Exportar para PDF

Transcrição

Exportar para PDF
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.809,96
Beneficiário
04/01/2016
Processo
JOVENIL BRUSCHI
34423-03/2010
Licitação
8/2011
Liquidado
R$ 1.809,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.809,96
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CL Nº 001/2011, CELEBRADO COM O SR. JOVENIL BRUSCHI, VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A
07/04/2016. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 8841/2015.
Empenho 0003/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.643,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.643,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.643,83
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CL 001/2010 FIRMADO COM A SRA. SONIA REGINA DE PAULA COSMO.
PROCESSO: 367590/2010.
Empenho 0004/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.546,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
FLAVIA DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.546,71
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.546,71
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CL 001/2010 FIRMADO COM A SRA. FLÁVIA DE PAULA COSMO. PROCESSO:
367590/2010.
Empenho 0005/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 1.546,71
Beneficiário
LUISA DE PAULA COSMO
Liquidado
R$ 1.546,71
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.546,71
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CL 001/2010 FIRMADO COM A SRA. LUISA DE PAULA COSMO. PROCESSO:
367590/2010.
Empenho 0006/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.546,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
RAFAEL DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.546,71
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.546,71
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CL 001/2010 FIRMADO COM O SR. RAFAEL DE PAULA COSMO. PROCESSO:
367590/2010.
Empenho 0008/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.203,85
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 7.203,85
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.203,85
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº089/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0009/2016 - 04/01/2016
Tectrilha Software - 1
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 9.218,90
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 9.218,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.218,90
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº089/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0010/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.400,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 2.386,86
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.386,86
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 020/2013 FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ME. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0011/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 7.194,51
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.194,51
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 020/2013 FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ME. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0012/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Valor
R$ 5.061,55
Beneficiário
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Liquidado
R$ 5.060,08
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.060,08
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 020/2013 FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ME. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0013/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.036,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 5.036,71
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.036,71
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 020/2013 FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ME. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0014/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 10.124,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
20766-03/2015
Licitação
92/2015
Liquidado
R$ 10.124,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.124,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM
FONOAUDIOLOGIA. APAE.
Empenho 0015/2016 - 04/01/2016
Tectrilha Software - 2
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 48.090,50
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
72383-02/2015
Licitação
65/2015
Liquidado
R$ 48.090,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 48.090,50
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CTR Nº 344/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA.
PROCESSO: 7238302/2015
Empenho 0016/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional ÁLVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS participante do programa
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº.
8.841/2015.
Empenho 0018/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional CARLOS JOSÉ DOS REIS BASTOS DINIZ participante do programa MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0019/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DANIELLE GONÇALVES SEGATTO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional DANIELE GONÇALVES SEGATTO
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0020/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
FABRICIO SARCINELLI TESSAROLO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional FABRÍCIO SARCINELLI TESSAROLO participante do programa MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0021/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
GLASYS DELIA ALFONSO MENDES
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional GLASYS DELIA ALFONSO MENDES participante do programa MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Tectrilha Software - 3
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0023/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 6.648,44
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CARLOS DANILO VALLE
60298-97/2010
Licitação
9/2011
Liquidado
R$ 6.648,44
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.648,44
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº2 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS 566, BENTO
FERREIRA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS 24H E RESIDENCIA TERAPEUTICA EM SAUDE
MENTAL. EX/16.
Empenho 0022/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
IAGO VENTURIM ABUTRABE
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional IAGO VENTURIM ABUTRABE participante do programa MAIS MÉDICOS
PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0025/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 24.584,60
Beneficiário
04/01/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
6689-70/2015
Licitação
33/2015
Liquidado
R$ 24.584,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 24.584,60
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CT176/15 - SERV.DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA
C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3
ANOS COM ALTO RISCO P/O DESENVOLVIMENTO (BEBÊS DE RISCO), EM AMBULATORIAL. EX/16.
Empenho 0024/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
JOSE LUIZ DEL RISCO LEON
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional JOSE LUIZ DEL RISCO LEON participante do programa MAIS MÉDICOS
PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0026/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
6689-70/2015
Licitação
33/2015
Valor
R$ 91.690,00
Beneficiário
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
Liquidado
R$ 91.690,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 91.690,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CT176/15 - SERV.DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA
C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3
ANOS COM ALTO RISCO P/O DESENVOLVIMENTO (BEBÊS DE RISCO), EM AMBULATORIAL. EX/16.
Empenho 0027/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Tectrilha Software - 4
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0028/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LAIS COELHO CASER
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LAIS COELHO CASER
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0029/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LARISSA DE AGUIAR MARTINS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LARISSA DE AGUIAR MARTINS
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0030/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LAYSA CAMPAGNARO FREITAS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LAYSA CAMPAGNARO FREITAS
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0032/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LISETTE MARIA ALFONSO VALERIO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LISETTE MARIA ALFONSO VALERIO participante do programa MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0033/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
18439-50/2011
Licitação
255/2011
Liquidado
R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.000,00
Natureza
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº7 AO CT185/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE
ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0034/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
18439-50/2011
Licitação
255/2011
Valor
R$ 10.000,00
Tectrilha Software - 5
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº7 AO CT185/11 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE
ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0035/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM participante do programa MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0036/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.900,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.900,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO participante do programa
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº.
8.841/2015.
Empenho 0037/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
NOEL BENITEZ PI
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional NOEL BENITEZ PI participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0038/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
NORAIMA PEREZ DEL LLANO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional NORAIMA PEREZ DEL LLANO
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0039/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ORESTE SALVADOR CARBALLO RODRIGUEZ
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional ORESTE SALVADOR CARBALLO RODRIGUEZ participante do programa
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº.
8.841/2015.
Tectrilha Software - 6
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0262/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 26.005,44
Beneficiário
27/01/2016
Processo
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 26.004,66
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 26.004,66
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRA. SONIA
REGINA DE PAULA COSMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 18/07/2016.
Empenho 0263/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 8.661,58
Beneficiário
27/01/2016
Processo
FLAVIA DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.661,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.661,58
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRA. FLÁVIA DE
PAULA COSMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 18/07/2016.
Empenho 0264/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 8.661,58
Beneficiário
LUISA DE PAULA COSMO
Liquidado
R$ 8.661,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.661,58
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRA. LUISA DE
PAULA COSMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 18/07/2016.
Empenho 0265/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 8.661,58
Beneficiário
27/01/2016
Processo
RAFAEL DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.661,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.661,58
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRA. RAFAEL DE
PAULA COSMO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2016 A 18/07/2016.
Empenho 0266/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 456.859,75
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
72383-02/2015
Licitação
65/2015
Liquidado
R$ 260.689,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 254.426,25
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CONTRATO Nº. 344/2015, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTO
LTDA. VIGENTE ATÉ 15/11/2016. PROCESSO: 7238302/2015.
Empenho 0267/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 24.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 13.134,22
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.214,13
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2013, FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, VIGENTE ATÉ 28/11/2016. PROCESSO: 6225788/2013
Tectrilha Software - 7
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0268/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 72.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 49.517,71
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 41.390,59
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2013, FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, VIGENTE ATÉ 28/11/2016. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0269/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 50.615,50
Beneficiário
27/01/2016
Processo
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 40.288,37
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 33.319,63
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2013, FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, VIGENTE ATÉ 28/11/2016. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0270/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Valor
R$ 50.367,10
Beneficiário
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
Liquidado
R$ 38.011,76
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 32.774,04
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2013, FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, VIGENTE ATÉ 28/11/2016. PROCESSO: 6225788/2013
Empenho 0272/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 7.802,42
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 7.802,42
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.802,42
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/16.
Empenho 0273/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 351.108,80
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 351.108,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 351.108,80
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/16.
Empenho 0274/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 156.048,35
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 156.048,35
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 156.048,35
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/16.
Tectrilha Software - 8
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0275/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 78.024,18
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 78.024,18
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 78.024,18
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/16.
Empenho 0276/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 15.604,83
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 15.604,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.604,83
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/16.
Empenho 0277/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 15.604,83
Beneficiário
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Liquidado
R$ 15.604,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.604,83
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/16.
Empenho 0278/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 6.050,94
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 6.050,94
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.050,94
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT005/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOCLAVES DA MARCA SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. EX/16.
Empenho 0279/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 864,41
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 864,41
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 864,41
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT005/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOCLAVES DA MARCA SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. EX/16.
Empenho 0280/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 864,41
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 864,41
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 864,41
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT005/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
AUTOCLAVES DA MARCA SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. EX/16.
Tectrilha Software - 9
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0282/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 141.297,05
Beneficiário
27/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 114.459,26
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 114.459,26
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. EX/16.
Empenho 0040/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
OSLAY GONZALEZ GOMEZ
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional OSLAY GONZALEZ GOMEZ
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0041/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
RITA DE CASSIA PESTANA DAHER
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional RITA DE CASSIA PESTANA DAHER participante do programa MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0042/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
SARAH DE ANDRADE GONCALVES
Liquidado
R$ 500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional SARAH DE ANDRADE GONÇALVES participante do programa MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0043/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 500,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
THAIS BARROSO VARGAS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro ao profissional THAIS BARROSO VARGAS
participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme Artigo 34 da
Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0046/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.120,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CRDO - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA - EPP
51908-95/2014
Licitação
355/2014
Liquidado
R$ 3.120,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.120,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 450/2014 FIRMADO COM A EMPRESA CRDO-CENTRO DE
RADIODIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO LTDA EPP. PROCESSO: 5190895/2014
Tectrilha Software - 10
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0047/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 47.986,58
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Liquidado
R$ 47.986,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 47.986,58
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CTR Nº 313/2015 FIRMADO COM A EMPRESA LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO LAPAES. PROCESSO:5533171/2015
Empenho 0048/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 29.200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 020/2013 FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ME. PROCESSO: 5533171/2015
Empenho 0049/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 2.035,41
Beneficiário
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Liquidado
R$ 2.035,41
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.035,41
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT Nº 193/2015 FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 0051/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 91.593,60
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 91.593,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 91.593,60
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT Nº 193/2015 FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 0052/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 40.708,27
Beneficiário
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Liquidado
R$ 40.708,27
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 40.708,27
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT Nº 193/2015 FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 0053/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 20.354,13
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 20.354,13
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 20.354,13
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT Nº 193/2015 FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 0054/2016 - 04/01/2016
Tectrilha Software - 11
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 16.283,31
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 16.283,31
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.283,31
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT Nº 193/2015 FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 0055/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.070,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 4.070,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.070,83
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT Nº 193/2015 FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 0056/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.070,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 4.070,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.070,83
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT Nº 193/2015 FIRMADO COM A EMPRESA ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 0057/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 38.853,38
Beneficiário
04/01/2016
Processo
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Liquidado
R$ 38.853,38
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 38.853,38
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 045/2015 FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO.
Empenho 0058/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Valor
R$ 12.000,00
Beneficiário
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
Liquidado
R$ 3.022,78
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.022,78
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 005/2013, firmado com a
empresa CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal 8.841/2015
Empenho 0059/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
Liquidado
R$ 32,97
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 32,97
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 005/2013, firmado com a
empresa CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal 8.841/2015
Empenho 0060/2016 - 04/01/2016
Tectrilha Software - 12
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 005/2013, firmado com a
empresa CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal 8.841/2015
Empenho 0061/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,85
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 5.500,85
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.500,85
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 005/2013, firmado com a
empresa CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal 8.841/2015
Empenho 0062/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 785,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 785,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 785,83
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 005/2013, firmado com a
empresa CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal 8.841/2015
Empenho 0063/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 785,83
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 785,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 785,83
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 005/2013, firmado com a
empresa CETEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal 8.841/2015
Empenho 0064/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 33.938,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
HOSPITEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
14635-55/2011
Licitação
30/2011
Liquidado
R$ 12.849,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.849,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
Saldo do QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 004/2011, firmado com a empresa
HOSPITEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0065/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.619,43
Beneficiário
04/01/2016
Processo
HOSPITEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
14635-55/2011
Licitação
30/2011
Liquidado
R$ 2.619,43
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.619,43
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Tectrilha Software - 13
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Saldo do QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 004/2011, firmado com a empresa
HOSPITEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0067/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 23,82
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT154/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(LDI). EX/16.
Empenho 0068/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7,09
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT154/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(LDI). EX/16.
Empenho 0069/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4,82
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT154/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(LDI). EX/16.
Empenho 0071/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 33.414,90
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 3.769,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.769,80
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 008/2012 CELEBRADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP. PROCESSO: 6281732/2011.
Empenho 0070/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 66,64
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT154/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(LDI). EX/16.
Empenho 0072/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 4,82
Tectrilha Software - 14
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
CLARO S.A.
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT154/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(LDI). EX/16.
Empenho 0074/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Valor
R$ 72.565,75
Beneficiário
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 008/2012 CELEBRADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP. PROCESSO: 6281732/2011.
Empenho 0073/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 11,90
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLARO S.A.
78751-83/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT154/13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL
(LDI). EX/16.
Empenho 0075/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 9.079,40
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 1.086,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.086,40
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 008/2012 CELEBRADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP. PROCESSO: 6281732/2011.
Empenho 0076/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.400,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 8.400,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.400,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 008/2012 CELEBRADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP. PROCESSO: 6281732/2011.
Empenho 0077/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 12.225,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 12.225,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.225,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 008/2012 CELEBRADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP. PROCESSO: 6281732/2011.
Empenho 0078/2016 - 04/01/2016
Tectrilha Software - 15
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.300,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 3.300,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.300,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 008/2012 CELEBRADO COM A EMPRESA ENGINE COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP. PROCESSO: 6281732/2011.
Empenho 0079/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 9.399,85
Beneficiário
04/01/2016
Processo
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Liquidado
R$ 9.399,85
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.399,85
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 045/2015 FIRMADO COM A EMPRESA INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO
SANTO.
Empenho 0080/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 30.429,37
Beneficiário
04/01/2016
Processo
COOPPREST ES COOP DOS PREST DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
245/2013
Liquidado
R$ 30.429,37
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 30.429,37
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CTR Nº 034/2014 CELEBRADO COM A COOPPREST-ES. PROCESSO:
7492709/2013
Empenho 0082/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 6.882,29
Beneficiário
04/01/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
68010-94/2012
Licitação
24/2013
Liquidado
R$ 6.882,29
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.882,29
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 008/2013, celebrado com a
empresa COOPATAXI-ES, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0083/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Valor
R$ 1.367,49
Beneficiário
EGS ELEVADORES LTDA
Liquidado
R$ 1.367,49
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.367,49
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 012/2013 FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDAEPP. PROCESSO: 6722821/2012
Empenho 0084/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.678,93
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 3.678,93
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.678,93
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 012/2013 FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDAEPP. PROCESSO: 6722821/2012
Tectrilha Software - 16
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0085/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.685,86
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 3.685,86
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.685,86
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 012/2013 FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDAEPP. PROCESSO: 6722821/2012
Empenho 0086/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 919,73
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 919,73
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 919,73
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 012/2013 FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDAEPP. PROCESSO: 6722821/2012
Empenho 0087/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Valor
R$ 31.408,80
Beneficiário
EGS ELEVADORES LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição
SALDO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 012/2013 FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDAEPP. PROCESSO: 6722821/2012
Empenho 0088/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 31.326,64
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição
SALDO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 012/2013 FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDAEPP. PROCESSO: 6722821/2012
Empenho 0089/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 39.616,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 39.616,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 39.616,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
CTR Nº 202/2015 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
FIRMADO COM A EMPRESA GBR LTDA-EPP. PROCESSO: 1025042/2015.
Empenho 0090/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.428,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 7.428,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.428,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
CTR Nº 202/2015 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
FIRMADO COM A EMPRESA GBR LTDA-EPP. PROCESSO: 1025042/2015.
Tectrilha Software - 17
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0091/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.476,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 2.476,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.476,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
CTR Nº 202/2015 PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
FIRMADO COM A EMPRESA GBR LTDA-EPP. PROCESSO: 1025042/2015.
Empenho 0092/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 893,97
Beneficiário
04/01/2016
Processo
KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Liquidado
R$ 893,97
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 893,97
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CTR 001/2008 FIRMADO COM A SRA. KELLY CHRISTIAN MARTINS
DA COSTA DORO. PROCESSO:5181720/2007.
Empenho 0093/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Valor
R$ 10.939,96
Beneficiário
KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
Liquidado
R$ 10.939,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.939,96
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
5º TERMO DE ADITAMENTO AO CTR Nº 001/2008 FIRMADO COM A SRA. KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA
DORO. PROCESSO:5181720/2007.
Empenho 0094/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 27.738,88
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Liquidado
R$ 27.738,88
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 27.738,88
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CTR Nº 493/2014 FIRMADO COM A EMPRESA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA.
PROCESSO: 5321870/2014
Empenho 0095/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 79.349,20
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Liquidado
R$ 79.349,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 79.349,20
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CTR Nº 493/2014 FIRMADO COM A EMPRESA RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA.
PROCESSO: 5321870/2014
Empenho 0097/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº446/2014-SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016.
Tectrilha Software - 18
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0098/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 36.571,66
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 36.571,66
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 36.571,66
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº446/2014-SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0099/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº446/2014-SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0100/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Valor
R$ 12.000,00
Beneficiário
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Liquidado
R$ 12.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº446/2014-SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0101/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº446/2014-SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0245/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 675,14
Beneficiário
27/01/2016
Processo
FARMACIA E DROGARIA AVENIDA LTDA
4615-80/2016
Licitação
1/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (VITAMINA D, ESCITALOPRAM, OXALATO E RAMIPRIL) PARA ATENDER AO
MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DA SRª ILDA ROSA DE OLIVEIRA COUTO. EX/16.
Empenho 0245/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
(R$ 675,14)
Beneficiário
27/01/2016
Processo
FARMACIA E DROGARIA AVENIDA LTDA
4615-80/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
(Não Definido)
Tectrilha Software - 19
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0246/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 386,23
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
44418-32/2014
Licitação
506/2014
Liquidado
R$ 386,23
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 386,23
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO CONTRATO Nº 053/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE
QUALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS FIRMADO EMPRESA CONTROL LAB CONTROLE DE
QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 47441832/2014.
Empenho 0247/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 16.700,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 16.422,78
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.422,78
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
ADITIVO 3 AO CT 223/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS C/FORNECIMENTO
DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME ANEXO I DO CT. ACRESCE 18,97% AO VALOR
ORIGINAL DO CT. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 32224/2016.
Empenho 0248/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 675,14
Beneficiário
27/01/2016
Processo
FARMACIA E DROGARIA AVENIDA LTDA
4615-80/2016
Licitação
1/2016
Liquidado
R$ 674,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 674,90
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. CONFORME PROCESSO 461580/2016.
Empenho 0249/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 13.186,06
Beneficiário
27/01/2016
Processo
COOPPREST ES COOP DOS PREST DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
245/2013
Liquidado
R$ 10.028,39
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.028,39
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2014, FIRMADO COM A
EMPRESA COOPREST-ES COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES DE CARGAS
PASSAGEIROS DO ESPÍRITO SANTO. VALOR P/2016. CONFORME PROC 7492709/2013.
Empenho 0411/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 62.419,34
Beneficiário
22/02/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 62.419,34
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 62.419,34
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO CT193/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. EX/16.
Empenho 0429/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 23.904,80
Beneficiário
22/02/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 23.904,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 23.904,80
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Tectrilha Software - 20
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO CT312/2015 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA
ELETRÔNICA(SOLUÇÃO SIAE) A SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES,CONFORME PADRÃO DA ICPBRASIL,INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL. EX/16.
Empenho 0434/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 17.066,70
Beneficiário
22/02/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 17.066,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.066,70
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CT312/2015 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA
ELETRÔNICA(SOLUÇÃO SIAE) A SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES,CONFORME PADRÃO DA ICPBRASIL,INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL. EX/16.
Empenho 0435/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 98.338,40
Beneficiário
22/02/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
6689-70/2015
Licitação
33/2015
Liquidado
R$ 37.865,26
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 37.865,26
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CT176/15-SERV.DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA
C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3
ANOS C/ALTO RISCO P/O DESENVOLVIMENTO(BEBÊS DE RISCO),EM NÍVEL AMBULATORIAL.EX/16.
Empenho 0436/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 366.760,00
Beneficiário
22/02/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
6689-70/2015
Licitação
33/2015
Liquidado
R$ 149.450,24
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 149.450,24
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CT176/15-SERV.DE ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO À PESSOA
C/DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3
ANOS C/ALTO RISCO P/O DESENVOLVIMENTO(BEBÊS DE RISCO),EM NÍVEL AMBULATORIAL.EX/16.
Empenho 0438/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 94.560,00
Beneficiário
22/02/2016
Processo
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
4824-24/2016
Licitação
4/2016
Liquidado
R$ 94.560,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 94.560,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DAS
UNIDADES DE SAUDE - SEMUS/GAF. EC 04/16 - PROCESSO Nº 482424/16.
Empenho 0446/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 138.720,00
Beneficiário
22/02/2016
Processo
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
9649-80/2015
Licitação
75/2015
Liquidado
R$ 138.720,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 138.720,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTE (DETECÇÃO DE HEPATITE C), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO75/15 - RRP 6/15 - SC 9/16 - PROCESSO
Nº 792600/16.
Empenho 0447/2016 - 22/02/2016
Data
22/02/2016
Processo
65713-03/2015
Licitação
216/2015
Valor
R$ 3.396,00
Tectrilha Software - 21
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Liquidado
R$ 3.396,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.396,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGENDAS. VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA
MARCAÇAO DE VISITAS DOMICILIARES - SEMUS/GCIS. RC 291/15 - PROCESSO Nº 6571303/15. EX/16.
Empenho 0448/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 35.084,28
Beneficiário
22/02/2016
Processo
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
78276-45/2012
Licitação
186/2015
Liquidado
R$ 35.084,28
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 35.084,28
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (TÊNIS DE SEGURANÇA) VISANDO ATENDER AOS
AGENTES COMUNITARIOS QUE INTEGRAM A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. PREGAO 186/15 PROCESSO Nº 7827645/12. EX/16.
Empenho 0455/2016 - 22/02/2016
Data
Valor
R$ 490.456,89
Beneficiário
22/02/2016
Processo
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
5956-01/2014
Licitação
18/2014
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 2 DO CT70/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS DE
ANÁLISES CLÍNICAS, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SUS NO ÂMBITO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO. EX/16.
Empenho 0456/2016 - 23/02/2016
Data
Valor
R$ 12.877,50
Beneficiário
23/02/2016
Processo
LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
60146-18/2014
Licitação
377/2014
Liquidado
R$ 12.877,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.877,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, TENDO EM VISTA PE Nº 377/2014,
ATA Nº 024-03/2015, EMPRESA L.M. FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A. PROCESSO DE COMPRA Nº
949652/2016.
Empenho 0364/2016 - 01/02/2016
Data
Valor
(R$ 211.210,90)
Beneficiário
01/02/2016
Processo
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
55331-71/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0369/2016 - 01/02/2016
Data
Valor
R$ 5.383,07
Beneficiário
01/02/2016
Processo
PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME
79934-05/2013
Licitação
48/2014
Liquidado
R$ 4.146,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.146,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT098/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIAS DE ABELHA. EX/16.
Empenho 0371/2016 - 02/02/2016
Tectrilha Software - 22
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 34.643,21
Beneficiário
02/02/2016
Processo
KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Liquidado
R$ 34.643,21
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 34.643,21
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 5º ADITIVO AO CT001/08 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA PRESIDENTE FLORENTINO
AVIDOS, ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE PEREIRA, 321, PARQUE MOSCOSO. EX/16.
Empenho 0372/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 2.436,44
Beneficiário
02/02/2016
Processo
KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Liquidado
R$ 2.436,44
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.436,44
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 10º APOSTILAMENTO AO CT001/08 - ,LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA PRESIDENTE
FLORENTINO AVIDOS, ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE PEREIRA, 321, PARQUE MOSCOSO. EX/16.
Empenho 0374/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 28.840,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 28.840,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 28.840,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT008/12 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CABINA DE FLUXO LAMINAR, DIFUSORES MOTORIZADOS, UNIDADE DE
FILTRAGEM REFRIGERADA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO ESTÉRIL. EX/16.
Empenho 0375/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 17.212,30
Beneficiário
02/02/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 17.212,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.212,30
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT008/12 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CABINA DE FLUXO LAMINAR, DIFUSORES MOTORIZADOS, UNIDADE DE
FILTRAGEM REFRIGERADA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO ESTÉRIL. EX/16.
Empenho 0376/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 11.330,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 11.330,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.330,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT008/12 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA
UNIDADES DE DESCONTAMINAÇÃO, CABINA DE FLUXO LAMINAR, DIFUSORES MOTORIZADOS, UNIDADE DE
FILTRAGEM REFRIGERADA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO ESTÉRIL. EX/16.
Empenho 0377/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 500.000,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Liquidado
R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 500.000,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT491/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE
MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/16.
Tectrilha Software - 23
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0378/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 225.188,36
Beneficiário
02/02/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 214.548,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 214.548,60
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 387/2014, FIRMADO
COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-EPP, VIGENTE ATÉ
15/09/2016.
Empenho 0379/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 37.531,39
Beneficiário
02/02/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 34.548,89
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 34.548,89
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 387/2014, FIRMADO
COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-EPP, VIGENTE ATÉ
15/09/2016.
Empenho 0380/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 70.645,01
Beneficiário
02/02/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 63.693,41
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 63.693,41
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 387/2014, FIRMADO
COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-EPP, VIGENTE ATÉ
15/09/2016.
Empenho 0381/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 18.765,70
Beneficiário
02/02/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 18.422,35
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 18.422,35
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 387/2014, FIRMADO
COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-EPP, VIGENTE ATÉ
15/09/2016.
Empenho 0382/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 18.765,70
Beneficiário
02/02/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 18.275,49
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 18.275,49
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 387/2014, FIRMADO
COM A EMPRESA GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA-EPP, VIGENTE ATÉ
15/09/2016.
Empenho 0383/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 4.533,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Tectrilha Software - 24
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA
DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0385/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 105.960,90
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 95.544,72
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 95.544,72
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA
DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0386/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 19.144,26
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 19.144,26
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 19.144,26
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA
DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0387/2016 - 02/02/2016
Data
02/02/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 7.892,43
Beneficiário
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
Liquidado
R$ 7.892,43
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.892,43
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA
DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0388/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 3.946,21
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 3.904,95
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.904,95
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA
DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0102/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº446/2014-SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0103/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Tectrilha Software - 25
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº446/2014-SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0105/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 366.926,12
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 366.926,12
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 366.926,12
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
REF. SALDO DE ADITIVO - CT.88/2012 - EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EXERC.2016
Empenho 0106/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 74.272,38
Beneficiário
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
Liquidado
R$ 74.272,38
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 74.272,38
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
REF. SALDO DE ADITIVO - CT.88/2012 - EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EXERC.2016
Empenho 0107/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 67.776,96
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 67.776,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 67.776,96
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
REF. SALDO DE ADITIVO - CT.88/2012 - EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EXERC.2016
Empenho 0108/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 16.944,24
Beneficiário
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
Liquidado
R$ 16.944,24
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.944,24
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA
Empenho 0109/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.882,52
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 1.882,52
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.882,52
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
REF. SALDO DE ADITIVO - CT.88/2012 - EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EXERC.2016
Empenho 0111/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 41.271,12
Beneficiário
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
Liquidado
R$ 41.271,12
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 41.271,12
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
REF. SALDO DE ADITIVO - CT.88/2012 - EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EXERC.2016
Tectrilha Software - 26
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0112/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.354,26
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 8.354,26
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.354,26
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
REF. SALDO DE ADITIVO - CT.88/2012 - EMPRESA SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA LTDA - EXERC.2016
Empenho 0113/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
5956-01/2014
Licitação
18/2014
Valor
R$ 180.927,99
Beneficiário
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 96.451,49
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 96.451,49
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
Saldo do SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 070/2014, firmado com a
empresa LABORATÓRIO BAPTISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme
o Artigo 34 da Lei Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0114/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 7.530,08
Beneficiário
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
Liquidado
R$ 7.530,08
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.530,08
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E
PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA.. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0115/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
ATRIUM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
13862-04/2006
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.000,00
Natureza
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição
Saldo do NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 04/2006, firmado com a empresa
ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0116/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 160.308,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
66153-23/2014
Licitação
49/2015
Liquidado
R$ 160.308,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 160.308,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 188/2015, tendo como contratada a empresa CLÍNICA
RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015.
Empenho 0117/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 78.723,02
Beneficiário
04/01/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 78.723,02
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 78.723,02
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº132/2012-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, COM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA
Tectrilha Software - 27
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0118/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.738,25
Beneficiário
04/01/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 8.738,25
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.738,25
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº132/2012-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, COM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0119/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.743,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 1.743,71
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.743,71
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº132/2012-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, COM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0120/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 995,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 995,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 995,00
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº132/2012-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, COM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0121/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.743,71
Beneficiário
04/01/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 1.743,71
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.743,71
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº132/2012-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, COM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0123/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.901,33
Beneficiário
04/01/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 1.901,33
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.901,33
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº132/2012-SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, COM
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS LTDA
Empenho 0127/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 200,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 200,00
Tectrilha Software - 28
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR
PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE
SOFTWARE ESPECÍFICO.EX/16.
Empenho 0128/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 6.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.000,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR
PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE
SOFTWARE ESPECÍFICO.EX/16.
Empenho 0129/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.800,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 1.800,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.800,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR
PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE
SOFTWARE ESPECÍFICO.EX/16.
Empenho 0130/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 400,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 400,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 400,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR
PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE
SOFTWARE ESPECÍFICO.EX/16.
Empenho 0131/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 200,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 200,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR
PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE
SOFTWARE ESPECÍFICO.EX/16.
Empenho 0132/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 200,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 200,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 200,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR
PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE
SOFTWARE ESPECÍFICO.EX/16.
Empenho 0133/2016 - 04/01/2016
Tectrilha Software - 29
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 17.936,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 17.936,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.936,00
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição
SALDO DO CT421/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E
COMBUSTÍVEL. EX/2016. SEMUS.
Empenho 0136/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 11.773,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 11.773,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.773,00
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição
SALDO DO CT419/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E
COMBUSTÍVEL. EX/16. SEMUS.
Empenho 0139/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.800,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
68008-15/2012
Licitação
168/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 DO CT001/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ÓLEOS COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EX/16.
Empenho 0140/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.984,84
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
68008-15/2012
Licitação
168/2013
Liquidado
R$ 2.984,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.984,83
Natureza
3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 DO CT001/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
EM GRUPOS GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ÓLEOS COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EX/16.
Empenho 0141/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 11.037,60
Beneficiário
04/01/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 11.037,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.037,60
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CT312/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA
DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME
PADRÃO DA ICP-BRASIL, INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL. EX/16.
Empenho 0142/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.438,10
Beneficiário
04/01/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 2.438,10
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.438,10
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CT312/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA
DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME
PADRÃO DA ICP-BRASIL, INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL. EX/16.
Tectrilha Software - 30
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0143/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.424,30
Beneficiário
04/01/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 5.424,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.424,30
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CT312/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA
DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME
PADRÃO DA ICP-BRASIL, INSTALADA EM EQUIPAMENTO ESPECIAL. EX/16.
Empenho 0144/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 143.241,05
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CENTRO MEDICO DE OLHOS SS LTDA
76690-39/2011
Licitação
94/2012
Liquidado
R$ 143.241,05
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 143.241,05
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº2 AO CT19/12-SERV.DE CONSULTAS E EXAMES DE OFTALMOLOGIA,INCLUINDO
REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS,BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO.EX/16.
Empenho 0147/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 9.969,36
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 9.969,36
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.969,36
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0148/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.145,58
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 2.145,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.145,58
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT149/14 - ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0149/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 24.949,50
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 24.949,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 24.949,50
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0150/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 33.649,29
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 33.649,29
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 33.649,29
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Tectrilha Software - 31
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0151/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 194.606,10
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 194.606,10
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 194.606,10
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0152/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 84.978,58
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 84.978,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 84.978,58
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0153/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 14.698,38
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 14.698,38
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 14.698,38
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0154/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 54.310,29
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 54.310,29
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 54.310,29
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0155/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.792,34
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 7.792,34
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.792,34
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0156/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.984,68
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 4.984,68
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.984,68
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Tectrilha Software - 32
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0157/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 715,19
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 715,19
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 715,19
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0158/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.984,68
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 4.984,68
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.984,68
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0159/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 715,19
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 715,19
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 715,19
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0160/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 17.235,96
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 17.235,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.235,96
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT149/14 - ,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX16.
Empenho 0161/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.830,58
Beneficiário
04/01/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 2.830,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.830,58
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO
E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EX/16.
Empenho 0163/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 130.451,76
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 130.451,76
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 130.451,76
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Tectrilha Software - 33
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT438/14 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0164/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 32.612,94
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 32.612,94
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 32.612,94
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT438/14 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0165/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 49.187,96
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 49.187,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 49.187,96
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT438/14 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0166/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 16.306,47
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 16.306,47
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.306,47
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT438/14 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0389/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 3.946,21
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 3.946,21
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.946,21
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA
DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0390/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 4.533,00
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA
DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0391/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 61.403,86
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 61.403,86
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 61.403,86
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Tectrilha Software - 34
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO CT358/15 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0392/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 141.895,86
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 141.405,61
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 141.405,61
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/15 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0393/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 258.531,54
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 258.531,54
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 258.531,54
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/15 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0394/2016 - 02/02/2016
Data
02/02/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 7.230,16
Beneficiário
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 7.230,16
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.591,33
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/15 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0395/2016 - 02/02/2016
Data
Valor
R$ 6.022,92
Beneficiário
02/02/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 6.022,92
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.022,92
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/15 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0396/2016 - 05/02/2016
Data
Valor
R$ 15.218,61
Beneficiário
05/02/2016
Processo
CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
44418-32/2014
Licitação
506/2014
Liquidado
R$ 9.569,87
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.147,57
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE DE 10,47618% AO CT53/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0397/2016 - 12/02/2016
Data
Valor
R$ 293.899,89
Beneficiário
12/02/2016
Processo
COOPPREST ES COOP DOS PREST DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
245/2013
Liquidado
R$ 185.397,72
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 158.940,12
Tectrilha Software - 35
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
ADITIVO 2 DE PRORROGAÇAO E REAJUSTE AO CT34/14-SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
HUMANO(SANGUE,FEZES, URINAS E OUTROS)E PEQUENAS CARGAS(LAUDOS LABORATORIAIS, REQUISIÇÕES
DE EXAMES,MATERIAL DE COLETA E OUTROS),POR MEIO DE MOTOCLETAS C/PILOTOS.EX/16.
