compras janerio 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo

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compras janerio 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.01.2014
0 2014/000088 4691 81
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento aluguel Copiadora p/Setor Administrativo da
SMIOST.
Valor Cat.
870,00
1
0 2014/000182
4539 194
2014
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 notebook ACER 15,6 E1 572-6 2GB/HD
500 TELA 15 para Setor de Licitacoes e Contratos.
1.600,00
1
0 2014/000025
4639 11
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de fornecimento de Energia Eletric
a p/Centro de Referencia de Assistencia Social -CRAS.
2.000,00
1
0 2014/000026
4624 12
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de fornecimento de energia Eletric
a p/SDSH.
2.000,00
1
0 2014/000060
4714 53
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Pracas e Logradouros da
Cidade.
300,00
1
0 2014/000061
4714 54
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento energia Eletric a p/Pracas e logradouros Monumento.
300,00
1
0 2014/000062
4699 55
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento energia Eletrica p/Iluminacao Publica e Cam
eras.
50.000,00
1
0 2014/000071
4685 64
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento energia Eletrica p/Parque de Maquinas.
1.500,00
1
0 2014/000086
4711 79
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Predio dos Bombeiros.
500,00
1
0 2014/000100
4821 90
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento Energia Eletrica p/CAM.
15.000,00
1
0 2014/000135
4555 153
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Centro A
dministrativo.
15.000,00
1
0 2014/000157
4667 173
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de energia eletrica para Centro
de Convivencia do Idoso.
1.500,00
1
0 2014/000177
4530 189
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para CAM, cfe Proces
so 01/2014.
10.000,00
1
0 2014/000192
4623 131
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica para CAM, cfe Proces
so 01/2014.
10.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
1
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.01.2014
0 2014/000216 4407 38
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de fornecimento de energia elet
rica para Postos de Saude e Farmacia, cfe Processo 01
/2014.
Valor Cat.
12.000,00
1
0 2014/000224
4614 207
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de energia Eletrica p/Postos T
elefonicos da Picada do Rio.
800,00
1
0 2014/000225
4839 209
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Iluminac
ao Cascata Raddatz - Ponto Turistico.
1.000,00
1
0 2014/000229
4614 213
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Iluminacao d
a Antena de Nova Boemia.
400,00
1
0 2014/000231
4558 215
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de energia Eletrica P/Centro Admin
istrativo Municipal.
11.000,00
1
0 2014/000232
4599 216
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Esplanada do
Monumento.
1.000,00
1
0 2014/000237
4573 221
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Energia Eletrica p/Biblioteca P
ublica Municipal.
8.000,00
1
0 2014/000239
4599 223
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Museu Munici
pal.
2.000,00
1
0 2014/000241
4599 225
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia eletrica p/Casa de Cult
ura Francisco Berger.
650,00
1
0 2014/000248
4826 232
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/manutencao P
oco Artesiano da Vila Caicara.
500,00
1
1 2014/000001
4756 1
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica.
600,00
1
0 2014/000075
2009 68
2014 5503 AIRTON BERNARDINI
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/Maquinas e veiculos da
SMIOST.
1.000,00
1
0 2014/000101
4820 91
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento manutencao de rede e computadores, cfe. Con
trato 58/2012 p/Gabinete e assessorias. Valor Mensal
R$ 2437,83.
2.437,83
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
2
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.01.2014
0 2014/000162 4538 178
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao da rede de inform
atica da SAG, cfe Edital 26/1012 e Contrato 58/2012 e
TA 01.
Valor Cat.
4.875,66
1
0 2014/000022
3420 09
2014 5593 ALINGA LAURO DROSE
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de locomocao do Conselho Tutelar M
unicipal. Atendimento fora de horario Expediente.
3.000,00
1
0 2014/000199
4801 116
2014 1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO
Itens de Empenho : Pagamento de mensalidade - Valor mensal: R$ 1.928,00,
cfe Processo 01/2014.
23.136,00
1
0 2014/000193
4374 130
2014 4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT
Itens de Empenho : Pagamento de aluguel de imovel para alojamento de est
agiarios de medicina cfe Convenio entre UFSM e munici
pio de Agudo. Processo 23081.000435/2013-20.
6.600,00
1
0 2014/000144
4417 160
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de divulgacao de 03 anuncios di
arios ate 15/03 ref. apresentacao bloco de produtor p
ara conferencia.
500,00
1
0 2014/000125
4150 140
2014
753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Itens de Empenho : Pagamento subvencao Social cfe. repasse Mensal p/Asso
ciacao dos Pais e Exepcionais de Agudo
70.000,00
1
0 2014/000148
4154 164
2014 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO
130.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de subvencao cfe convenio. Vigencia ate 01/
06/2014.
1
0 2014/000094
4394 49
2014
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e medicamentos p/Plantao Me
dico extra Horario cfe. Contrato 29/2013.
Anulacao de empenho.
6.000,00
1
0 2014/000095
4620 48
2014
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
Itens de Empenho : Pagamento Exames e consultas Especializadas p/Pacient
es em tratamento de Saude cfe. Contrato no 38/2010 e
T.A. 03.
Anulacao de empenho.
8.000,00
1
0 2014/000114
4396 122
2014
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos p/Plantao Medico Extra Hor
ario cfe. Contrato 29/2013.
Anulacao de empenho.
30.000,00
1
0 2014/000115
4620 124
2014
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
Itens de Empenho : Pagamento servicos Medicos cirurgico p/complementacao
de procedimentos cirurgicos cfe. Lei no 1.847 de 20/
12/2011.
15.000,00
1
0 2014/000217
4397 50
70.000,00
1
2014
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
3
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos medicos de Plantao Extra-Horari
o cfe Processo 05/2013 e Contrato 29/2013.
0 2014/000194
4399 123
2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
150.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de socorro e salvamento ref. ao
Programa SAMU/SALVAR cfe Convenio 02/2010 e TA 05.
1
0 2014/000205
4398 121
2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
123.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de socorro e salvamento ref. ao
Programa SAMU/SALVAR, cfe Convenio 02/2010 e TA 05.
1
0 2014/000133
4581 151
2014
501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Bancarias - Tesouraria.
1.000,00
1
0 2014/000132
4581 150
2014
291 BCO DO BRASIL S/A
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Bancarias - Tesouraria.
1.000,00
1
0 2014/000108
4814 98
2014 3857 BRITA RODOVIAS S.A.
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Pedagios p/veiculo Vectr
a de placas ISH -1176/024.
100,00
1
0 2014/000072
4701 65
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Fornecimento Material p/conserto Pneus p/maquinas e v
eiculos da SMIOST.
2.000,00
1
0 2014/000073
4702 66
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/Maquinas e veiculos da
SMIOST.
5.000,00
1
0 2014/000131
4581 149
2014
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Bancarias. Tesouraria.
1.000,00
1
0 2014/000005
2363
1072 CARLA CRISTINA KICH
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Motivo Cap
acitacao s/Vacina.
39,00
1
0 2014/000010
2397
1071 CARLOS FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/01/2014. Motivo Le
var pecas p/Conserto.
90,00
1
0 2014/000116
4701 125
2014 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Mangueiras p/Motoniveladora FG 170 01
.
640,00
1
0 2014/000063
4699 56
2014
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.
1.000,00
1
0 2014/000223
4614 206
2014
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Torre de
Telefonia Rural da Linha araca.
300,00
1
0 2014/000020
3420 07
2014 1673 CELSO JADIR WACHHOLZ
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Locomocao do Conselho Tutelar M
3.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
4
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000020
Itens de Empenho : unicipal. SDSH.
Valor Cat.
0 2014/000021
3420 08
2014 5594 CEZAR CARDOZO
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Locomocao do Conselho Tutelar M
unicipal. Atendimento fora de Horario de expediente.
500,00
1
0 2014/000043
4518 30
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios e mensalidades Via Facil, p/veicul
os da SMUSA.
8.000,00
1
0 2014/000093
4681 86
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMIOST.
200,00
1
0 2014/000109
4814 99
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pagamento Taxa mensal e despesas c/Pedagio p/veiculo
Vectra de placas ISH -1176/024.
1.000,00
1
0 2014/000140
4542 156
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pagamento de pedagios ref. ao veiculo IOK-0881.
500,00
1
0 2014/000227
4616 211
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos a\\ Servico do SEDECT.
400,00
1
0 2014/000252
4633 236
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Pedagios p/veiculos da SDSH.
500,00
1
0 2014/000080
4690 73
2014
54 CIA JORNALISTICA J C JARROS
Itens de Empenho : Pagamento Publicacao Editais cfe. Lei 8666/93, decret
o 13/2009. Pregao Presencial 14/22/009.
500,00
1
0 2014/000035
2361 21
2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
Itens de Empenho : Diarias a Municipios do RS, p/transporte de pacientes
a noite, finais de semana e feriados.
2.000,00
1
0 2014/000121
4519 136
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
Itens de Empenho : Pagamento Pericias Medicas p/Servidores da Secretaria
da Saude.
2.000,00
1
0 2014/000202
4801 118
2014 3062 CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
Itens de Empenho : Pagamento de mensalidade ref. a assessoria - Valor me
nsal: R$ 715,00, cfe processo 01/2014.
8.580,00
1
0 2014/000089
4710 82
2014 6230 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO
Itens de Empenho : Pagamento postagem Residuos Solidos p/interior do Mun
icipio.
10.000,00
1
0 2014/000128
2035 146
2014 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Itens de Empenho : Pagamento assessoria na formacao do Indice de partici
pacao do municipio no retorno de ICMS - Janeiro/2014.
1.509,64
1
0 2014/000218
690 201
2014 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.
Itens de Empenho : Pagamento ref. a manutencao do CONDESUS - despesas co
m pessoas e encargos, cfe Processo 01/2014.
15.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
5
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000168
234
2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
Itens de Empenho : Pagamento ref. a consultas, exames e procedimentos me
dicos para pacientes em tratamento de saude, cfe Proc
esso 01/2014.
40.000,00
1
0 2014/000169
231 133
2014 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
Itens de Empenho : Pagamento ref. a rateio de despesas com pessoal e enc
argos do Consorcio Intermunicipal de Saude, cfe Proce
sso 01/2014.
11.821,45
1
0 2014/000170
232 134
2014 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
Itens de Empenho : Pagamento ref. a rateio de despesas correntes do Cons
orcio Intermunicipal de Saude, cfe Processo 01/2014.
11.357,86
1
0 2014/000171
233 135
2014 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
Itens de Empenho : Pagamento ref. a rateio de investimentos ref. a Conso
rcio Intermunicipal de Saude, cfe processo 01/2014.
653,07
1
0 2014/000204
2723 120
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais eletricos e eletronicos par
a manutencao do CAM.
600,00
1
0 2014/000208
2723 110
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de fechaduras e materiais hidraulicos e
de construcao para manutencao do CAM.
600,00
1
0 2014/000018
4631 05
2014
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade. SDSH.
1.500,00
1
0 2014/000053
4380 41
2014
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Publicidade p/divulgacao de Edi
tais de Licitacao.
2.500,00
1
0 2014/000083
4690 76
2014
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : Pagamento Editais - Publicacoes cfe. Lei 8666/93 e De
creto 13/009 - Pregao Eletronico 14/2009.
2.500,00
1
0 2014/000155
4831 171
2014
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de extratos de ed
itais e contratos, cfe demanda do Setor de Licitacoes
, cfe Processo 01/2014.
2.500,00
1
0 2014/000174
4835 186
2014
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de extratos de ed
itais e contratos - Setor de Licitacoes e Contratos,
cfe Processo 01/2014.
1.500,00
1
0 2014/000024
4638 10
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de agua, p/Centro de Referenci
a de Assistencia Social - CRAS.
1.500,00
1
0 2014/000040
4408 27
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua, p/Postos de Saude e F
2.200,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
6
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000040
Itens de Empenho : armacia.
0 2014/000065
4692 58
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento agua p/Pracas e Jardins.
0 2014/000066
Valor Cat.
1.000,00
1
4712 59
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de agua p/Predio Bombeiros.
500,00
1
0 2014/000067
4703 60
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento Agua p/Cemiterio Municipal.
500,00
1
0 2014/000070
4686 63
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua p/Parque de Maquinas.
1.000,00
1
0 2014/000158
4665 174
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de agua para Centro de Conviven
cia do Idoso.
1.500,00
1
0 2014/000209
4807 107
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Fornecimento de agua para CAM, cfe processo 01/2014.
2.000,00
1
0 2014/000235
4574 219
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de fornecimento Agua p/Biblioteca
Publica Municipal.
1.600,00
1
0 2014/000240
4600 224
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua p/Casa de Cultura Fran
cisco Berger.
1.100,00
1
1 2014/000004
4769 4
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento de fornecimento de agua.
500,00
1
0 2014/000196
3992 113
2014 5629 DAIANE CARLA KOHLS
Itens de Empenho : Fornecimento de material de limpeza e higiene para CA
M.
Anulacao de empenho.
3.500,00
1
0 2014/000113
2362
6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/01/2014. Motivo Mar
cacao de Consultas.
31,00
1
0 2014/000203
4801 119
2014
334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria juridica cfe Proc
esso 14/2012 e Contrato 79/2012.
23.000,00
1
0 2014/000102
4818 92
2014 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento decorrente licenciamento/2014, p/veiculo Ve
ctra de placas ISH -1176/024.
105,25
1
0 2014/000159
4762 175
2014 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento de seguro obrigatorio de veiculos da SIOST.
2.317,28
1
0 2014/000047
4256 34
2.000,00
1
2014
5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
7
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento d
e Saude.
0 2014/000051
4375 39
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Licenca de uso, assistencia Tecnica e manut
encao de Software p/todos Setores da SMUSA.
8.163,52
1
0 2014/000161
4526 177
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao, assessoria e atu
alizacao do software GP - Gestao de Pessoal, cfe Proc
esso 19/2010, Contrato 71/2010 e TA 03.
6.849,06
1
0 2014/000166
4520 182
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao e assessoria do s
oftware do Setor de Almoxarifado, cfe Processo 16/201
2 e Contrato 94/2012 e TA 01.
2.860,00
1
0 2014/000180
4520 192
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de manutencao, assessoria e atu
alizacao software do Patrimonio Publico, cfe Processo
16/2012 e Contrato 94/2012.
2.860,00
1
0 2014/000244
4837 228
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Sedrvicos de assistencia Tecnica p/licenca
de uso e assessoria e outros, mes de Janeiro
878,51
1
0 2014/000245
4836 229
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de assistencia Tecnica, licenca de
uso e assessoria no uso do software da Lei do Orcame
nto e Contabilidade, Contadoria e Setor Emp.
1.919,40
1
0 2014/000246
4837 230
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de assistencia Tecnica, Licenca de
uso e assessoria no uso do Software da Tesouraria e
automacao do Caixa.
1.424,72
1
0 2014/000001
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/01/2014 - transpor
te de pacientes.
78,00
1
0 2014/000032
2361 18
2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
Itens de Empenho : Diarias a Municipios do RS, p/transporte de pacientes
a noite, finais de semana e feriados.
2.000,00
1
0 2014/000090
4705 83
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a Serv
ico no Interior.
2.000,00
1
0 2014/000039
4508 26
2014
636 EMBRATEL
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia, p/Postos de Saude, f
armacia e setor Administrativo da SMUSA.
100,00
1
0 2014/000221
4615 204
400,00
1
2014
636 EMBRATEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
8
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia p/Servicos de DDD21.
SEDECT.
1 2014/000006
4773 6
2014
636 EMBRATEL
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de telefonia.
500,00
1
0 2014/000103
4817 93
2014
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Postagem de corresponden
cias p/CAM e demais Secretarias.
4.000,00
1
0 2014/000129
4417 147
2014
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Itens de Empenho : Pagamento despesas c/Postagem de correspondencias p/t
odos os Setores.
2.000,00
1
1 2014/000005
4771 5
2014
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Itens de Empenho : Pagamento de servicos postais.
200,00
1
0 2014/000142
4447 158
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao dos relatorios bi
mestrais cfe exigencia da LRF.
5.000,00
1
1 2014/000003
4759 3
2014 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD
Itens de Empenho : Pagamento de assinatura do Jornal Correio do Povo.
Anulacao de empenho.
456,00
1
0 2014/000185
4763 197
2014 5303 EUCLIDES GOMES
Itens de Empenho : Pagamento de jeton ref. a JARI.
2.000,00
1
0 2014/000002
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000003
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000023
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000034
2361 20
2014 1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diarias a Municipios do RS, p/transporte de pacientes
a noite, finais de semana e feriados.
1.000,00
1
0 2014/000008
2361
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000122
4644 137
2014 1168 FABRICIO V SCARDOELLI -ME
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Fisioterapia domiciliar p/pacie
nte Romeu Antonio Unfer cfe. Processo no 154/1.11.000
0897-9.
6.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
9
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.01.2014
0 2014/000198 4801 115
2014
333 FAMURS
Itens de Empenho : Pagamento de mensalidade - Valor mensal: R$ 1.061,98,
cfe Processo 01/2014.
Valor Cat.
12.743,76
1
65.160,00
1
0 2014/000057
3536 45
2014
750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO
Itens de Empenho : Pagamento Estagiarios de Medicina cfe. Convenio celeb
rado entre a UFSM e o Municipio de Agudo - Pprocesso
no 23081.000435/2013-20.
