Despesa Empenhada - Iguape-SP

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Despesa Empenhada - Iguape-SP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.671,77
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
13.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.300,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.707,00
02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
9/0
4821 - PRO ESTRADA
, RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 06/01/2015- C/ ICMS- Nº 100.411-5.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
139/0
7556 - MITSURU OKAWACHI
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL- CONTRATO Nº 285/2014-DNJM.- INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS MUNICIPAL- PERÍODO DE 01/01/2015 À 30/09/2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
12/0
6854 - MAURO PEREIRA MATIAS
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
89/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
CONVITE
52/2011
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
7.257,65
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
31.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
3.084,80
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
8.250,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
4.725,84
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.- PEDIDO DE COMPRA N. 9/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
87/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, CARRINHO MALEIRO PINTADO 80 KG.- PEDIDO DE COMPRAN. 7/2015-(DEPTº JURÍDICO).
135,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
085/2011
45/0
6274 - RIOGI WATANABE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CO
NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL,ORÇAMENTÁRIA E PATR
CONTRATO Nº 227/2011-P.J.M.-ADITAMENTO- PERÍODO DE 08/12/2014 À 07/04/2015.-
NSULTORIA
IMONIAL.-
20.000,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
116/0
5491 - AMAURI JOSE DE CARVALHO
0/0
125/0
3894 - MARCOS ROBERTO ALVES FORTES
0/0
128/0
1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA.
0/0
129/0
3967 - DURVAL FARIA JUNIOR
0/0
134/0
0/0
136/0
5865 - JOAO MARTINS PEREIRA JUNIOR
0/0
140/0
4553 - NICANOR BALDUINO DE BRITO
47 - LIA MARA ATHAIDE RIBEIRO FORTES
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO JUDI
CIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
-CEJUSC.-CONTRATO Nº 192/2009
-DNJMPRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 04/01/2015 À 03/06/2015.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 254/2009 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2014 - JUIZADO
ESPECIAL CIVIL E SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS.- PERÍODO DE 10/12/2014 À 09/09/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE URNAS DO CARTÓRIO ELEI
TORAL DE
IGUAPE.- CONTRATO Nº 264/2010-DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 12/12/2014 À 11/08/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- CONTRATO Nº 294/2010
-DNJM- PRORROGAÇÃO 03/2014 - SEDE
UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL-PERÍODO DE 13/12/2014 À 12/06/2015.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL
-CONTRATO Nº 209/2011
-DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014 - SEDE
UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PERÍODO DE 20/12/2014 À 19/06/2015.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL- SITUAÇÃO EMERGENCIAL-DECRETO Nº 2.119 DE 28/07/2006- CONTRATO
Nº 253/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- BENEFICIÁRIOS: SILVANA APARECIDA FLÓRIDO E BENEDITO
COSTA- PERÍODO DE 22/01/2015 À 21/08/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 289/2011 -DNJM.- PRORROGAÇÃO-DISTRITO POLICIAL DO
BAIRRO DO ROCIO.- PERÍODO DE 27/12/2014 À 26/12/2015.-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
4.912,53
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
11.511,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.146,00
TOMADA DE PREÇOS
008/2011
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
13/0
6007 - DANIELY DE BRITO GATTO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
118/2011
52/0
165 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.E ADM
302.164,32
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
995,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
135,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
514,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
CONVITE
010/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
873,24
, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATO Nº
002/2012-DNJM.- ADITAMENTO- PERÍODO DE 07/01/2015 À 06/01/2016.-
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
115/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
117/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. R NOSSA SENHORA DA GUADALUPE 225,AV NOVE D E JULHO 85, ES
PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 5621. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. R TIRADENTES 315. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
42/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
48/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE
2015. R NSS SENHORA DE GUADALUPE 225, ES PREF MUN OSMAR DE SANTOS, R TIRADENTES,
AV PRES BERNARDES,AV NOVE DE JULHO 85. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 RUA HERCILIO DE LIMA 109 DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
025/2013
55/0
6907 - W.P. DA SILVA ESTUDIOS ME.
, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAIS, PERÍODO DE
01/11/2014 À
31/08/2015, OU ATÉ QUE SEJA USADO O SALDO TOTAL DO CONTRATO. -CONTRATO Nº 093/2013DNJM.- PRORROGAÇÃO 02/2014.-
56.492,46
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
15/0
4997 - MARCELINO JOSE DE ANDRADE PEREIRA
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
32/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE 2015. 38411620
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
111/0
3628 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITUR
WWW.IGUAPE.SP.GOV.BR.
A -
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014.- MEMO Nº 002/15/DIVTRAN.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014.- MEMO Nº 002/15/DIVTRAN.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE DEZEMBRO/2014.- MEMO Nº 002/15/DIVTRAN.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.063,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,29
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
5.424,00
1.900,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
27/0
6912 - CLAUDENI CHICARELLI
0/0
28/0
911 - CIRO VEIGA DE SOUZA
0/0
29/0
6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
130/0
6968 - ALFEU PASCINI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA.
CONTRATO Nº 144/2013-D.N.J.M.-PRORROGAÇÃO-PERÍODO DE 15/12/2014 À 14/04/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
20.683,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.716,81
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.598,86
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
429,81
PREGÃO PRESENCIAL
046/2013
-
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
16/0
6903 - HUGO NASCIMENTO PEREIRA
0/0
24/0
6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
118/0
124 - MORAIS RODRIGUES EMPREEND.IMOBIL.LTD
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS MUNICI PAL (PORTARIA
II) - CONTRATO Nº 317/2013
-DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014 - PERÍODO DE 07/01/2015 À
06/11/2015.-
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
51/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
119/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 PC SÃO JOAO BAYISTE,R SALDANHA MARINHO, R DA BASILICA, R JOA O LOPES RIBEIRO
06, R PRINC ISABEL 1060,R MAL DEODORO 15,R SÃO MIGUEL 164,PC ENG G
REENHALG 111.
DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014. PC SAO JOAO BATISTA 6,R JOAO LOPES RIBEIRO 06,R SAO MIGUEL 1 64,R MAL DEODORO
15,PC ENG GREENHALG 111,R MAJ REBELLO 375,R SALDANHA MARINHO 468,R
DOS
ESTUDANTES 267, R PRINC ISABEL 31.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
33/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
DÉBITO AUTOMÁTICO
RO DE 2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
132/2013
57/0
6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME.
1.371.016,04
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.038,90
1.035,18
, PERÍODO: 04,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
379,95
, PERÍODO: 04,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
85,29
, PERÍODO: 16,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
93,00
, PERÍODO:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
56,58
, PERÍODO:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
341,16
, PERÍODO: 04,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
790,50
, PERÍODO: 01,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
160,31
, PERÍODO: 03,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
620,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
622,38
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO
MICILIARES
GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE. - CONTRATO Nº 001/2014 -D.N.J.M.-ADITAMENTO 01/2015 PERÍODO DE 08/01/2015 À 07/11/2015.-
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
0/0
30/0
31/0
5362 - LUZIA COSTA DOS SANTOS DE AGUIAR
4906 - LIGIANE NUNES DE AGUIAR
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO., TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
25/0
6956 - CRISTIANE KARINA LARA PEREIRA SILVA
0/0
35/0
4938 - SELMA PEREIRA BRITO XAVIER COSTA
0/0
41/0
5365 - PRISCILA MENDES TRIGO
0/0
47/0
5368 - JOSIAS BARBOSA GONCALVES JUNIOR
0/0
53/0
4729 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO DERO
0/0
63/0
6975 - IRACEMA VEIGA RIBEIRO VIANA
0/0
65/0
4750 - ELIANE ANDRE
0/0
69/0
2942 - IVANILDA BARDUCO DE AQUINO VEIGA
0/0
71/0
4551 - ALESSANDRA CARVALHO DE LIMA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
07, 18, 20, 27/11, 01, 02, 09, 12/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
09/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
17/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
02/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
30/10, 10/11, 11, 12, 12, 24, 26/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
07, 07, 14, 18, 18, 21, 24, 24, 25, 25, 28/11, 04, 05, 05, 16/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
08, 09/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
05, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 28/11, 05, 11, 15, 17/12/2014.
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
73/0
7542 - LUIZ JOSE ALVES DE CAMPOS
0/0
74/0
7404 - MARIA DAS DORES G. ALVES
0/0
82/0
7541 - CLAUDIA AGUIAR DUARTE
0/0
92/0
6957 - SONIA MARIA DE CASTRO BARBOSA
0/0
96/0
5977 - DEBORA RAMOS SOUSA RIBEIRO
0/0
101/0
7472 - EDINEIA GOMES DOS SANTOS
0/0
102/0
7403 - LEILA MARIA CUNHA PEREIRA
0/0
104/0
4394 - MARIA ELIZANE NOVAIS PEREIRA
0/0
112/0
7275 - PATRICIA GEREMIAS RIBEIRO
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
07, 19, 21, 24, 24, 27, 28/11, 04, 05, 09/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
02, 02, 04, 05, 05, 08, 09, 11, 12, 12, 15, 16, 16/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
26/11, 02, 02, 04, 05, 10, 11, 11, 15/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
08, 10, 11/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
02, 02, 04, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 12, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
03/11, 01, 02, 02, 04, 04, 05, 08, 10, 10, 11, 11, 12/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
30/09, 02, 05, 11, 12/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
14, 17, 18, 18/11, 02, 04, 09, 10, 11, 11, 12/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
10, 18, 19/12/2014.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
02, 02, 04, 04, 05, 09, 12/12/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
, PERÍODO: 01,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
792,12
, PERÍODO:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
410,79
, PERÍODO: 01,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, PERÍODO: 01,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
883,50
, PERÍODO:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
573,66
, PERÍODO:
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
254,61
, PERÍODO: 13,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
504,03
, PERÍODO: 01,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
178,29
, PERÍODO: 01,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
452,64
CONVITE
025/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.708,74
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.523,48
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.768,88
, PERÍODO: 06,
186,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
049/2014
72/0
7379 - CARLOS CAMARGO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJE IROS PARA
AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS - CONTRATO Nº 194/2014 -DNJM.PERÍODO DE 25/01/2015 À 24/04/2015.-
24.000,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
54/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
120/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 R DOS VELEIROS, R DR DAVID CODA,R VITORIANO RIBEIRO,R CAP FL
ORAMANTE, R DA
ESCOLA 100,R CAP DIAS 187,AV JULIO FRANCO 301,AV VER MANOEL GONÇAL
VES
PIRES.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E DEZEMBRO DE 2015. R DA ESCOLA 100,R D VELEIROS 115,R VITORI ANO RIBEIRO 170,R
CAP DIAS 187,R CAP FLORAMANTE 385,AV VER MANOEL GONÇAVES PIRES 205
.DÉBITO
AUTOMÁTICO.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
37/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.672,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.453,08
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
421,83
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO -SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
, LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ESCOLA ZELY A. FORTES. - PEDIDO DE COMPRA N.
17/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
350,00
CONVITE
025/2014
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38411567,38411595,38414759,38414425,3841137. DÉBITO AUTOMÁTICO.
Valor
RO DE 2015.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
59/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
122/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 R JULIO MARTINS 265, R KISHIRO YANAGUISAWA 100,R PROF LAURO
ROCHA 66,R JOSE
RODRIGUES ALVES 500.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. R KISHIRO YANAGUISAWA 100,R PROF LAURO ROC
HA 66,R JULIO
MARTINS 265, R JOSE RODRIGUES ALVES 500.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
26/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38415895, 38414771.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001.151 - FICHA
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001.151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
60/0
7409 - SILVIA DE CAMPOS LIMA
0/0
95/0
7279 - FLAVIA LOPES MARTINS
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122002 - MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122002.175 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122002.175.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
049/2014
66/0
7379 - CARLOS CAMARGO
8.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJE IROS PARA
AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS - CONTRATO Nº 194/2014 -DNJM.PERÍODO DE 25/12/2014 À 24/01/2015.-
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
38/0
7639 - MARIA DE FATIMA COSTA
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.- (FALECIMENTO) -
2.777,56
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
62/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
123/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 R CAP FLORAMANTE 415.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE J
ANEIRO DE
2015. R CAP FLORAMANTE 415. DÁBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
71,94
/0
69,52
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
23/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
317,75
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
137/0
7473 - GLAUCIA DE ATHAYDE RIBEIRO FORTES
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
8.960,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 1052)
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N.Processo Empenho
0/0
141/0
Fornecedor
3306 - JOAO ROCHAEL
Descrição do bem/Serviço adquirido
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE BASE DO "IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL" - CASA DO PATRIMÔNIO - CONTRATO Nº 261/2014 -DNJM.-PERÍODO DE
01/01/2015 À 31/07/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CONTRATO Nº 218/2013 -D.N.J.M.PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 02/05/2014 À 01/05/2015.-
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
15.450,48
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.533,14
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
135,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.846,55
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
334,09
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
17/0
5277 - MAURO ROGERIO PINTO
0/0
83/0
6941 - JORGE LUIS CAMPOS DE PAULA
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
, SHOW MUSICALCOM O GRUPO PURA EXPRESSÃO NO EVENTO DO BAIRRO ROCIO - PEDIDO DE
COMPRA N. 4/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
64/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
88/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
124/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
126/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015 R MAJOR MOUTINHO 202, LG DA BASILICA 10,R SALDANHA MARINHO 39
0,R XV DE
NOVEMBRO 522.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSALD E ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. PC ENG
GREENHALG 05. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. PC ENG GREENHALG5, DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSALD E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. LG DA BASILICA 10, R SALDANHA MARINHO 390, R XV DE NOVEMBRO
522. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
10/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANE IRO DE 2015.
38413012.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
67/0
6042 - ALTAIR PIRES PRADO - ME
0/0
85/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA OS EVENTOS ESPORTIVO DE COME
DOS 476 ANOS DE IGUAPE.-PEDIDO DE COMPRA N. 11/2015.
MORAÇÃO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.900,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 11 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
86/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
0/0
91/0
6042 - ALTAIR PIRES PRADO - ME
0/0
93/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
0/0
114/0
1727 - BANDA MUSICAL SANTA CECILIA DE IGUAPE
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
INEXIGÍVEL
/0
91.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
100.000,00
EVEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,08
JANEIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
135,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
290,22
341,38
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS PARA EVENTO NA PRAÇA DA
BASÍLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- PEDIDO DE COMPRA Nº 5/2015.
, LOCAÇÃO DE TENDAS , PARA FESTIVIDADES NO BAIRRO ICAPARA. - PEDIDO DE COMPRA N.
6/2015.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA
A FESTA DE
01/01/2015 NO BAIRRO CANTO DO MORRO.- PEDIDO DE COMPRA N. 13/2015.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSSNO EVENTO CAN
TATA DE
NALTAL, COM O GRUPO DA MELHOR IDADE.- PEDIDO DE COMPRA N. 15/2015.
, REF. FUNÇÕES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO CORR ENTE ANO EM
NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ESPECIFICADO EM ANEXO AO CONTR
ATO.CONTRATO Nº 002/2015- DNJM.- PERÍODO DE 07/01/2015 À 30/12/2015.-
Valor
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
11/0
4458 - ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE
, 1ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015
23/01/2007.
- LEI MUNICIPAL 1.898 DE
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
94/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
127/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. R PRINC ISABEL 708. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E
2015. R PRINC IZABEL 708,. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
0/0
14/0
20/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECO,UNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANE
38412372
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.146,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.039,03
IRO DE 2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
18/0
5356 - PEDRO LUIZ GONÇALVES
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
98/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
131/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSALD E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015. R JOANA SEVERINO DE MATOS 178,R AGOSTINHO CARNEIRO NETO 10,R
FAUSTINO
CHAGAS 359,R ITAPEMA 105. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. R FAUSTINO CHAGAS359,R JOANA SEVERINO DE M
ATOS 178,R
AGOSTINHO CARNEIRO NETO 10R TTE ASCELINO CUNHA 217. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.27.812.0013.2082 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO YOSHIDA DE JUDO
02.11.00.27.812.0013.2082.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.00.27.812.0013.2082.33504300.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2082.33504300.0111000.258 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2082.33504300.0111000.258.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
97/0
1994 - ASSOCIACAO DE JUDO YOSHIDA
, SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.158 DE 22/05/2013
DEZEMBRO/2015.
- REFERENTE JANEIRO/2015 À
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
18.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
18.000,00
02.11.00.27.812.0013.2107 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO IGUAPENSE DE JUDO
02.11.00.27.812.0013.2107.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.00.27.812.0013.2107.33504300.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2107.33504300.0111000.259 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2107.33504300.0111000.259.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
84/0
4975 - ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ IGUAPENSE
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.159 DE 22/05/2013
DEZEMBRO/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.224,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.424,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.744,85
- REFERENTE JANEIRO/2015 À
02.11.00.27.812.0013.2110 - SUBVENCAO SOCIAL AO GRUPO DE MAIOR IDADE DE IGUAPE
02.11.00.27.812.0013.2110.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.11.00.27.812.0013.2110.33504300.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2110.33504300.0111000.260 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2110.33504300.0111000.260.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
105/0
5892 - GRUPO DA MAIOR IDADE DE IGUAPE
, SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.191 DE 04/06/2014
DEZEMBRO/2015.
- REFERENTE JANEIRO/2015 À
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
0/0
81/0
7012 - MONICA REGINA GATTO RIBAS
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE
- CADEIRAS DE RODAS PARA ADULTOS EM
ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 12/2015 - N.F. Nº 053
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022.269.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
0/0
80/0
7012 - MONICA REGINA GATTO RIBAS
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE
- CADEIRAS DE RODAS PARA OBESOS EM
ATENDIMENTO À UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 10/2015 - N.F. Nº 054
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
0/0
79/0
6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 14 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PAR
UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 2/2015
Modalidade
Licitação
Valor
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
4.467,20
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
11.278,10
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
11.641,20
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
5.376,00
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
2.815,20
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
1.883,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
687,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
687,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.836,40
A ATENDER A
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
099/2014
6/0
2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
099/2014
1/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
099/2014
2/0
7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
099/2014
3/0
2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
099/2014
4/0
4270 - PORTAL LTDA.
099/2014
5/0
7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - P.P. Nº 023/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
19/0
7045 - LIGIA FERREIRA MUSETI
0/0
21/0
7230 - ELIANE APARECIDA COSTA RIBEIRO
0/0
106/0
7641 - WALTER DA SILVA FAUSTO
0/0
107/0
5610 - EDINEI DE CARVALHO TRUDES
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CON
FORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXC.
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CON
FORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001.290 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001.290.33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
90/0
1599 - NELIO ROCHA BORGES
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,00
EVEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/DE ZEMBRO/2014 A
08/JANEIRO/2015 - CONF.PRORR. DO CONTRATO Nº 139/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
142.753,18
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.096,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.238,00
, SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS EQUIPES DA ES
SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA NO PERÍODO DE: ABRI
JANEIRO/2015 - R.P.A Nº 014
Valor
TRATÉGIA
L/2014 A
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023.290 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023.290.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
7/0
345 - ELIANA KIYOMI NAKASHIMA
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER O
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME S OLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
100/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
8/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
77/0
5844 - CONTEMAR AMBIENTAL COM. DE CONTAIN
, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RES IDUOS DE
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE, NO PERÍODO DE:
01 A 30 DE
NOVEMBRO DE 2014 - P. COMPRA Nº 8/2015 - N.F. ELETR. SERV. Nº 5270
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
78/0
7220 - CALIBRALAB MANUTENÇÃO DE INSTR
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃOP DE APARELHO DO LABORATÓRIO DE
CLINICAS DA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 3/2015
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
12/2013
6.902,00
ÍNICAS DA
PREGÃO PRESENCIAL
31/2013
808,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
355,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.382,40
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
597,04
ANÁLISES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0/0
75/0
3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS L
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABAORATÓRIO DE ANÁLISES C
UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 16/2015 - N.F. Nº 62115
LINICAS DA
306,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530020 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530020.296 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530020.296.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
044/2013
34/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - P. P. Nº 012/2013 - N.F. Nº 222
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
099/2013
36/0
6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP
0/0
76/0
3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS L
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL
UNIDADE DE SAÚDE - P.P. Nº 031/2013 - N.F. Nº 11954
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABAORATÓRIO DE ANÁLISES C
UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 16/2015 - N.F. Nº 61618
LINICAS DA
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002.313 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002.313.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
132/0
6696 - JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
0/0
133/0
6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DO "E.S.F. -ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DO
ITIMIRIM" - CONTRATO Nº 276/2012-DNJM- ADITAMENTO- PERÍODO DE 16/12/2014 À 15/04/2015.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SEDE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MOMUNA.
CONTRATO Nº 123/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 17/12/2014 À 16/02/2015.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
02.13.00.08.242.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.242.0026.2069 - SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE IGUAPE
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0151000.364 - FICHA
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0151000.364.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
-
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
0/0
108/0
Fornecedor
1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Descrição do bem/Serviço adquirido
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO - LEI MUNICIPAL Nº 2.120 DE 30/03/2012
PROJETO SEMENTE DO AMOR - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
-
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
13.015,20
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
23.760,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.302,84
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.414,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
52.609,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
43.680,00
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0250001 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADO
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0250001.365 - FICHA
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0250001.365.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
58/0
1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0550008 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTM
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0550008.366 - FICHA
02.13.00.08.242.0026.2069.33504300.0550008.366.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
70/0
1305 - APAE -ASS.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
, SUBVENÇÃO SOCIAL
OUTUBRO/2015.
- RECURSO:P.T.M.C./FEDERAL
- REFERENTE NOVEMBRO/2014 À
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2070 - SUBVENCAO SOCIAL A SABRO
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0151000.367 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0151000.367.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
110/0
1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO
0/0
113/0
1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.160 DE 22/05/2013 PROJETO ARCO-IRIS - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.160 DE 22/05/2013 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - REDE PRIVADA - L.A.
(LIBERDADE ASSISTIDA) - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250001 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADO
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250001.368 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250001.368.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
50/0
1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250002.368 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0250002.368.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
49/0
1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 18 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
28.942,65
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
115.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
38.229,96
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
10.361,60
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
MÉDIA COMPLEXIDADE - L.A. (LIBERDADE ASSISTIDA) - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE
JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2071 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO E PROMOCAO SOCIAL DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0151000.370 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0151000.370.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
109/0
1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.192 DE 04/06/2014 PROJETO VAGA-LUME - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0250001 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADO
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0250001.371 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0250001.371.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
61/0
1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2072 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0151000.373 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0151000.373.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
68/0
1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA
, SUBVENÇÃO SOCIAL - LEI MUNICIPAL Nº 2.113 DE 06/03/2012 - REFERENTE DEZEMBRO/2014 À
NOVEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0250002.374 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0250002.374.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
56/0
1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903600.0151000.377 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903600.0151000.377.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
138/0
4287 - ANA KEILLA DE OLIVEIRA SILVA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 19 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
5.430,00
-
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.500,00
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊ
NCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", CONTRATO Nº 231/2013 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2014-PERÍODO
DE 10/01/2014 À 09/07/2015.-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
15.174,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.706,54
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DAS ATIVIDADES ATRIBUÍDAS AO DEPTº DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL "CASA DO ADOLESCENTE"
- CONTRATO Nº 285/2010
-DNJM.- 1º
ADITAMENTO/2014-PERÍODO DE 01/01/2015 À 31/08/2015.-
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903600.0151000.381 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903600.0151000.381.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
135/0
6367 - DELMINDA DE CAMARGO DIAS
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 262/2011 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2014 - SEDE DO
CONSELHO TUTELAR DE IGUAPE- PERÍODO DE 21/12/2014 À 20/05/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004.390 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004.390.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
46/0
4663 - ELITELMA MARIA DA SILVA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE PANIFICAÇÃO
PERÍODO:01/01/2015 À 25/06/2015 - CONTRATO Nº 192/2014 - RECURSO:CRAS/PAIF/FEDERAL.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0151000.402 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0151000.402.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
121/0
7048 - NEIVA APARECIDA DE LARA OLIVEIRA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030 - PISO BÁSICO SCFV - REORDENAMENTO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
39/0
5581 - JULIE ABE FARIA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
40/0
6433 - ELIZEU FRANCISCO COSTA
0/0
43/0
6437 - ANTONIA CLEONILDA DE BRITO GATTO
0/0
44/0
7413 - SUELEN APARECIDA CORRÊA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- ORIENTADOR SOCIAL
PERÍODO:01/01/2015 À 19/05/2015
- CONTRATO Nº 180/2014
- ADM
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MONITOR DE GRAFITE
PERÍODO:01/01/2015 À 25/06/2015
- CONTRATO Nº 191/2014
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE ARTESANATO
PERÍODO:01/01/2015 À 19/03/2015
- CONTRATO Nº 146/2014
- ADM
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MONITOR DE
CAMINHADA/GINÁSTICA - PERÍODO:01/01/2015 À 19/05/2015 - CONTRATO Nº 179/2014 - ADM
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL.
Modalidade
Licitação
Valor
-
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.666,50
-
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.580,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.780,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
414,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
82,11
-
-
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
99/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS E AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FE
VEREIRO DE
2015. R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO 250, R MANOEL CAMARGO 62. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
22/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38411809
RO DE 2015.
---------------------2.920.065,61
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 21 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
158/0
Fornecedor
7358 - CONS. DE DESENV. INTERM.DO V. DO R
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
, CONTRIBUIÇÃO - DOCUMENTO Nº 822- VENCTº 15/01/2015..
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
788,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
152/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
153/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2014. BRO
SUBAUMA,EST BARRA V C SANTANA 14, R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 19. DÉBITO AUTOMÁTICO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. DÉBITO
AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
2.970,01
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
588,76
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
165/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
0/0
166/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 189.
, AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA .
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
01/2015- NOTA FISCAL Nº 190 E 194.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
6.316,25
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
14.501,03
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
155/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.751,82
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 22 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.350,00
ICADO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.312,50
MERENDA
CONCORRÊNCIA
001/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. RDV PREF
CASEMIRO TEIXEIRA 30.AV FRANCISCO FAUSTO 30,R SAO MIGUEL 164, PRT GAL CAMARA 25,AV
NSS SENHORA DO ROCIO 1225AV PRINC ISABEL 28,R JALDE ANTONIO FRAGOS O 109,LGO DA
BASILICA 152,PA PASSARELA 100. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
162/0
6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA -
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO DE ELÉTRICA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 25/2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
175/0
6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA.
, MATERIAL DE GRÁFICA PARA PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIF
PROFESSORES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 27/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
113/2014
169/0
6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA
ESCOLAR.- CONTRATO Nº 392//2014.- DNJM.-N.FISCAL Nº 559.
20.002,65
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
163/0
7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO
4.715,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 23 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
171/0
173/0
Fornecedor
7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO
7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COM
PRA Nº
26/2015.
, ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 26/2015.
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
Valor
-4.715,00
5.000,00
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
156/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
VITORIANO RIBEIRO 215,R CAP FLORAMANTE 423. DÉBITO AUTOMÁTICO.
2014. RUA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DO PROJETO OFICINA E
SCOLA DE
ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 165/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE
24/12/2014 À 23/04/2015., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DO PROJETO OFICINA E
SCOLA DE
ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 166/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE
24/12/2014 À 23/04/2015., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA
ESCOLA DE
ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 168/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE
24/12/2014 À 23/04/2015.-
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.750,00
1.174,83
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
161/0
7371 - SILVIO RICARDO DAMASO DA SILVA
0/0
164/0
7372 - DORIVAL RODRIGUES
0/0
170/0
6313 - RENATA PAIVA DE RAMOS
02.11.00.13.392.0017.2425 - FESTEJOS DE FIM DE ANO
02.11.00.13.392.0017.2425.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2425.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2425.33903900.0111000.240 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2425.33903900.0111000.240.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
157/0
7439 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 24 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DO EVENTO DE FIM DE
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 18/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.882,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.970,00
ANO,
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
159/0
3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME.
, AQUISIÇÃO DE 300 PET'S PARA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2014, CONFO
COMPRA Nº 19/2015.
RME PEDIDO DE
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
160/0
7470 - LIGIA DOS SANTOS COSTA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPORTIVO COM 02 INSTRUTORE
COORDENADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 E JANEIRO/2015, CO
SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
S E 01
NFORME
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
144/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A FARMÁCIA NO BAIRRO DO ROC
COMPRA Nº 21/2015 - N.F. Nº 242
IO - P.DE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0/0
145/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 25 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
5.135,43
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
288,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.698,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
380,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
18.087,68
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A FARMÁCIA NO BAIRRO DO ROCIO
- P.DE COMPRA Nº 21/2015 - N.F. Nº 242
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
167/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL .
01/2015- NOTA FISCAL Nº 191 E 192.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
143/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BOBINAS TÉRMO SENSIVEL P/R
ELÓGIO DE
PONTO) PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 22/2015 - N.F. Nº 241
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
142/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) PARA ATENDE
BÁSICA DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 20/2015 - N.F. Nº 239
R A ATENÇÃO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
146/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CARTUCHOS DE TRINTA P/IMP RESSORAS) PAR
ATSENDER A FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 23/2015 - N.F. Nº 243
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530009.290 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530009.290.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
172/0
302 - CARLOS ROBERTO DE MORAIS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 26 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
Valor
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 242/2011 -DNJM.- PRORROGAÇÃO - "CENTRO DE APOIO
PSICO SOCIAL - C.A.P.S.".- PERÍODO DE 09/01/2015 À 08/06/2015.-
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
148/0
7232 - MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESPAÇO COMUNITÁRIO DE SAÚDE. -CONTRATO Nº 316/2013 -DNJM.PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 07/01/2015 À 06/11/2015.-
82.733,50
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0151000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0151000.291.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
150/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97. DÉBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
941,10
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
168/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 193.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
491,05
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.104,86
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
151/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 27 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
DE USO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA
ICS ATA DO DIA 08/01/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.290,00
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. RUA DOM EDILIO JOSE SOARES 453. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0151000.402 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0151000.402.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
174/0
7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
EM ANEXO.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005 - I.G.D./P.B.F. - (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROG. BOLSA FAMILIA)
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
154/0
4382 - NILSON MASSANEIRO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
147/0
7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
DE USO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL
- RECURSO:PBVIII/EQUIPE
VOLANTE/FEDERAL.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
2.290,00
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
149/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D EZEMBRO DE
2014 E JANEIRO DE 2015. R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO 250.DÉBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
634,90
---------------------217.224,37
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 28 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO
MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADO NO DIA 09/01/2015, C/C 43.100-1 - FPM.
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 01/12.- VENCTº EM 10/01/2015.
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 02/12.- VENCTº EM 10/02/2015.
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 03/12.- VENCTº EM 10/03/2015.
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 04/12.- VENCTº EM 10/04/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
794,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
/0
1.159,82
1.159,82
1.159,82
1.159,82
, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
112,30
CONVITE
061/2014
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
184/0
4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
0/0
0/0
0/0
0/0
187/0
189/0
191/0
193/0
7647
7647
7647
7647
- ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
- ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
- ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
- ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
177/0
7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES
CITAÇÃO E
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
118/2014
183/0
7105 - Z & X - CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM
, 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ROÇADA DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICIPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 381/2014-DNJM.-
24.035,33
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
178/0
6901 - VILNES DE PAIVA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
457,87
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 29 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
180/0
Fornecedor
7644 - DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
Descrição do bem/Serviço adquirido
, ALVARA JUDICIAL FAMILIA - PROCESSO FISICO N.º 0003161-14.2013.8.26.0244 - FALECIMENTO 50% - SERVIÇOS DE COORDENADOR PARA CAPACITACAO EM SERRALHEIRO RESTAURADOR E
ENTALHADOR - POEAO - CONTRATO N.º 095/2013 - DNJM - PERIDO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 VALOR LIQUIDO - FAVORECIDO SILVIO FERNANDES RODRIGUES
, ALVARA JUDICIAL FAMILIA - PROCESSO FISICO N.º 0003161-14.2013.8.26.0244 - FALECIMENTO 50% - SERVIÇOS DE COORDENADOR PARA CAPACITACAO EM SERRALHEIRO RESTAURADOR E
ENTALHADOR - POEAO - CONTRATO N.º 095/2013 - DNJM - PERIDO DE 01/05/2013 A 31/05/2013 VALOR LIQUIDO - FAVORECIDO SILVIO FERNANDES RODRIGUES
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
457,87
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
500,00
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
179/0
7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (8
0/0
181/0
6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO
0/0
182/0
7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA EVENTOS - CANTATA DE NATAL E CORRIDA
RÚSTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 28/2015.
, LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO NO
MUNICÍPIO DE
IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 30/2015.
, SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA O EVENTO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, C
ONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 31/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.924,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.975,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.423,30
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.900,21
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
9.725,21
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.950,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
186/0
7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME
0/0
190/0
6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA.
0/0
192/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
093/2013
196/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO DE 20 LTS) PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 2088/2014 - N.F. Nº 019
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃ O E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 1976/2014 - N.F. Nº 01732
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2029/2014 - N.F. Nº 076
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER PARA ATENDE O SET
OR DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº
2767
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
0/0
185/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 30 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.743,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
262,27
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.792,00
LOS DA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.560,00
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NA REVISÃO DOS 20.000 KMS DO VEÍCULO AMBULÂ NCIA SAVEIRO
PLACA DMN-9164 - P. DE COMPRA Nº 1964/2013 - N.F. Nº 24968
, SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS DA FROTA DO DEPARTA MENTO DE
SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2018/2014 - N.F. SERV. Nº 0070
, SEVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO PLACA DMN -9128 DA FROTA DA SAÚDE - P. DE COMPRA
Nº 2209/2014 - N.F. ELETR.SERV. Nº 21745
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
165,00
, AQUISIÇÃO DE LEITE FÓMULA LACTEA ESPECIAL (NEOCATE) PARA ATENDER
O SETOR DE
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA , NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - P. DE COMPRA
Nº 1408/2014 - N.F. Nº 0260
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
0/0
195/0
338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME
, AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER A COZINHA DA UNIDADE DE SAÚ
COMPRA Nº 1653/2014 - N.F. Nº 0183
DE - P. DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
188/0
0/0
194/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA.
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A REVISÃO DPS 20.000 KMS DO VEÍC ULO AMBULÂNCIA
SAVEIRO PLACA DMN-9164 - P. DE COMPRA Nº 1963/2013 - N.F. Nº 24969
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA S
-10 PLACA DMN -9128,
PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE - P. DE COMPRA Nº 2157/2014 - N.F. Nº 63507
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
176/0
6686 - ELISABETE DE SOUZA SEVERINO
, SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTOS EM PNEUS DOS VEÍCU
FROTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - P.COMPRA Nº 32/2015 - N.F. SERV. Nº 0073
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
197/0
0/0
198/0
0/0
199/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
6686 - ELISABETE DE SOUZA SEVERINO
222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
650,00
/0
90,00
---------------------88.157,14
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 31 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
127,69
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
111,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
157,39
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.818,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
263,99
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
85,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.008,63
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
227/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
232/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
233/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
236/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
239/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
257/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
260/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2015. R
TIRADENTES 315.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2015. R LATIF
CORREIA 5.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV ANTONIO
FILADELFO COLLAÇO 31
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2 015. RUA XV DE
NOVEMBRO 522,R 9 DE JULHO 87.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.RUA MAJOR
YOUNG 86.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.RUA LATIF
CORREIA 5.
, NOTA FISCAL DE ENERGIS ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. BRO SUBAUMA,R PRES BERNADES 1000,EST BARRA V SANTANA 14,R
HERCILIO
RIBEIRO DE LIMA 119,MRO DA ESPIA,AV ADHEMAR DE BARROS 1073. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
245/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
248/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, LOCAÇÕES DE APARELHOS DIGITAIS E ANALÓGICOE SERVIÇOS DA LINHA N º (13) 3848.6800 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.
, SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE A LINHA TELEFONICA (13) 3848.680
0, COMPETÊNCIA
JANEIRO/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
3.824,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
367,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
32,86
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
231/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV PRINCESA
ISABEM 599.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 32 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
234/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
240/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
241/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
249/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
250/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
251/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
258/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
259/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R DOM PEDRO I.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV D PEDRO
II 690.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2015. R MAJOR
REBELLO 705.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.ILUMIBAÇÃO
PUBLICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.ILUMIBAÇÃO
PUBLICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015.AV EDUARDO EBANO PEREIRA, AV PRINCESA ISABEL, PC ENG GREEN
HALGH, R
MAESTRO MOACIR, R CAP FLORAMANTE,R VER BENEDITO A VEIGA, VER BENED IRO A VEIGA, R
CONEGO BRAGA, LGO FRANCISCO RANGEL, LGO DURVALINO VIEIRA, R PROF B ENTO PEREIRA
DA ROCHA, R ICAPARA, PCA DA BASILICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.RUA DOM
PEDRO II 690.AV EDUARDO EBANO PEREIRA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015.PREF CASEMIRO TEIXEIRA 30,AV FRANCISCO FAUSTO 30,R SÃO MAN
OEL 164,GAL
CAMARA 25,R SÃO MIGUEL 164,AV NSS SENHORA DO ROCIO 142, AV PRINCES A ISABEM 28,BRO
BARRA DO RIBEIRA,AV NOSSA SENHORA DO ROCIO 1225,R JALDE FRAGOSO 10
9,R DOS
ESTUDANTES 237.DÉBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
35,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
120,79
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
453,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
27.889,84
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
12.984,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.943,43
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
257,39
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.749,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.201,52
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
442,72
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
265/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R VITORIANO RIBEIRO 215,R CAP FLORAMANTE 423.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
221/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 33 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
247/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
252/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R KISHIRO
YANAGUISAWA 60.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.BRO MORRO
SECO BRO TUCUM,BRO TABAQUARA,BRO COVEIRO,BRO ENGENHOS 1800VL DOS
PARENTES,BRO RETIRO,BRO DIVISORBRO PEROUPAVA,BRO SUBAUMA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E N
OVEMBRO DE
2014.BRO DESPRAIADO, EST MORRO SECO.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.427,82
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
137,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
659,52
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
707,28
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
119,26
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
655,85
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.785,36
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
235/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
RODRIGUES ALVES 500,R PROF LAURO ROCHA 80.
2015. R JOSE
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
225/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
253/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
263/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
264/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R DAS NEVES
45,R MAJOR MOUTINHO 204.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.RUA ENG
GREENHALGH 5. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2015. R
SALDANHA MARINHO 400,R MAESTRO MOACIR SERRA 659. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R SALDANHA MARINHO400,R MAESTRO MOACIR SERRA 659.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
219/0
7231 - MARCELO SANTOS AQUINO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 34 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
220/0
Fornecedor
6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SONORIZAÇÃO PARA O REVEILLON NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORM E PEDIDO DE
COMPRA Nº 34/2015.
