Relação de Compras - Fevereiro 2016

Transcrição

Relação de Compras - Fevereiro 2016
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Página:
1/ 44
Data de Lançamento: 01/02/2016
Empenho
475/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
FUNDAÇÃO CULTURAL NIVALDO FRANCO BUENO
04.107.522/0001-48
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REFERENTE VEICULAÇÃO PREFEITURA DE MURUTINGA
476/000-2016
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RÁDIO ANDRADINA LTDA ME
43.531.383/0001-37
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
7/2014 Dispensa
WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP
07.673.796/0001-92
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
1,0000
1.216,91
1,0000
709,86
1,0000
666,50
SERV
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
-2,47
Un.:
29/2014 Pregão Presencial
1,0000
245,10
Un.:
F
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
958,00
Un.:
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº49/0-2016
449/001-2016
UN
J
Item: 1 - SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO
49/000-2016 - 01
Un.:
J
Item: 1 - Publicação do PP 14/15.
500/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Publicação do processo adm. 102/15.
490/000-2016
UN
J
Item: 1 - Publicação cetesb.
489/000-2016
1.000,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. CONFORME CONTRATO Nº 25458 PERIODO 05/01/2016 A 04/02/2016
488/000-2016
Vl. Liquidado
J
1.039,12
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia, para atendimento ao serviço de Gestão Pública com
banco de dados integrados dos setores da administração municipal - Servidor Principal - SETOR PAÇO MUNICPAL
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
SERV
1,0000
SERV
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR ALMOXARIFADO
3 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR DEP. MUN. CULTURA
4 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR VIGILAN. SANITÁRIA
452/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMENSP - ASSOC. MUN. EXT. NOROESTE EST. SÃO
04.843.630/0001-89
J
439,00
PAULO
Item: 1 - Mensalidade referente a Fevereiro / 2016.
468/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST. SP
63.002.141/0001-63
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON OSAMO CHIRATA - ENGENHARIA
07.273.713/0001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
15/2015 Convite Compras e Serviços
CONTARES CONSULT C. E A. ASSOC. S/C LTDA
03.073.740/0001-46
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
342,34
1,0000
665,63
1,0000
144,90
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADO ÀS AREAS DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÕES.
472/000-2016
Un.:
1,0000
409,00
J
Item: 1 - SERVICO. PLOTAGEM DE DESENHOS EM PAPEL SULFITE 90 GRAMAS 14,49 METROS LINEARES X 10,00 = 144,90
494/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta telefônica ref. ao mês de janeiro 2016.
477/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Locação de equipamento telefônico ref. ao mês de janeiro 2016.
474/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Recolhimento de CRC / 2016.
473/000-2016
Un.:
1,0000
5.000,00
1,0000
7.787,18
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Recolhimento do pasep ref. ao mês de dezembro 2015.
502/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
3,0000
2,0000
3 - ALCOOL. COOPERALCOOL EUCALIPTO 46 1L
UN
2,0000
4 - CHA MATE. KININO 250 GR
CX
5,0000
5 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
UN
24,0000
6 - SUCOS. DEL VALLE CAJU 1 L
UN
3,0000
7 - DESINFETANTE. LAVANDA URCA 2 L
UN
2,0000
8 - DESINFETANTE. URCA FLORAL 2 L
UN
3,0000
9 - Detergente - 500ml.. NEUTRO LIMPOL
UN
5,0000
10 - ESPONJA DE ACO. BOM BRIL 8 UN 60 G
UN
2,0000
11 - PAPEL HIGIENICO. SUBLIME DUO 60 MTS C/12
UN
1,0000
12 - SABONETE. LIQUIDO PETALA MORANGO START 500 ML
UN
1,0000
13 - SABAO EM PO. BRILHANTE MACIEZ 1 KG
UN
2,0000
14 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 30 L
UN
2,0000
15 - VEJA MULTIUSO. FLORAL 500 ML
UN
3,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
485,40
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - CORDA. PP TROPICAL MULT 6.0 MM
KG
510,0000
3 - PINOS. FEMEA BIPOLAR 10A 250V FAME
PÇ
5,0000
4 - FITA ISOLANTE. 3M SLIM 18MM X 20MM IMPERIAL
UN
5,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
J
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
8.750,27
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
08.845.674/0001-07
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Quantidade:
J
UN
Quantidade:
UN
08.845.674/0001-07
00.746.304/0001-00
1,0000
1,0000
J
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
Item: 1 - TAMPA
1,0000
1.120,00
Un.:
Item: 1 - SERVICO. NO CAMPO COM KM PERCORRIDO PARA: SUBSTITUIR CABO DE MARCHA E FAZER REGULAGEM
485/000-2016
Quantidade:
FR
2 - SERVICO. MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA : DESMONTAGEM,LIMPEZA,INSPEÇÃO,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , AJUSTES E MONTAGEM DAS 02 PINÇAS DO FREIO
482/000-2016
UN
2 - AGUA SANITARIA. CANDURA 5 LITROS
Item: 1 - SERVICO. DE CAMPO COM KM PERCORRIDO DE 02 DIARIAS PARA: REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PINÇAS DE FREIO
479/000-2016
1,0000
285,82
Un.:
Item: 1 - Tarifa de energia elétrrica referente a Fevereiro / 2016.
478/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ARAME. RECOZIDO Nº 16 1.65MM (KG)
463/000-2016
2/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
501/000-2016
Página:
1,0000
1.358,40
1,0000
2 - FLANGE
PÇ
1,0000
3 - PINOS
PÇ
1,0000
4 - BUCHA
PÇ
1,0000
5 - PINOS. .
PÇ
1,0000
6 - TAMPA. .
PÇ
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Item: 1 - CABO 00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
08.845.674/0001-07
1,0000
J
127,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - PARAFUSO
PÇ
2,0000
3 - PARAFUSO. .
PÇ
2,0000
4 - PORCA
UN
4,0000
4R Sistemas
Empenho
486/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
08.845.674/0001-07
Tipo
6,0000
12,0000
3 - PORCA
UN
12,0000
4 - ANEL I
PÇ
1,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
08.845.674/0001-07
J
766,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - PISTAO
PÇ
2,0000
3 - FLUIDO. FREIO
LT
2,0000
4 - SANGRADOR
PÇ
2,0000
5 - PASTILHA
PÇ
4,0000
6 - JOGO DE TRAVAS
PÇ
2,0000
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
00.746.304/0001-00
J
1.429,90
Un.:
PÇ
Quantidade:
4,0000
2 - CALCO
PÇ
8,0000
3 - BUCHA
PÇ
1,0000
4 - ESPACADOR
PÇ
1,0000
5 - RETENTOR
PÇ
2,0000
6 - RETENTOR. .
PÇ
2,0000
7 - PINOS. ..
PÇ
2,0000
8 - JUNTA. CARTER
UN
1,0000
9 - FILTRO
PÇ
1,0000
10 - FILTRO. .
PÇ
2,0000
11 - REPARO. CIL HIDR.
PÇ
1,0000
12 - CABO 00
UN
1,0000
13 - PARAFUSO. .
PÇ
2,0000
14 - PARAFUSO
PÇ
1,0000
15 - ROLAMENTO
UN
1,0000
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
00.746.304/0001-00
J
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
00.746.304/0001-00
2.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE MAÕ DE OBRA EM NOSS OFICINA PARA : SUBSTITUIR JUNTAS DE 06 CABEÇOTES DO MOTOR DIESEL.
447/001-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: DESMONTAGEM,ENCHIMENTO,USINAGEM,RETIFICA,SUBSTITUIÇÃO DE PECAS, MONTAGEM E AJUSTE DA ARTICULAÇÃO CENTRAL.
484/000-2016
UN
2 - PARAFUSO
Item: 1 - PINOS
483/000-2016
1.761,60
Un.:
Item: 1 - REPARO. PINCA
492/000-2016
3/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - DENTE
491/000-2016
Página:
1,0000
1.200,00
1,0000
2 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: SUBSTITUIR CABO DE MARCHA (FRENTE / RÉ)
UN
1,0000
3 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA EM NOSSA OFICINA PARA: SUBSTITUIR OS RETENTORE DA SAIDA DA TRANSMISSÃO .
UN
1,0000
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
726,84
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR EDUCAÇÃO
465/000-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Item: 1 - Referente anuidade / 2016.
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG.MUNIC. ED.EST. SP.-UNDIME SP
59.480.558/0001-64
J
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
493/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CLORETO DE SODIO. 9% 10 ML
69,00
Un.:
2 - ENEMA GLICERINA. 130ML (CRISTALIA)
495/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
498/000-2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
1,0000
210,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
J
411,25
Un.:
PCT
1,0000
4 - FITA MICROPORE. 25 X10 - COM CAPA
UN
10,0000
5 - FITA MICROPORE. 50 X 10
UN
5,0000
6 - CADARCO. SARJADO BRANCO N 10 C/ 10 MT
RL
2,0000
7 - ALCOOL 70% 1000ML
UN
8,0000
8 - SERINGA DESC. 20ML S\A
UN
15,0000
9 - COMPRESSA GASE. GAZE 7,5 X 7,5 C/10 (13) ESTERIL
PCT
50,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
1.855,70
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Quantidade:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNALVA FERREIRA MOTA GUERREIRO
248.462.558-83
Dispensa - Isento Compras e Serviços
THAÍS RÚBIA DE PAULA JANNINI
126.663.978-07
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA APARECIDA CAMPOS MARCUSSI
075.012.418-05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KLEBER MUNIZ DA SILVA
905.371.301-87
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KATIA DA SILVA
165.519.928-54
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE SANTIAGO MODESTO
354.124.838-60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUITERIA FRANCISCA DA SILVA
295.447.258-81
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCIENE DE SOUZA SANTOS TAVARES
923.288.301-53
Dispensa - Isento Compras e Serviços
2.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
104.147.588-89
F
1,0000
1.430,00
F
1,0000
955,00
F
1,0000
575,00
F
1,0000
1.265,00
F
1,0000
1.825,00
F
1,0000
1.608,00
F
F
1,0000
500,00
1,0000
2.192,00
Un.:
NADIR SOARES DE MACEDO
30,0000
5,0000
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
461/000-2016
CAPS
TB
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
200,0000
J
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
460/000-2016
100,0000
PÇ
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
459/000-2016
Quantidade:
3 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
458/000-2016
PÇ
2 - SONDA. DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
457/000-2016
15,0000
UN
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Fonoaudiólogo - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
456/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Técnico de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
455/000-2016
CX
3 - FRALDA. GERIATRIC. EX-G C/07
Item: 1 - Adiantamento para cuatear pequenas despesas com servidores da saúde, requerimento 007/16 e processo adm. nr. 020/2016.
454/000-2016
4,0000
2 - ALGODAO HIDROFILO. 500GRS
2 - Cetoconazol+Betam Cr 30gr 30g.
453/000-2016
150,0000
783,90
Un.:
Item: 1 - ENSURE LATA 400GR . SABOR BAUNILHA
487/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LUVAS. CIRU. ESTERIL 7,5
503/000-2016
FR
FR
Item: 1 - LUVAS CIRURGICAS. PROC. MEDIA C/100
4/ 44
Quantidade:
1,0000
2.168,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
462/000-2016
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSIANI CORREIA DIAS
334.662.948-19
108 08.01.10.301.3.3.90.36.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VANESSA DE SOUZA
343.715.628-41
446/001-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,00
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
1.445,68
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Auxiliar de Enfermagem - Home Care, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
5/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
F
Item: 1 - Referente a prestação de serviços de Enfermagem, relativos ao mês de Janeiro / 2016.
469/000-2016
Página:
1,0000
570,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
SERV
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 1Mbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SAÚDE
497/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
J
Item: 1 - Conta de telefone ref. ao mês de janeiro 2016.
464/000-2016
122 09.01.20.605.3.3.50.41.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ASSOCIAÇÃO PROD. RURAIS DE MTGA DO SUL
55.752.125/0001-60
J
Item: 1 - Relativo repasse da Contribuição Municipal, referente ao mês de Fevereiro / 2016.
496/000-2016
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
29/2014 Pregão Presencial
REDE INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP
06.353.249/0001-67
3.500,00
F
Item: 1 - Locação de um imóvel para funcionamneto do orgão gestor, rua Jacyra Marcussi Hussein nr. 767, período de 01-01-2016 a 01-02-2016.
448/001-2016
9,77
1.086,61
J
Item: 1 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
1,0000
1,0000
624,56
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia. - SETOR CRAS
2 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
SERV
1,0000
SERV
1,0000
SERV
1,0000
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECR. ASSIST. SOCIAL
3 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR CONSELHO TUTELAR
4 - Prestação de serviço de internet e intranet via radio.. Prestação de serviço de internet por meio " Radio Banda Larga Profissional" com as seguintes especificações técnicas: Plano
corporativo de 4Mbp/s Download (Baixar) e 600kbp/s Upload (Enviar) por Radio Profissional, banda garantida com o tempo de resposta imediato, velocidade simétricas, 24hs, internet sem
oscilações, flexibilidade de velocidades, IP fixo, link de acesso exclusivo rádio digital; suporte técnico e manutenção corretiva 24hs por dia - SETOR SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
499/000-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WELINGTON EGIDIO SOARES
17.534.542/0001-47
J
Item: 1 - SERVICO. REF. A AULAS DE CAPOEIRA
480/000-2016
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME
08.617.114/0001-97
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - REDE DE FUTEBOL. SUIÇO 5M FIO 4 MASTER
481/000-2016
800,00
Un.:
1,0000
1.192,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - BOLAS. FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL
UN
2,0000
3 - MEIAO. DE FUTEBOL DIVERSAS CORRES
UN
36,0000
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI ME
08.617.114/0001-97
J
Item: 1 - JOGO DE. FUTEBOL COMPLETO
1.890,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Data de Lançamento: 02/02/2016
Empenho
508/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
Tipo
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
509/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
475,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
512/000-2016
Vl. Liquidado
J
133,00
J
385,00
7,0000
4R Sistemas
Empenho
513/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO LTDA
64.970.734/0001-86
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - GLP ENVASADO 13 KG
955,00
Un.:
2 - GLP ENVASADO 45 KG
505/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
518/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANETE RIBEIRO STORCHILO - ME
02.454.058/0001-30
UN
Quantidade:
UN
10.290.532/0001-64
1,0000
2,0000
16,0000
PÇ
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
16,0000
J
Item: 1 - BATERIA
1.218,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - CABO DE BATERIA. 70 MM
MT
4,0000
3 - TERMINAL DE BATERIA
PÇ
4,0000
4 - RELOGIO. DE TEMPERATURA
PÇ
1,0000
5 - PAR DE FAROL
PÇ
1,0000
6 - LAMPADA H4
UN
2,0000
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM GERAL
504/000-2016
Quantidade:
883,69
3 - PARAFUSO. P/ LAMINA 5/8 X 2 1/4 MUDA
520/000-2016
3,0000
J
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
4,0000
8.581,47
Un.:
2 - PORCA. ENDURECIDA 5/8 RG 13 FIO MUDA
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
J
Item: 1 - LAMINA. CURVA 5/8 " 8 FUROS MUDA
521/000-2016
UN
UN
Item: 1 - Conta de energia elétrica ref. ao mês de fevereiro 2016.