0 2014/000191
1963 142
2014 1500 FRANCELINE FRIEDRICH
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de oficina de artesanato junto
ao Projeto Saude Mental - Oficinas Terapeuticas.
6.000,00
1
0 2014/000048
4256 35
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/Pacientes em tratamento d
e Saude.
4.000,00
1
0 2014/000201
2019 117
2014 4843 GESTAO LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de assessoria ao Controle Inter
no, cfe Processo 20/2010, Contrato 89/2010 e TA 03. V
alor mensal: R$ 2.008,47.
25.000,00
1
0 2014/000007
2381
3257 HOMERO PEDRO PAUL
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 02/01/2014. Motiv
o Levar pessoa p/Pericia.
31,00
1
0 2014/000015
3420 03
2013 6208 ILDO KLUGE
Itens de Empenho : Pagamento servicos de locomocao do Conselho Tutelar M
unicipal. Fora de Horario de Expediente.
3.000,00
1
0 2014/000087
4350 80
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Pagamento INSS Autonomos, p/prestacao de servicos na
SMIOST.
1.000,00
1
0 2014/000107
4815 97
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Retencao s/Prestacao de Servicos - Pessoa Fisica - Co
ta Patronal 20 %., p/Gabinete e CAM.
500,00
1
0 2014/000189
4672 144
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Pagamento de INSS ref a contratacoes de autonomos. Co
ta patronal 20%.
2.000,00
1
0 2014/000190
4669 143
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Pagamento ref. a contratacao de oficineiros do Projet
o Saude Mental - oficinas terapeuticas. Cota patronal
20%.
1.000,00
1
0 2014/000226
2205 210
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Terceiros 20% INSS - Autonomos.
500,00
1
1 2014/000007
4759 7
2014 2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL
Itens de Empenho : Pagamento de 2 parcelas da assinatura anual/2013 IGAM
Express, conforme contrato.
1.306,56
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
10
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000188
4585 200
2014 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D
Itens de Empenho : Pagamento de locacao de sala e auditorio para ensaio
do Coral Municipal e Grupo Musical Tocata, cfe Contra
to 57/2013.
2.500,00
1
0 2014/000178
2024 190
2014 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS.
Itens de Empenho : Pagamento de taxa de administracao ref. convenio IPE
RGS, cfe Processo 01/2014.
1.000,00
1
0 2014/000137
4377 197
2014 4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Itens de Empenho : Pagamednto Servicos s/revisao, mao de obra em geral p
/Van Master de placas ITO -8735.
806,00
1
0 2014/000138
4363 198
2014 4962 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas cfe. descricao em anexo p/Van M
aster de placas ITO -8735.
1.325,62
1
0 2014/000207
4805 109
2014 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de renovacao de assinatura do Jornal Cidade
s do Vale - edicao semanal. Periodo 03/01/2014 a 03/0
1/2015.
140,00
1
0 2014/000050
2043 37
2014 4680 JEAN CARLO NEU
Itens de Empenho : Pagamento alarme Monitorado p/Centro de Saude e UBS T
ia Laurinha.
1.900,00
1
0 2014/000058
4693 51
2014 4680 JEAN CARLO NEU
Itens de Empenho : Pagamento Monitoramento Cameras p/Praca Emancipacao.
2.000,00
1
0 2014/000059
4693 52
2014 4680 JEAN CARLO NEU
Itens de Empenho : Pagamento Monitoramento Cameras p/Avenida Concordia.
10.000,00
1
0 2014/000233
4577 217
2014 4680 JEAN CARLO NEU
Itens de Empenho : Pagamento sistema de Alarme e Monitoramento p/Bibliot
eca Municipal Aldo Luiz Germano Berger.
1.500,00
1
0 2014/000146
1955 162
2014 6044 JOAO MILTON KEMMERICH
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de fornecimento de certidoes e
emolumentos para Assessoria Juridica.
100,00
1
0 2014/000187
4763 199
2014 1256 JORGE ALBERTO LIMA
Itens de Empenho : Pagamento ref. a jeton, como membro integrante da JAR
I.
2.000,00
1
0 2014/000033
2361 19
2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
Itens de Empenho : Diarias a Municipios do RS, p/transporte de pacientes
a noite, finais de semana e feriados.
2.000,00
1
0 2014/000017
4631 04
2014 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidcade SDSH.
1.000,00
1
0 2014/000054
4380 42
2014 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade p/divulgacao de Edi
2.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
11
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000054
Itens de Empenho : tais de Licitacao.
Valor Cat.
0 2014/000085
4690 78
2014 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO
Itens de Empenho : Pagamento Publicacao de Editais cfe. Lei 8666/93 e De
creto 13/2009 - Pregao Eletronico 14/2009.
2.000,00
1
0 2014/000154
4831 170
2014 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de extratos de ed
itais e contratos, cfe demanda do Setor de Licitacoes
.
2.000,00
1
0 2014/000124
4644 139
2014
755 JUSSARA SERVICOS ASSISTENCIAIS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento sessoes de Fonoaudiologia domiciliar p/paci
ente Romeu Antonio Unfer cfe. Processo no 154/1.11.00
00897-9.
Anulacao de empenho.
5.400,00
1
0 2014/000037
4366 23
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a Serv
ico no interior.
6.000,00
1
0 2014/000077
4679 70
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/SMIOST.
1.000,00
1
0 2014/000078
4705 71
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a serv
ico no interior.
2.000,00
1
0 2014/000117
4416 126
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Operadores e Oper
arios a Servico no Interior.
5.000,00
1
0 2014/000195
3992 112
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de limpeza e generos alimen
ticios para CAM.
1.000,00
1
1 2014/000002
4776 2
2014
196 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Pagamento de servicos cartoriais.
150,00
1
0 2014/000210
1955 106
2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de emissao de certidoes e demai
s emolumentos para Gabinete do Prefeito e Assessoria
Juridica.
400,00
1
0 2014/000006
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000044
4358 31
2014 4159 LIDIA ELIAS SOARES
Itens de Empenho : Pagamento Cargas de Oxigenio p/Ambulancias, Postos de
Saude e pacientes em tratamento de Saude.
3.000,00
1
0 2014/000045
4376 32
7.000,00
1
2014
4159 LIDIA ELIAS SOARES
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
12
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Concentrador de Oxigenio p/Pacie
ntes em tratamento de Saude.
0 2014/000234
4048 218
2014 5829 MAIKEL J PAPPIS
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET, Via Radio p/Museu Mun
icipal.
Anulacao de empenho.
800,00
1
0 2014/000175
4275 187
2014 4419 MANOEL OMARIO DA SILVA
Itens de Empenho : Pagamento ref. a indenizacao cfe condenacao judicial.
R$ 120,67 mensais.
1.448,04
1
0 2014/000186
4763 198
2014
53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.
Itens de Empenho : Pagamento de jeton ref. a JARI.
2.000,00
1
0 2014/000046
4385 33
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Xerox p/Setores Administrativos
da SMUSA.
1.000,00
1
0 2014/000069
4691 62
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/documentos da SMIOST.
500,00
1
0 2014/000134
4568 152
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/Todos os Setores.
1.000,00
1
0 2014/000164
4535 180
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de documentos par
a SAG.
1.100,00
1
0 2014/000213
4838 103
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de copias xerograficas para Ass
essoria Juridica e Gabinete do Prefeito.
500,00
1
0 2014/000228
4562 212
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/SEDECT.
500,00
1
0 2014/000249
4824 233
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Copias Xerograficas p/SDSH.
600,00
1
0 2014/000009
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
78,00
1
0 2014/000074
4702 67
2014 5319 MARCUS HALBERSTADT
Itens de Empenho : Pagamento conserto de Pneus p/Maquinas e veiculos da
SMIOST.
500,00
1
0 2014/000242
1955 226
2014 5747 MARIA HELENA DIAS
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente fornecimento de Certidoe
s e Emolumentos, Procuradoria Juridica.
100,00
1
0 2014/000036
4366 22
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/almoco de Servido
2.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
13
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000036
Itens de Empenho : res a Servico no interior.
Valor Cat.
0 2014/000049
4256 36
2014 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento d
e Saude.
2.000,00
1
0 2014/000123
4644 138
2014 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Exames Laboratoriais p/pacientes em tratame
nto de Saude encaminhados pelo Centro de Saude.
7.000,00
1
0 2014/000042
4518 29
2014 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMUSA.
150,00
1
0 2014/000091
4681 84
2014 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMIOST.
300,00
1
0 2014/000250
4633 234
2014 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Pedagios p/veiculos da SDSH.
350,00
1
0 2014/000011
2397
1312 MOISES CARLOS KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/01/2014. Motivo Le
var pecas p/Conserto.
98,00
1
0 2014/000027
4641 13
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telecomunicacao p/telefone de n
ro 3265-2251.
2.500,00
1
0 2014/000028
4640 14
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telecomuniccoes p/telefone de n
ro 3265-1927.
4.000,00
1
0 2014/000029
4641 15
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia - Ramal PABX -236 do
Centro Administrativo ligado a SDSH.
500,00
1
0 2014/000084
4689 77
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/nros. 3265-2244 e 32
65-1333
1.500,00
1
0 2014/000098
4816 88
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes telefonicas, telefone de nro 32651142. Gabinete.
1.000,00
1
0 2014/000118
4621 127
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET p/Setor Administrativo
da SMUSA.
3.180,00
1
0 2014/000136
4554 154
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/telefone nro 3265-32
10.
3.500,00
1
0 2014/000139
4554 155
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet banda larga, cfe ed
6.720,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
14
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000139
Itens de Empenho : ital 46/2010 e Contrato 76/2010 e T. A. 03.
Valor Cat.
0 2014/000149
4825 165
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet banda larga para SD
SH.
1.920,00
1
0 2014/000181
4538 193
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento de internet banda larga, cfe Edital 46/2010
e Contrato 76/2010 - TA 03.
3.600,00
1
0 2014/000206
4806 108
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet banda larga, cfe P.
P. 46/2010 e Contrato 76/2010 e TA 03.
2.400,00
1
0 2014/000215
4508 24
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telefonia para Postos de Sau
de, Farmacia e Setor Administrativo da SMUSA.
9.500,00
1
0 2014/000219
4571 202
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de internet banda larga, cfe P.
P> 46/2010, Contrato 76/2010 e TA 03.
3.000,00
1
0 2014/000220
4615 203
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telefonia para Central Telef
onica do CAM, cfe Processo 01/2014.
11.000,00
1
0 2014/000236
4575 220
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Telefonia 3265-1926 p/Bibliotec
a Publica Municipal.
1.600,00
1
0 2014/000238
4849 222
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia p/ nro 3265-3103. -Mu
seu Municipal.
1.000,00
1
0 2014/000253
4449 237
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET p/SEDERGA e Ascar/Emat
er.
4.800,00
1
1 2014/000008
4773 8
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento de servico de telefonia.
1.800,00
1
1 2014/000009
4785 9
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de teleprocessamento.
2.000,00
1
0 2014/000141
4284 157
2014
267 PASEP
Itens de Empenho : Pagamento de PASEP.
120.000,00
1
0 2014/000150
4262 166
2014
688 PAULO R B DA SILVA
Itens de Empenho : Fornecimento de ataudes, vestimentas femininas e masc
ulinas e coroa de flores, cfe Pesquisa de Precos, p/
auxilio a familias em sit. vuln. social.
2.000,00
1
0 2014/000151
4662 167
2.000,00
1
2014
688 PAULO R B DA SILVA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
15
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
02.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de translado cfe Pesquisa de Pr
ecos, p/ auxilio a familias em sit. vuln. social.
0 2014/000127
4357 145
2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Oleo Diesel S 10, p/Van de placas ITO -8
735 e ambulancia de placas IVA -0159.
2.000,00
1
0 2014/000160
4700 176
2014 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de oleo diesel S10 para veiculo ITS-7689
.
2.000,00
1
0 2014/000012
3676
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 013/184 - Lei 1.874 de 06/11/2012.
7.924,47
1
0 2014/000013
3678
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Pagamento Parcela 013/060 - Lei 1.881 de 27/12/2012.
27.837,13
1
0 2014/000076
4691 69
2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
Itens de Empenho : Pagamento programa DETRAN - Site p/Multas de Transito
.
1.000,00
1
0 2014/000163
4538 179
2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de disponibilidade de porta tun
el internet para Setor de Identificacao.
900,00
1
0 2014/000214
4810 102
2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
Itens de Empenho : Pagamento ref. a dominio/acesso do sitio "rs.gov.br".
300,00
1
1 2014/000010
4785 10
2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de teleprocessamento.
250,00
1
0 2014/000111
4812 101
2014 3557 RAABE COM. DE ALIM. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum p/veiculo Vectra de placa
s ISH -1176/024.
240,00
1
0 2014/000097
4803 87
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento veiculacao Boletim Informativo diario no ho
rario da 11 e 30 minutos no vlr. mensal de R$ 1058,00
mes. Administracao Municipal.
12.696,00
1
0 2014/000145
4417 161
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de divulgacao de 03 anuncios di
arios ate 15/03 ref. a apresentacao do bloco de produ
tor para conferencia.
1.000,00
1
0 2014/000197
4803 114
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de divulgacao da Prestacao de C
ontas 2013, durante o Programa Acontecencias em 08/01
/2014.
1.300,00
1
0 2014/000016
4631 03
2014
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Publicidade p/SDSH.
1.500,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
16
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.01.2014
0 2014/000019 4631 06
2014
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade. SDSH.
Anulacao de empenho.
Valor Cat.
1.500,00
1
0 2014/000055
4380 43
2014
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade p/divulgacao de Edi
tais de Licitacao.
2.000,00
1
0 2014/000082
4690 75
2014
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
Itens de Empenho : Pagamento Publicacao de Editais cfe. Lei 8666/93 e De
creto 13/2009 - Pregao Eletronico 14/2009.
2.000,00
1
0 2014/000153
4831 169
2014
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de extratos de ed
itais e contratos, cfe demanda do Setor de Licitacoes
.
2.000,00
1
0 2014/000173
4835 185
2014
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de extratos de ed
itais e contratos - Setor de Licitacoes e Contratos.
1.000,00
1
0 2014/000052
4380 40
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
Itens de Empenho : Pagamento Sedrvicos de Publicidade p/divulgacao de Ed
itais de Licitacao.
2.000,00
1
0 2014/000081
4690 74
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Editais cfe. Lei 8666/93 e Decr
eto 13/2009 - Pregao 14/2009.
2.000,00
1
0 2014/000152
4831 168
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de extratos de ed
itais e contratos, cfe demanda do Setor de Licitacoes
.
2.000,00
1
0 2014/000172
4835 184
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de extratos de ed
itais e contratos - Setor de Licitacoes e Contratos.
1.000,00
1
0 2014/000200
4804 111
2014 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de conducao de acoes e precator
ios para Setor de Assessoria Juridica.
4.000,00
1
0 2014/000176
4275 188
2014 4420 ROMILDA HOPPE DA SILVA
Itens de Empenho : Pagamento ref. a indenizacao cfe condenacao judicial.
R$ 120,67 mensais.
1.448,04
1
0 2014/000247
4827 231
2014 2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Imovel p/familia c/crianca em si
tuacao de risco de Vida cfe. Laudo dos Medicos que fa
zem parte do Processo de concessao Beneficios.
6.200,00
1
0 2014/000099
2346 89
2014 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrente diarias p/Santa Maria e
600,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
17
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000099
Itens de Empenho : demais localidades do RS., Secretaria da JSM.
Valor Cat.
0 2014/000041
4518 28
2014 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMUSA.
150,00
1
0 2014/000092
4681 85
2014 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMIOST.
300,00
1
0 2014/000251
4633 235
2014 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Pedagios p/veiculos da SDSH.
350,00
1
0 2014/000110
4812 100
2014 5365 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES
Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum p/veiculo Vectra de placa
s ISH -1176/024.
300,00
1
0 2014/000165
4275 181
2014 1668 SCHEILA DIANA FAGUNDES
Itens de Empenho : Pagamento mensal decorrente de decisao judicial para
Manuela Luiza Buske. Valor mensal: R$ 1.086,00.
13.032,00
1
0 2014/000183
4730 195
2014 1187 SIGMAR H. WRASSE
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bateria para telefone do Gabinete
do Secretario da SAG.
15,00
1
0 2014/000147
4695 163
2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA
100.000,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de recolhimento, transporte e d
estinacao final, cfe Edital 49/2013 e Contrato 101/2
013.
1
0 2014/000064
2294 57
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 100 m³ Areia p/calcadas e pavimentacao.
1.200,00
1
0 2014/000096
4618 47
2014 2176 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.
Itens de Empenho : Pagamento recolhimento de Lixo Hospitalar p/Postos de
Saude e Farmacia cfe. Contrato 63/2013.
12.000,00
1
0 2014/000211
1955 105
2014 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de autenticacoes e reconhecimen
to de documentos para Gabinete do Prefeito e Assessor
ia Juridica.
400,00
1
0 2014/000112
2363
3174 TADIANA ROSITA GRINGS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Motivo Cap
acitacao s/Vacinas.
36,00
1
0 2014/000126
4256 141
2014 4628 TATIANA P. MISSIO
Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento d
e Saude.
1.000,00
1
0 2014/000120
4622 129
2014 2314 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Provedor de INTERNET p/Centro de Saude.