, LOCAÇÃO DE PALCO PARA O REVEILLON DO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CO NFORME PEDIDO
DE COMPRA Nº 36/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
485,98
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
245,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
510,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.322,09
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
64,49
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.816,19
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.080,15
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
378,96
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
228/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
244/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
254/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
261/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2015. LGO DA
BASILICA 63
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
E 2015. R
SALDANHA MARINHO 420.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2014.AV
PRINCESA ISABEL 733, 734,736,738. DÉBITO AUTOMÁTICO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2 014 E JANEIRO
DE2015. AV PRINCESA ISABEL 732,733,734,736,738. DÉBITO AUTOMÁTICO
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
242/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
255/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
262/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2015. R
WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE
2014.BRO
JAERE, RUA DOS ESTUDANTES 237. DÉBITO AUTOMÁTICO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. BRO JAERE,RUA ITAPEMA 105. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
201/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 35 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
203/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
205/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
207/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
209/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLA CA FIL-1324, DA
FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 35/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLA CA DMN -9165,
DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 38/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLA CA DMN -9164,
DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 40/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLA CA DMN -9163,
DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 42/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLA CA DMN -9166,
DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 44/2015
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
378,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
395,98
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
567,55
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
378,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
712,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
500,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
438,37
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
19.559,83
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.476,63
PREGÃO PRESENCIAL
17/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
211/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
215/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
217/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA DMN
-9170, DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 46/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA DMN
-9168, DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 50/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA FIL-13168, DA FROTA DA SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº 52/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
224/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
238/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. VL DOS PARENTES, BRO CAVALCANTE, AV NSS SENHORA DE GUADAL
UPE 219,BRO
ITIMIRIM, AV ICAPARA 1410.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.AV ADHEMAR
DE BARROS 1070.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
060/2013
200/0
7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L
, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE I GUAPE-SP PARA
OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO -SP E BAIXADA SANTISTA00 -SP, PERIODO DE 24/11/2014 A
23/12/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013
52.616,02
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
202/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
231,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 36 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
204/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
206/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
208/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
210/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
231,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
231,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
231,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
231,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
253,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
231,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
231,00
- REFERENTE A
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.567,56
- REFERENTE A
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.332,23
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
670,90
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA FIL -1324, DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 37/2015
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9165, DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 39/2015
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9164, DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 41/2015
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN-9163, DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 43/2015
, SERVIÇOS DE MEÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA DMN -9166, DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 45/2015
Valor
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
212/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
216/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
0/0
218/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA DMN -9170, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 47/2015
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA DMN -9168, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 51/2015
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO GOL PLACA FIL -1316, DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 53/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
237/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
243/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA LINHA TELEFONICA (13) 3848.6810
JANEIRO/2015.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DA LINHA TELEFONICA (13) 3848.6810
DEZEMBRO/2014.
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
223/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 37 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
2015. RUA CAP
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
133,81
-9147, DA FROTA DA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
396,00
, SERVIÇOS DE MEÂNCIA EM VEÍCULO KOMBI PLACA DMN -9147, DA FROTA DA VIGILÂNCIA EM
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 49/2015
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
231,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
394,34
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85, PROJ B VL NOVA 71, R PROJETADA BRO ROCIO.
Valor
2015. RUA
02.12.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.12.00.10.303.0096 - MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
02.12.00.10.303.0096.2156 - PROMOCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341 - FICHA
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
230/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
213/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO KOMBI PLACA DMN
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 48/2015
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
214/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
256/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 38 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
114,47
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
253,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
649,65
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
890,73
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.RUA DOM
EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
226/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
MOUTINHO 104.
2015. R MAJOR
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
222/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
229/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
246/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
E 2015. RUA
MANOEL CAMARGO 62.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R SUMAUMA
185
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. RUA MANOEL
CAMARGO 62, RUA MAJOR REBELLO 8.
---------------------182.304,71
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,90
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
305/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 39 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
307/0
Fornecedor
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
E 2015. LGO DA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
73,26
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015. LGA DA BASILICA 99.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
LGA DA BASILICA 99.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
NVENIO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.778,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJTOS HAB
ITACIONAIS
DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJETOS HA BITACIONAIS
DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJETOS HA BITACIONAIS
DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
830,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
830,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
830,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.067,24
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
BASILICA 101.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
BASILICA 101.
2015. LGO DA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
304/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
306/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
267/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
, AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP, REFERENTE A CO
ASSINADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 54/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
296/0
7097 - BRUNO FERNANDES VEIGA
0/0
301/0
7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA
0/0
302/0
7103 - LETÍCIA SABRINA TRIGO PEREIRA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
266/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
275/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
277/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
278/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R 9 DE JULHO 187. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014. AV
ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31,R SUBAUMA 185, AL SANTOS 123.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014. LGO
DURVALINO VIEIRA, R NOVE DE JULHO 87.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DE
ZEMBRO DE
2014. RUA TIRADENTES 315.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.344,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.522,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
155,79
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
354,95
88,48
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.462,01
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-1.462,01
47,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
87,72
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
719,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
747,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
830,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-830,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
0/0
332/0
333/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
, CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
RUA
FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
318/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
0/0
320/0
321/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
331/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVE
REIRO DE
2015. 38415753, 38416061, 38415087, 38415734, 38412136.
, VALOR INDEVIDO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38415753
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANE IRO E MARÇO
DE 2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
284/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 849350/1.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
283/0
2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG
0/0
295/0
7648 - NAUTICAMAR LTDA - ME
0/0
297/0
7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA
0/0
300/0
7096 - ANY GRAZIELE FRANCO DE LARA
, SERVIÇOS DE POSTAGEM. - CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 -PRORROGAÇÃO.-FATURA
Nº 0000346329 DE 08/01/2015.
, DOCUMENTAÇÃO DA EMBARCAÇÃO DE BARCO E AQUAVIÁRIOS QUE FARÃO A TRAVESSINA DA
COSTEIRA DA BARRA - BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 58/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR E VISITADOR DOS PROJETOS HA BITACIONAIS
DO C.D.H.U., CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.290,00
OCOLIZADO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.693,72
, DEPÓSITO DE PRECATÓRIO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EC 62/2009 - ID 081020000034146764
- INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO DOS ANOS 2010,2011 E 2012 - PARCELA Nº 18/36.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
27.483,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
200.000,00
, ESTORNO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.
02.02.00.04.122.0003.2004.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.00.04.122.0003.2004.33909200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33909200.0111000.27 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33909200.0111000.27.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0/0
294/0
6993 - XAVIER & FAUSTO IGUAPE LTDA. - ME.
, SERVIÇOS DE VIDRACEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO DIVISOR, CONFO RME PEDIDO DE
COMPRA Nº 1397/2014.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0/0
273/0
7649 - SYMPHRONIO COSTA E SILVA NETO
, RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTO PROT
SOB O Nº 4899/2014 DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM ANEXO.
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
0/0
280/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
0/0
279/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, DEPÓSITO DE PRECATÓRIO
-GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
ID.081020000034146608, EXERCÍCIO 2015.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
-ID.081020000034146497 E
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
288/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
289/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
290/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. AV JANIO
QUADROS 117.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DE
ZEMBRO DE
2014. RUA MAJOR REBELLO 705.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R CONEGO BRAGA, PCA ENGENH GREENHALGH PRF BENTO PEREIRA D
A ROCHA
1291,R ICAPARA 70,R CAP FLORAMANTE,R MAL DEODORO 109.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
52,24
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
776,71
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.891,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
566,72
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4,19
406,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
450,00
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015.BRO MORRO SECO,BRO PINHEIRINHO,BRO DESPRAIADO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R CONEGO BRAGA, PCA ENGENH GREENHALGH PRF BENTO PEREIRA D
A ROCHA
1291,R ICAPARA 70,R CAP FLORAMANTE,R MAL DEODORO 109.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
163,71
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.461,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
145,55
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
324/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
328/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38415087.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVE
REIRO DE
2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
285/0
6763 - ELISEU ANTONIO AZEVEDO ZANI
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 55/2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
274/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
291/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
325/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.396,85
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3,25
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVER EIRO DE 2015.
38415734
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
292/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. RUA JOSE
RODRIGUES ALVES 500.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
330/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
090/2014
281/0
4820 - AMBIENTAL CLEAN LTDA
, SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: ESCOLA ABIG
AIL F.
MARTINS, ESCOLA ZELY ALVES FORTES E ESCOLA AMÂNCIA ALVES MUNIZ.
-PERÍODO DE
13/12/2014 À 12/01/2015- CONTRATO Nº 279/2014-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 4482.
750,00
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000.203 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000.203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
287/0
7310 - EBANO INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA - ME
4.839,00
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
171,06
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
135,17
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.863,62
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
341,11
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
61,21
, AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE PARTITURAS E ACESSÓRIOS PARA BANDA MUNI
CIPAL
"MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALHO", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 57/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
268/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
271/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
293/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. PCA ENG GREENHALGH 5.DÉBITO AUTOMÁTICO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R MAJOR REBELLO 355. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2 015. R SALDANHA
MARINHO 420, R XV DE NOVEMBRO 522, R DAS NEVES 45, R MAJ MOUTINHO 204.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
286/0
7310 - EBANO INSTRUMENTO MUSICAIS LTDA - ME
, MANUTENÇÃO E REFORMA DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL, CONFOR ME PEDIDO
DE COMPRA Nº 56/2015.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
308/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, CAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. L
63.
GO DA BASILICA
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
309/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.212,85
DA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.090,00
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2 015. AV ADHEMAR
DE BARROS 1070.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.476,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.662,14
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15.
Valor
2014. R
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
303/0
7405 - CLUBE ATLETICO PARANAENSE
, AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO CLUBE ATLÉTICO P ARANAENSE, PARA
ATENDER CONVÊNIO COM O CLUBE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
282/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 59/2015 - N.F. Nº 73637
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530052.290 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530052.290.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
276/0
7307 - CARLA PASCHOAL CARRANCA
, ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
312/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
313/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
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N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
314/0
315/0
317/0
Fornecedor
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.AV NOSSA
SENHORA DE GUADALUPE 219,AV ICAPARA 1410,BRO ITIMIRIM,R HERCILIO R IBEIRO DE LIMA
85BRO CAVALCANTE.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
, FICHA INDEVIDA
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014. R DOS
ESTUDANTES 40.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
155,12
-155,12
8.479,74
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.244,56
CONVITE
58/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
580,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
27,51
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
481,13
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
269/0
1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
0/0
323/0
7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS
, RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO ADITIV O Nº 01/2012 PROCESSO Nº 001.0212.000111/2012, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO
E
PARCELAMENTO DE DÉBITO - PARCELA 06/10
, SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER O SETOR DE
SAÚDE
BUCAL MUNICIPAL - CARTA CONVITE Nº 58/2014 - CONTRATO Nº 380/2014 - N.F. Nº 031
39.600,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
272/0
7168 - UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP
, CONTRATAÇÃO DO SISTEMA UNILAB SOFTWARE, INCLUINDO LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO
E TREINAMENTO DO SISTEMA PELA INTERNET PARA 03 (TRÊS) COMPUTADORES
, PARA O
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE IGUA PE, NO PERÍODO
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014 A 08 DE JANEIRO DE 2015
- PEDIDO DE COMPRA Nº 60/2015 N.F.ELETR. SERV. Nº 04944
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530003 - SAUDE PSF ESTADUAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530003.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530003.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
327/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVE
2015.
REIRO DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
322/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
2014. R
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
155,12
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38412136.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
221,53
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
893,53
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4,54
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVE
2015. 38416061.
Valor
REIRO DE
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
316/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
PROJETADA BRO ROCIO.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
326/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
270/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO
DE 2015. R DOM EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
329/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZE
2014.
Modalidade
Licitação
Valor
014. R MAJOR
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
120,49
2014.R MAJOR
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
538,04
MBRO DE
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
310/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, RFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2
MOUNTINHO 104.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
311/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
REBELLO 8.
---------------------349.119,74
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
338/0
6007 - DANIELY DE BRITO GATTO
2.292,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 49 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
81,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
798,56
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.900,00
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Valor
AÇÃO E
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
343/0
4365 - JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
335/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
345/0
7186 - DIARIO SERV.DE INTERMED.EM PUBLIC
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015, PROCESSO Nº 041/2015.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
347/0
6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA -
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 50 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO LATERAL PARA O PRÉDIO DA POLÍCIA AMBIENTAL, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 65/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
346/0
6387 - PS DIESEL LTDA - ME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA COLETORA PLACA DMN.
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 61/2015.
9142,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, 2ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2014
- NOTA FISCAL Nº 171.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
431.733,49
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
62,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.949,45
2.800,00
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
126/2013
342/0
5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
336/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
RUA PRINC ISABEL 1060.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
339/0
7425 - BIOPARTS DO BRASIL SUPR.CIRURG. E
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 51 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
340/0
7012 - MONICA REGINA GATTO RIBAS
0/0
341/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.144,88
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.864,37
EVEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
52,10
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/JA
NEIRO/2015 A
08/FEVEREIRO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
315.811,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.900,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 64/2015 - N.F. Nº 2280
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE
COMPRA Nº 63/2015 - N.F. Nº 055
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PEDIDO
DE COMPRA Nº 62/2015 - N.F. Nº 411
Valor
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
334/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. C.A.P.S
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
337/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
344/0
7466 - SAMUEL RIBEIRO PAISAGISMO -ME
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE M ATERIAL DE
LIMPEZA E DEPÓSITO PARA RESÍDUO COMUM E RESÍDUOS HOSPITALARES PARA ATENDER A
UNIDADE DE SAÚDE DA AREIA BRANCA NO BAIRRO DO ROCIO
- PEDIDO DE COMPRA Nº
2062/2014
---------------------791.683,07
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
348/0
6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA -
2.700,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 52 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO COM CAIXA FRONTAL, CONFORME PEDIDO DE
66/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
DADES
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.800,00
ÍSTICA DA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.980,00
COMPRA Nº
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
349/0
7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIREL
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM UNI
ESCOLARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 67/2015.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
350/0
7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIREL
, AQUISIÇÃO DE POSTE PADRÃO COM CAIXA FRONTAL PARA O CENTRO DE LOG
MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 68/2015.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
351/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 53 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
352/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
0/0
353/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO
ENTRE
POVOS CAIÇARA E GRUPO DE ESCOTEIROS CURUÇA, CONFORME PEDIDO DE COM
PRA Nº
69/2015.
, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO RELIGIOSO DE SÃO BENED
ITO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 70/2015.
, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO RELIGIOSO DE S ÃO BENEDITO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 71/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.000,00
---------------------38.980,00
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
110.867,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
390,90
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
375/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014, FOLHA DE PAGAMENTO DO M
ES DE
JULHO/20414, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO - C/MOVIMENTO - 006.00001-4
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
428/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, CONTA MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015 - DÉBITO AUTOMÁTICO - R HERCILIO
RIBEIRO DE LIMA 119 - COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 260/16.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
366/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 54 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
398/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZE MBRO DE 2014
E JANEIRO DE 2015. 38416241.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS E FEVERE IRO DE 2015.
38412312
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
118,01
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
218,40
170,10
15,60
23,40
15,60
5,00
9,30
205,00
2.678,28
279,72
813,00
91,50
7.295,53
4,50
41,35
7,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
503,33
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
358/0
359/0
361/0
362/0
363/0
364/0
365/0
368/0
369/0
377/0
379/0
382/0
383/0
384/0
386/0
387/0
217
217
217
217
217
183
183
183
183
216
216
216
216
217
183
217
- BANCO DO BRASIL S/A
- BANCO DO BRASIL S/A
- BANCO DO BRASIL S/A
- BANCO DO BRASIL S/A
- BANCO DO BRASIL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
- BANCO DO BRASIL S/A
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
- BANCO DO BRASIL S/A
, TARIFAS BANCARIAS - SIMPLES NACIONAL - 6.507-2
, TARIFAS BANCARIAS - FUNDO ESPECIAL - 43.589-9
, TARIFAS BANCARIAS - DNPM - 10.636-4
, TARIFAS BANCARIAS - ANIVERSARIO DA CIDADE -10.679-8
, TARIFAS BANCARIAS - CAUCOES E GARANTIAS - 11.095-7
, TARIFAS BANCARIAS - DIVIDA ATIVA IMPOSTOS E TAXAS - 006.000062-6
, TARIFAS BANCARIAS - C/IPTU - 006.000111-8
, TARIFAS BANCARIAS - DIVIDA ATIVA IPTU - 006.00060-0
, TARIFAS BANCARIAS - C/MOVIMENTO - 006.000001-4
, TARIFAS BANCARIAS - C/ISS - 45.001655-2
, TARIFAS BANCARIAS - C/DIVIDA ATIVA PARCELAMENTO - 45.000169-9
, TARIFAS BANCARIAS - C/IMPOSTOS E TAXAS - 45.0000163-7
, TARIFAS BANCARIAS - C/IPTU - 45.000170-9
, TARIFAS BANCARIAS - CONVENIO MULTA DE TRANSITO - 5.391-0
, TARIFAS BANCARIAS - ANIVERSARIO DA CIDADE - 006.000129-0
, TARIFAS BANCARIAS - C/CORREIOS - 55.000-0
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0/0
374/0
1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 55 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
380/0
385/0
1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS
1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS
0/0
406/0
1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - INFRAÇAO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE
DADOS DO DETRAN
- CONTRATO Nº 474/2012 -DNJM - PRORROGAÇÃO - REF. MÊS DE
DEZEMBRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 387.280.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
, SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - INFRAÇAO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE
DADOS DO DETRAN
- CONTRATO Nº 474/2012 -DNJM - PRORROGAÇÃO - REF. MÊS DE
DEZEMBRO/2014 - NOTA FISCAL Nº 387.280.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-503,33
513,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-503,33
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.605,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.188,06
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.320,34
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
395/0
3279 - DIOGO YANAGUISAWA
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
356/0
6948 - ADILSON DE JESUS RAMOS COSTA
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
399/0
6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 56 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
144.612,80
CONVITE
046/2014
28.346,20
AÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
AÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
AÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.990,00
, CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2014 - OFÍCIOS FUNDEB NºS 00262 E 00033/15.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
107/2014
367/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF
RPESENCIAL Nº 025/2014 - NOTA FISCAL Nº 184.
ORME PREGÃO
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
093/2014
360/0
5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP
, 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA CRECHE MARIA LOURENÇO DA
SILVA, NO BAIRRO DO ROCIO - CONTRATO Nº 280/2014-DNJM - NOTA FISCAL Nº172.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
389/0
6889 - JOSIMAR PARANHOS RIO BRANCO
0/0
391/0
6886 - PERICLES PEREIRA RAMOS
0/0
392/0
7340 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
400/0
7642 - F.S. TIKAZAWA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 57 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
55,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.720,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
479,21
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
382,72
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
76,21
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.247,18
, PRESTACAO DE SERVIÇOS COMEMORACAO DO BERÇO DA COLONIZACAO JAPONESA - NF. 11
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
378/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38416814.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230012 - SORRIA SÃO PAULO - RECURSO ESTADUAL
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230012.268 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230012.268.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
355/0
3345 - ULISSES DE CASTRO SOUZA IGUAPE-ME
, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDAD
E DE SAÚDE
PARA ATENDER O PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PEDIDO DE COMPRA Nº 73/2015 - N.F. Nº
0150
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
370/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
371/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
372/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
373/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
376/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
388/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEM BRO DE 2014.
38416061. C.A.P.S.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI RO DE 2015.
38416061.C.A.P.S.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB RO DE 2014.
38415862. C.A.P.S.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEM BRO DE 2014.
38411045.C.A.P.S
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI RO DE 2015.
38415857
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 58 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
393/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38413366.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38413242.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
386,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
498,20
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
390,26
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
224,03
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-893,53
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0230012 - SORRIA SÃO PAULO - RECURSO ESTADUAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0230012.315 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0230012.315.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
357/0
3345 - ULISSES DE CASTRO SOUZA IGUAPE-ME
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA
UNIDADE DE SAÚDE PARA ATENDER O PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - PEDIDO DE COMPRA
Nº 74/2015
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
390/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
394/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
396/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38415006.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38412515.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411389.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
424/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 59 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
425/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
427/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, VALOR INDEVIDO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R DOM EDILIO
JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE
2014. R DOM
EDILIO JOSE SOARES 543. DÉBITO AUTOMÁTICO.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
413,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
480,53
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
590,76
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
176,77
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
397/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411248.
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
381/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38411487.
RO DE 2015.
---------------------344.229,33
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
446/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
212,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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(Página: 60 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38413176. DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
RO DE 2015.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
450/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE DE
2014. R ANTONIO JOSE DE MORAIS. 112.
ZEMBRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38415354,38416241.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
332,37
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
331,88
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
576,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
83,00
237,97
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
437/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
434/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 851725/01.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
443/0
6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - M
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, PARA DIVERSOS SETORES, CONFOR ME PEDIDO DE
COMPRA Nº 77/2015.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
447/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 61 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
460,39
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
3.108,67
194,10
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO HIDRÁULICO NO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 79/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
444/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEM BRO DE 2014.
38415087
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
0/0
449/0
453/0
6460 - ROSELI MONTEIRO CARNEIRO
6460 - ROSELI MONTEIRO CARNEIRO
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTO I.N.S.S.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
445/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEM
2014.38415734.
BRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
169,79
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
433/0
7569 - LUCIANO AUGUSTO PEREIRA ROCHA 25816
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.800,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 62 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
DO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.500,00
, AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDIONADO DE 30.000 BTUS PARA ATEND ER A ATENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 80/2015 - N.F. Nº 010
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.664,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
104,15
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.905,97
, HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DOS SHOWS NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃ
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 81/2015.
Valor
O AO
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
448/0
7609 - DISTAK PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LT
, FILMAGEM COM ENTREVISTA PARA EVENTO CARNAVAL 2015, CONFORME PEDI
COMPRA Nº 82/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052.269.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0/0
435/0
7420 - CAMILA MARIA FERREIRA -ME
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
436/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 78/2015 - N.F. Nº 73649
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
454/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE D
2014. R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.
EZEMBRO DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
440/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 63 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
441/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVER
EIRO DE
2015.38411593
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
38415857.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
68,37
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
274,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
246,83
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
480,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.440,00
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
438/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
439/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
442/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATUTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVER EIRO DE 2015.
38411036.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411183.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEM BRO DE 2014.
38412160.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0550004.392 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0550004.392.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
452/0
6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - M
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO - PARA USO NAS
OFICINAS E CÓPIAS DE CHAVES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNC
IA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO: CRAS/PAIF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 76/2015.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
0/0
451/0
140 - GLORIA MARQUES DE AGUIAR NOBREGA - M
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 75/2015.
---------------------41.934,93
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
67,98
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
67,56
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
61,17
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.195,03
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
474/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
475/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERNTE AO MÊS DE JAN EIRO DE 2015.
AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
479/0
7651 - CURITIBA CARTORIO 2 OFICIO DE DIST
, GUIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0000554 -91.2014.8.26.0244
- NÚMEROS DOS DOCUMENTOS 13138751-6 E 1318752-4, EM ANEXO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
476/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, CONTA MENSALD E SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
R DEZOITO LOT CIDADE NOVA IGUAPE 238, R MAL DEODORO 115,R DO JACAT
IRAO 73,R SÃO
MIGUEL 325,R PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 7700,AV CARVALHO PINTO 120
5,AV NOSSA
SENHORA DO ROCIO 140, R DA SAUDADE 301, AV JANIO QUADROS 20,R GAL
PORTO CAMARA
18.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
472/0
6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP
96/2013
480/0
6867 - AGNALDO XAVIER - ME
, 30ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS
- ADITAMENTO DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 001/2012.-PERÍODO DE 20/12/2014 À 19/01/2015.- NOTA FISCAL Nº 0333.
, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE
LIMPEZA
GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS.-CONTRATO Nº 300/2013-D.N.J.M.-1ª PRORROGAÇÃO/2014. - 11ª
MEDIÇÃO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
113.310,56
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
262.882,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
69,76
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.868,10
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
457/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201
NOVEMBRO 452.
5. XV DE
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
464/0
6825 - MIRELA CERAVOLO INCROCCI
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ECHE NO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
828,00
CDV.2479,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.979,00
, SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
- TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 83/2015.
, FRANQUIA DE SEGURO PARA VEÍCULO DA FROTA MICROONIBUS PLACA DMN
-9152,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7219/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.930,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
130,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
691,41
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
467/0
7650 - JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLOTAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE CR
BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 85/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2028.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2028.33903000.0520001.190 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903000.0520001.190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
469/0
7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO A
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 89/2015..
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003 - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
466/0
6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATO GATTO
0/0
468/0
7219 - DALLACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
477/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 67 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.950,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
255,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.756,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.127,30
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
R JOAO LOPES RIBEIRO 250,R MAJ REBELLO 705,R PROF LAURO ROCHA 28,P
C ENG
GREENHALG 01.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
470/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO RELIGIOSO
BENEDITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 93/2015.
DE SÃO
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
478/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
LG DA BASILICA 63.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
456/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE GÊEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃ O E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 84/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
459/0
6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 68 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.889,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
9.730,48
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
576,37
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
750,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
68,98
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DA EST RATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 88/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
458/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 86/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
471/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
473/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 235.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.C.A.P.S
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0/0
462/0
6344 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
0/0
463/0
6344 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
0/0
465/0
6344 - CAMP 08 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM -1572 DA FROTA DA SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 90/2015 - N.F. SERV. Nº 318
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM -1572 DA FROTA
DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 91/2015 - N.F. Nº 636
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER
PLACA DJL 4877 DA FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 92/2015 - N.F. Nº 635
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
461/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 69 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
67,56
, CONTA MENSALDE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
460/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 205.
---------------------436.253,18
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.
, PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 08 E 09/2004.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
30.837,59
29.796,54
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
16.271,08
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901301 - FGTS
0/0
0/0
491/0
493/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
492/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
0/0
494/0
Fornecedor
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, ENCARGOS - PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.
, ENCARGOS - PARCELAMENTO DO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 09 E 10/2004.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15.813,56
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
27.285,87
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,60
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
487/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - NOTAS FISCAIS NºS 195, 198 E 199.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
489/0
7653 - ROSANGELA SILVA ROCHA DE CARVALHO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
482/0
6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 71 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EMERGENCIAL NO MÊS DE JANEIRO/
ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA Nº 95/2015
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.216,42
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.442,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-7.889,75
7.889,45
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
345,86
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
190,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.467,40
2015 PARA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
485/0
6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER A ATENÇÃ
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 96/2015 - N.F. Nº 539
O BÁSICA DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
481/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL - CONTRATO Nº 187/14 - NOTA FISCAL Nº 197.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
0/0
486/0
488/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
093/2013
490/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE DADOS.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 86/2015 - N.F. Nº 2902
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A C.A.P.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº
028/2013 - N.F. Nº 2903
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
484/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE
PEDIDO DE COMPRA Nº 94/2015 - N.F. Nº 244
DE SAÚDE -
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
483/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 72 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - NOTA FISCAL Nº 196.
---------------------133.959,25
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
553,14
2.655,07
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
516/0
6854 - MAURO PEREIRA MATIAS
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
0/0
496/0
500/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 853129.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 852584/01.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
515/0
7303 - CLAUDIOMIRO AGUIAR BRAZ
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 73 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Modalidade
Licitação
CONVITE
063/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
AÇÃO E
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
125/2014
495/0
7652 - TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIM
, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGEHARIA PARA A REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS:
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PRAÇA MARINA E RUA GUARUJÁ, CONFORME CONTRATO Nº 391/2014 DNJM.
148.305,74
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0/0
499/0
7596 - FRONTEIRA DISTRIB.DE MATERIAIS ES
, AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
66.417,00
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
509/0
6387 - PS DIESEL LTDA - ME
0/0
510/0
6387 - PS DIESEL LTDA - ME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCO
LAR,
CONFORME PEDIDO DDE COMPRA Nº101/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.420,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
3.000,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
506/0
6763 - ELISEU ANTONIO AZEVEDO ZANI
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
340,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 74 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
508/0
Fornecedor
7308 - SEVERINO JOÃO DA SILVA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA O MICROONIBUS PLACA FMX.9554 E FMX.9556,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 100/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA E
DUCAÇÃO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 103/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
012/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-55,93
55,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.700,00
980,00
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
058/2014
497/0
7581 - VALERIA REGINA GOMES PEREIRA (374642
, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA OS COM PUTADORES
DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. - CONTRATO Nº 371/2014 -DNJM.- PARCELA 03/04. - NOTA
FISCAL Nº 01.
21.500,00
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
0/0
502/0
503/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, VALOR INDEVIDO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38416814.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
507/0
6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO
, SONORIZAÇÃO PARA MISSA CAMPAL
- EVENTO RELIGIOSO DA COMUNIDADE DE SÃO
SEBASTIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 98/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
0/0
505/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, VALOR INDEVIDO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-3.905,97
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.991,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-2.991,50
2.991,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.600,00
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007.316.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
498/0
1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A
0/0
0/0
513/0
514/0
1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A
1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A
, AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2015 - RECIBO Nº
34946
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE DADOS.
, AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 97/2015 - RECIBO Nº
34935
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0/0
511/0
7420 - CAMILA MARIA FERREIRA -ME
, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SEREM INSTALADOS NO C.R.A.S.,
PEDIDO DE COMPRA Nº 7420/2015.
CONFORME
---------------------268.448,51
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0/0
538/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
550,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
86.899,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
28.609,73
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
320,22
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
315,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.659,92
CONVITE
052/2014
31.003,53
, AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO PARA A DIVISÃO DE HABITAÇÃO, CONFORME PE DIDO DE COMPRA
Nº 107/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901301 - FGTS
0/0
529/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
533/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2014 - CÓDIGO DA RECITA 3703.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
524/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
527/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38491106.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38414914
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
532/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.26.000 - Transporte
02.04.00.26.782 - Transporte Rodoviário
02.04.00.26.782.0009 - ESTRADAS VICINAIS
02.04.00.26.782.0009.2016 - MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000.90 - FICHA
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000.90.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
109/2014
535/0
7590 - EPE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 77 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ONFORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.950,00
ÇÃO KOMBI
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.990,00
PREGÃO PRESENCIAL
19/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV IAIS NA RUA
CAPITÃO AUGUSTO ROLLO - BAIRRO JARDIM SEINHÔ ROLLO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
537/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, C
PEDIDO DE COMPRA Nº 106/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
536/0
6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATO GATTO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA DA EDUCA
PLACA DMN.9144, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 105/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
090/2014
528/0
4820 - AMBIENTAL CLEAN LTDA
, SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: PROFª ABIGA
IL FORTES
MARTINS, ZELY ALVES FORTES E AMÂNCIA ALVES MUNIZ - INSTALAÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS
FECHAMENTO DE VÃO E FRESTAS E LIMPEZA, CONTRATO Nº279/2014 - DNJM - NOTA FISCAL Nº
4487.
126.000,00
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901301 - FGTS
0/0
530/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
15.040,23
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 78 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
315,27
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
65.174,34
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.713,00
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
534/0
4575 - DIMARA PAULINO DA SILVA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA
ESCOLA DE
ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 167/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE
24/12/2014 À 23/01/2015 -
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
526/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38415503.
RO DE 2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901301 - FGTS
0/0
531/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2014.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
0/0
522/0
7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS M
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 79 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38481593
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
50,99
, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
CITAÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.325,13
5. R NOEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
74,99
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
158,62
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA DA UNI DADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 109/2015 - N.F. Nº 650
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
517/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530009.297 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530009.297.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
525/0
7230 - ELIANE APARECIDA COSTA RIBEIRO
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
519/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201
JUSTO 160.
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024 - ACOES ESTRUTURAIS EM VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
518/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 80 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
520/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
161,74
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
189,78
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
344,77
, FATURA DE SERVIÇSO DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411444.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI RO DE 2015.
38411444.
Valor
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
521/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38413228.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
523/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38413060.
---------------------395.647,11
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
31,80
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
567/0
6883 - GIANCARLO DA SILVA RIBEIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 81 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
601,45
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.197,31
O DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
109,96
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
118,30
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
276,57
774,40
1.327,54
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.778,98
, RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SO LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
564/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S. - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO DE
PAGAMENTO 4308.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
541/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, AV NOVE DE JULHO, 85 - PARCELA Nº 14/99.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
549/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
550/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIR
38412312.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38414608
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
0/0
0/0
542/0
543/0
563/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, FATURA Nº 853534/01.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, FATURA Nº 847877.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 855147/01
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
565/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 82 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.449,04
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
554,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
431,14
, RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT CÓDIGO 3623 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
566/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, MULTA POR ATRASO DBF - CÓDIGO DA RECEITA 0565.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
560/0
6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
540/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA AV CARVALHO PINTO, 1205 - PARCELA Nº 14/99.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
554/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 83 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38415087.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.960,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.118,47
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.210,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
35,61
RO DE 2015.
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903000.0122000.99 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903000.0122000.99.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0/0
546/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DE E
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 111/2015.
DUCAÇÃO,
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226200.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
548/0
6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
, CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME OFÍCIO Nº 00880/15 - 1/3 DE FÉRIAS.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
547/0
6672 - MOISÉS EDUARDO DOS S. GATO GATTO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA VEÍCULO DA FROTA SAVEIRO
DMN.9136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 110/2015.
PLACA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
552/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 84 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
E 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
127,28
, PRODUÇÃO DE SHOWS COM ESTRUTURA DE PALCO, LUZ E SOM PARA O EVENT
O DO
FESTIVAL DE VERÃO 2015 NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRO
- PERÍODO DE 23/01 A 07/02/2015,
CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
ARTÍSTICOS PROFISSIONAIS Nº 007/2015-DNJM.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.609,62
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38411584
Valor
RO DE 2015.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
551/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, RA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIROD
38415734.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2153 - FESTIVAL DE VERAO
02.11.00.13.392.0017.2153.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2153.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2153.33903900.0111000.234 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2153.33903900.0111000.234.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
561/0
7258 - FAGNER SABINO SILVA PRODUCOES -ME
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
562/0
7654 - PEDRO DA SILVA FRANCA - ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 85 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
3.383,60
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
3.157,40
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NUM TOTAL APROXIM ADO DE 200
(DUZENTAS) MENSAIS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº
010/2014 - CONTRATO Nº 204/2014
PREGÃO PRESENCIAL
10/2014
29.680,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
73,59
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
110,42
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL FUR
ACÃO EM
PARCERIA ATLÉTICO PARANAENSE NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SOL ICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
099/2014
544/0
7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
099/2014
545/0
7553 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
056/2014
539/0
7455 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
557/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
558/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38411036
RO 2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 86 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
559/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38491183.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38412136.
Modalidade
Licitação
Valor
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
192,33
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
293,10
RO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
419,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
45,56
RO DE 2015.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
555/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38415191
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
556/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38411248.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
553/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 87 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEI
38411577.
Modalidade
Licitação
Valor
RO DE 2015.
---------------------83.060,10
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
, PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº840/1985 - REFERENTE FEVEREIRO/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
001/2014
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
568/0
6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO
2.364,00
---------------------2.364,00
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
004/2014
572/0
6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME.
47.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 88 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
004/2014
004/2014
573/0
574/0
Fornecedor
6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME.
6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RECEPÇÃO E RETIRADA DE RESÍCUOS SÓLIDOS EM GERAL,
INCLUINDO SUA DESTINAÇÃO FINAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE
- CONTRATO Nº
136/2014.
, ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.
, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RECEPÇÃO E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL,
INCLUINDO SUA DESTINAÇÃO FINAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE
- CONTRATO Nº
136/2014-DNJM.
Modalidade
Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL
001/2014
001/2014
PREGÃO PRESENCIAL
17/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
CONVITE
49/2014
Valor
-47.000,00
87.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
060/2013
576/0
7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L
, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE I GUAPE-SP PARA
OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO -SP E BAIXADA SANTISTA00 -SP, PERIODO DE 24/12/2014 A
23/01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013
46.455,98
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
571/0
6399 - CONS.DE SECRET.MUNIC.DE SAUDE DO E
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO DEPARTAMENTO M UNICIPAL DE
SAÚDE NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOD DE SAÚDE DO ESTADO DE SAÕ P AULO A SER
REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20/03/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA Nº 116/2015
210,00
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0022.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0022.1005.44905200.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0022.1005.44905200.0530001.300 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.1005.44905200.0530001.300.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
097/2014
575/0
7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E S
31.480,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 89 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÕES E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AT
ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE - CARTA CONVITE Nº 049/2014 - N.F. Nº 046
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
480,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
240,90
ENDER A
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
570/0
7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA PARA ATENDER A CAMPANHA
DO CARNAVAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 115/2015
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
569/0
579 - UEMATSU & MATSUDA LTDA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- MATERIAIS DIVERSOS
- PARA USO NAS ATIVIDADES E
FESTIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)
RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 114/2015.
-
---------------------165.866,88
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901301 - FGTS
0/0
585/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
131.174,40
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 90 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
48.869,13
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
165,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.070,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.780,00
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 12/2014.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
580/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, PARCELAMENTO I.N.S.S. COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09, 10/2014.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
584/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 855681/01.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
588/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 12/2014.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.451.0007.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.04.00.15.451.0007.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.00.15.451.0007.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.04.00.15.451.0007.1005.44905200.0111000.41 - FICHA
02.04.00.15.451.0007.1005.44905200.0111000.41.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0/0
590/0
7197 - CAROLINA FUNARI LUCIO COMERCIO E S
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS PARA O D
DE OBRAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 119/2015.
EPARTAMENTO
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
577/0
6387 - PS DIESEL LTDA - ME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.491,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 91 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
22.703,26
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.458,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.184,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.117,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.505,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COLETORA DE LIXO PLACA CZA.6052 - BARRA
DO RIBEIRA E ICAPARA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901301 - FGTS
0/0
586/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 12/2014.
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
581/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, PARCELAMENTO I.N.S.S. - COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09,10/2014.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
578/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
0/0
579/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL .
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
01/2015- NOTA FISCAL Nº 202.
, AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015- NOTA
FISCAL Nº 203
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
589/0
4163 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 92 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SHOW PIROTÉCNICO PARA FESTA EM LOUVOR A SANTA LUZIA, CONFORME PE
COMPRA Nº 118/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
45.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
98.380,81
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
36.651,85
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
4.253,40
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
6.876,40
DIDO DE
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
593/0
4458 - ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE
, 2ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1898 DE
23/01/2007.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901301 - FGTS
0/0
587/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 12/2014.
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
582/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, PARCELAMENTO I.N.S.S. - COMPETENCIA 03/2013, 07, 08, 09,10/2014.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
099/2014
599/0
7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
099/2014
594/0
7554 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 93 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
099/2014
595/0
7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
099/2014
596/0
2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
099/2014
597/0
2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
099/2014
598/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
099/2014
600/0
4270 - PORTAL LTDA.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
Modalidade
Licitação
Valor
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
22.464,20
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
9.831,00
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
8.409,40
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
17.730,28
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
9.196,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
140,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.800,00
IDADE DE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
583/0
6399 - CONS.DE SECRET.MUNIC.DE SAUDE DO E
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO DEPARTAMENTO M UNICIPAL DE
SAÚDE NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOD DE SAÚDE DO ESTADO DE SAÕ P AULO A SER
REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 20/03/2015, CONFORME BOLETO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA Nº 120/2015
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
591/0
3272 - LUVERCI BORTOLIERO SILVA
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO TRATOR NEW ROLLAND MODELO TL 75, CONFORM E PEDIDO DE
COMPRA Nº 117/2015.