6/ 44
62 04.02.12.361.3.3.50.43.01
80,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
J
04.217.828/0001-57
J
UN
Quantidade:
1,0000
4.840,00
ANDRADINA
Item: 1 - Repasse de subvenção municipal ref. ao mês de fevereiro 2016.
519/000-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
Item: 1 - FILTRO. OLEO LUBRIFICANTE
506/000-2016
Un.:
1,0000
1,0000
PÇ
1,0000
4 - ELEMENTO. FILTRANTE P/ AR
PÇ
1,0000
5 - ELEMENTO. SEGURANÇA SECUNDARIO (AR) AGRALE
PÇ
1,0000
6 - SENSOR. FILTRO RACOR
PÇ
1,0000
7 - OLEO L. 15W 40 RIMULA
BD
12,0000
64 04.02.12.361.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
340,00
Un.:
102 08.01.10.301.3.3.50.43.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
Quantidade:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAIZ ORLANDI DE SOUZA - ME
13.302.624/0001-05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIZ JOSÉ PONTIM - ME
01.647.818/0001-63
9.456,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
85,50
J
2 - PARABRISA
370,00
PÇ
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
J
10,0000
10,0000
J
Item: 1 - PALHETA
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
SC
SC
Item: 1 - AGUA MINERAL 20 LTS
517/000-2016
Quantidade:
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. SEPARADOR DE AGUA
Item: 1 - SERVICO. TAC (TERM0 DE AJUSTE DE CONDUTA)
511/000-2016
PÇ
UN
2 - MICROSSILICATO LIGAMIL PLAST. P /ARGAMASSA 20 KG
510/000-2016
1,0000
1.336,91
2 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 ITAÚ 50 KG
507/000-2016
Quantidade:
1,0000
1,0000
264,02
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
516/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
43.535.210/0001-97
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
7/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
M3
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REF. ROUPA LAVADA COMPETENCIA 01/2016
522/000-2016
Página:
10,0000
142,73
J
1,0000
1.059,60
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas.
523/000-2016
Un.:
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
693,26
PAULO
Item: 1 - Contribuição custeio ref. ao mês de janeiro 2016.
514/000-2016
Un.:
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
06.036.710/0001-58
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA - EPP
03.869.528/0001-90
1.650,00
Un.:
UN
Quantidade:
825,0000
Un.:
KG
Quantidade:
22,5000
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
J
Item: 1 - PAO FRANCES
524/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - LANCHE
515/000-2016
Quantidade:
182,25
J
Item: 1 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 VERMELHA PIMACO
58,20
2 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 VERMELHA FLUORESCENTE PIMACO
UN
2,0000
3 - ADESIVO. BOLA OURO 19 MM GRESPAM
UN
2,0000
4 - ADESIVO. BOLA ZUL GRESPAM
UN
2,0000
5 - ADESIVO. BOLA PRATA 19MM GRESPAM
UN
2,0000
6 - ETIQUETA ADESIVA. TP 19 LARANJA PIMACO
UN
2,0000
7 - ADESIVO. BOLA REDONDA BRANCA 19MM GRESPAM
UN
2,0000
Data de Lançamento: 03/02/2016
Empenho
534/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
MARIA DE FATIMA OYO OLIVEIRA
13.075.672/0001-08
Tipo
Item: 1 - SERVICO. REDIRECIONAMENTO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL
546/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO
60.985.017/0001-77
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO NEG. DA FAZENDA
46.377.222/0003-90
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
100,0000
36,80
74,37
J
3.156,86
J
Item: 1 - Parcelamento de multa referente aterro sanitário de Mtga do Sul.
535/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Referente recolhimento de FGTS. (Competência Ano 1.967).
548/000-2016
Quantidade:
102,06
Un.:
2 - FITA ISOLANTE. 3M SLIM 18MMX10M IMPERIAL
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
531/000-2016
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
MT
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOÃO BARBOSA DO NASCIMENTO
324.420.178-49
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Item: 1 - Referente prestação de serviços gerais (limpeza pública - Combate a Dengue), relativos ao mês de Janeiro / 2016.
RENATA APARECIDA DOS SANTOS
214.671.228-74
2,0000
F
Item: 1 - Referente prestação de serviços gerais (limpeza pública - Combate a Dengue), relativos ao mês de Janeiro / 2016.
1,0000
934,99
J
Item: 1 - FIO DE COBRE. ANTICH. 2,5 MM 450/750V PRETO PERFIL
530/000-2016
UN
J
Item: 1 - Recolhimento de ART.
550/000-2016
660,00
Un.:
Item: 1 - Referente tarifa bancária.
547/000-2016
Vl. Liquidado
J
1.048,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
1.048,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
532/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
ERICO SOARES BRAGA
220.462.298-27
Tipo
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
537/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
53 04.01.12.365.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
04.217.828/0001-57
69 04.02.12.361.3.3.90.39.05
18/2015 Convite Compras e Serviços
TRANSFORMAÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
22.235.159/0001-28
539/000-2016
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
529/000-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARNALDO RODRIGUES - LABORATÓRIO
09.539.566/0001-60
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FERNANDO LEITE ANDRADINA - ME
96.342.753/0001-54
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP
52.422.649/0001-02
143 10.03.08.244.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
144 10.03.08.244.3.3.90.39.02
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FERNANDO LEITE ANDRADINA - ME
96.342.753/0001-54
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
5013 RP
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
200,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Convite Compras e Serviços
EMPRESA OIKOS A PLAN AMBIENTAL S/C LTDA
05.205.438/0001-20
1,0000
533,87
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
485,99
1,0000
3.058,47
UN
Quantidade:
1,0000
583,23
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
Un.:
MT
Quantidade:
700,0000
1,0000
1.725,00
910,00
1.108,00
Quantidade:
1,0000
350,00
UN
Quantidade:
J
1,0000
1.953,30
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
1,0000
195,42
J
J
1,0000
4.700,00
Un.:
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
2359/004-2013 - 01
UN
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
541/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - Relativo a 01 parcela (2015) do repasse do Convênio 01/2014 (Programa Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso).
540/000-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - SERVICO. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE 5 LAMPADAS EM POSTE DE CONCRETO MINI CAMPO
545/000-2016
4.676,00
M2
J
Item: 1 - Relativo locação de imóvel comercial conforme PA 0130/2013, contrato nº 0049/2013 p/ funcionamento do CRAS, referente ao período de 06/01/2016 a 06/02/2016.
527/000-2016
167,0000
Un.:
J
Item: 1 - T.N.T. COLORIDO
549/000-2016
1,0000
1,0000
265,80
J
Item: 1 - LAMPADA. METALICA 1000 W TUBULAR
543/000-2016
Quantidade:
Un.:
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATORIO 01/01/2016 A 31/01/2016
533/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - EXAMES. DE LABORATORIO
544/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente a Fevereiro / 2016.
528/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
1,0000
380,80
J
Item: 1 - Prestação de serviços em consultoria, administrativo - educacional para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
1,0000
272,78
J
Item: 1 - SERVICO. DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTROS
525/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - FORRO PVC
526/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
542/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
538/000-2016
1.048,00
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
8/ 44
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Referente prestação de serviços gerais (limpeza pública - Combate a Dengue), relativos ao mês de Janeiro / 2016.
536/000-2016
Página:
37,30
-11.000,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Anulação da Nota nº 2359/4-2013
2359/005-2013
5013 RP
Convite Compras e Serviços
EMPRESA OIKOS A PLAN AMBIENTAL S/C LTDA
05.205.438/0001-20
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
Item: 1 - Restos a pagar do empenho 2359/0-2013
9/ 44
1,0000
6.000,00
1,0000
Data de Lançamento: 04/02/2016
Empenho
552/001-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
Tipo
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA
555/000-2016
1,0000
SERV
1,0000
4 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. COMPRAS E LICITAÇÕES
SERV
1,0000
5 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU, ISSQN, DÍVIDA ATIVA)
SERV
1,0000
6 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SERVIÇOS WEB
SERV
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO NEG. DA FAZENDA
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
662,85
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
46.377.222/0003-90
05.081.873/0001-90
J
05.081.873/0001-90
558/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Quantidade:
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AUTO ESCOLA ANDRADINA C. DE FORMAÇÃO
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
J
51.094.399/0001-58
J
05.081.873/0001-90
J
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PATRIMÔNIO
1,0000
1.332,37
SERV
SERV
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
1,0000
934,99
Un.:
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
1,0000
973,56
J
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SANEAMENTO (ÁGUA E ESGOTO)
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
1,0000
J
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. CONTROLE DE FROTA
551/003-2016
1,0000
3 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. ALMOXARIFADO
551/002-2016
Quantidade:
SERV
Item: 1 - Pagamento de multa. (Aterro Sanitário de Mtga do Sul).
551/001-2016
SERV
2 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. PORTAL DA TRANSPERÊNCIA
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FPM de 20/01/2016.
560/000-2016
5.542,70
Un.:
Item: 1 - Referente despesas postais.
559/000-2016
Vl. Liquidado
J
1,0000
639,54
1,0000
1.120,00
LIMITADA - ME
Item: 1 - SERVICO. EMISSÃO DE LICENCIAMENTOS
554/001-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Un.:
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. EDUCAÇÃO
557/000-2016
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
03.401.678/0003-36
91 06.01.12.364.3.3.90.18.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOC. CULTURAL DE ANDRADINA LTDA - SOCAN
48.420.905/0001-47
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
553/001-2016
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Item: 1 - MANUTENÇÃO SOFTWARES. SAÚDE
104/2013 Tomada de Preço Compras e Serviços
4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA
05.081.873/0001-90
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
644,00
2,0000
4.647,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº111/0-2016
1,0000
692,83
J
Item: 1 - Referente a mensalidade do mês de Janeiro / 2016.
111/000-2016 - 01
Quantidade:
J
Item: 1 - KIT DE. DO FREIO
556/000-2016
UN
-10,60
J
692,83
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Página:
10/ 44
Data de Lançamento: 05/02/2016
Empenho
443/001-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
14 02.01.04.123.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
Fornecedor
CNPJ/CPF
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Tipo
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
574/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RAQUEL QUINELATO
18.576.251/0001-84
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA
04.225.153/0001-98
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
70 04.02.12.361.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
Quantidade:
1,0000
Un.:
LT
Quantidade:
125,3900
Un.:
PÇ
Quantidade:
6,0000
Un.:
PÇ
Quantidade:
5,0000
Un.:
LT
Quantidade:
94,0400
Un.:
DIA
Quantidade:
1.920,0000
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
1,0000
349,60
400,00
20,40
15,00
300,00
31.581,89
863,36
2 - SERINGA. DESC. 20 ML S/AG B SLIP INJEX
UN
100,0000
3 - SERINGA. DESC. 10ML S/AG B SLIP INJEX
UN
300,0000
4 - SORO FISIOLOGICO. 500ML S/F BOLSA EUROFARMA
UN
36,0000
5 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL . DESCARPACK
UN
260,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
J
Item: 1 - BOBINA. P/ EST 12 X100 HOSPFLEX
172/000-2016 - 01
UN
J
Item: 1 - FITA ADESIVA. 19 X50 HOSPFLEX
576/000-2016
Un.:
2.846,0000
1.200,00
J
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
570/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
444/001-2016
UN
J
Item: 1 - PINOS. FEMEA BIPOLAR 10A 250V
571/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - TRINCO. FERROLHO CENTRAL
579/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
578/000-2016
DIA
J
Item: 1 - SERVICO. ENC. MENSAL SOFT READER S/ LEIT. REFERENTE FEVEREIRO/2016.
572/000-2016
46.813,57
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS REF. AO EVENTO TEMPORÁRIO "CARNAMURU ELETRONICO 2016"
575/000-2016
Vl. Liquidado
J
3.443,78
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2 - BOBINA. P/ EXT. 08 X 100 HOSPFLEX
UN
1,0000
3 - ALMOTOLIA 250ML . TRANSP. BICO RETO
FR
12,0000
4 - ALMOTOLIA 120ML . TRANS. BICO RETO
FR
12,0000
5 - OLEO SICATRIZANTE. 100 ML
UN
40,0000
6 - SERINGA DESC. 20ML S\A
UN
30,0000
7 - SERINGA DESC. 10 ML S/A . UNIJET
UN
100,0000
8 - ESPECULO M . DESC. N/ ESTERIL
UN
50,0000
9 - ALGODAO HIDROFILO. 500 GR
UN
10,0000
10 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 F C/500.
PCT
10,0000
11 - COMPRESSA GASE. 7,5 X 7,5 13 F ESTERIL C/10
PCT
1.900,0000
12 - LAMINA. BISTURI N 11
UN
100,0000
13 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
UN
400,0000
14 - LENCOL. TNT BCO 2.00 X ,90 SOLT 20 GR C/ ELAST C/10
UN
18,0000
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº172/0-2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
F
-7,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
561/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
Tipo
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
445/001-2016
112 08.01.10.301.3.3.90.46.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
35.820.448/0095-16
06.344.497/0001-41
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Quantidade:
1,0000
J
47,25
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
DIA
Quantidade:
1.588,0000
J
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
562/000-2016
3.000,00
Un.:
Item: 1 - LOCACAO. CILINDRO PAT
11/ 44
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores da saúde, requerimento nº 008/2016 e processo administrativo nº 021/2016.
573/000-2016
Página:
26.120,85
J
679,62
PAULO
Item: 1 - Exames laboratoriais referente ao mês de Janeiro / 2016.
563/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
600,00
PAULO
Item: 1 - Fonoaudiologia referente ao mês de Janeiro / 2016.
