Despesas Março

Transcrição

Despesas Março
Empresa:
CNPJ:
Período:
FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A
88.581.608/0001-06
01/03/2015 - 31/03/2015
Página:
0001
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Saldo
Saldo-Exercício
Conta:
396 - 4.1.1.01.007
(-) COFINS S/ENTRADAS
(-) COFINS S/ENTRADAS
(-) COFINS S/ENTRADAS
(-) COFINS S/ENTRADAS
(-) COFINS S/ENTRADAS
SALDO ANTERIOR
VLR COFINS REF MÊS 03/2015
31/03/2015
89
3.947,51
3.947,51C
VLR COFINS REF MÊS
VLR
03/2015
COFINS REF MÊS 03/2015
VLR COFINS REF MÊS 03/2015
VLR COFINS REF MÊS 1.675,66
03/2015 VLR COFINS REF
MÊS 03/2015
31/03/2015
89
5.623,17C
Total da conta:
395 - 4.1.1.01.012
(-) PIS S/ENTRADAS
SALDO ANTERIOR
VLR PIS REF MÊS 03/2015
VLR PIS REF MÊS 03/2015 VLR PIS REF MÊS 03/2015
31/03/2015
88
VLR PIS REF MÊS 03/2015
31/03/2015
88
0,00
4.504,19C
8.451,70C
10.127,36C
5.623,17
Conta:
Conta:
13º SALARIO
31/03/2015
Conta:
FGTS
Total da conta:
403 - 4.2.1.01.001
13º SALARIO
SALDO ANTERIOR
VLR FOLHA REF MES 03/2015
404 - 4.2.1.01.002
FGTS
SALDO ANTERIOR
VLR FGTS REF MES 03/2015
2.198,70C
1.220,82
13º SALARIO
739
740,88
Total da conta:
740,88
13º SALARIO
1.481,79D
740,88D
2.222,67D
0,00
FGTS
VLR FOLHA REF MES 03/2015
Conta:
405 - 4.2.1.01.003
CONTRIBUICAO SOCIAL
SALDO ANTERIOR
0,00
1.834,90C
13º SALARIO
31/03/2015
VLR FOLHA REF MESVLR
03/2015
FOLHA REF MES 03/2015
VLR FOLHA REF MES 03/2015
31/03/2015
31/03/2015
977,88C
VLR PIS REF MÊS 03/2015
03/2015
857,02 VLR PIS REF MÊS
857,02C
363,80
1.220,82C
247
616
FGTS
FGTS
1.699,09D
711,25
VLR FOLHA
79,03REF MES 03/2015
711,25D
VLR FOLHA REF790,28D
MES 03/2015
2.410,34D
741
59,27
Total da conta:
849,55
407 - 4.2.1.01.005
FERIAS
SALDO ANTERIOR
VLR FOLHA REF MESVLR
03/2015
FOLHA REF MES 03/2015
VLR FOLHA REF MES 03/2015
31/03/2015
0,00
2.548,64D
CONTRIBUICAO SOCIAL
296,32D
0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL
CONTRIBUICAO SOCIAL
CONTRIBUICAO SOCIAL
Total da conta:
2.489,37D
849,55D
0,00
Conta:
1.975,70D
614
VLR FOLHA
987,85REF MES 03/2015
Total da conta:
408 - 4.2.1.01.006
PRO-LABORE
SALDO ANTERIOR
VLR PRO-LABORE REF
VLR
MES
PRO-LABORE
03/2015 REF MES 03/2015
VLR PRO-LABORE REF MES 03/2015
31/03/2015
987,85
VLR FOLHA REF987,85D
MES 03/2015
2.963,55D
0,00
Conta:
293
Total da conta:
675 - 4.2.1.01.009
VALE ALIMENTACAO
SALDO ANTERIOR
VLR FOLHA REF MESVLR
03/2015
FOLHA REF MES 03/2015
VLR FOLHA REF MES 03/2015
31/03/2015
235
63.499,41D
VLR31.749,70
PRO-LABORE REF MES 03/2015
VLR PRO-LABORE
REF MES 03/2015 95.249,11D
31.749,70D
31.749,70
0,00
Conta:
828,80D
VLR FOLHA
455,84REF MES 03/2015
Total da conta:
411 - 4.2.1.01.010
I.N.S.S.
SALDO ANTERIOR
VLR INSS REF MES 03/2015
VLR INSS REF MES 03/2015 VLR INSS REF MES 03/2015
31/03/2015
VLR FOLHA REF MES 03/2015
31/03/2015
455,84
VLR FOLHA REF455,84D
MES 03/2015
1.284,64D
0,00
Conta:
VLR FOLHA REF MESVLR
03/2015
FOLHA REF MES 03/2015
VLR FOLHA REF MES 03/2015
31/03/2015
18.387,65D
246
VLR 8.730,86
INSS REF MES 03/2015
VLR INSS REF8.730,86D
MES 03/2015
27.118,51D
615
264,54
VLR FOLHA
198,38REF MES 03/2015
8.995,40D
VLR FOLHA REF
MES 03/2015
9.193,78D
27.383,05D
740
Total da conta:
9.193,78
27.581,43D
0,00
412 - 4.2.1.01.011
SALARIOS E ORDENADOS
SALDO ANTERIOR
VLR FOLHA REF MESVLR
03/2015
FOLHA REF MES 03/2015
VLR FOLHA REF MES 03/2015
VLR 8.890,68
FOLHA REF MES 03/2015
31/03/2015
235
Conta:
Conta:
Total da conta:
413 - 4.2.1.01.012
SALDO ANTERIOR
Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA
8.890,68
17.781,36D
VLR FOLHA REF
MES 03/2015
8.890,68D
26.672,04D
0,00
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE
200,00D
Empresa:
CNPJ:
Período:
FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A
88.581.608/0001-06
01/03/2015 - 31/03/2015
Página:
0002
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Conta:
413 - 4.2.1.01.012
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE
VLR FOLHA REF MESVLR
03/2015
FOLHA REF MES 03/2015
VLR FOLHA REF MES 03/2015
VLR FOLHA
31/03/2015
235
100,00REF MES 03/2015
Total da conta:
429 - 4.2.1.02.002
ALUGUEL
SALDO ANTERIOR
VLR REF NF 10318 ALUGAMAQ
VLR REF NFLOCACAO
10318 ALUGAMAQ