Empenho 0398/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 19.824,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
TME NEGOCIOS LTDA - ME
64225-06/2014
Licitação
488/2014
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. SRP 18/16 - RRP
156/14 - PREGAO 488/14 - PROCESSO LICITATÓRIO 6422506/2014. EX/16.
Empenho 0399/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 19.824,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
TME NEGOCIOS LTDA - ME
64225-06/2014
Licitação
488/2014
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS, PARA ATENDR
AS CRIANÇAS EXPOSTAS AO VIRUS HIV/AIDS. RRP 156/14 - SRP 51/16 - PREGAO 488/14. PROCESSO Nº 792402/16.
Empenho 0401/2016 - 19/02/2016
Data
19/02/2016
Processo
64243-80/2014
Licitação
473/2014
Valor
R$ 15.960,00
Beneficiário
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Liquidado
R$ 15.960,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.960,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGAS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS.PREGÃO 473/2014,
RRP 155/2014, PROCESSO Nº 850632/16.
Empenho 0402/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 7.980,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
64243-80/2014
Licitação
473/2014
Liquidado
R$ 7.980,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.980,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGAS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS.PREGÃO 473/2014,
RRP 155/2014, PROCESSO Nº 850632/16.
Empenho 0403/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 2.660,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
64243-80/2014
Licitação
473/2014
Liquidado
R$ 2.660,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.660,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGAS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS.PREGÃO 473/2014,
RRP 155/2014, PROCESSO Nº 850632/16.
Empenho 0404/2016 - 19/02/2016
Data
Beneficiário
19/02/2016
Processo
61708-40/2014
Licitação
417/2014
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
- EPP
Valor
R$ 1.889,60
Liquidado
R$ 1.889,60
Tectrilha Software - 36
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Pago
R$ 1.889,60
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIMOLOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS.
PREGÃO 417/2014 - RRP 10/14 - PROCESSO Nº 712914/16.
Empenho 0405/2016 - 19/02/2016
Data
19/02/2016
Processo
60146-18/2014
Licitação
377/2014
Valor
R$ 1.028,00
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 1.028,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.028,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO
DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 377/2014, RRP 113/14 - PROCESSO Nº 849979/16.
Empenho 0406/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 21.420,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
49659-59/2015
Licitação
169/2015
Liquidado
R$ 21.420,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 21.420,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AESCULUS HIPPOCASTANUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 169/2015 - RRP 73/15
- PROCESSO Nº711790/16.
Empenho 0407/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 3.816,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
61708-40/2014
Licitação
417/2014
Liquidado
R$ 3.816,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.816,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TOBRAMICINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 417/2014 - RRP 120/14 - PROCESSO Nº
712536/16.
Empenho 0408/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 16.866,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
49659-59/2015
Licitação
169/2015
Liquidado
R$ 16.866,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.866,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TIAMINA - VITAMINA B1), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 169/2015 - RRP 73/15 - PROCESSO Nº
712158/16.
Empenho 0457/2016 - 23/02/2016
Data
Valor
R$ 70.255,40
Beneficiário
23/02/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
67662-54/2015
Licitação
233/2015
Liquidado
R$ 46.271,66
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 46.271,66
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
CT39/16 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PREDNISOLONA/FOSFATO SÓDICO). VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0461/2016 - 26/02/2016
Data
26/02/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Valor
R$ 45.600,00
Tectrilha Software - 37
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
MB TEXTIL LTDA
Liquidado
R$ 45.600,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 45.600,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, PE Nº 66/2015 - RRP Nº 130/2014 - ATA Nº 062-01/2015. FORNECEDOR: MB TÊXTIL
LTDA. PROCESSO: 889262/2016
Empenho 0462/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 22.800,00
Beneficiário
26/02/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 22.800,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 22.800,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, PE Nº 66/2015 - RRP Nº 130/2014 - ATA Nº 062-01/2015. FORNECEDOR: MB TÊXTIL
LTDA. PROCESSO: 889262/2016
Empenho 0463/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 7.600,00
Beneficiário
26/02/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 7.600,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.600,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS, PE Nº 66/2015 - RRP Nº 130/2014 - ATA Nº 062-01/2015. FORNECEDOR: MB TÊXTIL
LTDA. PROCESSO: 889262/2016
Empenho 0466/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 12.240,00
Beneficiário
26/02/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 12.240,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.240,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 851489/2016
Empenho 0467/2016 - 26/02/2016
Data
26/02/2016
Processo
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Valor
R$ 6.120,00
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 6.120,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.120,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 851489/2016
Empenho 0468/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 2.040,00
Beneficiário
26/02/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 1.989,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.989,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 50/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 851489/2016
Empenho 0469/2016 - 26/02/2016
Data
26/02/2016
Processo
61725-88/2014
Licitação
487/2014
Valor
R$ 15.979,80
Tectrilha Software - 38
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 15.979,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.979,80
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 487/2014, FORNECIDO
PELA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 851009/2016
Empenho 0470/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 7.989,90
Beneficiário
26/02/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
61725-88/2014
Licitação
487/2014
Liquidado
R$ 7.989,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.989,90
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 487/2014, FORNECIDO
PELA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 851009/2016
Empenho 0471/2016 - 26/02/2016
Data
Valor
R$ 2.663,30
Beneficiário
26/02/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
61725-88/2014
Licitação
487/2014
Liquidado
R$ 2.663,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.663,30
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 487/2014, FORNECIDO
PELA EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 851009/2016
Empenho 0476/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 1.261,28
Beneficiário
29/02/2016
Processo
FARMACIA E DROGARIA AVENIDA LTDA
10560-48/2016
Licitação
13/2016
Liquidado
R$ 1.261,28
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.261,28
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL. EMPRESA FARMACIA E DROGARIA
AVENIDA LTDA.; PROCESSO: 1056048/2016
Empenho 0482/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Valor
R$ 277.386,70
Beneficiário
SPASSU INFORMATICA LTDA
Liquidado
R$ 215.456,82
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 215.456,82
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CT.183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO
USUARIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
Empenho 0483/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 70.706,40
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 54.920,38
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 54.920,38
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CT.183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO
USUARIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
Empenho 0485/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Valor
R$ 2.513,90
Tectrilha Software - 39
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
SPASSU INFORMATICA LTDA
Liquidado
R$ 1.642,48
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.642,48
Natureza
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição
SALDO DO CT.183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO
USUARIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
Empenho 0486/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 640,80
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 418,66
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 418,66
Natureza
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição
SALDO DO CT.183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO
USUARIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
Empenho 0488/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 285.047,90
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 238.675,44
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 238.675,44
Natureza
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição
SALDO DO CT.183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO
USUARIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
Empenho 0489/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 72.659,30
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 67.137,47
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 67.137,47
Natureza
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição
SALDO DO CT.183/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO
USUARIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK) - EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
Empenho 0490/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Valor
R$ 1.199,00
Beneficiário
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 1.199,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.199,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. PE Nº 139/2015, RRP Nº 42/2015, ATA Nº 063/2015-2,
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS SRP Nº 25/2016. FORNECEDOR: ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS
LTDA. PROCESSO DE COMPRA 888038/2016.
Empenho 0491/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Valor
R$ 2.486,00
Beneficiário
CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 2.486,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.486,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS P/ÀGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015 RRP Nº 42/2015 ATA Nº
063/2015-1, SOLICITAÇÃO DE COMPRA SRP Nº 24/2016., FORNECEDOR: CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI-EPP. PROCESSO DE COMPRA 888416/2016.
Empenho 0409/2016 - 19/02/2016
Tectrilha Software - 40
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 8.086,35
Beneficiário
19/02/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
63110-96/2014
Licitação
424/2014
Liquidado
R$ 8.086,35
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.086,35
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA ZINCICA), DESTINADO AO
ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
PREGÃO 424/2014 - RRP 146/14 - PROCESSO Nº 713382/16.
Empenho 0410/2016 - 19/02/2016
Data
Valor
R$ 18.524,00
Beneficiário
19/02/2016
Processo
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
61691-21/2014
Licitação
385/2014
Liquidado
R$ 9.262,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.262,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POLIVITAMINAS), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 385/14 - RRP 121/14 - PROCESSO Nº
713193/16.
Empenho 0596/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 8.030,50
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 8.030,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.030,50
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 01. EX/16.
Empenho 0597/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 51.607,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 51.607,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 51.607,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 01. EX/16.
Empenho 0598/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 21.587,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 21.587,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 21.587,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 01. EX/16.
Empenho 0599/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Valor
R$ 7.049,10
Beneficiário
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 7.049,10
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.049,10
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 01. EX/16.
Tectrilha Software - 41
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0600/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 6.867,70
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 6.867,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.867,70
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 01. EX/16.
Empenho 0601/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 6.867,70
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 6.867,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.867,70
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 01. EX/16.
Empenho 0602/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Valor
R$ 914,00
Beneficiário
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 914,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 914,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Empenho 0604/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 6.855,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 6.855,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.855,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Empenho 0605/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 1.371,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 1.371,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.371,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Empenho 0606/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 457,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 457,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 457,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Tectrilha Software - 42
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0607/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 914,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 914,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 914,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Empenho 0608/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 914,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 914,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 914,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Empenho 0610/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Valor
R$ 1.575,30
Beneficiário
DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP
Liquidado
R$ 1.575,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.575,30
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 05. EX/16.
Empenho 0611/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 6.248,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 6.248,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.248,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 05. EX/16.
Empenho 0612/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.002,90
Beneficiário
15/03/2016
Processo
DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 3.002,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.002,90
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 05. EX/16.
Empenho 0613/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 861,20
Beneficiário
15/03/2016
Processo
DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 861,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 861,20
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 05. EX/16.
Tectrilha Software - 43
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0614/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 861,20
Beneficiário
15/03/2016
Processo
DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 861,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 861,20
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 05. EX/16.
Empenho 0615/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 861,20
Beneficiário
15/03/2016
Processo
DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 861,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 861,20
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 05. EX/16.
Empenho 0617/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Valor
R$ 682,90
Beneficiário
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 682,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 682,90
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 07. EX/16.
Empenho 0618/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.991,60
Beneficiário
15/03/2016
Processo
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 3.991,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.991,60
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 07. EX/16.
Empenho 0619/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 1.575,50
Beneficiário
15/03/2016
Processo
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 1.575,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.575,50
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 07. EX/16.
Empenho 0620/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 577,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 577,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 577,80
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 07. EX/16.
Tectrilha Software - 44
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0621/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 577,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 577,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 577,80
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 07. EX/16.
Empenho 0622/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 577,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
41654-88/2015
Licitação
175/2015
Liquidado
R$ 577,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 577,80
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, SEGURANÇA/PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO VISUAL. VISANDO
ATENDER AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMUS. LOTE 07. EX/16.
Empenho 0624/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Valor
R$ 3.179,21
Beneficiário
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 3.179,21
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.179,21
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 01, 04, 06, 08 E 09. EX/16.
Empenho 0625/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 43.002,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 43.002,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 43.002,80
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 01, 04, 06, 08 E 09. EX/16.
Empenho 0626/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 13.860,49
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 13.860,49
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 13.860,49
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 01, 04, 06, 08 E 09. EX/16.
Empenho 0627/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.755,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 3.755,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.755,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 01, 04, 06, 08 E 09. EX/16.
Tectrilha Software - 45
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0630/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.308,85
Beneficiário
15/03/2016
Processo
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 3.308,85
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.308,85
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 02. EX/16.
Empenho 0631/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 19.768,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 19.768,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 19.768,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 02. EX/16.
Empenho 0632/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Valor
R$ 1.349,50
Beneficiário
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
Liquidado
R$ 1.349,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.349,50
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 02. EX/16.
Empenho 0633/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 2.321,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 2.321,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.321,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 02. EX/16.
Empenho 0635/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 1.508,10
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PARCO PAPELARIA LTDA
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 1.508,10
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.508,10
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Empenho 0636/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 5.650,80
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PARCO PAPELARIA LTDA
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 5.650,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.650,80
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Tectrilha Software - 46
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0637/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.315,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PARCO PAPELARIA LTDA
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 3.315,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.315,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Empenho 0638/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 2.274,60
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PARCO PAPELARIA LTDA
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 2.274,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.274,60
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTE 03. EX/16.
Empenho 0167/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 16.306,47
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 16.306,47
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.306,47
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT438/14 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0171/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 30.701,93
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 30.701,93
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 30.701,93
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDAME. VALOR PARA JANEIRO DE 2016, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 8841/2015.
Empenho 0172/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 70.947,93
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 70.947,93
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 70.947,93
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDAME. VALOR PARA JANEIRO DE 2016, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 8841/2015.
Empenho 0173/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 129.265,77
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 129.265,77
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 129.265,77
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDAME. VALOR PARA JANEIRO DE 2016, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 8841/2015.
Tectrilha Software - 47
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0174/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.615,08
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 3.615,08
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.615,08
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDAME. VALOR PARA JANEIRO DE 2016, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 8841/2015.
Empenho 0175/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.011,46
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 3.011,46
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.011,46
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDAME. VALOR PARA JANEIRO DE 2016, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI MUNICIPAL Nº 8841/2015.
Empenho 0176/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Valor
R$ 217.060,40
Beneficiário
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Liquidado
R$ 217.060,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 217.060,40
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT491/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE
MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE
VITÓRIA. EX/16.
Empenho 0177/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
38993-04/2014
Licitação
65/2014
Valor
R$ 13.675,92
Beneficiário
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 8.577,38
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.577,38
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO ADITIVO 1 DO CT360/14- MANUT.DO SIST.DO SOFTWARE LABSYSTEM,MANUT.DA UTILIZAÇÃO DAS
LICENÇAS DO BCO DE DADOS CACHÉ DA INTERSYSTEMS,UTILIZAÇÃO DA INTERFACE DO EQUIP.DE
AUTOMAÇÃO STKS/MAX/MS E SUPORTE TÉCNICO REMOTO P/ATENDER LABORATORIO/SEMUS-EX/16
Empenho 0178/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
79934-05/2013
Licitação
48/2014
Valor
R$ 2.764,00
Beneficiário
PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 2.764,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.764,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº1 DO CT98/14 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIAS DE ABELHA. EX/16.
Empenho 0179/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 30.025,12
Beneficiário
04/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 30.025,12
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 30.025,12
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/16.
Tectrilha Software - 48
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0180/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 5.004,19
Beneficiário
04/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 5.004,19
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.004,19
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0181/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 10.008,37
Beneficiário
04/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 10.008,37
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.008,37
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0182/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Valor
R$ 2.502,09
Beneficiário
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
Liquidado
R$ 2.502,09
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.502,09
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0183/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.502,09
Beneficiário
04/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Liquidado
R$ 2.502,09
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.502,09
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº1 AO CT387/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0185/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 27.738,67
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 27.738,67
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 27.738,67
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0186/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.070,64
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 7.070,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.070,64
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). EXERCÍCIO 2016.
Tectrilha Software - 49
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0188/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 251,39
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 251,39
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 251,39
Natureza
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0189/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 64,08
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 64,08
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 64,08
Natureza
3.3.90.39.84 - Aquisição de softwares de aplicação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0494/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 590.251,44
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 521.807,04
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 521.807,04
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO CONTRATO 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0495/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 147.562,86
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 130.451,76
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 130.451,76
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO CONTRATO 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0496/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 75.666,50
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 75.666,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 75.666,50
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO CONTRATO 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0497/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 73.781,43
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 65.225,88
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 65.225,88
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Tectrilha Software - 50
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO CONTRATO 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0498/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 25.555,55
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 25.555,55
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 25.555,55
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO CONTRATO 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0500/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 99.968,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 99.968,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 89.213,00
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 419/2014 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,
INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0501/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 33.322,67
Beneficiário
29/02/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 33.322,67
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 33.322,67
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição
SALDO DO CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E
COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
Empenho 0502/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 121.715,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 121.715,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 121.715,00
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição
SALDO DO CT 419/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E
COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
Empenho 0504/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
1672-08/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 4.000,00
Beneficiário
SHEILA TEIXEIRA ZAMBON
Liquidado
R$ 2.986,26
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.986,26
Natureza
3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado
Descrição
ADIANTAMENTO ESPECIAL PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 13474/2007.
Empenho 0506/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.486,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 2.486,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.486,00
Tectrilha Software - 51
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÀGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015. RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-1, FORNECEDOR: CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP. PROCESSO DE COMPRA
888416/2016.
Empenho 0507/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.486,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 2.486,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.486,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÀGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015. RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-1, FORNECEDOR: CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP. PROCESSO DE COMPRA
888416/2016.
Empenho 0508/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 11.978,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 11.978,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.978,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÀGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015. RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-1, FORNECEDOR: CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP. PROCESSO DE COMPRA
888416/2016.
Empenho 0509/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 8.362,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 8.362,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.362,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÀGUA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015. RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-1, FORNECEDOR: CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-EPP. PROCESSO DE COMPRA
888416/2016.
Empenho 0511/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 1.199,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 1.199,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.199,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015 . RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-2, FORNECEDOR: ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO DE COMPRA Nº
888038/2016.
Empenho 0512/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 5.777,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 5.777,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.777,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015 . RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-2, FORNECEDOR: ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO DE COMPRA Nº
888038/2016.
Empenho 0513/2016 - 29/02/2016
Tectrilha Software - 52
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.033,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 4.033,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.033,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015 . RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-2, FORNECEDOR: ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO DE COMPRA Nº
888038/2016.
Empenho 0514/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 1.199,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
ZARB COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 1.199,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.199,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2015 . RRP Nº 42/2015. ATA Nº
063/2015-2, FORNECEDOR: ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO DE COMPRA Nº
888038/2016.
Empenho 0191/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 28.504,79
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 28.504,79
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 28.504,79
Natureza
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0192/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.265,93
Beneficiário
04/01/2016
Processo
SPASSU INFORMATICA LTDA
67250-71/2012
Licitação
23/2012
Liquidado
R$ 7.265,93
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.265,93
Natureza
3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº3 AO CT183/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO
ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0194/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.287,43
Beneficiário
04/01/2016
Processo
CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA
44418-32/2014
Licitação
506/2014
Liquidado
R$ 1.287,43
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.287,43
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO CT53/15 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE ANÁLISES CLÍNICAS
LABORATORIAIS (ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA). EX/16.
Empenho 0195/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 211,00
Beneficiário
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
Liquidado
R$ 211,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 211,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
Saldo do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, firmado com a
empresa DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015
Tectrilha Software - 53
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0197/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 17.354,80
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 17.354,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.354,80
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
Saldo do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, firmado com a
empresa DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015
Empenho 0198/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.828,30
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 3.828,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.828,30
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
Saldo do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, firmado com a
empresa DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015
Empenho 0199/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.276,20
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 1.276,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.276,20
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
Saldo do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, firmado com a
empresa DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015
Empenho 0200/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 638,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 638,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 638,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
Saldo do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, firmado com a
empresa DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015
Empenho 0201/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 35,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 35,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 35,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
Saldo do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, firmado com a
empresa DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015
Empenho 0202/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 638,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 638,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 638,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Tectrilha Software - 54
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
Saldo do TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, firmado com a
empresa DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA-ME, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme o Artigo 34 da Lei
Municipal nº. 8.841/2015
Empenho 0204/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 17.965,09
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 15.954,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.954,20
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
SALDO DO CT223/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO
DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). EX/16.
Empenho 0205/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 570,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 570,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 570,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO CONTRATO Nº. 223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016. COFORME
ARTIGO 34 DA LEI 8841/2015. PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 0206/2016 - 04/01/2016
Data
04/01/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Valor
R$ 160,00
Beneficiário
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Liquidado
R$ 160,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 160,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO CONTRATO Nº. 223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016. COFORME
ARTIGO 34 DA LEI 8841/2015. PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 0207/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 653,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 653,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 653,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO CONTRATO Nº. 223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016. COFORME
ARTIGO 34 DA LEI 8841/2015. PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 0208/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.985,55
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 810,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 810,00
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
SALDO CONTRATO Nº. 223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016. COFORME
ARTIGO 34 DA LEI 8841/2015. PROCESSO 2075859/2015.
Tectrilha Software - 55
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0209/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 708,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 130,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 130,00
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
SALDO CONTRATO Nº. 223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016. COFORME
ARTIGO 34 DA LEI 8841/2015. PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 0211/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 38.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Liquidado
R$ 38.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 38.000,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT27/12-SERV.DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST.
INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN.,CONTROLE E FORN.DE COMBUSTÍVEIS E MANUT.PREV.E
CORRET.C/FORN.DE PEÇAS POR REDE CREDENC.P/AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PMV.EX/16.
Empenho 0212/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
04/01/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Liquidado
R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.000,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT27/12-SERV.DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST.
INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN.,CONTROLE E FORN.DE COMBUSTÍVEIS E MANUT.PREV.E
CORRET.C/FORN.DE PEÇAS POR REDE CREDENC.P/AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA PMV.EX/16.
Empenho 0694/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 14.422,40
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 2.700,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.700,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0695/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Valor
R$ 15.840,00
Beneficiário
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
Liquidado
R$ 3.510,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.510,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0696/2016 - 22/03/2016
Data
Beneficiário
22/03/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
28/2015
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
Valor
R$ 1.380,00
Liquidado
R$ 413,10
Tectrilha Software - 56
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Pago
R$ 413,10
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0698/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 2.160,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0699/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 540,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0700/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 324,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0701/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Valor
R$ 7.795,20
Beneficiário
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
Liquidado
R$ 7.036,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.036,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0702/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 2.800,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 162,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 162,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Tectrilha Software - 57
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0703/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 3.572,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0704/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Valor
R$ 23.909,60
Beneficiário
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
Liquidado
R$ 2.573,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.573,30
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
SALDO CT131/15 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL, P/ATENDER ÀS
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E PACIENTES
QUE ENCONTRAM-SE EM TRATAMENTO NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SEMUS. EX/16.
Empenho 0706/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 4.260,60
Beneficiário
22/03/2016
Processo
TRADE WAY BRASIL LTDA - ME
13921-08/2016
Licitação
17/2016
Liquidado
R$ 4.260,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.260,60
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS, PARA REABASTECER OS MATERIAIS DE IDENTIFICAÇAO DE AMOSTRAS
BIOLOGICAS UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0707/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
13921-08/2016
Licitação
17/2016
Valor
R$ 1.555,20
Beneficiário
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
Liquidado
R$ 1.555,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.555,20
Natureza
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição
AQUISIÇÃO DE RIBBON, PARA REABASTECER OS MATERIAIS DE IDENTIFICAÇAO DE AMOSTRAS BIOLOGICAS
UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. EX/16.
Empenho 0709/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 38.000,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Liquidado
R$ 38.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 38.000,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO DO CT27/12 - PREST.DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO (FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)-VIG.12 MESES.VALOR REF. AO EX/16.
Empenho 0710/2016 - 22/03/2016
Data
22/03/2016
Processo
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Valor
R$ 7.100,00
Tectrilha Software - 58
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
TICKET SERVICOS SA
Liquidado
R$ 7.059,38
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.059,38
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
ADITIVO Nº5 DE PRORROGAÇAO DO CT27/12 - PREST.DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO (FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)-VIG.12 MESES.VALOR REF. AO EX/16.
Empenho 0517/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Valor
R$ 148.882,19
Beneficiário
POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 123.037,12
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 105.415,48
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição
SALDO DO CONTRATO 421/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO
MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4489661/2013.
Empenho 0518/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 230.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 199.657,49
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 160.495,37
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016. CONFORME
PROCESSO Nº 3847050/2014.
Empenho 0519/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 60.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 40.419,98
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016. CONFORME
PROCESSO Nº 3847050/2014.
Empenho 0520/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016. CONFORME
PROCESSO Nº 3847050/2014.
Empenho 0521/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016. CONFORME
PROCESSO Nº 3847050/2014.
Tectrilha Software - 59
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0522/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016. CONFORME
PROCESSO Nº 3847050/2014.
Empenho 0523/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016. CONFORME
PROCESSO Nº 3847050/2014.
Empenho 0524/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TELEMAR NORTE LESTE S/A
38470-50/2014
Licitação
293/2014
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 446/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2016. CONFORME
PROCESSO Nº 3847050/2014.
Empenho 0527/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 390.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 390.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 390.000,00
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 132/2012 - SERV DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, C/ LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E
SUPRIMENTOS, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. EX 2016
Empenho 0528/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 43.700,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
190/2012
Liquidado
R$ 43.700,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 43.700,00
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 132/2012 - SERV DE IMPRESSÃO E CÓPIA DEPARTAMENTAL, C/ LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS NOVOS, EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E
SUPRIMENTOS, MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS. EX 2016
Empenho 0529/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 4.184,99
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 1.230,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.230,00
Tectrilha Software - 60
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO CT223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO
DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). EX/16.
Empenho 0530/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 1.449,99
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 115,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 115,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO CT223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO
DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). EX/16.
Empenho 0531/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.887,01
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 2.487,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.487,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO CT223/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO
DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). EX/16.
Empenho 0532/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 7.811,12
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT12/13-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS UNID.DE SAÚDE DE J.DE
NAZARETH,J.DA PENHA, VITÓRIA, P.A.PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESP.APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/16.
Empenho 0533/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT12/13-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS UNID.DE SAÚDE DE J.DE
NAZARETH,J.DA PENHA, VITÓRIA, P.A.PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESP.APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/16.
Empenho 0534/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 19.535,06
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 18.213,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 18.213,40
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT12/13-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS UNID.DE SAÚDE DE J.DE
NAZARETH,J.DA PENHA, VITÓRIA, P.A.PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESP.APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/16.
Empenho 0535/2016 - 29/02/2016
Tectrilha Software - 61
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 19.498,33
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 14.715,72
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 14.715,72
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT12/13-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS UNID.DE SAÚDE DE J.DE
NAZARETH,J.DA PENHA, VITÓRIA, P.A.PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESP.APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/16.
Empenho 0536/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 4.874,55
Beneficiário
29/02/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 3.678,92
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.678,92
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT12/13-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
ELEVADORES,C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS UNID.DE SAÚDE DE J.DE
NAZARETH,J.DA PENHA, VITÓRIA, P.A.PRAIA DO SUÁ E CENTRO DE ESP.APRÍGIO DA S.FREIRE.EX/16.
Empenho 0539/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 11.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 11.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.000,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0540/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 7.438,01
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 7.438,01
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.438,01
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0541/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 163.432,87
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 163.432,87
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 163.432,87
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DOS ADITIVOS Nº 01 E Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0542/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 508.145,91
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 508.145,91
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 508.145,91
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Tectrilha Software - 62
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0543/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 215.499,19
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 215.499,19
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 215.499,19
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0544/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 50.954,39
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 48.680,51
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 48.680,51
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0545/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 63.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 63.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 63.000,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0546/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 27.013,47
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 27.013,47
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 27.013,47
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0547/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 13.850,12
Beneficiário
29/02/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 13.850,12
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 13.850,12
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0548/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 2.479,34
Tectrilha Software - 63
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 2.479,34
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.479,34
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0549/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 6.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.000,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0550/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 2.479,34
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 2.479,34
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.479,34
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0551/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 44.050,41
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 44.050,41
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 44.050,41
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 01 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0552/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 9.812,69
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 9.747,29
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.747,29
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0641/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Valor
R$ 446,24
Beneficiário
GENES COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 446,24
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 446,24
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 05 E 07. EX/16.
Tectrilha Software - 64
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0642/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 13.335,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
GENES COMERCIAL LTDA - ME
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 13.335,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 13.335,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 05 E 07. EX/16.
Empenho 0643/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 3.131,76
Beneficiário
15/03/2016
Processo
GENES COMERCIAL LTDA - ME
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Liquidado
R$ 3.131,76
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.131,76
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 05 E 07. EX/16.
Empenho 0644/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
57223-33/2015
Licitação
200/2015
Valor
R$ 1.562,50
Beneficiário
GENES COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 1.562,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.562,50
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PARA FUNCIONAMENTO DAS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS DE TODOS OS SETORES DA SEMUS. LOTES 05 E 07. EX/16.
Empenho 0645/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 400,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
SARAH DE ANDRADE GONCALVES
83179-17/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 400,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 400,00
Natureza
3.3.90.93.01 - Indenizações
Descrição
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL SARAH DE ANDRADE GONÇALVES, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.
Empenho 0646/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 850,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
RITA DE CASSIA PESTANA DAHER
81650-32/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 850,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 850,00
Natureza
3.3.90.93.01 - Indenizações
Descrição
PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROFISSIONAL RITA DE CÁSSIA PESTANA DAHER, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.
Empenho 0647/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 20.600,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
70855-92/2015
Licitação
263/2015
Liquidado
R$ 20.600,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 20.600,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, DESTINADO AO REPASSE A INSTITUIÇAO SAGRADA FAMILIA. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 263/2015, RRP Nº. 129/2015, PROCESSO Nº 1391550/16. EX/16.
Tectrilha Software - 65
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0648/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 145.810,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
72977-13/2015
Licitação
246/2015
Liquidado
R$ 145.807,91
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 145.807,91
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (GLICLAZIDA 300MG), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
PARAA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIEMNTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RRP
138/15 - PREGAO 246/15 - PROCESSO Nº 1473820/16.
Empenho 0649/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 2.300,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
12861-06/2016
Licitação
15/2016
Liquidado
R$ 2.300,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.300,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO DA UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO DO
SERVIÇO DE ORIENTAÇAO AO EXERCICIO - SOE/GVS/SEMUS. EX/16.
Empenho 0650/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 4.900,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
PRONTO COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
12861-06/2016
Licitação
15/2016
Liquidado
R$ 4.900,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.900,00
Natureza
3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros
Descrição
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS MÓDULOS DO SERVIÇO DE ORIENTAÇAO AO
EXERCICIO - SOE/GVS/SEMUS. EX/16..
Empenho 0651/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41672-60/2015
Licitação
157/2015
Valor
R$ 2.300,00
Beneficiário
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Liquidado
R$ 2.290,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.290,80
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 69/2016
- RRP 52/15 - PREGAO 157/15 - PROCESSO Nº 1437008/16.
Empenho 0652/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41665-68/2015
Licitação
152/2015
Valor
R$ 1.417,00
Beneficiário
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Liquidado
R$ 1.417,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.417,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 40MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 68/2016
- RRP 59/15 - PREGAO 152/15 - PROCESSO Nº.1436820/16. EX/16.
Empenho 0653/2016 - 15/03/2016
Data
15/03/2016
Processo
41672-60/2015
Licitação
157/2015
Valor
R$ 7.752,00
Beneficiário
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Liquidado
R$ 7.752,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.752,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Tectrilha Software - 66
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 100MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 70/2016
- RRP 52/15 - PREGAO 157/15 - PROCESSO Nº 1437333/16. EX/16.
Empenho 0654/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 7.800,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
36233-35/2015
Licitação
123/2015
Liquidado
R$ 7.800,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.800,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 5MG/ML. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 65/2016
- RRP 39/15 - PREGAO 123/15 - PROCESSO Nº 1436306/16. EX/16.
Empenho 0655/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 5.172,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27588-33/2015
Licitação
91/2015
Liquidado
R$ 5.170,22
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.170,22
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 64/2016 - RRP 34/15 PREGAO 91/15 - PROCESSO Nº 1435930/16. EX/16.
Empenho 0656/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 94.730,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9659-16/2015
Licitação
33/2015
Liquidado
R$ 94.730,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 94.730,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 63/2016 - RRP 8/15 PREGAO 33/15 - PROCESSO Nº 1435895/16. EX/16.
Empenho 0657/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 32.960,00
Beneficiário
15/03/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
41669-46/2015
Licitação
153/2015
Liquidado
R$ 32.957,94
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 32.957,94
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 10MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 66/2016
- RRP 49/15 - PREGAO 153/15 - PROCESSO Nº 1436442/16. EX/16.
Empenho 0658/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
R$ 11.490,75
Beneficiário
15/03/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
41665-68/2015
Licitação
152/2015
Liquidado
R$ 11.490,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.490,75
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 1MG/ML. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RRP 59/15 PREGAO 152/15 - PROCESSO Nº 1436597/16. EX/16.
Empenho 0553/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 41.534,27
Tectrilha Software - 67
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 41.534,27
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 41.534,27
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DOS ADITIVOS Nº 01 E Nº 02 AO CT149/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. EX/16.
Empenho 0555/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Valor
R$ 38.000,00
Beneficiário
TICKET SERVICOS SA
Liquidado
R$ 24.362,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 24.362,64
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 27/2012 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0556/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Liquidado
R$ 9.183,16
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.183,16
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 27/2012 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0558/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 8.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 8.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.000,00
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 89/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO
6695257/2011.
Empenho 0559/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.000,00
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 89/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO
6695257/2011.
Empenho 0561/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 38.203,91
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 38.203,91
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 38.203,91
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E
DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Tectrilha Software - 68
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0562/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 8.175,42
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 8.175,42
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.175,42
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E
DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0563/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 180.382,05
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 180.382,05
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 180.382,05
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E
DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0565/2016 - 29/02/2016
Data
29/02/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 17.000,00
Beneficiário
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
Liquidado
R$ 17.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.000,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E
DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0566/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 82.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 82.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 82.000,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E
DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0567/2016 - 29/02/2016
Data
Valor
R$ 351.000,00
Beneficiário
29/02/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 351.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 351.000,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 88/2012 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E
DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0568/2016 - 03/03/2016
Data
Valor
R$ 36.190,67
Beneficiário
03/03/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 4.814,23
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.781,26
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
ADITIVO Nº03 AO CT05/13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA
SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Tectrilha Software - 69
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0569/2016 - 03/03/2016
Data
Valor
R$ 5.170,09
Beneficiário
03/03/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 443,53
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 443,53
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
ADITIVO Nº03 AO CT05/13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA
SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0570/2016 - 03/03/2016
Data
Valor
R$ 54.458,41
Beneficiário
03/03/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 32.455,01
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 26.954,16
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº03 AO CT05/13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA
SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0571/2016 - 03/03/2016
Data
03/03/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Valor
R$ 7.779,72
Beneficiário
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
Liquidado
R$ 4.636,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.850,57
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº03 AO CT05/13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA
SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0572/2016 - 03/03/2016
Data
Valor
R$ 7.779,72
Beneficiário
03/03/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
11/2013
Liquidado
R$ 4.636,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.850,57
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº03 AO CT05/13 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES DA MARCA
SERCON COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0574/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 1.968.893,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
79227-72/2015
Licitação
11/2016
Liquidado
R$ 1.599.456,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.599.456,50
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CT062/16 - FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS, HORMONAIS E
IMUNOLÓGICOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA
ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0575/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
LETICIA PEREIRA SANTOS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LETÍCIA PEREIRA SANTOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. EX/16.
Tectrilha Software - 70
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0711/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 1.289.169,45
Beneficiário
22/03/2016
Processo
CENTRO MEDICO DE OLHOS SS LTDA
76690-39/2011
Licitação
94/2012
Liquidado
R$ 471.751,85
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 356.082,67
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
ADITIVO 3 AO CT19/12-SERV.DE CONSULTAS E EXAMES DE OFTALMOLOGIA,INCLUINDO REALIZAÇÃO E
ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS,BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO,INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUT.DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS E EXAMES.EX/16.
