Novembro 2013 - Crea-RJ

Transcrição

Novembro 2013 - Crea-RJ
CREA/RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
CNPJ: 34.260.596/0001-80
Período: 01/11/2013 a 30/11/2013
Relação de Pagamentos
N. Emp. N. Baixa Processo
3953
29
27
2877
30
680
2530
2447
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137010761
20137010761
14042
01/11/2013
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
682,67 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
682,67
6
6
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação 9808 do empenho 3953, REM 7748, PDAC 201370107616 ref. a EMPENHO REFERNTE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DA FOC EM SÃO JÃO DA
BARRA NO PERIODO DE 04/11 A 08/11/2013.PROTOCOLO 201370107616
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
866,93 P
263
866,93
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10137 do empenho 29, CLT 007, BOLETO BANCARIO 263 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE PIRATININGA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109525
14058
2008401540
01/11/2013
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
513,95 P
263
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
513,95
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10141 do empenho 27, CLT 007, BOLETO BANCARIO 263 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE PIRATININGA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109525
14059
2008401540
01/11/2013
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
119,00 P
263
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
119,00
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10144 do empenho 2877, CLT 007, BOLETO BANCARIO 263 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109525
14060
2008401540
01/11/2013
11.308.039/0001-97 - ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
4,90 P
263
4,90
RICARDO IMOVEIS LTDA - ME
BANCARIO
Bancários
Pago a ADMINISTRADORA RICARDO IMOVEIS LTDA - ME, liquidação 10146 do empenho 30, CLT 007, BOLETO BANCARIO 263 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS
BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109525
14061
01/11/2013
33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
4.558,34 P
FATURA
SETEMBRO
4.291,61
SERVIÇOS S.A.
Elétrica
Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 10169 do empenho 680, DEBITO AUTOMATICO , FATURA SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS
INSPETORIAS DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370108741
14066
2013400014
01/11/2013
33.402.892/0002-97 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA
3.105,35 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas
3.105,35
DE NORMAS TECNICA -ABNT
Pago a ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA -ABNT, liquidação 8487 do empenho 2530, REM 7747, NOTA FISCAL 23843 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
VISUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS E MERCOSUL, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370104334
14036
2013400176
01/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 01/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14064
01/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
187,60 P
187,60
Página:1/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3233
98
98
2459
1501
1501
755
4043
4036
4044
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
523/2013 49.368,52 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
49.368,52
FEDERAL
CDEH
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10201 do empenho 3233, DEBITO AUTOMATICO 01/11/2013, MEMORANDO 523/2013 - CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/ 2013, NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS. PROTOCOLO 201370109655.
14067
2013400138
01/11/2013
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
495,05 P
NOTA FISCAL
150510
495,05
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9359 do empenho 98, REM 7747, NOTA FISCAL 150510 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370102075
14037
2010405743
01/11/2013
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
336,03 P
NOTA FISCAL
162131
336,03
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9365 do empenho 98, REM 7747, NOTA FISCAL 162131 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370102075
14038
2010405743
01/11/2013
17.162.280/0001-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
50.790,00 P
NOTA FISCAL
8424
45.990,34
ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC, liquidação 9570 do empenho 2459, REM 7747, NOTA FISCAL 8424 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370105232
14039
2012400135
01/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR 20555173 /
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
93,87 P
FATURA
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
93,87
20555202
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10261 do empenho 1501, CLT 009, FATURA 20555173 / 20555202 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA CRISITIANE BARREIROS VIAMONTE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109716
14063
1996400028
01/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
20555173 /
39,90 P
FATURA
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
39,90
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
20555202
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10261 do empenho 1501, CLT 009, FATURA 20555202 ref. a EMPENHO
REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109716
14065
1996400028
01/11/2013
28.542.017/0001-90 - IMPRENSA OFICIAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
1.335,70 P
NOTA FISCAL
E-7304
1.335,70
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Institucional
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 9695 do empenho 755, REM 7747, NOTA FISCAL E-7304 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 20097068975
14041
2009404833
01/11/2013
122.399.167-96 - IVA DOS SANTOS PEREIRA
82,66 P
PDAC
22/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
BRAGA
Pago a IVA DOS SANTOS PEREIRA BRAGA, liquidação 10253 do empenho 4043, REM 7757, PDAC 22/10/2013 ref. a VALOR RELATIVO A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA IVA DOS SANTOS
PEREIRA BRAGA, PELO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS NAS INSPETORIA DE RESENDE E VOLTA REDONDA, NO DIA 22/10/2013.PROTOCOLO 2013400701
14045
2013400701
01/11/2013
20137010976
01/11/2013
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
82,66 P
PDAC
24/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
6
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10246 do empenho 4036, REM 7757, PDAC 24/10/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A 1 DIÁRIA S/PERNOITE P/O FUNCIONÁRIO JAIRO MOREIRA DE BARROS,
LEVAR PATRIMONIO PARA INVENTARIAÇÃO NAS INSPETORIA DE CASIMIRO DE ABREU E MACAÉ NO DIA 24/10/2013, SEGUNDO PDAC.PROTOCOLO 201370109766
14046
14047
20137010977
1
01/11/2013
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
82,66 P
82,66
PDAC
22/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
ASPD
Página:2/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10256 do empenho 4044, REM 7757, PDAC 22/10/2013 - ASPD ref. a VALOR RELATIVO A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONÁRIA JOSÉ PINTO BARRADAS,
PELO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS NAS INSPETORIA DE RESENDE E VOLTA REDONDA, NO DIA 22/10/2013.PROTOCOLO 201370109771
4037
4042
3997
4032
3729
3731
3880
3880
4064
3728
20137010976
01/11/2013
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
82,66 P
PDAC
22/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
8
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10247 do empenho 4037, REM 7757, PDAC 22/10/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A 1 DIÁRIA S/PERNOITE P/O FUNCIONÁRIO MARCELO DA SILVA MENCARI,
LEVAR PESSOAL DO PATRIMONIO PARA INVENTARIAÇÃO NAS INSPETORIA DE RESENDE E VOLTA REDONDA NO DIA 22/10/2013, SEGUNDO PDAC.PROTOCOLO 201370109768
14048
20137010974
01/11/2013
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
97,33 P
PDAC
2402013
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
97,33
9
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10252 do empenho 4042, REM 7757, PDAC 2402013 ref. a VALOR RELATIVO A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR MARCOS BARBEDO PAIXÃO, PELO
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS NAS INSPETORIA DE CASIMIRO DE ABREU E MACAÉ, NO DIA 24/10/2013.PROTOCOLO 201370109749
14049
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
630,00 P
PDAC
2013400700 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
630,00
SOUZA NEVES
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 9948 do empenho 3997, REM 7757, PDAC 2013400700 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO
EXTRAORDINARIA DE COORDENADORIA DE CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOS DIAS 04 E 05/11/2013.PROTOCOLO 2013400700
14050
2013400700
01/11/2013
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
79,00 P
PDAC
2013400700 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10243 do empenho 4032, REM 7757, PDAC 2013400700 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR AO NUMERO 3997 REFERENTE DIARIAS PARA O
CONSELHEIRO PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE COORDENADORIA DE CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO NOS DIAS 04 E 05/11/2013.PROTOCOLO
2013400700
14051
2013400700
01/11/2013
2011-409.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
01/11/2013
1.532,09 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
1.423,87
02077
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10377 do empenho 3729, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/BRASILIA P/ASSESSOR MARCONI LEMOS
MORAIS, PELA SUA IDA NO DIA 25 DE SETEM BRO/2013, CONFORME PDAC ANEXO AO DOSSIÊ 2013-7-0100319. PROTOCOLO 201370111154
14052
2013-409.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
01/11/2013
1.827,50 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.698,41
00328
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10375 do empenho 3731, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO REFERENTE A VIAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO GLAUBER MARCIO
SUMMAR PINHEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO NO IV CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM BELÉM DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOSSIÊ 2013-70100307.PROTOCOLO 201370111154
14053
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
1.420,28 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.319,96
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10376 do empenho 3880, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME PROTOCOLOS
201370100296 (PAULO SAD), CONFORME PDACS.PROTOCOLO 201370111154
14054
01/11/2013
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
1.420,28 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.319,96
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10376 do empenho 3880, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME PROTOCOLO
201370100267 (ELINEI WINSTON SILVA),CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370111154
14055
01/11/2013
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
2.926,65 P
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.719,92
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10378 do empenho 4064, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A SANTA EDWIGES TURISMO EIRELLI EPP, REFERENTE A VIAGENS
AÉREAS DO CONVIDADO ARCILEY ALVES PINHEIRO, PELA SUA IDA A BRASILIA NO DIA 01/10/2013, E SÃO PAULO NO DIA 03/10/2013, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370111154
14056
2013400705
01/11/2013
14057
2013-400921
01/11/2013
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
EIRELI EPP
2.782,91 P
2.586,34
FATURA
4660
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:3/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10374 do empenho 3728, REM 7765, FATURA 4660 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/BRASILIA E SÃO PAULO P/ASSESSOR RENATO
LUIZ CSASZAR, PELA SUA IDA , NOS DIAS 01 E 03 DE OUTUBRO CORRENTE, CONFORME PDAC ANEXO AO DOSSIÊ 2013-7-0102862.PROTOCOLO 201370111154
3592
749
773
3242
1025
1026
4021
1602
3789
2447
15.467.346/0001-71 - SOFT MEGA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e
525,00 P
DANFE
3592
525,00
REFRIGERACAO EIRELI
Cozinha
Pago a SOFT MEGA REFRIGERACAO EIRELI, liquidação 9550 do empenho 3592, REM 7748, DANFE 2143 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINCO KITS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS
PURIFICADORES DE ÁGUA DA MARCA SOFT, CONFORME AD Nº 98/2013.PROTOCOLO 2013400613
14043
2013400613
01/11/2013
28.708.477/0001-45 - TASK SISTEMAS DE
855,93 P
NOTA FISCAL
48155
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
775,05
COMPUTAÇAO LTDA
Pago a TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇAO LTDA, liquidação 9353 do empenho 749, REM 7747, NOTA FISCAL 48155 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA
FORPONTO DE APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370102128
14040
2009406270
01/11/2013
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
3.786,36 P
FATURA
OUTUBRO
3.428,55
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10267 do empenho 773, CLT 008, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE (MESA-PABX) DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370220009
14062
2013400022
01/11/2013
068.357.517-11 - THULIO JOSE NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
6.184,00 P
RPA
18/10/2013
4.942,30
RODRIGUES DOS SANTOS
Profissionais
Pago a THULIO JOSE NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10024 do empenho 3242, REM 7751, RPA 18/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO SONY DSR
PDI 70 PATRIMÔNIO Nº 18266 E DSR PD 170 PATRIMÔNIO Nº 16259, CONFORME AD'S 39/05/2013 E 62/05/2013 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400524
14035
2013400524
01/11/2013
28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.100,00 P
0000040532
1.100,00
LTDA
BANCARIO
Imóveis
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10262 do empenho 1025, CLT 010, BOLETO BANCARIO 0000040532 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERÁ UTILIZADO COMO A NOVA
INSPETORIA DE TRÊS RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS.PROTOCOLO 201370110430
14081
2012400664
04/11/2013
28.087.013/0001-69 - 3D ADMINISTRADORA
BOLETO
311,26 P
0000040532 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
311,26
LTDA
BANCARIO
Pago a 3D ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 10263 do empenho 1026, CLT 010, BOLETO BANCARIO 0000040532 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA NOVA INSPETORIA DE
TRÊS RIOS, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NOS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS.PROTOCOLO 201370110430
14082
2012400664
04/11/2013
20137010896
04/11/2013
219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO
709,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
709,00
6
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10445 do empenho 4021, REM 7757, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O SR. PRESIDENTE PARTICIPAR DO 8º CNP E ENCONTRO FAEASP NOS
DIAS 18 E 19/10/2013. PROTOCOLO 201370108966 - PAGAMENTO EFETUADO EM 01/11/2013 E A LIQUIDAÇÃO REALIZADA POSTERIOR A DATA DO PAGAMENTO.
14044
10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10278 do empenho 1602, REM 7758, MEMORANDO 10/2013 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADA NO DIA 23/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14070
04/11/2013
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3789, DEBITO AUTOMATICO 04/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14089
04/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
2.732,82 P
2.732,82
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 04/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14090
04/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
15,20 P
15,20
Página:4/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3954
4076
3904
3904
3904
3904
2472
3629
3645
1602
1602
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137010761
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
20137010761
04/11/2013
277,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
277,33
0
GOMES
0
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 9809 do empenho 3954, REM 7769, PDAC 201370107610 ref. a EMPENHO REFERNTE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA REALIZAR VISITAS DE ROTINA A
REGIAO NOROESTE NO PERIODO DE 06/11 A 08/11/2013.PROTOCOLO 201370107610
14079
20137010761
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
04/11/2013
180,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
180,00
0
GOMES
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 10368 do empenho 4076, REM 7769, PDAC ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERNTE DIARIAS PARA A FUNCIONARIA REALIZAR VISITAS DE ROTINA A
REGIAO NOROESTE NO PERIODO DE 06/11 A 08/11/2013.PROTOCOLO 201370107610
14080
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
99,00 P
RECIBO
5365577
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
93,21
CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 9656 do empenho 3904, CLT 010, RECIBO 5365577 ref. a EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A
ADVOGADA REGINA CELIA PINHEIRO AMORIM FONSECA DA DIVIDA ATIVA, CONFORME AD 006/2013 - CDAT.PROTOCOLO 2013400689
14085
2013400689
04/11/2013
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
99,00 P
RECIBO
5365577
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
93,21
CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 9656 do empenho 3904, CLT 010, RECIBO 5365577 ref. a EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O
ADVOGADO LUIS EDUARDI DE ATHAYDE DE VIEIRA DA DIVIDA ATIVA, CONFORME AD 006/2013 - CDAT.PROTOCOLO 2013400689
14086
2013400689
04/11/2013
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
99,00 P
RECIBO
5365577
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
93,21
CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 9656 do empenho 3904, CLT 010, RECIBO 5365577 ref. a EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O
ADVOGADO ALMIR FERREIRA JUNIOR DA DIVIDA ATIVA, CONFORME AD 006/2013 - CDAT.PROTOCOLO 2013400689
14087
2013400689
04/11/2013
01.554.285/0001-75 - CERTISIGN
99,00 P
RECIBO
5365577
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
93,21
CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 9656 do empenho 3904, CLT 010, RECIBO 5365577 ref. a EMPENHO RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O
ADVOGADO DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS DA DIVIDA ATIVA, CONFORME AD 006/2013 - CDAT.PROTOCOLO 2013400689
14088
2013400689
04/11/2013
42.789.396/0001-48 - DECIO FREIRE E
22.166,10 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios
20.071,40
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 8320 do empenho 2472, REM 7760, NOTA FISCAL 2013/334 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370065452
14075
2010407392
04/11/2013
20137009901
28.286.490/0001-53 - GRAFICA VALMAR LTDA CARIOCA
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
04/11/2013
840,00 P
NOTA FISCAL
790,86
3
EPP
7523
Institucional
Pago a GRAFICA VALMAR LTDA - EPP, liquidação 9417 do empenho 3629, REM 7760, NOTA FISCAL CARIOCA 7523 ref. a EMPENHO REFERENTE A IMPRESSAÕ DE CONVITES PARA O EVENTO DO PRÊMIO
JOHANNA DOBEREINER 2013, CONFORME PROJETO EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013770099013
14076
28.542.017/0001-90 - IMPRENSA OFICIAL DO
199,00 P
DANFE
2008
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
180,20
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 9418 do empenho 3645, REM 7760, DANFE 2008 ref. a EMPENHO REFERENTE ASSINATURA DE JORNAL DO DIARIO OFICIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELO PERIODO DE 6 MESES.PROTOCOLO 20107015799
14077
2010401269
04/11/2013
10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10278 do empenho 1602, REM 7758, MEMORANDO 10/2013 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADA NO DIA 23/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14074
04/11/2013
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
79,00 P
79,00
MEMORANDO
14072
04/11/2013
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
10/2013 COTC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:5/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10278 do empenho 1602, REM 7758, MEMORANDO 10/2013 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADA NO DIA 23/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4070
1602
547
547
3242
2760
2760
2760
55
4054
20137011125
20137011125
04/11/2013
112.288.730-20 - RENATO LUIZ CSASZAR
709,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
709,00
0
0
Pago a RENATO LUIZ CSASZAR, liquidação 10346 do empenho 4070, REM 7769, PDAC 201370111250 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO PARTICIPAR DA 5A. REUNIÃO DO COLÉGIO
DE PRESIDENTES EM BELO HORIZONTE E BRASILIA NOS DIAS 29/10 A 01/11/2013.PROTOCOLO 201370111250
14078
10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10278 do empenho 1602, REM 7758, MEMORANDO 10/2013 - COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADA NO DIA 23/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14073
04/11/2013
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
270123742/2
14,22 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
12,88
LTDA
70123667
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 10269 do empenho 547, CLT 010, NOTA FISCAL 270123667 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO (Nº DO
CONTRATO 27550716) NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109877
14083
1998400243
04/11/2013
72.820.822/0027-69 - SKY BRASIL SERVIÇOS
270123742/2
192,25 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas
174,08
LTDA
70123667
Pago a SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, liquidação 10269 do empenho 547, CLT 010, NOTA FISCAL 270123742/270123667 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO
(Nº DO CONTRATO 27550716) NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109874
14084
1998400243
04/11/2013
068.357.517-11 - THULIO JOSE NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
4.942,30 E
RPA
18/10/2013
4.942,30
RODRIGUES DOS SANTOS
Profissionais
Estorno do pagamento 14035 pago a THULIO JOSE NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, empenho 3242, REM 7751, RPA 18/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO
SONY DSR PDI 70 PATRIMÔNIO Nº 18266 E DSR PD 170 PATRIMÔNIO Nº 16259, CONFORME AD'S 39/05/2013 E 62/05/2013 EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400524 - DOC DEVOLVIDO EM
04/11/2013
14035
2013400524
04/11/2013
14.676.937/0001-96 - TRUNFOTUR VIAGENS E
451,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
451,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, REM , FATURA 223 ref. a depósito no dia 31/10/2013, por ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, em virtude da diferença
de hospedagem.
11573
04/11/2013
14.676.937/0001-96 - TRUNFOTUR VIAGENS E
451,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
451,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, REM , FATURA 223 ref. a depósito no dia 31/10/2013, por JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAUJO, diferença de
diárias pagas.
11573
04/11/2013
14.676.937/0001-96 - TRUNFOTUR VIAGENS E
651,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
651,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, REM , FATURA 223 ref. a depósito em 31/10/2013, pelo Conselheiro LUIZ ANTONIO FONSECA PUNARO BARATTA.
(70ª SOEAA)
11573
04/11/2013
BOLETO
GM1012
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10331 do empenho 55, CLT 012, BOLETO BANCARIO GM1012 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA
IGUAÇU DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110888
14113
2003400036
05/11/2013
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
14126
20137011025
0
05/11/2013
219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO
400,00 P
1.655,00 P
400,00
1.655,00
PDAC
30/10/2013 B.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
HORIZONTE
Página:6/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10275 do empenho 4054, REM 7764, PDAC 30/10/2013 - B. HORIZONTE ref. a EMPENHO NOMINAL AO PRESIDENTE DO CREA-RJ AGOSTINHO GUERREIRO,
RELATIVO A 3 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 S/PERNOITE PELA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DE COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE 29/10/2013 A 01/11/2013, SEGUNDO PDAC..PROTOCOLO
201370110250
3126
3124
3128
2308
2447
2447
39
38
606
915
142.848.007-28 - AMANDA NASCIMENTO
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
1.246,00
ANASTACIO
13
Profissionais
Pago a AMANDA NASCIMENTO ANASTACIO, liquidação 10319 do empenho 3126, REM 7762, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111164
14116
2012400210
05/11/2013
098.109.177-67 - ANA CAROLINE SOARES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
OLIVEIRA JORGE
Profissionais
Pago a ANA CAROLINE SOARES DE OLIVEIRA JORGE, liquidação 10355 do empenho 3124, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111102
14138
2012400210
05/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANALIA MARTINS DA SILVA, liquidação 10358 do empenho 3128, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111101
14144
2012400210
05/11/2013
110.122.787-78 - ANALIA MARTINS DA SILVA
1.166,67 P
1.038,34
RPA
OUTUBRO
20137010966
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
527/201305/11/2013
6.488,71 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.488,71
8
SERVIDORES DO CREA-RJ
CDEH
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 10200 do empenho 2308, REM 7763, MEMORANDO 527/2013-CDEH ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ,
reltivo a retenção em folhad de pagamento e férias no Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370109668
14120
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 05/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14162
05/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
44,40 P
44,40
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 05/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14163
05/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
60,00 P
60,00
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
56-9/12
BANCARIO
Imóveis
Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 9804 do empenho 39, CLT 011, BOLETO BANCARIO 56-9/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370108179
14104
05/11/2013
859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS
670,12 P
670,12
BOLETO
56-9/12
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a CARLOS EVERTON DIAS REIS, liquidação 9805 do empenho 38, CLT 011, BOLETO BANCARIO 56-9/12 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370108179
14105
05/11/2013
859.188.657-72 - CARLOS EVERTON DIAS REIS
212,00 P
212,00
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
Suprimento de
OUTUBRO/20
10,10 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
10,10
MOREIRA
Fundos do Mes
13
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 606, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS FRANKLIN
DIAS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14097
2013400081
05/11/2013
14098
2013400081
05/11/2013
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
MOREIRA
15,00 P
15,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
13
Pronto Pagamento
Página:7/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 915, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS FRANKLIN
DIAS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
2851
520
3159
3902
3918
58
633
635
2860
4116
818.652.797-49 - CARLOS FRANKLIN DIAS
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
120,00 P
120,00
MOREIRA
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, liquidação do empenho 2851, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do MesOUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS FRANKLIN
DIAS MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados. NO EXERCICIO DE 2013.
14096
2013400081
05/11/2013
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
19,80 P
19,80
NASCIMENTO
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 520, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14135
2013400008
05/11/2013
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
113,28 P
113,28
NASCIMENTO
Fundos do Mes
013
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 10503 do empenho 3159, Suprimento de Fundos OUTUBRO, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MES DE OUTUBRO/2013.
14132
2013400008
05/11/2013
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
6,98 P
6,98
NASCIMENTO
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 3902, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013, ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14133
2013400008
05/11/2013
768.374.677-00 - CARLOS HENRIQUE DO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
45,05 P
45,05
NASCIMENTO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 3918, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DO
NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14134
2013400008
05/11/2013
20127010992
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
05/11/2013
37,90 P
FATURA
NOVEMBRO
34,32
2
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10330 do empenho 58, CLT 013, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
DA INSPETORIA DE MACAÉ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110829
14114
Suprimento de
SETEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
013
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação do empenho 633, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CELINA MATEUS DE JESUS,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14095
2013400082
05/11/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
5,00 P
5,00
Suprimento de
SETEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
013
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação do empenho 635, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CELINA MATEUS DE JESUS,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14092
2013400082
05/11/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
11,85 P
11,85
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
013
Pronto Pagamento
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação do empenho 2860, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CELINA MATEUS DE JESUS,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14091
2013400082
05/11/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
98,01 P
98,01
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
013
Pronto Pagamento
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação do empenho 4116, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CELINA MATEUS DE JESUS,
pela aquisição ou serviços prestados., COMPLEMENTO DAS DESPESAS MIUDAS REF. AO MES SETEMBRO/2013
14093
2013400082
05/11/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
6,24 P
6,24
Página:8/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4117
25
734
26
31
4026
3137
3135
2371
3136
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
SETEMBRO/2
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
013
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação do empenho 4117, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CELINA MATEUS DE JESUS,
pela aquisição ou serviços prestados.COMPLEMENTO DAS DESPESAS C/PEDÁGIOS NO MES SETEMBRO/2013.
14094
2013400082
05/11/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
0,15 P
0,15
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
1.433,25 P
103D/333
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
1.433,25
AMERICA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10328 do empenho 25, CLT 012, BOLETO BANCARIO 103D/333 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DA BARRA DA
TIJUCA NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110893
14111
2003400959
05/11/2013
03.496.829/0001-15 - CONDOMINIO CITTA
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
10,93 P
103D/333
10,93
AMERICA
BANCARIO
Esgoto
Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 10329 do empenho 734, CLT 012, BOLETO BANCÁRIO 103D/333 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE BARRA
DA TIJUCA DURANTE O EXERCÍCIO/13.PROTOCOLO 201370110893
14112
2003400969
05/11/2013
30.326.656/0001-60 - CONDOMINIO DO
BOLETO
565,00 P
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
565,00
EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 10413 do empenho 26, REM 7774, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA
INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112267
14145
2003400039
05/11/2013
31.000.862/0001-48 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
329,00 P
0216963-0
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
329,00
VARANDAS DO FORTE
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 10264 do empenho 31, CLT 011, BOLETO BANCARIO 0216963-0 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA
INSPETORIA DE CABO FRIO NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110011
14107
2003400220
05/11/2013
20137010965
522/2013 05/11/2013
02.850.075/0001-97 - COOPFISPRO
19.553,43 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
19.553,43
1
COOPFISPRO
Pago a COOPFISPRO, liquidação 10232 do empenho 4026, REM 7763, MEMORANDO 522/2013 - COOPFISPRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/REPASSE A COOPFISPRO, P/DESCONTOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO NO PERÍODO DE 3 MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370109651
14121
129.961.347-02 - DAYANE IVAN MATIAS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
BRASILIANO
Profissionais
Pago a DAYANE IVAN MATIAS BRASILIANO, liquidação 10361 do empenho 3137, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-RJ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111371
14139
2012400210
05/11/2013
087.517.997-58 - ELAINE MAGALHAES DA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
VIEIRA
Profissionais
Pago a ELAINE MAGALHAES DA SILVA VIEIRA, liquidação 10404 do empenho 3135, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE NITERÓI, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111940
14146
2012400210
05/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EMILCE CRUZ VIEIRA, liquidação 10417 do empenho 2371, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DA
COORD. REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/102013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO
201370112034
14147
2012400255
05/11/2013
108.245.407-94 - EMILCE CRUZ VIEIRA
531,60 P
473,12
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a FLAVIO SOUZA DA ROSA, liquidação 10362 do empenho 3136, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-RJ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111370
14140
2012400210
05/11/2013
058.005.097-19 - FLAVIO SOUZA DA ROSA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
OUTUBRO
Página:9/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3814
3125
1789
4109
4110
3132
715
3406
3191
3931
522
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137010538
08.684.154/0001-51 - G7 SIGNS COMERCIAL E
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
05/11/2013
371,00 P
NOTA FISCAL
1273
371,00
9
SERVICOS LTDA - ME
Institucional
Pago a G7 SIGNS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 10084 do empenho 3814, REM 7763, NOTA FISCAL 1273 ref. a EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE 7 ADESIVOS NO
PRÉDIO SEDE DO CREA-RJ, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CONFORME AD.PROTOCOLO 201370105389
14122
109.192.427-90 - GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA
34
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
1.246,00
MARINHEIRO DA COSTA
(OUTUBRO) Profissionais
Pago a GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA MARINHEIRO DA COSTA, liquidação 10314 do empenho 3125, REM 7762, RPA 34 (OUTUBRO) ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370110684
14117
2012400210
05/11/2013
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
140,40 P
140,40
RODRIGUES
Fundos do Mes
013
Expediente
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 1789, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI
FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
14068
2013400197
05/11/2013
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
71,90 P
71,90
RODRIGUES
Fundos do Mes
013
Expediente
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 4109, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI
FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14069
2013400012
05/11/2013
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
SETEMBRO/2
556,85 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
556,85
RODRIGUES
Fundos do Mes
013
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 4110, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI
FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14071
2013400012
05/11/2013
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
13
Profissionais
Pago a LUCAS ALMEIDA SILVA, liquidação 10280 do empenho 3132, REM 7762, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE PETRÓPOLIS, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370110537
14118
2012400210
05/11/2013
139.156.387-57 - LUCAS ALMEIDA SILVA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
013
Pronto Pagamento
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 715, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA
SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14100
2013400084
05/11/2013
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
24,90 P
24,90
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
013
Imóveis
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 3406, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA
SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14099
2013400084
05/11/2013
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
170,00 P
170,00
150.466.037-48 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
64,06 P
MEMORANDO
540/2013
64,06
DA SILVA FILHO
Estagiários
Pago a LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA FILHO, liquidação 10365 do empenho 3191, CLT 7766, MEMORANDO 540/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS
DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2013701011668
14136
2008406007
05/11/2013
20137010802
20137010802
05/11/2013
858.638.667-72 - MARCELO ACHA ALEXANDRE
1.418,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.418,00
6
6
Pago a MARCELO ACHA ALEXANDRE, liquidação 9733 do empenho 3931, REM 7764, PDAC 201370108026 ref. a EMPENHO REFERENTE DIARIAS PARA O CONSELHEIRO MARCELO ACHA ALEXANDRE
PARTICIPAR DA 3º COORDENADORIA DAS CAMARAS ESPECIALIZADAS ENGENHARIA DE AGRIMENSURA REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 18/10/2013.PROTOCOLO 201370108026
14127
14103
2013400105
05/11/2013
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
23,44 P
23,44
Suprimento de
Fundos do Mes
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
013
Higiene, Limpeza e Conservação
Página:10/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 522, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
de Fundos no exercício/2013.
3538
3590
4121
3191
4025
3130
946
2949
4074
3127
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
013
Alimentação
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 3538, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14101
2013400105
05/11/2013
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
77,13 P
77,13
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
013
Expediente
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 3590, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14102
2013400105
05/11/2013
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
81,85 P
81,85
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
013
Pronto Pagamento
Pago a MARIA CRISTINA DE LIMA, liquidação do empenho 4121, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE LIMA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14106
2013400105
05/11/2013
580.282.777-72 - MARIA CRISTINA DE LIMA
18,55 P
18,55
539/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a MARIA PATRICIA DA SILVA, liquidação 10351 do empenho 3191, REM 7766, MEMORANDO 539/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111349
14137
2008406007
05/11/2013
154.496.567-26 - MARIA PATRICIA DA SILVA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
20137010965
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
524/2013 05/11/2013
11.226,14 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
11.226,14
8
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
MUTUA
Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 10228 do empenho 4025, REM 7763, MEMORANDO 524/2013 - MUTUA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/REPASSE A MUTUA
DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO DE 3 MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370109658
14123
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a PAMELA CORREA CARDOSO, liquidação 10359 do empenho 3130, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111099
14142
2012400210
05/11/2013
133.265.297-24 - PAMELA CORREA CARDOSO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
OUTUBRO
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
117019
BANCARIO
Esgoto
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10333 do empenho 946, CLT 012, BOLETO BANCARIO 117019 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
CAMPO GRANDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110886
14108
2003400042
05/11/2013
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
257,87 P
257,87
BOLETO
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10363 do empenho 2949, CLT 012, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA INSP. DE CAMPO
GRANDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370220886
14109
2003400042
05/11/2013
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
158,31 P
158,31
BOLETO
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
BANCARIO
Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 10364 do empenho 4074, CLT 012, BOLETO BANCARIO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DE CAMPO GRANDE E
ARARUAMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110886
14110
05/11/2013
29.966.363/0001-68 - PREDIAL OPÇAO LTDA
304,29 P
304,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a RAFAELA ALVIM DE FREITAS, liquidação 10320 do empenho 3127, REM 7762, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111169
14119
2012400210
05/11/2013
133.131.217-56 - RAFAELA ALVIM DE FREITAS
1.400,00 P
1.246,00
RPA
Página:11/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3551
3551
3552
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
255719/2557
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
20/255814
Pago a RENAULT DO BRASIL S.A, liquidação 10430 do empenho 3551, REM 7780, DANFE 255719 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LOGAN 1.6 , CONFORME ACEITE DE FORNECIMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2013 DA SARH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400475
14164
2013400475
05/11/2013
00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S.A
32.000,00 P
31.296,00
DANFE
255719/2557
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
20/255814
Pago a RENAULT DO BRASIL S.A, liquidação 10430 do empenho 3551, REM 7780, DANFE 255720 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LOGAN 1.6 CONFORME ACEITE DE FORNECIMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2013 DA SARH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400475
14165
2013400475
05/11/2013
00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S.A
15.943,11 P
15.239,11
DANFE
14166
2013400475
05/11/2013
00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S.A
16.056,89 P
16.056,89
NOTA FISCAL
255720
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
Pago a RENAULT DO BRASIL S.A, liquidação 10431 do empenho 3552, REM 7780, NOTA FISCAL 255720 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LOGAN 1.6 , CONFORME ACEITE DE
FORNECIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2013 DA SARH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400475
3551
4073
4073
4073
255719/2557
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
20/255814
Pago a RENAULT DO BRASIL S.A, liquidação 10430 do empenho 3551, REM 7780, DANFE 255719/255720/255814 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FLUENCE 2.0 COM 16 V DYNAMIQUE,
CONFORME ACEITE DE FORNECIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 294/2013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2013 DA SARH EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400475
14167
2013400475
05/11/2013
00.913.443/0001-73 - RENAULT DO BRASIL S.A
49.282,20 P
48.197,99
DANFE
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14128 20107005688 05/11/2013
160.654.218-47 - RONALDO CESAR FIGUEIREDO
261,78 P
20107005688
261,78
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RONALDO CESAR FIGUEIREDO, liquidação 10350 do empenho 4073, REM 7764, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107005688 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN0026014 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/09 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00260280 QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005688, CANCELAMENTO DA ART IN00143117
QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00254325 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005694, CANCELAMENTO DA ART IN00143112 QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA
ART IN00268024 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005693 E CANCELAMENTO DA ART IN00160865 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/2009 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00160871
QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005692.PROTOCOLO 20107005688
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20107005692
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RONALDO CESAR FIGUEIREDO, liquidação 10347 do empenho 4073, REM 7764, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107005692 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN0026014 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/09 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00260280 QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005688, CANCELAMENTO DA ART IN00143117
QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00254325 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005694, CANCELAMENTO DA ART IN00143112 QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA
ART IN00268024 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005693 E CANCELAMENTO DA ART IN00160865 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/2009 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00160871
QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005692
14129
20107005688
05/11/2013
160.654.218-47 - RONALDO CESAR FIGUEIREDO
261,78 P
261,78
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14130 20107005688 05/11/2013
160.654.218-47 - RONALDO CESAR FIGUEIREDO
40,73 P
20107005693
40,73
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RONALDO CESAR FIGUEIREDO, liquidação 10348 do empenho 4073, REM 7764, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107005693 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN0026014 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/09 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00260280 QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005688, CANCELAMENTO DA ART IN00143117
QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00254325 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005694, CANCELAMENTO DA ART IN00143112 QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA
ART IN00268024 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005693 E CANCELAMENTO DA ART IN00160865 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/2009 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00160871
QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005692.PROTOCOLO 20107005693
Página:12/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4073
3880
3880
3882
4085
3764
3880
3883
3880
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14131 20107005688 05/11/2013
160.654.218-47 - RONALDO CESAR FIGUEIREDO
40,73 P
20107005694
40,73
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RONALDO CESAR FIGUEIREDO, liquidação 10349 do empenho 4073, REM 7764, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107005694 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN0026014 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/09 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00260280 QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005688, CANCELAMENTO DA ART IN00143117
QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00254325 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005694, CANCELAMENTO DA ART IN00143112 QUITADA EM 05/03/2008 E SUBSTITUIDA PELA
ART IN00268024 QUITADA EM 18/11/2009 - PROTOCOLO 20107005693 E CANCELAMENTO DA ART IN00160865 E TAXA DE INCORPORAÇÃO QUITADAS EM 18/11/2009 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00160871
QUITADA NO MESMO DIA - PROTOCOLO 20107005692.PROTOCOLO 20107005694
20137011127
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
2.015,00 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.756,61
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10422 do empenho 3880, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME PROTOCOLO 20137010850
(JOÃO SEBASTIÃO), CONFORME PDACS.PROTOCOLO 201370111272
14152
20137011127
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
4.065,38 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
3.778,25
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10422 do empenho 3880, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME 201370104034 (JAQUES
SHERIQUE), CONFORME PDACS. PROTOCOLO 201370111272
14150
20137011127
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
2.426,25 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
2.254,86
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10423 do empenho 3882, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O RENATO LUIZ
CSASZAR, CONFORME PDAC EM ANEXO AO DOSSIÊ 2013-7-0104785.PROTOCOLO 201370111272
14151
20137011127
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
1.642,98 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.642,98
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10421 do empenho 4085, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DO
DIRETOR JOÃO SEBASTIÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS EM ANEXO.PROTOCOLO 201370111272
14153
20137010400
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
1.291,97 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.200,70
9
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10424 do empenho 3764, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS A EMPRESA SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI
EPP, EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, NOS DIAS 10 E 11 DE
OUTUBRO CORRENTE, EM VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370111272
14154
20137011127
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
1.291,97 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.200,70
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10422 do empenho 3880, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME PROTOCOLO
201370104808 (LUIZ COSENZA), CONFORME PDACS.PROTOCOLO 201370111272
14155
20137011127
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
1.529,64 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.421,59
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10429 do empenho 3883, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. LUIZ CARLOS
DIAS GARCIA, CONFORME PDAC EM ANEXO AO DOSSIÊ NUMERO 201370104804.PROTOCOLO 201370111272
14156
20137011127
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
1.814,39 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.686,23
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10422 do empenho 3880, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DIVERSAS CONFORME PROTOCOLO
201370106922 (SERGIO DA COSTA VELHO) CONFORME PDACS.PROTOCOLO 201370111272
14157
Página:13/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3930
3899
4053
4048
1264
1619
2535
3134
961
3176
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137010802
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
1.814,39 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.686,23
6
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10428 do empenho 3930, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO MARCELO ACHA
ALEXANDRE PARTICIPAR DA 3º COORDENADORIA DAS CAMARAS ESPECIALIZADAS ENGENHARIA DE AGRIMENSURA.PROTOCOLO 201370111272
14158
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
1.140,89 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.060,30
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10427 do empenho 3899, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DA DIRETORA MARLISE DE MATOSINHOS
VASCONCELLOS, PELA PARTICIPAÇÃO NO 4ª ENCONTRO PARAENSE DE ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO DIA 21/10/2013 NO CREA-PA, SEGUNDO DOSSIÊ 2013-7-0106975.PROTOCOLO 201370111272
14159
05/11/2013
20137011025
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
1.077,05 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.077,05
4
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10426 do empenho 4053, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA A EMPRESA SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP,
RELATIVO A PASSAGENS AÉREAS PARA BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS PELA PARTICIPAÇÃODO PRESIDENTE AGOSTINHO GUERREIRO NA 5ª REUNIÃO DE COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO PERÍODO DE
29/10/2013 A 01/11/2013, SEGUNDO PDAC.PROTOCOLO 201370111272
14160
20137011025
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
05/11/2013
3.000,00 P
FATURA
4733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
2.712,01
4
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10425 do empenho 4048, REM 7778, FATURA 4733 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A EMPRESA SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, RELATIVO A
VIAGENS AÉREAS PARA FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, PELO PRESIDENTE DO CREA-RJ, AGOSTINHO GUERREIRO EM REUNIÃO DOS CREAS SUL / SUDESTE NO DIA 21/10/2013, CONFORME
PDAC.PROTOCOLO 201370111272
14161
31.935.851/0001-50 - SINDICATO DOS PROF.