---------------------505.252,47
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.28.000 - Encargos Especiais
02.02.00.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.02.00.28.846.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 94 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
609/0
610/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
611/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
612/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
613/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
619/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
620/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
621/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, RETENÇÃO DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 09/01/2015 - C/DNPM - Nº 10.636-4.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CIDE DO DIA 12/01/2015, PELO BANCO DO
BRASIL S/A - C/CIDE - Nº 12.557-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
09/01/2015 - BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 08/01/2
015, PELO
BANCO DO BRASIL - C/FPM N° 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 09/01/2
015, PELO
BANCO DO BRASIL - C/FPM Nº 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/01/2
015, PELO
BANCO DO BRASIL S/A, C/FPM Nº 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/01/2015 PELO BANCO
DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.
, ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
34,84
1,01
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2,15
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.160,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.317,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.614,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.614,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-2.614,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
167,52
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
54,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
85,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,06
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
23,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.416,98
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
614/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
615/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
616/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
617/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
0/0
618/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO/2014, ATRAVÉS DO BA NCO DO BRASIL
S/A, C/MOVIMENTO Nº 44.962-8.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADOS PEL
O BANCO DO
BRASIL S/A - C/FMAS/PBF (CRAS) Nº 10.491-4.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITA DOS ATRAVÉS
DO BANCO DO BRASIL S/A - C/FMAS-SCFV Nº 10.554-6.
, RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LANÇADO À MAIOR NA TESOURARIA
NO DIA
28/10/2014, ATRAVÉS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - C/FUNASA Nº 006.000064-2.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DIVERSOS DE JULHO/2014, ATRAVÉS DO BANCO DO
BRASIL S/A, C/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Nº 7.159-5.
02.03.00.04.123.0005.2010 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
0/0
607/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 95 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
622/0
Fornecedor
217 - BANCO DO BRASIL S/A
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
57.797,73
ÚBLICO NO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
676,90
SCADORES,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.200,00
IDADE DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.050,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.214,36
, COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE Nº 177 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE IGUAPE, DEBITADA EM CONTA NO DIA 236/01/2015
- BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.
, PARCELA Nº 177 DO REFINANCIAMENTO DA DIFÍDA DA PREFEITURA, DEBIT
ADA EM CONTA
26/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A C/FPM Nº 43.100-1.
Valor
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
601/0
0/0
603/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA7656 - EDENILDO DA SILVA CARVALHO
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO P
BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 453/2015.
, AQUISIÇÃO DE 4 ESPELHOS PARA O SANITÁRIO PÚBLICO NA PRAÇA DOS PE
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 123/2015
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
0/0
608/0
7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 127/2015 - N.F. Nº 4183
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
605/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 96 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
826,91
ADORA DO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.680,00
EDIDO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.433,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
853,60
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 125/2015 - N.F. Nº 084
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
604/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA Nº
124/2015 - N.F. Nº 082
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
606/0
7137 - ADEMIR DE LIMA LAURIANO - ME
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PROCESS
RAIO-X DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 126/2015
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0/0
624/0
6179 - RENATO ANTONIO BOLSONARO EPP
, AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA PARA A CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME P
COMPRA Nº 128/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
602/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 97 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI FRUTI PARA A CASA DE PERMANÊNCIA BRE VE, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº122/2015.
---------------------84.611,34
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
EM
E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.000,00
EM
E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
233,53
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
779,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
644/0
7645 - RICARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILV
0/0
645/0
7646 - JOSE JULIO DE ANDRADE PEREIRA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP
LEVANTAMENTOS NO BAIRRO DO ROCIO E GUARICANA, CONFORME SOLICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP
LEVANTAMENTOS NO BAIRRO DO ROCIO E GUARICANA, CONFORME SOLICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
630/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38413176. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
647/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 98 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, C
PEDIDO DE COMPRA Nº 139/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
236,19
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
719,08
719,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
870,51
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
758,96
ONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
629/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38412878.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
0/0
641/0
642/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 856708.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 857223.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
627/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38411620. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
634/0
6730 - MARIA DO ROSARIO SANTOS FRANCO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 99 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
900,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
611,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
141,72
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.608,02
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
625/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38413257,38411727. DÉBITOAUTOMÁTICO.
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
635/0
2593 - SILVIO YOUITI MIYAZAKI
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
650/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38413358. DÉBITO AUTOMÁTICO
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
643/0
6972 - PAOLA VIEIRA CARVALHO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 100 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
702,98
R IDADE,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.050,00
HOR IDADE,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38413012. DÉBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
423,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.950,00
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0131000.183 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0131000.183.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
640/0
7657 - LIRIA RAIMUNDO PINTO
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
646/0
7658 - MANUELLA DE CASTRO CAMPOS ROCHA
0/0
651/0
7567 - FERNANDA CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE PILATES PARA O GRUPO DA MAIO
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE TEATRO PARA O GRUPO DA MEL
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 129/2015.
680,00
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
632/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
648/0
4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 101 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
685,69
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.576,00
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
, TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALH O PARA O XII
FESTIVAL DE CULTURA PAULISTA TRADICIONAL ENTRE SERRAS E ÁGUAS EM A
TIBAIA,
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 140/2015.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
626/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38411016,38412372.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000.257 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000.257.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
0/0
638/0
6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCH
, BOLSA AUXILIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA - JANEIRO E FEVEREIRO/2015 - LEI MUNICIPAL N.º
2135/2012
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
093/2013
628/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
208,37
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 102 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.980,00
TOR DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.160,00
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO DE 2015.
38413007. DÉBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
390,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
79,38
, AQUISIÇÂO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O C.A.P.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº
028/2013 - N.F. Nº 2920
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001.290 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530001.290.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
639/0
7316 - LEANDRO PINHEIRO DE OLIVEIRA
, SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PISCINA PARA APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL
DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 130/2015
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
637/0
7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS M
, AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER O SE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 131/2015 - N.F. Nº 656
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
633/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
649/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411809. DÉBITO AUTOMÁTICO.
---------------------31.465,02
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
666/0
7659 - FRANCINI DE MORAES ANDRADE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE MORADORES DO BAIRRO DA CHÁCARA
PATRÍCIA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTO RIZAÇÃO EM
ANEXO.
1.000,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
668/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38415503.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
271,96
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
671/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
663,77
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 857737.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
669/0
3609 - CLAUDIO LUIZ PAIVA VICENTE
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.146,00
, DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALU
SEMESTRE/2011 - 4ª PARCELA.
NOS - 1º
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.069,88
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 136/2015.
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF ORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 137/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
7.994,60
2.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.063,61
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
670/0
4192 - FUNDESP
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
0/0
658/0
659/0
7391 - BOA SINALIZACAO EIRELI
3359 - LEVI RIBEIRO DE LIMA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
662/0
6912 - CLAUDENI CHICARELLI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 105 / 1052)
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N.Processo Empenho
0/0
663/0
0/0
664/0
Fornecedor
911 - CIRO VEIGA DE SOUZA
6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,29
DMN.9126,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.575,00
CONFORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.800,00
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411106,38481406.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JANEIRO/2015.- MEMO Nº 007/15/DIVTRAN.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JANEIRO/2015.- MEMO Nº 007/15/DIVTRAN.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JANEIRO/2015.- MEMO Nº 007/15/DIVTRAN.
Valor
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0111000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0111000.78.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0/0
661/0
5262 - NESTOR MATEUS CORREA DE LARA-ME
, SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, SAVEIRO PLACA
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 138/2015.
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
674/0
4534 - RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE
, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MÁQUINA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL,
PEDIDO DE COMPRA Nº145/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
665/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
592,34
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 106 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
107/2014
677/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
107/2014
678/0
5752 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF ORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº025/2014, NOTA FISCAL Nº 188.
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA REDE
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
119.661,00
PREGÃO ELETRÔNICO
025/2014
13.206,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.440,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
465,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
680,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
620,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
680,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
656/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38414425,38414888,3841300538411137,38413268.DÉBITO AUTOMÁTICO
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
653/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38414771,38414742. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
652/0
7132 - RENATA DE SOUZA PONTES
0/0
654/0
7566 - CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA
0/0
655/0
7599 - FABIO NEVES BENTO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE ARTESANATO PARA O GRUPO DA
MELHOR
IDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 132/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE DANÇA AEROBICA PARA O GRUP O DA MELHOR
IDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 133/2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 107 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
850,00
REVEILLON,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.900,00
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411736.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OFICINA DE CANTO E CORAL PARA O GRUPO
IDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 134/2015.
Valor
DA MELHOR
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
657/0
7279 - FLAVIA LOPES MARTINS
0/0
672/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
0/0
675/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
0/0
676/0
7221 - VANDERLEI CORREA DE OLIVEIRA
, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO "FESTA DO ROBA
LO",
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 135/2015.
, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E BOXTRRUSS NO EVENTO ACIGUAPE, CONFORM E PEDIDO DE
COMPRA Nº 141/2015.
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DAS CRIANÇAS NO BAIRRO DO CANTO
DO MORRO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 144/2015.
, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANER PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONF ORME PEDIDO
DE COMPRA Nº 143/2015.
02.11.00.13.392.0017.2425 - FESTEJOS DE FIM DE ANO
02.11.00.13.392.0017.2425.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2425.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2425.33903600.0111000.239 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2425.33903600.0111000.239.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
673/0
2908 - ANA CRISTINA CARNEIRO LENARTEVITZ
, SERVIÇOS DE PROJETO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DOS SHOWS DO
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 142/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
660/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
312,65
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 108 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
667/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
NCIAL Nº
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
7.676,34
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
11.921,40
PREGÃO PRESENCIAL
018/2014
3.095,82
543,70
---------------------189.895,15
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.07.00.12.306.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005.130 - FICHA
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005.130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
680/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESE
005/2013.- N.F. 136.664.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
681/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4.708.
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
89/2014
679/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICI PAIS, CONFORME
CONTRATO Nº 278/2014-DNJM.- N.F.2.926.
---------------------22.693,56
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.364,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
80,65
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
76,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
102,65
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
316,48
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
682/0
6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO
, PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº840/1985 - REFERENTE JANEIRO/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
715/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O BANCO DO POVO E SESI FUTU RO, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 158/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
686/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
687/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
688/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411477
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
384144608
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 110 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
TOMADA DE PREÇOS
009/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
Valor
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38414914
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
683/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 858758.
1.050,97
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.451.0007.2085 - PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0007.2085.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.00.15.451.0007.2085.44905100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.451.0007.2085.44905100.0111000.61 - FICHA
02.04.00.15.451.0007.2085.44905100.0111000.61.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
134/2014
694/0
2804 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.
, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBR
COMPLEMENTARES NA ESTRADA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL ALVES DA SILVA
NO TRECHO DO MORRO DO PINHEIRO.- CONTRATO Nº 004/2015-DNJM.-
AS
-(IGU-010),
342.007,01
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
698/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
106/2014
699/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 217.
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 218.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
25.758,45
9.976,60
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
716/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
7.064,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 111 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
69,87
CONVITE
061/2014
72.105,99
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
6.622,50
CONVITE
007/2015
77.000,00
- CONTRATO Nº
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
693/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38411584.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
118/2014
706/0
7105 - Z & X - CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM
, SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ROÇADA DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICIPIO DE
IGUAPE.- CONTRATO Nº 381/2014 -DNJM-1º ADITAMENTO/2015. - PERÍODO DE 06/02/2015 À
05/05/2015.-
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
718/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.
- CONTRATO Nº
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
011/2015
701/0
2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LT
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 112 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
012/2015
702/0
2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LT
013/2015
703/0
2735 - SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LT
009/2015
705/0
7660 - OSMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO E CAPTAÇÃO DE IMA GENS EM ALTA
DEFINIÇÃO, 02 GERADORES DE 180 KVA E MONTAGEM DE GRID EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO.CONTRATO Nº 093/2015-DNJM., LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVA
L/2015.CONTRATO Nº 094/2015- DNJM., LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE AVENIDA ATRAVÉS DE CARRO DE SOM (CARRO
TORRE), NO CENTRO HISTÓRICO DE IGUAPE, PARA OS FESTEJOS DO CARNAVA
L 2015. CONTRATO Nº 095/2015.-DNJM., LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2015. - CONTRATO Nº
091/2015-DNJM.-
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
008/2015
78.200,00
CONVITE
009/2015
76.900,00
CONVITE
005/2015
79.000,00
CONVITE
006/2015
43.750,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
010/2015
704/0
7211 - BERNARDINA NUNES PEREIRA LOCAÇOES
, LOCAÇÃO DE 46 BANHEIROS QUIMICOS MODELO STANDART E 04 BANHEIROS
ADAPTADOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE
CARNAVAL/2015.- CONTRATO Nº 092/2015-DNJM.-
QUÍMICOS
O
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
723/0
3178 - FABIANO SILVA PACCA IGUAPE - ME.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
-900,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
697/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
8.097,81
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL
01/2015- NOTA FISCAL Nº 216.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.495,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.903,00
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
5.518,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
168,97
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
526,02
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
163,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
255,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.550,00
- CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - ADITAMENTO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
707/0
3057 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L
0/0
709/0
320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO SPRINTER PLACA DJL -4877 PERTENDENTE
A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 150/2015
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL
-7541
PERTENDENTE A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 155/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
720/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.
- CONTRATO Nº
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
684/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
690/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
691/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38416254
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38413296.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38416254.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
708/0
3057 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L
0/0
710/0
320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DJL-4877 PERTENDENTE A FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 149/2015
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
BRIGA O
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
- DNJM - ADITAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Valor
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL-7541 PERTENDENTE A FROTA
DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 154/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
711/0
7634 - FERNANDO DA SILVA VANNUCCI
, SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO QUE A
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C.A.P.S - PEDIDO DE COMPRA Nº 152/2015
1.500,00
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
106/2014
695/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL
01/2015- NOTA FISCAL Nº 215.
- CONTRATO Nº 287/2014
4.129,72
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
721/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.
- CONTRATO Nº
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
1.986,75
CONVITE
29/2014
3.315,51
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0111000.376 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0111000.376.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
053/2014
685/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 115 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A CASA DE PERMANÊNCIA MUNI
CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2014.- N.FISCAL Nº 1205, 1207, 1209.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
308,19
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
854,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.490,90
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.945,90
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.001,05
CIPAL,
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0111000.378.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
692/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38415191
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0/0
717/0
73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA E
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS - PARA USO NA OFICINA DE
ARTESANATO REALIZADA COM AS FAMÍLIAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA
DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 151/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
712/0
81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS OFICINAS
E ATIVIDADES DIÁRIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL) RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 146/2015.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
106/2014
700/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 214.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
713/0
81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 116 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
772,20
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
851,00
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
38413228,38413060.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
746,30
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 1ª PARCELA.
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
883,00
CONVITE
002/2015
149.000,00
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS
ATIVIDADES DIÁRIAS DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO:
PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE
COMPRA Nº 147/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550029.401 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550029.401.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0/0
719/0
73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA E
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NA OFICINA DE
ARTESANATO REALIZADA COM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL
- RECURSO:PBVIII/EQUIPE
VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 153/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550029.401.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
714/0
81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA
DE MANICURE REALIZADO NA ZONA RURAL
- RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL PEDIDO DE COMPRA Nº 148/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
689/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
722/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
- CONTRATO Nº
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.15.000 - Urbanismo
02.15.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.15.00.15.451.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.15.451.0015.1091 - IMPLANTACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL
02.15.00.15.451.0015.1091.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.15.00.15.451.0015.1091.44905100.0111000 - GERAL
02.15.00.15.451.0015.1091.44905100.0111000.424 - FICHA
02.15.00.15.451.0015.1091.44905100.0111000.424.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
002/2015
696/0
7655 - BIANCA GOMES VALENTE GALVAO OLIVEIR
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 117 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS NATIVAS DA MATA ATLÂNTICA - ORLA DO VALO GRANDE
E MAR PEQUENO - ESTRADA MUNICIPAL MANOEL ALVES PEREIRA E PRAÇAS DO CENTRO
HISTÓRICO.- CONTRATO Nº 009/2015-DNJM.-
---------------------1.016.009,34
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CITAÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.594,40
.- PEDIDO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
430,83
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
729/0
7269 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
, CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO DE 2015, CONFORME SOLI
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
735/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO CAIOBÁ
COMPRA N. 163/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
747/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 118 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
756/0
Fornecedor
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
73,58
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,00
-
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
50,62
, CONTA MENSALDE SERVIÇOS E ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEV
EREIRO DE
2015. R ML DEODORO.R JADE ANTONIO FRAGOSO 55,R SÃO MIGUEL 325,ES P ROF MUN OSMAR
DE F SANTOS 7700. RUA NOSSA SENHYORA DO ROCIO 140. AV CARVALHO PIN TO 1205. R DA
SAUDADE 301.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015. R MAJOR YOUNG 343.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.327,84
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
260,75
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015 RUA D PEDRO I 738.R ANTONIO JOSE DE MORAES 112.AV ANTONIO FIL ADELFO COLLAÇO
31.R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015. AV ADEMAR DE BARROS 710.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
746/0
6903 - HUGO NASCIMENTO PEREIRA
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903937 - JUROS
0/0
755/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 02/2015 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
NOTA FISCAL Nº 1452 DE 09/02/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
744/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
760/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
739/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
7.064,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 119 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
012/2014
21.500,00
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
20.235,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
- CONTRATO Nº
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
058/2014
728/0
7581 - VALERIA REGINA GOMES PEREIRA (374642
, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA OS COM PUTADORES
DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. - CONTRATO Nº 371/2014 -DNJM.- PARCELA 04/04. -FINAL DE
CONTRATO- NOTA FISCAL Nº 01.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.07.00.12.306.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005.130 - FICHA
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0220005.130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
730/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESE
005/2013 - NOTAS FISCAIS Nº 138407, 138424, 138426.
NCIAL Nº
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0121000.150 - FICHA
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0121000.150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
737/0
6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA -
7.800,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 120 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
-PEDIDO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,00
, CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR
YONG 343. R JOAO LOPES RIBEIRO 250.R PROF LAURO ROCHA 28.R MAJ REB
ELLO 705. ENG
GREENHALGH 01.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
948,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-7.900,00
, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DA CREC
PEDRÁ.- PEDIDO DE COMPRA N. 164/2015.
Valor
HE JOANA
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
740/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.
- CONTRATO Nº
6.622,50
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
732/0
6384 - FELIPE DE ALMEIDA CUNHA
, APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA FELIPE CUNHA, NO ROCIO MUSICAL.
COMPRA N. 162/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
733/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
759/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 121 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
766/0
Fornecedor
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, DESPESA IMPROPRIA
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS PARA EVENTO N A PRAÇA DA
BASÍLICA -REVEILLON, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
EVEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,08
, CONFECÇÃO DE 300 PETS PARA A CORRIDA DE SÃO SILVESTRE 2014, CONF ORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 159/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
840,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.682,00
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
736/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. LG DA BASILICA 63.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
734/0
7001 - ROMARIO ROBINSON FERNANDES MORAIS
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
765/0
5356 - PEDRO LUIZ GONÇALVES
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530052.269.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
725/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 122 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
24.814,28
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015. RUA NSS SENHORA DE GUADALUPE 235.R JOSINO JUSTINIANO DA SILV A 65.R DR DAVID
CODA 80.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.988,01
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
5.518,75
EVEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
911,59
, RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO ADITIV O Nº 01/2012 PROCESSO Nº 001.0212.000111/2012, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO
E
PARCELAMENTO DE DÉBITO - PARCELA 07/10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.244,56
, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A SALA DE INFORMÁTICA DA COORDE
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 165/2015
Valor
NAÇÃO DA
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
752/0
7662 - LONI SULIANI DORIGO
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
751/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
741/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
- CONTRATO Nº
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
0/0
757/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. AV ADEMAR DE BARROS 1090.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
724/0
1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0131000.307.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
106/2014
763/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
-4.129,72
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 123 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
4.129,72
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
1.986,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,79
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143,58
CONVITE
029/2014
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO (D.R.)
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
106/2014/0
764/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM - ADITAMENTO 01/2015 - N. F. Nº 215
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
742/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.
- CONTRATO Nº
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
761/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
R PROJ VL NOVA 71. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
753/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. RUA NOEL JUSTO 160. AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175.
EVEREIRO DE
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0151000.376 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903000.0151000.376.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
053/2014
731/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
3.574,72
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 124 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA A CASA DE PERMANÊNCIA MUNI
CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2014.- N.FISCAL Nº 1204, 1208, 1210.
Modalidade
Licitação
Valor
EVEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
70,94
EVEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,64
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
5.263,71
-5.263,71
CIPAL,
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
738/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. R MAJ MOUNTINHO 104.
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0151000.391.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
754/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F
2015. C.R.A.S
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
0/0
745/0
750/0
7661 - FERNANDA FERREIRA POPPE MARINHO DE
7661 - FERNANDA FERREIRA POPPE MARINHO DE
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
726/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.600,44
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 125 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - GOL DMN 9123 DE
USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 161/2015.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
720,00
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 2ª PARCELA.
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
883,00
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 160/2015.
Valor
- GOL DMN 9123 DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
727/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
743/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
- CONTRATO Nº
---------------------137.866,85
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.034,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
893,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0/0
784/0
6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
, SUBSIDIOS DO MES DE JANEIRO/2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
775/0
4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 126 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.015,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
965,33
VEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
-430,83
-73,58
73,68
VEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
225,78
VEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
88,62
EREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
80,46
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15.930,43
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO
MÊS DE JANEIRO/2015, DEBITADO NO DIA 10/02/2015, C/C 43.100-1 - FPM.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
0/0
770/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME
COMPRA Nº 170/2015.
PEDIDO DE
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903607 - ESTAGIÁRIOS
0/0
777/0
7625 - TACIANNI CRISTINI RIBEIRO DE SOUZA
, FOPAG REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS POR OCASIÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
0/0
0/0
773/0
787/0
788/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
789/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
791/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
792/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, VALOR INDEVIDO
, VALOR INDEVIDO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FE
2015. AV ADEMAR DE BARROS 710.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FE
2015. RUA ANTONIO JOSE DE MORAES 112.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FA
2015. R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS E ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FEV
2015. AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31. ITESP
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
783/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
0/0
785/0
Fornecedor
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- FATURA Nº 858217.
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- FATURA Nº 859767.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.208,21
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
399,34
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-2.700,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
776/0
5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS CAMIONETA/PICK -UP-PLACA BRZ 3257 E CORSA
PLACA DWP 1771, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903937 - JUROS
0/0
793/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 02/2015- SMS-SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS
LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 337 DE 26/02/2015.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
778/0
3628 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITUR
WWW.IGUAPE.SP.GOV.BR. - NOTA FISCAL Nº 10741.
A -
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
780/0
3359 - LEVI RIBEIRO DE LIMA
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
89,00
VEREIRO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
35,97
PRA Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.620,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
, ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO.
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
769/0
6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBAN
PEDIDO DE COMPRA Nº 171/2015.
OS, CONFORME
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
790/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FE
2015. AV DOM PEDRO I 738. ADM BARRA DO RIBEIRA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
771/0
7416 - AG RELEVO COMÉRCIO DE PLACAS LTDA -
, CONFECÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE RUAS, CONFORME PEDIDO DE COM
169/2015
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
794/0
7340 - PAULO SERGIO GOMES DA SILVA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
AÇÃO E
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
774/0
4458 - ASSOCIACAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE
, 3ª PARCELA - CUSTEIO E SUBVENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1898 DE
23/01/2007.
68.700,00
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
768/0
6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899
, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA O EVENTO ROCIO M
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 168/2015.
USICAL,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.500,00
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
014/2015
779/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
015/2015
781/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZA
ÇÃO DO
CARNAVAL/2015 , NO BAIRRO ICAPARA E Bº BARRA DO RIBEIRA.- CONTRATO Nº 099/2015-DNJM., LOCAÇÃO DE 46 TENDAS BRANCAS PIRAMIDAIS E 500 METROS DE LONA BRA
NCA PARA
ARQUIBANCADA, TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O EVENTO DO CARNAVAL/2015.- CONTRATO Nº
098/2015-DNJM.-
CONVITE
010/2015
45.625,00
CONVITE
011/2015
53.570,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
767/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
134.188,10
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/JA
NEIRO/2015 A
08/FEVEREIRO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004.390 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903600.0550004.390.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
782/0
5723 - EMMANUELLE CORREA EVANGELISTA BOSCH , COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESASA DE PRONTO PAGAMENTO RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL.
2.290,00
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550005 - I.G.D./P.B.F. - (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROG. BOLSA FAMILIA)
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550005.401 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550005.401.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
797/0
7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS L
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
UNO DBS 4698 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA
Nº 45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº
166/2015.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
2.760,00
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005 - I.G.D./P.B.F. - (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROG. BOLSA FAMILIA)
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550005.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
796/0
4382 - NILSON MASSANEIRO
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
- CONFORME
DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO
RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.290,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.290,00
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
795/0
5967 - IVANISE RAQUEL COSTA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 131 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
Valor
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RECURSO: PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550005 - I.G.D./P.B.F. - (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROG. BOLSA FAMILIA)
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550005.407 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550005.407.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
798/0
7013 - MOTOR BRAVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS L
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RETIFICA/MÃO DE OBRA) - UNO
DBS 4698 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº
45/2015 DO DIA 02/02/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº
167/2015.
2.500,00
---------------------366.860,84
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
221,26
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.588,79
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
799/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 860297.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
0/0
800/0
1102 - M.M. EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 132 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
COMPRA Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,00
, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº
173/2015 - N.F. Nº 251
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.985,00
, ASSINATURA ANUAL DO BEAP - BOLETIM ETECNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/2015.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
801/0
7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO
, APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE
172/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.12.00.10.305.0097 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.12.00.10.305.0097.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.305.0097.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.305.0097.1005.44905200.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.305.0097.1005.44905200.0530023.356 - FICHA
02.12.00.10.305.0097.1005.44905200.0530023.356.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
802/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
---------------------14.595,05
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
803/0
4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA
1.145,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 133 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.887,06
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.826,35
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.800,00
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
805/0
7277 - OLIVEIRA COMERCIO DE ACESSORIOS
0/0
806/0
7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS M
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER O PRONTO SOCOR
RO DA
UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 180/2015 - N.F. Nº 4198
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA ATENDER EMERGENCIAL DA UNIDADE DE
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 181/2015 - N.F. Nº 659 E 660
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530052.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530052.286.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
804/0
7666 - EMPORIO MEDICO COM DE PROD. CIR.
, AQUISIÇÃO DE TIRAS REATIVAS DE GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER A E STRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 183/2015
---------------------21.658,41
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
807/0
6854 - MAURO PEREIRA MATIAS
1.180,84
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 134 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
NVÊNIO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.490,00
- BAIRRO DO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
200,00
, REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM PATRULHAMENTO
OSTENSIVO E
PREVENTIVO NO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 190/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
2.655,07
1.308,02
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.303,48
, RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLI
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Valor
CITAÇÃO E
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
812/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
, AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP, CONFORME CO
FIRMADO COM O MUNICÍPIO, PEDIDO DE COMPRA Nº 178/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
813/0
6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO CAIOBÁ
PEROUPAVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 179/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
835/0
6272 - MARCIA HELENA DE FARIAS - ME.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
0/0
819/0
831/0
0/0
841/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG
7669 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA- EPP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - FATURA Nº 861367.
, SERVIÇOS DE POSTAGEM. - CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 -PRORROGAÇÃO.-FATURA
Nº 363990 DE 06/02/2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 135 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO P
CONTRATO Nº 010/2015-DNJM.-PERÍODO DE 01/02/2015 À 31/01/2016.-
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.986,31
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.460,52
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
513,60
ÚBLICA.-
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
818/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT CÓDIGO 3623.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
823/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, MULTA POR ATRASO DO DBF - CÓDIGO 0565.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
824/0
7665 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA 26402145866
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF ORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 182/2015.
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0/0
827/0
1795 - PRODESP-COMP.DE PROCES.DE DADOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 136 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ONFORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.665,00
VAL 2015,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.807,00
OTA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - INFRAÇAO DE TRÂNSITO INCLUÍDA NO BANCO DE
DADOS DO DETRAN
- CONTRATO Nº 474/2012 -DNJM - PRORROGAÇÃO - REF. MÊS DE
JANEIRO/2015 - NOTA FISCAL Nº 399.320.
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
811/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
, AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESTRADAS VICINAIS, C
PEDIDO DE COMPRA Nº 177/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
838/0
3051 - ZAINCO ZANELLA IND.E C. DE ART. DE CI
, AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA FECHAMENTO DAS RUAS NO CARNA
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 196/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
839/0
4534 - RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE
, SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FR
MUNICIPAL - ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/2015.
3.300,00
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
096/2013
830/0
6867 - AGNALDO XAVIER - ME
096/2013
848/0
6867 - AGNALDO XAVIER - ME
, 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO
DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS.
-CONTRATO Nº 300/2013
-D.N.J.M.-1ª
PRORROGAÇÃO/2014.- FINAL DE CONTRATO.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO.
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
262.882,00
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
-262.882,00
PREGÃO PRESENCIAL
044/2013
200.071,62
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
126/2013
815/0
5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 137 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.903,15
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.731,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.460,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
407,40
, 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2014.
-
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
821/0
6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
, CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO, OFÍCIOS FUNDEB NºS 1440 E 1210/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
844/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PEDIDO DE COMPRA N.
193/2015.- N.F.049.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520011 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520011.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520011.174.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
843/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
, AQUISIÇÃO DE RECEPIENTE TERMOPLÁTICO COOLER 100 LTS E DE 50 LTS.
COMPRA Nº 191/2015.-N.F.050.
- PEDIDO DE
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
836/0
6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE FL
ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 192/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
019/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.200,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
UVIAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
090/2014
822/0
4820 - AMBIENTAL CLEAN LTDA
, SERVIÇOS DE MANEJO DE POMBOS DOMÉSTICOS NAS ESCOLAS: ESCOLA ABIG
AIL F.
MARTINS, ESCOLA ZELY ALVES FORTES E ESCOLA AMÂNCIA ALVES MUNIZ.
-PERÍODO DE
13/01/2015 À 12/09/2015- CONTRATO Nº 279/2014-DNJM.-
6.000,00
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
832/0
6345 - MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
0/0
833/0
4250 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA
0/0
834/0
7033 - DANIELA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA
, APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA
Nº 185/2015.
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA
Nº 186/2015.
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO REVEILLON 2014, CONFORME PEDID O DE COMPRA
Nº 189/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
842/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINAÇÃO BOXTRUSS NO ENVENTO EN
TEATRAL DE NATAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 184/2015.
CENAÇÃO
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
837/0
7667 - INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O REVEILLON 2014, CONFORME PEDIDO DE C
199/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
CONFORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
385,00
DE COMPRA Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.020,00
ONFORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.745,00
TURO,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.654,20
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,10
OMPRA Nº
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.13.392.0017.2148.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903000.0111000.216 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903000.0111000.216.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
840/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2015,
PEDIDO DE COMPRA Nº 198/2015.
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
808/0
6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA.
, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CARNAVAL/2015, CONFORME PEDIDO
174/2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
809/0
7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS
0/0
810/0
7663 - JOENILSON ROCHA ALVES 37704766899
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO ESCOLA FURACÃO, C
PEDIDO DE COMPRA Nº 175/2015.
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO SESI ATLETA DO FU
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº176/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530001.297 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909300.0530001.297.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
825/0
4802 - ANDERSON RIGO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 140 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM DESPESAS EFETUADAS PELO COORDEN
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO EM QUE O MESMO NÃO ESTAVA EM P
ADIANTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
289,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
289,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
3.055,00
ADOR DA
OSSE DE
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
828/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
0/0
829/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "PROIBIDO FUMAR" PARA O CARNAVAL
2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 187/2015
- N.F. Nº 13226
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "AVISO - ALCOOL PROIBIDO" PARA O
CARNAVAL 2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA
Nº 188/2015 - N.F. Nº 13225
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0151000.387 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0151000.387.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
849/0
4082 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP.
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL COM PERFIL
INSTALADAS NA SALA DE ATENDIMENTO TÉCNICO DO CRAS (CENTRO DE REFER
ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 195/2015.
- A SEREM
ÊNCIA DA
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
820/0
7297 - ROSILAINE DE AGUIAR MENDES
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.200,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MONITOR DE MANICURE
PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 129/2014
ADM - RECURSO:P.B.V. III (PISO BÁSICO VARIÁVEL III) - EQUIPE VOLANTE - FEDERAL.
Modalidade
Licitação
Valor
-
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030 - PISO BÁSICO SCFV - REORDENAMENTO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550030.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
814/0
7299 - ANA ROSA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA
0/0
816/0
7245 - JESSICA PASSOS VICENTE
0/0
817/0
7300 - MILENA APARECIDA DA SILVA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE OFICINA DOMICILIAR
- PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 120/2014 ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL)
- S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- MONITOR DE CRIANÇAS
PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 121/2014
ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL)
- S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITOR DE DANÇA PARA A
MLEHOR IDADE - PERÍODO: 12.02.2015 À 11.02.2016 - TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Nº 127/2014 - ADM - RECURSO:P.B.V. (PISO BÁSICO VARIÁVEL)
- S.C.F.V. (SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) - FEDERAL.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
9.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
9.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.200,00
CONVITE
060/2014
7.732,80
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
117/2014
826/0
7638 - WILSON ANTONIO RIBEIRO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LE
ITE CONTRATO Nº 385/2014 -DNJM- PERÍODO DE 07/01/2015 À 12/02/2015.-REF. 36 DIAS-NOTA FISCAL
Nº 000002-FINAL DE CONTRATO..
---------------------349.842,11
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
854/0
6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME
612,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A QUADRA MUNICIPAL DE VOLEY, CONFORME
COMPRA Nº 218/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.350,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.845,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
175,00
PEDIDO DE
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
853/0
6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO
, SERVIÇOS DE BUFFET, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
200/2015.-N.FISCAL Nº 027.
- PEDIDO DE COMPRA N.
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0/0
855/0
7670 - ANDRE GIMENEZ MORI
, SERVIÇOS DE FILMAGEM DO CARNAVAL/2015 NOS BAIRROS DO ICAPARA E B
RIBEIRA.- N.FISCAL Nº0012.
ARRA DO
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530023.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530023.269.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0/0
851/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXAS TÉRMICAS DE POLIURETANO
E
TERMOMETRO DIGITAL) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº
205/2015
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
850/0
7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO) P ARA ATENDER O
PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 203/2015
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
852/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA SEREM DISTRIBU
IDOS NO
CARNAVAL 2015, EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA
Nº 207/2015
2.350,00
---------------------10.332,00
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.520,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.687,01
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
872/0
6141 - ANPV-ASSOC.NAC. DOS PREF. E V. PRE
, ANUIDADE REFERENTE A 2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000.14 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000.14.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
867/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 144 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA 2.0 PLACA
FROTA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº224/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
TANA 2.0
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.100,00
PARA O
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
57,60
, CONFORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.456,20
CONVITE
012/2015
CMW.1233 DA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
870/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SAN
PLACA CMW.1233, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº225/2015.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
857/0
73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA E
, AQUISIÇÃO DE TECIDO MORIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS INFORMATIVAS
MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 222/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
875/0
6213 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2015
SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
024/2015
873/0
5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP
122.658,33
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 145 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS, PROFESSORES E GEST ORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. - CONTRATO Nº 220/2013 - D.N.J.M. -2º ADITAMENTO/2014.- NOTA FISCAL
Nº 6277 E 6278.
PREGÃO PRESENCIAL
009/2013
95.371,68
, GLP ENVASADO 13KG, GLP ENVASADO 45KG - NF 027, GLP ENVASADO 13KG, GLP ENVASADO
45KG - NF 077
PREGÃO PRESENCIAL
010/2013
8.735,00
PREGÃO ELETRÔNICO
18/2011
, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃODE CALÇADA E ESTACIONAMENTO PARA ÔNIBUS NA
JANIO QUADROS.- CONTRATO Nº 105/2015-DNJM.-
Valor
AVENIDA
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
039/2013
879/0
6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122000.172 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122000.172.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
040/2013
869/0
3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-M
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000.178 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000.178.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0/0
878/0
6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC
13.737,59
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 146 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.261,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.350,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
250,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.420,00
, PARCELA 01/20 - AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
(RECURSOS PROPRIOS) - PROCESSO N.º 0003387-82.2014.8.26;0244
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
877/0
6213 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE MARÇO, CONFORME SOLICIT
ANEXO.
AÇÃO EM
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
868/0
6107 - UNIAO DIRIGENTES MUNIC.DE EDUC.D
, ANUIDADE 2015 DA UNDIME.-DOCUMENTO Nº 2256.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000.217 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000.217.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
859/0
2908 - ANA CRISTINA CARNEIRO LENARTEVITZ
0/0
860/0
7259 - LUIS GUILHERME M MACIEL
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO A COMBAT E À INCÊNDIO
NO CARNAVAL/2015.- PEDIDO DE COMPRA N.204/2015., PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA O CARNAVAL 2015, CONFORME
PEDIDO DE
COMPRA Nº 223/2015.
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
856/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇO DE BUFFET PARA JANTAR DO GRES UNIDOS DE PARIQUERA
PEDIDO DE COMPRA Nº 219/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.704,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
758,05
-AÇU, CONFORME
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
0/0
858/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUPLEMENTO RENAL) PARA ATENDER O SETO
R DE
FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE NA DISPENSAÇÃO PACIENTE DE BAIXA REND A - PEDIDO DE
COMPRA Nº 220/2015- N.F. Nº 433
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
884/0
7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ
0/0
885/0
7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO
0/0
886/0
7382 - YENISLEY MITJANS VALDES
0/0
887/0
7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO
0/0
888/0
7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ
0/0
889/0
7382 - YENISLEY MITJANS VALDES
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20
DE FEVEREIRO DE 2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20
DE FEVEREIRO DE 2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20
DE FEVEREIRO DE 2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
093/2013
890/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 148 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
093/2013
891/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
093/2013
892/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 1663
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 2092
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 2739
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
491,64
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
3.238,64
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
400,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
437,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
640,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
987,50
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2091 - OCA - ORCAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
02.13.00.08.243.0026.2091.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2091.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2091.33903900.0151000.386 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2091.33903900.0151000.386.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
881/0
4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 (4
FOTOS) - PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS
(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 215/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0151000.387 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0151000.387.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
882/0
5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME , COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACOS DE LIXO,
COPOS DESCARTÁVEIS, ETC) - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS
(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 216/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
866/0
5878 - MERCEDES MARGARITA GARCIA CLIMENT ME , COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SACO DE LIXO, COPOS
DESCARTÁVEIS, TEC) - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO
DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)
- RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE
COMPRA Nº 210/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0550004.392 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903900.0550004.392.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
880/0
4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 149 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
883/0
Fornecedor
6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - M
Descrição do bem/Serviço adquirido
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- GRAVAÇÃO DE CD
-,
COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAL 15
X 21 -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS
DIGITAL 10 X15 -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE
DVD PERSONALIZADO - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS
(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)
- RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL PEDIDO DE COMPRA Nº 214/2015.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E AFIAÇÃO DE
ALICATES - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS (CENTRO DE
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA
Nº 217/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
666,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
532,90
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
720,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
611,40
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
701,80
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
871/0
4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS
ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS DOS ADOLESCENTES DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015
- PEDIDO DE COMPRA Nº
211/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
863/0
6176 - LARA & FRANCO LTDA
0/0
874/0
4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NOS
LANCHES DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 PEDIDO DE COMPRA Nº 206/2015.