Empenho 0712/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 22.388,40
Beneficiário
22/03/2016
Processo
PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME
79934-05/2013
Licitação
48/2014
Liquidado
R$ 2.764,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.764,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
ADT 02, CT Nº 098/2014- SERVIÇOS DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIAS DE ABELHAS CONFORME
DETALHAMENTO E CONDIÇÕES GERAIS CONSTANTES NO CT. PRORROGA PRAZO DO CT POR 12 MESES
(24/03/2016 A 23/03/2017). VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 7993405/2013.
Empenho 0714/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 330.000,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE
PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
70163-44/2015
Licitação
13/2016
Liquidado
R$ 165.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 165.000,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CT186/16 - FORNECIMENTO DE INSUMOS/PAINÉIS PARA REALIZAÇÃO DE CULTURAS MICROBIOLÓGICAS E
ANTIBIOGRAMAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE
31/12/16. EX/16.
Empenho 0716/2016 - 22/03/2016
Data
Valor
R$ 135.000,00
Beneficiário
22/03/2016
Processo
SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA - EPP
76156-56/2015
Licitação
16/2016
Liquidado
R$ 81.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 81.000,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CT185/16 - FORNECIMENTO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS (HEMOGLOBINA GLICADA
[A1C]), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO. VIGENCIA ATE 31/12/16.
EX/16.
Empenho 0717/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 744,00
Beneficiário
23/03/2016
Processo
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
72941-30/2015
Licitação
262/2015
Liquidado
R$ 744,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 744,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA E KIT´s DE BOMBAS DE INSULINA PARA USUÁRIOS DA
REDE, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. PROCESSO Nº 7294130/15 - PREGAO 262/15 - RC 312/15 - EX/16.
Empenho 0718/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 10.750,90
Beneficiário
23/03/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
72941-30/2015
Licitação
262/2015
Liquidado
R$ 10.750,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.750,90
Tectrilha Software - 71
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINA E KIT´s DE BOMBAS DE INSULINA PARA USUÁRIOS DA
REDE, ATENDENDO A MANDADO JUDICIAL. PROCESSO Nº 7294130/15 - PREGAO 262/15 - RC 312/15 - EX/16.
Empenho 0719/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 437.000,00
Beneficiário
23/03/2016
Processo
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
79225-83/2015
Licitação
12/2016
Liquidado
R$ 378.600,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 342.350,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CONTRATO 182/2016- FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS (DOENÇAS
INFECCIOSAS) COM DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À SUA REALIZAÇÃO. VIGÊNCIA ATÉ
31/12/2016. CONFORME PROCESSO 7922583/2015. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0720/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 294.000,00
Beneficiário
23/03/2016
Processo
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
80197-47/2015
Licitação
21/2016
Liquidado
R$ 209.892,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 147.624,00
Natureza
3.3.90.30.35 - Material laboratorial
Descrição
CONTRATO 189/2016- FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/LABORATÓRIO (TUBOS A VÁCUO E AGULHA
DESCARTÁVEL) C/SISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTAMPADOR, CONFORME DETERMINADO EM
CONTRATO. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO 8019747/2015.
Empenho 0721/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 7.680,00
Beneficiário
23/03/2016
Processo
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Liquidado
R$ 7.680,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.680,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. PREGAO
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTE 01 - EX/16.
Empenho 0722/2016 - 23/03/2016
Data
23/03/2016
Processo
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Valor
R$ 1.082,97
Beneficiário
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Liquidado
R$ 1.082,97
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.082,97
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. PREGAO
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTES 02 E 09 - EX/16.
Empenho 0723/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 5.949,75
Beneficiário
23/03/2016
Processo
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Liquidado
R$ 5.949,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.949,75
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. PREGAO
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTES 02 E 09 - EX/16.
Empenho 0724/2016 - 23/03/2016
Data
Beneficiário
23/03/2016
Processo
74096-37/2015
VILA COMERCIAL LTDA - ME
Licitação
295/2015
Valor
R$ 3.860,00
Liquidado
R$ 3.860,00
Tectrilha Software - 72
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Pago
R$ 3.860,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. PREGAO
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTE 03 - EX/16.
Empenho 0725/2016 - 23/03/2016
Data
23/03/2016
Processo
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Valor
R$ 4.535,00
Beneficiário
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 1.814,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.814,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. PREGAO
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTE 04 - EX/16.
Empenho 0726/2016 - 23/03/2016
Data
Valor
R$ 851,20
Beneficiário
23/03/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
74096-37/2015
Licitação
295/2015
Liquidado
R$ 851,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 851,20
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMUS. PREGAO
Nº295/15 - PROCESSO Nº 7409637/15. LOTE 11 - EX/16.
Empenho 0730/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 4.047,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
TALINE CANTO TRISTAO
18023-46/2016
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.36.28 - Servico de seleção e treinamento
Descrição
CONTRATAÇAO DA FACILITADORA EXTERNA PARA MINISTRAR CURSO VIGILANCIA AMBIENTAL DE
CRYPTOCOCCUS SPP., HISTOPLASMA SPP. E DERMATOFILOS, A FIM DE CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO
CVSA E VISA. EX/16.
Empenho 0733/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 6.668,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
HMB LABORVIX EIRELI - ME
18020-02/2016
Licitação
21/2016
Liquidado
R$ 6.668,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.668,00
Natureza
3.3.90.30.35 - Material laboratorial
Descrição
COMPRA DE TUBO, ALÇA MICROBIOLÓGICA E SWAB PARA TRANSPORTE VISANDO ABASTECER O
LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 1802002/2016. EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0734/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 20.650,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
9663-84/2015
Licitação
32/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLOMIPRAMINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MAUNICIPAL.PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 32/2015, RRP Nº. 9/2015. PROCESSO Nº1707640/16. EX/16.
Empenho 0736/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 63.000,00
Tectrilha Software - 73
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 63.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 63.000,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 0737/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 6.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.000,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE. VALOR P/O EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 0739/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 17.000,00
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 17.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.000,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 438/2014 REFERENTE CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.VALOR P/EXERCÍCIO 2016.
CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
Empenho 0740/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 50.000,00
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 50.000,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 438/2014 REFERENTE CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.VALOR P/EXERCÍCIO 2016.
CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
Empenho 0743/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 332.816,86
Beneficiário
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
Liquidado
R$ 332.816,86
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 332.816,86
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0744/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 95.000,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 95.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 95.000,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Tectrilha Software - 74
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0745/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 82.000,00
Beneficiário
31/03/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 82.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 82.000,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0746/2016 - 31/03/2016
Data
Valor
R$ 16.888,48
Beneficiário
31/03/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 16.888,48
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.888,48
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0750/2016 - 31/03/2016
Data
31/03/2016
Processo
18439-50/2011
Licitação
255/2011
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.05 - Servicos tecnicos profissionais
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº07 DO CT185/2011 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE
ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EX/16.
Empenho 0758/2016 - 01/04/2016
Data
01/04/2016
Processo
5182-80/2016
Licitação
5/2016
Valor
R$ 26.475,00
Beneficiário
OFICINA S O S LTDA - ME
Liquidado
R$ 4.670,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.670,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
CT54/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. VISANDO VIABILIZAR O ACESSO A IMOVEIS PARTICULARES
NO CONTROLE DO VETOR TRANSMISSOR AEDES AEGYPTI - SEMUS/CVSA. VIGENCIA ATE 31/05/16. EX/16.
Empenho 0759/2016 - 01/04/2016
Data
Valor
R$ 244.842,00
Beneficiário
01/04/2016
Processo
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
72952-10/2015
Licitação
15/2016
Liquidado
R$ 99.013,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 89.859,00
Natureza
3.3.90.30.40 - Material biológico
Descrição
CT180/16 - FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CULTURAS MICROBIOLÓGICAS. VISANDO
ATENDER A SEMUS/LCM. VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0760/2016 - 01/04/2016
Data
Valor
R$ 990.717,10
Beneficiário
01/04/2016
Processo
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
13714-53/2016
Licitação
18/2016
Liquidado
R$ 71.144,08
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 71.144,08
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CT210/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANÁLISES CLÍNICAS,
COMPREENDENDO COLETA E ANÁLISE, EM NÍVEL AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE-SUS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Tectrilha Software - 75
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0761/2016 - 01/04/2016
Data
Valor
R$ 1.180,00
Beneficiário
01/04/2016
Processo
A. M.MOLITERNO -EPP
62315-35/2015
Licitação
296/2015
Liquidado
R$ 1.180,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.180,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. LOTE 03. RC 206/15 PREGAO 296/15 - PROCESSO Nº 6231535/15. EX/16.
Empenho 0762/2016 - 01/04/2016
Data
Valor
R$ 3.065,30
Beneficiário
01/04/2016
Processo
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
62315-35/2015
Licitação
296/2015
Liquidado
R$ 3.065,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.065,30
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. LOTES 01 E 02. RC 206/15 PREGAO 296/15 - PROCESSO Nº 6231535/15. EX/16.
Empenho 0765/2016 - 05/04/2016
Data
05/04/2016
Processo
69717-60/2015
Licitação
26/2016
Valor
R$ 481.192,00
Beneficiário
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Liquidado
R$ 232.638,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 120.298,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
CT204/16 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO DE
GLICOSE 5%, SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO E SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0766/2016 - 05/04/2016
Data
Valor
R$ 8.896,00
Beneficiário
05/04/2016
Processo
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
69717-60/2015
Licitação
26/2016
Liquidado
R$ 2.224,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.224,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
CT204/16 - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO DE
GLICOSE 5%, SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO E SOLUÇÃO DE RINGER SIMPLES). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0770/2016 - 05/04/2016
Data
Valor
R$ 25.425,00
Beneficiário
05/04/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
72977-13/2015
Licitação
246/2015
Liquidado
R$ 25.425,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 25.425,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (NORTRIPTILINA, CLORIDRATO), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 246/2015, RRP Nº.
138/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Empenho 0772/2016 - 05/04/2016
Data
Valor
R$ 2.188,22
Beneficiário
05/04/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
68775-77/2015
Licitação
258/2015
Liquidado
R$ 2.188,22
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.188,22
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO DE CÉRIO), FORNECIDO PELA EMPRESA
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 1648907/2016
Tectrilha Software - 76
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0782/2016 - 05/04/2016
Data
Valor
R$ 1,00
Beneficiário
05/04/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
28/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
ADT 01, CT 131/2015- FORNEC DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL P/ATENDER DESLOCAMENTO DE
SERVIDORES P/REALIZAR SERVIÇOS EXTERNOS DA SEMUS. PRORROGA PRAZO 12 MESES (06/04/2016 A
05/04/2017) E REAJUSTA VALOR DA TARIFA DE R$2,40 PARA R$2,70. VALOR ESTIMADO P/2016
Empenho 0788/2016 - 06/04/2016
Data
Valor
R$ 13.487,17
Beneficiário
06/04/2016
Processo
JOVENIL BRUSCHI
34423-03/2010
Licitação
8/2011
Liquidado
R$ 7.692,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.615,38
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
ADT 03 AO CT Nº. 001/2011- LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITÓRIA, ES, CEP 29030630 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA GRANDE VITÓRIA. REDUZ VALOR MENSAL EM
15% E PRORROGA PRAZO POR 12 MESES (08/04/2016 a 07/04/2017).
Empenho 0786/2016 - 06/04/2016
Data
Valor
R$ 13.999,92
Beneficiário
06/04/2016
Processo
MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
3849-00/2016
Licitação
38/2016
Liquidado
R$ 2.266,10
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.266,10
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
CT198/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS. PARA MANUTENÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0787/2016 - 06/04/2016
Data
Valor
R$ 70.899,84
Beneficiário
06/04/2016
Processo
FARMACIA ESSENCIA LTDA EPP
3849-00/2016
Licitação
38/2016
Liquidado
R$ 14.429,72
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 14.429,72
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
CT199/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS. PARA
MANUTENÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0789/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 5.430,00
Beneficiário
07/04/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
69722-73/2015
Licitação
273/2015
Liquidado
R$ 5.430,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.430,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE
SAUDE DO MUNICIPIO. LOTE 01. EX/16.
Empenho 0790/2016 - 07/04/2016
Data
07/04/2016
Processo
69722-73/2015
Licitação
273/2015
Valor
R$ 1.725,00
Beneficiário
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 525,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 525,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Tectrilha Software - 77
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE
SAUDE DO MUNICIPIO. LOTE 02. EX/16.
Empenho 0791/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 935,00
Beneficiário
07/04/2016
Processo
CRISTAL PHARMA LTDA - ME
69722-73/2015
Licitação
273/2015
Liquidado
R$ 918,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 918,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE
SAUDE DO MUNICIPIO. LOTE 05. EX/16.
Empenho 0792/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 279,90
Beneficiário
07/04/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
69722-73/2015
Licitação
273/2015
Liquidado
R$ 279,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 279,90
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE
SAUDE DO MUNICIPIO. LOTE 08. EX/16.
Empenho 0793/2016 - 07/04/2016
Data
07/04/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Valor
R$ 15.840,00
Beneficiário
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 15.840,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.840,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURAS. PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE SAUDE
DO MUNICIPIO. RRP 130/14 - PREGAO 66/15 - PROCESSO 1868902/2016. EX/16.
Empenho 0794/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 7.920,00
Beneficiário
07/04/2016
Processo
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 7.920,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.920,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURAS. PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE SAUDE
DO MUNICIPIO. RRP 130/14 - PREGAO 66/15 - PROCESSO 1868902/2016. EX/16.
Empenho 0795/2016 - 07/04/2016
Data
Valor
R$ 2.640,00
Beneficiário
07/04/2016
Processo
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 2.640,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.640,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURAS. PARA MANUTENCAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE SAUDE
DO MUNICIPIO. RRP 130/14 - PREGAO 66/15 - PROCESSO 1868902/2016. EX/16.
Empenho 0797/2016 - 08/04/2016
Data
Valor
R$ 255,00
Beneficiário
08/04/2016
Processo
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.
67654-27/2014
Licitação
240/2014
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Tectrilha Software - 78
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO DO CT490/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA RADIOLOGIA
ODONTOLÓGICA. EX/16.
Empenho 0801/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 1.440,00
Beneficiário
12/04/2016
Processo
LA VITA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
20624-19/2016
Licitação
25/2016
Liquidado
R$ 1.440,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.440,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONAL, EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE
MARIA DA PENHA MOREIRA MACIEL, VISANDO ADEQUADO TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCESSO Nº 2062419/16.
EX/16.
Empenho 0802/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 2.622,70
Beneficiário
12/04/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 2.622,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 01 E 02. EX/16.
Empenho 0803/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 6.702,30
Beneficiário
12/04/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 6.702,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 01 E 02. EX/16.
Empenho 0804/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 602,45
Beneficiário
12/04/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 602,45
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 01 E 02. EX/16.
Empenho 0805/2016 - 12/04/2016
Data
12/04/2016
Processo
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Valor
R$ 3.528,90
Beneficiário
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES LTDA-ME
Liquidado
R$ 3.528,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.528,90
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 01 E 02. EX/16.
Empenho 0659/2016 - 15/03/2016
Data
Beneficiário
15/03/2016
Processo
82845-51/2009
Licitação
(Não Definido)
ADRA - INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
Valor
R$ 378.082,54
Liquidado
R$ 378.082,54
Tectrilha Software - 79
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Pago
R$ 378.082,54
Descrição
SALDO DO 4º ADITIVO AO CONV.01/10 - COOP.TÉCNICA-FINANCEIRA P/ IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO EM VITÓRIA,P/MORADIA DE OITO EGRESSOS DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
ADAUTO BOTELHO, ACIMA DE 18 ANOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,ETC. EX/16.
Empenho 0399/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
(R$ 19.824,00)
Beneficiário
15/03/2016
Processo
TME NEGOCIOS LTDA - ME
64225-06/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0398/2016 - 15/03/2016
Data
Valor
(R$ 19.824,00)
Beneficiário
15/03/2016
Processo
TME NEGOCIOS LTDA - ME
64225-06/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0816/2016 - 13/04/2016
Data
Valor
R$ 111.250,00
Beneficiário
13/04/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
65143-70/2014
Licitação
466/2014
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE BUPROPIONA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP
115/2016 - RRP 157/14 - PREGAO 466/14 - PROCESSO Nº 2061861/16.
Empenho 0817/2016 - 14/04/2016
Data
Valor
R$ 1.380,00
Beneficiário
14/04/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
20621-85/2016
Licitação
24/2016
Liquidado
R$ 1.366,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.366,20
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL, PARA ATENDER A MANDADO JUDICIAL, EM FAVOR DA PACIENTE ESTER
EUZENI CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS. PROCESSO Nº 2062185/16. EX/16.
Empenho 0819/2016 - 14/04/2016
Data
14/04/2016
Processo
63658-17/2015
Licitação
300/2015
Valor
R$ 153.720,00
Beneficiário
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 153.720,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 153.720,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE BUDESONIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 144/2016 - RRP 157/15 PREGAO 300/15 - PROCESSO Nº 2093622/16.
Empenho 0820/2016 - 14/04/2016
Data
14/04/2016
Processo
9649-80/2015
Licitação
75/2015
Valor
R$ 89.760,00
Tectrilha Software - 80
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Liquidado
R$ 89.760,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 89.760,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTE DE DETECÇÃO DE HEPATITE C. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.
SRP171/2016 - RRP 6/15 - PREGAO 75/15 - PROCESSO Nº 2094090/16.
Empenho 0821/2016 - 14/04/2016
Data
14/04/2016
Processo
67657-41/2015
Licitação
259/2015
Valor
R$ 44.998,50
Beneficiário
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
- EPP
Liquidado
R$ 44.998,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 44.998,50
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP
148/2016 - RRP 120/15 - PREGAO 259/15 - PROCESSO Nº 2093966/16.
Empenho 0822/2016 - 15/04/2016
Data
Valor
R$ 75.630,00
Beneficiário
15/04/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
63663-20/2015
Licitação
217/2015
Liquidado
R$ 75.630,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 75.630,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE
MUNICIPAL. PREGÃO Nº. 217/15, RRP Nº. 99/15, PROCESSO Nº 1708152/16.
Empenho 0823/2016 - 15/04/2016
Data
Valor
R$ 12.618,00
Beneficiário
15/04/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
72981-81/2015
Licitação
303/2015
Liquidado
R$ 12.618,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.618,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE NALBUFINA-10MG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP168/16 RRP137/15 - PREGAO 303/15 - PROCESSO Nº 2132268/16.
Empenho 0824/2016 - 18/04/2016
Data
Valor
R$ 30.701,93
Beneficiário
18/04/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 30.701,93
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 28.502,97
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES] . EX/16.
Empenho 0825/2016 - 18/04/2016
Data
18/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 70.947,93
Beneficiário
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 70.947,93
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 70.947,93
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES] . EX/16.
Tectrilha Software - 81
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0826/2016 - 18/04/2016
Data
Valor
R$ 113.015,00
Beneficiário
18/04/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 113.015,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 113.015,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES] . EX/16.
Empenho 0827/2016 - 18/04/2016
Data
Valor
R$ 3.605,53
Beneficiário
18/04/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 3.605,53
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.240,48
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES] . EX/16.
Empenho 0828/2016 - 18/04/2016
Data
18/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 3.011,46
Beneficiário
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 3.011,46
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.011,46
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES] . EX/16.
Empenho 0830/2016 - 20/04/2016
Data
Valor
R$ 18.986,08
Beneficiário
20/04/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 18.986,08
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 18.986,08
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
ADITIVO Nº 03 DE DECRESCIMO DE 13,82% E PRORROGAÇAO AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0831/2016 - 20/04/2016
Data
Valor
R$ 438.533,84
Beneficiário
20/04/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 438.533,84
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 438.533,84
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
ADITIVO Nº 03 DE DECRESCIMO DE 13,82% E PRORROGAÇAO AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0832/2016 - 20/04/2016
Data
Valor
R$ 577.385,41
Beneficiário
20/04/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 524.075,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 524.075,75
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Tectrilha Software - 82
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
ADITIVO Nº 03 DE DECRESCIMO DE 13,82% E PRORROGAÇAO AO CT149/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0806/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 2.311,05
Beneficiário
12/04/2016
Processo
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES LTDA-ME
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 2.311,05
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.311,05
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 03, 04 E 05. EX/16.
Empenho 0807/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 717,15
Beneficiário
12/04/2016
Processo
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES LTDA-ME
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 717,15
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 717,15
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTES 03, 04 E 05. EX/16.
Empenho 0808/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 233,60
Beneficiário
12/04/2016
Processo
DENTAL MED-SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 233,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 233,60
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTE 06. EX/16.
Empenho 0809/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 991,20
Beneficiário
12/04/2016
Processo
DENTAL MED-SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 991,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 991,20
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTE 06. EX/16.
Empenho 0810/2016 - 12/04/2016
Data
Valor
R$ 75,20
Beneficiário
12/04/2016
Processo
DENTAL MED-SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
62674-92/2015
Licitação
302/2015
Liquidado
R$ 75,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 75,20
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIANTE DOS NOVOS
PROTOCOLOS DE ESTERILIZAÇAO NAS UNIDADES DE SAUDE. LOTE 06. EX/16.
Empenho 0888/2016 - 27/04/2016
Data
Beneficiário
27/04/2016
Processo
70169-11/2015
Licitação
32/2016
5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME
Valor
R$ 52.250,00
Liquidado
R$ 52.250,00
Tectrilha Software - 83
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Pago
R$ 52.250,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE ACUPUNTURA. PARA REALIZAÇAO DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PELOS
MEDICOS ACUPUNTURISTAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2016. RC 297/15 PROCESSO Nº 7016911/15. EX/16.
Empenho 0889/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 253.040,55
Beneficiário
27/04/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
66153-23/2014
Licitação
49/2015
Liquidado
R$ 10.663,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.663,50
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 188/2015- SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM
ULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS
USUÁRIOS. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6615323/2014.
Empenho 0890/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 24.760,20
Beneficiário
27/04/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 24.760,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 24.760,20
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º ADITIVO DO CT Nº 08/2012- SERVIÇOS MANUTENÇÃO C/FORNECIMENTO DE PEÇAS P/UNIDADES DE
DESCONTAMINAÇÃO, CABINA DE FLUXO LAMINAR, DIFUSORES MOTORIZADOS, UNIDADE DE FILTRAGEM
REFRIGERADA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO ESTÉRIL. VALOR P/2016. PROC 6281732/2011
Empenho 0893/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 416.984,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
BECKMAN COULTER DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE
PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA
72964-44/2015
Licitação
17/2016
Liquidado
R$ 167.568,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 111.712,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CONTRATO 216/2016- FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DE EXAMES HEMATOLÓGICOS
(HEMOGRAMAS E RETICULÓCITOS), C/DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA
REALIZAÇÃO. VIGENCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. VALOR P/2016. PROC 7296444/2015.
Empenho 0894/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 55.287,69
Beneficiário
29/04/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
68010-94/2012
Licitação
24/2013
Liquidado
R$ 27.529,12
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 27.529,12
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
3º ADT AO CT 8/2013- SERVIÇO DE TRANPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS C/MAT BIOLÓGICO
E DOCUMENTOS DIVERSOS POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PRORROGA PRAZO DOZE MESES
(30/04/2016 A 29/04/2017). VALOR P/2016. PROC 6801094/2012.
Empenho 0899/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 12.495,45
Beneficiário
29/04/2016
Processo
GLOBO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA
24452-23/2009
Licitação
193/2009
Liquidado
R$ 12.495,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.495,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO DO 5º ADITIVO AO CT006/10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS. EX/16.
Tectrilha Software - 84
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0900/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 3.409,48
Beneficiário
29/04/2016
Processo
GLOBO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA
24452-23/2009
Licitação
193/2009
Liquidado
R$ 3.353,14
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.353,14
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO DO 5º ADITIVO AO CT006/10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS. EX/16.
Empenho 0901/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 496,95
Beneficiário
29/04/2016
Processo
GLOBO DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA
24452-23/2009
Licitação
193/2009
Liquidado
R$ 496,95
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 496,95
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO DO 5º ADITIVO AO CT006/10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO
EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS. EX/16.
Empenho 0902/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
61704-62/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 132.940,00
Beneficiário
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
Liquidado
R$ 132.940,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 132.940,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO. DESPESA DE EXERCICIO
ANTERIOR.
Empenho 0903/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 20.562,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
22116-75/2016
Licitação
13/2016
Liquidado
R$ 20.562,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 20.562,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE RANITIDINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICPAL DE SAUDE DE VITORIA. PROCESSO Nº 2211675/16 - RC 53/16 - EX/16.
Empenho 0904/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 10.980,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22132-68/2016
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 10.980,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.980,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 40/2016 - PROCESSO Nº 2213268/16.
Empenho 0905/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 11.610,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA
70855-92/2015
Licitação
263/2015
Liquidado
R$ 11.610,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.610,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS IMPOSSIBILITADAS DE ALEITAMENTO MATERNO DA
REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA.PROCESSO Nº2132980/16.RRP129/15. EX/16.
Tectrilha Software - 85
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0906/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 8.320,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
22110-06/2016
Licitação
4/2016
Liquidado
R$ 8.320,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.320,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 54/16 - PROCESSO Nº 2211006/16.
Empenho 0879/2016 - 26/04/2016
Data
Valor
R$ 7.200,00
Beneficiário
26/04/2016
Processo
RS MED LTDA
69746-22/2015
Licitação
31/2016
Liquidado
R$ 7.200,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.200,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
CT221/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ESPAÇADORES). VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0880/2016 - 26/04/2016
Data
Valor
R$ 64.800,00
Beneficiário
26/04/2016
Processo
RS MED LTDA
69746-22/2015
Licitação
31/2016
Liquidado
R$ 28.800,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 28.800,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
CT221/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ESPAÇADORES). VIGENCIA ATE 31/12/16.
Empenho 0881/2016 - 26/04/2016
Data
Valor
R$ 6.743,25
Beneficiário
26/04/2016
Processo
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
61694-65/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 6.743,25
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.743,25
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DEO MEDICAMENTO RHAMINUS EM 2015 , TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DE
VALOR.
Empenho 0882/2016 - 27/04/2016
Data
27/04/2016
Processo
15221-58/2016
Licitação
26/2016
Valor
R$ 100,00
Beneficiário
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Liquidado
R$ 100,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 100,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA. VISANDO MANTER OS CARRINHOS DE URGENCIA DE TODAS AS
UNIDADES FECHADOS. GARANTINDO QUE NAO HAJA FALTA DE NENHUM MATERIAL DURANTE O ATENDIMENTO
EMERGENCIAL. RC 17/16 - EX/16.
Empenho 0883/2016 - 27/04/2016
Data
27/04/2016
Processo
15221-58/2016
Licitação
26/2016
Valor
R$ 300,00
Beneficiário
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
Liquidado
R$ 300,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 300,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA. VISANDO MANTER OS CARRINHOS DE URGENCIA DE TODAS AS
UNIDADES FECHADOS. GARANTINDO QUE NAO HAJA FALTA DE NENHUM MATERIAL DURANTE O ATENDIMENTO
EMERGENCIAL. RC 17/16 - EX/16.
Tectrilha Software - 86
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0884/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 100,00
Beneficiário
27/04/2016
Processo
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
15221-58/2016
Licitação
26/2016
Liquidado
R$ 100,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 100,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE LACRE DE SEGURANÇA. VISANDO MANTER OS CARRINHOS DE URGENCIA DE TODAS AS
UNIDADES FECHADOS. GARANTINDO QUE NAO HAJA FALTA DE NENHUM MATERIAL DURANTE O ATENDIMENTO
EMERGENCIAL. RC 17/16 - EX/16.
Empenho 0886/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 7.205,00
Beneficiário
27/04/2016
Processo
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 7.205,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.205,00
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT89/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0887/2016 - 27/04/2016
Data
Valor
R$ 9.270,00
Beneficiário
27/04/2016
Processo
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Liquidado
R$ 5.822,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.822,60
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT89/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0927/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Valor
R$ 7.847,32
Beneficiário
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Liquidado
R$ 3.360,65
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.360,65
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº 03 DO CT089/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS. SEMUS. EX/2016.
Empenho 0928/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
66952-57/2011
Licitação
34/2012
Valor
R$ 10.230,48
Beneficiário
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº 03 DO CT089/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
RADIOCOMUNICAÇÃO, COM LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS. SEMUS. EX/2016.
Empenho 0929/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
25162-11/2011
Licitação
3/2012
Valor
R$ 152.000,00
Beneficiário
TICKET SERVICOS SA
Liquidado
R$ 119.428,56
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 93.284,33
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Tectrilha Software - 87
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº05 DO CT27/2012 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA FROTA
MUNICIPAL ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 0933/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 537.278,28
Beneficiário
29/04/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 537.278,28
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 537.278,28
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 88/2012 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E
PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0934/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 22.574,64
Beneficiário
29/04/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 22.574,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 22.574,64
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 88/2012 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E
PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0935/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 81.480,89
Beneficiário
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
Liquidado
R$ 81.480,89
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 81.480,89
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 88/2012 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E
PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0936/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 163.554,17
Beneficiário
29/04/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 163.554,17
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 163.554,17
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT 88/2012 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E
PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 4209905/2010.
Empenho 0940/2016 - 04/05/2016
Data
Valor
R$ 81.922,37
Beneficiário
04/05/2016
Processo
KELLY CHRISTIAN MARTINS DA COSTA DORO
51817-20/2007
Licitação
17/2008
Liquidado
R$ 41.655,44
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 31.241,58
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇAO E DECRESCIMO DE 12% DO VALOR DO CT001/08 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL,
SITUADO À AVENIDA PRESIDENTE FLORENTINO AVIDOS, ESQUINA COM A RUA PRESIDENTE PEREIRA, 321,
PARQUE MOSCOSO, VITÓRIA-ES. VIGENCIA ATE 04/01/17. VALOR REF. EX/16.
Empenho 0941/2016 - 04/05/2016
Data
Valor
R$ 11.965,80
Beneficiário
04/05/2016
Processo
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
22125-66/2016
Licitação
8/2016
Liquidado
R$ 11.965,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.965,80
Tectrilha Software - 88
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE GLYCINE MAX. PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA
RREDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 51/16 - PROCESSO Nº 2212566/16.
Empenho 0942/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 16.328,16
Beneficiário
06/05/2016
Processo
SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP
79223-94/2015
Licitação
18/2016
Liquidado
R$ 2.703,88
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.703,88
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CT214/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (MIF, TUBO,
PONTEIRAS DESCARTÁVEIS, KIT COLETOR DE URINA, SWAB PARA TRANSPORTE E SOLUÇÃO PARA TESTE DE
TOLERÂNCIA À GLICOSE). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0907/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 10.035,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
HOSPITALARES LTDA
22087-41/2016
Licitação
5/2016
Liquidado
R$ 10.035,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.035,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORI. RC62/2016 . PROCESSO Nº
2208741/16.
Empenho 0908/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 1.362,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22105-95/2016
Licitação
3/2016
Liquidado
R$ 1.362,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.362,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC55/2016 - PROCESSO Nº 2210595/16.
Empenho 0909/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 16.000,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
22098-21/2016
Licitação
11/2016
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 58/2016 - PROCESSO Nº 2209821/16.
Empenho 0910/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
22129-44/2016
Licitação
6/2016
Valor
R$ 24.250,00
Beneficiário
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
Liquidado
R$ 24.240,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 24.240,30
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA TRIHIDRATADA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA, RC49/2016 - PROCESSO Nº
2212944/16.
Empenho 0911/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
22102-51/2016
Licitação
12/2016
Valor
R$ 30.420,00
Tectrilha Software - 89
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 30.420,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 30.420,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO
DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 57/2016 - PROCESSO Nº 2210251/16.
Empenho 0912/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 4.770,00
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DIAMEDILH COMERCIAL LTDA EPP
22079-03/2016
Licitação
30/2016
Liquidado
R$ 4.770,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.770,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ANUSCÓPIO. DESTINADO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE
VITORIA. RC 71/2016 - PROCESSO Nº 2207903/16.
Empenho 0913/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 1.852,80
Beneficiário
29/04/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
22093-07/2016
Licitação
9/2016
Liquidado
R$ 1.852,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.852,80
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC61/2016. PROCESSO Nº
2209307/16.
Empenho 0914/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 14.608,66
Beneficiário
29/04/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
22122-22/2016
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 14.608,66
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 14.608,66
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA E GLICOSE MONOHIDRATADA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC52/2016.
PROCESSO Nº 2212222/16.
Empenho 0916/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 31.225,88
Beneficiário
29/04/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 22.670,33
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 22.670,33
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº01 DO CT438/2014 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. SEMUS.
Empenho 0917/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 96.751,84
Beneficiário
29/04/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 71.085,34
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 71.085,34
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº01 DO CT438/2014 - CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. SEMUS.
Empenho 0919/2016 - 29/04/2016
Tectrilha Software - 90
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 319.958,40
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DIASORIN LTDA.
70161-55/2015
Licitação
292/2015
Liquidado
R$ 181.175,04
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 181.175,04
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CT 215/2016- FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DE EXAMES IMUNOLÓGICOS, C/DISPONIBILIZAÇÃO DO
EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. VALOR
P/2016. CONFORME PROCESSO 7016155/2015.
Empenho 0921/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 61.393,39
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 54.487,86
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 49.708,43
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0922/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 141.893,21
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 141.893,21
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 129.007,41
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0923/2016 - 29/04/2016
Data
Valor
R$ 7.233,98
Beneficiário
29/04/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 5.090,19
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.675,18
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 0924/2016 - 29/04/2016
Data
29/04/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 6.019,82
Beneficiário
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 6.019,82
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.019,82
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO DO CT358/2015 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO/JANTAR (TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. EX/16.
Empenho 1043/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 706.440,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA.
70290-62/2014
Licitação
82/2015
Liquidado
R$ 706.440,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 706.440,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
VALOR P/AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LANCETA TIPO ESTÉRIL E TIRA TESTE). CONFORME SRP Nº
181/2016, PREGÃO 082/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 50/2015. PROCESSO DE COMPRA 2611799/2016.
Tectrilha Software - 91
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1044/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 243.273,14
Beneficiário
13/05/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 118.982,98
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 118.982,98
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1045/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 45.613,71
Beneficiário
13/05/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 22.879,09
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 22.879,09
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0943/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
79223-94/2015
Licitação
18/2016
Valor
R$ 66.605,12
Beneficiário
SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP
Liquidado
R$ 28.019,18
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 22.630,40
Natureza
3.3.90.30.35 - Material laboratorial
Descrição
CT214/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (MIF, TUBO,
PONTEIRAS DESCARTÁVEIS, KIT COLETOR DE URINA, SWAB PARA TRANSPORTE E SOLUÇÃO PARA TESTE DE
TOLERÂNCIA À GLICOSE). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0944/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
63664-74/2015
Licitação
213/2015
Valor
R$ 36.416,00
Beneficiário
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 36.416,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 36.416,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO E ALENDRONATO DE SÓDIO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE
MUNICIPAL. SRP146/2016. RRP 100/15 - PROCESSO Nº 2246306/16. EX/16.