564/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
1,0000
1.397,49
PAULO
Item: 1 - Procedimento material biológico, referente ao mês de Janeiro / 2016.
565/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
15.560,00
PAULO
Item: 1 - Proveniente consultas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
566/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
1,0000
445,38
PAULO
Item: 1 - Procedimentos de enfermagem e publicação, referente ao mês de Janeiro / 2016.
567/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Un.:
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
J
07.309.266/0001-60
J
Quantidade:
1,0000
231,78
PAULO
Item: 1 - Regulação consaúde, referente ao mês de Janeiro / 2016.
568/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
Quantidade:
1,0000
16.560,00
PAULO
Item: 1 - Consultas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
569/000-2016
119 08.01.10.302.3.3.90.39.05
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIENSP - CONSÓRCIO I. DO EXTREMO N. DE SÃO
07.309.266/0001-60
Quantidade:
J
1,0000
24.000,00
PAULO
Item: 1 - Consultas em clínicas médicas, referente ao mês de Janeiro / 2016.
577/000-2016
142 10.03.08.244.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO ODAIR MANFRIM
786.743.288-49
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
Item: 1 - Relativo a locação de Imóvel Comercial PA nº 0130/2013, contrato nº 00492013, para funcionamento do CRAS, referente ao período de 06/02/2016 a 06/03/2016.
1,0000
1.108,00
1,0000
Data de Lançamento: 10/02/2016
Empenho
580/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - Pagamento de juros.
581/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
00.703.157/0001-83
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA CLUBE LTDA EPP
05.671.925/0001-88
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
59,67
557,00
J
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. EM PRETO E BRANCO PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA INSERÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 2016
588/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Contribuição referente ao mês de Fecvereiro / 2016.
591/000-2016
63,14
Un.:
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Fevereiro / 2016.
586/000-2016
Vl. Liquidado
J
960,00
Un.:
PASEP
O
1,0000
UN
Quantidade:
1,0000
5.145,15
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FPM e ITR do dia 10/02/2016.
589/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
582/000-2016
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
149/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
149/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
Quantidade:
1,0000
1,0000
28,60
6,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
KG
Quantidade:
344,00
2,0000
3 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Morango
PCT
20,0000
4 - Pó para Preparo de Gelatina sabor Uva
PCT
20,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
149/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
J
567,95
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2 - LEITE DE VACA UHT
LT
3 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
2,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
35,0000
5 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
5,0000
6 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA
KG
20,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
149/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
36,0000
J
401,80
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2 - LEITE DE VACA UHT
LT
56,0000
3 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
10,0000
4 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA
KG
5,0000
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
149/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
J
1.384,65
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
30,0000
3 - ERVILHA EM CONSERVA
LAT
2,0000
4 - FARINHA DE MANDIOCA
KG
5,0000
5 - LEITE DE VACA UHT
LT
36,0000
6 - MILHO VERDE EM CONSERVA
LAT
2,0000
7 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
35,0000
8 - ACHOCOLATADO EM PÓ
LAT
5,0000
9 - LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA
KG
15,0000
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
9/2016 Dispensa
JOSÉ CARLOS GONZALES TOLEDO
13.224.164/0001-44
J
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS PARA EVENTO CARNAVALESCO.
592/000-2016
Un.:
15,0000
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
341/001-2016
1,0000
633,79
KG
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
222/002-2016
Quantidade:
1,0000
2 - SALSICHA
Item: 1 - FARINHA DE MANDIOCA
222/001-2016
Un.:
1,0000
586,21
J
Item: 1 - COLORIFICO
215/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - COLORIFICO
218/002-2016
Un.:
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Fevereiro / 2016.
218/001-2016
Vl. Liquidado
Quantidade:
J
Item: 1 - Serviços prestados na instalação de um Brip de 100 WTS, no município de Mtga do Sul.
12/ 44
Un.:
J
Item: 1 - Serviços prestados na instalação de um Brip de 100 WTS, no município de Mtga do Sul.
590/000-2016
Página:
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - OXIGENIO MEDICINAL CIL. T . 10M3
Dispensa - Isento Compras e Serviços
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
35.820.448/0095-16
6.000,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
M3
Quantidade:
10,0000
J
264,02
4R Sistemas
Empenho
593/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
Tipo
2.856,60
Un.:
240,0000
UN
108,0000
4 - SORO FISIOLOGICO. 250 ML S/F FRASCO
UN
160,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
J
1.212,00
Un.:
UN
Quantidade:
UN
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
144 10.03.08.244.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
11,50
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
F
1,0000
672,12
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Fevereiro / 2016.
1,0000
458,05
J
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Fevereiro / 2016.
30,0000
1.000,0000
J
Item: 1 - Locação de um imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, período de 10/01/2016 a 10/02/2016.
584/000-2016
140,0000
UN
Item: 1 - Tarifas telefônicas referente ao mês de Fevereiro / 2016.
585/000-2016
Quantidade:
3 - SORO FISIOLOGICO. 1000 ML S/F FRASCO
2 - LANCETA. AUTO RETRATIL VERDE 23G
587/000-2016
UN
2 - SORO GLISOFISIOLOGICO 500ML
Item: 1 - ESPARADRAPO. 10 X 4,5 MISSER
583/000-2016
13/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL
594/000-2016
Página:
48,11
Data de Lançamento: 11/02/2016
Empenho
596/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
Tipo
Item: 1 - CORANTE. EM PÓ TINGECOR 40 G
599/000-2016
UN
3 - PAPEL HIGIENICO. 60 M BIANCO
UN
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SIMONE PATRÍCIA ANTUNES
372.095.048-42
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBRATEL - EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0035-78
19 02.01.04.123.4.4.90.52.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0209-04
606/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,57
J
1.350,00
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME
72.899.982/0001-06
BERMIMAQ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
08.520.945/0001-46
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
1,0000
1,0000
J
183,20
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
8,0000
840,00
J
Item: 1 - FILTRO. DIESEL JCB
604/000-2016
PÇ
UN
Item: 1 - TINTA. DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LT AMARELO
610/000-2016
2,0000
Un.:
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
7,0000
J
Item: 1 - CLARIFICANTE
16,0000
166,62
2 - APARELHO CELULAR. SMART DESB MOTOROLA MOTO G XT1544 DTV PRETO
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Quantidade:
F
Item: 1 - MICROCHIP. DUO CORTE 4G DDD18
605/000-2016
CX
2 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML 100UN
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas.
597/000-2016
84,15
Un.:
Item: 1 - Referente restituição de 50% de percentual da Empresa Reunidas Paulista de Transportes Ltda.
598/000-2016
Vl. Liquidado
J
2,0000
253,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
1,0000
496,25
4,0000
2 - VEJA MULTIUSO. 500 ML ORIGINAL
UN
12,0000
3 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
8,0000
4R Sistemas
Empenho
611/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
12,0000
5 - SABAO EM PO. TIXAN FL RADIANTES 1 KG
UN
2,0000
6 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT (M) AMARELA
UN
6,0000
7 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360 ML GRATIS 25%
UN
5,0000
8 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA NEUTRO 4 ROLOS
UN
48,0000
9 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . ECO 8 UN
UN
5,0000
10 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 1 LT
UN
2,0000
11 - ESPONJA . S. BRITTE 3M
UN
6,0000
12 - RODO DUPLO. 40 MAD CB MAD. PRG
UN
1,0000
13 - SAPOLIO. RADIUM PO 300G BOUQUET
UN
2,0000
14 - Pano de chão. PALACIOS
UN
4,0000
15 - Flanela para copa. BOM 28X 48 CM
UN
2,0000
16 - VASSOURA. BRUXINHA SÃO FRANCISCO MADEIRA
UN
1,0000
17 - SACO DE LIXO. GIOPACK 59 X 62 CM 30 L 10 UN
UN
4,0000
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
03.401.678/0003-36
J
94 07.01.13.392.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
264,39
6,0000
3 - Pano de chão
UN
6,0000
4 - PAPEL. HIG. 30 M MILI. DUPLO NEUTRO 4 ROLOS
UN
16,0000
5 - AGUA SANITARIA. CANDURA 1 LT
FR
6,0000
6 - SACO LIXO PRETO. GIOPAK 59 X 62 CM 30 L 10 UN
PCT
6,0000
7 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 100 LT 5UN
PCT
6,0000
8 - COPO DESC.. COPOMAIS 100 X 180 ML AGUA TRANSP.
PCT
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
10/2016 Dispensa
ALTASEG VIGILANCIA EIRELI - EPP
15.803.220/0001-20
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GISLAINE FLOR NORA ME
08.935.523/0001-31
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
6,0000
1,0000
J
6.000,00
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
J
1,0000
1.500,00
J
130,50
2 - Complexo B injetavel c/ 2ml
AMP
100,0000
3 - Glicose 25%, c/ 10 ml
AMP
50,0000
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
J
Item: 1 - LENCOL. TNT BRANCO 2 00 X ,90
231,08
Un.:
2 - LENCOL. TNT BCO 200 X ,90 SOFR C/ ELASTICO 20 GR
608/000-2016
2,0000
UN
Item: 1 - FUROSEMIDA INJ.. 20 MG 2 ML
595/000-2016
PÇ
2 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
Item: 1 - SERVICO. DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS EM VIAS PUBLICAS .(MONITORAMENTO CARNAVAL 2016)
607/000-2016
150,00
Un.:
J
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTO CARNAVALESCO.
609/000-2016
Vl. Liquidado
FR
Item: 1 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
342/001-2016
14/ 44
4 - AGUA SANITARIA. CANDURA 1 LT
Item: 1 - KIT DE. PINÇA
603/000-2016
Página:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
Quantidade:
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO OCCHIUCCI BRITO EIRELI ME
23.303.575/0001-89
4,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE TENDA MODELO PIRAMIDAL ,LONA BRANCA MEDINDO 4M X 4M
10,0000
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
Data de Lançamento: 12/02/2016
Empenho
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Página:
15/ 44
Data de Lançamento: 12/02/2016
Empenho
623/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Tipo
Item: 1 - Referente pagamento de juros.
613/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
367,00
3,0000
2 - FLUIDO. P/ FREIO VARGA DOT 3 500 ML
LT
6,0000
3 - LUBRAX. ESSENCIAL SJ 500 ML
UN
2,0000
4 - LUBRAX. ESSENCIAL SJ 1 L
UN
1,0000
5 - BALDE. -GIRUX HIDRAULICO ISO VG 68 20 LT
UN
1,0000
6 - ADITIVO RADIADOR. MAX ECOPLUS VERDE 1 LT
UN
2,0000
7 - LUBRAX. TURBO CG4 SAE 20W 40 6X3
UN
1,0000
32 03.02.15.452.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANISIO BAPTISTA DE SOUZA
029.627.018-09
F
56 04.01.12.365.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIMAS LUIZ FERREIRA
18.572.417/0001-94
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. DE PINTURA INTERNA EM (10) DEZ SALAS DE AULAS,CORREDOR,SECRETARIA E DIRETORIA DA EMEIEFS ANTONIETA BIM STORTI 2ª PARCELA
96/003-2016
1,0000
380,00
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. DE CONFECÇÃO DE CORRIMAO (CENTRO CULTURAL E AGENCIA SANTANDER)
614/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LUBRAX. EXTRA TURBO 1 L
612/000-2016
309,61
Un.:
Item: 1 - CONTATOR. C 1X2 D 50
622/000-2016
Vl. Liquidado
J
3.500,00
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
3,0000
1,0000
14.190,58
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8900
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
96/004-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
21.285,88
1,3400
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
620/000-2016
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - OXALATO DE ESCITALOPRAM. 10 MG CX C/30
621/000-2016
3,0000
2 - PAXTRAT. 20 MG C/30
UN
3,0000
3 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG. C/30
UN
2,0000
4 - OLANZAPINA. 10 MG 4 BL X 7 COMP
UN
1,0000
5 - ANAFRANIL SR 75 MG. C/20
CX
6,0000
6 - BROMAZEPAM 6MG. C/30COMP
COMP
1,0000
7 - PRIMID. 100 MG 10X10
UN
1,0000
8 - Citalopram 20 mg. C/30
COMP
1,0000
9 - CLOR VENLAFAXINA. 75 MG C/30
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
J
Item: 1 - ARISTAB. 20 MG CZX C/30
615/000-2016
1.771,77
1.255,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - CLOR VENLAFAXINA. 150 MG
UN
1,0000
3 - DEPAKENE. 500 MG C/50
UN
2,0000
4 - FRISIUM. 20 MG C/20
CX
3,0000
5 - OLCADIL. 4 MG C/ 30 COMP AL/AL
UN
1,0000
6 - LORAZEPAM. 2MG C/20
COMP
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
J
2,0000
220,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - PNEU 175/70 R 13 RADIAL
616/000-2016
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON LOURENCO SLOMPO ME
05.546.367/0001-29
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA VW/GM ASTRA/VECTRA/MONZA/KADET AT
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
PÇ
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
617/000-2016
-10,62
Un.:
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSTROESTE CONST. E PARTICIPAÇÕES LTDA
06.291.846/0001-04
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. GRUPO "A" RECEBIMENTO PARA TRATAMENTO,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL , GRUPO "B" RECEBIMENTO E TRANSBORDO INCIMERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL REF
2,0000
1,0000
F
Item: 1 - Anulação da Nota de Empenho nº366/0-2016
2,0000
287,00
2 - CABO DE VELAS. GOL/PARATI/SAVEIRO/SANTANA 1.6/1.8/2.0 96
366/000-2016 - 01
16/ 44
1,0000
514,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
JAN/2016 (59,40 KG)
618/000-2016
136 10.03.08.244.3.3.50.43.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAR DOS IDOSOS ADELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
55.755.185/0001-36
J
Item: 1 - Relativo a repasse da subvenção municipal, referente ao mês de Fevereiro / 2016.
619/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
3.500,00
Un.:
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
Quantidade:
J
Item: 1 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
1,0000
620,25
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR CECY
KG
40,0000
3 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 100 X 180 ML AGUA TRANSP.