E
VLRLOCACAO
REF NF 10318
E
ALUGAMAQ LOCACAO
01/03/2015
777E
COMERCIO DE MAQUINAS
COMERCIO
LTDADE
NAO
MAQUINAS LTDA
COMERCIO
NAO DE MAQUINAS LTDA NAO
APROPRIADA NO PERIODO
APROPRIADA
ANTERIOR
NO PERIODO ANTERIOR
APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR
VLR REF RECIBO 15390 TECNISAN SISTEMAS
03/03/2015
842
OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA
VLR REF NF 11736 TECNISAN
VLR REF NF
SISTEMAS
11736 TECNISAN
VLR
SISTEMAS
REF NF 11736 TECNISAN SISTEMAS
03/03/2015
OPERACIONAIS DE SANEAM
OPERACIONAIS DE SANEAM OPERACIONAIS DE SANEAM
VLR REF NF 10420 ALUGAMAQ LOCACAO E
13/03/2015
777
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
100,00
Saldo
Saldo-Exercício
VLR FOLHA REF100,00D
MES 03/2015
300,00D
0,00
Conta:
Total da conta:
10.600,00D
VLR 2.500,00
REF NF 10318 ALUGAMAQ LOCACAO
VLR REF NF
E 10318
ALUGAMAQ LOCACAO
E
13.100,00D
2.500,00D
COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COMERCIO
NAO
DE MAQUINAS LTDA NAO
APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR
APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR
945,00
14.045,00D
3.445,00D
VLR REF
NF 11736 TECNISAN SISTEMAS
VLR REF NF 11736
TECNISAN SISTEMAS
405,00
14.450,00D
3.850,00D
OPERACIONAIS DE SANEAM
OPERACIONAIS DE SANEAM
670,00
15.120,00D
4.520,00D
4.520,00
0,00
Conta:
443 - 4.2.1.02.003
ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES
ANUNCIOS, EDITAISSALDO
E PUBLICACOES
ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES
ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES
ANUNCIOS, EDITAIS E PUBLICACOES14.663,52D
ANTERIOR
VLR REF NF 18693 PONTOLITO COMPOSICAO,
12/03/2015
905
530,11
15.193,63D
530,11D
ARTE-FINAL E FOTOLITO LTDA
VLR REF NF 124225 VLR
COMPANHIA
REF NF 124225
RIO- COMPANHIA
VLR REF
RIO-NF 124225 COMPANHIA RIO- 844
VLR REF
NF 124225 COMPANHIAVLR
RIO-REF NF 124225
COMPANHIA RIO-16.154,59D
13/03/2015
960,96
1.491,07D
GRANDENSE DE ARTES
GRANDENSE
GRÁFICASDE ARTES GRÁFICAS
GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS
VLR REF NF 22 RBS - ZERO HORA EDITORA
15/03/2015
850
450,56
16.605,15D
1.941,63D
JORNALISTICA S.A.
VLR REF NF 541 FESUPO
VLR REF
EDITORA
NF 541LTDA
FESUPO EDITORA
VLR REF
LTDA
NF 541 FESUPO EDITORA LTDA
VLR 2.460,00
REF NF 541 FESUPO EDITORA
VLRLTDA
REF NF 541
FESUPO EDITORA LTDA
20/03/2015
19.065,15D
4.401,63D
Total da conta:
4.401,63
0,00
448 - 4.2.1.02.004
BENS NAO IMOBILIZADOS
SALDO ANTERIOR
13.503,65D
VLR REF NF 1125 MAMORES
VLR REF ENFGRANITOS
1125 MAMORESVLR
E GRANITOS
REF NF 1125 MAMORES E GRANITOS
VLR 1.120,00
REF NF 1125 MAMORES E GRANITOS
VLR REF NF 1125
MAMORES E GRANITOS
04/03/2015
914
14.623,65D
1.120,00D
REQUINTE LTDA REFREQUINTE
A AQUISIÇAO
LTDADE
REF
DOIS
A AQUISIÇAO
REQUINTE
DE LTDA
DOIS REF A AQUISIÇAO DE DOIS REQUINTE LTDA REF A AQUISIÇAO
REQUINTE
DE DOISLTDA REF A AQUISIÇAO DE DOIS
TAMPOS DE GRANITO
TAMPOS
ACINZENTADO
DE GRANITO
COMACINZENTADO
2
TAMPOS DE
COM
GRANITO
2
ACINZENTADO COM 2 TAMPOS DE GRANITO ACINZENTADO
TAMPOS
COM
DE2 GRANITO ACINZENTADO COM 2
CUBAS INOX
CUBAS INOX
CUBAS INOX
CUBAS INOX
CUBAS INOX
VLR REF NF 4104 MCC INFORMATICA LTDA REF
12/03/2015
791
375,00
14.998,65D
1.495,00D
A AQUISIÇAO DE UM WINCHESTER SATA IV III
1TE WESTERN DIGITAL
VLR REF NF 15434 VIA
VLRINOX
REF NF
VAREJO
15434E VIA INOXVLR
VAREJO
REF NF
E 15434 VIA INOX VAREJO E861
VLR REF
NF 15434 VIA INOX VAREJO
VLR REF
E NF 15434
VIA INOX VAREJO15.052,71D
E
18/03/2015
54,06
1.549,06D
DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES
DISTRIBUIÇÃO
LTDA
DEREF
UTILIDADES
A
DISTRIBUIÇÃO
LTDA REF ADE UTILIDADES LTDA REF A DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA
DISTRIBUIÇÃO
REF A
DE UTILIDADES LTDA REF A
AQUISIÇÃO DE UMAAQUISIÇÃO
CHALEIRA AÇO
DE UMA
INOXCHALEIRA
8 ECOAQUISIÇÃO
AÇO INOX
DE8UMA
ECO CHALEIRA AÇO INOX 8 ECO
AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA AÇO
AQUISIÇÃO
INOX 8 ECO
DE UMA CHALEIRA AÇO INOX 8 ECO
E DOIS ABRIDOR E SACA
E DOIS
ROLHA
ABRIDOR
E ABRIDOR
E SACA ROLHA
E DOIS
E ABRIDOR
ABRIDOR E SACA ROLHA E ABRIDOR E DOIS ABRIDOR E SACA ROLHAEEDOIS
ABRIDOR
ABRIDOR E SACA ROLHA E ABRIDOR
