Agosto - SIF - Sistema de Informações Fiscais

Transcrição

Agosto - SIF - Sistema de Informações Fiscais
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
001/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
03.321.278/0001-59
152013
TINTA LATEX 18 LT
LA
49,75
2,00
99,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ANNETTA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
03.321.278/0001-59
152013
LATEX P/ PAREDES INTERIOR E
LA
99,00
8,00
792,00
AMBIENTE
UNIMAQUINAS PECAS E SERV. LTDA
23.127.020/0001-23
153513
OLEO HIDRAULICO 150VG46 20LT
BD
184,00
5,00
920,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
153613
QUEROSENE.
LT
9,40
4,00
37,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
153713
QUEROSENE.
LT
9,40
12,00
112,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
154013
OLEO SAE 20W50 4 TEMPOS PARA
LT
9,80
12,00
117,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
154113
OLEO SAE 20W50 4 TEMPOS PARA
LT
9,80
12,00
117,60
AMBIENTE
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
03.316.661/0001-19
154213
QUEROSENE.
LT
9,40
48,00
451,20
GABINETE DO PREFEITO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154313
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
15,00
150,00
GABINETE DO PREFEITO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154313
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
4,00
23,20
GABINETE DO PREFEITO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154313
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
4,00
20,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154413
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
24,00
240,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154413
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
4,00
23,20
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154413
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
4,00
20,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154413
OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA
BD
162,95
2,00
325,90
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154513
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
24,00
240,00
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154513
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
4,00
23,20
CONTABILIDADE/TESOURARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154513
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
4,00
20,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154613
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
48,00
480,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154613
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
20,00
116,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154613
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
10,00
50,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154613
OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA
BD
162,95
18,00
2.933,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154613
SOLUPAN CONCENTRADO GALAO 50LT
GL
95,00
4,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154713
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
240,00
2.400,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154713
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
36,00
208,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154713
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
36,00
180,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154713
OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA
BD
162,95
5,00
814,75
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154813
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
24,00
240,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154813
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
12,00
69,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154813
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
12,00
60,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154813
OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA
BD
162,95
20,00
3.259,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154913
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
24,00
240,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154913
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
4,00
23,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
154913
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
4,00
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
RURAL
RURAL
E
E
©
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
MEIO
DE
FINANCAS,
DE
FINANCAS,
DE
FINANCAS,
CONTABILIDADE/TESOURARIA
DEPARTAMENTO
UNIDADE
MEIO
CONTABILIDADE/TESOURARIA
DEPARTAMENTO
DESCRIÇÃO DO BEM
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
380,00
20,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
002/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
155013
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
24,00
240,00
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
155013
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
36,00
208,80
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
155013
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
36,00
180,00
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
155013
SILICONE EM GEL GALAO 3600ML
GL
66,95
10,00
669,50
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
155013
OLEO SAE 15W40 API CG4 PARA
BD
162,95
24,00
3.910,80
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
155013
SHAMPO CONCENTRADO COM CERA P/
GL
95,00
4,00
380,00
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
155013
LIMPA BAU PARA AUTOS 50LT
BO
95,00
4,00
380,00
AMBIENTE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
155013
BRILHO P/PNEU(PNEU PRETINHO)
GL
265,00
2,00
530,00
GABINETE DO PREFEITO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155113
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
10,00
120,00
GABINETE DO PREFEITO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155113
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
12,00
124,80
GABINETE DO PREFEITO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155113
FLUIDO DE FREIO DOT-3
LT
8,70
4,00
34,80
GABINETE DO PREFEITO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155113
FLUIDO PARA RADIADOR.
BD
124,00
1,00
124,00
GABINETE DO PREFEITO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155113
OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO
BD
185,00
1,00
185,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155213
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
12,00
144,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155213
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
12,00
124,80
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155213
FLUIDO DE FREIO DOT-3
LT
8,70
4,00
34,80
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155213
FLUIDO PARA RADIADOR.
BD
124,00
1,00
124,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155213
OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT
BD
150,00
1,00
150,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155213
OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO
BD
185,00
1,00
185,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155313
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
10,00
120,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155313
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
12,00
124,80
CONTABILIDADE/TESOURARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155313
FLUIDO PARA RADIADOR.
BD
124,00
1,00
124,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155413
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
24,00
288,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155413
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
36,00
374,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155413
FLUIDO DE FREIO DOT-3
LT
8,70
16,00
139,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155413
FLUIDO PARA RADIADOR.
BD
124,00
2,00
248,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155413
OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT
BD
150,00
4,00
600,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155413
OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO
BD
185,00
2,00
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DE
FINANCAS,
DE
FINANCAS,
DE
FINANCAS,
CONTABILIDADE/TESOURARIA
DEPARTAMENTO
CONTABILIDADE/TESOURARIA
DEPARTAMENTO
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
370,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
003/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE SAUDE
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155513
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
60,00
720,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155513
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
12,00
124,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155513
FLUIDO DE FREIO DOT-3
LT
8,70
48,00
417,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155513
FLUIDO PARA RADIADOR.
BD
124,00
2,00
248,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155513
OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT
BD
150,00
7,00
1.050,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155513
OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO
BD
185,00
1,00
185,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155613
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
12,00
144,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155613
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
20,00
208,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155613
FLUIDO DE FREIO DOT-3
LT
8,70
8,00
69,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155613
FLUIDO PARA RADIADOR.
BD
124,00
1,00
124,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155613
OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT
BD
150,00
1,00
150,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155713
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
13,00
156,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155713
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
20,00
208,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155713
FLUIDO DE FREIO DOT-3
LT
8,70
4,00
34,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155813
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
24,00
288,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155813
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
24,00
249,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155813
FLUIDO DE FREIO DOT-3
LT
8,70
24,00
208,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155813
FLUIDO PARA RADIADOR.
BD
124,00
3,00
372,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155813
OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT
BD
150,00
3,00
450,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155813
OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO
BD
185,00
3,00
555,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
FLUIDO DE FREIO DOT 4 NORMAS
LT
12,00
48,00
576,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
OLEO DE CAMBIO SAE W80
LT
10,40
24,00
249,60
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
FLUIDO DE FREIO DOT-3
LT
8,70
12,00
104,40
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES
UN
4,90
150,00
735,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
FLUIDO PARA RADIADOR.
BD
124,00
4,00
496,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
OLEO SAE 90 DE CAMBIO 20LT
BD
150,00
5,00
750,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
OLEO 10W30 PARA TRANSMISSAO
BD
190,00
4,00
760,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
OLEO D/TRANSMISSAO ATF ALLI SO
BD
185,00
2,00
370,00
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
OLEO HIDRAULICO 68 COM 20LT
BD
110,00
10,00
1.100,00
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
004/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
DEPARTAMENTO
DESENVOLVIMENTO
NOME DO FORNECEDOR
RURAL
E
CNPJ
COMPRA Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
MEIO
AMBIENTE
FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA EPP
04.238.970/0001-80
155913
OLEO 10W EL 4117 PARA TRANSMIS
BD
178,00
2,00
356,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ZENITA KLEHM - ME
04.684.896/0001-26
156013
REFEICOES
SV
9,00
19,00
171,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
156313
OLEO SAE 15W40 API SL
LT
10,00
24,00
240,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
156313
ADITIVO ANTI-FERRUGEM (ANTI-
LT
5,80
12,00
69,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
156313
SOLUCAO DE BATERIA
LT
5,00
12,00
60,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
OXICOPER LTDA.
