2013 - Prefeitura de Cambuí

Transcrição

2013 - Prefeitura de Cambuí
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0001
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Criterio:
[ ] Valores pagos........... de
ate
[X] Conta orcamentaria ..... de 33901400 ..... ate 33901405
[ ] Conta financeira ....... de
......... ate
(banco ou conta extra)
[ ] Unidade orcamentaria ... de
....... ate
[ ] Ficha .............. ... de
..... ate
[ ] Data do documento ...... de
... ate
[X] Data de pagamento ...... de 01/01/2013 ... ate 31/12/2013
[ ] Somente Licitacao do tipo .
(1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[X] Somente Contas do tipo .... 1 (1.Orcamentarias
ou 2.Extra-Orcamentarias)
[ ] Somente os Favorecidos ....
[ ] Listar Apenas os Documentos Orcamentarios: EO[ ] MD[ ] SE[ ]
[ ] Somente Documentos Fiscais:
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----003729 ADELSON MARCOS ANDRADE
EO02858
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2858
4141
875,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E MEIA E 05 PER
NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14,15 E
16/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOTONIVELADORA.
EO03113
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3113
5156
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/05/13 BUSCAR ASFALTO.
EO03303
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3303
5274
60,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 29/05/13 FINALIZAR CURSO DE MOTONIVELADO
RA.
EO02858
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2858
5354
-25,00 0
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E MEIA E 05 PER
NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14,15 E
16/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOTONIVELADORA.
EO03464
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3464
5519
60,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 05/06/13 CONCLUSAO CURSO DE RETROESCAVADEIRA.
Total do fornecedor 003729 ........................................................................................1.020,00
Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------09/05/2013 13/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
000986 ADEMILDES PEDRO PIMENTEL
EO00010
EO00140
EO00227
EO00442
EO00630
EO00902
EO01246
EO01529
EO01893
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
01/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12,5DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
22/05/2013 07/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
29/05/2013 10/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
09/05/2013 10/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
05/06/2013 13/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
61
200,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
192
200,00
68
08/01/2013 16/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
324
250,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI442
568
300,00
68
24/01/2013 31/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI630
833
450,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI902
1508
400,00
68
15/02/2013 28/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1246
1992
500,00
68
01/03/2013 13/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1529
2369
735,00
68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1893
2800
400,00
68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0002
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02267
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2267
3397
400,00 68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02702
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2702
3989
500,00 68
06/05/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 06/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03029
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3029
4979
600,00 68
16/05/2013 04/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03402
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3402
5300
700,00 68
03/06/2013 10/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 14. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04480
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4480
7733
850,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 17. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05072
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5072
9354
750,00 68
29/08/2013 16/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05664
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5664
1014
750,00 68
30/09/2013 07/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06263
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6263
1137
750,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06489
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6489
1188
110,00 68
18/11/2013 22/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/RIBEIRAO PRE
TO NO DIA 18/11/13 LEVAR PACIENTE.
EO06702
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6702
1241
1.100,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 000986 ........................................................................................9.945,00
001021 ADEMILTON RODRIGUES PIMENTEL
EO00053
EO00142
EO00308
EO00507
EO00631
EO00631
EO00899
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 4,5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
63
225,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
281
300,00
68
08/01/2013 21/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
397
100,00
68
16/01/2013 24/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI507
711
150,00
68
25/01/2013 04/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI631
836
450,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI631
1146
110,00
68
31/01/2013 18/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI899
1286
350,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0003
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
EO01250
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1250
1922
550,00 68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO01524
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1524
2363
500,00 68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO01895
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1895
2833
500,00 68
01/04/2013 05/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02279
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2279
3327
500,00 68
16/04/2013 22/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02634
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2634
3838
500,00 68
30/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02404
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2404
3878
110,00 68
23/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BOTUCATU NO
DIA 24/04/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA
UNESP.
EO02965
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2965
4676
500,00 68
15/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03406
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3406
5448
650,00 68
03/06/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03970
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3970
6401
800,00 68
28/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04483
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4483
7735
1.100,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05102
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5102
9009
750,00 68
29/08/2013 06/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05666
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5666
1014
750,00 68
30/09/2013 07/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06704
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6704
1245
800,00 68
29/11/2013 05/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 001021 ........................................................................................9.695,00
004166 ADEMIR DA MOTA PAES
EO00130
EO00355
EO00410
EO00588
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 14/01/13,BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/01/2013, COMPRAR PEÇAS PARA VEICULOS DES
TA MUNICIPALIDADE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI410
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/01/2013,COMPRAR PEÇAS PARA VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI588
137
50,00
5
08/01/2013 14/01/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
440
25,00
5
21/01/2013 25/01/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
838
25,00
5
22/01/2013 06/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
839
50,00
5
28/01/2013 06/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0004
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 28/01/13, BUSCAR PEÇAS. TRANSPORTE DE
EO00721
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI721
1024
50,00 5
04/02/2013 08/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 06/02/13 RESOLVER PROBLEMAS DE DESTINAÇAO DE PNEUS USADOS DA FROTA DE VEICULOS DESTA
MUNICIPALIDADE.
EO00844
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI844
1243
25,00 5
08/02/2013 20/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/02/2013 BUSCAR PEÇAS.
EO00886
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI886
1447
50,00 5
15/02/2013 27/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/GUARULHOS-SP
NO DIA 16/02/2013 BUSCAR FIAT HMN 9604.
EO00883
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI883
1448
50,00 5
15/02/2013 27/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/13 LEVAR PNEUS PARA RECICLAGEM.
EO00984
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI984
1449
25,00 5
20/02/2013 27/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/02/2013 PARA COMPRAR PEÇAS;
EO01000
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1000
1977
50,00 5
20/02/2013 12/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIADIARIA P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 25 E 26/02/13 BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS.
EO01414
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1414
2296
50,00 5
08/03/2013 21/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/03/13 PARA COMPRAR PEÇAS.
EO01418
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1418
2297
50,00 5
11/03/2013 21/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 11/03/13 PARA COMPRAR PEÇAS.
EO02129
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2129
3201
50,00 5
09/04/2013 17/04/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 09 E 10/04/13 BUSCAR PEÇAS P/VEICULOS.
EO02406
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2406
3661
50,00 5
23/04/2013 02/05/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
NO DIA 24/04/13 ACOMPANHAR FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE FORMAÇAO DE GESTORES.
EO02898
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2898
4451
150,00 5
13/05/2013 20/05/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 13,14 E 15/05/13 BUSCAR PEÇAS PARA VEICULOS.
EO03327
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3327
5306
50,00 5
29/05/2013 10/06/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/06/2013 PARA BUSCAR PEÇAS VEICULOS.
EO03539
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3539
5606
50,00 5
11/06/2013 14/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA NO DIA 15/06/2013.
EO03747
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3747
6018
50,00 5
24/06/2013 27/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/TUITI NO DIA
30/06/13 LEVAR GRUPO DE CAPOEIRA.
EO03741
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3741
6019
50,00 5
24/06/2013 27/06/2013 020301 49
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 26/06/13 LEVAR PROCURADOR DO MUNICIPIO.
EO04105
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4105
6848
230,00 5
03/07/2013 12/07/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/07/13 TRATAR
DE ASSUNTOS NA FIEMG E FUNDAÇAO JOAO PINHEIRO.
EO04070
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4070
6849
50,00 5
02/07/2013 12/07/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO GONÇALO DO
SAPUCAI LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CURSO NO DIA 03/07/2013 NOB SUAS 2012.
EO04222
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4222
7082
50,00 5
17/07/2013 23/07/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 19/07/13 TRATAR DE ASSUNTO SOBRE TRANSITO.
EO04442
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4442
7623
50,00 5
30/07/2013 05/08/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITU NO DIA 01/
08/13 BUSCAR CANCELA DO PEDAGIO.
EO05334
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5334
9412
50,00 5
13/09/2013 17/09/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 18/09/13 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MULTA
DE TRANSITO (RODIZIO).
EO05763
PAGAMENTO DE DIARIA A POUSO ALEGRE PARA COORDENA- DI5763
1026
50,00 5
04/10/2013 09/10/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
DOR DA DEFESA CIVIL E 05 MEMBROS DA DEFESA PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE DEFESA CIVIL.
EO05954
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5954
1099
60,00 5
21/10/2013 31/10/2013 020101 1
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BETIM NO DIA
23/10/13 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL
EO06166
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6166
1103
120,00 37
30/10/2013 31/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/JUIZ DE FORA
NOS DIAS 31/10 E 01/11/13 BUSCAR ONIBUS DESTA SECRETARIA.
EO06144
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6144
1111
230,00 5
25/10/2013 04/11/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/BELO HORIZON
TE NOS DIAS 29 E 30/10/13 CURSO DA DEFESA CIVIL.
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0005
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------004166 ADEMIR DA MOTA PAES
EO05998
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5998
1125
50,00 5
22/10/2013 06/11/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 24/10/13. BUSCAR PREFEITO NO AEROPORTO.
EO06490
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6490
1199
50,00 5
18/11/2013 26/11/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 20/11/13 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA
MUNICIPALIDADE.
EO06522
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6522
1281
50,00 5
22/11/2013 12/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 27/11/13 ACOMPANHAR PROCURADOR DO MUNICIPIO.
EO06888
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6888
1281
50,00 5
06/12/2013 12/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/12/13 RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALI
DADE.
EO06919
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6919
1285
50,00 5
06/12/2013 13/12/2013 020301 49
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS NO DI
A 12/12/13 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI
CIPALIDADE.
Total do fornecedor 004166 ........................................................................................2.090,00
003264 ADRIANA AMARO
EO02744
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2744
7908
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
Total do fornecedor 003264 ...........................................................................................50,00
003402 ADRIANA CRISTINA MOURA
EO01016
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1016
1700
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 28/02/2013 PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO GESTAO DOS CONTRATOS DE REPASSES-OGU.NA SEDE
DA AMESP.
EO02057
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2057
3143
400,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 19/04/2013
PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TCMG.
EO03435
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3435
5501
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO
TCEMG.
EO04053
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4053
6585
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS E
CELEBRAÇAO DE CONVENIOS PROMOVIDO PELA AMESP NO
DIA 04/07/2013.
EO04599
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4599
7891
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO
DIA 08/08/13 P/ CONHECER O SISTEMA DE NOTA FISCAL
ELETRONICA E GEORERERENCIAMENTO DO MUNICIPIO.
EO04888
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4888
8572
400,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE DE 11 A 13/09/13 CURSO REFEREN
TE A LICITAÇAO DE MEDICAMENTOS.
EO05972
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5972
1087
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 24 E 25/10/13 CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO UNIAO SOLUÇOES EM GESTAO
PUBLICA.
EO06492
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6492
1188
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DAI 20/11/13 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA
MUNICIPALIDADE.
EO06751
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6751
1246
370,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA ELOI MENDES DE 11/12 A 13/12/13 PARTICIPAR DE
CURSO DO GEO OBRAS TCEMG.
EO06887
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6887
1267
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/12/13 RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALI
DADE.
Total do fornecedor 003402 ........................................................................................1.620,00
005284 ADRIANA MARIA ARCENO
06/05/2013 13/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
5
20/02/2013 06/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
05/04/2013 16/04/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
04/06/2013 12/06/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
02/07/2013 08/07/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
07/08/2013 12/08/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
23/08/2013 30/08/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
22/10/2013 28/10/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
18/11/2013 22/11/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
02/12/2013 05/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
06/12/2013 10/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
18/11/2013 18/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
27/02/2013 07/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
EO06478
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6478
1301
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 20/11/13 PARTICIPAR DE JORNADA DE REDUÇAO
MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.
Total do fornecedor 005284 ...........................................................................................50,00
001172 ALAIDE MARQUES FERREIRA DE OLIVEI EO01075
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1075
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 01/03/2013 BUSCAR FUNCIONARIO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇAO DO PIP(PLANO DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA).
1763
50,00
37
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0006
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------001172 ALAIDE MARQUES FERREIRA DE OLIVEI EO01340
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1340
1998
50,00 5
06/03/2013 13/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/03/13 PARA LEVAR ALUNOS DOS CURSOS TECNI
COS PARA AULA PRATICA.
EO01395
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1395
2187
25,00 5
08/03/2013 18/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO
DI 12/03/13 PARA DIVULGAÇAO DOS CURSOS TECNICOS DO
POLO DE REDE.
EO01668
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1668
2556
50,00 5
21/03/2013 01/04/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/03/13 TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVAS.
EO02045
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2045
3024
50,00 5
05/04/2013 11/04/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 06/04/13 TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO
DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
EO02380
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2380
3462
50,00 37
23/04/2013 25/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/04/13 PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA
PARTICIPAR DO PNAIC.
EO02557
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2557
3834
50,00 5
26/04/2013 06/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/04/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AULA
NA UNIVAS.
EO02628
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2628
3921
50,00 37
30/04/2013 07/05/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONGONHAL NO
DIA 30/04/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.E
EO02835
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2835
4368
50,00 37
08/05/2013 15/05/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/05/2013 LEVAR FUNCIONARIOS PARA REUNIAO.
EO02872
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2872
4371
50,00 5
10/05/2013 15/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 11/05/13 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO TECNI
CO PARA AULA PRATICA.
EO03077
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3077
4753
50,00 37
20/05/2013 28/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO DE ASSUNTO INERENTE A ESTA SECRETARIA.
EO03126
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3126
4948
50,00 37
22/05/2013 03/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/05/13 LEVAR ALUNOS DA E.M BENEDITO DE CA
RVALHO LOPES PARA PASSEIO RECREATIVO.
EO03124
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3124
4949
50,00 37
22/05/2013 03/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO, ASSUNTOS INERENTES A ESTA SECREATARIA.
EO03433
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3433
5389
50,00 37
04/06/2013 11/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ POUSO ALEGRE
NO DIA 06/06/13 PARA LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE EDUCADORES.
EO03487
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3487
5641
50,00 5
07/06/2013 17/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO POLO DE RE
DE PARA AULA PRATICA.
EO03513
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3513
5653
50,00 37
10/06/2013 18/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/OLIVEIRA NO
DIA 10/06/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA REUNI
AO INTERESSE DA SECRETARIA.
EO03596
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3596
5709
50,00 5
13/06/2013 19/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
EO03634
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3634
6192
25,00 37
17/06/2013 01/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BORDA DA MATA NO DIA 18/06/13 LEVAR FUNCIOANRIOS PARA PARTICI
PAR DO 9º ENCONTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL.
EO03723
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3723
6195
50,00 5
21/06/2013 01/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/06/13 LEVAR ALUNOS PAR AULA NA UNIVAS.
EO03963
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3963
6586
50,00 5
28/06/2013 08/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA LEVAR ALUNOS DO POLO DE REDE EM AULA PRATICA
NO DIA 29/06/2013.
EO04107
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4107
6756
50,00 37
03/07/2013 10/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 07/07/13 LEVAR ALUNOS DA E.M BENEDI
TO DE CARVALHO LOPES PARA PASSEIO RECREATIVO.
EO04163
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4163
6816
50,00 37
09/07/2013 12/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/07/13 LEVAR FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇAO.
EO04187
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4187
7104
50,00 37
12/07/2013 23/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MARIA DA FE
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0007
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 14/07/13 LEVAR FUCIONARIO PARA CAPACITAÇAO.
EO04190
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4190
7108
50,00 5
12/07/2013 23/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 13/07/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO
AMBIENTE PARA AULA PRATICA.
EO04549
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4549
7828
50,00 5
02/08/2013 09/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/LAVRAS NO DIA
03/08/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DE ADMINISTRAÇAO E
FILOSOFIA PARA AULA PRESENCIAL NO CAMPUS UFLA.
EO04502
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4502
7898
530,00 5
30/07/2013 12/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES
DE 31/07 A 03/08/13 LEVAR ATLETAS DE FUTSAL PARA
ETAPA ESTADUAL JEMG.
EO04628
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4628
8009
50,00 5
09/08/2013 15/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/08/13 DESLOCAMENTO DE ATLETAS.
EO04871
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4871
8546
25,00 37
23/08/2013 29/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/08/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇAO.
EO04862
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4862
8624
50,00 5
22/08/2013 30/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/08/13 LEVAR PESSOAL DA 3ªIDADE PARA APRE
SENTAÇAO DE DANÇAS FOLCLORICAS.
EO04502
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4502
8651
-160,00 0
30/07/2013 29/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS E 03 PERNOITES
DE 31/07 A 03/08/13 LEVAR ATLETAS DE FUTSAL PARA
ETAPA ESTADUAL JEMG.
EO05319
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5319
9534
50,00 37
13/09/2013 19/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/09/13 LEVRA FUNCINARIO PARA PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO.
EO05622
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5622
9898
50,00 5
26/09/2013 02/10/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 28/09/13 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS.
EO05739
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5739
1036
50,00 5
02/10/2013 11/10/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
EO06240
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6240
1136
50,00 5
31/10/2013 08/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BOM REPOUSO
NO DIA 04/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS
PARA AULA PRATICA.
EO06316
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6316
1139
50,00 37
31/10/2013 08/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/11/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICI
PAR DO PNAIC.
EO06691
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6691
1233
50,00 37
29/11/2013 03/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 30/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO RECREATIVO.
EO06488
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6488
1274
50,00 5
18/11/2013 12/12/2013 020501 93
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PEDRO DA
UNIAO NO DIA 21/11/13 LEVAR REPRESENTANTE DO MUNICIPIO A 3ª REUNIAO DA FIEMG.
EO06933
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6933
1292
50,00 5
10/12/2013 17/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS
NO DIA 12/12/13 LEVAR ATLETAS P/ TORNEIO DE VOLEI.
EO06981
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6981
1333
50,00 5
17/12/2013 27/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA
18/12/13 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO FUTEBOL BASE.
EO07175
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
1379
50,00 *
30/12/2013 31/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA
30/12/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR CAMPEONATO.
Total do fornecedor 001172 ........................................................................................2.195,00
005492 ALESSANDRA DA SILVA LAMBERT
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI783
1140
25,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/02/2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS
EO01661
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1661
3022
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/03/2013 PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PE
LA GRS.
Total do fornecedor 005492 ...........................................................................................75,00
007504 ALESSANDRA DE JESUS APARECIDO
EO00783
EO01397
EO05961
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME RB1397
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 18 E 19/03/13 PARTICIPAR DO CURSO DE ADMI
NISTRAÇAO DE PESSOAL-PRATICO NO GRUPO UNIAO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5961
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
07/02/2013 18/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
21/03/2013 11/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
2126
100,00
5
08/03/2013 15/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
1078
50,00
5
21/10/2013 24/10/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0008
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 05/11/13 PARTICIPAR EVENTO NA UNIMED.
Total do fornecedor 007504 ..........................................................................................150,00
007441 ALESSANDRO MARQUES DE OLIVEIRA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1583
2552
65,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 20/03/13 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO
CREA.
EO02631
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2631
3923
485,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI
OS.
EO02631
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2631
4519
-150,00 0
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI
OS.
Total do fornecedor 007441 ..........................................................................................400,00
005246 ALEXANDRE APARECIDO ROSA
EO01583
EO00816
EO00850
EO01074
EO02064
EO02323
EO02405
EO03123
EO03578
EO03595
EO03694
EO04023
EO03954
EO04254
EO04292
EO04449
EO05183
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 14/02/2013 BUSCAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA DE ENSINO PARA ESTA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CARMO DA CACHOEIRA PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO DE LETRAS PARA
AULA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.NO DIA 16/0
2/2013
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 02/03/2013 TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DAI 08/04/2013 LEVAR LAUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL BE
NEDITO DE CARVALHO LOPES PARA UM PASSEIO RECREATIVO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SUMARE NO DIA
17/04/13 LEVAR FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA PARA O
FORUM DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS, NO CENTRO
DE CONVENÇOES DA UNICAMP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/04/13 TANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI
PAL PARA PASSEIO RECREATIVO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/05/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA
AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/06/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AULA NA
UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BORDA DA MATA NO DIA 19/06/13 BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICI
PARAM DO 9º ENCONTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA P/ POUSO ALGRE
PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA E.M. DR.CARLOS CAVALCAN
TI EM EVENTO EDUCACIONAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA TRANSPORTAR ALUNOS ATE A UNIVAS NO DIA 30/06
2013.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/07/13 LEVAR LAUNOS DO TECNICO EM MEIO
AMBIENTE PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/07/13 IDA AO HEMOCENTRO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO DE CAPACITAÇAO.DIA 30/07/13.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 17/09/13 PARTI-
20/03/2013 01/04/2013 020501 102
33901404 Diarias - Secretarios
30/04/2013 07/05/2013 020501 102
33901404 Diarias - Secretarios
30/04/2013 20/05/2013 020501 102
33901404 Diarias - Secretarios
DI816
1302
25,00
37
08/02/2013 21/02/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI850
1420
50,00
5
08/02/2013 27/02/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1074
1860
50,00
5
27/02/2013 08/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI2064
3122
50,00
37
08/04/2013 16/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI2323
3555
50,00
37
17/04/2013 29/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2405
3710
50,00
37
23/04/2013 03/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3123
5034
50,00
5
22/05/2013 04/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI3578
5822
25,00
37
13/06/2013 21/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3595
5825
50,00
5
13/06/2013 21/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI3694
6231
25,00
37
19/06/2013 02/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI4023
6879
25,00
37
01/07/2013 17/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3954
6885
50,00
5
27/06/2013 17/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI4254
7282
50,00
5
19/07/2013 26/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI4292
7451
50,00
68
24/07/2013 01/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4449
7615
50,00
37
30/07/2013 05/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5183
9274
210,00
37
03/09/2013 12/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0009
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------CIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO.
EO05324
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5324
9629
50,00 5
13/09/2013 24/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA.
EO05372
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5372
9631
50,00 37
16/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/09/13 BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CONAE.
EO05808
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5808
1050
50,00 5
07/10/2013 15/10/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA PARA DESPESA COM
ALIMENTACAO PARA TRANSPORTAR ATLETAS A CIDADE DE
ITAPEVA NO DIA 09/10/2013.
EO05952
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5952
1085
50,00 37
21/10/2013 28/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/10/13 LEVAR DIRETORES PARA CAPACITAÇAO.
EO06126
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6126
1113
50,00 5
25/10/2013 05/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 26/10/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO
IFSULMINAS.
EO06237
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6237
1150
50,00 37
31/10/2013 11/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/11/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO RECREATIVO.
EO06372
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6372
1183
50,00 5
06/11/2013 20/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO ENCON
TRAO IFSULDEMINAS.
EO06523
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6523
1224
50,00 5
22/11/2013 03/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ CAMANDUCAIA
NO DIA 22/11/13 TRANSPORTAR GRUPO DE TEATRO PARA
FAZER APRESENTAÇAO.
EO06682
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6682
1244
50,00 37
29/11/2013 05/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 30/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.
EO06922
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6922
1283
60,00 37
10/12/2013 13/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONTAGME NO DI
A 13/12/13 BUSCAR 02 VANS.
Total do fornecedor 005246 ........................................................................................1.370,00
001513 ANDREA MARIA NORONHA DE BRITO
EO02743
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2743
4242
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
Total do fornecedor 001513 ...........................................................................................50,00
002684 ANDREIA MASCARENHAS LOPES OLIVEIR EO02395
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2395
3876
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/OURO FINO NO
DIA 26/04/13 REF. AO SIMPOSIO DE SAUDE OCULAR.
EO03048
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3048
4956
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 21 E 22/05/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
SOBRE O SINAN NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
EO04719
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4719
8325
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/08/13 PARTICIPAR TREINAMENTO NA SRS PROGRAMA ESUS.
EO05050
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5050
1026
25,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 28/08/13 REUNIAO REDE DE URGENCIA E EMERGEN
CIA.
Total do fornecedor 002684 ..........................................................................................225,00
004700 ANGELA DA COSTA OLIVEIRA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI784
1473
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PASSOS NO DIA
11/02/13 LEVAR PACIENTE PSIQUIATRICO P/INTERNAÇAO.
EO03474
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3474
5445
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/06/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SAMUEL
LIBANIO.
EO03651
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3651
5841
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 19/06/13 ACOMPANHAR PACIENTE.
EO03748
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3748
6039
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/06/13 ACOMPANHAR PACIENTE.
Total do fornecedor 004700 ..........................................................................................200,00
002258 ANGELA MARIA DE ALMEIDA
EO00784
EO00965
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI965
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/02/2013 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.
1781
25,00
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
68
23/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
20/05/2013 03/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
15/08/2013 22/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
28/08/2013 09/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
07/02/2013 28/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
07/06/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
18/06/2013 21/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
24/06/2013 28/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
18/02/2013 07/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0010
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------002258 ANGELA MARIA DE ALMEIDA
EO04043
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4043
6887
25,00 68
01/07/2013 17/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA REUNIAO E BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS NO DIA
03/07/2013.