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
PAGAMENTO CFE NF 7425481 INSTALADORA DE
23/03/2015
16
650,00
15.702,71D
2.199,06D
VIRDROS COMETA LTDA REF A AQUISIÇÃO DE
DOIS ESPELHO NA MOLDURA CHEQUE Nº 1492
PAGAMENTO CFE NFPAGAMENTO
15519 VIA INOX
CFE NF
VAREJO
15519E VIA
PAGAMENTO
INOX VAREJO
CFE NF
E 15519 VIA INOX VAREJO
EPAGAMENTO
PAGAMENTO
VAREJO2.320,88D
CFE
E NF 15519 VIA INOX15.824,53D
VAREJO E
27/03/2015
5
121,82 CFE NF 15519 VIA INOX
DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES
DISTRIBUIÇÃO
LTDA
DEREF
UTILIDADES
A
DISTRIBUIÇÃO
LTDA REF ADE UTILIDADES LTDA REF A DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES LTDA
DISTRIBUIÇÃO
REF A
DE UTILIDADES LTDA REF A
AQUISIÇÃO DE UMAAQUISIÇÃO
ESPATULA BRANCA
DE UMA E
ESPATULA
UMA AQUISIÇÃO
BRANCA DE
E UMA
UMA ESPATULA BRANCA E UMAAQUISIÇÃO DE UMA ESPATULA BRANCA
AQUISIÇÃO
E UMA
DE UMA ESPATULA BRANCA E UMA
FRIGIDEIRA ALUMINIO
FRIGIDEIRA
32 CM PROFISSIONAL
ALUMINIO 32 CM
FRIGIDEIRA
PROFISSIONAL
ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL
FRIGIDEIRA ALUMINIO 32 CM PROFISSIONAL
VLR REF NF 3339 PIA SOCIEDADE DE SAO
30/03/2015
907
771,50
16.596,03D
3.092,38D
PAULO REF A AQUISIÇAO DE UM CASTICAL
60CM, UM CIRIO FUSSI ADESIVO, UM
GALHETEIRO ACRILICO INOX, UM LECIONARIO
DOMINICAL, UM PORTA BIBLIA GRANDE ALUM
OURO E UMA VELA CONICA
Conta:
Total da conta:
3.092,38
0,00
Conta:
430 - 4.2.1.02.005
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
SALDO ANTERIOR
1.582,53D
PAGAMENTO REF FATURA 4998 PETROTECH
10/03/2015
16
470,01
2.052,54D
470,01D
COMBUSTIVEIS LTDA
PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO
2066 AUTO POSTO
REF NF 2066 AUTO
PAGAMENTO
POSTO REF NF 2066 AUTO POSTO16
PAGAMENTO
POSTO
REF
NF 2066 AUTO POSTO
10/03/2015
316,71 REF NF 2066 AUTOPAGAMENTO
2.369,25D
786,72D
COMBOIO LTDA
COMBOIO LTDA
COMBOIO LTDA
COMBOIO LTDA
COMBOIO LTDA
PAGAMENTO REF NF 2069 AUTO POSTO
10/03/2015
16
140,02
2.509,27D
926,74D
COMBOIO LTDA
PGTO CUPOM FISCAL
PGTO
545167
CUPOM
ABASTECEDORA
FISCAL 545167
PGTO
ABASTECEDORA
CUPOM FISCAL 545167 ABASTECEDORA
PGTO CUPOM
PGTO CUPOM FISCAL
545167 ABASTECEDORA
11/03/2015
5
70,00 FISCAL 545167 ABASTECEDORA
2.579,27D
996,74D
DE COMBUSTIVEIS POSSAMAI
DE COMBUSTIVEIS
LTDA
POSSAMAI
DELTDA
COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA
DE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA
DE COMBUSTIVEIS POSSAMAI LTDA
PGTO CUPOM FISCAL 368606 ANDEBRAZ MEGA
21/03/2015
5
100,00
2.679,27D
1.096,74D
POSTOS LTDA
Conta:
445 - 4.2.1.02.006
COPA E COZINHA SALDO ANTERIOR
Total da conta:
1.096,74
0,00
COPA E COZINHA
COPA E COZINHA
Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA
COPA E COZINHA
COPA E COZINHA
465,32D
Empresa:
CNPJ:
Período:
FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A
88.581.608/0001-06
01/03/2015 - 31/03/2015
Página:
0003
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Saldo
Saldo-Exercício
445 - 4.2.1.02.006
COPA E COZINHA
PGTO CUPOM FISCAL 003307 HUPPES E
16
123,21
588,53D
123,21D
ANDRETTA LTDA
PGTO CUPOM FISCAL
PGTO
084864
CUPOM
COMPANHIA
FISCAL 084864
PGTO
COMPANHIA
CUPOM FISCAL 084864 COMPANHIA
PGTO CUPOM
PGTO CUPOM FISCAL
084864 COMPANHIA
05/03/2015
16
91,35 FISCAL 084864 COMPANHIA
679,88D
214,56D
ZAFFARI COMERCIOZAFFARI
E INDUSTRIA
COMERCIO E INDUSTRIA
ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
VLR REF NF 1960 SUPERMERCADO IRMAOS
06/03/2015
696
155,68
835,56D
370,24D
FORLIN LTDA
PAGAMENTO CFE NFPAGAMENTO
10885 TOBI CFE
COMERCIO
NF 10885
E TOBI
PAGAMENTO
COMERCIO
CFE ENF 10885 TOBI COMERCIO
E PAGAMENTO
COMERCIO ECFE
NF 10885 TOBI COMERCIO
E
09/03/2015
5
22,00 CFE NF 10885 TOBIPAGAMENTO
857,56D
392,24D
REPRESENTAÇOES LTDA
REPRESENTAÇOES LTDA
REPRESENTAÇOES LTDA
REPRESENTAÇOES LTDA
REPRESENTAÇOES LTDA
PGTO CUPOM FISCAL 302096 FORINI & LOPES
10/03/2015
5
29,09
886,65D
421,33D
LTDA EPP
PAGAMENTO CFE NFPAGAMENTO
4971 DELVI'S
CFE
PASTELARIA
NF 4971 DELVI'S
PAGAMENTO
PASTELARIA
CFE NF 4971 DELVI'S PASTELARIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PASTELARIA
CFE
NF 4971 DELVI'S PASTELARIA
16/03/2015
5
50,00 CFE NF 4971 DELVI'S
936,65D
471,33D