Empenho 0945/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
63664-74/2015
Licitação
213/2015
Valor
R$ 22.092,00
Beneficiário
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 20.987,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 20.987,40
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICPAL. SRP120/2016. RRP 100/15 PROCESSO Nº 1649942/16. EX/16.
Empenho 0946/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 15.554,00
Beneficiário
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 15.554,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.672,75
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Tectrilha Software - 92
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CT201/16 -FORNEC. DE MAT.ODONTOLÓGICOS (LUBRIFICANTES,CIMENTOS,CARBONO,MATRIZES,TIRAS DE LIXA,
CUNHA CERVICAL,DISCO,BLOCO P/ESPATULAÇÃO,HIDRÓXIDO DE
CÁLCIO,CARIOSTÁTICO,PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, IODOFÓRMIO,FORMOCRESOL,CURATIVO E
SOLUÇÃO).VIG.31/12/16.
Empenho 0947/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 3.235,90
Beneficiário
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 3.235,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 55,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
CT201/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LUBRIFICANTES, CIMENTOS, CARBONO,
MATRIZES,TIRAS DE LIXA, CUNHA CERVICAL, DISCO,BLOCO P/ESPATULAÇÃO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO,
CARIOSTÁTICO, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, ETC). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0948/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 2.025,05
Beneficiário
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 2.025,05
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 154,10
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
CT201/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LUBRIFICANTES, CIMENTOS, CARBONO,
MATRIZES,TIRAS DE LIXA, CUNHA CERVICAL, DISCO, BLOCO P/ESPATULAÇÃO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO,
CARIOSTÁTICO, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, ETC). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0949/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 2.948,75
Beneficiário
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 2.948,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
CT201/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LUBRIFICANTES, CIMENTOS, CARBONO,
MATRIZES,TIRAS DE LIXA, CUNHA CERVICAL, DISCO, BLOCO P/ESPATULAÇÃO, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO,
CARIOSTÁTICO, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, ETC). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0950/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 2.915,60
Beneficiário
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Liquidado
R$ 1.141,66
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.141,66
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0951/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 229,50
Beneficiário
06/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 229,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 229,50
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0952/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 102,70
Tectrilha Software - 93
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Liquidado
R$ 102,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 102,70
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0953/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 12,40
Beneficiário
06/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0954/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 386,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 135,10
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 135,10
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0955/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 115,80
Beneficiário
06/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 115,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 115,80
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0956/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Valor
R$ 38,60
Beneficiário
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Liquidado
R$ 38,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 38,60
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0957/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 38,60
Beneficiário
06/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62673-48/2015
Licitação
298/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
CT202/16 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FLUORETO DE SÓDIO,
FIO DENTAL E BICARBONATO DE SÓDIO). VIGENCIA ATE 31/12/16. EX/16.
Empenho 0958/2016 - 06/05/2016
Data
06/05/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 258.508,58
Tectrilha Software - 94
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 258.508,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 258.508,58
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESEJUM, ALMOÇO E
JANTAR TIPO MRMITEX E "SELF SERVICE") E LANCHES. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 7100467/2015.
Empenho 0959/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 12.240,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 12.240,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.240,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
COMPRA DE DESINFETANTE TIPO HOSPITALAR P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2015 VIGENTE ATÉ 14/05/2016. SRP 155/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 50/20015.
PROCESSO DE COMPRA 2393007/2016. EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 1046/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 15.204,57
Beneficiário
13/05/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 7.829,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.829,70
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1047/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 163.560,57
Beneficiário
13/05/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 163.560,57
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 163.560,57
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
ADT 06, CT 88/2012- SERV. DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA CONFORME CT.
PRORROGA PRAZO DO CT ORIGINAL: 14/05/2016 A 06/01/2017 E SUPRIME 15 POSTOS DE VIGILÂNCIA NOS
MESES DE FEV A MARÇO CONFORME CT. VALOR P/2016. PROC 4209905/2010.
Empenho 1048/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 46.821,76
Beneficiário
13/05/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 46.821,76
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 46.821,76
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
ADT 06, CT 88/2012- SERV. DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA ARMADA E DESARMADA CONFORME CT.
PRORROGA PRAZO DO CT ORIGINAL: 14/05/2016 A 06/01/2017 E SUPRIME 15 POSTOS DE VIGILÂNCIA NOS
MESES DE FEV A MARÇO CONFORME CT. VALOR P/2016. PROC 4209905/2010.
Empenho 1050/2016 - 16/05/2016
Data
Valor
R$ 457.712,01
Beneficiário
16/05/2016
Processo
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Liquidado
R$ 457.712,01
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 457.712,01
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
ADITIVO 02, CT 491/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (VIG.: 17/12/2015 A 16/12/2016). ACRESCE A PARTIR DE 17/05/2016 O VALOR DE 18,14% AO
VALOR DO CT. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 5043997/2014.
Tectrilha Software - 95
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1051/2016 - 16/05/2016
Data
Valor
R$ 26.056,80
Beneficiário
16/05/2016
Processo
NATULAB LABORATORIO LTDA
67043-89/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 26.056,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 26.056,80
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
VALOR P/PGTº DE MEDICAMENTO (DIPIRONA SÓDICA) VISANDO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIDADO SEMUS.
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 7028685/2015.
Empenho 1053/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 45.799,97
Beneficiário
17/05/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 45.799,97
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 34.908,63
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS).
EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 1054/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 392.978,79
Beneficiário
17/05/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 392.978,79
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 392.978,79
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS).
EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 1055/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 224.631,53
Beneficiário
17/05/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 224.631,53
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 223.572,24
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS).
EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 1056/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 18.794,32
Beneficiário
17/05/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 18.794,32
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.427,21
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS).
EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 1057/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 17.997,25
Beneficiário
17/05/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 17.997,25
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.997,25
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Tectrilha Software - 96
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS).
EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 1058/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 60.728,10
Beneficiário
17/05/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 60.728,10
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 60.728,10
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
JARDINAGEM NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUS).
EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 651754/2012.
Empenho 1059/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 1.817,74
Beneficiário
17/05/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
SALDO CONTRATO N° 223/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. EXERCÍCIO DE 2016.
PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 1060/2016 - 17/05/2016
Data
17/05/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Valor
R$ 4.656,70
Beneficiário
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
SALDO CONTRATO N° 223/2015- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. EXERCÍCIO DE 2016.
PROCESSO 2075859/2015.
Empenho 1061/2016 - 17/05/2016
Data
Valor
R$ 119.900,00
Beneficiário
17/05/2016
Processo
HOSPITEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
13916-03/2016
Licitação
68/2016
Liquidado
R$ 75.104,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 75.104,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CONTRATO 249/2016- FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DOS EXAMES TAP (TROMBOPLASTINA) E
PTTK (CEFALINA ATIVADA) C/DESPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO À SUA REALIZAÇÃO.
VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. EXERC DE 2016 PROC 1391603/2016
Empenho 1062/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 81.180,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA KD LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 81.180,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 81.180,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO 271/15, RRP 11/15, PROCESSO Nº. 2836763/16. EX/16.
Empenho 1063/2016 - 18/05/2016
Tectrilha Software - 97
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 40.590,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA KD LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 40.590,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 40.590,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO 271/15, RRP 11/15, PROCESSO Nº. 2836763/16. EX/16.
Empenho 1064/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 13.530,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA KD LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 13.530,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 13.530,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO ELETRÔNICO 271/15, RRP 11/15, PROCESSO Nº. 2836763/16. EX/16.
Empenho 1065/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 3.147,60
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 3.147,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.147,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº. 2837310/16. EX/16.
Empenho 1066/2016 - 18/05/2016
Data
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Valor
R$ 1.573,80
Beneficiário
CREMER S.A.
Liquidado
R$ 1.573,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.573,80
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº. 2837310/16. EX/16.
Empenho 1067/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 524,60
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 524,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 524,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº. 2837310/16. EX/16.
Empenho 1068/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 4.650,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 4.650,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.650,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO 271/15, RRP 11/15, PROCESSO Nº. 2837500/16.
Empenho 1069/2016 - 18/05/2016
Tectrilha Software - 98
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.325,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 2.325,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.325,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº. 2837500/16.
Empenho 1070/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 775,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 775,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 775,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE, PREGÃO ELETRÔNICO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº. 2837500/16.
Empenho 1071/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 5.700,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 5.700,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº.2836952/2016, EX/16.
Empenho 1072/2016 - 18/05/2016
Data
18/05/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Valor
R$ 2.850,00
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 2.850,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.330,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº.2836952/2016, EX/16.
Empenho 1073/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 950,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 950,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE
SAUDE. PREGÃO 271/15, RRP 119/15, PROCESSO Nº.2836952/2016, EX/16.
Empenho 1074/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 8.065,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
60367-96/2014
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
Descrição
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS. PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE DO MORRO DO QUADRO, COM DATA
PREVISTA PARA INAUGURAÇAO EM JUNHO/16. SRP101/2016 - PREGAO 2/15 - RRP 135/14 - PROCESSO Nº
2709818/16.
Tectrilha Software - 99
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1075/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 11.270,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
67671-45/2015
Licitação
245/2015
Liquidado
R$ 11.270,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.270,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ÁGUA BIDESTILADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL
DE SAUDE. PREGÃO 245/15, RRP 102/15, PROCESSO Nº.2836230/16. EX/16.
Empenho 1076/2016 - 18/05/2016
Data
Valor
R$ 14.190,00
Beneficiário
18/05/2016
Processo
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
63659-61/2015
Licitação
218/2015
Liquidado
R$ 14.190,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 14.190,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARBONATO DE LÍTIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE
MUNICIPAL DE SAUDE. PREGÃO 218/15, RRP 97/15, PROCESSO Nº. 2836619/16. EX/16.
Empenho 1078/2016 - 19/05/2016
Data
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 4.699,98
Beneficiário
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Liquidado
R$ 4.699,98
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.699,98
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR
REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1079/2016 - 19/05/2016
Data
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 247.140,15
Beneficiário
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Liquidado
R$ 247.140,15
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 218.442,87
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO Nº 01 DE PRORROGAÇAO AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR
REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1080/2016 - 19/05/2016
Data
19/05/2016
Processo
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Valor
R$ 250.382,38
Beneficiário
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Liquidado
R$ 250.382,38
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 177.687,89
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO Nº01 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1081/2016 - 19/05/2016
Data
Valor
R$ 1.079,65
Beneficiário
19/05/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 810,15
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 810,15
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO Nº01 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Tectrilha Software - 100
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1082/2016 - 19/05/2016
Data
Valor
R$ 21.622,48
Beneficiário
19/05/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 21.614,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.935,35
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO Nº01 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 0576/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 3.456,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
61702-73/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.456,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.456,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0580/2016 - 09/03/2016
Data
09/03/2016
Processo
23520-85/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 9.950,40
Beneficiário
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Liquidado
R$ 9.950,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.950,40
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0581/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 21.600,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
61709-95/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 21.600,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 21.600,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0582/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 8.790,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
61708-40/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 8.790,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.790,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0583/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 7.810,80
Beneficiário
09/03/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
41672-60/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 7.810,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.810,80
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Tectrilha Software - 101
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0584/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 42.900,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
61698-43/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 42.900,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 42.900,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0585/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 15.180,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
61691-21/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 15.180,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.180,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0586/2016 - 09/03/2016
Data
09/03/2016
Processo
67043-89/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 6.684,72
Beneficiário
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Liquidado
R$ 6.684,72
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.684,72
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0587/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 31.443,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
61709-95/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 31.443,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 31.443,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0588/2016 - 09/03/2016
Data
09/03/2016
Processo
63107-72/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 5.772,00
Beneficiário
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Liquidado
EIRELI - EPP
R$ 5.772,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
R$ 5.772,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Pago
Empenho 0589/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 138.500,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
60144-29/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 138.500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 138.500,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Tectrilha Software - 102
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Empenho 0590/2016 - 09/03/2016
Data
09/03/2016
Processo
61694-65/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 14.904,79
Beneficiário
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES Liquidado
EIRELI - EPP
R$ 14.904,79
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
R$ 14.904,79
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA ACERTO
CONTABIL.
Pago
Empenho 0591/2016 - 09/03/2016
Data
Valor
R$ 379.500,00
Beneficiário
09/03/2016
Processo
ALERE S/A
70254-80/2015
Licitação
20/2016
Liquidado
R$ 347.328,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 236.928,75
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CT 70/2016- FORNECIMENTO DE TIRAS REATIVAS P/UROANÁLISE C/DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À SUA REALIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DO CONTRATO. VIG.: DA
DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. EXERCÍCIO DE 2016. PROC 7025480/2015.
Empenho 1144/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 9.407,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
Despesa para complementação de valores referentes ao pagamento de despesas com ENERGIA ELÉTRICA à empresa
EDP ESCELSA.
Empenho 1145/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 240.000,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
Despesa para complementação de valores referentes ao pagamento de despesas com ENERGIA ELÉTRICA à empresa
EDP ESCELSA.
Empenho 1146/2016 - 25/05/2016
Data
25/05/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 78.000,00
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
Despesa para complementação de valores referentes ao pagamento de despesas com ENERGIA ELÉTRICA à empresa
EDP ESCELSA.
Empenho 1147/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 44.000,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 103
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
Despesa para complementação de valores referentes ao pagamento de despesas com ENERGIA ELÉTRICA à empresa
EDP ESCELSA.
Empenho 1148/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 24.000,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
Despesa para complementação de valores referentes ao pagamento de despesas com ENERGIA ELÉTRICA à empresa
EDP ESCELSA.
Empenho 1150/2016 - 25/05/2016
Data
25/05/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 200.000,00
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 102.584,54
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 102.584,54
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
Despesa para complementação de valores referentes ao pagamento de despesas com ENERGIA ELÉTRICA à empresa
EDP ESCELSA.
Empenho 1151/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 27.898,28
Beneficiário
30/05/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 27.898,28
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 27.898,28
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
AADT 3, CT 438/2014- CONTR DO REMANES PREST DE SERV CONTINUADOS DE VIG PATRIMONIAL ARMADA E
DESARMADA. CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL MEDIANTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRAB
2015/2015 A CONTAR DE 01/01/2015. VIG: DA DATA DA ASSINATURA. PROC 1737792/2015
Empenho 1152/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 89.274,51
Beneficiário
30/05/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 89.274,51
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 89.274,51
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
ADT 3, CT 438/2014- CONTR DO REMANES PREST DE SERV CONTINUADOS DE VIG PATRIMONIAL ARMADA E
DESARMADA. CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL MEDIANTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRAB
2015/2015 A CONTAR DE 01/01/2015. VIG: DA DATA DA ASSINATURA. PROC 1737792/2015.
Empenho 1083/2016 - 19/05/2016
Data
Valor
R$ 1.351,78
Beneficiário
19/05/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 1.351,78
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.351,78
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO Nº01 AO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA
DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 365 DIAS. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1128/2016 - 25/05/2016
Data
Beneficiário
25/05/2016
Processo
67645-17/2015
Licitação
9/2016
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Valor
R$ 82.500,00
Liquidado
R$ 0,00
Tectrilha Software - 104
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE METFORMINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 233/16 - RRP 163/15 PREGAO 09/16. PROCESSO Nº 2839247/16.
Empenho 1129/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 10.710,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
67655-52/2015
Licitação
248/2015
Liquidado
R$ 10.710,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.710,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO POTÁSSICO [OU SÓDICO]. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.SRP
228/16 - RRP109/15 - PREGAO 248/15 - PROCESSO Nº 2838889/16. EX/16.
Empenho 1130/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 2.198,02
Beneficiário
25/05/2016
Processo
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
67655-52/2015
Licitação
248/2015
Liquidado
R$ 1.398,74
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.398,74
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 232/16 - RRP 109/15 PREGAO 248/15 - PROCESSO Nº 2838923/16.
Empenho 1131/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 20.454,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
67654-08/2015
Licitação
247/2015
Liquidado
R$ 20.454,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 20.454,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CIPROTERONA+ETINILESTRADIOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.SRP 225/16 RRP 113/15 - PREGAO 247/15 - PROCESSO Nº 2838167/16.
Empenho 1132/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 88.500,00
Beneficiário
25/05/2016
Processo
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
67668-21/2015
Licitação
257/2015
Liquidado
R$ 88.500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 88.500,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE ARNICA MONTANA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 226/16 RRP 108/15 - PREGAO 257/15 - PROCESSO Nº2838409/16.
Empenho 1133/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 8.494,40
Beneficiário
25/05/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
63663-20/2015
Licitação
217/2015
Liquidado
R$ 8.494,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.494,40
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 223/16 - RRP 99/15 PREGAO 217/15 - PROCESSO Nº 2837843/16.
Tectrilha Software - 105
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1134/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 5.972,50
Beneficiário
25/05/2016
Processo
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
67668-21/2015
Licitação
257/2015
Liquidado
R$ 5.912,78
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.912,78
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CYNARA SCOLYMUS. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 227/16 RRP 108/15 - PREGAO 257/15 - PROCESSO Nº 2839436/16.
Empenho 1142/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 37.231,25
Beneficiário
25/05/2016
Processo
CARLOS DANILO VALLE
60298-97/2010
Licitação
9/2011
Liquidado
R$ 5.318,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.318,75
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 002/2011, FIRMADO COM O SR. CARLOS DANILO
VALLE, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 7 (SETE) MESES, OU SEJA, DE 01/06/2016 A
31/12/2016.
Empenho 1143/2016 - 25/05/2016
Data
Valor
R$ 987.033,12
Beneficiário
25/05/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
24525-06/2016
Licitação
21/2016
Liquidado
R$ 375.880,61
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 375.880,61
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO E/OU ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO, DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E/OU AUTISMO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3
ANOS COM ALTO RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO.
Empenho 1171/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 738,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
A MARQUEZINHA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA MICROEMPRESA
27103-92/2016
Licitação
39/2016
Liquidado
R$ 738,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 738,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LÁPIS TIPO DERMATOGRÁFICO NAS CORES AZUL E
VERMELHO). RC_66/2016. CONFORME PROCESSO 2710392/2016).
Empenho 1172/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 1.185,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
27103-92/2016
Licitação
39/2016
Liquidado
R$ 1.185,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.185,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTA TIPO NANQUIM NA COR PRETA, CAPA EM PVC
P/ENCARDENAÇÃO E ESPIRAL P/ENCARDENAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 2710392/2016.
RC_66/2016.
Empenho 1173/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 67,64
Beneficiário
31/05/2016
Processo
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
27103-92/2016
Licitação
39/2016
Liquidado
R$ 67,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 67,64
Tectrilha Software - 106
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTA TIPO NANQUIM NA COR PRETA, CAPA EM PVC
P/ENCARDENAÇÃO E ESPIRAL P/ENCARDENAÇÃO CONFORME ESPECIFICADO NO PROCESSO 2710392/2016.
RC_66/2016.
Empenho 1174/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 20.600,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
70855-92/2015
Licitação
263/2015
Liquidado
R$ 20.600,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 20.600,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO, NÃO ADOCICADO EM LATA DE 400G. CONFORME
SRP 246/2016., PREGÃO ELETRÔNICO 263/2015, RRP 129/2015. PROCESSO DE COMPRA 2992274/2016.
Empenho 1176/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 26.245,44
Beneficiário
31/05/2016
Processo
AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA
52442-26/2015
Licitação
312/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
CT 251/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAGÃO E COPO) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE
PREÇOS CONFORME SRP 176/2016, PREGÃO ELET 312/2015, ATA DE REG DE PREÇOS 102/2016. VIGÊNCIA: DATA
DE RECEBIMENTO DA AF ATÉ 31/12/2016. PROCESSO DE COMPRA 2477690/2016
Empenho 1177/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 12.618,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA
52442-26/2015
Licitação
312/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
CT 251/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAGÃO E COPO) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE
PREÇOS CONFORME SRP 176/2016, PREGÃO ELET 312/2015, ATA DE REG DE PREÇOS 102/2016. VIGÊNCIA: DATA
DE RECEBIMENTO DA AF ATÉ 31/12/2016. PROCESSO DE COMPRA 2477690/2016
Empenho 0960/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 6.120,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 6.120,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.120,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
COMPRA DE DESINFETANTE TIPO HOSPITALAR P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2015 VIGENTE ATÉ 14/05/2016. SRP 155/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 50/20015.
PROCESSO DE COMPRA 2393007/2016. EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0961/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 2.040,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16383-22/2015
Licitação
50/2015
Liquidado
R$ 1.989,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.989,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
COMPRA DE DESINFETANTE TIPO HOSPITALAR P/LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41/2015 VIGENTE ATÉ 14/05/2016. SRP 155/2016. PREGÃO ELETRÔNICO 50/20015.
PROCESSO DE COMPRA 2393007/2016. EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0962/2016 - 06/05/2016
Tectrilha Software - 107
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 76.650,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
DAYANA ALBANI JORDAIM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - ME
50350-01/2015
Licitação
28/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CT240/16-SERVIÇO TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA CONFECÇÃO COMPLETA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS
PARCIAIS REMOVÍVEIS RETIDAS À GRAMPO MANDIBULARES E/OU MAXILARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SUA CONFECÇÃO.VIG.12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Empenho 0963/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 143,49
Beneficiário
06/05/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
22476-77/2016
Licitação
10/2016
Liquidado
R$ 110,38
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 110,38
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO DOPAMINA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC87/16 - PROCESSO 2247677/16.
EX/16.
Empenho 0964/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 22.800,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 22.800,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 22.800,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. SRP125/2016 - RRP130/14 - PREGAO 66/15 - 2394042/16.
EX/16.
Empenho 0965/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 11.400,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 11.400,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.400,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. SRP125/2016 - RRP130/14 - PREGAO 66/15 - 2394042/16.
EX/16.
Empenho 0966/2016 - 06/05/2016
Data
Valor
R$ 3.800,00
Beneficiário
06/05/2016
Processo
MB TEXTIL LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 3.800,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.800,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. SRP125/2016 - RRP130/14 - PREGAO 66/15 - 2394042/16.
EX/16.
Empenho 0967/2016 - 09/05/2016
Data
Valor
R$ 71.500,00
Beneficiário
09/05/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
24782-48/2016
Licitação
14/2016
Liquidado
R$ 71.500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 71.500,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE FOSFATO CODEÍNA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇAO DOS
SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA. RC 60/16 - PROCESSO Nº 2478248/16.
Tectrilha Software - 108
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0968/2016 - 09/05/2016
Data
Valor
R$ 6.455,40
Beneficiário
09/05/2016
Processo
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
70155-06/2015
Licitação
58/2016
Liquidado
R$ 6.455,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.455,40
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS, DESTINADO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA
REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VITORIA. RC299/15 - PROCESSO Nº 7015506/15. EX/16.
Empenho 0969/2016 - 09/05/2016
Data
Valor
R$ 2.151,80
Beneficiário
09/05/2016
Processo
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
70155-06/2015
Licitação
58/2016
Liquidado
R$ 2.151,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.151,80
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS. DESTINADO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA
REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VITORIA. RC299/15 - PROCESSO Nº 7015506/15. EX/16.
Empenho 0970/2016 - 09/05/2016
Data
09/05/2016
Processo
70155-06/2015
Licitação
58/2016
Valor
R$ 8.613,64
Beneficiário
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Liquidado
R$ 8.613,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.613,64
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS, DESTINADO A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA
REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VITORIA. RC299/15 - PROCESSO Nº 7015506/15. EX/16.
Empenho 0971/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 1.222.690,85
Beneficiário
10/05/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
66153-23/2014
Licitação
49/2015
Liquidado
R$ 493.115,88
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 349.158,46
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
ADITIVO Nº02 DE REAJUSTE, DECRESCIMO E PRORROGAÇAO AO CT188/15 - PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO
DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA
DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. VIG.12 MESES.VALOR REF.AO EX/16.
Empenho 0972/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 2.007,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
HMB LABORVIX EIRELI - ME
20629-41/2016
Licitação
34/2016
Liquidado
R$ 1.642,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.642,60
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE KITS IMUNOLÓGICOS MANUAIS PARA TIPAGEM SANGUÍNEA E FATOR RH. RC_67/2016. EMPRESA
HMB LABORVIX EIRELI-ME. CTR. 243/2016.
Empenho 0973/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 2.233,20
Beneficiário
10/05/2016
Processo
VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
20629-41/2016
Licitação
34/2016
Liquidado
R$ 930,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 744,40
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Tectrilha Software - 109
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE KITS IMUNOLÓGICOS MANUAIS PARA TIPAGEM SANGUÍNEA E FATOR RH. RC_67/2016. EMPRESA
VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA. CTR. 244/2016
Empenho 0974/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 5.460,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 5.460,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.460,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURAS. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 126/2016 - RRP 130/14 - PREGAO
66/15 - PROCESSO Nº 2393729/16.
Empenho 0975/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 2.730,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 2.730,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.730,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURAS. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 126/2016 - RRP 130/14 - PREGAO
66/15 - PROCESSO Nº 2393729/16.
Empenho 0976/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Valor
R$ 910,00
Beneficiário
VILA COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 910,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 910,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURAS. PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 126/2016 - RRP 130/14 - PREGAO
66/15 - PROCESSO Nº 2393729/16.
Empenho 0816/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
(R$ 111.250,00)
Beneficiário
10/05/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
65143-70/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0977/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 3.338,40
Beneficiário
10/05/2016
Processo
MARIA DO CARMO BONINSENHA
23927-93/2016
Licitação
33/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.36.28 - Servico de seleção e treinamento
Descrição
CONTRATAÇÃO DE FACILITADOR PARA ATUAR NO CURSO TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. MODULO II,
COMPONENTE CURRICULAR ORGANIZAÇAO E GESTAO DO PROCESSO TRABALHO EM SAUDE A FIM DE FORMAR
TECNICOS EM VIGILANCIA EM SAUDE. EX/16.
Empenho 0978/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 17.040,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
67654-08/2015
Licitação
247/2015
Liquidado
R$ 17.038,29
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.038,29
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Tectrilha Software - 110
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RRP 113/15 - SC183/16 - PREGAO
247/15 - PROCESSO Nº 2477013/16.
Empenho 0979/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 29.440,50
Beneficiário
10/05/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
68775-77/2015
Licitação
258/2015
Liquidado
R$ 29.440,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 29.440,50
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OXIDO DE ZINZO + RETINOL + COLECALCIFEROL). DESTINADO AO
ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO P/ REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE
UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.SRP147/16-RRP105/15-PREGAO 258/15-PROCESSO Nº 2476277/16.
Empenho 0980/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 31.040,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
68775-77/2015
Licitação
258/2015
Liquidado
R$ 31.040,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 31.040,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MICONAZOL, NITRATO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO
PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL.
SRP147/2016 - RRP 105/15 - PREGAO 258/15 - PROCESSO Nº 2476277/16.
Empenho 0981/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 6.116,60
Beneficiário
10/05/2016
Processo
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
63660-96/2015
Licitação
211/2015
Liquidado
R$ 6.071,63
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.071,63
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MAYTENUS ILICIFOLIA.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP182/16 RRP 98/15 - PREGAO 211/15 - PROCESSO Nº 2476655/16.
Empenho 0982/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 332.580,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
67641-39/2015
Licitação
10/2016
Liquidado
R$ 332.580,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 332.580,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCCINATO DE METOPROLOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP122/16 RRP 164/15 - PREGAO 10/16 - PROCESSO Nº 2475764/16.
Empenho 0983/2016 - 10/05/2016
Data
Valor
R$ 3.971,00
Beneficiário
10/05/2016
Processo
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
67665-98/2015
Licitação
244/2015
Liquidado
R$ 3.971,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.971,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RRP 107/15 - PREGAO 244/15 SRP145/16 - PROCESSO Nº 2475809/16.
Empenho 0984/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
72981-81/2015
Licitação
303/2015
Valor
R$ 1.216,65
Tectrilha Software - 111
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
FARMACIA DE MANIPULACAO PROSIGMA LTDA - ME
Liquidado
R$ 1.216,65
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.216,65
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP167/16 RRP 137/15 - PREGAO 303/15 - PROCESSO Nº 2476311/16.
Empenho 0985/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
24774-00/2016
Licitação
15/2016
Valor
R$ 65.920,00
Beneficiário
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Liquidado
R$ 65.920,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 65.920,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RC56/2016 - PROCESSO Nº
2477400/16.
Empenho 0986/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
70914-41/2014
Licitação
490/2014
Valor
R$ 31.759,20
Beneficiário
PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Liquidado
R$ 31.759,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 31.759,20
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP129/16 RRP 160/14 - PREGAO 490/14 - PROCESSO Nº 2610942/16.
Empenho 0987/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
70914-41/2014
Licitação
490/2014
Valor
R$ 15.879,60
Beneficiário
PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Liquidado
R$ 15.879,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.879,60
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP129/16 RRP 160/14 - PREGAO 490/14 - PROCESSO Nº 2610942/16.
Empenho 0988/2016 - 10/05/2016
Data
10/05/2016
Processo
70914-41/2014
Licitação
490/2014
Valor
R$ 5.293,20
Beneficiário
PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Liquidado
R$ 5.293,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.293,20
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO ALCOÓLICA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP129/16 RRP 160/14 - PREGAO 490/14 - PROCESSO Nº 2610942/16.
Empenho 0504/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
1672-08/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 1,61)
Beneficiário
SHEILA TEIXEIRA ZAMBON
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado
Descrição
(Não Definido)
Tectrilha Software - 112
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0991/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 63.560,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 29.960,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 29.960,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
4º ADITIVO, CONTRATO Nº 008/2012- SERV DE MANUTENÇÃO C/FORNEC DE PEÇAS P/EQUIPAMENTOS
PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. PRORROGA PRAZO 12 MESES (14/05/2016 A 13/05/2017).
VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6281732/2011.
Empenho 0992/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 92.502,50
Beneficiário
13/05/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 43.602,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 43.602,50
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
4º ADITIVO, CONTRATO Nº 008/2012- SERV DE MANUTENÇÃO C/FORNEC DE PEÇAS P/EQUIPAMENTOS
PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. PRORROGA PRAZO 12 MESES (14/05/2016 A 13/05/2017).
VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6281732/2011.
Empenho 0993/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 24.970,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 11.770,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.770,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
4º ADITIVO, CONTRATO Nº 008/2012- SERV DE MANUTENÇÃO C/FORNEC DE PEÇAS P/EQUIPAMENTOS
PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. PRORROGA PRAZO 12 MESES (14/05/2016 A 13/05/2017).
VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6281732/2011.
Empenho 0994/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 45.787,10
Beneficiário
13/05/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Liquidado
R$ 711,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 291,20
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
4º ADITIVO, CONTRATO Nº 008/2012- SERV DE MANUTENÇÃO C/FORNEC DE PEÇAS P/EQUIPAMENTOS
PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. PRORROGA PRAZO 12 MESES (14/05/2016 A 13/05/2017).
VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6281732/2011.
Empenho 1178/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 2.271,24
Beneficiário
31/05/2016
Processo
AGUARD ÁGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA
52442-26/2015
Licitação
312/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
CT 251/2016- FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAGÃO E COPO) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE
PREÇOS CONFORME SRP 176/2016, PREGÃO ELET 312/2015, ATA DE REG DE PREÇOS 102/2016. VIGÊNCIA: DATA
DE RECEBIMENTO DA AF ATÉ 31/12/2016. PROCESSO DE COMPRA 2477690/2016
Empenho 1179/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 22.680,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP
7114-56/2016
Licitação
49/2016
Liquidado
R$ 22.680,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 22.680,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Tectrilha Software - 113
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA O LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONFORME EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO 49/2016. PROCESSO 711456/2016.
Empenho 1180/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 11.966,40
Beneficiário
31/05/2016
Processo
NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME
7114-56/2016
Licitação
49/2016
Liquidado
R$ 11.966,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.966,40
Natureza
3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados
Descrição
AQUISIÇÃO DE RIBBON, PARA A IMPRESSORA DO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 49/2016. PROCESSO 711456/2016.
Empenho 1181/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 2.015,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Liquidado
R$ 2.015,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.015,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CT Nº. 045/2015- SERV. DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIGNÓSTICO EM
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA AOS USUÁRDOS DOS LAUDOS DOS
EXAMES. EMPRESA: INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO. PROC 1990034/2014.
Empenho 1183/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 150.000,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 150.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 150.000,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
ADITIVO 04, CT438/2014- CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CT PELO PERÍODO DE 01/06/2016 A
06/01/2017. VALOR P/EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
Empenho 1184/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 45.586,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 45.586,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 45.586,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
ADITIVO 04, CT438/2014- CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CT PELO PERÍODO DE 01/06/2016 A
06/01/2017. VALOR P/EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
Empenho 1185/2016 - 31/05/2016
Data
Valor
R$ 155.383,00
Beneficiário
31/05/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 155.383,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 126.587,44
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
ADITIVO 04, CT438/2014- CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PRORROGA PRAZO DO CT PELO PERÍODO DE 01/06/2016 A
06/01/2017. VALOR P/EXERCÍCIO 2016. CONFORME PROCESSO 1796806/2013.
Empenho 1187/2016 - 02/06/2016
Data
Beneficiário
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA
41/2016
Valor
R$ 432,00
Liquidado
R$ 432,00
Tectrilha Software - 114
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Pago
R$ 432,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, COM SELO ABIC. CONFORME
MAPA COMPARATIVO (FL 67), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 68) E PROCESSO 2710101/2016.
Empenho 1188/2016 - 02/06/2016
Data
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Valor
R$ 2.376,00
Beneficiário
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA
Liquidado
R$ 2.376,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.376,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, COM SELO ABIC. CONFORME
MAPA COMPARATIVO (FL 67), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 68) E PROCESSO 2710101/2016.
Empenho 1189/2016 - 02/06/2016
Data
Valor
R$ 2.916,00
Beneficiário
02/06/2016
Processo
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Liquidado
R$ 2.916,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.916,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, COM SELO ABIC. CONFORME
MAPA COMPARATIVO (FL 67), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 68) E PROCESSO 2710101/2016.
Empenho 1190/2016 - 02/06/2016
Data
Valor
R$ 108,00
Beneficiário
02/06/2016
Processo
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Liquidado
R$ 108,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 108,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, COM SELO ABIC. CONFORME
MAPA COMPARATIVO (FL 67), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 68) E PROCESSO 2710101/2016.