450,00
1
0 2014/000143
4447 159
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de publicacao de relatorios bim
5.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
18
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000143
Itens de Empenho : estrais cfe exigencia da LRF.
Valor Cat.
0 2014/000056
3329 44
2014 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
Itens de Empenho : Pagamento locacao de veiculo c/16 lugares p/Transport
e de pacientes em tratamento em tratamento de Saude.
Contrato 19/3-2009 e TA 04.
9.000,00
1
0 2014/000105
3379 95
2014 1481 VALERIO VILI TREBIEN
Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento despesas c/Taxi, viagens a Br
asilia e Porto Alegre.
800,00
1
0 2014/000106
4356 96
2014 1481 VALERIO VILI TREBIEN
Itens de Empenho : Pagamento Diarias p/Porto Alegre e demais localidades
do Estado, Prefeito Municipal.
6.000,00
1
0 2014/000004
2363
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/01/2014. Motivo Lev
ar Agua p/Analise 4a CRS. - Prog. Vigiagua.
31,00
1
0 2014/000119
3266 128
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/transporte de pacient
es a Consultas e exames em Centros de Referencia em S
aude.
30.000,00
1
0 2014/000179
3256 191
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de passagens Agudo x Santa Maria e viceversa para servidora do Setor de Identificacao.
250,00
1
0 2014/000212
3253 104
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de bilhetes de passagens para Secretaria
da Junta do Servico Militar: Agudo x Santa MAria x A
gudo.
200,00
1
0 2014/000014
4642 01
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Telecomunicacoes p/Telefone de
nro 96325-1359.
.
250,00
1
0 2014/000030
4650 16
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento de Servicos de Telecomunicacoes do Conselho
Tutelar Municipal - nro 96036662.
400,00
1
0 2014/000031
4650 17
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telecomuniccao p/Conselho Tutel
ar Municipal, nro 99773337.
2.000,00
1
0 2014/000038
4381 25
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia p/Celular do Secretar
io da Saude e Motoristas.
4.500,00
1
0 2014/000068
4713 61
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/nros.96080795, 96067
877, 96264607, 99316825 e 99738856.
500,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
19
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
20
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000079
4689 72
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/nros. 96039813 e 960
39816.
2.000,00
1
0 2014/000104
4816 94
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Celulares: 99145811, 96039810, 881
37029 e 96140313, Gabinete e assessorias.
3.000,00
1
0 2014/000130
4554 148
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento ligacoes telefonicas p/Celular do Secretari
o da Fazenda.
1.000,00
1
0 2014/000156
4641 172
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telefonia movel para no 9603
9812.
1.000,00
1
0 2014/000167
4534 183
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de telefonia movel para os nos
96039809 e do Secretario da SAG.
1.800,00
1
0 2014/000222
4615 205
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Telefonicos p/telefones de nrs: 96
31-1491, 9653-6038, 9951-9073 e 9603-9818.
8.500,00
1
0 2014/000230
4615 214
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento Sedrvicos de Telefonia do Centro administra
tivo p/Celulaqr do SEDECT. - Rateio.
2.700,00
1
0 2014/000243
4615 227
2014 3603 VIVO S.A
130.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Telefonicos p/Celulares Comunitari
os cfe. Lei Municipal 1442/2003.
1
1 2014/000011
4773 11
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de telefonia movel.
800,00
1
0 2014/000184
4730 196
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Fornecimento de tomadas, plugs, buchas e cabo para ma
nutencao da rede eletrica junto ao Setor de Licitacoe
s e Contratos.
43,44
1
Total do Dia :
1.851.368,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.01.2014
0 2014/000261 4459 245
2014 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU
3.000,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento Semem Suino p/Produtores Rurais.
0 2014/000256
4432 240
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Energia p/Viveiro Municipal.
0 2014/000257
4432 241
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Centro Admin
istrativo.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
5.000,00
1
10.000,00
1
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
03.01.2014
0 2014/000279 4546 261
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Energia Eletrica p/Escolas Municipai
s: Olavo Bilac, 7 de setembro, Santos Reis, Alberto P
asqualini, Santos Dumont, Tres de Maio.
Valor Cat.
15.000,00
1
0 2014/000280
4552 262
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica p/Quadra Poliesp
ortiva e Escola Alberto asqualini.
500,00
1
0 2014/000283
4548 266
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Energia Eletrica p/Centro Despo
rtivo Municipal - Ginasiao.
8.000,00
1
0 2014/000296
4550 264
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas de Energia Eletrica, p/EMEI Paraiso
da Crianca.
5.000,00
1
0 2014/000260
4459 244
2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
Itens de Empenho : Fornecimento Nitrogenio liquido p/Produtores Rurais Inseminacao Artificial.
7.800,00
1
0 2014/000290
4629 267
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Pagamento conserto de Pneus p/veiculos da SED.
1.000,00
1
0 2014/000292
4630 271
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de Pneus p/veiculos da SED.
1.500,00
1
0 2014/000255
4425 239
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios, mensalmente p/veiculos da SDRGA.
1.000,00
1
0 2014/000277
4545 259
2014 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SED.
500,00
1
0 2014/000295
4840 274
2014
54 CIA JORNALISTICA J C JARROS
Itens de Empenho : Pagamento renovacao de Assinatura do Jornal do Comerc
io p/ano/2014. Gabinete do Secretario.
627,00
1
0 2014/000276
4544 258
2014
170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes dca Lei 8.66
6/93. Comunidade em Geral.
2.500,00
1
0 2014/000258
4433 242
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Agua p/Viveiro Municipal.
1.000,00
1
0 2014/000278
4553 260
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/Escolas Santos Reis e Saan
tos Dumont.
5.000,00
1
0 2014/000281
4551 263
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/EMEI Paraiso da Crianca.
3.000,00
1
0 2014/000282
4549 265
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/Centro desportivo Municipa
2.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
21
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
0 2014/000282
Itens de Empenho : l.
Credor
Valor Cat.
0 2014/000263
4617 247
2014 6367 DARCILA MEYER SCHUMACHER
Itens de Empenho : Pagamento 4o Premio do Bolao Municipal cfe. Lei Munic
ipal 942/94 - Decreto 056/2013, Cartela 148843.
250,00
1
0 2014/000293
4628 272
2014 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento Seguros Obrigatorios p/veiculos de placas:
ITA -5021, ISW -8472, ISU -9945, ISV -0728, IOV -1692
e IJH -2550.
1.337,65
1
0 2014/000262
2034 246
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento assessoria no Sistema CPI, encerramento do
exercicio 2013: abertura do exercicio Contabil 2013 e
demais orientacoes. Contabilidade.
1.200,00
1
0 2014/000294
4721 273
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento manutencao, Assessoria e atualizacao dos So
ftware para SED e Escolas Municipais.
8.994,00
1
0 2014/000264
4720 248
2014
57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Correio p/SED e Escolas.
500,00
1
0 2014/000270
4544 252
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Extratos de Editais, chamada Pu
blica p/SED e Comunidade em Geral.
300,00
1
0 2014/000266
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/01/2014. Motivo
Buscar Rejeito.
62,00
1
0 2014/000286
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/01/2014. Motivo
Buscar Rejeito.
62,00
1
0 2014/000289
2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000273
4544 255
2014 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666
/93. Comunidade em Geral.
2.000,00
1
0 2014/000267
1967 249
2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Registro Imoveis p/SED e Escola
s.
1.000,00
1
0 2014/000297
4626 268
2014 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento INTERNET Via Radio p/Escolas Municipais.
4.800,00
1
0 2014/000291
4627 270
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/SED.
1.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
22
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
03.01.2014
0 2014/000288 2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
Valor Cat.
78,00
1
200,00
1
0 2014/000268
4545 250
2014 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI
Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SED.
0 2014/000284
2397
1312 MOISES CARLOS KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/01/2014. Motivo Le
var Pecas p/conserto.
98,00
1
0 2014/000254
4437 238
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telefone p/nro 3265-1220, Ascar
/Emater.
2.500,00
1
0 2014/000275
4543 257
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas de telefone p/nrs: 3265-3190, 32652481, 3265-2480 e 3265-1128 p/SMEC.
5.000,00
1
0 2014/000272
4544 254
2014
740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666
/93. Comunidade em Geral.
2.000,00
1
0 2014/000271
4544 253
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666
/93, Comunidade em Geral.
2.000,00
1
0 2014/000285
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 03/01/2014. Motivo
Buscar Rejeito.
62,00
1
0 2014/000298
1964 269
2014 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
Itens de Empenho : Pagamento servicos de documentacoes, autenticacoes, r
econhecimento de Firma e demais Servicos p/SED e Esco
las.
500,00
1
0 2014/000269
4544 251
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
Itens de Empenho : Pagamento publicacoes Extratos de Editais, chamada Pu
blica p/SED e Comunidade em Geral.
300,00
1
0 2014/000265
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/01/2014. Motivo
Buscar Rejeito.
62,00
1
0 2014/000287
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/01/2014. Motivo Le
var pecas p/conserto.
78,00
1
0 2014/000259
4437 243
2014 3603 VIVO S.A
Itens de Empenho : Pagamento Telefone Celular p/telefone nro 9946-4432,
SDRGA.
1.200,00
1
0 2014/000274
4543 256
800,00
1
2014
3603 VIVO S.A
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
23
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
24
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
03.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Tarifas Telefone Celular de nro 96039815, d
irigente de Nucleo da SED.
Total do Dia :
108.841,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2014
0 2014/000314 4701 286
2014 1677 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA
727,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 abracadeira, 20 mts. manga, 01 bico e
03 manga hidraulica p/Escavadeira c 160 e Rampa.
0 2014/000313
4144 285
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais hidraulicos e de
pintura p/almoxarifado, carpintaria e conserto banhe
iros publicos, cfe. descricao em anexo.
797,56
1
0 2014/000328
2145 300
2014
165 COMERCIAL TEVESOM LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de manutencao da Torre de retransm
issao de TV.
18.000,00
1
0 2014/000316
4143 288
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 30 scs. cimento p/confeccao de Cordoes.
711,00
1
0 2014/000319
4701 291
2014 4733 COPEAGRO PECAS PARA TRATORES LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cilindro Giro p/Retro Case 580 L 4 x
4.
1.480,00
1
0 2014/000299
2361
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000309
4670 281
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de limpeza p/Predio Bombeiros.
84,60
1
0 2014/000311
4679 283
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Fornecimento materiais de limpeza e higiene p/SMIOST.
194,55
1
0 2014/000301
2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
Itens de Empenho : Diaria para Julio de Castilhos no dia 06/01/2014. Mot
ivo Levar Pacientes.
62,00
1
0 2014/000322
4702 294
2014 5868 JOCELI G JORAS
Itens de Empenho : Pagamento servicos de recondicionamento de camisas e
troca de pecas p/Rolo Compactador.
1.280,00
1
0 2014/000315
4143 287
2014 6190 L.C.M. COMERCIO DETINTAS LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento 02 un.Tinta branca p/Pintura de Ruas.
340,00
1
0 2014/000323
4702 295
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos de Oficina c/Solda e
troca de pecas p/Motoniveladora FG -170 02, Retro Ran
dom e Caminhao de placas 16220.
760,00
1
0 2014/000300
2361
62,00
1
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
06.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 03/01/2014. Motiv
o Levar pacientes.
0 2014/000308
4701 280
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Pneus p/caminhao de placas INP -8133.
2.230,00
1
0 2014/000329
4848 303
2014 5829 MAIKEL J PAPPIS
Itens de Empenho : Pagamento servicos de INTERNET Via Radio p/Museu Muni
cipal.
800,00
1
0 2014/000304
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
78,00
1
0 2014/000324
4705 296
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Servidores a Serv
ico no interior.
1.000,00
1
0 2014/000302
4377 275
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos mecanicos p/ambulancia de placas I
NM -3807.
600,00
1
0 2014/000303
4363 276
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 suporte motor, coxim, correia e 01
cubo de roda dianteira p/Ambulancia de placas INM -3
807.
1.600,00
1
0 2014/000321
4702 293
2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 09 Dentes reforcados e 10 porcas roda p/
carregador W20 e Motoniveladora FG 170 01.
2.684,00
1
0 2014/000325
4702 297
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Soldas, embuchamentos, portas e
pintura p/caminhao de placas INP -8133 e IHU -1057.
2.805,00
1
0 2014/000305
4719 277
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento mensalidade INTERNET cfe. Pregao Presencial
46/2010 e Contrato 76/2010 -T.A. 03 p/SED.
3.180,00
1
0 2014/000310
4688 282
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Pagamento INTERNET p/SMIOST.
4.370,00
1
0 2014/000327
4701 299
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Valvula p/caminhao de placas INP -813
3.
329,85
1
0 2014/000317
4702 289
2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
Itens de Empenho : Pagamento servicos retirada de gabine, substituicao d
e chapas, solda, servicos de pintura e outros p/Moton
iveladora Huber 205.
4.365,00
1
0 2014/000318
4701 290
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Rolete duplo e 02 mangueiras cilindro
978,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
25
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
26
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000318
Itens de Empenho : levante p/Trator Komatsu D50.
Valor Cat.
0 2014/000326
4701 298
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Colmeia p/Motoniveladora FG 170 01.
3.600,00
1
0 2014/000320
4701 292
2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 eixo principal, 01 eixo,, 01 retentor
e 01 rolamento p/Motoniveladora FG 170 02.
2.890,00
1
0 2014/000312
4702 284
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Oficina com solda e torno p/cam
inhao de placas VW -24220 e 23210.
869,00
1
0 2014/000331
2160 279
2014 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Licencas Ambientais p/Produtores Rurais. Cf
e. Tomada de Precos 41/2009 e Contrato 61/2009 e TA 0
4.
20.000,00
1
0 2014/000307
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/01/2014. Motivo Lev
ar caminhao p/conserto.
31,00
1
0 2014/000306
2078 278
2014 4484 VENTURINI E CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Vistoria Transporte escolar p/veiculos de p
lacas: ITA -5021, ISW -8472, ISU -9945 e ISV -0728.
2.000,00
1
Total do Dia :
78.939,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2014
0 2014/000336 4357 304
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
59.950,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 25.000 l. Oleo Diesel S10, p/veiculos da
Secretaria da Saude, cfe. Pregao Presencial 58/2013
e Contrato 01/2014.
0 2014/000337
4704 305
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 23.000 lts. Oleo diesel S10, p/caminhao
de placas ITS -7689 cfe. Pregao Presencial 58/2013 e
Contrato 01/2014.
55.154,00
1
0 2014/000338
4472 306
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Oleo Diesel S10, p/veiculos e
Maquinas da SDRGA. Cfe. Pregao Presencial 58/2013 e
Contrato 01/2014.
11.990,00
1
0 2014/000349
4476 316
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Filtro p/veiculo Uno de placas ISE -1
659.
20,00
1
0 2014/000348
4617 315
2014 6367 DARCILA MEYER SCHUMACHER
Itens de Empenho : Pagamento 3o Premio do Bolao Municipal cfe. Lei Munic
ipal, decreto 056/2013, Cautela de nro 149761, Sortei
o dia 26/10/2013.
250,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
07.01.2014
0 2014/000332 2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
Valor Cat.
31,00
1
0 2014/000355
4702 321
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Pagamento prestacao de servicos e troca de pecas p/ca
minhao de placas IHT -7499 e ILH -3850.
650,00
1
0 2014/000356
4701 322
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/caminhao de placas IHT 7489 e
ILH -3850, cfe. Descricao em Anexo.
1.832,00
1
0 2014/000343
4410 310
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Geometria e mao de obra mecanic
a p/veiculo Gol de placas IOV -2664.
60,00
1
0 2014/000344
4372 311
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo de placas IMS -8767,
cfe. descricao em anexo.
383,00
1
0 2014/000345
4410 312
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Gol de placas IMS -87
67.
150,00
1
0 2014/000347
4372 314
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Palheta dianteira e 02 suporte de des
carga p/veiculo Gol de placas IOV -2664.
48,60
1
0 2014/000350
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
78,00
1
0 2014/000334
2381
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 07/01/2014. Motiv
o Levar pessoa p/Pericia.
31,00
1
0 2014/000351
4822 317
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de higiene e limpeza p/Polo/UAB
.
400,00
1
0 2014/000333
2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000358
4702 324
2014
607 J. M. MECANICA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra, regulagem da embreagem p/Moton
iveladora Huber W 205.
1.308,00
1
0 2014/000346
4372 313
2014 5868 JOCELI G JORAS
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Chave comando velocidade, ar, tomada
e botao p/veiculo Gol de placas IOV -2664.
180,00
1
0 2014/000354
4701 320
6.193,75
1
2014
5868 JOCELI G JORAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
27
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
07.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Maxi mforca P 9 564 p/Motonivelad
ora FG 170 02.
0 2014/000353
4701 319
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Fornecimento 02 Correntes de patrola e 53 elos p/Moto
niveladora FG 170 01.
3.360,00
1
0 2014/000341
4410 308
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Santana d
e placas IKS -5572.
10,00
1
0 2014/000342
4002 309
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Pagamento 04 trocas de pneus c/montagem, balanceament
os e 01 geometria p/Doblo de placas IOX -8857.
Anulacao de empenho.
87,00
1
0 2014/000359
4479 351
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Pagamento 02 trocas c/ montagem, balanceamento. geome
tria e mao de obra, veiculo Fiat Uno ISE - 1658.
