relacao mensal de compras_novembro2010

Transcrição

relacao mensal de compras_novembro2010
Folha: 1/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Novembro/2010.
Bem Adquirido
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA (P&B)
Nome do Fornecedor
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
CESTAS DE NATAL PARA REALIZACAO DO NATAL
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SOLIDARIO 2010
VEICULO ZERO KM PARA PREMIACAO DO CENTENARIO DA A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
SORTE
CARTUCHO HP N° 17
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
CARTUCHO HP N° 15
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
CNPJ / CPF
07.899.774/0001-45
Quantidade
10,00
Unid
Preço Unitário
UNI
903,47
Preço Total
9.034,70
07.899.774/0001-45
7,00
UNI
2.130,00
14.910,00
08.528.442/0001-17
2.500,00
UNI
49,69
124.225,00
53.309.852/0001-21
1,00
UNI
26.000,00
26.000,00
57.614.893/0001-82
1,00
UNI
110,00
110,00
57.614.893/0001-82
1,00
UNI
35,00
35,00
09.032.658/0001-50
1.600,00
UNI
59,00
94.400,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA MORRO
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
AGUDO
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA SAO JOAQUIM FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
DA BARRA
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS RIBEIRAO PRETO
P W TUR TRANSPORTE LTDA EPP
02.619.429/0001-97
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS FRANCA
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
0,25
UNI
53.500,00
13.375,00
0,25
UNI
49.500,00
12.375,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA BATATAIS
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ITUVERAVA
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
05.257.763/0001-36
CESTAS DE NATAL PARA REALIZACAO DO NATAL
SOLIDARIO 2010
RETENCAO PASEP - CONTA 73.047-5
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
3,00
3,00
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
3.049,69
3.049,69
CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS
TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA
RETENÇÃO PASEP - CONTA 283142-2
BANCO DO BRASIL S/A
RECOLHIMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO- SEGURADOS ORLANDIA PREV
ESTATUTARIOS
METRO SIMPLES ARTICULADO
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
LUVAS PARA PEDREIRO
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
08.528.442/0001-17
0,209 UNI
644.589,4737
134.719,20
0,25
UNI
440.000,00
110.000,00
0,25
UNI
208.000,00
52.000,00
0,25
UNI
75.000,00
18.750,00
2.500,00
UNI
49,69
124.225,00
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
97,02
97,02
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
2.494,67
2.494,67
57.180.564/0001-70
2,00
UNI
3,30
6,60
57.180.564/0001-70
41,00
UNI
4,05
166,05
MANGUEIRA TRANSPARENTE COM 20M
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
2,00
UNI
34,00
68,00
TIJOLO BAIANO 08 FUROS
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
1.600,00
UN
0,40
640,00
METRO DUPLO ARTICULADO
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
4,00
UNI
5,00
20,00
CAIXA PLASTICA PARA ARGAMASSA
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
16,00
UNI
7,20
115,20
OCULOS DE SEGURANÇA
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
41,00
UNI
4,14
169,74
Folha: 2/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DISCO DIAMANTADO DE 4''
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
14,00
28,00
COLHER DE PEDREIRO DE 9"
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
21,00
UNI
8,20
172,20
AREIA MEDIA (METROS CUBICOS)
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
8,00
M3
42,00
336,00
CAL HIDRATADA
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
32,00
SC
7,20
230,40
165,60
CARRINHO DE MÃO, COM RODAS DE BORRACHA
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
82,80
REGUA DE ALUMINIO DE 2M
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
4,00
UNI
16,65
66,60
ROLAMENTO DIANTEIRO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
95,00
95,00
ROLAMENTO DIANT. FORA 32307
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
98,00
98,00
RETENTOR DIANTEIRO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
16,00
16,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCAR
ROLAMENTOS DO EIXO
KIT REVISAO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
40,00
40,00
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
1,00
UN
33,00
33,00
FILTRO
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
1,00
UN
25,00
25,00
JOGO VELA NGK RESITIVEL
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
4,00
UN
12,00
48,00
FILTRO SEPARADOR OLEO
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
1,00
UN
2,00
2,00
VEDADOR
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
11,40
11,40
OLEO 5W30 (1000 ML)
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
5,00
FRS
26,77
133,85
PRETAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REVISAO
30.000KM CONFORM
VELA IGNICAO
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
280,00
280,00
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
70,00
70,00
ROTOR 1P9952
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
32,00
32,00
CABO DE VELA
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
90,00
90,00
REPARO BICO
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
20,00
20,00
COPO DISTRIBUIDOR
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
45,00
45,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE SOCORRO
VEICULO FALHAND
BONECA COM MECANISMO ELETRONICO QUE CANTA 3
MUSICAS INFANTIS
HELICOPTERO
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
180,00
180,00
LOCOMOTIVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
03.711.457/0001-00
1.060,00
UNI
22,40
23.744,00
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME
01.844.250/0001-70
1.110,00
UNI
18,90
20.979,00
JOGO DE CABO DE VELA
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
90,00
90,00
JOGO VELA NGK RESITIVEL
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
68,00
68,00
PARAFUSO RODA DIANTEIRA
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
2,00
UH
7,00
14,00
TAMBOR DE FREIO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
2,00
UNI
85,00
170,00
SAPATA FREIO TRASEIRO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
125,00
125,00
JOGO PASTILHA COM REPARO E TRAVAS
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UH
32,00
32,00
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE FALHA NO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
MOTOR, REVISAR
SUPLEMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMÉRICO, BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. ME09.394.802/0001-06
NUTRICIONAL
1,00
UNI
127,00
127,00
1,00
UNI
250,00
250,00
120,00
FRS
7,00
840,00
BOBINA
Folha: 3/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
NUTRISON SOYA 800G
04.106.730/0001-22
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR. HOSP. LTDA.