Empenho 1191/2016 - 02/06/2016
Data
Valor
R$ 108,00
Beneficiário
02/06/2016
Processo
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Liquidado
R$ 108,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 108,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, COM SELO ABIC. CONFORME
MAPA COMPARATIVO (FL 67), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 68) E PROCESSO 2710101/2016.
Empenho 1192/2016 - 02/06/2016
Data
02/06/2016
Processo
27101-01/2016
Licitação
41/2016
Valor
R$ 108,00
Beneficiário
INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA
Liquidado
R$ 108,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 108,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1ª QUALIDADE, TIPO EXPORTAÇÃO, COM SELO ABIC. CONFORME
MAPA COMPARATIVO (FL 67), INTEGRAÇÃO CONTÁBIL (FL 68) E PROCESSO 2710101/2016.
Empenho 1199/2016 - 03/06/2016
Data
Beneficiário
03/06/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
232/2015
Valor
R$ 188.320,05
Liquidado
R$ 188.320,05
Tectrilha Software - 115
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Pago
R$ 164.208,41
Descrição
SALDO DO CT 358/2015- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESEJUM, ALMOÇO E JANTAR TIPO MARMITEX E
"SELF SERVICE") E LANCHES. VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 7100467/2015.
Empenho 1200/2016 - 03/06/2016
Data
03/06/2016
Processo
16496-09/2016
Licitação
77/2016
Valor
R$ 67.720,00
Beneficiário
FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP
Liquidado
R$ 33.860,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 33.860,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CONTRATO 261/2016- FORNECIMENTO DE RATICIDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS
CRITÉRIOS ESPECIFICADOS EM CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. PROCESSO
1649609/2016.
Empenho 1201/2016 - 03/06/2016
Data
03/06/2016
Processo
16496-09/2016
Licitação
77/2016
Valor
R$ 29.720,00
Beneficiário
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
Liquidado
R$ 14.860,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 14.860,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CONTRATO 263/2016- FORNECIMENTO DE RATICIDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS
CRITÉRIOS ESPECIDICADOS EM CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. PROCESSO
1649609/2016.
Empenho 1202/2016 - 03/06/2016
Data
03/06/2016
Processo
16496-09/2016
Licitação
77/2016
Valor
R$ 19.140,00
Beneficiário
ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Liquidado
R$ 9.570,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.570,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
CONTRATO 262/2016- FORNECIMENTO DE RATICIDA CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS
CRITÉRIOS ESPECIDICADOS EM CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. PROCESSO
1649609/2016.
Empenho 0995/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Valor
R$ 75.820,75
Beneficiário
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
4º ADITIVO, CONTRATO Nº 008/2012- SERV DE MANUTENÇÃO C/FORNEC DE PEÇAS P/EQUIPAMENTOS
PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. PRORROGA PRAZO 12 MESES (14/05/2016 A 13/05/2017).
VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6281732/2011.
Empenho 0996/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62817-32/2011
Licitação
48/2012
Valor
R$ 15.452,60
Beneficiário
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Liquidado
R$ 627,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 459,20
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
4º ADITIVO, CONTRATO Nº 008/2012- SERV DE MANUTENÇÃO C/FORNEC DE PEÇAS P/EQUIPAMENTOS
PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE. PRORROGA PRAZO 12 MESES (14/05/2016 A 13/05/2017).
VALOR P/2016. CONFORME PROCESSO 6281732/2011.
Tectrilha Software - 116
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0997/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 4.566,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP
70264-15/2015
Licitação
243/2015
Liquidado
R$ 4.566,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.566,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO. EMPRESA SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP.;
PROCESSO: 2683410/2016
Empenho 0998/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 27.584,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
67671-45/2015
Licitação
245/2015
Liquidado
R$ 27.584,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 27.584,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA. EMPRESA DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA.;
PROCESSO: 2683376/2016
Empenho 0999/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
63659-61/2015
Licitação
218/2015
Valor
R$ 90.000,00
Beneficiário
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Liquidado
R$ 90.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE METFORMINA. EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.; PROCESSO: 2683187/2016
Empenho 1002/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 7.125,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
70264-15/2015
Licitação
243/2015
Liquidado
R$ 7.125,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.125,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTES (IMUNOCROMATOGRAFIA). SC_204/2016. EMPRESA LABVIX COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.; PROCESSO: 2748607/2016
Empenho 0048/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
(R$ 29.200,00)
Beneficiário
13/05/2016
Processo
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
55331-71/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1003/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 315.360,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 313/2015, FIRMADO COM A EMPRESA LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
- LAPAES. PROCESSO: 5533171/2015
Empenho 1004/2016 - 13/05/2016
Tectrilha Software - 117
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 26.730,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 26.730,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 26.730,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. CTR. 224/2016. EMPRESA: M P - COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 7293102/2015.
Empenho 1005/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 3.354,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 3.354,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.354,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. CTR. 226/2016. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1006/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 8.910,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 8.910,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.910,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. CTR. 224/2016. EMPRESA M P - COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1007/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Valor
R$ 1.118,00
Beneficiário
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Liquidado
R$ 1.118,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.118,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. CTR. 226/2016. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1008/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 60.070,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 12.865,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.865,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. RC_320/2015. CTR. 224/2015. EMPRESA M P COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1009/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 6.708,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 1.118,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.118,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. RC_320/2015. CTR. 226/2015. EMPRESA
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1010/2016 - 13/05/2016
Tectrilha Software - 118
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 30.900,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
72931-02/2015
Licitação
51/2016
Liquidado
R$ 30.900,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 30.900,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, CATÉTER INTRAVENOSO E INFUSOR. RC_320/2015. CTR. 225/2016. EMPRESA
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.; PROCESSO: 7293102/2015
Empenho 1012/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 10.175,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
63240-29/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 10.175,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.175,00
Natureza
3.3.90.92.30 - Material de consumo
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESPESA 2015, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2239/2015.
EMPRESA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.; PROCESSO: 7086672/2015
Empenho 1013/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 3.100,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 1.400,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 223/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME. PROCESSO:
6267159/2015
Empenho 1014/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Valor
R$ 7.243,40
Beneficiário
DL DENTAL LTDA - EPP
Liquidado
R$ 2.461,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.461,20
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 222/2016. EMPRESA DL DENTAL LTDA - EPP.; PROCESSO:
6267159/2015
Empenho 1015/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 40.034,70
Beneficiário
13/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 2.160,15
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 223/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME.;
PROCESSO: 6267159/2015
Empenho 1203/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 787,64
Beneficiário
08/06/2016
Processo
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 787,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 787,64
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL), PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2016, RRP Nº. 8/2016,
SRP 239/2016,PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5133625/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA VILA VITÓRIA MERCANTIL
DO BRASIL LTDA. PROCESSO DE COMPRA 2837707/2016.
Tectrilha Software - 119
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1205/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 1.287,02
Beneficiário
08/06/2016
Processo
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 1.287,02
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.287,02
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2016, RRP Nº. 8/2016,
SRP 239/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5133625/2015 E FORNECIDO PELA EMPRESA VILA VITÓRIA
MERCANTIL DO BRASIL LTDA. PROCESSO DE COMPRA 2837707/2016.
Empenho 1206/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 6.768,02
Beneficiário
08/06/2016
Processo
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 6.768,02
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.768,02
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2016, RRP Nº. 8/2016,
SRP 239/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5133625/2015 E FORNECIDO PELA EMPRESA VILA VITÓRIA
MERCANTIL DO BRASIL LTDA. PROCESSO DE COMPRA 2837707/2016.
Empenho 1207/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 3.775,80
Beneficiário
08/06/2016
Processo
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 3.775,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.775,80
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2016, RRP Nº. 8/2016,
SRP 239/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5133625/2015 E FORNECIDO PELA EMPRESA VILA VITÓRIA
MERCANTIL DO BRASIL LTDA. PROCESSO DE COMPRA 2837707/2016.
Empenho 1208/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 1.534,68
Beneficiário
08/06/2016
Processo
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 1.534,68
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.534,68
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2016, RRP Nº. 8/2016,
SRP 239/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5133625/2015 E FORNECIDO PELA EMPRESA VILA VITÓRIA
MERCANTIL DO BRASIL LTDA. PROCESSO DE COMPRA 2837707/2016.
Empenho 1209/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 787,64
Beneficiário
08/06/2016
Processo
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
51336-25/2015
Licitação
42/2016
Liquidado
R$ 787,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 787,64
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (AÇUCAR CRISTAL). PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 42/2016, RRP Nº. 8/2016,
SRP 239/2016 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 5133625/2015 E FORNECIDO PELA EMPRESA VILA VITÓRIA
MERCANTIL DO BRASIL LTDA. PROCESSO DE COMPRA 2837707/2016.
Empenho 1211/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 17.796,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME
74098-26/2015
Licitação
69/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Tectrilha Software - 120
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CONTRATO 252/2016- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE EVENTOS (RECREAÇÃO INFANTIL)
CONFORME CONTRATO E SEUS ANEXOS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2016. VALOR P/2016.
CONFORME PROCESSO 7409826/2015.
Empenho 1212/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 4.270,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 948,24
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 588,24
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 223/2015- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO
DE VIGÊNCIA 12 MESES (12/06/2016 A 11/06/2017). VALOR P/2016. PROC 2075859/2015.
Empenho 1213/2016 - 08/06/2016
Data
08/06/2016
Processo
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Valor
R$ 630,00
Beneficiário
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Liquidado
R$ 144,87
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 89,87
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 223/2015- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO
DE VIGÊNCIA 12 MESES (12/06/2016 A 11/06/2017). VALOR P/2016. PROC 2075859/2015.
Empenho 1214/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 4.781,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 1.653,88
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.025,88
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 223/2015- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO
DE VIGÊNCIA 12 MESES (12/06/2016 A 11/06/2017). VALOR P/2016. PROC 2075859/2015.
Empenho 1215/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 3.440,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 740,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 320,00
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 223/2015- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO
DE VIGÊNCIA 12 MESES (12/06/2016 A 11/06/2017). VALOR P/2016. PROC 2075859/2015.
Empenho 1216/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 460,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 10,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 223/2015- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO
DE VIGÊNCIA 12 MESES (12/06/2016 A 11/06/2017). VALOR P/2016. PROC 2075859/2015.
Tectrilha Software - 121
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1217/2016 - 08/06/2016
Data
Valor
R$ 48.380,00
Beneficiário
08/06/2016
Processo
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E
MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20758-59/2015
Licitação
74/2015
Liquidado
R$ 15.128,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.633,42
Natureza
3.3.90.30.04 - Gas e outros materiais engarrafados
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 223/2015- SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS
C/FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO) CONFORME CONTRATO. PRORROGA PRAZO
DE VIGÊNCIA 12 MESES (12/06/2016 A 11/06/2017). VALOR P/2016. PROC 2075859/2015.
Empenho 1221/2016 - 10/06/2016
Data
Valor
R$ 37.328,00
Beneficiário
10/06/2016
Processo
FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
67671-45/2015
Licitação
245/2015
Liquidado
R$ 37.328,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 37.328,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
VALOR P/AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA E SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%. CONFORME SRP N°
253/2016, PREGÃO ELETRÔNICO 245/2015, RPP 102/2015 E PROCESSO DE COMPRA 3221807/2016.
Empenho 1222/2016 - 10/06/2016
Data
Valor
R$ 14.098,00
Beneficiário
10/06/2016
Processo
ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP
53533-89/2015
Licitação
36/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ACS. EMPRESA ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - EPP.; PROCESSO:
5353389/2015
Empenho 1223/2016 - 10/06/2016
Data
Valor
R$ 98.894,90
Beneficiário
10/06/2016
Processo
UNISUL COMERCIO EIRELI - ME
53533-89/2015
Licitação
36/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ACS. EMPRESA UNISUL COMERCIO EIRELI - ME.; PROCESSO: 5353389/2015.
Empenho 1153/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 55.796,57
Beneficiário
30/05/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 55.796,57
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 55.796,57
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
ADT 3, CT 438/2014- CONTR DO REMANES PREST DE SERV CONTINUADOS DE VIG PATRIMONIAL ARMADA E
DESARMADA. CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL MEDIANTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRAB
2015/2015 A CONTAR DE 01/01/2015. VIG: DA DATA DA ASSINATURA. PROC 1737792/2015.
Empenho 1154/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 228.765,95
Beneficiário
30/05/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 228.765,95
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 228.765,95
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Tectrilha Software - 122
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
ADT 3, CT 438/2014- CONTR DO REMANES PREST DE SERV CONTINUADOS DE VIG PATRIMONIAL ARMADA E
DESARMADA. CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL MEDIANTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRAB
2015/2015 A CONTAR DE 01/01/2015. VIG: DA DATA DA ASSINATURA. PROC 1737792/2015.
Empenho 1155/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 27.898,28
Beneficiário
30/05/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Liquidado
R$ 27.898,28
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 27.898,28
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
ADT 3, CT 438/2014- CONTR DO REMANES PREST DE SERV CONTINUADOS DE VIG PATRIMONIAL ARMADA E
DESARMADA. CONCEDE REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL MEDIANTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRAB
2015/2015 A CONTAR DE 01/01/2015. VIG: DA DATA DA ASSINATURA. PROC 1737792/2015.
Empenho 1157/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 68.065,20
Beneficiário
30/05/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 52.970,25
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 42.376,20
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY
TECNOLOGIAS S.A.
Empenho 1158/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 11.863,45
Beneficiário
30/05/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 11.236,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.355,10
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY
TECNOLOGIAS S.A.
Empenho 1159/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 33.449,85
Beneficiário
30/05/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 27.121,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 21.697,20
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY
TECNOLOGIAS S.A.
Empenho 1160/2016 - 30/05/2016
Data
30/05/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 30.127,01
Beneficiário
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Liquidado
R$ 30.127,01
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 30.127,01
Natureza
3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição
PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A 2015. EMPRESA PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Empenho 1161/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 694.838,73
Beneficiário
30/05/2016
Processo
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Liquidado
R$ 323.810,21
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 219.553,75
Tectrilha Software - 123
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Empenho 1162/2016 - 30/05/2016
Data
Valor
R$ 2.645,00
Beneficiário
30/05/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
29085-83/2016
Licitação
40/2016
Liquidado
R$ 2.645,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.645,00
Natureza
3.3.90.30.18 - Materiais e medicamentos p/ uso veterinario
Descrição
AQUISIÇÃO DE TIOPENTAL SÓDICA. RC_73/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.; PROCESSO: 2908583/2016.
Empenho 1164/2016 - 30/05/2016
Data
30/05/2016
Processo
29083-94/2016
Licitação
17/2016
Valor
R$ 112.000,00
Beneficiário
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Liquidado
R$ 111.997,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 111.997,20
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA. RC_95/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP.; PROCESSO: 2908394/2016.
Empenho 1232/2016 - 17/06/2016
Data
Valor
R$ 17.100,00
Beneficiário
17/06/2016
Processo
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
67651-74/2015
Licitação
282/2015
Liquidado
R$ 17.100,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.100,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA+BENSERAZIDA. SRP_315/2016. EMPRESA PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E
FARMACEUTICOS S A.; PROCESSO: 3484230/2016
Empenho 1233/2016 - 17/06/2016
Data
Valor
R$ 11.055,00
Beneficiário
17/06/2016
Processo
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
10872-51/2016
Licitação
57/2016
Liquidado
R$ 11.055,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.055,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA. SRP_319/2016. EMPRESA J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA EPP.; PROCESSO: 3484619/2016.
Empenho 1234/2016 - 17/06/2016
Data
Valor
R$ 2.790,00
Beneficiário
17/06/2016
Processo
GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP
67674-89/2015
Licitação
35/2016
Liquidado
R$ 2.790,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.790,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE PERMETRINA. SRP_317/2016. EMPRESA GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.; PROCESSO: 3484420/2016
Empenho 1235/2016 - 17/06/2016
Data
Beneficiário
17/06/2016
Processo
23520-85/2015
Licitação
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
83/2015
Valor
R$ 9.121,20
Liquidado
R$ 0,00
Tectrilha Software - 124
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IBUPROFENO). EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.;
PROCESSO: 3485310/2016
Empenho 1236/2016 - 17/06/2016
Data
17/06/2016
Processo
67680-36/2015
Licitação
252/2015
Valor
R$ 29.750,00
Beneficiário
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Liquidado
R$ 29.750,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 29.750,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICPAL. RRP 112/15 - SC 262/16 PREGAO 252/15 - PROCESSO Nº 3222112/16.
Empenho 1241/2016 - 17/06/2016
Data
17/06/2016
Processo
67677-12/2015
Licitação
251/2015
Valor
R$ 37.664,00
Beneficiário
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 37.664,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 37.664,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP
322/2016 - RRP 106/15 - PREGAO 251/15 - PROCESSO Nº 3485087/16.
Empenho 1280/2016 - 23/06/2016
Data
23/06/2016
Processo
67676-78/2015
Licitação
250/2015
Valor
R$ 19.740,00
Beneficiário
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Liquidado
R$ 19.740,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICPAL. SRP 313/16 RRP 103/15 - PREGAO 250/15 - PROCESSO Nº 3484041/16.
Empenho 1281/2016 - 23/06/2016
Data
23/06/2016
Processo
67674-89/2015
Licitação
35/2016
Valor
R$ 3.314,08
Beneficiário
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Liquidado
R$ 3.314,08
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.314,08
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE NISTATINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SC 318/16 - RRP 16/16 - PREGAO
35/16 - PROCESSO Nº 3484574/16.
Empenho 1016/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Valor
R$ 4.168,30
Beneficiário
DL DENTAL LTDA - EPP
Liquidado
R$ 3.997,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.997,80
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 222/2016. EMPRESA DL DENTAL LTDA - EPP.; PROCESSO:
6267159/2015
Empenho 1017/2016 - 13/05/2016
Tectrilha Software - 125
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 200,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 200,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 223/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME.;
PROCESSO: 6267159/2015
Empenho 1018/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 980,90
Beneficiário
13/05/2016
Processo
DL DENTAL LTDA - EPP
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 980,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 980,90
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 222/2016. EMPRESA DL DENTAL LTDA - EPP.; PROCESSO:
6267159/2015
Empenho 1019/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 600,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 223/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME.;
PROCESSO: 6267159/2015
Empenho 1020/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62671-59/2015
Licitação
301/2015
Valor
R$ 2.907,20
Beneficiário
DL DENTAL LTDA - EPP
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 222/2016. EMPRESA DL DENTAL LTDA - EPP.; PROCESSO:
6267159/2015
Empenho 1023/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 113,30
Beneficiário
13/05/2016
Processo
DENTAL MED-SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 113,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 113,30
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 209/2016. EMPRESA DENTAL MED-SUL ARTIGOS
ODONTOLOGICOS LTDA.; PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1024/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 4.711,80
Beneficiário
13/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 1.570,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 206/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME.;
PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1025/2016 - 13/05/2016
Tectrilha Software - 126
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.060,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
S2 SAUDE LTDA - ME
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 510,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 510,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 208/2016. EMPRESA S2 SAUDE LTDA - ME.; PROCESSO:
6232615/2015.
Empenho 1026/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 4.260,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
A. M.MOLITERNO -EPP
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 710,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 710,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 207/2016. EMPRESA A. M.MOLITERNO -EPP.; PROCESSO:
6232615/2015.
Empenho 1027/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 8.157,50
Beneficiário
13/05/2016
Processo
DENTAL MED-SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 8.157,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.157,50
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 209/2016. EMPRESA DENTAL MED-SUL ARTIGOS
ODONTOLOGICOS LTDA.; PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1028/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Valor
R$ 17.739,25
Beneficiário
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Liquidado
R$ 5.969,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 206/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME.;
PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1029/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 1.530,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
S2 SAUDE LTDA - ME
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 1.530,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.530,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 208/2016. EMPRESA S2 SAUDE LTDA - ME.; PROCESSO:
6232615/2015.
Empenho 1030/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 2.130,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
A. M.MOLITERNO -EPP
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 2.130,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.130,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 207/2016. EMPRESA A. M.MOLITERNO -EPP.; PROCESSO:
6232615/2015.
Empenho 1031/2016 - 13/05/2016
Tectrilha Software - 127
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 392,65
Beneficiário
13/05/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 392,65
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 206/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME.;
PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1032/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 510,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
S2 SAUDE LTDA - ME
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 510,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 510,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 208/2016. EMPRESA S2 SAUDE LTDA - ME.; PROCESSO:
6232615/2015.
Empenho 1033/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 710,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
A. M.MOLITERNO -EPP
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Liquidado
R$ 710,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 710,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 207/2016. EMPRESA A. M.MOLITERNO -EPP.; PROCESSO:
6232615/2015
Empenho 1034/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
62326-15/2015
Licitação
299/2015
Valor
R$ 785,30
Beneficiário
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. CTR. 206/2016. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME.;
PROCESSO: 6232615/2015.
Empenho 1036/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 413,24
Beneficiário
13/05/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 6,67
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6,67
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1037/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 14.218,81
Beneficiário
13/05/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 193,34
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 193,34
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1038/2016 - 13/05/2016
Tectrilha Software - 128
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 3.106,22
Beneficiário
13/05/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 60,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 60,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1224/2016 - 13/06/2016
Data
Valor
R$ 1.166,40
Beneficiário
13/06/2016
Processo
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14391-15/2016
Licitação
71/2016
Liquidado
R$ 1.166,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.166,40
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. RC_25/2016. EMPRESA DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.; PROCESSO: 1439115/2016
Empenho 1225/2016 - 13/06/2016
Data
Valor
R$ 2.088,00
Beneficiário
13/06/2016
Processo
EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
14391-15/2016
Licitação
71/2016
Liquidado
R$ 2.088,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.088,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. RC_25/2016. EMPRESA EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE
EIRELI.; PROCESSO: 1439115/2016
Empenho 1226/2016 - 16/06/2016
Data
16/06/2016
Processo
20764-06/2015
Licitação
60/2016
Valor
R$ 975.000,00
Beneficiário
OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA
Liquidado
R$ 8.541,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, PELO PERÍODO DE 12
MESES. EMPRESA OFTALMOCLINICA ZAMBON LTDA.; PROCESSO: 2076406/2015.
Empenho 0113/2016 - 16/06/2016
Data
Valor
(R$ 84.476,50)
Beneficiário
16/06/2016
Processo
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
5956-01/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0455/2016 - 16/06/2016
Data
Valor
(R$ 490.456,89)
Beneficiário
16/06/2016
Processo
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
5956-01/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 2.240,55
Empenho 1228/2016 - 16/06/2016
Data
16/06/2016
Processo
32904-70/2016
Licitação
18/2016
Tectrilha Software - 129
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Liquidado
R$ 2.240,55
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.240,55
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (IVERMECTINA). EMPRESA PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS
LTDA.; PROCESSO: 3290470/2016
Empenho 1229/2016 - 16/06/2016
Data
Valor
R$ 734,50
Beneficiário
16/06/2016
Processo
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
32900-91/2016
Licitação
19/2016
Liquidado
R$ 705,12
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 705,12
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (DOXICICLINA). EMPRESA PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.;
PROCESSO: 3290091/2016
Empenho 1230/2016 - 17/06/2016
Data
Valor
R$ 3.136,00
Beneficiário
17/06/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
32902-80/2016
Licitação
20/2016
Liquidado
R$ 3.136,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.136,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HALOPERIDOL). EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.; PROCESSO: 3290280/2016
Empenho 1342/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 786,76
Beneficiário
28/06/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 393,33
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 393,33
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT244/15-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES
DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS,SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E
COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Empenho 1343/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 21.781,19
Beneficiário
28/06/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 11.407,26
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.407,26
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT244/15-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES
DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E
COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Empenho 1344/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 7.693,78
Beneficiário
28/06/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 3.540,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.540,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT244/15-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES
DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E
COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Tectrilha Software - 130
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1345/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 1.980,19
Beneficiário
28/06/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 786,67
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 786,67
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT244/15-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES
DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E
COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Empenho 1346/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 933,40
Beneficiário
28/06/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 393,33
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 393,33
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT244/15-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES
DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E
COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Empenho 1347/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 800,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 393,33
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 393,33
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO DO CT244/15-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES
DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E
COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO.VIGENCIA 12 MESES.VALOR REF.EX/16.
Empenho 1348/2016 - 30/06/2016
Data
Valor
R$ 5.800,00
Beneficiário
30/06/2016
Processo
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
10872-51/2016
Licitação
57/2016
Liquidado
R$ 5.800,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.800,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, CLORIDRATO), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO
ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE
MUNICIPAL. PREGÃO Nº. 57/2016, RRP Nº. 6/2016, PROCESSO Nº1087251/2016. EX/16.
Empenho 1349/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
R$ 4.165,00
Beneficiário
01/07/2016
Processo
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 2.155,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.155,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.; PROCESSO:
7016722/2015
Empenho 1350/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
R$ 1.586,00
Beneficiário
01/07/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 754,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 754,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Tectrilha Software - 131
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.; PROCESSO:
7016722/2015
Empenho 1351/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
R$ 2.237,00
Beneficiário
01/07/2016
Processo
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 2.237,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.237,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.;
PROCESSO:7016722/2015
Empenho 1039/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 419,81
Beneficiário
13/05/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 13,33
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 13,33
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1040/2016 - 13/05/2016
Data
13/05/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Valor
R$ 266,60
Beneficiário
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
Liquidado
R$ 6,67
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6,67
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1041/2016 - 13/05/2016
Data
Valor
R$ 400,00
Beneficiário
13/05/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 6,67
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6,67
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 244/2015, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA-EPP.
PROCESSO: 3358340/2015.
Empenho 1380/2016 - 07/07/2016
Data
Valor
R$ 640,00
Beneficiário
07/07/2016
Processo
LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT LTDA - EPP
39454-46/2016
Licitação
48/2016
Liquidado
R$ 640,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 640,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SERVIÇO DE EXAME(PESQUISA MOLECULAR PARA SINDROME DO X FRAGIL) PARA ATENDER AO MANDADO
JUDICIAL 0027901-47.2015.8.08.0024 EM FAVOR DE HYAGO DIAS DA SILVA LEANDRO. PROCESSO Nº 3945446/16.
EX/16.
Empenho 1381/2016 - 07/07/2016
Data
Valor
R$ 8.922,00
Beneficiário
07/07/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 8.922,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 132
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SONDA. DESTINADO NO TRATO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR E TAMBEM NA
ASSISTENCIA DIRETA DENTRO DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTOS ATENDIMENTOS DO MUNICIPIO. SRP
330/16 - RRP 127/15 - PREGAO 269/15 - PROCESSO Nº 3902613/16. EX/16.
Empenho 1382/2016 - 07/07/2016
Data
Valor
R$ 4.461,00
Beneficiário
07/07/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 4.461,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SONDA. DESTINADO NO TRATO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR E TAMBEM NA
ASSISTENCIA DIRETA DENTRO DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTOS ATENDIMENTOS DO MUNICIPIO. SRP
330/16 - RRP 127/15 - PREGAO 269/15 - PROCESSO Nº 3902613/16. EX/16.
Empenho 1383/2016 - 07/07/2016
Data
Valor
R$ 1.487,00
Beneficiário
07/07/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 1.487,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SONDA. DESTINADO NO TRATO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR E TAMBEM NA
ASSISTENCIA DIRETA DENTRO DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTOS ATENDIMENTOS DO MUNICIPIO. SRP
330/16 - RRP 127/15 - PREGAO 269/15 - PROCESSO Nº 3902613/16. EX/16.
Empenho 1384/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 3.676,80
Beneficiário
08/07/2016
Processo
CREMER S.A.
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Liquidado
R$ 3.676,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.676,80
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO. SRP_327/2016. EMPRESA CREMER S.A; PROCESSO: 3901877/2016
Empenho 1385/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Valor
R$ 1.838,40
Beneficiário
CREMER S.A.
Liquidado
R$ 1.838,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.838,40
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO. SRP_327/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 3901877/2016
Empenho 1386/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 612,80
Beneficiário
08/07/2016
Processo
CREMER S.A.
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Liquidado
R$ 612,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 612,80
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO. SRP_327/2016.
Valor
(R$ 62.723,14)
Empenho 0351/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
76690-39/2011
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
CENTRO MEDICO DE OLHOS SS LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 133
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1387/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Valor
R$ 5.433,60
Beneficiário
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 5.433,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.433,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E FITA CIRÚRGICA. SRP_296/2016. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.; PROCESSO: 39202235/2016
Empenho 1388/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 2.716,80
Beneficiário
08/07/2016
Processo
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Liquidado
R$ 2.716,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.716,80
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E FITA CIRÚRGICA. SRP_296/2016. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.; PROCESSO: 39202235/2016
Empenho 1389/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 905,60
Beneficiário
08/07/2016
Processo
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
39688-02/2015
Licitação
308/2015
Liquidado
R$ 905,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 905,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E FITA CIRÚRGICA. SRP_296/2016. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.; PROCESSO: 39202235/2016
Empenho 1390/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 5.460,00
Beneficiário
08/07/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 5.460,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.460,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURA. SRP_288/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME.; PROCESSO: 3903848/2016
Empenho 1391/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 2.730,00
Beneficiário
08/07/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 2.730,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.730,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURA. SRP_288/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME.; PROCESSO: 3903848/2016
Empenho 1392/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 910,00
Beneficiário
08/07/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 910,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 910,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURA. SRP_288/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME.; PROCESSO: 3903848/2016
Tectrilha Software - 134
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1393/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 450,90
Beneficiário
08/07/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
32898-50/2016
Licitação
21/2016
Liquidado
R$ 450,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 450,90
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO. EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.; PROCESSO:
3289850/2016.
Empenho 1394/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 1.046,65
Beneficiário
08/07/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Liquidado
R$ 1.046,65
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.046,65
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de INSUMOS utilizados na realização de procedimentos clínicos de oxigenoterapia padronizados na rede
SEMUS. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 1709043/2016
Empenho 1395/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Valor
R$ 3.202,00
Beneficiário
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Liquidado
R$ 3.202,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.202,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de INSUMOS utilizados na realização de procedimentos clínicos de oxigenoterapia padronizados na rede
SEMUS. EMPRESA CIRURGICA SAO JOSE LTDA.; PROCESSO: 1709043/2016
Empenho 1289/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 775,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 775,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 775,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 277/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262840/16.
Empenho 1290/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 2.850,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 2.850,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.850,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 277/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262840/16.
Empenho 1291/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 1.075,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 1.075,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.075,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 277/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262840/16.
Tectrilha Software - 135
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1292/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 250,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 250,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 250,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 277/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262840/16.
Empenho 1293/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 350,00
Beneficiário
23/06/2016
Processo
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 350,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 350,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 277/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262840/16.
Empenho 1294/2016 - 23/06/2016
Data
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Valor
R$ 350,00
Beneficiário
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
Liquidado
R$ 350,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 350,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 277/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262840/16.
Empenho 1296/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 342,50
Beneficiário
23/06/2016
Processo
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 342,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 342,50
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 272/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262650/16.
Empenho 1297/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 1.246,70
Beneficiário
23/06/2016
Processo
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 1.246,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.246,70
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 272/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262650/16.
Empenho 1298/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 479,50
Beneficiário
23/06/2016
Processo
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 479,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 479,50
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 272/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262650/16.
Tectrilha Software - 136
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1299/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 109,60
Beneficiário
23/06/2016
Processo
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 109,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 109,60
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 272/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262650/16.
Empenho 1300/2016 - 23/06/2016
Data
Valor
R$ 161,66
Beneficiário
23/06/2016
Processo
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 161,66
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 161,66
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 272/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262650/16.
Empenho 1301/2016 - 23/06/2016
Data
23/06/2016
Processo
51454-33/2015
Licitação
22/2016
Valor
R$ 161,66
Beneficiário
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 161,66
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 161,66
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SRP 272/16 PREGAO 22/16 - RRP 81/15 - PROCESSO Nº 3262650/16.
Empenho 1303/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 2.797,50
Beneficiário
27/06/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
35194-30/2016
Licitação
47/2016
Liquidado
R$ 2.797,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.797,50
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RC_111/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.; PROCESSO: 3519430/2016.
Empenho 1304/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 1.520,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
35194-30/2016
Licitação
47/2016
Liquidado
R$ 1.520,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.520,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RC_111/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.; PROCESSO: 3519430/2016.
Empenho 1305/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 64.800,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
80192-14/2015
Licitação
48/2016
Liquidado
R$ 21.600,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 21.600,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Tectrilha Software - 137
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CONTRATO 267/2016-FORNECIMENTO DE TESTES P/REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TRIAGEM DE
HEMOGLOBINAS), COM DISPONIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO A SUA REALIZAÇÃO CONFORME
CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/2/2016. PROC 8019214/2015.
Empenho 1306/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 76.428,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.
83620-80/2014
Licitação
81/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT240/15-SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO
(SMS) P/CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE
PLATAFORMA,APLICATIVOS,INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO.VIGENCIA 12 MESES.EX/16.
Empenho 1307/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 19.222,80
Beneficiário
27/06/2016
Processo
ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.
83620-80/2014
Licitação
81/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT240/15-SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO
(SMS) P/CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA,
APLICATIVOS,INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO.VIGENCIA 12 MESES.EX/16.
Empenho 1308/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 945,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
34835-39/2016
Licitação
24/2016
Liquidado
R$ 945,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 945,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MESILATO DOXAZOSINA). EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.; PROCESSO: 3483539/2016.
Empenho 1309/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 20.149,20
Beneficiário
27/06/2016
Processo
ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.
83620-80/2014
Licitação
81/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.49 - Servicos de proc. de dados
Descrição
ADITIVO Nº01 DE PRORROGAÇAO AO CT240/15-SERVIÇO DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE TEXTO
(SMS) P/CELULARES MÓVEIS, INCLUINDO GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA,
APLICATIVOS, INFRA-ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO. VIGENCIA 12 MESES.EX/16.
Empenho 1352/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
R$ 1.196,00
Beneficiário
01/07/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 1.196,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.196,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.; PROCESSO:
7016722/2015
Empenho 1353/2016 - 01/07/2016
Data
Beneficiário
01/07/2016
Processo
70167-22/2015
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Licitação
50/2016
Valor
R$ 2.382,00
Liquidado
R$ 0,00
Tectrilha Software - 138
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.; PROCESSO:
7016722/2015
Empenho 1354/2016 - 01/07/2016
Data
01/07/2016
Processo
70167-22/2015
Licitação
50/2016
Valor
R$ 1.092,00
Beneficiário
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA E LÂMINAS. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.; PROCESSO:
7016722/2015
Empenho 1074/2016 - 01/07/2016
Data
Valor
(R$ 8.065,00)
Beneficiário
01/07/2016
Processo
VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP
60367-96/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1362/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 2.296,00
Beneficiário
05/07/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
22473-33/2016
Licitação
92/2016
Liquidado
R$ 2.296,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.296,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(LIDOCAÍNA,METRONIDAZOL,ÓLEO MINERAL E OUTROS).PARA MANUTENÇAO
DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO SETORIAL DE SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES
DE SAUDE DO MUNICIPIO.LOTES 02,03 E 06-PROCESSO 2247333/16-PREGAO 92/16.EX/16.