25.863.721/0001-56
156413
OXIGENIO MEDICINAL
M3
5,80
402,00
2.331,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
159713
ACUCAR CRISTAL
PT
8,10
30,00
243,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
160713
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
2,00
67,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
160813
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
1,00
33,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
160913
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
1,00
33,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161513
ROSQUINHA 50G
UN
0,26
1.250,00
325,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161513
PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS
UN
0,23
1.900,00
437,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161513
LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO)
UN
1,89
107,00
202,23
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161513
PAO DE QUEIJO
KG
16,78
2,00
33,56
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161513
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,64
430,00
705,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161513
SALGADINHO DIVERSOS P/KG
KG
17,00
2,00
34,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161513
BOLO RECHEADO
KG
14,48
2,00
28,96
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161513
REFRIGERANTE 2LT
UN
2,76
17,00
46,92
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161613
ROSQUINHA 50G
UN
0,26
2.175,00
565,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161613
PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS
UN
0,23
3.610,00
830,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161613
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,64
1.581,00
2.592,84
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161813
PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS
UN
0,23
186,00
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161813
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,64
31,00
50,84
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161913
PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS
UN
0,23
522,00
120,06
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161913
PAO DE QUEIJO
KG
16,78
1,00
16,78
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161913
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,64
14,00
22,96
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161913
BOLO RECHEADO
KG
14,48
1,00
14,48
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
161913
REFRIGERANTE 2LT
UN
2,76
1,00
2,76
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162013
LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO)
UN
1,89
32,00
60,47
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162013
PAO DE QUEIJO
KG
16,78
5,00
83,90
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162013
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,64
3,00
4,92
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162013
SALGADINHO DIVERSOS P/KG
KG
16,98
4,21
71,49
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162013
REFRIGERANTE 2LT
UN
2,76
20,00
55,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162113
ROSQUINHA 50G
UN
0,26
405,00
105,30
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162113
PAO TIPO FRANCES DE SAL 50 GRS
UN
0,23
363,00
83,49
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162113
LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO)
UN
1,89
32,00
60,48
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162113
PAO DE QUEIJO
KG
16,78
3,00
50,34
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162113
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,64
91,00
149,24
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
42,78
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
005/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162113
SALGADINHO DIVERSOS P/KG
KG
17,00
2,00
34,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162113
BOLO RECHEADO
KG
14,48
2,00
28,96
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162113
REFRIGERANTE 2LT
UN
2,76
8,00
22,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162213
LANCHE(PAO/PRESUNTO E QUEIJO)
UN
1,89
112,00
211,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162213
PAO DE QUEIJO
KG
16,78
2,00
33,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162213
SALGADINHO DIVERSOS P/KG
KG
17,00
12,00
204,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162213
REFRIGERANTE 2LT
UN
2,76
19,00
52,44
GABINETE DO PREFEITO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162313
ROSQUINHA 50G
UN
0,26
53,00
13,78
GABINETE DO PREFEITO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162313
PAO DE QUEIJO
KG
16,78
1,00
16,78
GABINETE DO PREFEITO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162313
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
LT
1,64
1,00
1,64
GABINETE DO PREFEITO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162313
SALGADINHO DIVERSOS P/KG
KG
17,00
3,00
51,00
GABINETE DO PREFEITO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162313
BOLO RECHEADO
KG
14,48
2,00
28,96
GABINETE DO PREFEITO
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA-EPP
21.799.630/0001-48
162313
REFRIGERANTE 2LT
UN
2,76
12,00
33,12
AMBIENTE
GALGANI E ANDRADE LTDA
05.080.093/0001-25
162513
OLEO DIESEL
LT
2,27
3.834,97
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
162613
GASOLINA COMUM
LT
2,80
111,08
GABINETE DO PREFEITO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
162713
GASOLINA COMUM
LT
2,80
50,15
DEPARTAMENTO DE SAUDE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
162813
GASOLINA COMUM
LT
2,80
1.106,86
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
162913
GASOLINA COMUM
LT
2,80
116,52
326,25
AMBIENTE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
163013
GASOLINA COMUM
LT
2,80
42,78
119,77
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
163113
GASOLINA COMUM
LT
2,80
46,44
130,04
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
163213
GASOLINA COMUM
LT
2,80
29,40
82,32
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
163313
GASOLINA COMUM
LT
2,80
63,72
178,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
163413
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
4,00
134,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
163513
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
14,00
469,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
163613
BANDEIRA DO BRASIL 1,12X1,60
UN
149,00
2,00
298,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
163613
BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS
UN
167,00
2,00
334,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
163613
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE OURO
UN
320,00
2,00
640,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
163713
CAL HIDRATADA SC DE 20 KG
SC
8,00
100,00
800,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
163713
FERRO 3/8"-CA-50 A BR DE 12 MT
BR
27,20
40,00
1.088,00
AMBIENTE
GALGANI E ANDRADE LTDA
05.080.093/0001-25
164113
OLEO DIESEL
LT
2,27
1.961,28
4.452,10
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GALGANI E ANDRADE LTDA
05.080.093/0001-25
164213
OLEO DIESEL
LT
2,27
41,28
93,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE
GALGANI E ANDRADE LTDA
05.080.093/0001-25
164313
OLEO DIESEL
LT
2,27
217,53
493,79
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GALGANI E ANDRADE LTDA
05.080.093/0001-25
164413
OLEO DIESEL
LT
2,27
1.070,09
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
GALGANI E ANDRADE LTDA
05.080.093/0001-25
164513
OLEO DIESEL
LT
2,27
124,90
283,52
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
164813
BANDEIRA DO BRASIL 1,12X1,60
UN
150,00
2,00
300,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
164813
BANDEIRA DO ESTADO DE MINAS
UN
183,00
2,00
DEPARTAMENTO
DESENVOLVIMENTO
NOME DO FORNECEDOR
RURAL
E
DEPARTAMENTO
©
DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
RURAL
E
E
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
MEIO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPARTAMENTO
DESCRIÇÃO DO BEM
8.705,38
311,01
140,41
3.099,19
MEIO
MEIO
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
2.429,09
366,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
006/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
BANDERPLACA IND. E COMERCIO LTDA.
00.759.039/0001-97
164813
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE OURO
UN
405,00
2,00
810,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
ECMG MINERADORA E COMERCIO LTDA ME
12.925.569/0001-47
168013
AREIA MEDIA.
M3
90,00
50,00
4.500,00
RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME
02.573.131/0001-93
168413
PAPEL SULFITE A4
CX
119,44
5,00
597,20
AMBIENTE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
170513
GRAXA
BD
1.779,00
2,00
3.558,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.
66.476.052/0001-47
170613
PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO
PT
5,75
50,00
287,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.
66.476.052/0001-47
170713
PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO
PT
5,75
50,00
287,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
170813
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM
PT
2,50
15,00
37,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
170813
BISCOITO TIPO MAISENA
PT
2,50
15,00
37,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
170813
ACUCAR CRISTAL
PT
8,10
15,00
121,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
170813
MARGARINA VEGETAL 500GRS
UN
4,50
15,00
67,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
170913
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM
PT
2,50
15,00
37,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
170913
BISCOITO TIPO MAISENA
PT
2,50
15,00
37,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
170913
ACUCAR CRISTAL
PT
8,10
15,00
121,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
170913
MARGARINA VEGETAL 500GRS
UN
4,50
15,00
67,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
171113
GASOLINA COMUM
LT
2,80
948,10
2.654,68
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
171213
GASOLINA COMUM
LT
2,80
34,10
95,48
DEPARTAMENTO DE SAUDE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
171313
GASOLINA COMUM
LT
2,80
34,07
95,39
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
171413
GASOLINA COMUM
LT
2,80
107,33
300,51
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
171513
GASOLINA COMUM
LT
2,80
6,19
17,33
AMBIENTE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
171613
GASOLINA COMUM
LT
2,80
115,78
324,18
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ZENITA KLEHM - ME
04.684.896/0001-26
171713
REFEICOES
SV
9,00
40,00
360,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172013
LINGUICA TIPO CALABRESA
KG
9,50
15,00
142,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172013
CARNE SUINA -PERNIL
KG
11,00
15,00
165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172013
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO
KG
6,20
90,00
558,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172013
FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.
KG
4,90
25,00
122,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172013
SALSICHA COMUM
KG
5,50
15,00
82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172013
CARNE BOVINA (PRIMEIRA)
KG
15,00
30,00
450,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172013
CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)
KG
14,30
60,00
858,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172113
LINGUICA TIPO CALABRESA
KG
9,50
15,00
142,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172113
CARNE SUINA -PERNIL
KG
11,00
15,00
165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172113
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO
KG
6,20
75,00
465,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172113
FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.
