUE DO CAMINHÃO TIM TIM IET
9549, POIS O MESMO ESTÁ
DANIFICADO DEVIDO AO TEMPO DE
USO E COMPROMETE A SEGURANÇA DOS
PASSAGEIROS. ESTE VEICULO
REALIZA PASSEIOS TURISTICOS
SEMANALMENTE, E POR TANTO DEVE
SER BEM APRESENTAVEL E OFERECER
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6650 01.09.2010 81305 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
23 Dispensada
SEGURANÇA AOS TURISTAS, CFE
REQUISICAO 9941 ANEXA.
Total do Empenho.......:
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6651 01.09.2010 81305 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
23 Dispensada
15.09.2010
Liquidacao
20,00
PARAFUSOS COM POLCA
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
NA RESTAURAÇÃO DO ASSOALHO DO
REBOQUE DO CAMINHÃO TIM TIM IET
9549, POIS O MESMO ESTÁ
DANIFICADO DEVIDO AO TEMPO DE
USO E COMPROMETE A SEGURANÇA DOS
PASSAGEIROS. ESTE VEICULO
REALIZA PASSEIOS TURISTICOS
SEMANALMENTE, E POR TANTO DEVE
SER BEM APRESENTAVEL E OFERECER
SEGURANÇA AOS TURISTAS, CFE
REQUISICAO 9942 ANEXA.
Total do Empenho.......:
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6652 01.09.2010 81305 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
23 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
92,00
TINTA A ÓLEO NA COR BEGE
TINTA METALATEX ESMALTE
ALUMINIO NA COR MARRON CONHAQUE
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO
CAMINHÃO TIM TIM IET 9549, POIS
O MESMO ESTÁ DANIFICADO DEVIDO
AO TEMPO DE USO. ESTE VEICULO
REALIZA PASSEIOS TURISTICOS
SEMANALMENTE, E POR TANTO DEVE
SER BEM APRESENTAVEL AOS
TURISTAS, CFE REQUISICAO 9940
ANEXA.
Total do Empenho.......:
92,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6662 02.09.2010 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
23 Dispensada
08.09.2010
Liquidacao
607,00
DISCO DE FREIO
JOGO DE PASTILHAS
ADESIVO PASTILHAS
BIELETA
GRAMPOS PROTEÇÃO PARALAMA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO
OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO
DE PLACAS INL 6351,
PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA,
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6662 02.09.2010 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
23 Dispensada
EVITANDO POSSÍVEIS CONTRATEMPOS
QUE PODERÃO OCORRER, CFE REQUISICAO 9914 ANEXA.
Total do Empenho.......:
607,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6670 02.09.2010 21306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
23 Dispensada
08.09.2010
Liquidacao
1.091,00
KIT EMBREAGEM
ATUADOR HIDRÁULICO 510001110
LÍQUIDO DE EMBREAGEM
GRAXA SPRAY
KIT 75220700 CHAVETA
A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA
PARA A MANUTENÇÃO DO CARRO
OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO
DE PLACAS INL 6351,
PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA,
EVITANDO POSSÍVEIS CONTRATEMPOS
QUE PODERÃO OCORRER, CFE REQUISICAO 9913 ANEXA.
Total do Empenho.......:
1.091,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6719 03.09.2010 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
24 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
495,00
FILTRO DE AR PARA RETROS JCB 214
MATERIAL NECESSARIO PARA RETRO
ESCAVADEIRA JCB 214,SÉRIE 3,ANO
1997, RETROS Nº 6,8 E 9. OS
ATUAIS ESTÃO NO FIM DE SUA VIDA
ÚTIL, E NECESSITAM SER
SUBSTITUIDOS PARA NÃO
COMPROMETER O MOTOR DA MÁQUINA
COM PARTÍCULAS SÓLIDAS QUE
ACELERAM O DES GSATE DO MOTOR,
CFE REQUISICAO 331/9971 ANEXA.
Total do Empenho.......:
495,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6722 03.09.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
24 Dispensada
29.10.2010
Liquidacao
120,00
OLEO
FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DE
OLEO PARA TROCA DO MESMO NO
VEICULO KOMBI ILH 6667, CFE
REQUISICAO 9972 ANEXA.
Total do Empenho.......:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6726 03.09.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
24 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
54,00
JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE
PARA-BRISA
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6726 03.09.2010 104413 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
24 Dispensada
JUSTIFICAMOS A COMPRA DO MATERIAL, POIS APRESENTA PROBLEMAS
DE FUNCIONAMENTO, ESTAO GASTAS E
RESSECADAS, QUE DIFICULTA A VISI
BILIDADE DO MOTORISTA EM DIAS DE
CHUVA, DOBLO PLACAS IPH 0568,
CFE REQUISICAO 9926 ANEXA.