27,00 LATA
32,00
864,00
NUTREN 1.0
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
13,00 LATA
27,90
362,70
04.127.483/0001-40
LYRICA (PREGABALINA) 150MG COM 28 COMPRIMIDOS
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
49.219.686/0019-24
CONCERTA (METILFENIDATO) 36MG COM 30 COMPRIMIDOS UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
CITALOPRAN 20MG COM 30 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
4,00
CX
108,70
434,80
1,00
CX
203,99
203,99
3,00
CX
32,60
97,80
TARIFA ENERGIA ELETRICA
1,00
UN
7.851,33
7.851,33
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA- CIP
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UNI
78.679,04
78.679,04
SESSÕES DE FOTO COAGULAÇÃO A LASER
CLINICA MEDICA DARE S/S LTDA
03.729.044/0001-45
3,00
UNI
400,00
1.200,00
TERMOMETROS PARA MEDIDA DE TEMPERATURA PARA
GELADEIRAS CONTE
FORTEO 20 MCG (TERIPARATIDE)
ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP
05.028.198/0001-35
2,00
UNI
35,00
70,00
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
43.940.618/0001-44
4,00 AMP
1.480,62
5.922,48
FILTRO OLEO
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
2,00
UN
31,00
62,00
MOTOR DE PARTIDA 12V
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
900,00
900,00
COUVE MANTEIGA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
50,00
MC
2,72
136,00
ALFACE CRESPA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
220,00
KG
3,18
699,60
ACELGA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
150,00
KG
2,40
360,00
CHEIRO VERDE_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
60,00
UNI
5,46
327,60
OVOS
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
80,00
DZ
3,42
273,60
ALFACE AMERICANA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
240,00
KG
3,18
763,20
TOMATE_2
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
320,00
KG
2,67
854,40
132.134.338-88
65,00
MC
3,15
204,75
ESPINAFRE_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
TOMATE_2
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
440,00
KG
2,67
1.174,80
CHEIRO VERDE_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
100,00
UNI
5,46
546,00
ACELGA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
350,00
KG
2,40
840,00
ALFACE CRESPA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
380,00
KG
3,18
1.208,40
ESPINAFRE_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
30,00
MC
3,15
94,50
COUVE MANTEIGA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
40,00
MC
2,72
108,80
OVOS
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
40,00
DZ
3,42
136,80
ALFACE AMERICANA_1
MARCO ALMEIDA MACHADO
132.134.338-88
380,00
KG
3,18
1.208,40
CENOURA (KG)
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
220,00
KG
2,11
464,20
REPOLHO BRANCO (KG)
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
240,00
KG
1,65
396,00
TOMATE_2
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
280,00
KG
2,67
747,60
MELANCIA_1
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
250,00
KG
1,32
330,00
BANANA NANICA_1
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
380,00
DZ
2,03
771,40
BATATA.
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
320,00
KG
2,72
870,40
BATATA.
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
320,00
KG
2,72
870,40
CENOURA (KG)
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
300,00
KG
2,11
633,00
Folha: 4/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BANANA NANICA_1
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
720,00
DZ
2,03
1.461,60
REPOLHO BRANCO (KG)
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
280,00
KG
1,65
462,00
MELANCIA_1
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
700,00
KG
1,32
924,00
TOMATE_2
RUBENS CHIORATTO JUNIOR
066.287.428-57
370,00
KG
2,67
987,90
OLEO 5 W 30
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
7,00
LT
26,77
187,39
CHAVE
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
4,00
UN
4,00
16,00
FECHADURA
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
2,00
UN
98,00
196,00
MULTA REF. MULTA DE TRANSITO REFERENTE A
PARABRISA QUEBRADO,
CARTUCHO NRO 93 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST 43.052.497/0001-02
SP
1,00
UNI
127,69
127,69
FLC INFORMATICA LTDA ME
04.245.761/0001-64
10,00
UNI
40,00
400,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X 2690 Nº4
FLC INFORMATICA LTDA ME
04.245.761/0001-64
4,00
UNI
30,00
120,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X2690 Nº5
FLC INFORMATICA LTDA ME
04.245.761/0001-64
4,00
UNI
55,00
220,00
04.245.761/0001-64
3,00
UNI
40,00
120,00
45.351.244/0001-57
1,00
UNI
120,00
120,00
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
20,00
20,00
52.668.415/0001-31
1,00
UNI
88,40
88,40
50.730.431/0001-81
1,00
UN
150,00
150,00
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
26,00
26,00
50.730.431/0001-81
1,00
JOG
18,00
18,00
CARTUCHO NRO 17 - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C FLC INFORMATICA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE GUINCHO
AUTO SOCORRO ORLANDIA LTDA-ME
TREVO SALES OLI
DIAFRAGMA CUICA
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
APARELHO DE R
ROTOR
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
ROLAMENTO 6303
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
ESCOVA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
ROLAMENTO
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UN
26,00
26,00
FIXADOR
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
12,00
12,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO
ALTERNADOR
BOBINA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