KG
4,90
60,00
294,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172113
SALSICHA COMUM
KG
5,50
15,00
82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172113
CARNE BOVINA (PRIMEIRA)
KG
15,00
30,00
450,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172113
CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)
KG
14,30
60,00
858,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172213
LINGUICA TIPO CALABRESA
KG
9,50
6,00
COORDENADORIA
DE
CULTURA,
NOME DO FORNECEDOR
TURISMO,
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
©
DESENVOLVIMENTO
RURAL
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
MEIO
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO
UNIDADE
DESPORTO
LAZER
DEPARTAMENTO
DESCRIÇÃO DO BEM
E
MEIO
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
57,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
007/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172213
CARNE SUINA -PERNIL
KG
11,00
6,00
66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172213
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO
KG
6,20
30,00
186,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172213
FRANGO DE GRANJA INTEIRO CONG.
KG
4,90
25,00
122,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172213
SALSICHA COMUM
KG
5,50
6,00
33,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172213
CARNE BOVINA (PRIMEIRA)
KG
15,00
12,00
180,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172213
CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)
KG
14,30
24,00
343,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172313
LINGUICA TIPO CALABRESA
KG
9,50
26,00
247,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172313
CARNE SUINA -PERNIL
KG
11,00
32,00
352,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172313
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO
KG
6,20
192,00
1.190,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172313
SALSICHA COMUM
KG
5,50
26,00
143,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172313
CARNE BOVINA (PRIMEIRA)
KG
15,00
58,00
870,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
172313
CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)
KG
14,30
108,00
1.544,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
OVO BRANCO DE GALINHA
DZ
3,30
34,00
112,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
BATATA DOCE
KG
2,63
11,00
28,93
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
BERINJELA
KG
2,90
20,00
58,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
MANDIOQUINHA SALSA
KG
4,15
33,00
136,95
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
ALHO IN NATURA
KG
12,55
8,00
100,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
ABACAXI
UN
3,95
35,00
138,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
MAcA
KG
4,10
138,00
565,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
ACELGA.
UN
3,50
8,00
28,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
PERA.
KG
6,30
46,00
289,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
LARANJA.
CX
23,00
8,00
184,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
COUVE FLOR
UN
3,50
11,00
38,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
MAMAO FORMOSA ESPECIAL
KG
2,85
25,00
71,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
MELANCIA REDONDA
KG
1,24
120,00
148,80
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
172913
MARACUJA
KG
4,90
69,00
338,10
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
173313
MEDIDOR COD.12573157
PC
87,88
1,00
87,88
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
173313
FLANGE COD. 231136
PC
284,82
1,00
284,82
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
173313
VALVULA COD. 231075
PC
931,35
1,00
931,35
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
173313
CRUZETA COD. 3319838
PC
191,04
2,00
382,08
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
173313
LUVA COD. 3319841
PC
342,15
1,00
342,15
AMBIENTE
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
173313
VEDADOR COD. 234038
PC
21,60
1,00
21,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
OVO BRANCO DE GALINHA
DZ
3,30
16,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
DEPARTAMENTO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
52,80
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
008/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
BATATA DOCE
KG
2,63
4,00
10,52
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
BERINJELA
KG
2,90
5,00
14,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
MANDIOQUINHA SALSA
KG
4,15
12,00
49,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
ALHO IN NATURA
KG
12,55
4,00
50,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
ABACAXI
UN
3,95
10,00
39,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
MAcA
KG
4,10
24,00
98,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
ACELGA.
UN
3,50
3,00
10,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
PERA.
KG
6,30
8,00
50,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
LARANJA.
CX
23,00
4,00
92,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
COUVE FLOR
UN
3,50
4,00
14,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
MAMAO FORMOSA ESPECIAL
KG
2,85
8,00
22,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
MELANCIA REDONDA
KG
1,24
45,00
55,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173513
MARACUJA
KG
4,90
15,00
73,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
OVO BRANCO DE GALINHA
DZ
3,30
30,00
99,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
BATATA DOCE
KG
2,63
8,00
21,04
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
MANDIOQUINHA SALSA
KG
4,15
8,00
33,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
ALHO IN NATURA
KG
12,55
6,00
75,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
ABACAXI
UN
3,95
40,00
158,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
MAcA
KG
4,10
40,00
164,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
ACELGA.
UN
3,50
5,00
17,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
PERA.
KG
6,30
20,00
126,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
LARANJA.
CX
23,00
1,00
23,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
MELANCIA REDONDA
KG
1,24
60,00
74,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173613
MARACUJA
KG
4,90
12,00
58,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
OVO BRANCO DE GALINHA
DZ
3,30
75,00
247,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
BATATA DOCE
KG
2,63
32,00
84,16
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
BERINJELA
KG
2,90
15,00
43,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
MANDIOQUINHA SALSA
KG
4,15
50,00
207,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
ALHO IN NATURA
KG
12,55
12,00
150,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
MAcA
KG
4,10
184,00
754,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
TANGERINA PONCA CX
CX
31,00
6,00
186,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
ACELGA.
UN
3,50
15,00
52,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
PERA.
KG
6,30
101,00
636,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
LARANJA.
CX
23,00
8,00
184,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
COUVE FLOR
UN
3,50
20,00
70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
MAMAO FORMOSA ESPECIAL
KG
2,85
6,00
17,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
173713
MELANCIA REDONDA
KG
1,24
80,00
99,20
07.097.102/0001-16
174213
SACO DE LIXO PRETO 100LT
KG
6,95
50,00
OKPLAST
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
©
LTDA-ME
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
EMBALAGENS
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
347,50
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
009/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
OKPLAST
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EMBALAGENS
LTDA-ME
OKPLAST
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
INDUSTRIA
LTDA-ME
OKPLAST
CNPJ
COMPRA Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
07.097.102/0001-16
174213
SACO DE LIXO PRETO 20 LT
KG
6,50
20,00
130,00
07.097.102/0001-16
174313
SACO DE LIXO PRETO 100LT
KG
6,95
100,00
695,00
325,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
LTDA-ME
07.097.102/0001-16
174313
SACO DE LIXO PRETO 20 LT
KG
6,50
50,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.