526/201394,97 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
94,97
TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ
SINTEC-RJ
Pago a SINDICATO DOS PROF. TEC. IND. DE NIVEL MEDIO DO EST. DO RJ, liquidação 10218 do empenho 1264, REM 7763, MEMORANDO 526/2013- SINTEC-RJ ref. a Valor empenhado estimativamente a
SINTEC-RJ, pelos descontos no pagamento dos funcionários do CREA_RJ, no Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370109665
14125
2010405556
05/11/2013
20137010966
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
525/2013 05/11/2013
7.264,81 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
7.264,81
2
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
SINSAFISPRO
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 10221 do empenho 1619, REM 7763, MEMORANDO 525/2013 - SINSAFISPRO ref. a Valor empenhado estimativamente a
SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , relativos aos descontos efetuados em folha de pagamento e férias no exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370109662
14124
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SORAIA SANTOS SILVA, liquidação 10402 do empenho 2535, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE
ITABORAÍ, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111700
14148
2012400330
05/11/2013
106.489.277-92 - SORAIA SANTOS SILVA
299,50 P
266,56
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a TAÍS MATOS RIBEIRO, liquidação 10407 do empenho 3134, REM 7774, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DE NITERÓI, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111939
14149
2012400210
05/11/2013
149.926.857-22 - TAÍS MATOS RIBEIRO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
OUTUBRO
20137001201
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
05/11/2013
225,81 P
FATURA
OUTUBRO
204,47
8
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10327 do empenho 961, CLT 013, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS INSPETORIAS DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370110907
14115
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a VINICIUS GOMES DA SILVA, liquidação 10360 do empenho 3176, REM 7767, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111514
14143
2012400210
05/11/2013
119.946.217-96 - VINICIUS GOMES DA SILVA
1.400,00 P
1.246,00
RPA
OUTUBRO
Página:14/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3268
2312
2715
45
2447
3810
4115
115
3273
1501
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
638.699.427-20 - ALBERTO RODRIGUES
935,00 E
MEMORANDO
935,00
MACHADO
Estorno do pagamento 11289 pago a ALBERTO RODRIGUES MACHADO, empenho 3268, relativo ao depósito pela não participação na 70ª SOEAA.
11289
06/11/2013
Número
Conta
24/13-ASPD
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
20137004101
01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
06/11/2013
3.906,91 P
NOTA FISCAL
AGOSTO
3.107,95
4
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 7565 do empenho 2312, REM 7795, NOTA FISCAL 9249 AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370102662
14185
04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
152,40 P
NOTA FISCAL
CARIOCA 567
152,40
CARIMBOS LTDA
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9524 do empenho 2715, REM 7773, NOTA FISCAL CARIOCA 567 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE
CARIMBOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370096105
14176
2013400407
06/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, DEBITO AUTOMATICO 06/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14168
06/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
1.676,10 P
1.676,10
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 06/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14170
06/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
19,00 P
19,00
20137010516
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
insar 06/11/2013
277,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
277,33
6
GOMES
22/10/2013
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 10156 do empenho 3810, REM 7777, PDAC insar - 22/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A 2 DIÁRIAS C/PERNOITE E 1 S/PERNOITE, P/O FISCAL
BARBARA AUDARA BRITO GOMES, PELA VISITA DE ROTINA A REGIÃO NOROESTE, NO PERÍODO DE 22 A 23/10/2013, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370105166
14180
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e
Cozinha
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10484 do empenho 4115, REM 7773, DANFE 9532 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA PARA O GPRE, CONFORME AD Nº 16/2013 EM
ANEXO.PROTOCOLO 2013400588
14177
2013400588
06/11/2013
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
153,90 P
153,90
DANFE
9532
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
1,88 P
FATURA
OUTUBRO
1,88
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10371 do empenho 115, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS
INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111586
14172
2013400022
06/11/2013
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
42,90 P
FATURA
OUTUBRO
38,67
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10372 do empenho 3273, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA
DAS INSPETORIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111586
14173
2013400022
06/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
20667509/20
14169 1996400028
06/11/2013
27,20 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
27,20
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
671932
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10434 do empenho 1501, CLT 015, BOLETO BANCARIO
20667509/20671932 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA ESTELA COPOLI DOS SANTOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
20137011924
Página:15/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1501
1286
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
20667509/20
14171 1996400028
06/11/2013
188,10 P
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
188,10
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
671932
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10434 do empenho 1501, CLT 0015, BOLETO BANCARIO 20671932 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO CARLOS ROBERTO SILVA DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112087
14174
06/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
08/2013-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10382 do empenho 1286, REM 7772, MEMORANDO 08/2013-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS,REALIZADA NO DIA 29/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4078
1286
3133
3131
4083
4084
4019
3175
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
1.655,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.655,00
BEZERRA
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 10381 do empenho 4078, REM 7777, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DA COORD. DE CÂMARAS ESP. DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400704
14181
2013400704
06/11/2013
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
158,00 P
MEMORANDO
08/2013-CRI 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10382 do empenho 1286, REM 7772, MEMORANDO 08/2013-CRI ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RELAÇÃO INSTITUCIONAIS,REALIZADA EM 29/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14175
06/11/2013
091.357.867-36 - KENIA ALVES VIANA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
AGUIAR
Profissionais
Pago a KENIA ALVES VIANA DE AGUIAR, liquidação 10436 do empenho 3133, REM 7779, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA INSP. DA BARRA DA TIJUCA, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370112331
14183
2012400210
06/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LARISSA DA COSTA BARROSO, liquidação 10507 do empenho 3131, REM 7767, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO NA COORD. REGIONAL LESTE - CRLE, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111098 - PAGAMENTO REALIZADO EM 05/11/2013 E LIQUIDAÇÃO FEITA POSTERIOR AO
PAGAMENTO.
14141
2012400210
06/11/2013
145.834.787-71 - LARISSA DA COSTA BARROSO
1.400,00 P
1.246,00
RPA
20137011180
626.399.357-04 - MARCO AURELIO MACHADO
06/11/2013
5.909,48 P
MEMORANDO
546-CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.909,48
3
RODRIGUES
Pago a MARCO AURELIO MACHADO RODRIGUES, liquidação 10405 do empenho 4083, REM 7775, MEMORANDO 546-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO DOS 20 DIAS DO
MÊS DE SETEMBRO E 30 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME MEMORANDO Nº 546/2013-CDEH.PROTOCOLO 2013400706
14178
626.399.357-04 - MARCO AURELIO MACHADO
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
617,08 P
MEMORANDO
546-CDEH
617,08
RODRIGUES
13º Salário
Pago a MARCO AURELIO MACHADO RODRIGUES, liquidação 10406 do empenho 4084, REM 7775, MEMORANDO 546-CDEH ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO DO RECEBIMENTO
DO 13º SALÁRIO, CONFORME EXTRATO DE PAGAMENTOS EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2013400706
14179
2013400706
06/11/2013
20137010760
083.552.387-02 - MARCUS VINICIUS DE F.
06/11/2013
682,66 P
PDAC
04/11/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
682,66
5
SORAGGI
Pago a MARCUS VINICIUS DE F. SORAGGI, liquidação 10152 do empenho 4019, REM 7777, PDAC 04/11/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A 4 DIÁRIAS COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE PARA O
FUNCIONÁRIO MARCUS VINICIUS DE FREITAS SORAGGI, PARA AÇÃO EM SÃO JOÃO DA BARRA / GRUSSAI, CONFORME PDAC, DO PERÍODO DE 04 A 08/11/2013.PROTOCOLO 201370107605
14182
141.956.147-24 - RENAN DE SOUZA MELLO DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
SILVA
Profissionais
Pago a RENAN DE SOUZA MELLO DA SILVA, liquidação 10435 do empenho 3175, REM 7781, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370022844
14184
2012400210
06/11/2013
Página:16/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2760
861
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
14.676.937/0001-96 - TRUNFOTUR VIAGENS E
451,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
451,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, relativo ao depósito em 05/11/2013, por PAULO MURAT DE SOUSA, diferença de hospedagem pela 70ª SOEAA.
11573
14201
06/11/2013
2012400197
07/11/2013
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
45.981,66 P
41.636,39
NOTA FISCAL
CARIOCA 477 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 9449 do empenho 861, REM 7776, NOTA FISCAL CARIOCA 477 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E OPERAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370104136
861
14200
2012400197
07/11/2013
04.698.481/0001-01 - 3ELOS INFORMATICA LTDA
45.981,66 P
41.636,39
NOTA FISCAL
JULHO
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
Pago a 3ELOS INFORMATICA LTDA, liquidação 7031 do empenho 861, REM 7776, NOTA FISCAL 488 JULHO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA SUPORTE E OPERAÇÃO DE
INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370104157
4091
3782
4152
4091
3191
564
991
12/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a ADRIANO MARTINS CARNEIRO LOPES, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CEAGRO,REALIZADO NO DIA 31/10/2013, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
14217
07/11/2013
009.545.127-74 - ADRIANO MARTINS CARNEIRO
LOPES
79,00 P
79,00
MEMORANDO
2013-789.567.713/0001-45 - AGROPEC PESQUISA,
07/11/2013
508,20 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições
460,18
0100307
EXTENÇÃO E CONSULTORIA EIRELI
Pago a AGROPEC PESQUISA, EXTENÇÃO E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 9453 do empenho 3782, REM 7786, NOTA FISCAL 388 ref. a EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO ENGENHEIRO
FLORESTAL GLAUBER MARCIO SUMMAR PINHEIRO, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL S/DEFESA AGROPECUARIA EM BELEM DO PARÁ NOS DIAS 30/09 A 04/10/2013.PROTOCOLO
201370100307
14225
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a ALBINO FERNANDES DAMASO, liquidação do empenho 4152, Suprimento de Fundos OUTUBRO/201, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ALBINO FERNANDES
DAMASO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14186
2013400056
07/11/2013
092.511.777-32 - ALBINO FERNANDES DAMASO
150,00 P
150,00
12/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CEAGRO, REALIZADO NO DIA 31/10/2013, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
14219
07/11/2013
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a ANA CAROLINA REIS DA SILVA, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013, REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14208
2008406007
07/11/2013
128.679.217-75 - ANA CAROLINA REIS DA SILVA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
19,85 P
19,85
LYRA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação do empenho 564, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA
TEIXEIRA DE LYRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14193
2013400055
07/11/2013
68.565.530/0001-10 - ANGELS SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
21.009,60 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
16.713,13
TECNICOS LTDA
Jornalísticas
Pago a ANGELS SERVIÇOS TECNICOS LTDA, liquidação 8516 do empenho 991, REM 7776, NOTA FISCAL 8632 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE A
COMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370103426
14202
2012400464
07/11/2013
Página:17/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2447
2447
2447
3359
4090
4091
3093
3191
3191
3457
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 07/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14220
07/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
12,00 P
12,00
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 07/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14222
07/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
40,50 P
40,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 07/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14224
07/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,00 P
5,00
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
OUTUBRO/20
152.806,07 P
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
152.806,07 GFIP
FEDERAL
13
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10462 do empenho 3359, CHEQUE 900706, GFIP OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113007
14196
2003400025
07/11/2013
20137011190
912.797.807-97 - CLAUDIA MARIA MADUREIRA
91/201307/11/2013
397,90 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
397,90
8
FERNANDES
GPRE
Pago a CLAUDIA MARIA MADUREIRA FERNANDES, liquidação 10446 do empenho 4090, REM 7782, MEMORANDO 91/2013-GPRE ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DA DIRETORIA, CONFORME MEMORANDO Nº 91/2013-GPRE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370111908
14207
12/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CEAGRO,REALIZADO NO DIA 31/10/2013, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
14218
07/11/2013
659.155.936-15 - EDNILTON TAVARES DE
ANDRADE
113,00 P
113,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação do empenho 3093, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS COM
ESTADIA MENSAL DO GOL LQH-9769 VAGA X DO FISCAL EDUARDO MATEUS FRANCISCO, NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS.
14192
2013400054
07/11/2013
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
150,00 P
150,00
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a FELIPE RODRIGUES DA COSTA, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14209
2008406007
07/11/2013
132.812.617-01 - FELIPE RODRIGUES DA COSTA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
127.710.737-81 - FERNANDA VENTURA DOS
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
64,06 P
MEMORANDO
64,06
SANTOS
CDEH
Estagiários
Pago a FERNANDA VENTURA DOS SANTOS, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14210
2008406007
07/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação do empenho 3457, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FERNANDO MENDES NETO,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14191
2013400053
07/11/2013
297.236.127-04 - FERNANDO MENDES NETO
224,50 P
224,50
Página:18/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
665
4155
4091
3730
4081
3405
3191
3191
700
701
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 665, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE
CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14194
2013400052
07/11/2013
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
10,00 P
10,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a GINO BORGES DE CARVALHO, liquidação do empenho 4155, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GINO BORGES DE
CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14195
2013400052
07/11/2013
789.156.437-04 - GINO BORGES DE CARVALHO
69,80 P
69,80
12/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 31/10/2013, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
14215
07/11/2013
021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
PINHEIRO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
2013-4021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
CEAGRO 07/11/2013
2.365,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
2.365,00
00328
PINHEIRO
01/10/2013
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 9360 do empenho 3730, REM 7786, PDAC CEAGRO - 01/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O
CONSELHEIRO GLAUBER MARCIO SUMMAR PINHEIRO, PELA PARTICIPAÇÃO NO IV CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA EM BELÉM DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE
2013.PROTOCOLO 201370100307
14223
20137010981
07/11/2013
042.786.787-89 - GLAUCIA YUNES GOMES
1.182,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.182,00
8
Pago a GLAUCIA YUNES GOMES, liquidação 10396 do empenho 4081, REM 7786, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COORD. NACIONAL DAS COMISSÕES DE ÉTICA,REALIZADA NOS DIA 27 A 29/10/21013 CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370109818
14221
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3405, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOMIR NOGUEIRA DOS
SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14188
2013400051
07/11/2013
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
100,65 P
100,65
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
CDEH
Estagiários
Pago a JOSIAS MENDES DE OLIVEIRA, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREARJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14211
2008406007
07/11/2013
156.501.147-30 - JOSIAS MENDES DE OLIVEIRA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
149.541.867-73 - JULIO MATEUS DO ESPIRITO
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
64,06 P
MEMORANDO
64,06
SANTO BRAZ
CDEH
Estagiários
Pago a JULIO MATEUS DO ESPIRITO SANTO BRAZ, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS
ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14212
2008406007
07/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 700, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KENNEDY BEZERRA DE
ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14190
2013400049
07/11/2013
848.671.407-91 - KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO
16,00 P
16,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 701, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KENNEDY BEZERRA DE
ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14189
2013400049
07/11/2013
848.671.407-91 - KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO
9,60 P
9,60
Página:19/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3595
14203
2013400635
Data Pgto
07/11/2013
Favorecido
02.418.357/0001-10 - MAGO FILM LTDA-ME
Valor
190,00 P
Valor Liq. Documento
190,00
NOTA FISCAL
Número
Conta
CARIOCA 353 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios
Pago a MAGO FILM LTDA-ME, liquidação 9551 do empenho 3595, REM 7776, NOTA FISCAL CARIOCA 353 ref. a EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA CONTRA RAIOS SOLARES,
CONFORME JUSTIFICATIVA NA AD Nº 102/2013 EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400635
3094
1532
3597
3157
4091
3191
4092
4092
4092
3191
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
200,00
GOMES
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação do empenho 3094, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS COM
GARAGEM MENSAL PARA O VEICULO GOL PLACA LQH-8240 DO FISCAL MARIO ROBERTO SOUZA GOMES.
14187
2013400048
07/11/2013
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
41.742,62 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
30.961,09
GERAIS LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8641 do empenho 1532, REM 7776, NOTA FISCAL 38804 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE
OBRAS E MANUTENÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370105848
14204
2012400266
07/11/2013
20137009721
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
07/11/2013
8.786,92 P
NOTA FISCAL
38804
8.786,92
6
GERAIS LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 9709 do empenho 3597, REM 7776, NOTA FISCAL 38804 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ESPECIALIZADOS DE OBRAS E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES, A DIFERENÇA SERA EMPENHADA NO PROXIMO EXERCICIO.PROTOCOLO 201370105848
14205
29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
2.191,90 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
2.191,90
GERAIS LTDA
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA, liquidação 8640 do empenho 3157, REM 7776, NOTA FISCAL 38804 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE
OBRAS E MANUTENÇÃO, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013/2015 PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.PROTOCOLO 201370105848
14206
2012400266
07/11/2013
12/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10447 do empenho 4091, REM 7783, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO DA CEAGRO,REALIZADO NO DIA 31/10/2013, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.
14216
07/11/2013
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
145.303.777-25 - PAULO VINICIUS TAVARES
547/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
64,06 P
MEMORANDO
64,06
LOPES
CDEH
Estagiários
Pago a PAULO VINICIUS TAVARES LOPES, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
14213
2008406007
07/11/2013
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
BANCARIO
Pago a SEFAZ/RJ, liquidação 10448 do empenho 4092, CLT 017, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN 02 E 01 RENAULT FLUENCE
NOVOS ADQUIRIDOS PELO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 13/2013 - ASPD/PAT.PROTOCOLO 2013400121 - PLACA LQY 2747 - RENAVAM 00585097828
14197
2013400121
07/11/2013
00.000.000/0000-00 - SEFAZ/RJ
37,85 P
37,85
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
BANCARIO
Pago a SEFAZ/RJ, liquidação 10448 do empenho 4092, CLT 017, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN 02 E 01 RENAULT FLUENCE
NOVOS ADQUIRIDOS PELO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 13/2013 - ASPD/PAT.PROTOCOLO 2013400121 - PLACA KZB 7347 - RENAVAM 00586755810
14198
2013400121
07/11/2013
00.000.000/0000-00 - SEFAZ/RJ
37,85 P
37,85
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
BANCARIO
Pago a SEFAZ/RJ, liquidação 10448 do empenho 4092, CLT 017, BOLETO BANCARIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS RENAULT LOGAN 02 E 01 RENAULT FLUENCE
NOVOS ADQUIRIDOS PELO CREA-RJ, CONFORME AD Nº 13/2013 - ASPD/PAT.PROTOCOLO 2013400121 - PLACA LQY 2755 - RENAVAM 00585103500
14199
2013400121
07/11/2013
00.000.000/0000-00 - SEFAZ/RJ
37,85 P
37,85
14214
2008406007
07/11/2013
161.183.817-71 - THAIS ALMEIDA LIMA
64,06 P
64,06
MEMORANDO
547/2013CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:20/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a THAIS ALMEIDA LIMA, liquidação 10440 do empenho 3191, REM 7782, MEMORANDO 547/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.REF. A 08 DIAS DE RECESSO EM 10/2013, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO.PROTOCOLO 201370112308
3196
3700
2832
2832
2447
3789
2447
3800
1120
1120
08.769.656/0001-85 - A M CAMPANATI DE SOUZA
1017
1.476,00 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
1.476,00
- ME
VARIOCA
Pago a A.M. CAMPANATI DE SOUZA - ME, liquidação 9683 do empenho 3196, REM 7785, NOTA FISCAL 1017 CARIOCA ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA CAPAS DE
PROCESSO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO PROCESSO.PROTOCOLO 201370103891
14232
2013400315
08/11/2013
20137010044
06.351.673/0001-72 - AD - POLICROM ARTES
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
08/11/2013
429,00 P
NOTA FISCAL
38
429,00
2
GRAFICAS LTDA - EPP
Institucional
Pago a AD - POLICROM ARTES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação 9617 do empenho 3700, REM 7785, NOTA FISCAL 38 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE
FILIPETAS PARA O EVENTO DE IMPORTÂNCIA DA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: O PAPEL DA ART, CONFORME PROJETO EM ANEXO AO
PROCESSO.PROTOCOLO 201370100442
14233
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 2832, DEBITO AUTOMATICO 08/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
ATRAVEZ BANCO BRADESCO S/A, NO EXERCICIO DE 2013
14285
08/11/2013
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
27,50 P
27,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 2832, DEBITO AUTOMATICO 08/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
ATRAVEZ BANCO BRADESCO S/A, NO EXERCICIO DE 2013
14286
08/11/2013
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
27,50 P
27,50
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 08/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14289
08/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,50 P
5,50
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3789, DEBITO AUTOMATICO 08/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14287
08/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
11.128,86 P
11.128,86
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 08/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14288
08/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
20,90 P
20,90
2013-428.938.421/0001-87 - CHU'S PAPELARIA LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
08/11/2013
38,50 P
DANFE
6091
38,50
00675
EPP
Expediente
Pago a CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP, liquidação 10457 do empenho 3800, REM 7792, DANFE 6091 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 50 A 100 FOLHAS
CONFORME AD.PROTOCOLO 2013400675
14239
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
9.748,30 P
FATURA
AGOSTO
8.827,09
LTDA
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 7626 do empenho 1120, REM 7791, FATURA 15452 AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MESA PABX DA SEDE DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370111624
14235
2011401775
08/11/2013
14236
2011401775
08/11/2013
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
LTDA
6.173,92 P
5.590,48
FATURA
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Página:21/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 8787 do empenho 1120, REM 7791, FATURA 16036 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MESA PABX DA SEDE DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370111626
4101
4114
2490
2490
3649
3649
2382
2481
3057
1489
20137011190
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
08/11/2013
1.182,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.182,00
1
SABATINO GUIMARÂES
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10454 do empenho 4101, REM 7801, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DE COORD. DA CÂMARA ESP. DE EVENTO DE ENG. ELÉTRICA - CCEEE, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370111901
14292
20137010617
08/11/2013
823.403.157-00 - GEORGE MENDES MARINHO
268,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
268,00
2
Pago a GEORGE MENDES MARINHO, liquidação 10480 do empenho 4114, REM 7797, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A GERÊNCIA DAS
REGIONAIS, NO DIS 17/10/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370106172
14290
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E
AGOSTO/SET 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
850,00 P
NOTA FISCAL
769,68
SERVIÇOS LTDA
EMBRO
Conservação Bens Móveis
Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8489 do empenho 2490, REM 7797, NOTA FISCAL 21526 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO
QUÍMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DE AR CONDICIONADO CENTRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 36/2012 E O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.PROTOCOLO 2012400588
14301
2012400588
08/11/2013
01.797.423/0001-47 - GHS INDUSTRIA E
AGOSTO/SET 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
850,00 P
NOTA FISCAL
769,68
SERVIÇOS LTDA
EMBRO
Conservação Bens Móveis
Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8489 do empenho 2490, REM 7797, NOTA FISCAL 20896 AGOSTO/SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO
QUÍMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DE AR CONDICIONADO CENTRAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 36/2012 E O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.PROTOCOLO 2012400588
14291
2012400588
08/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9143 do empenho 3649, CLT 019, FATURA 46697 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370037934
14228
2009404832
08/11/2013
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
455,55 P
455,55
FATURA
46697
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
Institucional
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 9143 do empenho 3649, CLT 019, FATURA 43710 ref. a EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370037934
14229
2009404832
08/11/2013
04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL
1.488,13 P
1.488,13
FATURA
46697
20137005339
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.987,00 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.830,49
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7214 do empenho 2382, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O COLABORADOR LUIZ CARLOS DIAS
GARCIA PARTICIPAR DA REVISÃO DAS PRÁTICAS GERENCIAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14263
20137005630
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
146,61 P
FATURA
548929
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores
131,30
7
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7196 do empenho 2481, REM 7794, FATURA 548929 ref. a EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA O COLABORADOR ALEX PEREIRA PARA
PRESTAR SERVIÇOS NA NOVA INSPETORIA DE ARARUAMA, CONFORME ESCLARECIMENTOS EM ANEXO.PROTOCOLO 201370056307
14271
20137007887
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
372,05 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
372,05
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7242 do empenho 3057, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O
DIRETOR JAQUES SHERIQUE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14251
14300
20137002637
3
08/11/2013
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
LTDA - EPP
2.283,41 P
2.046,16
FATURA
542868/5424
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
23/541922
Página:22/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5063 do empenho 1489, REM 7794, FATURA 542868/542423/541922 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
PARA OS FUNCIONÁRIOS OTTASSANO PANETTO, JOSE AUGUSTO, BARBARA GOMES, CONFORME CONSTA NAS AD'S 011/02/2013 E 010/02/2013, PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA FISCALIZAÇÃO EM
CAMPOS DOS GOYTACAZES.PROTOCOLO 201370054311
2328
2306
3056
2353
2396
2303
2396
3787
2131
2179
20137005241
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.982,79 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.843,68
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7219 do empenho 2328, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ GARCIA
PARA O GERENCIAMENTO DA ROTINA DO GESPÚBLICA, NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2013 CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370078872
14245
20137005107
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
440,47 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
377,26
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7215 do empenho 2306, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCIONÁRIA
GLÁUCIA YUNES GOMES PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DAS COORDENADORIAS DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS E DA COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS, CONFORME PDAC EM
ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14246
20137007887
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
462,50 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
462,50
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7241 do empenho 3056, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A FUNCIONÁRIA
GLÁUCIA YUNES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370078872
14247
2013-703.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.552,45 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
1.443,53
0047899
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7218 do empenho 2353, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O FUNCIONÁRIO MARCONI LEMOS
MORAIS PARTICIPAR DA REUNIÃO GT RESOLUÇÃO Nº 21 DO CAU/BR, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14248
20137005104
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
654,00 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
654,00
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7217 do empenho 2396, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O
DIRETOR JAQUES SHERIQUE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14249
20137005104
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
4.516,62 P
FATURA
556733
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
4.127,77
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7216 do empenho 2303, REM 7794, FATURA 556733 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR JAQUES
SHERIQUE PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 8º CONGRESSO NACIONAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14250
20137005104
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
946,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
869,97
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 2396, REM 7794, PDAC ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O
CONSELHEIRO GLAUBER MARCIO PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA EM RIO BRANCO - AC, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370078872
14252
20137008706
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
557389 /
08/11/2013
137,52 P
NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários
137,52
7
LTDA - EPP
560585
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 9468 do empenho 3787, REM 7794, NOTA FISCAL 557389 / 560585 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A EMPRESA ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP,
RELATIVO A POUSADA DE FUNCIONÁRIOS NO COMFORT HOTEL CAMPOS DOS GOITACAZES, CONSOANTE FATURAS 557389 E 560585.PROTOCOLO 201370078872
14253
20137005431
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
725,00 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
725,00
1
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7198 do empenho 2131, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/BRASILIA - DF, COM O CONSELHEIRO ALFREDO
SILVEIRA DA SILVA, PELA PARTICIPAÇÃO NO V WORKSHOP DE ENSINO EM METEOROLOGIA EM BRASILIA - DF, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO CORRENTE.PROTOCOLO 201370079581
14254
14255
20137004846
3
08/11/2013
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
LTDA - EPP
1.079,60 P
954,40
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
Página:23/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7199 do empenho 2179, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 2ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS - CCEEAGRO.PROTOCOLO 201370079581
2152
2255
2176
2155
2158
2158
2345
3053
2417
2477
2008-403.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.133,97 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.054,40
06882
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7200 do empenho 2152, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/RIO BRANCO - ACRE P/O DIRETOR JOAO
SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇÃO NA 2ª CEAGRO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, NO ACRE - RIO BRANCO, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370079581
14256
2013-403.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.314,67 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
1.222,43
00393
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7201 do empenho 2255, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS PARA O ASSESSOR ADACTO BENEDICTO OTTONI,
P/O EVENTO DRENAGEM URBANA, REALIZADA NO DIA 16/05/2013, EM CAMPO GRANDE - MATRO GROSSO DO SUL..PROTOCOLO 201370079581
14257
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
1.033,37 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
960,86
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7202 do empenho 2176, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO MARCELO ACHA
ALEXANDRE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORD. DE CÂMARAS ESP. DE ENG. DE AGRIMENSURA - CCEEAGRI EM CUIBÁ - MT.PROTOCOLO 201370079581
14258
2013400390
08/11/2013
2009-403.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
806,79 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
750,88
04236
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7203 do empenho 2155, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/FLORIANÓPOLIS - SC P/CONSELHEIRO ELINEI
WINSTON LIMA DA SILVA, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª REUNIÃO DE COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, EM FLORIANÓPOLI - SANTA
CATARINA, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370079581
14259
2013-703.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
806,79 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
750,88
0047408
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7204 do empenho 2158, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/FLORIANÓPOLIS - SC P/CONSELHEIRO PAULO
ROBERTO SAD DA SILVA, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª REUNIÃO DE COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, EM FLORIANÓPOLI - SANTA
CATARINA, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370079581
14260
2013-703.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
733,78 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
682,29
0047408
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7205 do empenho 2158, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/FLORIANÓPOLIS - SC P/CONSELHEIRO PAULO
ROBERTO SAD DA SILVA, RELATIVO A SUA PARTICIPAÇAO NA 2ª REUNIÃO DE COORD. NAC. DE CAMARAS ESPECIALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2013, EM FLORIANÓPOLI - SANTA
CATARINA, CONSOANTE PDAC.PROTOCOLO 201370079581
14261
20137005290
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
827,35 P
FATURA
543498
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
769,92
7
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7197 do empenho 2345, REM 7794, FATURA 543498 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O COORDENADOR ADJUNTO LUIZ
ANTONIO COSENZA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DAS COORD. DE CÂMARAS ESP. E DE COMISSÕES DE ÉTICA PROFISSIONAIS.PROTOCOLO 201370079581
14262
20137007939
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
243,92 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
243,92
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7239 do empenho 3053, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O
CONVIDADO ESPECIAL LUIZ CARLOS GARCIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GESPÚBLICA NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/13, CONFORME PDAC EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370079394
14264
20137005371
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
2.592,72 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
2.410,83
2
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7212 do empenho 2417, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONSELHEIRO PAULO MURAT DE
SOUSA PARTICIPAR DA WORKSHOP NA ÁREA DA ENGENHARIA QUÍMICA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14265
14266
20137005602
3
08/11/2013
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
LTDA - EPP
1.151,12 P
1.070,51
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:24/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7211 do empenho 2477, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
2442
2487
2480
2442
1946
1958
1975
1975
1975
2009
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
1.018,76 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
949,90
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7210 do empenho 2442, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CHEFE DE GABINETE RENATO LUIZ
CSASZAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -TCU, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14267
2013400421
08/11/2013
20137005701
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
2.026,29 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.884,12
7
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7213 do empenho 2487, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O DIRETOR LUIZ ANTÔNIO COSENZA
PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14268
20137005430
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.200,00 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.098,29
8
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7209 do empenho 2480, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O SR. PRESIDENTE AGOSTINHO
GUERREIRO PARTICIPAR DO 8º CEP EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME FOLHA DE DESPACHO EM ANEXO AO PROTOCOLO.PROTOCOLO 201370079394
14269
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
249,46 P
FATURA
547619
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
249,46
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7210 do empenho 2442, REM 7794, FATURA 547619 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DA
REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -TCU, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370079394
14270
2013400421
08/11/2013
2013-703.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.037,65 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
964,84
0039962
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7186 do empenho 1946, REM 7794, FATURA 540995 ref. a Valor empenhado a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA, relativo a Viagens Aéreas ida e volta
para Brasilia - DF, pela Assessora CATARINA LUIZA DE ARAUJO, a fim de participar da 4ª Edição da entrega do premio Selo Pró - Equidade do Gênero, no dia 25/04/2013, consoante PDAC.PROTOCOLO
201370054624
14272
2013-403.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
518,60 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
482,21
00336
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7187 do empenho 1958, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/ O ASSESSOR FRANCISCO MARTINS PINTO
JUNIOR EM BRASILIA - DF, NO DIA 26/04/2013, P/4ª EDIÇÃO DA ENTREGA DO PRÊMIO SELO PRÓ EQUIDADE DE GÊNERO.PROTOCOLO 201370054624
14273
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
1.007,50 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
936,81
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7188 do empenho 1975, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DOS DIRETORES TENEUZA MARIA C. FERREIRA
(PROTOCOLO 2013-7-0040914), MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS (PROTOCOLO 2013-7-0040935) E JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAUJO (PROTOCOLO 2013-7-0040856), P/IDA A BRASILIA - DF NO
DIA 25/04/2013, NO EVENTO 4ª EDIÇÃO DA ENTREGA DO PREMIO SELO EQUIDADE DE GENERO.PROTOCOLO 201370054624
14274
08/11/2013
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
1.007,50 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
936,81
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7188 do empenho 1975, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DOS DIRETORES TENEUZA MARIA C. FERREIRA
(PROTOCOLO 2013-7-0040914), P/IDA A BRASILIA - DF NO DIA 25/04/2013, NO EVENTO 4ª EDIÇÃO DA ENTREGA DO PREMIO SELO EQUIDADE DE GENERO.PROTOCOLO 201370054624
14275
08/11/2013
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
904,69 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
841,27
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7188 do empenho 1975, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS DA DIRETORA MARLISE DE MATOSINHOS
VASCONCELLOS (PROTOCOLO 2013-7-0040935) P/IDA A BRASILIA - DF NO DIA 25/04/2013, NO EVENTO 4ª EDIÇÃO DA ENTREGA DO PREMIO SELO EQUIDADE DE GENERO.PROTOCOLO 201370054624
14276
14277
08/11/2013
2013400338
08/11/2013
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
LTDA - EPP
1.007,50 P
936,81
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Página:25/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7189 do empenho 2009, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA A ASSESSORA RENATA FÁTIMA
IDALGO FIGUEIREDO PARA PARTICIPAR DA 4ª EDIÇÃO DO PRÊMIO SELO PRÓ-EQUIDADE DE GÊNERO EM BRASÍLIA, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370054624
1981
1706
1828
1964
1962
1875
4108
2013--703.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
2.069,22 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.924,05
0040989
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7190 do empenho 1981, REM 7794, FATURA 540995 ref. a VALOR RELATIVO A VIAGENS AÉREAS PARA PORTO ALEGRE X RIO DE JANEIRO E VICE
VERSA P/O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, P/CONTINUIDADE DO GESPÚBLICA NA SEDE DO CREA-RJ, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE ABRIL DE 2013.PROTOCOLO 201370054624
14278
20137003479
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.396,91 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.298,90
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7191 do empenho 1706, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. PRESIDENTE AGOSTINHO
GUERREIRO PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370054624
14279
20137003638
03.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.406,82 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
1.308,12
4
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7192 do empenho 1828, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL LUIZ
RODRIGUES FREIRE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO CEARÁ, CONFORME PDAC.PROTOCOLO 201370054624
14280
2013-703.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.385,72 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.288,50
0040362
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7193 do empenho 1964, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/CONSELHEIRA MARIA CHRISTINA FELIX, PELA
IDA A FORTALEZA (CEARÁ) NO PERÍODO DE 17 A 19 DE ABRIL CORRENTE, PELA 2ª REUNIÃO ORD. DE COORDENADORIAS DE CAMARAS ESPECIALIZADA DE ENG. DE SEGURANÇA DO
TRABALHO.PROTOCOLO 201370054624
14281
2013-403.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
904,42 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
840,96
00337
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7194 do empenho 1962, REM 7794, FATURA 540995 ref. a EMPENHO RELATIVO A VIAGENS AÉREAS P/ O CONVIDADO IBA DOS SANTOS SILVA, PELA
PARTICIPAÇÃO EM PORTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE ABRIL DO CORRENTE, P/DESENVOLVIMENTO, EXPLANAÇÃO SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RIO + 20, SEGUNDO
PDAC.PROTOCOLO 201370054624
14282
2013-403.667.498/0001-39 - ITS VIAGENS E TURISMO
08/11/2013
1.545,42 P
FATURA
540995
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros
1.437,00
00328
LTDA - EPP
Pago a ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 7195 do empenho 1875, REM 7794, FATURA 540995 ref. a Valor empenhado a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, relativo a Viagens Aéreas p/ 2ª
Reunião Ordinária da CCEEF, no período de 15 a 17 de Abril do corrente, em RECIFE - PE.PROTOCOLO 201370054624
14283
14237
08/11/2013
362.364.207-00 - JOVELINA ARAUJO DA CRUZ
142,00 P
142,00
RECIBO
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Pago a JOVELINA ARAUJO DA CRUZ, liquidação 10463 do empenho 4108, REM 7791, RECIBO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI PARA ACOMPANHAR A FUNCIONÁRIA
LUCIANA DA COPA AO HOSPITAL, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2013-CDEH-CONVÊNIOS.PROTOCOLO 2012400188
3129
4099
3191
103.256.107-62 - KATELLEN ROSY RODRIGUES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
1.400,00 P
RPA
OUTUBRO
1.246,00
DA SILVA
Profissionais
Pago a KATELLEN ROSY RODRIGUES DA SILVA, liquidação 10479 do empenho 3129, REM 7796, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO NA INSP. DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013.PROTOCOLO 201370111100
14284
2012400210
08/11/2013
20137010906
08/11/2013
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
473,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
473,00
8
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10453 do empenho 4099, REM 7801, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARA PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO DA MANUTENÇÃO
METROFERROVIÁRIA METRÔ - BH, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370109068
14293
14238
2008406007
08/11/2013
133.809.517-06 - MARCOS DOMINGOS GARRIDO
113,63 P
113,63
MEMORANDO
559/2013CDEH
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:26/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARCOS DOMINGOS GARRIDO, liquidação 10465 do empenho 3191, REM 7791, MEMORANDO 559/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA
-RJ,REF. A 15 DIAS DE RECESSO DO MÊS 10/2013, TENDO EM VISTA O SEU DESLIGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112971
3772
3799
3862
4017
4018
132
977
2513
944
2594
2013-46.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e
08/11/2013
72.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA
519,20 P
DANFE
1029
519,20
00669
Cozinha
Pago a NEW PEL PAPELARIA LTDA, liquidação 10289 do empenho 3772, REM 7770, DANFE 1029 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , CONFORME MAPA DE
APURAÇÃO DE PREÇOS ANEXOS AS FLS 21 DO PROCESSO 2013-4-00669.
14231
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Pago a PAPELARIA ZAP LTDA, liquidação 10458 do empenho 3799, REM 7792, DANFE 11757 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA 150 FOLHAS CONFORME
AD.PROTOCOLO 2013400675
14240
2013400675
08/11/2013
28.948.222/0001-50 - PAPELARIA ZAP LTDA
47,90 P
47,90
DANFE
11757
12.305.192/0001-23 - ROCHA E BOTELHO
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
1.278,00 P
NOTA FISCAL
1.278,00
FLORES PAISAGISMO LTDA
Conservação e Jardinagem
Pago a ROCHA E BOTELHO FLORES PAISAGISMO LTDA, liquidação 10501 do empenho 3862, REM 7801, NOTA FISCAL 1370 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM
PARA A REFORMA DO 12º PAVIMENTO DO PRÉDIO DO CREA-RJ, SEGUNDO AD DO MES DE OUTUBRO DE 2013 DA CSEG.PROTOCOLO 2013400688
14294
2013400688
08/11/2013
20137010976
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE
08/11/2013
8,00 P
21/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
8,00
8
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10143 do empenho 4017, REM 7793, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 21/10/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO A
SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, PELO ESTACIONAMENTO NA CIDADE DE NOVA FRIBURGO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO AO RD.PROTOCOLO 201370108359
14242
20137010835
972.121.647-04 - SOLANGE TEIXEIRA DOS
REEMBOLSO DE
08/11/2013
16,40 P
21/10/2013 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
16,40
9
SANTOS MACHADO RODRIGUES
DESPESAS - RD
Pago a SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, liquidação 10147 do empenho 4018, REM 7793, REEMBOLSO DE DESPESAS - RD 21/10/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO AO REEMBOLSO A
SOLANGE TEIXEIRA DOS SANTOS MACHADO RODRIGUES, P/VÁRIOS PEDAGIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A RD.PROTOCOLO 201370108359
14243
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
278,85 P
FATURA
OUTUBRO
252,50
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 9507 do empenho 132, DEBITO AUTOMATICO , FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DOS IMÓVEIS DA
RIO BRANCO DURANTE O EXERCÍCIO 2013.PROTOCOLO 201370104702
14226
2013400022
08/11/2013
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
1.867,50 P
FATURA
JUNHO
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
1.735,83
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 6251 do empenho 977, REM , FATURA 2155094 JUNHO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO CREA-RJ.
PROTOCOLO 201370112664.
14296
2010407133
08/11/2013
20137009911
31.936.131/0001-09 - VIDEO CLIPPING
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
08/11/2013
606,24 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
570,77
2
PRODUÇÕES LTDA
Jornalísticas
Pago a VIDEO CLIPPING PRODUÇÕES LTDA, liquidação 8322 do empenho 2513, REM 7785, NOTA FISCAL 4200 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRÔNICO,
O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370082752
14234
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a VIVO S/A, liquidação 10420 do empenho 944, CLT 018, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET MÓVEL 3G DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109375
14227
2013400022
08/11/2013
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
259,11 P
234,63
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de
Processamento de Dados
Pago a VIVO S/A, liquidação 10562 do empenho 2594, CLT 028, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MODEM 3G PARA O 1º DIRETOR FINANCEIRO, CONFORME JUSTIFICATIVA
EM ANEXO NA AD Nº 05/2013.PROTOCOLO 201370114459
14230
2010405232
08/11/2013
02.449.992/0181-01 - VIVO S/A
59,90 P
54,24
FATURA
OUTUBRO
Página:27/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
945
544
913
1029
4089
1439
3789
3789
2447
3789
45
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
GM1012
BANCARIO
Imóveis
Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 10332 do empenho 945, CLT 020, BOLETO BANCARIO GM1012 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU.