Empenho 1363/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 3.616,00
Beneficiário
05/07/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
22473-33/2016
Licitação
92/2016
Liquidado
R$ 3.616,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 820,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(LIDOCAÍNA,METRONIDAZOL,ÓLEO MINERAL E OUTROS).PARA MANUTENÇAO
DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO SETORIAL DE SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES
DE SAUDE DO MUNICIPIO.LOTES 02,03 E 06-PROCESSO 2247333/16-PREGAO 92/16.EX/16.
Empenho 1364/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 3.620,00
Beneficiário
05/07/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22473-33/2016
Licitação
92/2016
Liquidado
R$ 3.620,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.620,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LIDOCAÍNA,METRONIDAZOL,ÓLEO MINERAL E OUTROS). PARA MANUTENÇAO
DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO SETORIAL DE SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES
DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTE 01 - PROCESSO Nº2247333/16 - PREGAO 92/16.EX/16.
Empenho 1365/2016 - 05/07/2016
Data
05/07/2016
Processo
50030-70/2014
Licitação
66/2016
Valor
R$ 39.620,00
Tectrilha Software - 139
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
MAQDOMIS PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA ME
Liquidado
R$ 39.620,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 39.620,00
Natureza
3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição
AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA CAIXA D'AGUA, UTILIZADO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,
SUPERVIDORES E REFERENCIAS TECNICAS EM SUAS AÇOES DE REDUÇAO DE RISCO A SAUDE NAS VISITAS
DOMICILIARES. RC 63/16 - PROCESSO 5003070/14. EX/16.
Empenho 1366/2016 - 05/07/2016
Data
05/07/2016
Processo
29880-90/2015
Licitação
115/2015
Valor
R$ 6.534,00
Beneficiário
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 6.534,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.936,80
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
PREGÃO Nº. 115/2015, RRP Nº. 37/2015, PROCESSO Nº.3780773/16. EX/16.
Empenho 1367/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 71.400,00
Beneficiário
05/07/2016
Processo
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME
8937-18/2015
Licitação
268/2015
Liquidado
R$ 71.400,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 71.400,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE KIT HIGIENE BUCAL, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE , PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
268/2015, RRP Nº. 125/2015, PROCESSO Nº. 3779810/16. EX/16.
Empenho 1368/2016 - 05/07/2016
Data
Valor
R$ 2.999,68
Beneficiário
05/07/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
67657-41/2015
Licitação
259/2015
Liquidado
R$ 2.999,68
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.999,68
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SULFADIAZINA DE PRATA), PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE .
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 259/2015, RRP Nº. 120/2015, PROCESSO Nº 3780104/16. EX/16.
Empenho 1370/2016 - 06/07/2016
Data
Valor
R$ 3.363,74
Beneficiário
06/07/2016
Processo
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14380-35/2016
Licitação
86/2016
Liquidado
R$ 3.363,74
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.363,74
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PARA REGULARIZAÇAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO SETORIAL DE
SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTES Nº(S) 01, 02, 05 E
06. RC 46/16 - PREGAO Nº 86/16 - PROCESSO Nº 1438035/16. EX/16.
Empenho 1371/2016 - 06/07/2016
Data
Valor
R$ 3.749,95
Beneficiário
06/07/2016
Processo
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14380-35/2016
Licitação
86/2016
Liquidado
R$ 3.749,94
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.749,94
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PARA REGULARIZAÇAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO SETORIAL DE
SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTES Nº(S) 01, 02, 05 E
06. RC 46/16 - PREGAO Nº 86/16 - PROCESSO Nº 1438035/16. EX/16.
Tectrilha Software - 140
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1372/2016 - 06/07/2016
Data
Valor
R$ 3.018,28
Beneficiário
06/07/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14380-35/2016
Licitação
86/2016
Liquidado
R$ 2.956,01
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.620,01
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. PARA REGULARIZAÇAO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO SETORIAL DE
SAUDE E DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. LOTES Nº(S) 03, 07 E 08.
RC 46/16 - PREGAO Nº 86/16 - PROCESSO Nº 1438035/16. EX/16.
Empenho 1468/2016 - 21/07/2016
Data
Valor
R$ 30.257,00
Beneficiário
21/07/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 30.257,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 30.257,00
Natureza
3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 132/2012, FIRMADO COM A EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
PROCESSO: 8186330/2011.
Empenho 1470/2016 - 21/07/2016
Data
Valor
R$ 35.000,00
Beneficiário
21/07/2016
Processo
STOQUE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
81863-30/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 35.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 35.000,00
Natureza
3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição
SALDO CONTRATO Nº 132/2012, FIRMADO COM A EMPRESA STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.
PROCESSO: 8186330/2011
Empenho 0760/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
13714-53/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 677.000,00)
Beneficiário
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1471/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 305.969,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 153.099,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 153.099,96
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.; CTR. 291/2016.
PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1472/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 59.220,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 9.870,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.870,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME.; CTR.
293/2016. PROCESSO: 7016688/2015
Tectrilha Software - 141
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1396/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 2.403,60
Beneficiário
08/07/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Liquidado
R$ 2.403,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.403,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de INSUMOS utilizados na realização de procedimentos clínicos de oxigenoterapia padronizados na rede
SEMUS. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 1709043/2016
Empenho 1397/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 2.550,40
Beneficiário
08/07/2016
Processo
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Liquidado
R$ 2.550,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.550,40
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de INSUMOS utilizados na realização de procedimentos clínicos de oxigenoterapia padronizados na rede
SEMUS. EMPRESA CIRURGICA SAO JOSE LTDA.; PROCESSO: 1709043/2016
Empenho 1398/2016 - 08/07/2016
Data
08/07/2016
Processo
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Valor
R$ 648,55
Beneficiário
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Liquidado
R$ 648,55
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 648,55
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de INSUMOS utilizados na realização de procedimentos clínicos de oxigenoterapia padronizados na rede
SEMUS. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 1909043/2016
Empenho 1399/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 651,60
Beneficiário
08/07/2016
Processo
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
17090-43/2016
Licitação
84/2016
Liquidado
R$ 651,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 651,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de INSUMOS utilizados na realização de procedimentos clínicos de oxigenoterapia padronizados na rede
SEMUS. EMPRESA CIRURGICA SAO JOSE LTDA.; PROCESSO: 1709043/2016
Empenho 1400/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 7.811,10
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Empenho 1401/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 27.896,75
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Tectrilha Software - 142
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1402/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 29.384,55
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Empenho 1403/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 9.298,90
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Empenho 1404/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 4.861,92
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Empenho 1405/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 16.456,35
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Empenho 1406/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 17.334,00
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Empenho 1407/2016 - 08/07/2016
Data
Valor
R$ 5.485,45
Beneficiário
08/07/2016
Processo
EGS ELEVADORES LTDA
67228-21/2012
Licitação
71/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 143
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
ADITIVO 3 DE REDUÇAO DE 20,24% E PRORROGAÇAO DO CT12/13 - SERV.DE MANUT.PREV.E CORRETIVA EM
ELEVADORES, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,P/ATENDER ÀS US DE J.DE NAZARETH,J.DA
PENHA,VITÓRIA,PA DA P.DO SUÁ E CENTRO DE ESPECIALIDADE.VIG.ATE 31/12/16.
Empenho 0544/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
(R$ 2.273,88)
Beneficiário
11/07/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 65,40)
Empenho 0552/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1408/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 88.650,00
Beneficiário
11/07/2016
Processo
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Liquidado
R$ 88.650,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 88.650,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA. SRP_297/2016. PROC. 39340-04/2016.
Empenho 1409/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Valor
R$ 44.325,00
Beneficiário
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA
Liquidado
R$ 44.325,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 44.325,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA. SRP_297/2016. PROC. 39340-04/2016.
Empenho 1410/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 14.775,00
Beneficiário
11/07/2016
Processo
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Liquidado
R$ 14.775,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 14.775,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA. SRP_297/2016. PROC. 39340-04/2016.
Empenho 1411/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Valor
R$ 14.064,00
Beneficiário
ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Tectrilha Software - 144
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 01. EX/16.
Empenho 1412/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 4.797,60
Beneficiário
11/07/2016
Processo
ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 01. EX/16.
Empenho 1413/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 3.701,60
Beneficiário
11/07/2016
Processo
ALSEMIR LUIZ WILHELMS EIRELI - ME
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 01. EX/16.
Empenho 1414/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 449,70
Beneficiário
11/07/2016
Processo
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.20 - Material de cama, mesa e banho
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 02. EX/16.
Empenho 1415/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 749,50
Beneficiário
11/07/2016
Processo
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.20 - Material de cama, mesa e banho
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 02. EX/16.
Empenho 1416/2016 - 11/07/2016
Data
Valor
R$ 20.719,20
Beneficiário
11/07/2016
Processo
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 02. EX/16.
Empenho 1417/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Valor
R$ 6.906,40
Tectrilha Software - 145
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 02. EX/16.
Empenho 1418/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Valor
R$ 6.906,40
Beneficiário
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 02. EX/16.
Empenho 1419/2016 - 11/07/2016
Data
11/07/2016
Processo
69719-50/2015
Licitação
72/2016
Valor
R$ 299,80
Beneficiário
SANTACOTEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.20 - Material de cama, mesa e banho
Descrição
AQUISIÇÃO DE UNIFORME E ROUPARIA HOSPITALAR (JALECOS, TOALHA E LENÇOIS). PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA, URGENCIA, EMERGENCIA E ATENÇAO ESPECIALIZADA DA REDE SEMUS
PARA O ANO DE 2016. LOTE 02. EX/16.
Empenho 1420/2016 - 15/07/2016
Data
15/07/2016
Processo
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Valor
R$ 235.763,18
Beneficiário
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Liquidado
R$ 246.704,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 222.277,88
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. PROCESSO: 5043997/2014.
Empenho 1421/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 295.830,74
Beneficiário
15/07/2016
Processo
PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
50439-97/2014
Licitação
313/2014
Liquidado
R$ 295.830,74
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 213.634,40
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 491/2014, FIRMADO COM A EMPRESA PLANTAR
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. PROCESSO: 5043997/2014.
Empenho 1422/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 2.140,95
Beneficiário
15/07/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
69749-66/2015
Licitação
101/2016
Liquidado
R$ 2.140,95
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.140,95
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS. RC_252/2015.
Empenho 1423/2016 - 15/07/2016
Tectrilha Software - 146
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 7.778,30
Beneficiário
15/07/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
69749-66/2015
Licitação
101/2016
Liquidado
R$ 7.778,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.778,30
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS. RC_252/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME;
PROCESSO Nº 6974966/2015.
Empenho 1424/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 30.888,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME
72933-93/2015
Licitação
63/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO. EMPRESA ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME; PROCESSO
7293393/2015.
Empenho 1425/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 52.052,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME
72933-93/2015
Licitação
63/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.83 - Servicos de publicidade de utilidade publica
Descrição
LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO. EMPRESA ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME; PROCESSO
7293393/2015.
Empenho 1429/2016 - 15/07/2016
Data
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Valor
R$ 1.423,30
Beneficiário
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME; CTR Nº 287/2016.
PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1430/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 270,75
Beneficiário
15/07/2016
Processo
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 270,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 270,75
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME; CTR Nº 288/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1431/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 6.736,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 6.692,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - EPP; CTR Nº 286/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Tectrilha Software - 147
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1432/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 19.494,50
Beneficiário
15/07/2016
Processo
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 19.494,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - EPP; CTR Nº 286/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1433/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 4.632,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME; CTR Nº 287/2016.
PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1434/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 1.473,50
Beneficiário
15/07/2016
Processo
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 1.473,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.473,50
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME; CTR Nº 288/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1435/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 16.130,80
Beneficiário
15/07/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME; CTR Nº 287/2016.
PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1436/2016 - 15/07/2016
Data
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Valor
R$ 40.775,75
Beneficiário
T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
LTDA - ME
Liquidado
R$ 19.515,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 19.515,75
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
HOSPITALARES LTDA - ME; CTR Nº 288/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1437/2016 - 15/07/2016
Data
15/07/2016
Processo
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Valor
R$ 142.296,30
Beneficiário
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA - EPP
Liquidado
R$ 64.372,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Tectrilha Software - 148
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - EPP; CTR Nº 286/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1438/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 2.919,00
Beneficiário
15/07/2016
Processo
L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME; CTR Nº 287/2016.
PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1439/2016 - 15/07/2016
Data
Valor
R$ 12.592,20
Beneficiário
15/07/2016
Processo
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - EPP; CTR Nº 286/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1440/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 680,00
Beneficiário
18/07/2016
Processo
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 680,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - EPP; CTR Nº 286/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 1441/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 408,00
Beneficiário
18/07/2016
Processo
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES
LTDA - EPP
62322-37/2015
Licitação
297/2015
Liquidado
R$ 408,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO. EMPRESA IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA - EPP; CTR Nº 286/2016. PROCESSO Nº 6232237/2015.
Empenho 0058/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
(R$ 8.977,22)
Beneficiário
18/07/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0059/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
(R$ 1.967,03)
Beneficiário
18/07/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 149
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0060/2016 - 18/07/2016
Data
18/07/2016
Processo
77351-50/2012
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 2.000,00)
Beneficiário
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0568/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
(R$ 25.000,00)
Beneficiário
18/07/2016
Processo
CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME
77351-50/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 22.167,81
Empenho 1442/2016 - 18/07/2016
Data
18/07/2016
Processo
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
Liquidado
R$ 12.315,45
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª SÔNIA REGINA
DE PAULA COSMO.
Empenho 1443/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 7.383,37
Beneficiário
18/07/2016
Processo
RAFAEL DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.735,07
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,49
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM O SR RAFAEL DE
PAULA COSMO.
Empenho 1444/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 7.383,37
Beneficiário
18/07/2016
Processo
LUISA DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.735,07
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,49
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª LUISA DE
PAULA COSMO.
Empenho 1445/2016 - 18/07/2016
Data
Valor
R$ 7.383,37
Beneficiário
18/07/2016
Processo
FLAVIA DE PAULA COSMO
3675-90/2010
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.735,07
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,49
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Tectrilha Software - 150
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 001/2010, FIRMADO COM A SRª FLÁVIA DE
PAULA COSMO.
Empenho 1446/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 4.410,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
38789-47/2016
Licitação
50/2016
Liquidado
R$ 4.410,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.410,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL PARAFÍNICO. RC_128/2016. EMPRESA VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS
DOMISSANITARIOS LTDA EPP; PROCESSO Nº 3878947/2016.
Empenho 1447/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 1.395,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Liquidado
R$ 1.395,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.395,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL. SRP_328/2016. EMPRESA GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD.
HOSPITALARES LTDA - EPP; PROCESSO Nº 3903504/2016.
Empenho 1448/2016 - 19/07/2016
Data
19/07/2016
Processo
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Valor
R$ 697,50
Beneficiário
GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
Liquidado
R$ 697,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 697,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL. SRP_328/2016. EMPRESA GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD.
HOSPITALARES LTDA - EPP; PROCESSO Nº 3903504/2016.
Empenho 1449/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 232,50
Beneficiário
19/07/2016
Processo
GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
66866-78/2015
Licitação
270/2015
Liquidado
R$ 232,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 232,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL. SRP_328/2016. EMPRESA GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD.
HOSPITALARES LTDA - EPP; PROCESSO Nº 3903504/2016.
Empenho 1450/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 15.840,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 15.840,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.840,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM. SRP_287/2016. EMPRESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 4108407/2016.
Empenho 1451/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 7.920,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 7.920,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.920,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Tectrilha Software - 151
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM. SRP_287/2016. EMPRESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 4108407/2016.
Empenho 1452/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 2.640,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
63114-74/2014
Licitação
66/2015
Liquidado
R$ 2.640,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.640,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPOM. SRP_287/2016. EMPRESA POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 4108407/2016.
Empenho 0071/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 29.645,10)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0074/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 72.565,75)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0075/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 7.993,00)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0994/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 29.035,75)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0995/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 72.200,75)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Tectrilha Software - 152
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0996/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
(R$ 8.736,80)
Beneficiário
19/07/2016
Processo
ENGINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
62817-32/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 15.670,00
Empenho 1454/2016 - 19/07/2016
Data
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Beneficiário
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1455/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 8.450,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 2.683,19
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.683,19
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1456/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 1.710,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 750,02
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 750,02
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1457/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 660,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1458/2016 - 19/07/2016
Data
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 2.930,00
Beneficiário
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
Liquidado
R$ 1.691,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.691,70
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Tectrilha Software - 153
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1460/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 3.250,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1461/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 2.190,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1462/2016 - 19/07/2016
Data
19/07/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 1.100,00
Beneficiário
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1463/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 1.100,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 013/2012, FIRMADO COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDAME. PROCESSO: 6843720/2010.
Empenho 1464/2016 - 19/07/2016
Data
Valor
R$ 17.990,00
Beneficiário
19/07/2016
Processo
GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME
24170-55/2016
Licitação
126/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECEITUÁRIO 'B' NAS UNIDADES DE SAÚDE.
Empenho 0978/2016 - 02/08/2016
Data
02/08/2016
Processo
67654-08/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 1,71)
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1582/2016 - 02/08/2016
Tectrilha Software - 154
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 58,00
Beneficiário
02/08/2016
Processo
METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP
44350-53/2016
Licitação
59/2016
Liquidado
R$ 58,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO. RC_145/2016. EMPRESA METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP.; PROCESSO:
4435053/2016
Empenho 1583/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 22,95
Beneficiário
02/08/2016
Processo
METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP
44350-53/2016
Licitação
59/2016
Liquidado
R$ 22,95
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPÍLICO. RC_145/2016. EMPRESA METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP.;
PROCESSO: 4435053/2016
Empenho 1584/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 1.612,50
Beneficiário
02/08/2016
Processo
METAQUIMICA PRODUTOS LTDA - EPP
44350-53/2016
Licitação
59/2016
Liquidado
R$ 1.612,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.40 - Material biológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGAR BHI. RC_145/2016.
Empenho 1473/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 62.100,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 31.050,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 31.050,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.; CTR. 292/2016. PROCESSO: 7016688/2015.
Empenho 1474/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 19.740,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 19.740,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 19.740,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME.; CTR.
293/2016. PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1475/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 20.700,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 20.700,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 20.700,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.; CTR. 292/2016. PROCESSO: 7016688/2015.
Empenho 1476/2016 - 22/07/2016
Tectrilha Software - 155
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 98.141,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 98.141,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 98.141,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.; CTR. 291/2016.
PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1477/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 20.700,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA GHOSTMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.; CTR. 292/2016. PROCESSO: 7016688/2015.
Empenho 1478/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 98.141,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.; CTR. 291/2016.
PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1479/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
70166-88/2015
Licitação
108/2016
Valor
R$ 19.740,00
Beneficiário
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
Liquidado
R$ 19.740,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 19.740,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO DIVERSO. EMPRESA KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME.; CTR.
293/2016. PROCESSO: 7016688/2015
Empenho 1480/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 58.975,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10870-62/2016
Licitação
56/2016
Liquidado
R$ 58.971,63
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 58.971,63
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamento (GLIMEPIRIDA), Pregão Eletrônico nº. 136/2016, RRP nº 9/2016, Processo Licitatório nº.
1087062/2016, fornecido pela empresa COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Empenho 1481/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 26.250,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
41672-60/2015
Licitação
157/2015
Liquidado
R$ 26.250,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 26.250,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamento (POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA), Pregão Eletrônico nº. 157/2015, RRP nº 52/2015,
Processo Licitatório nº. 4167260/2015, fornecido pela empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
Tectrilha Software - 156
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0365/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
(R$ 106.000,00)
Beneficiário
22/07/2016
Processo
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
55331-71/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 106.000,00)
Empenho 1003/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0249/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
(R$ 3.157,67)
Beneficiário
22/07/2016
Processo
COOPPREST ES COOP DOS PREST DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0397/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
(R$ 5.706,93)
Beneficiário
22/07/2016
Processo
COOPPREST ES COOP DOS PREST DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE
CARGAS
74927-09/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 91.176,00
Empenho 1529/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
70858-26/2015
Licitação
127/2016
Beneficiário
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
Liquidado
R$ 34.191,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 34.191,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM
HANSENÍASE, TUBERCULOSE E HIV/AIDS. EMPRESA COMERCIAL LIDER LTDA; CTR Nº 300/2016. PROCESSO Nº
7085826/2015.
Empenho 1531/2016 - 22/07/2016
Data
22/07/2016
Processo
42107-09/2016
Licitação
52/2016
Valor
R$ 341.946,00
Beneficiário
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
CT304/16-PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIA DEPARTAMENTAL,COM LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS,EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO,GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E
SUPRIMENTOS,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.VIG.180 DIAS.EX/16 SEMUS.
Tectrilha Software - 157
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1530/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 164.116,80
Beneficiário
22/07/2016
Processo
COMERCIAL LIDER LTDA - EPP
70858-26/2015
Licitação
127/2016
Liquidado
R$ 54.705,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 54.705,60
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS COM
HANSENÍASE, TUBERCULOSE E HIV/AIDS. EMPRESA COMERCIAL LIDER LTDA; CTR Nº 300/2016. PROCESSO Nº
7085826/2015.
Empenho 1532/2016 - 22/07/2016
Data
Valor
R$ 133.000,00
Beneficiário
22/07/2016
Processo
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
42107-09/2016
Licitação
52/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição
CT304/16-PREST.DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIA DEPARTAMENTAL,COM LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS,EM REDE, SOFTWARE DE MONITORAMENTO,GERENCIAMENTO DE BILHETAGEM E
SUPRIMENTOS,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.VIG.180 DIAS.EX/16 SEMUS.
Empenho 1544/2016 - 26/07/2016
Data
Valor
R$ 32.360,00
Beneficiário
26/07/2016
Processo
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
67677-12/2015
Licitação
251/2015
Liquidado
R$ 32.356,76
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 32.356,76
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamentos (RISPERIDONA e CLORPROMAZINA, CLORIDRATO), Pregão Eletrônico nº. 251/2015, RRP
nº. 106/2015, Processo Licitatório nº. 6767712/2015, fornecido pela empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S.A.
Empenho 1545/2016 - 26/07/2016
Data
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
26/07/2016
Processo
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
67677-12/2015
Licitação
251/2015
Liquidado
R$ 6.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.000,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamentos (RISPERIDONA e CLORPROMAZINA, CLORIDRATO), Pregão Eletrônico nº. 251/2015, RRP
nº. 106/2015, Processo Licitatório nº. 6767712/2015, fornecido pela empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S.A.
Empenho 0457/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
(R$ 14.051,08)
Beneficiário
27/07/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
67662-54/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1546/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 9.232,30
Beneficiário
27/07/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
39003-28/2015
Licitação
138/2015
Liquidado
R$ 9.232,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.232,30
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Tectrilha Software - 158
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL. SRP_258/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME; PROCESSO Nº
4299604/2016.
Empenho 1547/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 7.655,45
Beneficiário
27/07/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
39003-28/2015
Licitação
138/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE RANITIDINA. SRP_379/2016. EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA; PROCESSO
Nº 4343325/2016.
Empenho 1548/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 904,50
Beneficiário
27/07/2016
Processo
FASTMED COMERCIO LTDA EPP
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 904,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 904,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. SRP_351/2016. EMPRESA FASTMED COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA; PROCESSO Nº 4300980/2016.
Empenho 1549/2016 - 27/07/2016
Data
27/07/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Valor
R$ 2.713,50
Beneficiário
FASTMED COMERCIO LTDA EPP
Liquidado
R$ 2.713,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.713,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. SRP_351/2016. EMPRESA FASTMED COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA; PROCESSO Nº 4300980/2016.
Empenho 1550/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 5.427,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
FASTMED COMERCIO LTDA EPP
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 5.427,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.427,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. SRP_351/2016. EMPRESA FASTMED COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA; PROCESSO Nº 4300980/2016.
Empenho 1551/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 10.309,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20639-87/2016
Licitação
83/2016
Liquidado
R$ 10.308,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.308,20
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. SRP_351/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 4300791/2016.
Empenho 1552/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 17.340,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
- EPP
67651-74/2015
Licitação
282/2015
Liquidado
R$ 17.340,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 159
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEMANTINA. SRP_374/2016. EMPRESA VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMAUCETICOS E
HOSPITALARES EIRELLI - EPP; PROCESSO Nº 4299740/2016.
Empenho 1553/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 36.250,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
67677-12/2015
Licitação
251/2015
Liquidado
R$ 36.250,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 36.250,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM. SRP_321/2016. EMPRESA CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA; PROCESSO Nº 4300114/2016.
Empenho 1554/2016 - 27/07/2016
Data
27/07/2016
Processo
67657-41/2015
Licitação
259/2015
Valor
R$ 45.252,00
Beneficiário
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 45.252,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 45.252,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL. SRP_373/2016. EMPRESA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA; PROCESSO Nº 4300458/2016.
Empenho 1555/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 5.467,20
Beneficiário
27/07/2016
Processo
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
24008-56/2015
Licitação
90/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE TIAMAZOL. SRP_380/2016. EMPRESA DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA; PROCESSO Nº 4344171/2016.
Empenho 1556/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 13.000,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
29880-90/2015
Licitação
115/2015
Liquidado
R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 13.000,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE RANITIDINA. SRP_381/2016. EMPRESA EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP; PROCESSO Nº 4343514/2016.
Empenho 1557/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 6.020,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
67660-65/2015
Licitação
260/2015
Liquidado
R$ 6.020,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.020,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamentos (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA), Pregão Eletrônico nº. 260/2015, RRP nº. 116/2015,
Processo Licitatório nº. 6766065/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. PROCESSO Nº
4300269/2016.
Empenho 1558/2016 - 27/07/2016
Data
Beneficiário
27/07/2016
Processo
10872-51/2016
Licitação
57/2016
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
SAUDE LTDA
Valor
R$ 33.575,00
Liquidado
R$ 33.575,00
Tectrilha Software - 160
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Pago
R$ 0,00
Descrição
Aquisição de medicamentos (CLONAZEPAN), Pregão Eletrônico nº. 57/2016, RRP nº. 6/2016, Processo Licitatório nº.
1087251/2016, FORNECIDO PELA EMPRESA SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA-EPP. PROCESSO Nº 4299551/2016.
Empenho 1559/2016 - 27/07/2016
Data
Valor
R$ 36.000,00
Beneficiário
27/07/2016
Processo
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
67654-08/2015
Licitação
247/2015
Liquidado
R$ 36.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamentos (LEVOTIROXINA SÓDICA), Pregão Eletrônico nº. 247/2015, RRP nº. 113/2015, Processo
Licitatório nº. 6765408/2015, FORNECIDO PELA EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
PROCESSO Nº 4299930/2016.
Empenho 1561/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
29/07/2016
Processo
LARISSA DE AGUIAR MARTINS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
Concessão de auxílio financeiro para LARISSA DE AGUIAR MARTINS, participante do programa MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL, para cobrir despesas com locação de imóvel e alimentação, referente aos meses de fevereiro à dezembro de
2016.
Empenho 1562/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 71.035,30
Beneficiário
29/07/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19394-45/2016
Licitação
94/2016
Liquidado
R$ 24.957,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 24.957,80
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de material hospitalar (SERINGA), Pregão Eletrônico nº. 94/2016, RRP nº. 27/2016, Processo Licitatório nº.
1939445/2016, fornecido pela empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PROCESSO: 4519826/2016
Empenho 1563/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 7.714,70
Beneficiário
29/07/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19394-45/2016
Licitação
94/2016
Liquidado
R$ 7.714,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.714,70
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de material hospitalar (SERINGA), Pregão Eletrônico nº. 94/2016, RRP nº. 27/2016, Processo Licitatório nº.
1939445/2016, fornecido pela empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PROCESSO: 4519826/2016
Empenho 1564/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 26.250,00
Beneficiário
29/07/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19394-45/2016
Licitação
94/2016
Liquidado
R$ 26.250,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 26.250,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Aquisição de material hospitalar (SERINGA), Pregão Eletrônico nº. 94/2016, RRP nº. 27/2016, Processo Licitatório nº.
1939445/2016, fornecido pela empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
PROCESSO: 4519826/2016
Tectrilha Software - 161
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1585/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 20.834,52
Beneficiário
02/08/2016
Processo
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
22083-63/2016
Licitação
107/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ETSUS. CTR. 299/2016. EMPRESA AEC
COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME.; PROCESSO: 2208363/2016
Empenho 1586/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 18.048,80
Beneficiário
02/08/2016
Processo
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
22083-63/2016
Licitação
107/2016
Liquidado
R$ 4.536,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.536,70
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ETSUS. CTR. 298/2016. EMPRESA ROMEIRO
ALIMENTACAO LTDA - ME.; PROCESSO: 2208363/2016
Empenho 1587/2016 - 02/08/2016
Data
02/08/2016
Processo
22083-63/2016
Licitação
107/2016
Valor
R$ 306,39
Beneficiário
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMUS/GAS/DSTAIDS. CTR. 299/2016.
EMPRESA AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME.; PROCESSO: 2208363/2016
Empenho 1588/2016 - 02/08/2016
Data
Valor
R$ 8.915,90
Beneficiário
02/08/2016
Processo
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
22083-63/2016
Licitação
107/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE SUCOS E BISCOITOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMUS/GAS/DSTAIDS. CTR 298/2016.
EMPRESA ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME; PROCESSO: 2208363/2016
Empenho 1589/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 28.000,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 28.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 14.000,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACOS E FRALDAS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1590/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 7.000,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.000,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACOS E FRALDAS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
PROCESSO Nº 7015831/2015.
Tectrilha Software - 162
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1591/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 7.000,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACOS E FRALDAS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1592/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 19.880,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 19.880,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 19.880,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO, PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E COLETORES. EMPRESA HOSPIDROGAS
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1593/2016 - 03/08/2016
Data
03/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Valor
R$ 7.203,60
Beneficiário
VILA COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 7.203,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 7.203,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO, PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E COLETORES. EMPRESA VILA COMERCIAL
LTDA - ME; PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1594/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 3.550,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 3.550,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.550,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO, PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E COLETORES. EMPRESA HOSPIDROGAS
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1595/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 3.601,80
Beneficiário
03/08/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 3.601,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.601,80
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO, PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E COLETORES. EMPRESA VILA COMERCIAL
LTDA - ME; PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1596/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 1.200,60
Beneficiário
03/08/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 1.200,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.200,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO, PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E COLETORES. EMPRESA VILA COMERCIAL
LTDA - ME; PROCESSO Nº 7015831/2015.
Tectrilha Software - 163
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0064/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
(R$ 21.089,00)
Beneficiário
03/08/2016
Processo
HOSPITEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
14635-55/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 35.600,00
Empenho 1597/2016 - 03/08/2016
Data
03/08/2016
Processo
28787-40/2016
Licitação
116/2016
Beneficiário
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 5.340,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.340,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL DESCARTÁVEL). CTR. 295/2016. EMPRESA
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 2878740/2016
Empenho 1598/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 12.460,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
28787-40/2016
Licitação
116/2016
Liquidado
R$ 12.460,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.460,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL DESCARTÁVEL). CTR. 295/2016. EMPRESA
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 2878740/2016
Empenho 1599/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
R$ 5.340,00
Beneficiário
03/08/2016
Processo
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
28787-40/2016
Licitação
116/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (AVENTAL DESCARTÁVEL). CTR. 295/2016. EMPRESA
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 2878740/2016
Empenho 0765/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
(R$ 137.921,00)
Beneficiário
03/08/2016
Processo
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
69717-60/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0766/2016 - 03/08/2016
Data
Valor
(R$ 6.672,00)
Beneficiário
03/08/2016
Processo
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
69717-60/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 100.000,00)
Empenho 0310/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Tectrilha Software - 164
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0311/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 50.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 10.000,00)
Empenho 0312/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1565/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 15.378,00
Beneficiário
29/07/2016
Processo
EXFARMA LTDA EPP
43460-06/2016
Licitação
29/2016
Liquidado
R$ 15.377,93
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.377,93
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LEVOTIROXINA SÓDICA), FORNECIDO PELA EMPRESA EXFARMA LTDA.
PROCESSO: 4346006/2016
Empenho 1566/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 4.365,40
Beneficiário
29/07/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 4.365,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1567/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Valor
R$ 961,40
Beneficiário
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Liquidado
R$ 961,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1568/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 125,40
Beneficiário
29/07/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 125,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 165
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1569/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 876,80
Beneficiário
29/07/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 876,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.; PROCESSO:
4042905/2016
Empenho 1570/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Valor
R$ 581,40
Beneficiário
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Liquidado
R$ 581,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1571/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 91,50
Beneficiário
29/07/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 91,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição
AQUISIÇÃO DE PALITO/VARETA. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.;
PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1572/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 41,80
Beneficiário
29/07/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 41,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.;
PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1573/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 650,40
Beneficiário
29/07/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 650,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE FILME PVC E SACO PLÁSTICO. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
EPP.; PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1574/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Valor
R$ 125,40
Beneficiário
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
Liquidado
R$ 125,40
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 166
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA.RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.;
PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1575/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 85,44
Beneficiário
29/07/2016
Processo
DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP
40429-05/2016
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 85,44
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.19 - Material de acondicionamento e embalagem
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO. RC_38/2016. EMPRESA DISMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP.;
PROCESSO: 4042905/2016
Empenho 1576/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
43466-75/2016
Licitação
30/2016
Valor
R$ 25.681,00
Beneficiário
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 25.653,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 25.653,64
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA E CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO), FORNECIDO PELA EMPRESA
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PROCESSO: 4346675/2016
Empenho 1577/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 45.352,52
Beneficiário
29/07/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
43449-38/2016
Licitação
26/2016
Liquidado
R$ 45.352,52
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 45.352,52
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamentos (METRONIDAZOL e AMOXICILINA TRIHIDRATADA), FORNECIDO PELA EMPRESA PRATI
DONADUZZI & CIA LTDA. PROCESSO Nº 4344938/2016.
Empenho 1578/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 25.715,00
Beneficiário
29/07/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
43472-22/2016
Licitação
27/2016
Liquidado
R$ 25.715,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 25.715,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO), FORNECIDO PELA EMPRESA COMERCIAL
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. PROCESSO: 4347222/2016
Empenho 1579/2016 - 29/07/2016
Data
Valor
R$ 6.965,70
Beneficiário
29/07/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
43482-68/2016
Licitação
28/2016
Liquidado
R$ 6.965,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.965,70
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamentos (SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA), fornecido EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 4348268/2016.