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
PGTO CUPOM FISCAL 3304534 FORINI & LOPES
24/03/2015
5
20,19
956,84D
491,52D
LTDA EPP
PGTO CUPOM FISCAL
PGTO
063486
CUPOM
PADARIA
FISCAL
E 063486
PGTO
PADARIA
CUPOM
E FISCAL 063486 PADARIA E5
PGTO CUPOM
PGTO CUPOM
E
FISCAL
063486 PADARIA E991,76D
26/03/2015
34,92 FISCAL 063486 PADARIA
526,44D
CONFEITARIA BON GIORNO
CONFEITARIA
LTDA BON GIORNO CONFEITARIA
LTDA
BON GIORNO LTDA
CONFEITARIA BON GIORNO LTDA
CONFEITARIA BON GIORNO LTDA
VLR REF NF 1997 SUPERMERCADO IRMAOS
27/03/2015
696
157,92
1.149,68D
684,36D
FORLIN LTDA
Conta:
05/03/2015
Total da conta:
684,36
0,00
Conta:
432 - 4.2.1.02.007
CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS E TELEGRAFOS
SALDO ANTERIOR
PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO
06/03/2015
5
19,41
19,41D
PGTO CFE COMPROVANTE
PGTO CFE
CORREIO
COMPROVANTE CORREIO
PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO
PGTO CFE
COMPROVANTE CORREIO
PGTO CFE COMPROVANTE
CORREIO
10/03/2015
5
19,20
38,61D
PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO
10/03/2015
PGTO CFE COMPROVANTE
PGTO CFE
CORREIO
COMPROVANTE CORREIO
PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO
11/03/2015
18/03/2015
PGTO CFE COMPROVANTE CORREIO
5
5
5
Total da conta:
7,70
46,31D
PGTO CFE
COMPROVANTE CORREIO
PGTO CFE COMPROVANTE
CORREIO
7,70
54,01D
7,70
61,71D
61,71
19,20D
38,61D
57,81D
65,51D
73,21D
80,91D
0,00
Conta:
424 - 4.2.1.02.008
DEPRECIAÇÕES
DEPRECIAÇÕES
DEPRECIAÇÕES
DEPRECIAÇÕES
DEPRECIAÇÕES
SALDO ANTERIOR
44.087,22D
VLR DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF
31/03/2015
192
16.148,22
60.235,44D
16.148,22D
03/2015
VLR DEPREC MOVEIS
VLR
E UTENSILIOS
DEPREC MOVEIS
REF E UTENSILIOS
VLR DEPREC
REF MOVEIS E UTENSILIOS REF
VLR 1.166,05
DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS
VLR REF
DEPREC17.314,27D
MOVEIS E UTENSILIOS REF
31/03/2015
196
61.401,49D
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
VLR DEPREC BENFEITORIAS REF 03/2015
31/03/2015
652
1.329,17
62.730,66D
18.643,44D
VLR DEPREC INSTALACOES
VLR DEPREC
ELETRICAS
INSTALACOES
REF
ELETRICAS
VLR DEPRECREF
INSTALACOES ELETRICAS194
REF VLR DEPREC
VLR DEPREC
REF 19.177,93D
INSTALACOES ELETRICAS
REF
31/03/2015
534,49 INSTALACOES ELETRICAS
63.265,15D
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
VLR DEPREC ACERVO CULTURAL EDIFICACAO
31/03/2015
195
1.179,97
64.445,12D
20.357,90D
REF 03/2015
VLR DEPREC MAQUINAS
VLR DEPREC
E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS REF
E EQUIPAMENTOS
VLR DEPREC MAQUINAS
REF
E EQUIPAMENTOS
VLR 1.020,86
DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
VLR DEPREC21.378,76D
REF
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
REF
31/03/2015
193 REF
65.465,98D
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
03/2015
VLR DEPREC VEICULOS REF 03/2015
31/03/2015
198
669,50
66.135,48D
22.048,26D
Total da conta:
22.048,26
0,00
Conta:
438 - 4.2.1.02.009
DESPESAS COM VEICULOS
DESPESAS COM VEICULOS
DESPESAS COM VEICULOS
DESPESAS COM VEICULOS
DESPESAS COM VEICULOS
SALDO ANTERIOR
295,00D
PAGAMENTO REF NF 50 CARLOS LUIS MACHADO
03/03/2015
5
30,00
325,00D
30,00D
DA SILVA 61812730004
PGTO RECIBO 86 JORGE
PGTOANTONIO
RECIBO 86MEDEIROS
JORGE ANTONIO
PGTO RECIBO
MEDEIROS
86 JORGE ANTONIO MEDEIROS
PGTO RECIBO
PGTO
MEDEIROS
RECIBO 8655,00D
JORGE ANTONIO MEDEIROS
25/03/2015
5
25,00 86 JORGE ANTONIO
350,00D
CPF 356.916.890-53CPF 356.916.890-53
CPF 356.916.890-53
CPF 356.916.890-53
CPF 356.916.890-53
Total da conta:
435 - 4.2.1.02.010
DESPESAS DIVERSAS
SALDO ANTERIOR
PGTO CUPOM FISCAL
PGTO
099680
CUPOM
DE BONA
FISCAL
E 099680
PGTO
DE BONA
CUPOM
E FISCAL 099680 DE BONA E5
02/03/2015
POLETTO LTDA
POLETTO LTDA
POLETTO LTDA
PAGAMENTO CFE NF 6041 PELEGRINO
16/03/2015
16
COMUNICAÇÃO LTDA
55,00
0,00
Conta:
Total da conta:
Conta:
446 - 4.2.1.02.011
DESPESAS JUDICIAIS
DESPESAS JUDICIAIS
DESPESAS JUDICIAIS
SALDO ANTERIOR
VLR REF NF 4926 BALEN, BRIDI & ADVOGADOS
02/03/2015
689
ASSOCIADOS
Total da conta:
Conta:
428 - 4.2.1.02.013
ENERGIA ELÉTRICA SALDO ANTERIOR
02/03/2015
1.804,00D
PGTO CUPOM
BONACUPOM
E
FISCAL