PROTOCOLO 201370110868.
14360
2003400036
11/11/2013
476.435.017-34 - ADEMAR GEORGES MAKHLOUT
1.093,10 P
1.093,10
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
OUTUBRO/20
8,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
8,00
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 544, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ADILSON
RODRIGUES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14241
2013400057
11/11/2013
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
16,44 P
16,44
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação do empenho 913, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ADILSON
RODRIGUES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
14244
2013400057
11/11/2013
02.150.327/0001-75 - AGUAS DO IMPERADOR
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
69,79 P
FATURA
OUTUBRO
63,20
S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DO IMPERADDOR S/A, liquidação 10419 do empenho 1029, CLT 021, FATURA 8315334-9 COMPETÊNCIA 10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
DA INSPETORIA DE PETRÓPOLIS. PROTOCOLO 201370112040.
14363
2013400023
11/11/2013
20137011180
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
545/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
11/11/2013
2.560,62 P
MEMORANDO
2.560,62
1
SERVIDORES DO CREA-RJ
CDEH
Trabalhistas
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 10442 do empenho 4089, REM 7787, MEMORANDO 545/2013-CDEH REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/102 DO RECOLHIMENTO DO
FGTS DE EX-FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ - PLANO BRESSER, COMPETÊNCIA 11/2013. PROTOCOLO 201370111801.
14338
28.014.900/0001-07 - ASSOCIAÇÃO DOS
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
360.000,00 P
360.000,00 DANFE
SERVIDORES DO CREA-RJ
Trabalhistas
Pago a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, liquidação 10323 do empenho 1439, REM 7790 REFERENTE À PARCELA 009/102 DO PLANO BRESSER - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013. PROTOCOLO
2012400218.
14383
2012400218
11/11/2013
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3789, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14390
11/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
371,34 P
371,34
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3789, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14392
11/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
6.997,48 P
6.997,48
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14395
11/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
28,50 P
28,50
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3789, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14398
11/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
25.922,32 P
14400
11/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
11,84 P
25.922,32
11,84
EXTRATO
BANCARIO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
Página:28/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
3789
3546
4087
4077
49
48
232
871
1495
960
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3789, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14401
11/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
6.745,56 P
6.745,56
10.732.786/0001-95 - BRUNO AFFONSO
2.100,00 P
DANFE
331
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios
2.100,00
SEGALINA
Pago a BRUNO AFFONSO SEGALINA, liquidação 10464 do empenho 3546, CLT 025, DANFE 331 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BANCOS DE JARDIM PARA A COBERTURA DO EDIFÍCIO SEDE DO
CREA-RJ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 63/2013. PROTOCOLO 2013400471.
14385
2013400473
11/11/2013
20137011180
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
541/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
11/11/2013
24.117,47 P
MEMORANDO
24.117,47
1
FEDERAL
CDEH
Trabalhistas
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10433 do empenho 4087, CHEQUE 900707, MEMORANDO 541/2013-CDEH REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/102 DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE
COMPETÊNCIA 11/2013 DO PLANO BRESSER. PROTOCOLO 201370111801.
14339
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
300,00 P
GUIA
758751
6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais
300,00
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10379 do empenho 4077, CHEQUE 900708, GUIA 758751 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME AD'S
09 E 11/2013-CDAT EM ANEXO. PROTOCOLO 2013400702.
14341
2013400702
11/11/2013
00.360.305/0625-68 - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
21,50 P
DIVERSOS
21,50
FEDERAL - JF
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JF, liquidação do empenho 49, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
NO EXERCICIO DE 2013
14402
11/11/2013
00.360.305/4144-21 - CEF - CAIXA ECONOMICA
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
21,50 P
DIVERSOS
21,50
FEDERAL
BANCARIO
Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 48, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14404
11/11/2013
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio
4.835,84 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
3.846,91
SERVIÇOS LTDA
Administrativo e Operacional
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8628 do empenho 232, REM 7800, NOTA FISCAL 3023 SETEMBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370105841.
14299
2009406058
11/11/2013
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
26.887,60 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
20.854,52
SERVIÇOS LTDA
Conservação e Jardinagem
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9116 do empenho 871, REM 7800, NOTA FISCAL 3020 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370105836.
14297
2009404126
11/11/2013
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
SETEMBRO/2
Predial e Preventiva
013
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9318 do empenho 1495, REM 7800, NOTA FISCAL 3021 MES DE SETEMBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PORTARIA E RECEPÇÃO, NO PERÍODO DE MARÇO A OUTUBRO EM FUNÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO Nº 1.030/2012, ASSINADO EM 18/10/2012 COM A EMPRESA UNIRIO MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - PREGÃO 016/2012. PROTOCOLO 201370105832.
14295
2012400485
11/11/2013
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
SERVIÇOS LTDA
18.242,23 P
14.511,69
NOTA FISCAL
14325
2010407357
11/11/2013
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
SERVIÇOS LTDA
7.504,68 P
5.699,78
NOTA FISCAL
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
Cozinha
Página:29/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8732 do empenho 960, REM 7800, NOTA FISCAL 3022 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 10 MESES.PROTOCOLO 201370105844
2721
2720
2825
20137004478
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
AGOSTO/SET 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
11/11/2013
1.321,23 P
NOTA FISCAL
1.321,23
8
SERVIÇOS LTDA
EMBRO
Cozinha
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 8733 do empenho 2721, REM 7800, NOTA FISCAL 3022 AGOSTO/SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A REPACTUAÇÃO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370105844
14326
20137004477
10.243.854/0001-52 - CEMAX ADMINISTRAÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza,
11/11/2013
2.613,98 P
NOTA FISCAL
3020
2.613,98
7
SERVIÇOS LTDA
Conservação e Jardinagem
Pago a CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 9720 do empenho 2720, REM 7800, NOTA FISCAL 3020 ref. a EMPENHO REFERENTE REPACTUAÇÃO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE LIMPEZA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370105836.
14298
14371
2011400616
11/11/2013
40.432.544/0001-47 - CLARO S/A
1.957,90 P
1.772,87
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
Pago a CLARO S/A, liquidação 10521 do empenho 2825, CLT 026, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET 3G. PROTOCOLO 201370113051.
2786
23
4088
4067
2734
4074
33
05.444.158/0001-74 - CONDOMINIO DO
214,26 P
RECIBO
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
214,26
EDIFICIO LABOR
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO LABOR, liquidação 10473 do empenho 2786, REM 7802, RECIBO OUTUBRO/2013 REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE MACAÉ. PROTOCOLO
201370112961.
14334
2003400062
11/11/2013
40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO
BOLETO
78,22 P
7015
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
78,22
EDIFICIO RIO BRANCO 133
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 10443 do empenho 23, CLT 020, BOLETO BANCARIO 7015 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO
BRANCO. PROTOCOLO 201370112075.
14355
2003400044
11/11/2013
40.450.413/0001-92 - CONDOMINIO DO
BOLETO
4.681,45 P
7015
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
4.681,45
EDIFICIO RIO BRANCO 133
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO BRANCO 133, liquidação 10444 do empenho 4088, CLT 020, BOLETO BANCARIO 7015 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA RIO BRANCO
133. PROTOCOLO 201370112075.
14356
2003400044
11/11/2013
20137010953
99.999.999/9999-62 - CONDOMINIO DO
BOLETO
11/11/2013
111,77 P
S207/11/13 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
111,77
2
EDIFICIO UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10293 do empenho 4067, CLT 020, BOLETO BANCARIO S207/11/13 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO EDIFICIO UNIÃO.
PROTOCOLO 201370109532.
14358
14.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
401,02 P
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
401,02
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10366 do empenho 2734, CLT 020, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO CONDOMINIO DA INSPETORIA DE
ARARUAMA. PROTOCOLO 201370110875.
14361
2012400260
11/11/2013
14.629.982/0001-90 - CONDOMINIO
BOLETO
56,28 P
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
56,28
EMPRESARIAL NAVEGA
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL NAVEGA, liquidação 10367 do empenho 4074, CLT 020, BOLETO BANCARIO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DE CAMPO
GRANDE E ARARUAMA. PROTOCOLO 201370110875.
14362
11/11/2013
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
39,64 P
S207/11/13 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
39,64
UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10292 do empenho 33, CLT 020, BOLETO BANCARIO S207/11/13 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA
FRIBURGO. PROTOCOLO 201370109532.
14357
2003400043
11/11/2013
Página:30/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
33
3642
3641
3708
2732
3888
3870
4086
4122
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
01.160.012/0001-46 - CONDOMINO EDIFICIO
BOLETO
166,47 P
S206/11/13 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
166,47
UNIAO
BANCARIO
Pago a CONDOMINO EDIFICIO UNIAO, liquidação 10132 do empenho 33, CLT 020, BOLETO BANCARIO S206/11/13 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE NOVA
FRIBURGO. PROTOCOLO 201370109530.
14359
2003400043
11/11/2013
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
946,41 P
NOTA FISCAL
147170
856,98
LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 9585 do empenho 3642, REM 7804, NOTA FISCAL 147170 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201370104743.
14379
2011401775
11/11/2013
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
3.791,27 P
FATURA
SETEMBRO
3.432,99
LTDA
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10520 do empenho 3641, REM 7804, FATURA 16151 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201370111625.
14381
2011401775
11/11/2013
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
2.901,01 P
FATURA
118977
2.901,01
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10451 do empenho 3708, CLT 023, FATURA 118977 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 2732
NOMINAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CONTRATO. PROTOCOLO 201370112478.
14336
2013400481
11/11/2013
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
1.141,39 P
FATURA
118977
759,38
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10450 do empenho 2732, CLT 023, FATURA 118977 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.
PROTOCOLO 201370112478.
14337
2013400481
11/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008900 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14344
11/11/2013
120,00 P
120,00
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a HAGA S/A INDUSTRIA E COMERCIO, liquidação 9628 do empenho 3888, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370089008 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS ART´S IN01014541 E IN01034343 QUITADAS EM 28/05/13 E 27/06/2013 POREM FORAM CANCELADAS DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO. PROTOCOLO 201370089008.
20137008900
8
30.540.991/0001-66 - HAGA S/A INDUSTRIA E
COMERCIO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137006775 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14345
11/11/2013
238.034.367-53 - HIRAM CABRAL DE MELLO
74,83 P
74,83
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a HIRAM CABRAL DE MELLO, liquidação 9608 do empenho 3870, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370067753 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO ACERVO TECNICO QUITADA EM 28/06/2013. PROTOCOLO 201370067753.
20137006775
3
20137011180
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
542/20136.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
11/11/2013
42.167,49 P
MEMORANDO
42.167,49
3
SEGURO SOCIAL - INSS
CDEH
Trabalhistas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10432 do empenho 4086, CLT 022, MEMORANDO 542/2013-CDEH REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/102 DE COMPETÊNCIA
11/2013 DO PLANO BRESSER, CONFORME MEMORANDO Nº 542/2013-CDEH. PROTOCOLO 201370111803.
14333
14373
11/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
79,00 P
79,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10516 do empenho 4122, REM 7805, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS JAIR JOSÉ DA SILVA (PROT. 201370113047),
TENEUZA M. CAVALCANTI FERREIRA (PROT. 201370113044), MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS (PROT. 201370113041) E JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO (PROT. 201370113038) PARA
PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-RJ NO DIA 29/10/2013.
Página:31/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4005
4005
4034
3922
4149
4002
82
4120
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009041 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14346
11/11/2013
279.460.104-00 - JOAO FERREIRA VIANA FILHO
60,99 P
60,99
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOAO FERREIRA VIANA FILHO, liquidação 10013 do empenho 4005, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370090410 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO QUITADA EM 20/09/2012 - PROTOCOLO 201370090410 E PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE ACERVO TECNICO QUITADA EM 20/09/2012 PROTOCOLO 201370090413.
20137009041
0
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009041 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOAO FERREIRA VIANA FILHO, liquidação 10015 do empenho 4005, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370090413 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO QUITADA EM 20/09/2012 - PROTOCOLO 201370090410 E PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE ACERVO TECNICO QUITADA EM 20/09/2012 PROTOCOLO 201370090413
14347
20137009041
0
11/11/2013
279.460.104-00 - JOAO FERREIRA VIANA FILHO
60,99 P
60,99
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14348
11/11/2013
360.236.477-15 - JORGE ROBERTO AQUINO
92,64 P
92,64
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a JORGE ROBERTO AQUINO, liquidação 10244 do empenho 4034, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA
DE REGISTRO PESSOA FÍSICA, EM 07/12/2010, NO VALOR DE R$81,00, NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE FONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME FOLHA DE DESPACHO DATADA DE 25/10/2013-CFIN/ARR.
PROTOCOLO 201170017719.
20117001771
9
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097019072
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a JULIANA BUSTAMANTE DE MONTI SOUZA, liquidação 9701 do empenho 3922, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097019072 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2009 QUITADA NO DIA 07/01/2009. PROTOCOLO 20097019072.
14349
20097010907
2
11/11/2013
057.570.366-05 - JULIANA BUSTAMANTE DE
MONTI SOUZA
184,90 P
184,90
00.000.000/0000-00 - JUSTICA FEDERAL DE
25,00 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais
25,00
PRIMEIRO GRAU - RJ
Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 10545 do empenho 4149, CHEQUE 900709, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DE APELAÇÃO
INTERPOSTA EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003222-84.2012.4.02.5101 IMPETRADO POR DOUGLAS ARAÚJO DA SILVA. PROTOCOLO 2013400216.
14340
2013400216
11/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117006121 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 7
RDN
Pago a KATIA DOS SANTOS, liquidação 10001 do empenho 4002, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170061217 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A
MAIOR DA ART IN 00546295 QUITADA EM 02/05/2011. PROTOCOLO 201170061217.
14350
20117006121
7
11/11/2013
052.214.387-39 - KATIA DOS SANTOS
37,28 P
37,28
041.118.067-32 - MARCOS GONÇALVES
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
519,00 P
RPA
OUTUBRO
461,91
CARDOZO
Profissionais
Pago a MARCOS GONÇALVES CARDOZO, liquidação 9691 do empenho 82, REM 7798, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGÊNCIA DO CORAL DO CREA-RJ.
PROTOCOLO 201370106980.
14331
2008400555
11/11/2013
14335
20137011324
9
11/11/2013
364.448.550-04 - MARIA DOLORES PEREIRA
BAHIA
3.232,11 P
3.232,11
MEMORANDO
560/2013CDEH
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
Página:32/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARIA DOLORES PEREIRA BAHIA, liquidação 10497 do empenho 4120, REM 7802, MEMORANDO 560/2013-CDEH REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PROTOCOLO 201370113249.
4122
4060
3878
1002
3458
1384
4113
4119
4118
718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS
79,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10516 do empenho 4122, REM 7805, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS JAIR JOSÉ DA SILVA
(PROT. 201370113047), TENEUZA M. CAVALCANTI FERREIRA (PROT. 201370113044), MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS (PROT. 201370113041) E JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO (PROT.
201370113038) PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-RJ NO DIA 29/10/2013.
14374
11/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137004901 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 9
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MAURICIO MARQUES, liquidação 10283 do empenho 4060, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370049019 ref. a EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2011 QUITADAS EM 31/10/2011 E 25/04/2011. PROTOCOLO 201370049019.
14351
20137004901
9
11/11/2013
012.135.997-25 - MAURICIO MARQUES
309,08 P
309,08
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008706 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a METALURGICA DABLIOGE LTDA, liquidação 9621 do empenho 3878, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370087067 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2013 QUITADA EM 06/03/2013 E 25/03/2013. PROTOCOLO 201370087067.
14352
20137008706
7
11/11/2013
30.240.063/0001-86 - METALURGICA DABLIOGE
LTDA
1.106,60 P
1.106,60
02.995.614/0001-86 - MM2 INSTALAÇOES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
500,00 P
NOTA FISCAL
1723
500,00
TECNICAS LTDA.
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a MM2 INSTALAÇOES TECNICAS LTDA., liquidação 10305 do empenho 1002, REM 7798, NOTA FISCAL 1723 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV DIGITAL DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201370109167.
14330
2012406955
11/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117003231 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14353
11/11/2013
97,21 P
97,21
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ROGÉRIA ALMEIA DE ARAÚJO MARTINS, liquidação 8460 do empenho 3458, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170032311 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO PF, CONFORME REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO 201170032311.
20117003231
1
067.617.236-98 - ROGÉRIA ALMEIA DE ARAÚJO
MARTINS
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
40,00 P
FATURA
SETEMBRO
40,00
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 10481 do empenho 1384, CLT 024, FATURA14.317.302-8 SETEMBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO
DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE VOLTA REDONDA. PROTOCOLO 201370112572.
14342
2013400023
11/11/2013
32.504.706/0001-87 - SAAE - VR SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
5,60 P
FATURA
SETEMBRO
5,60
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Esgoto
Pago a SAAE - VR SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 10482 do empenho 4113, CLT 024, FATURA 14.317.302-8 SETEMBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS
COM ÁGUAS E ESGOTOS. PROTOCOLO 201370112572.
14343
11/11/2013
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
2.697,30 P
FATURA
OUTUBRO
2.697,30
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10515 do empenho 4119, CLT 026, FATURA2000506015657 OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS
INSPETORIAS. PROTOCOLO 201370113008.
14364
2013400022
11/11/2013
14365
2013400022
11/11/2013
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
S/A
2.781,03 P
2.781,03
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Página:33/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10514 do empenho 4118, CLT 026, FATURA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS INSPETORIAS.
PROTOCOLO 201370113008.
3303
961
4122
3846
2465
977
446
4138
4138
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
135,67 P
FATURA
OUTUBRO
135,67
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10513 do empenho 3303, CLT 026, FATURA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS
INSPETORIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO 201370113008.
14366
2013400022
11/11/2013
20137001201
33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
11/11/2013
12.749,43 P
FATURA
OUTUBRO
11.014,09
8
S/A
Telecomunicações
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10511 do empenho 961, CLT 026, FATURA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DAS INSPETORIAS.
PROTOCOLO 201370113008.
14369
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
113,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
FERREIRA
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10516 do empenho 4122, REM 7805, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS JAIR JOSÉ DA SILVA (PROT.
201370113047), TENEUZA M. CAVALCANTI FERREIRA (PROT. 201370113044), MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS (PROT. 201370113041) E JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO (PROT.
201370113038) PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDE DO CREA-RJ NO DIA 29/10/2013.
14376
11/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137007002 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14354
11/11/2013
195,00 P
195,00
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a TEREZA CRISTINA MANSUR DE ALMEIDA, liquidação 9580 do empenho 3846, REM 7803, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370070020 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO DE ANUIDADE MAIOR QUE O NECESSÁRIO. ANUIDADE QUITADA NO VALOR INTEGRAL EM 01/04/13, 30/04/13 E 29/05/13, POSSUINDO DESCONTO NA PRIMEIRA ANUIDADE. VALOR DE
DESCONTO ESTE, DESCONSIDERADO NO MOMENTO DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370170020.
20137007002
0
092.600.887-04 - TEREZA CRISTINA MANSUR DE
ALMEIDA
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TNL PCS S/A, liquidação 10266 do empenho 2465, DEBITO AUTOMATICO 11/11/2013, FATURA 479651726 OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
(CORPORATIVO) DA SEDE. PROTOCOLO 201370109526.
14332
2013400022
11/11/2013
04.164.616/0001-59 - TNL PCS S/A
15.291,01 P
13.846,35
FATURA
OUTUBRO
60.831.344/0001-74 - TOKIO MARINE BRASIL
0,22 P
FATURA
JUNHO
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens
0,22
SEGURADORA S/A
Pago a TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, liquidação 10633 do empenho 977, REM 7796, FATURA 2155094 JUNHO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO CREA-RJ.
protocolo 201370112664.
14302
2010407133
11/11/2013
624.030.607-04 - VALERIA DE OLIVEIRA
146,15 E
MEMORANDO
376/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
146,15
PEIXOTO
Estorno do pagamento 9736 pago a VALERIA DE OLIVEIRA PEIXOTO, empenho 446, REM , MEMORANDO 376/2013 ref. a valor repassado ao INSS relativo a Guia do mes de Agosto de 2013.
9736
11/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14407
12/11/2013
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14408
12/11/2013
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:34/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4138
173
2890
2891
3109
4184
2648
2887
3149
4138
4138
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14409
12/11/2013
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
13,90 P
13,90
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 173, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANA
CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14319
2013400038
12/11/2013
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
21,55 P
21,55
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2890, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANA
CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14328
2013400038
12/11/2013
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
65,71 P
65,71
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 2891, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANA
CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14318
2013400038
12/11/2013
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
18,00 P
18,00
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 3109, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A
DESPESAS MIUDAS NOMINAL A ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
14317
201340038
12/11/2013
079.365.827-62 - ANA CAROLINA MOTTA CHAVES
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
26,03 P
26,03
FERREIRA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, liquidação do empenho 4184, Suprimento de Fundos OUTUBRO/201, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANA
CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013
14329
2013400038
12/11/2013
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
115,35 P
115,35
SILVA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2648, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14303
20134000102
12/11/2013
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
11,55 P
11,55
SILVA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 2887, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREIA ALVES
PEREIRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14304
20134000102
12/11/2013
012.861.227-40 - ANDREIA ALVES PEREIRA DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
54,90 P
54,90
SILVA
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 3149, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS
COM SUPRIDO ANDREIA ALVES PEREIRA DA SILVA, MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013.
14305
2013400102
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ANTERO JORGE PARAHYBA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14410
12/11/2013
055.128.167-72 - ANTERO JORGE PARAHYBA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
14411
12/11/2013
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
ARAUJO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:35/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4138
2832
45
3789
2447
4138
4175
4138
4138
4094
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a AUREO SALLES DE BARROS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14412
12/11/2013
028.661.537-15 - AUREO SALLES DE BARROS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 2832, DEBITO AUTOMATICO 12/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
ATRAVEZ BANCO BRADESCO S/A, NO EXERCICIO DE 2013
14477
12/11/2013
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
13,15 P
13,15
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, DEBITO AUTOMATICO 12/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14474
12/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
11,10 P
11,10
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 3789, DEBITO AUTOMATICO 12/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14475
12/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
165,76 P
165,76
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 12/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14476
12/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
117,80 P
117,80
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
RODRIGUES FRANCISCO
CAPL
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14413
12/11/2013
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
14.120,00 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.05.01.003 - Despesas Judiciais
14.120,00
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10630 do empenho 4175, CHEQUE 900710, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0001076-09.2012.5.01.0512 DO
RECLAMANTE RODNEY BENTHER NARCISO X CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 20134002
14375
2013400217
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a CARLOS ALBERTO DA CRUZ, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14414
12/11/2013
374.729.257-72 - CARLOS ALBERTO DA CRUZ
79,00 P
79,00
MEMORANDO
118.918.747-72 - CARLOS ANTONIO CORDOVIL
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
LOUREIRO
CAPL
Pago a CARLOS ANTONIO CORDOVIL LOUREIRO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14415
12/11/2013
912.797.807-97 - CLAUDIA MARIA MADUREIRA
Suprimento de
OUTUBRO/20
114,00 P
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
114,00
FERNANDES
Fundos do Mes
13
Pago a CLAUDIA MARIA MADUREIRA FERNANDES, liquidação do empenho 4094, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CLAUDIA
MARIA MADUREIRA FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.
14370
2013400708
12/11/2013
Página:36/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4138
2298
2299
3112
2650
3541
4182
4138
4138
4143
4138
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
356.453.777-53 - CLOVIS FRANCISCO DO
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
NASCIMENTO FILHO
CAPL
Pago a CLOVIS FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14416
12/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2298, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DAIANA DOS SANTOS, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14306
2013400355
12/11/2013
090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS
97,69 P
97,69
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
13
Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 2299, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DAIANA DOS SANTOS , pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14308
2013400355
12/11/2013
090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS
14,40 P
14,40
20137008003
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
12/11/2013
090.777.027-41 - DAIANA DOS SANTOS
7,65 P
7,65
5
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a DAIANA DOS SANTOS, liquidação do empenho 3112, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A MATERIAIS DE
HIGIENE E LIMPEZA, NOMINAL A DAIANA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14307
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 2650, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14320
2013400104
12/11/2013
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
53,74 P
53,74
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 3541, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA,
pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2013.
14324
2013400104
12/11/2013
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
19,37 P
19,37
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a DEBORA BARCELOS GAVA, liquidação do empenho 4182, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DEBORA BARCELOS GAVA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14327
2013400104
12/11/2013
100.896.817-03 - DEBORA BARCELOS GAVA
8,56 P
8,56
659.155.936-15 - EDNILTON TAVARES DE
058/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ANDRADE
CAPL
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14417
2010407388
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EDUARDO HIPOLITO PERRONE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14418
12/11/2013
340.381.327-49 - EDUARDO HIPOLITO PERRONE
180,00 P
180,00
MEMORANDO
20137011370
160.446.146-20 - EDUARDO SOARES DI
12/11/2013
1.182,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
1.182,00
8
SABATINO GUIMARÂES
Pago a EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÂES, liquidação 10539 do empenho 4143, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO WORKSHOP
SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NOS DIAS 09 A 11/10/2013 EM VITORIA-ES, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113708
14466
14419
12/11/2013
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
113,00 P
113,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:37/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4138
3879
4138
4138
3725
4028
4138
4133
4138
027.397.987-68 - ELINEI WINSTON LIMA DA
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SILVA
CAPL
Pago a ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14420
12/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137007461 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14386
12/11/2013
160,87 P
160,87
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ERICSON ENGENHARIA LTDA, liquidação 9622 do empenho 3879, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370074615 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART IN00835068 QUITADA EM 26/02/2012 E CANCELADA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS FORA DA JURISDIÇÃO DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201370074615
20137007461
5
28.591.279/0001-44 - ERICSON ENGENHARIA
LTDA
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14421
12/11/2013
203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL
158,00 P
158,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a EVALDO VALADÃO PEREIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14422
12/11/2013
377.917.887-72 - EVALDO VALADÃO PEREIRA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
2013-413.423.081/0001-84 - F B DE PAIVA CONSERTO
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
12/11/2013
2.200,00 P
NOTA FISCAL
378
2.200,00
00665
DE BOMBAS HIDRAULICAS
Conservação Bens Móveis
Pago a F B DE PAIVA CONSERTO DE BOMBAS HIDRAULICAS, liquidação 10175 do empenho 3725, REM 7799, NOTA FISCAL 378 ref. a EMPENHO FEITO AO FORNECEDOR F B DE PAIVA CONSERTO DE BOMBAS
HIDRAULICAS, pela aquisição ou serviços prestados, conforme AD 107/2013 - CSEG.PROTOCOLO 2013400665
14473
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009668 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a FACE AMBIENTAL SERV. DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 10236 do empenho 4028, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370096684 ref. a EMPENHO REFERENTE
AO CANCELAMENTO DA ART IN01085288 QUITADA EM 13/09/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01086346 QUITADA EM 16/09/2013.PROTOCOLO 201370096684
14387
20137009668
4
12/11/2013
07.451.956/0001-59 - FACE AMBIENTAL SERV. DE
ENGENHARIA LTDA
60,00 P
60,00
483.530.007-68 - FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
FILHO
CAPL
Pago a FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14423
12/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14388 20107007569 12/11/2013
408,83 P
408,83
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a FERNANDO JOSE ROMERO DA SILVA, liquidação 10529 do empenho 4133, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ART EM
FUNÇÃO DOS ESCLARECIMENTOS FEITO ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO.PROTOCOLO 20107007569
528.206.457-04 - FERNANDO JOSE ROMERO DA
SILVA
14424
12/11/2013
248.117.697-91 - FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:38/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
1501
3836
3837
4135
4138
4138
3928
3138
4138
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR BOLETO
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
14372 1996400028
12/11/2013
178,20 P
20709422
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
178,20
BANCARIO
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10544 do empenho 1501, CLT 027, BOLETO BANCARIO 20709422 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO MARCELO ALCANTARA GUIMARAES DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370113776
11.073.050/0001-15 - GAIA X COMERCIO E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
2.020,15 P
NOTA FISCAL
DANFE 116
2.020,15
SERVIÇOS LTDA - EPP
de Telefonia
Pago a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 9546 do empenho 3836, REM 7806, NOTA FISCAL DANFE 116 ref. a Valor empenhado a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pela
aquisição ou serviços prestados.PROTOCOLO 2013400267
14382
2013400267
12/11/2013
11.073.050/0001-15 - GAIA X COMERCIO E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
452,49 P
DANFE
117
452,49
SERVIÇOS LTDA - EPP
de Telefonia
Pago a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 9547 do empenho 3837, REM 7806, DANFE 117 ref. a EMPENHO EFETUADO A EMPRESA GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, PELA
AQUISIÇÃO DE INTERRUPTORES, FITA ISOLANTE E LAMPADA FLUORESCENTE 45W, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 05/2013..PROTOCOLO 2013400267
14384
2013400267
12/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14389 20107013204 12/11/2013
27,73 P
27,73
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a GERALDO DE OLIVEIRA BARNABÉ, liquidação 10531 do empenho 4135, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE
PAGA A MAIOR, CONFORME REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO.PROTOCOLO 20107013204
768.474.467-49 - GERALDO DE OLIVEIRA
BARNABÉ
021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
PINHEIRO
CAPL
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14425
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a IARA MARIA LINHARES NAGLE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14426
12/11/2013
247.414.696-20 - IARA MARIA LINHARES NAGLE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
00.204.011/0001-93 - INFOLITE TECNOLOGIA E
290,00 P
NOTA FISCAL
1857
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática
290,00
SISTEMAS LTDA
Pago a INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 10527 do empenho 3928, REM 7806, NOTA FISCAL 1857 ref. a EMPENHO NOMINAL A INFOLITE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, PARA SERVIÇOS
PRESTADOS NO REPARO DO PAINEL ELETRONICO DO SETOR DE ATENDIMENTO.PROTOCOLO 2013400678
14380
2013400678
12/11/2013
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
CLT 001 19,80 P
GUIA
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
19,80
SEGURO SOCIAL - INSS
INSS
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10717 do empenho 3138, CLT 001 - inss, GUIA CLT 001 - INSS ref. a serviços prestados por Leidiana.
14575
2012400210
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14427
12/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Página:39/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4142
14467
2011401672
Data Pgto
12/11/2013
Favorecido
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
Valor
82,66 P
Valor Liq. Documento
82,66
PDAC
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10538 do empenho 4142, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO JAIRO MOREIRA DE BARROS (PROT.
201370113690) PARA LEVAR O 1º VICE LUIZ COSENZA A FRIBURGO, NO DIA 31/10/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113690
4122
4138
4140
4027
4138
4138
4138
4138
4138
006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
158,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
ARAUJO
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10516 do empenho 4122, REM 7808, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O JOÃO SEBASTIÃO DE PAULA ARAÚJO (PROT.
201370113038) PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NA SEDE REALIZADA NO DIA 29/10/2013 DO CREA-RJ.PROTOCOLO 201370113038
14478
12/11/2013
006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
058/2013158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
ARAUJO
CAPL
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14428
12/11/2013
802.162.937-15 - JOAO VICENTE LOUREIRO
232,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
232,66
BASTOS
Pago a JOAO VICENTE LOUREIRO BASTOS, liquidação 10536 do empenho 4140, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO NA UCAM - CAMPOS
E NA UENF, NOS DIAS 07 A 08/11/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400711
14468
2013400711
12/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137003046 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14391
12/11/2013
240,00 P
240,00
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JOAO VICTOR DE FARIAS XAVIER VAZ, liquidação 10231 do empenho 4027, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370030465 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS ART´S IN00971509, IN00971570, IN00971568 E IN00971573 QUITADAS EM 12/03/2013.PROTOCOLO 201370030465
20137003046
5
054.246.097-16 - JOAO VICTOR DE FARIAS
XAVIER VAZ
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
058/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
CAPL
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14429
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14430
12/11/2013
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14431
12/11/2013
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7809, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA NO DIA 04/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14432
12/11/2013
330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ CHACON DE ASSIS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14433
12/11/2013
209.787.157-72 - JOSÉ CHACON DE ASSIS
113,00 P
113,00
MEMORANDO
Página:40/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4138
4138
4141
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14434
12/11/2013
667.876.457-91 - JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
058/2013158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
CAPL
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14435
14469
12/11/2013
2012400616
12/11/2013
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10537 do empenho 4141, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ PINTO BARRADAS (PROT. 201370112137) PARA
FAZER O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE MIGUEL PEREIRA, BARRA DO PIRAÍ E VALENÇA, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370112137
4138
3506
4189
4138
488
3110
3666
4138
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14436
12/11/2013
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 3506, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS,
pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2013.
14367
2013400100
12/11/2013
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
364,00 P
364,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
13
Lubrificantes
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação do empenho 4189, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA FREITAS LEMOS,
pela aquisição ou serviços prestados., REF. DESPESAS NO SF. DO MES DE OUTUBRO DE 2013.
14368
2013400100
12/11/2013
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
463,56 P
463,56
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14437
12/11/2013
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
180,00 P
180,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 488, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14314
2013400040
12/11/2013
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
20,85 P
20,85
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 3110, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO RELATIVO A DESPESAS COM
ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NOMINAL A ANA CAROLINA MOTTA CHAVES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.
14313
2013400040
12/11/2013
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
130,72 P
130,72
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a LIENE DA SILVA SERENARIO, liquidação do empenho 3666, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LIENE DA SILVA
SERENARIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14312
14438
2013400040
12/11/2013
043.933.267-25 - LIENE DA SILVA SERENARIO
75,02 P
75,02
12/11/2013
811.559.057-68 - LIGIA PESSOA DE AZEVEDO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:41/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LIGIA PESSOA DE AZEVEDO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4138
4138
4138
4138
4142
4138
4138
188
2305
3797
371.456.497-72 - LIVIO MARCO ASSIS DE
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ALMEIDA
CAPL
Pago a LIVIO MARCO ASSIS DE ALMEIDA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14439
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14440
12/11/2013
043.926.267-41 - LUCIANO DA SILVEIRA PEREIRA
214,00 P
214,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14441
12/11/2013
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
002.677.337-63 - LUIZ ANTONIO FONSECA P.
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARATTA
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14442
12/11/2013
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10538 do empenho 4142, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT (PROT.
201370113679) PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO PATRIMÔNIO PARA EFETUAR O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE MIGUEL PEREIRA, BARRA DO PIRAÍ E VALENÇA NO DIA 30/10/2013, CONFORME
PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113679
14470
2011401672
12/11/2013
304.432.457-20 - LUIZ ANTONIO PALMEIRA
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
MONTEIRO
CAPL
Pago a LUIZ ANTONIO PALMEIRA MONTEIRO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14443
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14444
12/11/2013
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
OUTUBRO/20
33,55 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
33,55
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 188, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às
despesas com Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14311
2013400039
12/11/2013
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
33,04 P
33,04
CARVALHO SANTOS
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 2305, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a
MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.
14309
2013400039
12/11/2013
14310
2013400039
12/11/2013
096.416.857-08 - MARCELLE CABRAL PAES DE
CARVALHO SANTOS
10,25 P
10,25
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
13
Pronto Pagamento
Página:42/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 3797, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a
MARCELLE CABRAL PAES DE CARVALHO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCICIO DE 2013.
4142
14471
2011401672
12/11/2013
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10538 do empenho 4142, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO MARCELO DA SILVA MENCARI (PROT.
201370113684) PARA LEVAR O DR. ARCILEY EM MACUCO, NO DIA 31/10/2013CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113684
4141
14472
2012400616
12/11/2013
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
97,33 P
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10537 do empenho 4141, REM 7811, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS BARBEDO PAIXÃO (PROT. 201370113676)
PARA FAZER O INVENTÁRIO NAS INSPETORIAS DE MIGUEL PEREIRA, BARRA DO PIRAÍ E VALENÇA, NO DIA 30/10/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370113676
4138
4138
4138
4031
4031
4030
495
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
058/2013214,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
214,00
JUNIOR
CAPL
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14445
12/11/2013
718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
CAPL
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14446
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a MATHUSALECIO PADILHA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14447
12/11/2013
008.622.400-00 - MATHUSALECIO PADILHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008945 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14393
12/11/2013
162,84 P
162,84
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 10242 do empenho 4031, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370089457 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00799070 QUITADA EM 26/04/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01062419 QUITADA EM 12/08/2013 - PROTOCOLO 201370089462 E CANCELAMENTO DA ART
IN00799065 QUITADA EM 26/04/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01062356 QUITADA EM 12/08/2013 - PROTOCOLO 201370089457
20137008946
2
10.560.694/0001-75 - METALURGICA VALENÇA
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008946 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14394
12/11/2013
43,42 P
43,42
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 2
RDN
Pago a METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 10241 do empenho 4031, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370089462 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00799070 QUITADA EM 26/04/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01062419 QUITADA EM 12/08/2013 - PROTOCOLO 201370089462 E CANCELAMENTO DA ART
IN00799065 QUITADA EM 26/04/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01062356 QUITADA EM 12/08/2013 - PROTOCOLO 201370089462
20137008946
2
10.560.694/0001-75 - METALURGICA VALENÇA
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009716 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14396
12/11/2013
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A., liquidação 10239 do empenho 4030, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370097162 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN01056696 QUITADA EM 02/08/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01078853 QUITADA EM 05/09/2013.PROTOCOLO 201370097162
20137009716
2
14316
2013400097
27.093.558/0009-72 - MILLS ESTRUTURAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
12/11/2013
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
22,19 P
22,19
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
13
Alimentação
Página:43/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 495, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MONICA DA SILVA KINUPP,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
2867
4138
4138
4138
4138
4138
4029
4138
4138
4138
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MONICA DA SILVA KINUPP, liquidação do empenho 2867, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MONICA DA SILVA KINUPP,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14315
2013400097
12/11/2013
917.210.597-68 - MONICA DA SILVA KINUPP
96,47 P
96,47
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14448
12/11/2013
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODAIR PAES DE JESUS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14449
12/11/2013
184.859.287-68 - ODAIR PAES DE JESUS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14450
12/11/2013
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
79,00 P
79,00
MEMORANDO
798.856.087-53 - PALMIRA MARIA FARIA DE
058/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
OLIVEIRA
CAPL
Pago a PALMIRA MARIA FARIA DE OLIVEIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14451
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO MURAT DE SOUSA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14452
12/11/2013
192.598.327-72 - PAULO MURAT DE SOUSA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009440 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14397
12/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a PAULO ROBERTO MADEIRA DE FREITAS, liquidação 10238 do empenho 4029, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370094408 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN01071421 QUITADA EM 27/08/2013 EM FUNÇÃO DA DESISTENCIA POR PARTE DO CONTRATANTE.PROTOCOLO 201370094408
20137009440
8
087.146.567-10 - PAULO ROBERTO MADEIRA DE
FREITAS
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14453
12/11/2013
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a PEDRO PASCOAL SAVA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14454
12/11/2013
098.140.787-00 - PEDRO PASCOAL SAVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
14455
12/11/2013
330.266.967-49 - PEDRO PAULO THOBIAS
FERREIRA DOS SANTOS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:44/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a PEDRO PAULO THOBIAS FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4138
4138
4138
4138
4139
4139
4138
4138
4134
4138
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a RAFAEL SIL VA DE BARROS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14456
12/11/2013
013.003.067-85 - RAFAEL SILVA DE BARROS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
280.268.297-00 - REGINA DE JESUS RAMOS
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ANDRADE
CAPL
Pago a REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14457
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a REINALDO CAMPOS DAMIANO, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14458
12/11/2013
472.493.587-15 - REINALDO CAMPOS DAMIANO
315,00 P
315,00
MEMORANDO
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14459
12/11/2013
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
244,90 P
DANFE
03/NF.07
244,90
RIBEIRO
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 10535 do empenho 4139, REM 7808, DANFE 07)CRISTHAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA INSP. DE CAMPO GRANDE E NA SEDE DO CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400164
14403
2013400164
12/11/2013
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
269,50 P
DANFE
03/NF.07
269,50
RIBEIRO
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 10535 do empenho 4139, REM 7808, DANFE 03(SERRARIA DE MARMORE PISOMAR) ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA INSP. DE CAMPO GRANDE E NA SEDE DO CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400164
14405
2013400164
12/11/2013
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14460
12/11/2013
113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARROS
CAPL
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14461
12/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10530 do empenho 4134, REM 7807, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE
PAGA A MAIOR, CONFORME REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO EM ANEXO.PROTOCOLO 20107014975
14399
14462
20107014975
12/11/2013
076.552.957-27 - SANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA
12/11/2013
191.988.097-68 - SERGIO GAVAZZA
220,29 P
220,29
79,00 P
79,00
MEMORANDO
058/2013CAPL
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:45/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SERGIO GAVAZZA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4138
4138
4138
313
506
508
4180
4190
536
3907
058/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CAPL
Pago a STEINEM CURY DE SOUZA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14463
12/11/2013
402.643.607-10 - STEINEM CURY DE SOUZA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
058/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
FERREIRA
CAPL
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14464
12/11/2013
853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS
058/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
MAIA DE MAGALHÃES
CAPL
Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10534 do empenho 4138, REM 7810, MEMORANDO 058/2013-CAPL ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA
OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES PLENÁRIAS Nº 1487 REALIZADA EM 04/10/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14465
12/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 313, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14321
2013400096
12/11/2013
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
22,02 P
22,02
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 506, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14377
2013400096
12/11/2013
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
5,90 P
5,90
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 508, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14322
2013400096
12/11/2013
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
19,14 P
19,14
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 4180, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14323
2013400096
12/11/2013
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
5,64 P
5,64
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a THIAGO VALENTE LIMA, liquidação do empenho 4190, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a THIAGO VALENTE LIMA, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14378
2013400096
12/11/2013
111.757.497-02 - THIAGO VALENTE LIMA
8,10 P
8,10
03.044.876/0001-28 - VIGDATA SYSTEM
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
215,00 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
215,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME
Predial e Preventiva
Pago a VIGDATA SYSTEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 8404 do empenho 536, REM 7808, NOTA FISCAL 2573 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA COM MONITORAMENTO 24HS, VIATURA DE APOIO E RELATÓRIO MENSAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370113861
14406
2012400264
12/11/2013
14496
20137008143
3
13/11/2013
774.675.317-53 - ADALBERTO ALVES PEREIRA
JUNIOR
36,89 P
36,89
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008143 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Página:46/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ADALBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR, liquidação 9665 do empenho 3907, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370081433 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO ACERVO TECNICO QUITADA EM 16/07/2013.PROTOCOLO 201370081433
4186
4013
4177
333.083.817-53 - ADILSON RODRIGUES DOS
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
SANTOS
Pago a ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400719
14553
2013400719
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009106 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14497
13/11/2013
828.102.307-49 - ADILSON SANTOS BORGES
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a ADILSON SANTOS BORGES, liquidação 10055 do empenho 4013, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370091065 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA ART IN010250587 QUITADA EM 10/06/2013.PROTOCOLO 201370091065
20137009106
5
14545
2009400124
13/11/2013
219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO
473,00 P
473,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10649 do empenho 4177, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O SR. PRESIDENTE POSSA PARTICIPAR DOS EVENTOS XXVIII
CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA E DA 39ª EPEC - ENCONTRO PARANAENSE DE ENT. DE CLASSE, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370112656
4177
14547
2009400124
13/11/2013
219.548.287-72 - AGOSTINHO GUERREIRO
946,00 P
946,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 10649 do empenho 4177, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O SR. PRESIDENTE POSSA PARTICIPAR DOS EVENTOS XXVIII
CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, REALIZADO EM CUIABÁ-MT, PARTICIPANDO DO EVENTO NO PERIODO DE 18 A 20/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
3796
4186
2009-7DESCONTO EM
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
13/11/2013
025.318.927-61 - ALAIR NOGUEIRA JUNIOR
234,29 P
234,29
102647
FOLHA
Restituições e Reposições
Pago a ALAIR NOGUEIRA JUNIOR, liquidação 9478 do empenho 3796, REM 7813, DESCONTO EM FOLHA ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ART IN000051224 DO PROFISSIONAL ALAIR
NOGUEIRA JUNIOR, PAGA INDEVIDAMENTE.PROTOCOLO 20097102647
14498
14556
2013400726
13/11/2013
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
68,00 P
68,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400726
4186
4186
008.953.137-07 - ANA CRISTINA TEIXEIRA DE
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
LYRA
Pago a ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO ANA CRISTINA TEIXEIRA DE LYRA
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,REALIZADO NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400731
14559
DIVERSOS
13/11/2013
14560
DIVERSOS
13/11/2013
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
56,00 P
56,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A FUNCIONÁRIA ANDREA RABELLO JERONYMO (PROC.