66.476.052/0001-47
174413
PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO
PT
5,75
30,00
172,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR
FR
7,40
168,00
1.243,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
HIPOCLORITO DE SODIO 10%
GL
15,40
10,00
154,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL
UN
2,55
150,00
382,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
PANO DE CHAO
UN
2,95
50,00
147,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750
FR
2,93
492,00
1.441,56
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500
UN
1,60
288,00
460,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)
PT
4,70
50,00
235,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)
EB
5,10
100,00
510,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
174513
AGUA SANITARIA
LT
1,95
492,00
959,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
174913
GASOLINA COMUM
LT
2,80
914,00
2.559,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
CERA PERFUMADA LIQ. INCOLOR
FR
7,40
260,00
1.924,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
HIPOCLORITO DE SODIO 10%
GL
15,40
10,00
154,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
MULTI-USO P/ LIMPEZA EM GERAL
UN
2,55
100,00
255,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
PANO DE CHAO
UN
2,95
240,00
708,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750
FR
2,93
500,00
1.465,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
DETERGENTE LIQ.CONC.NEUTRO 500
UN
1,60
500,00
800,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
LUVA DE BORRACHA ANTIALERGICA
PR
5,25
10,00
52,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
SABAO EM PEDRA 200 GRS (PCT 5)
PT
4,70
150,00
705,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)
EB
5,10
300,00
1.530,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
175213
AGUA SANITARIA
LT
1,95
500,00
975,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
175413
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA (TU
UN
24,50
1,00
24,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
175413
RALO SIFONADO 150 MM REDONDO C
UN
34,00
1,00
34,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
175413
TUBO DE PVC DE 40 BRANCO
BR
15,70
1,00
15,70
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
175413
INTERRUPTOR SIMPLES INTERNO
UN
5,50
1,00
5,50
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CONJUNTO DE BRIN MANGA LONGA
CJ
61,80
52,00
3.213,60
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
LUVA LATEX
PR
1,55
40,00
62,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CAMISA MOTOSERRISTAC/FECHO
PC
40,00
2,00
80,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CAPACETE P/ MOTOSERRISTA
PC
40,00
2,00
80,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CALCA P/MOTOSERRISTA ANTICORTE
PC
80,00
2,00
160,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CAPA DE CHUVA PVC FORRADA
PC
8,20
50,00
410,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
ABAFADOR HAST LAST PRETO 13 DB
UN
8,00
10,00
80,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
RESPIRADOR 700
PC
10,00
5,00
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
50,00
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
010/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
FILTRO VO/GA
PC
10,00
21,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR
PC
10,00
2,00
20,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
PERNEIRA PARA ROCADEIRA
PC
8,70
12,00
104,40
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
LUVA DE RASPA PUNHO 15 CM
PC
5,50
15,00
82,50
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
BOTINA C/ BIQUEIRA
PC
27,00
1,00
27,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
AVENTAL BARBEIRO 60 X 1
PC
36,00
15,00
540,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
BOTINA SEM BIQUEIRA
PC
23,00
1,00
23,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
BOTINA P/ MOTOSERRA C/ELASTICO
PC
27,00
2,00
54,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
RESPIRADOR PFF-2 C/ VALVULA
PC
1,10
50,00
55,00
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
LUVA PARA COLETOR DE LIXO
PC
3,95
5,00
19,75
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
BOTA DE BORRACHA
PR
17,00
18,00
306,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
LUVA LATEX
PR
1,55
50,00
77,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CAMISA MOTOSERRISTAC/FECHO
PC
40,00
1,00
40,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CAPACETE P/ MOTOSERRISTA
PC
40,00
1,00
40,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CALCA P/MOTOSERRISTA ANTICORTE
PC
80,00
1,00
80,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CAPA DE CHUVA PVC FORRADA
PC
8,20
30,00
246,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CREME BLOQUEADOR SOLAR C/ CA
PC
6,00
60,00
360,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
TALABARTE EM Y 55 CM COM ABS
PC
93,00
1,00
93,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CINTO SEGURANCA PARAQUEDISTA
PC
26,50
1,00
26,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CHAPEU PALHA
PC
8,35
40,00
334,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
CREME PROTETIVO PARA PELE
UN
4,80
4,00
19,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
ABAFADOR HAST LAST PRETO 13 DB
UN
8,00
10,00
80,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
RESPIRADOR 700
PC
10,00
5,00
50,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
FILTRO VO/GA
PC
10,00
4,00
40,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
OCULOS INCOLOR
PC
2,20
4,00
8,80
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
PROTETOR FACIAL 8" INCOLOR
PC
10,00
8,00
80,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
OCULOS DE SEGURANCA P/RADIACAO
PC
2,98
40,00
119,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
PERNEIRA PARA ROCADEIRA
PC
8,70
8,00
69,60
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
LUVA DE RASPA PUNHO 15 CM
PC
5,50
5,00
27,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
LENTE MASCARA SOLDA TON 10
PC
0,65
1,00
0,65
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
LENTE MASCARA SOLDA INCOLOR
PC
0,25
1,00
0,25
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
MASCARA PARA SOLDA FIBRA FIXO
PC
14,00
1,00
14,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
AVENTAL BARBEIRO 60 X 1
PC
36,00
5,00
180,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
BOTINA P/ MOTOSERRA C/ELASTICO
PC
27,00
1,00
27,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
RESPIRADOR PFF-2 C/ VALVULA
PC
1,10
50,00
55,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
LUVA PARA COLETOR DE LIXO
PC
3,95
15,00
59,25
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
GL SOLDA ABRASIVOS E SEGURANCA LTDA
71.056.261/0001-71
175513
BOTA DE BORRACHA
PR
17,00
10,00
170,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
175713
GASOLINA COMUM
LT
2,80
1.242,46
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
210,00
3.478,87
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
011/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
CNPJ
COMPRA Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
MEIO
AMBIENTE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
175813
GASOLINA COMUM
LT
2,80
51,31
143,67
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
175913
GASOLINA COMUM
LT
2,80
121,74
340,86
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
176013
GASOLINA COMUM
LT
2,80
8,03
22,48
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
176113
GASOLINA COMUM
LT
2,80
37,27
104,36
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
176213
GASOLINA COMUM
LT
2,80
32,95
92,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
176313
GASOLINA COMUM
LT
2,80
34,75
97,29
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
176413
GASOLINA COMUM
LT
2,80
42,17
118,07
TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
09.648.269/0001-53
177313
COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML
PT
3,94
5,00
19,70
TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA
09.648.269/0001-53
177313
COPO DESC.P/CAFE-50ML PCT 100
PT
1,63
6,00
9,78
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
177413
PANO DE CHAO
UN
2,95
5,00
14,75
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
177413
DESINFETANTE LIQ.EUCALIPTO 750
FR
2,93
6,00
17,58
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
177413
SABAO EM PO PERFUMADO(EMB.1KG)
EB
5,10
2,00
10,20
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
01.989.200/0001-81
177413
AGUA SANITARIA
LT
1,95
20,00
39,00
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
PARAFUSO COD.6001035
PC
3,47
8,00
27,75
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
FLANCO
PC
146,74
1,00
146,74
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
DENTE#
PC
125,20
5,00
625,99
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
UNHA#
PC
40,18
5,00
200,92
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
DISCO COD. 6400088
PC
995,47
1,00
995,47
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
COLAR COD.6200012
PC
72,81
1,00
72,81
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
ROLAMENTO COD.414983
PC
123,54
1,00
123,54
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
REPARO COD. 6108521
PC
71,14
1,00
71,14
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
REPARO COD.6108522
PC
77,13
1,00
77,13
COORDENADORIA
DE
CULTURA,
TURISMO,
DESPORTO
DE
CULTURA,
TURISMO,
DESPORTO
DE
CULTURA,
TURISMO,
DESPORTO
DE
CULTURA,
TURISMO,
DESPORTO
DE
CULTURA,
TURISMO,
DESPORTO
DE
CULTURA,
TURISMO,
DESPORTO
LAZER
COORDENADORIA
LAZER
COORDENADORIA
LAZER
COORDENADORIA
LAZER
COORDENADORIA
LAZER
COORDENADORIA
LAZER
DEPARTAMENTO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
012/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
LAMINHA - OITO FUROS
PC
283,13
8,00
2.265,04
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
LAMINHA - 9 FUROS
PC
319,70
3,00
959,10
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
EIXO COD.6400014
PC
1.408,15
1,00
1.408,15
CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME
58.451.428/0001-30
177713
PARAFUSO #
PC
3,51
50,00
175,72
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
JUNTA COLETOR COD.1698665
PC
15,70
1,00
15,70
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
JUNTA ADM COD.1698168
PC
6,46
6,00
38,76
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
KIT JUNTA COD.270789
PC
28,44
1,00
28,44
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
TURBINA COD.864493
PC
2.302,30
1,00
2.302,30
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
FILTRO RESEVATORIO HIDRAULICO
PC
161,15
1,00
161,15
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
INTERRUPTOR COD.85806133
PC
142,27
1,00
142,27
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
ANEL SINCRONIZADO 153320926
PC
266,89
2,00
533,77
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
MOLA ACO COD.153320926
PC
12,58
2,00
25,16
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
PLACA
PC
15,16
3,00
45,48
AMBIENTE
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
177813
OLEO ESPECIAL COD.0000H0123801
PC
435,34
2,00
870,68
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TAMPA COD.A6110100068
PC
127,92
1,00
127,92
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CHAPA REFLETORA
PC
59,19
1,00
59,19
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CONEXAO COD.A6112030431
PC
59,19
1,00
59,19
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO COMBUSTIVEL*
PC
128,61
1,00
128,61
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FRANGE ACOPLAMENTO
PC
131,56
1,00
131,56
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA D AGUA COD.A6112000801
PC
512,52
1,00
512,52
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PASTILHA DE FREIO COD.
PC
111,88
1,00
111,88
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BUCHA MOLA COD.A6113240350
PC
120,80
2,00
241,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TENSOR CORREIA MOTOR COD.