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NOS
LANCHES DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 PEDIDO DE COMPRA Nº 212/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
876/0
4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 150 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-2.290,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
2.300,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
500,00
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS
REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS E ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 213/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
862/0
5967 - IVANISE RAQUEL COSTA
, ESTORNO POR FALTA DE SALDO.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
865/0
5680 - DANILLO ALVES DE CAMARGO - ME
, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM A PRAIA GRANDE NA FUNDAÇÃO CASA
(PERUIBE/ITANHAEM/MONGAGUA/PRAIA GRANDE/SÃO VICENTE)
- PEDIDO DE COMPRA Nº
209/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029.407 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029.407.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
864/0
4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 (4
FOTOS) - PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL
- RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 208/2015.
---------------------296.503,34
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
929/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
49.174,02
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
52.821,24
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-800,00
880,00
, SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA O NOVO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFOR ME PEDIDO DE
COMPRA Nº 229/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
458,00
, ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 01/2015- SMS-SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS
LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 331-334 E 335 DE 26/02/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.022,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.445,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
139,28
, PARCELAMENTO DO I.N.S.S. - PARCELA 0061 - PARCELAMENTO 61.083.755-9 - CÓDIGO 4308.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
896/0
5875 - MARIDALVA MARTINS
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -PRORROGAÇÃO 01/2015 - CONTRATO Nº 003/2010 -DNJM.-SEDES DO
DEPTº DE PLANEJAMENTO, DIVISÃO DE ESPORTES, HABITAÇÃO,DIVISÃO DE A GRICULTURA E
PESCA,DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE E JUNTA MILITAR.- PERÍODO DE 18/01/2015 À 17/01/2016.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
923/0
7674 - ROSANGELA MARTINS
0/0
0/0
925/0
926/0
7674 - ROSANGELA MARTINS
7674 - ROSANGELA MARTINS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME S OLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXIO.
, ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL
- CENTRAL - CONFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0/0
909/0
6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - M
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
900/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
913/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
922/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. R XV DE
NOVEMBRO 522.R SUBAUMA 215.R NOVE DE JULHO 87.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
TIRADENTES 315.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
502,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
188,82
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.292,23
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
33,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
122,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
474,72
E 2015. RUA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
914/0
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
, AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS
NAS AGÊNCIAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DOS BAIRROS DO ICAPARA E BAR
RA DO
RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 227/2015..
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
906/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, ENCARGOS - CONTRIBUICAO AO PASEP - PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
927/0
1405 - MARIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, 10 DIAS EM PECÚNIA E 1ª PARCELA DO
13º/2015 - FOLHA REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0151000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0151000.37.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0/0
903/0
2003 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0/0
904/0
2003 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0/0
905/0
2003 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
, RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO
DRADS/REGISTRO/SP Nº 0059/2013 - DEVOLUÇÃO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C/C
Nº 10.337-3 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
, RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO
DRADS/REGISTRO/SP Nº 0059/2013 - DEVOLUÇÃO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C/C
Nº 10.341-1 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.330,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
113,26
69.369,91
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
13.823,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
9.896,67
, RESTITUIÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONVÊNIO PROCESSO
DRADS/REGISTRO/SP Nº 0059/2013 - DEVOLUÇÃO REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA C/C
Nº 10.336-5 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
916/0
4082 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP.
, AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA REFORMA DO NOVO PRÉDIO DO PAÇO MUNI
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 230/2015.
CIPAL,
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
0/0
911/0
920/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
921/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
E 2015.
ILUMINAÇÃO PUBLICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
E 2015. IP
INTERIOR DE PRAÇAS ILUMINAÇÃO PUBLICA.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
895/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 154 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
E 2015. R PROF
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.120,35
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 226/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.510,88
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
917/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
LAURO ROCHA 80.R JOSE RODRIGUES ALVES 500.R JULIO B MARTINS 255.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0/0
910/0
7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
930/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, PARCELAMENTO DO I.N.S.S. - PARCELA 0061 - PARCELAMENTO 61.083.755-9 - CÓDIGO 4308.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
919/0
5277 - MAURO ROGERIO PINTO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 155 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
755,42
CRAS -
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.400,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO CARNAVAL 2015 NO BAIRRO BARRA
DO RIBEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-2.500,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
25.250,64
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Valor
AÇÃO E
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
901/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR
MOUTINHO 204.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0151000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0151000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
908/0
5302 - JAIR ROGÉRIO BRANCO DOMINGUES - MAR
, LOCAÇÃO DE ESPAÇO DO CINE TEATRO PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DO
TEATRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 228/2015.
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
907/0
7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (8
0/0
918/0
7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (8
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
897/0
7287 - JURACI MACIEL SANTOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 156 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
486,06
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
135,84
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
36.880,51
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.495,36
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 005/2014 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2015 - DEPTº DE
TURISMO-SEDE DO PIT -POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS. -PERÍODO DE 20/01/2015 À
19/01/2016.
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
915/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
NEVES 45.R SALDANHA MARINHO 410.
E 2015. R DAS
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
898/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. AV JAERE 625
,R DOM EDILIO JOSE SOARES 329.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
928/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, PARCELAMENTO DO I.N.S.S. - PARCELA 0061 - PARCELAMENTO 61.083.755-9 - CÓDIGO 4308.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
912/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 157 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-340,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
786,15
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. VL DOS
PARENTES.BRO CAVALCANTE,BRO ITIMIRIM.AV NOSSA SRA DE GUADALUPE 219
.AV VER
MANOEL GONÇALVES 205.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.1005.44905200.0151000.395.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0/0
899/0
7420 - CAMILA MARIA FERREIRA -ME
, ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0111000.405.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
902/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. R MAJOR
REBELLO 8.
---------------------303.861,29
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
33,91
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
950/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 158 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
951/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
956/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. AV PRINC
ISABEL 599.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. R LATIF
CORREIA 5.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
E 2015. AV
ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
151,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
192,74
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.212,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
1.438,16
1.548,79
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.281,38
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
410,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
16.943,41
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
933/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, AV NOVE DE JULHO, 85 - PARCELA Nº 15/99.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
0/0
967/0
968/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-FATURA Nº 862033.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.-FATURA Nº 862744.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
931/0
7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
, PARCELA 8/24 - PPD 400039262-0, CÓDIGO DA RECEITA 044-9.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
936/0
274 - ANTONIA APARECIDA TRIGO ROCHA
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
EM ANEXO.
-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
939/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 159 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
5.842,17
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
593,39
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
25,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.358,84
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
561,61
PREGÃO PRESENCIAL
004/2012
128.211,12
PREGÃO PRESENCIAL
044/2013
492.064,00
CONVITE
065/2014
79.000,00
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
93.576,25
, AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 226.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
0/0
940/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 227.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
954/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
955/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
959/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. R MAJOR
REBELLO 705.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
E 2015. R D
PEDRO I.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E 2015. AV PRINC
ISABEL - ILUMINAÇÃO PUBLICA. AV EDUARDO EBANO PEREIRA .PCA ENG GREENHALGH.
E
CONEGO BRAGA.AV JANIO QUADROS 117.R CAP FLORAMANTE.R MAESTRO MOACI R SERRA 5.R
AV BENEDITO A VEIGA.LGO FRANCISCO RANGEL.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
932/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, PARCELAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA AV CARVALHO PINTO, 1205 - PARCELA Nº 15/99.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
088/2012
938/0
6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP
126/2013
965/0
5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP
131/2014
966/0
7675 - GONÇALVES & SILVA DA LUZ LTDA - ME
, 31ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS
- ADITAMENTO DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 001/2012.-PERÍODO DE 20/01/2015 À 19/02/2015.- NOTA FISCAL Nº 0344.
, 4ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS E VIAS URBANAS DA CIDADE - CONTRATO Nº 324/2013-DNJM - PRORROGAÇÃO 01/2014.
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE GELO NO PRÉDIO DO C
EAGESP DE
IGUAPE.- CONTRATO Nº 003/2015- DNJM.-
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
107/2014
962/0
7596 - FRONTEIRA DISTRIB.DE MATERIAIS ES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 160 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IDO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.965,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DO PROJETO OFICINA
ESCOLA DE
ARTES E OFÍCIOS DE IGUAPE. -CONTRATO Nº 167/2014 -DNJM.-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE
24/01/2015 À 23/04/2015 -
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.500,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
PRESENCIAL Nº 025/2014.- NOTA FISCAL Nº814.
Valor
-PREGÃO
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001.151 - FICHA
02.07.00.12.365.0081.2109.33903900.0520001.151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
969/0
7608 - RAQUEL APARECIDA PEREIRA
, DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PED
COMPRA Nº 2039/2014.-
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
960/0
4575 - DIMARA PAULINO DA SILVA
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
937/0
7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (8
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
494,32
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
6.815,86
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DIVERGÊNCIA DE VALORES.
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO) P ARA ATENDER O
PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 233/2015
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-175,00
350,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.300,00
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO EVENTO DO CARNAVAL 2015, NO BAIRRO DA BAR RA DO RIBEIRA,
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N. FISCAL Nº 012.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
958/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
BASÍLICA 63
E 2015. LGO DA
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
944/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL .
01/2015- NOTA FISCAL Nº 225.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
0/0
963/0
964/0
7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOS
7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
934/0
7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 162 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
935/0
Fornecedor
7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , COMPLEMENTAÇÃO - PERÍODO DE 21/01/2015 A 20/02/2015 .
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21/01/2015 À
20/02/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.529,53
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
327.667,51
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
6.815,86
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
-6.815,86
PREGÃO PRESENCIAL
10/2014
29.680,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
952/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
ADHEMAR DE BARROS 1070.
E 2015. AV
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
946/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/FE VEREIRO/2015 A
08/MARÇO/2015 - CONF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
0/0
942/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
0/0
943/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL .
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
01/2015- NOTA FISCAL Nº 225.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM FICHA INDEVIDA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
056/2014
947/0
7455 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NUM TOTAL APROXIM ADO DE 200
(DUZENTAS) MENSAIS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº
010/2014 - CONTRATO Nº 204/2014
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
945/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
1.910,81
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 163 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 223.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.706,80
E 2015. R CAP
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
195,55
E 2015. R MAJ
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
129,98
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.152,55
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530052.309 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530052.309.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
948/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTRATÉGIA S AÚDE DA FAMÍLIA
- PEDIDO DE COMPRA Nº 231/2015 - N.F. Nº 254
02.12.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.12.00.10.303.0096 - MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
02.12.00.10.303.0096.2156 - PROMOCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341 - FICHA
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
949/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
957/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
MOUTINHO 104.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
941/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 164 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 224.
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.112,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
987,19
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
961/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- GENÊROS ALIMENTÍCIOS
- PARA USO NAS REUNIÕES
SÓCIOEDUCATIVAS E ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊN
CIA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 232/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
953/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D
SUBAUMA 185.
E 2015. R
---------------------1.225.868,08
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
980/0
7673 - ROYAL OLIMPIA ADMINIS HOTELEIRA E
, HOSPEDAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PREFEITOS DA APRECESP
PARA O PREFEITO JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO E A PRIMEIRA DAMA
SOUZA OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 238/2015.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
EM OLÍMPIA,
JONICE DE
1.120,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
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Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
977/0
Fornecedor
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 863777.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
331,88
ONFORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.535,51
NFORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
707,43
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
2.501,48
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
982/0
4433 - MAGGI CAMINHOES LTDA
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA COLETORA PLACA DMN.9141, C
PEDIDO DE COMPRA Nº 235/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
983/0
4433 - MAGGI CAMINHOES LTDA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA COLETORA PLACA DMN.9141, CO
PEDIDO DE COMPRA Nº 236/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
096/2013
970/0
6867 - AGNALDO XAVIER - ME
0/0
979/0
6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME
, 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO
DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS.
-CONTRATO Nº 300/2013
-D.N.J.M.-1ª
PRORROGAÇÃO/2014.- FINAL DE CONTRATO.
, SERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RUA NOVE DE JULHO, AV.
ADHEMAR DE BARROS, PRAÇA DA BASÍLICA E ROTATÓRIA DO PORTO DO RIBEI RA, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 237/2015.
262.882,00
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
065/2013
978/0
7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.649 E 654.
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
28/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
PREGÃO PRESENCIAL
17/2013
Valor
PREGÃO
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
981/0
7456 - SERGIO SCURACHIO
, LOCAÇÃO DE PALCO PARA O REVEILLON 2014, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 234/2015.
7.500,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
093/2013
976/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2013 - N.F. Nº 2955
DE SAÚDE -
458,22
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
0/0
973/0
974/0
7668 - CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOS
7677 - N.A. COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA.
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO) P ARA ATENDER O
PRONTO SOCORRO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 243/2015
-350,00
420,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
060/2013
972/0
7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L
50.761,52
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.420,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE I GUAPE-SP PARA
OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO -SP E BAIXADA SANTISTA00 -SP, PERIODO DE 24/01/2015 A
23/02/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
971/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES- JANEIRO/2015- FONE: 3841-3242 E 3841-3366.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903600.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903600.0111000.465 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903600.0111000.465.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
975/0
6916 - CLAYTON APARECIDO NEGRI
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
EM ANEXO.
-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
---------------------339.480,70
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
988/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
6.756,75
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNI
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 244/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.955,70
IDADES DO
DIDO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.656,00
E IGUAPE,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.907,00
CIPAIS,
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
989/0
7678 - ENGELED INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - M
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA A EMEIF MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 248/2015.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.07.00.12.306.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520001.131 - FICHA
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520001.131.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
985/0
7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME
, AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS E PÉS DE ARDÓSIA PARA ATENDER AS NECESS
CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PE
COMPRA Nº 240/2015.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
984/0
7676 - MOISÉS FELIPE BRITTO DA SILVA
, APRESENÇÃO MUSICAL PARA O ANIVERSÁRIO DE 476 ANOS DO MUNICÍPIO D
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 239/2015.
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000.217 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903600.0111000.217.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
992/0
7679 - EDISON ROBERTO BATISTA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 169 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
993/0
Fornecedor
7033 - DANIELA SANCHES CARNEIRO DE SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2015, CONFORME SOLICITAÇÃ
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE O CARNAVAL 2015, CONFORME SOLICITAÇÃ
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.907,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.150,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.000,00
OE
OE
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
990/0
7478 - KATIELLY JULIA RIBEIRO MACHADO O. DA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A TURISTAS E ROMEIROS, CO
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
NFORME
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
991/0
7470 - LIGIA DOS SANTOS COSTA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPORTIVO COM DOIS INSTRUTO
COORDENADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
RES E UM
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015.268 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015.268.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0/0
996/0
6055 - Brasfrio Comércio e ar - condicionado Ltda
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 170 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.093,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.987,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
350,00
, AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A ENFERMARIA E
SALA DE GINECOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 246/2015
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
994/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (FÓRMULA ESPECIAL) PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E
DIETÉTICA DA UNIDADE DE SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTES DE BA
IXA RENDA PEDIDO DE COMPRA Nº 245/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
995/0
6055 - Brasfrio Comércio e ar - condicionado Ltda
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
NA
ENFERMARIA E SALA DE GINECOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº
247/2015
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2428 - MANUTENCAO DA PESCA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.15.00.20.605.0015.2428.33903000.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2428.33903000.0111000.469 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903000.0111000.469.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
986/0
7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO A
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORÍFICO DA PE
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 241/2015.
SCA IVECO,
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
987/0
7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO A
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA DIVISÃO DE PESCA
PLACA JHM.8683, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 242/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
- CAMINHÃO FRIGORÍFICO
---------------------43.763,20
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
21,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
221,26
PREGÃO PRESENCIAL
027/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1019/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE
2014. R
TIRADENTES 315. TITULAÇÃO DE TERRAS. RESTITUIÇÃO PARCIAL PROV. DA
ORDEM AUX..N°
033, EMPENHOS 100482/1 E 100485/1, LANÇADOS NA TESOURARIA EM 20/01 /15, EM NOME DA
EMPRESA ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A , DEVIDO À CONTA ACIMA
INFORMADA
ESTAR SEM SALDO, NÃO PODENDO SER EFETIVADO O PAGAMENTO AGENDADO NA
DATA,
CONFORME COMPROVADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO ASSIM O VALOR VOL
TA AO
COFRE MUNICIPAL.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
1009/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 864233.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
085/2013
1017/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/
31/01/2015.- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.
176.034,36
2015 À
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1020/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
305,62
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 172 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
014/2015
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
472,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-472,50
193,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
451,09
CONVITE
048/2014
, EMPENHOS 100482/1 E 100485/1, LANÇADOS NA TESOURARIA EM 20/01/15
, EM NOME DA
EMPRESA ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A , DEVIDO À CONTA ACIMA
INFORMADA
ESTAR SEM SALDO, NÃO PODENDO SER EFETIVADO O PAGAMENTO AGENDADO NA
DATA,
CONFORME COMPROVADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO ASSIM O VALOR VOL
TA AO
COFRE MUNICIPAL.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
026/2015
998/0
7681 - FRANCISCO CARLOS LIMA CONSTRUÇÕES -
, OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO FÓRUM DA COMAR
IGUAPE.- CONTRATO Nº 100/2015-DNJM.-
CA DE
79.420,78
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
999/0
7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA ]
0/0
0/0
1003/0
1005/0
7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA ]
7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA ]
, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS COORDENADORAS DO DEPARTAMENT
O DE
EDUCAÇÃO QUE FIZERAM CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC, CONFORME PEDIDO DE C OMPRA Nº
252/2015.
, ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.
, ALIMENTAÇÃO PARA COORDENADORAS DA EDUCAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
PNAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº
252/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1016/0
7682 - IRANI DE AGUIAR MACHADO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05,
17/04, 13, 14, 18, 19, 28/03, 16, 19/05, 20, 22, 30/10/2014.
PERÍODO:
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
096/2014
1011/0
7178 - CONSTRUTORA MONT VALLE LTDA - ME
6.050,50
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 173 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
096/2014
1012/0
Fornecedor
7178 - CONSTRUTORA MONT VALLE LTDA - ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA EMEIF PROFª ABIGAIL
FORTES MARTINS, NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA. -CONTRATO Nº 282/2014-DNJM.- FINAL DE
CONTRATO., ESTORNO POR MOTIVO DE DESCONTOS.
CONVITE
048/2014
-0,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.717,03
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
9.262,50
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
1001/0
7401 - ORGANIZAÇÃO DE HOTELEIRA OPALA LTDA ]
, HOSPEDAGEM PARA COORDENADORAS DA EDUCAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO P
NAIC PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº
253/2015.
472,50
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200.114 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200.114.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
107/2014
1007/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 189- 190 E 191..
129.938,00
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.07.00.12.306.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520001.131 - FICHA
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520001.131.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
1006/0
7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME
, AQUISIÇÃO D DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A DIVISÃO DE
LOGÍSTICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 254/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1014/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 174 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
026/2013
1015/0
Fornecedor
5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4762 E 4805..
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 31.290.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
12.408,40
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
22.472,47
COMPRA Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
900,00
LHER NO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.600,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.500,00
PREGÃO
PREGÃO
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
085/2013
1018/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 À 31/01/
CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014-
2015.-
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
997/0
6941 - JORGE LUIS CAMPOS DE PAULA
, APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO ROCIO MUSICAL, CONFORME PEDIDO DE
249/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1013/0
7546 - SUZI TIEMI HONDO DE MENDONÇA
, FORNECIMENTO DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MU
BAIRRO DO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 268/2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1008/0
7680 - LUIZA DA SILVA LARA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 175 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA FINAL DO CAMPEONATO IGUAP
FUTEBOL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 255/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.554,97
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.670,48
PREGÃO PRESENCIAL
24/2013
ENSE DE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1000/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
0/0
1004/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 251/2015
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇ ÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 250/2015 - N.F. Nº 085
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
085/2013
1010/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO DO SETOR SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/0 1/2015 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 024/2013 - CONTRATO Nº 289/2013
63.672,00
---------------------518.866,13
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Fevereiro de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
60,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1049/0
7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 176 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
78.428,44
65.065,41
68.869,20
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
251,30
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
794,39
, RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SO LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
0/0
0/0
1061/0
1065/0
1069/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2013, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 07/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 08/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
1044/0
3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-M
, GLP ENVASADO 13 KG., GLP ENVASADO 45 KG.- CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.-NOTA FISCAL Nº 200.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0/0
1073/0
7686 - VITOR HENRIQUE ALBERTO BERNARDO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO LEILÃO REALIZADO NO DIA
PÁTIO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 019 DE 06/02/2015, EM ANEXO.-
27/02/2015 NO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
1052/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 177 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1053/0
Fornecedor
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL- FATURA Nº 847877., REF. A JUROS E MULTA.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL- FATURA Nº 848629., REF. A JUROS E MULTA.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
170,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
24,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.500,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1057/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1058/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, REF. DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO Nº121/1981 (0000013-16.1981.8.26.0244).- CONFORME
SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, REF. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.
- PROCESSO
00003878.2014.8.26.0244-ID 081020000035258221.
02.02.00.28.000 - Encargos Especiais
02.02.00.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.02.00.28.846.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
1021/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1023/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1027/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1029/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1030/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1031/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
0/0
1032/0
1033/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1034/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1035/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1037/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/02/2
015, PELO
BANCO DO BRASIL - C/FPM - Nº 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/02/2
015, PELO
BANCO DO BRASIL - C/FPM - Nº 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA DAF CIDE DO DIA 20/02/2015, PELO BANCO DO
BRASIL - C/CIDE - Nº 12.557-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA
20/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL - C/INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL
- PEA NO DIA
10/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
10/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL S/A NO DIA 10/02/2015 - C/DNPM - Nº 10.636-4.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/01/2015 PELO BANCO
DO BRASIL S/A - C/FPM - Nº 43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 29/01/2015
PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
30/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA Nº 43.200-8.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.007,45
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
10.943,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
2,53
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7,26
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
4.767,18
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2,09
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
48,88
5.638,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.298,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2,89
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,20
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 178 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1075/0
Fornecedor
217 - BANCO DO BRASIL S/A
Descrição do bem/Serviço adquirido
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
20/01/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/INCRA Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 19/09/2
014, PELO
BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43100-1.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.352,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
738,42
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.328,38
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
175,89
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
226,98
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
226,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,10
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
1047/0
1405 - MARIA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA
, FOPAG REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS- FOLHA RE. 04/2015
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1043/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1059/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1068/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1070/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1076/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 22/12/2014, DEBITAD OS PELO BANCO
BANESPA S/A - C/COSIP Nº 45.001645-9.
, TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE DEZEMBRO DE 22
/12/2014,
DEBITADOS PELO BANCO BANESPA S/A - C/ISSQN - Nº 45.000171-6.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE DEZEMBRO/2014, EFET UADO ATRAVÉS
DO BANCO DO BRASIL S/A - C/ICMS Nº 100.411-5.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 02/12/2014 PELO BANCO DO
BRASIL S/A - C/ICMS-EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2014, AT
RAVÉS DO
BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1038/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
0/0
1041/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
, ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DI A 11/08/2014,
REGULARIZADO ATRAVES DE EMPENHO PARA ACERTO ATRAVÉS DA CEF S/A - C/FNS/BLMAC Nº
006.624.030-0.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 179 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1046/0
Fornecedor
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DI A 03/09/2014,
REGULARIZADO ATRAVES DE EMPENHO PARA ACERTO ATRAVÉS DA CEF S/A - C/FNS/BLMAC Nº
006.624.030-0.
, RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT - CÓDIGO DA RECEITA 3623 - PERÍODO DE APURAÇÃO
27/02/2015 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
001/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.671,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.800,00
2.801,96
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
004/2014
1045/0
6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME.
, LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RECEPÇÃO E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL,
INCLUINDO SUA DESTINAÇÃO FINAL, GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE.
-CONTRATO Nº
136/2014-DNJM- 1º ADITAMENTO/2015.- PERÍODO DE 28/02/2015 À 27/02/2016.-
559.259,28
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1025/0
4821 - PRO ESTRADA
, DÉBITO - PRO -ESTRADA DESCONTADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A
- C/ICMS - Nº
100.411-5 NO DIA 03/02/2015, CONFORME TERMO FIRMADO DE COMPROMISSO E ACORD
O
JUNTO A ESTA PREFEITURA.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0/0
1081/0
7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIREL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 180 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
400,00
385,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
13.574,15
11.261,32
11.919,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
290,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
492,38
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
147,30
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.- PEDIDO DE
COMPRA Nº 263/2015.-
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
0/0
1079/0
1080/0
539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA
539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA
, SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 261/2015.-N.F.424.
, SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N. 262/2015.-N.F.425.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
0/0
0/0
1062/0
1066/0
1071/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2013, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 07/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 08/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1050/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1051/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - REF. JANEIRO/2015 - Nº3841 -2549 E 3841 5232.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. - REF. FEVEREIRO/2015 - Nº3841-2549 E 3841 5232.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1060/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1064/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE 02/12/201
BANCO CO BRASIL S/A - C PNAT Nº 12.396-X.
4, ATRAVÉS DO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 181 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DEBITADOS DE ABRIL/2014 A
ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A - C/QESE - Nº 12.142-8.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
006/2015
98.704,10
PREGÃO PRESENCIAL
006/2015
41.018,00
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL
006/2015
006/2015
-41.018,00
41.018,00
JULHO/2014,
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000.203 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903000.0111000.203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
0/0
1084/0
338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O EVENTO DO CAR
PEDIDO DE COMPRA N.269/2015.-N.F.208.
NAVAL/2015.-
7.799,30
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
021/2015
1036/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
021/2015
1039/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
021/2015
0/0
1086/0
1087/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
0/0
1088/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS DE CONTROLADORES DE ACESSO PARA O EVENTO CARNAVAL/2015, CONFORME
CONTRATO Nº 097/2015-DNJM., LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS PARA O EVENTO CAR NAVAL/2015,
CONFORME CONTRATO Nº 006/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 338.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO.
, LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE IMAGENS PARA O EVENTO CAR NAVAL/2015,
CONFORME CONTRATO Nº 097/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 338.
, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1087 - LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE
IMAGENS PARA O EVENTO CARNAVAL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 097/2015 -DNJM.- NOTA
FISCAL Nº 338.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
0,01
02.11.00.13.392.0017.2148 - CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2148.33903900.0111000.218.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1074/0
6694 - CAROLINA CARRERA BACCO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
480,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 182 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
055/2014
61.654,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
58.821,34
48.799,06
51.651,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.935,35
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
429,50
, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA DECORAÇÃO DO PIT - CARNAVAL 2015, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 260/2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
112/2014
1048/0
7588 - B2 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTD
, 2ª MEDIÇÃO- SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM DO ESTÁDIO RUBENS DE
OLIVEIRA "MANGUEIRÃO", NO BAIRRO DO CANTO DO MORRO. -CONTRATO Nº 378/2014 -DNJM.FINA DE CONTRATO.-
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
0/0
0/0
1063/0
1067/0
1072/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2013, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 07/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 08/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1024/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO E DI
UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 256/2015 - N.F. Nº 2967
ETÉTICA DA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1028/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 183 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTI) PARA ATE
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 258/2015 - N.F. Nº 086
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
708,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.045,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
865,48
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.553,11
NDER A
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530022.296.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0/0
1026/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUTOS HORTIFRUTI PARA ATEND ER O C.A.P.S. PEDIDO DE COMPRA Nº 257/2015 - N.F. Nº 075
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001.313 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001.313.33903623 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1022/0
1599 - NELIO ROCHA BORGES
, SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA
DE SAÚDE NO BAIRRO DA BARRA DO RIBEIRA NO PERÍODO DE: JANEIRO/2015 A MARÇO/2015 R.P.A Nº 009
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1083/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA A CASA DO ADOLESCENTE.
COMRPA N.67/2015- N.F.087.
- PEDIDO DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1077/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 184 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
420,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
54,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
11.987,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
61,01
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
251,29
, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS.- PEDIDO DE COMPRA N.266/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.540,00
---------------------1.286.234,98
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL - KOMBI PLACA
DMN.9148, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 264/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1078/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, KOMBI PL ACA DMN.9148,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 265/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1040/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1042/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1054/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1055/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1056/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, TARIFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 12/2014 - C/C 10.341-1 - FMAS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA.
, TARIFAS BANCÁRIAS
- REFERENTE 12/2014
- C/C 10.493 -0 - FMAS - PBVIII/EQUIPE
VOLANTE/FEDERAL.
, RELATIVO A RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 2
2/12/2014 - C/C
10.341-1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
, RELATIVO A RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR
A, LANÇADA
INDEVIDAMENTE NA TESOURARIA NO DIA 28/04/2014
- C/C 8.247
-3 - FMAS
PBVII/IDOSO/FEDERAL.
, RELATIVO A RECEITA REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIR A, LANÇADA EM
DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 24/03/2014
- C/C 10.341 -1 - FMAS - PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1082/0
140 - GLORIA MARQUES DE AGUIAR NOBREGA - M
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
1089/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
15.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 185 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
49,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.050,00
, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015.- CÓDIGO DA RECEITA 3703.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1090/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, MULTA - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
RECEITA 3703.
- PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015.
- CÓDIGO DA
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1091/0
7658 - MANUELLA DE CASTRO CAMPOS ROCHA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE PILATES PARA O GRUPO DA MAIOR
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº276/2015.
IDADE,
---------------------16.099,50
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
32,15
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
0/0
1097/0
2818 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 186 / 1052)
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N.Processo Empenho
0/0
1099/0
Fornecedor
2818 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ERREIRA DOS
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
32,15
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-DOCUMENTO
Nº 0203151606..
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
798,58
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.120,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.147,00
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DA ESTAGIÁRIA LETÍCIA GOUTARD RIBEIRO,
SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DA ESTAGIÁRIA ANA CAROLINA DE MATTOS F
SANTOS GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
CONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
1095/0
7186 - DIARIO SERV.DE INTERMED.EM PUBLIC
0/0
1127/0
2726 - S.A. O ESTADO DE SAO PAULO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1092/0
3628 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA
0/0
1102/0
7684 - SIDNEI ROBERTO BINI MACIEL 18813646828
0/0
1117/0
7684 - SIDNEI ROBERTO BINI MACIEL 18813646828
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTA PÚBLICA NA INTERNET .- NOTA FISCAL
Nº 10833.
, SERVIÇOS DE GRÁFICAPARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS PARA A DIVISÃO
DE TRIBUTOS
IMOBILIÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 278/2015.
, CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CARTÃO PARA CONTROLE DO ANDAMENTO DE REQUERIMENTO DIVISÃO DE PROTOCOLO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 279/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
441,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1108/0
235 - OSNI SANTANA PIRES
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.146,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
294,01
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1101/0
235 - OSNI SANTANA PIRES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 187 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.063,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
240,00
PREGÃO PRESENCIAL
009/2013
, RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SO LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1118/0
6912 - CLAUDENI CHICARELLI
0/0
1119/0
911 - CIRO VEIGA DE SOUZA
0/0
1120/0
6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2015.- MEMO Nº 009/15/DIVTRAN.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2015.- MEMO Nº 009/15/DIVTRAN.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE FEVEREIRO/2015.- MEMO Nº 009/15/DIVTRAN.
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1110/0
6694 - CAROLINA CARRERA BACCO
, CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
PEDIDO DE COMPRA Nº271/2015.
CONFORME
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
039/2013
1109/0
6988 - EDITORA GRAFICA OPET LTDA.
10.583,40
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 188 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PERÍODO: 10,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
575,23
, PERÍODO: 10,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
735,54
, PERÍODO 10,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
905,28
, PERÍODO 10,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
139,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
20.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.697,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS, PROFESSORES E GEST ORES DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. - CONTRATO Nº 220/2013 - D.N.J.M. -2º ADITAMENTO/2014.- NOTA FISCAL
Nº 6464 E 6465.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1128/0
5228 - CAROLINA PAULA VICENTE MURENA
0/0
1129/0
6260 - CELIMAR GOMES FRANÇA COSTA
0/0
1131/0
5992 - VANDA RIBEIRO DE S. T. OLIVEIRA
0/0
1132/0
4729 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO DERO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
11, 11, 13, 13, 20, 23, 24, 24, 25, 26/02/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
11, 12, 13, 13, 19, 20, 20, 24, 25, 25, 26, 27/02/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
11, 11, 12, 13, 19, 19, 20, 20, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27/02/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
13, 25/02/2015.
02.08.00 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.000 - Educação
02.08.00.12.364 - Ensino Superior
02.08.00.12.364.0078 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.364.0078.2034 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300.0122000.169 - FICHA
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300.0122000.169.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
1130/0
4489 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE IGUAPE
, SUBVENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1123/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 189 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1126/0
Fornecedor
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
COMPRA Nº 273/2015.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
COMPRANº 274/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.240,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
13.737,59
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
19.604,09
PEDIDO DE
PEDIDO DE
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000.178 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0122000.178.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0/0
1113/0
6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEIC
, PARCELA 02/20 - AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
(RECURSOS PROPRIOS) - PROCESSO N.º 0003387-82.2014.8.26;0244
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1103/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
0/0
1111/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL .
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
01/2015- NOTA FISCAL Nº 232.
, AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 272/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
705,00
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1093/0
7685 - CAIQUE EMANUEL PONTES OZAWA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
580,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 190 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.950,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.000,00
PONTOS
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.171,20
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS ATLETAS DA ESC OLA FURACÃO
DO MUNICÍPIO DE IGUAPE EM JOGO NO MUNICÍPIO DE CANANÉIA, CONFORME
PEDIDO DE
COMPRA Nº 281/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
893,97
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.110,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE COMPUTAÇÃO PARA O GRUPO DA MAI
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 277/2015.
Valor
OR IDADE,
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1106/0
6934 - ISMAILE DA SILVA BRISOLA - ME.
0/0
1112/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
, LOCAÇÃO DE EXTINTORES DE COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO, PARA SEREM UTILIZADOS
NO CARNAVAL 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 270/2015.
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO I.N.S.S. EM IGUA PE, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 283/2015.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000.243 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000.243.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1114/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE
TURÍSTICOS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 282/2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1115/0
6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA.
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1121/0
7221 - VANDERLEI CORREA DE OLIVEIRA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 191 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1122/0
Fornecedor
7221 - VANDERLEI CORREA DE OLIVEIRA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO IGUAPENSE DE FUT
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 291/2015.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-1.110,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.753,91
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.620,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.805,48
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
481,70
CONVITE
58/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
EBOL,
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
1096/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
0/0
1098/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
0/0
1100/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 284/2015 - N.F. Nº 73691
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 285/2015 - N.F. Nº 73684
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 286/2015 - N.F. Nº 73679
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1124/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.- REF. JANEIRO/2015.-TELEF. 3841-3296.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1105/0
7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM PARCELAS.
-39.600,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
0/0
1094/0
7683 - POUSADA DO CONDE LTDA - ME
1.936,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 192 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONVITE
58/2014
39.600,00
- REF. JANEIRO/2015. -TELEF. 3841 -2515 E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
622,21
, IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS DE RELATÓRIO TÉCNICO PARA CADASTRO RURAL, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 280/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.912,10
, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO COOR DENADOR DA
ATENÇÃO BÁSICA MUNIICIPAL DE SAÚDE PELA PARTICIPAÇÃO NO XXIX CONGR
ESSO DE
SECRETÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JORDÃO
-SP NOS DIAS 18, 19 E
20/03/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 275/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
115/2014
1107/0
7586 - MESSIAS DA SILVA MARTINS
, SERVIÇOS PRESTADOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER O SETOR DE
BUCAL MUNICIPAL - CARTA CONVITE Nº 58/2014 - CONTRATO Nº 380/2014 - N.F. Nº 031
SAÚDE
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1125/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
3841-5006.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1116/0
7684 - SIDNEI ROBERTO BINI MACIEL 18813646828
---------------------121.322,50
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 193 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1137/0
Fornecedor
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, ENCARGOS
- INSS - COMPETÊNCIA 02/2015 - SMS -SEGURANÇA MONITORAMENTO E
SERVIÇOS LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 344-345 E 346 DE 05/03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.696,77
PERÍODO: 26,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
113,16
, SERVIÇOS DE ANÚNCIOS EM RADIOFUSORA SOBRE A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE
IGUAPE NO PERÍODO DE 29/11/2014 À 05/12/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM
ANEXO.- NOTA FISCAL Nº 153.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.200,00
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1136/0
4750 - ELIANE ANDRE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05,
26/02/2015.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1135/0
7414 - EMPRESA DE COMUNICACAO E PADIOD
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1133/0
7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PE
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 194 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
, AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS: DMN -9169, FIL -1315, FIL -1316,
DMN-9168, DMN -9169, DMN -9158, DMN -9156, DMN -9159 E DMN -9161, PERTENCENTES A FROTA
DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 290/2015
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1134/0
7687 - DILERMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR PE
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NA INSTALAÇAO, MONTAGEM E BALANCEAMENTOS DE PNEUS NOS
VEÍCULOS PLACAS:OS VEÍCULOS PLACAS: DMN -9169, FIL -1315, FIL -1316, DMN -9168, DMN -9169,
DMN-9158, DMN-9156, DMN-9159 E DMN-9161, PERTENCENTES A FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE
COMPRA Nº 289/2015
2.000,00
---------------------13.009,93
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
120,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
1139/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015.- CÓDIGO DA RECEITA 3703.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
1146/0
1068 - AIRTON JOSE SPINA ME.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 195 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
-CARTÓRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
12.637,20
, MULTA E JUROS - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2015. - CÓDIGO
DA RECEITA 3703.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
546,00
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DIVISÃO DE TRIBUTOS, CONFORME PEDIDO
DE COMPRA Nº 292/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
1138/0
1115 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -CONTRATO Nº 058/2012 -DNJM.- PRORROGAÇÃO 01/2015
ELEITORAL DE IGUAPE- PERÍODO DE 01/02/2015 À 31/01/2016.-
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1140/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
085/2013
1144/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/02/
2015 À
28/02/2015.- (47 CONTROLADORES)- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.-
176.034,36
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.05.00.12.122.0098.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.05.00.12.122.0098.1005.44905200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.1005.44905200.0122000.95 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.1005.44905200.0122000.95.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
0/0
1145/0
5796 - CELIA MARIA PENICHE - ME
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA O CENTRO DE LOGÍSTICA
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 287/2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
E
ÇÃO,
2.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 196 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1148/0
5977 - DEBORA RAMOS SOUSA RIBEIRO
0/0
1150/0
5705 - LUCILEIA DA GUIA ALVES DOMINGUES
0/0
1153/0
5705 - LUCILEIA DA GUIA ALVES DOMINGUES
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 06,
09, 27/02, 04/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 10,
11, 11, 12, 13, 23, 24, 24, 25, 25, 27/02/2015.
, ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
186,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
666,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-666,66
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
37.953,49
CONVITE
001/2015
28.817,56
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
085/2013
1149/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE EDUCAÇÃO, (04 CONTROLADORES) NO PER ÍODO DE 28
À 31/01/2015 E (10 CONTROLADORES) NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2015. - CONTRATO Nº 289/2013DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014-
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.1088 - CONSTRUCAO DE PISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRATICA DE SKATE
02.11.00.27.812.0013.1088.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.11.00.27.812.0013.1088.44905100.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.1088.44905100.0111000.251 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.1088.44905100.0111000.251.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
001/2015
1142/0
7440 - COMERCIO E SERVIÇOS CAMARGO & SILV
, OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE NA ORLA DO MAR PEQUENO - CONTRATO
Nº 008/2015-DNJM.-
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1143/0
7221 - VANDERLEI CORREA DE OLIVEIRA
1.110,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 197 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO IGUAPENSE DE FUT
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 291/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
24/2013
63.672,00
CONVITE
15/2015
79.300,00
EBOL,
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
085/2013
1141/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO DO SETOR SAÚDE NO PERÍODO DE 01/02/2015 A 28/0 2/2015 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 024/2013 - CONTRATO Nº 289/2013
02.12.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.12.00.10.302.0094 - PROMOCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA HOSPITALAR
02.12.00.10.302.0094.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.302.0094.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.302.0094.1005.44905200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.302.0094.1005.44905200.0131000.321 - FICHA
02.12.00.10.302.0094.1005.44905200.0131000.321.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
028/2015
1151/0
7677 - N.A. COM. DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES: ELETROCARDIÓGRAFO. MONITO
MULTIPARAMETRO E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁRICO PARA SUPRIR A UN
HOSPITALAR DE SAÚDE - CARTA CONVITE Nº 015/2015
R DE
IDADE
---------------------417.376,61
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1163/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
55.450,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 198 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, SUBSÍDIOS DO MÊS DE JANEIRO/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.012,24
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 05/12.- VENCTº EM 10/05/2015.
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A PARCELA DE Nº 06/12.- VENCTº EM 10/06/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
1.159,82
1.159,82
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
69.236,54
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0/0
1162/0
2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
0/0
1203/0
1204/0
7647 - ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
7647 - ASSOC. DAS PREF. DAS CID. EST. DO E
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1215/0
7646 - JOSE JULIO DE ANDRADE PEREIRA
0/0
1216/0
7645 - RICARDO HENRIQUE DE JESUS DA SILV
0/0
1217/0
7659 - FRANCINI DE MORAES ANDRADE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP
EM
LEVANTAMENTOS NO BAIRRO DO ROCIO E GUARICANA, CONFORME SOLICITAÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP
EM
LEVANTAMENTOS NO BAIRRO DO ROCIO E GUARICANA, CONFORME SOLICITAÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA JUNTO AO ITESP
EM
LEVANTAMENTOS NO BAIRRO CHÁCARA PATRÍCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E A UTORIZAÇÃO
EM ANEXO.-
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1164/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 199 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
6.944,18
2.108,52
2.364,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
/0
442,51
2.101,93
1.438,16
442,51
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
45.914,13
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.069,79
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
0/0
0/0
1165/0
1166/0
1202/0
244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSION
244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSION
6900 - VALDETE MATERA FISCHER RIBEIRO
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
, PENSÃO VITALÍCIA - LEI MUNICIPAL Nº840/1985 - REFERENTE MARÇO/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
0/0
0/0
0/0
1157/0
1199/0
1200/0
1201/0
549
549
549
549
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- FATURA Nº 865457.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- FATURA Nº 866187.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL.- DOCUMENTO Nº 867339/01
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1167/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1214/0
4192 - FUNDESP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 200 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALU
SEMESTRE/2011 - 5ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
200.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
200.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
200.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
54.967,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-200.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
266.260,53
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
NOS - 1º
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.33909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.33909100.0111000.40 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.33909100.0111000.40.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
0/0
1173/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
0/0
1174/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
0/0
1175/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
0/0
1179/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
0/0
1206/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
, PRECATÓRIO JUDICIAL
- ID 081020000034146497 E 081020000034146608, ORDEM
CRONOLÓGICA 2015.- 1ª PARCELA /2015.
, PRECATÓRIO JUDICIAL
- ID 081020000035552227 E 081020000035552855, ORDEM
CRONOLÓGICA 2015.- REF. FEVEREIRO/2015- 2ª PARCELA /2015.
, PRECATÓRIO JUDICIAL - ID 081020000035552316 E 081020000035552936, - REF. MARÇO/2015- 3ª
PARCELA /2015.
, PRECATÓRIO JUDICIAL DE INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITOS DOS ANOS 2010 , 2011 E 2012 - ID
081020000035553266,- REF. FEVEREIRO/2015 - 19ª PARCELA /2015., ID 081020000035553371, REF.
MARÇO/2015- 20ª PARCELA/2015.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1168/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1207/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
7.064,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 201 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 3ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
- CONTRATO Nº
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1172/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
69.465,68
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1177/0
2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
387.805,01
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
594,09
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
848,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
740,27
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1155/0
7688 - SILVANA DE FATIMA FORATI SARCINELLA
0/0
1156/0
6857 - VANESSA DE ALMEIDA SOUZA
0/0
1159/0
4779 - ALINE BATELI
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 09,
10, 10, 13, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 27/02/2015
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
, PERÍODO:
11/06, 12, 15, 15, 17, 18, 25/07, 25,25, 29, 29/08, 09, 10, 11, 12/09/2014.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 202 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1160/0
7689 - RENATA ROCHA MARQUES SILVA
0/0
1161/0
5941 - VANESSA ANDRE FONTES
0/0
0/0
1197/0
1198/0
6857 - VANESSA DE ALMEIDA SOUZA
6857 - VANESSA DE ALMEIDA SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
, PERÍODO:
19/11/2014, 05, 11, 12, 12/2014, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27/02/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 10,
11, 11, 11, 19, 24, 25, 27/02/2015 (PEB II - HORA AULA)
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
, PERÍODO:
04/03/2015.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
, PERÍODO:
11/06, 12, 15, 15, 17, 18, 25/07, 25,25, 29, 29/08, 09, 10, 11, 12/09/2014.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
414,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
53,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-848,70
848,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
99.114,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
565,80
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100.0226100.116 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100.0226100.116.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1176/0
2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600.0226100.119 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600.0226100.119.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1154/0
5705 - LUCILEIA DA GUIA ALVES DOMINGUES
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 10,
11, 11, 12, 13, 23, 24, 24, 25, 25, 27/02/2015.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.07.00.12.306.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.306.0084.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520006 - PNAE CRECHE
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520006.136 - FICHA
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520006.136.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1213/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
1.886,90
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 203 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4824.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
17.488,33
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
11.577,45
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
23.717,66
PREGÃO
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE E
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136 - FICHA
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1170/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 138.776.
PREGÃO
6.360,00
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100.0121000.145 - FICHA
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100.0121000.145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1181/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100.0121000.163 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100.0121000.163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1182/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100.0121000.170 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100.0121000.170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1178/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 204 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
475,60
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
552,00
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
2.853,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1212/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4824.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1169/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 138.776.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-E.MEDIO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1171/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 138.776.
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0111000 - GERAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0111000.183 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0111000.183.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1180/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
41.668,82
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1208/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
6.622,50
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 205 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 3ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.045,21
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
26.561,05
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.681,19
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
48.157,46
- CONTRATO Nº
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000.202 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000.202.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1183/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000.242 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000.242.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1184/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000.253 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000.253.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1185/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.12.00.10.122.0093 - PROMOCAO DA SAUDE,ASSISTENCIA E ATENCAO BASICA
02.12.00.10.122.0093.2127 - GESTAO TECNICO ADMINISTRATIVO
02.12.00.10.122.0093.2127.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.122.0093.2127.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.122.0093.2127.31901100.0131000.262 - FICHA
02.12.00.10.122.0093.2127.31901100.0131000.262.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1186/0
346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 206 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
Valor
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1187/0
346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
373.052,48
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1210/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 3ª PARCELA.
- CONTRATO Nº
5.518,75
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000.305 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000.305.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1189/0
3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F.
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
151.864,62
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1211/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 3ª PARCELA.
- CONTRATO Nº
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.986,75
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1190/0
5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTEL
13.396,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 207 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
026/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
17.468,57
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
13.449,90
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1191/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
54.500,72
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903969 - SEGUROS EM GERAL
120/2014
1209/0
7640 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
, SERVIÇOS DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
001/2015-DNJM.- REF. 3ª PARCELA.
- CONTRATO Nº
883,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000.419 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000.419.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1192/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
02.15.00.18.000 - Gestão Ambiental
02.15.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental
02.15.00.18.541.0095 - ACOES DO MEIO AMBIENTE
02.15.00.18.541.0095.2114 - MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.15.00.18.541.0095.2114.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.15.00.18.541.0095.2114.31901100.0111000 - GERAL
02.15.00.18.541.0095.2114.31901100.0111000.449 - FICHA
02.15.00.18.541.0095.2114.31901100.0111000.449.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1193/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 208 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.
---------------------2.321.508,14
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
VÊNIO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.200,00
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSOS BAIRROS DO
MUNICÍPIO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 302/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.605,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.945,60
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1225/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
, FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP CONFORME CON
FIRMADO COM A MUNICIPALIDADE, PEDIDO DE COMPRA Nº 297/2015.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1218/0
3279 - DIOGO YANAGUISAWA
0/0
1219/0
7691 - AILTON CARDOSO BORGES
02.04.00.26.000 - Transporte
02.04.00.26.782 - Transporte Rodoviário
02.04.00.26.782.0009 - ESTRADAS VICINAIS
02.04.00.26.782.0009.2076 - ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO
02.04.00.26.782.0009.2076.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.26.782.0009.2076.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.26.782.0009.2076.33903900.0111000.92 - FICHA
02.04.00.26.782.0009.2076.33903900.0111000.92.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1221/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
2.490,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 209 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DAS ESTRADAS VICINAIS
PEDIDO DE COMPRA Nº 296/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
1.099,74
1.385,69
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.000,00
, CONFORME
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
0/0
1230/0
1232/0
4915 - CANDIDA MARIA MARTINS DA SILVA
6405 - INGRIDY CAROLINE RIBEIRO MARIANO
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO., TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1220/0
6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899
0/0
1228/0
7430 - JUAN ALEXSANDER DOS SANTOS COSTA
, LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA EVENTO DO CIRCUITO CULTU RAL PAULISTA
COM O SHOW MARCIA CASTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 294/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA O DEPARTAME
NTO DE
CULTURA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 298/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1229/0
7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 210 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.694,00
UNICIPAL DO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.174,00
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE
CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA F
AMÍLIA CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 44/2015 DO DIA 08/01/2015 EM AN
EXO RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 301/2015.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
700,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.200,00
, APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA INTERNACIONAL DA "MULHER", CONFORME
COMPRA Nº 293/2015.
Valor
PEDIDO DE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0/0
1224/0
7555 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME
, AQUISIÇÃO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR, MICRO -ONDAS E BEBEDOURO PARA ATENDER A
FARMÁCIA MUNICIPAL DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 300/2015
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530032.269.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0/0
1227/0
7555 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME
, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A FARMÁCIA M
BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 300/2015
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550004.407 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550004.407.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1226/0
7292 - LIDIA DE SOUZA MORI
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550005 - I.G.D./P.B.F. - (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/PROG. BOLSA FAMILIA)
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550005.407 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550005.407.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1222/0
3989 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO-ME.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 211 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1223/0
Fornecedor
2941 - CONSTANTINO TRIGO CANCIO IGUAPE- ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- CONFECÇÃO DE FOLDERS
INFORMATIVOS DOS PROGRAMA SOCIAIS DO CADASTRO ÚNICO - CONFORME DELIBERAÇÃO
DA ICS ATA Nº 44/2015 DO DIA 08/01/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE
COMPRA Nº 295/2015.
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- INSTALAÇÃO DE VIDRO
CANELADO INCOLOR NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA
ICS ATA Nº 44/2015 DO DIA 08/01/2015 EM ANEXO
- RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE
COMPRA Nº 299/2015.
Modalidade
Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
Valor
487,50
---------------------32.981,53
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
43.717,67
, SUBSIDIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.012,24
, CONTRIBUIÇÃO - DOCUMENTO Nº 792- VENCTº 15/03/2015..
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
788,00
893,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1234/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0/0
1233/0
2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
0/0
1240/0
1254/0
7358 - CONS. DE DESENV. INTERM.DO V. DO R
4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.524,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
67.733,37
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
6.944,18
2.108,52
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
42.785,68
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO/2015, DEBITADO NO DIA 10/02/2015, C/C 43.100-1 - FPM.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
1263/0
5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESC
, MESA 120 X 60 C/3 GAVETAS.-PEDIDO DE COMPRA N. 303/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1235/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901100.0111000.21.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
0/0
1236/0
1237/0
244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSION
244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSION
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.31901100.0111000.31.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1238/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 213 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.036,87
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
268.464,90
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
23.531,49
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
6.948,33
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71.539,75
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
0/0
1255/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
, MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº
00009367092014051500069 - RECLAMANTE CAMILA AUGUSTA OLIVEIRA, DEBITADO PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL
- AGENCIA 1810
- C/C 006.00000123 -1 (EVENTOS), CONFORME
DOCUMENTOS EM ANEXO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1239/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1248/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
0/0
1249/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 252.
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 251.
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.31901100.0122000.97.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1241/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 214 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
460.191,07
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.066,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
148.061,69
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
18.929,90
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1242/0
2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1247/0
6269 - FABIANI SILVA MANCIO ME
, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA A EMEIF PROF TADA
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
SHI NAMBA,
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100.0226100.116 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.31901100.0226100.116.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1246/0
2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB , FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100.0121000.145 - FICHA
02.07.00.12.365.0081.2109.31901100.0121000.145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1256/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 215 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
11.463,33
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
24.580,69
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
36.571,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
40.934,86
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100.0121000.163 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2109.31901100.0121000.163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1257/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100.0122000.170 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.31901100.0122000.170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1258/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0520001.179 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.1005.44905200.0520001.179.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
107/2014
1245/0
5752 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA REDE
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. - NOTA FISCAL Nº
1270.
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1259/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 216 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
36.571,50
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
-36.571,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.107,82
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
9.719,97
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.354,24
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
107/2014
1243/0
5752 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
107/2014
1244/0
5752 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA REDE
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. - NOTA FISCAL Nº
1270.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM FICHA INDEVIDA.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000.202 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.31901100.0111000.202.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1260/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1251/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.
01/2015- NOTA FISCAL Nº 250.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
0/0
1261/0
1432 - RCL COMERCIAL LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 217 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL
UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 308/2015 - N.F. Nº 35662
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
2.555,19
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.795,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.270,74
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
703,00
ÍNICAS DA
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1252/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 248.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
02.12.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.12.00.10.305.0097 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.12.00.10.305.0097.2157 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.12.00.10.305.0097.2157.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.305.0097.2157.33903000.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.305.0097.2157.33903000.0530023.360 - FICHA
02.12.00.10.305.0097.2157.33903000.0530023.360.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0/0
1262/0
838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME
, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS) PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM
DE COMPRA Nº 838 - N.F. Nº 735
SAÚDE -PEDIDO
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1250/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 247.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1253/0
7561 - OFICINA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 218 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO "PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E C ONTRATOS DE
REPASSE FEDERAL - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507/2011 - MÓDULO BÁSICO", CONFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
---------------------1.317.333,95
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
O DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
82,06
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
384,39
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
72,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
302,50
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1278/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1279/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1281/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ
38412878. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38413007. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411577
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
1274/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.492,85
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
367,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
248,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
311,95
O DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
432,66
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
200,45
CONVITE
013/2015
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA Nº 311/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1285/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1287/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1289/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1290/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, LOCAÇÕES DE APARELHOS DIGITAIS E ANALÓGICOS SERVIÇOS DA LINHA N° (13) 38486800 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/02/2015.
, LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PABX, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA LINH
A N° (13)
38486800 - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28/02/2015.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2015.
38416241.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2015.
38414914.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1277/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1280/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ
38413257. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38481406.
02.04.00.26.000 - Transporte
02.04.00.26.782 - Transporte Rodoviário
02.04.00.26.782.0009 - ESTRADAS VICINAIS
02.04.00.26.782.0009.2016 - MANUTENCAO DA REDE DE DRENAGEM
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000.90 - FICHA
02.04.00.26.782.0009.2016.33903900.0111000.90.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
025/2015
1266/0
7692 - S. C. O. DE PONTES CONSTRUÇÃO CIVIL- M
78.390,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 220 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM VALAS E ROÇADA NA ESTRADA
UMBÚ-IGU-434.- CONTRATO Nº 101/2015-DNJM.-
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
3.496,04
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
39.856,00
VICINAL DO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1265/0
3989 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO-ME.
, CONFECÇÃO DE 150 CONVITES PARA INAUGURAÇÃO DE CENTRO DE LOGÍSTIC A .-PEDIDO DE
COMPRA N.307/2015.- N. F. 00260.
349,50
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
065/2013
1267/0
7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.670 E 681.
PREGÃO
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
107/2014
1275/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 221 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
10.000,00
CONVITE
061/2014
24.035,33
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
449,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.338,87
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 185.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
1286/0
7559 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARAJÁ LTDA.
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE LOGÍSTICA DA MERENDA ESCOLAR
MUNICIPAL- CONTRATO Nº 175/2014-DNJM- PERÍODO DE 14/12/2014 À 13/05/2015.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
118/2014
1276/0
7105 - Z & X - CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM
, 3ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA E ROÇADA DAS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICIPIO DE IGUAPE.- CONTRATO Nº 381/2014-DNJM.- FINAL DE CONTRATO.-
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1273/0
7643 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME
, CONFECÇÃO DE PLCA DE AÇO PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA.- PEDIDO DE
COMPRA N. 310/2015.- N.F.2934.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1264/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA.
COMPRA N.305/2015.-
- PEDIDO DE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1268/0
7693 - CARMEN LUZ CIRINO DE AGUIAR
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 222 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1270/0
Fornecedor
7694 - SUELEN CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-(PEDIDO DE DEMISSÃO) , TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-(PEDIDO DE DEMISSÃO) -
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.470,86
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.534,80
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
1269/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 309/2015 - N.F. Nº 73698
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1283/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411736
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
337,09
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1271/0
7168 - UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP
0/0
1272/0
7168 - UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP
, CONTRATAÇÃO DO SISTEMA UNILAB SOFTWARE, INCLUINDO LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO
E TREINAMENTO DO SISTEMA PELA INTERNET PARA 03 (TRÊS) COMPUTADORES
, PARA O
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE IGUA PE, NO PERÍODO
DE 09 DE JANEIRO DE 2015 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015
- PEDIDO DE COMPRA Nº 313/2015 N.F.ELETR. SERV. Nº 05111
, CONTRATAÇÃO DO SISTEMA UNILAB SOFTWARE, INCLUINDO LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO
E TREINAMENTO DO SISTEMA PELA INTERNET PARA 03 (TRÊS) COMPUTADORES
, PARA O
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE IGUA PE, NO PERÍODO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015 A 08 DE MARÇO DE 2015
- PEDIDO DE COMPRA Nº 312/2015 N.F.ELETR. SERV. Nº 05112
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
580,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
580,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.884,79
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1288/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 223 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
220,82
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
228,62
, REFERENTE À UTILIZAÇÃO DA LINHA N° (13) 38486810 - PERIODO DE 01 A 28/02/2015.
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1284/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411389
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1282/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38415277. C.R.A.S.
---------------------179.546,95
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.31901100.0111000.12.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
0/0
1300/0
6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
10.034,66
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 224 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
94,57
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
256,35
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,92
, SUBSIDIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1298/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38412312.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1295/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38491106
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1291/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 225 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38481584
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
289,48
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
147,68
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
310,44
DE 2015.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1297/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38415503
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1299/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1301/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411183
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38412515
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024 - ACOES ESTRUTURAIS EM VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1294/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
151,42
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 226 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411444.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
222,17
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
351,62
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
138,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.582,00
DE 2015.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1296/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38415191.
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1293/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411248.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1292/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411487. C.R.A.S.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1303/0
7684 - SIDNEI ROBERTO BINI MACIEL 18813646828
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 227 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO
COMPRA N. 316/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
- (ITESP) - PEDIDO DE
---------------------19.650,75
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
219,48
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
156,69
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO MEGANE, PLACA TJP.1
836 DOADO
PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
- 2ª REGIÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 319/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.085,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
195,57
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1339/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1360/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38413176. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411577.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1317/0
7698 - RENOVANDO - OFICINA MECANICA LTDA - M
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1305/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 228 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1355/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1369/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2015.
38491477,38414608.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2015.
38415753,38415354,38415450,38415012.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. R XV
DE NOVEMBRO 272.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
297,89
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2,57
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.809,20
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
553,14
829,71
387,20
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
48.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
686,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
680,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
950,00
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
1349/0
6213 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SO
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
LICITAÇÃO E
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
0/0
0/0
1346/0
1347/0
1348/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 870048.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 870710.
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL - DOCUMENTO Nº 871860/01.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1309/0
0/0
1334/0
7699 - SUNWAY NET INFORMATICA LTDA - ME
2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG
, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, JUN
TO ÀS
INSTALAÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.- CONTRATO Nº 118/2015- DNJM., SERVIÇOS DE POSTAGEM. - CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 -PRORROGAÇÃO.-FATURA
Nº 381971 DE 05/03/2015.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1331/0
4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
- REFERENTE CURSO "MARCO
REGULATÓRIO LEI Nº 13.019/2014"
- TERCEIRO SETOR EM SANTOS NO DIA 17/07/2015
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO -
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0/0
1329/0
7703 - GKS CAPACITACAO & TREINAMENTO EIRELI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 229 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
873,19
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
26,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
78,99
DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
418,71
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
587,05
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
87,92
, CURSO "NOVO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - ASPECTOS
ESSENCIAIS DA LEI Nº 13.019/2014" - DATA: 17/03/2015 - LOCAL: SANTOS/SP - TERCEIRO SETOR -
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1340/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411620. DÉBITO AUTOMÁTICO.
DE 2015.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1365/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1368/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R MAJOR YOUNG 343.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R SÃO MIGUEL. 325
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1323/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1358/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
2015.38411727,38412633.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38415087.
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1363/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
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N.Processo Empenho
0/0
1364/0
Fornecedor
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
228,35
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
278,26
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.271,90
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
192,72
E 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
647,00
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R XV DE NOVEMBRO 452.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R XV DE NOVEMBRO 452.
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1328/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1373/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38413358
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38412549
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1322/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1357/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411567,38414759,38411595,38413268,38414888.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38415734.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1354/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO D
38414771,38414742,38415895. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.07.00.12.306.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006 - PNAE CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006.131 - FICHA
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006.131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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N.Processo Empenho
0/0
1342/0
Fornecedor
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
EM ANEXO.- N.F.053.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.053,10
COLAR,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.360,00
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
EM ANEXO.- N.F.053.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
770,90
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
8.198,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.947,79
02.07.00.12.306.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.306.0084.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE E
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136 - FICHA
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1314/0
7697 - TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO PRO
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ES
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122002 - MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122002.172 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0122002.172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1341/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1345/0
5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 31.813.
PREGÃO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1336/0
7697 - TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO PRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.094,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
522,00
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
4.748,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.065,79
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
270,00
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N.F.6258.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1343/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
EM ANEXO.- N.F.053.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1313/0
7697 - TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO PRO
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ES
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2015.
COLAR,
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-E.MEDIO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
065/2013
1308/0
7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
0/0
1315/0
7697 - TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO PRO
, ALMONDEGAS DE CARNE BOVINA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F. 682.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ES
COLAR,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2015.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLA - AEE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1344/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
EM ANEXO.- N.F.053.
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
107/2014
1320/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
142.432,50
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.300,00
LICITAÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.146,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA DO
I.N.S.S. EM
IGUAPE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
- PEDIDO DE COMPRA Nº
321/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
389,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
400,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 200.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1316/0
7308 - SEVERINO JOÃO DA SILVA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MU
NICIPAL,
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 318/2015.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
1350/0
6213 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME SO
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
1319/0
6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1338/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
2015.38413012. DÉBITO AUTOMÁTICO.
DE
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1351/0
7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (8
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 234 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.443,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
22.262,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
300,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
93,44
, SERVIÇOS DE LOCUÇÃONO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,
NO BAIRRO DO ROCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1318/0
7439 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DA VIA SACRA AO VIVO 2015, CON
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 320/2015.
FORME
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000.242 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.31901100.0111000.242.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1359/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1330/0
0/0
1332/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
7704 - PERCIVAL MOTA CHABARIBERY
, FOLHA DE PAGAMENTO
-CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE 2015
- AGENTES FISCAIS DE
TRÂNSITO E TRIBUTOS.
, FOLHA DE PAGAMENTO -CARNAVAL DE RUA DE IGUAPE 2015 - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS.
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1366/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 235 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1367/0
Fornecedor
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
Descrição do bem/Serviço adquirido
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
LG DA BASILICA 63.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
PC ENG GREENHALG 01.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
123,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
645,33
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.193,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
47.148,03
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
12.090,59
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1324/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411016,38412372.
DE 2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000.253 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.31901100.0111000.253.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1370/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1371/0
346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1337/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 236 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
ESTUDANTES 40.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.540,43
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
262,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
469,18
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-262,94
626,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.500,00
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
240,65
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
402,88
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
236,21
2015. R DOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1306/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1311/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1312/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
0/0
1326/0
1327/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2015.
38481593,38413242,38413296.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2015.
38416061.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2015.
38416061.
, VALOR INDEVIDO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530052.296 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530052.296.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0/0
1310/0
2941 - CONSTANTINO TRIGO CANCIO IGUAPE- ME
, AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE
COMPRA Nº 2147/2014
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0131000.314.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1372/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38411036.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1304/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1356/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38415006.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 237 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
411,80
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.935,55
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
945,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
86,96
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE 2015. 38412136.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1361/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R MAJ MOUTINHO 104.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
1333/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 314/2015.
- GOL DMN 9123 DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1335/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA - GOL DMN 9123 DE
USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 315/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1362/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 238 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
CONVITE
060/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 205. C.R.A.S.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1321/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38413228,38413060.
DE 2015.
589,88
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
117/2014
1307/0
7638 - WILSON ANTONIO RIBEIRO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LE
ITE CONTRATO Nº 385/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO -PERÍODO DE 13/02/2015 À 12/03/2015. - NOTA
FISCAL Nº 000004.
6.444,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1353/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
2015.38411809. DÉBITO AUTOMÁTICO.
DE
82,06
---------------------377.925,50
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
1393/0
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
335,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 239 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.975,30
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.619,17
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.619,17
, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO CORREIO DO BA IRRO ICAPARA
E BARRA DO RIBEIRA.- PEDIDO DE COMPRA N.324/2015.-N.F.031.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1399/0
7701 - ANDRE AUGUSTO DALLAMARIA MEDEIROS -
, SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO POSTO DO CORPO DE BOMBEIROS NO BAIRRO
DA BARRA DO RIBEIRA., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
- PEDIDO DE COMPRA N.
337/2015.-
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600.0122000.100 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600.0122000.100.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
1404/0
7023 - JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA
0/0
1405/0
7023 - JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -CONTRATO Nº 232/2013D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 10/01/2015 À 09/02/2015., LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -CONTRATO Nº 232/2013D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 10/02/2015 À 09/03/2015.-
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1374/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
184,46
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 240 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO
38415232.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1391/0
6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
, CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2015, OFÍCIOS FUNDEB
NºS 1977 E
1751/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
10.577,14
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-E.MEDIO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
065/2013
1388/0
7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.683.
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
1.276,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.145,84
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1389/0
7705 - JOAO DA SILVA VEIGA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
LOGÍSTICA.-
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.500,00
, SERVIÇOS DE BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA. - PEDIDO DE COMPRA
N. 327/2015.-N.F.029.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.400,00
STICA E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.400,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA E ROMEIROS, CONF
ORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 330/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SEC RETARIA DE
ESTADO DO TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA N° 334/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.150,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
276,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
276,00
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.-
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
1398/0
4163 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PIRO
, AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE
PEDIDO DE COMPRA N. 328/2015.-N.F.087.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1397/0
6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1396/0
7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811)
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍ
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.- PEDIDO DE COMPRA N.325/2015.- N.F.01.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1400/0
7478 - KATIELLY JULIA RIBEIRO MACHADO O. DA
0/0
1401/0
7481 - CLAUDIO PEDROSO DA ROCHA
0/0
1402/0
7482 - GRACIELE CRISTINA RAMOS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
0/0
1403/0
Fornecedor
7702 - DIEGO DA SILVA DE SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SEC RETARIA DE
ESTADO DO TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA N° 335/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SEC RETARIA DE
ESTADO DO TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA N° 336/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
276,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
374.346,16
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
122.332,49
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
12.598,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
870,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1376/0
346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
1383/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/FE VEREIRO/2015 A
08/MARÇO/2015 - CONF.PROR. CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1375/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, CONTA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20
ESTUDANTES 40.
15. R DOS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530032.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530032.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1379/0
7416 - AG RELEVO COMÉRCIO DE PLACAS LTDA -
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 243 / 1052)
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N.Processo Empenho
0/0
1380/0
Fornecedor
5923 - MARCELO FRANCISCO MENDES TOLDOS ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA
FARMÁCIA
POPULAR DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 323/2015
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOLDO PARA A INAUGURAÇÃO D A FARMÁCIA
DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 326/2015
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
146.492,91
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.090,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
13.396,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
50.815,26
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000.305 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.31901100.0131000.305.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1381/0
3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F.
, FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001.313 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530001.313.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1382/0
4802 - ANDERSON RIGO
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAME NTO, PARA
ATENDER A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFO
RME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1384/0
5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTEL
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1386/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 244 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
850,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
955,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15.539,86
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.250,32
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1385/0
2007 - ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL
- AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
- SALGADOS
ASSADOS -, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL
- AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
SALGADOS FRITOS
- PARA USO NAS ATIVIDADES, REUNIÕES SÓCIOEDUCATIVAS E
ANIVERSARIANTES DO MÊS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 332/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0550004.401.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1387/0
2007 - ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - DOCES E SALGADOS
-, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
- SALGADOS
ASSADOS - PARA USO NAS ATIVIDADES, REUNIÕES SÓCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM AS
FAMÍLIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)
- RECURSO:
PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 333/2015.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000.419 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.31901100.0111000.419.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1392/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.15.00.20.605.0015.2427.31901100.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.31901100.0111000.463 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2427.31901100.0111000.463.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1390/0
176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DI
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
---------------------801.547,01
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
COMPRA Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
538,00
- C/MOVIMENTO Nº
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.832,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.106,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
17.183,95
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1414/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, CONFECÇÃO DE FICHAS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE
2100/2014.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1435/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, FATURAS DA SABESP DIVERSAS, DEBITADOS DE 04/01/2013 A 29/12/2014
45.00001-4.
02.02.00.28.000 - Encargos Especiais
02.02.00.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.02.00.28.846.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
1408/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1410/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 27/02/2
BANCO DO BRASIL S/A - C/FPM Nº 43.100-1.
015, PELO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
DA PREFEITURA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.433,93
, TARIFAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015, C/
ISSQN/2014 - Nº
45000171-6.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JAN
EIRO/2015 C/IMPOSTOS E TAXAS Nº 45.000163-7.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015 - C/DIVIDA
ATIVA - PARCELAMENTO - Nº 45.000169-9.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015 - C/DIVIDA
ATIVA IPTU - Nº 006.00060-0.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIR O/2015 - C/ISS 2007 - Nº 45.001655-2.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIR
O/2015 C/IPTU/2015 - Nº 45.0000058-8.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 05/01/20
15 - C/IPVA Nº
006.00007-3.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE JANEIRO/ 2015 - C/DNPM Nº
10.636-4.
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 21/05/20 13 A 21/02/2014 C/MOVIMENTO Nº 45.00001-4.
, LANÇAMENTO INDEVIDO REFERENTE A SABESP E ELEKTRO DE 21/02/2011 C /MOVIMENTO - Nº
45.00001-4.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
73,91
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
48,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
303,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
110,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.289,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
28,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
17,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.336,49
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.555,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
174,64
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL
26/02/2015, PELO BANCO DO BRASIL S/A - C/FUNDO ESPECIAL Nº 43.589-9.
Valor
- PEA NO DIA
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903937 - JUROS
0/0
1412/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, COMISSÃO SOBRE A PARCELA DE Nº 178 DO REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA
MUNICIPAL DE IGUAPE, DEBITADA NO DIA 25/02/2015, C/FPM Nº 43.100-1.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1411/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1416/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1417/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1420/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
0/0
1421/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1423/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1429/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
0/0
1431/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1433/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1436/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1437/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 247 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1438/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1440/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
1443/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Descrição do bem/Serviço adquirido
, TARIFA SOBRE SERVÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE OUTUBRO/2012, NOVEMBR
OE
DEZEMBRO/2014, C/MOVIMENTO - Nº 45.0001-4.
, FATURAS DA SUL AMÉRICA CIA. NAC. SEGUROS DEBITADOS DE 30/03/2006
, 30/05/2006 E
02/05/2010, C/MOVIMENTO Nº 45.00001-4.
, FATURAS DE SEGUROS DE VEÍCULOS DEBITADOS EM 11/12/1997, 30/04/20
01, 11/03/2005 A
07/06/2005, C/MOVIMENTO Nº 45.00001-4.
, RELATIVO A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JULHO/2014, LAN ÇADO A MAIOR NA
TESOURARIA, C/ DÍVIDA ATIVA-IPTU, Nº 006.000060-0.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
952,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
62.082,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,09
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.706,89
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
58.350,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
13,50
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1434/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADOS DE 29/04/2013 A
C/MOVIMENTO Nº 45.00001-4.
29/12/2014,
02.03.00.04.123.0005.2010 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
0/0
1415/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, REFINANCIAMENTO DA DIVIDA - PARCELA 178 - BB C/C 43.100-1 - F.P.M. - 25/02/2015
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1427/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, RELATIVO A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE JANEIRO/
C/CONVENIO MULTA DE TRANSITO Nº 5.391-0.
2015 -
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226200.110.33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0/0
1407/0
7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
4.715,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 248 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1441/0
Fornecedor
6953 - MARCOS NEVES
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS E
SCOLAS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
- PERÍODO DE 19/02 À
18/03/2015- VALOR LIQUIDO.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICU
LTURA
FAMILIAR.-PERÍODO DE 05/02/2015 À 04/03/2015.- VALOR LIQUIDO.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.207,04
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.720,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.720,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-3.720,00
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
12.615,20
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1449/0
5923 - MARCELO FRANCISCO MENDES TOLDOS ME
, AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA DE LIMA VITÓ RIO, CONFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 339/2015.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1446/0
5923 - MARCELO FRANCISCO MENDES TOLDOS ME
0/0
1447/0
5923 - MARCELO FRANCISCO MENDES TOLDOS ME
, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOLDOS NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA DE
LIMA VITÓRIO,
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA N° 339/2015.
, ESTORNO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1430/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
0/0
1432/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4906 E 4915..
PREGÃO
7.878,00
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
MERENDA
CONCORRÊNCIA
001/2014
7.069,21
MERENDA
CONCORRÊNCIA
CONCORRÊNCIA
001/2014
001/2014
-7.069,21
7.069,69
MERENDA
CONCORRÊNCIA
001/2014
8.268,21
LTURA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
72,96
DE EDUCAÇÃO,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
285,00
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N.F. 054.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
113/2014
1419/0
6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES
113/2014
113/2014
1425/0
1426/0
6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES
6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA
ESCOLAR.- CONTRATO Nº 392//2014.- DNJM.-N.FISCAL Nº 573.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM VALOR INDEVIDO.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA
ESCOLAR.- CONTRATO Nº 392//2014.- DNJM.-N.FISCAL Nº 573.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-E.MEDIO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
113/2014
1418/0
6323 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS E MORADORES
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA
ESCOLAR.- CONTRATO Nº 392//2014.- DNJM.-N.FISCAL Nº 573.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175.33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0/0
1448/0
6953 - MARCOS NEVES
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICU
FAMILIAR.-PERÍODO DE 05/02/2015 À 04/03/2015.-
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1450/0
5923 - MARCELO FRANCISCO MENDES TOLDOS ME
, AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA A DIVISÃO DE LOGÍSTICA NO DEPARTAMENTO
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 341/2015.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187.33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0/0
1413/0
7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-4.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.122,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.920,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.451,48
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS E
SCOLAS
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
- PERÍODO DE 19/02 À
18/03/2015- DESC. I.N.S.S., DESC. SEST/ SENAT., DESC. I.S.S.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015.268 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0230015.268.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0/0
1454/0
6055 - Brasfrio Comércio e ar - condicionado Ltda
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
1453/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 340/2015 - N.F.Nº 73705
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
0/0
1439/0
338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PAR
ESTATPÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 331/2015 - N.F. Nº 210
A ATENDER A
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1442/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CAPS.
329/2015 - N.F. Nº 3005
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
003/2015
8.634,10
PREGÃO PRESENCIAL
003/2015
1.368,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-1.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.019,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
30.000,00
- PEDIDO DE COMPRA Nº
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
017/2015
1444/0
7664 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/
017/2015
1445/0
7304 - MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS M
, AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RAIO -X PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE
DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - N.F. Nº 0240453
, AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - N.F. Nº 700
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230015.292.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1455/0
6055 - Brasfrio Comércio e ar - condicionado Ltda
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1452/0
6186 - BRASFRIO AR EXPRESS COMERCIO DE
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO
MISTA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 342/2015 - N.F.ELETR.SERV. Nº 0254
NA UNIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0230015.295.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0/0
1451/0
222 - SULPAVE SUL PAULISTA VEICULOS LTDA.
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA S
-10 PLACA DMN -9128 DA FROTA DA
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 343/2015 - N.F. ELETR.SERV. Nº 21445
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2070 - SUBVENCAO SOCIAL A SABRO
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0550030 - PISO BÁSICO SCFV - REORDENAMENTO
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0550030.369 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2070.33504300.0550030.369.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
1428/0
1304 - SABRO - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
60.000,00
, TARIFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 12/2014 - C/C 10.483-3 - IGD/PBF - C/FMAS .
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
23,40
---------------------359.514,67
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, COFINANCIAMENTO FEDERAL
- SUBVENÇÃO SOCIAL
RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - REFERENTE JANEIRO/2015 À DEZEMBRO/2015.
02.13.00.08.243.0026.2071 - SUBVENCAO SOCIAL A ACAO E PROMOCAO SOCIAL DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0550029.372 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2071.33504300.0550029.372.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
1406/0
1306 - ACAO E PROMOCAO SOCIAL IGUAPE-CASA
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - SUBVENÇÃO SOCIAL - CONFORME DELIBERAÇÃO DO CMAS
ATA Nº 49/2015 DO DIA 02/03/2015 EM ANEXO - RECURSO:SALDO REMANESCENTE PBVIII/EQUIPE
VOLANTE/FEDERAL - C/C Nº 9294-0.