2013400730) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, REALIZADO NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400730
2312
2138
20137004101
01.229.958/0001-11 - ATAC- FIRE EXTINTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
13/11/2013
3.906,91 P
NOTA FISCAL
SETEMBRO
3.107,95
4
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a ATAC- FIRE EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP, liquidação 8731 do empenho 2312, REM 7815, NOTA FISCAL 9529 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370105562
14532
14533
2013400155
13/11/2013
01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA
2.185,00 P
2.185,00
NOTA FISCAL
282
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 9715 do empenho 2138, REM 7815, NOTA FISCAL 282 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS
SESSÕES PLENÁRIAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370096910
Página:47/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2447
4191
4186
2989
378
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 13/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14565
13/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
134,90 P
134,90
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
97,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
97,33
GOMES
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO
SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA REALIZADO NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 201370114323
14576
DIVERSOS
13/11/2013
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
113,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
113,00
CRUZ
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO CARLOS HENRIQUE DURCE
CRUZ,REALIZADO NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370114284
14561
DIVERSOS
13/11/2013
20137011443
13/11/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
1.884,37 P
MEMORANDO
565/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.884,37
6
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação 10593 do empenho 2989, REM 7821, MEMORANDO 565/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a Proventos no Exercicio de
2013.PROTOCOLO 201370114436
14542
14543
13/11/2013
098.373.897-10 - CELINA MATEUS DE JESUS
860,61 P
860,61
MEMORANDO
565/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação 10594 do empenho 378, REM 7821, MEMORANDO 565/2013 ref. a Valor empenhado estimativo a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a proventos no 1º semestre
de 2013.PROTOCOLO 201370114436
4159
4186
4039
4191
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
14536
13/11/2013
374,58 P
374,58
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a CEMOPE CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 10565 do empenho 4159, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A
DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE ART IN00590074, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201170087434
20117008743
4
05.045.023/0001-36 - CEMOPE CONSULTORIA E
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
012.885.117-10 - CESAR MOREIRA DA
79,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
79,00
ANUNCIACAO
Pago a CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO F CESAR MOREIRA DA ANUNCIAÇÃO
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,REALIZADO EM 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400724
14562
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14513 20087099263 13/11/2013
203,21 P
20087099263
203,21
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG, liquidação 10249 do empenho 4039, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20087099263 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DAS ARTS 54016, 54015, 54017, 54023 E 64143, QUITADAS RESPECTIVAMENTE EM 05/07/2007, 05/07/2007, 05/07/2007, 05/07/2007 E 08/10/2008.PROTOCOLO
201087099263
33.938.119/0001-69 - CIA DISTRIBUIDORA DE
GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
14577
DIVERSOS
13/11/2013
073.112.007-84 - CINTIA DA ROCHA ELOY
97,33 P
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a CINTIA DA ROCHA ELOY, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA A FUNCIONÁRIA CINTIA DA ROCHA ELOY PARA
PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA REALIZADO NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 2013400722
4179
14552
2013400710
13/11/2013
664.552.607-59 - CLEUDE PEREIRA DA SILVA
1.575,00 P
1.575,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Página:48/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CLEUDE PEREIRA DA SILVA, liquidação 10655 do empenho 4179, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA CLEUDE PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO
XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, REALIZADO EM CUIABA NOS DIA 18 A 23/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
3853
3906
3908
3843
3843
3843
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127004563 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14499
13/11/2013
179,62 P
179,62
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 6
RDN
Pago a CONSTRUTORA TERRA BRANCA - EIRELI, liquidação 9583 do empenho 3853, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270045636 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE EMPRESA QUITADA EM 29/05/2012.PROTOCOLO 201270045636
20127004563
6
11.406.882/0001-06 - CONSTRUTORA TERRA
BRANCA - EIRELI
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137003522 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14500
13/11/2013
103.035.977-63 - CRISTIANE GOMES DUARTE
120,00 P
120,00
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CRISTIANE GOMES DUARTE, liquidação 9662 do empenho 3906, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370035226 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DAS ART´S IN00968261 E IN00968270 QUITADAS EM 05/03/2013.PROTOCOLO 201370035226
20137003522
6
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008375 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14501
13/11/2013
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 8
Restituições e Reposições
RDN
Pago a CRISTIANE PAULA O.FIGUEIREDO, liquidação 9668 do empenho 3908, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370083758 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN01041627 QUITADA EM 05/07/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01046251 QUITADA EM 15/07/2013.PROTOCOLO 201370083758
20137008375
8
281.799.558-93 - CRISTIANE PAULA
O.FIGUEIREDO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008198 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14514
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a DATUM SERV. HIDROGRÁFICOS LTDA, liquidação 9575 do empenho 3843, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370081981 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00922438 QUITADA EM 03/12/2012 SUBSTIUIDA PELA ART IN00945539 QUITADA EM 17/01/2013 - PROTOCOLO 201370026636, CANCELAMENTO DA ART IN01053352 QUITADA
EM 26/07/2013 SUBSTITUIDA PELA ART IN01056345 QUITADA EM 01/08/2013 - PROTOCOLO 201370081981, CANCELAMENTO DA ART IN00959451 QUITADA EM 18/02/2013 SUBSTITUIDA PELA ART
IN01052618 QUITADA EM 26/07/2013 - PROTOCOLO 201370081981
20137002663
6
09.391.323/0001-28 - DATUM SERV.
HIDROGRÁFICOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137002663 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14515
13/11/2013
41,37 P
41,37
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a DATUM SERV. HIDROGRÁFICOS LTDA, liquidação 9576 do empenho 3843, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370026636 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00922438 QUITADA EM 03/12/2012 SUBSTIUIDA PELA ART IN00945539 QUITADA EM 17/01/2013 - PROTOCOLO 201370026636, CANCELAMENTO DA ART IN01053352 QUITADA
EM 26/07/2013 SUBSTITUIDA PELA ART IN01056345 QUITADA EM 01/08/2013 - PROTOCOLO 201370081981, CANCELAMENTO DA ART IN00959451 QUITADA EM 18/02/2013 SUBSTITUIDA PELA ART
IN01052618 QUITADA EM 26/07/2013 - PROTOCOLO 201370026636
20137002663
6
09.391.323/0001-28 - DATUM SERV.
HIDROGRÁFICOS LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008555 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14516
13/11/2013
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a DATUM SERV. HIDROGRÁFICOS LTDA, liquidação 9574 do empenho 3843, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370085557 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
CANCELAMENTO DA ART IN00922438 QUITADA EM 03/12/2012 SUBSTIUIDA PELA ART IN00945539 QUITADA EM 17/01/2013 - PROTOCOLO 201370026636, CANCELAMENTO DA ART IN01053352 QUITADA
EM 26/07/2013 SUBSTITUIDA PELA ART IN01056345 QUITADA EM 01/08/2013 - PROTOCOLO 201370081981, CANCELAMENTO DA ART IN00959451 QUITADA EM 18/02/2013 SUBSTITUIDA PELA ART
IN01052618 QUITADA EM 26/07/2013 - PROTOCOLO 201370085557
20137002663
6
09.391.323/0001-28 - DATUM SERV.
HIDROGRÁFICOS LTDA
Página:49/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3644
4051
4009
4193
4186
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137009870
13/11/2013
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
100,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
100,00
7
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 9139 do empenho 3644, REM 7637, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARTICIPAR DA 4ª MOSTRE-SE - FEIRA DE
TECNOLOGIA, CONFORME PDAC EM ANEXO.
14584
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009740 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14517
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA, liquidação 10273 do empenho 4051, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370097406 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN00976135 QUITADA EM 28/03/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01012884 QUITADA EM 29/05/2013.PROTOCOLO 201370097406
20137009740
6
02.189.924/0001-03 - DELOITTE TOUCHE
TOHMATSU CONSULTORES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137005192 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14502
13/11/2013
531.669.227-68 - DENISE HENRIQUE MOREIRA
62,80 P
62,80
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a DENISE HENRIQUE MOREIRA, liquidação 10049 do empenho 4009, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370051925 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00914598 QUITADA EM 13/11/2012 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00957202 QUITADA EM 08/02/2013.PROTOCOLO 201370051925
20137005192
5
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a DULCENEA CHAVES RIBEIRO, liquidação do empenho 4193, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a DULCENEA CHAVES
RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados. REF. SF. NO MES DE OUTUBRO DE 2013.
14485
2013400072
13/11/2013
568.860.717-34 - DULCENEA CHAVES RIBEIRO
14563
DIVERSOS
13/11/2013
038.102.687-63 - EDUARDO MATEUS FRANCISCO
250,00 P
250,00
56,00 P
56,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a EDUARDO MATEUS FRANCISCO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO EDUARDO MATEUS FRANCISCO PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400717
4052
4038
3911
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137003973 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14518
13/11/2013
007.980.536-15 - EDVAL DE OLIVEIRA NOVAES
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a EDVAL DE OLIVEIRA NOVAES, liquidação 10274 do empenho 4052, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370039736 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN00970057 QUITADA EM 11/03/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN00978473.PROTOCOLO 201370039736
20137003973
6
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14519 2003400044
13/11/2013
199,19 P
20107007571
199,19
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a FERNANDO JOSE ROMERO DA SILVA, liquidação 10248 do empenho 4038, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20107007571 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DAS ARTS IN00019430, IN00031271, IN00016366, IN00034793 E IN00038749, QUITADAS RESPECTIVAMENTE EM 12/05/2005, 31/10/2005, 15/03/2005, 16/12/2005 E
06/02/2006.PROTOCOLO 20107007571
528.206.457-04 - FERNANDO JOSE ROMERO DA
SILVA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137003060 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14537
13/11/2013
114.728.117-39 - FILIPE NOBREGA GULLO
20,00 P
20,00
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a FILIPE NOBREGA GULLO, liquidação 9678 do empenho 3911, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370030605 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR
DE ANUIDADE DE 2013 QUITADA EM 21/01/2013.PROTOCOLO 201370030605
20137003060
5
Página:50/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3619
3619
566
3602
4010
4062
670
3434
3868
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MÊS DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
NOVEMBRO
Estorno do pagamento 13407 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3619, OFICIO mes 10, relativo ao depósito efetuado pelo CAU-RJ, em 13/11/2013, salário de Adriana Braga Alluotto.
13407
13/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.312,93 E
4.312,93
folha de férias
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
OUTUBRO
Estorno do pagamento 13574 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3619, OFICIO mes 10, relativo ao depósito efetuado pelo CAU-RJ, em 13/11/2013, salário de Adriana Braga Alluotto.
13574
13/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.233,72 E
3.233,72
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
OUTUBRO
Estorno do pagamento 13581 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 566, OFICIO mes 10,relativo ao depósito efetuado pelo CAU-RJ, em 13/11/2013, salário de Adriana Braga Alluotto.
13581
13/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
676,00 E
676,00
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
OUTUBRO
de Serviço
Estorno do pagamento 13577 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 3602, OFICIO mes 10, relativo ao depósito efetuado pelo CAU-RJ, em 13/11/2013, salário de Adriana Braga Alluotto.
13577
13/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.309,48 E
1.309,48
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137007837 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14503
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA, liquidação 10051 do empenho 4010, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370078375 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
CANCELAMENTO DA ART IN01037247 QUITADA EM 01/07/2013.PROTOCOLO 201370078375
20137007837
5
30.017.321/0001-60 - GEOLOGUS ENGENHARIA
LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009348 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14520
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 4
Restituições e Reposições
RDN
Pago a GEOPRIME ENG. E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 10284 do empenho 4062, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370093484 ref. a EMPENHO REFERENTE
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ART IN01080125 QUITADAS EM 06 E 09/09/2013.PROTOCOLO 201370093484
20137009348
4
05.968.895/0001-76 - GEOPRIME ENG. E MEIO
AMBIENTE LTDA
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
2,00 P
2,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 670, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GISELE MARIA
PENTAGNA M. F. DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14483
2013400073
13/11/2013
735.241.907-15 - GISELE MARIA PENTAGNA M. F.
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
150,00 P
150,00
DE SOUZA
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a GISELE MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, liquidação do empenho 3434, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GISELE
MARIA PENTAGNA M. F. DE SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14484
20134000573
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008254 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a HER TECH CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 9606 do empenho 3868, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370082549 ref. a EMPENHO
REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART IN01053738 QUITADA EM 29/07/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01061500 QUITADA EM 09/08/2013.PROTOCOLO 201370082549
14521
20137008254
9
13/11/2013
09.347.476/0001-78 - HER TECH CONSULTORIA E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
105,00 P
105,00
Página:51/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4063
4163
4162
4186
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137004891 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14522
13/11/2013
595.018.987-68 - JACOB NEVES BARBOSA FILHO
224,48 P
224,48
DE NUMERÁRIO - 6
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JACOB NEVES BARBOSA FILHO, liquidação 10286 do empenho 4063, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370048916 ref. a EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE RESGATE DE ACERVO IN00985294 QUITADA EM 03/04/2013.PROTOCOLO 201370048916
20137004891
6
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14538
13/11/2013
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a JEFERSON JOSE BASTOS SERAPHIM, liquidação 10574 do empenho 4163, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO
PAGAMENTO DE ART IN01072671, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370090752
20137009075
2
658.034.187-49 - JEFERSON JOSE BASTOS
SERAPHIM
REQUERIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE DEVOLUÇÃO
14539
13/11/2013
158,08 P
158,08
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a JEFERSON JOSE BASTOS SERAPHIM, liquidação 10571 do empenho 4162, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO
PAGAMENTO DE ART IN01063897, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370090758
20137009075
8
14564
DIVERSOS
658.034.187-49 - JEFERSON JOSE BASTOS
SERAPHIM
13/11/2013
805.782.257-00 - JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS
56,00 P
56,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO JOMIR NOGUEIRA DOS SANTOS PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400725
4179
14548
2013400710
13/11/2013
443.173.107-59 - JORGE ANTONIO DA SILVA
1.215,00 P
1.215,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JORGE ANTONIO DA SILVA, liquidação 10655 do empenho 4179, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO JORGE ANTÔNIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO
XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, PARTICIPANDO DO EVENTO NO PERIODO DE 20 A 23/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
2824
4191
4181
4065
363.665.797-68 - JORGE LUIZ CAMARDELLA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
78,50 P
78,50
VIANNA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JORGE LUIZ CAMARDELLA VIANNA, liquidação do empenho 2824, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JORGE LUIZ
CAMARDELLA VIANNA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14482
2013400035
13/11/2013
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
82,66
TAVARES MANHAES
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA O FUNCIONÁRIO JOSE AUGUSTO
VARGAS TAVARES MANHAES PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA REALIZADA NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 2013400
14579
DIVERSOS
13/11/2013
504.519.287-68 - JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ
2.025,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
2.025,00
ROCHA LIMA
Pago a JOSE LEONEL CORTEZ DINIZ ROCHA LIMA, liquidação 10658 do empenho 4181, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL JOSÉ LEONEL CORTEZ DINIZ
ROCHA LIMA RE PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, NO PERIODO DE 18 A 23/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
14549
2013400710
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008667 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a JRMED ENGENHARIA LTDA, liquidação 10287 do empenho 4065, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370086675 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN01065121 QUITADA EM 15/08/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01066290 QUITADA EM 20/08/2013.PROTOCOLO 201370086675
14523
20137008667
5
13/11/2013
02.926.568/0001-63 - JRMED ENGENHARIA LTDA
158,08 P
158,08
Página:52/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4186
14566
DIVERSOS
Data Pgto
13/11/2013
Favorecido
848.671.407-91 - KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO
Valor
68,00 P
Valor Liq. Documento
68,00
PDAC
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400718
3574
3376
4186
05.275.833/0001-89 - KSI ROLAMENTOS E PECAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos
2.147,00 P
DANFE
12742
2.147,00
LTDA - EPP
e Aviamentos
Pago a KSI ROLAMENTOS E PECAS LTDA - EPP, liquidação 10452 do empenho 3574, REM 7815, DANFE 12742 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECOS DESCARTÁVEIS EM TNT, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES NA AD Nº 07/2013.PROTOCOLO 2013400616
14534
2013400616
13/11/2013
05.141.342/0001-45 - LEARSI REFRIGERACAO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
2.590,00 P
DANFE
710
2.590,00
LTDA
Manutenção de Bens Móveis
Pago a LEARSI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 10164 do empenho 3376, REM 7815, DANFE 710 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA PARA O AR CONDICIONADO CENTRAL DO PRÉDIO DO
CREA - RJ, CONFORME AD Nº 87/2013.PROTOCOLO 2013400599
14535
2013400599
13/11/2013
14582
DIVERSOS
13/11/2013
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
90,00 P
90,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7833, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO CANARIO CARLOS PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.REALIZADA NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 2013400723
758
4191
3920
4186
751.580.437-87 - LEONARDO DE OLIVEIRA
Suprimento de
OUTUBRO/20
16,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
16,00
FRIEDL
Fundos do Mes
13
Pago a LEONARDO DE OLIVEIRA FRIEDL, liquidação do empenho 758, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14481
2013400043
13/11/2013
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
97,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
97,33
RUIZ
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA O FUNCIONÁRIO LEONARDO MEDEIROS
PICCOLI RUIZ , PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, REALIZADO NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 201370115882
14578
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
20097078123
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a LUCIANA TAHARA SANTANA, liquidação 9699 do empenho 3920, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097078123 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA
ART IN00174329 QUITADA EM 18/07/2008.PROTOCOLO 20097078123
14504
20097078123
13/11/2013
280.367.388-64 - LUCIANA TAHARA SANTANA
36,95 P
36,95
14567
DIVERSOS
13/11/2013
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
79,00 P
79,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO LUCIANO SANTOS DA SILVA PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400729
4178
14544
2004402440
13/11/2013
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
473,00 P
473,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10653 do empenho 4178, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O DIRETOR PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CNCE,
NOS DIA 27 A 29/10/2013 CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 201370112652
4137
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a LUIZ ROBERTO NEVES MOURA DIAS, liquidação 10533 do empenho 4137, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE
DEVOLUÇÃO DA ART, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201170086668
14524
20117008666
8
13/11/2013
497.623.547-53 - LUIZ ROBERTO NEVES MOURA
DIAS
34,62 P
34,62
Página:53/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4181
14550
2013400710
Data Pgto
13/11/2013
Favorecido
048.488.537-53 - LUIZ RODRIGUES FREIRE
Valor
2.025,00 P
Valor Liq. Documento
2.025,00
PDAC
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a LUIZ RODRIGUES FREIRE, liquidação 10658 do empenho 4181, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O CONVIDADS ESPECIAL J LUIZ RODRIGUES FREIRE PARA PARTICIPAR
DO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, REALIZADO EM CUIABA NO PERIODO DE 08 A 23/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
4055
4057
3523
4186
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008261 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a MARCELLE ABREU DE FREITAS, liquidação 10276 do empenho 4055, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370082619 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2013 PARCELAS 2 E 3 QUITADAS EM 17/07/2013.PROTOCOLO 201370082619
14525
20137008261
9
13/11/2013
116.112.697-09 - MARCELLE ABREU DE FREITAS
244,96 P
244,96
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008391 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 7
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARCELLO FIGUEIREDO DOS SANTOS, liquidação 10279 do empenho 4057, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370083917 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 2A. VIA QUITADA EM 14/08/2013.PROTOCOLO 201370083917
14526
20137008391
7
13/11/2013
824.813.937-91 - MARCELLO FIGUEIREDO DOS
SANTOS
36,89 P
36,89
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação do empenho 3523, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARCIO ORNELAS DA
CUNHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14480
2013400044
13/11/2013
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
170,00 P
170,00
14568
DIVERSOS
13/11/2013
842.699.367-20 - MARCIO ORNELAS DA CUNHA
96,00 P
96,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a MARCIO ORNELAS DA CUNHA, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCIO ORNELAS DA CUNHA PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370114286
4186
14569
DIVERSOS
13/11/2013
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
79,00 P
79,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS YOSHIKATZU TSUG PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400732
4171
14546
2013400628
13/11/2013
634.068.297-91 - MARCUS POSSI
270,00 P
270,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a MARCUS POSSI, liquidação 10604 do empenho 4171, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O CONVIDADO ESPECIAL POSSA PARTICIPAR DO CURSO GRATUITO
INSPEL,REALIZADO NO DIA 01/11/2013, CONFORME PDAC EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400628
3921
4004
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14505 20097030272 13/11/2013
295,17 P
20097030272
295,17
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARIA BEATRIZ COUTINHO SAYEG SEILER, liquidação 9700 do empenho 3921, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097030272 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2009 QUITADA NOS DIAS 10/03/2009 E 25/03/2009.PROTOCOLO 20097030272
628.557.607-63 - MARIA BEATRIZ COUTINHO
SAYEG SEILER
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137006901 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14506
13/11/2013
36,89 P
36,89
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARIA DE LOURDES BAGGIO CARVALHO, liquidação 10010 do empenho 4004, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370069012 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO INDEVIDO DA TAXA DE CERTIDÃO OUTROS DOCS. QUITADA EM 24/06/2013.PROTOCOLO 201370069012
20137006901
2
743.845.387-15 - MARIA DE LOURDES BAGGIO
CARVALHO
Página:54/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4186
4056
4191
4191
3910
4186
3855
3951
4153
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
849.154.807-63 - MARIO ROBERTO SOUZA
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
GOMES
Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO MARIO ROBERTO SOUZA GOMES
PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400720
14571
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009114 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14527
13/11/2013
230,08 P
230,08
DE NUMERÁRIO - 0
Restituições e Reposições
RDN
Pago a MARJOS INFORMATICA LTDA, liquidação 10277 do empenho 4056, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370091140 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM
DUPLICIDADE DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2013 PARCELAS 3, 4 E 5 QUITADAS EM 08/08 E 19/08/2013.PROTOCOLO 201370091140
20137009114
0
40.260.754/0001-03 - MARJOS INFORMATICA
LTDA
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
97,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
97,33
SANTOS
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA A FUNCIONÁRIA NEIDE APARECIDA DOS SANTOS (
PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA.REALIZADA NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 2013400721
14580
DIVERSOS
13/11/2013
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
97,33 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
97,33
PANETTO
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação 10679 do empenho 4191, REM 7832, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS AJUDAS DE CUSTOS PARA O FUNCIONÁRIO OTASSANO DE SOUZA PANETTO
ARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA.REALIZADA NO DIA 13/11/2013.PROTOCOLO 201370114365
14581
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137007391 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a OXIGEN COM. E IND. E REPR, liquidação 9677 do empenho 3910, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370073912 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN01027896 QUITADA EM 13/06/2013, SUBSTITUÍDA PELA ART IN01041561 QUITADA EM 05/07/2013.PROTOCOLO 201370073912
14507
20137007391
2
13/11/2013
00.911.246/0001-15 - OXIGEN COM. E IND. E
REPR
60,00 P
60,00
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
56,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
56,00
ALVES
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS YOSHIKATZU TSUG PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400727
14572
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137007559 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a PAULO CESAR OLIVEIRA SILVA, liquidação 9586 do empenho 3855, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370075590 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO
DA ART IN 01044527 QUITADA EM 12/07/2013, SUBSTITUÍDA PELA ART IN 01045720 QUITADA EM 12/07/2013.PROTOCOLO 201370075590
14528
20137007559
0
13/11/2013
012.342.167-52 - PAULO CESAR OLIVEIRA SILVA
60,00 P
60,00
002.600.017-24 - PEDRO PAULO GUIMARAES
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
150,00 P
150,00
GHENOV
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a PEDRO PAULO GUIMARAES GHENOV, liquidação do empenho 3951, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PEDRO PAULO
GUIMARAES GHENOV, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14479
2013400091
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14529
13/11/2013
975,57 P
975,57
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS MIRANDA, liquidação 10559 do empenho 4153, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE
DESPESAS COM ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370099299
20137009929
9
094.871.287-27 - RAFAEL VIEIRA DOS SANTOS
MIRANDA
Página:55/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4011
4160
4186
4003
4136
4012
4186
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008978 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14508
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 2
Restituições e Reposições
RDN
Pago a RAIMUNDO LUIZ NEVES NOGUEIRA, liquidação 10052 do empenho 4011, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370089782 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO CANCELAMENTO DA ART IN01073106 QUITADA EM 27/08/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01075060 QUITADA EM 29/08/2013.PROTOCOLO 201370089782
20137008978
2
594.460.217-15 - RAIMUNDO LUIZ NEVES
NOGUEIRA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14540
13/11/2013
825.395.707-63 - RITA DE CASSIA GATTO BRITO
367,62 P
367,62
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RITA DE CASSIA GATTO BRITO, liquidação 10566 do empenho 4160, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO
DE ART JB032103, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201170011567
20117001156
7
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
79,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
79,00
ARAUJO
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO ROBERVAL FERREIRA DE
ARAUJOPARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA,NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400728
14573
DIVERSOS
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20127005460 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14509
13/11/2013
081.884.077-39 - RUBENS MESSIAS QUEIROZ
96,14 P
96,14
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 0
RDN
Pago a RUBENS MESSIAS QUEIROZ, liquidação 10004 do empenho 4003, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201270054600 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE PF. QUITADA EM 18/05/2011.PROTOCOLO 201270054600
20127005460
0
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14530 20097042128 13/11/2013
374,96 P
374,96
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a SCULTORI AMBIENTAL PROJ. E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 10532 do empenho 4136, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO
REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 20097042128
07.885.892/0001-02 - SCULTORI AMBIENTAL
PROJ. E CONSTRUÇÕES LTDA
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009490 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14510
13/11/2013
60,00 P
60,00
DE NUMERÁRIO - 3
Restituições e Reposições
RDN
Pago a SEEL SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENG LTDA, liquidação 10054 do empenho 4012, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370094903 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO CANCELAMENTO DA ART IN01079057 QUITADA EM 05/09/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01080399 QUITADA EM 06/09/2013.PROTOCOLO 201370094903
20137009490
3
14574
DIVERSOS
72.030.927/0001-85 - SEEL SERVIÇOS ESPECIAIS
DE ENG LTDA
13/11/2013
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
113,00 P
113,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação 10664 do empenho 4186, REM 7831, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO EM AGRONOMIA, NO DIA 13/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370114285
4179
792.557.447-04 - SHEILA APARECIDA O. SANTOS
1.575,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
1.575,00
DIAS DOS SANTOS
Pago a SHEILA APARECIDA O. SANTOS DIAS DOS SANTOS, liquidação 10655 do empenho 4179, REM 7830, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA SHEILA APARECIDA DE
OLIVEIRA E SILVA DIAS DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, REALIZADO EM CUIABA NOS DIA 18 A 23/11/2013 CONFORME PDAC'S EM ANEXO.
14551
2013400710
13/11/2013
Página:56/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4161
3865
3866
3242
4001
2373
2375
2375
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14541
13/11/2013
373,69 P
373,69
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a SIDARTA MARQUES DE SOUZA PINTO, liquidação 10569 do empenho 4161, REM 7818, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO
PAGAMENTO DE ANUIDADE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201270079866
20127007986
6
084.384.667-45 - SIDARTA MARQUES DE SOUZA
PINTO
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137008428 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14511
13/11/2013
39.535.323/0001-15 - TETRIS ENGENHARIA
158,08 P
158,08
DE NUMERÁRIO - 5
Restituições e Reposições
RDN
Pago a TETRIS ENGENHARIA, liquidação 9603 do empenho 3865, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370084285 ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART
IN01054121 QUITADA EM 29/07/2013 E SUBSTITUIDA PELA ART IN01055728 QUE POR SUA VEZ FOI CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA ART IN01055783 QUITADA EM 31/07/2013.PROTOCOLO 201370084285
20137008428
5
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20137009192 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14531
13/11/2013
162,50 P
162,50
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO - 9
RDN
Pago a THALLES VALENTE PINTO COELHO, liquidação 9604 do empenho 3866, REM 7814, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201370091929 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
EFETUADO A MAIOR DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370091929
20137009192
9
083.326.687-00 - THALLES VALENTE PINTO
COELHO
068.357.517-11 - THULIO JOSE NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
4.942,30 P
RPA
18/10/2013
4.942,30
RODRIGUES DOS SANTOS
Profissionais
Pago a THULIO JOSE NOGUEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, liquidação 10024 do empenho 3242, CHEQUE 850028, RPA 18/10/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VÍDEO
SONY DSR PDI 70 PATRIMÔNIO Nº 18266 E DSR PD 170 PATRIMÔNIO Nº 16259, CONFORME AD'S 39/05/2013 E 62/05/2013 EM ANEXO AO PROCESSO 2013400524
14495
2013400524
13/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO 20117009932 6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14512
13/11/2013
75,55 P
75,55
DE NUMERÁRIO - 1
Restituições e Reposições
RDN
Pago a VERA LUCIA CAPACCIA ROCHA LIMA, liquidação 9995 do empenho 4001, REM 7813, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 201170099321 ref. a EMPENHO REFERENTE AO
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR DAS ANUIDADES PF E PJ QUITADAS EM 25/01/11.PROTOCOLO 201170099321
20117009932
1
441.641.737-34 - VERA LUCIA CAPACCIA ROCHA
LIMA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ADELCY BERSOT LOPES, liquidação 10315 do empenho 2373, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA
NA ÁREA EXTERNA DA COORD. REGIONAL LESTE E INSPETORIA DE MACAÉ, NOS DIAS 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111161
14597
2011400552
14/11/2013
423.604.477-34 - ADELCY BERSOT LOPES
641,40 P
570,85
RPA
OUTUBRO
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
191,92 P
RPA
OUTUBRO
170,81
BARROS GRANJA
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 10412 do empenho 2375, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NAS INSPETORIAS DE ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO
201370112083
14599
2013402598
14/11/2013
112.378.787-56 - ADRIANA PINHEIRO FONSECA
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
191,92 P
RPA
170,81
BARROS GRANJA
OUTUBRO
Profissionais
Pago a ADRIANA PINHEIRO FONSECA BARROS, liquidação 9807 do empenho 2375, REM 7816, RPA MES DE OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA NAS INSPETORIAS DE ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA,NOS DIAS 04, 07, 14 E 21/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370108299
14598
2013402598
14/11/2013
Página:57/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4172
4172
2362
2761
2855
2349
3570
2715
2447
1061
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 012/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 31/10/2013.
14596
14/11/2013
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 013/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 07/11/2013.
14605
14/11/2013
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
007 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
OUTUBRO
Profissionais
2013
Pago a ALCIONE ALVES PEREIRA MUNIZ, liquidação 10270 do empenho 2362, REM 7816, RPA 007 - OUTUBRO 2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSPETORIA DE ITAPERUNA,NOS DIAS 02, 09, 16 E 23/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370110186
14601
2011400625
14/11/2013
088.813.147-03 - ALCIONE ALVES PEREIRA
MUNIZ
259,48 P
230,94
RPA
10/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CED, REALIZADA EM 05/11/2013.
14585
14/11/2013
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
501.353.687-15 - ANA MARIA DE AZEVEDO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
136,36 P
RPA
10
121,36
GONÇALVES
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE AZEVEDO GONÇALVES, liquidação 10091 do empenho 2855, REM 7816, RPA 10 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA DE 02 VEZES POR MÊS NO POSTO DE RELAC. DE ITAGUAÍ,N OS DIAS 09 E 23/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370109219
14604
2010404368
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ANA MARIA DE LIMA CALDAS, liquidação 10415 do empenho 2349, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA INSP.
TERESÓPOLIS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26/010/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112028
14607
2010402959
14/11/2013
041.463.507-86 - ANA MARIA DE LIMA CALDAS
287,84 P
256,18
RPA
OUTUBRO
20137009643
11.672.825/0001-79 - AZEREDO COMERCIO E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
14/11/2013
453,95 P
DANFE
13
453,95
6
SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL ME
de Telefonia
Pago a AZEREDO COMERCIO E SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL ME, liquidação 10127 do empenho 3570, REM 7817, DANFE 13 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE E
CABINHO DE 1,5 MM NA COR VERMELHA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2013.PROTOCOLO 201370096436
14643
04.745.970/0001-77 - AZETTA COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
54,00 P
NOTA FISCAL
CARIOCA
54,00
CARIMBOS LTDA
Expediente
Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 9714 do empenho 2715, REM 7817, NOTA FISCAL 575 CARIOCA ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE
CARIMBOS, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370100573
14644
2013400407
14/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 14/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14583
14/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
83,80 P
83,80
118.918.747-72 - CARLOS ANTONIO CORDOVIL
10/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
LOUREIRO
CACC/CEEST
Pago a CARLOS ANTONIO CORDOVIL LOUREIRO, liquidação 10595 do empenho 1061, REM 7822, MEMORANDO 010/2013-CACC/CEEST REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEST, REALIZADA EM 07/11/2013.
14590
14/11/2013
Página:58/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
728
4124
1646
2358
2369
2761
2343
1501
528
4166
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
012.885.117-10 - CESAR MOREIRA DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
2,00 P
2,00
ANUNCIACAO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, liquidação do empenho 728, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14486
2013400034
14/11/2013
20137011304
14/11/2013
010.865.127-40 - DAVI GONÇALVES MARTINS
68,00 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
68,00
5
Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 10517 do empenho 4124, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE
DO CREA-RJ NO DIA 29/10/2013. PROTOCOLO 201370113045.
14627
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a DIRCE DO CARMO ROSA, liquidação 10399 do empenho 1646, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE ARARUAMA,NOS
DIAS 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370111712
14609
2010402588
14/11/2013
010.693.807-09 - DIRCE DO CARMO ROSA
562,20 P
500,36
RPA
OUTUBRO
089.408.657-07 - EDILEIA MAGALHAES DE MELO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
592,11 P
RPA
OUTUBRO
526,98
SOARES
Profissionais
Pago a EDILEIA MAGALHAES DE MELO SOARES, liquidação 10403 do empenho 2358, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA
COORDENAÇÃO REGIONAL LESTE METROPOLITANA E INSPETORIA NITERÓI, NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 29 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111936
14611
2010402594
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a EDNA ALMEIDA DA SILVA, liquidação 10631 do empenho 2369, REM 7826, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DA ILHA DO
GOVERNADOR NOS DIAS 05,13,19 E 26/10/2013. PROTOCOLO 201370115036.
14620
2010403258
14/11/2013
599.129.797-53 - EDNA ALMEIDA DA SILVA
239,88 P
213,50
RPA
OUTUBRO
659.155.936-15 - EDNILTON TAVARES DE
10/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ANDRADE
CACC/CED
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CED, REALIZADA EM 05/11/2013.
14586
14/11/2013
030.087.257-75 - ERICA ESTRELAS RAMOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
662,41 P
RPA
OUTUBRO
589,55
FERREIRA
Profissionais
Pago a ERICA ESTRELAS RAMOS FERREIRA, liquidação 10237 do empenho 2343, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAXINA NA COORD.
REGIONAL SERRANA E INSPETORIA DE PETRÓPOLIS, NOS DIAS 02, 09, 16, 22, 24, 29 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370109863
14613
2010402959
14/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
14614 1996400028
14/11/2013
27,20 P
2710620
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
27,20
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10632 do empenho 1501, CLT 036, BOLETO BANCARIO 2710620 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370115112.
20137000689
14/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.172,76 P
OFICIO
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.172,76
9
Acerto do estorno feito em duplicidade no dia 31/10/2013, atraves doc. 13425 e 13427, empenhos 2892 e 3955, tendo em vista que já havia sido efetuado atraves Empenho 528, pelo pagamento 2570, férias
canceladas do funcionário Bruno Leonardo, que ora regularizamos.
14652
14606
20137005072
1
14/11/2013
097.222.447-52 - HENRIQUE DAMES CORREA DE
SA
370,00 P
370,00
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
DE NUMERÁRIO RDN
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
Restituições e Reposições
Página:59/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a HENRIQUE DAMES CORREA DE SA, liquidação 10599 do empenho 4166, REM 7820, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA
ANUIDADE 2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO 201370050721.
69
4172
4172
4164
05.293.791/0001-09 - IDENTICARD COMERCIO
1.145,25 P
NOTA FISCAL
CARIOCA
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
1.145,25
DE CARTOES E PLASTICOS LTDA
Pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, liquidação 9613 do empenho 69, REM 7713, NOTA FISCAL CARIOCA 797 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL PARA O
FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PARA O PROGRAMA CREA JUNIOR RJ.PROTOCOLO 2012400414
14647
2012400414
14/11/2013
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 012/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 31/10/2013.