Total do Empenho.......:
54,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6728 03.09.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
24 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
473,00
REGULADOR PARA RETRO Nº 8
ROLAMENTO MÉDIO PARA RETRO Nº 8
ROLAMENTO PEQUENO PARA RETRO Nº
8
RELE AUXILIARES PARA RETRO Nº 8
REGULADOR PARA RETRO Nº 9
ROLAMENTO PEQUENO PARA RETRO Nº
9
MANCAL PARA RETRO Nº 9
ESTRATOR PARA RETRO Nº 9
RELE AUXILIAR PARA RETRO Nº 9
MATERIAL NECESSARIO PARA AS
RETROESCAVADEIRAS JCB 214, SÉRIE
3, ANO 1997, RETROS Nº 8 E Nº
9,SEM ESTES ITENS AS MÁQUINAS
NÃO TRABALHAM POIS OS
COMPONENTES ELÉTRICOS CITADOS
ACIMA NECESSITAM SER
SUBSTITUIDOS, CFE REQUISICAO
330/9970 ANEXA.
Total do Empenho.......:
473,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6733 03.09.2010 104413 Fr 005498 D. MOTTIN
24 Dispensada
10.09.2010
Liquidacao
83,00
ALAVANCA IMPULSORA DO CAMBIO
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DA
ALAVANCA PARA O VEICULO CORSA
PLACA ILU5162, POIA A ALAVANCA
APRESENTA PROBLEMAS, NÃO ESTA
TROCANDA AS MARCHAS. OBSERVAMOS
QUE DIARIAMENTO O VEÍCULOS É
UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS, É IMPRESCINDÍVEL
QUE ESTEJA EM PLENAS CONDIÇÕES
DE TRAFEGABILIDADE PARA GARANTIR
E MANTER A SEGURANÇA DOS
PASSAGEIROS E MOTORISTA, CFE
REQUISICAO 9959 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6733 03.09.2010 104413 Fr 005498 D. MOTTIN
24 Dispensada
Total do Empenho.......:
83,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6746 06.09.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
24 Dispensada
09.09.2010
Liquidacao
247,00
JOGO DE VELAS
JOGO DE CABO DE VELAS
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DO
VEÍCULO VW GOL, PLACAS ILG 7950,
UTILIZADO PELOS SETORES DE
FISCALIZAÇÃO, ENGENHARIA E
ADMINISTRATIVO DA SMOTT, O MESMO
ESTÁ FALHANDO E DEVE SER
CONSERTADO PARA MELHORAR O
DESEMPENHO E PREVENIR FUTUROS
GASTOS DE MAIOR VALOR, CFE
REQUISICAO 9985 ANEXA.
Total do Empenho.......:
247,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6808 13.09.2010 81305 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
24 Dispensada
24.09.2010
Liquidacao
25,00
SOLVENTE
TINTA ESMALTE MARRON CONHAQUE
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO
EM REPAROS NO CAMINHÃO TIM TIM,
IET 9549, POIS O MESMO ESTÁ COM
A LATARIA, DANICADA EM ALGUNS
PONTOS, CFE REQUISICAO 10017 ANE
XA.
Total do Empenho.......:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6809 13.09.2010 91208 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
24 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
78,00
OLEO
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE
OLEO TENDO VISTO QUE A
KILOMETRAGEM DO VEICULO JÁ
ATINGIU O LIMITE ESTABELECIDO NA
TROCA ANTERIOR, PLACAS IMR 8196,
CFE REQUISICAO 10007 ANEXA.
Total do Empenho.......:
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6850 13.09.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
24 Dispensada
29.09.2010
Liquidacao
273,84
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-10 5/8"
CAPA HIDR. 01/02 TR 5/8"
CANETA MARCAÇÃO DE PERFIS
VERMELHA
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-06 3/8"
TERMINAL HIDR. FG 13/16" SP X
3/8"
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6850 13.09.2010 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
24 Dispensada
MANGUEIRA HIDR. R2 AT-08 1/2"
TERMINAL HIDR. FG 1/2" BSP X
1/2"
ITENS PARA A CONFECÇÃO DE
MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS
MÁQUINAS JCB 214, SÉRIE
3, MANGUEIRAS DA LANÇA TRASEIRA,
LIGAÇÃO COMANDO CILINDRO DE GIRO
E PÁ CARREGADEIRA,PARA A RETRO
Nº 6.AS ATUAIS ESTÃO VAZANDO E
UMA ATÉ ESTA ESTOURADA, NÃO
TENDO MAIS CONSERTO, PERDENDO
O FLUÍDO HIDRAÚLICO DEIXANDO
A MÁQUINA COM MENOS PODER DE
ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO,
PREJUDICANDO O SEU RENDIMENTO,
CFE REQUISICAO 341/10022 ANEXA.