PC
217,31
1,00
217,31
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SUPORTE COD.A9017600128
PC
340,97
1,00
340,97
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TRILHO COD.A9017601047
PC
395,66
1,00
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
395,66
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
013/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
LONA FREIO
PC
14,68
1,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO OLEO
PC
20,22
1,00
20,22
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TENSOR CORREA
PC
129,61
1,00
129,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG JUNTA MOTOR
PC
183,95
1,00
183,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PISTAO E ANEL
PC
231,38
4,00
925,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CILINDRO RODA
PC
17,52
4,00
70,09
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT SAPATA
PC
94,59
1,00
94,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO AR**
PC
15,93
1,00
15,93
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT ROLAMENTO TRASEIRO
PC
36,88
2,00
73,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CORREIA
PC
34,87
1,00
34,87
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO COMBUSTIVEL
PC
14,36
2,00
28,71
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TUCHO MOTOR
PC
16,71
8,00
133,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ROLAMENTO*#
PC
36,88
2,00
73,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG CABO DE VELA
PC
133,53
1,00
133,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
VELA COD. WR78
PC
26,08
8,00
208,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
RESERVATORIO G1028
PC
35,93
1,00
35,93
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
COXIM AMORTECEDOR O211128
PC
143,66
1,00
143,66
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
COXIM CAMBIO 1075
PC
44,50
1,00
44,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KITAO JUNTA HOMOCINETICA 22511
PC
227,06
2,00
454,11
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CILINDRO MESTRE 6152
PC
108,89
1,00
108,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CILINDRO RODA 5780
PC
41,09
2,00
82,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
AUTOMATICA PARTIDA F00ASH0127
PC
62,19
1,00
62,19
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
REGULADOR VOLTAGEM F00M144167
PC
111,05
1,00
111,05
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
VELA IGNICAO WR78
PC
26,08
4,00
104,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG CABO DE VELA F00099C122
PC
115,24
1,00
115,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOBINA IGNICAO F0007S0207
PC
168,49
1,00
168,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA COMBUSTIVEL F000TE159A
PC
161,79
1,00
161,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT EMBREAGEM 619301500
PC
253,56
1,00
253,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TRIZETA AL624
PC
52,30
2,00
104,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO AR CA9129PU
PC
37,55
1,00
37,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO COMBUSTIVEL G10225F
PC
10,77
1,00
10,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO OLEO PH5949
PC
13,56
1,00
13,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PASTILHA FREIO PD494
PC
101,31
1,00
101,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BANDEJA SUSPENSAO FI194MGG
PC
226,54
1,00
226,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BANDEJA SUSPENSAO FI95MGG
PC
226,54
1,00
226,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CUBO RODA AL619
PC
102,85
2,00
205,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CABO EMBREAGEM FNM088I
PC
27,41
1,00
27,41
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PALHETA LIMPADOR 323
PC
63,35
1,00
63,35
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
DISCO FREIO O986BB4046
PC
67,86
2,00
135,71
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
14,68
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
014/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CORREIA DENTADA 1987949542
PC
48,84
1,00
48,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA D AGUA COD.UB0629
PC
122,12
2,00
244,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SILICONE GREY COD.284479/5699
PC
36,22
2,00
72,44
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PARAFUSO RODA COD.20CR
PC
2,12
10,00
21,19
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
DISCO DE FREIO COD.0986BB4028
PC
57,36
2,00
114,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
DISCO FREIO COD.0986BB4052
PC
38,66
2,00
77,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
COXIM AMORTECEDOR COD.O211127
PC
120,11
1,00
120,11
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
COXIM AMORTECEDOR COD.O21128
PC
120,11
1,00
120,11
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
AMORTECEDOR COD.HG33035
PC
179,58
4,00
718,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
AMORTECEDOR COD.HG31128
PC
117,52
4,00
470,07
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ROLAMENMTO COD. BAH0036B
PC
49,28
2,00
98,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT AMORTECEDOR COD.O441494
PC
61,86
4,00
247,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT AMORTECEDOR COD.O441482
PC
36,86
4,00
147,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PALHETA LIMPADOR COD.34S
PC
64,37
2,00
128,73
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
POLIA VIRABREQUIM COD.P106
PC
69,72
1,00
69,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CORREIA DENTADA COD.1987949168
PC
42,99
1,00
42,99
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ANTI CHAMAS#
PC
24,56
1,00
24,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOBINA IGNICAO F000ZS210
PC
217,78
1,00
217,78
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BROZINA MANCAL BC652J050
PC
195,62
1,00
195,62
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BROZINA BIELA BB503JO50
PC
139,79
1,00
139,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA OLEO COD.10197
PC
353,72
1,00
353,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
RETENTOR COD.05801 IOSS
PC
144,54
1,00
144,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT EMBREAGEM COD.620301900
PC
540,54
1,00
540,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PASTILHA DE FREIO PD367
PC
82,76
1,00
82,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PASTILHA DE FREIO PD27A
PC
63,09
1,00
63,09
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOBINA IGNICAO COD.F000ZS02010
PC
217,78
1,00
217,78
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG CABO VELA COD.F00099C125
PC
133,53
1,00
133,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
EIXO HOMOCINETICO 952043HD
PC
317,00
1,00
317,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT TRAMBULADOR 41181
PC
7,18
1,00
7,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
REBITE 4X6
PC
0,10
32,00
3,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
COXIM SILENCIOSO 40364
PC
13,36
1,00
13,36
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PALHETA LIMPADOR 16E
PC
37,64
1,00
37,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
VALVULA TERMOSTATO 314387
PC
71,52
1,00
71,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
COTOVELO ARREFECIMENTO
PC
6,37
1,00
6,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CARCACA VALVULA TERMOSTATO
PC
5,64
1,00
5,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO DE OLEO COD.PH5548A
PC
17,96
1,00
17,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SONDA LAMBDA 258986602
PC
164,17
1,00
164,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ANTI CHAMAS TFB1539
PC
24,56
1,00
24,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA OLEO COD.10188
PC
253,51
2,00
507,02
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
015/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BROZINA BIELA COD.SBB344JSTD
PC
50,32
1,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BRONZINA MANCAL COD.SBC387JSTD
PC
79,75
1,00
79,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PISTAO ANEL COD.PA2463 040
PC
176,30
4,00
705,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO OLEO COD.PH10904
PC
16,61
1,00
16,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO COMBUSTIVEL COD.G5540
PC
20,93
1,00
20,93
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CORREA DENTADA COD.1987949542
PC
48,84
1,00
48,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TENSOR CORREIA COD.VKM12299H
PC
38,46
1,00
38,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG JUNTA MOTOR COD.80232
PC
169,80
1,00
169,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO DE AR COD.CA4259
PC
26,59
1,00
26,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CORREA ALTERNEDOR F000KR9193
PC
17,66
1,00
17,66
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
INTERRUPTOR OLEO
PC
13,34
1,00
13,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT EMBREAGEM COD.618301300
PC
361,21
1,00
361,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
RETENTOR COD.05245
PC
58,34
1,00
58,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TUBO D AGUA COD.FI281GG
PC
25,55
1,00
25,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TAMPA OLEO COD.TC4046
PC
12,37
1,00
12,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
AMORTECEDOR COD. SE32758
PC
182,74
2,00
365,48
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT AMORTECEDOR COD.O441490
PC
36,05
2,00
72,09
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BUCHA BANDEJA COD.O120509
PC
16,10
8,00
128,78
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CALCO FEIXE MOLA COD.10153
PC
10,59
1,00
10,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PALHETA LIMPADOR COD.175
PC
19,53
1,00
19,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
LONA FREIO COD.FI90XX
PC
10,67
1,00
10,67
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
AMORTECEDOR COD.SE30759
PC
171,90
2,00
343,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
COXIM MOTOR COD.0210602
PC
27,02
2,00
54,04
DEPARTAMENTO DE SAUDE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA D AGUA COD.UB0757
PC
137,33
1,00
137,33
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PASTILHA DE FREIO PD13
PC
19,10
1,00
19,10
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FEIXE MOLA VW03
PC
129,66
2,00
259,32
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PINO MANGA AL818
PC
79,93
2,00
159,85
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PINO MANGA COD.AL819
PC
83,79
2,00
167,58
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG EMBUCHAMENTO COD.