89,00
1
0 2014/000335
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
78,00
1
0 2014/000339
4372 306
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo de placas IOV -2664 c
fe. Descricao em Anexo.
351,00
1
0 2014/000340
4410 307
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Mao de Obra p/veiculo Gol de placas IOV -26
64.
140,00
1
2 2014/000001
4852 01
2014 6132 OMEGA TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Licenca de uso do sistema Omega Web - JAN-D
EZ 2014.
1.320,00
1
0 2014/000352
4702 318
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Vidros, borrachas p/Motoniveladora HW
205, cfe. Descricao em Anexo.
Anulacao de empenho.
3.391,00
1
2 2014/000004
3314 4
2014
537 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
Itens de Empenho : Pagamento passagens p/deslocamentos autorizados.
200,00
1
0 2014/000357
4702 323
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza de radiador p/Motonivela
dora FG -170 02.
200,00
1
2 2014/000002
3444 2
2014 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Contrato de Consultoria financeeira - cfe.
Pregao Presencial 38/2013.
10.000,00
1
2 2014/000003
3314 3
300,00
1
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
28
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
29
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
07.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento passagens p/deslocamentos autorizados.
Total do Dia :
158.266,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2014
0 2014/000371 2567 330
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
195,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 toner 85A p/ Setor de RH.
2 2014/000005
2559 5
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 toner compativel 85A.
130,00
1
0 2014/000372
692 325
2014 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.
Itens de Empenho : Pagamento anuncios da revista eletronica Quarta Colon
ia na Televisao Imenbui SA - Proj. Turistico Integrad
o.
13.000,00
1
0 2014/000366
4440 329
2014 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento licenciamento anual carros da Secretaria da
Agricultura.
210,50
1
0 2014/000367
4405
6110 DOUGLAS BERGER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2014. Reuniao da
CIR.
39,00
1
0 2014/000360
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/01/2014. Motivo le
var pacientes.
78,00
1
0 2014/000368
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 08/01/2014. Buscar
rejeito.
62,00
1
0 2014/000363
2371
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 08/01/2014. Reu
niao CMD.
31,00
1
0 2014/000361
2770 326
2014 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
Itens de Empenho : Fornecimento de rejunte, argamassa e ceramica, cfe de
scricao em anexo, p/ sala de aula Esc. 7 de Setembro.
903,17
1
0 2014/000364
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2014. Levar paci
entes.
31,00
1
0 2014/000362
4830 327
2014 1649 PAULO R RODRIGUES ME
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 camisetas com serigrafia p/ CMD.
250,00
1
0 2014/000365
4118 328
2014 4456 SANDRO L. BERTULINI
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 radio Pioneer c/ CD, para veiculo
Fiat Uno ISE - 1659.
350,00
1
0 2014/000370
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 08/01/2014. Buscar
62,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
30
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000370
Itens de Empenho : rejeito.
0 2014/000369
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 08/01/2014. Buscar
rejeito.
Valor Cat.
62,00
1
Total do Dia :
15.403,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.01.2014
0 2014/000388 4700 339
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
1.105,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de oleo, cfe descricao em anexo, p/ maqu
inas e veiculos SIOST.
0 2014/000402
4365 353
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de oleo e lubrificante, cfe descricao em
anexo, p/ veiculos SMUSA.
869,60
1
0 2014/000403
4630 334
2014 6368 BLANDINARTT SOARES BASTOS - ME
Itens de Empenho : Pagamento revisao veiculo p/ transporte escolar Onibu
s ITA - 5021, cfe descricao em anexo.
300,00
1
0 2014/000404
4749 331
2014 6368 BLANDINARTT SOARES BASTOS - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas e materiais p/ revisao em veicu
lo do transporte escolar Onibus ITA - 5021, cfe descr
icao em anexo.
681,12
1
0 2014/000390
4701 341
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ Kom
atsu D50 e Mot. FG 170 1.
3.190,78
1
0 2014/000386
4701 338
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ cam
inhao ILD - 9400.
5.328,00
1
0 2014/000375
4834 333
2014 3277 CENTRO DE FORM DE COND ULIANA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Curso Transporte Escolar p/ servidores Fabi
o Jader Heidemann e Rudinei Dalla Corte.
760,00
1
0 2014/000383
2369
1083 CLAUDETE DIVA GRELLMANN HOFFMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Reniao/tre
inamento Passe Livre.
39,00
1
0 2014/000377
2361
6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2014. Marcacao d
e consultas.
31,00
1
0 2014/000382
2369
4590 ELISABETE DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Reuniao/tr
einamento Passe Livre.
31,00
1
0 2014/000374
4832 332
2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Pagamento servicos de solda e manutencao na Pracinha
da Esc. Santos Dumont.
380,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000373
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Levar paci
entes.
31,00
1
0 2014/000391
4701 342
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ Mot
. Dresser 205.
3.975,40
1
0 2014/000379
2371
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Levar Secr
etaria.
31,00
1
0 2014/000392
4701 343
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ maq
uinas e veiculos SIOST.
5.979,30
1
0 2014/000397
4353 347
2014
373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME
Itens de Empenho : Pagamento incentivo industrial e ao desenvolvimento e
conomico e social, cfe descricao em anexo.
6.000,00
1
0 2014/000376
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Levar paci
entes.
31,00
1
0 2014/000387
2397
1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Reuniao AE
S SUL.
36,00
1
0 2014/000385
4372 337
2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ vei
culo IMS - 8767.
762,00
1
0 2014/000380
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2014. Levar serv
idores.
31,00
1
0 2014/000401
3927 352
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 ar condicionados split 12000 Btus
reverso, cfe pesquisa de preco em anexo.
3.375,00
1
0 2014/000384
4410 336
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Pagamento troca c/ montagem e balanceamento de pneus
p/ veiculo Gol IOV - 2664.
26,00
1
0 2014/000381
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/01/2014. Levar pac
ientes.
78,00
1
0 2014/000389
4701 340
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ Mot
. FG 170 1, Retro Random, Mot. Dresser e Retro 580L.
2.882,70
1
0 2014/000395
4674
98,00
1
1312 MOISES CARLOS KILIAN
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
31
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
32
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
09.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/01/2014. Buscar pe
cas do conserto.
0 2014/000398
4843 348
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Pagamento servico de solda veiculo Corsa Sedan IOK 0881.
120,00
1
0 2014/000393
4701 344
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas. cfe descricao em anexo, p/ Cam
inhao ITS - 7689.
486,68
1
0 2014/000394
4702 345
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de troca de pecas p/ Caminhao ITS
- 7689.
300,00
1
0 2014/000399
4846 349
2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos c
fe Convenio 254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipai
s.
9.605,00
1
0 2014/000400
4847 350
2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos c
fe Convenio 254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipai
s.
3.675,00
1
0 2014/000396
4411 346
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Divulgacao das datas dos vencimentos de cota unica do
IPTU, Alvara e ISS do exercicio 2014.
2.000,00
1
0 2014/000378
4833 335
2014 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 porta gradeada de ferro c/ fechadura
e 01 portao de ferro, cfe descricao em anexo, p/ Esc.
Santos Reis.
790,00
1
Total do Dia :
53.028,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01.2014
0 2014/000428 2564 382
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
193,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de cartuchos e toner, cfe descricao em a
nexo, p/ Assessoria Gabinete.
0 2014/000330
4851 202
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de energia Eletrica p/repetido
ra de TV - Cerro da Figueira.
4.000,00
1
0 2014/000412
4522
4745 ALAN PAULO MULLER
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 10/01/2014. Reuniao Reg
ularizacao Fundiaria.
39,00
1
0 2014/000423
4418 372
2014 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ
Itens de Empenho : Fornecimento de alevinos p/ produtores rurais.
2.232,18
1
0 2014/000430
4144 385
1.008,05
1
2014
4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
10.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de tabuas, cfe descricao em anexo, p/ ca
rpintaria.
0 2014/000417
4854 370
2014 3936 CLAITON JOSE ALVES
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 projetor multimidia e 01 tela trip
e cfe descricao em anexo, p/ EMEI Paraiso da Crianca.
2.650,00
1
0 2014/000406
4144 354
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento de material p/ carpintaria e esgoto na V
ila Caicara.
372,65
1
0 2014/000433
4715 388
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de 30 horas de servico de Retro, abertura d
e valas p/ CORSAN.
2.970,00
1
0 2014/000435
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2014. Levar paci
entes.
31,00
1
0 2014/000436
4357 392
2014 1651 COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de gasolina e oleo S10, p/ veiculos SMUS
A que fazem transporte de pacientes.
500,00
1
0 2014/000454
4836 379
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de ass. tecnica, licenca de uso e
assessoria no uso do software, PRONIM,CP,PL,LDO,IA,RF
- Exercicio 2014.
Anulacao de empenho.
22.264,00
1
0 2014/000455
4837 380
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de ass. tecnica, licenca de uso e
assessoria no uso do software, PRONIM,CP,PL,LDO,IA,RF
- Exercicio 2014.
Anulacao de empenho.
10.197,00
1
0 2014/000456
4837 381
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de ass. tecnica, licenca de uso e
assessoria no uso do software, PRONIM,CP,PL,LDO,IA,RF
- Exercicio 2014.
Anulacao de empenho.
16.544,00
1
0 2014/000426
4702 376
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de cortinas p/ Retro 580L.
150,00
1
0 2014/000447
4853 371
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de rolos e colchonetes, cfe descr
icao em anexo, p/ EMEI Paraiso da Crianca.
1.080,00
1
0 2014/000408
4701 356
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ Cam
inhao IIB - 7753.
560,00
1
0 2014/000409
4702 358
70,00
1
2014
980 ELENILTON KOHLS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
33
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
10.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento de servico conserto arranque e solda, p/ Ca
minhao IIB - 7753.
0 2014/000449
4856 359
2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Fornecimento materiais e equipamentos esportivos, cfe
Convenio 254/2013 - FUNDERGS, Processo de Dispensa 0
3/2014 e Pesquisa de Preco 01/2014.
1.261,52
1
0 2014/000450
4850 360
2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equip. esportivos Conveni
o 254/13 - FUNDERGS, p/ escolas municipais cfe Proces
so de Dispensa 03/2014 e Pesq. Preco 01/14
5.758,48
1
0 2014/000434
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2014. Levar paci
entes.
31,00
1
0 2014/000442
4132 390
2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
Itens de Empenho : Fornecimento madeira rolica p/ Pontilhao Bug Chaleira
.
3.037,00
1
0 2014/000419
4356
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2014. Levar Pref
eito.
31,00
1
0 2014/000405
2397
1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 10/01/2014. Reuniao Reg
ularizacao Fundiaria.
39,00
1
0 2014/000431
4702 386
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico de solda e torno.
1.120,00
1
0 2014/000432
4701 387
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ vei
culos de placas IIB - 7753 e INC - 0778.
430,50
1
0 2014/000438
2195 393
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Pagamento o INSS, de Servicos prestados por Autonomos
. SDSH.
1.500,00
1
0 2014/000448
4704 367
2014 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
Itens de Empenho : Fornecimento de 20.000 litros oleo diesel, Contrato E
mergencial, cfe Processo No 02/2014 e Dispensa de Lic
itacao.
42.296,00
1
0 2014/000441
4132 357
2014 4865 IRENE ISOLDE NUSKE KEGLER
Itens de Empenho : Fornecimendo de 3750m³ de pedregulho p/ cascalhamento
Complexo da Serra.
1.500,00
1
0 2014/000410
2273 365
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Fornecimento de chave boia e alicate amperimetro, p/
Rede de Agua na Linha Boemia.
64,40
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
34
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
10.01.2014
0 2014/000444 4135 383
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Fornecimento de material eletrico, cfe descricao em a
nexo, p/ Predios Publicos, CAM, Polo e Biblioteca.
Valor Cat.
485,90
1
0 2014/000416
3420 369
2014 3757 JAIRO DIAS
Itens de Empenho : Fornecimento de servico de locomocao p/ atendimento d
o Conselho Tutelar Municipal.
500,00
1
0 2014/000415
4826 368
2014 4680 JEAN CARLO NEU
Itens de Empenho : Fornecimento de servico de monitoramento de alarme p/
CRAS.
1.200,00
1
0 2014/000413
2357
1240 JOSE LUIZ GOMES RAMOS
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 10/01/2014. Reuniao Reg
ularizacao Fundiaria.
36,00
1
0 2014/000418
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/01/2014. Levar pac
ientes.
78,00
1
0 2014/000446
2085 373
2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES
Itens de Empenho : Pagamento de inspecao, acompanhamento e fiscalizacao
na execucao de melhorias das instalacoes eletricas, n
o Polo/UAB Agudo,
2.500,00
1
0 2014/000425
4702 375
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Pagamento servicos de oficina e troca de pecas, p/ Ca
rregador, Caminhao 23210, Mot. FG 170 02, Retro Rando
m e Escavadeira.
900,00
1
0 2014/000421
2381
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 10/01/2014. Levar
pessoas p/ pericia.
31,00
1
0 2014/000439
4402 394
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de trocas de pneus c/montagem, bal
anceamento e geometria p/Doblo de placas IOX -8857. E
mp. subst. ao de nro 342. Erro Dot. Orc.
87,00
1
0 2014/000407
4144 355
2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cortador de piso p/ Pedreiras.
213,80
1
0 2014/000440
4132 389
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de madeira, cfe descricao em anexo, p/ P
ontilhao Linha das Pedras.
4.150,00
1
0 2014/000424
4701 374
2014
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/ Retro 580L e Retro Random, c
fe descricao em anexo.
4.494,80
1
0 2014/000411
2347
53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 10/01/2014. Reuniao Reg
ularizacao Fundiaria.
39,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
35
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000414
4819 366
2014 4236 MARCI A MENEGASSI
Itens de Empenho : Fornecimento de mobiliario para Polo/UAB, cfe pesquis
a de preco em anexo.
2.000,00
1
0 2014/000420
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/01/2014. Levar pac
ientes.
78,00
1
0 2014/000445
4356 378
2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre e demais localidades do Esta
do.
1.000,00
1
0 2014/000427
4701 377
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 fechadura p/ Caminhao 15180.
370,00
1
0 2014/000453
4855 364
2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos C
onvenio 254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipais Pr
ocesso Dispensa 03/2014 e Pesq. Preco 01/2014.
329,50
1
0 2014/000458
4847 364
2014 5113 PATRICIA M MULLER - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos,
p/ escolas municipais, Convenio 254/2013 - FUNDERGS,
Processo Dispensa 03/2014, Pesq. Preco 01/2014.
14.870,50
1
0 2014/000437
4631 395
2014 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade p/SDSH.
1.500,00
1
0 2014/000429
4702 384
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de servicos de solda, troca de pecas, torno
e mecanica p/ S10 velha, FG 170-02, Retro Random, FG
170 01 e Retro 580L 50.
3.995,00
1
0 2014/000451
4850 361
2014 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos C
onvenio 254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipais cf
e Processo de Dispensa 03/2014 e Pesq. Preco 01/14
Anulacao de empenho.
5.271,52
1
0 2014/000452
4847 362
2014 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos C
onvenio 254/2013 - FUNDERGS, p/ escolas municipais cf
e Processo de Dispensa 03/2014 e Pesq. Preco 01/14
Anulacao de empenho.
928,48
1
0 2014/000457
4846 362
2014 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais e equipamentos esportivos,
p/ escolas municipais cfe Convenio 254/2013, Processo
de Dispensa 03/2014 e Pesq. de Preco 01/14.
929,48
1
1 2014/000012
4776 12
2014 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
Itens de Empenho : Pagamento de servicos cartoriais.
50,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
36
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
37
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
10.01.2014
0 2014/000422 4356
1481 VALERIO VILI TREBIEN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2014. Reuniao AM
CENTRO e CI CENTRO.
0 2014/000443
4135 391
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais eletricos e hidr
aulicos, cfe descricao em anexo, p/ Predios Publicos,
Polo, Obras, CAM, Biblioteca.
Valor Cat.
45,00
1
2.621,13
1
Total do Dia :
170.633,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2014
0 2014/000465 2356
1001 ADEMIR KESSELER
39,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/01/2014. Encerramen
to do exercicio 2013 na Dueto.
0 2014/000487
4864 411
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 02 formatacoes de computadores, p/ Posto de
Saude.
100,00
1
0 2014/000488
2578 412
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas, cfe descricao em anexo, p/ com
putador Posto de Saude.
775,00
1
0 2014/000498
2385 420
2014 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre e demais localidades do Esta
do, fora do horario de expediente.
200,00
1
0 2014/000469
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Levar doad
or de sangue.
31,00
1
0 2014/000461
4417 398
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
Itens de Empenho : Pagamento de divulgacao datas de vencimento impostos
e taxas p/ pagamento em cota unica ou parcelado do ex
ercicio 2014.
300,00
1
0 2014/000476
4442 403
2014 5182 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTE
137.192,64
Itens de Empenho : Pagamento servico de apoio administrativo tecnico ope
racional.
1
0 2014/000475
4372 402
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 extintor p/ Santana IKS - 5572.
50,00
1
0 2014/000492
4541 416
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento extintor p/ Corsa Sedan IOK - 0881.
50,00
1
0 2014/000490
4863 414
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Pagamento parcela 007/048 do Pimes Caixa/RS.