50,00
50,00
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
160,00
160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE SOCORRO
VEICULO FALHAN
BUCHA
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
150,00
150,00
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UNI
4,00
8,00
ALINHAMENTO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
MONTAGEM
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
5,00
10,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA- COLETA DE SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
LIXO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COLETA E
SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
TRANSPORTE
MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE JAZIGOS
CLAUDIO APARECIDO BATISTA
326.925.799-68
REVELADOR SHARP AL 1000
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
0,051 UN
2.156.862,7451
110.000,00
0,145 UN
206.896,5517
30.000,00
0,25 OBRA
6,00
UNI
42.056,00
10.514,00
70,00
420,00
CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8890 DW
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
14,00
UNI
90,00
1.260,00
CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9840 CDW
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
Folha: 5/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GALÕES DE TONER IMPRESSORA SHARP
04.898.832/0001-28
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
15,00
UNI
100,00
1.500,00
CILINDRO E LAMINA SHARP AL 1000
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
6,00
UNI
54,00
324,00
RECARGA DE CARTUCHO TN-110Y PARA IMPRESSORA
MFC9840CDW
RECARGA DE CARTUCHO TN-110BK PARA IMPRESSORA
MFC 9840CDW
RECARGA DE CARTUCHO TN-110C PARA IMPRESSORA
MFC9840CDW
RECARGA DE CARTUCHO TN-110M PARA IMPRESSORA
MFC9840 CDW
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER MFC
8890 DW
BALANCEAMENTO
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
90,00
90,00
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
14,00
UNI
40,00
560,00
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
8,00
16,00
ALINHAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
EIXO
R PERUSSI E SILVA COMERCIAL E PREST DE SERVICOS08.586.212/0001-04
1,00
UN
80,00
80,00
JUNTA
R PERUSSI E SILVA COMERCIAL E PREST DE SERVICOS08.586.212/0001-04
1,00
UNI
20,00
20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE TROCAR EIXO R PERUSSI E SILVA COMERCIAL E PREST DE SERVICOS08.586.212/0001-04
DO PINHÃO
INTERRUPTOR
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
BUCHA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
120,00
120,00
1,00
UN
18,00
18,00
2,00
UNI
4,00
8,00
LAMPADA 1034 / 12 V
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
3,00
UN
2,00
6,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EM REPARO NO
MOTOR PARTIDA
VELA DE IGNICAO NGK BPMR7
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
50,00
50,00
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
12,67
12,67
REPARO CARBURADOR
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UN
45,00
45,00
FILTRO ADICIONAL
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
5,59
5,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPARO E TROCA DE
PECAS ROCADEIRA
FILTRO HIDRAULICO
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
60,00
60,00
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES53.309.852/0009-89
1,00
UNI
97,70
97,70
OLEO 15 W 40 P/ MOTOR
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES53.309.852/0009-89
3,00
BAL
38,50
115,50
FILTRO COMBUSTIVEL
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES53.309.852/0009-89
1,00
UN
16,80
16,80
OLEO TRANSMISSAO 10W30 ( GL )
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES53.309.852/0009-89
1,00
UN
43,00
43,00
FILTRO OLEO
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES53.309.852/0009-89
1,00
UN
28,90
28,90
REPARO CARBURADOR
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UN
45,00
45,00
FILTRO ADICIONAL
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
5,59
5,59
MOLA TRAÇÃO
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
4,71
4,71
FILTRO DE AR
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UN
13,50
13,50
VELA DE IGNICAO NGK BPMR7
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
12,67
12,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTO ROCADEIRA
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
60,00
60,00
PAGAMENTO PEDAGIO SEM PARAR
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
3.680,15
3.680,15
Folha: 6/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
PAGAMENTO PROACLE REFERENTE AOS MESES DE
AGOSTO/SETEMBRO E O
PAGAMENTO PROACLE REFERENTE AOS MESES DE
JULHO/SETEMBRO E OU
PAGAMENTO REF. INCLUSÃO DE VEICULOS
PAGAMENTO REF. INCLUSÃO DE VEICULOS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.749.227/0001-34
PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP.
1,00
UNI
4.590,00
4.590,00
PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP.
00.749.227/0001-34
1,00
UNI
1.220,00
1.220,00
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
799,31
799,31
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
799,31
799,31
PAGAMENTO REF. INCLUSÃO DE VEICULOS
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
799,31
799,31
PAGAMENTO REF. INCLUSÃO DE VEICULOS
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
1,00
UNI
799,31
799,31
PAGAMENTO REF. INCLUSÃO DE VEICULOS
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
2,00
UNI
799,31
1.598,62
PASSES PARA OS JOVENS INSCRITOS NO PRO JOVEM
VIACAO TRANSOPER LTDA
62.707.088/0001-33
280,00
UNI
1,45
406,00
BOLA DE FUTSAL.