Empenho 1580/2016 - 29/07/2016
Data
29/07/2016
Processo
14383-79/2016
Licitação
64/2016
Valor
R$ 36.000,00
Beneficiário
DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 167
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamentos (ESPIRONOLACTONA), Pregão Eletrônico nº. 64/2016, RRP nº. 13/2016, Processo Licitatório
nº.1438379/2016, fornecido pela empresa DIMACI-MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.
Empenho 1621/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 31.273,20
Beneficiário
09/08/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIAS S.A, REFERENTE A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 06/10/2016 A
05/10/2017.
Empenho 1622/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 6.907,95
Beneficiário
09/08/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIAS S.A, REFERENTE A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 06/10/2016 A
05/10/2017.
Empenho 1623/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 15.368,85
Beneficiário
09/08/2016
Processo
BRY TECNOLOGIA S/A
36234-80/2015
Licitação
57/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 312/2015, FIRMADO COM A EMPRESA BRY TECNOLOGIAS S.A, REFERENTE A
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 06/10/2016 A
05/10/2017.
Empenho 1624/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 253,00
Beneficiário
11/08/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 253,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 253,00
Natureza
3.3.90.30.35 - Material laboratorial
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE SONDAGEM VESICAL E GÁSTRICA
PADRONIZADOS NA REDE. RC_354/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.
PROCESSO Nº 2613804/2016.
Empenho 1625/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 3.383,20
Beneficiário
11/08/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 3.383,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.383,20
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE SONDAGEM VESICAL E GÁSTRICA
PADRONIZADOS NA REDE. RC_354/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.
PROCESSO Nº 2613804/2016.
Empenho 1626/2016 - 11/08/2016
Tectrilha Software - 168
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 509,75
Beneficiário
11/08/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 509,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 509,75
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE SONDAGEM VESICAL E GÁSTRICA
PADRONIZADOS NA REDE. RC_354/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.
PROCESSO Nº 2613804/2016.
Empenho 1627/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 3.601,75
Beneficiário
11/08/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 521,65
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 521,65
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE SONDAGEM VESICAL E GÁSTRICA
PADRONIZADOS NA REDE. RC_354/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.
PROCESSO Nº 2613804/2016.
Empenho 1628/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 1.119,00
Beneficiário
11/08/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.35 - Material laboratorial
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE SONDAGEM VESICAL E GÁSTRICA
PADRONIZADOS NA REDE. RC_354/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.
PROCESSO Nº 2613804/2016.
Empenho 1629/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 4.418,00
Beneficiário
11/08/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
26138-04/2016
Licitação
121/2016
Liquidado
R$ 2.642,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.642,00
Natureza
3.3.90.30.35 - Material laboratorial
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSUMOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS DE SONDAGEM VESICAL E GÁSTRICA
PADRONIZADOS NA REDE. RC_354/2015. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.
PROCESSO Nº 2613804/2016.
Empenho 1631/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 23.930,20
Beneficiário
11/08/2016
Processo
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
24779-24/2016
Licitação
112/2016
Liquidado
R$ 22.758,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 18.971,30
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (RESINA FOTOATIVA), PARA ATENDER A REDE SEMUS. RC 78/2016
- PREGAO 112/16 - PROCESSO Nº 2477224/16. EX/16.
Empenho 1632/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 3.154,85
Beneficiário
11/08/2016
Processo
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
24779-24/2016
Licitação
112/2016
Liquidado
R$ 3.154,85
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.154,85
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (RESINA FOTOATIVA), PARA ATENDER A REDE SEMUS. RC 78/2016
- PREGAO 112/16 - PROCESSO Nº 2477224/16. EX/16.
Tectrilha Software - 169
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1633/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 3.154,85
Beneficiário
11/08/2016
Processo
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
24779-24/2016
Licitação
112/2016
Liquidado
R$ 3.154,85
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.154,85
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (RESINA FOTOATIVA), PARA ATENDER A REDE SEMUS. RC 78/2016
- PREGAO 112/16 - PROCESSO Nº 2477224/16. EX/16.
Empenho 1634/2016 - 11/08/2016
Data
Valor
R$ 13.648,00
Beneficiário
11/08/2016
Processo
RODRIGO GAGLIARDI HARA EPP
16494-10/2016
Licitação
117/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.18 - Materiais e medicamentos p/ uso veterinario
Descrição
CT313/16 - FORNECIMENTO DE IMUNOBIOLÓGICOS VETERINÁRIOS (VACINAS LIOFILIZADAS PARA GATOS E
CÃES). VIGENCIA ATE 31/12/16. PROCESSO Nº 1649410/16 - PREGAO Nº 117/16. EX/16.
Empenho 1635/2016 - 15/08/2016
Data
15/08/2016
Processo
28790-63/2016
Licitação
111/2016
Valor
R$ 14.337,90
Beneficiário
LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI - EPP
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MORRO DO
QUADRO. EMPRESA LUCADEMA CIENTIFICA EIRELI - EPP.; PROCESSO: 2879063/2016
Empenho 1636/2016 - 15/08/2016
Data
Valor
R$ 790,00
Beneficiário
15/08/2016
Processo
HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI EPP
28790-63/2016
Licitação
111/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MORRO DO
QUADRO. EMPRESA HOSPI BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP.; PROCESSO:
2879063/2016
Empenho 1637/2016 - 15/08/2016
Data
15/08/2016
Processo
28790-63/2016
Licitação
111/2016
Valor
R$ 2.600,00
Beneficiário
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAÚDE MORRO DO
QUADRO. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 2879063/2016
Empenho 1638/2016 - 15/08/2016
Data
Valor
R$ 11.285,80
Beneficiário
15/08/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 11.285,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 11.285,80
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Tectrilha Software - 170
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 - CT 419/2014 - EMPRESA COOPATAXI-ES, REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
CARGAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
VEICULOS - EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1639/2016 - 15/08/2016
Data
Valor
R$ 99.969,00
Beneficiário
15/08/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
44896-61/2013
Licitação
283/2014
Liquidado
R$ 31.074,19
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 31.074,19
Natureza
3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
Descrição
SALDO DO ADITIVO 05 - CT 419/2014 - EMPRESA COOPATAXI-ES, REF. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E
CARGAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E
VEICULOS - EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1641/2016 - 15/08/2016
Data
Valor
R$ 429.219,56
Beneficiário
15/08/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 493/2014, FIRMADO COM A EMPRESA CLÍNICA
RADIOLÓGICA HÉLIO RIBEIRO SANTOS LTDA. PROCESSO: 5321870/2014.
Empenho 0758/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 21.805,00)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
OFICINA S O S LTDA - ME
5182-80/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 1.230.566,92
Empenho 1643/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Beneficiário
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 197.106,83
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDA-ME. PROCESSO: 651754/2012
Empenho 1644/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
R$ 165.769,61
Beneficiário
16/08/2016
Processo
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME
6517-54/2012
Licitação
210/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição
SALDO DO 3º TERMO ADITIVO AO CT Nº 149/2014, FIRMADO COM A EMPRESA AGA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
LTDA-ME. PROCESSO: 651754/2012
Empenho 0316/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 20.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 171
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1148/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 15.000,00)
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1146/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 60.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 140.000,00)
Empenho 1145/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1147/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 44.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 9.407,00)
Empenho 1144/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0321/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 40.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
(Não Definido)
Tectrilha Software - 172
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0322/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
(R$ 50.000,00)
Beneficiário
04/08/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 31.800,00
Empenho 1604/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Beneficiário
VILA COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSÉPTICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. SC Nº 352/16 PREGAO Nº 280/15 - RRP Nº 121/15 - PROCESSO Nº 4584300/16. EX/16.
Empenho 1605/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
R$ 15.900,00
Beneficiário
04/08/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSÉPTICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. SC Nº 352/16 PREGAO Nº 280/15 - RRP Nº 121/15 - PROCESSO Nº 4584300/16. EX/16.
Empenho 1606/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
R$ 5.300,00
Beneficiário
04/08/2016
Processo
VILA COMERCIAL LTDA - ME
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE GEL ANTISSÉPTICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. SC Nº 352/16 PREGAO Nº 280/15 - RRP Nº 121/15 - PROCESSO Nº 4584300/16. EX/16.
Empenho 1607/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 1.153,80
Beneficiário
COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME Liquidado
R$ 1.153,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
R$ 1.153,80
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RC_70/2016. EMPRESA COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME. PROCESSO Nº 4437935/2016.
Pago
Empenho 1608/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 2.054,00
Beneficiário
TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP
Liquidado
R$ 2.054,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.054,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RC_70/2016. EMPRESA TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA - EPP. PROCESSO Nº 4437935/2016.
Tectrilha Software - 173
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1609/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 384,60
Beneficiário
COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME Liquidado
R$ 384,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
R$ 384,60
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RC_70/2016. EMPRESA COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME. PROCESSO Nº 4437935/2016.
Pago
Empenho 1610/2016 - 04/08/2016
Data
Valor
R$ 1.027,00
Beneficiário
04/08/2016
Processo
TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Liquidado
R$ 1.027,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.027,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RC_70/2016. EMPRESA TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA - EPP. PROCESSO Nº 4437935/2016.
Empenho 1611/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 1.027,00
Beneficiário
TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP
Liquidado
R$ 1.027,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.027,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RC_70/2016. EMPRESA TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL LTDA - EPP. PROCESSO Nº 4437935/2016.
Empenho 1612/2016 - 04/08/2016
Data
04/08/2016
Processo
44379-35/2016
Licitação
57/2016
Valor
R$ 384,60
Beneficiário
COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME Liquidado
R$ 384,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
R$ 384,60
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA. RC_70/2016. EMPRESA COLETAR - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME. PROCESSO Nº 4437935/2016.
Pago
Empenho 1613/2016 - 08/08/2016
Data
Valor
R$ 43.987,67
Beneficiário
08/08/2016
Processo
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
38993-04/2014
Licitação
65/2014
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 360/2014, FIRMADO COM A
EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 15/08/2016 A 14/08/2017.
Empenho 1617/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 59.200,00
Beneficiário
09/08/2016
Processo
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
29447-36/2016
Licitação
129/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM FORNECIMENTO DE
ALMOÇO E COFFEE BREAK PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA Gerência de Atenção a Saude/DST/AIDS.
Tectrilha Software - 174
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1618/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 5.000,00
Beneficiário
09/08/2016
Processo
DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
14383-79/2016
Licitação
64/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO METOCLOPRAMIDA. SRP_389/2016. EMPRESA DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO
LTDA. PROCESSO Nº 4686254/2016.
Empenho 1619/2016 - 09/08/2016
Data
Valor
R$ 3.753,00
Beneficiário
09/08/2016
Processo
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
- EPP
67674-89/2015
Licitação
35/2016
Liquidado
R$ 3.753,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.753,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE NITRATO MICONAZOL. SRP_388/2016. EMPRESA VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMAUCETICOS
E HOSPITALARES EIRELLI - EPP; PROCESSO Nº 4685605/2016.
Empenho 1687/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 5.359,98
Beneficiário
24/08/2016
Processo
REDALMUS COMERCIAL LTDA.
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
Empenho 1688/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 26.149,97
Beneficiário
24/08/2016
Processo
SOUL CLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
62257-88/2013
Licitação
216/2013
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO 2º TERMO ADITIVO AO CT Nº 020/2013, FIRMADO COM A EMPRESA SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI ME.
Empenho 0282/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 26.837,79)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 4.643,31)
Empenho 0283/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Tectrilha Software - 175
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0284/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 3.430,85)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 16,36)
Empenho 1342/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1343/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 453,05)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 160,03)
Empenho 1344/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1345/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
(R$ 41,19)
Beneficiário
16/08/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 19,41)
Empenho 1346/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 16,64)
Liquidado
R$ 0,00
Empenho 1347/2016 - 16/08/2016
Data
Beneficiário
16/08/2016
Processo
33583-40/2015
Licitação
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
(Não Definido)
Tectrilha Software - 176
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
(Não Definido)
Pago
R$ 0,00
Empenho 1646/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
R$ 408.197,24
Beneficiário
16/08/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 408.197,24
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 408.197,24
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1647/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
R$ 82.626,64
Beneficiário
16/08/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 82.626,64
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 82.626,64
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1648/2016 - 16/08/2016
Data
Valor
R$ 75.307,04
Beneficiário
16/08/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 75.307,04
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 75.307,04
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1649/2016 - 16/08/2016
Data
16/08/2016
Processo
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Valor
R$ 13.557,70
Beneficiário
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
Liquidado
R$ 13.557,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 13.557,70
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1650/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 6.180,00
Beneficiário
17/08/2016
Processo
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
69924-15/2015
Licitação
44/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA. SRP_402/2016. EMPRESA INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.;
PROCESSO: 4939900/2016
Empenho 1651/2016 - 17/08/2016
Data
Beneficiário
17/08/2016
Processo
69924-15/2015
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Licitação
44/2016
Valor
R$ 3.090,00
Liquidado
R$ 0,00
Tectrilha Software - 177
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA. SRP_402/2016.
Pago
R$ 0,00
Empenho 1652/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 1.030,00
Beneficiário
17/08/2016
Processo
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
69924-15/2015
Licitação
44/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA. SRP_402/2016. EMPRESA INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.;
PROCESSO: 4939900/2016
Empenho 1653/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 18.792,60
Beneficiário
17/08/2016
Processo
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
32223-01/2016
Licitação
138/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER DEMANDA DA SEMUS/GAS/DST/AIDS.EMPRESA CENTRO DE
EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.; CTR. Nº 341/2016. PROCESSO: 3222301/2016
Empenho 1654/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 11.820,00
Beneficiário
17/08/2016
Processo
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 4.791,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACOS E FRALDAS. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CTR Nº
308/2016. PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1655/2016 - 17/08/2016
Data
17/08/2016
Processo
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Valor
R$ 5.910,00
Beneficiário
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Liquidado
R$ 5.910,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACOS E FRALDAS. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CTR Nº
308/2016. PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1656/2016 - 17/08/2016
Data
Valor
R$ 1.970,00
Beneficiário
17/08/2016
Processo
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
70158-31/2015
Licitação
54/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SACOS E FRALDAS. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; CTR Nº
308/2016. PROCESSO Nº 7015831/2015.
Empenho 1657/2016 - 18/08/2016
Data
Beneficiário
18/08/2016
Processo
67651-74/2015
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Licitação
282/2015
Valor
R$ 5.510,00
Liquidado
R$ 5.510,00
Tectrilha Software - 178
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL. SRP_387/2016. EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.; PROCESSO:
4968568/2016
Empenho 0555/2016 - 18/08/2016
Data
18/08/2016
Processo
25162-11/2011
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 13.637,36)
Beneficiário
TICKET SERVICOS SA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0556/2016 - 18/08/2016
Data
Valor
(R$ 816,84)
Beneficiário
18/08/2016
Processo
TICKET SERVICOS SA
25162-11/2011
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 1.354,50
Empenho 1658/2016 - 18/08/2016
Data
18/08/2016
Processo
49682-24/2016
Licitação
32/2016
Beneficiário
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Liquidado
R$ 1.354,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.354,50
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA. RC_178/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - EPP.; PROCESSO: 4968224/2016.
Empenho 1690/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 8.137,50
Beneficiário
25/08/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
41669-46/2015
Licitação
153/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE PREDNISONA. SRP_408/2016. EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.; PROCESSO:
5095817/2016
Empenho 1691/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 1.683,00
Beneficiário
25/08/2016
Processo
DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
67680-36/2015
Licitação
252/2015
Liquidado
R$ 1.683,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.683,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIGOXINA. SRP_407/2016. EMPRESA DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA.; PROCESSO:
5095772/2016
Empenho 1692/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 55.105,00
Beneficiário
25/08/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
41669-46/2015
Licitação
153/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Tectrilha Software - 179
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA. SRP_386/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP.; PROCESSO: 5094926/2016.
Empenho 1693/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 4.923,49
Beneficiário
25/08/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
68775-77/2015
Licitação
258/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO DE CÉRIO. SRP_405/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5095240/2016
Empenho 1694/2016 - 25/08/2016
Data
25/08/2016
Processo
67668-21/2015
Licitação
257/2015
Valor
R$ 53.750,00
Beneficiário
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE GINKGO BILOBA. SRP_410/2016. EMPRESA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.; PROCESSO:
5096285/2016
Empenho 1695/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 12.448,00
Beneficiário
25/08/2016
Processo
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
67641-39/2015
Licitação
10/2016
Liquidado
R$ 12.435,55
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.435,55
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE LORATADINA. SRP_409/2016. EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.;
PROCESSO: 5096096/2016
Empenho 1696/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 23.400,00
Beneficiário
25/08/2016
Processo
C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME
32891-39/2016
Licitação
150/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DIAGNÓSTICOS EM FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO
REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS. RS_196/2016. CTR. 345/2016. EMPRESA C.V.O - CENTRO VITORIA
OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME.
Empenho 1697/2016 - 25/08/2016
Data
Valor
R$ 3.559,50
Beneficiário
25/08/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
35190-51/2016
Licitação
152/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RC_123/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.; PROCESSO: 3519051/2016.
Empenho 1698/2016 - 25/08/2016
Data
Beneficiário
25/08/2016
Processo
35190-51/2016
Licitação
152/2016
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor
R$ 516,00
Liquidado
R$ 0,00
Tectrilha Software - 180
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RC_123/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 3519051/2016.
Empenho 1699/2016 - 25/08/2016
Data
25/08/2016
Processo
35190-51/2016
Licitação
152/2016
Valor
R$ 1.610,63
Beneficiário
VILA COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 1.610,63
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.610,63
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. RC_123/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME.; PROCESSO:
3519051/2016.
Empenho 1737/2016 - 26/08/2016
Data
Valor
R$ 1.750,01
Beneficiário
26/08/2016
Processo
REDALMUS COMERCIAL LTDA.
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. EMPRESA REDALMUS COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº
7296788/2015.
Empenho 1738/2016 - 26/08/2016
Data
Valor
R$ 1.750,01
Beneficiário
26/08/2016
Processo
REDALMUS COMERCIAL LTDA.
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. EMPRESA REDALMUS COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº
7296788/2015.
Empenho 1739/2016 - 26/08/2016
Data
Valor
R$ 3.978,00
Beneficiário
26/08/2016
Processo
REDALMUS COMERCIAL LTDA.
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. EMPRESA REDALMUS COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº
7296788/2015.
Empenho 1740/2016 - 26/08/2016
Data
26/08/2016
Processo
72967-88/2015
Licitação
146/2016
Valor
R$ 1.766,00
Beneficiário
REDALMUS COMERCIAL LTDA.
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. EMPRESA REDALMUS COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº
7296788/2015.
Empenho 1741/2016 - 26/08/2016
Data
Beneficiário
26/08/2016
Processo
72967-88/2015
REDALMUS COMERCIAL LTDA.
Licitação
146/2016
Valor
R$ 1.766,00
Liquidado
R$ 0,00
Tectrilha Software - 181
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. EMPRESA REDALMUS COMERCIAL LTDA. PROCESSO Nº
7296788/2015.
Empenho 0303/2016 - 26/08/2016
Data
26/08/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 4.416,67)
Beneficiário
SARAH DE ANDRADE GONCALVES
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1561/2016 - 26/08/2016
Data
Valor
(R$ 20.000,00)
Beneficiário
26/08/2016
Processo
LARISSA DE AGUIAR MARTINS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 4.500,00)
Empenho 0288/2016 - 26/08/2016
Data
26/08/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
FABRICIO SARCINELLI TESSAROLO
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1742/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 6.975,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 6.975,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.975,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. SRP_392/2016. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.;
PROCESSO: 5157188/2016
Empenho 1743/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 3.487,50
Beneficiário
29/08/2016
Processo
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 3.487,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.487,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO. SRP_392/2016. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.;
PROCESSO: 5157188/2016.
Empenho 1744/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Valor
R$ 1.162,50
Beneficiário
C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
Liquidado
R$ 1.162,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.162,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Tectrilha Software - 182
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS. SRP_392/2016. EMPRESA C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.;
PROCESSO: 5157188/2016
Empenho 1745/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 20.600,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME
70855-92/2015
Licitação
263/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ. SRP_403/2016. EMPRESA VITORIANUTRI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA ME. PROCESSO Nº 5158457/2016.
Empenho 1659/2016 - 19/08/2016
Data
Valor
R$ 4.852,80
Beneficiário
19/08/2016
Processo
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
75064-59/2015
Licitação
113/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE FITA ANTROPOMÉTRICA E RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA. RC_69/2016. EMPRESA
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME.; PROCESSO: 7506459/2015
Empenho 1660/2016 - 19/08/2016
Data
19/08/2016
Processo
75064-59/2015
Licitação
113/2016
Valor
R$ 382,40
Beneficiário
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA. RC_69/2016. EMPRESA ROSANGELA SOARES SARDINHA
CORNETTA - ME.; PROCESSO: 7506459/2015
Empenho 1661/2016 - 19/08/2016
Data
Valor
R$ 764,80
Beneficiário
19/08/2016
Processo
ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME
75064-59/2015
Licitação
113/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E RÉGUA ANTROPOMÉTRICA.
RC_69/2016. EMPRESA ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA - ME.; PROCESSO: 7506459/2015
Empenho 1662/2016 - 19/08/2016
Data
Valor
R$ 4.350,00
Beneficiário
19/08/2016
Processo
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
75064-59/2015
Licitação
113/2016
Liquidado
R$ 4.350,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.350,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO E RÉGUA ANTROPOMÉTRICA.
RC_69/2016. EMPRESA SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME.; PROCESSO: 4506459/2015
Empenho 0435/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 60.473,14)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
6689-70/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Tectrilha Software - 183
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0436/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 217.309,76)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
6689-70/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0494/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 68.444,40)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0495/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 17.111,10)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0917/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 25.666,50)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0497/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 8.555,55)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0916/2016 - 23/08/2016
Data
Valor
(R$ 8.555,55)
Beneficiário
23/08/2016
Processo
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
17968-06/2013
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1666/2016 - 24/08/2016
Tectrilha Software - 184
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.851,20
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 2.851,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.851,20
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS. SRP_394/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5070921/2016.
Empenho 1667/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 1.425,60
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 1.425,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.425,60
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS. SRP_394/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5070921/2016.
Empenho 1668/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 475,20
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 475,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 475,20
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS. SRP_394/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5070921/2016.
Empenho 1669/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 3.285,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 3.285,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.285,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE. SRP_390/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5070407/2016
Empenho 1670/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 1.642,50
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 1.642,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.642,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE. SRP_390/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5070407/2016
Empenho 1671/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 547,50
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CREMER S.A.
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 547,50
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 547,50
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE. SRP_390/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5070407/2016
Empenho 1672/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 9.060,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 9.060,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.060,00
Tectrilha Software - 185
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. SRP_395/2016. EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5071109/2016.
Empenho 1673/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 4.530,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 4.530,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.530,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. SRP_395/2016. EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5071109/2016.
Empenho 1674/2016 - 24/08/2016
Data
24/08/2016
Processo
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Valor
R$ 1.510,00
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 1.359,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.359,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR. SRP_395/2016. EMPRESA: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5071109/2016.
Empenho 1675/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 2.568,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO. SRP_391/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5070732/2016.
Empenho 1676/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 1.284,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO. SRP_391/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5070732/2016.
Empenho 1677/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 428,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
69761-70/2015
Licitação
280/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PRIMÁRIO. SRP_391/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5070732/2016.
Empenho 1746/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
50947-37/2016
Licitação
66/2016
Valor
R$ 6.440,00
Beneficiário
MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 6.440,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.440,00
Tectrilha Software - 186
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Descrição
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA. RC_131/2016. EMPRESA MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.; PROCESSO:
5094737/2016.
Empenho 1747/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 734,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
50702-00/2016
Licitação
67/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE BROCA, PONTA DE GUTA PERCHA E MOLDEIRAS ODONTOLÓGICAS. RC_175/2016. EMPRESA BIO
LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.; PROCESSO: 5070200/2016
Empenho 1748/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
50702-00/2016
Licitação
67/2016
Valor
R$ 972,50
Beneficiário
LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.10 - Material odontológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE BROCA, PONTA DE GUTA PERCHA E MOLDEIRAS ODONTOLÓGICAS. RC_175/2016. EMPRESA
LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLOGICOS - ME.; PROCESSO: 5070200/2016
Empenho 1749/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 9.132,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP
70264-15/2015
Licitação
243/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTES E KITS. SRP_421/2016. EMPRESA SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - EPP.;
PROCESSO: 5199406/2016
Empenho 1750/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 91.836,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
CIRURGICA KD LTDA
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Liquidado
R$ 80.588,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS. SRP_393/2016. EMPRESA CIRURGICA KD LTDA.; PROCESSO: 5198704/2016.
Empenho 1751/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
70269-48/2015
Licitação
271/2015
Valor
R$ 61.224,00
Beneficiário
CIRURGICA KD LTDA
Liquidado
R$ 47.312,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE LUVAS. SRP_393/2016. EMPRESA CIRURGICA KD LTDA.; PROCESSO: 5198704/2016.
Empenho 1752/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 14.250,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
70264-15/2015
Licitação
243/2015
Liquidado
R$ 14.250,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Tectrilha Software - 187
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFIA. SRP_420/2016. EMPRESA LABVIX COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA.; PROCESSO: 5199164/2016.
Empenho 1753/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 7.164,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 7.164,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. SRP_306/2016. EMPRESA DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME.; PROCESSO: 4373501/2016.
Empenho 1754/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 5.174,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 5.174,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. SRP_306/2016. EMPRESA DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME.; PROCESSO: 4373501/2016.
Empenho 1755/2016 - 29/08/2016
Data
29/08/2016
Processo
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Valor
R$ 1.592,00
Beneficiário
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 1.592,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. SRP_306/2016. EMPRESA DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME.; PROCESSO: 4373501/2016.
Empenho 1757/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 18.706,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 17.129,92
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. SRP_306/2016. EMPRESA DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME.; PROCESSO: 4373501/2016.
Empenho 1758/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 2.388,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 2.388,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. SRP_306/2016. EMPRESA DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME.; PROCESSO: 4373501/2016.
Empenho 1759/2016 - 29/08/2016
Data
Valor
R$ 2.388,00
Beneficiário
29/08/2016
Processo
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
53932-40/2015
Licitação
2/2016
Liquidado
R$ 2.388,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Tectrilha Software - 188
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. SRP_306/2016. EMPRESA DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME.; PROCESSO: 4373501/2016.
Empenho 0977/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
(R$ 3.338,40)
Beneficiário
30/08/2016
Processo
MARIA DO CARMO BONINSENHA
23927-93/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.36.28 - Servico de seleção e treinamento
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 66.725,00
Empenho 1761/2016 - 30/08/2016
Data
30/08/2016
Processo
51601-56/2016
Licitação
36/2016
Beneficiário
MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA BENZATINA. RC_181/2016. EMPRESA MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5160156/2016.
Empenho 1762/2016 - 30/08/2016
Data
30/08/2016
Processo
51592-01/2016
Licitação
34/2016
Valor
R$ 2.070,00
Beneficiário
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 2.070,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.070,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE LEVODOPA+CARBIDOPA. RC_180/2016. EMPRESA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5159201/2016
Empenho 1763/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
R$ 9.390,00
Beneficiário
30/08/2016
Processo
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
51605-34/2016
Licitação
35/2016
Liquidado
R$ 9.390,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RC_183/2016. EMPRESA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.; PROCESSO:
5160534/2016.
Empenho 1764/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
R$ 26.190,00
Beneficiário
30/08/2016
Processo
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA
51608-78/2016
Licitação
37/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. RC_184/2016. EMPRESA AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA.; PROCESSO: 5160878/2016.
Empenho 1765/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
R$ 7.990,00
Beneficiário
30/08/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
51981-29/2016
Licitação
38/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Tectrilha Software - 189
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA. RC_179/2016. EMPRESA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.;
PROCESSO: 5198129/2016.
Empenho 1766/2016 - 30/08/2016
Data
Valor
R$ 92.100,00
Beneficiário
30/08/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
41690-41/2015
Licitação
156/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE FOSFATO CODEÍNA. SRP_385/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA.; PROCESSO: 5248448/2016.
Empenho 1768/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 35.781,44
Beneficiário
31/08/2016
Processo
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
20634-73/2015
Licitação
158/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E OFÍCIO. SRP_382/2016. EMPRESA COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA.
PROCESSO Nº 5295904/2016.
Empenho 1769/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
20634-73/2015
Licitação
158/2015
Valor
R$ 30.083,50
Beneficiário
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição
AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E OFÍCIO. SRP_382/2016. EMPRESA COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA.
PROCESSO Nº 5295904/2016.
Empenho 1770/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 810,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
MEDSONDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
DESCARTAVEIS LTDA
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL. RC_171/2016. EMPRESA MEDSONDA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA. PROCESSO Nº 5197760/2016.
Empenho 1771/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 284,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Liquidado
R$ 284,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL. RC_171/2016. EMPRESA CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. PROCESSO Nº 5197760/2016.
Empenho 1772/2016 - 31/08/2016
Data
Beneficiário
31/08/2016
Processo
51977-60/2016
Licitação
70/2016
MEDSONDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
DESCARTAVEIS LTDA
Valor
R$ 405,00
Liquidado
R$ 0,00
Tectrilha Software - 190
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Pago
R$ 0,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL. RC_171/2016. EMPRESA MEDSONDA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA. PROCESSO Nº 5197760/2016.
Empenho 1773/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Valor
R$ 142,00
Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Liquidado
R$ 142,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL. RC_171/2016. EMPRESA CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. PROCESSO Nº 5197760/2016.
Empenho 1774/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Valor
R$ 405,00
Beneficiário
MEDSONDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
DESCARTAVEIS LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL. RC_171/2016. EMPRESA MEDSONDA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA. PROCESSO Nº 5197760/2016.
Empenho 1775/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
51977-60/2016
Licitação
70/2016
Valor
R$ 142,00
Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E
HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
Liquidado
R$ 142,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL. RC_171/2016. EMPRESA CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. PROCESSO Nº 5197760/2016.
Empenho 1776/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
52499-06/2016
Licitação
39/2016
Valor
R$ 134.568,00
Beneficiário
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 134.568,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO BECLOMETASONA. RC_182/2016. EMPRESA ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME. PROCESSO Nº 5249906/2016.
Empenho 1777/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 17.668,50
Beneficiário
31/08/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1778/2016 - 31/08/2016
Tectrilha Software - 191
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 67.400,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 32.803,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA CIRURGICA
MOSQUEIRA LTDA; CTR Nº 346/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1779/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 21.042,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1780/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 18.758,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 18.758,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA CIRURGICA
MOSQUEIRA LTDA; CTR Nº 346/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1781/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Valor
R$ 9.143,50
Beneficiário
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1782/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 10.110,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA CIRURGICA
MOSQUEIRA LTDA; CTR Nº 346/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1783/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 7.751,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA CIRURGICA
MOSQUEIRA LTDA; CTR Nº 346/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1784/2016 - 31/08/2016
Tectrilha Software - 192
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.256,00
Beneficiário
31/08/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1785/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 32.399,80
Beneficiário
31/08/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1786/2016 - 31/08/2016
Data
Valor
R$ 11.475,20
Beneficiário
31/08/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1787/2016 - 31/08/2016
Data
31/08/2016
Processo
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Valor
R$ 5.399,80
Beneficiário
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1679/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 17.199,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
20642-09/2016
Licitação
87/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. SRP_411/2016. EMPRESA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.; PROCESSO: 5096474/2016
Empenho 1681/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 816.490,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 408.197,24
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 408.197,24
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1682/2016 - 24/08/2016
Tectrilha Software - 193
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 165.254,80
Beneficiário
24/08/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 87.895,10
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 87.895,10
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1683/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 75.308,94
Beneficiário
24/08/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 75.307,04
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 75.307,04
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1684/2016 - 24/08/2016
Data
Valor
R$ 24.097,00
Beneficiário
24/08/2016
Processo
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA LTDA
42099-05/2010
Licitação
9/2012
Liquidado
R$ 18.826,76
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 18.826,76
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DE ADITIVO Nº06 DO CT88/12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E PREVENTIVA
ARMADA E DESARMADA - SEMUS. EXERCÍCIO 2016.
Empenho 1685/2016 - 24/08/2016
Data
24/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 928.805,49
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 288.281,28
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 38.507,97
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.
Empenho 1686/2016 - 24/08/2016
Data
24/08/2016
Processo
17968-06/2013
Licitação
218/2014
Valor
R$ 1.142.833,59
Beneficiário
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
Liquidado
R$ 383.068,04
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 38.507,97
Natureza
3.3.90.37.03 - Vigilancia ostensiva
Descrição
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 438/2014 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2016. EMPRESA
SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.
Empenho 1793/2016 - 01/09/2016
Data
01/09/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 141.617,89
Beneficiário
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 49.535,35
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 49.535,35
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA-ME.
Tectrilha Software - 194
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1794/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 3.625,35
Beneficiário
01/09/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA-ME.
Empenho 1795/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 3.044,90
Beneficiário
01/09/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 1.874,36
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.874,36
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA-ME.
Empenho 0139/2016 - 02/09/2016
Data
02/09/2016
Processo
68008-15/2012
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 3.800,00)
Beneficiário
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0140/2016 - 02/09/2016
Data
Valor
(R$ 0,01)
Beneficiário
02/09/2016
Processo
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
68008-15/2012
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 10.000,00)
Empenho 0362/2016 - 02/09/2016
Data
02/09/2016
Processo
68008-15/2012
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1796/2016 - 02/09/2016
Data
Valor
R$ 1.375,00
Beneficiário
02/09/2016
Processo
ANA MARIA PIRES BELEM - ME
26136-15/2016
Licitação
124/2016
Liquidado
R$ 1.375,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO
MORRO DO QUADRO. RC_85/2016. EMPRESA ANA MARIA PIRES BELEM - ME. PROCESSO Nº 2613615/2016.
Empenho 1797/2016 - 02/09/2016
Data
02/09/2016
Processo
26136-15/2016
Licitação
124/2016
Valor
R$ 2.610,00
Tectrilha Software - 195
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO
MORRO DO QUADRO. RC_85/2016. EMPRESA PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP. PROCESSO Nº
2613615/2016.
Empenho 1798/2016 - 05/09/2016
Data
05/09/2016
Processo
46117-05/2016
Licitação
33/2016
Valor
R$ 18.000,00
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 17.976,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.976,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA. RC_165/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 4611705/2016.
Empenho 1799/2016 - 05/09/2016
Data
Valor
R$ 13.691,78
Beneficiário
05/09/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015- SERV DE MANUTENÇÃO PREDIAL
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS. CONFORME PROCESSO 3881314/2012. VALOR P/O
EXERCIO DE 2016.
Empenho 1803/2016 - 05/09/2016
Data
Valor
R$ 4.897,44
Beneficiário
05/09/2016
Processo
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
47370-86/2016
Licitação
69/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS. RC_170/2016. EMPRESA ELI
LILLY DO BRASIL LTDA.; PROCESSO: 4737086/2016.