17.698,28
1
0 2014/000491
4862 415
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Pagamento juros parcela 007/048 do Pimes Caixa/RS.
9.530,90
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
13.01.2014
0 2014/000480 2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Levar paci
entes.
Valor Cat.
31,00
1
0 2014/000497
2385 419
2014 6240 DAIANA JAQUELINE BESKOW WACHOLZ
Itens de Empenho : Diaria Porto Alegre e demais localidades do Estado, f
ora do horario de expediente.
200,00
1
0 2014/000464
4836 401
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento assessoria Sistema PRONIM, encerramento exe
rcicio 2013 e abertura exercicio 2014 p/ Contabilidad
e.
1.200,00
1
0 2014/000473
2358
5277 EDER ASSMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Levar serv
idores p/ pericia medica.
36,00
1
0 2014/000484
4655 408
2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios cfe descricao em an
exo, p/ encontro semanal Grupo 3a Idade Amor e Trabal
ho - Vila Caicara.
230,62
1
0 2014/000462
4556 399
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento assinatura anual Jornal Deutsche Integratio
n, periodo de 13/01/2014 a 12/01/2015.
110,00
1
0 2014/000495
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 13/01/2014. Buscar
rejeito.
62,00
1
0 2014/000478
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 13/01/2014. Levar pac
ientes.
78,00
1
0 2014/000470
2381
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 13/01/2014. Levar
pessoas p/ pericia.
31,00
1
0 2014/000471
2361
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Levar paci
entes.
31,00
1
0 2014/000477
2273 404
2014 6061 HIDROANI POCOS ARTESIANOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 06 kit canaleta 3/4, diferenca tubula
cao 50mm p/ 63mm (1300m), p/ rede de agua Cerro Seco.
13.810,00
1
0 2014/000494
4146 418
2014 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de acessorios e materiais p/ eletricista
s, cfe descricao em anexo.
Anulacao de empenho.
1.889,00
1
0 2014/000489
4004 413
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 lampada fluorescente negra e 02 pi
26,30
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
38
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000489
Itens de Empenho : lhas AA alcalinas, p/ tesouraria.
Valor Cat.
0 2014/000485
3364 409
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento transporte grupo 3a Idade Hoffnung - Rincao
do Pinhal, p/ Agudo e retorno.
250,00
1
0 2014/000486
4644 410
2014 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME
Itens de Empenho : Pagamento sessoes de fonoaudiologia domiciliar, p/ pa
ciente Romeu Antonio Unfer, cfe Processo 1.5411.11.00
00897-9.
5.400,00
1
0 2014/000463
4822 400
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento produtos de higiene e limpeza, p/ Polo/U
AB.
300,00
1
0 2014/000501
4138 423
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 cadernos, p/ setor de almoxarifado
.
23,10
1
0 2014/000474
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 13/01/2014.
Levar pacientes.
62,00
1
0 2014/000493
2273 417
2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 luvas 50mm, p/ Rede d'agua Cerro d
os Beling.
112,00
1
0 2014/000472
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Julio de Castilhos no dia 13/01/2014. Lev
ar pacientes.
62,00
1
0 2014/000479
2385
5202 MARILU KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Acompanham
ento de menor.
32,00
1
0 2014/000500
2385 422
2014 5202 MARILU KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre e demais localidades do Esta
do, fora do horario de expediente.
200,00
1
0 2014/000502
2385
5202 MARILU KILIAN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Acompanham
ento de menor.
32,00
1
0 2014/000459
4637 396
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais de higiene e limpeza, p/ ma
nutencao do CRAS.
43,32
1
0 2014/000460
4867 397
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios, cfe descricao e
m anexo.
432,40
1
0 2014/000482
4636 406
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimentacao cfe lista em anex
577,38
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
39
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
40
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
0 2014/000482
Itens de Empenho : o.
Credor
Valor Cat.
0 2014/000467
2356
1409 ROSEMERI IEDA STAHL
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/01/2014. Encerramen
to do exercicio 2013 na Dueto.
36,00
1
0 2014/000499
2385 421
2014 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre e demais localidades do Esta
do, fora do horario de expediente.
200,00
1
0 2014/000468
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/01/2014. Levar cami
nhao p/ conserto.
31,00
1
0 2014/000481
2034 405
2014 6371 SPERB & ROSS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento estacionamento veiculo p/ servidores a serv
ico setor de contabilidade em Santa Maria.
30,00
1
0 2014/000496
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 13/01/2014. Buscar
rejeito.
62,00
1
0 2014/000483
4660 407
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
Itens de Empenho : Pagamento estadia de idosos Lar Vida de Cachoeira do
Sul, referente ao mes de dezembro.
678,00
1
0 2014/000466
2356
1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/01/2014. Encerramen
to do exercicio 2013 na Dueto.
36,00
1
Total do Dia :
192.300,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2014
0 2014/000531 4432 449
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
1.800,00
1
Itens de Empenho : Pagamento servico de energia eletrica, p/ Predio Asca
r/EMATER - Conselho Tutelar cfe Processo 01/2014.
0 2014/000534
4153 425
2014
753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
127.612,00
Itens de Empenho : Pagamento subvencao para servicos e atividades da APA
E, no periodo de janeiro ate dezembro de 2014.
1
0 2014/000528
4701 446
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 pneus, p/ Caminhao INP - 8133.
2.300,00
1
0 2014/000530
2775 448
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 pecas cortina para duas janelas/pe
rsianas, p/ Secretaria de Educacao.
1.300,00
1
0 2014/000533
4532 451
2014 6089 DPM EDUCACAO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento inscricao curso Licitacao Publica - Modulo
I, nos dias 21 e 22/01/2014, p/ Clovis Fernando Fick.
398,00
1
0 2014/000535
4532 452
796,00
1
2014
6089 DPM EDUCACAO LTDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
14.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento inscricao Curso Sindicancia e Processo Admi
nistrativo, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2014, p/ C
lair Wilhelm e Sandra Roos.
0 2014/000536
4526 453
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento locacao software Transparencia Brasil, cfe
Processo 16/2012 e Contrato 94/2012.
5.500,00
1
0 2014/000532
4459 450
2014 5219 EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 duzias semen jersey, p/ produtore
s ProLeite.
1.400,00
1
0 2014/000504
2351
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/01/2014. Motivo ret
irar Documentos p/P1.
31,00
1
0 2014/000524
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/01/2014. Levar paci
entes.
31,00
1
0 2014/000510
2361
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 14/01/2014. Motivo
Levar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000506
2385
463 GLAUCIANE GONCALVES
Itens de Empenho : Diarias p/viagens intermunicipais e Porto Alegre, for
a do Expediente de Trabalho.
200,00
1
0 2014/000529
4702 447
2014
513 GLICERIO ARSENIO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento conserto assento, p/ Retro 580 L 4.
Anulacao de empenho.
35,00
1
0 2014/000507
2392
4492 JANETE VANDA DUMKE
Itens de Empenho : Diaria para Rio Pardo no dia 15/01/2014. Motivo Reuni
ao Baixo Jacui.
72,00
1
0 2014/000505
4868 426
2014 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Pagamento conserto nobreak p/Telecentro Comunitario.
200,00
1
0 2014/000527
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/01/2014. Levar paci
entes.
31,00
1
0 2014/000525
4372 444
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento alavanca marcha, p/ Gol IMS - 8767.
70,00
1
0 2014/000526
4410 445
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento mao de obra, p/ Gol IMS - 8767.
30,00
1
0 2014/000508
4749 428
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao, Onibus de placas ISV
-0728 e ISU -9945, cfe. orcamento em anexo.
3.707,77
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
41
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
14.01.2014
0 2014/000509 4630 429
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/revisao do Onibus de placas I
SV -0728 e ISU -9945.
Valor Cat.
588,00
1
0 2014/000511
4751 430
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000lts. Gasolina Comum cfe. Pregao Ele
tronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
5.480,00
1
0 2014/000512
4632 432
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts Gasolina Comum cfe. Pregao Ele
tronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
13.700,00
1
0 2014/000513
4812 431
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
13.700,00
1
0 2014/000514
4515 433
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum cfe. Pregao Eletronico, E
dital 57/2013 e Contrato 02/2014.
5.480,00
1
0 2014/000515
4514 434
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum cfe. Pregao Eletronico, E
dital 57/2013 e Contrato 02/2014.
10.960,00
1
0 2014/000516
4472 435
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
13.700,00
1
0 2014/000517
4675 436
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 4.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
10.960,00
1
0 2014/000518
4365 437
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
13.700,00
1
0 2014/000519
4357 438
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 8.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
21.920,00
1
0 2014/000520
4716 439
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
13.700,00
1
0 2014/000521
4718 440
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
5.480,00
1
0 2014/000522
4700 441
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
5.480,00
1
0 2014/000523
4619 443
8.220,00
1
2014
5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
42
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
43
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
14.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 3.000 lts. Gasolina Comum cfe. Pregao El
etronico, Edital 57/2013 e Contrato 02/2014.
0 2014/000537
4871 442
2014 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 3000lts gasolina comum, p/ Corsa Seda
n IOK - 0881.
0 2014/000503
2075 424
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Pagamento conserto Ar Condicionado Split p/SED.
8.220,00
1
330,00
1
Total do Dia :
297.162,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2014
0 2014/000538 4863
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
599,38
1
Itens de Empenho : Pagamento Princikpal Pro-Moradia I.
0 2014/000539
4862
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
55,59
1
0 2014/000540
4863
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.
960,32
1
0 2014/000541
4862
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Juros Pro-Moradia II.
13,64
1
0 2014/000543
4655 455
2014 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/encontro semanal
dos integrantes da Melhor Idade "Grupo Amizade".
1.500,00
1
0 2014/000548
4653 460
2014 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupo "PROJOVEM".
1.000,00
1
0 2014/000551
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000555
2539 465
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 carimbo datador, p/Departamento Meio
Ambiente.
100,00
1
0 2014/000545
4655 457
2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/encontro quinzena
l dos integrantes da Melhor Idade - "Grupo Alegria".
1.000,00
1
0 2014/000549
4653 461
2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/integrantes do "P
ROJOVEM".
1.000,00
1
0 2014/000559
4687 466
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
Itens de Empenho : Pagamento Pericia Medica p/servidor da SMIOST.
600,00
1
0 2014/000566
3713 473
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
Itens de Empenho : Pagamento Pericia p/junta medica Medica, servidora Ma
600,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000566
Itens de Empenho : ria Clarise Costa.
Valor Cat.
0 2014/000561
4353 468
2014 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento concessao de Incentivo Industrial cfe. Lei
Municipal 1927/2013 e concessao 01/2014 c/parcela Men
sal R$ 6200.
31.000,00
1
0 2014/000552
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
78,00
1
0 2014/000557
2392
3257 HOMERO PEDRO PAUL
Itens de Empenho : Diaria para Rio Pardo no dia 15/01/2014. Motivo Levar
funcionario reuniao.
62,00
1
0 2014/000550
2196 462
2014
663 INSS - AUTONOMOS
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de autonomos p/Centro de Referenci
oa de assistencia Social.
500,00
1
0 2014/000546
4655 458
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/encontro quinzena
l dos integrantes da Melhor Idade "Grupo Alegria".
1.500,00
1
0 2014/000558
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 15/01/2014. Motiv
o Levar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000556
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000560
2836 467
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 vidro p/divisoria interna de sala do
Emprendedor - SEDECT.
110,00
1
0 2014/000563
4101 470
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 02 espelhos e 01 vidro canelado p/Escava
deira Hidraulica.
Anulacao de empenho.
85,00
1
0 2014/000564
4701 471
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 vidro laminado 6 mm c/pelicula p/Esca
vadeira Hidraulica.
520,00
1
0 2014/000565
4702 472
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servicos de troca de vidros p/escavadeira H
idraulica.
150,00
1
0 2014/000562
4702 469
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Pagamento servicos de recuperacao de lataria p/caminh
ao de placas 11140 e IIB -7753.
1.500,00
1
0 2014/000544
4655 456
1.000,00
1
2014
2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
44
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
45
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
15.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento generos Alimenticios p/encontro semanal
dos integrantes da Melhor Idade. "Grupo Amizade".
0 2014/000547
4653 459
2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos alimenticios p/Grupo "PROJOVEM".
1.000,00
1
0 2014/000553
4870 463
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
Itens de Empenho : Pagamento publicacao das datas vencimento pagamento I
mpostos e Taxas Cota Unica, Setor de arrecadacao.
420,00
1
0 2014/000554
4391 464
2014 3885 VANI DOSS STRAHL
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Jaleco p/servidor do Posto da Saude.
35,00
1
0 2014/000542
4655 454
2014 4195 VERNISE I F WILHELM
Itens de Empenho : Fornecimento Generos de Alimentacao p/encontro semana
l dos integrantes do Grupo da Melhor Idade - Grupo Ho
ffnung.
1.000,00
1
Total do Dia :
46.481,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2014
0 2014/000598 2273 500
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
845,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bombeador Centro horizontal p/Rede d'
agua Jose de Alencar.
0 2014/000574
4700 481
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 03 un. Brutus 15 W 40 e 02 un. HD 68, p/
maquinas e veiculos da SMIOST.
878,00
1
0 2014/000570
2416 477
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 fls. 75 gr., 01 carimbo,06 blocos
termo de fiscalizacao e 02 borrachas almofada p/Conta
doria e Fiscalizacao.
433,00
1
0 2014/000575
2547 483
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 280 Folhas 66 x 96 p/Setor de Engenharia
.
140,00
1
0 2014/000591
4875 493
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 Fl. material p/divulgacao do Turis
mo e dos Eventos culturais do Municipio ( Folders ).
3.935,00
1
0 2014/000592
4876 494
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento confeccao de 900 Fichas p/controle na Bibli
oteca Aldo Luiz Germano Berger.
276,00
1
1 2014/000013
2400 13
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de 1000fls de papel A5, 90gr, branco e 20fl
s de papel A5, 120gr, reciclado.
49,00
1
0 2014/000595
4636 497
2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/Grupos e Criancas
e adolescentes atendidos no CRAS.
1.000,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000571
4143 478
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 30 Scs. Cimento p/confeccao de Cordoes.
0 2014/000588
Valor Cat.
711,00
1
4589 490
2014 5800 ELIO LINDOLFO STAHL
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao dos Eventos Culturais do Municip
io, Bimestralmente.
1.200,00
1
0 2014/000580
4145 482
2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 60 lts. Xampu, 12 un. Aditivos oleo dies
el e 12 un. Bio Skin Xampu p/servicos de lavagem dos
veiculos.
946,56
1
0 2014/000589
4372 491
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e pecas p/veiculo Gol de pla
cas IMS -8767.
314,61
1
0 2014/000590
4410 492
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/veiculo Gol de pl
acas IMS -8767.
160,00
1
0 2014/000569
4870 476
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento data dos vencimentos, Impostos e Taxas, Cot
a Unica, Setor de Arrecadacao.
420,00
1
0 2014/000599
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
0 2014/000578
2361
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/01/2014. Motivo Lev
ar agua p/Analise.
31,00
1
0 2014/000572
4110 479
2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento 03 cx. Mudas de flores e 02 cx. Mudas de
flor p/Esplanada do Monumento - Cerro Chato.
90,00
1
0 2014/000600
2363
850 GILSON EDEGAR SEIFFERT
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/01/2014. Motivo Lev
ar agua p/Analise - Programa Vigiagua.
31,00
1
0 2014/000577
2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
31,00
1
1 2014/000022
1701
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014
580,65
1
1 2014/000023
1735
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014
5.534,64
1
0 2014/000568
4833 475
160,00
1
2014
5892 JOLDANE DE LIMA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
46
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
16.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento 01 conserto da tampa da Caixa d'agua p/Esco
la Tres de Maio.
0 2014/000596
4636 498
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Grupos de Crianca
s e adolescentes atendidas no CRAS.
1.000,00
1
0 2014/000579
2381
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/01/2014. Motiv
o levar pacientes p/Pericia.
31,00
1
0 2014/000573
4526 480
2014 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA
Itens de Empenho : Pagamento desenvolvimento do Portal de INTERNET, Admi
nistracao Publica.
2.500,00
1
0 2014/000585
4526 487
2014 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA
Itens de Empenho : Pagamento manutencao Mensal da pagina de INTERNET, Ad
ministracao Publica. cfe. Contrato 04/2014.
2.040,00
1
0 2014/000583
4144 502
2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 cortador de piso p/Pedreiras. Empenho
Complementar.
0,10
1
0 2014/000576
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 16/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
78,00
1
0 2014/000567
2575 474
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Estabilizador 1000 VA p/Setor de Empe
nhos.
256,00
1
1 2014/000025
1910
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014
2.231,11
1
1 2014/000024
1828
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014
1.694,19
1
0 2014/000593
4538 495
2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
Itens de Empenho : Pagamento Hospedagem Portal e manutencao de EMAILS, S
AG.
900,00
1
0 2014/000597
4077 499
2014 6300 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA MACHADO
Itens de Empenho : Fornecimento Sacolas, sacos plasticos, copos, guardan
apos e pratos descartaveis p/CRAS.
152,75
1
1 2014/000014
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
13.656,86
1
1 2014/000015
1151
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
1.575,29
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
47
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
1 2014/000015
Itens de Empenho : NEIRO/2014.
Valor Cat.