14595
14/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a JAIR JOSE DA SILVA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 013/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 07/11/2013.
14603
14/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSE DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
14632
14/11/2013
413.088.677-00 - JAIRO MOREIRA DE BARROS
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JAIRO MOREIRA DE BARROS, liquidação 10597 do empenho 4164, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCOS BARBEDO PAIXÃO (PROT.
201370113653) E JAIRO MOREIRA DE BARROS (PROT. 201370114575) PARA INVENTARIAR OS BENS MÓVEIS NAS INSPETORIAS DE TERESÓPOLIS, FRIBURGO E CANTAGALO NO DIA 06/11/2013.
3504
4201
2761
4172
4144
4145
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3504, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE OLIVEIRA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14558
2013400020
14/11/2013
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
33,03 P
33,03
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a JEANE VIANA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 4201, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JEANE VIANA DE OLIVEIRA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14557
201400020
14/11/2013
090.350.897-40 - JEANE VIANA DE OLIVEIRA
22,00 P
22,00
790.184.328-49 - JORGE LUIZ BITENCOURT DA
10/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
ROCHA
CACC/CED
Pago a JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CED, REALIZADA EM 05/11/2013.
14587
14/11/2013
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 013/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 07/11/2013.
14600
14/11/2013
047.770.347-04 - JOSÉ AMARO BARCELOS LIMA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
20137011316
14/11/2013
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
66,22 P
FATURA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet
66,22
1
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 10540 do empenho 4144, REM 7826, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O POSTO
DE SÃO JOÃO DE MERITI, CONFORME ESCLARECIMENTOS NO MEMORANDO Nº 43/2013-CRME E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. PROTOCOLO 201370113161.
14623
20137011322
44/201314/11/2013
506.629.537-20 - JUSSARA FREITAS LEMOS
124,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
124,00
2
CRME
Pago a JUSSARA FREITAS LEMOS, liquidação 10543 do empenho 4145, REM 7826, MEMORANDO 44/2013-CRME ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS, CONFORME
ESCLARECIMENTOS NO MEMORANDO Nº 44/2013-CRME E COMPROVANTES EM ANEXO. PROTOCOLO 201370113222.
14624
Página:60/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1066
1456
715
3406
4172
4172
4165
4167
4165
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUANA DOS SANTOS LUCIANO, liquidação 10397 do empenho 1066, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE MARICÁ,NOS
DIAS 01, 08, 15, 25 E 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370111714
14615
2013400144
14/11/2013
102.283.247-69 - LUANA DOS SANTOS LUCIANO
352,00 P
313,28
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUANA DOS SANTOS LUCIANO, liquidação 10398 do empenho 1456, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DO POSTO DE
RELACIONAMENTO DE PIRATININGA,NOS DIAS 03, 10, 17, 24, 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370111714
14617
2013400144
14/11/2013
102.283.247-69 - LUANA DOS SANTOS LUCIANO
352,00 P
313,28
RPA
OUTUBRO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 715, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA SILVA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14494
2013400084
14/11/2013
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
20,00 P
20,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a LUCIANO SANTOS DA SILVA, liquidação do empenho 3406, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUCIANO SANTOS DA
SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14493
2013400084
14/11/2013
033.198.087-88 - LUCIANO SANTOS DA SILVA
170,00 P
170,00
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 012/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 31/10/2013.
14593
14/11/2013
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 013/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO
DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 07/11/2013.
14602
14/11/2013
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10598 do empenho 4165, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT
(PROT. 201370114580) PARA LEVAR O PESSOAL DA CSEG EM FRIBURGO NO DIA 05/11/2013.
14634
14/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14608
14/11/2013
893.280.197-53 - LUIZ VIGNE LO FIEGO
350,00 P
350,00
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a LUIZ VIGNE LO FIEGO, liquidação 10600 do empenho 4167, REM 7820, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA ANUIDADE
2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO 201370042425.
20137004242
5
14636
14/11/2013
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10598 do empenho 4165, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT (PROT.
201370114580) PARA LEVAR O PESSOAL DA CSEG EM FRIBURGO E MARCELO DA SILVA MENCARI (PROT. 201370114580) PARA LEVAR O JURÍDICO PARA AUDIÊNCIA EM SÃO PEDRO D' ALDEIA. NO DIA
05/11/2013.
4164
14642
14/11/2013
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
97,33 P
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10597 do empenho 4164, REM 7823, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCOS BARBEDO PAIXÃO (PROT.
201370113653) E JAIRO MOREIRA DE BARROS (PROT. 201370114575) PARA INVENTARIAR OS BENS MÓVEIS NAS INSPETORIAS DE TERESÓPOLIS, FRIBURGO E CANTAGALO no dia 06/11/13.
Página:61/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2374
2359
2367
2971
2585
2348
3563
1061
2366
1005
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
584.643.607-20 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
359,80 P
RPA
OUTUBRO
320,22
DIAS
Profissionais
Pago a MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA DIAS, liquidação 10418 do empenho 2374, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NO POSTO DE RELAC. DE SÃO PEDRO D' ALDEIA,NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112036
14618
2010402587
14/11/2013
296.086.604-59 - MARIA DO SOCORRO SANTOS
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
269,90 P
RPA
OUTUBRO
240,22
SIQUEIRA
Profissionais
Pago a MARIA DO SOCORRO SANTOS SIQUEIRA, liquidação 10401 do empenho 2359, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA
DE MAGÉ,NOS DIAS 03, 10, 17 22 E 29/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111702
14619
2010402594
14/11/2013
006.533.027-70 - MARIA LUCIA DE SOUZA
09
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
284,80 P
RPA
253,47
SILVEIRA
(OUTUBRO) Profissionais
Pago a MARIA LUCIA DE SOUZA SILVEIRA, liquidação 10321 do empenho 2367, REM 7816, RPA 09 (OUTUBRO) ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA
DE BÚZIOS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111022
14621
2010402586
14/11/2013
007 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
OUTUBRO
Profissionais
2013
Pago a MARIA NAZARE DO NASCIMENTO LUIS, liquidação 10271 do empenho 2971, REM 7816, RPA 007 - OUTUBRO 2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP.. DE ANGRA DOS REIS, NOS DIAS 02, 08, 11, 15, 18, 22, 25 E 30/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO
201370110192
14622
2011400640
14/11/2013
058.850.117-45 - MARIA NAZARE DO
NASCIMENTO LUIS
626,88 P
557,92
RPA
20137000276
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
14/11/2013
008.514.637-46 - MARILEA DOS SANTOS SOUZA
300,00 P
RPA
OUTUBRO
267,00
2
Profissionais
Pago a MARILEA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 10416 do empenho 2585, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DE
CANTAGALO,NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112025
14626
912.499.967-91 - MARLENE SCHUENCK
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
287,84 P
RPA
OUTUBRO
256,18
CORDEIRO
Profissionais
Pago a MARLENE SCHUENCK CORDEIRO, liquidação 10414 do empenho 2348, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA NA
INSP. DE NOVA FRIBURGO,NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112032
14628
2010402959
14/11/2013
069.270.387-01 - MARLI VASCONCELOS DO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
501,30 P
RPA
OUTUBRO
446,16
CARMO
Profissionais
Pago a MARLI VASCONCELOS DO CARMO, liquidação 10411 do empenho 3563, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/ FAXINA NA INSP. DE CABO
FRIO,NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112082
14629
2013400549
14/11/2013
718.957.527-87 - MARLISE DE MATOSINHOS
10/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
VASCONCELLOS
CACC/CEEST
Pago a MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, liquidação 10595 do empenho 1061, REM 7822, MEMORANDO 010/2013-CACC/CEEST REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEST, REALIZADA EM 07/11/2013.
14591
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a MARLY JACI SILVA, liquidação 10410 do empenho 2366, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DE NOVA IGUAÇU,
NOS DIAS 05, 14, 19, 26/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112090
14630
2011400609
14/11/2013
094.429.258-57 - MARLY JACI SILVA
257,20 P
228,91
RPA
OUTUBRO
04.226.531/0001-58 - NOVA MOINHOS
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
829,60 P
NOTA FISCAL
2009
751,20
COMUNICAÇÃO LTDA
Institucional
Pago a NOVA MOINHOS COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 10550 do empenho 1005, REM 7826, NOTA FISCAL 2009 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. PROTOCOLO 201370114689.
14625
2009403223
14/11/2013
Página:62/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2761
4172
1061
2534
285
4200
2368
297
300
3994
2761
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
10/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CED
Pago a ODAIR PAES DE JESUS, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CED, REALIZADA EM 05/11/2013.
14588
14/11/2013
184.859.287-68 - ODAIR PAES DE JESUS
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12 E 13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
-CACC/CEP
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10605 do empenho 4172, REM 7825, MEMORANDO 012/2013 -CACC/CEP REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL - CEP, REALIZADA EM 31/10/2013.
14594
14/11/2013
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
79,00 P
79,00
MEMORANDO
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
10/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
CACC/CEEST
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10595 do empenho 1061, REM 7822, MEMORANDO 010/2013-CACC/CEEST REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIÃO DA CEEST, REALIZADA EM 07/11/2013.
14592
14/11/2013
983.850.207-30 - OZANA BARBOSA PEREIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
276,88 P
RPA
OUTUBRO
246,42
FONSECA
Profissionais
Pago a OZANA BARBOSA PEREIRA FONSECA, liquidação 10096 do empenho 2534, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/FAXINA DA
INSP. DE SÃO GONÇALO, nos dias 02, 09, 16 e 23/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370109527
14631
2012400332
14/11/2013
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
Suprimento de
OUTUBRO/20
20,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
20,20
ALVES
Fundos do Mes
13
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 285, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14555
2013400085
14/11/2013
092.817.027-62 - PABLO NAZARETH PEREIRA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
220,00 P
220,00
ALVES
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação do empenho 4200, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PABLO NAZARETH
PEREIRA ALVES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14554
20134000085
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA, liquidação 10437 do empenho 2368, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DA
BARRA DO PIRAÍ, nos dias 03, 08, 15, 23 e 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112415
14633
2010403127
14/11/2013
075.088.467-37 - ROBERTA MISSÃO DE OLIVEIRA
134,90 P
120,06
RPA
OUTUBRO
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20
20,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
20,20
ARAUJO
Fundos do Mes
13
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 297, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14489
2013400090
14/11/2013
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
31,00 P
31,00
ARAUJO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 300, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14487
2013400090
14/11/2013
20137007982
011.346.527-04 - ROBERVAL FERREIRA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
14/11/2013
150,00 P
150,00
8
ARAUJO
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a ROBERVAL FERREIRA DE ARAUJO, liquidação do empenho 3994, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ROBERVAL FERREIRA
DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14488
14589
14/11/2013
009.635.417-81 - ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
10/2013CACC/CED
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:63/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ROCKFELLER MACIEL PEÇANHA, liquidação 10596 do empenho 2761, REM 7822, MEMORANDO 10/2013-CACC/CED REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CED, REALIZADA EM 05/11/2013.
2376
282
2854
3691
2364
2372
4202
2351
4169
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
13
Profissionais
Pago a ROSANE FRANÇA DE SOUZA, liquidação 10317 do empenho 2376, REM 7816, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA NA COORD. REGIONAL LESTE E INSPETORIA DE MACAÉ,nos dias 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 29 e 30/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111159
14635
2010402584
14/11/2013
623.989.207-63 - ROSANE FRANÇA DE SOUZA
806,78 P
718,03
RPA
387.486.657-20 - ROSANGELA MARTINS DA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
304,40 P
RPA
OUTUBRO
270,92
VEIGA
Profissionais
Pago a ROSANGELA MARTINS DA VEIGA, liquidação 10439 do empenho 282, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA DA INSP. DA BARRA DA
TIJUCA,nos dias 05, 12, 19 e 26/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370112329
14637
2010404060
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a ROSEMAR SANT ANNA, liquidação 10400 do empenho 2854, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA
DE 01 VEZ POR SEMANA NA INSP. DE CAMPO GRANDE, nos dias 05, 12, 19 e 26/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111706
14638
2010404369
14/11/2013
084.075.167-24 - ROSEMAR SANT ANNA
272,72 P
242,73
RPA
OUTUBRO
20137010118
07.692.391/0001-00 - SHAPER DO BRASIL DIST.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
14/11/2013
77,40 P
DANFE
726
77,40
7
PROD. ELET. E SERV. MANUT. PRED. LTDA
Expediente
Pago a SHAPER DO BRASIL DIST. PROD. ELET. E SERV. MANUT. PRED. LTDA, liquidação 10525 do empenho 3691, REM 7817, DANFE 726 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 GRAMPEADOR MEDIO
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013.PROTOCOLO 201370101187
14645
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
13
Profissionais
Pago a SORAIA DA SILVA ALEXANDRE, liquidação 10288 do empenho 2364, REM 7816, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA/FAXINA NA INSPETORIA DE
VALENÇA, nos dias 08, 15, 22 e 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370110849
14639
2010402611
14/11/2013
107.790.237-90 - SORAIA DA SILVA ALEXANDRE
119,88 P
106,69
RPA
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
13
Profissionais
Pago a TANIA MARIA LEMOS, liquidação 10318 do empenho 2372, REM 7816, RPA OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FAXINA/LIMPEZA DA COORD. REGIONAL SUL E INSPETORIA DE VOLTA REDONDA, NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24,29 E 31/10/2013 O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO
EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111158
14640
2011400630
14/11/2013
084.826.357-00 - TANIA MARIA LEMOS
607,68 P
540,84
RPA
02.241.442/0001-55 - TERRA PROMETIDA
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e
85,05 P
NOTA FISCAL
5831
85,05
SERVICOS LTDA - EPP
Transportes de Encomendas
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL liquidação 10716 do empenho 4202, CLT 68, NOTA FISCAL 5831 ref. a VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DO IRRF a TERRA PROMETIDA SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição
ou serviços prestados.,, SOBRE A NF 5831.
14570
2013400412
14/11/2013
033.569.547-76 - VALERIA CRISTINA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
179,88 P
RPA
OUTUBRO
160,09
FRANCELINO SILVA
Profissionais
Pago a VALERIA CRISTINA FRANCELINO SILVA, liquidação 10240 do empenho 2351, REM 7816, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA/FAXINA
NA INSP. DE MIGUEL PEREIRA, NOS DIAS 01, 08, 22 E 29/10/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370109862
14641
2012402959
14/11/2013
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a VALLE SUL CONSTR. E MIN. LTDA, liquidação 10602 do empenho 4169, REM 7820, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA
ANUIDADE 2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO 201370064311.
14610
20137006431
1
14/11/2013
31.643.851/0002-67 - VALLE SUL CONSTR. E
MIN. LTDA
390,00 P
390,00
Página:64/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4168
3689
3227
3519
3520
2805
3733
3733
3828
2447
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14612
14/11/2013
390,00 P
390,00
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a VALLE SUL CONSTR. E MIN. LTDA, liquidação 10601 do empenho 4168, REM 7820, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PARTE DA
ANUIDADE 2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO 201370064302.
20137006430
2
31.643.851/0002-67 - VALLE SUL CONSTR. E
MIN. LTDA
20137010119
32.228.694/0001-05 - VINIPEL COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
14/11/2013
44,00 P
NOTA FISCAL
296
44,00
0
- ME
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10118 do empenho 3689, REM 7817, NOTA FISCAL 3296 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2013.PROTOCOLO 201370101190
14646
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
OUTUBRO/20
11,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
11,20
LUSTOSA
Fundos do Mes
13
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 3227, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA
DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14492
2013400005
14/11/2013
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
63,38 P
63,38
LUSTOSA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 3519, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA
DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14490
2013400005
14/11/2013
082.971.977-60 - VIVIANE PEREIRA DA SILVA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
9,07 P
9,07
LUSTOSA
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, liquidação do empenho 3520, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA
DA SILVA LUSTOSA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14491
2013400005
14/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Pago a AGUAS DE NITEROI S/A, liquidação 10686 do empenho 2805, DEBITO AUTOMATICO , FATURA 13287647 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE NITERÓI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370116109
14659
2013400023
18/11/2013
02.150.336/0001-66 - AGUAS DE NITEROI S/A
440,58 P
398,95
FATURA
13287647
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
ADESÃO
Trabalhistas
Estorno do pagamento 12892 pago a ANDRE LUIS CHAVES, empenho 3733, relativo a Desconto da Prestação de Empréstimo a Caixa Economica Federal, lançado em duplicidade no dia 30/09/2013.
12892
18/11/2013
- ANDRE LUIS CHAVES
1.875,00 E
1.875,00
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
ADESÃO
Trabalhistas
Estorno do pagamento 12892 pago a ANDRE LUIS CHAVES, empenho 3733, relativo a Desconto da Prestação de Mutua, lançado em duplicidade no dia 30/09/2013.
12892
18/11/2013
- ANDRE LUIS CHAVES
948,89 E
948,89
20137010485
18/11/2013
01.874.301/0001-07 - AUGUSTU'S BUFFET LTDA
2.160,00 P
NOTA FISCAL
CAR
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
2.160,00
2
Pago a AUGUSTU'S BUFFET LTDA, liquidação 9712 do empenho 3828, REM 7819, NOTA FISCAL 283 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK PARA O PRÊMIO MEIO AMBIENTE DO ANO
DE 2013, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2013 - ASGA.PROTOCOLO 201370104852
14686
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 18/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14696
18/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
3,80 P
3,80
Página:65/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3699
98
675
3643
3643
3643
115
3019
186
4210
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137010585
33.352.394/0001-04 - CEDAE-COMPANHIA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
18/11/2013
8.017,87 P
FATURA
NOVEMBRO
7.260,19
0
ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
Esgoto
Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 10123 do empenho 3699, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO
DA SEDE NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370105850
14655
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
157,52 P
NOTA FISCAL
201491
157,52
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 9705 do empenho 98, REM 7819, NOTA FISCAL 201491 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370107391
14687
2010405743
18/11/2013
00.207.301/0001-90 - CONDOMINIO EDIFICIO
BOLETO
278,42 P
11187
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
278,42
CENTRO C PERSON
BANCARIO
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO C PERSON, liquidação 10564 do empenho 675, CLT 029, BOLETO BANCARIO 11187 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE
TERESÓPOLIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2013701140204
14671
2003400101
18/11/2013
72367 /
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
72368 /
Conservação Bens Móveis
72385
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 10304 do empenho 3643, REM 7819, NOTA FISCAL 72367 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370108817
14688
2011401822
18/11/2013
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
220,28 P
207,39
NOTA FISCAL
72367 /
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
72368 /
Conservação Bens Móveis
72385
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 10304 do empenho 3643, REM 7819, NOTA FISCAL 72368 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370108817
14690
2011401822
18/11/2013
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
1.514,30 P
1.425,71
NOTA FISCAL
72367 /
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
72368 /
Conservação Bens Móveis
72385
Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 10304 do empenho 3643, REM 7819, NOTA FISCAL 72385 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370108817
14692
2011401822
18/11/2013
29.739.737/0054-14 - ELEVADORES OTIS LTDA
1.747,27 P
1.645,06
NOTA FISCAL
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
201,65 P
FATURA
NOVEMBRO
178,06
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10567 do empenho 115, CLT 030, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370114372
14679
2013400022
18/11/2013
33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
48,03 P
FATURA
NOVEMBRO
48,03
TELECOMUNICAÇAO
Telecomunicações
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 10568 do empenho 3019, CLT 030, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DAS
INSPETORIAS E SEDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370114372
14681
2013400022
18/11/2013
33.663.519/0001-09 - FUNDACAO MOVIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de
873,95 P
NOTA FISCAL
107980
873,95
UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES
Intermediação de Estagios
Pago a FUNDACAO MOVIMENTO UNIV. DE DESENV. ECONOMICO SOCIAL - MUDES, liquidação 9598 do empenho 186, CLT 029, NOTA FISCAL 107980 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS
PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370106504
14676
2012400527
18/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações
BANCARIO
Trabalhistas
Pago a HELIO XAVIER DE CARVALHO, liquidação do empenho 4210, RESGATE EFETUADO EM 19/08/2013 DO PROCESSO 0001306-41-2011.5.01.0074 ENTRE HELIO XAVIER DE CARVALHO E CREA-RJ
14616
2012400609
18/11/2013
347.432.277-04 - HELIO XAVIER DE CARVALHO
124.062,16 P
124.062,16
Página:66/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
69
697
1140
105
30
3372
30
3372
30
3372
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
05.293.791/0001-09 - IDENTICARD COMERCIO
1.145,25 E
NOTA FISCAL
CARIOCA
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
1.145,25
DE CARTOES E PLASTICOS LTDA
Estorno do pagamento 14647 pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, empenho 69, REM 7713, NOTA FISCAL CARIOCA ref. a EMPENHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL PARA O
FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PARA O PROGRAMA CREA JUNIOR RJ.PROTOCOLO 2012400414 - DOC DEVOLVIDO.
14647
18/11/2013
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
6.915,33 P
NOTA FISCAL
8881
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
6.915,33
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 10268 do empenho 697, CLT 031, NOTA FISCAL 8881 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE
ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370109336
14684
2010405249
18/11/2013
12.963.394/0001-62 - INVICTTA SERVIÇOS
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança
256,00 P
NOTA FISCAL
1774
231,81
INTELIGENTES LTDA-ME
Predial e Preventiva
Pago a INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA-ME, liquidação 10774 do empenho 1140, CLT 029, NOTA FISCAL 1774 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
COM SENSORES DE PRESENÇA, CÂMARAS COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO E CENTRAL DE ALARME NA COORD. REGIONAL SUL E INSP. DE VOLTA REDONDA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO
201370105570
14682
2012400527
18/11/2013
BOLETO
20137011153
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios
BANCARIO
8
Pago a JOSE CLAUDIO HENRICHS, liquidação 10369 do empenho 105, CLT 029, BOLETO BANCARIO 201370111538 ref. a EMPENHO REFERENTE A PARCELAS DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE A
COORDENAÇÃO SERRANA E INSPETORIA DE PETRÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111538 - PARC 25/36
14673
2011400617
18/11/2013
741.150.147-68 - JOSE CLAUDIO HENRICHS
5.000,00 P
5.000,00
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
3,80 P
860648176
3,80
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10582 do empenho 30, CLT 029, BOLETO BANCARIO 860648176 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370113061 - BOX 1408
14670
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
375,00 P
8606649632 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10587 do empenho 3372, CLT 029, BOLETO BANCARIO 8606649632 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS 4 VAGAS DA
GARAGEM AUTOMÁTICA IDEAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113058 - BOX 2906
14660
2003400055
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
3,80 P
8606649632
3,80
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10588 do empenho 30, CLT 029, BOLETO BANCARIO 8606649632 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370113058 - BOX 2906
14662
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
375,00 P
860646484
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10585 do empenho 3372, CLT 029, BOLETO BANCARIO 860646484 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS 4 VAGAS DA
GARAGEM AUTOMÁTICA IDEAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113055 - BOX 0204
14663
2003400055
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
3,80 P
860646484
3,80
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10586 do empenho 30, CLT 029, BOLETO BANCARIO 860646484 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370113055 - BOX 0204
14664
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
375,00 P
860646525
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10583 do empenho 3372, CLT 029, BOLETO BANCARIO 860646525 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS 4 VAGAS DA
GARAGEM AUTOMÁTICA IDEAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113060 - BOX 0208
14666
2003400055
18/11/2013
Página:67/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
30
3372
3687
2336
2336
133
4194
527
4173
569
2852
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
3,80 P
860646525
3,80
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Bancários
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10584 do empenho 30, CLT 029, BOLETO BANCARIO 860646525 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370113060 - BOX 0208
14667
18/11/2013
33.105.362/0001-04 - LOWNDES & SONS S/A
BOLETO
375,00 P
860648176
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
375,00
ADM. CORRETAGENS E REPRESENTAÇÕES
BANCARIO
Pago a LOWNDES & SONS S/A, liquidação 10581 do empenho 3372, CLT 029, BOLETO BANCARIO 860648176 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS 4 VAGAS DA
GARAGEM AUTOMÁTICA IDEAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113061 - BOX 1408
14669
2003400055
18/11/2013
20137010119
08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de
18/11/2013
3.820,60 P
DANFE
88766
3.597,10
7
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Informática
Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 10322 do empenho 3687, REM 7819, DANFE 88766 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER´S CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013.PROTOCOLO 201370101197
14695
04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e
1.280,00 P
NOTA FISCAL
209 E 210
1.280,00
COMUNICAÇAO
Vídeos
Pago a TEMPO REAL PRODUÇAO E COMUNICAÇAO, liquidação 9896 do empenho 2336, REM 7819, NOTA FISCAL 209 E 210 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA
3 EDIÇÕES DA REVISTA CREA-RJ E EVENTOS INSTITUCIONAIS.PROTOCOLO 2013400221
14697
2013400221
18/11/2013
04.269.711/0001-17 - TEMPO REAL PRODUÇAO E
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e
880,00 P
NOTA FISCAL
209 E 210
880,00
COMUNICAÇAO
Vídeos
Pago a TEMPO REAL PRODUÇAO E COMUNICAÇAO, liquidação 9896 do empenho 2336, REM 7819, NOTA FISCAL 210 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA 3
EDIÇÕES DA REVISTA CREA-RJ E EVENTOS INSTITUCIONAIS.PROTOCOLO 2013400221
14698
2013400221
18/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 10697 do empenho 133, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO GABINETE DA
PRESIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO 2013.PROTOCOLO 201370115271
14656
2013400022
18/11/2013
04.206.050/0044-10 - TIM CELULAR S/A
561,50 P
561,50
FATURA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TIM CELULAR S/A, liquidação 10698 do empenho 4194, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO 2013.PROTOCOLO 201370115271
14657
2013400022
18/11/2013
04.206.050/0044-10 - TIM CELULAR S/A
2.629,65 P
2.328,09
FATURA
NOVEMBRO
115.616.627-63 - VINICIUS MESQUITA SIMON
566/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
382,84 P
MEMORANDO
382,84
BATISTA
cdeh
Estagiários
Pago a VINICIUS MESQUITA SIMON BATISTA, liquidação 10627 do empenho 527, REM 7827, MEMORANDO 566/2013-cdeh ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115045
14699
2008406007
18/11/2013
20137011504
115.616.627-63 - VINICIUS MESQUITA SIMON
566/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
18/11/2013
3,36 P
MEMORANDO
3,36
5
BATISTA
CDEH
Estagiários
Pago a VINICIUS MESQUITA SIMON BATISTA, liquidação 10628 do empenho 4173, REM 7827, MEMORANDO 566/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115045
14700
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 569, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREA RABELLO
JERONYMO, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14665
2013400080
19/11/2013
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
24,87 P
24,87
14661
2013400080
19/11/2013
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
118,50 P
118,50
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
13
Página:68/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 2852, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ANDREA RABELLO
JERONYMO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
3117
45
4208
3158
3856
2554
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a ANDREA RABELLO JERONYMO, liquidação do empenho 3117, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE ANDRÉA
RABELLO JERONYMO, para despesas atraves Suprimentos de Fundos do Exercicio de 2013, no tocantea Estacionamento Mensal com o Veiculo Gol placa KYE_4479.
14658
2013400080
19/11/2013
016.493.997-07 - ANDREA RABELLO JERONYMO
200,00 P
200,00
EXTRATO
DIVERSOS
6.2.2.1.1.01.04.07.02 - Despesas Com Cobrança
BANCARIO
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 45, DEBITO AUTOMATICO 19/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO
EXERCICIO DE 2013
14727
19/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
5,18 P
5,18
99.999.999/9999-62 - CAIXA ECONOMICA
506,47 P
GRU JUDICIAL
6.2.2.1.1.01.04.06.01 - Sentenças Judiciais
506,47
FEDERAL
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10738 do empenho 4208, CHEQUE 900711, GRU JUDICIAL ref. a EMPENHO REFERENTE A CUSTA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 2007.51.01.015045-0 DO
RECLAMANTE ANTONIO JOSE DE SA FREIRE GONÇALVES TORRES X CREA-RJ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400216
14740
2013400216
19/11/2013
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
OUTUBRO/20
143,50 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
143,50
SILVA
Fundos do Mes
13
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 3158, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO P/6 MESES
RELATIVO A DESPESAS COM PEDÁGIOS ATRAVES SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013.
14651
2013400036
19/11/2013
037.232.527-02 - CELSO CESAR DOS SANTOS
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
86,00 P
86,00
SILVA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CELSO CESAR DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 3856, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CELSO CESAR DOS
SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14650
2013400036
15459
19/11/2013
19/11/2013
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
14,40 P
14,40
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
1501
223
224
443
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
14743 1996400028
19/11/2013
53,80 P
20762747
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
53,80
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
JANEIRO
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10680 do empenho 1501, CLT 037, BOLETO BANCARIO 20762747 ref. a
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO GIOVANNI BOURGGUIGNON CLIMACO PASCOAL DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115994
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 223, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO
MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14668
2013400098
19/11/2013
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
66,18 P
66,18
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 224, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO
MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14675
2013400098
19/11/2013
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
3,00 P
3,00
14674
2013400098
19/11/2013
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
24,99 P
24,99
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
13
Pronto Pagamento
Página:69/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 443, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE
BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
447
2861
3760
3696
4035
2816
4035
4230
181
3526
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a GILVAN FRANCISCO MACHADO, liquidação do empenho 447, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GILVAN FRANCISCO
MACHADO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14672
2013400098
19/11/2013
082.135.637-27 - GILVAN FRANCISCO MACHADO
16,00 P
16,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 2861, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUBER FIGUEIRA
MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14702
2013400018
19/11/2013
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
46,53 P
46,53
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a GLAUBER FIGUEIRA MARTINS, liquidação do empenho 3760, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUBER FIGUEIRA
MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2013.
14701
2013400018
19/11/2013
097.115.747-21 - GLAUBER FIGUEIRA MARTINS
51,82 P
51,82
20137011378
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
funcionários
19/11/2013
138.907,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
138.907,00 GPS
7
SEGURO SOCIAL - INSS
mes 10/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10472 do empenho 3696, CLT 032, GPS funcionários mes 10/2013 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, relativo a retenção dos funcionários no decorrer do ultimo quadrimestre do Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370113787
14724
20%
terceirizados 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
mes 10/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10475 do empenho 4035, CLT 032, GPS 20% terceirizados mes 10/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370113787
14725
20137011378
7
19/11/2013
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
11.557,56 P
11.557,56
GPS
20137011378
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
PATRONAL
19/11/2013
444.789,07 P
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
444.789,07 GPS
7
SEGURO SOCIAL - INSS
MES 10/2013
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 10476 do empenho 2816, CLT 032, GPS PATRONAL MES 10/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS GUIAS DO INSS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013..PROTOCOLO 201370113787
14726
20%
terceirizados 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
mes 10/2013
Estorno do pagamento 14725 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 4035, CLT , GPS 20% terceirizados mes 10/2013 ref. a valor a ser transferido para o Empenho 3717 de
Getulio Pinho.
14725
19/11/2013
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
70,00 E
70,00
GPS
20137008102
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
19/11/2013
601.528.347-53 - JOSE CARLOS PINGITORE PAPA
63,25 P
63,25
0
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS PINGITORE PAPA, liquidação do empenho 4230, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS
PINGITORE PAPA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14723
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
13
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 181, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14683
2013400002
19/11/2013
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
39,00 P
39,00
14678
2013400001
19/11/2013
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
345,31 P
345,31
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Página:70/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 3526, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KIVIA DOS SANTOS
TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCICIO DE 2013.
3917
3919
4223
2540
3582
185
3085
4229
3217
4224
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 3917, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KIVIA DOS SANTOS
TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14680
2013400001
19/11/2013
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
103,78 P
103,78
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a KIVIA DOS SANTOS TENORIO, liquidação do empenho 3919, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KIVIA DOS SANTOS
TENORIO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14685
2013400001
19/11/2013
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
78,00 P
78,00
14716
2013400001
19/11/2013
103.275.697-78 - KIVIA DOS SANTOS TENORIO
102,17 P
102,17
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
13
Expediente
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 2540, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14653
2013400019
19/11/2013
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
79,33 P
79,33
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a LEANDRA VASCONCELLOS, liquidação do empenho 3582, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LEANDRA VASCONCELLOS,
pela aquisição ou serviços prestados., no exercicio de 2013.
14654
2013400019
19/11/2013
571.645.686-34 - LEANDRA VASCONCELLOS
49,10 P
49,10
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 185, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas com
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14693
2013400004
19/11/2013
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
98,00 P
98,00
2013-4Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
19/11/2013
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
150,00 P
150,00
00004
Fundos do Mes
13
Lubrificantes
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 3085, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO P/COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES ATRAVEZ SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE LUIZ CARLOS JORDÃO E SOUZA, NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.
14694
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA, liquidação do empenho 4229, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUIS CARLOS JORDAO
E SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14722
2013400004
19/11/2013
834.041.637-53 - LUIS CARLOS JORDAO E SOUZA
9,80 P
9,80
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LUIZ GOSARES DE SOUZA, liquidação do empenho 3217, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LUIZ GOSARES DE SOUZA,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO/2013.
14677
2013400021
19/11/2013
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
147,44 P
147,44
14717
2013400021
19/11/2013
623.512.307-87 - LUIZ GOSARES DE SOUZA
99,60 P
99,60
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
13
Alimentação
Página:71/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
267
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 267, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
de Fundos no exercício/2013.
14689
2013400046
19/11/2013
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
5,00 P
5,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a MARCOS YOSHIKAZU TSUGE, liquidação do empenho 268, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
de Fundos no exercício/2013.
14691
2013400046
19/11/2013
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
49,32 P
49,32
4225
14718
2013400046
19/11/2013
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
180,00 P
180,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
13
Imóveis
4226
14719
2013400046
19/11/2013
802.118.367-53 - MARCOS YOSHIKAZU TSUGE
32,10 P
32,10
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13
3247
15460
19/11/2013
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
7,20 P
7,20
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
16,80 P
16,80
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA
- RJ
268
COTA PARTE MUTUA - SEDE
3368
15461
19/11/2013
00.509.026/0029-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA CAIXA/CREA-RJ
COTA PARTE MUTUA - RJ
3966
3970
2537
3160
3515
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
OUTUBRO/20
85,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
85,80
PANETTO
Fundos do Mes
13
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 3966, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE
SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14648
2013400067
19/11/2013
091.373.737-22 - OTTASSANO DE SOUZA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
121,00 P
121,00
PANETTO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, liquidação do empenho 3970, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a OTTASSANO DE
SOUZA PANETTO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14649
2013400067
19/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
13
Conservação Bens Móveis
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 2537, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14703
2013400016
19/11/2013
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
49,72 P
49,72
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 3160, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A RAMIRES SOARES DE
AMORIM, P/DESPESAS C/SUP. DE FUNDOS NO EXERCICIO DE 2013.
14707
2013400016
19/11/2013
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
55,00 P
55,00
14705
2013400016
19/11/2013
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
239,03 P
239,03
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
13
Lubrificantes
Página:72/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 3515, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
3516
4218
4228
3697
3697
208
2333
3144
3573
3578
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 3516, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14706
2013400016
19/11/2013
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
237,27 P
237,27
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Fundos do Mes
13
Conservação Bens Móveis
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 4218, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013, COMPLEMENTO DA DESPESAS C/SUPRIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013
14704
2013400016
19/11/2013
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
4,28 P
4,28
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a RAMIRES SOARES AMORIM, liquidação do empenho 4228, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RAMIRES SOARES AMORIM,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14721
2013400016
19/11/2013
074.659.667-79 - RAMIRES SOARES AMORIM
14,80 P
14,80
20137010788
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
DESCONTO EM
OUTUBRO
19/11/2013
211.732,44 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
211.732,44
3
FEDERAL
FOLHA
2013
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10325 do empenho 3697, CLT 034, DESCONTO EM FOLHA OUTUBRO 2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,
REFERENTE A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013, NO TOCANTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.PROTOCOLO 201370112577
14746
RESCISÃO
TRABALHIST 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
A
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10455 do empenho 3697, CLT 034, DESCONTO EM FOLHA RESCISÃO TRABALHISTA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,
REFERENTE A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2013, NO TOCANTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.PROTOCOLO 201370112577
14747
2013400042
19/11/2013
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
825,08 P
825,08
DESCONTO EM
FOLHA
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
Fundos do Mes
13
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 208, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas com Suprimento de
Fundos no exercício/2013.
14709
2013400007
19/11/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
113,53 P
113,53
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 2333, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14711
201340007
19/11/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
13,90 P
13,90
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 3144, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A TIAGO DUARTE
AMORIM, RELATIVO A DESPESAS C/ MAT. HIGIENE ATRAVES SUP. DE FUNDOS 2013.
14712
2013400007
19/11/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
2,29 P
2,29
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 3573, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14713
2013400007
19/11/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
2,00 P
2,00
14710
2013400007
19/11/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
81,81 P
81,81
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
13
Alimentação
Página:73/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 3578, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.18
3945
4227
924
2447
924
924
924
924
924
924
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e
Fundos do Mes
13
Lubrificantes
Pago a TIAGO DUARTE AMORIM, liquidação do empenho 3945, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a TIAGO DUARTE AMORIM, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14708
2013400007
19/11/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
410,05 P
410,05
14720
2013400007
19/11/2013
099.109.547-29 - TIAGO DUARTE AMORIM
25,10 P
25,10
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a ALBINO MATOS DO CARMO, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14750
20/11/2013
093.317.517-53 - ALBINO MATOS DO CARMO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 20/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14728
20/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
22,80 P
22,80
027.397.987-68 - ELINEI WINSTON LIMA DA
17/2013/CAC
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SILVA
C-CEEM
Pago a ELINEI WINSTON LIMA DA SILVA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14751
20/11/2013
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a JAIR JOSÉ DA SILVA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14752
20/11/2013
240.259.337-72 - JAIR JOSÉ DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14753
20/11/2013
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a JORGE LUIZ FONTANELLA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14754
20/11/2013
280.747.697-04 - JORGE LUIZ FONTANELLA
158,00 P
158,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a JORGE SARAIVA DA ROCHA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14755
20/11/2013
330.042.937-49 - JORGE SARAIVA DA ROCHA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
371.456.497-72 - LIVIO MARCO ASSIS DE
17/2013/CAC
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ALMEIDA
C-CEEM
Pago a LIVIO MARCO ASSIS DE ALMEIDA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14756
20/11/2013
Página:74/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
924
924
924
924
924
924
2447
3140
3971
729
1541
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
002.677.337-63 - LUIZ ANTONIO FONSECA P.
17/2013/CAC
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARATTA
C-CEEM
Pago a LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14757
20/11/2013
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a LUIZ DE ARAUJO BICALHO, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14761
20/11/2013
119.011.367-87 - LUIZ DE ARAUJO BICALHO
180,00 P
180,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a NEI RODRIGUES BESERRA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14758
20/11/2013
716.770.977-87 - NEI RODRIGUES BESERRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14759
20/11/2013
040.330.358-34 - ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD
79,00 P
79,00
MEMORANDO
17/2013/CAC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
C-CEEM
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14760
20/11/2013
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
233.362.777-87 - RUBENILDO PITHON DE
17/2013/CAC
79,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BARROS
C-CEEM
Pago a RUBENILDO PITHON DE BARROS, liquidação 10689 do empenho 924, REM 7835, MEMORANDO 17/2013/CACC-CEEM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14762
20/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 21/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14773
21/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
1,90 P
1,90
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
90,00 P
90,00
CARVALHO
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 3140, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO EM NOME DE
CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, RELATIVO A DESPESAS MIUDAS NO EXERCICIO DE 2013.
14741
2013400061
21/11/2013
078.895.647-75 - CHRISTIAM LUCIO SILVA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
200,00
CARVALHO
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a CHRISTIAM LUCIO SILVA DE CARVALHO, liquidação do empenho 3971, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CHRISTIAM
LUCIO SILVA DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14739
2013400061
21/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, liquidação do empenho 729, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14736
2013400062
21/11/2013
465.722.107-82 - EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA
14771
2012400399
21/11/2013
02.575.714/0001-53 - EX LIBRIS LTDA
7,00 P
12.118,00 P
7,00
10.972,85
NOTA FISCAL
SETEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções
Jornalísticas
Página:75/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a EX LIBRIS LTDA , liquidação 8490 do empenho 1541, REM 7828, NOTA FISCAL 6327 SETEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, O SALDO
RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370114060
3138
2714
3138
2588
3717
730
3154
691
733
3123
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
60,00 E
GPS
AGOSTO
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
60,00
SEGURO SOCIAL - INSS
Estorno do pagamento 11905 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 3138, CLT , GPS AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS 20% DO INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS INSPETORIAS E SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013, valor transferido para o Empenho 2714 nominativo a Ubiraci Tome de Souza.