UN
1,0000
4 - Querosene perfumado - 500ml. BUFALO FLORAL
FR
2,0000
5 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
10,0000
6 - FOSFORO. MC-10 CX
UN
2,0000
7 - AGUA SANITARIA. CANDURA 1 LT
FR
4,0000
8 - VEJA MULTIUSO. 500 ML ORIGINAL
UN
4,0000
9 - BOM AR. WICK LAVANDA 360 ML GRATIS 25%
UN
3,0000
10 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA NEUTRO 4 ROLOS
UN
16,0000
11 - SACO DE LIXO. GIOPACK 59 X 62 CM 30 L 10 UM
UN
12,0000
12 - ESPONJA . S. BRITE 3 M
UN
6,0000
13 - SABAO EM PO. TIXAN FL. RADIANTES 1 KG
UN
4,0000
14 - INSETICIDA. JHN RAID MATA BARATA ISCA 2,6 GR C/6
UN
1,0000
Data de Lançamento: 15/02/2016
Empenho
624/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
04.088.208/0001-65
Tipo
Vl. Liquidado
J
615,98
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágio referente ao mês de Fevereiro / 2016.
632/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
09.486.392/0001-15
15,0000
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elértrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
638/000-2016
UN
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor executivo, requerimento 003/2016 e processo administrativo nº 022/2016.
626/000-2016
Quantidade:
49,35
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
J
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
600/000-2016
Quantidade:
58,51
J
Item: 1 - SERVICO. EM ASSESSORIA PÚBLICA E COMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE : 01/02/2016 A 29/02/2016 MÓDULO
273,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
TERCEIRO,MODULO QUARTO.
630/000-2016
19 02.01.04.123.4.4.90.52.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
B2W COMPANHIA DIGITAL
00.776.574/0013-90
J
2.448,99
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SCANNER. EPSON GT-S55
635/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Página:
Vl. Liquidado
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - PULVERIZADOR. PULVERIZADOR JACTO COSTAL PJH
PÇ
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
631/000-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
232,04
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
65 04.02.12.361.3.3.90.33.01
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIMAS LUIZ FERREIRA
18.572.417/0001-94
149/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
UN
Quantidade:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
124,10
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - MORTADELA FATIADA
KG
4,0000
4 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
4,0000
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
149/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
J
124,10
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
2 - CALDO DE GALINHA - 114 GRAMAS
CX
5,0000
3 - MORTADELA FATIADA
KG
4,0000
4 - FOLHAS DE ALUMINIO
RL
4,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
149/2015 Pregão Presencial
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
10.515.277/0001-00
J
572,00
Un.:
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
149/2015 Pregão Presencial
J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
10.515.277/0001-00
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
20,0000
KG
Quantidade:
KG
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
20,0000
572,00
Un.:
20,0000
20,0000
J
Item: 1 - SERINGA DESC. 20ML S\A. B SLIP BD
Item: 1 - LUVAS CIRURGICAS. EST. 7,5 PAR SENSITEX
Quantidade:
J
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
105 08.01.10.301.3.3.90.30.05
KG
KG
Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
629/000-2016
1,0000
900,00
Un.:
2 - PERNIL SUINO EM CUBOS
628/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - CARNE BOVINA EM ISCAS (PATINHO)
223/001-2016
1,0000
J
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
216/001-2016
84,6500
1.000,00
Un.:
Item: 1 - CALDO DE CARNE - 114 GRAMAS
214/002-2016
Quantidade:
F
Item: 1 - SERVICO. DE EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA EM (10) DEZ SALAS DE AULAS , CORREDOR, SECRETARIA ,E DIRETORIA DA EMEIEFS ANTONIETA BIM STORTI
214/001-2016
LT
BD
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor educação, requerimento 001/2016 e processo administrativo nº 024/2016.
637/000-2016
1,0000
350,03
Un.:
2 - BALDE DE ARLA. 32 20LT
601/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elértrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
1,0000
267,50
2 - ASSENTO SANITARIO. COMFORT BRANCO
627/000-2016
17/ 44
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
CX
Quantidade:
J
300,0000
1.019,84
30,0000
2 - LUVAS CIRURGICAS. EST. 7,0 PAR DIAL
CX
20,0000
3 - SCALPE 21G . LAMEDID
UN
400,0000
4 - SCALPE 23G . LAMEDID.
UN
390,0000
5 - SCALPE 25G . LAMEDID
UN
184,0000
6 - SCALPE 21G . BD
UN
115,0000
7 - SCALPE 23G . BD
UN
91,0000
8 - SCALPE 25G . BD
UN
80,0000
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
9 - LUVAS. CIRURGICAS EST. 8.0 PAR SENSITEX
602/000-2016
UN
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
625/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO
04.088.208/0001-65
20,0000
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores municipais do setor de saúde, requerimento 009/2016 e processo administrativo nº 023/2016.
18/ 44
2.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
1.435,00
S/A
Item: 1 - Despesas com pedágio referente ao mês de Fevereiro / 2016.
636/000-2016
111 08.01.10.301.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
G. DIONISIO DA FONSECA DEDETIZAÇÃO - ME
05.753.779/0001-30
J
Item: 1 - SERVICO. DE CONTROLE DE PRAGS INTEGRADO DERE DE ESGOTOS E GALERIA
633/000-2016
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
634/000-2016
7.850,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
PCT
Quantidade:
J
Item: 1 - COPO DESC.. COPOMAIS 300 ML 20 X 100 UN.
1,0000
1,0000
254,70
1,0000
2 - VASSOURAS CAIPIRA. C/CABO
DZ
3 - LUVA LATEX. DANNY CONFORT SM PAR (M) AMARELA
UN
4,0000
4 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
24,0000
5 - AGUA SANITARIA. CANDURA 1 LT
FR
12,0000
6 - ALCOOL. COPERALCOOL EUCALIPTO 46 INPN 1 LT
UN
6,0000
7 - SABAO EM PO. TIXAN MACIEZ 1 KG
UN
1,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCY YOUKO KARASUDANI DE SANTANA EPP
15.426.354/0001-70
3,0000
J
Item: 1 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
343,07
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2 - ESCOVA. LAVAR ROUPAS CONDOR OVAL
UN
1,0000
3 - SABAO YPE NEUTRO C/5
UN
1,0000
4 - SACO LIXO PRETO. 59X62 CM 30 L 10 UN
PCT
2,0000
5 - SACO LIXO PRETO. GIOCA 50 LT 10 UN
PCT
2,0000
6 - Pano de chão. PALACIOS
UN
1,0000
7 - DESINFETANTE FLORA FLORAL 2 LT
UN
2,0000
8 - PAPEL HIGIENICO. 30 M MILI F. DUPLA PERF 4 ROLOS
UN
16,0000
9 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML 100 UN
UN
10,0000
10 - ESGUICHO. PLAST. UNIÃO 3,4 X 1,2
UN
1,0000
11 - REFRIGERANTE DE GUARANÁ VENCETEX 2 LT
UN
10,0000
Data de Lançamento: 16/02/2016
Empenho
641/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
12 02.01.04.123.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
LUCAS FURLAN LOPES
421.057.168-73
Tipo
Item: 1 - Serviços de digitalização dos prontuários médicos a serem anexados ao processo nº 1000417-39.2015.8.26.0024.
643/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONS.REG.ENG.ARQ.AGRONOMIA EST.SÃO PAULO
60.985.017/0001-77
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
17 02.01.04.123.3.3.90.93.02
Item: 1 - Recolhimento de DARE-SP nº 160190148766089.
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO NEG. DA FAZENDA
46.377.222/0003-90
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,37
298,66
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
642/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Janeiro / 2016.
646/000-2016
134,40
Un.:
J
Item: 1 - Referente recolhimento de ART.
645/000-2016
Vl. Liquidado
F
1,0000
2.573,74
J
35,19
4R Sistemas
Empenho
644/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
SECRETARIA DE ESTADO NEG. DA FAZENDA
46.377.222/0003-90
Tipo
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
648/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
5.501,11
1,0000
4.566,92
1,0000
1.010,13
1,0000
1.332,00
TON
Quantidade:
10,0000
TON
6,0000
3 - SEIXO. M3
TON
6,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BUTHIANGA AUTO PEÇAS LTDA
00.393.904/0001-24
J
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
40,00
Un.:
CX
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
1,0000
2.356,00
1,0000
2 - CILINDRO MESTRE
UN
1,0000
3 - PIVO DA SUSPENSAO
PÇ
2,0000
4 - TERMINAL
PÇ
2,0000
5 - DISCO DE FREIO
PÇ
2,0000
6 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
PÇ
1,0000
7 - REPARO. DA PINCA DE FREIO
PÇ
1,0000
8 - FLEXIVEL. DO FREIO DIANTEIRO
UN
1,0000
9 - CUBO RODA
JG
2,0000
10 - ROLAMENTO. DA RODA DIANTEIRO
UN
2,0000
11 - BOBINA. DE INGNIÇÃO
PÇ
1,0000
12 - JOGO DE VELAS
PÇ
1,0000
13 - JOGO DE CABO DE VELAS
PÇ
1,0000
14 - MOLAS. DIANTEIRA
UN
2,0000
15 - KIT DE. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
PÇ
2,0000
16 - TAMBOR. DE FREIO TRASEIRO
PÇ
2,0000
17 - LONA DE. TRASEIRO
JG
1,0000
18 - KIT DE. ROLAMENTO RODA TRASEIRA
PÇ
2,0000
19 - CILINDRO. DE RODA TRASEIRA
UN
2,0000
20 - OLEO DE FREIO
LT
2,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
652/000-2016
Un.:
65,69
2 - AREIA. GROSSA M3
Item: 1 - SERVO FREIO
651/000-2016
1,0000
Un.:
Item: 1 - DISCO TACOGRAFO SEMANAL
679/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - AREIA. LAVADA M3
678/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
674/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
650/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
649/000-2016
2.008,50
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
19/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Recolhimento de DARE-SP nº160190148763939.
647/000-2016
Página:
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
49,76
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
J
1,0000
1.450,28
1,0000
4R Sistemas
Empenho
653/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Tipo
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
655/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO AKIO ARAI - ME
04.238.643/0001-29
44 03.03.04.122.3.3.90.39.01
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAE - A. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE
45.663.093/0001-72
1,0000
136,66
1,0000
1.122,13
1,0000
300,02
1,0000
480,00
UN
Quantidade:
1,0000
231,31
Quantidade:
1,0000
741,78
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
101,92
J
Quantidade:
1,0000
J
280,00
Un.:
LT
Quantidade:
87,7700
Un.:
LT
Quantidade:
47,0200
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
639/000-2016
Un.:
1,0000
720,08
Un.:
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
677/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
676/000-2016
Un.:
334,66
Un.:
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
662/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. REVISÃO SISTEMA DIREÇÃO , FREIO E SUSPENSÃO
661/000-2016
Un.:
33,22
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
680/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
660/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
659/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
658/000-2016
1,0000
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
657/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
656/000-2016
246,94
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
20/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
654/000-2016
Página:
150,00
J
100,00
ANDRADINA
Item: 1 - Referente pagamento de 02 testes de emissão otoacústicos evocado transiente - Teste da Orelinha em recém-nascido de Mtga do Sul, realizado em Fevereiro/2016.
663/000-2016
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
95 07.01.13.392.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME
45.661.386/0001-10
J
1,0000
138,74
1,0000
861,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
73,75
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
675/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
666/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
665/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
664/000-2016
Un.:
683,88
1,0000
390,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MOIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
640/000-2016
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
668/000-2016
126 09.01.20.605.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
671/000-2016
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
154 11.01.27.812.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
96,16
448,21
36,12
J
79,55
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
1,0000
1.012,88
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
672/000-2016
3.000,00
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
30,0000
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
670/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
669/000-2016
KG
F
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
21/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores do Setor de Saúde, requerimento 010/2016 e processo administrativo 026/2016.
667/000-2016
Página:
1.514,64
1,0000
Data de Lançamento: 17/02/2016
Empenho
685/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME
45.661.386/0001-10
Tipo
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MOIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
683/000-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Vl. Liquidado
J
650,00
Un.:
KG
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - CLARIFICANTE. PARA PISCINA GENCO
265,80
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG. 3X1 GENCO
160/001-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
BD
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
160/002-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
160/003-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
600,00
Un.:
LAT
Quantidade:
5,0000
Un.:
PAR
Quantidade:
15,0000
Un.:
SC
Quantidade:
15,0000
J
Item: 1 - LUVA RASPA COURO LONGA
180,00
J
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
496,00
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
682/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
SC
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
686/000-2016
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAFÉ INDAIÁ LTDA - ME
45.661.386/0001-10
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Item: 1 - PASTILHA FREIO. TRAS
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
38,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
Un.:
JG
Quantidade:
J
Item: 1 - CAFÉ TORRADO. E MAIDO PCTE 500 GRS INDAIÁ
688/000-2016
13,0000
J
Item: 1 - TINTA. SPRAY VERNIZ 350 ML COLORGIN
4,0000
1,0000
J
Item: 1 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS
50,0000
260,00
J
13.342,00
1,0000
2 - LONA FREIO. TRAS
UN
1,0000
3 - ABRACADEIRA
PÇ
2,0000
4 - DISCO DE FREIO. TRAS.
PÇ
1,0000
4R Sistemas
Empenho
681/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
PÇ
1,0000
6 - CILINDRO MESTRE
UN
1,0000
7 - HIDROVACUO. FREIO
PÇ
1,0000
8 - CRUZETA. DIREÇÃO MB ONIBUS
PÇ
1,0000
9 - RELOGIO. MARCADOR DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
10 - PARAFUSO
PÇ
2,0000
11 - SUPORTE. DO AMORTECEDOR
PÇ
2,0000
12 - AMORTECEDOR. DE BORRACHA
PÇ
2,0000
13 - OLEO DE FREIO
LT
6,0000
14 - GRAXA
KG
2,0000
15 - RETENTOR
PÇ
2,0000
16 - RETENTOR. TRASEIRO
PÇ
2,0000
17 - TRAVA. ARANHA
PÇ
2,0000
18 - CUPILHA
PÇ
2,0000
19 - MANGUEIRA
MT
1,0000
20 - MANGUEIRA. LONADA
MT
1,0000
21 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
22 - FILTRO
PÇ
1,0000
23 - LT DE OLEO . TIRRENO
LT
8,0000
24 - BOMBA. INJETORA
PÇ
1,0000
25 - BICO INJETOR
PÇ
4,0000
79 04.02.12.361.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARCELINO SOARES PNEUS - ME
08.764.577/0001-81
J
79 04.02.12.361.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
4.420,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - LONA FREIO. TRASEIRA
684/000-2016
22/ 44
5 - REPARO
Item: 1 - Pneu 215/75 R17.5 Radial Borrachudo
687/000-2016
Página:
4,0000
8.350,00
1,0000
2 - PASTILHA FREIO. DIANTEIRA E TRASEIRA
JG
1,0000
3 - CABO DE FREIO. MÃO
PÇ
1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
PÇ
1,0000
5 - FILTRO DE AR . DO MOTOR
PÇ
1,0000
6 - LT DE OLEO . TIRRENO
LT
8,0000
7 - LT DE OLEO . DE CAMBIO
LT
1,0000
8 - BOMBA. DE OLEO
UN
1,0000
9 - CAMISA MOTOR
PÇ
4,0000
10 - JOGO DE JUNTA
UN
1,0000
11 - JOGO DE ANEIS
PÇ
1,0000
12 - BRONZINA DE MANCAL
PÇ
1,0000
13 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA . ,25
PÇ
1,0000
14 - GRAXA
KG
2,0000
15 - TRAVA. ARANHA CUBO
PÇ
2,0000
16 - ROLAMENTO. TIMKEN
UN
2,0000
17 - ROLAMENTO
UN
2,0000
18 - RETENTOR. MANCAL TRAS.