1 2014/000016
1201
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
97,59
1
1 2014/000017
1251
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
894,55
1
1 2014/000018
1301
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.252,53
1
1 2014/000019
1451
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.084,30
1
1 2014/000020
1501
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
588,04
1
0 2014/000594
4870 496
2014
354 TELEVISAO IMEMBUI S/A
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao das Datas de vencimento p/pagame
nto em cota unica ou parcelado dos Impostos e Taxas/2
014. Setor de arrecadacao.
5.468,29
1
0 2014/000601
2017 501
2014 5260 VAGNEI LOSEKANN
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente conserto Ventilador p/Re
cepcao CAM.
87,00
1
0 2014/000586
4630 488
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Revisao veiculo transporte Esco
lar. Onibus.
1.025,00
1
0 2014/000587
4749 489
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/Onibus de placas ISW -8472, c
fe. relacao em anexo.
1.512,45
1
1 2014/000021
1651
4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
26.355,51
1
0 2014/000581
4135 484
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Fornecimento de Tintas, massa corrida, solvente e rol
o p/Carpintaria.
194,40
1
0 2014/000582
4135 485
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos e materiais p/carpintaria, a
lmoxarifado e conserto de banheiros publicos p/SIOST
cfe. Relacao em anexo.
337,02
1
0 2014/000584
4144 486
249,46
1
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
48
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
49
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
16.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos eletricos p/Predios
Publicos - Polo e Biblioteca.
Total do Dia :
84.058,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01.2014
0 2014/000602 2357
808 ANEMARIE GLACI STAHL
78,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria nos dias 20 e 21/01/2014. Mot
ivo Treinamento MEI/SEBRAE.
Anulacao de empenho.
0 2014/000608
4702 505
2014 6177 ANTONIO FRANZIN
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de troca caixa superior e conserto
Radiador p/veiculo Saveiro de placas IKS -7602.
Anulacao de empenho.
160,00
1
0 2014/000607
4701 504
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro Randon, cfe. descricao
em Anexo.
4.045,50
1
0 2014/000617
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
33,00
1
2 2014/000006
2179 06
2014 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Calculo e Nota Atuarial/2014, c
fe. Contrato no 03/2014.
2.450,00
1
0 2014/000609
4683 506
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Pagamento manutencao e conserto carregador de bateria
s. SIOST.
150,00
1
0 2014/000618
2350
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
Itens de Empenho : Anulacao de empenho.
Diaria para Santa Maria nos dias 20 e 21/01/2014. Mot
ivo ir no SEBRAE.
66,00
1
0 2014/000613
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/000610
4701 507
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro Randon.
1.783,40
1
0 2014/000603
2361
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 17/01/2014. Motivo Leva
r Pacientes.
33,00
1
0 2014/000615
2842 510
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
Itens de Empenho : Fornecimento 8 m³ Brita Media p/Agroindustria Mel Sch
uller - manutencao das dependencias - Rota Turistica
de Agudo.
400,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
50
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
17.01.2014
0 2014/000604 2361
3257 HOMERO PEDRO PAUL
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/01/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
Valor Cat.
33,00
1
480,00
1
0 2014/000606
4702 503
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento troca trilho do assento e soldas p/veiculos
de placas ILC -0778, IKS -7602 e IIB -7753.
0 2014/000616
2738 511
2014 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pistola p/Pintura p/Postos de Saude.
88,90
1
0 2014/000612
2361
860 MAIRA GORETE LOPES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/01/2014. Motivo Ma
rcacao de Consultas.
83,00
1
0 2014/000605
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/01/2014. Motivo Le
var Pacientes.
83,00
1
0 2014/000619
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 18/01/2014. Motivo Le
var doadores de sangue
83,00
1
0 2014/000614
4701 509
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de Vidros, borrachas p/Motoniveladora HW
205, Cfe. descricao em anexo. Empenho substituto ao
de nro 352 de 07/01/2014. Mot. Erro Dot. Orc.
3.391,00
1
0 2014/000611
4417 508
2014
8 SOC RADIO INTEGRACAO
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao das datas vencimento p/pagamento
em cota unica ou parcelada Impostos e Taxas. Setor d
e Arrecadacao.
300,00
1
Total do Dia :
13.823,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2014
0 2014/000638 2356
1001 ADEMIR KESSELER
104,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/01/2014. Forum na
Assembleia Legislativa.
0 2014/000633
4701 517
2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Moto
niveladora Dresser.
4.026,90
1
0 2014/000635
4701 519
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 banco de operador, p/ Retro 580 L.
2.490,00
1
0 2014/000628
4371 512
2014 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 Otoscopios, p/ Postos de Saude.
769,50
1
0 2014/000627
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 20/01/2014. Levar
pacientes.
66,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000634
4136 518
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 carimbos p/ Engenheiros.
0 2014/000625
Valor Cat.
90,00
1
2350
1070 CLOVIS FERNANDO FICK
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 21 e 22/01/2014. Curs
o DPM - Licitacoes.
287,00
1
0 2014/000629
4377 513
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Pagamento servico conserto de alternador e solda do s
istema eletronico, p/ veiculo INN - 0655.
160,00
1
0 2014/000626
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000624
2387
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/01/2014. Levar func
ionario em curso.
33,00
1
0 2014/000637
2143 521
2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
Itens de Empenho : Pagamento servico criacao calendario eventos 2014.
1.250,00
1
0 2014/000632
2875 516
2014 4680 JEAN CARLO NEU
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 comando p/ acionar portao do patio
da SIOST.
120,00
1
0 2014/000630
1962 514
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento servico de pintura moveis hospitalares, p/
Postos de Saude.
Anulacao de empenho.
390,00
1
0 2014/000639
4478 522
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento servico chapeamento e alinhamento tampa enc
iladeira rotativa.
160,00
1
0 2014/000621
2397
4720 JONATAN KLEIN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/01/2014. Buscar pec
as p/ Retroescavadeira.
39,00
1
0 2014/000623
2381
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 20/01/2014. Levar
pessoas p/ pericia.
33,00
1
0 2014/000622
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 20/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000636
4701 520
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 espelhos e 01 vidro canelado, p/ e
scavadeira hidraulica.
85,00
1
0 2014/000631
4701 515
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Moto
3.309,10
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h3min (5)
Folha:
51
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
52
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000631
Itens de Empenho : niveladora Dresser 205 e Carregador W-20.
Valor Cat.
0 2014/000640
4004 523
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 capacitor conserto ar condicionado
, p/ sala Secretario da Fazenda.
160,00
1
0 2014/000620
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 20/01/2014. Buscar pec
as.
33,00
1
Total do Dia :
13.721,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2014
0 2014/000662 4512 539
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
515,66
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 contadores cfe descricao em anexo,
p/ Redes de Agua Nossa Senhora Caravagio e Linha das
Pedras.
0 2014/000648
3926 527
2014
180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bebedouro de agua refrigerada, p/
Secretaria de Educacao.
310,00
1
0 2014/000651
4512 529
2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
Itens de Empenho : Pagamento ART Rede D'agua Nova Boemia(Olavo Bilac).
63,64
1
0 2014/000657
4702 535
2014
989 DAL RI & REETZ LTDA ME
Itens de Empenho : Pagamento servico de reforma motor Motoniveladora FG
- 85.
5.020,00
1
0 2014/000650
2361
6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/01/2014. Marcacao d
e consultas.
33,00
1
2 2014/000007
4320
1641 INATIVOS
225.571,06
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1
2 2014/000008
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
10.238,78
1
0 2014/000663
4888 540
2014
373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME
Itens de Empenho : Fornecimento de suporte camera de captacao e passador
de fios, p/ Sala do Empreendedor e Cidadania.
210,00
1
0 2014/000661
4135 538
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Fornecimento de material eletrico, cfe descricao em a
nexo, p/ Predios Publicos, CAM, Polo e Biblioteca. Em
penho Complementar.
0,04
1
0 2014/000653
2516 531
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 agendas, p/ uso na recepcao da SED
ECT.
32,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000645
4702 526
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento servicos realizados cfe descricao, na carro
ceria e capo S10 IKQ - 5356.
390,00
1
0 2014/000644
4886 525
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 08 protetores solar, p/ servidores em
servico no interior.
Anulacao de empenho.
277,60
1
0 2014/000646
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000647
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 21/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000654
4701 532
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Save
iro IKS - 7602.
945,00
1
0 2014/000655
4701 533
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Save
iro IKS - 7602.
1.030,00
1
0 2014/000656
4702 534
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Pagamento servico suspencao dianteira e traseira, p/
Saveiro IKS - 7602.
500,00
1
0 2014/000658
4702 536
2014 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico preenchimento eixo sem fim setor de
direcao, p/ Caminhao 15.180 ILH - 3850.
270,00
1
0 2014/000659
4701 537
2014 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 reparo e 02 rolamento, p/ Caminhao
15.180 ILH - 3850.
350,00
1
1 2014/000026
2345 14
2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 22/01/2014, Ato Mesa
2/2014. Participacao evento Assembleia Legislativa.
114,42
1
2 2014/000010
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
13.367,56
1
2 2014/000009
4327
1949 PENSIONISTAS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
43.616,29
1
0 2014/000643
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
3.039,86
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
53
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
54
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
21.01.2014
0 2014/000642 1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
Valor Cat.
2.308,32
1
250,00
1
0 2014/000652
4870 530
2014 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP
Itens de Empenho : Pagamento elaboracao comercial cobranca IPTU e taxas
exercicio 2014, p/ Setor de Arrecadacao.
0 2014/000660
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 21/01/2014. Buscar cam
inhao.
33,00
1
0 2014/000641
2294 524
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 300 m³ Areia p/Calcadas e Pavimentaco
es.
4.000,00
1
0 2014/000649
4630 528
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
Itens de Empenho : Pagamento mao-de-obra veiculo transporte escolar, oni
bus Volare V8LR 4x4, placa ISW - 8472.
150,00
1
Total do Dia :
312.752,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2014
0 2014/000664 2397
1678 ARNILDO DE DEUS
33,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/01/2014. Levar cami
nhao conserto.
0 2014/000676
4894 549
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento material cfe anexo, p/ SEDECT.
26,20
1
0 2014/000677
2024 550
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento despesa assessoria tecnica Sistema PRONIM G
P s/ rotinas anuais, RAIS/DIRF e comprovantes de rend
imentos, dias 20 e 21/02/2014.
1.540,00
1
0 2014/000678
4890 551
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento divulgacao programacao 55 anos de Agudo, na
s edicoes do dia 24/01/2014 e 07/02/2014.
1.080,00
1
0 2014/000667
2361
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000681
4895 534
2014
513 GLICERIO ARSENIO BOECK
Itens de Empenho : Pagamento conserto assento, p/ Retro 580 L 4.
35,00
1
0 2014/000672
4702 544
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Pagamento servico troca de mola e suportes, p/ Caminh
ao 24.220 INP - 8133.
180,00
1
0 2014/000673
4701 545
2014 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Cami
nhao 24.220 INP - 8133.
618,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
55
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000670
4701 542
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 jogo juntas de motor e 01 jogo bro
nzinas de biela, p/ Motoniveladora FG 170 1.
0 2014/000671
4702 544
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Itens de Empenho : Pagamento servico troca de molas eixo auxiliar truck
e pino centro, p/ Caminhao 23.210 ILD - 9400.
0 2014/000665
Valor Cat.
1.117,00
1
130,00
1
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000668
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 22/01/2014. Levar pacie
ntes.
33,00
1
0 2014/000666
2361
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Paraiso do Sul no dia 22/01/2014. Levar p
acientes.
33,00
1
0 2014/000669
4701 541
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 vidros laminados, p/ Motonivelador
a FG, 170 1 e FG 170 2.
1.600,00
1
0 2014/000674
4312 547
2014
267 PASEP
Itens de Empenho : Pagamento PASEP.
1.000,00
1
0 2014/000675
4314 548
2014
267 PASEP
Itens de Empenho : Pagamento PASEP.
1.000,00
1
0 2014/000679
4118 552
2014 6353 RENAN L KEMMERICH
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 caixa p/ mudas, p/ Viveiro Munici
pal.
395,00
1
0 2014/000680
4459 553
2014
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 50 pecas luvas 5 dedos e 25 pecas de
bainha importada, p/ Inseminacao Artificial.
790,00
1
Total do Dia :
9.676,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2014
0 2014/000930 3983 562
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
1.280,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cortador de grama RM 6006, p/ Seto
r de Jardinagem.
0 2014/000920
2159 557
2014 6376 AMBY SERVICE LTDA ME
Itens de Empenho : Pagamento servico trituracao, descontaminacao e desti
no final de lampadas queimadas, p/ Meio Ambiente.
1.750,00
1
0 2014/000913
2357
808 ANEMARIE GLACI STAHL
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/01/2014. Treinament
o no SEBRAE.
39,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
23.01.2014
0 2014/000929 4700 560
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos cfe descricao em anexo, p/ m
aquinas e veiculos SIOST.
Valor Cat.
926,00
1
0 2014/000928
4143 561
2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
Itens de Empenho : Fornecimento de ripas e tabuas cfe descricao em anexo
, p/ manutencao guardas de pontes.
160,80
1
0 2014/000828
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.360,00
1
0 2014/000829
3542
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.029,00
1
0 2014/000830
3558
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
4.804,00
1
0 2014/000831
3581
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
4.547,50
1
0 2014/000832
3599
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
3.656,50
1
0 2014/000833
3600
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.401,75
1
0 2014/000834
3631
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.475,65
1
0 2014/000835
3633
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
514,50
1
0 2014/000836
3671
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.269,85
1
0 2014/000903
3518
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
235,99
1
0 2014/000904
3536
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
102,90
1
0 2014/000905
3559
480,40
1
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
56
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
23.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
0 2014/000906
3564
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
454,75
1
0 2014/000907
3595
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
605,82
1
0 2014/000908
3630
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
199,01
1
0 2014/000909
3668
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
126,98
1
0 2014/000914
3518
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014. COMPLEMENTAR.
0,04
1
0 2014/000926
4371 563
2014 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 caixa Haloperidol c/ 15 ampolas ca
da caixa, p/ Postos de Saude.
97,50
1
0 2014/000912
2350
4718 CLAIR LISANDRA WILHELM
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 30 e 31/01/2014. Cu
rso sobre Sindicancia na DPM.
287,00
1
0 2014/000700
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
5.822,75
1
0 2014/000924
2361
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 23/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000927
4383 564
2014 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio 2014, p/ Veiculos Secret
aria de Saude.
Anulacao de empenho.
997,36
1
0 2014/000915
4372 554
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 cavalete bomba d'agua e 01 tubo bo
mba, p/ Gol IMS - 8767.
57,00
1
0 2014/000916
4410 555
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
Itens de Empenho : Pagamento servico mao de obra , p/ Gol IMS - 8767.
120,00
1
0 2014/000917
4110 556
2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 caixas mudas de flores, p/ Esplana
30,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
57
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000917
Itens de Empenho : da do Monumento.
Valor Cat.
0 2014/000857
1709
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
342,27
1
0 2014/000858
1727
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.164,55
1
0 2014/000859
1731
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
204,94
1
0 2014/000860
1737
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.514,07
1
0 2014/000861
1738
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.591,58
1
0 2014/000862
1740
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.428,46
1
0 2014/000863
1743
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
2.965,49
1
0 2014/000864
1759
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
2.068,52
1
0 2014/000865
1768
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
3.064,50
1
0 2014/000910
4786
371 INSS
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.598,47
1
0 2014/000925
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000918
3954 559
2014
548 KOBS E FILHOS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimendo de 02 cond. de ar cfe pesquisa de preco
em anexo, p/ gabinete e recepcao SEDECT.
4.500,00
1
0 2014/000922
2381
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 23/01/2014. Levar
pessoal p/ pericia INSS.
33,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
58
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000923
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000919
4837 558
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Pagamento servico recarga 02 toner HP 85A, p/ Setor d
e ICMS.
110,00
1
0 2014/000885
1911
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.710,94
1
0 2014/000886
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
5.066,63
1
0 2014/000887
1914
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
272,04
1
0 2014/000888
1915
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
280,02
1
0 2014/000889
1916
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
281,58
1
0 2014/000890
1917
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
348,70
1
0 2014/000891
1918
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
5.917,42
1
0 2014/000892
1920
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.607,16
1
0 2014/000893
1921
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
22.404,82
1
0 2014/000894
1925
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
11.107,61
1
0 2014/000895
1926
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
16.226,84
1
0 2014/000896
1927
55.376,13
1
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
59
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
23.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
0 2014/000897
1934
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
3.414,86
1
0 2014/000898
1937
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
2.902,38
1
0 2014/000899
1940
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
268,13
1
0 2014/000900
1942
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
2.498,46
1
0 2014/000901
1949
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
19.849,71
1
0 2014/000902
1950
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.792,66
1
0 2014/000866
1829
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.299,23
1
0 2014/000867
1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
3.847,43
1
0 2014/000868
1832
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
206,58
1
0 2014/000869
1833
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
212,64
1
0 2014/000870
1834
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
213,82
1
0 2014/000871
1835
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
264,78
1
0 2014/000872
1836
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
1.939,45
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
60
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000872
Itens de Empenho : de JANEIRO/2014.
Valor Cat.