REGINA B M G XAVIER CIA LTDA ME
11.422.539/0001-55
2,00
UNI
79,00
158,00
BOLA DE VOLEI N° 1.0
REGINA B M G XAVIER CIA LTDA ME
11.422.539/0001-55
2,00
UNI
44,00
88,00
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
REGINA B M G XAVIER CIA LTDA ME
11.422.539/0001-55
2,00
UNI
79,00
158,00
BORRACHA BRANCA GRANDE
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
17,00
UNI
0,80
13,60
CADERNOS UNIVERSITARIO 100 FLS
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
17,00
UNI
3,70
62,90
LAPIS PRETO N°2
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
17,00
UNI
0,25
4,25
LAMPADA VAPOR METALICA 400W
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
1,00
UNI
85,50
85,50
53.309.829/0001-37
REATOR EXT.P/ LAMP VAPOR METALICA 400W
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
39,50
39,50
REATOR EXT.P/LAMP VAPOR METALICA 250W
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
35,50
71,00
LAMPADA VAPOR METALICA 250W
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
61,15
122,30
PAR DE BOTAS DE BORRACHA DE CANO CURTO Nº37
REGINA B M G XAVIER CIA LTDA ME
11.422.539/0001-55
1,00
UH
28,00
28,00
PAR DE BOTAS DE BORRACHA DE CANO CURTO Nº39
REGINA B M G XAVIER CIA LTDA ME
11.422.539/0001-55
2,00
UH
28,00
56,00
MANGUEIRA DE JARDIM SUPERFLEX DE 1/2 POLEGADA,
MEDINDO 20M
BICO PARA TORNEIRA 3/4 X 1/2
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
1,00
UNI
40,00
40,00
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
1,00
UNI
2,00
2,00
MANGUEIRA DE JARDIM MEDINDO 50 M CADA, DE 3/4
POLEGADA
DECORAÇAO NO SALAO DA MAÇONARIA PARA A PALESTRA
DO FABIO DE
SERVIÇO DE CORTE DE CANALETA DA ALAMEDA 11 COM
AVENIDA 03,
BARRA DE 6 MTS. TUBO PVC 25MM
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
57.180.564/0001-70
2,00
UNI
125,00
250,00
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
360,00
360,00
CTS CALDEIRARIA TORNEARIA E SERVICOS LTDA ME 05.196.239/0001-00
1,00
UNI
250,00
250,00
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
50,00
BR
11,50
575,00
COPOS DE VIDRO, AMERICANO OU SIMILAR DE 100 OU 200
ML
SERVIÇOS DE PINTURA DO VELORIO MUNICIPAL
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
48,00
UNI
0,68
32,64
CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO DE 500 LITROS COM
TAMPA ROSCAVE
SERVIÇO DE DESMONTAR, SOLDAR E MONTAR GIRO
PRINCIPAL DO CAMI
EMISSAO DE FOTOGRAFIAS 3/4 PARA CONFECÇAO DE
CARTEIRAS DE TR
BIELETA
ELISANGELA APARECIDA ROSA BRUNHOLA
312.789.558-52
1,00
UNI
700,00
700,00
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
178,00
178,00
LUIZ ANTONIO REALINO ME
58.350.075/0001-82
1,00
UNI
1.200,00
1.200,00
SAMECIMA & SAMECIMA LTDA - ME
51.828.077/0001-95
22,00
UNI
6,00
132,00
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
67,00
134,00
Folha: 7/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BORRACHA .
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
4,00
UN
5,00
20,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM
PNEUS, TROCAR
ALINHAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
4,00
UNI
12,00
48,00
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
48,00
48,00
BALANCEAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
1.400,00
CAMBIO REVISADO A BASE DE TROCA
ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
03.248.301/0001-27
1,00
UNI
1.400,00
FILTRO AR INTERIOR
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
39,38
39,38
VELA IGNICAO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
4,00
UN
17,41
69,64
OLEO 5W30 (1000ML)
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
5,00
FRS
32,00
160,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
13,22
13,22
FILTRO OLEO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
28,45
28,45
KIT BICO INJETOR
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UH
12,00
12,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REVISAO DE 30.000 KM,
CONFORME MAN
BALANCEAMENTO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
240,00
240,00
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,00
30,00
ALINHAMENTO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,00
30,00
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COM 4 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
4,00
CX
10,90
43,60
ALENDRONATO DE SODIO 10 MG
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
3,00
CPS
13,00
39,00
LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 50MG COM 30
COMPRIMIDOS
SINVASTATINA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
30,00
CX
59,90
1.797,00
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
1,00
CX
8,00
8,00
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
49.219.686/0019-24
6,00
CX
42,00
252,00
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
49.219.686/0019-24
5,00
CX
19,00
95,00
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
49.219.686/0019-24
9,00
CX
19,00
171,00
RONALDO DE J ZANETTE FRANCA ME
03.349.726/0001-22
6,00
UNI
74,10
444,60
RONALDO DE J ZANETTE FRANCA ME
03.349.726/0001-22
13,00
UNI
65,50
851,50
RONALDO DE J ZANETTE FRANCA ME
03.349.726/0001-22
10,00
UNI
65,50
655,00
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
108,00
MT
0,78
84,24
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
20,00
MT
7,80
156,00
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
3,00
MT
13,80
41,40
RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
08.543.922/0001-57
1,00
UNI
30.000,00
30.000,00
RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
08.543.922/0001-57
1,00
UNI
70.000,00
70.000,00
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COM 30
COMPRIMIDOS
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25 MG COM 30
COMPRIMIDOS
LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG COM 30
COMPRIMIDOS
FARDOS FRALDAS POMPOM ECONOMICA PROTEK
NOTURNO C/ 6 PACOTE
FARDOS FRALDAS MASTERFRAL TAMANHO G C/10
PACOTES DE 08 UNI
FARDOS FRALDAS MASTERFRAL TAMANHO M C/10
PACOTES DE 08 UNIDA
ALÇA DE NYLON PARA BOLSA DE 3CM DE LARGURA COR
MARRON ESCURO
TECIDO ALGODÃO CRU DE 2,40M DE LARGURA
(ENFESTADO)
TECIDO POPELINE DE 1,50M DE LARGURA COR VERDE C/
BOLINHAS BR
ADITAMENTO DO CONTRATO CP 009/2009-003/2010 OBJETO:
CONTRATA
ADITAMENTO DO CONTRATO CP 009/2009-003/2010 OBJETO:
CONTRATA
Folha: 8/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1 COMPUTADOR COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS: 1
CPU INTEL COR
BICICLETA ARO 26,18 MARCHAS
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
275,00
275,00
TV 42"- FULL HD
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
1.984,99
1.984,99
FOGAO 6 BOCAS AUTOLIMPANTE
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
595,00
595,00
HOME THEATER 360 RMS COMPLETO
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
536,91
536,91
CAMERA DIGITAL 10 MP COM CARTÃO MEMORIA 2 GB
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
380,00
380,00
MICROONDAS 31 LITROS
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
369,00
369,00
REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA FROST FREE- 345L
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
1,00
UNI
1.360,00
1.360,00
LAVADORA DE ROUPAS 11 KG
ELETROZEMA LTDA.
26.404.731/0052-36
PEDAL DO CONSULTORIO PORTATIL ELETRICO, PEÇA NOVA DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIAB. AP. DE ODONTO
04.267.668/0001-50
1,00
UNI
1.070,00
1.070,00
UNI
1.499,00
1.499,00
1,00
UNI
60,00
60,00
MICRO MOTOR DO CONSULTORIO PORTATIL ELETRICO,
PEÇA NOVA
DISCO FREIO
DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIAB. AP. DE ODONTO
04.267.668/0001-50
1,00
UNI
390,00
390,00
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
65,00
65,00
COXIM AMORTECEDOR
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
65,00
130,00
KIT HOMOCINETICA
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UH
55,00
55,00
BIELETA
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
42,00
42,00
PASTILHA FREIO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
JOG
90,00
90,00
BATENTE
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
43,00
86,00
BUCHA BALANÇA
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
42,00
84,00
BALANCEAMENTO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
ALINHAMENTO DIANTEIRO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UNI
30,00
30,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇAO DE DADOS DO ROGERIO CATHO - ME
05.782.896/0001-21
SISTEMA DE
SACOS DE QUIRELA DE 40 KG
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
CONTRATAÇAO DE EMPRESAO ESPECIALIZADA PARA
SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
REALIZAÇAO
CONTRATAÇAO DE EMPRESAO ESPECIALIZADA PARA
SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
REALIZAÇAO
CONTRATAÇAO DE EMPRESAO ESPECIALIZADA PARA
SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
REALIZAÇAO
CONTRATAÇAO DE EMPRESAO ESPECIALIZADA PARA
SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA
03.601.837/0001-84
REALIZAÇAO
CLEXANE OU VERSA 40MG
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
INSULINA LEVERMIR FLEXPEN ( CANETA ) COM 05 CANETAS C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
1,00
UNI
1.515,00
1.515,00
INSULINA NOVORAPID FLEXPEN ( CANETA ) COM 05 CANETA C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
VERSA 40MG
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 10 MATERIAS
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
BORRACHA MEDIA MACIA
PEN DRIVE 2 GB
10,00
UNI
30,00
300,00
1,00
UNI
42.200,00
42.200,00
1,00
UNI
18.080,00
18.080,00
1,00
UNI
5.900,00
5.900,00
1,00
UNI
166.660,00
166.660,00
120,00 AMP
25,45
3.054,00
5,00
CX
288,75
1.443,75
5,00
CX
149,75
748,75
32,75
229,25
6,50
195,00
7,00 AMP
53.194.031/0001-97
30,00
UNI
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
50,00
UNI
0,20
10,00
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
4,00
UN
27,90
111,60
Folha: 9/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE
GLICEMIA CAPILAR
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO CADASTRADAS
NESTA SECRETARI
BRACADEIRA
VIACAO TRANSOPER LTDA
ADITIVO RADIADOR
CNPJ / CPF
54.516.661/0001-01
JOHNSON & JOHNSON IND. E COM DE PROD P/ SAUDE LTDA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
350,00
CX
22,00
7.700,00
62.707.088/0001-33
6.000,00
UNI
1,45
8.700,00
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
4,00
UN
3,50
14,00
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
2,00
UN
20,00
40,00
FILTRO SEDIMENTADOR
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
55,00
55,00
FILTRO DIESEL
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
10,00
10,00
RESERVATORIO D-AGUA
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
155,00