Total do Empenho.......:
273,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6855 13.09.2010 101211 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
25 Dispensada
28.09.2010
Liquidacao
35,00
INTERRUPTOR DO RE
LAMPADAS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO
MATERIAIS PARA A MANUTENCAO
PARA O VEICULO CORSA PLACAS
ILU5162, POIS NECESSARIO PARA O
REGULAR ANDAMENTO DO MESMO.
OBSERVAMOS QUE DIARIAMENTE O
VEÍCULO É UTILIZADO NA
REALIZAÇÃO DE VISTORIAS E
FISCALIZAÇÕES, MOTIVO PELO QUAL
DEVE ESTAR EM PLENAS CONDIÇÕES
DE TRAFEGABILIDADE A FIM DE
MANTER A CONTINUIDADE DO SERVIÇO
CFE REQUISICAO 10023 ANEXA.
Total do Empenho.......:
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6856 13.09.2010 101211 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
25 Dispensada
16.09.2010
Liquidacao
32,00
VALVULAS
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTAS
PARA A MANUTENCAO DA DUCATO
AMBULANCIA PLACA IMU9012, O
VEICULO E USADO DIARIAMENTE NO
TRANSPORTE DE PACIENTES EM RISCO
SENDO IMPRESCINDIVEL QUE ESTEJA
EM PLENAS CONDICOES DE TRAFEGABI
LIDADE A FIM DE MANTER A CONTINUIDADE DO SERVICO, CFE REQUISI-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6856 13.09.2010 101211 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
25 Dispensada
CAO 10009 ANEXA.
Total do Empenho.......:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6870 14.09.2010 41604 Fr 029571 COUSSEAU & LUDVIG SOM E FILMES LTDA
25 Dispensada
21.09.2010
Liquidacao
140,00
PELÍCULA PARA O AUTOMÓVEL CORSA,
INC 2754 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA.
FAZ-SE NECESSÁRIA A COLOCAÇÃO DE
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR NO
VEÍCULO CORSA , PLACAS INC 2754,
UTILIZADO PELA SMF, PARA QUE
SEJAM EVITADOS DANOS A VISTA,
CANSAÇO E PERDA DE CONCENTRAÇÃO
CAUSADOS PELA LUZ SOLAR. O FILME
DE CONTROLE SOLAR PODE
INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE E
AUMENTAR O CONFORTO E SEGURANÇA
DO MOTORISTA E PASSAGEIROS DO
VEÍCULO, VISTO QUE AO CONDUZIR A
VISÃO DO INTERIOR DO CARRO, AS
PELÍCULAS INIBEM ASSALTOS E
FURTOS DE OBJETOS. DESTA FORMA
ENTENDE-SE JUSTIFICADA TAL
AQUISIÇÃO, VEZ QUE TAL VEÍCULO É
UTILIZADO DIARIAMENTE PARA A
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
(TRANSPORTANDO VALORES) E,
FREQÜENTEMENTE PARA O TRANSPORTE
DOS SERVIDORES DA SMF EM
VISTORIAS E REALIZAÇÕES DE
CURSOS. OBS.: A PELÍCULA A SER
COLOCADA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO
COM AS NORMAS E PADRÕES
LEGALMENTE PREVISTOS, CFE REQUISICAO 10035 ANEXA.
Total do Empenho.......:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6908 15.09.2010 631306 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
25 Dispensada
23.09.2010
Liquidacao
336,64
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA
FILTRO RACOR
OLEO
FILTRO DIESEL
FILTRO LUBRIFICANTE
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES
PARA O MICRO ONIBOS VOLARE
PLACAS ILT 6669 A FIM DE
OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA
AOS SEUS USUÁRIOS, CFE REQUISI-
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6908 15.09.2010 631306 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
25 Dispensada
CAO 10042 ANEXA.
Total do Empenho.......:
336,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6913 15.09.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
25 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
85,00
OLEO MOTOR 15W 40
NECESSARIA A AQUISICAO DESTES PA
RA O GOL PLACA IMI5275, POIS E
NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DO MESMO, JÁ QUE
ATINGIU CERCA DE 262.230 KM
RODADOS, ESTE VEÍCULO É DE
PROPRIEDADE DA CÂMARA DE
VEREADORES E FOI CEDIDO AO
MUNICIPIO ATRAVÉS DE CONVÊNIO,
CABENDO A SMS ARCAR COM OS
CUSTOS DE SUA MANUTENÇÃO,
CFE REQUISICAO 10049 ANEXA.