0 2014/000873
1837
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
2.554,01
1
0 2014/000874
1838
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.220,41
1
0 2014/000875
1839
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
17.013,39
1
0 2014/000876
1843
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
8.434,72
1
0 2014/000877
1844
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
12.322,01
1
0 2014/000878
1845
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
42.050,50
1
0 2014/000879
1852
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
2.593,13
1
0 2014/000880
1855
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
2.204,01
1
0 2014/000881
1858
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
203,61
1
0 2014/000882
1860
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.897,26
1
0 2014/000883
1867
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
15.073,32
1
0 2014/000884
1868
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes
de JANEIRO/2014.
1.361,31
1
0 2014/000846
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
49,32
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
61
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000848
4734
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
172,62
1
0 2014/000852
4808
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
24,66
1
0 2014/000921
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/01/2014. Levar S10
p/ revisao.
33,00
1
0 2014/000682
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.537,01
1
0 2014/000683
1103
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
13.712,50
1
0 2014/000684
1105
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
23.542,22
1
0 2014/000685
1106
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.901,49
1
0 2014/000686
1107
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.771,22
1
0 2014/000687
1108
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.746,82
1
0 2014/000688
1109
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.234,85
1
0 2014/000689
1110
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
15.403,37
1
0 2014/000690
1111
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
16.560,66
1
0 2014/000691
1112
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
8.969,92
1
0 2014/000692
1113
136.095,70
1
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
62
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
23.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
0 2014/000693
1117
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
70.793,17
1
0 2014/000694
1118
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
48.154,62
1
0 2014/000695
1119
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
341.234,56
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1
0 2014/000696
1120
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
36.749,78
1
0 2014/000697
1121
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
6.513,31
1
0 2014/000698
1122
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
7.796,48
1
0 2014/000699
1130
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
25.808,15
1
0 2014/000701
1135
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
7.220,15
1
0 2014/000702
1136
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.216,74
1
0 2014/000703
1137
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
3.440,04
1
0 2014/000704
1138
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.429,66
1
0 2014/000705
1140
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
14.724,92
1
0 2014/000706
1141
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
6.684,77
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
63
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000706
Itens de Empenho : NEIRO/2014.
Valor Cat.
0 2014/000707
1144
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
83.506,82
1
0 2014/000708
1148
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
34.054,24
1
0 2014/000709
1150
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
11.019,13
1
0 2014/000710
1155
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
6.087,79
1
0 2014/000711
1160
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
303,71
1
0 2014/000712
1161
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.141,75
1
0 2014/000713
1162
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
487,92
1
0 2014/000714
1163
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.615,74
1
0 2014/000715
1167
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
87,75
1
0 2014/000716
1169
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.431,66
1
0 2014/000717
1170
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
317,75
1
0 2014/000718
1172
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
35,24
1
0 2014/000719
1190
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
194,81
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
64
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000720
1194
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
41,75
1
0 2014/000721
1198
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
169,07
1
0 2014/000722
1203
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
158,58
1
0 2014/000723
1213
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
4.564,60
1
0 2014/000724
1217
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
102,47
1
0 2014/000725
1218
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
346,46
1
0 2014/000726
1220
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
73,19
1
0 2014/000727
1222
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
185,42
1
0 2014/000728
1230
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
102,47
1
0 2014/000729
1236
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
24,40
1
0 2014/000730
1240
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
365,95
1
0 2014/000731
1241
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
146,38
1
0 2014/000732
1244
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
10.349,04
1
0 2014/000733
1248
805,09
1
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
65
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
23.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
0 2014/000734
1252
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.219,85
1
0 2014/000735
1255
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
609,92
1
0 2014/000736
1258
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
487,94
1
0 2014/000737
1260
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
731,91
1
0 2014/000738
1261
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
487,94
1
0 2014/000739
1262
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.219,55
1
0 2014/000740
1263
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
268,36
1
0 2014/000741
1270
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.960,18
1
0 2014/000742
1280
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
487,94
1
0 2014/000743
1285
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.000,27
1
0 2014/000744
1294
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
3.959,81
1
0 2014/000745
1298
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.301,17
1
0 2014/000746
1300
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
487,94
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
66
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000746
Itens de Empenho : NEIRO/2014.
Valor Cat.
0 2014/000747
1302
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
368,88
1
0 2014/000748
1303
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
397,05
1
0 2014/000749
1305
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
4.421,98
1
0 2014/000750
1307
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
35,42
1
0 2014/000751
1308
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
69,87
1
0 2014/000752
1309
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
14,85
1
0 2014/000753
1310
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.016,03
1
0 2014/000754
1311
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.996,79
1
0 2014/000755
1312
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.317,59
1
0 2014/000756
1313
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
15.481,03
1
0 2014/000757
1317
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.406,73
1
0 2014/000758
1318
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.037,53
1
0 2014/000759
1319
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
12.952,83
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
67
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000760
1320
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
3.171,33
1
0 2014/000761
1321
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
77,60
1
0 2014/000762
1322
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
172,92
1
0 2014/000763
1330
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
907,12
1
0 2014/000764
1335
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
977,02
1
0 2014/000765
1336
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
59,45
1
0 2014/000766
1337
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
67,30
1
0 2014/000767
1338
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
300,22
1
0 2014/000768
1340
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.479,44
1
0 2014/000769
1341
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.871,73
1
0 2014/000770
1344
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
9.058,39
1
0 2014/000771
1348
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
3.934,35
1
0 2014/000772
1350
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.366,80
1
0 2014/000773
1363
3.259,58
1
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
68
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
23.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
0 2014/000774
1367
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
5.921,94
1
0 2014/000775
1369
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
4.091,10
1
0 2014/000776
1453
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
458,77
1
0 2014/000777
1455
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.588,25
1
0 2014/000778
1462
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.177,25
1
0 2014/000779
1463
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
6.653,40
1
0 2014/000780
1468
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.699,55
1
0 2014/000781
1480
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
4.557,90
1
0 2014/000782
1485
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.635,10
1
0 2014/000783
1486
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
578,02
1
0 2014/000784
1494
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
5.243,21
1
0 2014/000785
1500
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
586,81
1
0 2014/000786
1503
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
2.301,67
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
69
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000786
Itens de Empenho : NEIRO/2014.
Valor Cat.
0 2014/000787
1505
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.093,41
1
0 2014/000788
1506
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
633,82
1
0 2014/000789
1509
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
249,96
1
0 2014/000790
1510
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
805,88
1
0 2014/000791
1512
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
544,30
1
0 2014/000792
1513
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
11.393,82
1
0 2014/000793
1517
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
17.338,85
1
0 2014/000794
1518
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
12.977,39
1
0 2014/000795
1519
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
84.842,99
1
0 2014/000796
1520
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
6.280,15
1
0 2014/000797
1521
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.607,55
1
0 2014/000798
1522
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.962,29
1
0 2014/000799
1530
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.484,61
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
70
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000800
1535
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
408,77
1
0 2014/000801
1536
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
289,01
1
0 2014/000802
1537
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
617,43
1
0 2014/000803
1540
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
157,88
1
0 2014/000804
1544
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
7.227,24
1
0 2014/000805
1548
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.466,08
1
0 2014/000806
1550
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.303,43
1
0 2014/000807
1611
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
973,44
1
0 2014/000808
1618
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
739,22
1
0 2014/000809
1653
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
16.211,39
1
0 2014/000810
1655
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
6.991,51
1
0 2014/000811
1660
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
5.826,27
1
0 2014/000812
1663
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
5.826,27
1
0 2014/000813
1680
5.632,09
1
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
71
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
23.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
0 2014/000814
1685
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
5.826,27
1
0 2014/000815
1690
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
5.826,27
1
0 2014/000816
1694
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.330,52
1
0 2014/000817
1698
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
9.048,14
1
0 2014/000818
1772
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.551,54
1
0 2014/000819
1773
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
603,89
1
0 2014/000820
1779
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
558,16
1
0 2014/000821
1780
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
7.393,85
1
0 2014/000822
1786
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
206,59
1
0 2014/000823
1791
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
308,13
1
0 2014/000824
1794
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
7.484,39
1
0 2014/000825
1795
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.406,04
1
0 2014/000826
1797
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
1.044,65
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
72
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000826
Itens de Empenho : NEIRO/2014.
Valor Cat.
0 2014/000827
2570
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
Anulacao de empenho por nao ter sido parametrizada a
dotacao de 2014 (Adicional Noturno - Iluminacao Publi
ca).
62,38
1
0 2014/000837
3687
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
5.327,53
1
0 2014/000838
3712
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.269,37
1
0 2014/000839
3721
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.697,95
1
0 2014/000840
3732
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.744,18
1
0 2014/000841
3751
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.811,42
1
0 2014/000842
3752
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.135,99
1
0 2014/000843
4647
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
251,37
1
0 2014/000844
4661
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.370,90
1
0 2014/000845
4668
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
339,70
1
0 2014/000847
4726
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
227,26
1
0 2014/000849
4757
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
142,96
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
73
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
74
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
23.01.2014
0 2014/000850 4760
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
Valor Cat.
338,14
1
0 2014/000851
4791
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
2.132,61
1
0 2014/000853
4879
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.077,10
1
0 2014/000854
4880
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.590,82
1
0 2014/000855
4881
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
1.077,08
1
0 2014/000856
4887
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
284,53
1
0 2014/000911
4877
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA
NEIRO/2014.
62,38
1
Total do Dia :
1.668.448,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.01.2014
0 2014/000940 4702 570
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
2.800,00
1
Itens de Empenho : pagamento servico conserto comando, p/ Retro 580 L.
0 2014/000948
4004 579
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 percianas 2,20cm x 1,80cm, p/ Cont
adoria e Gabinete Secretario.
1.330,00
1
0 2014/000932
2361
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000947
4896 577
2014 6377 ELI BESKOW
Itens de Empenho : Pagamento devolucao de recurso referente Imposto de T
ransmissao, cfe requerimento em anexo.
200,00
1
0 2014/000935
2350
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/01/2014. Curso SEBR
AE.
33,00
1
0 2014/000936
2361
1991 EVAIR F STEYDING
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/000931
4146 565
2014 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de acessorios e materiais p/ eletricista
s, cfe descricao em anexo. Empenho Complementar 494/2
014.
0,90
1
0 2014/000937
4401 566
2014 5868 JOCELI G JORAS
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/ D
oblo IOX - 8857.
1.855,00
1
0 2014/000938
4402 567
2014 5868 JOCELI G JORAS
Itens de Empenho : Pagamento servico conserto condicionador de ar, p/ Do
blo IOX - 8857.
160,00
1
0 2014/000951
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000949
2273 578
2014
270 LAJE AGUA COM DE MAT. DE CONS. LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais cfe descricao em anexo, p/
Redes d'agua no interior do Municipio.
1.845,50
1
0 2014/000933
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 24/01/2014.
Levar pacientes.
66,00
1
0 2014/000934
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000946
4837 576
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Pagamento servico 01 recarga toner HP 85A, p/ Tesoura
ria.
51,00
1
0 2014/000939
4702 568
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico conserto e limpeza radiador de oleo
, p/ Carregadeira Komatsu.
200,00
1
0 2014/000950
4702 769
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 colmeia BLC radiador, p/ Motonivel
adora FG-170-3.
3.500,00
1
0 2014/000944
4702 574
2014 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico revisao sistema hidraulico e conser
to caixa de carga, p/ Caminhao INP - 8133.
1.240,00
1
0 2014/000945
4701 575
2014 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ Cami
nhao INP - 8133.
Anulacao de empenho.
404,00
1
0 2014/000942
4702 572
2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Itens de Empenho : Pagamento servico balanceamento, geometria, limpeza d
o ar e mecanica em geral, p/ S10 ITH - 6954.
1.725,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
75
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
76
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000943
4701 573
2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas cfe descricao em anexo, p/ S10
ITH - 6954.
0 2014/000941
4697 571
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/
manutencao de iluminacao publica.
Valor Cat.
3.949,00
1
543,20
1
Total do Dia :
20.134,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2014
0 2014/000963 4905 582
2014
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
490,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 mesa de trabalho medindo 1,20m, p/ SE
DECT - Setor do Turismo.
0 2014/000959
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 27/01/2014. Levar cami
nhao p/ conserto.
33,00
1
0 2014/000966
2336 587
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de tubos cfe descricao em anexo, p/ uso
em diversas ruas da cidade.
3.946,00
1
0 2014/000975
4152 583
2014
753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
127.612,00
Itens de Empenho : Pagamento subvencao mensal cfe Lei Municipal 1943/201
4 de 13/01/2014, Segundo Termo Aditivo ao Convenio 00
3/2013.
1
0 2014/000970
4363 591
2014 6378 CELESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 vidro p/ janela com puxador, p/ am
bulancia SMUSA.
Anulacao de empenho.
103,91
1
0 2014/000973
4701 594
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bomba sem fim e 01 bomba hidraulic
a, p/ Caminhao IHU - 1057.
2.739,00
1
0 2014/000957
2361
3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 27/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000962
4890 581
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico confeccao 1500 folders divulgacao P
rogramacao Aniversario 55 anos de Agudo, cfe Decreto
21/2014.
Anulacao de empenho.
270,00
1
0 2014/000967
2442 588
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento cadernos de chamada cfe descricao em ane
xo, p/ Educacao Infantil nas Escolas Municipais.
322,70
1
0 2014/000968
2450 589
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento cadernos de chamada cfe descricao em ane
3.304,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000968
Itens de Empenho : xo, p/ Ensino Fundamental nas Escolas Municipais.
Valor Cat.
0 2014/000952
2361
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 27/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000960
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 27/01/2014. Buscar
rejeito.
66,00
1
0 2014/000969
4898 590
2014 4486 L. F. B. & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos de limpeza e higiene, p/ Cen
tro Desportivo Municipal.
500,00
1
0 2014/000972
4899 593
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 TV 32" LED cfe Pesquisa de Preco e
m anexo, p/ EMEI Paraiso da Crianca.
900,00
1
0 2014/000953
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 27/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000954
2381
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno no dia 27/01/2014. Lev
ar pacientes.
33,00
1
0 2014/000961
4421 580
2014 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 sacos de adubo organomineral, p/ V
iveiro Mineral.
200,00
1
0 2014/000964
2016 584
2014 6342 PRIME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA -EPP
Itens de Empenho : Pagamento despesa producao video publicitario Semana
do Municipio 2014, p/ divulgacao na RBSTV.
200,00
1
0 2014/000956
2346
1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 30 e 31/01/2014. DP
M - Curso s/ Sindicancias e Processos Administrativos
.
287,00
1
0 2014/000958
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 27/01/2014. Buscar pec
as.
33,00
1
0 2014/000971
4421 592
2014 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME
Itens de Empenho : Fornecimento de sementes e pelets cfe descricao em an
exo, p/ Viveiro Municipal.
1.095,00
1
0 2014/000965
4897 585
2014
424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI
Itens de Empenho : Pagamento aluguel salao de festas, p/ Formatura Curso
Pedagogia Polo/UAB.
400,00
1
0 2014/000974
4907 586
2014
354 TELEVISAO IMEMBUI S/A
Itens de Empenho : Pagamento servico 20 divulgacoes convidando p/ evento
4.712,93
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
77
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
78
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
0 2014/000974
Itens de Empenho : s da Semana no Municipio 2014.
0 2014/000955
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 27/01/2014. Buscar
rejeito.
Valor Cat.
66,00
1
Total do Dia :
147.462,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2014
0 2014/000986 4908 601
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
350,00
1
Itens de Empenho : Pagamento conserto retroprojetor EPSON, p/ Escola San
to Antonio.
Anulacao de empenho.
0 2014/000987
2627 602
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de cartucho Lexmark E120, p/ Polo/UAB.
105,00
1
0 2014/000999
4908 614
2014
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 computador cfe descricao em anexo,
p/ EMEF Alberto Pasqualini.
1.600,00
1
0 2014/000976
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/01/2014. Levar peca
s.
33,00
1
0 2014/000995
4903 610
2014 5904 BARATILHAO ATACADO DE UTIL DOM LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de cadernos grandes, lapis de cor e cane
tinhas cfe descricai em anexo, p/ atividades desenvol
vidas c/ integrantes PROJOVEM.
590,00
1
0 2014/000996
4902 611
2014 5904 BARATILHAO ATACADO DE UTIL DOM LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/ a
tividades desenvolvidas no CRAS com criancas e adoles
centes.
550,00
1
0 2014/000997
4900 612
2014 5904 BARATILHAO ATACADO DE UTIL DOM LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/ a
tividades desenvolvidas no CRAS com criancas e adoles
centes.
550,00
1
0 2014/001000
4910 615
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico confeccao 1500 folders divulgacao P
rogramacao Aniversario 55 anos de Agudo, cfe Decreto
21/2014.
270,00
1
0 2014/000979
2361
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000990
4655 605
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento de frutas cfe descricao em anexo, p/ Gru
pos Melhor Idade.
121,06
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
28.01.2014
0 2014/000992 4655 607
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento de frutas cfe descricao em anexo, p/ Enc
ontro Integrantes Grupo Melhor Idade "Amizade".
Valor Cat.
121,06
1
0 2014/000993
4636 608
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento de frutas cfe descricao em anexo, p/ Gru
pos de criancas e adolescentes atendidas no CRAS.
121,06
1
0 2014/000991
4655 606
2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios cfe descricao em
anexo, p/ Encontro Semanal integrantes Grupo Melhor
Idade "Amor e Trabalho" - Vila Caicara.