099680 DE BONA1.815,00D
E
11,00 FISCAL 099680 DEPGTO
11,00D
POLETTO LTDA
POLETTO LTDA
150,00
1.965,00D
161,00D
161,00
0,00
DESPESAS JUDICIAIS
DESPESAS JUDICIAIS
62,20
62,20
62,20D
54,00D
116,20D
0,00
ENERGIA ELÉTRICA
ENERGIA ELÉTRICA
VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 3644931 RGE
Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA
ENERGIA ELÉTRICA
16
132,04
ENERGIA ELÉTRICA
132,04D
15.178,56D
15.310,60D
Empresa:
CNPJ:
Período:
FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A
88.581.608/0001-06
01/03/2015 - 31/03/2015
Página:
0004
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Saldo
Saldo-Exercício
Conta:
428 - 4.2.1.02.013
ENERGIA ELÉTRICA
VLR DEBITO CFE AVISO
VLR FATURA
DEBITO CFE
3256865
AVISO
RGE
FATURA
VLR DEBITO
3256865CFE
RGEAVISO FATURA 3256865
DEBITO CFE AVISO FATURAVLR
3256865
DEBITO
RGE
CFE AVISO FATURA 3256865
RGE
03/03/2015
16 RGE VLR27.581,28
42.891,88D
27.713,32D
VLR REF RECTO RECIBO 0364 PADOVA
13/03/2015
105,00
42.786,88D
27.608,32D
RESTAURANTE REF RESSARCIMENTO ENERGIA
ELÉTRICA
VLR REF RECTO RECIBO
VLR REF
0372RECTO
PADOVA
RECIBO 0372
VLR
PADOVA
REF RECTO RECIBO 0372 PADOVA
VLR REF RECTO RECIBO106,00
0372 PADOVA
VLR REF RECTO
RECIBO 0372 PADOVA
13/03/2015
42.680,88D
27.502,32D
RESTAURANTE REF RESSARCIMENTO
RESTAURANTE REF
ENERGIA
RESSARCIMENTO
RESTAURANTE
ENERGIA
REF RESSARCIMENTO ENERGIARESTAURANTE REF RESSARCIMENTO
RESTAURANTE
ENERGIA REF RESSARCIMENTO ENERGIA
ELÉTRICA
ELÉTRICA
ELÉTRICA
ELÉTRICA
ELÉTRICA
VLR DEBITO CFE AVISO FATURA 4568251 RGE
20/03/2015
16
25.083,28
67.764,16D
52.585,60D
Total da conta:
52.796,60
211,00
Conta:
421 - 4.2.1.02.014
HONORARIOS ADVOCATICIOS
HONORARIOS ADVOCATICIOS
HONORARIOS ADVOCATICIOS
HONORARIOS ADVOCATICIOS HONORARIOS ADVOCATICIOS
SALDO ANTERIOR
8.000,00D
VLR REF NF 11491 BALEN, BRIDI &
02/03/2015
2.500,00
10.500,00D
2.500,00D
ADVOGADOS ASSOCIADOS - EP
VLR REF NF 3697 GRAZZIOTIN
VLR REF NF&3697
DE VILLA
GRAZZIOTIN
VLR&REF
DE VILLA
NF 3697 GRAZZIOTIN & DE VILLA
VLR 1.500,00
REF NF 3697 GRAZZIOTIN &VLR
DE REF
VILLA
NF 3697
GRAZZIOTIN & DE 12.000,00D
VILLA
18/03/2015
839
4.000,00D
ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
S/C ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Total da conta:
4.000,00
0,00
422 - 4.2.1.02.015
HONORARIOS CONTABEIS
SALDO ANTERIOR
13.880,00D
VLR REF NF 1325 VIA
VLR
CONTABILIDADE
REF NF 1325 VIA
LTDA
CONTABILIDADE
VLR REF NFLTDA
1325 VIA CONTABILIDADE679
LTDA VLR 3.470,00
REF NF 1325 VIA CONTABILIDADE
VLR REF
LTDA
NF 1325
VIA CONTABILIDADE
LTDA
23/03/2015
17.350,00D
3.470,00D
Conta:
Total da conta:
3.470,00
0,00
425 - 4.2.1.02.016
MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO
SALDO ANTERIOR
99.178,67D
VLR REF NF 5066 AMPLA
VLR REF
TINTAS
NF 5066
LTDAAMPLA TINTAS
VLR REF
LTDA
NF 5066 AMPLA TINTAS LTDA862
VLR REF
NF 5066 AMPLA TINTASVLR
LTDA
REF NF 5066
AMPLA TINTAS LTDA
02/03/2015
184,41
99.363,08D
184,41D
VLR REF NF 714 RODRIGUES E SANTOS
04/03/2015
736
1.139,00
100.502,08D
1.323,41D
CHAVEIRO LTDA
VLR REF NF 1324 M VLR
M JARDINS
REF NF LTDA
1324 M M JARDINS
VLR LTDA
REF NF 1324 M M JARDINS LTDA 901
VLR 8.430,00
REF NF 1324 M M JARDINS LTDA
VLR REF NF 1324
M M JARDINS LTDA
05/03/2015
108.932,08D
9.753,41D
VLR REF NF 579 GRIE FLORICULTURA E
05/03/2015
692
1.000,00
109.932,08D
10.753,41D
PAISAGISMO LTDA
PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO
148 TADEI REFORMAS
REF NF 148ETADEI
PAGAMENTO
REFORMAS
REFE NF 148 TADEI REFORMAS E PAGAMENTO
REFORMAS E
REF NF 148 TADEI REFORMAS
E
05/03/2015
8.000,00 REF NF 148 TADEI PAGAMENTO
117.932,08D
18.753,41D
MANUTENCOES LTDA
MANUTENCOES LTDA
MANUTENCOES LTDA
MANUTENCOES LTDA
MANUTENCOES LTDA
VLR REF NF 716 RODRIGUES E SANTOS
05/03/2015
736
1.440,00
119.372,08D
20.193,41D
CHAVEIRO LTDA
PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO
714 RODRIGUES
REF NF
E SANTOS
714 RODRIGUES
PAGAMENTO
E SANTOS
REF NF 714 RODRIGUES E16
SANTOS
PAGAMENTO
PAGAMENTO
E SANTOS
REF NF 714 RODRIGUES
E SANTOS
09/03/2015
1.139,00 REF NF 714 RODRIGUES
120.511,08D
21.332,41D
CHAVEIRO LTDA
CHAVEIRO LTDA
CHAVEIRO LTDA
CHAVEIRO LTDA
CHAVEIRO LTDA