PC
215,91
1,00
215,91
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG EMBUCHAMENTO COD.FP1396OR
PC
55,69
1,00
55,69
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BARRA DE DIRACAO N163
PC
141,08
1,00
141,08
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BARRA DE DIRACAO N141
PC
84,10
1,00
84,10
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
AMORTECEDOR AC30830
PC
69,26
2,00
138,51
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
AMORTECEDOR COD. AC30786
PC
94,69
2,00
189,37
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TERMINAL DIRECAO TS3866
PC
36,01
1,00
36,01
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TERMINAL DE DIRACAO TS3867
PC
38,75
1,00
38,75
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
DISCO DE FREIO 0986BB4051
PC
89,51
2,00
179,02
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BARRA ESTABILIZADORA COD.
PC
56,70
1,00
56,70
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BATENTE SUSPENCAO 529
PC
6,90
2,00
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
50,32
13,79
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
016/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT BARRA ESTABILIZADORA COD.
PC
48,49
1,00
48,49
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
KIT JUNTA DESLIZANTE COD.
PC
98,82
4,00
395,28
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TAMBOR FREIO RPTA00150
PC
79,39
2,00
158,77
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FLEXIVEL DO FREIO RPFX01310
PC
8,63
2,00
17,25
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CILINDRO - TAB. BARROS
PC
30,37
2,00
60,73
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SERVO FREIO RCSF00689
PC
189,75
1,00
189,75
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BARRA DE TORCAO
PC
104,38
2,00
208,76
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CABO FREIO DE MAO COD.EF731E
PC
16,95
2,00
33,89
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
LONA FREIO COD. VW275X
PC
25,20
1,00
25,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CHAVE SETA COD.1911340
PC
151,64
1,00
151,64
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
REBITES**
PC
0,40
70,00
27,97
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ADITIVO COD. 820733R
PC
19,89
8,00
159,13
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TAMPA COD.A4600180061
PC
11,43
1,00
11,43
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO COMBUSTIVEL COD.
PC
7,60
2,00
15,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
FILTRO DE OLEO COD.A3820927005
PC
26,62
1,00
26,62
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA D AGUA COD.A0002001501
PC
376,94
1,00
376,94
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ALAVANCA COD.A0002685430
PC
284,59
1,00
284,59
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ELEMENTO FILT.COD.A6880947304
PC
28,38
1,00
28,38
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TERMOSTATO
PC
125,14
1,00
125,14
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL
PC
32,10
1,00
32,10
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JUNTA VEDACAO CARTER
PC
58,68
1,00
58,68
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
RETENTOR#
PC
18,60
3,00
55,81
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BRACADEIRA TUBO ESCAPE
PC
19,13
1,00
19,13
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
RETENTOR COD.A0004623696
PC
18,60
3,00
55,81
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CUBO TRASEIRO#
PC
723,64
1,00
723,64
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
EIXO PILOTO#
PC
511,87
1,00
511,87
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ENGRENAGEM COD.A0002629412
PC
687,09
1,00
687,09
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ENGRENAGEM COD.A0002627014
PC
329,08
1,00
329,08
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TERMINAL COD.A3459967140
PC
78,90
2,00
157,79
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BRACADEIRA TUBO ESCAPE COD.
PC
19,13
1,00
19,13
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PARAFUSO COD.A6969907901
PC
4,88
16,00
78,05
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
GRAXA#
PC
16,35
2,00
32,69
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG DE LONA DE FREIO COD.
PC
126,40
1,00
126,40
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
GUARDA PO#
PC
16,05
1,00
16,05
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG REPARO PINO#
PC
545,43
1,00
545,43
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TAMPA COD.TC5010
PC
8,89
1,00
8,89
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
LUVA DESLIZANTE COD.431241KX1
PC
268,10
2,00
536,20
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PONTEIRA DESLIZANTE COD. 45361
PC
253,07
2,00
506,14
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
GARFO COD.428307
PC
147,38
2,00
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
294,75
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
017/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG EMBUCHAMENTO COD.FP1471
PC
220,92
2,00
441,84
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
AMORTECEDOR COD.AC35819
PC
126,86
4,00
507,43
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SEMI EIXO COD.SE1123
PC
313,38
1,00
313,38
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SEMI EIXO COD.SE1122
PC
311,36
1,00
311,36
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JG JUNTA MOTOR COD.80954
PC
373,19
1,00
373,19
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
JUNTA ELASTICA COD.401121385
PC
200,98
2,00
401,96
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
COLUNA SUPERIOR COD.45648018S
PC
484,08
2,00
968,16
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA D AGUA COD.UB0731
PC
176,98
2,00
353,95
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
VALVULA TERMOSTATICA COD.
PC
138,21
2,00
276,42
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ROLAMENTO COLUNA COD.5286
PC
36,20
2,00
72,40
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
RESERVATORIO COD.G2104
PC
65,29
1,00
65,29
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PALHETA COD.362
PC
39,14
1,00
39,14
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CORREA COD.F000KR9205
PC
31,69
1,00
31,69
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TRAVA PRISONEIRO COD.
PC
30,07
1,00
30,07
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SILICONE GREY COD.284479/5699
PC
36,22
1,00
36,22
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CHAVE LIMPADOR COD.52209
PC
68,37
1,00
68,37
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CHAVE SETA COD.O32048
PC
96,45
2,00
192,90
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
PARAFUSO COD.C226
PC
16,19
24,00
388,47
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SUPORTE ROLAMENTO COD.R1006
PC
312,71
1,00
312,71
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BOMBA OLEO COD.A6011801401
PC
527,40
1,00
527,40
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TURBO ALIMENTADOR COD.
PC
3.271,77
1,00
3.271,77
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
BARRA DIRECAO COD.A0014601305
PC
754,20
1,00
754,20
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
TURBO ALIMENT. COD.A3740960299
PC
3.271,77
1,00
3.271,77
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
CRUZETA COD.A0004102731
PC
224,43
2,00
448,85
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
ROLAMENTO CADAN #
PC
533,80
1,00
533,80
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SEMI EIXO #
PC
1.094,22
1,00
1.094,22
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
RESERVATORIO
PC
822,61
1,00
822,61
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
DISCO#
PC
1.778,24
1,00
1.778,24
07.811.324/0001-59
178113
PLATO #
PC
1.046,52
1,00
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
©
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1.046,52
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
018/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
DEPARTAMENTO
DESENVOLVIMENTO
NOME DO FORNECEDOR
RURAL
E
CNPJ
COMPRA Nº
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
MEIO
AMBIENTE
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
07.811.324/0001-59
178113
SERVO EMBREAGEM
PC
1.684,47
1,00
1.684,47
COORDENADORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
178813
ACUCAR CRISTAL
PT
8,10
5,00
40,50
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.
05.091.121/0001-00
179013
PARAFUSO COD.532915
PC
19,09
8,00
152,73
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.
05.091.121/0001-00
179013
PORCA COD.K617375
PC
14,99
8,00
119,93
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.
05.091.121/0001-00
179013
JG DE VEDACAO COD.S6042
PC
44,79
2,00
89,57
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.
05.091.121/0001-00
179013
CABO AFOGADOR COD.4384269
PC
76,93
1,00
76,93
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.
05.091.121/0001-00
179013
ACOPLAMENTO COD.7946242
PC
494,79
1,00
494,79
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.
05.091.121/0001-00
179013
MANGUEIRA COD.111221A1
PC
149,70
1,00
149,70
AMBIENTE
TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA.