PÇ
2,0000
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REZENDE FERNANDES & MOREIRA DA SILVA LTDA
21.711.268/0001-01
J
330,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SERVICO. DE DIAGNOSTICO DE FALHAS CHIPTRONIC,OBS. FALHAS EXCESSIVAS
693/000-2016
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
UN
Quantidade:
4.000,00
1,0000
1,0000
UN
1,0000
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
J
4.180,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. TROCAR CRUZETA E AMORTECEDOR
UN
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR CUBO
UN
1,0000
4 - SERVICO. TROCAR SUPORTE DE AMORTECEDOR
UN
1,0000
5 - SERVICO. REVISAR BOMBA E BICOS
UN
1,0000
82 04.02.12.361.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MIRANDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
57.363.657/0001-30
J
4.890,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. RETIFICAR CABEÇOTE
UN
1,0000
3 - SERVICO. PLAINAR BLOCO
UN
1,0000
4 - SERVICO. REVISAR MOTOR
UN
1,0000
5 - SERVICO. REVISAR FREIOS
UN
1,0000
6 - SERVICO. REVISAR BICOS INJETORES
UN
1,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
149/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
J
1.010,70
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
KG
30,0000
3 - LEITE DE VACA UHT
LT
24,0000
4 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
15,0000
5 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
35,0000
89 06.01.04.122.3.3.90.30.02
149/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
J
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
222/003-2016
Un.:
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR MODULO ELETRONICO
Item: 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS(ACEM)
215/003-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. TESTE DE CABEÇOTE
215/002-2016
UN
2 - SERVICO. REVISAR BICOS
Item: 1 - SERVICO. SERVIÇO DE FREIO
695/000-2016
23/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - SERVICO. SCANEAR SISTEMA SCD
694/000-2016
Página:
223,40
Un.:
KG
2 - LEITE DE VACA UHT
LT
3 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
149/2015 Pregão Presencial
FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
Quantidade:
5,0000
J
Item: 1 - CARNE BOVINA MOIDA (MUSCULO)
5,0000
48,0000
697,60
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - LEITE DE VACA UHT
LT
12,0000
3 - REQUEIJAO CREMOSO
COPO
10,0000
4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
40,0000
Data de Lançamento: 18/02/2016
Empenho
696/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Processo/Ano Modalidade
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
FASIL - IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
54.295.977/0001-02
Tipo
Item: 1 - ACIDO FLUORSILICICO SOLUCAO 20%
697/000-2016
Vl. Liquidado
J
264,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2 - SOLUCAO I PH
FR
3,0000
3 - SOLUCAO II CL
FR
3,0000
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FASIL - IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
54.295.977/0001-02
J
846,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - HIPOCLORITO,SOLUCOES II ONU 1791 CLAS 8
160/004-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Quantidade:
1.508,00
20,0000
10,0000
2.000,0000
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
10,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
1.756,00
Un.:
BR
Quantidade:
25,0000
2 - TUBO PVC 1.1/2'' X 50
BR
15,0000
3 - REGISTRO GAVETA 3/4'' X 25
PÇ
4,0000
4 - REGISTRO GAVETA 1.1/2'' X 50
PÇ
4,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
J
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA - EPP
46.925.871/0001-17
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
8/2016 Convite Compras e Serviços
VALMIR RIBEIRO VIDRAÇARIA - ME
01.678.953/0001-76
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TASSIA AUTO POSTO LTDA
69.323.947/0001-30
500,00
Un.:
LT
Quantidade:
156,7400
Un.:
LT
Quantidade:
156,7400
Un.:
TON
Quantidade:
17,7500
Un.:
M2
Quantidade:
158,4000
Un.:
LT
Quantidade:
89,3400
J
500,00
J
295,83
J
Item: 1 - Instalação de forro tipo PVC
698/000-2016
SC
UN
Item: 1 - AREIA GROSSA
673/001-2016
Un.:
360,0000
3 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
701/000-2016
Quantidade:
SC
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
700/000-2016
KG
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
Item: 1 - TUBO PVC ESGOTO 100MM X 4
699/000-2016
24/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
J
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
160/005-2016
Página:
4.435,20
J
Item: 1 - OLEO DIESEL (BIODIESEL S - 10)
285,00
Data de Lançamento: 19/02/2016
Empenho
704/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
01.554.285/0001-75
Tipo
Item: 1 - SERVICO. E- SINCOR - PF TIPO 3.
705/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEISE ALVES CORREA CODOGNATO - ME
19.166.642/0001-93
Vl. Liquidado
J
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - LOCACAO. DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE 25 SEGURANÇAS E BRIGADISTA NO PERIODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2016 POR OCASIÃO DA 17ª EDIÇÃO DO CARNAMURU
1,0000
2.800,00
8,0000
ELETRONICO DE MURUTINGA DO SUL,CORRESPONDENTE A 08 VIAGENS EFETUADAS PELO MICRO ONIBUS PLACA- CZX-0450 (26 LUGARES)
707/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO HENRIQUE GONÇALVES CIRINO - ME
21.074.928/0001-90
J
Item: 1 - LOCACAO. DE EQUIPAMENTOS DE SOM,ILUMINAÇÃO E OPERAÇÃO TECNICA PARA O EVENTO DSA 17ª EDIÇÃO DO CARNAMURU ELETRÔNICO REALIZADO NOS DIA 05 A 08 DE
7.000,00
1,0000
FEVEREIRO DE 2016.
708/001-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
87/2015 Convite Compras e Serviços
SLIM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIMITADA - ME
22.078.191/0001-47
J
Item: 1 - Prestação de serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento em licitações.
703/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRADOCES - COMERCIO DE DOCES LTDA ME
18.649.923/0001-34
J
Item: 1 - SACO DE LIXO 100 LTS - 5 KG
702/000-2016
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA EPP
58.619.644/0001-42
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Item: 1 - PROTETOR. DPS 50 350ML
2 - SABONETE LIQUIDO FOLHA NATIVA ERVA DOCE 2 L
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
495,00
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO INTERNO E EXTERNO DE 02 PNEUS 1400X24
706/000-2016
3.500,00
600,00
J
2,0000
1.909,53
UN
1,0000
1,0000
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
25/ 44
Vl. Liquidado
3 - VICK VAPORUB 30GR
UN
1,0000
4 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA DE BABOSA 2L
LT
1,0000
5 - SHAMPOO FOLHA NATIVA JABORANDI 4,5 L
UN
1,0000
6 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA QUERATINA 2LT
LT
2,0000
7 - SHAMPOO. FOLHA NATIVA PESSEGOS
LT
1,0000
8 - REFIL LENCO. UMED OPUS C/450
UN
30,0000
9 - HIRUDOID POM 500 MG 40 GR
TB
4,0000
10 - ESPARADRAPO 10CM / 4.5M (CREMER)
UN
4,0000
11 - ESCOVA. CAB PROART FOR YOU
UN
2,0000
12 - TERMOMETRO CLINICO OVAL PREMIUM
UN
1,0000
13 - FRALDA. VIC BABY G C/80
UN
2,0000
14 - FRALDA VIC BABY XG C/70
UN
2,0000
15 - COTONETES JOHNSON C/150
UN
4,0000
16 - LUVA LATEX. TALGE MEDIA
UN
2,0000
17 - CREME P/ PENTEAR TRA-LA-LÁ NUTRIK
UN
12,0000
18 - GAZE. . C/40 UNIDADES
PÇ
2,0000
19 - SHAMPOO FOLHA NATIVA CERAMIDAS 4,5 L
UN
3,0000
20 - SHAMPOO FOLHA NATIVA ERVA DOCE 4,5 L
UN
2,0000
21 - SHAMPOO FOLHA NATIVA LEITE DE CABRA 4,5 L
UN
3,0000
22 - CONDICIONADOR FOLHA NATIVA SILICONE 4,5 L
UN
4,0000
23 - CONDICIONADOR FOLHA NATIVA BÁLSAMO 4,5
UN
4,0000
24 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ REDUÇÃO DE VOLUME
UN
5,0000
25 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ DESEMBARAÇADOR
UN
2,0000
26 - CREME P/PENTEAR TRA-LA-LÁ VITAMINADO
UN
1,0000
27 - DERMOSTATINA PDA 60 G
UN
2,0000
28 - GAZE. . 13 FIOS MED HOUSE
PÇ
10,0000
29 - ALGODAO APOLO. 100G BOLAS
UN
1,0000
30 - SHAMPOO. JABORANDI 2L
LT
1,0000
Data de Lançamento: 22/02/2016
Empenho
720/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
4 02.01.04.122.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
Tipo
Item: 1 - PUBLICAÇÃO. DE EDITAL , CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO E JORNAL ANEXO
718/000-2016
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DECORART FLORICULTURA LTDA - ME
09.000.935/0001-42
Vl. Liquidado
J
608,45
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - COROA. DE FLOR GRANDE
800,00
2 - COROA. DE FLOR NATURAL PEQUENA
712/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0273-91
713/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM. NATAL
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISTIANE LOPES MARCUSSI FRANCE
520,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
O
Item: 1 - Pagamento de juros.
18.323.313/0001-46
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - Tarifas bancárias referente ao mês de Fevereiro / 2016.
1,0000
28,86
J
1.600,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
722/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CRISTIANE LOPES MARCUSSI FRANCE
18.323.313/0001-46
Tipo
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
733/000-2016
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
Dispensa - Isento Compras e Serviços
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
J
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
PÇ
Quantidade:
1,0000
PÇ
1,0000
UN
2,0000
4 - LUVA I. CORRER ESGOTO SECUNDARIO 40 MM TIGRE
PÇ
1,0000
5 - ADESIVO. PLASTICO 175G TIGRE
UN
1,0000
6 - FITA VEDA ROSCA 18MMX50MTS.. TIGRE
RL
3,0000
7 - ADAPTADOR. INTERNO KRONA
UN
1,0000
8 - BUCHA RED.. 50 X 25 SOLDAVEL
PÇ
1,0000
9 - MASCARA. DE PÓ AZUL
UN
2,0000
10 - ESPUDE P VASO. SAN
PT
1,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
2.890,00
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
BD
10,0000
3 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
20,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
754,00
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
SC
5,0000
3 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
UN
1.000,0000
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
BR
5,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
2.281,00
Un.:
SC
Quantidade:
30,0000
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
SC
10,0000
3 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
UN
3.000,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
BR
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
20,0000
J
Item: 1 - FIO FLEX. ANTICH. 2,5MM 450/750V
1.006,00
Un.:
MT
Quantidade:
300,0000
2 - FIO FLEX. ANTICH. 4MM 450/750V
MT
300,0000
3 - LAMPADA COMP. FLUOR 25W-127V
UN
10,0000
4 - REATOR 40X2 127/220V
UN
5,0000
5 - LAMPADA TUBOLAR FLUOR. 20W
UN
10,0000
6 - LAMPADA TUBOLAR 40W
UN
20,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA
53.933.818/0001-23
J
Item: 1 - CARBURADOR. ROÇ.HUSQ.128R
724/000-2016
1,0000
3 - FOLHA DE SERRA. STARRET BIMETALICA BS 1224
4 - FERRO 1/4 x 6,3MM
709/000-2016
Quantidade:
2 - BUCHA RED.. ROSCADA 1.1/2 X 1
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
160/009-2016
1,0000
60,70
Un.:
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
160/008-2016
1,0000
119,95
J
Item: 1 - ALGICIDA
160/007-2016
Quantidade:
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
1.671,43
Un.:
Item: 1 - RALO PVC. BRANCO REDOCNDO
160/006-2016
SERV
J
Item: 1 - Tarifas bancárias referente ao mês de Fevereiro / 2016.
723/000-2016
1.500,00
Un.:
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas no período de 16/01/2016 a 15/02/2016.
26/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - LOCAÇÃO DE SOM. ANO NOVO
732/000-2016
Página:
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
150,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA R. S. B. RECCO GRÁFICA - ME
14.259.723/0001-14
J
UN
Quantidade:
1,0000
5.320,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - LIVRO. EMAI 1º ANO ALUNO
725/000-2016
47,0000
UN
48,0000
4 - LIVRO. EMAI 4º ANO ALUNO
UN
34,0000
5 - LIVRO. EMAI 5º ANO ALUNO
UN
64,0000
6 - LIVRO. EMAI 1º ANO PROFESSOR
UN
3,0000
7 - LIVRO. EMAI 2º ANO PROFESSOR
UN
3,0000
8 - LIVRO. EMAI 3º ANO PROFESSOR
UN
3,0000
9 - LIVRO. EMAI 4º ANO PROFESSOR
UN
3,0000
10 - LIVRO. EMAI 5º ANO PROFESSOR
UN
3,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIDRO-ELETRO MURUTINGA LTDA - ME
00.356.746/0001-32
J
32,30
Un.:
1,0000
UN
1,0000
4 - ROLO.. POLIESTER REF. 406/15 CM ATLAS
UN
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
4.112,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELEFONICA BRASIL S.A
02.558.157/0001-62
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
DONIZETE GABRIEL DIAS JUNIOR
20.653.145/0001-07
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
Quantidade:
4,0000
Quantidade:
1,0000
J
3,06
J
550,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
1.460,00
UN
Quantidade:
UN
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
2,0000
2,0000
J
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
1.250,00
PÇ
2,0000
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO
110,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
UN
2,0000
3 - SERVICO. CAMBAGEM
UN
1,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO RODRIGUES DE LIMA MIRANDÓPOLIS - ME
02.800.686/0001-20
J
Item: 1 - SERVICO. ALINHAMENTO
65,00
Un.:
2 - SERVICO. BALANCEAMENTO
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
UN
Quantidade:
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
S. M. DA SILVA ME
13.709.703/0001-35
1,0000
2,0000
J
Item: 1 - SERVICO. TROCOU PASTILHAS DE FREIO DE 02 RODAS TRASEIRAS
719/000-2016
PÇ
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
1,0000
J
2 - BICOS
717/000-2016
1,0000
UN
Item: 1 - Pneu 225/75 R-16 Novo
715/000-2016
Quantidade:
3 - ROLO.. LA 09 CM C/SUP ATLAS
2 - PNEUS. 215 75 R16
714/000-2016
UN
2 - ROLO.. LA 05 CM C/ SUP ATLAS
Item: 1 - BICOS
711/000-2016
58,0000
3 - LIVRO. EMAI 3º ANO ALUNO
Item: 1 - SERVICO. PRESTADOS DE TRANSPORTE DO VEICULO PLACA-CDV 2649,TRANSPORTADO DA CIDADE DE MURUTINGA DO SUL PARA ARAÇATUBA NA OFICINA ROMANO DIESEL
710/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Referente tarifas telefônicas.