EO04611
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4611
7991
25,00 68
08/08/2013 15/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/08/13 ATIVIADADES NA GRS.
Total do fornecedor 002258 ...........................................................................................75,00
007526 ANSELMO BRANDAO GARCIA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4817
8829
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS N DIA 22/08/13 VISITA TECNICA AO CREAS.
EO05085
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5085
9068
150,00 97
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 03,04 E 05/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL.
EO06420
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6420
1203
60,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/13 TREINAMENTO ANTI DROGAS.
Total do fornecedor 007526 ..........................................................................................260,00
002011 ANTONIO CARLOS BARBOSA
EO04817
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4054
6880
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS E
CELEBRAÇAO DE CONVENIOS PROMOVIDO PELA AMESP NO
DIA 04/07/2013.
EO05992
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5992
1106
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/10/13 PARTICIPAR CURSO.
Total do fornecedor 002011 ..........................................................................................100,00
001372 ANTONIO CLAUDIO DE OLIVEIRA
EO04054
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3295
5137
180,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/BELO HORIZON
TE NOS DIAS 03,04,05/06/13 PARA SEMINARIO PROGRAMA
NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD 2014.
EO05184
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5184
9275
210,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 17/09/13 PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO.
EO05444
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5444
9725
910,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS E 05 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 06,07,08,09,10 E 11/
10/13 PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL-CONAE
2014.
Total do fornecedor 001372 ........................................................................................1.300,00
003488 ANTONIO RICARDO DA SILVA
EO03295
EO00817
EO00885
EO01076
EO01462
EO02043
EO01947
EO02354
EO02243
EO02561
EO02874
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO
DIA 08/02/2013 PARA BUSCAR EQUIPE DE SEGURANÇA QUE
TRABALHOU NO CARNAVAL 2013 DESTA MUNICIPALIDADE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/02/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BORDA DA MATA
NO DIA 03/03/2013 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA
PASSEIO RECREATIVO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/03/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA AULA
NA UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/04/13 TRANSPORTAR ALUNOS PARA UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 02/04/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/04/13 LEVAR PROFESSORES DE EDUCAÇAO
FISICA PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO
ENAF.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/04/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 27/04/13 PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTI
CIPAR DE UM EVENTO EDUCACIONAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 12/05/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO TECNICO PARA AU
20/08/2013 03/09/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
29/08/2013 09/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
08/11/2013 27/11/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
02/07/2013 17/07/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
22/10/2013 04/11/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
28/05/2013 06/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
03/09/2013 12/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
19/09/2013 26/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI817
1252
50,00
5
08/02/2013 20/02/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
DI885
1419
50,00
5
15/02/2013 27/02/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1076
1853
50,00
37
27/02/2013 08/03/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI1462
2267
50,00
5
15/03/2013 20/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI2043
3091
50,00
5
05/04/2013 15/04/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1947
3093
50,00
37
02/04/2013 15/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2354
3550
50,00
37
18/04/2013 29/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2243
3556
50,00
5
12/04/2013 29/04/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI2561
3918
50,00
37
26/04/2013 07/05/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2874
4412
50,00
5
10/05/2013 17/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0011
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LA PRATICA.
EO02873
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2873
4413
50,00 5
10/05/2013 17/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 11/05/13 PARA TRANSPORTE DE ALUNO PARA UNI
VAS.
EO03081
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3081
4768
25,00 37
20/05/2013 29/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 PARA LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AUTO PISTA.
EO03097
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3097
4928
25,00 37
21/05/2013 03/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO, INERENTES A ESSA SECRETARIA.
EO03122
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3122
5035
50,00 5
22/05/2013 04/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/05/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA
AULA PRATICA.
EO03133
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3133
5155
50,00 37
22/05/2013 07/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
24/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA CURSO DE CAPACITAÇAO DE EDUCADORES.
EO03764
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3764
6237
50,00 37
24/06/2013 02/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM EVENTO FESTIVO NO DIA 25/06/2013.
EO04109
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4109
6894
50,00 37
03/07/2013 17/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MAIRIPORA NO
DIA 07/07/13 LEVAR ALUNOS DA E.M DR CARLOS CAVALCANTI PARA PASSEIO RECREATIVO.
EO03964
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3964
6898
50,00 5
28/06/2013 17/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
P/TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVAS NO DIA 29/06/
2013.
EO04223
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4223
7241
25,00 37
17/07/2013 26/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/07/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO DE CA
PACITAÇAO.
EO04176
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4176
7325
50,00 37
10/07/2013 29/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 11/07/13 LEVAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇAO.
EO04450
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4450
7621
50,00 37
30/07/2013 05/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 30/07/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
PARA PARTICIPAR XX ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCADORES.
EO04317
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4317
7622
50,00 5
26/07/2013 05/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SENADOR AMARAL NO DIA 26/07/13 LEVAR ATLETAS.
EO04477
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4477
7932
210,00 5
30/07/2013 13/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 02 E 03/08/13 PARA PASSOS LEVAR ATLETAS.
AO JEMG.
EO04477
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4477
8020
-50,00 0
30/07/2013 14/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 02 E 03/08/13 PARA PASSOS LEVAR ATLETAS.
AO JEMG.
EO04678
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4678
8057
50,00 5
09/08/2013 16/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/08/2013 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS
EO04775
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4775
8364
50,00 5
19/08/2013 23/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 20/08/13 LEVA ATLETAS.
EO04872
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4872
8573
50,00 5
23/08/2013 30/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 24/08/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
EO05036
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3488
8947
50,00 37
27/08/2013 06/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 29/08/13 LEAVR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇAO.
EO05115
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5115
9064
50,00 5
30/08/2013 09/09/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
31/08/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAR DE
FESTIVAL DE DANÇA.
EO05371
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5371
9623
50,00 37
16/09/2013 23/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/09/13 BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CONAE.
EO05354
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5354
9624
50,00 5
13/09/2013 23/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NO DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS.
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0012
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------003488 ANTONIO RICARDO DA SILVA
EO05416
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5416
9653
50,00 5
19/09/2013 24/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/09/13 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS.
EO05745
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5745
1038
50,00 5
03/10/2013 11/10/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 06/10/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO
CAMPUS MUZAMBINHO-IFSULMINAS.
EO05743
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5743
1038
50,00 5
03/10/2013 11/10/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVAS.
EO05764
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM DI5764
1039
230,00 5
04/10/2013 11/10/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
A BELO HORIZONTE PARA RETIRAR KIT BIBLIOTECA NOS
DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013.
EO06239
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6239
1150
50,00 5
31/10/2013 11/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS
PARA AULA PRATICA.
EO06238
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6238
1151
50,00 37
31/10/2013 11/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/11/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO PNAIC.
EO06371
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6371
1182
50,00 5
06/11/2013 20/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS.
EO06519
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6519
1223
50,00 5
22/11/2013 02/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CACHOEIRA DE
MINAS NO DIA 24/11/13 LEVAR ATLETAS.
EO06513
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6513
1223
50,00 5
21/11/2013 02/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS.
EO06683
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6683
1244
50,00 5
29/11/2013 05/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 29/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTURA PARA VISITA TECNICA.
EO06926
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6926
1303
25,00 5
10/12/2013 19/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIS DIARIA P/ CORREGO DO
BOM JESUS LEVAR ATLETAS PARA COPA REGIONAL.
Total do fornecedor 003488 ........................................................................................2.240,00
003071 ANTONIO ROBERTO NUNES
EO00054
EO00171
EO00221
EO00457
EO00615
EO00616
EO00852
EO01367
EO01423
EO02205
EO02299
EO02352
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/01/2013, PARA LEVAR DOADOR DE SANGUE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BORDA DA MATA
NO DIA 13/01/13 PARA LEVAR EQUIPE DE CAPOEIRA DE
CAMBUI.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/01/13 LEVAR PREFEITO E VICE REUNIAO NA
CISAMESP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 27/01/13 TRANSPORTAR SR.PREFEITO E SR.SECRETARIO DE GOVERNO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 31/01/13 BUSCAR PREFEITO E SECRETARIO GOVERNO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARAISOPOLIS
NO DIA 02/02/2013 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO
TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/LAVRAS NO DIA
16/02/2013 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE LETRAS PARA AU
LA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/03/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO
TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/03/13, A SERVIÇO DESTA SECREATARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 12/04/13 LEVAR FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA
NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/04/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO RECREATIVO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
49
50,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
195
50,00
5
11/01/2013 16/01/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
315
25,00
5
11/01/2013 22/01/2013 020101 1
33901405 Diarias - Demais
DI457
614
50,00
5
24/01/2013 01/02/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
DI615
911
50,00
5
31/01/2013 07/02/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
DI616
1001
50,00
5
31/01/2013 08/02/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI852
1319
50,00
5
08/02/2013 21/02/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1367
2066
50,00
5
07/03/2013 14/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1423
2209
50,00
37
13/03/2013 19/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2205
3360
50,00
37
12/04/2013 23/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2299
3361
25,00
37
16/04/2013 23/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI2352
3464
50,00
5
18/04/2013 25/04/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0013
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 19/04/13 TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
EO03763
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3763
6191
50,00 37
24/06/2013 01/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM EVENTO FESTIVO NO DIA 25/06/2013.
EO03740
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3740
6193
50,00 37
24/06/2013 01/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/OURO FINO NO
DIA 241/06/13 LEVAR FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL
PARA UM ENCONTRO EDUCACIONAL.
EO05325
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5325
9533
50,00 5
13/09/2013 19/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO
AMBIENTE PARA AULA PRATICA.
EO05357
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5357
9535
50,00 37
13/09/2013 19/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 16/09/13 LEAVR ALUNOS DA E.M. DR CARLOS CAVALCANTI PARA PASSEIO RECREATIVO.
EO05825
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5825
1046
50,00 37
08/10/2013 14/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA LEVAR DIRETORAS PARA CAPACITAÇAO.
EO06127
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6127
1114
50,00 5
25/10/2013 05/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 26/10/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO
IFSULDEMINAS.
EO06182
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6182
1139
50,00 37
31/10/2013 08/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 01/11/13 BUSCAR E LEVAR BANDA DA POLICIA MI
LITAR.
EO06233
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6233
1140
50,00 37
31/10/2013 08/11/2013 020803 271
33901401 Diarias - Vereadores
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 03/11/13 TRANSPORTE ALUNOS PARA VISITAR A ETE.REDE MUNICIOPAL.
EO06329
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6329
1160
50,00 37
04/11/2013 12/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/11/13 BUSCAR FUNCIONARIO QUE PARTICI
POU DO PNAIC.
EO06374
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6374
1170
50,00 5
06/11/2013 14/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE AULA
PRESENCIAL NA UNIFEI.
EO06511
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6511
1198
50,00 5
21/11/2013 26/11/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
23/11/13 LEVAR ATLETAS DA ESCOLA DE BASE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO.
EO06921
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6921
1283
60,00 37
10/12/2013 13/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONTAGEM NO
DIA 13/12/13 BUSCAR 02 VANS.
EO06944
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6944
1302
50,00 5
12/12/2013 18/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA
14/12/13 LEVAR ATLETAS DA ESCOLINHA DE BASE.
Total do fornecedor 003071 ........................................................................................1.210,00
004061 APARECIDA ARLETE DA SILVA RIBAS
EO02325
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2325
3457
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 25 E 26/04/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO
DISSEMINADORES EXTERNOS INSS.
EO03618
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3618
5771
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 19/06/13 PARTICIPAR DO CURSO DE
CAPACITAÇAO DO SUAS.
EO03619
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3619
5881
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 18/06/13 PARTICIPAR REUNIAO DO PRONACAMPO.
EO06494
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6494
1223
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 22/11/13 TRATAR DE ASSUNTOS DO PRONATEC.
Total do fornecedor 004061 ..........................................................................................250,00
5
17/04/2013 24/04/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
14/06/2013 20/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
14/06/2013 24/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
37
18/11/2013 03/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2204
3277
370,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 19, 20 E 21/04/13 PA
RA PARTICIPAR DE CURSO PEDAGOGIA PSICOMOTORA-ENAF.
Total do fornecedor 001648 ..........................................................................................370,00
001648 APARECIDA DE CASSIA PEREIRA
EO02204
12/04/2013 18/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
007682 BENEDITA ANALIA DA SILVA MARQUES
EO03761
24/06/2013 27/06/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
003688 BENEDITO CLODOALDO DA COSTA
EO03134
22/05/2013 04/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3761
6004
50,00 97
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ ESTIVA PARA
PARTICIPAR DE PALESTRA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 28/06/2013.
Total do fornecedor 007682 ...........................................................................................50,00
DIARIA
PARA
COBRIR
DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3134
5036
50,00
37
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0014
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/05/13 LEVAR PROFESSORES CURSO DE CAPACITAÇAO DE EDUCADORES.
EO03798
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3798
6481
50,00 37
25/06/2013 04/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/06/13 LEVAR ALUNOS DA E.M.DR CARLOS CAVALCANTI PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA.
EO04318
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4318
7614
25,00 37
30/07/2013 05/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
LEVAR ONIBUS PLACA WI4123 PARA MANUTENÇAO.
EO04475
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4475
7858
50,00 37
30/07/2013 12/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 31/07/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
PARA PARTICIPAR XX ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCADORES.
EO06346
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6346
1159
50,00 37
05/11/2013 12/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/11/13 LEVAR LAUNOS DA REDE MUNICIPAL.
EO06685
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6685
1244
50,00 5
29/11/2013 05/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 29/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICUTURA PARA AULA PRATICA.
Total do fornecedor 003688 ..........................................................................................275,00
002267 BENEDITO DONIZETE DA SILVA
EO02951
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2951
7953
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ POÇOS DE CAL
DAS NO DIA 15/05/13 PARA LEVAR O PREFEITO.
Total do fornecedor 002267 ...........................................................................................50,00
000030 BENEDITO LOURENCO SALLES
EO00006
EO00138
EO00138
EO00228
EO00440
EO00636
EO00900
EO00971
EO01251
EO01525
EO01889
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON
TE NO DIA 25/02/2013 PARA LEVAR PACIENTE CECYLIA
MANOELY TAVARES NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11,5DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
15/05/2013 14/08/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
74
250,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
204
150,00
68
08/01/2013 16/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
213
110,00
68
08/01/2013 17/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
319
150,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI440
501
200,00
68
24/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI636
828
350,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI900
1284
400,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI971
1689
110,00
68
18/02/2013 06/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1251
1921
500,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1525
2362
575,00
68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1889
2798
450,00
68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0015
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02277
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2277
3393
500,00 68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03383
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3383
5168
1.000,00 68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03546
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3546
5601
110,00 68
11/06/2013 14/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/ COBRIR DESPESAS COM HOTEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA
14/06/2013 LEVAR PACIENTE ELIZA M.FRANCISCO EM TRA
TAMENTO NO HEMOMINAS.
EO03974
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3974
6403
1.150,00 68
28/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03546
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3546
6528
-110,00 0
11/06/2013 03/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/ COBRIR DESPESAS COM HOTEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA
14/06/2013 LEVAR PACIENTE ELIZA M.FRANCISCO EM TRA
TAMENTO NO HEMOMINAS.
EO04486
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4486
7737
1.100,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05075
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5075
8884
750,00 68
29/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05672
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5672
1018
1.100,00 68
30/09/2013 08/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06265
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6265
1134
1.050,00 68
31/10/2013 07/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06698
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6698
1242
1.100,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 000030 .......................................................................................10.995,00
002016 BENEDITO RAIMUNDO SOARES
EO02046
EO02322
EO03016
EO04792
EO05333
EO06243
EO06330
EO06375
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/04/13 LEVAR VEICULO DESTA SECRETARIA PARA REVISAO, UNO PLACA HLF 5873.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/04/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/05/13 PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 21/08/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO PRONATEC E DO PRONACAMPO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/09/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR
DO PIP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTU
RA PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 04/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA VISITA NA ETE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA U-
DI2046
3088
50,00
37
05/04/2013 15/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2322
3565
50,00
37
17/04/2013 29/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI3016
4714
50,00
37
16/05/2013 28/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI4792
8415
50,00
37
20/08/2013 26/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5333
9630
50,00
37
13/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI6243
1152
50,00
5
31/10/2013 12/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI6330
1162
50,00
37
04/11/2013 12/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI6375
1182
50,00
5
06/11/2013 20/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0016
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NIFEI.
EO06417
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6417
1183
50,00 5
08/11/2013 20/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 12//11/13 LEVAR FUNCIONARIO NA IFSULDEMINAS
EO06430
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6430
1195
50,00 5
13/11/2013 25/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 14/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA UNIFEI.
Total do fornecedor 002016 ..........................................................................................500,00
002432 CAMILA ALCANTARA ROSA
EO00207
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
1015
100,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 21 E 22/02/2013 PARTICIPAR DO CURSO CONTA
BILIDADE PRATICO NA EMPRESA UNIAO ASSESSORIA.
EO03436
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3436
5500
100,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG.
EO06885
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6885
1273
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 12/12/13 CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
2013. NA UNIAO ASSESSORIA.
Total do fornecedor 002432 ..........................................................................................250,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI962
1413
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013, PARA LEVAR PNEUS PARA DES
TINAÇAO FINAL CORRETA DE ACORDO COM AS LEIS AMBIEN
TAIS.
Total do fornecedor 006112 ...........................................................................................50,00
11/01/2013 08/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
04/06/2013 12/06/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
06/12/2013 12/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
006112 CARLOS ALBERTO DA FONSECA
EO00962
18/02/2013 27/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
004887 CARLOS ALBERTO DA SILVA..
EO06781
06/12/2013 11/12/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
000290 CARLOS AUGUSTO RAMOS
EO06975
16/12/2013 30/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
005582 CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA
EO00963
18/02/2013 27/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
27/03/2013 01/04/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
18/04/2013 24/04/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
05/09/2013 09/09/2013 020301 49
33901405 Diarias - Demais
05/09/2013 29/10/2013 020301 49
33901405 Diarias - Demais
06/11/2013 19/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6781
1271
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/12/13 BUSCAR PEÇAS PARA A OFICINA.
Total do fornecedor 004887 ...........................................................................................25,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6975
1357
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/12/13 PARTICIPAR CURSO NA SECRETARIA REG
IONAL DE SAUDE.
Total do fornecedor 000290 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI963
1409
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013 PARA LEVAR PNEUS PARA DESTINAÇAO FINAL CORRETA DE ACORDO COM AS LEIS AMBIEN
TAIS.
EO01729
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1729
2554
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/03/13 BUSCAR ONEUS PARA A OFICINA.
EO02334
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2334
3435
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 19/04/13 LEVAR PNEUS.
Total do fornecedor 005582 ..........................................................................................150,00
000504 CARMEM ESTEVES DE MORAIS
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5238
9092
740,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS E 04 PERNOITES
NOS DIAS 15 A 20/09/13 PARA BELO HORIZONTE,PARTICI
PAR DO II ENCONTRO TECNICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E XXVI REUNIAO DE FORUM DOS PROCESSOS MINEIROS.
EO05238
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5238
1097
-120,00 0
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS E 04 PERNOITES
NOS DIAS 15 A 20/09/13 PARA BELO HORIZONTE,PARTICI
PAR DO II ENCONTRO TECNICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
E XXVI REUNIAO DE FORUM DOS PROCESSOS MINEIROS.
Total do fornecedor 000504 ..........................................................................................620,00
003711 CARMEM LUCIA APARECIDA JESUS
EO05238
EO06368
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6368
1179
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR DA JORNADA MATERNAL INFANTIL.
Total do fornecedor 003711 ...........................................................................................50,00
001449 CAROLINA SALLES DE OLIVEIRA PRETO EO02059
EO03437
EO05229
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2059
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 19/04/2013
PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TCMG.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3437
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO TCEMG.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5229
3100
400,00
5
05/04/2013 15/04/2013 020101 8
33901405 Diarias - Demais
5429
100,00
5
04/06/2013 12/06/2013 020101 8
33901405 Diarias - Demais
9163
370,00
5
03/09/2013 10/09/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0017
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA SAO PAULO NOS DIAS 23 E 24/09/13 CURSO DE CON
TROLE INTERNO.
Total do fornecedor 001449 ..........................................................................................870,00
005063 CELSO BENEDITO DA SILVA
EO00193
EO00192
EO00637
EO00780
EO00904
EO00968
EO01291
EO01344
EO01345
EO01407
EO01405
EO01522
EO01521
EO01892
EO02278
EO02633
EO02967
EO03405
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO SEBASTIAO
DO PARAISO,PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA. NO DIA
12/01/13.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS PARA BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA. DIA
13/01/2013.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/SAO SEBASTIAO DO PARAISO NO DIA 02/02/13 PARA BUSCAR PACIENTE
DE ALTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PASSOS NO DIA
11/02/2013 LEVAR PACIENTE PSIQUIATRICO P/INTERNAÇAO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PASSOS NO DIA
16/02/13 BUSCAR PACIENTE PSIQUIATRICO QUE TEVE ALTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POÇOS DE CAL
DAS NOS DIAS 23 E 25/02/2013 PARA LEVAR PACIENTES
QUE FAZEM TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NESTE MUNICIPIO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/03/2013 PARA BUSCAR PACIENTE DE ONCO
LOGIA DE ALTA NA SANTA CASA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DO HOSPITAL PA
RA EXAMES NA CDI.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 08/03/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL
DO SERVIDOR.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 12/03/13 PARA LEVAR PACIENTE E BUSCAR VACINAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 11/03/2013 PARA LEVA PACIENTE NO HOSPITAL DOS
RINS PARA TRANSPLANTE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 19/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 16/03/2013 P/ LEVAR DOADORES DE SANGUE NO HOSPUTAL DOS RINS PARA PACIENTE TRANSPLANTADO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
220
50,00
68
11/01/2013 17/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
223
50,00
68
11/01/2013 17/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI637
958
50,00
68
31/01/2013 08/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI780
1141
50,00
68
07/02/2013 18/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI904
1360
50,00
68
15/02/2013 25/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI968
1783
100,00
68
18/02/2013 07/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1291
2041
50,00
68
01/03/2013 14/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1344
2178
25,00
68
06/03/2013 18/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1345
2179
50,00
68
06/03/2013 18/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1407
2207
50,00
68
08/03/2013 19/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1405
2208
50,00
68
08/03/2013 19/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1522
2382
350,00
68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1521
2420
50,00
68
15/03/2013 26/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1892
3053
500,00
68
01/04/2013 12/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2278
3386
400,00
68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2633
3836
500,00
68
30/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2967
4664
500,00
68
15/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3405
5164
800,00
68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0018
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03405
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3405
5554
-800,00 0
03/06/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03542
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3542
5625
50,00 68
11/06/2013 17/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POÇOS DE CALDAS PARA LEVAR A FUNCIONARIA SARA CRISTIANO PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO ONCOLOGICA NO DIA 11/06/13
EO03580
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3580
5754
50,00 68
13/06/2013 20/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 14/06/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS.
EO03558
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3558
5758
50,00 68
12/06/2013 20/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAME.
EO04488
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4488
7729
1.050,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04479
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4479
7841
110,00 68
30/07/2013 12/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE EM VIAGEM A
BELO HORIZONTE NO DIA 31/07/13 LEVAR PACIENTE EM
CONSULTA NO SARAH KUBITSCHEK.
EO05045
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4488 DEVIDO A 01 DI5045
8856
110,00 68
27/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
PERNOITE NO DIA 14/08/13 EM VIAGEM A BOTUCATU PARA
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO05073
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5073
8881
1.000,00 68
29/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05703
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5703
1030
1.100,00 68
30/09/2013 10/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06260
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6260
1136
1.100,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06701
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6701
1241
1.100,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 005063 ........................................................................................8.595,00
003436 CELSO CANDIDO BARBOSA
EO00008
EO00136
EO00311
EO00311
EO00447
EO00633
EO00896
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI447
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01,13 REFERENTE AO PERCURSO DE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI633
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI896
77
350,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
260
300,00
68
08/01/2013 18/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
427
100,00
68
16/01/2013 25/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
496
110,00
68
16/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
499
250,00
68
24/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
821
450,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
1273
400,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0019
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
EO01249
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1249
1926
550,00 68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO01528
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1528
2346
710,00 68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO01894
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1894
2799
500,00 68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02321
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2321
3390
110,00 68
17/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORI
ZONTE NO DIA 17/04/13 PARA LEVAR PACIENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE.
EO02275
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2275
3469
500,00 68
16/04/2013 25/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02700
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2700
3987
575,00 68
06/05/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11,5 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 06/05/13 A 15/
05/13 REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02969
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2969
4757
500,00 68
15/05/2013 28/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02700
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2700
5065
-75,00 0
06/05/2013 03/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11,5 DIARIAS P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 06/05/13 A 15/
05/13 REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03414
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3414
5192
110,00 68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/ BOTUCATU NO
DIA 05/069/13 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDI
CA.