05.091.121/0001-00
179013
KIT RETE/PARAFUSO/PORCA/ARRUEL
PC
153,81
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
ATADURA CREPE 10CM*
UN
8,97
500,00
4.483,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
ATADURA CREPE 20CM*
UN
17,93
500,00
8.967,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
ALCOOL 70%
LT
4,35
360,00
1.564,63
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
KIT PAPANICOLAU M
UN
2,96
600,00
1.778,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
KIT PAPANICOLAU P*
UN
2,79
600,00
1.674,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
TUBO COLETOR PAPANICOLAU*
TU
0,37
500,00
183,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
LAMINA SIMPLES FOSCA
CX
7,80
7,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5#
PT
11,16
500,00
5.581,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
MASCARA DESCARTAVEL C/100*
PT
7,43
200,00
1.485,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
FRALDA DESCARTAVEL*
PT
7,64
20,00
152,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
ESPATULA DE AYRES*
PT
4,54
5,00
22,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
179413
ALCOOL GEL 5 LITROS*
UN
48,04
20,00
960,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
HAMPER ESMALTADA
UN
198,40
4,00
793,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
ESCADINHA 2 DEGRAUS
UN
92,61
14,00
1.296,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
ESCADINHA 6 DEGRAUS
UN
206,95
1,00
206,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
LIXEIRA PLASTICA 100LTS C/
UN
215,37
4,00
861,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
LIXEIRA PLASTICA 50 LITROS C/
UN
158,29
10,00
1.582,87
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
FLUXOMETRO PARA OXIGENIO
UN
44,89
8,00
359,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
ELETROCARDIOGRAMA DISITAL*
UN
15.436,90
1,00
15.436,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
OXIMETRO DE PULSO OXP
UN
9.042,61
1,00
9.042,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
DISFIBRILADOR EXTERNO
UN
16.998,18
1,00
16.998,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
BISTURI BP 150
UN
8.023,52
1,00
DEPARTAMENTO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
1,00
153,81
54,57
8.023,52
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
019/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
DETECTOR FETAL PORTATIL
UN
1.066,57
1,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
FOCO CLINICO C/ ESPELHO
UN
943,72
1,00
943,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
FOCO CLINICO S/ ESPELHO
UN
874,74
2,00
1.749,47
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
CARRO TIPI MACA HC
UN
6.596,10
1,00
6.596,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
MESA AUXILIAR*
UN
933,90
5,00
4.669,48
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO
UN
939,80
3,00
2.819,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
BACIA DE INOX 3,00ML*
UN
176,95
4,00
707,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
CUBA RIM INOX*
PC
38,57
10,00
385,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
BANDEJA INOX*
UN
79,43
6,00
476,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE
MEDCENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
179813
UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO *
UN
8,98
8,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
180313
GASOLINA COMUM
LT
2,80
1.289,10
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
180413
GASOLINA COMUM
LT
2,80
31,79
89,02
GABINETE DO PREFEITO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
180513
GASOLINA COMUM
LT
2,80
32,54
91,10
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
180613
GASOLINA COMUM
LT
2,80
7,21
20,19
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
180713
GASOLINA COMUM
LT
2,80
38,54
107,91
AMBIENTE
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
180813
GASOLINA COMUM
LT
2,80
86,33
241,71
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
180913
GASOLINA COMUM
LT
2,80
69,26
193,93
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
W.C. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
05.994.772/0001-00
181013
GASOLINA COMUM
LT
2,80
150,66
421,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
FECHADURA INTERNA
UN
21,50
11,00
236,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
CADEADO 45 MM
UN
18,00
2,00
36,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
PREGO 15 X 15 .
KG
7,80
1,00
7,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
FECHADURA INTERNA TIPO BOLA
UN
25,50
2,00
51,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
CAIXA DE DISTRIBUICAO P/ 3
UN
10,50
1,00
10,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
DISJUNTOR 30 A
UN
7,90
3,00
23,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W
UN
4,70
5,00
23,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
FIO ISOLADO DE COBRE 2,5 2
MT
1,70
60,00
102,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
FIO ISOLADO DE COBRE DE 4 MM
MT
1,20
60,00
72,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
CANELETA 20X10X2000MM COM DIVI
UN
3,00
30,00
90,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES.
UN
46,00
3,00
138,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
CJ MONTADO ESPELHO + 1 TECLA
UN
5,50
1,00
5,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DEPOSITO BANDEIRANTES MAT PARA CONSTRUCAO LT EPP
03.170.520/0001-30
181213
CJ MONTADO ESPELHO + TOMADA
UN
6,80
3,00
20,40
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
181513
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO
KG
6,20
13,00
80,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
181513
SALSICHA COMUM
KG
5,50
7,00
38,50
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
181513
CARNE BOVINA (PRIMEIRA)
KG
15,00
7,00
105,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
JOSE FIDELIS DO COUTO & CIA LTDA.
08.022.308/0001-40
181513
CARNE BOVINA MOIDA (PRIMEIRA)
KG
14,30
7,00
100,10
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
OVO BRANCO DE GALINHA
DZ
3,30
16,00
52,80
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
BETERRABA
KG
4,20
4,00
16,80
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
CENOURA
KG
1,87
4,00
DEPARTAMENTO
©
DESENVOLVIMENTO
NOME DO FORNECEDOR
RURAL
E
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
1.066,57
71,82
3.609,46
MEIO
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
7,48
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
020/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
MANDIOQUINHA SALSA
KG
4,15
4,00
16,60
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
ALHO IN NATURA
KG
12,55
2,00
25,10
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
ABACAXI
UN
3,95
20,00
79,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
MAcA
KG
4,10
20,00
82,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
BANANA PRATA
CX
28,00
4,00
112,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
BATATA COMUM
KG
3,90
20,00
78,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
CEBOLA IN NATURA
KG
3,90
6,00
23,40
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
MANDIOCA
KG
2,90
8,00
23,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
PEPINO
KG
2,60
4,00
10,40
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
LARANJA.
CX
23,00
2,00
46,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
MAMAO FORMOSA ESPECIAL
KG
2,85
12,00
34,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
MELANCIA REDONDA
KG
1,24
30,00
37,20
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
MARACUJA
KG
4,90
12,00
58,80
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
REPOLHO
UN
3,50
4,00
14,00
COORDENADORIA DE ACAO COMUNITARIA
MARIO ALVES DA SILVA
22.416.366/0001-89
181613
TOMATE
KG
4,90
8,00
39,20
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
VIRABREQUIM COD. 11991691
PC
3.260,61
1,00
3.260,61
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
CABECOTE COD.11994770
PC
2.838,32
1,00
2.838,32
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
KIT REPARO COD.11993081
PC
569,39
6,00
3.416,34
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
EIXO COMANDO COD.11991064
PC
1.217,59
1,00
1.217,59
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
BIELA COD.11991703
PC
276,22
6,00
1.657,29
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
BLOCO COD. 11994734
PC
3.783,49
1,00
3.783,49
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
CJ BOMBA OLEO COD.11030633
PC
1.952,79
1,00
1.952,79
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
BICO INJETOR COD. 11030785
PC
155,54
6,00
933,24
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
CARTER DE OLEO COD.11031733
PC
2.751,48
1,00
2.751,48
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
JOGO DE JUNTA COD. 6210459
PC
301,38
1,00
301,38
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
JG DE MANCAL COD.11991695
PC
172,69
1,00
172,69
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
JG CASTILHO COD.11991692
PC
142,15
1,00
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
142,15
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
021/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
©
CNPJ
COMPRA Nº
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
ELEMENTO COD.11991331
PC
176,58
6,00
1.059,45
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
VALVULA RETENCAO COD.11991416
PC
133,48
6,00
800,88
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
VALVULA ADM COD.11996053
PC
39,15
6,00
234,87
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS,EQUIP.E SERV.LTDA
09.252.746/0001-67
181813
VALVULA ESC. COD.11996054
PC
71,44
6,00
428,61
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
JUNTA VALVULA COD.119200
PC
7,26
4,00
29,05
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
JUNTA COD.119730
PC
8,51
1,00
8,51
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
JUNTA CABECOTE COD.810400900
PC
83,84
4,00
335,37
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
JUNTA COD.81153300
PC
9,54
4,00
38,16
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
TERMINAL DIREITA COD.80568600
PC
86,85
1,00
86,85
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
TERMINAL CURTO COD.80638600
PC
105,74
2,00
211,48
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
TERMINAL ESQUERDO COD.80638700
PC
91,06
1,00
91,06
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
JUNTA ADMISSAO COD.82065000
PC
4,93
4,00
19,71
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
JUNTA DE VEDACAO COD.211360
PC
16,84
1,00
16,84
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
MAGUEIRA COD.83291900
PC
6,20
4,00
24,81
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
PLATOR EMBREAGEM COD.196690
PC
915,59
1,00
915,59
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
DISCO EMBREAGEM COD.333007410
PC
520,77
1,00
520,77
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
COLAR EMBREAGEM COD.LA3974
PC
516,28
1,00
516,28
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
FILTRO COD.215430MAN
PC
11,63
2,00
23,25
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
FILTRO LUBRIF. COD.80061800
PC
53,19
1,00
53,19
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
022/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
FILTRO 516691
PC
63,92
1,00
63,92
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
BRACADEIRA COD.114290
PC
8,11
8,00
64,87
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
ARUELA COD.804342200
PC
1,04
4,00
4,16
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
ARRUELA COD.81220000
PC
2,71
2,00
5,42
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
COPO VIDRO COD.617620
PC
7,71
1,00
7,71
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
ROLAMENTO SUP. COD.5132343Z
PC
61,84
2,00
123,68
RETRO-MINAS COMERCIO DE PECAS LTDA
10.690.124/0001-08
181913
ROLAMENTO INF. COD.80173100
PC
64,52
2,00
129,03
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.