716/000-2016
UN
2 - LIVRO. EMAI 2º ANO ALUNO
Item: 1 - PNEUS. 215/75R 17,5 16 PR
731/000-2016
27/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - ESMALTE. SINTETICO ,900 ML FUTURA
729/000-2016
Página:
640,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - SERVICO. TROCOU PASTILHAS DE FREIO DE 02 RODAS DIANTEIRAS
UN
2,0000
3 - SERVICO. SANGRAR FREIO
UN
1,0000
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Item: 1 - GRAMPO. ROCAMA BACCHI CX/3000 106/8
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
J
101,70
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Página:
Tipo
Vl. Liquidado
2 - GRAMPO. TRILHO ACC 80MM C/50 UN
728/000-2016
CX
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
3,0000
J
Item: 1 - COLA BRANCA. CASCOLAR 1 KG ALBA
28/ 44
829,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - FITA CREPE . 3M TARTAN 19MMX50M
UN
3,0000
3 - ENVELOPE. CARTA FORONI TOQUI/VM.
PCT
15,0000
4 - GRAMPO. ACC COBREADO 26/6 5000UN
UN
5,0000
5 - GRAMPO. JOCAR OFFICE 26/6 5000 UN
CX
1,0000
6 - PAPEL CHAMEX MULTI A4 210 X 297
CX
3,0000
7 - BORRACHA. MERCUR BCA 20
UN
15,0000
8 - APONTADOR. C/ DEPOSITO SIMPLES FABER CASTELL
UN
15,0000
9 - LAPIS. COR FABER
UN
15,0000
10 - REGUA 30 CM ACRIMET 981 CRISTAL
UN
7,0000
11 - Regua plastica - c/30cm
UN
7,0000
12 - CADERNO. BROCHURÃO CAPA DURA 96 FLS JANDAIASTIFF VERMELHO
UN
30,0000
13 - LAPIS PRETO FABER 1205 MAX ( E ) . JUMBO
UN
8,0000
14 - COLA BRANCA. BIC 40 G
UN
8,0000
Data de Lançamento: 23/02/2016
Empenho
747/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
1 01.01.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
801/000-2016
2 01.01.04.122.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
5 02.01.04.123.3.1.90.01.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
6 02.01.04.123.3.1.90.03.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
753/000-2016
7 02.01.04.123.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
802/000-2016
8 02.01.04.123.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERASA S.A
62.173.620/0032-86
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
17.663.746/0001-88
J
1,0000
10.827,15
1,0000
63.147,06
1,0000
9.930,43
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,72
1,0000
6.835,07
1,0000
16.763,08
J
Item: 1 - Anulação da Nota nº 211/0-2016
828/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
211/000-2016 - 01
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
1,0000
913,54
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
1,0000
2.745,06
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
752/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
751/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
750/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
749/000-2016
13.071,71
Un.:
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
748/000-2016
Vl. Liquidado
O
1,0000
-275,00
1,0000
2.811,12
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA
754/000-2016
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
756/000-2016
21 03.01.17.512.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
22 03.01.17.512.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
Quantidade:
1,0000
1,0000
1,0000
5 - BUCHA
PÇ
2,0000
6 - AUTOMATICO
PÇ
1,0000
7 - BATERIA
UN
1,0000
8 - LAMPADA H4
UN
2,0000
9 - BOBINA
PÇ
1,0000
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
J
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
29 03.02.15.452.3.1.90.11.01
30 03.02.15.452.3.1.90.13.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Outros/Não Aplicável
Outros/Não Aplicável
Outros/Não Aplicável
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
O
03.433.941/0001-07
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDMAR PEREIRA CUNHA
13.057.341/0001-45
1,0000
11.116,10
Quantidade:
1,0000
J
270,00
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
J
J
1,0000
4.864,79
Un.:
142/2015 Pregão Presencial
1,0000
1.554,04
O
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000
3.468,71
O
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
1,0000
43.046,10
Un.:
Outros/Não Aplicável
1,0000
120,00
O
Item: 1 - ESMALTE. SINTETICO AB PRETO LUKSCOLOR 900 ML
746/000-2016
PÇ
PÇ
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
825/000-2016
1,0000
995,00
4 - BENDIX
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
160/010-2016
3.143,10
1,0000
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
804/000-2016
Quantidade:
1,0000
PÇ
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
760/000-2016
Un.:
2.544,72
3 - SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12 V
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
759/000-2016
Quantidade:
1,0000
PÇ
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
758/000-2016
Un.:
1.002,09
Un.:
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO
757/000-2016
Quantidade:
1,0000
2 - JOGO DE ESCOVA
Item: 1 - SERVICO. DE PARTIDA E INSTALAÇÃO
739/000-2016
Un.:
J
Item: 1 - INDUZIDO
737/000-2016
Quantidade:
O
10.290.532/0001-64
1,0000
11.420,34
Un.:
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
736/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
803/000-2016
SERV
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
29/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
755/000-2016
Página:
17,55
300,00
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO PNEUS
823/000-2016
1,0000
UN
1,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
J
1,0000
UN
1,0000
4 - SERVICO. LOGAN DBS- 1615
UN
1,0000
5 - SERVICO. PASSADA D'AGUA TRANSIT FRZ-7240
UN
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
40 03.03.04.122.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
41 03.03.04.122.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
49 04.01.12.365.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
50 04.01.12.365.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
55 04.01.12.365.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
59 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
1,0000
305,37
1,0000
2.614,34
1,0000
1.270,90
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.574,57
J
1,0000
362,80
SERV
Quantidade:
O
1,0000
12.557,37
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
1.864,48
O
O
1,0000
2.153,26
Un.:
Outros/Não Aplicável
1,0000
24.963,62
O
17.663.746/0001-88
1,0000
3.135,46
O
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000
1.922,84
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
772/000-2016
Un.:
1,0000
1.278,84
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
771/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
770/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA
769/000-2016
Quantidade:
O
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
Un.:
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
829/000-2016
11.729,12
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
806/000-2016
1,0000
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
768/000-2016
3,0000
3 - SERVICO. MOTOR + LATARIA GOS-8197
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
767/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
766/000-2016
UN
2 - SERVICO. LAVAGEN FXC- 9370
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
765/000-2016
240,00
Un.:
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
764/000-2016
1,0000
3 - SERVICO. MONTAGEM DE PNEU
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
805/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
763/000-2016
UN
2 - SERVICO. DESMANTAGEM DE PNEU
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
762/000-2016
30/ 44
Vl. Liquidado
Un.:
Item: 1 - SERVICO. LAVEGENS DO SENTRA FWI 6290
761/000-2016
Página:
1,0000
319,37
1,0000
1.243,79
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
773/000-2016
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
775/000-2016
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
75 04.02.12.361.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
60 04.02.12.361.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
76 04.02.12.361.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
1,0000
3.260,35
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.311,86
1,0000
794,00
UN
Quantidade:
1,0000
1,0000
4 - REGULADOR DE VOLTAGEM
PÇ
1,0000
5 - ROTOR
PÇ
1,0000
6 - ROLAMENTO
UN
2,0000
7 - CORREIA
UN
1,0000
8 - LAMPADA. 67
UN
2,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
J
68 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME
59.337.949/0001-24
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
85 05.01.12.361.3.1.90.11.02
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
86 05.01.12.361.3.1.90.13.02
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.868,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
4,0000
200,00
O
2,0000
99.858,48
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
5.017,08
O
1,0000
12.232,93
O
1,0000
659,11
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
809/000-2016
2.649,89
2,0000
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
781/000-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
780/000-2016
Un.:
21,32
3 - PAR DE PALHETAS
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
779/000-2016
1,0000
PÇ
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
778/000-2016
Quantidade:
2 - TERMINAL DE BATERIA
Item: 1 - SERVICO. CONSERTOS DE LIQUIDIFICADOR
777/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - PNEUS. 215/75R17.5
824/000-2016
1,0000
1,0000
2.638,54
J
Item: 1 - BATERIA. BATERIA
822/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
738/000-2016
Un.:
1,0000
19.984,91
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
808/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
807/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
776/000-2016
Vl. Liquidado
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
31/ 44
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
774/000-2016
Página:
1,0000
2.028,07
O
1,0000
25.157,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
782/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
92 07.01.13.392.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
93 07.01.13.392.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
783/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
817/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
818/000-2016
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
99 08.01.10.301.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
100 08.01.10.301.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.614,34
1,0000
7.749,93
1,0000
337,81
85,41
14.520,98
1,0000
389,81
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.840,42
1,0000
531,93
1,0000
25.793,26
1,0000
1.746,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
2 - CORREIA
UN
1,0000
3 - BATERIA
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
J
Item: 1 - CLORIDRATO. CLOMIPRAMIDA 25MG (G) C/20
743/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ALTERNADOR
742/000-2016
Un.:
1,0000
3.058,65
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
741/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - FGTS sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
812/000-2016
Un.:
1,0000
9.138,13
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereirto 2016. (rescisão)
811/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereirto 2016. (rescisão)
821/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereirto 2016. (rescisão)
820/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereirto 2016. (rescisão)
819/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereirto 2016. (rescisão)
1,0000
99.688,33
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
1,0000
184,80
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
787/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
786/000-2016
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
785/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
784/000-2016
880,00
Un.:
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
32/ 44
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
810/000-2016
Página:
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - CARBONATO DE LITIO 300 MG. C/500
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
2.160,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
J
1.336,00
2 - CLORIDRATO. FLUOXETINA 20MG C/500
UN
3.000,0000
3 - CARBAMAZEPINA . 20MG/ML SUSP. 100ML
FR
20,0000
4R Sistemas
Empenho
744/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
Tipo
3 - DIMENIDRINATO. + PIRIDOXINA (DRAMIN B6 DL)
AMP
100,0000
4 - BROMIDRATO. FENOTERAL 20 ML
FR
5 - FUROSEMIDA INJ.. 20 MG
AMP
6 - Glicose 25%, c/ 10 ml
AMP
7 - DEXAMETASONA 4MG/ML. INJ
FR/AM
8 - EPINEFRINA 1MG/ML
FR/AM
9 - RANITIDINA. INJ 50 MG 2 ML
AMP
10 - KOLLAGENASE. C/ CLORANFENICOL 30 G
CX
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA - EPP
64.815.897/0001-94
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FLÁVIO A. Z. MANZEPPE ELÉTRICA - ME
10.290.532/0001-64
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
17.663.746/0001-88
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
120 09.01.20.605.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
121 09.01.20.605.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128 10.02.08.243.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
129 10.02.08.243.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
UN
Quantidade:
80,00
614,96
1,0000
12.571,16
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.178,97
1,0000
858,63
1,0000
496,37
1,0000
3.382,07
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
4.400,00
O
1,0000
880,00
O
1,0000
17.407,01
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
O
1,0000
2.765,75
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
796/000-2016
2,0000
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
795/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
794/000-2016
FR
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
793/000-2016
12,60
Un.:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
814/000-2016
30,0000
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
792/000-2016
50,0000
200,0000
J
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
813/000-2016
20,0000
300,0000
J
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
791/000-2016
3,0000
200,0000
J
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
790/000-2016
10,0000
200,0000
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
789/000-2016
Quantidade:
AMP
Item: 1 - SERVICO. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
788/000-2016
FR
2 - Complexo B injetavel c/ 2ml
Item: 1 - SERVICO. DE ALTERNADOR
827/000-2016
2.331,90
Un.:
Item: 1 - AMBROXOL. SOL ORAL 7,5 MG/ML 50 ML
740/000-2016
33/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - BROMETO DE IPRATROPIO. GTS 20 ML
745/000-2016
Página:
1,0000
440,01
O
1,0000
2.614,34
1,0000
4R Sistemas
Empenho
797/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
134 10.03.08.244.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
Fornecedor
CNPJ/CPF
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
Tipo
135 10.03.08.244.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
826/000-2016
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FEX IMPORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI - ME
17.663.746/0001-88
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
150 11.01.27.812.3.1.90.11.01
Outros/Não Aplicável
FOLHA DE PAGAMENTO-PREF. MUN.MTGA DO SUL
151 11.01.27.812.3.1.90.13.01
Outros/Não Aplicável
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1,0000
146,56
SERV
Quantidade:
1,0000
4.351,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
1,0000
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
36,10
O
404,12
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
1,0000
4.723,24
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
816/000-2016
Quantidade:
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
800/000-2016
Un.:
Un.:
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
799/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - LOCACAO. DE IMPRESSORA
798/000-2016
824,83
Un.:
O
Item: 1 - Inss sobre folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
34/ 44
Vl. Liquidado
O
Item: 1 - Folha de pagto ref. ao mês de fevereiro 2016.
815/000-2016
Página:
1,0000
1.006,25
1,0000
Data de Lançamento: 24/02/2016
Empenho
835/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
20 02.01.04.123.4.6.90.71.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo
Item: 1 - pagamento da 01 parcela cont. 1568816 .