02.13.00.08.243.0026.2072 - SUBVENCAO SOCIAL A CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0550009 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0550009.375 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2072.33504300.0550009.375.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
1422/0
1658 - CASA DA CRIANCA NOVA ESPERANCA
, SUBVENÇÃO - RECURSOS FINANCEIROS - PAC I/FEDERAL - REFERENTE NOVEMBRO/2014 À
OUTUBRO/2015.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1409/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1501/0
6348 - D M PRODUTORA LTDA - EPP
2.000,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 253 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, ELABORAÇÃO DE FILME PRODUZIDO NO MUNICÍPIO DE IGUAPE REFERENTE A
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
665,86
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
40,82
108,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
183,07
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
44,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
367,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.853,57
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-4.358,84
O IPTU,
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1471/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
0/0
1483/0
1488/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1490/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1507/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1519/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1526/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
DE 2015.
38414608,38491477,38412312.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
DE 2015.
38415450.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
DE
2015.38416241
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
DE 2015.
38415753
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA N° 13 38486800,
PERÍODO DE 01 A 31/03/2015.
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PABX REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA 3
8486800 DO
PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1496/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
444,42
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
474,54
DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
61,03
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
163,66
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1475/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1509/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38411406,38491106.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38415087
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1473/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
2015.38412549.
235,29
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1478/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1513/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38481584.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38415734.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200.114 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.1005.44905200.0226200.114.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
107/2014
1458/0
5752 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
56.641,00
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.937,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.989,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.248,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.120,00
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA REDE
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. - NOTA FISCAL Nº
1274.
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1486/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1456/0
7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO A
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL,
PLACA
CDV.2779, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
- PEDIDO DE COMPRA Nº
348/2015.
02.09.00.12.361.0075.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520001.194 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520001.194.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0/0
1463/0
7504 - FANUEL CANO - MEI
063/2014
1465/0
7504 - FANUEL CANO - MEI
063/2014
1468/0
7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 06- EMEIF NOVO DIVISOR, Bº NOVO DIVISOR E Bº
DIVISOR ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA"
- CONTRATO Nº 382/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 02/02/2015 À 28/02/2015.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 18 - BAIRROS XAVANTES, ALAMBIQUE E DIVISOR
ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 242/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 05 À 28/02/2015 - REF. 12 DIAS..
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N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
1470/0
7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA
063/2014
1472/0
7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
1474/0
7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 08 - BAIRROS MORRO SÊCO E SÍTIO GUERRA
ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" -C ONTRATO Nº 233/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 10 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EE "PREF.
JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 235/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 02 À
28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 21 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EMEIF "JOSÉ
LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 245/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015 -PERÍODO DE 05 À
28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 26 - BAIRROS MORRO SÊCO E MARIA TEREZA
ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 250/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.-REF. 14 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.100,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.528,80
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.747,20
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.950,40
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
5.440,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.652,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.925,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.872,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.418,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.833,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.560,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.252,50
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003 - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
063/2014
1480/0
7495 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO - MEI
063/2014
1482/0
7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI
063/2014
1485/0
7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
1487/0
7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI
063/2014
1489/0
7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI
063/2014
1491/0
7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
1495/0
7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
1497/0
7528 - PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS- ME
063/2014
1498/0
7529 - SILVIO FERNANDO CUNHA - MEI
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 02
-EMEIF BAIRRO CAVALCANTI,ARATACA,
CAPUAVA DO MOMUNA ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÊ"
-CONTRATO Nº 227/2014 -PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 17 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 03
-EMEIF BAIRRO CAVALCANTI, PEDRÓES,
JAIRÊ,CAPUAVA DO MOMUNA , PINHEIRO ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÊ" - CONTRATO Nº 228/2014 DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.-REF. 17 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 04 -EMEIF BAIRRO DESPRAIADO, RIO PRETINHO
E XAVANTES ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 229/2014-DNJM- PRORROGAÇÃOPERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 12 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EE "BAIRRO PÉ
DA SERRA" - CONTRATO Nº 230/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 02 À
28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 07 - BAIRROS PAVOA, PARAÍSO MIRIM. FAZENDA
CINDUMEL ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 232/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF.15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 09 - BAIRROS NOVO DIVISOR, PAVOA, PARAÍSO
MIRIM E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"
- CONTRATO Nº 234/2014 -DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 13- BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D OURO-KM 22
À DENTRO,PARAÍSO MIRIM E SÍTIO JAPONÊS ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOE L"- CONTRATO Nº
238/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 12 - BAIRROS NATIVIDADE, CAPINZAL E SÍTIO DO
EMERSON ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 237/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
MUNICIPIO DE IGUAPE
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
1502/0
7503 - MILTON BRAZ - MEI
0/0
1503/0
7502 - RAFAEL RAMOS RIBEIRO - MEI
063/2014
1504/0
7505 - DEIVIS GOUVEIA - MEI
063/2014
1506/0
7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI
0/0
1508/0
7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI
063/2014
1510/0
7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI
063/2014
1511/0
7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI
063/2014
1512/0
7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI
063/2014
1514/0
7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME
063/2014
1515/0
7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME
063/2014
1517/0
7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI
063/2014
1518/0
7510 - CESAR PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
1520/0
7510 - CESAR PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
1521/0
7594 - MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO - MEI
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 14 - BAIRROS EMBÚ E SOROCABINHA ATÉ A EE
"CEL. JEREMIAS JÚNIOR" - CONTRATO Nº 239/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 -PERÍODO DE
02 À 28/02/2015.- REF. 17 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 15 - BAIRROS RETIRO, CANÁRIO E TABAQUARA
ATÉ A EE "CEL. JEREMIAS JÚNIOR E EE. DINORÁ ROCHA"
- CONTRATO Nº 240/2014/DNJM PRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.-REF. 17 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 16 - BAIRROS EMBÚ E PRIMEIRA BOMBA ATÉ A
EE "PROF. VEIGA JÚNIOR"- CONTRATO Nº 264/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE
02 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 19 - BAIRROS CAMBUCI, SÍTIO DO ROQUE E RIO
PRETINHO ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 243/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.-REF. 12 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 20 - BAIRROS MORRO SÊCO E QUILOMBOLAS
ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 244/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 25 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EMEIF "JOSÉ
LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 387/2014
- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 05 À
28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 22 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM E CINDUMEL ATÉ
A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 246/2014
-DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 23 - BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D'OURO E
COLOMBINA ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 247/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 24 - BAIRROS POTE D'OURO, ARCO VERDE E
COLOMBINA ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 248/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.-REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 27 - BAIRROS TABAQUARA, SANTA BÁRBARA,
RETIRO, TUCUM E ENTRADA DO PEROUPAVA ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA",
CONTRATO Nº
251/2014-DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.-REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 28 - BAIRROS TABAQUARA E RETIRO ATÉ A
EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 252/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE
05 À 28/02/2015.-REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 29 - BAIRROS COVEIRO, SÍTIO DA BELINHA E
DONA AMELINHA ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 253/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 30 - BAIRRO NATIVIDADE ATÉ A EMEIF "TADASHI
NAMBA", CONTRATO Nº 254/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015. REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 31 - BAIRROS CAPINZAL, NATIVIDADE E SÍTIO
PARANÁ ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 255/2014
-DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.729,40
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.890,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.404,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.184,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.528,80
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.456,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.925,70
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.595,58
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.813,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.601,60
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.351,60
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.528,80
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.546,44
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.311,68
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 258 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
1522/0
7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
1524/0
7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI
0/0
1525/0
7672 - VERONICA DOS SANTOS LIMA
063/2014
1527/0
7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI
0/0
1528/0
7671 - CLAUDINEI OTAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 32 - BAIRROS ESTRADA DOS TIÉS, CERÂMICA.
SÍTIO GRANDE, GARGANTA E BAMBÚ -KM 23 E 25 ATÉ A EMEIF "PROF.TADASHI NAMBA",
CONTRATO Nº 256/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 05 À 28/02/2015. - REF. 14
DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 33
- BAIRROS PEDRA BRANCA, GUERRA E
GARGANTA-KM 29 ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 257/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 05 À 28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 34- BAIRROS GUERRA E CERÂMICA ATÉ A EMEIF
"TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 258/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 05 À
28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 35 - BAIRROS BARRA DO FURADO E BARRA DAS
AREIAS ATÉ A EMEIF "BARRA DAS AREIAS", CONTRATO Nº 013/2015 -DNJM- PERÍODO DE 05 À
28/02/2015.- REF. 14 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 36
- BAIRROS COSTÃO DOS ENGENHOS,
QUATINGA, ROD. CASIMIRO TEIXEIRA, CANÁRIO E EMBÚ ATÉ A EMEIF "PROF
. HAROLDO",
CONTRATO Nº 260/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 05 À 28/02/2015. - REF. 14
DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 11
- BAIRROS CINDUMEL,NATIVIDADE,
CAPINZAL,POTE D'OURO E SÍTIO DA PAZ ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"
-CONTRATO Nº
011/2015-DNJM- PERÍODO DE 02 À 28/02/2015.- REF. 15 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.131,08
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
1.638,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.950,48
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.194,92
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
3.237,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
556,71
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
138,00
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1477/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38415503,38415191.
DE 2015.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903600.0111000.244.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1457/0
6446 - MARLON TEIXEIRA DATTI SALDANHA
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
138,72
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.224,47
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.244,56
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.017,61
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
112,89
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3,17
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SEC RETARIA DE
ESTADO DO TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
- PEDIDO DE
COMPRA Nº 353/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0/0
1459/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
0/0
1460/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 347/2015
- N.F. Nº 440
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 346/2015
- N.F. Nº 441
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1462/0
1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
, RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO ADITIV O Nº 01/2012 PROCESSO Nº 001.0212.000111/2012, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO
E
PARCELAMENTO DE DÉBITO - PARCELA 08/10
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1479/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1481/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1484/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38481593,38411736,38413242,384132963841336.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38415857
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 260 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1516/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1523/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
158,33
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.358,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.920,00
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.491,33
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
261,86
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
261,86
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-261,86
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
121,80
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
DE 2015.
38416252
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PABX REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA LINHA
N° 38486810
PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015.
Valor
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1461/0
7701 - ANDRE AUGUSTO DALLAMARIA MEDEIROS -
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E PINTURA NA FARMÁCI A DO BAIRRO
DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 345/2015
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1476/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1492/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1494/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1500/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38411183,38411389,38412515,38411036.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38412136.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38412136
, LANÇAMENTO INDEVIDO
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024 - ACOES ESTRUTURAIS EM VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1469/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38411444
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
DE 2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 261 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1467/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38411248.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
465,48
DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
451,72
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
613,12
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1464/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
1466/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
2015.38415277. C.R.A.S.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38413228,38413060.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1505/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38411577.
60,17
---------------------178.857,05
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1532/0
6198 - FLAVIA DENARI OLIVEIRA
1.050,66
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 262 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
290.527,00
PREGÃO PRESENCIAL
004/2012
116.755,82
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
9.294,84
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
455,33
, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ESTAGIÁRIO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
096/2013
1533/0
6867 - AGNALDO XAVIER - ME
, 1ª MEDIÇÃO DO ADITAMENTO 01/2015
- SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS. -CONTRATO Nº
300/2013-D.N.J.M.-1º ADITAMENTO/2015.-
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
088/2012
1530/0
6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP
, 32ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS
- ADITAMENTO DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 001/2012.-PERÍODO DE 20/02/2015 À 19/03/2015.- NOTA FISCAL Nº 0356.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1537/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 139.672.
PREGÃO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-E.MEDIO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520010.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1536/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 263 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 139.672.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
8.795,54
3.437,55
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.557,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
PREGÃO
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1529/0
5277 - MAURO ROGERIO PINTO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
0/0
1534/0
1535/0
4604 - ROBERTA EVELYN M. DE CARVALHO
5737 - JAIRO VEIGA DOMINGUES
, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1539/0
7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO A
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM
FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 349/2015 - N.F. Nº 496
-1572, PERTENCENTE A
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1531/0
7230 - ELIANE APARECIDA COSTA RIBEIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 264 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.420,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.386,02
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAME NTO PARA
ATENDER O SETOR DE AGENDAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME SOLI CITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1540/0
7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO A
, SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM
FROTA DA SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 350/2015
-1572, PERTENECENTE A
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530001.309 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530001.309.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1538/0
6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DA EST RATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 351/2015
---------------------447.263,76
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1543/0
7674 - ROSANGELA MARTINS
880,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 265 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
67,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.861,95
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
1.984,50
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME S OLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 357/2015.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1546/0
6918 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E A
, RECOLHIMENTO DE ART Nº 92221220150167910, ALUSIVAS À EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES DAS RUAS DOM IDÍLIO JOSÉ SOARES E PROF. BENTO
PEREIRA DA ROCHA NOS BAIRROS GUARICANA, JARDIM SINHÔ ROLLO E PORTO DO RIBEIRA,
CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
1544/0
5229 - LUCI GROTE COSTA
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1549/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 266 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4944.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.267,00
PREGÃO
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1541/0
6831 - JULIANA GARCIA RUIZ
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA FESTA DE SÃO BENEDITO, CONFORME SOLICITAÇ
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PEDIDO DE COMPRA Nº 352/2015.
ÃO E
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1542/0
6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETO DE SOM E CAPTAÇÃO DE AUDIO E GRAVAÇÃO PARA OS ENSAIOS
E PARA A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2015, CONFORME PEDIDO DE
COMPRA Nº
356/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
1547/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 267 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE N
PEDIDO DE COMPRA Nº 354/2015 - N.F. Nº 257
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
003/2015
Valor
A ESCOLA -
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530022.269.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0/0
1548/0
6186 - BRASFRIO AR EXPRESS COMERCIO DE
, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDIONADO PARA ATENDER A ENFERMARI A E SALA DE
GINECOLOGIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 355/2015 - N.F. Nº 025
4.000,00
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
0/0
1545/0
2787 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGAIA DA UNIDADE DE SAÚDE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 - N.F. Nº 3241
140,00
---------------------28.901,13
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
319,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
243,60
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1559/0
7255 - VALERIA DE OLIVEIRA SALLES SOARES
0/0
1560/0
4931 - JAQUELINE MAIA RIZZO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 10,
11, 12, 13, 16/03/2015.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 268 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1564/0
Fornecedor
7403 - LEILA MARIA CUNHA PEREIRA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 04,
10, 11, 13/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 05,
06, 06, 09, 09, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27/02, 02, 06, 10, 10/03.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
2.845,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.066,98
969,03
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
065/2013
1552/0
7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.688.
PREGÃO
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901100.0122000.183.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
1553/0
5098 - ONESIA MANCIO
, FOPAG REFERENTE FÉRIAS INDENIZADAS-FOLHA REF. 03/2015.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1551/0
7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME
, AQUISIÇÃO DE UMA PIA PARA O CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO D
E MERENDA
ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
- PEDIDO DE COMPRA Nº
359/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.680,00
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
085/2013
1563/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
-37.953,49
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 269 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.947,45
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.300,00
, ESTORNO POR MOTIVO DE VINCULO DE PAGAMENTO (QESE)
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
1554/0
7707 - GERSIL DA SILVA OLIVEIRA
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR FALECIMENTO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1555/0
7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ
0/0
1556/0
7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO
0/0
1557/0
7382 - YENISLEY MITJANS VALDES
0/0
1558/0
7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , COMPLEMENTAÇÃO - PERÍODO DE 21/02/2015 A 20/03/2015 .
----------------------15.580,96
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
0/0
1581/0
2818 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS
225,05
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 270 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
63,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
243,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
213,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.983,26
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
6.000,00
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DOS ESTAGIÁRIOS RELACIONADOS EM ANEXO:
DEBORAH
VALERIA M. DOS SANTOS, ALINE VIEIRA LISBOA, BRYAN EDUARDO N. INNOC ENCIO, MARIANE
AGUIAR DA SILVA, ANTONY CARLOS R. DAMASIO, LUCAS DE DEUS E ALEFF R
ODRIGUES DE
LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1580/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
, REF. AO PROCESSO FÍSICO Nº 0002413 -45.2014.8.26.0244, REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE
POSSE, TAXA DO OFICIAL DA JUSTIÇA., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1567/0
7567 - FERNANDA CAROLINE PEREIRA DE OLIVEIRA
0/0
1574/0
6972 - PAOLA VIEIRA CARVALHO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 04,
20, 23, 25/03/2015 - 20 H/A.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 13,
19, 20, 20/03/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1576/0
7697 - TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO PRO
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N.F.6302.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1575/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 271 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
2.466,97
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
35.486,52
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 4954.
Valor
PREGÃO
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1577/0
5098 - ONESIA MANCIO
0/0
1578/0
7409 - SILVIA DE CAMPOS LIMA
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
EM ANEXO.
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
EM ANEXO.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
085/2013
1571/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE EDUCAÇÃO, (04 CONTROLADORES) NO PER ÍODO DE 28
À 31/01/2015 E (10 CONTROLADORES) NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2015. - CONTRATO Nº 289/2013DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014- NOTA FISCAL Nº 345- DESC. I.N.S.S., DESC. I.S.S.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
085/2013
1570/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE EDUCAÇÃO, (04 CONTROLADORES) NO PER ÍODO DE 28
À 31/01/2015 E (10 CONTROLADORES) NO PERÍODO DE 01 À 28/02/2015. - CONTRATO Nº 289/2013DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014- NOTA FISCAL Nº 345- VALOR LIQUIDO.
02.09.00.12.361.0075.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903600.0121002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903600.0121002.177 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903600.0121002.177.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1582/0
5646 - IVAN RIBEIRO
9.734,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 272 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DE DE SAÚDE -
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.057,43
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A
20 DE MARÇO DE 2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A
20 DE MARÇO DE 2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A
20 DE MARÇO DE 2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486
- PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A
20 DE MARÇO DE 2015
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
PREGÃO PRESENCIAL
17/2013
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE ESCOLARES DA ZONA
RURAL.. CONTRATO Nº 130/2014-DNJM.-PRORROGAÇÃO.- PERÍODO DE 05/02/2015 À 18/12/2015.-
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
1573/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID
PEDIDO DE COMPRA Nº 358/2015 - N.F. Nº 73711
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1565/0
7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ
0/0
1566/0
7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO
0/0
1568/0
7382 - YENISLEY MITJANS VALDES
0/0
1569/0
7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
060/2013
1572/0
7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L
52.697,18
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 273 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
10/2014
29.680,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE I GUAPE-SP PARA
OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO-SP E BAIXADA SANTISTA-SP, PERIODO DE 24/02/2015 A 23/03/2015
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
056/2014
1579/0
7455 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NUM TOTAL APROXIM ADO DE 200
(DUZENTAS) MENSAIS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE
- PREGÃO PRESENCIAL Nº
010/2014 - CONTRATO Nº 204/2014
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1583/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A VIGI
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 360/2015 - N.F.Nº 13513
LÂNCIA EM
1.290,00
---------------------154.524,92
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901301 - FGTS
0/0
1587/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
25.843,21
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 274 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1589/0
Fornecedor
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 10/2004.
, CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2004.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.526,58
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
13.802,79
2.392,62
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
4.285,66
4.281,40
2.821,99
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
0/0
1588/0
1590/0
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERV
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 10/2004.
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S. - COMPETÊNCIA 11/2004.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
0/0
0/0
1584/0
1585/0
1586/0
7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, PARCELA 9/24 - PPD 400039262-0, CÓDIGO DA RECEITA 044-9.
, PARCELA 10/24 - PPD 400039262-0, CÓDIGO DA RECEITA 044-9.
, RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT - CÓDIGO DA RECEITA 3623 - PERÍODO DE APURAÇÃO
31/03/2015 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1595/0
6387 - PS DIESEL LTDA - ME
, ESTORNO POR VINCULO DE PAGAMENTO (QESE)
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
-7.420,00
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1598/0
7409 - SILVIA DE CAMPOS LIMA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-2.292,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 275 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.420,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
34,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
57,50
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO EM FICHA INDEVIDA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1596/0
6387 - PS DIESEL LTDA - ME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 102/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
1592/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA
Nº 363/2015 - N.F. Nº 13530
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530023.296 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33909200.0530023.296.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0/0
1591/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE
COMPRA Nº 362/2015 - N.F. Nº 12734
- PEDIDO DE
---------------------55.754,65
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
61,15
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1608/0
7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
690,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.195,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.470,53
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.445,53
, RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SO LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
1599/0
0/0
1600/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
1068 - AIRTON JOSE SPINA ME.
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICA PARA A DIVISÃO DE MATERIAIS E P
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 361/2015.
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, CONFORME PE
COMPRA Nº 364/2015.
ATRIMÔNIO,
DIDO DE
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1613/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, MULTA POR ATRASO DO DBF - CÓDIGO 0565.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1602/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.890,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
666,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.637,97
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
840,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO CORPO DE BOMBEIR OS DA BARRA
DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 366/2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.1005.44905200.0226200.102.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
1604/0
7710 - RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA - ME
, BERÇO EM MADEIRA.- CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1615/0
6975 - IRACEMA VEIGA RIBEIRO VIANA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 05,
05, 06, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 27, 27/02, 10/03.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0122000.185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1605/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
PLACA DMN.9136, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 370/2015.
, SAVEIRO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
1607/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.586,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.680,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.642,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
788,00
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, SAVEIRO PL ACA DMN.9136,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 371/2015.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
1610/0
7709 - RIO HOSTEL ALBERGUE LTDA - ME
, HOSPEDAGEM PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL "MAESTRO AQUILINO JARBAS DE
CARVALHO", ONDE APRESENTAR -SE-ÃO NO CRISTO REDENTOR DO RIO DE JANEIRO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 373/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1611/0
7708 - UNICOOPS COOP DE TRANSP EXEC TUR
, TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL "MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVAL HO" DO HOTEL
ATÉ O CRISTO REDENTOR NO RIO DE JANEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 374/2015.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000.243 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903000.0111000.243.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1603/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS TURÍS TICOS E PRAÇA
DE SÃO BENEDITO PARA REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO 2015, CONFORM
E PEDIDO DE
COMPRA Nº 367/2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000.257 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33904800.0111000.257.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
0/0
1612/0
6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCH
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 279 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
023/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
, BOLSA AUXÍLIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA - MARÇO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 2135/2012.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.1005.44905200.0530001.269.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0/0
1601/0
6186 - BRASFRIO AR EXPRESS COMERCIO DE
, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENÇÃO BÁSICA DE
UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 365/2015 - N.F. Nº 026
SAÚDE NA
7.700,00
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
099/2014
1614/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014
IDADE DE
36.536,20
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1606/0
6048 - AR EXPRESS SISTEMA DE AR CONDICIO
, SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
PARA
ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº
372/2015 - N.F. ELETR.SERV. Nº
5.680,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
1609/0
7546 - SUZI TIEMI HONDO DE MENDONÇA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
7.750,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 280 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
, SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET EM TREINAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE,
ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº 369/2015
ELETR.SERV. Nº 007
Licitação
Valor
EM
- N.F.
---------------------97.259,54
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
76,85
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
68.769,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
69.376,35
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.868,47
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1672/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A
LGO DA BASILICA 99.
BRIL DE 2015.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1675/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0/0
1683/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº
08/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
, RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO NO DIA 10/02/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº
09/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
1688/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 281 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
3.622,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
418,06
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.355,30
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
36,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
168,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
22,30
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
97,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
171,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
123,06
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
330,20
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/03/2 015 - C/FPM- Nº
43.100-1.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
1723/0
124 - MORAIS RODRIGUES EMPREEND.IMOBIL.LTD
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SITUAÇÃO EMERGENCIAL-DECRETO Nº 2.119 DE 28/07/2006 - CONTRATO
Nº 167/2012 -D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2015. - BENEFICIÁRIO: ADINEI LOURENÇO DE SOUZA PERÍODO DE 22/02/2015 À 21/08/2015.-
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1646/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1647/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1653/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1661/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1662/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1668/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
5. R MAJOR
YOUNG 86.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. AV ADHEMAR
DE MARROS 710
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
5. CAP
FLORAMANTE,R SUBAUMA 215, R 9 E JULHO 87.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
5. A PRINC
ISABEL 599.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
5. R LATIF
CORREIA 5.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. R TIRADENTES
315.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1691/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1696/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1734/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1735/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1736/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
R PRINC ISABEL 599.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
ANTONIO JOSE DE MORAIS 112.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
ANTONIO JOSE FILADELFO COLLAÇO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. AV
ADHEMAR DE BARROS 710..
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1741/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 282 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
38486800.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
125,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.821,99
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5,81
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
202,80
2,10
L DE 2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1636/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, C
PEDIDO DE COMPRA Nº 378/2015.
ONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1664/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTA CLT - CÓDIGO DA RECEITA 3623 - PERÍODO DE APURAÇÃO
31/03/2015 - PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.
02.02.00.28.000 - Encargos Especiais
02.02.00.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.02.00.28.846.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
1689/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
02/03/2015 - C/ INCRA- Nº 43.200-8.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
0/0
1709/0
1710/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ ICMS- Nº 100.411-5..
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 283 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
1711/0
1712/0
Fornecedor
217 - BANCO DO BRASIL S/A
217 - BANCO DO BRASIL S/A
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ INCRA- Nº 43.200-8.
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ FUNDO ESPECIAL- Nº 43.589-9..
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ SNS-SIMPLES NACIONAL- Nº 6.507-2.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
123,30
15,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
17.639,89
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
17.361,27
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
17.346,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
264,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
259,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
260,19
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
7,80
247,43
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
27.914,34
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1694/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1695/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1698/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1699/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1700/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
1701/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ELEKTRO DEBITADO NO DIA 21/10/2014,
REFERENTE A
PARCELA DE Nº 04/07 DO CONTRATO Nº 20142104432459,.- C/ ICMS- Nº 100.411-5.
, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ELEKTRO DEBITADO NO DIA 30/11/2014,
REFERENTE A
PARCELA DE Nº 05/07 DO CONTRATO Nº 20142104432459,.- C/ ICMS- Nº 100.411-5.
, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA ELEKTRO DEBITADO NO DIA 20/01/2015,
REFERENTE A
PARCELA DE Nº 07/07 DO CONTRATO Nº 20142104432459,.- C/ ICMS- Nº 100.411-5.
, RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR À 1,50% SOBRE O VALOR
DE CADA
PARCELA DO ACORDO DO DÉBITO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº
20142104432459, EFETUADO NO DIA 21/10/2014- C/ICMS- Nº 100.411-5.
, RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR À 1,50% SOBRE O VALOR
DE CADA
PARCELA DO ACORDO DO DÉBITO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº
20142104432459, EFETUADO NO DIA 16/12/2014- C/ICMS- Nº 100.411-5.
, RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR À 1,50% SOBRE O VALOR
DE CADA
PARCELA DO ACORDO DO DÉBITO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº
20142104432459, EFETUADO NO DIA 20/01/2015- C/ICMS- Nº 100.411-5.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
0/0
1713/0
1715/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ MULTA DE TRANSITO- Nº 100.353-4.
, RELATIVO RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE NA TESOURARIA NO DIA 12/ 05/2014- C/ MULTA
DE TRANSITO- Nº 100.353-4.
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1622/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 284 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1623/0
Fornecedor
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 257.
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
FISCAL Nº 258.
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
7.857,52
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.399,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.749,65
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
16.555,84
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
57.167,51
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
154,55
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.977,87
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.078,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
117,42
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143,19
PREGÃO PRESENCIAL
004/2012
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1643/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1645/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1648/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1651/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1663/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2015. AV
EDUARDO EBANO PEREIRA,R CONEGO BRAGA,AV JANIO QUADROS 117,R CAP FL ORAMANTE, R
MAESTRO MOACIR SERRA.E PRF BENTO PEREIRA DA ROCHA 1291,LGO DURVALINO VIEIRA 25.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. AV EDUARDO
EBANO PEREIRA,AV PRINC ISABEL,R D PEDRO I,R MAESTRO MOACIR SERRA 5,R VER BENEDITO
A VEIGA, AV EDUARDO EBANO PEREIRA,ICAPARA 70,MRO DA ESPIA,R JOANA
SEVERINO DE
MATOS, DA SAUDADE 126,AL SANTOS 123.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. ILUMINAÇÃO
PUBLICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. ILUMINAÇÃO
PUBLICA.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. AV D PEDRO II
690.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1680/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1684/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1692/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1693/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
DO JACATIRAO, R MAL DEODORO 115,R JOAO RIBEIRO 250,R DEZOITO 238,R
JALDE ANTONIO
FRAGOSO 55,ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 77,AV CARVALHO PINTO 1205
,AV NSS
SENHORA DO ROCIO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
R JOAO LOPES RIBEIRO 250,R DO JACATIRAO 73,ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 77, R MAL
DEODORO 115, R DEZOITO 238, R SÃO MIGUEL 325,R JALDE ANTONIO FRAGOSO 55.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
AV D PEDRO II 738
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
AV DOM PEDRO II 738
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
088/2012
1617/0
6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP
62.905,74
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 285 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1705/0
Fornecedor
4821 - PRO ESTRADA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS- ADITAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012.REF. REAJUSTE DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 23/07/2014 À 19/03/2015, CO
NFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO E PROTOCOLO Nº 1323/2015..- NOTA FISCAL Nº 0359.
, RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 03/03/2015- C/ICMS- Nº 100.411-5.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.671,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
L DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
264,24
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 10,
11, 12, 12, 13, 13, 20, 24, 24, 25, 27/02, 03, 04, 05, 06, 10, 10, 17, 17, 18, 19/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 02,
04, 05, 06, 06, 09, 09, 10, 11, 12, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30/03/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
984,71
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.396,07
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
117,23
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1733/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
XV DE NOVEMBRO 452.
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1702/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
38412549
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1616/0
7711 - THAIZ APARECIDA DA GOMES DE SOUZA G
0/0
1618/0
6089 - KATIA ELISAN LOURENÇO ALEXANDRINO
0/0
1619/0
4524 - CLAUDETE RIBEIRO FREITAS MONTEIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 286 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1621/0
6219 - THAIS DA SILVA BEZERRA
0/0
1630/0
7712 - EVANDRO WILLIAN PEREIRA
0/0
1631/0
4779 - ALINE BATELI
0/0
1633/0
5321 - CLAUDETE MARIA GOMES ALVES
0/0
1635/0
5365 - PRISCILA MENDES TRIGO
0/0
1637/0
5102 - SILVANA MARIA DA SILVA
0/0
1639/0
7688 - SILVANA DE FATIMA FORATI SARCINELLA
0/0
1641/0
4394 - MARIA ELIZANE NOVAIS PEREIRA
0/0
1642/0
6260 - CELIMAR GOMES FRANÇA COSTA
0/0
1644/0
6405 - INGRIDY CAROLINE RIBEIRO MARIANO
0/0
1650/0
5228 - CAROLINA PAULA VICENTE MURENA
0/0
1655/0
2942 - IVANILDA BARDUCO DE AQUINO VEIGA
0/0
1665/0
6662 - JANI CARLA DIAS DE ALMEIDA
0/0
1670/0
6219 - THAIS DA SILVA BEZERRA
0/0
1671/0
4256 - MARIDALVA GOMES
0/0
1674/0
4106 - HEVELLIN JUSSARA GOMES
0/0
1676/0
7352 - GRACIANA CORDEIRO
0/0
1678/0
2285 - DINEI DE MORAES RIBEIRO MACHADO
0/0
1697/0
7714 - PATRICIA APARECIDA ALVES PEREIRA
0/0
1708/0
7715 - AMANDA C. SOUZA MARTINS
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 10,
25/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 01,
02, 02 11, 13, 16, 17, 18, 25, 26, 30/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 04,
10, 11, 12, 25/03/2015 (HORA/AULA).
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 02,
03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 23/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 04,
05, 06, 09, 10, 11, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 03,
04, 05, 06, 10, 10, 20, 25, 25, 26, 26, 27, 27/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 09,
10, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 27/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
- PERÍODO:
17/10/2015, 04, 06, 23, 24, 30/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 04,
10, 18, 19, 25, 25, 26, 27/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 02,
02, 04, 04, 05, 06, 06, 10, 17, 17, 18, 19, 20, 24, 27/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 10,
11, 12, 13, 16/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
- PERÍODO:
27/02, 09, 10, 10, 11, 13/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO:02,
03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 23, 25/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 13,
20, 23/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 06,
09, 10, 10/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 04,
10, 10, 13, 19, 20/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 - PERÍODO: 06,
10, 23, 25, 30/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 08,
09, 10, 10/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 19,
22/08/2014, 17, 17, 30/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 26,
27, 27/02, 02, 04, 09, 10, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 30,
30/03/2015.
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
703,34
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
316,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
526,08
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
861,58
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
683,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
575,46
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
341,04
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
402,55
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
959,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
319,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
330,39
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
631,32
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
131,52
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
226,32
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Valor
415,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
319,77
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
149,06
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
290,58
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.411,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.342,90
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 287 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1714/0
7403 - LEILA MARIA CUNHA PEREIRA
0/0
1718/0
7689 - RENATA ROCHA MARQUES SILVA
0/0
1719/0
6956 - CRISTIANE KARINA LARA PEREIRA SILVA
0/0
1720/0
6005 - VANILDE RIBEIRO DE SOUZA
0/0
1721/0
5946 - DIVINA DOS SANTOS MEIRA DA CRUZ
Descrição do bem/Serviço adquirido
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 03,
03, 04, 04, 05, 05, 06, 06, 10, 10, 12, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 03,
03, 04, 04, 05, 05, 06, 06, 10, 10, 12, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 04,
10, 11, 12. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 23,
25/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 26,
27/02, 09, 09, 10, 25, 25, 27, 30/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 03,
03, 09, 09, 10, 11, 11, 12, 18, 23, 23, 27/03/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
482,25
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
767,28
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
87,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
400,91
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.044,38
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.850,03
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
519,45
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.099,35
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1652/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
5. BRO
TABAQUARA,BRO MORRO SECO,BRO TUCUM, BRO COVEIRO, BRO MOMUNA, BRO ILHA GRANDE
4005,AV JAERE 660,BRO COSTEIRA,VL DOS PARENTES,BRO DIVISOR,BRO RET
IRO,BRO
ENGENHOS 1800.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600.0226100.119 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903600.0226100.119.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1722/0
7716 - CARLA DE AQUINO GONCALVES
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 05,
09, 10, 12, 19, 20, 23, 23, 25, 26, 27, 27/03/2015.
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1649/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 288 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
11.902,47
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
12.007,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15,60
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. R PROF LAURO
ROCHA 80,R JULIO B MARTINS,R JOSE RODRIGUES ALVES 500.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
108/2013
1677/0
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL.
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 28/02/2015, REF. 17 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 48.552 KM/MÊS.
100.000,00
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1681/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0/0
1685/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº
08/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
, RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO NO DIA 10/02/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº
09/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1716/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 289 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
438,05
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
, TARIFAS BANCÁRIA.- C/ MERENDA ESCOLAR- Nº 8.218-X.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1666/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
REBELLO 705.
5. R MAJ
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1673/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1679/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1690/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2015. R
MAJ REBELLO 705.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
E MAJ REBELLO 705.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
76,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
406,02
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-556,71
287,68
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
0/0
1704/0
1706/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, LANÇAMENTO INDEVIDO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
38415503
L DE 2015.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1730/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 290 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
51.577,36
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
52.032,26
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.457,44
DE SAÚDE -
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
429,50
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSI CA DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 375/2015 - N..F. Nº 258
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.140,60
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
12.373,54
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. LG
DA BASILICA.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1682/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0/0
1686/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO NO DIA 20/01/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº
08/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
, RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO NO DIA 10/02/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº
09/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1627/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 377/2015 - N.F. Nº 090
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1629/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA
PEDIDO DE COMPRA Nº 379/2015 - N.F. Nº 088
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
1640/0
6890 - SÃO JORGE DISTRIBUIDORA DE PRODU
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1625/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 291 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL .
01/2015- NOTA FISCAL Nº 256.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
895,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.358,34
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.870,98
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
197,57
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
243,30
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
71,94
9.077,15
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
12.477,92
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
313.583,28
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,10
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1628/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O C.A.P.S. - PEDIDO DE COMPRA Nº
376/2015 - N.F. Nº 091
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1656/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1659/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1660/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
5. AV JAERE
625,VL DOS PARENTES, BRO CAVALCANTE,BRO ITIMIRIM,AV VER MANOEL GON ÇALVES PIRES
205.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. AV ADHEMAR
DE BARROS 1070.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. R CAP JOSE
IZIDRO DE OLIVEIRA 43. C.A.P.S.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1727/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
0/0
1728/0
1737/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1738/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. AV
ICAPARA 1410,R JOSINO JUSTINIANO DA SILVA 65,R NOSSA SENHORA DE GU ADALUPE 235,AV
ADHEMAR DE BARROS 1091.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
NSS SENHORA DE GUADALUPE 235, R JOSINO JUSLIANO DA SILVA 65, AV I
CAPARA, AV
ADHMAR DE BARROS 1090.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
1620/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/MA
RÇO/2015 A
08/ABRIL/2015 - CONF.PROR. CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
1717/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 292 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
115,90
721,66
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.090,35
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
772,69
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143,88
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143,88
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
48,75
, RELATIVO A ACERTO DE LANÇAMENTO EFETUADO À MENOR NA TESOURARIA N
O DIA
03/09/2014, QUE ORA FOI REGULARIZADO EM FORMA DE EMPENHO
- C/ FNS/BLMAC - Nº
006.624.030-0.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
0/0
1669/0
1742/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530002.309.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1626/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 254.
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1654/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 5. R PROJETADA
BRO ROCIO,R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 99.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1739/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1740/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. AV
VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175,R NOEL JUSTO 160.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015.
AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES,R NOEL JUSTO 160.
02.12.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.12.00.10.303.0096 - MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
02.12.00.10.303.0096.2156 - PROMOCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341 - FICHA
02.12.00.10.303.0096.2156.33903900.0131000.341.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1729/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
480,00
L DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
289,03
5. R MAJ
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
145,01
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
4.013,02
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA.
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530023.351.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1638/0
7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA "PREVENÇÃO DA AIDS"
EM ATENDIMENTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 381/2015 N.F.EELTR. SERV. Nº 047
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1707/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
38415191.
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1667/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
MOUTINHO 104.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1624/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
865,48
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.290,00
5. R SUBAUMA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.128,86
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
R PROF LAURO ROCHA 28.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
VER ANTONIO ALVES CARNEIRO 250.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015 . R
MANOEL CAMARGO 62.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R MANOEL CAMARGO 62.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FE VEREIRO DE
2015. R FRANSCISCO MARQUES DE AGUIAR 205.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
184,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
80,46
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
140,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
140,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,64
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA .
FISCAL Nº 255.
Valor
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO 01/2015 - NOTA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1634/0
6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS PARA A CASA DO ADOLESCENTE.
COMPRA Nº 382/2015 .
- PEDIDO DE
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903600.0550029.404.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1658/0
7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
DE USO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL
- CONFORME DELIBERAÇÃO DO
C.M.A.S. ATA Nº 49/2015 DO DIA 02/03/2015 EM ANEXO - RECURSO:SALDO REMANESCENTE 2012
- PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - C/C Nº 9294-0.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1657/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201
185
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1687/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1724/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1725/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1726/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1731/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1732/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TRANSLADOS.- PEDIDO DE COMPRA Nº 380/2015.