66.476.052/0001-47
184313
PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO
PT
5,75
20,00
115,00
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
184413
ACUCAR CRISTAL
PT
8,10
3,00
24,30
AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.
66.476.052/0001-47
184513
PO DE CAFE C/REG.ABIC A VACUO
PT
5,75
30,00
172,50
LAZER
MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
62.225.370/0001-84
184613
ACUCAR CRISTAL
PT
8,10
6,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
OXICOPER LTDA.
25.863.721/0001-56
184713
OXIGENIO MEDICINAL
M3
5,80
418,00
2.424,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
GARRA AUTOPECAS LTDA ME
12.098.686/0001-84
184913
MODULO/CAIXA COD.2R0300040PX
PC
4.704,33
1,00
4.704,33
COODENADORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
186413
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
1,00
33,50
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
186513
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
2,00
67,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS PUBLICOS
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
186613
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
3,00
100,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
186713
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
15,00
502,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
AMARILDO GARCIA CIVIDATTI & CIA LTDA -FILIAL
02.347.588/0002-60
186813
GAS DE COZINHA 13KG
BT
33,50
12,00
402,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
AGULHA DESC. 25X7 C/100 UNID.
UN
0,09
10.000,00
915,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
AGULHA DESC. 25X8 C/ 100 UNID.
UN
0,09
10.000,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5
PT
11,16
300,00
3.348,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10
UN
0,96
600,00
576,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
ALCOOL ETILICO 70% C/1000 ML
LT
3,96
120,00
475,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
PAPEL P/ ECG 58MM X 30M
RL
4,65
100,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CATETER INTRAVENOSO 24*
UN
1,46
1.000,00
1.464,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CATETER INTRAVENOSO 20*
UN
1,46
1.000,00
1.464,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CATETER INTRAVENOSO 22*
UN
1,46
1.000,00
1.464,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
LUVA DE PROCEDIMENTO G*
CX
17,39
50,00
DEPARTAMENTO
NOME DO FORNECEDOR
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
DESENVOLVIMENTO
RURAL
E
MEIO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
DEPARTAMENTO
AMBIENTE
COORDENADORIA
DE
CULTURA,
TURISMO,
DESPORTO
DE
CULTURA,
TURISMO,
DESPORTO
LAZER
COORDENADORIA
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
48,60
915,00
464,82
869,25
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
023/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
LUVA DE PROCEDIMENTO M*
CX
17,39
200,00
3.477,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
LUVA DE PROCEDIMENTO P*
CX
17,39
100,00
1.738,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
AGULHA 13X4,5*
UN
0,09
10.000,00
915,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
ATADURA CREPE 10CM*
UN
4,13
2.400,00
9.903,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
ATADURA CREPE 20CM*
UN
8,25
2.400,00
19.807,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA URETRAL N 08
UN
0,92
300,00
274,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA URETRAL N 10
UN
1,01
600,00
603,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12
UN
1,01
200,00
201,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA FOLEY N 14
UN
4,03
20,00
80,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA FOLEU N 16
UN
4,03
50,00
201,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA FOLEY N 20
UN
4,03
20,00
80,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
AGULHA 40X12*
UN
0,09
10.000,00
915,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO
UN
9,33
100,00
933,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
LUVA DE PROCEDIMENTO PP*
CX
17,39
100,00
1.738,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SCALP21
UN
0,40
4.000,00
1.610,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SCALP25
UN
0,40
4.000,00
1.610,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
TALA METALICA 26X25
UN
2,56
60,00
153,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
LUVA ESTERIL 7.
PR
2,29
100,00
228,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
LUVA ESTERIL 7.5
PR
2,29
300,00
686,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
LUVA ESTERIL 8
PR
2,29
300,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
EQUIPO MACIOGOTAS#
UN
1,37
2.000,00
2.745,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
AGULHA 20X5,5*
UN
0,09
3.000,00
274,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
ATADURA GESSADA 6CM
UN
2,04
200,00
408,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
ATADURA GESSADA 10CM#
UN
2,70
250,00
674,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
ATADURA GESSADA 15CM#
UN
3,61
250,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SERINGA 1ML*
UN
0,59
10.000,00
5.947,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SERINGA 5ML*
UN
0,23
5.000,00
1.143,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SERINGA 10ML
UN
0,37
3.000,00
1.098,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SERINGA 20ML*
UN
0,64
3.000,00
1.921,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SERINGA 60ML*
UN
1,46
100,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
FITA CREPE 19X50*
UN
4,94
200,00
988,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
ABAIXADOR DE LINGUA*
UN
3,43
500,00
1.715,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
GRAU CIRURGICO 12CM
UN
83,88
20,00
1.677,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
GRAU CIRURGICO 15CM
UN
93,22
20,00
1.864,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
GRAU CIRURGICO 25CM
UN
172,14
20,00
3.442,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
GRAU CIRURGICO 30CM
UN
184,42
20,00
3.688,36
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
FITA TESTE GLICEMIA ACCU CHEK
CX
99,74
300,00
29.920,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CATIGUT C/ AGULHA 2.0
CX
107,38
3,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CATIGUT C/ AGULHA 3.0
CX
107,33
3,00
©
NOME DO FORNECEDOR
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
686,25
903,55
146,40
322,15
321,98
versão 1.132
MUNICÍPIO DE OURO FINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Sistema de Informações Municipais
024/024
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO
Período: Agosto de 2013
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
ALMOTOLIA 250ML AMBAR
UN
5,31
50,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA FOLEY N 12
UN
4,03
20,00
80,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
SONDA FOLEY N 18
UN
4,03
30,00
120,78
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
PINCA KELLY 14CM
UN
48,50
30,00
1.454,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
PINCA KELLY 16CM
UN
52,16
30,00
1.564,65
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
PINCA DENTE RATO 13CM
UN
10,16
30,00
304,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
PINCA DENTE RATO 16CM
UN
11,19
30,00
335,71
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
PINCA ANATOMICA 12CM
UN
15,96
30,00
478,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
PINCA ANATOMICA 15CM
UN
22,49
30,00
674,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
TESOURA MAYO 14CM RETA
UN
35,69
30,00
1.070,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
BANDEJA DE 30CM*
UN
46,67
30,00
1.399,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CUBA 7CM*
UN
20,13
30,00
603,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CAMPO FENESTRADO 40X40
UN
9,15
100,00
915,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
PORTA AGULHA 15CM*
UN
162,87
10,00
1.628,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CABO DE BISTURI 3CM*
UN
20,13
10,00
201,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
03.945.035/0001-91
188013
CABO DE BISTURI 4CM
UN
20,13
10,00
Total da Compra
©
emitido por Maria Angelica Fagundes da Silva
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
265,35
201,30
467.850,91
versão 1.132

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