EO03404
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3404
5391
800,00 68
03/06/2013 11/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 16. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04489
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4489
7739
1.200,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05053
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4489 REFERENTE A 01 DI5053
8773
110,00 68
28/08/2013 02/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
PERNOITE NO DIA 13/08/13 PARA BELO HORIZONTE LE
VAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO05161
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5161
8998
1.100,00 68
30/08/2013 06/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05467
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5467
9795
110,00 68
20/09/2013 30/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE NO DIA 20/09/1
3 PARA BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
EO05705
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5705
1030
1.100,00 68
30/09/2013 10/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06262
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6262
1138
1.100,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06694
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6694
1242
1.050,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0020
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 003436 .......................................................................................12.010,00
007646 CINTIA MARA DE MOURA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3319
5410
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRACICABA NO
DIA 29/05/13 ACOMPANHAR PACIENTE DE ALTA.
EO06422
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6422
1203
60,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/13 TREINAMENTO ANTI DROGAS.
Total do fornecedor 007646 ..........................................................................................110,00
29/05/2013 11/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
08/11/2013 27/11/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
12/04/2013 16/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
09/07/2013 23/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
EO02749
06/05/2013 15/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
004943 CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA JOIA EO03959
27/06/2013 03/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
37
26/03/2013 29/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
37
20/05/2013 15/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
14/08/2013 20/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
30/08/2013 11/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
08/11/2013 20/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
001181 CIRLENE FERREIRA DA SILVA
EO03319
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2171
3141
370,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIA 19,20 E 21/04/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CA
PACITAÇAO NO SIMPOSIO DE EMAGRECIMENTO,SAUDE E BEM
ESTAR-ENAF NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS.
EO04150
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4150
7096
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO ROQUE NO
DIA 13/07/13 ACOMPANHAR O GRUPO DE IDOSOS.
Total do fornecedor 001181 ..........................................................................................420,00
002167 CLEIDE MARA LEME V RODRIGUES
EO02171
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2749
4330
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
Total do fornecedor 002167 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3959
6441
100,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ POUSO ALEGRE
ACOMPANHAR PACIENTE A CONSULTA NO HOSPITAL SAMUEL
LIBANIO NOS DIAS 28/06/2013 E 01/07/2013.
Total do fornecedor 004943 ..........................................................................................100,00
007458 CRISTIANE MORAES DE SENE SOUZA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1722
3572
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/03/13 PARTICIPAR DO PROJETO AUTO PISTAMEIO AMBIENTE.
EO03076
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3076
7992
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 PARTICIPAR DO CURSO DO AUTO PISTA
VIVA O AMBIENTE.
EO04705
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4705
8191
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE TECNOLO
GIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS.
EO05118
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5118
9219
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/09/13 PARTICIPAR DO PROJETO AUTO PISTA.
EO06418
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6418
1183
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 12/11/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO DA AUTO
PISTA.
Total do fornecedor 007458 ..........................................................................................250,00
001244 DANIEL INOCENCIO DOS SANTOS
EO01722
EO00350
EO00847
EO00932
EO02024
EO02950
EO03471
EO04080
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/BRASILIA-DF
NOS DIAS 27-28-29-30 E 31/01/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRANGUINHO
NO DIA 15/02/2013 PARTICIPAR DO CURSO SICONV.
DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI
Nº2.272/2012 SENDO 1 DIARIA E MEIA,01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE NO BNDES.NOS DIAS 21 E 22 FEVEREIRO 2013
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11/04/13
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA
DE NA CIDADE ADMINISTRATIVA E NO TJMG.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/05/13 PARA REUNIAO JUNTO AO INSS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 10/06/13 TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO
MUNICIPIO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 1 PERNOITE
PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM COMPROMISSO NA
FIEMG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013.
385
400,00
5
21/01/2013 24/01/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
DI847
1204
65,00
5
08/02/2013 19/02/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
DI932
1317
238,00
5
15/02/2013 21/02/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
DI2024
2908
410,00
5
03/04/2013 09/04/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
DI2950
4492
65,00
5
15/05/2013 21/05/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
DI3471
5482
75,00
5
07/06/2013 12/06/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
DI4080
6629
260,00
5
03/07/2013 08/07/2013 020201 10
33901404 Diarias - Secretarios
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0021
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------001244 DANIEL INOCENCIO DOS SANTOS
EO04596
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4596
7894
65,00 5
07/08/2013 12/08/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO
DIA 08/08/13 TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.
EO04723
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4723
8347
485,00 5
15/08/2013 22/08/2013 020201 10
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 19,20 E 21/08/13 PARA BELO HORIZONTE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
EO05097
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5097
8900
65,00 5
29/08/2013 04/09/2013 020201 10
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 03/09/13 ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI
DADE.
EO05246
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5246
9195
485,00 5
06/09/2013 11/09/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 11 A 13/09/13 PARA BELO HORIZONTE EM VIRTUDE DE DIVERSOS COMPROMISSOS.
EO05392
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5392
9604
65,00 5
18/09/2013 23/09/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 20/09/13 REUNIAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A
MISSA DIPLOMATICA PARA A CHINA.
EO05843
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5843
1056
65,00 5
10/10/2013 16/10/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 14/10/13 PARTICIPAR ENCONTRO COM A SRA DILMA
ROUSSEFF.
EO05916
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5916
1073
485,00 5
16/10/2013 22/10/2013 020201 19
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 22,23 E 24/10/13 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
Total do fornecedor 001244 ........................................................................................3.228,00
007896 DANIEL RICARDO DA LUZ
EO06907
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6907
1286
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU
LISTA NO DIA 09/12/13 LEVAR PNEUS PARA RECICLAGEM.
Total do fornecedor 007896 ...........................................................................................25,00
002813 DANIELE DE SOUZA PEREIRA DE OLIVE EO03704
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3704
5950
25,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/06/13 PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE DROGAS E ALCOOL NA CAMARA MUNICIPAL.
EO03746
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3746
6206
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/IPUINA NO DIA
27/06/13 CAPACITAÇAO ORÇAMENTO SUAS MUNICIPAL.
EO03990
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3990
6689
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO GONÇALO DO
SAPUCAI PARA CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012
RECURSO DO IGD/BF 20.296-7.CURSO NO DIA 03/07/2013
EO04590
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4590
7945
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR DE CURSO TELE PRESENCIAL SUAS.
EO04701
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4701
8367
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/08/13 VISITA TECNICA AO CREAS.
EO04816
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4816
8820
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCIAL
SUAS.
EO05084
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5084
9066
150,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 03,04 E 05/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL.
Total do fornecedor 002813 ..........................................................................................425,00
005693 DAVI PERES DA SILVA
EO01514
EO02699
EO02843
EO02799
EO03042
EO03475
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 19/03/2013 PARA LEVAR PACIENTE NA ONCOMINAS
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/05/13 PARA LEVAR DOADORES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 07/05/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA
NO HOSPITAL UNIVERSIDADE SAO FRANCISCO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO DI
A 20/05/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/06/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO
HOSPITAL SAMUEL LIBANIO.
06/12/2013 16/12/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
5
19/06/2013 26/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
24/06/2013 01/07/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
122
28/06/2013 09/07/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
5
02/08/2013 14/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
14/08/2013 23/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
20/08/2013 03/09/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
97
29/08/2013 09/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
DI1514
2865
50,00
68
15/03/2013 05/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2699
4374
50,00
68
06/05/2013 15/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2843
4482
50,00
68
09/05/2013 21/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2799
4483
50,00
68
07/05/2013 21/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3042
4927
50,00
68
20/05/2013 03/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3475
5412
50,00
68
07/06/2013 11/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0022
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------005693 DAVI PERES DA SILVA
EO03462
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3462
5413
50,00 68
05/06/2013 11/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/06/2013 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO
HOSPITAL SAMUEL LIBANIO.
EO02699
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2699
5552
-50,00 0
06/05/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO03543
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3543
5643
50,00 68
11/06/2013 17/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO PAULO
PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILI
O NO DIA 11/06/13.
EO03614
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3614
5862
50,00 68
14/06/2013 21/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/06/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLI
NICAS SAMUEL LIBANIO.
EO03652
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3652
5863
50,00 68
18/06/2013 21/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 19/06/13 LEVAR PACIENTE.
EO04115
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4115
6876
100,00 68
03/07/2013 22/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/TRANSPORTAR
PACIENTES NO MES DE JULHO.
EO03791
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3791
7039
50,00 68
25/06/2013 22/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/06/13 PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO HOSPITAL.
EO04174
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4175
7040
100,00 68
10/07/2013 22/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 10 E 11/07/13 LEVAR PACIENTE.
EO04487
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4487
7899
50,00 68
30/07/2013 12/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 31/07/13.
EO05621
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5621
1020
50,00 68
26/09/2013 08/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/09/13 LEVAR PACIENTE EM CONSULTA.
Total do fornecedor 005693 ..........................................................................................800,00
004035 DAVID BENTO DA SILVA
EO00964
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI964
1412
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013 PARA LEVAR PNEUS PARA DESTINAÇAO FINAL CORRETA DE ACORDO COM AS LEIS AMBIEN
TAIS.
Total do fornecedor 004035 ...........................................................................................50,00
18/02/2013 27/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
006193 DIONEIA DO CARMO BRANDAO
EO06464
18/11/2013 27/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
007414 DIRCEU MARQUES DIAS
EO00349
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6464
1201
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA MATERNAL INFANTIL.
Total do fornecedor 006193 ...........................................................................................50,00
EO00674
EO00815
EO00930
EO01562
EO02023
EO02629
EO02949
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/BRASILIA-DF
NOS DIAS 27-28-29-30 E 31/01/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 E 07/02/13 PARA VI
ABILIZAR VERBA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NA FUNAJA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/02/2013 P/RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE
DESTA MUNICIPALIDADE.
DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI
Nº2.272/2012 SENDO 1 DIARIA E MEIA,01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE NO BNDES.NOS DIAS 21 E 22 FEVEREIRO 2013
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 20/03/13 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE
POLITICOS PUBLICAS E CORRESPONSABILIDADE SOCIAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11/04/13
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA
DE NA CIDADE ADMINSITRATIVA E TJMG.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI
OS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CAL-
384
750,00
5
21/01/2013 24/01/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
DI674
1049
390,00
5
01/02/2013 14/02/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
DI815
1259
85,00
5
08/02/2013 20/02/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
DI930
1426
323,00
5
15/02/2013 27/02/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
DI1562
2378
85,00
5
19/03/2013 22/03/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
DI2023
3086
560,00
5
03/04/2013 15/04/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
DI2629
4452
220,00
5
30/04/2013 20/05/2013 020101 8
33901403 Diarias - Prefeito
DI2949
4529
85,00
5
15/05/2013 22/05/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0023
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DAS NO DIA 15/05/13 PARA REUNIAO JUNTO AO INSS.
EO02977
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2977
4938
255,00 5
16/05/2013 03/06/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
NOS DIAS 20 E 21/05/13 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDA
DE DE ENTREGA DE RETROESCVADEIRA.
EO03472
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3472
5521
110,00 5
07/06/2013 13/06/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE N DIA 10/06/13, TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO
MUNICIPIO.
EO03577
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3577
5838
390,00 5
13/06/2013 21/06/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E M1 PERNOITE
NOS DIAS 17 E 18/06/13 PARA BELO HORIZONTE,COMPROMISSO NA FUNASA.
EO03935
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3935
6234
750,00 5
27/06/2013 02/07/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/BRASILIA NOS
DIAS 07 A 11/07/13 PARTICIPAR DA MARCHA DE PREFEITOS.
EO04020
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4020
6622
85,00 5
01/07/2013 08/07/2013 020101 8
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO LOURENÇO
PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO
SISGEM NO DIA 05/07/2013.
EO04185
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4185
7239
390,00 5
12/07/2013 26/07/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 19/07/13 COMPROMISSO NA FUNASA.
EO04257
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4257
7278
110,00 5
19/07/2013 26/07/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 23/07/13 ONDE TERA DIVERSOS COMPROMISSOS
EO05098
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5098
9018
85,00 5
29/08/2013 09/09/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 03/09/13 ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI
DADE.
EO05243
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5243
9431
670,00 5
05/09/2013 18/09/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 A 13/09/13 EM VIRTUDE DE DIVERSOS COMPROMISSOS.
EO05330
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM,CONFOR DI5330
9436
8.000,00 5
13/09/2013 18/09/2013 020101 8
33901403 Diarias - Prefeito
ME LEI Nº2.272/2012 P/ DESPESAS C/ PASSAGEM,ALIMEN
TAÇAO,HOSPEDAGEM E DEMAIS GASTOS QUE FIZEREM-SE NE
CESSARIOS,PARA VIAGEM INTERNACIONAL PARA EXPOR AS
POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO,BUSCANDO INVESTIDORES
EO05391
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5391
9621
85,00 5
18/09/2013 23/09/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 20/09/13 REUNIAO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A MISSAO DIPLOMATICA PARA A CHINA.
EO05330
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM,CONFOR DI5330
1032
-4.064,95 0
13/09/2013 08/10/2013 020101 8
33901403 Diarias - Prefeito
ME LEI Nº2.272/2012 P/ DESPESAS C/ PASSAGEM,ALIMEN
TAÇAO,HOSPEDAGEM E DEMAIS GASTOS QUE FIZEREM-SE NE
CESSARIOS,PARA VIAGEM INTERNACIONAL PARA EXPOR AS
POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO,BUSCANDO INVESTIDORES
EO05841
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5841
1054
85,00 5
10/10/2013 16/10/2013 020101 8
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 14/10/13 PARTICIPAR ENCONTRO SR DILMA ROUSSEF.
EO05921
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5921
1068
670,00 5
17/10/2013 21/10/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 22 A 24/10/13 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
EO05906
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5906
1069
170,00 5
16/10/2013 22/10/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/EXTREMA NOS
DIAS 17 E 18/10/13 PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE.
EO05921
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5921
1097
-110,00 0
17/10/2013 29/10/2013 020101 1
33901403 Diarias - Prefeito
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 22 A 24/10/13 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
Total do fornecedor 007414 .......................................................................................10.178,05
005978 EDIENE CRISPIM DE ALMEIDA
EO02801
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2801
4410
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 07/05/13 PARA PARTICIPAR DO PIP ATC
/M.
Total do fornecedor 005978 ...........................................................................................50,00
07/05/2013 17/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
003987 EDILENE SALLES SAMPAIO MORAIS
EO02748
06/05/2013 15/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
14/08/2013 20/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2748
4320
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
EO04708
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4708
8188
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO TECNOLOGIA
EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS.
Total do fornecedor 003987 ..........................................................................................100,00
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0024
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------006253 EDNA PRISCILA DA SILVA
EO01424
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1424
2206
25,00 37
13/03/2013 19/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/03/2013 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO04192
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4192
7290
50,00 37
12/07/2013 29/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 13/07/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO.
EO05373
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5373
9529
60,00 37
16/09/2013 19/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/13 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DA
GESTAO E OPERACIONALIZAÇAO MUNICIPAL DO PROGRAMA
BOLSA FAMILIA.
EO05735
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5735
1038
50,00 37
02/10/2013 11/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/10/2013 PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO BOLSA
FAMILIA.
EO06255
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6255
1150
50,00 37
31/10/2013 11/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/11/13 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA
EDUCAÇAO.
Total do fornecedor 006253 ..........................................................................................235,00
007531 ELAINE MARIA BUENO
EO06475
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6475
1204
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA DE REDUÇAO DE
MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.
Total do fornecedor 007531 ...........................................................................................50,00
18/11/2013 27/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
006845 ELIANE DOS SANTOS GOMES
EO06476
18/11/2013 18/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
003555 ELIANE LAMBERT FERREIRA
EO00206
11/01/2013 21/01/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
006511 ELISANGELA DA SILVA
EO06479
18/11/2013 27/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
003645 ELIZANDRA LAMBERT FERREIRA
EO00056
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6476
1301
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA DE REDUÇAO DE
MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.
Total do fornecedor 006845 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
285
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/01/2013PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMONIO
PRATICO EM POUSO ALEGRE NE EMPRESA UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA.
Total do fornecedor 003555 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6479
1201
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA REDUÇAO DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.
Total do fornecedor 006511 ...........................................................................................50,00
EO00225
EO00659
EO00905
EO01243
EO01587
EO02082
EO02407
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 07/01/13 A 11/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 14/01/13 A 18/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 20/03/13 A 29/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/04/13 A 19/
04/13 REF. AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
67
250,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
318
250,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI659
805
350,00
68
01/02/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI905
1275
350,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1243
1969
500,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1587
2380
350,00
68
20/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2082
3115
350,00
68
09/04/2013 16/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2407
3581
350,00
68
23/04/2013 30/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0025
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 23/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02607
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2607
3912
600,00 68
30/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03033
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3033
4662
500,00 68
16/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03399
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3399
5165
950,00 68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03976
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3976
6400
1.150,00 68
28/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04481
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4481
7730
1.050,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05069
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5069
8880
1.050,00 68
29/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05661
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5661
1019
1.050,00 68
30/09/2013 08/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 003645 ........................................................................................9.100,00
001591 EMANOEL ARI DE ALMEIDA
EO06749
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6749
1246
370,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA ELOI MENDES DE 11/12 A 13/12/13 PARTICIPAR DE
CURSO DO GEO OBRAS TCEMG.
Total do fornecedor 001591 ..........................................................................................370,00
02/12/2013 05/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
003355 ERICA LETICIA BUENO
EO02697
06/05/2013 04/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
09/07/2013 31/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
09/07/2013 15/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2697
4995
230,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 E 16/05/13 PARA
PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO E ATUALIZAÇAO DE
TRIAGEM NEONATAL.
EO04151
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4151
7415
100,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 11 E 12/07/13 ASSUNTO SOBRE ANIMAIS PEÇONHENTOS E UTILZAÇAO DE SOROS.
EO04155
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4155
7993
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/07/13 SOBRE SISPRE-NATAL WEB.
Total do fornecedor 003355 ..........................................................................................380,00
007419 ERICO GABRIEL VEIT FERREIRA
EO00389
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI389
567
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/02/2013 PARA PARTICIPAR CURSO DE FROTAS
NA EMPRESA UNIAO.
Total do fornecedor 007419 ...........................................................................................50,00
22/01/2013 31/01/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
007561 ERIVELTON DE PAULA SOUZA
EO01884
28/03/2013 03/04/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
02/04/2013 09/04/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
16/05/2013 03/06/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
27/06/2013 02/07/2013 020101 1
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1884
2713
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/04/13 PARA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DO EDITAL DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA GERAÇAO
ESPORTE.
EO01948
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1948
2921
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRASOPOLIS NO
DIA 09/04/13 PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇAO
DE GESTORES MUNICIPAIS DO ICMS ESPORTIVO.
EO03013
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3013
4944
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01.DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/05/13 PARA AMISTOSO.
Total do fornecedor 007561 ..........................................................................................150,00
004149 FABIO FRANCISCO DE FARIA
EO03945
DIARIA
PARA
COBRIR
DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3945
6395
50,00
5
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0026
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DA 39ªREUNIAO DO PAM SUL DE MINAS
NO DIA 03/07/2013.
EO04558
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4558
7831
50,00 5
02/08/2013 09/08/2013 020101 8
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DA 40ª PAM NA EMPRESA REXAM .
EO05092
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5092
8832
630,00 5
29/08/2013 03/09/2013 020101 1
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS E 03 PERNOITES
PARA UBERLANDIA NOS DIAS 10,11 E 12/09/13 PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇAO BASICA DE DEFESA CIVIL.
EO05468
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5486
1018
110,00 5
20/09/2013 08/10/2013 020101 1
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/ COMPLEMENTO
DO EO 5092.
Total do fornecedor 004149 ..........................................................................................840,00
003702 FERNANDO PEDRO DA SILVA
EO00001
EO00139
EO00231
EO00231
EO00414
EO00446
EO00626
EO00907
EO01247
EO04073
EO04491
EO05158
EO05466
EO05706
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/131 A 24
01/13,REERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/131 A 24
01/13,REERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MAIRIPORA,NO
DIA 23/01/2013 PARA TRANSPORTAR O SR DEMETRIO BENE
DITO SALLES PARA COMPRA DE MATERIAL A SER USADO NA
DECORAÇAO DE CARNAVAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 9.5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE NO DIA 20/09/1
3 PARA BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
57
300,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
188
250,00
68
08/01/2013 16/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
322
150,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
429
110,00
68
11/01/2013 25/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI414
455
50,00
5
22/01/2013 28/01/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
DI446
497
150,00
68
24/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI626
1037
450,00
68
31/01/2013 14/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI907
1276
475,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1247
1927
500,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4073
6675
750,00
68
02/07/2013 09/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4491
7751
1.200,00
68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI5158
9000
1.100,00
68
30/08/2013 06/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI5466
9796
110,00
68
20/09/2013 30/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI5706
1030
1.100,00
68
30/09/2013 10/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0027
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06172
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6172
1124
110,00 68
30/10/2013 06/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BOTUCATU NO
DIA 30/10/13 LEVAR PACIENTE.
EO06703
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6703
1242
750,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 003702 ........................................................................................7.555,00
007680 FLAVIA MOREIRA GALVAO
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3757
7034
50,00 97
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ IPUIUNA NO
DIA 27/06/2013 PARA CAPACITAÇAO ORÇAMENTO SUAS MUNICIPAL.ATRAVES DO RECURSO IGDM CONTA 20.296-7.
EO04542
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4542
7864
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/08/13 ASSUNTO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇAO RURAL.
Total do fornecedor 007680 ..........................................................................................100,00
007500 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA
EO03757
EO01386
EO01385
EO01406
EO01457
EO01456
EO02051
EO02610
EO02566
EO02565
EO02621
EO02620
EO02661
EO02808
EO02800
EO02997
EO03094
EO03075
EO03074
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 11/03/13 LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL MARIO GATTI.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 12/03/13 LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NA UNICAMP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 13/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NA
UNICAMP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 15/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NO
HOSPITAL BOM PASTOR.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 14/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NO CACON.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/04/13 PARA LEVAR GESTANTE PARA EXAMES NO
HOSPITAL SAMUEL LIBANIO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/04/13 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO
.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/04/13 PARA LEVAR PACIENTE NA SANTA
CASA DE POÇOS DE CALDAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 28/04/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO
NO HOSPITAL DA UNICAMP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/05/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 01/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS PARA
BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 03/05/13.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 08/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 07/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO SEBASTIAO
PARAISO NO DIA 16/05/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/05/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO SEBASTIAO
DO PARAISO NO DIA 21/05/13 BUSCAR PACIENTE EM ALTA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
24/06/2013 19/07/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
02/08/2013 12/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
DI1386
2307
50,00
68
07/03/2013 21/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1385
2309
50,00
68
07/03/2013 21/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1406
2310
50,00
68
08/03/2013 21/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1457
2311
50,00
68
14/03/2013 21/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1456
2312
50,00
68
14/03/2013 21/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2051
3113
50,00
68
05/04/2013 16/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2610
4012
50,00
68
30/04/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2566
4013
50,00
68
26/04/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2565
4018
50,00
68
26/04/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2621
4019
50,00
68
30/04/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2620
4020
50,00
68
30/04/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2661
4253
50,00
68
30/04/2013 14/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2808
4416
50,00
68
07/05/2013 17/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2800
4417
50,00
68
07/05/2013 17/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2997
4797
50,00
68
16/05/2013 29/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3094
4801
50,00
68
21/05/2013 29/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3075
4802
50,00
68
20/05/2013 29/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3074
4803
50,00
68
20/05/2013 29/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0028
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO
DIA 22/05/13 BUSCAR PACIENTE EM ALTA.
EO03040
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3040
4804
50,00 68
20/05/2013 29/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 20/05/13 PARA LEVAR PACIENTE.
EO03108
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3108
4993
50,00 68
22/05/2013 04/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO
DIA 24/05/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO03294
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3294
5227
50,00 68
28/05/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 28/05/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
EO03317
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3317
5420
50,00 68
29/05/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 02/06/13 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
EO03315
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3315
5422
50,00 68
29/05/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 30/05/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
EO03391
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3391
5424
50,00 68
03/06/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 04/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
EO03457
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3457
5443
50,00 68
05/06/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO.
EO03456
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3456
5444
50,00 68
05/06/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 06/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO MARIO GATI
EO03545
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3545
5623
50,00 68
11/06/2013 17/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ CAMPINAS BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITAL BOLDRINI NO DIA 11
06/2013.
EO03550
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE03550
5624
50,00 68
12/06/2013 17/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITAJUBA BUSCAR
PACIENTE DE ALTA NO DIA 12/06/2013.