Total do Empenho.......:
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6914 15.09.2010 101211 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
25 Dispensada
17.09.2010
Liquidacao
60,00
OLEO MOTOR 15W 40
NECESSARIO A AQUISICAO DESTES PA
RA O GOL PLACA IKE4919, POIS
NECESSÁRIO PARA O REGULAR
ANDAMENTO DO MESMO, JÁ QUE
ATINGIU CERCA DE 189.177 KM
RODADOS. E IMPRESCINDIVEL QUE O
VEICULO ESTEJA EM PLENAS CONDICOES PARA GARANTIR A SEGURANCA
DO MOTORISTA E DOS PASSAGEIROS,
CFE REQUISICAO 10050 ANEXA.
Total do Empenho.......:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6939 17.09.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
467,80
FECHADURA CAPO FRONTAL
BATENTE DE EIXO TRASEIRO
JOGO DE VELAS
JOGO DE CABO DE VELAS
BOBINA IGNIÇÃO
ITENS PARA SUSBTITUIÇÃO DOS
ATUAIS QUE ESTÃO DANIFICADOS E
COMPROMETEM O BOM FUNCIONAMENTO
DOS SISTEMAS DO VEÍCULO FORD
COURIER DE PLACAS IKA 2374, CFE
REQUISICAO 352/10077 ANEXA.
Total do Empenho.......:
467,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6942 17.09.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
73,00
MANOMETRO DE TEMPERATURA
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO
SISTEMA ELÉTRICO DA CARREGADEIRA
CASE W 20 B, CARREGADEIRA Nº
08. O ATUAL ITEM ESTA DANIFICAD0
E NECESSITA SER SUBSTITUIDO PARA
QUE A MÁQUINA, QUE E A UNICA CAR
REGADEIRA QUE DISPOMOS, POSSA
VOLTAR A FUNCIONAR E ATENDER SUA
DEMANDA DE TRABALHO E ASSIM NAO
ATRASARMOS AS OBRAS EM ANDAMENTO
CFE REQUISICAO 361/10100 ANEXA.
Total do Empenho.......:
73,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6944 17.09.2010 51315 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
289,90
TERMOSTATO DE TEMPERATURA
VELAS
FILTRO DE AR
BOBINA DE IGNIÇÃO
PEÇAS PARA O SUBSTITUIR AS
ATUAIS QUE ESTÃO DANIFICADAS, E
NECESSITAM SER SUBSTITUIDAS PARA
QUE NÃO DANIFIQUEM OUTROS
COMPONENTES DO SISTEMA ELEVANDO
OS GASTOS DE MANUTENÇÃO COM O
VEÍCULO VW GOL DE PLACAS IHJ
7365, CFE REQUISICAO 362/10102
ANEXA.
Total do Empenho.......:
289,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6947 17.09.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
25 Dispensada
27.09.2010
Liquidacao
330,00
CORREIA ALTERNADOR
MANGUEIRA RADIADOR
FILTRO DE ÓLEO VW
TAMPA RADIADOR
REDUTOR VELOCIMETRO VW
CABO VELOCIMETRO ADAPTADOR VW
ITENS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
ATUAIS QUE ESTÃO DANIFICADOS E
COMPROMETEM OS SISTEMAS QUE ELES
INTEGRAM, CASO NÃO SEJA
SUBSTITUIDO, OUTROS COMPONENTES
PODEM SER AVARIADOS E ASSIM
ELEVAR OS GASTOS DE MANUTENÇÃO
COM O VOLKWAGEM 7100 IBU7130,
CFE REQUISICAO 357/10096 ANEXA.
MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2010 a 31.10.2010
Pg. 451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
6947 17.09.2010 51315 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
25 Dispensada
Total do Empenho.......:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6948 17.09.2010 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
25 Dispensada
01.10.2010
Liquidacao
209,00
RELE AUXILIAR PARA IOG 0125
FIO TIPO 4 X 1
FIO TIPO 7 X1
TOMADA ENGATE REBOQUE
SINALEIRA TRASEIRAS
LAMPADAS
PRESILHA
ITENS PARA A MANUTENÇÃO DO
SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO VW
DE PLACAS IOG 0125 E DO REBOQUE
UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE
TONÉIS COM A MISTURA DE CAL E
ÁGUA PARA A PINTURA DE CORDÕES,
TAMBÉM COMO TRANSPORTE DE
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA
AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA
LIMPEZA URBANA, CFE REQUISICAO
358/10097 ANEXA.
Total do Empenho.......:
209,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6951 17.09.2010 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
25 Dispensada
29.09.2010
Liquidacao
1.496,45
FILTRO LUBRIFICANTE
JUNTA COM RETENTORES PARA O
MOTOR FORD
BUJAO DO CARTER PARA O MOTOR
FORD
MANGUEIRA DE AR 1/2" 300L
ABRACADEIRA 14/22 LARGA
FILTRO DE AR
BRONZINA BIELA
BRONZINA MANCAL
LUBRIFICANTE TIPO MX
MATERIAL NECESSARIO PARA O
CO

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