11905
21/11/2013
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
60,00 P
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
60,00
SEGURO SOCIAL - INSS
pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 3138, CLT , GPS AGOSTO ref. a EMPENHO REFERENTE AOS 20% DO INSS PATRONAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO DAS INSPETORIAS E SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013, valor transferido para o Empenho 2714 nominativo a Ubiraci Tome de Souza.
14748
2013400477
21/11/2013
20%
TERCEIROS 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
MES 09
Estorno do pagamento 13204 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 3138, CLT , GPS 20% TERCEIROS MES 09 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS 20% DO INSS PATRONAL DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS INSPETORIAS E SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 A 30/12/2013, valor a ser transferido para o Empenho 2588.
13204
21/11/2013
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
330,00 E
330,00
GPS
MES DE
SETEMBRO
2013
Valor transferido do Pagamento 3138, para o Empenho 2588 relativo a 20% INSS pelos serviços prestados por Aline Martins Ferraz da Silva, mes 09/2013.
14749
20137005168
7
21/11/2013
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS
330,00 P
330,00
GPS
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros
00.000.000/0000-00 - INSTITUTO NACIONAL DO
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
70,00 P
GPS
70,00
SEGURO SOCIAL - INSS
13
Profissionais
Estorno do pagamento 14725 pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, empenho 4035, CLT , GPS 20% terceirizados mes 10/2013 ref. a valor a ser transferido para o Empenho 3717 de
Getulio Pinho.
14763
2013400592
21/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 730, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
Fundos no exercício/2013.
14734
2013400063
21/11/2013
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
6,50 P
6,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a JOAQUIM REIS RAMOS, liquidação do empenho 3154, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMADO P/DESPESAS COM
ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULOS, CONFORME SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO SUPRIDO JOAQUIM REIS RAMOS, NO EXERCICIO DE 2013.
14735
2013400063
21/11/2013
178.794.187-68 - JOAQUIM REIS RAMOS
190,00 P
190,00
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
Suprimento de
OUTUBRO/20
26,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
26,00
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
13
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 691, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE
AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14744
2013400071
21/11/2013
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
20,00 P
20,00
TAVARES MANHAES
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 733, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas
de Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14745
2013400071
21/11/2013
14742
2013400071
21/11/2013
074.391.237-35 - JOSE AUGUSTO VARGAS
TAVARES MANHAES
170,00 P
170,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
13
Imóveis
Página:76/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, liquidação do empenho 3123, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO
NOMINAL AO FISCAL JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA DE ARARUAMA, CONFORME SUPRIMENTO DE
FUNDOS.
760
3569
3150
277
279
4241
3773
3220
3839
4242
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
68,50 P
68,50
RUIZ
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 760, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14738
2013400064
21/11/2013
101.650.857-38 - LEONARDO MEDEIROS PICCOLI
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
200,00 P
200,00
RUIZ
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a LEONARDO MEDEIROS PICCOLI RUIZ, liquidação do empenho 3569, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO
MEDEIROS PICCOLI RUIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14737
2013400064
21/11/2013
080.744.907-50 - MARCIO ANDRE CEDRAZ DE
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
190,00 P
190,00
OLIVEIRA
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a MARCIO ANDRE CEDRAZ DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 3150, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS
COM ESTACIONAMENTO MENSAL DE VEICULO QUE SERVE A INSPETORIA DE CABO FRIO, SEGUNDO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE MARCIO ANDRÉ CEDRAZ DE OLIVEIRA NO EXERCICIO DE 2013.
14733
2013400065
21/11/2013
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
OUTUBRO/20
14,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
14,80
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 277, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14766
2013400075
21/11/2013
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
49,75 P
49,75
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 279, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14765
2013400075
21/11/2013
899.231.897-91 - NEIDE APARECIDA DOS
Suprimento de
OUTUBRO/20
8,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
8,20
SANTOS
Fundos do Mes
13
Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4241, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a NEIDE APARECIDA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14767
2013400075
21/11/2013
2013-442.266.122/0001-74 - PRINCIPADO DAS
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e
21/11/2013
166,32 P
DANFE
96205
166,32
00669
ASTURIAS LOUCAS LTDA
Cozinha
Pago a PRINCIPADO DAS ASTURIAS LOUCAS LTDA, liquidação 10290 do empenho 3773, REM 7771, DANFE 96205 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA , CONFORME
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS ANEXOS AS FLS 21 DO PROCESSO 2013-4-00669.
14772
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 3220, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RODNEY BENTHER
NARCISO, pela aquisição ou serviços prestado., NO EXERCICIO DE 2013.
14770
2013400234
21/11/2013
102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO
11,20 P
11,20
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 3839, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RODNEY BENTHER
NARCISO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14768
2013400234
21/11/2013
102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO
260,00 P
260,00
14769
2013400234
21/11/2013
102.463.711-53 - RODNEY BENTHER NARCISO
20,00 P
20,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
13
Imóveis
Página:77/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a RODNEY BENTHER NARCISO, liquidação do empenho 4242, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a RODNEY BENTHER
NARCISO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
309
312
2603
4232
4203
724
1602
558
906
4245
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 309, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
Fundos no exercício/2013.
14732
2013400069
21/11/2013
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
32,00 P
32,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 312, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento de
Fundos no exercício/2013.
14731
2013400069
21/11/2013
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
8,71 P
8,71
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 2603, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SILVIA BARBOSA SAMPAIO,
pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14729
2013400069
21/11/2013
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
40,00 P
40,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a SILVIA BARBOSA SAMPAIO, liquidação do empenho 4232, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SILVIA BARBOSA SAMPAIO,
pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2013.
14730
2013400069
21/11/2013
018.935.077-69 - SILVIA BARBOSA SAMPAIO
130,00 P
130,00
27/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores
CACC/CEEST
Pago a ABILIO BORGES, liquidação 10721 do empenho 4203, REM 7838, MEMORANDO 27/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARTICIPAR DA
REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DISCUSSÃO DA LEI DE AUTOVISTORIA, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2013-CACC/CEEST.PROTOCOLO 2013400739
14811
2013400739
22/11/2013
037.574.207-72 - ABILIO BORGES
68,00 P
68,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação do empenho 724, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14790
2013400059
22/11/2013
504.202.676-20 - ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR
95,90 P
95,90
11/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10724 do empenho 1602, REM 7837, MEMORANDO 11/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADO NO DIA 13/10/2013.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14808
22/11/2013
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 558, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14779
2013400079
22/11/2013
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
16,00 P
16,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 906, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE FERREIRA
DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados, no exercicio de 2013
14777
2013400079
22/11/2013
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
8,60 P
8,60
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ALEX JOSE FERREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 4245, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ALEX JOSE
FERREIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14778
2013400079
22/11/2013
892.424.087-00 - ALEX JOSE FERREIRA SANTOS
21,30 P
21,30
Página:78/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4205
2447
579
582
4246
725
3194
3858
4205
2856
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
14/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a ALFREDO SILVEIRA DA SILVA, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 13/10/2013.
14807
22/11/2013
369.314.467-20 - ALFREDO SILVEIRA DA SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 22/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14824
22/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
26,60 P
26,60
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
OUTUBRO/20
44,80 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
44,80
GOMES
Fundos do Mes
13
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 579, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA
BRITO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14774
2013400060
22/11/2013
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
42,52 P
42,52
GOMES
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 582, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA
BRITO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14775
2013400060
22/11/2013
778.659.447-72 - BARBARA AUDARA BRITO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
3,68 P
3,68
GOMES
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a BARBARA AUDARA BRITO GOMES, liquidação do empenho 4246, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a BARBARA AUDARA
BRITO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14776
2013400060
22/11/2013
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
6,00 P
6,00
CRUZ
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 725, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14789
2013400029
22/11/2013
034.089.937-93 - CARLOS HENRIQUE DURCE DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
125,00 P
125,00
CRUZ
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a CARLOS HENRIQUE DURCE DA CRUZ, liquidação do empenho 3194, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a CARLOS
HENRIQUE DURCE DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14788
2013400029
22/11/2013
20137010580
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
22/11/2013
04.960.002/0001-83 - DIBOA COMERCIAL LTDA.
1.806,00 P
DANFE
4131
1.700,35
1
Expediente
Pago a DIBOA COMERCIAL LTDA., liquidação 10316 do empenho 3858, REM 7829, DANFE 4131 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 009/2013..PROTOCOLO 201370105801
14796
14/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a EDNILTON TAVARES DE ANDRADE, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 13/10/2013.
14804
14795
1996400028
22/11/2013
659.155.936-15 - EDNILTON TAVARES DE
ANDRADE
22/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
113,00 P
51.111,07 P
113,00
51.111,07
MEMORANDO
BOLETO
BANCARIO
20774296/20
774595/2077 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
4310
Página:79/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10710 do empenho 2856, CLT 038, BOLETO BANCARIO
20774296/20774595/20774310 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013..PROTOCOLO 201370116522
3688
430
3095
3096
4244
527
3986
4205
69
1061
20137010119
04.068.303/0001-05 - FFG COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
22/11/2013
1.099,00 P
DANFE
6474
1.099,00
3
SUPRIMENTOS LTDA
Expediente
Pago a FFG COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 10313 do empenho 3688, REM 7829, DANFE 6474 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA EM PAPEL COUCHE
BRANCA LISA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013.PROTOCOLO 201370101193
14797
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
56,37 P
56,37
ROCHA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 430, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE
BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14780
2013400108
22/11/2013
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
84,20 P
84,20
ROCHA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 3095, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS
COM GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO JOSÉ BARBOSA ROCHA.
14783
2013400108
22/11/2013
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
91,78 P
91,78
ROCHA
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 3096, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO P/DESPESAS
COM ARTIGOS DE HIGIENE CONFORME PRSTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO JOSÉ BARBOSA ROCHA, NO EXERCICIO DE 2013, COM A INSPETORIA DE CAMPO GRANDE.
14782
2013400108
22/11/2013
013.855.477-31 - FRANCISCO JOSE BARBOSA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
68,06 P
68,06
ROCHA
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a FRANCISCO JOSE BARBOSA ROCHA, liquidação do empenho 4244, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE
BARBOSA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14781
2013400108
22/11/2013
154.561.917-41 - GABRIEL DOS SANTOS
575/20136.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
147,68 P
MEMORANDO
147,68
FERREIRA
CDEH
Estagiários
Pago a GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA, liquidação 10723 do empenho 527, REM 7836, MEMORANDO 575/2013-CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370116803
14802
2008406007
22/11/2013
20137010835
07.830.252/0001-97 - GIOMEN COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
22/11/2013
1.199,00 P
DANFE
1948
1.199,00
5
ALIMENTOS LTDA
Alimentação
Pago a GIOMEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 10483 do empenho 3986, REM 7829, DANFE 1948 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KILOS DE CAFÉ TORRADO E MOIDO
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2013.PROTOCOLO 201370108355
14799
14/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 13/10/2013.
14803
22/11/2013
021.567.727-70 - GLAUBER MÁRCIO SUMAR
PINHEIRO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05.293.791/0001-09 - IDENTICARD COMERCIO
1.145,25 P
NOTA FISCAL
CARIOCA
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos
1.145,25
DE CARTOES E PLASTICOS LTDA
Pago a IDENTICARD COMERCIO DE CARTOES E PLASTICOS LTDA, liquidação 9613 do empenho 69, REM 7843, NOTA FISCAL CARIOCA 797 ref. a EMPENHO REFERENTE AO SALDO CONTRATUAL PARA O
FORNECIMENTO DE CARTEIRAS PARA O PROGRAMA CREA JUNIOR RJ.PROTOCOLO 2012400414
14814
14812
2012400414
22/11/2013
22/11/2013
159.907.377-34 - JAQUES SHERIQUE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
27/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEST
Página:80/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 10722 do empenho 1061, REM 7838, MEMORANDO 27/2013-CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 2013400739
4205
3190
4109
4110
694
762
3653
1977
2745
703
14/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 13/10/2013.
14805
22/11/2013
006.666.877-81 - JOAO SEBASTIAO DE PAULA
ARAUJO
158,00 P
158,00
MEMORANDO
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
34,00 P
34,00
RODRIGUES
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 3190, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI FRIAS
DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14822
2013400194
22/11/2013
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
145,80 P
145,80
RODRIGUES
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 4109, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI FRIAS
DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14820
2013400012
22/11/2013
358.635.527-00 - JOCELI FRIAS DE CARVALHO
Suprimento de
OUTUBRO/20
545,00 P
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários
545,00
RODRIGUES
Fundos do Mes
13
Pago a JOCELI FRIAS DE CARVALHO RODRIGUES, liquidação do empenho 4110, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOCELI FRIAS
DE CARVALHO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.,NO EXERCICIO DE 2013.
14821
2013400012
22/11/2013
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 694, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ARAUJO
BRITO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14793
2013400030
22/11/2013
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
41,20 P
41,20
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 762, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de Suprimento
de Fundos no exercício/2013.
14794
2013400030
22/11/2013
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
16,50 P
16,50
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a JOSE CARLOS ARAUJO BRITO, liquidação do empenho 3653, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS ARAUJO
BRITO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14792
2013400028
22/11/2013
007.519.257-80 - JOSE CARLOS ARAUJO BRITO
100,00 P
100,00
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
99,70 P
99,70
OLIVEIRA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1977, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA
MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.,no exercicio de 2013
14818
2013400024
22/11/2013
483.091.767-91 - JUSSARA MENDONCA DE
Suprimento de
OUTUBRO/20
58,59 P
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação
58,59
OLIVEIRA
Fundos do Mes
13
Pago a JUSSARA MENDONCA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 2745, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a JUSSARA
MENDONCA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados, NO EXERCICIO DE 2013.
14819
2013400024
22/11/2013
14787
2013400028
22/11/2013
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
63,00 P
63,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
13
Página:81/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 703, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO CANARIO
CARLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
704
2575
1602
4170
574
3958
3963
4205
4020
1602
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a LEONARDO CANARIO CARLOS, liquidação do empenho 704, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LEONARDO CANARIO
CARLOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14786
2013400028
22/11/2013
072.421.717-76 - LEONARDO CANARIO CARLOS
5,00 P
5,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LUIZ CARLOS DIAS GARCIA, liquidação 10663 do empenho 2575, REM 7834, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AOS PROGRAMAS GESPÚBLICA, PRÊMIO
DE QUALIDADE RIO E DE ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO DO CREA-RJ, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 2012400311
14801
2012400311
22/11/2013
076.058.700-00 - LUIZ CARLOS DIAS GARCIA
13.416,67 P
10.233,28
RPA
11/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
COTC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10724 do empenho 1602, REM 7838, MEMORANDO 11/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADO NO DIA 13/10/2013. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14810
22/11/2013
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
20137011382
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
22/11/2013
413,35 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
413,35
0
BARRETO
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação 10603 do empenho 4170, REM 7834, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA POR SOLICITAÇÃO DA
SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO SERRANA E COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTERNA NOS MUNICÍPIOS DE PETRÓPOLIS E ADJACENCIAS NOS DIAS 25 A 29/11/2013.PROTOCOLO 201370113820
14800
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
31,00 P
31,00
ALMEIDA
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 574, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14817
2013400099
22/11/2013
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
145,68 P
145,68
ALMEIDA
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 3958, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARILIA
APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.NO EXERCICIO DE 2013.
14815
2013400099
22/11/2013
983.267.837-49 - MARILIA APARECIDA DE SOUZA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
150,10 P
150,10
ALMEIDA
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a MARILIA APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, liquidação do empenho 3963, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARILIA
APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14816
2013400099
22/11/2013
14/2013CACC/CEAGR 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
O
Pago a MARIO LUCIO MACHADO MELO JUNIOR, liquidação 10725 do empenho 4205, REM 7837, MEMORANDO 14/2013-CACC/CEAGRO ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEAGRO REALIZADO NO DIA 13/10/2013.
14806
22/11/2013
634.940.787-34 - MARIO LUCIO MACHADO MELO
JUNIOR
214,00 P
214,00
MEMORANDO
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 4020, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ODAIR PIMENTEL DOS
SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14791
14809
2013400106
22/11/2013
938.358.177-87 - ODAIR PIMENTEL DOS SANTOS
102,08 P
102,08
22/11/2013
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
11/2013COTC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:82/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10724 do empenho 1602, REM 7837, MEMORANDO 11/2013-COTC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADO NO DIA 13/10/2013. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
3985
4211
343
345
3668
1173
4195
4207
924
924
20137010835
11.619.789/0001-80 - RDL DISTRIBUIDORA DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
22/11/2013
330,00 P
DANFE
277
330,00
4
ALIMENTOS LTDA
Alimentação
Pago a RDL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 10312 do empenho 3985, REM 7829, DANFE 277 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KILOS DE AÇUCAR REFINADO CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2013.PROTOCOLO 201370108354
14798
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
14813 20097090238 22/11/2013
901.421.447-20 - RIBAMAR SEBASTIAO DUARTE
162,52 P
20097090238
162,52
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a RIBAMAR SEBASTIAO DUARTE, liquidação 10749 do empenho 4211, REM 7843, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN 20097090238 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO
INDEVIDO DA TAXA DE REGISTRO DE PROFISSIONAL QUITADA EM 02/12/2005.PROTOCOLO 20097090238
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 343, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14784
2013400076
22/11/2013
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
9,20 P
9,20
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 345, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14785
2013400076
22/11/2013
032.913.427-20 - ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA
18,98 P
18,98
02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para
2.246,50 P
DANFE
976
2.246,50
EQUIPAMENTOS LTDA ME
Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 10741 do empenho 3668, REM 7844, DANFE 976 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BANHEIRO CONFORME
AD Nº 93/2013. PROTOCOLO 2013400604
14823
2013400604
22/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 10687 do empenho 1173, CLT 041, FATURA 12441962-9 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370114772
14834
2013400023
25/11/2013
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A
105,36 P
88,06
FATURA
12441962-9
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Pago a AGUAS DO PARAIBA S/A, liquidação 10688 do empenho 4195, CLT 041, FATURA 12441962-9 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA
INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370114772
14835
21013400023
25/11/2013
01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA S/A
77,78 P
77,78
FATURA
12441962-9
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ANTERO JORGE PARAHYBA, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14848
25/11/2013
055.128.167-72 - ANTERO JORGE PARAHYBA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
130.290.537-68 - ANTONIO EULALIO PEDROSA
12/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
ARAUJO
CACC/CEEC
Pago a ANTONIO EULALIO PEDROSA ARAUJO, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14860
25/11/2013
14856
25/11/2013
356.686.107-30 - ANTONIO LUIZ FERNANDES DA
COSTA
214,00 P
214,00
MEMORANDO
12/2013CACC/CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:83/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ANTONIO LUIZ FERNANDES DA COSTA, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
3386
2447
3770
3754
98
98
3747
924
4207
2596
04.656.779/0001-59 - ARTEFLEX EQUIP. DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos
5.773,07 P
DANFE
15506
5.435,35
PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
e Aviamentos
Pago a ARTEFLEX EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, liquidação 10754 do empenho 3386, REM 7849, DANFE 15506 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SESSENTA CALÇADOS DE
SEGURANÇA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, CONFORME AD Nº 23/2013-CEFEX.PROTOCOLO 2013400562
14868
2013400562
25/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 25/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14886
25/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
36,10 P
36,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10756 do empenho 3770, REM 7848, DANFE 9687 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 RESMA DE PAPEL COLOR PLUS 180 GRAMAS FORMATO A-4,
CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS ANEXOS A AD DO MES DE OUTUBRO DE 2013, DA CSEG.PROTOCOLO 2013400618
14866
2013400618
25/11/2013
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
140,00 P
140,00
DANFE
9687
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Expediente
Pago a COMERCIAL GAULIA LTDA, liquidação 10755 do empenho 3754, REM 7848, DANFE 9734 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 BOBINAS MED. 57X30, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE
PREÇOS ANEXOS A AD DO MES DE OUTUBRO DE 2013, DA CSEG.PROTOCOLO 2013400618
14867
2013400618
25/11/2013
03.811.232/0001-18 - COMERCIAL GAULIA LTDA
292,50 P
292,50
DANFE
9734
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
217349/2198 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
121.232,12 P
121.230,97 NOTA FISCAL
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
71
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10373 do empenho 98, REM 7839, NOTA FISCAL 217349 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111208
14829
2010405743
25/11/2013
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
217349/2198 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
83.840,48 P
NOTA FISCAL
83.839,69
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
71
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 10373 do empenho 98, REM 7839, NOTA FISCAL 219871 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370111208
14830
2010405743
25/11/2013
36.567.204/0001-56 - CONDOMINIO DO
BOLETO
EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
425,61 P
SLJ.07
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
425,61
BANCARIO
INDUSTRIAL DE CAMPOS
Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ACIC, liquidação 10474 do empenho 3747, CLT 040, BOLETO BANCARIO SLJ.07 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112964
14833
2003001633
25/11/2013
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a EDUARDO HIPOLITO PERRONE, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14859
25/11/2013
340.381.327-49 - EDUARDO HIPOLITO PERRONE
212,00 P
212,00
MEMORANDO
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14850
14827
2009404672
25/11/2013
281.948.457-34 - ELIEZER ALVES DOS REIS
25/11/2013
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS
113,00 P
17.301,88 P
113,00
17.301,88
MEMORANDO
FATURA
122400
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de
Correspondência de Cobrança
Página:84/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10746 do empenho 2596, CLT 044, FATURA 122400 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS,
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113887
3801
3708
3821
4207
4207
924
3755
2009-434.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
25/11/2013
170.181,63 P
122400
152.464,44 FATURA
04672
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10747 do empenho 3801, CLT 044, FATURA 122400 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO PARA O FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA DESPESAS COM CONTRATO9912243449, NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113887
14828
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
120,19 P
FATURA
122399
108,83
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10563 do empenho 3708, CLT 043, FATURA 122399 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO EM COMPLEMENTAÇÃO AO DE NUMERO 2732
NOMINAL A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES CONTRATO.PROTOCOLO 201370113936
14840
2013400481
25/11/2013
11.035.147/0001-33 - INSET UNI DEDETIZADORA
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e
6.590,00 P
NOTA FISCAL
700
6.590,00
E HIGIENIZACAO LTDA - ME
Conservação Dos Bens Imóveis
Pago a INSET UNI DEDETIZADORA E HIGIENIZACAO LTDA - ME, liquidação 10752 do empenho 3821, REM 7848, NOTA FISCAL 700 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSET UNI
DEDETIZADORA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME, PARA SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFICIO SEDE DO CREA-RJ E NA RIO BRANCO 133, CONFORME AD 101/2013.PROTOCOLO
2013400627
14863
25/11/2013
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JORGE LUIS LEONARDO, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14849
25/11/2013
461.008.227-68 - JORGE LUIS LEONARDO
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JORGE NISENBAUM, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14846
25/11/2013
206.664.627-04 - JORGE NISENBAUM
79,00 P
79,00
MEMORANDO
248.170.907-15 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
12/2013158,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
158,00
PEIXOTO
CACC/CEEC
Pago a JOSÉ LUIZ DOS SANTOS PEIXOTO, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14857
25/11/2013
14841
25/11/2013
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10731 do empenho 3755, REM 7841, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA
REUNIAO COM COMISSÃO ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE - "ENGENHÃO" REALIZADA NO DIA 14/11/2013, NO EXERCICIO DE 2013.
4207
924
1032
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a JOSÉ SCHIPPER, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14852
25/11/2013
002.091.477-68 - JOSÉ SCHIPPER
79,00 P
79,00
MEMORANDO
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a LEINER PIMENTEL DE REZENDE, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14858
25/11/2013
300.466.457-72 - LEINER PIMENTEL DE REZENDE
180,00 P
180,00
MEMORANDO
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
2.022,85 P
FATURA
OUTUBRO
1.907,42
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 10459 do empenho 1032, CLT 042, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112071
14838
2013400014
25/11/2013
Página:85/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1059
3755
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIÇOS DE
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
43.678,53 P
FATURA
OUTUBRO
41.150,55
ELETRICIDADE S/A
Elétrica
Pago a LIGHT S/A, liquidação 10528 do empenho 1059, CLT 042, FATURA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370113431
14839
14844
2013400014
25/11/2013
25/11/2013
314.722.227-68 - LUIZ ANTONIO COSENZA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 10731 do empenho 3755, REM 7841, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO COM COMISSÃO ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE - "ENGENHÃO" REALIZADA NO DIA 14/11/2013,NO EXERCICIO DE 2013.
4214
3755
006.610.007-02 - LUIZ ANTONIO MIRANDA
232,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
232,66
RAIBOLT
Pago a LUIZ ANTONIO MIRANDA RAIBOLT, liquidação 10758 do empenho 4214, REM 7850, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS LUIZ ANTÔNIO MIRANDA RAIBOLT
(PROT. 201370116077) PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO JOÃO VICENTE PARA PALESTRAS INSTITUCIONAIS CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370116077
14869
25/11/2013
14842
25/11/2013
009.710.227-04 - LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 10731 do empenho 3755, REM 7841, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO COM COMISSÃO ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE - "ENGENHÃO" REALIZADA NO DIA 14/11/2013, NO EXERCICIO DE 2013.
3755
14843
25/11/2013
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
05/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10731 do empenho 3755, REM 7841, MEMORANDO 05/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DA REUNIAO COM COMISSÃO ESTÁDIO OLÍMPICO JOÃO HAVELANGE - "ENGENHÃO"REALIZADA NO DIA 14/11/2013, NO EXERCICIO DE 2013.
4207
924
4214
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14854
25/11/2013
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
77,00 P
77,00
MEMORANDO
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a MANOEL LAPA E SILVA, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14855
25/11/2013
300.083.367-68 - MANOEL LAPA E SILVA
14870
25/11/2013
005.649.607-99 - MARCELO DA SILVA MENCARI
2,00 P
2,00
MEMORANDO
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 10758 do empenho 4214, REM 7850, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O FUNCIONÁRIO DO JURÍDICO A
AUDIÊNCIA, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370116071
3690
924
924
20137010118
72.387.277/0001-20 - MHE COMERCIO DE
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
25/11/2013
49,00 P
DANFE
1605
49,00
8
INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Expediente
Pago a MHE COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 10753 do empenho 3690, REM 7848, DANFE 1605 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 CAIXA DE ELÁSTICO LATEX Nº 18
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2013.PROTOCOLO 201370101188
14864
425.048.137-91 - OSVALDO HENRIQUE DE
12/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
SOUZA NEVES
CACC/CEEC
Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 11/11/2013DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14862
25/11/2013
14861
25/11/2013
279.053.147-15 - PAULINO CABRAL DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
12/2013CACC/CEEC
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Página:86/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a PAULINO CABRAL DA SILVA, liquidação 10730 do empenho 924, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
1395
4207
4243
4243
4243
4243
4243
4243
4243
30.714.828/0001-72 - RIO DE JANEIRO
3164/3158/ 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços
105,60 P
NOTA FISCAL
105,60
CARTORIO 21 OFICIO DE NOTAS
3165
Profissionais
Pago a RIO DE JANEIRO CARTORIO 21 OFICIO DE NOTAS, liquidação 10272 do empenho 1395, REM 7839, NOTA FISCAL 3164/3158/ 3165 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CARTÓRIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370097080
14832
2009400871
25/11/2013
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a ROGERIO SALOMAO MUSSE, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14847
25/11/2013
113.791.976-00 - ROGERIO SALOMAO MUSSE
79,00 P
79,00
MEMORANDO
20137009397
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A CONVIDADA
ESPECIAL PAMELA COSTA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
14877
20137009397
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A CONVIDADA
ROSIENNE VIANELLO ESPECIAIS PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME
COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
14871
20137009397
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO
ESPECIAL ANTONIO FARIAS PARTICIPAR DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME COMPROVANTE
EM ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
14872
20137009397
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO
ESPECIA MIQUEIAS PERMANHANI PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME
COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
14873
20137009397
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O CONVIDADO
ESPECIAL SILVIO SANTOS PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME
COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
14874
20137009397
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
25/11/2013
2.367,65 P
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
2.200,40
2
EIRELI EPP
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A CONVIDADA
ESPECIAL MARA SILVA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME COMPROVANTE EM
ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
14875
14876
20137009397
2
25/11/2013
09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO
EIRELI EPP
2.367,65 P
2.200,40
FATURA
4500
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores
Página:87/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, liquidação 10845 do empenho 4243, REM 7859, FATURA 4500 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A CONVIDADA
ESPECIAL GIOVANNA EIKA PARTICIPAREM DO WORKSHOP DA "PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO EM CLIMA TROPICAL" QUE FOI REALIZADO EM PETROLINA - PE, CONFORME
COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 201370093972
2817
4207
2555
2555
4207
4207
2590
3771
3718
2599
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha
20.122,62 P
RECIBO
20.122,62
FEDERAL
de Pagamento
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10326 do empenho 2817, CLT 035, RECIBO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA FAZER FACE AOS
DARFS DE 1% PIS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO DECORRER DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370112577
14826
2013400042
25/11/2013
12/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEEC
Pago a SERGIO GAVAZZA, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14851
25/11/2013
191.988.097-68 - SERGIO GAVAZZA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10719 do empenho 2555, CLT 041, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONI, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370114779
14836
2013400022
25/11/2013
02.558.157/0014-87 - TELEFONICA BRASIL S/A
7,63 P
6,91
FATURA
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de
Telecomunicações
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10718 do empenho 2555, CLT 041, FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONI, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370114777
14837
2013400022
25/11/2013
02.558.157/0014-87 - TELEFONICA BRASIL S/A
1,21 P
1,10
FATURA
NOVEMBRO
104.007.707-25 - TENEUZA MARIA CAVALCANTI
12/2013113,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
113,00
FERREIRA
CACC/CEEC
Pago a TENEUZA MARIA CAVALCANTI FERREIRA, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013, NO EXERCICIO DE 2013.
14845
25/11/2013
853.323.057-53 - THEREZINHA MARIA DENYS
12/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
MAIA DE MAGALHÃES
CACC/CEEC
Pago a THEREZINHA MARIA DENYS MAIA DE MAGALHÃES, liquidação 10733 do empenho 4207, REM 7841, MEMORANDO 12/2013-CACC/CEEC ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIAO CEEC,REALIZADA NO DIA 11/11/2013 NO EXERCICIO DE 2013.
14853
25/11/2013
MES DE
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e
OUTUBRO
Cozinha
Pago a TOALHEIROS REAL LTDA, liquidação 10302 do empenho 2590, REM 7839, NOTA FISCAL 3858 MES DE OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA, O SALDO
RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370113016
14831
2009402300
25/11/2013
42.272.856/0001-66 - TOALHEIROS REAL LTDA
408,00 P
408,00
NOTA FISCAL
32.228.694/0001-05 - VINIPEL COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
1.067,00 P
DANFE
3321
1.067,00
- ME
Expediente
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10757 do empenho 3771, REM 7848, DANFE 3321 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 RESMAS DE PAPEL OFF SET 90 GRAMAS COR BRANCA
FORMATO A-3, CONFORME MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS ANEXOS A AD DO MES DE OUTUBRO DE 2013, DA CSEG.PROTOCOLO 2013400618
14865
2013400618
25/11/2013
06.351.673/0001-72 - AD - POLICROM ARTES
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação
855,00 P
NOTA FISCAL
41
855,00
GRAFICAS LTDA - EPP
Institucional
Pago a AD - POLICROM ARTES GRAFICAS LTDA - EPP, liquidação 10456 do empenho 3718, REM 7840, NOTA FISCAL 41 ref. a EMPENHO P/IMPRESSÃO DE 3000 FOLDERS a AD - POLICROM ARTES GRAFICAS
LTDA - EPP, P/IMPORTÃNCIA DO REGISTRO DE ART NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME AD 118/2013 - ASMC, ANEXA AO DOSSIÊ 2013-7-0100438.
14896
2013400642
26/11/2013
14898
2011400602
26/11/2013
07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
0,40 P
0,40
NOTA FISCAL
314/339
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
Conservação Bens Móveis
Página:88/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 6575 do empenho 2599, REM 7851, NOTA FISCAL 339 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
DAS CATRACAS DA PORTARIA DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370086418
2599
1172
2884
3652
2832
2447
1555
3639
4264
4265
07.018.110/0001-20 - ADVANCIS MAX
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
0,10 P
NOTA FISCAL
339
0,10
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP
Conservação Bens Móveis
Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 10784 do empenho 2599, REM 7851, NOTA FISCAL 339 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DA PORTARIA DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370086418
14899
2011400602
26/11/2013
09.195.493/0001-37 - AGUAS DAS AGULHAS
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
44,31 P
FATURA
2230227
40,13
NEGRAS S/A
Esgoto
Pago a AGUAS DAS AGULHAS NEGRA, liquidação 10892 do empenho 1172, CLT 048, FATURA 2230227 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE
RESENDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118766
14973
2013400023
26/11/2013
29.940.558/0001-39 - ARPA INDUSTRIA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas
1.775,00 P
DANFE
277
1.775,00
COMERCIO DE BRINDES LTDA
e Medalhas
Pago a ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 10502 do empenho 2884, REM 7840, DANFE 277 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TROFÉUS PARA O PRÊMIO CREA-RJ DE
MEIO AMBIENTE DO ANO DE 2013.PROTOCOLO 201370073718 - EVENTO Nº 05.
14897
2013400350
26/11/2013
29.940.558/0001-39 - ARPA INDUSTRIA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas
339,00 P
DANFE
276
339,00
COMERCIO DE BRINDES LTDA
e Medalhas
Pago a ARPA INDUSTRIA COMERCIO DE BRINDES LTDA, liquidação 10736 do empenho 3652, REM 7842, DANFE 276 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉU PARA O EVENTO DO PRÊMIO
JOHANNA DOBEREINER 2013, CONFORME PROJETO EM ANEXO AO PROCESSO.PROTOCOLO 201370100152 - EVENTO Nº 18
14909
2013400592
26/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação do empenho 2832, DEBITO AUTOMATICO 26/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS
ATRAVEZ BANCO BRADESCO S/A, NO EXERCICIO DE 2013
14980
26/11/2013
60.746.948/0213-81 - BANCO BRADESCO S/A
875,00 P
875,00
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 26/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
14979
26/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
13,30 P
13,30
012.589.237-34 - BENEDICTO HUMBERTO
15/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
RODRIGUES FRANCISCO
CACC/CEGM
Pago a BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, liquidação 10829 do empenho 1555, REM 7854, MEMORANDO 15/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO
PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 18/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14906
26/11/2013
15/20136.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
CACC/CEGM
Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 10831 do empenho 3639, REM 7854, MEMORANDO 15/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ,REALIZADA NO DIA 18/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14907
26/11/2013
203.160.037-00 - EUZÉBIO JOSÉ GIL
158,00 P
158,00
MEMORANDO
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
143,75 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
143,75
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10982 do empenho 4264, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15171
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
287,29 P
287,29
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10985 do empenho 4265, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15183
Página:89/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4276
3977
4267
566
3611
2036
2041
2821
566
3212
4270
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.128,20 P
1.128,20
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15064
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11098 do empenho 3977, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15404
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.772,08 P
11.772,08
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.574,60 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.574,60
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11107 do empenho 4267, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15405
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15406
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11101 do empenho 3611, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15407
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
18.165,32 P
18.165,32
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11102 do empenho 2036, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15408
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.718,47 P
3.718,47
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11100 do empenho 2041, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15410
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
338,00
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11099 do empenho 2821, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15412
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.051,04 P
4.051,04
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
200,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
200,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15413
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11106 do empenho 3212, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15414
2003400293
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
20.584,03 P
20.584,03
15415
20137011181
34
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.207,05 P
7.207,05
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2013
Página:90/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11065 do empenho 4270, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
3602
408
2807
2913
4263
4263
580
1660
3604
3174
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11072 do empenho 3602, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15416
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.806,32 P
6.806,32
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11108 do empenho 408, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15417
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
20.302,29 P
20.302,29
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11110 do empenho 2807, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15418
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
500,00 P
500,00
20137007462
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
37.091,14 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
37.091,14
8
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11113 do empenho 2913, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15422
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.986,09 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.986,09
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11076 do empenho 4263, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15423
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3,43 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3,43
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11125 do empenho 4263, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15425
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
324,35 P
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
324,35
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11124 do empenho 580, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15426
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11096 do empenho 1660, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15433
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
372,94 P
372,94
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10894 do empenho 3604,MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14910
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.202,54 P
2.202,54
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10896 do empenho 3174, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14911
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.359,94 P
1.359,94
folha de férias
Página:91/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3598
4238
2360
4238
3598
4235
2989
378
4277
380
3171
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10897 do empenho 3598, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14912
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
609,93 P
609,93
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
497,90 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
497,90
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10898 do empenho 4238, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14913
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.295,96 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.295,96
0052692
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10899 do empenho 2360, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14914
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.274,98 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.274,98
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10900 do empenho 4238, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14915
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10901 do empenho 3598, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14916
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.740,75 P
6.740,75
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.266,60 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.266,60
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10903 do empenho 4235, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107 .
14917
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10904 do empenho 2989, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14918
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.824,48 P
2.824,48
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10905 do empenho 378, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14919
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.147,48 P
1.147,48
folha de férias
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
948,85 P
948,85
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11280 do empenho 4277, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15109
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10906 do empenho 380, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14920
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.294,96 P
2.294,96
folha de férias
15110
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.687,03 P
6.687,03
folha de
pagamento
50% GRAT.
NATAL 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
13º Salário
Página:92/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
2663
4125
4235
3171
4125
3598
4125
2160
4125
4125
20137006546
MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.708,60 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.708,60
9
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10907 do empenho 2663, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14921
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15111
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
944,51 P
944,51
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.596,76 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
3.596,76
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10908 do empenho 4235, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14922
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171,MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15112
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.478,91 P
1.478,91
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15113
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.692,36 P
1.692,36
folha de
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10909 do empenho 3598, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14923
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.735,62 P
4.735,62
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15114
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
944,51 P
944,51
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10910 do empenho 2160, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14924
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.405,99 P
2.405,99
folha de férias
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15115
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
944,51 P
944,51
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15116
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.120,00 P
1.120,00
Página:93/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3598
391
2468
3084
3611
2666
401
4125
3212
4239
4125
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10911 do empenho 3598, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14925
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.768,98 P
1.768,98
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10912 do empenho 391, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14926
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
849,99 P
849,99
folha de férias
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11285 do empenho 2468, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15117
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
819,47 P
819,47
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10913 do empenho 3084, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14927
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.699,98 P
1.699,98
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10914 do empenho 3611,MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14928
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.104,29 P
1.104,29
folha de férias
20137006549
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.120,02 P
1.120,02
7
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11271 do empenho 2666, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15118
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10915 do empenho 401, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14929
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
407,55 P
407,55
folha de férias
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15119
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.185,47 P
1.185,47
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10916 do empenho 3212, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14930
2003400293
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.859,79 P
5.859,79
folha de férias
2013-7MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.143,75 P
folha de férias
5.143,75
0118107
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10917 do empenho 4239, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14931
15120
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
917,00 P
917,00
folha de
pagamento
50% GRAT.