EO03579
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3579
5753
50,00 68
13/06/2013 20/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/06/13BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOSPITAL
SAMUEL LIBANIO.
EO03583
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3583
5755
50,00 68
13/06/2013 20/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/JUNDIAI NO
DIA 14/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
EO03727
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3727
6024
50,00 68
21/06/2013 28/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
EO03753
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3753
6038
50,00 68
24/06/2013 28/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ CAMPINAS LEVAR
PACIENTE NO HOSPITAL MARIO GATTI PARA CONSULTA NO
DIA 25/06/2013.
EO03713
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3713
6408
50,00 68
19/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 21/06/13 LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAME E CON
SULTA.
EO03715
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3715
6409
50,00 68
19/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 22/06/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO03795
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3795
6437
50,00 68
25/06/2013 03/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 26/06/13 BUSCAR PACIENTE DE ALTA.
EO03796
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3796
6438
50,00 68
25/06/2013 03/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/06/13 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA.
EO03969
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3969
6439
50,00 68
28/06/2013 03/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO DIA 01/07/2013.
EO03952
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3952
6695
50,00 68
27/06/2013 09/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ VARGINHA PARA
BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 28/06/2013.
EO04008
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4008
6696
50,00 68
01/07/2013 09/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO PAULO LEVAR PACIENTE A CONSULTA NO HOSPITAL TADEU CIVITAL
NO DIA 02/07/2013.
EO04051
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4051
6891
250,00 68
02/07/2013 17/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO 03 A 07/07/2013
REFERENTE
AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04175
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4175
7098
50,00 68
10/07/2013 23/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 11/17/13 LEVAR PACIENTE NO HOPITAL.
EO04633
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4633
8190
50,00 5
09/08/2013 20/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 11/08/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0029
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------007500 GABRIEL ASSIS PEREIRA SILVA
EO04894
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4894
8575
50,00 5
27/08/2013 30/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 27/08/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO05051
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5051
8857
50,00 68
28/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 30/08/13 LEVAR PACIENTE.
EO05288
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5288
9433
50,00 97
11/09/2013 18/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 12/09/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO05248
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5248
9435
50,00 97
06/09/2013 18/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 08/09/13 A SERVIÇO DESTA SECRETRIA.
EO05256
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5256
9685
50,00 97
06/09/2013 25/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 09/09/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO06133
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6133
1113
100,00 5
25/10/2013 05/11/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIA P/CAMPINA NOS
DIAS 26 E 27/10/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO06268
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6268
1162
50,00 68
31/10/2013 12/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 04/11/13 LEVAR PACIENTE.
EO06314
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6314
1162
50,00 68
31/10/2013 12/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/11/13 LEVAR PACIENTE.
EO06356
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6356
1174
110,00 68
06/11/2013 18/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORI
ZONTE NO DIA 09/11/13 LEVAR PACIENTE.
EO06426
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6426
1178
50,00 68
08/11/2013 19/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/11/13 LEVAR PACIENTE.
EO06425
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6425
1179
50,00 68
08/11/2013 19/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/11/13 LEVAR PACIENTE.
EO06962
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6962
1313
50,00 68
16/12/2013 23/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/12/13 LEVAR PACIENTE.
EO07012
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7012
1333
50,00 97
19/12/2013 27/12/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/12/13 BUSCAR INTERNO EM CLINICA.
Total do fornecedor 007500 ........................................................................................3.060,00
006815 GABRIELLA CANDEO
EO07149
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7149
1357
50,00 97
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/12/13 A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.
Total do fornecedor 006815 ...........................................................................................50,00
20/12/2013 30/12/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
005748 GEANILTON ANTONIO DIAS
EO02857
09/05/2013 13/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
16/05/2013 21/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
09/05/2013 21/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
24/06/2013 11/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
12/08/2013 15/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
12/08/2013 02/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
14/11/2013 21/11/2013 020501 93
33901405 Diarias - Demais
20/03/2013 28/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2857
4148
535,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E MEIA E 03 PER
NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13 E 14/05/
13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETROESCAVADEIRA.
EO03007
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3007
5864
210,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BOA ESPERANÇA NOS DIAS 20 E 21/05/13 PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA.
EO02857
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2857
5891
-25,00 0
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E MEIA E 03 PER
NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13 E 14/05/
13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETROESCAVADEIRA.
Total do fornecedor 005748 ..........................................................................................720,00
001799 GLAUCIA MARIA OLIVEIRA MORAES NER EO03749
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3749
6797
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/06/13 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA GRS.
SAUDE BUCAL.
EO04686
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4686
8012
150,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 14,15 E 16/08/13 PARTICIPAR DE OFICINA SO
BRE PROGRAMA DE MELHORIA NA ATENÇAO PRIMARIA DE SA
UDE.
EO04686
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4686
8904
-100,00 0
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 14,15 E 16/08/13 PARTICIPAR DE OFICINA SO
BRE PROGRAMA DE MELHORIA NA ATENÇAO PRIMARIA DE SA
UDE.
Total do fornecedor 001799 ..........................................................................................100,00
007690 HABNER MAXIMO TAVARES
EO06444
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6444
1187
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO
DIA 22/11/13 PARTICIPAR EVENTO NA FAEX.
Total do fornecedor 007690 ...........................................................................................25,00
007513 HANILY HELIANY DOS SANTOS
EO01591
DIARIA
PARA
COBRIR
DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1591
2490
50,00
68
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0030
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 20/03/13 ACOMPANHAR O PACIENTE BRENO LUAN PEREIRA NA AACD.
Total do fornecedor 007513 ...........................................................................................50,00
002437 HUGO CESAR CAMPANHOLA
EO02025
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2025
2906
410,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PENOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 09, 10 E 11/04/13
TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA
DE NA CIDADE ADMINISTRATIVA E NO TJMG.
EO02632
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2632
3924
485,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI
OS E CURSO DE PRECATORIOS NO IBRAP.
EO02632
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2632
4449
-75,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI
OS E CURSO DE PRECATORIOS NO IBRAP.
EO03742
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3742
6066
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 26/06/13 REPRESENTAR O MUNICIPIO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
EO06521
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6521
1224
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 27/11/13 DEFESA DE PROCESSO JUNTO AO FORUM TRA
BALHISTA.
EO06774
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6774
1258
280,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/12/13 PARTICI
PAR DE ENCONTRO TECNICO DO TCEMG.
EO06764
REFERENTE A COMPLEMENTO DO EO 6521.
DI6764
1265
15,00
EO06918
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6918
1276
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS NO DI
A 12/12/13 ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Total do fornecedor 002437 ........................................................................................1.295,00
003595 HUMBERTO TAVARES FERRER DE OLIVEI EO01398
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1398
2127
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 18 E 19/03/13 PARTICIPAR DO CURSO DE ADMI
NISTRAÇAO DE PESSOAL-PRATICO NO GRUPO UNIAO.
EO02903
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2903
4450
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS,PELA UNIMED.
EO05181
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5181
9266
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/09/13 CURSO/TREINAMENT NA MCR SOBRE SPED
TRABALHISTA.
EO05960
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5960
1078
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/11/13 PARTICIPAR DO EVENTO DA UNIMED.
Total do fornecedor 003595 ..........................................................................................250,00
006738 IVAM APARECIDO RIBEIRO
EO00191
EO00331
EO00778
EO00843
EO01217
EO01215
EO01346
EO01343
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 14/01/13, BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/POÇOS DE CAL
DAS NO DIA 19/01/2013 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/02/2013 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 15/02/13, LEVAR PACIENTE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/03/2013 LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA
PARA INTERNAÇAO SANTA CASA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 01/03/2013 PARA BUSCAR PACIENTE DE ONCOLOGIA
NA BOLDRINI.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 09/03/2013 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO HOS
PITAL SANTA MARCELINA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
5
03/04/2013 09/04/2013 020301 58
33901404 Diarias - Secretarios
5
30/04/2013 07/05/2013 020301 58
33901404 Diarias - Secretarios
0
30/04/2013 16/05/2013 020301 58
33901404 Diarias - Secretarios
5
24/06/2013 28/06/2013 020301 58
33901404 Diarias - Secretarios
5
22/11/2013 03/12/2013 020301 58
33901405 Diarias - Demais
5
06/12/2013 09/12/2013 020401 69
33901404 Diarias - Secretarios
5
5
05/12/2013 10/12/2013 020301 58
06/12/2013 12/12/2013 020301 58
33901405 Diarias - Demais
33901404 Diarias - Secretarios
5
08/03/2013 15/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
13/05/2013 20/05/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
03/09/2013 12/09/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
21/10/2013 24/10/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
221
50,00
68
11/01/2013 17/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
404
50,00
68
16/01/2013 24/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI778
1143
25,00
68
07/02/2013 18/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI843
1260
50,00
68
08/02/2013 20/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1217
1964
50,00
68
28/02/2013 12/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1215
1966
50,00
68
28/02/2013 12/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1346
2177
50,00
68
06/03/2013 18/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1343
2181
25,00
68
06/03/2013 18/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0031
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 10/03/2013 PARA LEVAR PACIENTE DO HOSPITAL
ANA MOREIRA SALES PARA TOMOGRAFIA NA CDI.
EO01341
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1341
2182
50,00 68
06/03/2013 18/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 08/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA NO
HOSPITAL MARIO GATTI.
EO01530
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1530
2383
350,00 68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 19/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO01520
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1520
2419
50,00 68
15/03/2013 26/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/03/13 PARA LEVAR PACIENTE DE ONCOLOGIA.
EO01896
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1896
2790
500,00 68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02276
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2276
3391
650,00 68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02564
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2564
3823
110,00 68
26/04/2013 03/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BOTUCATU PA
RA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NA UNESP.
EO02648
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2648
3840
500,00 68
30/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02998
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2998
4672
500,00 68
16/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03318
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3318
5441
50,00 68
29/05/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 02/06/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO.
EO02564
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2564
5548
-60,00 0
26/04/2013 11/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BOTUCATU PA
RA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO NA UNESP.
EO03500
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3500
5569
50,00 68
10/06/2013 14/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 10/06/2013 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO
EO03488
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
5570
50,00 68
07/06/2013 14/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/06/13 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO.
EO03613
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3613
5648
50,00 68
14/06/2013 18/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/OURO FINO NO
DIA 17/06/13 LEVAR PACIENTE.
EO03564
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3564
5656
50,00 68
12/06/2013 18/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CAMPINAS LEVAR
PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARIO GATTI, NO
DIA 14/06/2013
EO03925
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3925
6220
50,00 68
27/06/2013 01/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 27/06/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO03987
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3987
6490
1.150,00 68
28/06/2013 04/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04490
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4490
7741
1.000,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05160
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5160
8999
1.100,00 68
30/08/2013 06/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05702
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5702
1031
1.100,00 68
30/09/2013 10/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05767
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5767
1035
110,00 68
04/10/2013 11/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE EM VIAGEM A BE
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0032
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LO HORIZONTE NO DIA 07/10/2013. TRANSPORTE DE
PACIENTES.
EO06253
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6253
1137
1.050,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06325
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6325
1138
110,00 68
04/11/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON
TE NO DIA 05/11/13 LEVAR PACIENTE.
EO06700
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6700
1241
1.050,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 006738 ........................................................................................9.970,00
003162 IVONE APARECIDA DOS SANTOS
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI664
1048
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/02/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO
DO PIP(PLANO INTERVENÇAO PEDAGOGICA).
EO00884
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI884
1424
480,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 03 PERNOITES
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIA 27/02 A 01/03/12 PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC.
EO00884
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI884
2078
-100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 03 PERNOITES
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIA 27/02 A 01/03/12 PARTICIPAR DO CURSO DO PNAIC.
EO01546
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1546
2306
320,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E DUAS PENOITES
NOS DIAS 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICIPAR
DE ENCONTRO DO PIP.
EO02177
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2177
3224
370,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 24,25,26/04/13 PARA POÇOS DE CALDAS PARA
PARTICIPAR DO PNAIC.
EO02746
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2746
4250
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
EO03616
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3616
5829
210,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITES
NOS DIAS 18 E 19/06/13 PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO
DE EDUCAÇAO INFATIL.
EO04203
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4203
7905
370,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 05,06 E 07/08/13 PARA POÇOS DE CALDAS.
PARTICIPAR DO CURSO PNAIC.
EO06125
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6125
1113
370,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 04,05 E 06/11/13 PAR
TICIPAR DO PNAIC.
Total do fornecedor 003162 ........................................................................................2.120,00
37
01/02/2013 14/02/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
15/02/2013 27/02/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
0
15/02/2013 11/03/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
19/03/2013 21/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
37
12/04/2013 17/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
14/06/2013 21/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
15/07/2013 13/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
25/10/2013 05/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2745
4241
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
EO04744
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4744
8416
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE TECNOLO
GIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS.
EO05965
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5965
1085
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/10/13 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E BUSCAR
PROVA DO PRO ALFA.
Total do fornecedor 002303 ..........................................................................................150,00
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
16/08/2013 26/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
21/10/2013 28/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
002303 IZABEL APARECIDA DA SILVA
000746 JAIME DE ALMEIDA
EO00664
EO02745
EO00667
EO01071
EO01070
EO01545
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/02/13 PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇAO DO
PIP(PLANO INTERVENÇAO PEDAGOGICA).
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/BELO HORIZON
TE NOS DIA 26 E 27/02/2013 PARTICIPAR DE REUNIAO
DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO
DIA 02/03/2013 PARTICIPAR DE EVENTO COM O POLO UAB
EM CAMBUI.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
DI667
1167
65,00
37
01/02/2013 19/02/2013 020801 229
33901404 Diarias - Secretarios
DI1071
1764
150,00
37
22/02/2013 07/03/2013 020801 229
33901404 Diarias - Secretarios
DI1070
1984
65,00
37
22/02/2013 13/03/2013 020801 229
33901404 Diarias - Secretarios
DI1545
2305
390,00
37
19/03/2013 21/03/2013 020801 229
33901404 Diarias - Secretarios
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0033
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES NOS DIAS 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PIP.
EO01545
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1545
2631
-130,00 0
19/03/2013 28/03/2013 020801 229
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES NOS DIAS 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PIP.
EO02662
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2662
4255
65,00 37
27/04/2013 14/05/2013 020801 229
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/04/13 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO EDUCA
CIONAL.
Total do fornecedor 000746 ..........................................................................................605,00
007730 JANDER PEREIRA FLORES
EO05608
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5608
9819
400,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA OS DIAS 08 E 09/10/13 PARA BELO HORIZONTE
CURSO DE AMPLIAÇAO DE RECEITAS MUNICIPAIS.
Total do fornecedor 007730 ..........................................................................................400,00
25/09/2013 30/09/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
005180 JOAO CARLOS CUSTODIO
EO00777
07/02/2013 19/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
005819 JOAO CARLOS DE MOURA
EO00055
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI230871
1183
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/02/2013; BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS.
Total do fornecedor 005180 ...........................................................................................25,00
EO00224
EO00330
EO00470
EO01244
EO01519
EO01898
EO02271
EO02608
EO03000
EO03382
EO04072
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 07/01/13 A 11/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 14/01/13 A 18/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 22/01/13 A 25/
01/13,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 28/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS CISAMESP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 18/03/13 A 30/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES ONIBUS CISAMESP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE A TRANSPORTE NO ONIBUS DA CISAMESP
64
250,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
321
250,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
403
200,00
68
16/01/2013 24/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
565
150,00
68
24/01/2013 31/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1244
1925
500,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1519
2379
450,00
68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1898
2788
550,00
68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2271
3389
550,00
68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2608
3818
550,00
68
30/04/2013 03/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3000
4665
500,00
68
16/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3382
5193
950,00
68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4072
6749
1.150,00
68
02/07/2013 10/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI470
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0034
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
EO04484
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4484
7731
1.050,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05068
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5068
8882
1.050,00 68
29/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05660
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5660
1019
1.050,00 68
30/09/2013 08/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06366
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6366
1176
1.100,00 68
06/11/2013 18/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 005819 .......................................................................................10.300,00
007493 JOAO CARLOS FINAMOR LAMBERT
EO01563
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1563
2469
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 20/03/13 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS E CORRESPONSABILIDADE
SOCIAL.
EO02630
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2630
4556
75,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 07, 08 E 09/05/13 PARA PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPI
OS.
EO03006
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3006
4795
195,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
NOS DIAS 20 E 21/05/13 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDA
DE DE ENTREGA DE RETROESCAVADEIRA NA CIDADE DE BOA
ESPERANÇA.
EO03575
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3575
5837
280,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
NOS DIAS 17 E 18/06/13 PARA BELO HORIZONTE PARA
COMPRIMISSO NA FUNASA.
EO04143
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4143
6939
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/07/13 PARTICIPAR DE REUNIAO DO PNHL.
EO04186
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4186
7238
280,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 E 19/07/13 COMPROMISSO NA FUNASA.
EO04722
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4722
8417
485,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 19,20 E 21/08/13 PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIOES DO PROJETO DA ETE.
EO05944
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5944
1099
485,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BEO HORIZONTE NOS DIAS 22,23 E 24/10/13 COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
Total do fornecedor 007493 ........................................................................................1.930,00
5
19/03/2013 27/03/2013 020901 360
33901404 Diarias - Secretarios
5
30/04/2013 22/05/2013 020901 360
33901404 Diarias - Secretarios
5
16/05/2013 29/05/2013 020901 360
33901404 Diarias - Secretarios
5
12/06/2013 21/06/2013 020901 360
33901404 Diarias - Secretarios
5
08/07/2013 18/07/2013 020901 360
33901404 Diarias - Secretarios
5
12/07/2013 26/07/2013 020901 360
33901404 Diarias - Secretarios
5
15/08/2013 26/08/2013 020901 360
33901404 Diarias - Secretarios
5
17/10/2013 31/10/2013 020901 360
33901404 Diarias - Secretarios
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4159
6831
150,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ITAJUBA NOS
DIAS 11,12,13/07/13 PARTICIPAR DO III COLOQUIO REGIONAL DE EAD CULTURA E PRODUÇAO DE SUBJETIVIDADE.
Total do fornecedor 001323 ..........................................................................................150,00
09/07/2013 12/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
001323 JOAO TERTULIANO DE LIMA
EO04159
000028 JOAQUIM MESSIAS PEREIRA
EO00058
EO00226
EO00441
EO00629
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI441
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI629
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DES-
69
100,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
325
100,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
491
100,00
68
24/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
826
250,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0035
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
EO00908
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI908
1278
200,00 68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
EO01242
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1242
1929
200,00 68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PA
TRANSPORTE DE PACIENTES
EO01517
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1517
2358
450,00 68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO01897
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1897
2795
250,00 68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02270
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2270
3406
250,00 68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02609
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2609
3822
250,00 68
30/04/2013 03/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03041
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3041
4649
50,00 68
20/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 20/05/2013 PARA BUSCAR PACIENTE.
EO02971
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2971
4680
250,00 68
15/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03380
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3380
5171
500,00 68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04001
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI40001
6486
950,00 68
28/06/2013 04/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04482
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4482
7762
750,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05663
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5663
1031
250,00 68
30/09/2013 10/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06261
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6261
1138
950,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06697
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6697
1280
750,00 68
29/11/2013 12/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 000028 ........................................................................................6.600,00
003220 JOB CAVALCANTE DA SILVA
EO00003
EO00133
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 4 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
58
200,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
190
200,00
68
08/01/2013 16/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0036
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES
EO00232
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
520
310,00 68
11/01/2013 30/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
EO00444
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI444
522
150,00 68
24/01/2013 30/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
EO00730
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI730
1081
450,00 68
04/02/2013 14/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 04/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
EO01888
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1888
2797
675,00 68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13.5DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02272
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2272
3399
700,00 68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 14. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02371
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2371
3510
110,00 68
22/04/2013 26/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BELO HORIZONTE NO DIA 22/04/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
NO HOSPITAL DA BALEIA.
EO02612
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2612
3820
110,00 68
30/04/2013 03/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE NA CIDADE DE
VARGINHA NO DIA 30/04/13 PARA LEVAR PACIENTE NO
HOSPITAL BALEIA.
EO02605
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2605
3821
700,00 68
30/04/2013 03/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 14. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02883
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2883
4317
50,00 5
10/05/2013 14/05/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 10/05/13 LEVAR SECRETARIA DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO.
EO02968
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2968
4669
500,00 68
15/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03381
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3381
5174
650,00 68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02972
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2972
5229
110,00 68
15/05/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BOTUCATU NO
DIA 15/05/13, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO02371
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2371
5417
-110,00 0
22/04/2013 10/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BELO HORIZONTE NO DIA 22/04/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
NO HOSPITAL DA BALEIA.
EO03973
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3973
6405
1.125,00 68
28/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22,5 DIARIAS P/ COBRIR DES
PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04116
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4116
6748
110,00 68
03/07/2013 10/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON
TE NO DIA 06/07/13 LEVAR MATERIAL PARA FUNED.
EO04507
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4507
7743
1.200,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05089
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4507 DEVIDO A 01 DI5089
8883
110,00 68
29/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
PERNOITE NO DIA 21/08/13 PARA BELO HORIZONTE NO DI
A 21/08/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO05074
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5074
8888
1.000,00 68
29/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05704
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5704
1030
1.100,00 68
30/09/2013 10/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0037
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06264
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6264
1137
1.100,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 003220 .......................................................................................10.550,00
000575 JOELMA APARECIDA DE SOUZA
EO04706
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4706
8283
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE TECNOLO
GIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS.
Total do fornecedor 000575 ...........................................................................................50,00
14/08/2013 22/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
007752 JOICE MARIA CUNHA DE SOUZA LOUREN EO04702
14/08/2013 23/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
03/09/2013 18/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
21/06/2013 26/06/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
21/06/2013 26/07/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
19/09/2013 23/09/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
13/02/2013 26/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
13/02/2013 26/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4702
8365
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/08/13 VISITA TECNICA AO CREAS. .
EO05225
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5225
9430
100,00 97
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 03 E 04/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL MEDIDA SOCIO EDUCATIVA.
Total do fornecedor 007752 ..........................................................................................150,00
001841 JORGE INACIO DE SOUZA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3718
5958
250,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ITAJUBA NOS
DIAS 24 A 28/06/13 PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO E
QUALIFICAÇAO DE GESTORES DE CULTURA.
EO03718
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3718
7285
-250,00 0
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ITAJUBA NOS
DIAS 24 A 28/06/13 PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO E
QUALIFICAÇAO DE GESTORES DE CULTURA.
EO05404
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5404
9603
510,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 03 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 25,26 E 27/09/13 PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA.
Total do fornecedor 001841 ..........................................................................................510,00
000409 JOSE AFONSO MARQUES
EO03718
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI863
1381
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/02/2013 PARA LEVAR O PREFEITO.
EO00864
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI864
1382
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 18/02/2013 PARA LEVAR PREFEITO.
Total do fornecedor 000409 ...........................................................................................50,00
001112 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
EO00863
EO00819
EO01077
EO01339
EO01540
EO01686
EO02044
EO02242
EO02558
EO02836
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 13/02/2013 TRANSPORTAR EQUIPE DE SEGURANÇA QUE
TRABALHOU NO CARNAVAL 2013 DESTA MUNICIPALIDADE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARAISOPOLIS
NO DIA 02/03/2013 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA UM
PASSEIO RECREATIVO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/03/2013 PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A
UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/03/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO
TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 25/03/13 LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
PARA PASSEIO RECREATIVO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 06/04/13 P/TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNI
CO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/04/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO
TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA POUSO ALEGRE NO
DIA 27/04/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO POLO DE RE
DE PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
DI819
1251
50,00
5
08/02/2013 20/02/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
DI1077
1785
50,00
37
27/02/2013 07/03/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI1339
1999
50,00
5
06/03/2013 13/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1540
2304
50,00
5
15/03/2013 21/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1686
2558
50,00
37
21/03/2013 01/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI2044
3025
50,00
5
05/04/2013 11/04/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI2242
3446
50,00
5
12/04/2013 23/04/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI2558
3833
50,00
5
26/04/2013 06/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI2836
4369
25,00
37
08/05/2013 15/05/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0038
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 08/05/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO02871
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2871
4372
50,00 5
10/05/2013 15/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO
DIA 11/05/2013 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO TECNICO PARA AULA PRATICA.
EO03102
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3102
4683
50,00 68
21/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/05/13 LEVAR PACIENTE EM POUSO ALEGRE.
EO03098
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3098
4754
50,00 37
21/05/2013 28/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO
JEMG JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS.
EO03128
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3128
4947
50,00 37
22/05/2013 03/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FE
STIVIDADE.
EO03486
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3486
5640
50,00 5
07/06/2013 17/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/06/2013, LEVAR ALUNOS NA UNIVAS.
EO03514
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3514
5652
50,00 37
10/06/2013 18/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/RIBEIRAO VERMELHO NO DIA 10/06/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
PARA REUNIAO INTERESSE DA SECERTARIA.