230,30
1
0 2014/000981
4702 595
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Itens de Empenho : Pagamento conserto suporte para-choque, troca de pont
eiras esquerda e pintura, p/ Caminha Volks 8.150 IJT
- 8856.
410,00
1
0 2014/000977
2361
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/000988
3903 603
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 maquina fotografica digital Nikon
- 18.1 Megapixels Full HD - 42x700M - Modelo COOLPIX
P520, p/ Assessoria Gabinete.
1.300,00
1
0 2014/000980
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/000978
2381
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 28/01/2014. Levar
pacientes.
33,00
1
0 2014/000982
4701 596
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 peca colmeia BLC 80x63x3, p/ Camin
hao 245220 INP-8133.
1.800,00
1
0 2014/000984
4702 598
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA
Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza radiador, p/ Motonivelad
ora FG-170-2.
120,00
1
0 2014/000994
4904 609
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 placa eletronica principal e 01 mo
tor evaporadora split, p/ manutencao condicionador de
ar do Conselho Tutelar.
710,00
1
0 2014/000989
4803 604
2014
8 SOC RADIO INTEGRACAO
Itens de Empenho : Pagamento servico Prestacao de Contas/2013 mo Program
a "Olho Vivo" do dia 28/01/2014.
1.300,00
1
0 2014/001001
4353 616
252,00
1
2014
4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
79
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
80
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
28.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento 17,1m³ areia p/ construcao cfe Concessao
Incentivo Industrial Lei 1926/2013, p/ Industria de
Moveis Losekann LTDA.
0 2014/000985
4477 600
2014 6039 TERRAPLANAGEM MARCON LTDA
Itens de Empenho : Pagamento 45,9 horas esteira, p/ abertura estrada nov
a Cerros dos Raddatz - Cerro dos Prochnow.
7.344,00
1
0 2014/000983
4700 597
2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Itens de Empenho : Fornecimento de 04 litros oleo diferencial, p/ S10 IT
H - 6954.
792,00
1
0 2014/000998
4909 613
2014
71 WERNA S PAUL
Itens de Empenho : Fornecimendo de 40 cobertores de casal soft c/ cores
variadas, p/ EMEI Paraiso da Crianca.
1.780,00
1
Total do Dia :
20.681,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2014
0 2014/001021 2564 621
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
195,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento 01 toner hp 2600 preto, p/ Assessoria Ga
binete.
0 2014/001012
4701 624
2014 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 chave de partida, p/ maquina polic
orte.
98,00
1
0 2014/001013
4702 625
2014 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico troca chave de partida, p/ maquina
policorte.
80,00
1
0 2014/001026
4459 634
2014
48 ALTA GENETICS DO BRASIL DO BRASIL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 duzias/doses de semen Jersey, p/
Inseminacao Artificial Proleite.
2.100,00
1
0 2014/001016
4911 628
2014 5466 CASA DAS RETROS LTDA - FILIAL
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 camara motoniveladora e 01 bomba d
'agua, p/ Motoniveladora FG 170 01.
4.475,00
1
0 2014/001022
4421 631
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 50 sacos substrato, p/ Viveiro Municipal
.
700,00
1
0 2014/001004
2361
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2014. Levar paci
entes.
Anulacao de empenho.
83,00
1
0 2014/001023
2361
6110 DOUGLAS BERGER
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2014. Reuniao AM
CENTRO.
42,00
1
1 2014/000027
4782 15
60,00
1
2014
3525 EMPRESA JORN. BIWICACI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
LTDA
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
29.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento publicacao Relatorio de Gestao Fiscal RGF 2013.
0 2014/001009
3789 618
2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
Itens de Empenho : Fornecimento de 10 trofeus, p/ Torneio Volei de Areia
e Futebol de Areia.
450,00
1
0 2014/001006
2381
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 29/01/2014. Levar
pessoas p/ pericia.
33,00
1
0 2014/001014
4701 626
2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 reparo e 01 bico injetor, p/ trato
r esteira.
360,00
1
0 2014/001015
4702 627
2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico troca de reparos e regulagem, p/ tr
ator esteira.
290,00
1
0 2014/001031
4368 639
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
Itens de Empenho : Fornecimento de 2kg sulfadiazina de prata e 2kg creme
de papaina, p/ Postos de Saude.
702,40
1
0 2014/001019
2770 620
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
Itens de Empenho : Fornecimento de brita, p/ reparos nas Escolas Municip
ais
1.000,00
1
0 2014/001025
4353 633
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
Itens de Empenho : Fornecimento 18,25m³ brita p/ construcao cfe Concessa
o Incentivo Industrial Lei 1926/2013, p/ Industria de
Moveis Losekann LTDA.
912,50
1
0 2014/001020
4061 619
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
Itens de Empenho : Fornecimento 02 rodos tamanho grande, p/ CDM.
170,00
1
0 2014/001029
1962 637
2014 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Pagamento de 03 formatacoes, p/ computadores Farmacia
SMUSA.
Anulacao de empenho.
150,00
1
0 2014/001030
2599 638
2014 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 memorias e 01 fonte para computado
r, p/ Farmacia SMUSA.
310,00
1
0 2014/001024
4105 632
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
Itens de Empenho : Fornecimento material copa e cozinha: termica, xicara
s e copos, p/ Sala do Empreendedor.
110,56
1
0 2014/001003
2397
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2014. Pesquisa e
compra de pecas p/ Retro.
39,00
1
0 2014/001007
2361
33,00
1
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
81
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
82
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
29.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2014. Levar paci
entes.
0 2014/001017
4911 629
2014 5780 LUNARDI IMP RODOVIARIOS LTDA ME
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 concha traseira, p/ Retro Random.
3.740,00
1
0 2014/001008
3993 617
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 bolsa p/ camera digital e 02 porta
retrato cfe descricao em anexo, p/ Assessoria Impren
sa e Gabinete.
138,00
1
0 2014/001005
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/001010
4702 622
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Pagamento servico colocacao de borrachas nas portas,
geometria e servicos diversos, p/ Saveiro IKS - 7602.
380,00
1
0 2014/001011
4701 623
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Fornecimento de pecas e materiais cfe descricao em an
exo, p/ Saveiro IKS - 7602.
1.125,00
1
0 2014/001027
4893 635
2014
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 embalagem 20lts p/ armazenamento d
e semen, p/ Inseminacao Artificial.
1.600,00
1
0 2014/001028
4459 636
2014
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 100 duzias/doses semen holandes e 20l
ts de nitrogenio, p/ Inseminacao Artificial.
1.100,00
1
0 2014/001002
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2014. Buscar pec
as.
33,00
1
0 2014/001018
4715 630
2014 4538 WITTKE E MACHADO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento de 70hrs servico de retro, p/ abertura Rua
Romindo Jaeger, prolongamento da rua Ramiro Barcelos
e Euclides Kliemann.
7.000,00
1
Total do Dia :
27.592,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2014
0 2014/001046 4908 649
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
1.677,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de 03 multifuncional HP Laserjet M1132 M
FP cfe Pesquisa de Preco em anexo, p/ EMEI Olavo Bila
c, Tres de Maio e Santos Dumont.
0 2014/001038
3347 640
2014
535 AMIGO TURISMO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento locacao de micro onibus no dia 02/02/2014,
p/ Praia das Tunas - Restinga Seca.
0 2014/001049
2121 652
2014
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
350,00
1
10.000,00
1
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
30.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento repasse mensal cfe convenio em vigor, p/ at
endimento ao Programa "Meninos com Asas de Anjo".
0 2014/001052
2294 655
2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA
Itens de Empenho : Pagamento aditamento pavimentacao Rua Muniz Ferraz cf
e Planilha Orcamentaria.
9.889,78
1
0 2014/001054
4935 657
2014 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 05 bolas Penalty Max 1000, p/ Campeon
ato Municipal e outros eventos esportivos.
760,00
1
0 2014/001039
2762 641
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais diversos, p/ pequenos repar
os nas Escolas Municipais.
500,00
1
0 2014/001040
2787 642
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais diversos, p/ pequenos repar
os no Polo/UAB.
500,00
1
0 2014/001041
4118 643
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 pa de corte, p/ Viveiro Municipal.
46,18
1
0 2014/001042
2273 644
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 caixa d'agua 2000lts, p/ Rede d'ag
ua Novo Sao Paulo.
462,00
1
0 2014/001043
4460 645
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 02 vacinas brucelose, p/ produtores P
roleite.
51,76
1
0 2014/001044
4118 646
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento 5700kg de corda, p/ produtores rurais puxador de silagem.
Anulacao de empenho.
94,68
1
0 2014/001053
2787 656
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de material eletrico cfe pesquisa de pre
co, p/ Polo/UAB.
185,50
1
0 2014/001055
2273 658
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 motobomba Fanac 1,5CV 10 estagios
220V, P/ Rede d'agua Coxilha do Araca.
1.220,00
1
0 2014/001056
2273 659
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 01 motobomba centrifuga 1,5CV 14 esta
gios 220V, p/ Erni Pape, Ilvo Kock e familia Schuller
- Linha Branca.
1.300,00
1
0 2014/001032
2381
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2014. Levar pess
oas p/ pericia.
33,00
1
0 2014/001051
3789 654
530,00
1
2014
6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
83
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
84
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
30.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de trofeus cfe descricao em anexo, p/ pr
emiacao Torneio Sub 23 e Torneio de Bochas Taca Beto
Boeck.
0 2014/001045
2273 648
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Fornecimento de materiais diversos cfe descricao em a
nexo, p/ Rede d'agua Nova Boemia.
477,85
1
0 2014/001047
4901 650
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
Itens de Empenho : Fornecimento de material de copa e cozinha, p/ CRAS.
226,42
1
0 2014/001037
2397
1301 LAURI ADOLFO KLEIN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2014. Pesquisa e
compra de pecas p/ Retro.
39,00
1
0 2014/001033
2381
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2014. Levar pess
oal p/ pericia.
33,00
1
0 2014/001048
4912 651
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Pagamento confeccao 27 cartelas de fotos p/ documento
s, p/ pessoas em situacao de vulnerabilidade social.
270,00
1
0 2014/001035
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 30/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/001034
2381
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 30/01/2014. Levar
pessoal p/ pericia.
33,00
1
0 2014/001050
3380 653
2014 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente ressarcimento com taxi,
em deslocamentos em cidades do RS.
200,00
1
0 2014/001036
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2014. Buscar pec
as.
33,00
1
Total do Dia :
28.995,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.01.2014
0 2014/001071 4906 670
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
350,00
1
Itens de Empenho : Pagamento conserto retroprojetor EPSON, p/ EMEF Santo
Antonio, requisicao ref. ao processo 601, Empenho 98
6/2014, anulacao dotacao incorreta.
0 2014/001086
2645 683
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de material cfe descricao em anexo, p/ S
DSH.
378,00
1
0 2014/001060
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/01/2014. Buscar pec
33,00
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.01.2014
31.01.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
0 2014/001060
Itens de Empenho : as.
Credor
Valor Cat.
0 2014/001068
4589 668
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
Itens de Empenho : Pagamento servico divulgacao da Programacao dos 55 an
os de Agudo, cfe Decreto 21/2014.
700,00
1
0 2014/001093
2088 690
2014
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
Itens de Empenho : Pagamento repasse mensal cfe convenio em vigor, p/ at
endimento ao Programa "Meninos com Asas de Anjo".
11.395,08
1
0 2014/001065
4700 664
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de produtos cfe descricao em anexo, p/ m
aquinas e veiculos SIOST. Empenho Complementar.
10,00
1
0 2014/001090
4658 687
2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios, p/ Lar Vida de
Cachoeira do Sul.
Anulacao de empenho.
600,00
1
0 2014/001091
4659 688
2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de material de higiene e limpeza, p/ Lar
Vida de Cachoeira do Sul.
300,00
1
0 2014/001059
2361
2561 DANIEL DE DEUS
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 31/01/2014. Levar pac
ientes.
83,00
1
0 2014/001062
4268 661
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
Itens de Empenho : Fornecimento 18 buques de flores p/ Final Garota Baln
eario 2014, cfe Decreto 21/2014.
425,00
1
0 2014/001084
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 1o/02/2014. Buscar
rejeito.
66,00
1
0 2014/001094
4936 691
2014 6380 ERALDO REHBEIN
Itens de Empenho : Fornecimento alimentacao no dia 02/02/2014, em Restin
ga Seca na Praia das Tunas.
Anulacao de empenho.
200,00
1
0 2014/001063
4608 662
2014 1130 ERNI R. BOCK
Itens de Empenho : Pagamento servico audio, video e foto, p/ Garota Baln
eario 2014 e Rodeio Crioulo.
1.400,00
1
0 2014/001057
2381
2892 FABIO JADER HEIDEMANN
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/01/2014. Levar pess
oal p/ pericia.
33,00
1
0 2014/001072
4516 671
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 14000lts oleo diesel S500, p/ veiculo
s SED.
29.106,00
1
0 2014/001073
4517 672
12.474,00
1
2014
6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
85
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
31.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fornecimento de 6000lts oleo diesel S500, p/ veiculos
SED, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
0 2014/001074
4357 673
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 7000lts oleo diesel S500, p/ Ambulanc
ia INN-0655, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
14.553,00
1
0 2014/001075
4472 674
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
135.135,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 65000lts oleo diesel S500, p/ maquina
s, caminhao e trator agricola, cfe PE 01/2014 e Contr
ato 05/2014.
1
0 2014/001076
4717 675
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 15000lts oleo diesel S500, p/ caminha
o SIOST, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
31.185,00
1
0 2014/001077
4707 676
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 48000lts oleo diesel S500, p/ maquina
s rodoviarias e caminhoes SIOST, cfe PE 01/2014 e Con
trato 05/2014.
99.000,00
1
0 2014/001078
4704 677
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
138.863,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 70000lts oleo diesel S500, p/ maquina
s rodoviarias e caminhoes SIOST, cfe PE 01/2014 e Con
trato 05/2014.
Anulacao de empenho.
1
0 2014/001079
4700 678
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 10000lts oleo diesel S500, p/ maquina
s e veiculos SIOST, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014
.
Anulacao de empenho.
27.457,00
1
0 2014/001080
4675 679
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 15000lts oleo diesel S500, p/ maquina
s e veiculos SIOST, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014
.
31.185,00
1
0 2014/001081
4704 680
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
138.863,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 70000lts oleo diesel S500, p/ maquina
s rodoviarias e caminhoes SIOST, cfe PE 01/2014 e Con
trato 05/2014.
1
0 2014/001082
4700 681
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 10000lts oleo diesel S500, p/ maquina
s e veiculos SIOST, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014
.
27.457,00
1
0 2014/001083
4901 650
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
Itens de Empenho : Fornecimento de material de copa e cozinha, p/ CRAS.
Empenho Complementar ao Empenho 1047/2014.
17,00
1
0 2014/001070
2043 669
390,00
1
2014
5892 JOLDANE DE LIMA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Folha:
86
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
31.01.2014
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento servico de pintura moveis hospitalares, p/
Postos de Saude.
0 2014/001066
4910 665
2014 3058 LIBERALCOMUNICACAO LTDA
Itens de Empenho : Pagamento servico divulgacao Programacao 55 anos de A
gudo, cfe Decreto 21/2014.
200,00
1
0 2014/001061
2143 660
2014 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ
Itens de Empenho : Pagamento confeccao 06 faixas p/ Garota Balneario 201
4, cfe Decreto 21/2014.
288,00
1
0 2014/001058
2361
2670 MARIO MORAES
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/01/2014. Levar paci
entes.
33,00
1
0 2014/001064
4390 663
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios, p/ oficinas ter
apeuticas.
150,92
1
0 2014/001087
4637 684
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de material de higiene pessoal cfe descr
itivo em anexo, p/ CRAS.
27,13
1
0 2014/001088
4636 685
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios cfe descricao em
anexo, p/ grupo de criancas e adolescentes atendidos
no CRAS.
79,28
1
0 2014/001069
4589 667
2014 5209 RADIO JAURU FM LTDA.
Itens de Empenho : Pagamento servico divulgacao da Programacao dos 55 an
os de Agudo, cfe Decreto 21/2014.
800,00
1
0 2014/001085
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 1o/02/2014. Buscar
pecas.
66,00
1
0 2014/001067
4910 666
2014
8 SOC RADIO INTEGRACAO
Itens de Empenho : Pagamento servico divulgacao da Programacao dos 55 an
os de Agudo, cfe Decreto 21/2014.
1.000,00
1
0 2014/001092
2789 689
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de areia, p/ Eventos Esportivos - Jogos
de areia (volei e futebol).
1.500,00
1
0 2014/001095
2294 524
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Fornecimento de 300m³ areia p/ calcadas e pavimentaco
es. Empenho Complementar ao Empenho 641/2014.
728,00
1
0 2014/001089
4660 686
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
Itens de Empenho : Pagamento estadia de idoso no Lar Vida de Cachoeira d
o Sul, referente ao mes de Janeiro.
724,00
1
Total do Dia :
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
707.254,41
Folha:
87
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
26 de Marco de 2014
Folha:
88
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
Data/UG Empenho
01.01.2014
31.01.2014
Desp. P.Compra
Valor Cat.
Total do Mes :
6.027.029,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
6.027.029,17
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ano
Credor
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/03/2014 as 8h4min (5)
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49