155,00
FILTRO LUBRIFICANTE 596 MAN
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
75,00
75,00
MANGUEIRA
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
25,00
25,00
10.863.906/0001-93
196,00
KM
3,00
588,00
10.631.529/0001-67
1,00
UNI
1.800,00
1.800,00
71.656.896/0001-00
10,00
UH
10,00
100,00
71.656.896/0001-00
10,00
UH
10,00
100,00
UNI
50,00
50,00
SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE PARA RETIRADA DE UBIRAJARA AFONSO-ME
PNEUS VELHO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA TREINAMENTO DE ROTINAS CRISOGONO MILITAO MANSIM JUNIOR - ME
DE ENCERRA
BANDEJA DE ALFACE AMERICANA
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
BANDEJA DE ALFACE CRESPA
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
BANDEJA DE MARACUJA
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
1,00
SEMENTE DE RABANETE
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
1,00 LATA
30,00
30,00
BANDEJA DE ALFACE LISA
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
5,00
UH
10,00
50,00
BANDEJA DE PIMENTAO
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
1,00
UNI
40,00
40,00
BANDEJA DE CHICORIA
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
10,00
UH
12,00
120,00
BANDEJA DE ALMEIRAO
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
5,00
UH
12,00
60,00
SEMENTE DE RUCULA
ANTONIO CARLOS VARALONGA ME
71.656.896/0001-00
1,00 LATA
30,00
30,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UNI
600,00
600,00
AVENTAL DE BRIN COM BORDADOS PARA FUNCIONARIOS
DE COR LARANJ
KOTHRINE FRASCO 1000ML
LUCINARA ALVES FAVARO - ORLANDIA ME
73.105.850/0001-28
10,00
UNI
25,00
250,00
COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
53.311.361/0001-15
1,00
LT
114,73
114,73
EXAME DE MAMOGRAFIA
HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
53.311.999/0001-56
50,00
UNI
45,00
2.250,00
EXAME DE POLISSONOGRAFIA
ORTO-NEURO CLINICA MEDICA
07.550.893/0001-98
3,00
UNI
500,00
1.500,00
LAMPADA FLUORESCENTE TIPO PL 20W
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
04.473.991/0001-80
10,00
UNI
6,90
69,00
Folha: 10/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
SUPORTE PLASTICO PARA LAMPADAS TIPO PL
04.473.991/0001-80
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
COCO RALADO DE 100 GRAMAS CADA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10,00
UNI
2,25
22,50
58.419.326/0001-38
3,00
PCT
1,79
5,37
12,00
LT
LEITE LONGA VIDA (LITRO)
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
1,69
20,28
MARGARINA DE 500 GRAMAS
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
3,00 POTE
1,29
3,87
OLEO DE SOJA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
3,00
LT
2,89
8,67
FUBA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
6,00
KG
0,85
5,10
ACHOCOLATADO EM PO - POTE 500 GRS
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
3,00 POTE
1,99
5,97
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIAS OFICI
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIAS OFICI
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIAS OFICI
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIAS OFICI
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIAS OFICI
APARELHO CPAP
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,42
1.032,42
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,42
1.032,42
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,42
1.032,42
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,42
1.032,42
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
34.028.316/7101-51
1,00
UNI
1.032,43
1.032,43
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP
64.835.721/0001-02
1,00
UNI
1.450,00
1.450,00
RIQUIERI E SILVEIRA LTDA ME
2,00
UNI
89,00
178,00
CARTUCHO TONER MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8860DN LASER (PAR
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
7.504,69
7.504,69
REALIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
0,35
UNI
144.540,00
50.589,00
67.698.597/0001-60
REALIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
0,65
UNI
144.540,00
93.951,00
CORREÇAO PARCELA TAC - MES DE OUTUBRO/2010
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.614,47
1.614,47
RESARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇAO DE OFICIAIS
DE JUSTIÇA
SORO FISIOLOGICO A 0,9%, COM CAPACIDADE DE 500ML,
LIMPIDO, I
SORO FISIOLOGICO A 0,9%, EM EMBALAGEM DE
POLIPROPILENO
SORO FISIOLOGICO A 0,9%, EM EMBALAGEM DE
POLIPROPILENO TIPO
REFEIÇÃO
JAIR APARECIDO DA SILVA
036.809.218-61
1,00
UNI
1.369,56
1.369,56
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
100,00
FRS
3,12
312,00
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
50,00
FRS
1,91
95,50
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
50,00
FRS
1,81
90,50
RENATA APARECIDA LOPES ANCHIA BILESKY
11.076.989/0001-33
495,00
UN
8,50
4.207,50
BORDADOS EM LINHA DE SEDA, COR UNICA, TAMANHO
17CM X 24CM
BORDADOS EM LINHA DE SEDA, COR UNICA TAMANHO 20
CM X 7,50CM
SENSOR NIVEL
LUCINARA ALVES FAVARO - ORLANDIA ME
73.105.850/0001-28
52,00
UNI
4,80
249,60
LUCINARA ALVES FAVARO - ORLANDIA ME
73.105.850/0001-28
6,00
UNI
3,50
21,00
AUTO PEÇAS EVANGELISTA LTDA - ME
48.528.467/0001-35
1,00
UNI
80,00
80,00
ATIVADO SANDET DILUIÇAO 5:200
GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
64.541.527/0001-06
10,00
FRS
16,00
160,00
SOLUPAN SANDET DILUIÇAO 5:200
GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
64.541.527/0001-06
20,00
FRS
16,00
320,00
SHAMPOO SANDET DILUIÇAO 5:200
GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
64.541.527/0001-06
10,00
FRS
16,00
160,00
ALCOOL ETILICO 70 % 1000ML
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
50,00
FRS
2,39
119,50
Folha: 11/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
SERINGA DESCARTAVEL ATOXICA E APIROGENICA DE 5 ML,
SEM AGULH
ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, PONTAS
ARREDONDADA
DETERGENTE A BASE DE ENZIMAS UTILIZADO NAS
OPERAÇÕES DE LIMP
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL, DISPOSITIVO PARA
INFUSAO, CONT
SONDA URETRAL EM POLIVINIL- 12
SERINGA COM BICO ESPECIAL (BICO SONDA) 60ML
SONDA URETRAL Nº 8
CATETER URINARIO CH 12/4 SPEEDCATH FEMININO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.075.052/0001-88
1.000,00
UH
0,15
150,00
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
30,00
PCT
3,45
103,50
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
15,00
FRS
17,50
262,50
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
200,00
UNI
0,37
74,00
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
150,00
UNI
0,35
52,50
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
90,00
UNI
3,10
279,00
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
120,00
UNI
0,34
40,80
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
30,00
UNI
11,50
345,00
SONDA URETRAL Nº14
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
120,00
UNI
0,39
46,80
COLETOR DE URINA DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL TIPO
SACO PARA 2.00
OVOS ( GRANDE)
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
150,00
UNI
0,24
36,00
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
15,00
DZ
2,29
34,35
SAL REFINADO CISNE
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
4,00
KG
0,99
3,96
OLEO OLIVA COMPOSTO P/ SALADA (500 ML)
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
10,00
LT
3,99
39,90
18,90
FARINHA DE ROSCA (500G)
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
10,00
PCT
1,89
CAIXA DE PALITO DE DENTE
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
10,00
UNI
0,39
3,90
NESCAU 500 G
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
24,00 LATA
3,19
76,56
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ( 1 LITRO )
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
150,00
LT
1,69
253,50
GOIBADA EM BARRA ( 500G)
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
30,00
UNI
1,49
44,70
FUBA
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
4,00
KG
0,78
3,12
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500g
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
30,00
POT
1,29
38,70
BOLACHA DOCE (MAISENA) (400G)
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
30,00
PCT
1,99
59,70
GUARDANAPO
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
80,00
PCT
0,48
38,40
SUCO DE ABACAXI (500ML)
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
30,00
FRS
3,40
102,00
SUCO DE CAJU 500ML
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
30,00
FRS
1,69
50,70
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (500 GR)
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
5,00
PCT
1,59
7,95
FARINHA DE TRIGO (KG)
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
5,00
KG
1,45
7,25
VINAGRE (750ML)
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
10,00
FRS
0,98
9,80
BOLACHA SAL CREAM CRAKER ( 500 GR )
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
30,00
PCT
1,98
59,40
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UH
45,00
45,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
CAMAS ESLASTICAS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
480,00
480,00
Folha: 12/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BALOES BOLHA
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
240,00
240,00
TOBOGAS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
340,00
340,00
TOUROS MECANICOS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
340,00
340,00
TOBOGAS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
312,00
312,00
TOUROS MECANICOS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
312,00
312,00
CAMAS ESLASTICAS
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
452,00
452,00
GIROMASTER
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
312,00
312,00
BALOES BOLHA
VALENTIM ZANETTI
020.033.618-55
1,00
UNI
212,00
212,00
163,00
ESTOPA DE SEGUNDA
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
SC
163,00
MANGUEIRA DE AR 3/8
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
7,00
7,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA PAA TRANSCONECT EDITORA E INFORMÁTICA LTDA
GERENCI
LATAS 18L VERDE LATEX
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
ESMALTE AMARELO OURO 3,6L
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
05.644.817/0001-16
1,00
UNI
2.500,00
2.500,00
00.598.199/0001-00
2,00
UNI
159,00
318,00
00.598.199/0001-00
4,00
UNI
42,00
168,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO NO MOTOR DA
MAQUINA DE PIN
CAMISETAS COM LOGOMARCA E DIZERES DA CAMPANHA
FRENTE E COSTA
MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP DESKJET 5440
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
363,20
363,20