VLR REF NF 85 FUNILARIA BOM JESUS LTDA
09/03/2015
15.000,00
135.511,08D
36.332,41D
VLR REF NF 1365 MARCHALEK
VLR REF NFE 1365
MURATORE
MARCHALEK
VLRE REF
MURATORE
NF 1365 MARCHALEK E MURATORE VLR REF
NF 1365 MARCHALEK E VLR
MURATORE
REF NF 36.432,41D
1365 MARCHALEK E MURATORE
09/03/2015
100,00
135.611,08D
Conta:
VLR REF NF 8824 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA
10/03/2015
1.400,00
137.011,08D
37.832,41D
PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO
716 RODRIGUES
REF NF
E SANTOS
716 RODRIGUES
PAGAMENTO
E SANTOS
REF NF 716 RODRIGUES E16
SANTOS
PAGAMENTO
PAGAMENTO
E SANTOS
REF NF 716 RODRIGUES
E SANTOS
10/03/2015
1.440,00 REF NF 716 RODRIGUES
138.451,08D
39.272,41D
CHAVEIRO LTDA
CHAVEIRO LTDA
CHAVEIRO LTDA
CHAVEIRO LTDA
CHAVEIRO LTDA
VLR REF NF 795 FRANCI CONSTRUÇOES LTDA
10/03/2015
2.300,00
140.751,08D
41.572,41D
PAGAMENTO CFE NFPAGAMENTO
241 CALLONICFE
SACCON
NF 241 CALLONI
PAGAMENTO
SACCON
CFE NF 241 CALLONI SACCON
PAGAMENTO
PAGAMENTO
SACCON 41.792,41D
CFE NF 241 CALLONI SACCON
11/03/2015
16
220,00 CFE NF 241 CALLONI
140.971,08D
SERVIÇOS DE INFORMATICA
SERVIÇOSLTDA
DE INFORMATICASERVIÇOS
LTDA
DE INFORMATICA LTDA
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
VLR REF NF 581 GRIE FLORICULTURA E
12/03/2015
692
1.423,00
142.394,08D
43.215,41D
PAISAGISMO LTDA
VLR REF NF 87 FUNILARIA
VLR REF
BOM
NF 87
JESUS
FUNILARIA
LTDA BOM
VLR JESUS
REF NFLTDA
87 FUNILARIA BOM JESUS LTDA VLR16.600,00
REF NF 87 FUNILARIA BOM VLR
JESUS
REF
LTDA
NF 59.815,41D
87 FUNILARIA BOM JESUS
LTDA
13/03/2015
158.994,08D
VLR REF NF 6554 PREVENSISTEM SISTEMAS DE
873
50,00
159.044,08D
59.865,41D
DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO LTD
VLR REF NF 8720 PREVENSISTEM
VLR REF NF 8720
SISTEMAS
PREVENSISTEM
DE VLR REF
SISTEMAS
NF 8720DE
PREVENSISTEM SISTEMAS
REF NF 8720 PREVENSISTEMVLR
SISTEMAS
REF NF 61.665,41D
8720
DE PREVENSISTEM SISTEMAS
DE
17/03/2015
873 DEVLR 1.800,00
160.844,08D
DETECCAO E EXTINCAO
DETECCAO
DE INCENDIO
E EXTINCAO
LTD DE DETECCAO
INCENDIO LTD
E EXTINCAO DE INCENDIO LTD
DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO
DETECCAO
LTD E EXTINCAO DE INCENDIO LTD
PAGAMENTO CFE NF 5200 FERRAGEM DO
17/03/2015
5
42,90
160.886,98D
61.708,31D
TONINHO LTDA - MATRIZ
VLR REF NF 89 FUNILARIA
VLR REF
BOM
NF 89
JESUS
FUNILARIA
LTDA BOM
VLR JESUS
REF NFLTDA
89 FUNILARIA BOM JESUS LTDA VLR 4.680,00
REF NF 89 FUNILARIA BOM VLR
JESUS
REF
LTDA
NF 66.388,31D
89 FUNILARIA BOM JESUS
LTDA
18/03/2015
165.566,98D
PAGAMENTO CFE NF 67 DEBORA VELHO ME
19/03/2015
900,00
166.466,98D
67.288,31D
17/03/2015
VLR REF NF 8848 PRIMATAS
VLR REF NF
SERIGRAFIA
8848 PRIMATAS
LTDA VLR
SERIGRAFIA
REF NF 8848
LTDA
PRIMATAS SERIGRAFIA LTDAVLR REF
NF 8848 PRIMATAS SERIGRAFIA
VLR REF NF
LTDA
8848 PRIMATAS SERIGRAFIA
LTDA
25/03/2015
990,00
167.456,98D
68.278,31D
VLR REF NF 3355 COMERCIAL INSTALADORA
27/03/2015
733
190,00
167.646,98D
68.468,31D
ANAPAS LTDA
Total da conta:
68.468,31
0,00
Conta:
439 - 4.2.1.02.017
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
SALDO ANTERIOR
1.079,75D
PAGAMENTO CFE NF 12697 LICEIS
04/03/2015
5
13,10
1.092,85D
13,10D
SUPRIMENTOS LTDA ME
VLR REF NF 6448 EASY
VLRLASER
REF NFINF
6448
INDEASY
E COM
LASER
VLR
INF
REF
IND
NFE6448
COMEASY LASER INF IND908
E COM VLR REF
NF 6448 EASY LASER INF
VLR
IND
REF
E COM
NF 6448
EASY LASER INF IND1.392,65D
E COM
17/03/2015
299,80
312,90D
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
PAGAMENTO CFE NF 59369 COPIAS CAXIAS
17/03/2015
5
33,60
1.426,25D
346,50D
LTDA ME
PAGAMENTO REF NFPAGAMENTO
59428 COPIAS
REFCAXIAS
NF 59428 COPIAS
PAGAMENTO
CAXIAS
REF NF 59428 COPIAS CAXIAS PAGAMENTO
PAGAMENTO
CAXIAS REF
NF 59428 COPIAS CAXIAS
23/03/2015
17,00 REF NF 59428 COPIAS
1.443,25D
363,50D
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
LTDA ME
Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA
Empresa:
CNPJ:
Período:
FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A
88.581.608/0001-06
01/03/2015 - 31/03/2015
Página:
0005
RAZÃO
Data
Conta:
26/03/2015
Histórico
439 - 4.2.1.02.017
PAGAMENTO REF NF 59375 COPHIEL CENTRAL
DE COPIAS LTDA
Cta.C.Part.