EO03724
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3724
6196
50,00 5
21/06/2013 01/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/06/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A
GRICULTURA PARA AULA PRATICA.
EO03797
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3797
6258
50,00 37
25/06/2013 02/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 26/06/13 LEVAR FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇAO.
EO04108
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4108
6757
50,00 37
03/07/2013 10/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 07/07/13 LEVAR ALUNOS DA E.M.BENEDI
TO DE CARVALHO LOPES PARA PASSEIO RECREATIVO.
EO04188
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4188
7103
50,00 37
12/07/2013 23/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MARIA DA FE
NO DIA 14/07/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA CAPACITAÇAO
EO04189
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4189
7107
50,00 5
12/07/2013 23/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 13/07/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO
AMBIENTE PARA AULA PRATICA.
EO04258
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4258
7236
50,00 37
19/07/2013 25/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MACHADO NO DI
A 22/07/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS AOS INSTITUTO FEDERAL DE MACHADO.
EO04550
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4550
7827
50,00 5
02/08/2013 09/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/LAVRAS NO DIA
03/08/13 LEVAR ALUNOS DE ADMINISTRAÇAO E FILOSOFIA
PARA AULA PRESENCIAL NO CAMPUS UFLA.
EO04511
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4511
7834
50,00 37
31/07/2013 09/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 01/08/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
PARA PARTICIPAR XX ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCADORES.
EO04725
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4725
8346
210,00 5
15/08/2013 22/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
NOS DIAS 17 E 18/08/13 P/ CONGONHAS LEVAR ATLETAS
PARA PARTICIPAR 4ª ETAPA XCP DE CICLISMO.
EO04856
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4856
8545
50,00 37
22/08/2013 29/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/LAVRAS NO DIA
22/08/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPA
CITAÇAO.
EO04873
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4873
8547
50,00 5
23/08/2013 29/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/08/13 LEVAR ALUNOS PARA UNIVAS.
EO05031
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4725 DEVIDO A GAS- DI5031
8619
20,00 5
27/08/2013 30/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
TOS COM VIAGEM EQUIVALENTE A MAIS DE 400KM.
EO05116
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5116
9057
50,00 5
30/08/2013 09/09/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
01/09/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL
DE DANÇA.
EO05322
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5322
9531
50,00 5
13/09/2013 19/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AU
LA PRATICA.
EO05326
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5326
9532
50,00 5
13/09/2013 19/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 15/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
EO05384
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5384
9652
50,00 37
16/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CAL-
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0039
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DAS NO DIA 18/09/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO PDE INTERATIVO.
EO06128
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6128
1114
50,00 5
25/10/2013 05/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AULA NA
UNIVAS.
EO06241
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6241
1136
50,00 5
31/10/2013 08/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BOM REPOUSO
NO DIA 04/11/13 DIVULGAÇAO DE CURSO IFSULDEMINAS.
EO06315
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6315
1140
50,00 37
31/10/2013 08/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 04/11/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICI
PAR DO PNAIC.
EO06447
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6447
1186
50,00 5
14/11/2013 21/11/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/11/13 TRANSPORTAR ATLETAS.
EO06509
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6509
1196
25,00 5
21/11/2013 25/11/2013 020501 93
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO
DIA 22/11/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE
EVENTO NA FAEX.
EO06688
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6688
1233
50,00 5
29/11/2013 03/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 01/12/13 LEVAR ALUNOS PARA PRESTAR VESTIBULAR IFSULDEMINAS.
EO06689
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6689
1233
50,00 5
29/11/2013 03/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 30/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS.
EO06892
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6892
1267
50,00 5
06/12/2013 10/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/12/13 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO FUTE
BOL.
EO06982
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6982
1333
50,00 5
17/12/2013 27/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA
18/12/13 LEVAR ATLETAS PARA CAMPEONATO. 2013,
REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
EO07010
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7010
1333
50,00 97
19/12/2013 27/12/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA
19/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO07135
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7135
1338
50,00 5
20/12/2013 27/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITATIBA NO DIA
21/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO ALIMENTOS
PARA AULA PRATICA.
EO07174
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
1379
50,00 *
30/12/2013 31/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ESTIVA NO DIA
30/12/13 LEVAR ATLETAS PARTICIPAR CAMPEONATO.
Total do fornecedor 001112 ........................................................................................2.230,00
003737 JOSE APARECIDO RAIMUNDO
EO00813
EO02392
EO02651
EO02787
EO02933
EO02953
EO03089
EO03470
EO03519
EO03584
EO04751
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/02/2013 PARA BUSCAR VEICULO SPRINTER DES
TA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/04/13 BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/05/13 PARA BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/05/13 PARA BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/05/13 BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/05/13 BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/05/13 PARA BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/06/13 BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 11/06/13 PARA BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 14/06/13 BUSCAR ASFALTO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 19/08/13 PARA ATENDER UMA SOLICITAÇAO DO
TRANSPORTE.
DI813
1300
25,00
37
08/02/2013 21/02/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2392
3672
25,00
5
23/04/2013 02/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI2651
4254
25,00
5
30/04/2013 14/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI2787
4345
25,00
5
06/05/2013 15/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI2933
4559
25,00
5
15/05/2013 22/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI2953
4560
25,00
5
15/05/2013 22/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI3089
4774
25,00
5
21/05/2013 29/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI3470
5745
25,00
5
07/06/2013 20/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI3519
5747
25,00
5
10/06/2013 20/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI3584
5835
25,00
5
13/06/2013 21/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI4751
8421
50,00
5
16/08/2013 26/08/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0040
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------Total do fornecedor 003737 ..........................................................................................300,00
005540 JOSE BENEDITA RODRIGUES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2172
3114
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 12/04/2013 PARA ACOMPANHAR PACIENTE.
EO03489
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3489
5717
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/06/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA
MEDICA.
EO03659
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3659
5913
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 19/06/13 ACOMPANHAR PACIENTE.
EO03658
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3658
5914
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/06/13 ACOMPANHAR PACIENTE.
Total do fornecedor 005540 ..........................................................................................200,00
002900 JOSE BENEDITO DA SILVA
EO02172
EO00007
EO00141
EO00313
EO00448
EO00634
EO00897
EO00897
EO01302
EO01526
EO02635
EO03034
EO03447
EO04000
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 4,5 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE
17/01/2013 A 24/01/2013,PARA TRANSPORTE DE PACI
ENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
68
12/04/2013 16/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
07/06/2013 19/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
18/06/2013 24/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
18/06/2013 24/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
76
300,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
352
225,00
68
08/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
353
310,00
68
16/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI448
493
150,00
68
24/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI634
1121
450,00
68
31/01/2013 15/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI897
1279
450,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI897
1871
110,00
68
15/02/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1302
1915
550,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1526
2359
550,00
68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2635
3844
500,00
68
30/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3034
4678
600,00
68
16/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3447
5465
650,00
68
04/06/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4000
6488
1.000,00
68
28/06/2013 04/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0041
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------002900 JOSE BENEDITO DA SILVA
EO04503
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4503
7745
1.000,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05665
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5665
1018
850,00 68
30/09/2013 08/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 17. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06267
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6267
1142
1.100,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06705
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6705
1242
1.100,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 002900 ........................................................................................9.895,00
003331 JOSE DO CARMO DA SILVA
EO06905
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6905
1283
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU
LISTA NO DIA 09/12/13 LEVAR PNEUS PARA RECICLAGEM.
Total do fornecedor 003331 ...........................................................................................25,00
000029 JOSE MARIA DA SILVA
EO00057
EO00131
EO00223
EO00439
EO00628
EO00906
EO01245
EO01518
EO01899
EO02269
EO03398
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 7 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 7 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SABADO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 16/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SABADO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 18/03/13 A 30/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES DE SEGUNDA A SABADO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 25. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
06/12/2013 13/12/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
68
350,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
280
350,00
68
08/01/2013 21/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
317
350,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI439
564
300,00
68
24/01/2013 31/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI628
822
650,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI906
1274
550,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1245
1928
650,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1518
2381
600,00
68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1899
2789
650,00
68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2269
3382
650,00
68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3398
5166
1.250,00
68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0042
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000029 JOSE MARIA DA SILVA
EO03975
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3975
6399
1.250,00 68
28/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 25 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04504
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4504
7987
1.250,00 68
30/07/2013 14/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 25. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05157
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5157
8996
1.100,00 68
30/08/2013 06/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05662
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5662
1039
1.100,00 68
30/09/2013 11/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06257
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6257
1136
500,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06365
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6365
1176
600,00 68
06/11/2013 18/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06707
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6707
1240
1.100,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 000029 .......................................................................................13.250,00
003158 JOSE ROBERTO SCHULTZ FLORIANO
EO00296
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI296
463
960,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 PERNOITES E 05 DIARIAS
NOS DIAS 21/01 A 25/01/13 PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTOR DE ESCOLA PELA UFMG.
Total do fornecedor 003158 ..........................................................................................960,00
16/01/2013 28/01/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
000411 JOSE TADEU SALLES
EO00969
68
18/02/2013 08/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
18/02/2013 08/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
10/04/2013 22/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
22/05/2013 04/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
13/09/2013 19/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2750
4249
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
Total do fornecedor 004108 ...........................................................................................50,00
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI969
1861
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ATIBAIA NO
DIA 22/02/2013 PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE
URGENCIA NO HOSPITAL DA MUNICIPALIDADE CITADA.
EO00975
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI975
1862
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/02/2013 PARA LEVAR PACIENTE NA CORPUS
CENTRO DE DIGANOSTICO.
EO02154
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2154
3308
25,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/04/13 LEVAR PACIENTE ESPECIAL PARA FAZER
EQUOTERAPIA.
EO03109
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3109
4992
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 25/05/13 PARA LEVAR PACIENTES.
EO05360
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5360
9502
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NOD IA 13/09/13 LEVAR PACIENTE.
EO06695
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6695
1240
550,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 000411 ..........................................................................................775,00
004108 JOVANIA MARCELI DE ALMEIDA
EO02750
004216 JUCELENE NASCIMENTO DIAS
EO01056
EO03534
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1056
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 28/02/2013 PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DOS CONTRATOS DE REPASSES-OGU.
PELA ASSOC.MICRORREGIONAL EM PARCERIA COM A CAIXA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3534
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO
1858
50,00
5
20/02/2013 08/03/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
5746
100,00
5
11/06/2013 20/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0043
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DO TCEMG.
EO03664
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3664
6016
50,00 5
18/06/2013 27/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 20/06/13 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACI
TAÇAO NA CAIXA.
EO04038
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4038
6948
50,00 5
01/07/2013 18/07/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇAO DE CONTAS E
CELEBRAÇAO DE CONVENIO CONFORME PROGRAMAÇAO ANEXA.
NO DIA 04/07/2013.
Total do fornecedor 004216 ..........................................................................................250,00
006644 JULIANA BORGES REIS
EO04153
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4153
7170
150,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 09,10,11/07/13 PARTICIPAR CURSO DE INSPEÇAO EM ALIMENTOS.
Total do fornecedor 006644 ..........................................................................................150,00
09/07/2013 24/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
000696 JULIANA FERNANDES DIAS
EO02198
12/04/2013 17/04/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
003993 JULIANA SILVA OLIVEIRA
EO02176
12/04/2013 17/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
004407 JULIANO BELLO PEREIRA DA SILVA
EO00960
5
18/02/2013 27/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
5
21/03/2013 28/03/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
37
30/10/2013 31/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
5
20/11/2013 29/11/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
5
06/12/2013 09/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
29/11/2013 10/12/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
005635 KARINY APARECIDA BRUNO C.NASCIMEN EO02802
07/05/2013 04/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
003100 KATIA MARIA BAYEUX SILVA
EO02175
12/04/2013 17/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
005642 LAERCIO APARECIDO ROSA
EO05237
05/09/2013 12/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
02/10/2013 11/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
31/10/2013 11/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2198
3225
100,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ SAO PAULO
NOS DIAS 16 E 17/14/13 PARA PARTICIPAR CURSO TECNI
CAS SECRETARIAIS NO IBRAP.
Total do fornecedor 000696 ..........................................................................................100,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2176
3200
370,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 19,20,21/04/13 PARA POÇOS DE CALDAS,PARTI
CIPAR CURSO EVENTO DE SPORT & FITNESS SAUDE-ENAF.
Total do fornecedor 003993 ..........................................................................................370,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI960
1410
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013 PARA LEVAR PNEUS PARA DESTINAÇAO FINAL CORRETA DE ACORDO COM ASLEIS AMBIENTAIS.
EO01667
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1667
2491
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/03/2013 BUSCAR PEÇAS PARA CAMINHAO DA OFICINA.
EO06167
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6167
1103
120,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/JUIZ DE FORA
NOS DIAS 31/10 E 01/11/13 BUSCAR ONIBUS DESTA SECRETARIA.
EO06505
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6505
1216
25,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/11/13 LEVAR CAMINHAO NA IVECO.
EO06773
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6773
1258
230,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/12/13 LEVAR
SECRETARIA ADM. E FAZENDA E PROCURADOR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO DO TCEMG.
EO06723
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6723
1265
25,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 29/11/13 BUSCAR CAMINHAO IVECO.
Total do fornecedor 004407 ..........................................................................................500,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2802
5029
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 07/05/2013 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
Total do fornecedor 005635 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2175
3227
370,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 19,20,21/04/13 PARA POÇOS DE CALDAS PARTI
CIPAR DE CURSO EVENTO DE SPORT & FITNES SAUDE-ENAF
Total do fornecedor 003100 ..........................................................................................370,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5237
9278
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS
PARA AULA PRATICA.
EO05737
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5737
1038
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DA E.M.DR.CAR
LOS CAVALCANTI PARA UM PASSEIO RECREATIVO.
EO06245
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6245
1150
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS
PARA AULA PRATICA.
Total do fornecedor 005642 ..........................................................................................150,00
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0044
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000155 LAERCIO DA SILVA TAVARES
EO00314
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
365
50,00 5
16/01/2013 23/01/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 18/01/2013;LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE
DESTA PREFEITURA.
EO00242
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
406
50,00 68
11/01/2013 24/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/01/13 LEVAR DOADORES DE SANGUE.
EO00363
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI363
452
25,00 37
21/01/2013 28/01/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA21/01/13,BUSCAR PEÇAS.
EO00638
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI638
910
25,00 5
31/01/2013 07/02/2013 020301 49
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 02/02/13 LEVAR O PROCURADOR DO MUNICIPIO.
EO00853
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI853
1256
25,00 5
08/02/2013 20/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/02/2013 LEVAR O COMPUTADOR DA JUNTA MILI
TAR PARA INSTALAÇAO DE PROGRAMA, NO BATALHAO DO
SERVIÇO MILITAR.
EO00927
DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI DI927
1425
50,00 5
15/02/2013 27/02/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
Nº2.272/2012
SENDO 1 DIARIA DE VIAGEM PARA
TRANSPORTAR A BATERIA DA ESCOLA DE SAMBA UNIAO DA
NOVA CIDADE,DE CAMBUI PARA SANTA RITA SAPUCAI.NO
DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2013.
EO01368
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1368
2054
50,00 5
07/03/2013 14/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/03/13 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO
TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
EO01573
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1573
2470
50,00 37
19/03/2013 27/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/TRES CORAÇOES
NO DIA 20/03/2013 PARA LEVAR FUNCIONARIAS PARA PAR
TICIPAR DE ENCONTRO DO PIP.
EO01721
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1721
2636
50,00 37
26/03/2013 02/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/03/13 LEVAR FUNCIONARIO P/PARTICIPAR DO
PROJETO AUTO PISTA-MEIO AMBIENTE.
EO02562
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2562
3920
50,00 37
26/04/2013 07/05/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE UM EVEN
TO EDUCACIONAL.
EO02763
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2763
4216
50,00 5
06/05/2013 14/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/05/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA
AULA PRATICA.
EO03078
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3078
4775
50,00 37
20/05/2013 29/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FE
STIVIDADE.
EO03096
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3096
4943
25,00 37
21/05/2013 03/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FE
STIVIDADE.
EO03125
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3125
5033
50,00 37
22/05/2013 04/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE
FESTIVIDADE.
EO03458
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3458
5432
50,00 37
05/06/2013 12/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARAISOPOLIS
NO DIA 07/06/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA RESOLVER AS
SUNTOS INERENTES A ESSA SECRETARIA.
EO03594
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3594
5826
50,00 5
13/06/2013 21/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 15/06/13 TRANSPORTAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE
ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
EO03955
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3955
6878
50,00 5
27/06/2013 17/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA
PARA AULA PRATICA NO DIA 29/06/2013.
EO04745
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4745
8419
50,00 5
16/08/2013 26/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/08/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA NA UNIVAS.
EO05056
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5056
8935
50,00 5
29/08/2013 05/09/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 31/08/13 DESLOCAR ATLETAS DE VOLEI MASCULINO PARA CAMPEONATO.
EO05268
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5268
9421
50,00 37
06/09/2013 18/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARAISOPOLIS
NO DIA 07/09/13 LEVAR ALUNOS DA E.M LINO LOPES DA
CONCEIÇAO PARA UM PASEIO RECREATIVO.
EO05320
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5320
9627
25,00 5
13/09/2013 24/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA PARA PARAISOPO
LIS NO DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRATICA
DO CURSO DE AGRICULTURA.
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0045
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000155 LAERCIO DA SILVA TAVARES
EO05443
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5443
9744
50,00 97
19/09/2013 27/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
22/09/13 LEVAR ALUNOS DO CRAS.
EO05915
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5915
1069
50,00 5
16/10/2013 22/10/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAREACU NO DI
A 17/10/13 LEVAR SERVIDORA QUE PRESTA SERVIÇO NA
JUNTA MILITAR.
EO05930
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5930
1072
50,00 5
17/10/2013 22/10/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CACHOEIRA DE
MINAS NO DIA 19/10/13 LEVAR ATLETAS, CAMPEONATO DE
FUTEBOL.
EO06246
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6246
1152
50,00 5
31/10/2013 12/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTU
RA PARA AULA PRATICA.
EO06720
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6720
1265
50,00 5
29/11/2013 10/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VALINHOS NO
DIA 30/11/13 LEVAR ATLETAS.
Total do fornecedor 000155 ........................................................................................1.175,00
003336 LEANDRA NOGUEIRA ALVARENGA PEREIR EO05231
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5231
9159
370,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 23 E 24/09/13 CURSO DE CONTROLE INTERNO
EM SAO PAULO.
Total do fornecedor 003336 ..........................................................................................370,00
03/09/2013 10/09/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
007109 LEANDRO EGIDIO DA SILVA
EO01659
21/03/2013 10/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
000560 LEANDRO FABRICIO DA ROSA
EO04106
03/07/2013 18/07/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
003668 LEANDRO ROMULO NASCIMENTO
EO00004
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1659
2993
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/03/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO
PELA GRS.
Total do fornecedor 007109 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4106
6945
100,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/SAO PAULO
NOS DIAS 12 E 13/07/13 CURSO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA PREFEITURA.
Total do fornecedor 000560 ..........................................................................................100,00
EO00134
EO00230
EO00445
EO00660
EO00901
EO01891
EO02274
EO02636
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
59
300,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
407
300,00
68
08/01/2013 24/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
408
150,00
68
11/01/2013 24/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI445
498
200,00
68
24/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI660
820
450,00
68
01/02/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI901
1404
300,00
68
15/02/2013 26/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1891
2787
650,00
68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2274
3383
550,00
68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2636
3837
500,00
68
30/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0046
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03004
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3004
4663
600,00 68
16/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03400
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3400
5167
650,00 68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03999
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3999
6493
1.250,00 68
28/06/2013 04/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 25 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04121
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4121
6946
110,00 68
04/07/2013 18/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. PERNOITE P/BOTUCATU/BA
URU, NO DIA 10/07/13 LEVAR PACIENTES EM CONSULTA.
EO04492
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4492
7732
1.200,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05159
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5159
8995
1.100,00 68
30/08/2013 06/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05090
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 4492 DEVIDO A 02 NE05090
9016
220,00 68
29/08/2013 09/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
PERNOITES PARA BOTUCATU NOS DIAS 28 E 29/08/13 LEVAR PACIENTE.
EO05625
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5625
1004
110,00 68
26/09/2013 03/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NO DIA 27/09/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSUL
TA.
EO06266
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6266
1137
1.100,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06360
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6360
1174
110,00 68
06/11/2013 18/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON
TE NO DIA 13/11/13 BUSCAR VEICULO.
EO06699
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6699
1240
1.100,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 003668 .......................................................................................10.950,00
007753 LEONARDO KUNDE
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4703
8366
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/08/13 VISITA TECNICA AO CREAS. .
EO05086
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5086
9069
150,00 97
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 03,04,05/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL.
EO05948
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5948
1099
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/EXTREMA NO
DIA 22/10/13 ACOMPANHAR VISITA FAMILIAR NO RECANTO
SAO FRANCISCO.
Total do fornecedor 007753 ..........................................................................................225,00
003981 LIVERGIDIA DE SOUZA SILVA
EO04703
EO04158
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4158
6941
130,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ITAJUBA NOS
DIAS 12 E 13/07/13 PARA PARTICIPAR DO III COLOQUIO
REGIONAL DE EAD E PRODUÇAO DE SUBJETIVIDADE.
EO02737
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2737
7909
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/
M.NOS DIAS 06 E 07/05/13.
Total do fornecedor 003981 ..........................................................................................180,00
004383 LIVIO CESAR SANTOS BUENO DA SILVA EO02579
EO02342
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2579
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONGONHAL NO
DIA 30/04/13 PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTSAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2342
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONGONHAL NO
DIA 24/04/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL.
14/08/2013 23/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
29/08/2013 09/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
21/10/2013 31/10/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
09/07/2013 18/07/2013 020801 229
33901404 Diarias - Secretarios
06/05/2013 13/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
3718
50,00
5
26/04/2013 03/05/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
3978
50,00
5
18/04/2013 08/05/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0047
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------004383 LIVIO CESAR SANTOS BUENO DA SILVA EO03054
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3054
4700
50,00 5
20/05/2013 27/05/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CONGONHAL NO
DIA 21/05/2013 PARTICIPOU DO JOGO DE CAMPEONATO RE
GIONAL DE FUTSAL.
Total do fornecedor 004383 ..........................................................................................150,00
000339 LUCIANA DO CARMO SANTOS
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1272
1994
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/03/13 PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇAO DE
CONTAS SIACE/PCA NO GRUPO UNIAO ASSESSORIA E CONSULTORIA.
EO02056
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2056
3151
400,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS 17 A 19/04/2013 PARTICIPAR SEMINARIO NO TCMG.
EO03325
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3325
5145
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 05/06/13 CURSO DO SUAS(GESTAO FI
NANCEIRA E ORÇAMENTARIA).
EO04252
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4252
7264
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/07/13 CURSO DE ELABORAÇAO DE PPA.
EO04540
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4540
7710
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/08/13 FAZER CURSO DE ELABOARAÇAO DA LOA.
EO05222
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5222
9161
400,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 E 13/09/13 PARTICI
PAR DE CURSO DE LICITAÇAO DE MEDICAMENTOS.
EO06750
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6750
1264
370,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA ELOI MENDES DE 11/12 A 13/12/13 PARTICIPAR DE
CURSO GEO OBRAS TCEMG.
Total do fornecedor 000339 ........................................................................................1.370,00
002899 LUIZ CARLOS FROES
EO01272
EO00002
EO00135
EO00222
EO00135
EO00438
EO00635
EO00898
EO00970
EO01248
EO01527
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01 A 31/01/
13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON
TE NO DIA 22/02/13 BUSCAR PACIENTE CLAUDIO P. OLIVEIRA DE ALTA NO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/
5
01/03/2013 13/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
05/04/2013 16/04/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
29/05/2013 06/06/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
19/07/2013 26/07/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
02/08/2013 07/08/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
03/09/2013 10/09/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
02/12/2013 10/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
71
250,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
189
200,00
68
08/01/2013 16/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
323
150,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
330
110,00
68
08/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI438
494
150,00
68
24/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI635
830
450,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI898
1282
350,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI970
1624
110,00
68
18/02/2013 05/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1248
1923
550,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1527
2361
500,00
68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0048
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02637
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2637
3842
500,00 68
30/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02966
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2966
4674
500,00 68
15/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03403
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3403
5176
950,00 68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03972
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3972
6411
1.150,00 68
28/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04485
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4485
7747
1.000,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04785
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4785
8353
50,00 5
20/08/2013 22/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRACICABA NO
DIA 20/08/13 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇAO.