Empenho 1804/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 4.940,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
22470-08/2016
Licitação
98/2016
Liquidado
R$ 4.940,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM. SRP_436/2016. EMPRESA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A.;
5426981/2016
Empenho 1805/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 66.880,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
19394-45/2016
Licitação
94/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS. SRP_433/2016. EMPRESA DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA.; PROCESSO: 5402110/2016.
Empenho 1788/2016 - 31/08/2016
Tectrilha Software - 196
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 4.725,20
Beneficiário
31/08/2016
Processo
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME
74094-48/2015
Licitação
76/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES, MÁSCARAS, AVENTAIS E CAMISOLAS. RC_331/2015. EMPRESA KYLIMEDI
MATERIAL MEDICO EIRELI - ME; CTR Nº 347/2016. PROCESSO Nº 7409448/2015.
Empenho 1789/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 165.900,00
Beneficiário
01/09/2016
Processo
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
63655-83/2015
Licitação
212/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO. SRP_264/2016. EMPRESA MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS.; PROCESSO: 5310159/2016.
Empenho 1790/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 50.000,00
Beneficiário
01/09/2016
Processo
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
67680-36/2015
Licitação
252/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO. SRP_406/2016. EMPRESA ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.;
PROCESSO: 5309729/2016.
Empenho 1791/2016 - 01/09/2016
Data
01/09/2016
Processo
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Valor
R$ 30.701,14
Beneficiário
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 22.654,94
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 22.654,94
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA-ME.
Empenho 1792/2016 - 01/09/2016
Data
Valor
R$ 70.947,93
Beneficiário
01/09/2016
Processo
DELICIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
71004-67/2015
Licitação
232/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição
SALDO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 358/2015, FIRMADO COM A EMPRESA DELÍCIA REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA-ME.
Empenho 1814/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 12.900,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26836-00/2016
Licitação
115/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SRP_444/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO:5472827/2016.
Empenho 1821/2016 - 14/09/2016
Tectrilha Software - 197
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 603,70
Beneficiário
14/09/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26142-72/2016
Licitação
119/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
Fita cirúrgica e adesiva. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO
Nº 5372421/2016.
Empenho 1822/2016 - 14/09/2016
Data
Valor
R$ 3.622,20
Beneficiário
14/09/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26142-72/2016
Licitação
119/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA ADESIVA. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA; PROCESSO Nº 5372421/2016.
Empenho 1823/2016 - 14/09/2016
Data
Valor
R$ 1.811,10
Beneficiário
14/09/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26142-72/2016
Licitação
119/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA ADESIVA. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA; PROCESSO Nº 5372421/2016.
Empenho 1824/2016 - 15/09/2016
Data
15/09/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Valor
R$ 104.397,79
Beneficiário
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP
MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAL. REPACTUA SALÁRIO, EXCLUI ITEM AVISO PRÉVIO, REAJUSTA VALE
TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO DE 16/09/2016 A 15/09/2016. EXERC 2016.
Empenho 1825/2016 - 15/09/2016
Data
15/09/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Valor
R$ 34.799,26
Beneficiário
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP
MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAL. REPACTUA SALÁRIO, EXCLUI ITEM AVISO PRÉVIO, REAJUSTA VALE
TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO DE 16/09/2016 A 15/09/2016. EXERC 2016.
Empenho 1826/2016 - 15/09/2016
Data
15/09/2016
Processo
68834-83/2011
Licitação
190/2014
Valor
R$ 8.699,82
Beneficiário
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
2º TERMO ADITIVO AO CT Nº 387/2014- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP
MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAL. REPACTUA SALÁRIO, EXCLUI ITEM AVISO PRÉVIO, REAJUSTA VALE
TRANSPORTE E PRORROGA PRAZO DE 16/09/2016 A 15/09/2016. EXERC 2016.
Tectrilha Software - 198
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1827/2016 - 15/09/2016
Data
Valor
R$ 1.100,00
Beneficiário
15/09/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
54260-70/2016
Licitação
77/2016
Liquidado
R$ 385,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER EUZENI
CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.;
PROCESSO: 5426070/2016.
Empenho 1829/2016 - 16/09/2016
Data
Valor
R$ 5.582,20
Beneficiário
16/09/2016
Processo
CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. SRP_362/2016. EMPRESA CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP.; PROCESSO: 5248104/2016.
Empenho 1830/2016 - 16/09/2016
Data
Valor
R$ 7.367,60
Beneficiário
16/09/2016
Processo
CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
36572-11/2015
Licitação
139/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha
Descrição
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. SRP_362/2016. EMPRESA CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI - EPP.; PROCESSO: 5248104/2016.
Empenho 1831/2016 - 16/09/2016
Data
16/09/2016
Processo
53281-79/2016
Licitação
50/2016
Valor
R$ 211.111,83
Beneficiário
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA
PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA. RS_302/2016. EMPRESA LAPAES - LABORATORIO E PATOLOGIA DO ESPIRITO
SANTO LTDA-ME; CTR Nº 358/2016. PROCESSO Nº 5328179/2016.
Empenho 1832/2016 - 16/09/2016
Data
16/09/2016
Processo
53281-79/2016
Licitação
50/2016
Valor
R$ 66.914,50
Beneficiário
ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA
PATOLÓGICA E CITOPATOLÓGICA. EMPRESA ORB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME; CTR Nº
359/2016. PROCESSO Nº 5328179/2016.
Empenho 1834/2016 - 19/09/2016
Data
19/09/2016
Processo
67655-52/2015
Licitação
248/2015
Valor
R$ 50.970,00
Beneficiário
VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
- EPP
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Tectrilha Software - 199
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA. SRP_439/2016. EMPRESA VIX COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP.; PROCESSO: 5511840/2016.
Empenho 1310/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 48.114,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
41665-68/2015
Licitação
152/2015
Liquidado
R$ 48.114,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 48.114,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE LORATADINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SRP 255/16 - PREGAO 152/15 - RRP
59/15 - PROCESSO Nº 3483872/16.
Empenho 1311/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 38.250,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
34832-03/2016
Licitação
25/2016
Liquidado
R$ 38.250,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 38.250,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO. RC_122/2016. EMPRESA COSTA CAMARGO COM.DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.; PROCESSO: 3483203/2016
Empenho 1312/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 21.573,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
32897-06/2016
Licitação
22/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CARBAMAZEPINA). DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RC 117/16 PREGAO 147/15 - ADESAO EXTERNA(SESA) - PROCESSO Nº 3289706/16.
Empenho 1313/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 17.067,60
Beneficiário
27/06/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
32894-72/2016
Licitação
23/2016
Liquidado
R$ 17.067,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.067,60
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA
REGULARIZAÇAO DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. RC 116/16 PREGAO 261/15 - ADESAO EXTERNA (SESA) - PROCESSO Nº 3289472/16.
Empenho 1315/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 33.068,25
Beneficiário
27/06/2016
Processo
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
66525-00/2015
Licitação
304/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição
CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE
RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 24 MESES.
VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1316/2016 - 27/06/2016
Data
Beneficiário
27/06/2016
Processo
66525-00/2015
Licitação
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
304/2015
Valor
R$ 8.888,85
Liquidado
R$ 2.900,14
Tectrilha Software - 200
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza
3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Pago
R$ 2.900,14
Descrição
CT259/16 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE
RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. VIGENCIA 24 MESES.
VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1317/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 6.094,20
Beneficiário
27/06/2016
Processo
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
67665-98/2015
Licitação
244/2015
Liquidado
R$ 6.094,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO
DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SC 257/16 - RRP 107/15 PREGAO 244/15 - PROCESSO Nº 3221943/16.
Empenho 1323/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 26.900,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
41690-41/2015
Licitação
156/2015
Liquidado
R$ 26.900,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 26.900,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE FLUOXETINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO PARA REGULARIZAÇAO DOS
ATENDIMENTOS PRESTADOS NA REDE DE UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL. SC 261/16 - RRP 56/15 - PREGAO
156/15 - PROCESSO Nº3262272/16.
Empenho 1325/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 3.672,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
HOPE COMERCIAL LTDA - ME
74101-01/2015
Licitação
90/2016
Liquidado
R$ 3.672,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.672,00
Natureza
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHA ALCALINA E BATERIA). PARA UTILIZAÇAO EM EQUIPAMENTOS
CLINICOS, PARA ATENDER A REDE SEMUS EM 2016. PREGAO Nº90/16 - PROCESSO Nº7410101/15. EX/16.
Empenho 1326/2016 - 27/06/2016
Data
27/06/2016
Processo
74101-01/2015
Licitação
90/2016
Valor
R$ 1.836,00
Beneficiário
HOPE COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 1.836,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.836,00
Natureza
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHA ALCALINA E BATERIA). PARA UTILIZAÇAO EM EQUIPAMENTOS
CLINICOS, PARA ATENDER A REDE SEMUS EM 2016. PREGAO Nº90/16 - PROCESSO Nº7410101/15. EX/16.
Empenho 1327/2016 - 27/06/2016
Data
Valor
R$ 612,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
HOPE COMERCIAL LTDA - ME
74101-01/2015
Licitação
90/2016
Liquidado
R$ 612,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 612,00
Natureza
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHA ALCALINA E BATERIA). PARA UTILIZAÇAO EM EQUIPAMENTOS
CLINICOS, PARA ATENDER A REDE SEMUS EM 2016. PREGAO Nº90/16 - PROCESSO Nº7410101/15. EX/16.
Empenho 1328/2016 - 27/06/2016
Tectrilha Software - 201
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 330,00
Beneficiário
27/06/2016
Processo
HOPE COMERCIAL LTDA - ME
74101-01/2015
Licitação
90/2016
Liquidado
R$ 330,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 330,00
Natureza
3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PILHA ALCALINA E BATERIA). PARA UTILIZAÇAO EM EQUIPAMENTOS
CLINICOS, PARA ATENDER A REDE SEMUS EM 2016. PREGAO Nº90/16 - PROCESSO Nº7410101/15. EX/16.
Empenho 1329/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 41.364,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
20766-03/2015
Licitação
92/2015
Liquidado
R$ 1.991,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.991,60
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
ADITIVO Nº02 DE DECRESCIMO DE 42,74% E PRORROGAÇAO AO CT238/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE
LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/16.
Empenho 1330/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 17.600,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
67651-74/2015
Licitação
282/2015
Liquidado
R$ 17.592,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 17.592,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO BIPIRIDENO. SRP_316/2016. EMPRESA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL
S A.; PROCESSO: 3616784/2016.
Empenho 1332/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 14.784,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 14.784,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. SRP_289/2016. EMPRESA LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.;
PROCESSO: 3617331/2016
Empenho 1333/2016 - 28/06/2016
Data
28/06/2016
Processo
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Valor
R$ 7.392,00
Beneficiário
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Liquidado
R$ 7.392,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. SRP_289/2016. EMPRESA LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.;
PROCESSO: 3617331/2016
Empenho 1334/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 2.464,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
12868-47/2015
Licitação
7/2016
Liquidado
R$ 2.464,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. SRP_289/2016. EMPRESA LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.;
PROCESSO: 3617331/2016
Tectrilha Software - 202
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 1335/2016 - 28/06/2016
Data
Valor
R$ 10.450,00
Beneficiário
28/06/2016
Processo
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI
8937-18/2015
Licitação
268/2015
Liquidado
R$ 10.450,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 10.450,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL. SRP_250/2016. EMPRESA MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ODONTOLOGICOS - EIRELI.; PROCESSO: 3617675/2016
Empenho 1806/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 10.515,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI
8937-18/2015
Licitação
268/2015
Liquidado
R$ 10.515,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização
Descrição
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL E CREME DENTAL. SRP_427/2016. EMPRESA MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS - EIRELI.; PROCESSO: 5426648/2016.
Empenho 1807/2016 - 12/09/2016
Data
12/09/2016
Processo
75061-15/2015
Licitação
134/2016
Valor
R$ 15.495,00
Beneficiário
MAXXI DENTAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. EMPRESA MAXXI DENTAL LTDA - ME.; PROCESSO:
7506115/2015.
Empenho 1808/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 30.380,90
Beneficiário
12/09/2016
Processo
S2 SAUDE LTDA - ME
75061-15/2015
Licitação
134/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit
Descrição
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. CTR. 351/2016. EMPRESA S2 SAUDE LTDA - ME.; PROCESSO:
7506115/2015.
Empenho 1809/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 10.020,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SONDA. SRP_434/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5472971/2016.
Empenho 1810/2016 - 12/09/2016
Data
12/09/2016
Processo
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Valor
R$ 5.010,00
Beneficiário
CREMER S.A.
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SONDA. SRP_434/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5472971/2016.
Empenho 1811/2016 - 12/09/2016
Tectrilha Software - 203
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 1.670,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
CREMER S.A.
70257-13/2015
Licitação
269/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE SONDA. SRP_434/2016. EMPRESA CREMER S.A.; PROCESSO: 5472971/2016.
Empenho 1812/2016 - 12/09/2016
Data
Valor
R$ 25.800,00
Beneficiário
12/09/2016
Processo
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26836-00/2016
Licitação
115/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SRP_444/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO:5472827/2016.
Empenho 1813/2016 - 12/09/2016
Data
12/09/2016
Processo
26836-00/2016
Licitação
115/2016
Valor
R$ 4.300,00
Beneficiário
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE. SRP_444/2016. EMPRESA HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO:5472827/2016.
Empenho 1835/2016 - 19/09/2016
Data
Valor
R$ 465.000,00
Beneficiário
19/09/2016
Processo
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
26131-92/2016
Licitação
102/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO. SC 446/2016. EMPRESA BIOHOSP PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.; PROCESSO: 5638200/2016.
Empenho 1836/2016 - 19/09/2016
Data
Valor
R$ 76.360,00
Beneficiário
19/09/2016
Processo
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
26131-92/2016
Licitação
102/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE HIOSCINA. SC 447/2016. EMPRESA UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A.; PROCESSO:
5638490/2016.
Empenho 1837/2016 - 20/09/2016
Data
Valor
R$ 25.104,00
Beneficiário
20/09/2016
Processo
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
72952-10/2015
Licitação
15/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.40 - Material biológico
Descrição
1º TERMO ADITIVO AO CT Nº 215/2016, TENDO POR FORNECEDOR A EMPRESA UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.
PROCESSO: 7295210/2015.
Empenho 1838/2016 - 20/09/2016
Tectrilha Software - 204
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 2.450,00
Beneficiário
20/09/2016
Processo
HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
26146-50/2016
Licitação
118/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE URÉIA. SRP_450/2016. EMPRESA HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP; PROCESSO Nº
5639048/2016.
Empenho 1839/2016 - 20/09/2016
Data
Valor
R$ 15.000,00
Beneficiário
20/09/2016
Processo
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
22470-08/2016
Licitação
98/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO. SRP_435/2016. EMPRESA NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA; PROCESSO Nº 5512209/2016.
Empenho 1840/2016 - 20/09/2016
Data
Valor
R$ 31.850,00
Beneficiário
20/09/2016
Processo
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19405-97/2016
Licitação
95/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA. SC 448/2016EMPRESA COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA; PROCESSO Nº 5638535/2016.
Empenho 1841/2016 - 20/09/2016
Data
20/09/2016
Processo
26146-50/2016
Licitação
118/2016
Valor
R$ 6.298,50
Beneficiário
VILA COMERCIAL LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA. SC 451/2016. EMPRESA VILA COMERCIAL LTDA - ME; PROCESSO Nº
5639381/2016.
Empenho 1842/2016 - 21/09/2016
Data
Valor
R$ 211.537,17
Beneficiário
21/09/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 1843/2016 - 21/09/2016
Data
Valor
R$ 15.867,40
Beneficiário
21/09/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 1844/2016 - 21/09/2016
Tectrilha Software - 205
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 190.408,57
Beneficiário
21/09/2016
Processo
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
38813-14/2012
Licitação
2/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis
Descrição
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO E RERRATIFICAÇÃO AO CT Nº 193/2015, FIRMADO COM A EMPRESA
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Empenho 1845/2016 - 22/09/2016
Data
Valor
R$ 1.986,00
Beneficiário
22/09/2016
Processo
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
20656-14/2016
Licitação
85/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
Aquisição de medicamento (MANITOL), Pregão Eletrônico nº. 85/2016, RRP nº. 32/2016, Processo Licitatório nº.
2065614/2016, fornecido pela empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PROCESSO: 5677127/2016.
Empenho 1846/2016 - 22/09/2016
Data
Valor
R$ 9.600,00
Beneficiário
22/09/2016
Processo
COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
26148-40/2016
Licitação
114/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO. SRP 455/2016. EMPRESA COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME.; PROCESSO: 5739787/2016.
Empenho 1847/2016 - 22/09/2016
Data
22/09/2016
Processo
26148-40/2016
Licitação
114/2016
Valor
R$ 4.800,00
Beneficiário
COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO. SRP 455/2016. EMPRESA COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME.; PROCESSO: 5739787/2016.
Empenho 1848/2016 - 22/09/2016
Data
Valor
R$ 1.600,00
Beneficiário
22/09/2016
Processo
COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
26148-40/2016
Licitação
114/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.36 - Material hospitalar
Descrição
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO. SRP 455/2016. EMPRESA COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME.; PROCESSO: 5739787/2016.
Empenho 1850/2016 - 23/09/2016
Data
Valor
R$ 5.775,00
Beneficiário
23/09/2016
Processo
DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
19405-97/2016
Licitação
95/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição
AQUISIÇÃO DE TRIANCINOLONA ACETONIDA. SC 449/2016. EMPRESA DIMACI MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA.;
PROCESSO: 5739632/2016
Empenho 0889/2016 - 23/09/2016
Tectrilha Software - 206
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
(R$ 242.377,05)
Beneficiário
23/09/2016
Processo
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
66153-23/2014
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1851/2016 - 23/09/2016
Data
Valor
R$ 33.045,56
Beneficiário
23/09/2016
Processo
LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP
5956-01/2014
Licitação
18/2014
Liquidado
R$ 33.045,56
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
DESPESA RELATIVA AO PERÍODO DE 21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA PAGAMENTO DO CONTRATO Nº
070/2014, FIRMADO COM A EMPRESA LABORATÓRIO BAPTISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-EPP, CONFORME O
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 3639607/2016.
Empenho 1852/2016 - 23/09/2016
Data
Valor
R$ 245.986,00
Beneficiário
23/09/2016
Processo
UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA
79227-72/2015
Licitação
11/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 62/2016, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE
APROXIMADAMENTE 12,49% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TENDO POR FORNECEDOR A EMPRESA UL
QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA. PROCESSO: 7922772/2015
Empenho 0283/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 26.493,20
Beneficiário
27/01/2016
Processo
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Liquidado
R$ 21.849,89
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 21.849,89
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. EX/16.
Empenho 0284/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
10250-42/2015
Licitação
41/2015
Valor
R$ 8.831,06
Beneficiário
GBR SERVIÇOS MANUTENÇAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA
Liquidado
R$ 5.400,21
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.400,21
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT202/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. EX/16.
Empenho 0286/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CARLOS JOSE DOS REIS BASTOS DINIZ, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E
ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Tectrilha Software - 207
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0287/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
DANIELLE GONÇALVES SEGATTO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.400,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.400,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DANIELE GONÇALVES SEGATTO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0288/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
FABRICIO SARCINELLI TESSAROLO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 950,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 950,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FABRICIO SARCINELLI TESSAROLO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0289/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
GLASYS DELIA ALFONSO MENDES
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA GLASYS DELIA ALFONSO MENDES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0290/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
IAGO VENTURIM ABUTRABE
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA IAGO VENTURIM ABUTRABE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0291/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
JOSE LUIZ DEL RISCO LEON
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JOSE LUIZ DEL RISCO LEON, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0292/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
JUAN LUIS ORTIZ RUBIO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Tectrilha Software - 208
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JUAN LUIZ ORTIS RUBIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0293/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LAIS COELHO CASER
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LAIS COELHO CASER, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0294/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LAYSA CAMPAGNARO FREITAS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LAYSA CAMPAGNARO FREITAS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0295/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LISETTE MARIA ALFONSO VALERIO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LISETTE MARIA ALFONSO VALÉRIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0296/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LUCAS ALEXANDRE LOPES HUGUINIM, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E
ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0297/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 15.200,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.200,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NADIA MERCEDES ENAMORADO CASTILLO, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E
ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0298/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 22.000,00
Tectrilha Software - 209
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
NOEL BENITEZ PI
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NOEL BENITEZ PI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS
MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0299/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
NORAIMA PEREZ DEL LLANO
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NORAIMA PEREZ DEL LLANO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0300/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
ORESTE SALVADOR CARBALLO RODRIGUEZ
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ORESTE SALVADOR CARBALLO RODRIGUEZ, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E
ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0504/2016 - 26/09/2016
Data
26/09/2016
Processo
1672-08/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
(R$ 0,08)
Beneficiário
SHEILA TEIXEIRA ZAMBON
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.96 - Material de consumo pagto antecipado
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0287/2016 - 26/09/2016
Data
Valor
(R$ 2.100,00)
Beneficiário
26/09/2016
Processo
DANIELLE GONÇALVES SEGATTO
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
(Não Definido)
Valor
R$ 109.040,00
Empenho 1900/2016 - 26/09/2016
Data
26/09/2016
Processo
79225-83/2015
Licitação
12/2016
Beneficiário
DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.11 - Material quimico
Descrição
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 182/2016, REFERENTE A ACRÉSCIMO DE
24,95% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TENDO POR FORNECEDOR A EMPRESA DIAGNOCEL
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; PROCESSO Nº 7922583/2015.
Empenho 0694/2016 - 28/09/2016
Tectrilha Software - 210
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
(R$ 11.722,40)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0695/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 12.330,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0696/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 966,90)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 2.160,00)
Empenho 0698/2016 - 28/09/2016
Data
28/09/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0699/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 540,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0700/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 324,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0701/2016 - 28/09/2016
Tectrilha Software - 211
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
(R$ 759,20)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0702/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 2.638,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
(Não Definido)
Empenho 0703/2016 - 28/09/2016
Data
Valor
(R$ 3.572,00)
Beneficiário
28/09/2016
Processo
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.32.99 - Outros materiais de distribuição gratuita
Descrição
(Não Definido)
Valor
(R$ 21.336,30)
Empenho 0704/2016 - 28/09/2016
Data
28/09/2016
Processo
2394-25/2015
Licitação
(Não Definido)
Beneficiário
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E
SANTO
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição
(Não Definido)
Empenho 1908/2016 - 29/09/2016
Data
Valor
R$ 24.194,30
Beneficiário
29/09/2016
Processo
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
31361-73/2016
Licitação
139/2016
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança
Descrição
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. RC_96/2016. EMPRESA
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.; PROCESSO: 3136173/2016.
Empenho 1910/2016 - 29/09/2016
Data
Valor
R$ 412.638,12
Beneficiário
29/09/2016
Processo
ADRA - INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
82845-51/2009
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 01/2010, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO
E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA. PROCESSO: 8284551/2009
Empenho 0301/2016 - 27/01/2016
Tectrilha Software - 212
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
OSLAY GONZALEZ GOMEZ
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 16.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 16.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OSLAY GONZALEZ GOMEZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0302/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 22.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
RITA DE CASSIA PESTANA DAHER
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 5.100,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.100,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RITA DE CASSIA PESTANA DAHER, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0303/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
SARAH DE ANDRADE GONCALVES
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.083,33
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.083,33
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SARAH DE ANDRADE GONÇALVES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO,
REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0304/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
THAIS BARROSO VARGAS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.000,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA THAIS BARROSO VARGAS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO, REFERENTE
AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0305/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 5.500,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS
80198-91/2015
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 3.500,00
Natureza
3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALVARO GUILHERME GASPARINI PASSOS, PARTICIPANTE DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E
ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2016.
Empenho 0306/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 1.920.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.101.629,99
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.059.740,30
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Tectrilha Software - 213
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0307/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 282.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 164.843,77
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 149.780,41
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0308/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 436.000,00
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 220.881,03
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 201.446,21
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0309/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 4.200,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.363,41
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.363,41
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Empenho 0310/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 480.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 253.657,46
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 253.657,46
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Empenho 0311/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 120.000,00
Beneficiário
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Liquidado
R$ 50.139,43
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 50.139,43
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Empenho 0312/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 110.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 64.990,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 64.990,20
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Tectrilha Software - 214
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0313/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 10.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 4.856,22
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.856,22
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Empenho 0314/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 376.393,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 374.500,85
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 374.500,85
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0316/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 50.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 15.609,81
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.609,81
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Empenho 0317/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 60.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 35.333,30
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 35.333,30
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0318/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 4.800,00
Beneficiário
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Liquidado
R$ 2.282,69
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.282,69
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Empenho 0320/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 6.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
2081-58/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 1.487,58
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.487,58
Natureza
3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA (CESAN), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. PROCESSO:
208158/2016
Tectrilha Software - 215
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0321/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 60.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 12.884,89
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 12.741,25
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0322/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 105.000,00
Beneficiário
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
Liquidado
R$ 26.892,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 25.113,48
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0323/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 85.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
2079-89/2016
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 38.988,80
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 34.295,12
Natureza
3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica
Descrição
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.
Empenho 0324/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
60298-97/2010
Licitação
9/2011
Valor
R$ 26.593,76
Beneficiário
CARLOS DANILO VALLE
Liquidado
R$ 26.593,76
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 26.593,76
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT02/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS 566,
BENTO FERREIRA, VITORIA-ES - CEP: 29050-620, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS 24H E
RESIDENCIA TERAPEUTICA EM SAUDE MENTAL. EX/16.
Empenho 0325/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
38993-04/2014
Licitação
65/2014
Valor
R$ 55.467,07
Beneficiário
SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP
Liquidado
R$ 51.464,28
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 51.464,28
Natureza
3.3.90.39.08 - Manutenção de software
Descrição
SALDO DO 1ºADITIVO-CT360/14-SERV.DE MANUT.DO SISTEMA DO SOFTWARE LABSYSTEM,MANUT.DA
UTILIZAÇÃO DAS LICENÇAS DO BANCO DE DADOS CACHÉ DA INTERSYSTEMS,MANUT.DA UTILIZAÇÃO DA
INTERFACE DO EQUIP.DE AUTOMAÇÃO STKS/MAX/MS E SUPORTE TÉCNICO REMOTO P/SEMUS.EX/16.
Empenho 0326/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
69001-63/2015
Licitação
(Não Definido)
Valor
R$ 180.000,00
Beneficiário
ADRA - INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
Liquidado
R$ 180.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 180.000,00
Natureza
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais
Descrição
SALDO CONVÊNIO Nº 567/2015 -COOPERAÇÃO TÉCNICA MÚTUA E O REPASSE FINANCEIRO À CONVENENTE
PARA MANUTENÇÃO DA
FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EX/16.
Tectrilha Software - 216
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0329/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 1.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.000,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA
BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0330/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 30.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 30.000,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA
BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0331/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 9.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 9.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.000,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA
BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0332/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 2.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 2.000,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA
BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0333/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 1.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.000,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA
BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0334/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 1.000,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
33583-40/2015
Licitação
109/2015
Liquidado
R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.000,00
Natureza
3.3.90.39.12 - Locação de maquinas e equipamentos
Tectrilha Software - 217
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Descrição
SALDO DO CT244/2015 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA
BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE E COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE
ESPECÍFICO. EX/16.
Empenho 0335/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 24.141,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 7.205,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.454,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0336/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 4.425,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 2.077,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.305,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0337/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 2.775,48
Beneficiário
27/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 2.117,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.337,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0339/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 119.215,61
Beneficiário
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
Liquidado
R$ 119.215,61
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 119.215,61
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0340/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 25.546,20
Beneficiário
27/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 25.546,20
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 25.546,20
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0341/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 8.112,11
Beneficiário
27/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 8.112,11
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.112,11
Tectrilha Software - 218
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0342/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 4.257,70
Beneficiário
27/01/2016
Processo
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Liquidado
R$ 4.257,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.257,70
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0343/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
68437-20/2010
Licitação
184/2012
Valor
R$ 1.990,70
Beneficiário
DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA
Liquidado
R$ 1.990,70
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.990,70
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 013/2012, FIRMADO
COM A EMPRESA DUFRIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME. PROCESSO: 6843720/2010
Empenho 0345/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 20.417,44
Beneficiário
27/01/2016
Processo
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
68010-94/2012
Licitação
24/2013
Liquidado
R$ 20.417,44
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 20.417,44
Natureza
3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT08/13-SERVIÇO DE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS
C/MATERIAL BIOLÓGICO E DOCUMENTOS DIVERSOS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS
FECHADOS,P/ATENDER AO LABORATÓRIO CENTRAL E À GERÊNCIA DE SERVIÇO DE APOIO DA SEMUS.EX/16.
Empenho 0346/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 31.200,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CRDO - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO ODONTOLOGICO LTDA - EPP
51908-95/2014
Licitação
355/2014
Liquidado
R$ 10.889,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 8.135,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT450/14 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM (RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS DIGITAIS), INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS
AOS USUÁRIOS. EX/16.
Empenho 0351/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 286.482,10
Beneficiário
27/01/2016
Processo
CENTRO MEDICO DE OLHOS SS LTDA
76690-39/2011
Licitação
94/2012
Liquidado
R$ 223.758,96
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 223.758,96
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO 2ºADITIVO AO CT19/12-SERV.CONSULTAS E EXAMES DE OFTALMOLOGIA,INCLUINDO REALIZAÇÃO E
ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS,BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E
MANUT.DOS EQUIP.NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS E EXAMES.EX/16.
Empenho 0352/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Valor
R$ 1.253,32
Tectrilha Software - 219
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Beneficiário
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
Liquidado
R$ 1.253,32
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 1.253,32
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT45/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS.
EX/16.
Empenho 0353/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
19900-34/2014
Licitação
331/2014
Valor
R$ 5.180,45
Beneficiário
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO
Liquidado
R$ 5.180,45
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 5.180,45
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT45/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS.
EX/16.
Empenho 0354/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Valor
R$ 305.127,68
Beneficiário
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
Liquidado
R$ 222.035,84
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 181.542,40
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CT493/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
(RAIO X DIGITAL) A SEREM REALIZADOS NOS PRONTOS ATENDIMENTOS DE SÃO PEDRO E PRAIA DO SUÁ.
EX/16.
Empenho 0355/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
53218-70/2014
Licitação
460/2014
Valor
R$ 872.841,20
Beneficiário
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
Liquidado
R$ 635.150,60
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 527.914,04
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CT493/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
(RAIO X DIGITAL) A SEREM REALIZADOS NOS PRONTOS ATENDIMENTOS DE SÃO PEDRO E PRAIA DO SUÁ.
EX/16.
Empenho 0357/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
66153-23/2014
Licitação
49/2015
Valor
R$ 480.924,00
Beneficiário
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
Liquidado
R$ 480.924,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 480.924,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CT188/15 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E
RADIOGRAFIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. EX/16.
Empenho 0358/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 4.042,24
Beneficiário
27/01/2016
Processo
JOVENIL BRUSCHI
34423-03/2010
Licitação
8/2011
Liquidado
R$ 4.042,24
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 4.042,24
Natureza
3.3.90.36.15 - Locação de imoveis
Descrição
SALDO DO 2º ADITIVO AO CT001/11 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA 8 DE JULHO, 34, GRANDE VITORIA,
VITORIA-ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA GRANDE VITORIA. EX/16.
Tectrilha Software - 220
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0359/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 9.517,26
Beneficiário
27/01/2016
Processo
HOSPITEC COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA
14635-55/2011
Licitação
30/2011
Liquidado
R$ 9.517,26
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 9.517,26
Natureza
3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Descrição
SALDO DO 4ºADITIVO AO CT04/11-SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
EQUIP.LABORATORIAIS-CONTADOR AUTOMÁTICO,MARCA COULTER,MOD STKS,SERIE Z 25327,CONTADOR
AUTOMÁTICO DE CELULAS,MARCA COULTER,MOD T-890 E CABINA DE FLUXO LAMINAR,MOD FLV CLII B.EX/16.
Empenho 0360/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 111.364,00
Beneficiário
27/01/2016
Processo
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA
20766-03/2015
Licitação
92/2015
Liquidado
R$ 35.477,90
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 35.477,90
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
SALDO DO CT238/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO EM
FONOAUDIOLOGIA, INCLUINDO REALIZAÇÃO E ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS. EX/16.
Empenho 0362/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 26.589,71
Beneficiário
27/01/2016
Processo
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
68008-15/2012
Licitação
168/2013
Liquidado
R$ 921,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 609,00
Natureza
3.3.90.30.25 - Material p/ manutenção de bens móveis
Descrição
4º ADITIVO AO CT01/2014-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS
GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ÓLEOS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EX/16.
Empenho 0363/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 38.345,65
Beneficiário
27/01/2016
Processo
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME
68008-15/2012
Licitação
168/2013
Liquidado
R$ 15.629,97
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 15.629,97
Natureza
3.3.90.39.20 - Manut.e cons.de b.moveis de outras naturezas
Descrição
4º ADITIVO AO CT01/2014-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS
GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ÓLEOS COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EX/16.
Empenho 0364/2016 - 27/01/2016
Data
Valor
R$ 211.210,90
Beneficiário
27/01/2016
Processo
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Liquidado
R$ 0,00
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 0,00
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 313/2015, firmado com a empresa LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - LAPAES. PROCESSO: 5533171/2015
Empenho 0365/2016 - 27/01/2016
Data
27/01/2016
Processo
55331-71/2015
Licitação
56/2015
Valor
R$ 371.064,23
Beneficiário
LAPAES - LABORATORIO DE PATOLOGIA DO ESPIRITO SANTO LTDA - ME
Liquidado
R$ 194.836,75
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 155.743,06
Natureza
3.3.90.39.42 - Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais
Descrição
Saldo do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 313/2015, firmado com a empresa LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - LAPAES. PROCESSO: 5533171/2015
Tectrilha Software - 221
Prefeitura Municipal de Vitória
30/09/2016
transparênciaWeb
Hora: 10:45
Empenhos
Valores referentes ao exercício de: 2016
Empenho 0002/2016 - 04/01/2016
Empenho 0366/2016 - 29/01/2016
Data
Valor
R$ 8.000,00
Beneficiário
29/01/2016
Processo
ATRIUM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
13862-04/2006
Licitação
(Não Definido)
Liquidado
R$ 6.666,67
Unidade Orçamentária
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Pago
R$ 6.666,67
Natureza
3.3.90.39.10 - Locação de imoveis
Descrição
10º ADITIVO AO CT04/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA VITÓRIA, 2120, ILHA DE MONTE BELO,
VITÓRIA-ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.VIGENCIA 30 DIAS. EX/16.
Tectrilha Software - 222