Débito
Crédito
Saldo
Saldo-Exercício
579,50D
1.659,25D
MATERIAL DE EXPEDIENTE
216,00
Total da conta:
Conta:
437 - 4.2.1.02.018
MATERIAL DE HIGIENE E
MATERIAL DE HIGIENE
E LIMPEZA
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
SALDO
ANTERIOR
PGTO CUPOM FISCAL 2249597 IRMAOS
03/03/2015
5
ANDREAZZA LTDA
VLR REF NF 45323 COM
VLR TATO
REF NFCOMERCIO
45323 COM
DETATO
VLR
COMERCIO
REF NF 45323
DE COM TATO COMERCIO
06/03/2015
663 DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
PRODUTOS DE LIMPEZA
PRODUTOS DE LIMPEZA
VLR REF NF 45778 COM TATO COMERCIO DE
24/03/2015
663
PRODUTOS DE LIMPEZA
Total da conta:
579,50
0,00
LIMPEZA
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
3,95
3,95D
697,20D
701,15D
VLR REF
NF 45323 COM TATO COMERCIO
VLR REF NF
DE45323
COM TATO COMERCIO
DE
194,00
895,15D
197,95D
PRODUTOS DE LIMPEZA
PRODUTOS DE LIMPEZA
841,10
1.736,25D
1.039,05D
1.039,05
0,00
444 - 4.2.1.02.019
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
SEGUROS
SALDO ANTERIOR
2.273,50D
VLR REF APROPRIACAO PREMIO SEGURO DE
17/03/2015
132
1.018,44
3.291,94D
1.018,44D
RISCOS 12/12
VLR REF APROPRIACAO
VLR 01/12
REF APROPRIACAO
PREMIO SEGURO
01/12
VLR
PREMIO
REF APROPRIACAO
SEGURO
01/12 PREMIO132
SEGURO
VLR REF
APROPRIACAO 01/12 PREMIO
VLR REFSEGURO
APROPRIACAO
SEGURO
18/03/2015
124,58
1.143,02D 01/12 PREMIO3.416,52D
AUTOMOVEL
AUTOMOVEL
AUTOMOVEL
AUTOMOVEL
AUTOMOVEL
Conta:
SEGUROS
Total da conta:
1.143,02
0,00
433 - 4.2.1.02.020
SERVICOS ASSISTENCIAIS
SALDO ANTERIOR
VLR REF NF 6810 EMERCOR
VLR REF NF 6810 EMERCOR VLR REF NF 6810 EMERCOR
VLR REF
NF 6810 EMERCOR
16/03/2015
63,60
Conta:
Conta:
Total da conta:
434 - 4.2.1.02.021
SALDO ANTERIOR
63,60
127,20D
VLR REF NF 681063,60D
EMERCOR
190,80D
0,00
CONSULTORIA TECNICA
2.300,00D
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
431 - 4.2.1.02.022
SERVICOS DE TERCEIROS
SERVICOS DE TERCEIROS
SERVICOS DE TERCEIROS
SERVICOS DE TERCEIROS
SERVICOS DE TERCEIROS
SALDO ANTERIOR
63.077,50D
VLR REF LANCAMENTO RETENCAO ISS A MENOR
01/03/2015
263
0,01
63.077,51D
0,01D
VLR REF LANCAMENTO
VLRRETENCAO
REF LANCAMENTO
IRRF A RETENCAO
VLR REFIRRF
LANCAMENTO
A
RETENCAO IRRF
VLR REF0,01
LANCAMENTO RETENCAO
VLRIRRF
REFALANCAMENTO
A
01/03/2015
264A
63.077,52D
0,02D RETENCAO IRRF
MENOR
MENOR
MENOR
MENOR
MENOR
VLR REF NF 3154 ALTIVUS ELEVADORES LTDA
01/03/2015
360,00
63.437,52D
360,02D
EPP NAO APROPRIADA NO PERIODO ANTERIOR
VLR REF NF 3166 ALTIVUS
VLR REFELEVADORES
NF 3166 ALTIVUS
LTDA ELEVADORES
VLR REF NF 3166
LTDAALTIVUS ELEVADORES LTDA VLR REF
NF 3166 ALTIVUS ELEVADORES
VLR REF LTDA
NF 3166
ALTIVUS ELEVADORES
LTDA
03/03/2015
360,00
63.797,52D
720,02D
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
VLR REF NF 130579 THYSSENKRUPP
04/03/2015
365,62
64.163,14D
1.085,64D
ELEVADORES S/A
VLR REF NF 130599 VLR
THYSSENKRUPP
REF NF 130599 THYSSENKRUPP
VLR REF NF 130599 THYSSENKRUPP
VLR REF
NF 130599 THYSSENKRUPP
VLR REF NF 130599
THYSSENKRUPP 65.050,68D
04/03/2015
887,54
1.973,18D
ELEVADORES S/A ELEVADORES S/A
ELEVADORES S/A
ELEVADORES S/A
ELEVADORES S/A
VLR REF NF 4801 CIPNET SERVICOS DE
04/03/2015
124,90
65.175,58D
2.098,08D
INTERNET LTDA
VLR REF NF 380 M MVLR
JARDINS
REF NFLTDA.
380 M- ME
M JARDINS
VLRLTDA.
REF NF
- ME
380 M M JARDINS LTDA. - ME
VLR 8.570,00
REF NF 380 M M JARDINS LTDA.