EO05076
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5076
8887
750,00 68
29/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05671
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5671
1019
1.050,00 68
30/09/2013 08/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 21. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06259
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6259
1138
1.000,00 68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 002899 ........................................................................................9.770,00
006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO
EO02560
EO03015
EO03079
EO03130
EO03446
EO03553
EO03601
EO03782
EO03672
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 27/04/13 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PA
RA PARTICIPAR DE UMA FORMATURA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 18/05/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A
AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 BUSCAR FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU
DE REUNIAO DA AUTO PISTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE OFICINA DE JOGOS E INTERVENÇAO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/06/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA
EM AULA PRATICA NO DIA 12/06/13.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU
LISTA NO DIA 26/06/13 A SERVICO DESTA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BORDA DA MATA
NO DIA 19/06/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A
GRICULTURA PARA AULA PRATICA.
DI2560
3919
50,00
37
26/04/2013 07/05/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI3015
4708
50,00
5
16/05/2013 28/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI3079
4778
25,00
37
20/05/2013 29/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3130
5037
50,00
37
22/05/2013 04/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3446
5431
50,00
37
04/06/2013 12/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3553
5721
50,00
5
12/06/2013 20/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI3601
5828
50,00
5
13/06/2013 21/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI3782
6194
25,00
37
24/06/2013 01/07/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI3672
6197
50,00
5
19/06/2013 01/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0049
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------006740 LUIZ CARLOS RIBEIRO
EO03938
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3938
6257
50,00 37
27/06/2013 02/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/06/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO
JEMG.
EO04027
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4027
6603
50,00 37
01/07/2013 08/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
LEVAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAR
A PARTICIPAREM DP CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE
EDUCAÇAO.
EO04127
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4127
6758
50,00 37
04/07/2013 10/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/07/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO EDUCACIONAL.
EO04125
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4125
6759
50,00 37
04/07/2013 10/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 06/07/13 LEVAR ALUNOS DA E.M LAZARO MAXIMIA
NO PEREIRA PARA UMA VISITA NA EAFI.
EO04162
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4162
6817
50,00 37
09/07/2013 12/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/07/13 LEVAR FUNCIONARIO DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇAO.
EO04137
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4137
6818
50,00 37
08/07/2013 12/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/07/13 LEVAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO.
EO04191
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4191
7105
50,00 37
12/07/2013 23/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 12/07/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO DE CAPACITAÇAO.
EO04193
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4193
7106
50,00 37
12/07/2013 23/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 13/07/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA CURSO DE CAPACITAÇAO.
EO04276
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4276
7254
60,00 5
22/07/2013 26/07/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO04316
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4316
7595
100,00 5
26/07/2013 02/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIA P/SENADOR AMANOS DIAS 27 E 28/07/13 TRANSPORTAR ATLETAS PARA 1º
COPA SUL MINEIRA DE ESCOLINHA DE BASE.
EO04533
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4533
7829
50,00 5
02/08/2013 09/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/08/13 TRANSPORTE ALUNOS PARA AULA NA UNI
VAS.
EO04532
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4532
7830
50,00 5
02/08/2013 09/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 04/08/13 TRANSPORTE ALUNOS DO CURSO TECNICO
PARA AULA PRATICA.
EO04530
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4530
7833
50,00 37
02/08/2013 09/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 02/08/13 TRASNPORTE DE FUNCIONARIO PA
RA PARTICIPAR XX ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE EDUCADORES.
EO04583
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4583
7893
60,00 5
02/08/2013 12/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 06/08/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO04704
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4704
8161
25,00 37
14/08/2013 20/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 14/08/13 LEVAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL
LAZARO MAXIMIANO PEREIRA PARA PARTICIPAREM DO PROJETO IMA.
EO04720
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4720
8352
100,00 5
15/08/2013 22/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/TAUBATE NOS
DIAS 17 E 18/08/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO
TORNEIO INTERNACIONAL DE BASE CHINES.
EO05081
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5081
8901
50,00 5
29/08/2013 04/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 31/08/13 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVAS.
EO05236
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5236
9194
50,00 5
05/09/2013 11/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE
AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
EO05415
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5415
9651
50,00 37
19/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 20/09/13 LEVAR ALUNOS PARA CONHECER E EPTV NA
ESCOLA.
EO05413
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5413
9701
50,00 5
19/09/2013 25/09/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO BENTO DO
SAPUCAI NO DIA 22/09/13 LEVAR ATLETAS.
EO05746
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5746
1035
50,00 5
03/10/2013 11/10/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 06/10/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NO
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0050
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------CAMPUS MUZAMBINHO-IFSULDEMINAS.
EO05742
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5742
1046
50,00 5
03/10/2013 14/10/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/10/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
EO06234
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6234
1139
50,00 37
31/10/2013 08/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/11/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PASSEIO RECREATIVO.
EO06376
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6376
1170
50,00 5
06/11/2013 14/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR ENCONTRAO IFSULDEMINAS.
EO06370
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6370
1170
50,00 37
06/11/2013 14/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA.
EO06528
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6528
1209
25,00 5
25/11/2013 28/11/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CORREGO DO
BOM JESUS NO DIA 26/11/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTI
CIPAR DE CAMPEONATO.
EO06512
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6512
1212
50,00 37
21/11/2013 29/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 23/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇAO DA FANFARRA.
EO06514
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6514
1213
50,00 5
21/11/2013 29/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 24/11/13 LEVAR LAUNO PARA AULA PRESENCIAL NA
UFSULDEMINAS.
EO06684
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6684
1235
50,00 5
29/11/2013 03/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 01/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS PARA
AULA PRATICA.
EO06721
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6721
1240
50,00 5
29/11/2013 04/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
30/11/13 LEVAR ATLETAS.
EO06881
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6881
1267
50,00 5
06/12/2013 10/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CACHOEIRA DE
MINAS NO DIA 07/12/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL.
EO06880
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6880
1267
50,00 5
06/12/2013 10/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/12/13 LEVAR ALUNOS PARA AULAS PRATICAS.
EO06928
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6928
1290
50,00 5
10/12/2013 16/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CACHOEIRA DE
MINAS NO DIA 11/12/13 LEVAR ATLETAS PARA COPA DE
FUTEBOL.
EO06952
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6952
1299
50,00 5
13/12/2013 18/12/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
13/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO06945
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6945
1302
100,00 5
12/12/2013 18/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 14/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A
LIMENTOS P/AULA PRATICA E 01 DIARIA P/EXTREMA NO
15/12/13 LEVAR ALUNOS AGRICULTURA P/AULA PRATICA.
EO07152
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7152
1349
50,00 5
27/12/2013 30/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 29/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA.
EO07151
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7151
1357
50,00 97
27/12/2013 30/12/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
Total do fornecedor 006740 ........................................................................................2.370,00
007413 LUIZ DIRCELIO DA ROSA
EO02361
EO02756
EO03028
EO03702
EO04144
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
NO DIA 24/04/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO PARA GESTORES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 08/05/13N PARA PARTICIPAR DE CUR
SO TELEPRESENCIAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI
AL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇAOLO
SAPUCAI NO DIA 19/06/13 CURSO SUAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/07/13 TRATAR DE ASSUNTOS PNHR E PNHU-MI-
DI2361
3562
65,00
5
22/04/2013 29/04/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
DI2756
4236
65,00
5
06/05/2013 14/05/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
DI3028
4712
65,00
5
16/05/2013 28/05/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
DI3702
5956
65,00
5
19/06/2013 26/06/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
DI4144
6940
65,00
5
08/07/2013 18/07/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0051
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NHA CASA, MINHA VIDA.
EO04541
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4541
7860
65,00 5
02/08/2013 12/08/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/08/13 ASSUNTO SOBRE O PROGRAMA NACIO
NAL DE HABITAÇAO RURAL.
EO03333
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3333
7906
65,00 5
03/06/2013 13/08/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 05/06/13 CURSO TELEPRESENCIAL
SUAS.
EO04589
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4589
7946
65,00 5
02/08/2013 14/08/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR CURSO TELEPRESENCIAL SUAS.
EO04821
COMPLEMENTO DE VALOR DE DIARIA REFERENTE AO EO4763 DI4821
8634
15,00 122 20/08/2013 30/08/2013 020702 193
33901404 Diarias - Secretarios
EO04763
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4763
8816
50,00 122 16/08/2013 03/09/2013 020702 193
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCIAL
NOB SUAS.
EO05083
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5083
9067
195,00 97
29/08/2013 09/09/2013 020702 193
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 03,04 E 05/09/13 PARTICIPAR SEMINARIO REGIONAL.
EO05250
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5250
9359
65,00 170 06/09/2013 16/09/2013 020702 193
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 12/09/13 PARTICIPAR PRE CONFERENCIA REGIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
EO05460
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5460
9750
65,00 122 20/09/2013 27/09/2013 020702 193
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL
NOB SUAS.
EO05773
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5773
1036
65,00 122 04/10/2013 11/10/2013 020702 193
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPAÇAO DE CURSO
TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 EM SAO GONÇALO SAPUCA
I NO DIA 09/10/2013.CONTA 20296-7
EO05842
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5842
1070
65,00 5
10/10/2013 22/10/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 14/10/13 PARTICIPAR DE ENCONTRO COM SRA DILMA
ROUSSEF.
EO05917
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5917
1072
485,00 5
16/10/2013 22/10/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 22,23 E 22/10/13 PARA BELO HORIZONTE COMPROMISSOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA.
EO06279
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6279
1150
65,00 5
31/10/2013 11/11/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/11/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO06967
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6967
1336
65,00 5
16/12/2013 27/12/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
DIA 17/12/13 VISITAR O CRAS.
EO07148
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7148
1357
65,00 5
20/12/2013 30/12/2013 020701 185
33901404 Diarias - Secretarios
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
Total do fornecedor 007413 ........................................................................................1.720,00
000297 MARCELO MARQUES DA SILVA
EO00786
EO00848
EO03131
EO03482
EO05235
EO05417
EO05445
EO06242
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/SENADOR AMARAL PARA DIVULGAÇAO DOS CURSOS TECNICOS DO POLO DE
CAMBUI.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/02/2013 A SERVIÇO DESTA SECREATARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 24/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA CURSO DE FO
RMAÇAO PEDAGOGICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 08/06/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA
PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS
PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/09/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/09/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO
TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
DI786
1182
25,00
5
07/02/2013 19/02/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI848
1423
25,00
37
08/02/2013 27/02/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI3131
5030
50,00
37
22/05/2013 04/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3482
5748
50,00
5
07/06/2013 20/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI5235
9277
50,00
5
05/09/2013 12/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI5417
9654
50,00
5
19/09/2013 24/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI5445
9730
50,00
5
19/09/2013 26/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI6242
1150
50,00
5
31/10/2013 11/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0052
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE ALIMENTOS
PARA AULA PRATICA.
EO06777
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6777
1270
50,00 5
06/12/2013 11/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/PARAISOPOLIS
NO DIA 07/12/13 LEVAR ATLETAS PARA TORNEIO DE VOLEIBOL.
EO06976
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6976
1331
50,00 37
16/12/2013 27/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 18/12/13 LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTICIAPAR
DE REUNIAO.
Total do fornecedor 000297 ..........................................................................................450,00
007540 MARCIA CRISTINA BRANDAO FERREIRA
EO06466
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6466
1218
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA MATERNO INFANTIL.
Total do fornecedor 007540 ...........................................................................................50,00
18/11/2013 29/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
003258 MARCO ANTONIO TAVARES
EO03132
22/05/2013 04/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
06/11/2013 20/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3132
5042
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE OFICINA DE JOGOS E INTERVENÇAO.
EO06373
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6373
1182
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 09/11/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO ENCON
TRAO IFSULDEMINAS.
Total do fornecedor 003258 ..........................................................................................100,00
001229 MARCOS ANTONIO TAVARES
EO00818
EO00849
EO00988
EO01338
EO03014
EO04021
EO04581
EO04721
EO05091
EO05318
EO05356
EO05358
EO05928
EO06429
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI PARA TRANSPORTAR ESCOLA DE SAMBA PARA CIDA
DE DE ORIGEM.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/ITAPEVA NO
DIA 15/02/2013 PARA DIVULGAR CURSOS TECNICOS DO
CAMPUS INCONFIDENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/02/2013 LEVAR ALUNOS NA UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
10/03/2013 PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 18/05/13 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA UNIVAS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA BUSCAR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DO CONAE
CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO NO DIA 02/07/2013
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 05/08/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇAO DO PNAIC.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 17/08/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR CAMPEONATO SUL MINAS DE VOLEI.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 31/08/13 PARTICIPOU DO CURSO DE RECICLAGEM.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/09/13 PARTICIPOU D CAPACITAÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/09/13 LEVAR ALUNOS DA E.M. LINO LOPES DA
COMCEIÇAO PARA UM PASSEIO RECREATIVO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 16/09/13 LEVAR ALUNOS DA E.M BENEDITO DE CARVALHO LOPES PARA UM PASSEIO NO ZOOLOGICO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/10/2013 LEVAR FUNCIOANRIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E BUSCAR PROVAS DO PROALFA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO DI
A 14/11/13 LEVAR ALUNOS PARA AULA PRESENCIAL NA U-
DI818
1258
50,00
5
08/02/2013 20/02/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
DI849
1428
25,00
5
08/02/2013 27/02/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI988
1493
50,00
5
20/02/2013 01/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1338
2055
50,00
37
06/03/2013 14/03/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3014
4716
50,00
5
16/05/2013 28/05/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI4021
6899
25,00
37
01/07/2013 17/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI4581
7865
50,00
37
02/08/2013 12/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI4721
8362
50,00
5
15/08/2013 23/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
DI5091
8946
50,00
37
29/08/2013 06/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5318
9633
50,00
37
13/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5356
9634
50,00
37
13/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5358
9636
50,00
37
13/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5958
1085
50,00
37
17/10/2013 28/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI6429
1195
50,00
5
13/11/2013 25/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0053
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NIFEI.
EO06655
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6655
1224
50,00 37
26/11/2013 03/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/11/13 LEVAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA UM PASSEIO RECREATIVO.
Total do fornecedor 001229 ..........................................................................................700,00
002324 MARIA ANGELA NOGUEIRA DIAS
EO04156
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4156
7095
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/07/13 SOBRE SIS PRE-NATAL WEB NA GRS.
Total do fornecedor 002324 ...........................................................................................50,00
09/07/2013 23/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
004312 MARIA APARECIDA NASCIMENTO
EO03129
22/05/2013 19/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
31/10/2013 12/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
15/10/2013 18/10/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
68
01/03/2013 14/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
23/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
28/06/2013 03/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
04/06/2013 01/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
16/08/2013 22/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
16/12/2013 26/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
EO06367
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6367
1179
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21//11/13 PARTICIPAR DA JORNADA MATERNAL IN
FANTIL.
Total do fornecedor 003713 ...........................................................................................50,00
06/11/2013 19/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
003083 MARIA CRISTINA NASCIMENTO E SILVA EO00974
18/02/2013 08/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
10/07/2013 17/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3129
5710
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ POUSO ALEGRE
NO DIA 24/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE JOGOS ESCOLARES.
EO06235
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6235
1163
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 03/11/13 TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL PARA VISITAR ETE.
Total do fornecedor 004312 ..........................................................................................100,00
005838 MARIA APARECIDA PEREIRA
EO05893
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE05893
1060
240,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/BELO HORIZON
TE NOS DIAS 21 A 25/10/13 PARTICIPAR CURSO DE CONTADOR DE HISTORIAS.
Total do fornecedor 005838 ..........................................................................................240,00
000389 MARIA APARECIDA PINTO SOARES
EO01314
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1314
2040
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/03/13 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO
SISTEMA DE INFIRMAÇAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇAO.
EO02396
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2396
3874
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MONTE SIAO NO
DIA 24/04/13. PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLANTAÇAO
DO PLANO DE AÇAO DE HUMANIZAÇAO.
EO03962
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3962
6442
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS SOBRE INFLUENZA
NO DIA 28/06/2013.
EO03430
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3430
7485
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIAS P/BUENO BRANDA
O NO DIA 05/06/13 CURSO DE HUMANIZAÇAO.
EO04768
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4768
8324
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 16/08/13 CAMPANHA DE MULTIVANCINAÇAO.
EO06966
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6966
1324
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/12/13 TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO VACINA
HPV.
Total do fornecedor 000389 ..........................................................................................300,00
003713 MARIA BENEDITA ROSA DA COSTA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI974
1863
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/02/2013 PARA PARTICIPAR REUNIAO SOBRE A
REDE FARMACIA DE MINAS NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE.
EO04170
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4170
6874
570,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS E 03 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 21/07/13 PARTICI
PAR DO X SEMINARIO DA REDE DE FARMACIA DE MINAS.
Total do fornecedor 003083 ..........................................................................................620,00
001640 MARIA DO CARMO DE SOUZA
EO01082
EO06252
EO06696
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1082
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 01/03/2013 PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE EM SAUDE(SETS) NA SUPERINTENDENCIA REGI
ONAL DE SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6252
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6696
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DES-
1765
25,00
68
27/02/2013 07/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
1137
1.000,00
68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
1242
950,00
68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0054
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------PESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06696
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6696
1365
-200,00 68
29/11/2013 30/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 19. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 001640 ........................................................................................1.775,00
006256 MARIA DO CARMO RIBEIRO PINHEIRO
EO03760
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3760
6005
50,00 97
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ ESTIVA PARA
PARTICIPAR DE PALESTRA ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 28/06/2013.
Total do fornecedor 006256 ...........................................................................................50,00
24/06/2013 27/06/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
007859 MARIA EDUARDA SILVA BRANDAO
EO06250
31/10/2013 07/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
003813 MARIA HELENA BASTOS DA SILVA
EO00083
5
02/01/2013 10/01/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
13/02/2013 21/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
13/02/2013 21/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
07/03/2013 20/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
15/03/2013 21/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
12/04/2013 23/04/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
18/04/2013 29/04/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
06/05/2013 15/05/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
24/06/2013 01/07/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
06/09/2013 12/09/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
16/10/2013 23/10/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
25/10/2013 07/11/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
12/12/2013 26/12/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6250
1133
250,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/11/13 PARTICIPAR DE CAPA
CITAÇAO DE VACINA NA SUPERINTENDENCIA.
Total do fornecedor 007859 ..........................................................................................250,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
72
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 17 E 18/01/13 PARA TREINAMENTO DOS SERVIÇOS DE 2013 DA JUNTA MILITAR E LEVAR O COMPUTADOR
PARA INSTALAÇAO DO PROGRAMA.
EO00869
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI869
1298
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/02/13 LEVAR COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR
PARA INSTALAÇAO DE PROGRAMA NA JUNTA MILITAR DE
SERVIÇO MILITAR.
EO00870
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI870
1299
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/02/13 PARA LEVAR DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR NA JUNTA MILITAR DE SERVIÇO MILITAR.
EO01366
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1366
2292
25,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 12/03/13 TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A JUN
TA MILITAR.
EO01541
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1541
2295
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 19/03/13 PARA RESOLVER QUESTOES INERENTES
AOS SERVIÇOS DA 13ªCSM SERVIÇO DA JUNTA MILITAR.
EO02203
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2203
3353
25,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 12/04/13 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE
AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR.
EO02340
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2340
3526
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAREAÇU NO
DIA 18/04/13 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR.
EO02751
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2751
4321
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/05/13 PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENRES A
AOS SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR.
EO03738
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3738
6170
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 02 E 03/07/13 CURSO NA JUNTA MILITAR.
EO05273
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5273
9299
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/09/13 A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR.
EO05913
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5913
1075
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAREACU NO DI
A 17/10/2013 LEVAR EQUIPAMENTO DA JUNTA MILITAR PA
RA CONFIGURAÇAO.
EO06129
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6129
1135
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 30 E 31/10/13 PARTICIPAR REUNIAO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR.
EO06942
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6942
1322
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 18/12/13 TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA MILITA
Total do fornecedor 003813 ..........................................................................................750,00
001387 MARIA LUCIA LAMBERT
EO00665
EO01548
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI665
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/02/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO
DO PIP(PLANO INTERVENÇAO PEDAGOGICA).
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1548
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIASE DUAS PERNOITES NOS DIAS 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PIP.
1077
50,00
37
01/02/2013 14/02/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
2330
320,00
37
19/03/2013 21/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0055
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------001387 MARIA LUCIA LAMBERT
EO02738
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2738
4158
50,00 37
06/05/2013 13/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
EO05300
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5300
9383
50,00 37
11/09/2013 17/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PARTICIPAR DO
PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA-PIP.
EO05736
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5736
1046
50,00 37
02/10/2013 14/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/10/13 CAPACITAÇAO EDUCACENSO.
Total do fornecedor 001387 ..........................................................................................520,00
007594 MARIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2363
3563
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
NO DIA 24/04/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES.
EO02757
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2757
4235
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇAO DO
SAPUCAI NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO
TELEPRESENCIAL.
EO03026
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3026
4780
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI
AL.
EO03700
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3700
5952
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
SAPUCAI NO DIA 19/06/13 CURSO SUAS.
EO03986
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3986
6688
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO GONÇALO DO
SAPUCAI PARA CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS2012 COM
RECURSO IGD/BF 20296-7.CURSO DIA 03/07/2013.
EO04588
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4588
7948
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL SUAS.
EO05459
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5459
9749
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL NOB
SUAS.
EO05775
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5775
1038
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPAÇAO DE CURSO
TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 DIA 09/10/2013.CONTA
20296-7.
Total do fornecedor 007594 ..........................................................................................400,00
5
22/04/2013 29/04/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
06/05/2013 14/05/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
16/05/2013 29/05/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
19/06/2013 26/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
122
28/06/2013 09/07/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
5
02/08/2013 14/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
122
20/09/2013 27/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
122
04/10/2013 11/10/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
29/05/2013 06/06/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
16/08/2013 20/08/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
EO02740
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
004120 MARLENE APARECIDA SALETTI PINHEIR EO02747
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
001496 MARLENE MARTINS FERREIRA
EO06467
18/11/2013 03/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
005150 MICHELE APARECIDA DOS SANTOS
EO06465
18/11/2013 02/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
006847 MARIELE MAXIMO TAVARES
EO02363
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3320
5143
400,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E DUAS PERNOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13 E 14/06/13
PARTICIPAR DO EVENTO 13º SEMINARIO REGIONAL DA AMI
PREM.
EO04750
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4750
8235
370,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA SAO PAULO NOS DIAS 21,22 E 23/08/13 PARTICIPAR CURSO DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA E PENSOES
SERVIDOR PUBLICO.
Total do fornecedor 006847 ..........................................................................................770,00
004078 MARISA ROSA SANTANA PORFIRIO
EO03320
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2740
4243
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
Total do fornecedor 004078 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2747
4240
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
Total do fornecedor 004120 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE06467
1234
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PRTICIPAR JORNADA DE REDUÇAO DE
MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.
Total do fornecedor 001496 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6465
1223
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR JORNADA REDUÇAO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNAL.
Total do fornecedor 005150 ...........................................................................................50,00
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0056
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------007873 MICHELLE BALESTRA DOS SANTOS
EO06477
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6477
1274
50,00 68
18/11/2013 12/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 20/11/13 PARTICIPAR JORNADA REDUÇAO MORTALI
DADE INFANTIL E MATERNA.
Total do fornecedor 007873 ...........................................................................................50,00
001317 MOEMA OLIVEIRA SILVA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI845
1226
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRANGUINHO
NO DIA 15/02/13 PARTICIPAR CURSO SICONV.
EO01572
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1572
2392
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 20/03/2013 PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL.
EO03293
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3293
5039
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MACHADO NO DI
A 29/05/13 PARTICIPAR DO CURSO PRONACAMPO.
EO03645
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3645
5843
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 18/06/13 E 20/06/13 TRATAR DE ASSUNTOS DE
STA MUNICIPALIDADE E PARTICIPAR CURSO SICONV E CON
TRATO DE REAPSSE.
EO04826
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4826
8464
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 21/08/13 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO
PRONATEC E PRONCAMPO.
EO06491
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6491
1200
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 22/11/13 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO
PRONATEC.
Total do fornecedor 001317 ..........................................................................................350,00
002573 NEUSA MARIA DA FONSECA.
EO00845
5
08/02/2013 20/02/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
19/03/2013 22/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
28/05/2013 04/06/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
17/06/2013 21/06/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
20/08/2013 27/08/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
18/11/2013 27/11/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
01/07/2013 08/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
01/07/2013 18/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4026
6587
1.010,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07 DIARIAS E 06 PERNOITES
PARA VIAGEM A SAO PAULO PARTICIPAR DE CURSO PROGRA
MA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL NO PERIODO DE 08
A 14 DE JULHO DE 2013.
EO04026
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4026
7033
-585,00 0
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07 DIARIAS E 06 PERNOITES
PARA VIAGEM A SAO PAULO PARTICIPAR DE CURSO PROGRA
MA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL NO PERIODO DE 08
A 14 DE JULHO DE 2013.