NATAL 2013
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
13º Salário
Página:94/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
406
4125
408
3171
4235
4277
2913
412
2666
413
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10918 do empenho 406, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14932
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.323,76 P
3.323,76
folha de férias
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15121
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.120,01 P
1.120,01
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10919 do empenho 408,MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14933
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.835,45 P
1.835,45
folha de férias
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171,MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15122
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.833,53 P
2.833,53
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
873,33 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
873,33
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10920 do empenho 4235, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14934
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
944,51 P
944,51
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11280 do empenho 4277, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15123
20137007462
MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.660,82 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.660,82
8
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10921 do empenho 2913,MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14935
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10922 do empenho 412, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14936
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.831,83 P
2.831,83
folha de férias
20137006549
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.215,21 P
3.215,21
7
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11271 do empenho 2666, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15124
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10923 do empenho 413, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14937
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.415,91 P
1.415,91
folha de férias
Página:95/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4276
2991
2666
417
3213
2900
4276
418
2992
2664
2031
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137011181
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.214,63 P
2.214,63
34
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11278 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15125
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10924 do empenho 2991, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14938
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.883,98 P
4.883,98
folha de férias
20137006549
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
26.835,97 P
26.835,97
7
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11271 do empenho 2666, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15126
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10926 do empenho 417, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14939
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.540,52 P
2.540,52
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10927 do empenho 3213, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14940
2003400293
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.872,88 P
1.872,88
folha de férias
20137007462
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.765,91 P
11.765,91
8
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11286 do empenho 2900, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15127
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.545,54 P
6.545,54
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15128
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10928 do empenho 418, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14941
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
750,14 P
750,14
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10929 do empenho 2992, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14942
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.705,46 P
1.705,46
folha de férias
20137006546
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.392,49 P
folha de férias
1.392,49
9
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10930 do empenho 2664, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14943
14944
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
696,24 P
696,24
folha de férias
MES DE
DEZEMBRO
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
Página:96/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10931 do empenho 2031, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
3598
4297
2160
2663
4235
4236
4237
4235
4107
4237
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10932 do empenho 3598, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14945
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.817,11 P
3.817,11
folha de férias
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3,90 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3,90
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11359 do empenho 4297,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15440
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10933 do empenho 2160, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14946
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.626,48 P
1.626,48
folha de férias
20137006546
MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.529,86 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.529,86
9
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10934 do empenho 2663, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14947
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.832,37 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
1.832,37
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10936 do empenho 4235, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14948
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.036,47 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.036,47
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10937 do empenho 4236, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14949
2013-7MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
839,76 P
folha de férias
839,76
0118107
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10938 do empenho 4237, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14950
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
419,88 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
419,88
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10939 do empenho 4235, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14951
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10940 do empenho 4107, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14952
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
623,85 P
623,85
folha de férias
2013-7MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
839,63 P
folha de férias
839,63
0118107
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10941 do empenho 4237, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14953
Página:97/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
425
428
4237
429
3984
436
3230
3174
449
3765
1780
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10942 do empenho 425, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14954
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
419,81 P
419,81
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10943 do empenho 428, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14955
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.088,88 P
1.088,88
folha de férias
2013-7MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
839,56 P
folha de férias
839,56
0118107
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10944 do empenho 4237, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14956
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10945 do empenho 429, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14957
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
419,78 P
419,78
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10946 do empenho 3984, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14958
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.598,10 P
1.598,10
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10947 do empenho 436, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14959
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
629,69 P
629,69
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10948 do empenho 3230, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14960
2003400293
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
715,91 P
715,91
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10949 do empenho 3174, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14961
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
273,47 P
273,47
folha de férias
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10950 do empenho 449, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14962
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.107,24 P
1.107,24
folha de férias
20137010391
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.411,88 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
7.411,88
1
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10971 do empenho 3765, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15130
15131
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
21.720,17 P
21.720,17
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:98/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10972 do empenho 1780, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
549
2749
4235
4237
3979
4238
2879
4235
4237
4107
20137000689
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.233,49 P
1.233,49
9
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10974 do empenho 549, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15132
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10976 do empenho 2749, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15133
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.729,38 P
3.729,38
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
419,79 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
419,79
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10951 do empenho 4235, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14963
2013-7MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
839,58 P
folha de férias
839,58
0118107
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10952 do empenho 4237, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14964
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10953 do empenho 3979, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14965
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
472,04 P
472,04
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
251,86 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
251,86
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10954 do empenho 4238, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14966
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10955 do empenho 2879, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14967
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.088,88 P
1.088,88
folha de férias
2013-7MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
419,78 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
419,78
0118107
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10956 do empenho 4235, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14968
2013-7MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
839,56 P
folha de férias
839,56
0118107
DEZEMBRO Férias
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10957 do empenho 4237, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14969
MES DE
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10958 do empenho 4107,MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14970
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
967,02 P
967,02
folha de férias
Página:99/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3192
2991
4270
4263
4263
943
4268
3603
353
3602
2994
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137008652
MES DE
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
550,17 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
550,17
6
DEZEMBRO
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10959 do empenho 3192, MEMORANDO 0583/2013 CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1002/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118107
14971
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11120 do empenho 2991, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15137
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
28.143,02 P
28.143,02
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.664,97 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.664,97
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11065 do empenho 4270, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15138
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
31.563,69 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
31.563,69
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11076 do empenho 4263, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15141
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.123,95 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.123,95
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11125 do empenho 4263, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15148
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11128 do empenho 943, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15152
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
201,00 P
201,00
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
475,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
475,00
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11129 do empenho 4268,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15153
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11022 do empenho 3603,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15154
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.475,23 P
4.475,23
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10978 do empenho 353, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15156
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
17.470,08 P
17.470,08
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10979 do empenho 3602, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15160
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.608,30 P
15161
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
191,99 P
4.608,30
191,99
folha de
pagamento
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
2013
de Serviço
Página:100/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11132 do empenho 2994,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
3598
4281
422
2671
3602
3604
583
2663
4263
2672
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11136 do empenho 3598, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15162
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
23.833,71 P
23.833,71
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
218,79 P
218,79
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10980 do empenho 4281, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15163
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11135 do empenho 422,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15164
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
40.666,81 P
40.666,81
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.748,53 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.748,53
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11133 do empenho 2671, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15165
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11072 do empenho 3602, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15166
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.599,87 P
14.599,87
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10981 do empenho 3604, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15168
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.002,30 P
16.002,30
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.733,13 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
3.733,13
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11138 do empenho 583, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15172
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.984,95 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.984,95
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11139 do empenho 2663, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15173
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.930,22 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
8.930,22
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11076 do empenho 4263, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15175
20137006546
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.473,43 P
2.473,43
9
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11140 do empenho 2672, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15176
Página:101/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3603
2905
2905
2879
4284
427
3218
428
4263
1660
3207
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11022 do empenho 3603, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15177
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
1.243,12
20137007462
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
3
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11141 do empenho 2905, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15179
20137007462
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
104,15 P
104,15
3
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11141 do empenho 2905, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15181
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11142 do empenho 2879, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15182
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.966,61 P
2.966,61
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
33.748,08 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
33.748,08
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10988 do empenho 4284, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15186
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11147 do empenho 427, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15187
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.725,06 P
1.725,06
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11143 do empenho 3218, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15188
2003400293
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11145 do empenho 428, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15189
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.807,78 P
3.807,78
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.796,26 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.796,26
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10992 do empenho 4263, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15190
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11144 do empenho 1660, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15191
15192
2003400293
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
839,91 P
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.486,25 P
839,91
2.486,25
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2013
Página:102/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10999 do empenho 3207, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
2908
4267
3602
2983
4125
4270
3171
4125
3602
4276
20137007462
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.241,61 P
10.241,61
8
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11000 do empenho 2908, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15194
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.232,11 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
3.232,11
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11001 do empenho 4267, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15196
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11072 do empenho 3602, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15197
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
773,98 P
773,98
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11002 do empenho 2983, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15199
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
14.759,69 P
14.759,69
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15049
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.976,43 P
5.976,43
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
917,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
917,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11065 do empenho 4270, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15201
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15050
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.504,37 P
10.504,37
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15051
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.596,55 P
10.596,55
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10991 do empenho 3602, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15205
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.938,82 P
2.938,82
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.885,82 P
15.885,82
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15052
Página:103/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4282
4125
2666
4277
2747
4125
2894
4276
2984
4286
2036
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.606,80 P
3.606,80
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 10984 do empenho 4282, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15208
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125,MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15053
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.483,89 P
2.483,89
20137006549
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.674,57 P
3.674,57
7
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11271 do empenho 2666, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15054
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.592,98 P
11.592,98
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11280 do empenho 4277, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15055
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11003 do empenho 2747, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15213
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
122,36 P
122,36
20137011704
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.724,28 P
5.724,28
7
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15056
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11157 do empenho 2894, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15214
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
33.710,78 P
33.710,78
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15057
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11004 do empenho 2984, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15217
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.075,15 P
9.075,15
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
147,32 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
147,32
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11005 do empenho 4286, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15219
15222
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
378,46 P
378,46
folha de
pagamento
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
2013
de Serviço
Página:104/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11007 do empenho 2036, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
4107
3171
2387
2672
4264
4125
4289
4125
4125
4264
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11010 do empenho 4107, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15225
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.723,79 P
6.723,79
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15058
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.965,06 P
8.965,06
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11274 do empenho 2387, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15059
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.003,89 P
11.003,89
20137006546
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.506,36 P
2.506,36
9
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11014 do empenho 2672, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15228
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.234,35 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
1.234,35
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11017 do empenho 4264, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15229
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125,MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15060
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.474,26 P
4.474,26
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
403,19 P
403,19
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11016 do empenho 4289, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15231
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15061
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.333,00 P
10.333,00
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15063
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.000,00 P
10.000,00
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
100,93 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
100,93
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11017 do empenho 4264, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15233
Página:105/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4125
4125
3603
4107
2898
4290
4270
2909
566
2985
4271
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15065
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.232,84 P
7.232,84
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15066
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.000,00 P
10.000,00
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11022 do empenho 3603, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15234
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
1.243,12
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11023 do empenho 4107, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15235
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.755,10 P
3.755,10
20137007462
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
149,17 P
149,17
3
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11024 do empenho 2898, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15236
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11025 do empenho 4290, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15243
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.486,25 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.486,25
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11038 do empenho 4270, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15245
20137007462
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.333,81 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.333,81
8
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11026 do empenho 2909, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15246
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
450,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
450,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15247
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11027 do empenho 2985, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15249
15250
20137011181
34
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
240,95 P
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.549,39 P
240,95
2.549,39
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2013
Página:106/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11039 do empenho 4271, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
3602
2663
566
4291
4292
3603
2649
4276
2387
4277
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11072 do empenho 3602, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15251
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.568,86 P
1.568,86
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11029 do empenho 2663, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15252
2013400012
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
13.840,00 P
13.840,00
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15253
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.631,52 P
2.631,52
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11028 do empenho 4291, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15255
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.891,11 P
1.891,11
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11030 do empenho 4292, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15258
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11022 do empenho 3603, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15259
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.361,93 P
2.361,93
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.914,02 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
12.914,02
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11033 do empenho 2649, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15260
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.600,00 P
6.600,00
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15067
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11274 do empenho 2387, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15069
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.689,47 P
11.689,47
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.875,36 P
4.875,36
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11280 do empenho 4277, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15070
Página:107/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2666
3234
583
4125
4293
2900
2939
1309
2666
2387
4294
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137006549
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.528,36 P
7.528,36
7
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11271 do empenho 2666, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15071
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11281 do empenho 3234, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15072
2003400293
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.581,84 P
2.581,84
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.350,92 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
4.350,92
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11031 do empenho 583, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15261
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15073
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.107,94 P
3.107,94
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.437,50 P
6.437,50
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11032 do empenho 4293, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15262
20137007462
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.687,92 P
5.687,92
8
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11282 do empenho 2900, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15074
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11283 do empenho 2939, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15075
2003400294
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.458,35 P
1.458,35
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11034 do empenho 1309, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15263
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
310,00 P
310,00
20137006549
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.970,22 P
8.970,22
7
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11271 do empenho 2666, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15076
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11274 do empenho 2387, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15077
15264
20137011181
34
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.851,65 P
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
50,10 P
5.851,65
50,10
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
2013
Página:108/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11035 do empenho 4294, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
4263
3172
3171
3619
4276
4263
4125
3602
3183
4276
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.948,54 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.948,54
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11183 do empenho 4263, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15265
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11284 do empenho 3172, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15078
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.830,51 P
8.830,51
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15079
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.849,63 P
12.849,63
20137010786
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.108,54 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.108,54
6
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11036 do empenho 3619, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15266
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
22.406,31 P
22.406,31
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15080
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
45.000,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
45.000,00
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11040 do empenho 4263, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15267
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125,MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15081
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.566,57 P
1.566,57
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11037 do empenho 3602, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15268
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.538,07 P
6.538,07
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11275 do empenho 3183, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15082
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.231,70 P
12.231,70
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.005,76 P
8.005,76
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15083
Página:109/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4125
3171
2387
4266
3171
4295
2803
3603
566
2804
4272
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15084
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
12.470,72 P
12.470,72
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15085
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.554,96 P
2.554,96
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11274 do empenho 2387, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15086
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
944,51 P
944,51
20137011813
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.231,55 P
1.231,55
4
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11041 do empenho 4266, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15271
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15087
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
944,51 P
944,51
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.400,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
4.400,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11043 do empenho 4295, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15272
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11066 do empenho 2803, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15273
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.999,52 P
1.999,52
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11022 do empenho 3603, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15275
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.361,93 P
2.361,93
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
328,24 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
328,24
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15277
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11054 do empenho 2804, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15284
15288
20137011181
34
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.942,13 P
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
562,63 P
2.942,13
562,63
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
2013
Página:110/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11063 do empenho 4272, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
4264
566
2663
4300
3602
4299
4299
3598
1678
3602
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
150,36 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
150,36
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11017 do empenho 4264, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15291
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11051 do empenho 566, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15293
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.303,92 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
5.303,92
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11044 do empenho 2663, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15300
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
423,98 P
423,98
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11062 do empenho 4300, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15304
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11072 do empenho 3602, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15305
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
371,22 P
371,22
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.100,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2.100,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11061 do empenho 4299, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15306
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.137,22 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.137,22
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11061 do empenho 4299, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15308
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11055 do empenho 3598, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15311
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
22.265,37 P
22.265,37
20137003112
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.594,78 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
5.594,78
2
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11045 do empenho 1678, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15314
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11049 do empenho 3602, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15317
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.655,23 P
5.655,23
Página:111/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2360
2988
4299
4299
4302
4302
3598
4302
4268
566
566
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
2013-7folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.219,24 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.219,24
0052692
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11050 do empenho 2360, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15318
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11046 do empenho 2988, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15320
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
282,11 P
282,11
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
13,64 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
13,64
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11061 do empenho 4299, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15321
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.230,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.230,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11061 do empenho 4299, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15322
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
580,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
580,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11067 do empenho 4302, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15323
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
96,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
96,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11067 do empenho 4302, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15325
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11056 do empenho 3598, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15327
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
25.656,39 P
25.656,39
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11067 do empenho 4302, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15330
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
558,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
558,00
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11052 do empenho 4268, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15332
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15333
15335
20137000689
9
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.336,00 P
1.336,00
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
2013
Página:112/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11048 do empenho 566, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
4270
4300
4300
3603
566
2989
4297
4264
566
4276
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.087,38 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.087,38
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11065 do empenho 4270, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15336
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.184,29 P
6.184,29
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11062 do empenho 4300, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15338
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
703,67 P
703,67
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11062 do empenho 4300, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15341
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11022 do empenho 3603, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15343
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
1.243,12
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
150,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
150,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15344
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11057 do empenho 2989, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15346
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
13.686,39 P
13.686,39
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.424,47 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.424,47
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11059 do empenho 4297, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15349
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
851,39 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
851,39
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11017 do empenho 4264, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15361
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15362
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
917,00 P
917,00
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11277 do empenho 4276, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15088
Página:113/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3171
3171
3171
3171
3171
3171
4125
4298
4270
4263
4308
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15089
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
975,70 P
975,70
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171,MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15090
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
945,50 P
945,50
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15091
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.822,91 P
3.822,91
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15092
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.802,41 P
5.802,41
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15093
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
945,25 P
945,25
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11270 do empenho 3171, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15094
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.938,51 P
3.938,51
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15095
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.469,37 P
2.469,37
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.876,97 P
4.876,97
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11060 do empenho 4298, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15363
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.549,39 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.549,39
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11065 do empenho 4270, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15364
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.088,52 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
4.088,52
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11234 do empenho 4263, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15366
15367
20137011181
34
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
1.243,12
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
2013
Página:114/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11088 do empenho 4308, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
566
4303
4125
4277
1328
1776
4277
2672
4125
3598
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
300,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
300,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11047 do empenho 566, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15368
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.351,63 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
10.351,63
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11068 do empenho 4303, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15371
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15096
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.494,14 P
4.494,14
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.120,89 P
1.120,89
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11280 do empenho 4277, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15097
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11276 do empenho 1328, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15098
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.344,25 P
6.344,25
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11069 do empenho 1776, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15374
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
338,00
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.575,52 P
3.575,52
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11280 do empenho 4277, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15099
20137006546
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.270,48 P
2.270,48
9
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11077 do empenho 2672, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15375
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15100
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.190,38 P
5.190,38
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11074 do empenho 3598, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15377
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
21.922,62 P
21.922,62
Página:115/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4125
2378
2049
4270
2696
2696
2804
3598
4263
4304
3602
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11268 do empenho 4125, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15101
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.005,99 P
1.005,99
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11078 do empenho 2378, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15378
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
765,15 P
765,15
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11119 do empenho 2049, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15379
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.938,29 P
2.938,29
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.784,24 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.784,24
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11065 do empenho 4270, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15380
20137006546
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.002,90 P
5.002,90
9
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11071 do empenho 2696, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15381
20137006546
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
200,00 P
200,00
9
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11071 do empenho 2696, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15382
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11053 do empenho 2804, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15383
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
1.243,12
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11075 do empenho 3598, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15384
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.510,49 P
10.510,49
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
13.314,69 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
13.314,69
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11076 do empenho 4263, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15385
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.243,12
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11073 do empenho 4304, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15386
15387
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
1.243,12
folha de
pagamento
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
2013
de Serviço
Página:116/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11072 do empenho 3602, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
3602
4305
4268
4309
4270
3598
4270
566
1660
3603
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11287 do empenho 3602, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15388
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.366,36 P
3.366,36
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.600,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.600,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11080 do empenho 4305, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15389
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
728,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
728,00
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11052 do empenho 4268, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15390
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.600,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.600,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11093 do empenho 4309, OFICIO D-0999/2013/GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, pela aquisição
ou serviços prestados.
15391
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.139,47 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.139,47
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11065 do empenho 4270, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15392
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11074 do empenho 3598, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15393
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.091,35 P
15.091,35
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.253,31 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.253,31
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11065 do empenho 4270, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15394
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11070 do empenho 566, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15395
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11079 do empenho 1660, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15396
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
580,30 P
580,30
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11022 do empenho 3603, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15397
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
1.243,12
Página:117/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3620
2361
4307
674
2848
3583
1555
3146
4288
246
3758
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11084 do empenho 3620, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15398
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.969,76 P
11.969,76
20137005269
folha de
NOVEMBRO/
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
2
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11081 do empenho 2361, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15399
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
26/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.069,98 P
1.069,98
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11090 do empenho 4307, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15400
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 674, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUCO LOPES TOSTES, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14883
2013400083
26/11/2013
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
42,00 P
42,00
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2848, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUCO LOPES TOSTES, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14885
2013400083
26/11/2013
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
160,00 P
160,00
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento
Fundos do Mes
13
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 3583, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUCO LOPES TOSTES, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14884
2013400083
26/11/2013
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
30,00 P
30,00
434.351.657-15 - JOSÉ DE RIBAMAR LOPES
15/201379,00 P
MEMORANDO
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
79,00
BEZERRA
CACC/CEGM
Pago a JOSÉ DE RIBAMAR LOPES BEZERRA, liquidação 10829 do empenho 1555, REM 7854, MEMORANDO 15/2013-CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS
CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE MINAS - CEGM DO CREA-RJ, REALIZADA NO DIA 18/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14908
26/11/2013
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
64,35 P
64,35
CONCEICAO
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 3146, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a EMPENHO NOMINATIVO A LACIMAR
MARQUES DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A DESPESAS C/ GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES SUP. DE FUNDOS 2013.
14894
2013400103
26/11/2013
069.657.757-77 - LACIMAR MARQUES DA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
104,66 P
104,66
CONCEICAO
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a LACIMAR MARQUES DA CONCEICAO, liquidação do empenho 4288, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a LACIMAR MARQUES
DA CONCEICAO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14895
2013400103
26/11/2013
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
Suprimento de
OUTUBRO/20
8,20 P
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
8,20
BARRETO
Fundos do Mes
13
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 246, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas
com Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14878
2013400031
26/11/2013
14879
2013400031
26/11/2013
490.260.977-00 - MARCO ANTONIO DE AZEVEDO
BARRETO
125,00 P
125,00
Suprimento de
Fundos do Mes
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
13
Imóveis
Página:118/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARCO ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, liquidação do empenho 3758, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a MARCO
ANTONIO DE AZEVEDO BARRETO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCÍCIO DE 2013.
2844
2845
4283
4285
4301
304
4287
503
2662
3199
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação do empenho 2844, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14889
2013400107
26/11/2013
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
43,15 P
43,15
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação do empenho 2845, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14887
2013400107
26/11/2013
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
36,32 P
36,32
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação do empenho 4283, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICICIO DE 2013.
14888
201340002
26/11/2013
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
98,53 P
98,53
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação do empenho 4285, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013
14890
201340002
26/11/2013
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
54,45 P
54,45
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Expediente
Pago a PATRICIA FONTES PEREIRA, liquidação do empenho 4301, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a PATRICIA FONTES
PEREIRA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14972
201340002
26/11/2013
000.553.117-92 - PATRICIA FONTES PEREIRA
47,60 P
47,60
Suprimento de
OUTUBRO/20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios
Fundos do Mes
13
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 304, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Empenho referente às despesas de
Suprimento de Fundos no exercício/2013.
14892
2013400032
26/11/2013
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
24,40 P
24,40
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
13
Imóveis
Pago a SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 4287, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SERGIO AZEVEDO DOS
SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14893
2013400032
26/11/2013
033.945.127-00 - SERGIO AZEVEDO DOS SANTOS
125,00 P
125,00
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
54,00 P
54,00
DINIZ
Fundos do Mes
13
Pronto Pagamento
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 503, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA
SANTOS SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14880
2013400003
26/11/2013
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
122,59 P
122,59
DINIZ
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 2662, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA SAN
TOS SILVA DINIZ, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14881
2013400003
26/11/2013
053.702.117-52 - SIMONE KARLA SANTOS SILVA
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
35,87 P
35,87
DINIZ
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a SIMONE KARLA SANTOS SILVA DIN, liquidação do empenho 3199, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a SIMONE KARLA
SANTOS SILVA DIN, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14882
2013400003
26/11/2013
Página:119/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4217
3704
3703
3702
3704
4220
2882
2447
2882
2882
2882
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.953.449/0001-23 - SINDICATO DOS
TERMO DE
6.2.2.1.1.01.04.08.01.003 - Convênios, Acordos
18.564,05 P
18.564,05
ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADESÃO
e Ajuda a Entidades - RES. 1032
Pago a SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 10785 do empenho 4217, REM 7851, TERMO DE ADESÃO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO
PARA A VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DAS ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, CONFORME FLS. 298.PROTOCOLO 2012400557
14903
2013400557
26/11/2013
20137010118
32.228.694/0001-05 - VINIPEL COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
26/11/2013
230,44 P
DANFE
3335
230,44
3
- ME
Expediente
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10744 do empenho 3704, REM 7851, DANFE 3297 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE
REGISTRO Nº 09/2013 E MAPA COMPARATIVO ANEXADO AO PROTOCOLO 201370101183.
14900
20137010118
32.228.694/0001-05 - VINIPEL COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e
26/11/2013
278,25 P
DANFE
3297
278,25
3
- ME
Cozinha
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10742 do empenho 3703, REM 7851, DANFE 3297 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA E CAFÉ CONFORME ATA DE
REGISTRO Nº 09/2013.PROTOCOLO 201370101183
14901
20137010118
32.228.694/0001-05 - VINIPEL COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para
26/11/2013
85,20 P
DANFE
3297
85,20
3
- ME
Audio, Vídeo e Foto
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10743 do empenho 3702, REM 7851, DANFE 3297 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 CARTELA DE PILHA ALCALINA PEQUENA AA E 24 CARTELA
DE PILHA ALCALINA AA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2013.PROTOCOLO 201370101183
14902
20137010118
32.228.694/0001-05 - VINIPEL COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
26/11/2013
256,00 P
DANFE
3335
256,00
3
- ME
Expediente
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10744 do empenho 3704, REM 7851, DANFE 3335 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE
REGISTRO Nº 09/2013 E MAPA COMPARATIVO ANEXADO AO PROTOCOLO 201370101183.
14904
20137010118
32.228.694/0001-05 - VINIPEL COMERCIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de
26/11/2013
4,80 P
DANFE
3344
4,80
3
- ME
Expediente
Pago a VINIPEL COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 10801 do empenho 4220, REM 7851, DANFE 3344 ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE
CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2013 E MAPA COMPARATIVO ANEXADO AO PROTOCOLO 201370101183
14905
704.413.837-34 - ANA FRANCIS SANCHEZ MAS
folha de
NOVEMBRO/
1.948,53 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.948,53
SAINT MARTIN
pagamento
2013
Pago a ANA FRANCIS SANCHEZ MAS SAINT MARTIN, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO
A PENSÃO ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15014
2003401090
27/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 27/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
15047
27/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
77,90 P
77,90
006.643.887-01 - DEBORA BARBOSA DE
folha de
NOVEMBRO/
670,85 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
670,85
CARVALHO ROCHA
pagamento
2013
Pago a DEBORA BARBOSA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
PENSÃO ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15015
2003401090
27/11/2013
003.470.737-94 - DENILMA DO NASCIMENTO
folha de
NOVEMBRO/
717,62 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
717,62
VIEIRA
pagamento
2013
Pago a DENILMA DO NASCIMENTO VIEIRA, liquidação 10834 do empenho 2882, CHEQUE 850034, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
PENSÃO ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15017
2003401090
27/11/2013
15009
2003401090
27/11/2013
815.045.437-34 - DORIS DA SILVA MACHADO
1.219,40 P
1.219,40
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:120/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a DORIS DA SILVA MACHADO, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
4033
2839
2839
3604
419
3433
2839
2839
3932
4320
04.218.430/0001-35 - EDIOURO GRAFICA E
25.467,60 P
DANFE
76901
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins
23.977,75
EDITORA LTDA
Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORIA LTDA, liquidação 10311 do empenho 4033, REM 7852, DANFE 76901 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRODUÇÃO DAS EDIÇÕES 13 E 14 DO JORNAL PRANCHA DE
NOTICIAS DO CREA-RJ COM A TIRAGEM DE 135 MIL.PROTOCOLO 201370070288
15018
2013400251
27/11/2013
2003-4folha de
mes 11 27/11/2013
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
7.452,03 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
6.337,26
00168
pagamento
INATIVOS
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14981
2003-4folha de
27/11/2013
699.855.707-82 - EDIR FERREIRA
4.319,67 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
4.319,67
00168
pagamento
Pago a EDIR FERREIRA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI
8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14993
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a EDSON MONTEIRO, liquidação 10981 do empenho 3604, CHEQUE 850031, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO
CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118134
15434
27/11/2013
031.456.037-87 - EDSON MONTEIRO
6.431,62 P
6.431,62
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 419, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA DA
SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14978
2013400009
27/11/2013
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
22,54 P
22,54
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a ELIZABETE CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 3433, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a ELIZABETE CRISTINA
DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14977
2013400009
27/11/2013
077.704.147-25 - ELIZABETE CRISTINA DA SILVA
33,51 P
33,51
2003-4256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
folha de
mes 11 27/11/2013
4.179,44 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
4.122,60
00168
OLIVEIRA SILVA
pagamento
INATIVOS
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14982
2003-4256.753.117-34 - ELIZALDE GASPAR DE
folha de
27/11/2013
2.089,72 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.089,72
00168
OLIVEIRA SILVA
pagamento
Pago a ELIZALDE GASPAR DE OLIVEIRA SILVA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14994
20137010785
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.300,00 P
MEMORANDO
590/2013
1.300,00
7
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11126 do empenho 3932, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15023
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.929,09 P
MEMORANDO
590/2013
1.929,09
7
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11199 do empenho 4320,MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15024
Página:121/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2881
4320
1232
3191
3191
3191
3191
3191
4320
527
527
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137007447
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
277,45 P
MEMORANDO
590/2013
277,45
0
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11134 do empenho 2881, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15025
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.878,70 P
MEMORANDO
590/2013
1.878,70
7
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11199 do empenho 4320, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15026
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11131 do empenho 1232, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15027
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
631,96 P
631,96
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11182 do empenho 3191, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15028
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
920,77 P
920,77
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11182 do empenho 3191, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15029
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.042,22 P
1.042,22
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11182 do empenho 3191, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15030
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.684,10 P
1.684,10
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11182 do empenho 3191, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15031
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
629,80 P
629,80
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11182 do empenho 3191, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15032
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.699,64 P
1.699,64
MEMORANDO
590/2013
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
4.507,41 P
MEMORANDO
590/2013
4.507,41
7
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11199 do empenho 4320, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15033
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11180 do empenho 527, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15034
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
2.282,88 P
2.282,88
MEMORANDO
590/2013
15035
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.053,28 P
1.053,28
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Página:122/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11180 do empenho 527, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
4320
527
3191
527
527
4320
4173
527
2706
2892
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.743,62 P
MEMORANDO
590/2013
1.743,62
7
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11199 do empenho 4320, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15036
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11180 do empenho 527,MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15037
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
981,59 P
981,59
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11182 do empenho 3191, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15038
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
631,96 P
631,96
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11180 do empenho 527, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15039
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
631,96 P
631,96
MEMORANDO
590/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11180 do empenho 527, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15040
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
534,12 P
534,12
MEMORANDO
590/2013
20137011816
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
664,41 P
MEMORANDO
590/2013
664,41
7
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11199 do empenho 4320,MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15041
20137011504
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.053,28 P
MEMORANDO
590/2013
1.053,28
5
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11181 do empenho 4173, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15042
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
Estagiários
Pago a ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, liquidação 11180 do empenho 527, MEMORANDO 590/CDEH SOLICITANDO FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS DO OFICIO D1000/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118167
15043
2008406007
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ
1.237,32 P
1.237,32
MEMORANDO
590/2013
146.281.487-59 - FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
631,96 P
MEMORANDO
591/CDEH
631,96
MIRANDA
Estagiários
Pago a FABIANA RIBEIRO OLIVEIRA MIRANDA, liquidação 11178 do empenho 2706, REM 7856, MEMORANDO 591/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118167
15044
2008406007
27/11/2013
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11152 do empenho 2892, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15198
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.420,20 P
2.420,20
Página:123/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4269
4318
4313
4314
4315
4316
4316
4310
4326
4317
4322
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.828,94 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.828,94
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11225 do empenho 4269, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15353
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.168,93 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.168,93
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11118 do empenho 4318, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15136
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
51,10 P
51,10
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11103 do empenho 4313, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15409
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
16.157,01 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
16.157,01
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11105 do empenho 4314, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15411
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
20,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
20,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11109 do empenho 4315, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15419
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.473,44 P
2.473,44
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11111 do empenho 4316, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15420
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.700,00 P
3.700,00
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11111 do empenho 4316, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15421
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.366,86 P
4.366,86
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11112 do empenho 4310, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15424
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.000,00 P
7.000,00
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11240 do empenho 4326, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15134
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
87,37 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
87,37
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11114 do empenho 4317, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15135
15139
20137011181
34
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.533,74 P
5.533,74
folha de
pagamento
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
2013
de Serviço
Página:124/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11243 do empenho 4322, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
4310
4322
4265
4310
4265
4327
2992
3218
4322
4318
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.200,00 P
3.200,00
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11115 do empenho 4310, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15140
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.179,00 P
1.179,00
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11243 do empenho 4322, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15142
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
643,99 P
643,99
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11273 do empenho 4265, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15143
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.500,00 P
7.500,00
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11115 do empenho 4310, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15144
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
18,46 P
18,46
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11123 do empenho 4265, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15145
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
795,60 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
795,60
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11249 do empenho 4327, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15146
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11127 do empenho 2992, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15149
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.568,65 P
15.568,65
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11245 do empenho 3218, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15150
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.267,12 P
1.267,12
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11272 do empenho 4322, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15151
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.500,00 P
4.500,00
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
88,93 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
88,93
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11118 do empenho 4318, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15157
Página:125/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4318
4318
4329
4329
2671
4330
4236
4107
4310
4332
4107
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.434,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.434,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11118 do empenho 4318, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15158
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
839,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
839,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11118 do empenho 4318, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15159
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
704,48 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
704,48
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11253 do empenho 4329, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15167
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.243,12 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.243,12
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11253 do empenho 4329, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15169
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
852,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
852,00
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11137 do empenho 2671, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15170
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.273,45 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.273,45
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11254 do empenho 4330, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15174
2013-7folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.554,67 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.554,67
0118107
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11149 do empenho 4236, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15178
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11148 do empenho 4107, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15180
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.835,63 P
2.835,63
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
318,75 P
318,75
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11115 do empenho 4310,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15184
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
855,86 P
855,86
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11255 do empenho 4332,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15185
15195
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.876,02 P
2.876,02
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:126/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11146 do empenho 4107,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
4107
2037
2642
4334
2880
4319
2997
1309
3946
4268
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11153 do empenho 4107, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15202
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
20.868,36 P
20.868,36
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11150 do empenho 2037, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15203
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.152,60 P
7.152,60
20137006546
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.275,60 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
2.275,60
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11154 do empenho 2642, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15204
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
716,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
716,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11258 do empenho 4334, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15206
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11155 do empenho 2880,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15207
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.218,42 P
1.218,42
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
403,35 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
403,35
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11156 do empenho 4319, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15209
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11151 do empenho 2997, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15210
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11163 do empenho 1309,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15211
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
300,00 P
300,00
20137010786
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
813,10 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
813,10
6
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11162 do empenho 3946, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15212
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11161 do empenho 4268, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15215
Página:127/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3984
2672
584
438
4322
2999
2804
1310
2821
4334
3598
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11160 do empenho 3984, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15216
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.772,99 P
5.772,99
20137006546
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
212,80 P
212,80
9
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11159 do empenho 2672, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15218
20137000689
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
327,78 P
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno
327,78
9
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11158 do empenho 584, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15220
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11164 do empenho 438, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15221
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.713,93 P
1.713,93
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
69,06 P
69,06
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11243 do empenho 4322, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15223
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11165 do empenho 2999, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15224
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
7.649,67 P
7.649,67
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11166 do empenho 2804, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15226
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.361,93 P
2.361,93
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11167 do empenho 1310, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15227
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
492,01 P
492,01
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11168 do empenho 2821, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15230
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
322,47 P
322,47
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11258 do empenho 4334, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15232
15237
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.832,96 P
1.832,96
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:128/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11169 do empenho 3598, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
3967
2814
3948
2879
4335
3001
3000
3609
3003
4268
20137010788
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.184,09 P
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
1.184,09
3
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11170 do empenho 3967, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15238
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11171 do empenho 2814, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15239
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
488,00 P
488,00
20137010786
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
118,96 P
118,96
6
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11172 do empenho 3948, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15240
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11173 do empenho 2879, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15241
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.346,85 P
1.346,85
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
247,99 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
247,99
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11259 do empenho 4335, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15242
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11174 do empenho 3001,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15244
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11175 do empenho 3000, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15248
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
6.144,03 P
6.144,03
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11177 do empenho 3609, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15254
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.142,12 P
1.142,12
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11179 do empenho 3003, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15257
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11184 do empenho 4268, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15269
Página:129/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
1324
3230
2036
446
4310
448
1323
4336
2672
3946
3004
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11176 do empenho 1324, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15270
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11185 do empenho 3230, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15274
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
19.275,36 P
19.275,36
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11186 do empenho 2036, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15276
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
736,69 P
736,69
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11187 do empenho 446, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15278
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.110,84 P
5.110,84
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.495,75 P
1.495,75
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11115 do empenho 4310, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15279
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11188 do empenho 448, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15280
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.662,98 P
1.662,98
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11189 do empenho 1323, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15281
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.928,52 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.928,52
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11260 do empenho 4336, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15282
20137006546
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
451,19 P
451,19
9
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11191 do empenho 2672, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15285
20137010786
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.764,86 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.764,86
6
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11162 do empenho 3946, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15286
15287
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
folha de
pagamento
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
2013
de Serviço
Página:130/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11192 do empenho 3004, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
3598
4334
4310
4322
3005
3006
449
3222
4322
2926
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11169 do empenho 3598, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15289
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.858,71 P
10.858,71
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
338,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
338,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11258 do empenho 4334, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15290
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
593,65 P
593,65
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11193 do empenho 4310, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15292
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.344,93 P
1.344,93
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11243 do empenho 4322, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15294
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11195 do empenho 3005, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15295
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.884,40 P
1.884,40
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11194 do empenho 3006,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15296
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11196 do empenho 449, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15297
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.835,60 P
1.835,60
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11197 do empenho 3222, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15298
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
555,00 P
555,00
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
110,04 P
110,04
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11243 do empenho 4322, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15299
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11198 do empenho 2926, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15301
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.217,58 P
3.217,58
Página:131/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2391
3008
459
3010
461
3231
2929
3215
4334
4329
464
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137005269
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
934,58 P
934,58
2
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11200 do empenho 2391, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15302
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11201 do empenho 3008, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15303
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.296,67 P
1.296,67
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11202 do empenho 459, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15307
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.650,95 P
1.650,95
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11203 do empenho 3010, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15309
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11204 do empenho 461, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15310
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.653,70 P
1.653,70
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11205 do empenho 3231, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15312
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
320,00 P
320,00
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11206 do empenho 2929, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15313
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11213 do empenho 3215, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15315
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.308,04 P
9.308,04
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
676,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
676,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11258 do empenho 4334, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15316
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
846,76 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
846,76
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11253 do empenho 4329, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15319
15324
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.083,46 P
3.083,46
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:132/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11214 do empenho 464, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
3948
3012
3011
3013
3014
3015
466
3015
3979
4268
20137010786
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
120,26 P
120,26
6
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11215 do empenho 3948, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15326
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11216 do empenho 3012, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15328
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.036,05 P
2.036,05
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11217 do empenho 3011,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15329
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
69,06 P
69,06
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11218 do empenho 3013, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15331
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.793,72 P
1.793,72
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11219 do empenho 3014, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15334
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
710,59 P
710,59
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11220 do empenho 3015, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15337
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11221 do empenho 466, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15339
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.418,89 P
1.418,89
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11220 do empenho 3015, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15340
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
65,24 P
65,24
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11222 do empenho 3979, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15342
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.406,47 P
5.406,47
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
188,00 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
188,00
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11223 do empenho 4268, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15345
Página:133/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2821
2879
3016
2930
4321
3218
4107
4269
4267
4322
4310
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11168 do empenho 2821, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15347
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
165,06 P
165,06
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11190 do empenho 2879, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15348
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.644,64 P
1.644,64
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11224 do empenho 3016, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15350
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
55,02 P
55,02
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11227 do empenho 2930, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15351
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.791,87 P
8.791,87
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.251,76 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.251,76
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11228 do empenho 4321, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15352
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11226 do empenho 3218, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15354
2003400293
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
3.480,73 P
3.480,73
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11229 do empenho 4107, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15355
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
29.032,98 P
29.032,98
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
15.117,31 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
15.117,31
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11230 do empenho 4269, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15356
20137011813
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.180,96 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.180,96
4
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11231 do empenho 4267,MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15357
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
8.606,97 P
8.606,97
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11243 do empenho 4322, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15358
15359
20137011181
34
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.700,00 P
5.700,00
folha de
pagamento
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
2013
de Serviço
Página:134/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11232 do empenho 4310, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
3017
2036
4338
4318
4311
4312
4312
2848
2882
2882
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11233 do empenho 3017, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15369
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
29.412,93 P
29.412,93
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11261 do empenho 2036, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15372
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
11.401,92 P
11.401,92
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.052,26 P
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
1.052,26
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11262 do empenho 4338, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15373
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.193,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.193,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11118 do empenho 4318, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15376
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.100,00 P
1.100,00
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11092 do empenho 4311, OFICIO D-0999/2013/GPRE, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a
Gratificação de Tempo de SErviço no Exercicio de 2013..