VLR REF
- MENF 10.668,08D
380 M M JARDINS LTDA. 73.745,58D
- ME
05/03/2015
VLR REF NF 127690 CODECA COMPANHIA DE
1.898,00
75.643,58D
12.566,08D
DESENVOLVIMENTO DE C
VLR REF NF 455 JZ SERVICOS
VLR REF NF
DE455
LIMPEZA
JZ SERVICOS
LTDAVLR
DEREF
LIMPEZA
NF 455LTDA
JZ SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
VLR REF
NF 455 JZ SERVICOS DEVLR
LIMPEZA
REF NFLTDA
455 JZ SERVICOS DE LIMPEZA
LTDA
18/03/2015
125,00
75.768,58D
12.691,08D
VLR REF NF 247 CONSOLIDAÇÃO SERVIÇOS
31/03/2015
8.751,91
84.520,49D
21.442,99D
ADMINISTRATIVOS LT
VLR REF NF 127789 VLR
CODECA
REF NF
COMPANHIA
127789 CODECA
DE VLR
COMPANHIA
REF NF 127789
DE CODECA COMPANHIA DE VLR12.100,00
REF NF 127789 CODECA COMPANHIA
VLR REF NF
DE33.542,99D
127789 CODECA COMPANHIA
DE
31/03/2015
96.620,49D
DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO
DE C
DE C DESENVOLVIMENTO DE C
DESENVOLVIMENTO DE C
DESENVOLVIMENTO DE C
13/03/2015
Total da conta:
427 - 4.2.1.02.024
TELEFONE
SALDO ANTERIOR
VLR DEBITO CFE AVISO
VLR FATURA
DEBITO CFE
EMBRATEL
AVISO FATURA
VLR DEBITO
EMBRATEL
CFE AVISO FATURA EMBRATEL
13/03/2015
16
VLR DEBITO CFE AVISO FATURA OI
16/03/2015
16
PAGAMENTO REF FATURA
PAGAMENTO
VIVO REF FATURA VIVO
PAGAMENTO REF FATURA VIVO
17/03/2015
33.542,99
0,00
Conta:
Conta:
Total da conta:
442 - 4.2.1.02.027
SALDO ANTERIOR
Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA
5.626,80D
VLR DEBITO
EMBRATEL
DEBITO CFE10,42D
AVISO FATURA EMBRATEL
10,42 CFE AVISO FATURAVLR
5.637,22D
361,96
5.999,18D
372,38D
PAGAMENTO
REF FATURA VIVO
2.154,20 REF FATURA VIVO PAGAMENTO 2.526,58D
8.153,38D
2.526,58
0,00
VIGILANCIA
90.800,00D
Empresa:
CNPJ:
Período:
FESTA NACIONAL DA UVA, TURISMO E EMPREENDIMENTOS S/A
88.581.608/0001-06
01/03/2015 - 31/03/2015
Página:
0006
RAZÃO
Data
Histórico
Cta.C.Part.
Conta:
442 - 4.2.1.02.027
VIGILANCIA
VLR REF NF 2644 JOB
VLR
SEGURANCA
REF NF 2644
E JOB SEGURANCA
VLR REFE NF 2644 JOB SEGURANCA E
26/03/2015
VIGILANCIA PATRIMONIAL
VIGILANCIA
L
PATRIMONIAL LVIGILANCIA PATRIMONIAL L
Débito
Crédito
Saldo
Saldo-Exercício
VLR45.400,00
REF NF 2644 JOB SEGURANCA
VLRE REF NF 45.400,00D
2644 JOB SEGURANCA E136.200,00D
VIGILANCIA PATRIMONIAL L
VIGILANCIA PATRIMONIAL L
Total da conta:
45.400,00
0,00
449 - 4.2.1.02.029
DESPESAS COM EVENTOS
SALDO ANTERIOR
7.800,00D
VLR REF NF 8829 PRIMATAS
VLR REF NF
SERIGRAFIA
8829 PRIMATAS
LTDA VLR
SERIGRAFIA
REF NF 8829
LTDA
PRIMATAS SERIGRAFIA LTDAVLR 1.834,00
REF NF 8829 PRIMATAS SERIGRAFIA
VLR REF NF
LTDA
8829
PRIMATAS SERIGRAFIA
LTDA
13/03/2015
9.634,00D
1.834,00D
VLR REF NF 8849 PRIMATAS SERIGRAFIA LTDA
25/03/2015
2.603,00
12.237,00D
4.437,00D
Conta:
Total da conta:
4.437,00
0,00
Conta:
451 - 4.2.1.02.031
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SALDO ANTERIOR
1.206,25D
PAGAMENTO REF NF 37198 COPHIEL CENTRAL
16/03/2015
130,60
1.336,85D
130,60D
DE COPIAS LTDA
VLR REF NF17583 EDITORA
VLR REFSAO
NF17583
MIGUEL
EDITORA
LTDA VLR
SAO REF
MIGUEL
NF17583
LTDAEDITORA SAO MIGUEL LTDAVLR REF
NF17583 EDITORA SAOVLR
MIGUEL
REF NF17583
LTDA 560,60D
EDITORA SAO MIGUEL
LTDA
27/03/2015
430,00
1.766,85D
Total da conta:
471 - 4.2.1.04.001
JUROS PASSIVOS
SALDO ANTERIOR
VLR DEBITO CFE AVISO
VLR CVM
DEBITO
55/60
CFE AVISO CVMVLR
55/60
DEBITO CFE AVISO CVM 55/60
31/03/2015
560,60
0,00
Conta:
1.741,62D
VLR DEBITO
VLR DEBITO CFE
AVISO CVM 55/60
595,96 CFE AVISO CVM 55/60
595,96D
Total da conta:
595,96
2.337,58D
0,00
472 - 4.2.1.04.002
DESCONTOS CONCEDIDOS
SALDO ANTERIOR
0,00
DESCONTO S/ NF 1939
DESCONTO
DAIANA S/
DENFOLIVEIRA
1939 DAIANA
DESCONTO
DE OLIVEIRA
S/ NF 1939 DAIANA DE OLIVEIRA
DESCONTO
DESCONTO
OLIVEIRA
S/ NF 0,62D
1939 DAIANA DE OLIVEIRA
06/03/2015
910
0,62S/ NF 1939 DAIANA DE
0,62D
LUZ 82776466072 LUZ 82776466072
LUZ 82776466072
LUZ 82776466072
LUZ 82776466072
Conta:
Conta:
Total da conta:
473 - 4.2.1.04.003
SALDO ANTERIOR
0,62
0,00
MULTAS DE MORA
6,38D
Total da conta:
0,00
0,00
Conta:
474 - 4.2.1.04.004
DESPESAS BANCÁRIAS
SALDO ANTERIOR
DESPESAS BANCARIAS
23/03/2015
DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS BANCÁRIAS
31,60D
DESPESAS BANCARIAS
3,00D
DESPESAS BANCARIAS
42,00D
34,60D
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
24/03/2015
3,00
DESPESAS
BANCARIAS
39,00
Conta:
16
Total da conta:
476 - 4.2.1.04.006
SALDO ANTERIOR
Sistema licenciado para VIA CONTABILIDADE LTDA
42,00
73,60D
0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS
0,43D
Total da conta:
0,00
0,00

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