Total do fornecedor 002573 ..........................................................................................425,00
004410 ORESTES ASSIS DA SILVA
EO04026
EO00005
EO00137
EO00229
EO00443
EO00632
EO00903
EO01292
EO01347
EO01523
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 09/01/13 A 16/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 17/01/13 A 24/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 25/01/13 A 31/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 09. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 08. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/03/13 PARA LEVAR PACIENTE NO HOS
PITAL SARA KIBISTCHEK.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
75
350,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
259
300,00
68
08/01/2013 17/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
326
300,00
68
11/01/2013 22/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI443
492
150,00
68
24/01/2013 29/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI632
825
450,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI903
1288
400,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1292
1916
550,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1347
2115
110,00
68
06/03/2013 15/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1523
2360
600,00
68
15/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0057
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO01890
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1890
2816
550,00 68
01/04/2013 05/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02273
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2273
3403
600,00 68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO02701
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2701
3988
500,00 68
06/05/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 06/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03001
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3001
4666
500,00 68
16/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03401
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3401
5225
650,00 68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 13. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO03635
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3635
5842
110,00 68
17/06/2013 21/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON
TE NO DIA 19/06/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SARA
KUBITSCHEK.
EO03971
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3971
6413
1.200,00 68
28/06/2013 02/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04506
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4506
7749
1.200,00 68
30/07/2013 07/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04584
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4584
7832
110,00 68
02/08/2013 09/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01.PERNOITE A BELO HORIZON
TE NO DIA 06/08/13 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SARA
KUBITSCHEK.
EO05052
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5052
8772
110,00 68
28/08/2013 02/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BELO HORIZON
TE NO DIA 30/08/13 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
EO05103
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5103
8997
1.000,00 68
29/08/2013 06/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 20. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05670
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5670
1026
1.100,00 68
30/09/2013 09/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 22. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05907
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5907
1066
110,00 68
16/10/2013 21/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 PERNOITE P/BOTUCATU NO
DIA 17/10/13 LEVAR PACIENTE.
EO06706
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6706
1241
750,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 004410 .......................................................................................11.700,00
003255 PAULO APARECIDO IZIDORO
EO00132
EO00594
EO00709
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/01/2013, LEVAR DOADORES DE SANGUE NO HEMOCENTRO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI594
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 29/01/13 TRANSPORTAR RESPONSAVEIS PELAS ESCOLAS DE SAMBA PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS A SE
REM USADOS NO CARNAVAL 2013.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI709
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CORREGO DO
BOM JESUS NO DIA 05/02/13 LEVAR PESSOAL DO CENTRO
224
50,00
68
08/01/2013 17/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
751
50,00
5
29/01/2013 05/02/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
1035
50,00
5
04/02/2013 14/02/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0058
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DE CONV. DA 3ºIDADE.
EO01918
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1918
2856
50,00 37
01/04/2013 05/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITATIBA NO DI
A 01/04/2013 LEVAR ALUNOS PARA UM PASSEIO RECREATI
VO.
EO02353
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2353
3551
50,00 37
18/04/2013 29/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/04/13 TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA.
EO02762
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2762
4232
50,00 37
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 06/05/13 PARA LEVAR ALUNOS PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA.
EO03095
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3095
4929
50,00 37
21/05/2013 03/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE FE
STIVIDADE.
EO03127
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3127
5032
50,00 37
22/05/2013 04/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/05/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO, ASSUNTOS INERENTES A ESSA SECRETARIA.
EO03432
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3432
5427
50,00 37
04/06/2013 12/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 04/06/13 LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR
DE OFICINA DE JOGOS E INTERVENÇAO.
EO03650
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3650
6238
50,00 37
18/06/2013 02/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/06/13 LEVAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCACIONAL.
EO03725
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3725
6240
50,00 5
21/06/2013 02/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/HOLAMBRA NO
DIA 21/06/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTURA
PARA VISITAR FEIRA EM HOLAMBRA.
EO03965
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3965
6901
50,00 37
28/06/2013 17/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
P/ LEVAR ALUNOS DA E.M.BENEDITO DE CARVALHO LOPES
PARA APRESENTAÇAO DE FANFARRA NO DIA 28/06/2013.
EO04531
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4531
7866
50,00 37
02/08/2013 12/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA POUSO ALEGRE NO
DIA 04/08/13 TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO.
EO04593
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4593
7867
50,00 37
07/08/2013 12/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CALDAS NO DIA
07/08/13 PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇAO DO PNAIC.
EO04820
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4820
8409
50,00 5
20/08/2013 26/08/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMPINAS NO
DIA 20/08/2013 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
EO05041
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5041
8948
50,00 37
27/08/2013 06/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 29/08/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇAO.
EO05355
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5355
9635
25,00 37
13/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 15/09/13 LEVAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENCIA
REGIONAL DE ENSINO.
EO06347
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6347
1161
50,00 5
05/11/2013 12/11/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INDAIATUBA NO
DIA 07/11/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO06413
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6413
1179
50,00 68
08/11/2013 19/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 12/11/13 LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE.
EO06405
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6405
1203
50,00 5
08/11/2013 27/11/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITATIBA NO
DIA 10/11/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO06510
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6510
1224
50,00 68
21/11/2013 03/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 21/11/13 LEVAR PACIENTE.
EO06693
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6693
1240
500,00 68
29/11/2013 04/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06890
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6890
1273
50,00 5
06/12/2013 12/12/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ITATIBA NO DIA
08/12/13 A SERVICO DESTA SECRETARIA.
EO06979
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6979
1336
50,00 5
16/12/2013 27/12/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 21/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
EO06974
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6974
1336
50,00 5
16/12/2013 27/12/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO SEBASTIAO
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0059
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------DO PARAISO NO DIA 17/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETA
RIA.
EO07011
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI7011
1350
50,00 97
19/12/2013 30/12/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 27/12/13 A SERVÇO DESTA SECRETARIA. .
EO07173
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
1379
50,00 *
30/12/2013 31/12/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 30/12/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
Total do fornecedor 003255 ........................................................................................1.775,00
003906 PAULO GONCALVES DE SOUZA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3944
6482
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DA 39ªREUNIAO DO PAM SUL DE MINAS
NO DIA 03/07/2013.
EO04559
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4559
7859
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DA 40ª PAM NA EMPRESA REXAM.
EO05955
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5955
1099
60,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BETIM NO DIA
23/10/13 PARTICIPAR TERINAMENTO DEFESA CIVIL.
EO06145
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6145
1110
230,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/BELO HORIZON
TE NOS DIAS 29 E 30/10/13 CURSO DA DEFESA CIVIL.
Total do fornecedor 003906 ..........................................................................................390,00
004053 PAULO RIBEIRO DA SILVA
EO03944
5
27/06/2013 04/07/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
5
02/08/2013 12/08/2013 020101 8
33901405 Diarias - Demais
5
21/10/2013 31/10/2013 020101 1
33901405 Diarias - Demais
5
25/10/2013 04/11/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
15/05/2013 22/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
06/12/2013 16/12/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
EO02955
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2955
4558
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 16/05/13 PARA BUSCAR PEÇAS PARA OFICINA.
EO06906
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6906
1286
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/BRAGANÇA PAU
LISTA NO DIA 09/12/13 LEVAR PNEUS PARA RECLICLAGEM
Total do fornecedor 004053 ...........................................................................................50,00
004027 PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA
EO00961
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI961
1411
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BRAGANÇA PAULISTA NO DIA 20/02/2013 PARA LEVAR PNEUS PARA DESTINAÇAO CORRETA DE ACORDO COM AS LEIS AMBIENTAIS.
Total do fornecedor 004027 ...........................................................................................50,00
18/02/2013 27/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
001155 PEDRO DE MORAES
EO02622
30/04/2013 07/05/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
16/05/2013 28/05/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
26/07/2013 05/08/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
006606 PRISCILA DOS SANTOS MOURA DA SILV EO06469
18/11/2013 11/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
003101 RACHEL FERREIRA
EO04305
25/07/2013 01/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
004854 REGIANE SANTOS MORAIS
EO01057
20/02/2013 08/03/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
005151 REGINALDO FRANCISCO DA SILVA
EO02784
06/05/2013 13/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
16/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
01/07/2013 08/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2622
3922
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ITAJUBA NO
DIA 05/05/13 PARA JOGO AMISTOSO.
EO03012
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3012
4715
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 19/05/13 PARA AMISTOSO.
EO04306
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4306
7616
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SENADOR AMARAL NO DIA 27/07/13 PARTICIPAR 1º CAMPEONATO SUL
MINEIRO DE ESCOLINHA DE BASE.
Total do fornecedor 001155 ..........................................................................................150,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6469
1268
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR DA JORNADA MINEIRA DA
REDUÇAO DA MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.
Total do fornecedor 006606 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4305
7545
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 26/07/13 CURSO DE HUMANIZAÇAO.
Total do fornecedor 003101 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1057
1859
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 28/02/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE
CAPACITAÇAO EM GESTAO DOS CONTRATOS DE RESPASSES-O
GU,PELA ASSOC.MICROREGIONAL EM PARCERIA COM CAIXA
Total do fornecedor 004854 ...........................................................................................50,00
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2784
4136
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/05/13 PARA LEVAR PACIENTE.
EO03031
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3031
4684
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 18/05/13 LEVAR PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE.
EO04045
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4045
6641
100,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 02 E 03/07/2013 PARA TRANSPORTAR PACIENTE
QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL REGIONAL SAMUEL LIBANIO.
Total do fornecedor 005151 ..........................................................................................200,00
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0060
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------007602 RENATA DE ABREU BUENO SALLES
EO05043
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5043
8858
400,00 68
27/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA BELO HORIZONTE DE 11 A 13/09/13 CURSO DE LICI
TAÇAO DE MEDICAMENTOS.
Total do fornecedor 007602 ..........................................................................................400,00
007620 RENATA MARQUES PEREIRA DE ALMEIDA EO02758
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2758
4237
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL.
EO03025
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3025
4710
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI
AL.
EO03331
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3331
5499
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 05/06/13 CURSO TELEPRENSENCIAL.
SUAS.
EO03701
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3701
5954
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 19/06/13 CURSO SUAS.
EO03991
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3991
6687
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO GONÇALO DO
SAPUCAI P/CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 COM
RECURSO IGD/BF 20.296-7.CURSO DIA 03/07/2013.
EO04587
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4587
7947
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR CURSO TELEPRESENCIAL SUAS.
EO04762
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4762
8351
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCAIL
NOB SUAS.
EO05461
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5461
9748
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL
NOB SUAS.
EO05774
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5774
1038
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPAÇAO DE CURSO
TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012 EM SAO GONÇALO DO SAPUCAI NO DIA 09/10/2013.CONTA 20296-7
EO06421
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6421
1203
60,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 09/11/13 TREINAMENTO ANTO DROGAS.
Total do fornecedor 007620 ..........................................................................................510,00
000300 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR
EO00781
EO02118
EO02578
EO02548
EO02753
EO03305
EO03960
EO04152
EO04152
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/02/13 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 10/04/13 PARA ATIVIDADES NA GRS E REUNIAO
DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAPUCAI.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 29/04/13 PARTICIPAR DE REUNIAO COPAM.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ITAJUBA NOS
DIAS 25 E 26/04/13 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO
EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/05/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS.
E REUNIAO EM INCONFIDENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ITAJUBA NOS
DIAS 04 E 05/06/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDI
NARIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA FEDERAL DO
RIO GRANDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ JACUTINGA PAR
TICIPAR DE TREINAMENTO DE INSPEÇAO EM INDUSTRIA DE
LATICINIOS NO DIA 28/06/2013.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 11 E 12/07/13 TREINAMENTO EM ACIDENTES
COM ANIMAIS PEÇONHENTOS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 11 E 12/07/13 TREINAMENTO EM ACIDENTES
COM ANIMAIS PEÇONHENTOS.
5
06/05/2013 14/05/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
16/05/2013 28/05/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
03/06/2013 12/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
19/06/2013 26/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
122
28/06/2013 09/07/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
5
02/08/2013 14/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
122
16/08/2013 22/08/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
122
20/09/2013 27/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
122
04/10/2013 11/10/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
5
08/11/2013 27/11/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
DI781
1142
25,00
68
07/02/2013 18/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2118
3116
50,00
68
10/04/2013 16/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2578
4014
50,00
68
26/04/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2548
4015
100,00
68
25/04/2013 08/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2753
4252
50,00
68
06/05/2013 14/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3305
5421
100,00
68
29/05/2013 12/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3960
6440
50,00
68
27/06/2013 03/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4152
7171
100,00
68
09/07/2013 24/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4152
9021
-50,00
0
09/07/2013 05/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0061
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------000300 RENATO DE OLIVEIRA AGUIAR
EO06328
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6328
1162
50,00 68
04/11/2013 12/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/11/13 PARTICIPAR REUNIAO MA C.I.R.
Total do fornecedor 000300 ..........................................................................................525,00
005062 RICARDO SILVA DUARTE DAL BOM
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2362
3634
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
NO DIA 24/04/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES.
EO02759
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2759
4499
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL.
EO03024
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3024
4782
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI
AL.
EO03326
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME NE03326
5446
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI CURSO TELEPRESENCIAL PRONATEC.
EO04543
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4543
8173
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/08/13 ASSUNTO SOBRE PROGRAMA DE HABITAÇAO RURAL.
EO04764
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4764
8350
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCIAL
NOB SUAS.
EO05279
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5279
9357
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/VARGINHA NODIA 12/09/13 PRE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSOC.
COM AS CONSELHEIRAS TEREZINHA DE JESUS SALLES,E SA
NDRA REGINA CARLOS.
EO05249
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5249
9360
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 12/09/13 PARTICIPAR PRE CONFERENCIA REGIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
EO05279
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5279
9712
-75,82
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/VARGINHA NODIA 12/09/13 PRE CONFERENCIA REGIONAL DE ASSOC.
COM AS CONSELHEIRAS TEREZINHA DE JESUS SALLES,E SA
NDRA REGINA CARLOS.
EO05458
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5458
9745
60,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE
NO DIA 20/09/13 PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO CADASTRO
UNICO BOLSA FAMILIA.
EO05463
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5463
9746
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL
NOB SUAS.
EO05772
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5772
1036
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE CURSO TELEPRESENCIAL
NOB SUAS 2012 EM SAO GONÇALO SAPUCAI.NO DIA 09/10/
13 .CONTA 20296-7
Total do fornecedor 005062 ..........................................................................................534,18
006244 RODRIGO CESAR BUENO
EO02362
EO04046
EO04769
EO04685
EO05364
EO05364
EO06965
EO07146
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ POUSO ALEGRE
PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATE O HOSPITAL REGIONAL
SAMUEL LIBANIO NOS DIAS 01 E 02/07/2013.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 16/08/13 CAMPANHA DE MULTIVANCINAÇAO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 14,15 E 16/08/13 PARTICIPAR DE OFICINA SO
BRE O PROGRAMA DE MELHORIA NA ATENÇAOI PRIMARIA DE
SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA CAMPINAS NOS DIAS 27 A 29/09/13 PARTICIPAR DE
REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E 02 PERNOITES
PARA CAMPINAS NOS DIAS 27 A 29/09/13 PARTICIPAR DE
REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/12/13 TREINAMENTO DE IMPLANTAÇAO DA VACI
NA HPV.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
5
22/04/2013 30/04/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
06/05/2013 21/05/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
16/05/2013 29/05/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
29/05/2013 12/06/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
02/08/2013 20/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
122
16/08/2013 22/08/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
170
09/09/2013 16/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
170
06/09/2013 16/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
0
09/09/2013 24/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
122
20/09/2013 27/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
122
20/09/2013 27/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
122
04/10/2013 11/10/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
DI4046
6890
100,00
68
01/07/2013 17/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4769
8323
50,00
68
16/08/2013 22/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4685
9093
150,00
68
12/08/2013 09/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI5364
9503
370,00
68
13/09/2013 19/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI5364
1180
-220,00
0
13/09/2013 14/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI6965
1339
50,00
68
16/12/2013 27/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI7146
1348
25,00
68
20/12/2013 30/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0062
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/12/13 REUNIAO NA SECRETARIA REGIONAL DE
SAUDE.
Total do fornecedor 006244 ..........................................................................................525,00
005489 RODRIGO CESAR DE LIMA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2860
4146
535,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E MEIA E 03 PER
NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14/05/13
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETROESCADEIRA.
EO03008
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3008
4709
210,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BOA ESPERANÇA NOS DIAS 20 E 21/05/13 PARA PAR
TICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE RETROESCAVADEI
RA.
EO03010
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3010
4711
60,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 17/05/13 PARA BUSCAR OUTROS SERVIDORES
QUE FORAM FAZER CURSO PARA OPERAÇAO DE MOTONIVELADORA.
EO03334
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3334
5430
60,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 03/06/13 FINALIZAR CURSO RETROESCAVADEIRA.
Total do fornecedor 005489 ..........................................................................................865,00
005048 ROGERIO LAMBERT DE SOUZA
EO02860
EO00009
EO00627
EO00909
EO01241
EO01586
EO01900
EO02268
EO02606
EO02970
EO03384
EO03466
EO04002
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/01/13 A 08/
01/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 06. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/02/13 A 15/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/02/13 A 28/
02/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04 DIARIAS P/ COBRIR DE
PESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/03/13 A 15/
03/13, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PA
TRANSPORTE DE PACIENTES
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 07. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 20/03/13 A 31/
03/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/04/13 A 15/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 04. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/04/13 A 30/
04/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 01/05/13 A 15/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DE 16/05/13 A 31/
05/13,REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 12. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 07/06/13 PARA LEVAR PACIENTE PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 23 DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE JULHO DE
5
09/05/2013 13/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
5
16/05/2013 28/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
5
16/05/2013 28/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
5
03/06/2013 12/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
60
100,00
68
02/01/2013 10/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI627
834
300,00
68
31/01/2013 06/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI909
1277
200,00
68
15/02/2013 21/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1241
1918
200,00
68
01/03/2013 11/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1586
2357
350,00
68
20/03/2013 22/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1900
2796
200,00
68
01/04/2013 04/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2268
3405
200,00
68
16/04/2013 23/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2606
3855
500,00
68
30/04/2013 06/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2970
4681
600,00
68
15/05/2013 27/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3384
5179
600,00
68
03/06/2013 07/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3466
5401
25,00
68
05/06/2013 11/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4002
6485
1.150,00
68
28/06/2013 04/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0063
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO04505
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4505
7911
1.200,00 68
30/07/2013 13/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 24. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO05071
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5071
8886
750,00 68
29/08/2013 04/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 15. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06686
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6686
1233
50,00 5
29/11/2013 03/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CORREGO DO
BOM JESUS NO DIA 30/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO
TECNICO DE AGRICULTURA PARA AULA PRATICA.
Total do fornecedor 005048 ........................................................................................6.425,00
007476 RONDINELE BATISTA DIAS INACIO
EO03535
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3535
5839
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 13 E 14/06/13 PARTICIPAR ENCONTRO TECNICO
NO TCEMG.
Total do fornecedor 007476 ...........................................................................................50,00
11/06/2013 21/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
17/10/2013 22/10/2013 020301 49
33901405 Diarias - Demais
68
02/01/2013 17/01/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
68
02/01/2013 17/01/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
68
11/01/2013 30/01/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
68
31/01/2013 08/02/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
68
31/01/2013 08/02/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
68
18/02/2013 08/03/2013 020601 125
33901404 Diarias - Secretarios
68
01/03/2013 14/03/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
68
01/04/2013 10/04/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
68
26/04/2013 08/05/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
68
06/05/2013 10/05/2013 020601 125
33901404 Diarias - Secretarios
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6463
1268
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 20/11/13 PARTICIPAR JORNADA MATERNAL INFANTIL.
Total do fornecedor 005879 ...........................................................................................50,00
18/11/2013 10/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
11/01/2013 21/01/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
000334 ROSANGELA MARIA DA SILVA NOGUEIRA EO05942
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5942
1073
100,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 24 E 25/10/13 CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Total do fornecedor 000334 ..........................................................................................100,00
007403 ROSELY APARECIDA DE MORAES
EO00114
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
211
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 09/01/2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTI
NENTES AS ATIVIDADES DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE
EO00115
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
212
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 11/01/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO
A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
EO00241
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
512
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 18/01/13 PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
EO00614
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI614
984
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 04/02/13 PARA REUNIAO JUNTO A JUCEMG,REF. A
CERTIFICAÇAO DIGITAL.
EO00613
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI613
985
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/02/13 PARA REUNIAO DE CIR(COMISSAO INTEGRADA REGIONAL) NA SUPERINTENDICIA REGIONAL DE SAU
DE.
EO00972
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI972
1851
225,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/BELO HORIZON
TE NOS DIA 26,27 E 28/02/13 PARTICIPAR DO 3º ENCON
TRO ESTADUAL DE SAUDE.
EO01293
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1293
2042
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/03/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA
CIR(COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL) JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
EO01935
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1935
2946
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/04/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIR(COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL)JUNTO A SUPERINTENDEN
CIA REGIONAL DE SAUDE.
EO02567
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2567
4021
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 30/04/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CISGEM E REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA.
EO02786
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2786
4132
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIR.
COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL.
Total do fornecedor 007403 ..........................................................................................810,00
005879 ROSELY APARECIDA MOREIRA DO NASCI EO06463
001516 ROSIETE RAMOS DA SILVA
EO00205
DIARIA
PARA
COBRIR
DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
286
100,00
5
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0064
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 24 E 25/01/13 PARA PARTICIPAR DO CURSO TE
SOURARIA-PRATICO.
EO02813
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2813
4225
50,00 5
08/05/2013 14/05/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 10/05/13 PARTICIPAR DO FORUM DE ADMINISTRAÇAO
PUBLICA.
Total do fornecedor 001516 ..........................................................................................150,00
002337 ROSILENE DE LIMA MACHADO SILVA
EO00846
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI846
1205
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/PIRANGUINHO
NO DIA 15/02/2013 PARTICIPAR DO CURSO SICONV.
EO00931
DIARIA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME LEI DI931
1318
238,00
Nº2.272/2012 SENDO 1 DIARIA E MEIA,01 PERNOITE PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPALIDADE NO BNDES.NOS DIAS 21 E 22 FEVEREIRO 2013
EO02238
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2238
3167
485,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS E 02 PERNOITES
NOS DIAS 17,18, 19/04/13 PARA BELO HORIOZONTE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DP TCEMG.
EO02385
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2385
3582
130,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 25 E 26/04/13 PARA PARTICIPAR DO CURSO
DISSEMINADORES EXTERNOS INSS.
EO02812
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2812
4226
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 10/05/13 PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA.
EO04597
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4597
7892
65,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ALFENAS NO
DIA 08/08/13 TRATAR DE ASSUNTO DESTA MUNICIPALIDADE.
EO05905
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5905
1069
130,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/EXTREMA NOS
DIAS 17 E 18/10/13 PARTICIPAR DE CURSO NO SEBRAE.
EO06775
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6775
1258
280,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09/12/13 PARTICI
PAR DE ENCONTRO TECNICO DO TCEMG.
Total do fornecedor 002337 ........................................................................................1.458,00
5
08/02/2013 19/02/2013 020401 84
33901404 Diarias - Secretarios
5
15/02/2013 21/02/2013 020401 84
33901404 Diarias - Secretarios
5
12/04/2013 16/04/2013 020401 84
33901404 Diarias - Secretarios
5
23/04/2013 30/04/2013 020401 69
33901404 Diarias - Secretarios
5
08/05/2013 14/05/2013 020401 69
33901404 Diarias - Secretarios
5
07/08/2013 12/08/2013 020401 84
33901404 Diarias - Secretarios
5
16/10/2013 22/10/2013 020401 84
33901404 Diarias - Secretarios
5
06/12/2013 09/12/2013 020401 69
33901404 Diarias - Secretarios
06/05/2013 21/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
007619 SANDRA APARECIDA DA SILVA FONSECA EO02741
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2741
4504
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
Total do fornecedor 007619 ...........................................................................................50,00
001247 SARA APARECIDA CRISTIANO
EO00243
EO00973
EO01294
EO01615
EO01934
EO02785
EO02920
EO03049
EO03506
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 18/01/13 PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/02/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO
COSEMS NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/03/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR
(COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL)JUNTO A SUPERINTEN
DENCIA REGIONAL DE SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/03/13 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO COSEMS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/04/13 PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR(COMIS
SAO INTERGESTORA REGIONAL)JUNTO A SUPERINTENDENCI
A REGIONAL DE SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/05/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR.
COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 17/05/13 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO COSEMS
JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 21 E 22/05/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SINAN, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
435
50,00
68
11/01/2013 25/01/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI973
1782
50,00
68
18/02/2013 07/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1294
2043
50,00
68
01/03/2013 14/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1615
2513
50,00
68
20/03/2013 28/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1934
2948
50,00
68
01/04/2013 10/04/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2785
4414
50,00
68
06/05/2013 17/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI2920
4542
50,00
68
14/05/2013 22/05/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3049
4946
100,00
68
20/05/2013 03/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI3506
5571
50,00
68
10/06/2013 14/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0065
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/06/13 PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE SITUAÇAO DO CANCER EM MINAS GERAIS.
EO03670
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3670
5917
50,00 68
18/06/2013 25/06/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/06/13 PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS,NA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE.
EO04042
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4042
6888
50,00 68
01/07/2013 17/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/SAO LOURENÇO
PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REDE URGENCIA E
EMERGENCIA DA MACRO SUL NO DIA 05/07/2013.
EO04303
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI43003
7450
50,00 68
25/07/2013 01/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 26/07/13 CURSO DE HUMANIZAÇAO.
EO05452
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5452
9729
50,00 68
20/09/2013 26/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/09/13 PARTICIPAR OFICINA SOBRE PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 201-2017 JUNTO A SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DE SAUDE.
EO05620
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5620
1055
50,00 68
26/09/2013 16/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/09/13 PARTICIPAR RE REUNIAO JUNTOS PELAS
REDES.
EO05966
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5966
1133
60,00 68
21/10/2013 07/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/BELO HORIZONTE
NO DIA 06/11/13 PARTICIPAR FORUM TECNICO DOS MUNIPIOS MINEIROS.
EO05991
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5991
1178
50,00 68
22/10/2013 19/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 25/10/13 PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS.
EO06355
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6355
1183
50,00 68
06/11/2013 20/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 11/11/13 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISPACTO.
EO06480
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6480
1296
50,00 68
18/11/2013 18/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/11/13 PARTICIPAR REUNIAO SOBRE ONCOLOGIA.
Total do fornecedor 001247 ..........................................................................................960,00
001233 SELMA APARECIDA DE MENEZES SILVA
EO04160
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4160
6942
150,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ITAJUBA NOS
DIAS 11,12,13/07/13 PARTICIPAR DO III COLOQUIO REGIONAL DE EAD CULTURA E PRODUÇAO DE SUBJETIVIDADE.
Total do fornecedor 001233 ..........................................................................................150,00
000517 SELMA MARIA RIBEIRO SANTOS
EO01723
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1723
2635
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 26/03/13 PARTICIPAR DO PROJETO AUTO PISTAMEIO AMBIENTE.
EO03080
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3080
4776
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/05/13 PARTICIPAR DO CURSO DA AUTO PISTA
VIVA O AMBIENTE.
EO04029
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4029
6883
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE
EDUCAÇAO.
EO05117
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5117
9218
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/09/13 PARTIICIPAR PROJETO AUTO PISTA.
EO05186
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5186
9276
210,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 17/09/13 PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO.
EO06690
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6690
1244
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 01/12/13 PARTICIPOU VESTIBULAR IFSULDEMINAS
Total do fornecedor 000517 ..........................................................................................460,00
09/07/2013 18/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
37
26/03/2013 02/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
37
20/05/2013 29/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
01/07/2013 17/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
30/08/2013 11/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
03/09/2013 12/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
5
29/11/2013 05/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
14/08/2013 20/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
000541 SIDNEIA APARECIDA PEREIRA DE ALME EO04707
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4707
8187
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 28/08/13 PARTICIPAR 1º SEMINARIO DE TECNOLO
GIA EDUCACIONAL DO SUL DE MINAS.
Total do fornecedor 000541 ...........................................................................................50,00
005359 SILVIA GRASIELE DA SILVA
EO01399
EO05182
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1399
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIA 18 E 19/03/13 PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL-PRATICO NO GRUPO UNIAO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5182
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
2128
100,00
5
08/03/2013 15/03/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
9267
50,00
5
03/09/2013 12/09/2013 020401 69
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0066
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------NO DIA 16/09/13 CURSO/TREINAMENTO NA MCR SOBRE SPE
D TRABALHISTA.
Total do fornecedor 005359 ..........................................................................................150,00
006914 SIMONE APARECIDA BASTOS SALLES DE EO04076
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4076
6907
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO ROQUEPARA ACOMPANHAR GRUPO DA 3ºIDADE NO DIA 13/07/2013
EO05029
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5029
8574
50,00 97
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO PAULO NO
DIA 31/08/13 ACOMPANHAR PESSOAL DA 3ª IDADE EM BAI
LE.
EO06280
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6280
1134
210,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 09 E 10/11/13 ACOMPA
NHAR FREQUENTADORES DO CENTRO CONVIVENCIA.
Total do fornecedor 006914 ..........................................................................................310,00
004155 SOLANGE A DE SOUZA LAMBERT
03/07/2013 17/07/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
27/08/2013 30/08/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
31/10/2013 07/11/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
24/06/2013 02/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
06/12/2013 13/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
10/12/2013 20/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
01/07/2013 17/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
30/09/2013 10/10/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
31/10/2013 08/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
29/11/2013 05/12/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2742
4239
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
EO03762
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3762
6232
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA CAPACITAÇAO PIP ATC/M DA REDE MUNICIPAL NO
DIA 25/06/2013.
Total do fornecedor 004155 ..........................................................................................100,00
000995 SONIA MARIA PERLIM CALLEJON
EO02742
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6898
1281
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 09/12/13 REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA.
EO06925
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6925
1305
50,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/EXTREMA NO DIA
10/12/13 ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.
Total do fornecedor 000995 ..........................................................................................100,00
007578 TARCISIO DE OLIVEIRA COUTO
EO06898
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4047
6886
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS P/ POUSO ALEGRE
PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATE O HOSPITAL SAMUEL LI
BANIO NOS DIAS 01 E 02/07/2013.
EO05707
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5707
1030
500,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06258
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6258
1136
500,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 10. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
EO06692
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6692
1245
550,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 11. DIARIAS P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE
2013, REFERENTE AO PERCURSO DE ATE 400 KM, PARA
TRANSPORTE DE PACIENTES.
Total do fornecedor 007578 ........................................................................................1.650,00
001628 TARCISO JOSE FERREIRA
EO04047
EO00851
EO01224
EO01337
EO02047
EO03434
EO04110
EO05738
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI PARA LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE A
GRICULTURA PARA AULA PRATICA.DIA 18/02/2013
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 02/03/2013, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/ESTIVA NO DIA
10/03/13 LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA
APRESENTAÇAO DE FANFARRA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/JACUTINGA NO
DIA 06/04/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA UM EVENTO EDUCACIONAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/06/13 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CACHOEIRA DE
MINAS NO DIA 06/07/13 LEVAR FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE EVENTO EDUCACIONAL.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 04/10/13 LEVAR DOCUMENTOS NA SUPERINTENDEN-
DI851
1417
25,00
5
08/02/2013 27/02/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1224
1975
50,00
37
28/02/2013 12/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI1337
2065
50,00
37
06/03/2013 14/03/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI2047
3095
50,00
37
05/04/2013 15/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI3434
5426
25,00
37
04/06/2013 12/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI4110
6903
50,00
37
03/07/2013 17/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5738
1041
25,00
37
02/10/2013 14/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0067
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------CIA REGIONAL DE ENSINO.
EO06244
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6244
1150
50,00 5
31/10/2013 11/11/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 01/11/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTU
RA PARA AULA PRATICA.
EO06654
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6654
1224
50,00 37
26/11/2013 03/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 27/11/13 LEVAR FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR
DE CAPACITAÇAO.
EO06670
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6670
1239
25,00 5
28/11/2013 04/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CORREGO DO
BOM JESUS LEVAR ATLETAS.
EO06889
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6889
1273
50,00 5
06/12/2013 12/12/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/12/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE
MEIO AMBIENTE PARA AULA PRATICA.
EO06923
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6923
1283
60,00 37
10/12/2013 13/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/CONTAGEM NO DI
A 13/12/13 BUSCAR 02 VANS.
Total do fornecedor 001628 ..........................................................................................510,00
007544 THAIS SILVA CHISTE
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4304
7449
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 26/07/13 CURSO DE HUMANIZAÇAO.
EO05359
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5359
9501
60,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/13 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO
BOLSA FAMILIA.
EO05383
ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM,CONFOR DI5383
9702
70,00
ME LEI Nº2.272/2012 P/ DESPESAS EM VIAGEM A BELO
HORIZONTE NO DIA 20/09/13. PARTICIPAR REUNIAO
SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA.
EO06468
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6468
1204
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO LOURENÇO
NO DIA 20/11/13 PARTICIPAR JORNADA DE REDUÇAO DE
MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA.
Total do fornecedor 007544 ..........................................................................................230,00
68
25/07/2013 01/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
13/09/2013 19/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
16/09/2013 25/09/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
68
18/11/2013 28/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
EO00967
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI967
1405
230,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA BELO HORIZONTES NOS DIA 26 E 27/02/13 PARA
PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COLOSTOMIA E SIGAF
Total do fornecedor 007443 ..........................................................................................230,00
18/02/2013 26/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
004138 VALDIRENE APARECIDA DE ALMEIDA NU EO04031
01/07/2013 17/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
03/09/2013 12/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
13/09/2013 24/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
007443 THALITA ALKMIM DA ROSA BRANDAO
EO04304
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4031
6900
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
PARA PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE
EDUCAÇAO.
EO05185
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5185
9269
210,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 16 E 17/09/13 PARTICIPAR DO CONAE-CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇAO.
EO05317
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5317
9639
50,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 14/09/13 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES.
Total do fornecedor 004138 ..........................................................................................310,00
003710 VANESSA DE CARVALHO SILVA
EO00743
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI743
1144
25,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/02/13 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE
ATENÇAO PRIMARIA SAUDE.
Total do fornecedor 003710 ...........................................................................................25,00
06/02/2013 18/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
000437 VANESSA MARQUES EIRAS
EO00377
22/01/2013 28/01/2013 020501 93
33901405 Diarias - Demais
06/09/2013 23/09/2013 020501 93
33901405 Diarias - Demais
14/11/2013 21/11/2013 020501 93
33901405 Diarias - Demais
09/07/2013 17/07/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI377
451
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/01/13,PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE ICMS
TURISTICO JUNTO A SEDE DO CTSV.
EO05272
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5272
9602
50,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/09/13 PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO CONSUL
TOR DO CIRCUITO SERRAS VERDES.
EO06443
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6443
1187
75,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA E MEIA NOS DIAS
21/11 E 22/11 PARA SAO PEDRO DA UNIAO REPRESENTAR
O MUNICIPIO NA 3ª REUNIAO REGIONAL DA FIEMG E PARA
EXTREMA PARTICIPAR EVENTO NA FAEX.RESPECTIVAMENTE.
Total do fornecedor 000437 ..........................................................................................150,00
003103 VANIA NEIDE BELIZARIO
EO04161
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4161
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/ITAJUBA NOS
DIAS 11,12,13/07/13 PARTICIPAR DO III COLOQUIO RE-
6906
150,00
5
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0068
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------GIONAL DE EAD CULTURA E PRODUÇAO DE SUBJETIVIDADE.
EO04793
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4793
8414
50,00 37
20/08/2013 26/08/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 21/08/13 PARTICIPAR REUNIAO PRONATEC E DO
PRONACAMPO.
EO06495
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6495
1298
50,00 37
18/11/2013 18/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/INCONFIDENTES
NO DIA 22/11/13 TRATAR DE ASSUNTOS DO PRONATEC.
EO05352
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5352
1298
50,00 37
13/09/2013 18/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/09/13 PARTICIPAR DO PDE INTERATIVO.
EO06977
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6977
1336
50,00 37
16/12/2013 27/12/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/INCONFIDENTES
NO
DIA 18/12/13 PARTICIPAR REUNIAO. LEVAR E
RETIRAR DOCUMENTOS PRONATEC.
Total do fornecedor 003103 ..........................................................................................350,00
003209 VANILDO APARECIDO RIBEIRO FERREIR EO01666
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1666
2492
25,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/03/13 BUSCAR PNEUS PARA A OFICINA.
Total do fornecedor 003209 ...........................................................................................25,00
001081 VERA LUCIA DE ALMEIDA
EO00666
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI666
1047
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/02/13 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO
DO PIP(PLANO INTERVENÇAO PEDAGOGICA).
EO01547
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI1547
2300
320,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS E DUAS PERNOITES NOS DIA 20,21 E 22/03/13 PARA VARGINHA PARTICI
PAR DE ENCONTRO DO PIP.
EO02244
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2244
3566
370,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03 DIARIAS E DUAS PERNOITE
NOS DIAS 24,25,26/04/13 PARA POÇOS DE CALDAS PARTI
CIPAR DO CURSO PNAIC.
EO02739
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2739
4248
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NOS DIAS 06 E 07/05/13 PARA PARTICIPAR DA
CAPACITAÇAO DO PIP ATC/M.
EO03617
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3617
5880
210,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITES
NOS DIAS 18 E 19/06/13 PARA BORDA DA MATA PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO DE EDUCAÇAO INFANTIL.
EO05299
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5299
9424
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 13/09/13 PARTICIPAR DO PROGRAMA DE INTERVEN
ÇAO PEDAGOGICA-PIP.
EO05953
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5953
1086
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 21/10/2013 PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E BUSCAR PROVA DO PROALFA.
Total do fornecedor 001081 ........................................................................................1.100,00
21/03/2013 28/03/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
37
01/02/2013 14/02/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
19/03/2013 21/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
37
12/04/2013 29/04/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
06/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
14/06/2013 24/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
11/09/2013 18/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
37
21/10/2013 28/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
005926 VERA LUCIA DOS SANTOS
EO05457
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5457
9802
60,00 122
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 20/09/13 PARTICIPAR CAPACITAÇAO DO CADAS
TRO UNICO BOLSA FAMILIA.
Total do fornecedor 005926 ...........................................................................................60,00
20/09/2013 30/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
006303 VIVIANE ALVES DA SILVA
EO03377
03/06/2013 30/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
31/10/2013 07/11/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3377
7337
25,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 04/06/13 PROVA DO CURSO PROTOCOLO DE MANCHE
STER.
EO06249
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6249
1133
250,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/11/13 PARTICIPAR DE CAPA
CITAÇAO DE VACINA NA SUPERINTENDENCIA.
Total do fornecedor 006303 ..........................................................................................275,00
005289 WAGNER FERREIRA DIAS
EO00782
EO00966
EO01225
EO04044
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/02/13 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 22/02/2013 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/IPUINA NOS
DIAS 05,06, E 07/03/2013 PARTICIPAR DE CURSO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 1/2 DIARIA P/ POUSO ALEGRE
PARA REUNIAO E BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS NO DIA
03/07/2013.
DI782
1139
25,00
68
07/02/2013 18/02/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI966
1780
25,00
68
18/02/2013 07/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI1225
1967
150,00
68
28/02/2013 12/03/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI4044
6889
25,00
68
01/07/2013 17/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0069
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------005289 WAGNER FERREIRA DIAS
EO04154
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4154
7097
150,00 68
09/07/2013 23/07/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 09,10,11/07/13 PARTICIPAR CURSO DE INSPEÇAO EM ALIMENTOS.
EO04610
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4610
7990
25,00 68
08/08/2013 15/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DAIRIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/08/13 ATIVIDADES NA GRS.
Total do fornecedor 005289 ..........................................................................................400,00
003364 WALDECI DIAS
EO01023
EO01396
EO01669
EO02002
EO02355
EO02559
EO02798
EO03292
EO03615
EO03599
EO03953
EO04521
EO05101
EO05321
EO05323
EO05769
EO05744
EO06236
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/02/2013 LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTI
CIPAR DO CURSO DO PNAIC.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 12/03/13 DIVULGAÇAO DE CURSO TECNICOS DO PO
LO DE REDE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 22/03/13 BUSCAR FUNCIONARIAS QUE PARTICIPARAM
DO ENCONTRO PIP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 04/04/13 PARA TRANSPORTAR O SR PREFEITO DIRCEU
MARQUES DIAS E A SRA SECRETARIA ROSILENE DE LIMA
MACHADO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/04/13 BUSCAR PROFESSORES DE EDUCAÇAO
FISICA QUE PARTICIPARAM DE CURSO PROMOVIDO PELO
ENAF.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SENADOR AMARAL NO DIA 28/04/13 LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO 21º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PIP.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 28/05/13 LEVAR ALUNOS DA E.M JOAQUIM DA SIL
VA DE OLIVEIRA PARA PASSEIO RECREATIVO.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 16/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA AULA RECREATIVA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/CAMANDUCAIA
NO DIA 14/06/13 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SENADOR JOSE
BENTO PARA LEVAR FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL P/
CONHECER SALA DE RECURSOS P/DEFICIENTE VISUAL NO
DIA 28/06/2013.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/EXTREMA NO DI
A 02/08/13 LEVAR PACIENTE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 03/09/13 PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS PARA
PARTICIPAR DO AUTO PISTA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 15/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/MUZAMBINHO NO
DIA 14/09/13 LEVAR ALUNOS DO CURSO TECNICO DE MEIO
AMBIENTE PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE PAR
A LEVAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO
DIA 07/10/2013
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 06/10/2013 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TE
CNICO DE ALIMENTOS PARA AULA PRATICA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
DI1023
1698
50,00
37
20/02/2013 06/03/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI1396
2176
25,00
5
08/03/2013 18/03/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI1669
2634
50,00
37
21/03/2013 02/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2002
3085
50,00
5
02/04/2013 15/04/2013 020101 1
33901405 Diarias - Demais
DI2355
3548
50,00
37
18/04/2013 29/04/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2559
3917
50,00
5
26/04/2013 07/05/2013 020101 1
33901405 Diarias - Demais
DI2798
4217
50,00
37
07/05/2013 14/05/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3292
5135
50,00
37
28/05/2013 06/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI3615
5824
25,00
37
14/06/2013 21/06/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI35699
5827
50,00
5
13/06/2013 21/06/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI3953
6881
50,00
37
27/06/2013 17/07/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI4521
7845
50,00
68
01/08/2013 12/08/2013 020601 125
33901405 Diarias - Demais
DI5101
9217
50,00
37
29/08/2013 11/09/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5321
9626
50,00
5
13/09/2013 24/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI5323
9628
50,00
5
13/09/2013 24/09/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI5769
1043
50,00
37
04/10/2013 14/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DI5744
1043
50,00
5
03/10/2013 14/10/2013 020806 349
33901405 Diarias - Demais
DI6236
1151
50,00
37
31/10/2013 11/11/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0070
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SANTA RITA DO
SAPUCAI NO DIA 03/11/13 TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL PARA VISITA NA ETE.
EO06722
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6722
1265
50,00 5
29/11/2013 10/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/TAUBATE NO
DIA 01/12/13 LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR CAMPEONATO.
EO06768
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6768
1270
25,00 5
05/12/2013 11/12/2013 020201 10
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/CORREGO DO
BOM JESUS NO DIA 05/12/13 LEVAR ATLETAS PARA COMPE
TIÇAO.
Total do fornecedor 003364 ..........................................................................................925,00
007067 WALLACE HENRIQUE ROSA
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI2326
3458
100,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 25 E 26/04/13 PARTICIPAR CURSO DISSMINADO
RES EXTERNOS INSS.
EO03027
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3027
4713
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 22/05/13 PARA CURSO TELEPRESENCI
AL.
EO03985
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3985
6522
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01 DIARIA P/ SAO GONÇALO
DO SAPUCAI PARA CURSO TELEPRESENCIAL NOB SUAS 2012
NO DIA 03/07/2013.PAGAR COM RECURSO IGD/BF 20296-7
EO04586
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4586
8155
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 07/08/13 PARTICIPAR DE CURSO TELE PRESENCIAL SUAS.
EO04766
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI4766
8349
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 21/08/13 CURSO TELEPRESENCIAL
NOB SUAS.
EO05462
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5462
9747
50,00
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/SAO GONÇALO
DO SAPUCAI NO DIA 25/09/13 CURSO TELEPRESENCIAL
NOB SUAS.
Total do fornecedor 007067 ..........................................................................................350,00
007711 WANDHA KARINE DOS SANTOS
EO02326
5
17/04/2013 24/04/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
5
16/05/2013 28/05/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
97
28/06/2013 05/07/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
5
02/08/2013 19/08/2013 020701 175
33901405 Diarias - Demais
122
16/08/2013 22/08/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
122
20/09/2013 27/09/2013 020702 193
33901405 Diarias - Demais
13/09/2013 19/09/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
13/09/2013 14/10/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
08/11/2013 19/11/2013 020601 138
33901404 Diarias - Secretarios
10/10/2013 15/10/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
16/10/2013 22/10/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
30/10/2013 31/10/2013 020803 271
33901405 Diarias - Demais
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5366
9484
195,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/CAMPINAS DOS
DIAS 27 A 29/09/13 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE
ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE.
EO05366
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5366
1052
-65,00 0
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 03. DIARIAS P/CAMPINAS DOS
DIAS 27 A 29/09/13 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE
ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE.
EO06427
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6427
1179
65,00 68
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 14/11/13 PARTICIPAR REUNIAO NA SUPERINTENDE
NCIA REGIONAL DE SAUDE.
Total do fornecedor 007711 ..........................................................................................195,00
007545 WELBY EMERSON MARQUES LAMBERT
EO05366
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5835
1051
240,00 5
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02 DIARIAS E 01 PERNOITE
PARA SANTA BARBARA DE GOIAS NOS DIAS 15 E 16/10/13
LEVAR CAMINHAO PARA COLOCAR NOVO COLETOR.
EO05914
EMPENHO PARA COMPLEMENTAR O EO 5835 DEVIDO A GAS- DI5914
1069
135,00 5
TOS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA
BARBARA DE GOIAS DE 15 A 17/10/13 LEVAR CAMINHAO
PARA COLOCAR NOVO COLETOR.
EO06168
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI6168
1103
120,00 37
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/JUIZ DE FORA
NOS DIAS 31/10 A 01/11/13 BUSCAR ONIBUS DESTA SECRETARIA.
Total do fornecedor 007545 ..........................................................................................495,00
005538 WENDER CRISPIM ALMEIDA
EO05835
EO00710
EO00814
EO02859
EO03114
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/VARGINHA NO
DIA 04/02/13 LEVAR PREFEITO E VICE.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO MEIA DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 08/02/2013 PARA BUSCAR VEICULO SPRINTER DES
TA SECRETARIA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 05 DIARIAS E MEIA E 05 PER
NOITES PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 12,13,14,15 E
16/05/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOTONIVELADORA.
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/POUSO ALEGRE
NO DIA 23/05/13 BUSCAR ASFALTO.
DI710
1034
50,00
5
04/02/2013 14/02/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI814
1301
25,00
37
08/02/2013 21/02/2013 020801 237
33901405 Diarias - Demais
DI2859
4143
875,00
5
09/05/2013 13/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
DI3114
4772
50,00
5
22/05/2013 29/05/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
*UNIAO LTDA
M U N I C I P I O
D E
C A M B U I
( M G )
Pag.0071
GES440
18/04/16
SELPAG2.707-687
1 4 - 1
S e l e c a o
d e
D e s p e s a s
P a g a s
2 0 1 3
09:18:20
============================================================================================================================================================================================================================
D O C U M E N T O S
P A G O S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Favorecido
Documento Historico
Comprovante Vchr
Valor Pago Banco Data Doc. Data.Pagto Unid. Ficha Conta
Descricao
---------------------------------------- ---------- -------------------------------------------------- ----------- ----- ---------------- ----- ---------- ---------- ------ ----- -------- ------------------------------005538 WENDER CRISPIM ALMEIDA
EO03302
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI3302
5273
60,00 5
29/05/2013 10/06/2013 020901 362
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 01. DIARIA P/BELO HORIZONTE NO DIA 29/05/13 FINALIZAR CURSO DE MOTONIVELADO
RA.
Total do fornecedor 005538 ........................................................................................1.060,00
007302 YVONE SALLES DE OLIVEIRA
EO05943
DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME DI5943
1072
100,00 5
17/10/2013 22/10/2013 020301 49
33901405 Diarias - Demais
LEI Nº 2.272/2012 SENDO 02. DIARIAS P/POUSO ALEGRE
NOS DIAS 24 E 25/10/13 CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Total do fornecedor 007302 ..........................................................................................100,00
============================================================================================================================================================================================================================
Recursos Proprios de 2013
do ensino.................................................................................................................18.500,00
da saude.................................................................................................................184.535,00
livres....................................................................................................................45.314,05
Recursos Vinculados..............................................................................................................8.949,18
Restos a pagar.......................................................................................................................0,00
Extra-orcamentario (OP)..............................................................................................................0,00
Total Geral ...................................................................................................................257.298,23
============================================================================================================================================================================================================================
* Consulte o voucher.

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