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
26,15
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-26,15
198,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
49.439,98
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 205.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1632/0
140 - GLORIA MARQUES DE AGUIAR NOBREGA - M
4.890,00
---------------------1.038.389,49
Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Março de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33909300.0111000.18.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1756/0
7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES
0/0
0/0
1759/0
1760/0
7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES
7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES
, RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SO LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, ESTORNO POR EMPENHO INDEVIDO
, RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SO LICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1793/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 296 / 1052)
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N.Processo Empenho
0/0
1805/0
Fornecedor
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
243.424,74
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
16.120,80
O
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
94.349,61
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
ES PREF MUN OSMAR DE F SANTOS 5621,R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 109,
AV PRES
BERNARDES 705, AV NOVE DE JULHO 85. DEBITO AUTOMÁTICO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. ES
PRES MUN OSMAR DE F SANTOS 5621,R NSS SENHORA DE GUADALUPE 225,AV
PRES
BERNARDES 705,R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 109.DÉBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
551,84
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DA ESTAGIÁRIA BIANCA ROBERTA DE FONTE
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
029/2013
, PARCELAMENTO 610837559 DO I.N.S.S.
- PARCELA 0062, COMPETÊNCIA 03/2015
4308.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
Valor
- CÓDIGO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
1815/0
7268 - ELCIO ANTONIO DE BACCO
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DA FUNDAÇÃO "ITESP" -INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO. -CONTRATO Nº 319/2013 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2014 - PERÍODO DE11/11/2014 À
10/11/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1814/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENT
2402.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1785/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1786/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
471,59
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
0/0
1781/0
2818 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS
S CORREA,
33,33
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
096/2013
1751/0
6867 - AGNALDO XAVIER - ME
290.527,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 297 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
79,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.300,62
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.315,41
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
20.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.069,79
, 2ª MEDIÇÃO DO ADITAMENTO 01/2015
- SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS. -CONTRATO Nº
300/2013-D.N.J.M.-1º ADITAMENTO/2015.-
02.02.00.04.122.0003.2004.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.02.00.04.122.0003.2004.33909300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33909300.0111000.28 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33909300.0111000.28.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1802/0
7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
0/0
1803/0
7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
0/0
1804/0
7547 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
, DEVOLUÇÃO DE RECURSO, CONVÊNIO Nº 070/2011
-SPDR/UAM- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
COLETOR-BLOQUEIO JUDICIAL- DOCUMENTO Nº 150190081720520-0001.
, DEVOLUÇÃO DE RECURSO, CONVÊNIO Nº 070/2011
-SPDR/UAM- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
COLETOR- TRANSFERÊNCIA INDEVIDA- DOCUMENTO Nº 150190081719620-0001.
, DEVOLUÇÃO DE RECURSO, CONVÊNIO Nº 070/2011
-SPDR/UAM- AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
COLETOR- SALDO EXISTENTE- DOCUMENTO Nº 150190081721778-0001.
02.02.00.28.000 - Encargos Especiais
02.02.00.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.02.00.28.846.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
1800/0
138 - MINISTERIO DA FAZENDA
, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015 - CÓDIGO DA RECEITA 3703.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909302 - RESTITUIÇÕES
0/0
1801/0
4192 - FUNDESP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 298 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALU
SEMESTRE/2011 - REF. 6ª PARCELA.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.274,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.395,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.010,38
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
16.546,46
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.980,87
NOS - 1º
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
0/0
1769/0
183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
, MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 101100
-36/2006 RECLAMANTE SONIA APARECIDA LOPES - AGÊNCIA 1810, C/C 006.0000073-1 (IPTU/2012).
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
1818/0
7723 - APARECIDA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA
, 50% - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
- FALECIMENTO - ARMANDO DOMINGUES
LOPES DA SILVA - ALVARA JUDICIAL - FAMILIA - PROCESSO N.º 001716-58.2013..8.26.0244
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1817/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1819/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
5. LGO DA
BASILICA, R XV DE NOVEMBRO 150, R PAPA JOAO XXIII, R MAJOR REBELLO 47, R TIRADENTES
81, PCA SÃO BENEDITO, R PROF BENTO ROCHA 1291.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
5. ILUMINAÇÃO
PUBLICA.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1762/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 299 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1763/0
Fornecedor
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
Descrição do bem/Serviço adquirido
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015.
R SÃO JOAO BATISTA 06,R SALDANHA MARINHO 468,LG DA BASILICA 140, R PRINC ISABEL 1060,
R NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 225,LG DA BASILICA 10,R ANTONIO FERRE IRA DE AGUIAR
215, R SÃO MIGUEL 164.DÉBITO AUTOMÁTICO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2015.
SÃO JOAO BATISTA 06,R SALDANHA MARINHO 468,LG DA BASILICA 140, R P RINC ISABEL 1060,R
JOAO LOPES RIBEIRO 06,R ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR 215.DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Valor
2.601,74
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.05.00.12.122.0098.2141.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.31901300.0122000.98 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.31901300.0122000.98.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1806/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.319,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
147.741,24
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1791/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1792/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
CAP FLORAMANTE 415. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R CAP FLORAMANTE. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300.0226200.108 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300.0226200.108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1796/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 300 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1799/0
Fornecedor
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 01/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 02/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
188.577,14
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
692,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.150,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
394,56
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
895,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
885,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
431,19
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
939,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.332,17
O
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
19.516,61
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M
ARÇO DE
2015.AV JULIO FRANCO 301,R DA ESCOLA 100R DR DAVID CODA 27,R VITOR IANO RIBEIRO 170,R
D VELEIROS 115,R KISHIRO YANAGUISAWA 100. DÉBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.127,58
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.018,42
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1743/0
5992 - VANDA RIBEIRO DE S. T. OLIVEIRA
0/0
1744/0
2914 - DAISI RUIZ ANTONIO NOBERTO GOUVEIA
0/0
1745/0
6975 - IRACEMA VEIGA RIBEIRO VIANA
0/0
1746/0
7275 - PATRICIA GEREMIAS RIBEIRO
0/0
1747/0
6016 - ANA LUCIA DE SOUZA
0/0
1749/0
7541 - CLAUDIA AGUIAR DUARTE
0/0
1752/0
5977 - DEBORA RAMOS SOUSA RIBEIRO
0/0
1755/0
4750 - ELIANE ANDRE
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 02,
03, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 26, 30, 31/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 02,
06, 06, 10, 10, 13, 13, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 31, 31/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 04,
10, 10, 12, 17, 18, 27, 30, 31/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 03,
06, 18, 19, 20, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 30, 31/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 13,
19, 20, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27/02 05, 05, 10, 25, 31/03.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 02,
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 02,
03, 04, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 23, 26, 27, 31/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
, PERÍODO:
25/02, 03, 04, 06, 09, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 31/03/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903937 - JUROS
0/0
1798/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 01/2015, CÓDIGO DE PAGAMENT
2402.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1766/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1770/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 301 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
002/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
903,46
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.323,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.192,43
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R VITORIANO RIBEIRO 1701, AV JULIO FRANCO 301, R KISHIRO YANAGUISA
WA 100, R DA
ESCOLA 100, R DR DAVID CODA 27, R CAP FLORAMANTE 385. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903000.0226200.118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
014/2014
1767/0
7396 - LR LIMA DADA PAPELARIA-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
N.F.3.268.
002/2014.-
27.146,50
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1777/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1778/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R JOSE RODRIGUES ALVES 500,R PROF LAURO ROCHA 66,R JULIO MARTINS 2
65,R MAJ
REBELLO 375.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R JULIO MARTINS 265, R PROF LAURO ROCHA 66,R JOSE RODRIGUES ALVES
500. DÉBITO
AUTOMÁTICO.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.07.00.12.365.0081.2109.31901300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.31901300.0121000.146 - FICHA
02.07.00.12.365.0081.2109.31901300.0121000.146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1807/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 302 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
2.463,11
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.033,37
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.236,50
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
7.288,89
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0520006 - PNAE CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0520006.148 - FICHA
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0520006.148.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1774/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 140.280.
PREGÃO
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0084.2109.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.07.00.12.365.0084.2109.31901300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0084.2109.31901300.0121000.164 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2109.31901300.0121000.164.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1808/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.00.12.306.0075.2074.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.31901300.0122000.171 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.31901300.0122000.171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1809/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520004.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1773/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 303 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 140.280.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
8.556,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
15.954,76
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
19.367,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
857,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
213,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.205,07
PREGÃO
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.31901300.0122000.184.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1794/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0/0
1810/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, PARCELAMENTO 610837559 DO I.N.S.S.
- PARCELA 0062, COMPETÊNCIA 03/2015
4308.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
- CÓDIGO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0/0
1768/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
0/0
1772/0
6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA
, AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL .
-CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM. -ADITAMENTO
01/2015- NOTA FISCAL Nº 260.
, AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.- NOTA FISCAL Nº 259.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1783/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1784/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R SALDANHA MARINHO 390,PC ENG GREENHALG 05,XV DE NOVEMBRO 522.DÉBI
TO
AUTOMÁTICO.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 304 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
114,54
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.283,42
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.618,00
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R SALDANHA MARINHO 390,R MAJ MOUTINHO 202,PC GREENHALG 05, XV DE N
OVEMBRO
522.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1764/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1765/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M
ARÇO DE
2015.R PRIC ISABEL 708. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2015.R
PRIC ISABEL 708. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1775/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1776/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1787/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R JOANA SEVERINO DE MATOS 178,R DOS ESTUDANTES 267, R JAUSTINO CHA
GAS 359, R
ITAPE,A 105,E TTE ASCELINO CUNHA 217.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R JOANA SEVERINO DE MATOS 178R FAUSTINO CHAGAS 359,R AGOSTINHO CAR NEIRO NETO
10, R ITAPEMA 105.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE FE VEREIRO DE
2015. R TTE ASCELINO CUNHA 217.DÉBITO AUTOMÁTICO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
228,94
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.12.00.10.122.0093 - PROMOCAO DA SAUDE,ASSISTENCIA E ATENCAO BASICA
02.12.00.10.122.0093.2127 - GESTAO TECNICO ADMINISTRATIVO
02.12.00.10.122.0093.2127.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.00.10.122.0093.2127.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.122.0093.2127.31901300.0131000.263 - FICHA
02.12.00.10.122.0093.2127.31901300.0131000.263.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1811/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.421,25
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 305 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
/0
/0
/0
58.447,09
4.504,26
4.624,69
9.866,29
3.048,51
4.494,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
37.079,98
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
63.575,44
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
112,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
31.001,40
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901100.0131000.282.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1771/0
1779/0
1780/0
1782/0
1790/0
1797/0
7718
7719
5019
7720
7721
7722
- RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA
- VALDIR CARNEIRO RAMOS
- JULIO CESAR PEREIRA SEABRA DE ANDRADE
- ELOISA RAMPONI
- PRISCILA APARECIDA RIBEIRO
- MANOEL CARLOS CORDEIRO
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.31901300.0131000.283.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1795/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0/0
1812/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, PARCELAMENTO 610837559 DO I.N.S.S.
- PARCELA 0062, COMPETÊNCIA 03/2015
4308.
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
- CÓDIGO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
1750/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 383/2015 - N.F. Nº 254048
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.12.00.10.301.0022.2054.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.31901300.0131000.306 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.31901300.0131000.306.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
1813/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 306 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.623,34
-
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
3.719,28
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE A BRIL DE 2015 R
DOM EDILIO JOSE SOARES 543.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015
R DOM EDILIO JOSE SOARES 543.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO DE
2015 R DOM EDILIO JOSE SOARES 543.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
131,58
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
148,62
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
214,58
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 09/2014, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530052.309 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903000.0530052.309.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1748/0
6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE
SAÚDE DOS
POSTOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 384/2015 - N.F.Nº 587
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002.313 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530002.313.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
1816/0
6140 - PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL -SEDE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO MOMUNA.
CONTRATO Nº 123/2011-DNJM-PRORROGAÇÃO- PERÍODO DE 17/02/2015 À 16/02/2016.-
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1753/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1754/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
1757/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1788/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 307 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1789/0
Fornecedor
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO DE 2015.
R TIRADENTES 315. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE AB RIL DE 2015. R
TIRADENTES 315. DÉBITO AUTOMÁTICO.
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
Valor
71,94
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
1761/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO DE 2015
R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO. DÉBITO AUTOMÁTICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
131,58
---------------------1.490.207,42
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.145,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.185,40
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1843/0
6007 - DANIELY DE BRITO GATTO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1842/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 308 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.198,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.395,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
59.205,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
703,00
, ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 03/2015- SMS-SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS
LTDA-EPP.- NOTA FISCAL Nº 367-368 E 369 DE 01/04/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1841/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. R 9 DE JULHO
87,R XV DE NOVEMBRO 522,R SUBAUMA 215R PRF BENTO PEREIRA DA ROCHA 1291.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1823/0
3628 - PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTA PÚBLICA NA INTERNET .- NOTA FISCAL
Nº 10928.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
1822/0
7724 - PEDRO LOPES DA SILVA
, 50% - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
- FALECIMENTO - ARMANDO DOMINGUES
LOPES DA SILVA - ALVARA JUDICIAL - FAMILIA - PROCESSO N.º 001716-58.2013..8.26.0244
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1830/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE NEERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
PUBLICA.
5. ILUMINAÇÃO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1836/0
7561 - OFICINA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 309 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
705,93
O
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.600,74
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. R PROF LAURO
ROCHA,R JULIO B MARTINS 255,R JOSE RODRIGUES ALVES 500.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.506,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
20.000,00
, TAXA DE INSCRIÇÃO DA SENHORA ONÉSIA MÂNCIO EM CURSO "PRESTAÇÃO D E CONTAS DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FEDERAL - PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507/2011 MÓDULO BÁSICO", CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1828/0
6957 - SONIA MARIA DE CASTRO BARBOSA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 10, 11,
11, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27/02, 03, 06, 10, 12, 13, 27/03/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903937 - JUROS
0/0
1824/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 02/2015, CÓDIGO DE PAGAMENT
2402.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1833/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
02.08.00 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.000 - Educação
02.08.00.12.364 - Ensino Superior
02.08.00.12.364.0078 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.364.0078.2034 - ENSINO SUPERIOR
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300.0122000.169 - FICHA
02.08.00.12.364.0078.2034.33504300.0122000.169.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
0/0
1825/0
4489 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE IGUAPE
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 310 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.292,00
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
1.221,62
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE EDUCAÇÃO, (10 CONTROLADORES) NO PER ÍODO DE 01
À 31/03/2015- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.-
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
37.454,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, SUBVENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1829/0
6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N.F.058.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
065/2013
1827/0
7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.704.
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
085/2013
1838/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1826/0
6886 - PERICLES PEREIRA RAMOS
2.292,00
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.034,34
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
32.350,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
97,78
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.240,54
AÇÃO E
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1831/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. R DAS NEVES 45
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1834/0
7452 - ART-LED AUDIO & VIDEO LTDA
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
COM
ESTRUTURA METÁLICA, TELÃO DE LED E GERADOR PARA A REALIZAÇÃO DO EV ENTO DA XXIII
VIA SACRA AO VIVO/2015.- CONTRATO Nº 175/2015-DNJM.-
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1839/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
SAÚDE 625, R WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15.
5. POSTO DE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
1821/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
661,85
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
12.828,36
PREGÃO PRESENCIAL
24/2013
63.672,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 385/2015 - N.F. Nº 73717
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1832/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1837/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201
5. AV NSS
SENHORA DE GUADALUPE, R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 85, R PROJ VL NOVA 71.
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE março DE 201 5. AV VER MANOEL
GONÇALVES PIRES 205, R DOS ESTUDANTES 40, AV ICAPARA 1410, BRO CA VALCANTE, VL DOS
PARENTES.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
085/2013
1820/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO DO SETOR SAÚDE NO PERÍODO DE 01/03/2015 A 31/0 3/2015 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 024/2013 - CONTRATO Nº 289/2013
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1835/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FICAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. R PROF LAURO
ROCHA,R JULIO B MARTINS 255,R JOSE RODRIGUES ALVES 500. R MANOEL C
AMARGO 62, R
SUBAUMA 185, R MAJOR REBELLO 8.
1.418,01
---------------------258.109,05
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 313 / 1052)
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N.Processo Empenho
0/0
1850/0
Fornecedor
2818 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DOS ESTAGIÁRIOS BRUNO FERNANDES VEIGA,
FERNANDA
JANDIRA D PAULA, MARCEL ALVES FESTAS JUNIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
125,85
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
387,20
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
1849/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL -FATURA Nº 880587.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
0/0
1847/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 00035336020138260244 - ID 081020000036945389 AUTOR: MIGUEL MÁRIO RIBEIRO NETO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
2.614,99
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0/0
1844/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 386/2015
- N.F. Nº 443
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
108,24
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
960,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1845/0
7435 - LUIZ HAROLDO AMANCIO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 314 / 1052)
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N.Processo Empenho
0/0
1848/0
Fornecedor
7717 - R L CARVALHO - LIMPEZA PUBLICA - ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
S DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
, AQUISIÇÃO DE VALES -TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA
FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 388/2015 - RECIBO Nº
37872
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.492,00
, SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA EM DIVERSOS VEÍCULOS DA F
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 387/2015 - N.F. SERV. Nº 0027
, SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RESIDUO
SERVIÇOS DE SAÚDE (HOSPITLAR) - PEDIDO DE COMPRA Nº 389/2015
Valor
ROTA DA
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530007.316.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
1846/0
6213 - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/A
---------------------14.588,28
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.860,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.205,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1866/0
7460 - ZENILDO DUARTE PEREIRA AVELAR ME
, CONFECÇÃO DE BANCADAS EM ARDÓSIA PARA A RECEPÇÃO DO GABINETE DO
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 390/2015.
PREFEITO,
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1870/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 315 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONÁRIOS DO ITESP CONFORME CON
FIRMADO COM O MUNICÍPIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 394/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
200.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
27.483,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.690,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.201,61
VÊNIO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
0/0
1871/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
0/0
1872/0
6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S.
, DEPÓSITO DE PRECATÓRIO
-GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
-ID.081020000036405910 E
ID.081020000036406070, EXERCÍCIO 2015 - 4ª PARCELA.
, DEPÓSITO DE PRECATÓRIO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EC 62/2009 - ID 081020000036405554
- INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO DOS ANOS 2010,2011 E 2012 - PARCELA Nº 21/36.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1869/0
6795 - TERCÍLIO PIRES PRADO
, FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NAS
VICINAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 393/2015.
ESTRADAS
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
1864/0
6139 - REGINA SOUZA E SILVA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 316 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1865/0
Fornecedor
5272 - LUCIANE MONTEIRO BORGES DE SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.441,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
929,43
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
151,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.402,88
PREGÃO PRESENCIAL
002/2014
26.628,95
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
5.407,48
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1859/0
7003 - JANE APARECIDA RIBEIRO RANGEL
0/0
1860/0
7713 - ALLAN FERNANDO VARGETI GUEDES
0/0
1862/0
6957 - SONIA MARIA DE CASTRO BARBOSA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05
, PERÍODO:
27/02, 02, 04, 06, 10, 10, 13, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 25, 26, 27, 31/03, 01/04/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 26,
26, 27, 27/02, 02, 03/04/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 02,
02, 03, 04, 05, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 16, 16, 17, 17, 18, 18 , 19, 19, 20, 20, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 27,
27, 30, 01/04/2015.
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200.125 - FICHA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200.125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
014/2014
1861/0
7397 - MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
N.F.1.105.
002/2014.-
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
108/2013
1852/0
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 317 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
108/2013
1855/0
Fornecedor
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL.
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 28/02/2015, REF. 17 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 48.552 KM/MÊS.-NOTA FISCAL Nº 026- DESC. I.S.S.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL.
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015, REF. 22 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 62.832 KM/MÊS.- NOTA FISCAL Nº 034.-DESC. I.S.S.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
6.997,91
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
74.841,82
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
034/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0220002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0220002.161 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0220002.161.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
108/2013
1851/0
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL.
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 28/02/2015, REF. 17 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 48.552 KM/MÊS.- PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL Nº 026.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1873/0
7726 - RICARDO OLIVEIRA DE LARA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTR
MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-
IBUIÇÃO DE
1.100,00
02.09.00.12.361.0075.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0220002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0220002.193 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0220002.193.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
108/2013
1854/0
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL.
-CONTRATO Nº
315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015, REF. 22 DIAS, (ÔNIBUS) TOTALIZANDO 62.832 KM/MÊS.- NOTA FISCAL Nº 034.-VALOR LIQUIDO.
226.265,89
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903600.0111000.222 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903600.0111000.222.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1867/0
7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811)
990,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 318 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO D
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 391/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.940,00
PREGÃO PRESENCIAL
02/2015
4.838,99
PREGÃO PRESENCIAL
02/2015
2.425,05
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.244,56
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
480,00
E CRISTO,
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0/0
1868/0
6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO
, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA A VIA SACRA AO VIVO 2015, CONFORME P
COMPRA Nº 382/2015.
EDIDO DE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
05/2015
1856/0
2787 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP
05/2015
1857/0
2787 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 02/2015 - N.F. Nº 3891
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 02/2015 - N.F. Nº 3892
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1858/0
1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
, RESTITUIÇÃO DE VALOR PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO TERMO ADITIV O Nº 01/2012 PROCESSO Nº 001.0212.000111/2012, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO
E
PARCELAMENTO DE DÉBITO - PARCELA 09/10
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1853/0
6046 - RENATO MENDES TREVISAN CHAVEIROS - M
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 319 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
87,95
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
11.027,00
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DE
PEDIDO DE COMPRA Nº 395/2015 - N.F.ELETR. SERV. Nº 50
Valor
SAÚDE -
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.31901100.0151000.398.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
1863/0
7661 - FERNANDA FERREIRA POPPE MARINHO DE
5.263,71
---------------------604.790,44
Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1881/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- MARÇO/2015- DEPTº JURÍDICO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1882/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 320 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AVENIDAS-CENTRO.
Modalidade
Licitação
Valor
VITÓRIO,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
9.808,38
IA DE LIMA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
9.808,38
RTES MARTINS,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.549,00
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
- FEVEREIRO/2015. -ILUMINAÇÃO DE RUAS E
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1877/0
6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME
0/0
1885/0
6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME
, SERVIÇOS DE REFORMA DA REDE HIDRÁULICA DA CRECHE ANTONIA DE LIMA
CONFORME SOLICITAÇÃO , PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, SERVIÇOS DE REFORMA DA REDE HIDRÁULICA DA CRECHE MUNICIPAL ANTON
VITÓRIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 404/2015.
02.06.00.12.365.0080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
1878/0
6375 - ALMIR A. PEREIRA - LIMPEZA - ME
, SERVIÇOS DE REFORMA DA REDE HIDRÁULICA DA EMEIF PROFª ABIGAIL FO
CONFORME SOLICITAÇÃO , PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1886/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
2.362,50
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 321 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
TURAL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.150,00
O DOS
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.800,00
IVO,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
990,00
, TRANSPORTE DA BANDA MUNICIPAL MAESTRO AQUILINO JARBAS DE CARVALH
O PARA A
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
- APRESENTAÇÃO DO PROJETO "CONCERTOS A FORA",
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 398/2015.
, CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTESANAIS
- RABECA - UTILIZADAS PARA
MONTAGEM DA ORQUESTRA RABECONICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COM
PRA Nº
402/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.000,00
PREGÃO PRESENCIAL
02/2015
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 5035.
Valor
PREGÃO
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1876/0
7546 - SUZI TIEMI HONDO DE MENDONÇA
0/0
1879/0
6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO
, SERVIÇO DE COQUETEL PARA ATENDER O GRUPO TEATRAL DO CIRCUITO CUL
PAULISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 399/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES DO ENCONTR
ESCOTEIROS CÚRUÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 401/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1880/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA PUBLICIDADE DO EVENTO VIA SACRA AO V
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 403/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1875/0
4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME.
0/0
1883/0
7468 - ODIRLEI FRANCO DE LIMA
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
005/2015
1887/0
2787 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP
341,30
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 322 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
224,40
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.050,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/2015 - N.F. Nº 3897
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530052.293.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1884/0
3989 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO-ME.
, SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIO PARA ATENDER OS MÉD
ICOS QUE
ATENDEM A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PEDIDO DE COMPRA Nº 397/2015 - N.F. SERV. Nº
00284
02.12.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.12.00.10.305.0097 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.12.00.10.305.0097.2157 - PROMOCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
02.12.00.10.305.0097.2157.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.305.0097.2157.33903900.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.305.0097.2157.33903900.0530023.363 - FICHA
02.12.00.10.305.0097.2157.33903900.0530023.363.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1874/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
, SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA
DA
DENGUE, EM ATENDIMENTO A VIIGILÂNCIA EM SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº 396/2015
N.F.SERV. Nº 1375
---------------------70.098,91
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0/0
1890/0
5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESC
2.721,00
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 323 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO,
PEDIDO DE COMPRA Nº 405/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
141,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
251,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
41,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.063,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
229,29
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
146,24
CONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1898/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1904/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1909/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 15. R TIRADENTES
315.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20
15. AV ANTONIO
FELADELFO COLLAÇO 31
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20
15. AV PRINC
ISABEL 599
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903600.0145000.77.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1910/0
6912 - CLAUDENI CHICARELLI
0/0
1911/0
911 - CIRO VEIGA DE SOUZA
0/0
1912/0
6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE MARÇO/2015.- MEMO Nº 012/15/DIVTRAN.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE MARÇO/2015.- MEMO Nº 012/15/DIVTRAN.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS D E INFRAÇÕESJ.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº
2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO
DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE MARÇO/2015.- MEMO Nº 012/15/DIVTRAN.
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1906/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 324 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.028,19
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
3.476,89
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
9.105,67
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. AV D PEDRO 690
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1905/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.07.00.12.306.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006 - PNAE CRECHE
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006.131 - FICHA
02.07.00.12.306.0081.2074.33903000.0520006.131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1896/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.028.
PREGÃO
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1889/0
5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 325 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
026/2013
1903/0
Fornecedor
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 32.254.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.028.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
166,17
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
1.240,03
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
872,38
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
270,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
458,48
PREGÃO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1891/0
5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 32.254.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1899/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.028.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLA - AEE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1900/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.028.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1895/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 326 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20
BASILICA 63.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.880,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.896,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
36,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
35,65
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
30,28
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
767,07
15. LGO DA
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903000.0111000.254.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
0/0
1897/0
7400 - AMAURI MEIRA IRIBARNE - ME
0/0
1901/0
7400 - AMAURI MEIRA IRIBARNE - ME
, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA FESTIVAL DE JUDÔ, VOLEI E KARATÊ EM C OMEMORAÇÃO AO
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE, CONFORME PEDIDOD DE COMPRA N° 407/2015.
, AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA TORNEIOS E CAMPEONATOS DA DIVISÃO MUN
ICIPAL DE
ESPORTES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 408/2015.
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1892/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1893/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
0/0
1894/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 15. E DOM EDILIO
JOSE SOARES 329.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20 15. R DOM EDILIO
JOSE SOARES 329.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2015. R DOM
EDILIO JOSE SOARES 329
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1908/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 327 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20
DE BARROS 1070.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.090,00
14. R MAJ
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
155,31
15. R CAP JOSE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
197,27
15. AV ADHEMAR
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530052 - PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530052.313 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903600.0530052.313.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1888/0
7307 - CARLA PASCHOAL CARRANCA
, ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
PARA
ATENDER A COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SO LICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000 - GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0111000.382.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1902/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20
MOUTINHO 104.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1907/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20
IZIDRO DE OLIVEIRA 43.
---------------------41.531,22
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 328 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CO
NSULTORIA
NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL,ORÇAMENTÁRIA E PATR
IMONIAL.CONTRATO Nº 227/2011-DNJM.-ADITAMENTO 01/2015- PERÍODO DE 08/04/2015 À 07/12/2015.-
CONVITE
52/2011
48.000,00
, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ARQUIVO CENTRAL DO
CENTRO DE
EVENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 416/2015.
, AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº
417/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.103,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
396,48
126,65
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
387,20
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
464,89
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
085/2011
1917/0
6274 - RIOGI WATANABE
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
0/0
1951/0
1068 - AIRTON JOSE SPINA ME.
0/0
1952/0
5452 - SPINA - PAPELARIA E MÓVEIS PARA ESC
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
0/0
1921/0
1923/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
1947/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO-
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1944/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 329 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38481406,38414608,38491106.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
419,47
15. R PROF
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-2.099,35
1.649,35
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
68.110,00
DE 2015.
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1937/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38415232,38412549.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
0/0
1926/0
1935/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, VALOR INDEVIDO
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20
LAURO ROCHA 80.
02.06.00.12.365.0080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200.125 - FICHA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200.125.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
107/2014
1950/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 330 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
005/2014
8.686,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
9.499,58
PREGÃO PRESENCIAL
018/2014
4.697,16
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
3.315,00
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 204.
02.06.00.12.365.0080.2027.33903000.0226200.125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
035/2014
1941/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
98/2014-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.039.
- CONTRATO Nº
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1914/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 15. BRO COVEIRO,
BRO TUCUM, BRO ILHA GRANDE, BRO ENGENHOS, BRO COSTEIRA, AV JAERE,
R KISHIRO
YANAGUISAWA.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0081 - ENSINO INFANTIL - CRECHE
02.07.00.12.365.0081.2109 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0121000.147 - FICHA
02.07.00.12.365.0081.2109.33903000.0121000.147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
089/2014
1934/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICI PAIS, CONFORME
CONTRATO Nº 278/2014-DNJM.- N.F.3.027.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
1930/0
1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALI
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Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, LINGUIÇA TOSCANA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 3.040.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903600.0122000.175.33903639 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0/0
1949/0
7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 415/2015 - PERÍODO 19/03 A 18/04/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
5.000,00
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
0/0
1928/0
1929/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, VALOR INDEVIDO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊ DE ABRIL DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-406,02
106,02
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
298,34
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.750,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
32,40
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1924/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1948/0
3989 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO-ME.
, CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS E CRACHÁS PARA FESTA DO SENHOR BOM JES
IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 414/2015.
US DE
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1916/0
1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
2015 NO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.100,00
IDADE DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.076,25
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO E COMPRA Nº 411/2015 N.F. Nº 445
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.906,50
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
800,00
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1953/0
7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811)
, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO DO CAMPEONATO RURAL
BAIRRO ROCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 418/2015.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
0/0
1943/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 412/2015 - N.F. Nº 519
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
0/0
1939/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023.290 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0530023.290.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1931/0
345 - ELIANA KIYOMI NAKASHIMA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
2.373,91
456,41
1.538,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
108,08
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER O
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME S OLICITAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009 - CUSTEIO UNIDADE HOSPITALAR
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530009.293.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
0/0
0/0
1915/0
1919/0
1940/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO
DE 2015.
38413242,38413366,38413296.
02.12.00.10.301.0022 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
02.12.00.10.301.0022.2054 - MANUTENCAO DO E.S.F.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002 - PSF FEDERAL
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316 - FICHA
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
1913/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. R PROJETADA.
02.12.00.10.301.0022.2054.33903900.0530002.316.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1946/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38491183,38411036,38415006,38411389.
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
S DA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.152,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.557,80
1.470,17
02.12.00.10.304 - Vigilância Sanitária
02.12.00.10.304.0025 - VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023 - TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903000.0530023.348.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0/0
1932/0
7422 - COMERCIAL DE EPI S E INSUMOS POMAR
0/0
1933/0
7422 - COMERCIAL DE EPI S E INSUMOS POMAR
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIO
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDOD DE COMPRA Nº 409/2015
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
212,69
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
266,07
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.616,26
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
561,16
, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EPI'S PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 410/2015
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024 - ACOES ESTRUTURAIS EM VIGILANCIA SANITARIA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351 - FICHA
02.12.00.10.304.0025.2062.33903900.0530024.351.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1918/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2073 - MANUTENCAO DA CASA DO ADOLESCENTE DE IGUAPE
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2073.33903900.0151000.378.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1920/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1922/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS
ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS
- RECURSO: PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015
- PEDIDO DE COMPRA Nº
406/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1936/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 335 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1938/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38411487, 38415277.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38413228,38413060.
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
537,93
E22, PLACA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
61,33
22, PLACA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
109,96
DE 2015.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2428 - MANUTENCAO DA PESCA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1942/0
7727 - MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURA
0/0
1945/0
7727 - MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURA
, TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2015 DO VEÍCULO I/IVECO ECTECTOR 170
JHN.8683, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 DO VEÍCULO I/IVECO ECTECTOR 170E
JHN.8683, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
---------------------188.242,16
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
893,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
150,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33704100.0111000.13.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
0/0
1958/0
4159 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL S/A
(FPM) NO DIA 10/04/2015.
- CNM,
, C/C 43100 -1
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1985/0
6883 - GIANCARLO DA SILVA RIBEIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 336 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
-
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
0,62
, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA REUNIÃO DE DELEGADOS, POLICIAIS CI VIS E MILITARES
DO VALE DO RIBEIRA EM ASSUNTO PERTINENTE A SEGURANÇA REGIONAL, CON
FORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 423/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.440,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
83,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
/0
/0
1.671,49
-1.671,49
774,40
105,00
792,09
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-464,89
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO
EM ANEXO.
Valor
-SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903937 - JUROS
0/0
1959/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ENCARGOS - INSS - COMPETÊNCIA 04/2015 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
NOTA FISCAL Nº 1557 DE 02/04/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1966/0
5302 - JAIR ROGÉRIO BRANCO DOMINGUES - MAR
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1983/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38414608.
DE 2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1957/0
1987/0
1988/0
1989/0
1990/0
549
549
549
549
549
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO INDEVIDO
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1982/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 337 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1984/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, VALOR INDEVIDO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
440,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.806,27
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.150,96
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.100,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.290,00
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903600.0226100.110.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1954/0
5669 - SIMARA SEBASTIANA DA SILVA
0/0
1956/0
6741 - DANIELA MACIEL DOS SANTOS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 02,
03, 03, 04, 04, 05, 06, 06, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 16, 16, 17 , 18, 18, 19, 19, 20, 20, 23, 23, 24, 24, 25,
26, 27, 27, 30, 30/03/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05 , PERÍODO: 01,
01, 02/04, 09, 10, 12, 13, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 23, 23, 26, 27/03/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903600.0122000.187.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1991/0
7729 - JORGE LUIZ DUTRA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CENTRO DE LOGÍSTICA E DISTR
MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
IBUIÇÃO DE
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1980/0
6889 - JOSIMAR PARANHOS RIO BRANCO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 338 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 432/2015
- N.F. Nº 519
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.076,25
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.601,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-1.076,25
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
Valor
AÇÃO E
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903600.0111000.255.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
1960/0
7021 - WANDER BERNARDINO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0131000.284.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
0/0
1971/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
1963/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 420/2015 - N.F. Nº 73724
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
0/0
1970/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
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Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.474,65
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
92,10
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
136.416,72
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
288,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
457,00
, ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
0/0
1965/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
, AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (FÓRMULA ESPECIAL) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA
UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 422/2015 - N.F.Nº 447
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0/0
1964/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
IDADE DE
SAÚDE, NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMPRA Nº 421/2015
- N.F. Nº 446
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
1955/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/MA
RÇO/2015 A
08/ABRIL/2015 - CONF.PROR. CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230012 - SORRIA SÃO PAULO - RECURSO ESTADUAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230012.292 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0230012.292.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
1961/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER O AGEND
AMENTO
ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 419/2015 - N.F. Nº 13624
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.33903900.0151000.382.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1962/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
2.495,86
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
912,36
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
604,32
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
900,87
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
02.13.00.08.243.0026.2093 - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004 - PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1976/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES E
REUNIÔES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS (CENTR
O DE
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA
Nº 428/2015.
02.13.00.08.243.0026.2093.33903000.0550004.388.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
0/0
1975/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PARA USO NA LIMPEZA DO
CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO: PAIF/CRAS/FEDERAL PEDIDO DE COMPRA Nº 427/2015.
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1972/0
6176 - LARA & FRANCO LTDA
0/0
1979/0
6176 - LARA & FRANCO LTDA
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÊROS ALIMETÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES E
REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO:CRAS/FAMILIA/ESTADO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº
424/2015.
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÊROS ALIMETÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES E
REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS ADOLESCENTES DO CRAS
- RECURSO:AÇÃO
JOVEM/CRAS/ESTADO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVÊNIO Nº 0012/2015 PEDIDO DE COMPRA Nº 431/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0151000.399.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
0/0
1973/0
6176 - LARA & FRANCO LTDA
MUNICIPIO DE IGUAPE
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.501,71
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
488,11
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
5.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-109,96
, COFINANCIAMENTO MUNICIPAL
- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
- PARA USO NAS
ATIVIDADES E REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROG RAMA BOLSA
FAMÍLIA - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 425/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001 - PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA - ESTADO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250001.400.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1977/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS
ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS DOS ADOLESCENTES DO CRAS
- RECURSO:CRAS/AÇÃO
JOVEM/ESTADO - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015
- PEDIDO DE COMPRA Nº 429/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADO
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903000.0250002.400.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
1974/0
4533 - EDINEI DE LARA EPP
, COFINANCIAMENTO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NOS
LANCHES DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 PEDIDO DE COMPRA Nº 426/2015.
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029 - PBVIII - EQUIPE VOLANTE/FEDERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029.407 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0550029.407.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
0/0
1978/0
838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME
, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE
AGASALHOS -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE
CAMISETAS -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE
QUEPES DE PANIFICAÇÃO -, COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONFECÇÃO DE JALECOS DE MANGA COMPRIDA - CONFORME DELIBERAÇÃO DO C.M.A.S. ATA
Nº 49/2015 DO DIA 02/03/2015 EM ANEXO
- RECURSO:SALDO REMANESCENTE 2012
PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - C/C Nº 9294-0.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2428 - MANUTENCAO DA PESCA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2428.33903900.0111000.471.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1967/0
7727 - MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 342 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
1968/0
Fornecedor
7727 - MINISTERIO DA PESCA E AGRICULTURA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
63,21
-61,33
---------------------165.516,55
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0/0
1992/0
7730 - PAULO ROBERTO PACCA
, RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTO PROTO
SOB O Nº 3939, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM ANEXO.
COLIZADO
---------------------63,21
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2013/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1.025,22
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 343 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
2015..DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
PAÇO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.780,00
DE 2015.ES
JULHO,AV
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
338,67
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
160,75
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
34,73
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.145,00
DE
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
2014/0
4082 - MOACIR GUIMARAES DIVISORIAS - EPP.
, AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA CONSTRUÇÃO DA CABINE TELEFONICA DO
MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2005/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
2012/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
PREF MUN OSMAR DE F SANTOS, R NSS SEMHORA DE GUADALUPE, AV NOVE DE
PRES BERNARDES. DÉBITO AUTOMÁTICO
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
2015..DÉBITO AUTOMÁTICO
DE
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903969 - SEGUROS EM GERAL
0/0
2017/0
2818 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS
0/0
2019/0
2818 - PORTO SEGUROS CIA DE SEGURO GERAIS
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DOS ESTAGIÁRIOS: MATHEUS HENRIQUE PERE IRA SANTOS,
THAIS DE CAMARGO FRANCO, AMANDA PONTES DIAS COUTINHO, JOÃO TRUDES
PEREIRA
NETO, MAYARA SILVA BAZOLLI, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
, APÓLICE DE SEGURO EM NOME DO ESTAGIÁRIO ELIAS BOTELHO BARBOSA, C
ONFORME
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
2004/0
1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 344 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO,
PEDIDO DE COMPRA Nº 440/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
497,83
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.555,72
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.848,12
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.800,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
446,93
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
CONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
2018/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1993/0
7120 - SILVIA LETICIA DOS SANTOS 30082553882
0/0
1995/0
7120 - SILVIA LETICIA DOS SANTOS 30082553882
0/0
1996/0
7122 - FLAVIA BLIUDZUIS PASSAGLIA
0/0
1997/0
457 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
, TRANSPORTE AÉREO PARA O SENHOR PREFEITO JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO E O
SENHOR WANDER BERNARDINO PARA BRASÍLIA, ONDE PARTICIPARÃO DE CONGR
ESSO EM
BRASÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/2015.
, AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE AÉREO PARA O SENHOR PREFEITO
JOAQUIM
ANTONIO COUTINHO RIBEIRO E SENHOR WANDER BERNARDINO, ONDE PARTICIP ARÃO DO xxi
CONGRESSO DE "LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE", CO NFORME PEDIDO
DE COMPRA Nº 435/2015.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETE NO "XXI CONGRESO DE LA ASOCI
ACION DE
MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/2015.
, REF. MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA DBS 4683
-AUTO Nº 1C636303 -3, PLACA DBS
4683-AUTO Nº 1A828393 -2, PLACA DMN 9136 -AUTO Nº 1F053408 -2 E PLACA CDZ 1264 -AUTO Nº
1L183304-2.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903600.0111000.83.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
2016/0
6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1994/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
1.630,81
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 345 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
1.619,17
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.485,98
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. PC
SÃO JOAO BATISTA, LG DA BASILICA, R PRINC ISABEL, R JOAO LOPES RIB
EIRO, R MAJ
REBELLO, R SÃO MIGUEL, R ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR, R MAL DEODORO
, PC ENG
GREENHALG.DÉBITO AUTOMÁTICO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600.0122000.100 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903600.0122000.100.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0/0
2015/0
7023 - JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA
, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -CONTRATO Nº 232/2013D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2014- PERÍODO DE 10/03/2015 À 09/04/2015.-
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2007/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R
JULIO MARTINS, R PROF LAURO ROCHA, R JOSE RODRIGUES ALVES, DÉBITO AUTOMÁTICO
02.06.00.12.365.0080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
1998/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
8.126,85
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 346 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
SCOLAR,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
980,00
, SERVIÇOS DE REVISÃO NA EMBARCAÇÃO 6EBNN 494 - DO TRANSPORTE ESCOLAR NO BAIRRO
BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.396,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.983,24
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
DE 2015. R
VITORIANO RIBEIRO, R DOS VELEIROS, R KISHIRO YANAGUISAWA, AV JULIO
FRANCO, R DR
DAVID CODA, R CAP FLORAMANTE, R DA ESCOLA, R CAP DIAS, AV VER MANO EL GONÇALVES
PIRES.DÉBITO AUTOMÁTICO
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903600.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0084.2028.33903600.0121000.157 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903600.0121000.157.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
2010/0
7308 - SEVERINO JOÃO DA SILVA
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE E
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 442/2015.
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121000.160 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121000.160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
1999/0
6729 - VALE NAUTICO DISTRIBUIDORA DE VEICU
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
2020/0
7697 - TROPDAN INDUSTRIA E COMERCIO PRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 347 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
020/2013
1.669,92
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.871,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
300,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
143,88
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO
E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- N.F..6375.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520001.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
065/2013
2021/0
7126 - ANRO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 020/2013.- N.F.713.
PREGÃO
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903972 - VALE-TRANSPORTE
0/0
2006/0
1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO D E EDUCAÇÃO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/2015.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0/0
2003/0
7387 - DIEGO CARNEIRO PRIETRO SILVA
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE NO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PE
COMPRA Nº 439/2015.
DIDO DE
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2002/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 348 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
SALDANHA MARINHO, PC ENG GREENHALG. DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.900,00
DE 2015. R
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
DE 2015. R
TOS, R
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
DE 2015. R
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2000/0
7195 - LEO SOM PRODUÇÕES E EVENTOS E
, LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REINAUGURAÇÃO DO POSTO DO CEAGESP, CONF
PEDIDO DE COMPRA Nº 738/2015.
ORME
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2008/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
PRINC IZABEL 708 DÉBITO AUTOMÁTICO
02.11.00.27.000 - Desporto e Lazer
02.11.00.27.812 - Desporto Comunitário
02.11.00.27.812.0013 - ESPORTE E LAZER
02.11.00.27.812.0013.2044 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256 - FICHA
02.11.00.27.812.0013.2044.33903900.0111000.256.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2001/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
FAUSTINO CHAGAS, R AGOSTINHO CARNEIRO NETO, R JOANA SEVERINO DE MA
ITAPEMA, R TTE ASCELINO CUNHA DÉBITO AUTOMÁTICO
895,66
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2011/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 349 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
2015..DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
DE
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2009/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
VER ANTONIO ALVES CARNEIRO, R MANOEL CAMARGO.DÉBITO AUTOMÁTICO
DE 2015. R
212,04
---------------------68.355,34
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
113,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
380,25
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0/0
2024/0
453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE
ASSESSORIA LEGISLATIVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº445/2015.
SEDIA A
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2026/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
91,18
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
166,85
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
10.577,16
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 . R MAJOR YOUNG
86.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2022/0
6879 - TRANSPELICANO TRANSPORTES E TURIS
, LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES DE REGI STRO A IGUAPE,
ONDE TRABALHARÃO EM NOSSO MUNICÍPIO EM POLICIAMENTO OSTENSIVO PREV
ENTIVO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/2015.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33909300.0111000.37.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0/0
2028/0
7732 - DALVA ALVES PEREIRA
, RESTITUIÇÃO DE I.P.T.U. PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃ O E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2029/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901100.0226100.107.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
0/0
2025/0
6451 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 351 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.381,07
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
14.380,00
, CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICIPIO - REEMBOLSO DE DESPESAS
COM PESSOAL DO ESTADO, OFÍCIOS FUNDEB NºS 02557 E 2332/15.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2027/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2149 - VIA SACRA AO VIVO
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2149.33903900.0111000.223.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2023/0
6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA -
, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE CINCO PONTOS DE ENTRADA DE ENERGIA PROVIS
ÓRIA,
INSTALADAS NO CENTRO HISTÓRICO PARA PROCISSÃO DO ENCONTRO E VIA SA CRA AO VIVO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 446/2015.
---------------------29.090,41
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2056/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
422,33
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 352 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
2057/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
2015.38412878,38413176,.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
2015.38412878,38413176,.DÉBITO AUTOMÁTICO.
Modalidade
Licitação
Valor
DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
365,41
URA,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.920,00
PREGÃO PRESENCIAL
024/2013
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.361,11
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
555,87
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.290,00
L DE
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903000.0111000.23.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
2040/0
7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME
, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEIT
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 448/2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
085/2013
2048/0
6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONIT
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A
LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03/
2015 À
31/03/2015.- (47 CONTROLADORES)- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.-
176.034,36
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
2032/0
549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- FATURA Nº877354.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2030/0
2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG
, SERVIÇOS DE POSTAGEM. - CONFORME CONTRATO Nº 9912322692 -PRORROGAÇÃO.-FATURA
Nº 400708 DE 06/04/2015.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903600.0111000.35.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
2041/0
4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 353 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
EM ANEXO.
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
0/0
2042/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO DA C/FDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL, C/C Nº 43589-9, NO
DIA 30/12/2014 - CÓDIGO DE BARRAS 00190000090161078800050108347183400000013724700,
CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
137.247,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.31901100.0111000.80.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
2038/0
7733 - JOSE CARLOS GATTO
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
SERVIÇOS) -
-(APOSENTADORIA POR TEMPO DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.048,72
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
42,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
990,69
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
865,48
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2043/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2052/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
2053/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
38411727, 38412633,38413257.DÉBITO AUTOMÁTICO
L DE 2015.
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Data: 18/11/2015 17:38:49
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
38411727, 38413257,38412633.DÉBITO AUTOMÁTICO.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
257.808,60
-257.808,60
256.960,63
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
847,97
L DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
619,13
DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
611,82
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.245,48
L DE 2015.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300.0226200.108 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.31901300.0226200.108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
0/0
0/0
2034/0
2045/0
2046/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
, ESTORNO POR EMPENHO EM VALOR INDEVIDO
, CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903937 - JUROS
0/0
2035/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO I.N.S.S., COMPETÊNCIA 03/2015, CÓDIGO DE PAGAMENT
2402.
O
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0079 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120 - FICHA
02.06.00.12.365.0079.2027.33903900.0226200.120.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2062/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
2064/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
2015.38414741,38414742,38415895.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
2015.38414741,38414742,38415895.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.06.00.12.365.0080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2050/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.586,53
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.216,63
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
4.876,00
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
2.860,56
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
190,94
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. AV VER ,ANOEL
GONÇALVES PIRES 217.
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2059/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
2060/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
DE
2015.38411567,38414759,384888,38411595,38491137,38413268,38411621.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
DE
2015.38411567,38414759,384888,38411595,38491137,38413268,38411621.DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.07.00.12.306.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.306.0084.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE E
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136 - FICHA
02.07.00.12.306.0084.2074.33903000.0520007.136.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
2061/0
2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST.
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 141.194.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
02.09.00.12.306.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.306.0075.2074 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005 - MERENDA ESCOLAR CONVENIO ESTADO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0220005.173.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
2067/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 5065.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008 - PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520008.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
2066/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 356 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 5065.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
552,00
PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL
005/2013
270,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
83,87
L DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
470,59
DE
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
378,90
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.800,00
PREGÃO
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - INDIGE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520009.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
2063/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 5065.
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015 - PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLA - AEE
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174 - FICHA
02.09.00.12.306.0075.2074.33903000.0520015.174.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
026/2013
2065/0
5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME
, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME
PRESENCIAL Nº 005/2013.- N.F. 5065.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2047/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2068/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
2069/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
2015.38413012. DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
2015.38413012. DÉBITO AUTOMÁTICO.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2037/0
7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811)
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 357 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
2049/0
Fornecedor
7258 - FAGNER SABINO SILVA PRODUCOES -ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA DIVISÃO DE PES
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 449/2015.
, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS GOSPEL NO PERÍODO DE 17 À 19/0
QUADRA COBERTA DO BAIRRO DO ROCIO.- CONTRATO Nº 181/2015-DNJM.-
Modalidade
Licitação
Valor
4/2015, NA
INEXIGÍVEL
/0
20.979,00
L DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
727,77
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
CA,
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2054/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
2055/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE ABRI
38411016, 38412372.DÉBITO AUTOMÁTICO.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38411016, 38412372.DÉBITO AUTOMÁTICO.
598,39
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530001.286.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0/0
2036/0
7124 - JOAO CARLOS CAMARGO BEBIDAS - ME
, AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS PARA USO DA ATE NÇÃO BÁSICA DE
SAÚDE MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 447/2015 - N.F. Nº 024
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.920,00
PREGÃO PRESENCIAL
002/2015
2.700,70
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530022.286.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
005/2015
2039/0
6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A UNIDADE DE S AÚDE - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/2015 - N.F. Nº 16510
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0122000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0122000.291.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2051/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
558,97
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 358 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
321.279,21
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.300,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.930,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
334,90
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 5. AV VER ,ANOEL
GONÇALVES PIRES 217.
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0131000.291.33903975 - CONTRATOS DE GESTAO-LEI COMPLEMENTAR 846/98
0/0
2031/0
7190 - SOMATIVA - COOP. DE TRABALHO DOS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO -GESTÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DA UNIDADE MISTA DE
IGUAPE (PRONTO ATENDIMENTO, ATENÇÃO BÁSICA, PLANTÕES MÉDICOS, ESTR AT.SAÚDE DA
FAMÍLIA - E.S.F.; CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL
-CAPS, VIG.EM SAÚDE,
AUX.ENFERM/OUTROS DEPTOS., ADM. E LABORATÓRIO NO PERÍODO DE: 09/AB
RIL/2015 A
08/MAIO/2015 - CONF.PROR. CONTRATO Nº 139/2014
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001 - PAB FIXO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530001.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2033/0
7731 - BRAZILINO ALVES DE OLIVEIRA
, SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADO PARA ATEDIMENTO DA A
TENÇÃO
BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 450/2015 - N.F.ELETR.SERV. Nº 0070
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.13.00.08.243.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.243.0026.2089 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379 - FICHA
02.13.00.08.243.0026.2089.31901100.0151000.379.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0/0
2058/0
7734 - RUBIANE CRISTINA CORREA
, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2070/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 359 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38413007. DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
---------------------974.044,16
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.930,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
215,28
71,10
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
930,01
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
2082/0
7120 - SILVIA LETICIA DOS SANTOS 30082553882
, SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO JOAQUIM ANTONIO, SRA.JONICE SOUZA E SR.
WANDER BERNARDINO NA CIDADE DO CHILE.- PEDIDO DE COMPRA N. 452/2015.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
0/0
2078/0
2080/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, FATURA MENSAL DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2015.
, FATURA MENSAL DE ÁGUA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014
- AV ADHEMAR DE
BARROS, 710.
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2075/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 360 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
2076/0
Fornecedor
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO D
38411620 . DÉBITO AUTOMÁTICO
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38411620 . DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
870,51
SERVIÇOS
RME PEDIDO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
831,00
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
486,44
E 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
342,79
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.500,00
E 2015.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903900.0145000.78.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2084/0
4472 - RAFAEL SANTOS SERRALHERIA - ME.
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR E CARRETA DA DIVISÃO DE
URBANOS E EQUIPAMENTO DE LIMPEZA DO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFO
DE COMPRA Nº453/2015.
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2077/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
2079/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38413358 . DÉBITO AUTOMÁTICO
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO D
38413358 . DÉBITO AUTOMÁTICO
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2083/0
6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 361 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.898,03
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.522,22
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
261,70
, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTU RAL PAULISTA,
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 454/2015.
02.11.00.23.000 - Comércio e Serviços
02.11.00.23.695 - Turismo
02.11.00.23.695.0034 - PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087 - MANUTENCAO E PROMOCAO DO TURISMO
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245 - FICHA
02.11.00.23.695.0034.2087.33903900.0111000.245.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2081/0
7411 - FLÁVIO FERREIRA DE BRITO
, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA DIVISÃO DE TURISMO, CONFORME
COMPRA Nº 455/2015.
PEDIDO DE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015 - QUALI MAIS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0230015.285.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
0/0
2071/0
5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE
, AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNID ADE DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 451/2015 - N.F. Nº 73733
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.000 - Administração
02.15.00.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.15.00.04.121.0014 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
02.15.00.04.121.0014.2160 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422 - FICHA
02.15.00.04.121.0014.2160.33903900.0111000.422.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2072/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 362 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38413007. DÉBITO AUTOMÁTICO
Modalidade
Licitação
Valor
DE 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
79,38
E 2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
82,11
DE 2015.
02.15.00.20.000 - Agricultura
02.15.00.20.605 - Abastecimento
02.15.00.20.605.0015 - ACOES DE AGRICULTURA E PESCA
02.15.00.20.605.0015.2427 - MANUTENCAO DA AGRICULTURA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000 - GERAL
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466 - FICHA
02.15.00.20.605.0015.2427.33903900.0111000.466.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2073/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
0/0
2074/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL
38411809. DÉBITO AUTOMÁTICO
, FATURA DE SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES REFERENTE AO MÊS DE MAIO D
38411809 . DÉBITO AUTOMÁTICO
---------------------20.020,57
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
880,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
880,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903600.0111000.25.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
2088/0
7674 - ROSANGELA MARTINS
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL,
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
CONFORME
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2093/0
7674 - ROSANGELA MARTINS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 363 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.140,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
-419,47
-235,29
-264,24
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.726,95
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM SANITÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL , REFERENTE AO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 23/02 A 22/03/2015, CONFORME SOLICITAÇÃ
OE
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
2099/0
4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME
, AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIP AL, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA Nº 461/2015.
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
0/0
0/0
2105/0
2107/0
2109/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
, ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
0/0
2101/0
3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-M
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 364 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
2103/0
Fornecedor
3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-M
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
A DMN.9167,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
260,00
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL VOYAGE PLACA
DMN.9167, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 463/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
66,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
919,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
, AQUISIÇÃO DE 39 GLP ENVASADO 13 KG E 14 GLP ENVASADO 45 KG, PA
ESCOLAS MUNICIPAIS., AQUISIÇÃO DE 41 GLP ENVASADO 13 KG E 14 GLP ENVASADO 45 KG, PA
ESCOLAS MUNICIPAIS.-
Valor
RA USO DAS
RA USO DAS
4.823,65
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
107/2014
2085/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 206.
47.056,00
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
2089/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
, AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL VOYAGE PLAC
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 462/2015.
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903900.0226200.111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
2090/0
25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA
02.06.00.12.365 - Educação Infantil
02.06.00.12.365.0080 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127 - FICHA
02.06.00.12.365.0080.2027.33903900.0226200.127.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2110/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AOS MES ES DE ABRIL
E MAIO/2015, 3841.5232, 3841.2549.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
063/2014
2112/0
7495 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO - MEI
6.406,40
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 365 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
2113/0
7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI
063/2014
2114/0
7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
2115/0
7517 - ADENILSON SOARES DE JESUS - MEI
0/0
2116/0
7504 - FANUEL CANO - MEI
063/2014
2117/0
7504 - FANUEL CANO - MEI
063/2014
2118/0
7528 - PRISCILA VASSÃO DOS SANTOS- ME
063/2014
2119/0
7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI
063/2014
2120/0
7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI
063/2014
2121/0
7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA
063/2014
2122/0
7500 - MARIALDO AUGUSTO CORDEIRO DE SOUZA
063/2014
2123/0
7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
2124/0
7499 - JONAS EDUARDO DE OLIVEIRA - MEI
063/2014
2125/0
7529 - SILVIO FERNANDO CUNHA - MEI
063/2014
2126/0
7503 - MILTON BRAZ - MEI
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 02
-EMEIF BAIRRO CAVALCANTI,ARATACA,
CAPUAVA DO MOMUNA ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÊ"
-CONTRATO Nº 227/2014 -PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 03
-EMEIF BAIRRO CAVALCANTI, PEDRÓES,
JAIRÊ,CAPUAVA DO MOMUNA , PINHEIRO ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÊ" - CONTRATO Nº 228/2014 DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.-REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 04 -EMEIF BAIRRO DESPRAIADO, RIO PRETINHO
E XAVANTES ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 229/2014-DNJM- PRORROGAÇÃOPERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 05- BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EE "BAIRRO PÉ
DA SERRA" - CONTRATO Nº 230/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 01 À
31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 06- EMEIF NOVO DIVISOR, Bº NOVO DIVISOR E Bº
DIVISOR ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA"
- CONTRATO Nº 382/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 01/03/2015 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 18 - BAIRROS XAVANTES, ALAMBIQUE E DIVISOR
ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 242/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31/03/2015 - REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 12 - BAIRROS NATIVIDADE, CAPINZAL E SÍTIO DO
EMERSON ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 237/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 07 - BAIRROS PAVOA, PARAÍSO MIRIM. FAZENDA
CINDUMEL ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 232/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF.22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 22 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM E CINDUMEL ATÉ
A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 246/2014
-DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 08 - BAIRROS MORRO SÊCO E SÍTIO GUERRA
ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL" -C ONTRATO Nº 233/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 10 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EE "PREF.
JOFRE MANOEL" - CONTRATO Nº 235/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 01 À
31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 09 - BAIRROS NOVO DIVISOR, PAVOA, PARAÍSO
MIRIM E SÍTIO GUERRA ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"
- CONTRATO Nº 234/2014 -DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 13 - BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D' OURO -KM
22 À DENTRO,PARAÍSO MIRIM E SÍTIO JAPONÊS ATÉ A EE "PREF. JOFRE MA NOEL"- CONTRATO
Nº 238/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 14 - BAIRROS EMBÚ E SOROCABINHA ATÉ A EE
"CEL. JEREMIAS JÚNIOR" - CONTRATO Nº 239/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 -PERÍODO DE
01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
7.040,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.862,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.290,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
2.917,20
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.288,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.288,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.745,60
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.288,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.756,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
4.547,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.546,40
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.688,40
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.915,00
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
6.120,40
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 366 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
2127/0
Fornecedor
7502 - RAFAEL RAMOS RIBEIRO - MEI
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 15 - BAIRROS RETIRO, CANÁRIO E TABAQUARA
ATÉ A EE "CEL. JEREMIAS JÚNIOR E EE. DINORÁ ROCHA"
- CONTRATO Nº 240/2014/DNJM PRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.-REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 16 - BAIRROS EMBÚ E PRIMEIRA BOMBA ATÉ A
EE "PROF. VEIGA JÚNIOR"- CONTRATO Nº 264/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE
01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
Modalidade
Licitação
Valor
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
PREGÃO PRESENCIAL
025/2014
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.285,05
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.950,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
4.747,60
2.970,00
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903000.0520001.186.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
107/2014
2086/0
4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 205.
55.338,00
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903904 - DIREITOS AUTORAIS
0/0
2102/0
3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-M
, AQUISIÇÃO DE 63 GLP ENVASADO 13 KG , 20 GLP ENVASADO 45 KG E 01 GLP ENVASADO 13
KG COMPLETO, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.-
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
2100/0
7009 - VIVIANE PONTES PIRES CONSTANCIO A
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL
CDV.2479, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 466/2015.
PLACA
02.09.00.12.361.0075.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003 - PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2028.33903900.0520003.194.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
0/0
2111/0
7671 - CLAUDINEI OTAVIO DE OLIVEIRA FERREIRA
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 367 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.292,00
FORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.606,08
, LOCAÇÃO DE PALCO E CARRO DE SOM PARA EVENTO EVANGÉLICO, CONFORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 457/2015.
, LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO CONGRESSO M ISSIONÁRIO
DO VALE DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 458/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
6.750,00
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 11
- BAIRROS CINDUMEL,NATIVIDADE,
CAPINZAL,POTE D'OURO E SÍTIO DA PAZ ATÉ A EE "PREF. JOFRE MANOEL"
-CONTRATO Nº
011/2015-DNJM- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
2092/0
5277 - MAURO ROGERIO PINTO
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICIT
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
AÇÃO E
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903980 - HOSPEDAGENS
0/0
2095/0
7569 - LUCIANO AUGUSTO PEREIRA ROCHA 25816
, HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA PRODUÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CON
PEDIDO DE COMPRA Nº 459/2015.
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
0/0
2096/0
6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO
0/0
2097/0
7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811)
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2098/0
5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-M
, LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA EVENTO EVANGÉLICO NO BAIRRO BARRA DO
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 460/2015.
RIBEIRA,
02.11.00.13.392.0017.2150 - REVELANDO SAO PAULO VALE DO RIBEIRA
02.11.00.13.392.0017.2150.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2150.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2150.33903900.0111000.227 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2150.33903900.0111000.227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2091/0
7008 - ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 368 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS PARA O REVELANDO SÃO PAULO
COMPRA Nº 464/2015.-
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
Valor
- PEDIDO DE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032 - QUALIFAR-SUS
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530032.286.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
2087/0
5923 - MARCELO FRANCISCO MENDES TOLDOS ME
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PERCIANAS EM PVC) PARA ATENDER
MUNICIPAL DO BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA Nº 465/2015
A FARMÁCIA
3.000,00
---------------------237.469,73
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
760,76
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-2.700,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2135/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015,
RUA MAJOR YOUNG, 86.
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.04.00.15.451.0010 - TRANSITO SEGURO
02.04.00.15.451.0010.2077 - FISCALIZACAO DE TRANSITO E DISCIPLINA DE USO DE VIAS PUBLICAS
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76 - FICHA
02.04.00.15.451.0010.2077.33903000.0145000.76.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
2144/0
7665 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA 26402145866
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 369 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
2145/0
Fornecedor
7665 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA 26402145866
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.
, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONF ORME PEDIDO DE
COMPRA Nº 182/2015.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.500,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.500,00
PREGÃO PRESENCIAL
004/2012
124.996,60
PREGÃO PRESENCIAL
002/2014
7.902,50
PREGÃO PRESENCIAL
002/2014
4.887,45
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0/0
2136/0
7191 - ULTRA ENGENHARIA CONSTRUCOES, C
, AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO CBUQ PARA TAMPAR BURACOS DAS RUAS DO M
IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 471/2015.
UNICÍPIO DE
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
088/2012
2131/0
6771 - UNYDUY COMERCIAL LOCAÇÕES LTDA-EPP
, 33ª MEDIÇÃO - LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS
- ADITAMENTO DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 001/2012.-PERÍODO DE 20/03/2015 À 19/04/2015.- NOTA FISCAL Nº 0370.
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00 - FUNDEB
02.06.00.12.000 - Educação
02.06.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.06.00.12.361.0076 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027 - MANUTENCAO DO FUNDEB
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109 - FICHA
02.06.00.12.361.0076.2027.33903000.0226200.109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
014/2014
2132/0
7395 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-EPP
014/2014
2133/0
6184 - COMERCIAL PANORAMA
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.- NOTA
FISCAL Nº 4732
, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2014.N.F.5.836.
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 370 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
063/2014
2128/0
Fornecedor
7505 - DEIVIS GOUVEIA - MEI
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 19 - BAIRROS CAMBUCI, SÍTIO DO ROQUE E RIO
PRETINHO ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 243/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO
01/2015- PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.-REF. 22 DIAS.
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
2.574,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.033,70
RAS NAS
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
, SERVIÇOS DE COORDENADOR, PARA CAPACITAÇÃO EM SERRALHEIRO RESTAUR
ADOR E
ENTALHADOR RESTAURADOR DO POEAO, CONTRATO Nº 095/2013 - D.N.J.M. - PERÍODO DE01 À
31/05/2013 - DESC. I.S.S.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
16,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.000 - Educação
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0075 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0122000.188.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0/0
2134/0
1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO
ABRIL/2015, DA RUA MAJOR RICARDO KRONER, 720.
, MARÇO E
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001 - QESE SALARIO EDUCACAO
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189 - FICHA
02.09.00.12.361.0075.2026.33903900.0520001.189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2158/0
7267 - JULIO CESAR GONCALVES AGUIAR 4311325
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA NA ÁREA DE CÂME
ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00 - TURISMO, ESPORTES, CULTURA E EVENTOS
02.11.00.13.000 - Cultura
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural
02.11.00.13.392.0017 - CULTURA
02.11.00.13.392.0017.2081 - ATIVIDADES CULTURAIS
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903600.0111000.204.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
2157/0
6301 - SILVIO FERNANDO RODRIGUES
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000 - GERAL
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205 - FICHA
02.11.00.13.392.0017.2081.33903900.0111000.205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2138/0
7632 - MARCELO APARECIDO PONTES MARQUES
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 371 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CONGRESSO DE MISSÕES O VALE
CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 470/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
332,80
IDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL
23/2014
1.524,60
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
816,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
DO RIBEIRA,
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.12.00.10.000 - Saúde
02.12.00.10.301 - Atenção Básica
02.12.00.10.301.0021 - SAUDE PARA TODOS
02.12.00.10.301.0021.2052 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903000.0530020.286.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
099/2014
2155/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
099/2014
2156/0
6924 - GPRESS MEDICAL LTDA.
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014 - N.F. Nº 537
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UN
SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014 - N.F. Nº 540
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903200.0131000.287.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0/0
2152/0
1309 - JACY ZAMBELLI EPP
, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA U
NIDADE DE
SAÚDE, NA DOISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - PEDIDO DE COMRA Nº 467/2015N.F. Nº 449
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903600.0131000.288.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
2140/0
7382 - YENISLEY MITJANS VALDES
0/0
2141/0
7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO
0/0
2142/0
7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/03/2015 A 20/04/2015
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/03/2015 A 20/04/2015
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2146/0
7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO
0/0
2147/0
7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO
0/0
2148/0
7382 - YENISLEY MITJANS VALDES
0/0
2149/0
7380 - ODELAICE DELGADO CASTILLO
0/0
2150/0
7381 - OLAIMIS GREGORICH ALVAREZ
0/0
2151/0
7335 - LEONARDO BETANCOURT OSORIO
Descrição do bem/Serviço adquirido
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/03/2015 A 20/04/2015
, BOLSA MORADIA - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº
2203 E DECRETO Nº 2486 , PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉL PERÍODO DE 21/03/2015 A 20/04/2015
, COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE BOLSA MORADIA
- "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 , REFERE NTE AO MESES DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, UMA VEZ QUE NÃO FORAM REPASSADOS AO MÉDICO,
VISTO TÉRMINO DO CONTRATO Nº 327/2013 QUE CONTEMPLOU O PERÍODO DE
18/11/2014 A
17/12/2014 - FINAL DE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE
ABRIL DE 2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE
ABRIL DE 2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE
ABRIL DE 2015
, AUXÍLIO BOLSA ALIMENTAÇÃO - "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", CONFORME
ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2203 E DECRETO Nº 2486 - PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 20 DE
ABRIL DE 2015
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.000,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.400,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
700,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
825,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
3.950,00
CONVITE
060/2014
6.444,00
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022 - TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293 - FICHA
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0/0
2153/0
506 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E COMERCIO L
, SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A UNIDA DE DE SAÚDE
- PEDIDO DE COMPRA Nº 468/2015 - N.F. Nº 13715
02.12.00.10.301.0021.2052.33903900.0530022.293.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0/0
2154/0
7608 - RAQUEL APARECIDA PEREIRA
, SERVIÇOS PRESTADOS DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇAO NA UNIDADE MIST A DE SAÚDE PEDIDO DE COMPRA Nº 469/2015 - N.F. ELETR.SERV.Nº 004
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.000 - Assistência Social
02.13.00.08.244 - Assistência Comunitária
02.13.00.08.244.0026 - ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405 - FICHA
02.13.00.08.244.0026.2154.33903900.0151000.405.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
117/2014
2130/0
7638 - WILSON ANTONIO RIBEIRO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
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(Página: 373 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LE
ITE CONTRATO Nº 385/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO -PERÍODO DE 13/03/2015 À 12/04/2015. - NOTA
FISCAL Nº 000005.
---------------------180.563,41
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Abril de 2015
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
MUNICIPAL,
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.070,00
ORME
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
67,77
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.
R PRINC ISABEL 599.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
73,79
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.000 - Administração
02.01.00.04.122 - Administração Geral
02.01.00.04.122.0002 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/VICE E DEPENDENCIAS
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000.14 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903000.0111000.14.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
2161/0
7736 - F.F. JUNIOR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA
WV-POLO PLACA DMN.9150, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 474/2015.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903600.0111000.16.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
0/0
2174/0
7242 - MARCELO SILVA FRANÇA
, MAPA MENSAL DE MANDADOS REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONF
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000 - GERAL
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17 - FICHA
02.01.00.04.122.0002.2003.33903900.0111000.17.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
2217/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
2222/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 374 / 1052)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ICITAÇÃO E
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.200,00
, RELATIVO A INSS -PARC-ADM, DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/03/2015. -REF.
A PARCELA DE Nº 10/60.- C/ FPM- Nº 43.100-1.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
69.905,45
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
194,61
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
59,39
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.322,23
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.
LG DA BASILICA.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.000 - Administração
02.02.00.04.122 - Administração Geral
02.02.00.04.122.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005 - MOBILIARIO E INSTALACOES
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.1005.44905200.0111000.19.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0/0
2167/0
7735 - KATIA CRISTINA MARTINS DE SOUZA - ME
, AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA A DIVISÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME SOL
AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
02.02.00.04.122.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.31901300.0111000.22.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0/0
2185/0
186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000 - GERAL
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26 - FICHA
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
2232/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE
AV DHEMAR DE BARROS.
MAIO DE 2015.
02.02.00.04.122.0003.2004.33903900.0111000.26.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0/0
2233/0
6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO
38411477
DE 2015.
02.02.00.28.000 - Encargos Especiais
02.02.00.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.02.00.28.846.0003 - ADMINISTRACAO GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004 - COORDENACAO DE ADMINISTRACAO
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000 - GERAL
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29 - FICHA
02.02.00.28.846.0003.2004.31901300.0111000.29.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0/0
2189/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
(Página: 375 / 1052)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2191/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
0/0
2193/0
2195/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2196/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2199/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.505,27
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
32,72
6,19
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
13.411,20
PREFEITURA
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
2.437,49
, TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015,
C/IPTU/2014 Nº
45.000170-9.
, TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE JANEIRO/2015, C/ISSQN WEB/2015
Nº 45.0000045-4.
, TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE JANEIRO/2015, C/ANI
VERSARIO DA
CIDADE Nº 10679-8.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/03/2 015 - C/ FPM - Nº
43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/03/2 015 - C/ FPM - Nº
43.100-1.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NO DIA 09/03/2015 - C/ DNPM - Nº 10.636-4.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
10/03/2015 - C/ INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA
20/03/2015 - C/ INCRA - Nº 43.200-8.
, RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 25/03/2015
- C/ FUNDO ESPECIAL - Nº 43.589-9.
Valor
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANCAS
02.03.00.04.000 - Administração
02.03.00.04.123 - Administração Financeira
02.03.00.04.123.0005 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
02.03.00.04.123.0005.2009 - MANUT. DO DEPART. DE ECONOMIA E FINANCAS E DIVISOES
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903937 - JUROS
0/0
2178/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, COMISSÃO SOBRE A PARCELA Nº 179 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA
MUNICIPAL, DEBITADA NO DIA 25/03/2015 DA C/FPM Nº 43.100-1.
02.03.00.04.123.0005.2009.33903900.0111000.36.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0/0
2180/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
2182/0
216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
0/0
2183/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
17,86
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
57,11
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
39,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
58.586,40
02.03.00.04.123.0005.2010 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2010.46907100.0111000.38.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
0/0
2176/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
MUNICIPIO DE IGUAPE
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Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
20,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
253,23
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
567,87
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
754,97
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.216,82
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
4.634,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
9.278,80
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.467,81
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
5.173,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
711,81
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
7.750,00
, PARCELA Nº 179 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA MUNICI PAL, DEBITADA NO
DIA 25/03/2015 DA C/FPM Nº 43.100-1.
02.03.00.04.123.0005.2023 - PRECATORIOS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000 - GERAL
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39 - FICHA
02.03.00.04.123.0005.2023.31909100.0111000.39.31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
0/0
2166/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2168/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2169/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2171/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2172/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2173/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2175/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2177/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2179/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
0/0
2181/0
217 - BANCO DO BRASIL S/A
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00002734120115150069,
C/C 6.507-2 ( SNA-SIMPLES NACIONAL).
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00003963920115150069,
C/C 5.445-3 ( PISO ALTA COMPLEX.-PTMC).
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00003963920115150069,
C/C 5.448-8 ( PISO TRANS MÉDIA COMPLEX.-PTMC).
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00003963920115150069,
C/C 5.635-9 ( CENTRO REF.ASSIST. SOCIAL).
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00003963920115150069,
C/C 5.696-0 ( PROG.GRUPOS HIPER/OUTROS.
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00007133720115150069,
C/C 507.982-9 ( IPVA).
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00003963920115150069,
C/C 6.130 -1 ( FUNDEB)., MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO -PROCESSO JUDICIAL Nº
00001954720115150069 , C/C 6.130-1 (FUNDEB).
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 000010900820115150069,
C/C 100.041-1 ( IPVA)., PROCESSO JUDICIAL Nº 00007202920115150069, C/C 100.041-1 (IPVA).
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00007133720115150069,
C/C 100.353 -4 ( MULTA DE TRÂNSITO)., PROCESSO JUDICIAL Nº 00007202920115150069 , C/C
100.353-4 (MULTA DE TRÂNSITO).
, MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL 00002734120115150069,
C/C 5.391 -0 ( CONVÊNIO E MULTA DE TRÂNSITO)., PROCESSO JUDICIAL Nº
00003963920115150069, C/C 5.391-0 (CONVÊNIO E MULTA DE TRÂNSITO).
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
02.04.00.15.000 - Urbanismo
02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos
02.04.00.15.452.0007 - SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
02.04.00.15.452.0007.2019 - MANUTENCAO DE SERVICOS URBANOS
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903000.0111000.81.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0/0
2165/0
7191 - ULTRA ENGENHARIA CONSTRUCOES, C
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Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
, AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA QUENTE DE MANUTENÇÃO DAS RU
MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 478/2015.
Modalidade
Licitação
Valor
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
1.061,66
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
71,94
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
79,44
PREGÃO PRESENCIAL
014/2014
3.432,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
2.402,40
AS DO
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000 - GERAL
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84 - FICHA
02.04.00.15.452.0007.2019.33903900.0111000.84.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
2216/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
0/0
2229/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R
PRINC ISABEL 31.
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.000 - Educação
02.05.00.12.122 - ADMINISTRACAO GERAL
02.05.00.12.122.0098 - GESTAO POLITICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
02.05.00.12.122.0098.2141 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94 - FICHA
02.05.00.12.122.0098.2141.33903900.0122000.94.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0/0
2220/0
94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO
, CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE
2015.R XV DE NOVEMBRO 452.
JUNHO DE
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00 - ENSINO INFANTIL
02.07.00.12.000 - Educação
02.07.00.12.365 - Educação Infantil
02.07.00.12.365.0084 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA
02.07.00.12.365.0084.2028 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002 - TRANSPORTE ESCOLAR
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160 - FICHA
02.07.00.12.365.0084.2028.33903900.0121002.160.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
063/2014
2206/0
7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI
0/0
2207/0
7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 20 - BAIRROS MORRO SÊCO E QUILOMBOLAS
ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 244/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
MUNICIPIO DE IGUAPE
Data: 18/11/2015 17:38:49
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
063/2014
2208/0
7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI
063/2014
2209/0
7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI
063/2014
2210/0
7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
2211/0
7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
2219/0
7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME
063/2014
2221/0
7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME
063/2014
2223/0
7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI
063/2014
2225/0
7510 - CESAR PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
2226/0
7510 - CESAR PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
2227/0
7594 - MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO - MEI
063/2014
2228/0
7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI
063/2014
2230/0
7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI
0/0
2231/0
7672 - VERONICA DOS SANTOS LIMA
063/2014
2234/0
7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI
Descrição do bem/Serviço adquirido
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 25 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EMEIF "JOSÉ
LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 387/2014
- PRORROGAÇÃO 01/2015 - PERÍODO DE 01 À
31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 23 - BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D'OURO E
COLOMBINA ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 247/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 24 - BAIRROS POTE D'OURO, ARCO VERDE E
COLOMBINA ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 248/2014
-DNJMPRORROGAÇÃO 01/2015-PERÍODO DE 01 À 31/03/2015.-REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 21 - BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EMEIF "JOSÉ
LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 245/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015 -PERÍODO DE 01 À
31/03/2015.- REF. 22 DIAS.
, SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 26 - BAIRROS MORRO SÊCO E MARIA TEREZA
ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 250/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 01/2015 PERÍODO DE 01 À 31

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