15401
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
1.114,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
1.114,00
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11094 do empenho 4312, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15402
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
129,12 P
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
129,12
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11094 do empenho 4312, MEMORANDO 579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013, PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15403
Suprimento de
SETEMBRO/2 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Fundos do Mes
013
Imóveis
Pago a GLAUCO LOPES TOSTES, liquidação do empenho 2848, Suprimento de Fundos SETEMBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes SETEMBRO/2013 ref. a Valor empenhado a GLAUCO LOPES TOSTES, pela
aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14974
2013400083
27/11/2013
003.812.897-70 - GLAUCO LOPES TOSTES
160,00 P
160,00
135.509.657-02 - HEVELLYN CAMILO DOS
folha de
NOVEMBRO/
712,61 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
712,61
SANTOS PINHO
pagamento
2013
Pago a HEVELLYN CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
PENSÃO ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15013
2003401090
27/11/2013
511.878.767-04 - IVONE LUCIA PACHECO
folha de
NOVEMBRO/
3.434,24 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
3.434,24
RAMALHO
pagamento
2013
Pago a IVONE LUCIA PACHECO RAMALHO, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15005
2003401090
27/11/2013
Página:135/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2882
4248
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
809.144.207-63 - JAQUELINE DA SILVA
folha de
NOVEMBRO/
1.896,80 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.896,80
CASTELLAR
pagamento
2013
Pago a JAQUELINE DA SILVA CASTELLAR, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15008
2003401090
15020
27/11/2013
27/11/2013
757.405.597-15 - JOSE PINTO BARRADAS
82,66 P
82,66
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a JOSE PINTO BARRADAS, liquidação 10869 do empenho 4248, REM 7860, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO INVENTARIAR AS INSPETORIAS DE TERESÓPOLIS,
MAGÉ E ITABORAÍ, NO DIA 19/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370117986
4276
2663
3017
2873
2874
2882
4248
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
27/11/2013
076.861.637-92 - JOYCE GUEDES DE FARIAS
3.296,07 P
3.296,07
34
pagamento
2013
13º Salário
Pago a JOYCE GUEDES DE FARIAS, liquidação 11277 do empenho 4276, CHEQUE 850029, MEMORANDO 0582/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.PROTOCOLO
201370118134
15129
20137006546
MES DE
27/11/2013
076.861.637-92 - JOYCE GUEDES DE FARIAS
2.273,45 P
folha de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2.273,45
9
DEZEMBRO
Pago a JOYCE GUEDES DE FARIAS, liquidação 10935 do empenho 2663, CHEQUE 850030, folha de férias MES DE DEZEMBRO ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS CREA - RJ, relativo a PROVENTOS no
Exercicio de 2013.PROTOCOLO 201370118107
15441
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a JOYCE GUEDES DE FARIAS, liquidação 11233 do empenho 3017, CHEQUE 850033, MEMORANDO 0580/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PROTOCOLO
201370118134.
15365
27/11/2013
076.861.637-92 - JOYCE GUEDES DE FARIAS
4.795,16 P
4.795,16
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de
Fundos do Mes
13
Higiene, Limpeza e Conservação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação do empenho 2873, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA
PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14975
2013400011
27/11/2013
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
55,78 P
55,78
Suprimento de
OUTUBRO/20 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de
Fundos do Mes
13
Alimentação
Pago a KARINA ALMEIDA PETRILLO, liquidação do empenho 2874, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2013, Suprimento de Fundos do Mes OUTUBRO/2013 ref. a Valor empenhado a KARINA ALMEIDA
PETRILLO, pela aquisição ou serviços prestados., NO EXERCICIO DE 2013.
14976
2013400011
27/11/2013
074.251.777-22 - KARINA ALMEIDA PETRILLO
33,39 P
33,39
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a MARCELLA SERTA SANNA, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15007
2003401090
15021
27/11/2013
051.722.477-18 - MARCELLA SERTA SANNA
27/11/2013
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
2.123,65 P
97,33 P
2.123,65
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10869 do empenho 4248, REM 7860, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO INVENTARIAR AS INSPETORIAS DE TERESÓPOLIS,
MAGÉ E ITABORAÍ,NO DIA 19/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 201370117982
2839
2839
2003-4354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA
folha de
mes 11 27/11/2013
5.572,68 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
5.229,84
00168
PEREIRA
pagamento
INATIVOS
Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREARJ, RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14983
14995
2003-400168
27/11/2013
354.828.347-00 - MARIA DE LOURDES DE MOURA
PEREIRA
2.899,48 P
2.899,48
folha de
pagamento
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Página:136/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARIA DE LOURDES DE MOURA PEREIRA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2882
2882
2839
2839
2003-4091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
folha de
27/11/2013
1.075,68 P
mes 11
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
1.075,68
00168
GONCALVES
pagamento
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10734 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14992
50% GRAT.
NATAL DOS
15004
27/11/2013
537,84 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
537,84
APOSENTAD
O
Pago a MARIA JUDITH ARAGON GONCALVES, liquidação 10732 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 50% GRAT. NATAL DOS APOSENTADO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE
PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
2003-400168
091.489.067-00 - MARIA JUDITH ARAGON
GONCALVES
folha de
pagamento
2003-4191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
folha de
mes 11 27/11/2013
4.955,98 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
4.789,80
00168
RIBEIRO
pagamento
INATIVOS
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14984
2003-4191.315.937-04 - MARIA REGINA BARROS
folha de
27/11/2013
2.477,99 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.477,99
00168
RIBEIRO
pagamento
Pago a MARIA REGINA BARROS RIBEIRO, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14997
2003-4734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
folha de
mes 11 27/11/2013
3.024,23 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.024,23
00168
SILVA
pagamento
INATIVOS
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14985
2003-4734.554.747-72 - MARILETE BASTOS ALVES DA
folha de
27/11/2013
1.710,00 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
1.710,00
00168
SILVA
pagamento
Pago a MARILETE BASTOS ALVES DA SILVA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14996
845.583.697-00 - MARTA CAMILO DOS SANTOS
folha de
NOVEMBRO/
855,13 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
855,13
PINHO
pagamento
2013
Pago a MARTA CAMILO DOS SANTOS PINHO, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
PENSÃO ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15012
2003401090
27/11/2013
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a MICHELLE HOLANDA DE SOUZA, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15006
2003401090
27/11/2013
000.000.000-00 - MICHELLE HOLANDA DE SOUZA
2.575,67 P
2.575,67
2003-4folha de
mes 11 27/11/2013
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
5.245,67 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
5.027,32
00168
pagamento
INATIVOS
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14986
14998
2003-400168
27/11/2013
029.661.157-34 - NELLY GOULART DA SILVEIRA
2.622,83 P
2.622,83
folha de
pagamento
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
Página:137/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a NELLY GOULART DA SILVEIRA, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
2839
2839
2839
2839
4240
2882
2882
2839
2839
4263
2003-4folha de
mes 11 27/11/2013
187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES
3.869,82 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.806,52
00168
pagamento
INATIVOS
Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO
AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14987
2003-4folha de
27/11/2013
187.082.007-00 - NORMA VENEZA GONÇALVES
2.132,80 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.132,80
00168
pagamento
Pago a NORMA VENEZA GONÇALVES, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14999
2003-4012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
folha de
mes 11 27/11/2013
7.588,52 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
6.762,72
00168
PINHEIRO
pagamento
INATIVOS
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14988
2003-4012.268.197-53 - PEDRO PAULO DE CASTRO
folha de
27/11/2013
3.794,26 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.794,26
00168
PINHEIRO
pagamento
Pago a PEDRO PAULO DE CASTRO PINHEIRO, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
15000
110.457.207-98 - RODOLFO AUGUSTO CARDOSO
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
238,00 P
CUPOM FISCAL
238,00
RIBEIRO
Manutenção de Bens Móveis
Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 10838 do empenho 4240, REM 7858, CUPOM FISCAL 4245 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE 01 RELÊ
ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO AUDITÓRIO ONDE OCORRE A REUNIÃO PLENÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400164
15019
2013400164
27/11/2013
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a SHIRLEY DE BARROS E SILVA, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15010
2003401090
27/11/2013
635.652.267-49 - SHIRLEY DE BARROS E SILVA
667,93 P
667,93
905.380.057-34 - SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA
folha de
NOVEMBRO/
717,74 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
717,74
TOSTES
pagamento
2013
Pago a SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA TOSTES, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A
PENSÃO ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15016
2003401090
27/11/2013
2003-4010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
folha de
mes 11 27/11/2013
7.588,52 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
6.762,72
00168
CONTINENTINO
pagamento
INATIVOS
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14989
2003-4010.682.537-20 - SYLVIO CASTRO
folha de
27/11/2013
3.794,26 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.794,26
00168
CONTINENTINO
pagamento
Pago a SYLVIO CASTRO CONTINENTINO, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
15001
20137011813
731.496.247-20 - TEREZA CRISTINA GOMES DOS
folha de
NOVEMBRO/
27/11/2013
1.364,43 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
1.364,43
4
SANTOS
pagamento
2013
Pago a TEREZA CRISTINA GOMES DOS SANTOS, liquidação 11076 do empenho 4263, CHEQUE 850032, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FUNCIONARIOS CREA - RJ,
RELATIVO A PROVENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2013.PROTOCOLO 201370118134
15435
Página:138/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
3903
2882
2839
2839
2839
2839
527
3550
1602
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
02.672.091/0001-37 - TRIA-TEL FERRAMENTAS E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para
1.430,80 P
DANFE
986
1.430,80
EQUIPAMENTOS LTDA ME
Manutenção de Bens Móveis
Pago a TRIA-TEL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, liquidação 10871 do empenho 3903, REM 7863, DANFE 986 ref. a EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 MOLAS HIDRAULICS PARA PORTA DE
VIDRO DAS INSPETORIAS DA ILHA DO GOVERNADOR E PETRÓPOLIS, CONSOANTE AD 109/2013 - CSEG.PROTOCOLO 2013400684
15022
2013400684
27/11/2013
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a VALDEA DA SILVA SANTOS, liquidação 10834 do empenho 2882, REM 7857, folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a VALOR EMPENHADO A PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO A PENSÃO
ALIMENTICIA NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370117973
15011
2003401090
27/11/2013
107.351.377-73 - VALDEA DA SILVA SANTOS
170,82 P
170,82
2003-4185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
folha de
mes 11 27/11/2013
3.788,77 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
3.719,41
00168
ANDRADE
pagamento
INATIVOS
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14990
2003-4185.323.657-87 - VANIA MARIA SEABRA DE
folha de
27/11/2013
2.155,24 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
2.155,24
00168
ANDRADE
pagamento
Pago a VANIA MARIA SEABRA DE ANDRADE, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
15002
2003-4257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
folha de
mes 11 27/11/2013
1.056,86 P
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
1.056,86
00168
MATTOS
pagamento
INATIVOS
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10735 do empenho 2839, REM 7846, folha de pagamento mes 11 - INATIVOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ,
RELATIVO AOS APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
14991
2003-4257.291.527-87 - VERIANA MACHADO DE
folha de
27/11/2013
528,43 P
1
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas
528,43
00168
MATTOS
pagamento
Pago a VERIANA MACHADO DE MATTOS, liquidação 10737 do empenho 2839, REM 7847, folha de pagamento 1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO A FAVOR DE PENSIONISTA DO CREA-RJ, RELATIVO AOS
APOSENTADOS PELA LEI 8.112/90, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013.PROTOCOLO 201370117006
15003
142.499.807-74 - WILLIAM DE ASSIS FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
997,11 P
MEMORANDO
591/CDEH
997,11
DOS SANTOS
Estagiários
Pago a WILLIAM DE ASSIS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 11121 do empenho 527, REM 7856, MEMORANDO 591/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118167
15045
2008406007
27/11/2013
142.499.807-74 - WILLIAM DE ASSIS FONSECA
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de
54,77 P
MEMORANDO
591/CDEH
54,77
DOS SANTOS
Estagiários
Pago a WILLIAM DE ASSIS FONSECA DOS SANTOS, liquidação 11122 do empenho 3550, REM 7856, MEMORANDO 591/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DO
CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118167
15046
15456
2008406007
27/11/2013
28/11/2013
506.567.597-04 - ALCEBIADES FONSECA
79,00 P
79,00
MEMORANDO
13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 10890 do empenho 1602, REM 7866, MEMORANDO 13/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM
DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC, REALIZADA NO DIA 19/11/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
2447
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 28/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
15102
28/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
22,27 P
22,27
Página:139/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4261
3915
2732
4262
4342
4340
4341
4343
4342
4343
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15449
28/11/2013
095.122.977-01 - CINTIA HAN BRINO
187,53 P
187,53
DE NUMERÁRIO Restituições e Reposições
RDN
Pago a CINTIA HAN BRINO, liquidação 10902 do empenho 4261, REM 7865, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a Valor empenhado a CINTIA HAN BRINO, REF. PAGAMENTO
INDEVIDO ART IN00507898, QUITADA EM 25/02/2011.PROTOCOLO 201170015789
20117001578
9
2009-434.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
28/11/2013
16.658,76 P
FATURA
109562
16.658,76
04672
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11269 do empenho 3915, CLT , FATURA 109562 REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DAS
REVISTAS E JORNAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PROTOCOLO 201370083272 QUE FOI PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DO EMPENHO Nº 2732 E AJUSTADO NESTA DATA.
15048
34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de
16.658,76 E
FATURA
109562
16.658,76
CORREIOS E TELEGRAFOS
Correspondência Institucional
Estorno do pagamento 10441 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 2732, CLT , FATURA 109562 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO
PARA O EMPENHO DO CONTRATO MÚLTIPLO.
10441
28/11/2013
33.249.046/0002-89 - ENERGISA NOVA
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia
103,31 P
FATURA
NOVEMBRO
97,29
FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Elétrica
Pago a ENERGISA NOVA FRIBRUGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 10925 do empenho 4262, DEBITO AUTOMATICO , FATURA NOVEMBRO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A
DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVA FRIBURGO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118124
15446
2013400014
28/11/2013
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
10.284,98 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
10.284,98
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11266 do empenho 4342, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15147
20137011181
folha de
NOVEMBRO/ 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
276,81 P
276,81
34
pagamento
2013
de Serviço
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11264 do empenho 4340, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15193
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
990,11 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
990,11
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11265 do empenho 4341, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15200
20137011181
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
2.996,09 P
2.996,09
34
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11279 do empenho 4343, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15062
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
812,62 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
812,62
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11266 do empenho 4342, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15256
20137011181
folha de
50% GRAT. 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
53,65 P
53,65
34
pagamento
NATAL 2013 13º Salário
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11279 do empenho 4343, MEMORANDO 0581/CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO PAGO EM 26/11/2013, ATRAVÉS
DO OFICIO D-1001/2013-GPRE,DADO BAIXA NESTA DATA PELO FATO DO EMPENHO TER SIDO FEITO EM DATA POSTERIOR A DO PAGAMENTO.PROTOCOLO 201370118134
15068
Página:140/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
4342
4342
4342
3926
4257
1067
4257
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
673,49 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
673,49
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11266 do empenho 4342, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15283
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
5.306,41 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
5.306,41
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11266 do empenho 4342, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15360
20137011181
folha de
NOVEMBRO/
28/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
134,28 P
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras
134,28
34
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11266 do empenho 4342, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15370
20137010731
11.073.050/0001-15 - GAIA X COMERCIO E
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e
28/11/2013
349,35 P
DANFE
129
349,35
5
SERVIÇOS LTDA - EPP
de Telefonia
Pago a GAIA X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 10524 do empenho 3926, REM 7853, DANFE 129 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTE CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2013.PROTOCOLO 201370107315
15447
20137011796
122.399.167-96 - IVA DOS SANTOS PEREIRA
28/11/2013
82,66 P
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
82,66
2
BRAGA
Pago a IVA DOS SANTOS PEREIRA BRAGA, liquidação 10884 do empenho 4257, REM 7867, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA INVENTARIAR O PATRIMÔNIO DAS INSP. DE
ANGRA DOS REIS, ELETRONUCLEAR, ITAGUAÍ E PARATI NO DIA 21/11/2013.PROTOCOLO 201370117962
15458
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a LEIDIANA GOMES DA SILVA, liquidação 10835 do empenho 1067, REM 7867, RPA ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA/LIMPEZA DA INSP. DE RIO DAS OSTRAS, NOS
DIAS 05, 07, 20 E 30/08/2013, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO DE 2014.PROTOCOLO 201370117183
15462
2013400144
15463
28/11/2013
104.299.497-82 - LEIDIANA GOMES DA SILVA
180,00 P
160,20
RPA
28/11/2013
024.315.477-10 - MARCOS BARBEDO PAIXAO
97,33 P
97,33
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários
Pago a MARCOS BARBEDO PAIXAO, liquidação 10884 do empenho 4257, REM 7867, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO INVENTARIAR O PATRIMÔNIO DAS INSP. DE ANGRA
DOS REIS, ELETRONUCLEAR, ITAGUAÍ E PARATI NO DIA 21/11/2013.PROTOCOLO 201370117971
1602
15457
28/11/2013
180.402.337-04 - PAULO ROBERTO SAD DA SILVA
113,00 P
113,00
MEMORANDO
13/2013
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 10890 do empenho 1602, REM 7866, MEMORANDO 13/2013 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS
PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADAS DE CONTAS - COTC,REALIZADA NO DIA 19/11/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
4260
2760
REQUERIMENTO
DE DEVOLUÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.06.02 - Indenizações,
15448
28/11/2013
192,11 P
192,11
Restituições e Reposições
DE NUMERÁRIO RDN
Pago a SEBASTIÃO LUIZ LIMA FAUSTINO, liquidação 10891 do empenho 4260, REM 7865, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE
ANUIDADE QUITADA EM DUPLICIDADE NO DIA 20/04/2012.PROTOCOLO 201270035430
20127003543
0
078.397.817-05 - SEBASTIÃO LUIZ LIMA
FAUSTINO
14.676.937/0001-96 - TRUNFOTUR VIAGENS E
1.870,00 E
FATURA
223
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros
1.870,00
TURISMO LTDA
Estorno do pagamento 11573 pago a TRUNFOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, empenho 2760, CLT SETEMBRO 2013, FATURA 223 ref. a devolução pelo cheque 852871 de AGOSTINHO GUERREIRO, pela não
hospedagem no Hotel Galo Vermelho em Gramado RS, por ocasião da 70ª SOEAA.
11573
28/11/2013
Página:141/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
39
3989
39
38
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
686,51 P
RECIBO
NOVEMBRO
686,51
CORREA
Imóveis
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE CANTAGALO NO
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115549
15478
29/11/2013
278.782.957-00 - ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA
305,00 P
RECIBO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
305,00
CORREA
Pago a ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA CORREA, liquidação 10997 do empenho 3989, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO CONDOMINIO DA INSPETORIA DE CANTAGALO NO
EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115549
15479
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116188
15498
29/11/2013
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
825,59 P
825,59
RECIBO
NOVEMBRO
15499
29/11/2013
107.197.257-04 - ANTONIO CARLOS VILELA
254,65 P
254,65
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a ANTONIO CARLOS VILELA, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116188
39
38
36
39
2447
39
38
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
890,31 P
RECIBO
NOVEMBRO
890,31
PINTO
Imóveis
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DA ILHA DO
GOVERNANDOR NO EXERCÍCIO DE 2013.
15481
29/11/2013
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
457,00 P
RECIBO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
457,00
PINTO
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.
15529
29/11/2013
673.638.577-68 - ANTONIO JOSE DE MIRANDA
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
160,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
160,00
PINTO
Esgoto
Pago a ANTONIO JOSE MIRANDA PINTO, liquidação 11012 do empenho 36, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.
15530
29/11/2013
072.658.677-34 - ATAULPHO PINTO DOS REIS
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
600,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
600,00
FILHO
Imóveis
Pago a ATAULPHO PINTO DOS REIS FILHO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370117630
15485
29/11/2013
EXTRATO
6.2.2.1.1.01.04.07.01 - Taxa Sobre Serviços
DIVERSOS
BANCARIO
Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 2447, DEBITO AUTOMATICO 29/11/2013, EXTRATO BANCARIO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS NO
EXERCICIO DE 2013
15442
29/11/2013
00.000.000/4374-50 - BANCO DO BRASIL S/A
40,60 P
40,60
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
835,46 P
RECIBO
NOVEMBRO
835,46
FERREIRA
Imóveis
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.
15486
29/11/2013
15487
29/11/2013
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
FERREIRA
10,71 P
10,71
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Página:142/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013.
4279
1699
98
140
4129
323.745.267-04 - CARLOS ALBERTO RIBEIRO
64,29 P
RECIBO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
64,29
FERREIRA
Pago a CARLOS ALBERTO RIBEIRO FERREIRA, liquidação 11006 do empenho 4279, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCICIO DE 2013
15488
29/11/2013
VALE
REFEIÇÃO
15107
29/11/2013
364,00 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
364,00
MES 11 FUNCION
Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, liquidação 11309 do empenho 1699, desconto em folha de pagamento do mes de Novembro de 2013, dos funcionários do CREA-RJ.
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
DESCONTO EM
FOLHA
04.740.876/0001-25 - COMPANHIA BRASILEIRA
217349/2198 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de
364,00 E
NOTA FISCAL
364,00
DE SOLUCOES E SERVIÇOS
71
Alimentação ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 14830 pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVIÇOS, empenho 98, REM , NOTA FISCAL 217349/219871 ref. a descontos na folha de pagamento e férias do mes 11/2013.
14830
29/11/2013
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
93.013,81 E
FATURA
23966/13
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
93.013,81
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
Estorno do pagamento 10347 pago a CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, empenho 140, REM , FATURA 23966/13 ref. a competência Novembro de 2013.
10347
29/11/2013
15105
29/11/2013
09.237.009/0001-95 - CONFEDERACAO DAS
UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES
67.656,50 P
67.656,50
DESCONTO EM
FOLHA
mes 11 FUNCIONÁRI 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
OS
CONFEDERACAO DAS UNIMEDS DO NORTE/NORDESTES, liquidação 11307 do empenho 4129, DESCONTO EM FOLHA mes 11 - FUNCIONÁRIOS.
2554
15450
29/11/2013
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
7,20 P
7,20
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
29/11/2013
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
54,06 P
54,06
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
29/11/2013
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
18,97 P
18,97
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
29/11/2013
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
23,46 P
23,46
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
29/11/2013
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA
46,65 P
46,65
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.002 - COTA PARTE
CONFEA
COTA PARTE CONFEA
2554
15549
COTA PARTE CONFEA
2554
15453
COTA PARTE CONFEA
2554
15551
COTA PARTE CONFEA
2554
15552
COTA PARTE CONFEA
Página:143/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
2370
3641
3642
4130
2856
39
4280
38
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
33.665.647/0001-91 - CONSELHO FEDERAL DE
TERMO DE
23.703,35 P
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.08.01.001 - Prodesu
23.703,35
ENGENHARIA E AGRONOMIA
ADESÃO
Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, liquidação 10477 do empenho 2370, REM 7861, TERMO DE ADESÃO OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO DO CREA-RJ AO PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA - PRODESU, INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 1.030/2010 (CF. Nº616/2011) ASSINADO EM 01/03/2011.PROTOCOLO 2011400546
15468
2011400546
29/11/2013
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens
10.339,84 P
FATURA
16608
9.362,73
LTDA
Móveis, Máquinas e Equipamentos
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10726 do empenho 3641, REM 7861, FATURA 16608 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA MESA PABX DO EDIFÍCIO
SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370113903
15469
2011401775
29/11/2013
83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e
2.581,11 P
NOTA FISCAL
147616
2.337,20
LTDA
Conservação Bens Móveis
Pago a DIGITRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 10727 do empenho 3642, REM 7861, NOTA FISCAL 147616 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA MESA PABX DO
EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370113894
15470
2011401775
29/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR VALE
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DESCONTO EM
TRANSP. MES
27.142,87 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
27.142,87
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
FOLHA
11
JANEIRO
FUNCIONÁRI
Pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 11308 do empenho 4130, DESCONTO EM FOLHA VALE TRANSP. MES 11
FUNCIONÁRI.
15106
29/11/2013
33.747.288/0001-11 - FETRANSPOR 20774296/20
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
BOLETO
27.142,87 E
774595/2077 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
27.142,87
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE
BANCARIO
4310
JANEIRO
Estorno do pagamento 14795 pago a FETRANSPOR - FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, empenho 2856, CLT , BOLETO BANCARIO
20774296/20774595/20774310 ref. a mes 11/2013, EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE
2013.
14795
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.
15489
29/11/2013
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
2.102,90 P
2.062,49
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10993 do empenho 4280, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCICIO DE 2013
15490
29/11/2013
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
146,68 P
146,68
RECIBO
NOVEMBRO
15491
29/11/2013
015.786.342-53 - FRANCISCO JOSÉ TOMAZ
180,09 P
180,09
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a FRANCISCO JOSÉ TOMAZ, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE 2013.
4107
4269
folha de
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
pagamento
2013
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação 11130 do empenho 4107, MEMORANDO 0579/2013-CDEH SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS REF. 11/2013,PAGO EM 26/11/2013 ATRAVÉS
DO OFICIO D-0999/2013-GPRE.PROTOCOLO 201370118134.
15155
29/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
4.204,92 P
4.204,92
15353
29/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.828,94 E
9.828,94
folha de
pagamento
NOVEMBRO/
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
2013
Página:144/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Estorno do pagamento 15353 pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, empenho 4269, OFICIO , folha de pagamento NOVEMBRO/2013 ref. a transferência para o Empenho 4263, Centro de Custo 15.01.008 relativo a
proventos no mes de Novembro de 2013, lançado indevidamente no Centro de Custo 19.01.001.
4263
39
39
4131
697
3313
39
4280
39
1273
20137011813
folha de
29/11/2013
34.260.596/0001-80 - FUNCIONARIOS CREA - RJ
9.828,94 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
9.828,94
4
pagamento
Pago a FUNCIONARIOS CREA - RJ, liquidação do empenho 4263, OFICIO , Valor Transferido do Empenho 4269 para o Empenho 4263, visto Tratar-se de Centro de Custo 19.01.001, para 15.01.008. RELATIVO
A PROVENTOS NO MES DE NOVEMBRO/2013.
15443
31.250.012/0002-89 - GE PARK
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.416,80 P
RECIBO
NOVEMBRO
1.416,80
ESTACIONAMENTO LTDA
Imóveis
Pago a GE PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370118659
15492
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a HELDER VIEIRA LOPES, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370107405
15497
29/11/2013
225.636.109-82 - HELDER VIEIRA LOPES
937,38 P
937,38
RECIBO
NOVEMBRO
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
DESCONTO EM
INTERODON
6.871,58 P
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
6.871,58
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
FOLHA
TO MES 11
Pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, liquidação 11310 do empenho 4131, relativo a desconto na folha de pagamento e férias do mes de Dezembro de 2013, dos funcionários do
CREA_RJ.
15108
29/11/2013
71.930.226/0002-10 - INTERODONTO - SISTEMA
6.871,58 E
NOTA FISCAL
8881
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde
6.871,58
DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT
Estorno do pagamento 14684 pago a INTERODONTO - SISTEMA DE SAUDE ODONTOLOGICA S/CLT, empenho 697, CLT , NOTA FISCAL 8881 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE
ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOS E DEPENDENTE DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
14684
29/11/2013
02.723.599/0001-17 - J PINHO CONSULTORES
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e
25.000,00 P
NOTA FISCAL
85
22.637,50
ASSOCIADOS S/S LTDA
Consultoria
Pago a J PINHO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA, liquidação 10709 do empenho 3313, REM 7861, NOTA FISCAL 85 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO
GERENCIAL, O SALDO RESTANTE SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 2013400495
15471
2013400495
29/11/2013
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
319,40 P
RECIBO
NOVEMBRO
319,40
RAMALHO
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116988
15502
29/11/2013
000.564.644-87 - JOAO BAPTISTA DE PAIVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.371,84 P
RECIBO
NOVEMBRO
2.288,75
RAMALHO
Imóveis
Pago a JOAO BAPTISTA DE PAIVA RAMALHO, liquidação 10993 do empenho 4280, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCICIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370116988
15503
29/11/2013
502.080.207-72 - JOAO BATISTA ANDRE
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
590,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
590,00
NOGUEIRA
Imóveis
Pago a JOAO BATISTA ANDRE NOGUEIRA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116179
15500
29/11/2013
502.080.207-72 - JOAO BATISTA ANDRE
71,24 P
RECIBO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
71,24
NOGUEIRA
Pago a JOAO BATISTA ANDRE NOGUEIRA, liquidação 11009 do empenho 1273, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370116179
15501
2008401152
29/11/2013
Página:145/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
39
3587
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370118661
15495
29/11/2013
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
4.242,81 P
15496
29/11/2013
055.047.087-53 - JOEL BATISTA GARCIA
179,90 P
3.865,17
RECIBO
NOVEMBRO
179,90
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 11019 do empenho 3587, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE MACAE PARA O EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO
201370118661
39
38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116182
15504
29/11/2013
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
1.319,34 P
15505
29/11/2013
28.120.962/0001-01 - JOMASA IMOVEIS LTDA
589,23 P
1.319,34
RECIBO
NOVEMBRO
589,23
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a JOMASA IMOVEIS LTDA, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116182
4249
15475
2013400743
29/11/2013
507.785.017-87 - JORGE PAULO DA ROCHA
416,00 P
416,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a JORGE PAULO DA ROCHA, liquidação 10870 do empenho 4249, REM 7887, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O CONVIDADO ESPECIAL PARA REALIZAR PALESTRAS NA ESCOLA
TÉCNICA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 11 A 12/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400743
39
3988
39
38
4249
09.280.442/0001-03 - JUNTA COMERCIAL DO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
3.930,00 P
RECIBO
JUNHO
3.930,00
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Imóveis
Pago a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, liquidação 5704 do empenho 39, REM 7869, RECIBO JUNHO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370113744
15520
29/11/2013
026.809.036-09 - KAMILA DRUMOND MARTINS
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
3.000,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
2.870,60
DE OLIVEIRA PINTO
Imóveis
Pago a KAMILA DRUMOND MARTINS DE OLIVEIRA PINTO, liquidação 10995 do empenho 3988, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA AS
INSPETORIAS DE ITAPERUNA NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115558
15528
29/11/2013
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
748,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
748,00
NASCIMENTO
Imóveis
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO
DE 2013.PROTOCOLO 201370115546
15506
29/11/2013
444.935.417-68 - LUIZ AUGUSTO DA SILVA
155,00 P
RECIBO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
155,00
NASCIMENTO
Pago a LUIZ AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115546
15507
15474
29/11/2013
2013400744
29/11/2013
444.239.004-59 - MARCIO CISNALDO DE SOUZA
416,00 P
416,00
PDAC
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores
Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 10870 do empenho 4249, REM 7887, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS CONVIDADOS ESPECIAIS, PARA REALIZAR PALESTRAS NA
ESCOLA TÉCNICA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS DIAS 04 E 05/11/2013, CONFORME PDAC'S EM ANEXO.PROTOCOLO 2013400744
37
15509
29/11/2013
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
WHATELY
85,39 P
85,39
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Página:146/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 11020 do empenho 37, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118778
3988
39
38
4279
38
119.809.401-00 - MARIA CRISTINA SOARES
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
2.300,00 P
RECIBO
NOVEMBRO
2.255,81
WHATELY
Imóveis
Pago a MARIA CRISTINA SOARES WHATELY, liquidação 10995 do empenho 3988, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA AS INSPETORIAS DE
RESENDE E ITAPERUNA NO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370118772
15508
29/11/2013
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
407,89 P
RECIBO
NOVEMBRO
407,89
ALMEIDA FREITAS
Imóveis
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370116185
15510
29/11/2013
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
255,85 P
RECIBO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
255,85
ALMEIDA FREITAS
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370116185
15511
29/11/2013
447.853.137-49 - MARIA ELISABETH C. DE
424,80 P
RECIBO
NOVEMBRO 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
424,80
ALMEIDA FREITAS
Pago a MARIA ELISABETH C. DE ALMEIDA FREITAS, liquidação 11006 do empenho 4279, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO DAS INSPETORIAS NO
EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO 201370116185
15512
29/11/2013
15482
29/11/2013
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
177,73 P
177,73
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370115554
3586
15483
29/11/2013
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
25,93 P
25,93
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 11018 do empenho 3586, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO IPTU DA INSPETORIA DE BARRA DO PIRAI PARA O EXERCICIO DE
2013.PROTOCOLO 201370115554
39
39
39
38
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370115554
15484
29/11/2013
899.160.777-20 - MARIA ISABEL DA CUNHA LIMA
319,29 P
319,29
RECIBO
NOVEMBRO
673.702.257-04 - MARIA JOSE FIGUEIRA DA
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.402,92 P
RECIBO
NOVEMBRO
1.402,92
SILVA
Imóveis
Pago a MARIA JOSE FIGUEIRA DA SILVA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370116987
15513
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370110881
15514
29/11/2013
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
1.172,53 P
15515
29/11/2013
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
150,00 P
1.172,53
RECIBO
NOVEMBRO
150,00
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370110881
Página:147/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
36
4278
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e
Esgoto
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 11012 do empenho 36, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370110881
15516
29/11/2013
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
50,00 P
15518
29/11/2013
102.871.597-87 - MIGUEL GUERREIRO MARTINS
1.754,65 P
50,00
RECIBO
NOVEMBRO
1.754,65
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
Pago a MIGUEL GUERREIRO MARTINS, liquidação 11021 do empenho 4278, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2013.PROTOCOLO
201370110434
3247
15454
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
9,48 P
9,48
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
00.509.026/0001-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA
3,60 P
3,60
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.001 - COTA PARTE MUTUA
- SEDE
29/11/2013
00.509.026/0029-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA CAIXA/CREA-RJ
8,40 P
8,40
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA
- RJ
29/11/2013
00.509.026/0029-60 - MUTUA DE ASSISTENCIA
DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA CAIXA/CREA-RJ
22,13 P
22,13
EXTRATO
BANCARIO
6.2.2.1.1.01.04.05.02.003 - COTA PARTE MUTUA
- RJ
29/11/2013
COTA PARTE MUTUA - SEDE
3247
15451
29/11/2013
COTA PARTE MUTUA - SEDE
3368
15452
COTA PARTE MUTUA - RJ
3368
15455
COTA PARTE MUTUA - RJ
3772
4352
39
4351
3773
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e
Cozinha
Estorno do pagamento 14231 pago a NEW PEL PAPELARIA LTDA, empenho 3772, REM 7770, DANFE 1029 EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E
COZINHA.
14231
29/11/2013
72.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA
519,20 E
519,20
DANFE
1029
6.2.2.1.1.01.04.06.04 - Despesas Miúdas de
Pronto Pagamento
Pago a NEW PEL PAPELARIA LTDA, liquidação 11302 do empenho 4352, REM 7770, DANFE 1029 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 COPOS DE VIDRO PARA ÁGUA, 10 PANOS DE PRATO E 10
COADORES EM TECIDO PARA MÁQUINA DE CAFÉ UNIVERSAL PARA UTILIZAÇÃO DO GPRE, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO 2013400669, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL.
15104
2013400669
29/11/2013
72.491.905/0001-12 - NEW PEL PAPELARIA LTDA
519,20 P
519,20
DANFE
1029
20137011763
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
29/11/2013
924.508.147-87 - NEWTON DE MOURA GOMES
4.191,73 P
RECIBO
NOVEMBRO
3.825,59
3
Imóveis
Pago a NEWTON DE MOURA GOMES, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370117633
15480
42.266.122/0001-74 - PRINCIPADO DAS
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e
166,32 P
DANFE
96205
166,32
ASTURIAS LOUCAS LTDA
Cozinha
Pago a PRINCIPADO DAS ASTURIAS LOUCAS LTDA, liquidação 11300 do empenho 4351, REM 7771, DANFE 96205 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 JARRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO
GPRE, CONFORME AD EM ANEXO AO PROCESSO 2013400669, TENDO EM VISTA, QUE FOI REALIZADA A ALTERAÇÃO DO EMPENHO 3773 EM VIRTUDE DA MUDANÇA DA CONTA CONTÁBIL.
15103
14772
2013400669
29/11/2013
29/11/2013
42.266.122/0001-74 - PRINCIPADO DAS
ASTURIAS LOUCAS LTDA
166,32 E
166,32
DANFE
96205
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e
Cozinha
Página:148/150
CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Estorno do pagamento 14772 pago a PRINCIPADO DAS ASTURIAS LOUCAS LTDA, empenho 3773, REM 7771, DANFE 96205 EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL.
39
3746
3746
3746
3746
38
07.725.489/0001-08 - RMV INCORPORACOES E
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
1.989,81 P
RECIBO
NOVEMBRO
1.989,81
CONSTRUCOES LTDA
Imóveis
Pago a RMV ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO
EXERCÍCIO DE 2013.PROTOCOLO 201370115547
15527
29/11/2013
Parcelamento
Inscrição em 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
DA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10478 do empenho 3746, CHEQUE 850035, DARF Parcelamento Inscrição em DA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL, PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NºS 70.5.12.000131-09, INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA, CONFORME DARFS, NO EXERCICIO DE 2013.PARCELA 15/17 - PROTOCOLO
201370040626
15464
2005-401983
29/11/2013
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
552,64 P
552,64
DARF
Parcelamento
Inscrição em 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
DA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10478 do empenho 3746, CHEQUE 850035, DARF Parcelamento Inscrição em DA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL, PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NºS 70.5.11.005737-14, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA, CONFORME DARFS, NO EXERCICIO DE 2013.PARCELA 15/60 - PROTOCOLO
201370040626
15465
2005-401983
29/11/2013
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
2.145,22 P
2.145,22
DARF
Parcelamento
Inscrição em 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
DA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10478 do empenho 3746, CHEQUE 850035, DARF Parcelamento Inscrição em DA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL, PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES Nº 70.5.11.006136-00, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA, CONFORME DARFS, NO EXERCICIO DE 2013.PARCELA 15/60 - PROTOCOLO
201370040626
15466
2005-401983
29/11/2013
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
2.145,22 P
2.145,22
DARF
Parcelamento
Inscrição em 6.2.2.1.1.01.04.05.01.002 - Impostos e Taxas
DA
Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 10478 do empenho 3746, CHEQUE 850035, DARF Parcelamento Inscrição em DA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO AO FAVORECIDO SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL, PARA DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES Nº 70.5.12.008118-62 , INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA, CONFORME DARFS, NO EXERCICIO DE 2013.PARCELA 07/20 - PROTOCOLO
201370040626
15467
15521
2005-401983
29/11/2013
00.000.000/0000-00 - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
549,69 P
549,69
DARF
29/11/2013
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
330,00 P
330,00
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370108455 - UNIDADE 205
38
15522
29/11/2013
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
330,00 P
330,00
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370108456 - UNIDADE 204
39
39
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370108458 - UNIDADE 205
15523
29/11/2013
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
359,34 P
359,34
RECIBO
NOVEMBRO
15524
29/11/2013
197.635.737-34 - SIDNEY MONTEIRO GUEDES
359,34 P
359,34
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
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CREA/RJ
N. Emp. N. Baixa Processo
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
Pago a SIDNEY MONTEIRO GUEDES, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370108459 - UNIDADE 204
2602
2602
4174
39
38
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SILVIA PERIN, liquidação 10438 do empenho 2602, REM 7861, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAQUIGRAFIA, O SALDO RESTANTE SERÁ
DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370112070
15472
2010400309
29/11/2013
654.438.610-34 - SILVIA PERIN
1.280,00 P
989,73
RPA
OUTUBRO
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços
Profissionais
Pago a SILVIA PERIN, liquidação 10438 do empenho 2602, REM 7861, RPA OUTUBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAQUIGRAFIA, O SALDO RESTANTE SERÁ
DISPONIBILIZADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO.PROTOCOLO 201370111944
15473
2010400309
29/11/2013
654.438.610-34 - SILVIA PERIN
2.560,00 P
2.235,83
RPA
OUTUBRO
40.320.061/0001-50 - SINSAFISPRO-SINDICATO
53,04 P
MEMORANDO
567/2013
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
53,04
SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ
Pago a SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ , liquidação 10629 do empenho 4174, CLT 045, MEMORANDO 567/2013 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA
GRCS DO DESCONTO DE 1 DIA DE SALARIO DO FUNCIONÁRIO BRUNO LEONARDO XAVIER, CONFORME MEMORANDO Nº 567/2013.PROTOCOLO 2007708592
15477
2007400534
29/11/2013
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens
Imóveis
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10990 do empenho 39, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370118658
15525
29/11/2013
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
969,67 P
969,67
RECIBO
NOVEMBRO
15526
29/11/2013
514.128.027-68 - VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO
173,70 P
173,70
RECIBO
NOVEMBRO
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios
Pago a VERA LUCIA GIUSTI CARDOSO, liquidação 10998 do empenho 38, REM 7869, RECIBO NOVEMBRO ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS INSPETORIAS NO EXERCÍCIO DE
2013.PROTOCOLO 201370118658
Total de pagamentos: 1477
Total de estornos: 26
5.311.765,50
178.424,20
5.208.285,56
178.424,20
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