833/000-2016
25 03.01.17.512.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
02.328.280/0001-97
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
Quantidade:
1,0000
6.842,18
54,00
Un.:
SC
Quantidade:
2,0000
Un.:
SC
Quantidade:
10,0000
910,00
SC
8,0000
3 - CAL P/ PINTURA - 8 KG
SC
30,0000
4 - BLOCO CERAMICO 8 FUROS 19X9X19 REFOR.
UN
1.000,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
341,00
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
2 - BALDE CLORO GRANULADO 10 KG
BD
1,0000
3 - BALDE CLARIFICANTE 1L
LT
2,0000
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
142/2015 Pregão Presencial
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
J
Item: 1 - ALGICIDA
300,00
Un.:
2 - BALDE CLARIFICANTE 1L
831/000-2016
1,0000
2 - MICROSSILICATO ENSACADO 20 KG
Item: 1 - ALGICIDA
160/014-2016
Un.:
J
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
160/013-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - CIMENTO CP II - Z - 32 - 50 KG
160/012-2016
4.349,06
Un.:
J
Item: 1 - Conta de energia elétrica referente ao mês de Fevereiro / 2016.
160/011-2016
Vl. Liquidado
O
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
LT
Quantidade:
LT
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIANO DE CARVALHO TOZATTI - ME
10.711.009/0001-64
9,0000
J
Item: 1 - SERVICO. REFORMA / CONSERTO ROÇADEIRA- TROCA DO KIT REPARO DO CARBURADOR/VELA/BOMBA INJETORA/ MANGUEIRA DASOLINA E SUSPIRO/ FILTRO DE GASOLINA E TAMPA
6,0000
307,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
PARTIDA CPL.
220/001-2016
90 06.01.04.122.3.3.90.30.05
Item: 1 - ARROZ TIPO 1 - 5KGX1
149/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
J
24,76
4R Sistemas
Empenho
830/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
MEIRE DE FREITAS - ME
03.878.763/0001-28
Tipo
35/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - CYMBALTA. 60 MG C/ 28
832/000-2016
Página:
1.944,35
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - DORENE. 75 MG CX 30
UN
1,0000
3 - TRILEPTAL. 6% SUP PED 100ML
UN
4,0000
4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG
UN
2,0000
5 - CLORIDRATO. DE VENLAFAXINA 75 MG
UN
2,0000
6 - REMERON. SOLTAB 45MG
CX
1,0000
7 - RIVOTRIL 2MG C/30
CX
2,0000
8 - CYMBI. 30 MG CX C/30
UN
1,0000
9 - RIVOTRIL 0,5 MG C/30 CPR
CX
1,0000
10 - CLONAZEPAN 2MG. CX C/30
UN
1,0000
11 - LORAZEPAM. C/20
COMP
2,0000
12 - OLCADIL. 4 MG C/30
UN
1,0000
13 - ANSITEC. 10MG C/20
CX
3,0000
14 - CITALOPRAM. 20MG C/30
COMP
1,0000
15 - PAXTRAT. 20 MG C/3
UN
3,0000
16 - HEIMER. 10MG CX/60
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0001-51
J
Item: 1 - DENYL. 20 MGH
6.347,90
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
2 - AMYTRIL. 25MG
CX
3 - LONGACTIL. 100MG
AMP
15,0000
4 - LEVOZINE 25 MG
UN
3,0000
5 - LEVOZINE. 100MG
CX
10,0000
6 - CINETOL. 2MG
CX
25,0000
7 - TEGRETARD
CX
50,0000
8 - PAMERGAN. 25MG
FR/AM
10,0000
9 - NITRAPAN. 5MG
CX
2,5000
10 - CLOPAM
CX
30,0000
11 - CLOPAM. 2,5MG
CX
30,0000
12 - LONGACTIL. 25MG
AMP
13 - HALOPERIDOL 1MG
UN
3,0000
14 - HALOPERIDOL 5MG
UN
15,0000
15 - FLUOXETINA 20MG COMP.
UN
6,0000
5,0000
3,0000
Data de Lançamento: 25/02/2016
Empenho
837/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 180 ML
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
Tipo
Vl. Liquidado
J
193,08
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
2 - Desodorizador de ar - 300ml.. GLADE LAVANDA 305/G
UN
1,0000
3 - MARGARINA. QUALY CREMOSA COM SAL 500G
UN
2,0000
4 - ALCOOL. LIQUIDO START 46 1L
UN
3,0000
5 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG
UN
3,0000
6 - DESINFETANTE. URCA EUCALIPTO FRESH 2L
UN
3,0000
4R Sistemas
Empenho
848/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
3,0000
8 - FOSFORO PINHEIRO MAÇO C/10 CX
PCT
1,0000
10 02.01.04.123.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCÉ & BIANCHINI LTDA ME
45.403.573/0001-02
J
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
01.554.285/0001-75
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
13,0000
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
Quantidade:
1,0000
50,00
51,49
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
J
144,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - DESINFETANTE. URCA EUCALIPTO FRESH 2L
UN
3 - DESINFETANTE. URCA PINHO TRADICIONAL 2L
UN
5,0000
4 - PAPEL HIGIENICO. PERSONAL FOLHA SIMPLES 4X1
UN
32,0000
5 - DESINFETANTE. URCA FLORAL 2L
UN
1,0000
6 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8UN 60G
UN
1,0000
7 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
3,0000
52 04.01.12.365.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
3,0000
J
Item: 1 - SABONETE. rexona atibacteriano 84gr
838/000-2016
CX
O
Item: 1 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
847/000-2016
3.302,00
Un.:
J
Item: 1 - Retenção do pasep na cota do FEP do dia 25/02/2016.
840/000-2016
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - SMART CARD. CERTISIGN
836/000-2016
36/ 44
7 - CHA MATE 200 GR
Item: 1 - Papel Sulfite A4 - 5.000fls - 210mm x 297mm - 75gr/m2
846/000-2016
Página:
418,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2 - SABONETE. SABONETE REXONA DEO PROTECTION ESPOLIANTE 84 GR
UN
4,0000
3 - ALCOOL. COOPERALCOOL EUCALIPTO 46 1L
UN
3,0000
4 - FOLHA DE ALUMINIO WYDA 7,5 M LARGURA 45 CM
UN
1,0000
5 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 50L
UN
6,0000
6 - SACO ALVEJADO. XADREZ
UN
4,0000
7 - VEJA MULTIUSO. CAMPESTRE 500ML
UN
5,0000
8 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO LEVE 1 KG PAGUE 900GR
UN
3,0000
9 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
UN
4,0000
10 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1KG
UN
1,0000
11 - SABONETE. REXONA ACQUA FRESCH 84 GR
UN
4,0000
12 - SABONETE. REXONA ALOE FRESH 84 GR
UN
2,0000
13 - SABONETE. REXONA NUTRITIVA FRESH 84GR
UN
6,0000
14 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8 UN 60G
UN
14,0000
15 - ESPONJA . TRM SB P C4
UN
3,0000
16 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 30L
UN
6,0000
17 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL 500 ML
UN
5,0000
18 - DESINFETANTE. URCA EUCALIPTO FRESH 2L
UN
2,0000
19 - PAPEL HIGIENICO. PERSONAL FOLHA SIMPLES 4X1
UN
32,0000
20 - FOSFORO. PARANA MADEIRA PCT C/10
UN
1,0000
21 - AGUA SANITARIA. Q BOA 1 LT
FR
12,0000
22 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
24,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Item: 1 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO
2 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
J
77,23
Un.:
UN
UN
Quantidade:
1,0000
46,0000
4R Sistemas
Empenho
839/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
Tipo
103,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
UN
2,0000
3 - SACO DE LIXO. HERCULES 50 LT
UN
5,0000
4 - FOSFORO PINHEIRO MAÇO C/10 CX
PCT
1,0000
5 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . BOM BRIL 8 UN 60G
UN
5,0000
6 - ESPONJA DE ACO. INOX CEU 10G
UN
2,0000
7 - AGUA SANITARIA. Q BOA 1 LT
FR
4,0000
8 - Detergente - 500ml.. LIQ. BRILHO ALUMINOA TRADICIONAL
UN
1,0000
9 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1 KG
UN
1,0000
10 - SACO ALVEJADO. XADREZ
UN
1,0000
11 - ESPONJA . SCOTCH BRITE 1 UN
UN
2,0000
12 - SAPOLIO RADIUM CLORO 300 G
UN
1,0000
13 - ESPONJA . TRM SB L P C4
UN
2,0000
14 - ALCOOL. LIQUIDO START 46 1L
UN
1,0000
15 - VEJA MULTIUSO. ORIGINAL 500ML
UN
1,0000
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
J
25,60
Un.:
2 - LUVA LATEX. SANRO PLUS LARANJA SM P
63 04.02.12.361.3.3.90.30.01
UN
Quantidade:
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
2,0000
4,0000
J
Item: 1 - AMACIANTE BABY SOFT CARINHO 2 LT
845/000-2016
UN
2 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
Item: 1 - LUVA LATEX. SANRO PLUS LARANJA SM M
843/000-2016
37/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - DESINFETANTE. URCA EUCALIPTO FRESH 2L
842/000-2016
Página:
53,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
4,0000
3 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2 L
UN
3,0000
4 - SABAO PEDRA. YPE NEUTRO 1 KG
UN
1,0000
5 - SABAO EM PO. OMO MULTIAÇÃO
UN
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAIS 50ML
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
2,0000
J
507,96
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
2 - BISCOITO. MARILAN AGUA E SAL 400G
PCT
4,0000
3 - AGUA SANITARIA. QBOA 1 LT
FR
15,0000
4 - SACO DE LIXO. HERCULES 50 LT
UN
20,0000
5 - Detergente - 500ml.. LIQ BRILHO ALUMINIO TRADICIONAL
UN
1,0000
6 - CHA MATE. LEAO 250G
CX
6,0000
7 - AÇUCAR CRISTAL STA IZABEL 5 KG . 5KG
UN
3,0000
8 - ESPONJA DE AÇO BOMBRIL . 8 UN 60G
UN
2,0000
9 - FILTRO. PAPEL MELITTA 103
PÇ
1,0000
10 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360ML / 302G
UN
1,0000
11 - DETERGENTE NEUTRO YPE 500 ML
UN
9,0000
12 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 30L
UN
20,0000
13 - BISCOITO. DE MAIZENA ZABET 400G
PCT
6,0000
14 - SABAO EM PO. TIXAM MACIEZ 1 KG
UN
2,0000
15 - ESPONJA . TRM SB L P C 4
UN
1,0000
16 - COPO DESCARTAVEL. COPOMAS DANUBIO 180 ML
UN
25,0000
4R Sistemas
Empenho
852/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Vl. Liquidado
UN
1,0000
18 - FOSFORO. PINHEIRO FIAT LUX 10UNID
UN
1,0000
19 - Detergente - 500ml.. YPE CLEAR
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA
67.751.776/0001-14
J
1.610,85
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2 - SCALPE 23G . LAMEDID
UN
130,0000
3 - SCALPE 25G . LAMEDID
UN
240,0000
4 - COLETOR. DE MATERIAL 07 LT SAFEPACK
UN
30,0000
5 - LUVAS. P/PROCED. LATEX M C/100 DESCARPACK
PÇ
30,0000
6 - FITA MICROPORE 2.5CM X 10M -(3M). COR DA PELE COM CAPA
UN
20,0000
7 - FITA MICROPORE. 50X10 COR DA PELE COM CAPA 3M
UN
10,0000
8 - ESPARADRAPO. 2,5 X 4,5 MISSNER
UN
10,0000
9 - ESPARADRAPO. 10X4,5 MISSNER
UN
10,0000
10 - CLORETO DE SODIO. ,9% 10 ML ISOFARMA
FR
225,0000
11 - OLEO SICATRIZANTE. 100 ML DERIVKA
UN
5,0000
12 - EQUIPO. P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL DESCARPACK
UN
30,0000
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - SACO DE LIXO. REFORÇADO 50L
844/000-2016
38/ 44
17 - PAPEL HIGIENICO. SUBLIME DUO 60MTS C/12
Item: 1 - SCALPE 21G . LAMEDID
841/000-2016
Página:
44,51
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - DESINFETANTE. URCA LAVANDA 2L
UN
2,0000
3 - SACO DE LIXO. HERCULES 30LT
UN
1,0000
4 - Flanela para copa. AMARELA HGNTEX 28X48
UN
2,0000
5 - AGUA SANITARIA. Q BOA 1 LT
FR
2,0000
6 - BOM AR. AIR WICK LAVANDA 360 ML /302G
UN
1,0000
7 - SACO ALVEJADO. XADREZ
UN
2,0000
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
J
Item: 1 - CEBOLA. KG
83,70
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2 - LINGUIÇA CALABRESA SADIA . KG
KG
0,2400
3 - MILHO VERDE. QUERO 200G
PCT
2,0000
4 - TEMPERO COMPLETO. CAMPARE SACHE 500G
UN
1,0000
5 - PIMENTA DO REINO. MOIDA 40G
UN
1,0000
6 - TOMATE JUPITER . KG
KG
1,0500
7 - SAL REFINADO. FINOSAL 1 KG
UN
1,0000
8 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO . KG
KG
9 - MOLHO DE TOMATE. SALSARETTI TRADICIONAL 340G
SACHE
10 - BATATA. KG
CX
2,1900
11 - ALHO A GRANEL . KG
KG
0,2500
2,4900
10,0000
Data de Lançamento: 26/02/2016
Empenho
853/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo
Item: 1 - INSS autônomos referente ao mês de Fevereiro/2016.
399/001-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
Vl. Liquidado
O
3.832,53
Un.:
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
J
Quantidade:
1,0000
380,46
4R Sistemas
Empenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
Item: 1 - GASOLINA COMUM
399/002-2016
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
395/002-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
M.A. PROENÇA - EPP
12.865.746/0001-47
160,9300
Un.:
LT
Quantidade:
170,0200
Un.:
LT
Quantidade:
38,3200
Un.:
LT
Quantidade:
57,4800
Un.:
LT
Quantidade:
210,7700
Un.:
LT
Quantidade:
96,1800
Un.:
LT
Quantidade:
58,8800
Un.:
LT
Quantidade:
329,3700
Un.:
LT
Quantidade:
617,96
652,89
109,22
163,82
649,17
369,32
226,11
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
849/000-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
400/003-2016
LT
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
400/002-2016
Un.:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
400/001-2016
99,0800
J
Item: 1 - ETANOL
398/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
395/003-2016
Vl. Liquidado
LT
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
1.264,77
J
Item: 1 - ATIVADO
300,00
2 - SOLUPAN
397/001-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
GL
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
397/002-2016
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
96/005-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
355,41
Un.:
LT
Quantidade:
115,3900
Un.:
LT
Quantidade:
197,0500
Un.:
%
Quantidade:
Un.:
%
Quantidade:
1,7700
Un.:
LT
Quantidade:
140,0600
Un.:
LT
Quantidade:
31,7100
Un.:
UN
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
606,91
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
39/ 44
Un.:
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
395/001-2016
Página:
18.735,24
1,1800
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
96/006-2016
47 04.01.12.365.4.4.90.51.02
162/2014 Concorrência Obras
W J SALEME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
10.411.315/0001-85
J
Item: 1 - Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CR 01/EDUCAÇÃO INFANTIL, Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação - Fundação para o
28.102,87
Desenvolvido da Educação - FDE - CONVÊNIO PAEM/Educação INfantil/2014 - PROCESSO Nº 06098/2013.
393/001-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
J
Item: 1 - ETANOL
393/002-2016
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
J
Item: 1 - ETANOL
856/000-2016
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
399,16
90,36
J
Item: 1 - SERVICO. SCANEAR SISTEMA SCD
1.380,00
2 - SERVICO. REVISAR E TIRAR VAZAMENTO DO CABEÇOTE
857/000-2016
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Item: 1 - SERVICO. REVISAR E CORRIGIR ENCANAMENTO
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
1,0000
1,0000
J
2.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
Empenho
858/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
Fornecedor
CNPJ/CPF
Tipo
1,0000
3 - SERVICO. REVISAR SISTEMA ELETRICO
UN
1,0000
4 - SERVICO. TIRAR VAZAMENTO
UN
1,0000
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALLAN ROMANO TRANSPORTE - ME
18.463.129/0001-00
J
1,0000
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
J
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAZARO MATIAS SUPERMERCADOS LTDA ME
16.793.418/0001-33
106 08.01.10.301.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
114,0500
Un.:
LT
Quantidade:
12,6900
Un.:
LT
Quantidade:
19,4700
Un.:
LT
Quantidade:
252,7400
Un.:
LT
Quantidade:
425,9000
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
48,71
74,78
720,30
J
1.213,81
J
39,84
F
2.000,00
Un.:
MÁRCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO - ME
11.452.253/0001-12
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA APARECIDA DONATONI
077.063.948-83
138 10.03.08.244.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
UN
07.463.301/0001-09
Quantidade:
F
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
1,0000
1.035,86
Un.:
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
1,0000
120,00
Un.:
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
Quantidade:
J
Item: 1 - Locação de um imóvel ref. ao período de 01-02-2016 a 01-03-2016, para funcionamento do orgão Gestor.
396/001-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - SERVICO. CONSERTO EM CENTRIFUGA
854/000-2016
LT
J
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servu]iço da saúde req.041/2016 processo 030/2016,
851/000-2016
325,05
Un.:
J
Item: 1 - PAPEL HIGIENICO. FOLHA LEVE NEUTRO C/4 FS 30M
834/000-2016
1,0000
3 - SERVICO. SERVIÇO DE CALAGEM
Item: 1 - ETANOL
850/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - ETANOL
394/005-2016
UN
2 - SERVICO. TIRAR VAZTO CAMBIO
Item: 1 - GASOLINA COMUM
394/004-2016
1.600,00
Un.:
Item: 1 - GASOLINA COMUM
394/003-2016
Vl. Liquidado
UN
Item: 1 - ETANOL
394/002-2016
40/ 44
2 - SERVICO. SCANEAR SISTEMA SCD
Item: 1 - SERVICO. ESTICAR CORREIA
394/001-2016
Página:
1,0000
187,81
Un.:
LT
Quantidade:
65,9000
Data de Lançamento: 29/02/2016
Empenho
871/000-2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
Tipo
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com viagem a cidade de São Paulo 22 a 24 de fevereiro 2016 visita a Assembleia Legislativa, Cada Civil e Sessão Solene de Posse dos Novos dirigentes
2.500,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
1,0000
ekeitos para o exercicio de 2016 do Tribunal de Contas TCE.
879/000-2016
3 01.01.04.122.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CÉLIO SALAZAR PARRA
382.535.938-72
F
Item: 1 - Empenho complementar ao nr. 871/2016.
869/000-2016
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesa com servidores do executivo, requirimento004/2016 e processo 033/2016
869/000-2016 - 01
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
Item: 1 - Anulação da Nota nº 869/0-2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
310,71
1,0000
1.000,00
Un.:
Quantidade:
Un.:
Quantidade:
F
1,0000
-1.000,00
1,0000
4R Sistemas
Empenho
870/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
11 02.01.04.123.3.3.90.33.01
Processo/Ano Modalidade
33/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
CLEIDE MARA CANDIDA COSTA JACOMELI
609.897.001-78
Tipo
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
80/2014 Pregão Presencial
880/000-2016
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
90.400.888/0001-42
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BANCO BRADESCO S/A
44.422.459/0001-59
14 02.01.04.123.3.3.90.46.01
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PASEP
23 03.01.17.512.3.3.90.30.01
PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
56.493.356/0001-69
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
874/000-2016
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
Quantidade:
116,5400
Un.:
LT
Quantidade:
316,1600
Un.:
LT
Quantidade:
481,2700
Un.:
LT
Quantidade:
147,5000
Un.:
LT
Quantidade:
404,4800
Un.:
UN
Quantidade:
973,77
1.482,30
454,30
J
1.553,22
J
600,00
PÇ
1,0000
3 - RELE DE. DE CINCO PINOS
PÇ
1,0000
4 - LAMPADA. 1034
UN
2,0000
5 - LAMPADA H4. OSRAM
UN
2,0000
33 03.02.15.452.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
J
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
200,00
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
42 03.03.04.122.3.3.90.30.01
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
1,0000
650,00
2 - LAMPADA H5
Item: 1 - BATERIA. PIONEIRO ELETRONICA FREE
UN
J
Item: 1 - BATERIA. PIONEIRO ELETRONICA FREE
873/000-2016
1,0000
2 - CONJUNTO DE CHAVE. DE SETA
Item: 1 - SERVICO. DE ISNTALAÇÃO
866/000-2016
LT
J
Item: 1 - BUZINA
876/000-2016
447,52
Un.:
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
1,0000
2,0000
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
400/004-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - DIESEL COMUM
398/004-2016
PÇ
PÇ
140/2015 Pregão Presencial
1,0000
417,00
Un.:
Item: 1 - DIESEL COMUM
398/003-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
398/002-2016
2.880,0000
1.676,41
2 - RELE,. FALTA DE FASE STARK 22OV CX ESTREIT
31 03.02.15.452.3.3.90.30.01
Quantidade:
O
Item: 1 - TUBO SOLDAVEL. 75MM 2.1/2 TIGRE
395/004-2016
1,0000
47.372,86
DIA
Un.:
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Quantidade:
J
Item: 1 - Retenção do Pasep no dia 29/02/2016. (FPM - ICMS - ITR).
865/000-2016
1.033,3400
36,00
Un.:
15 02.01.04.123.3.3.90.47.01
Quantidade:
J
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
861/000-2016
UN
Un.:
22/2015 Concorrência
1,0000
2.624,69
Un.:
13 02.01.04.123.3.3.90.39.01
Quantidade:
J
Item: 1 - TARIFA BANCARIA
443/002-2016
1.000,00
Un.:
Item: 1 - Tarifas bancárias
41/ 44
Vl. Liquidado
F
Item: 1 - Adiantamento para custear despesas com servidores executivo, requirimento n? 04/2016 e processo 033/2016.
442/002-2016
Página:
1,0000
2,0000
J
1.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - LAMPADA H4
UN
2,0000
3 - LAMPADA. 1034
UN
2,0000
4R Sistemas
Empenho
867/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
Tipo
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
200,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
Un.:
PÇ
Quantidade:
J
Item: 1 - ESTATOR
77 04.02.12.361.3.3.90.30.01
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
393/003-2016
1,0000
PÇ
1,0000
4 - BUZINA
UN
1,0000
78 04.02.12.361.3.3.90.30.02
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
J
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
497,58
Un.:
LT
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
80 04.02.12.361.3.3.90.39.01
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
81 04.02.12.361.3.3.90.39.02
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
UN
Quantidade:
J
70 04.02.12.361.3.3.90.46.01
UN
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
214/003-2016
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
149/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
214/004-2016
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
149/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
214/005-2016
88 06.01.04.122.3.3.90.30.01
149/2015 Pregão Presencial
SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA
02.183.748/0001-00
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Item: 1 - ETANOL
140/2015 Pregão Presencial
FURUYA & MATIUSSI LTDA EPP
07.463.301/0001-09
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
Un.:
LT
Quantidade:
536,0000
Un.:
LT
Quantidade:
791,7200
Un.:
LT
Quantidade:
175,2300
Un.:
LT
Quantidade:
602,0700
88,00
88,00
88,00
1.527,60
J
2.256,40
J
Item: 1 - GASOLINA COMUM
394/009-2016
1.920,0000
J
Item: 1 - ETANOL
394/008-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - ETANOL
394/007-2016
DIA
J
Item: 1 - CHA MATE
394/006-2016
31.581,91
Un.:
J
Item: 1 - CHA MATE
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - CHA MATE
1,0000
270,00
2 - SERVICO. DE TROCAR PLACA DE DIODO
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
1,0000
1,0000
J
Item: 1 - SERVICO. DE SOCORRO NO ASSENTAMENTO 2 IRMÃOS
1,0000
230,00
UN
Dispensa - Isento Compras e Serviços
161,5500
180,00
J
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO
444/002-2016
2,0000
3 - FUSIVEL. MAX
2 - SERVICO. DE STATOR
859/000-2016
Quantidade:
PÇ
Item: 1 - SERVICO. DE SOCORRO NO ALMOXARIFADO
872/000-2016
UN
2 - PORTA FUSIVEL
Item: 1 - SERVICO. DE INSTALAÇÃO EM CURTO
864/000-2016
220,00
Un.:
Item: 1 - DIESEL COMUM
862/000-2016
1,0000
2,0000
J
Item: 1 - LAMPADA H4
1,0000
370,00
2 - LAMPADA H4
875/000-2016
42/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - PLACA DE DIODO
868/000-2016
Página:
672,88
J
1.715,91
4R Sistemas
Empenho
877/000-2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
Ficha Classific. Orçamentária
Processo/Ano Modalidade
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Fornecedor
CNPJ/CPF
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
Tipo
43/ 44
Vl. Liquidado
J
Item: 1 - PISCA
878/000-2016
Página:
512,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
2 - COMUTADOR. DO CILINDRO DE INGNIÇÃO
PÇ
1,0000
3 - LAMPADA. PINGO PAINEL
UN
1,0000
4 - MAGNETA
PÇ
1,0000
5 - LAMPADA H4
UN
1,0000
103 08.01.10.301.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENTAL PAULO KANDA MAT.ODONTOLÓGICOS LTDA
01.926.749/0001-27
J
837,50
EPP
Item: 1 - AGUA DESTILADA 5LT
863/000-2016
Un.:
10,0000
CX
10,0000
4 - PONTA DIAMANTADA 2135 FF
UN
15,0000
109 08.01.10.301.3.3.90.39.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAURICIO APARECIDO NEVES
97.535.409/0001-44
J
105,00
Un.:
112 08.01.10.301.3.3.90.46.01
131 10.02.08.243.3.3.90.36.01
22/2015 Concorrência
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
06.344.497/0001-41
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOMINGOS CANALLI
362.655.198-91
Dispensa - Isento Compras e Serviços
145 10.03.08.244.3.3.90.39.05
37/2015 Convite Compras e Serviços
06.036.710/0001-58
TATIANE DOURADO RUIZ DOS SANTOS 36764123896
22.230.094/0001-28
152 11.01.27.812.3.3.90.30.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIORAVANTE & MÓDULO DOS SANTOS LTDA - EPP
03.433.941/0001-07
1.582,0000
458,05
Quantidade:
1,0000
689,0000
1.378,00
Un.:
UN
Quantidade:
Un.:
SERV
Quantidade:
Un.:
LT
Quantidade:
J
3.600,00
J
12,0000
131,97
1,0000
2 - FIXADOR. CAL JUNTALIDER 150 M,L
FR
3,0000
3 - ROLO.. ANTI-GOTA 9CM 321/9 ATLAS
UN
1,0000
153 11.01.27.812.3.3.90.36.01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APARECIDA ROSA BRAS
181.847.068-39
F
Item: 1 - Prestação de serviços prestados na lavagem de roupas esportivas no mês de fevereiro 2016.
729/012-2015
Quantidade:
J
Item: 1 - LATEX ACRILICO P/ PINTURA 18 LTS.. FALCHI BRANCO
855/000-2016
1,0000
F
Item: 1 - PAIF - Proteção e atendimento Integral à familia
882/000-2016
DIA
Un.:
OSMARINA ALVES FERREIRA CORREA - ME
1,0000
26.022,18
Un.:
Item: 1 - LANCHE
97/002-2016
Quantidade:
J
Item: 1 - Locação de um imóvel para funcionamento do conselho tutelar, periodo 10/802/16 a 10/03/2016.
140 10.03.08.244.3.3.90.30.05
UN
UN
Item: 1 - VALE ALIMENTAÇÃO
881/000-2016
20,0000
3 - CITOCAINA. 3 % CRISTALIA
2 - SERVICO. DE RELAÇÃO
860/000-2016
Quantidade:
UN
Item: 1 - SERVICO. DE COMUTADOR DE INGNIÇÃO
445/002-2016
UN
2 - BENZOTOP. TUTTI FRUTI DFL
5002 RP
21/2015 Dispensa
500,00
Un.:
LUIZ AMÉRICO BARBOSA PUBLICIDADES
Item: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA RADIOFÔNIA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO.
MURUTINGA DO SUL, 22 de Março de 2016.
07.773.994/0001-28
Quantidade:
J
1,0000
660,00
Un.:
SERV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURUTINGA DO SUL
Usuário:
PAULO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22/03/16
10:03
SETOR CONTÁBIL
Exercício:
2016
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA
NO PERÍODO DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016
JOSE CELIO CAMPOS
PREFEITO
RG 14.535.785-5
PAULO CEZAR DE VASCONCELOS ARO
CONTADOR
CRC 1SP260788/O-9
Página:
44/ 44

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