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
20,00
UNI
14,00
280,00
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
145,00
145,00
RECARGA EXTINTOR C02 6 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
45,00
45,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
120,00
TESTE HIDROSTATICO
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
12,00
UN
10,00
RECARGA EXTINTOR C02 6 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
45,00
90,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
6,00
UNI
28,00
168,00
TESTE HIDROSTATICO
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UN
10,00
10,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
28,00
84,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
4,00
UNI
28,00
112,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
4,00
UNI
25,00
100,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
RECARGA EXTINTOR C02 6 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
45,00
45,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
6,00
UNI
25,00
150,00
RECARGA EXTINTOR PQS 6KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
33,00
66,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
7,00
UNI
25,00
175,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
Folha: 13/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
TESTE HIDROSTATICO
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UN
10,00
10,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
5,00
UNI
28,00
140,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
28,00
56,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
RECARGA EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
28,00
28,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UNI
25,00
50,00
RECARGA EXTINTOR AP 10L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
ADRIANA MARTINS PENHA
250.420.038-27
1,00
UNI
200,00
200,00
ANDREIA APARECIDA DA SILVA
296.187.668-02
1,00
UNI
200,00
200,00
ADILSON CALDANA
020.584.028-04
1,00
UNI
200,00
200,00
ANDREA DONIZETI JERONIMO RIBEIRO
275.458.918-05
1,00
UNI
200,00
200,00
APARECIDA CORREA DOS SANTOS
141.177.008-04
1,00
UNI
200,00
200,00
BENEDITA APARECIDA LINO
349.402.418-90
1,00
UNI
200,00
200,00
CLEIRE ANDREIA GONCALVES
335.803.588-39
1,00
UNI
200,00
200,00
CLEONEIDE DE ANDRADE ROSA
043.536.774-97
1,00
UNI
200,00
200,00
EDILEUSA DE SOUSA
167.225.708-51
1,00
UNI
146,66
146,66
ELOISA APARECIDA BAGINI
149.624.058-88
1,00
UNI
200,00
200,00
Folha: 14/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA EMERGENCIAL
COMPLEMENTANDO R
EXTINTOR AP 10 L
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FABIANA OLIVEIRA MARTINS
349.806.518-10
1,00
UNI
200,00
200,00
FERNANDA LUCIA RIBEIRO
421.031.098-05
1,00
UNI
200,00
200,00
GESSICA MARIA DA SILVA
375.012.288-17
1,00
UNI
133,33
133,33
IZANE MARIA DA SILVA
381.390.958-18
1,00
UNI
200,00
200,00
JOAO CARLOS PORFIRIO
276.762.118-40
1,00
UNI
200,00
200,00
JOSIMARA DA SILVA GOMES
225.703.548-80
1,00
UNI
200,00
200,00
MARIA DA CRUZ BORGES DA SILVA
019.790.683-48
1,00
UNI
200,00
200,00
MARIA RAIMUNDA GOMES DA SILVA
101.870.618-66
1,00
UNI
200,00
200,00
MARIELE CRISTINA BAGINI
412.135.128-24
1,00
UNI
200,00
200,00
MICHELE CAMILA VIEIRA DOS SANTOS
349.433.708-02
1,00
UNI
200,00
200,00
MONICA CRISTINA DA SILVA
329.905.948-33
1,00
UNI
200,00
200,00
NAIR APARECIDA LINO DE CAMPOS
382.923.628-00
1,00
UNI
200,00
200,00
PATRICIA APARECIDA DE FREITAS
367.254.018-80
1,00
UNI
200,00
200,00
PATRICIA EDVANIA FRANCA
391.031.328-03
1,00
UNI
200,00
200,00
ROSICLEI CORDEIRO
218.773.538-92
1,00
UNI
200,00
200,00
SELMA MARIA JERONIMO FELICIANO
349.692.628-70
1,00
UNI
200,00
200,00
SOLANGE AP LOPES LUIZ
314.237.458-25
1,00
UNI
200,00
200,00
WALTER JACINTO DUARTE
005.547.596-59
1,00
UNI
200,00
200,00
WANDERLEIA HEUVANIA FRANCA
353.278.528-57
1,00
UNI
200,00
200,00
MARLUCI CRISTINA BAGINI
370.683.588-61
1,00
UNI
200,00
200,00
57.405.771/0001-86
1,00
UN
95,00
95,00
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
SUPORTE DE SOLO PQS BANHADO
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
EXTINTOR PQS 4 KG
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UN
95,00
95,00
SUPORTE DE SOLO AP BANHADO
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
3,00
UNI
25,00
75,00
SUPORTE DE SOLO CO2 BANHADO
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UNI
25,00
25,00
EXTINTOR AP 10 L
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
1,00
UN
95,00
95,00
Folha: 15/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO REGIONAL DE PATOLOGIA
TEMPEST & TEMPEST LTDA
02.050.423/0001-41
40,00
UNI
15,00
600,00
TALCO NEUTRO
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
4,00
FRS
8,80
35,20
FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS M
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
8,00
PCT
12,49
99,92
CALÇA PLASTICA TAMANHO P
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
3,00
UNI
12,90
38,70
2.760,00
CATETER URINARIO SPEEDCATH 12 MASCULINO
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
240,00
UNI
11,50
TRISORB COLIRIO
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
4,00
FRS
12,70
COENZIMA Q10 300 MG (MANIPULADO)
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
30,00
CP
3,5332
106,00
VITAMINA B2 150 MG (MANIPULADO)
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
30,00
CP
0,7332
22,00
50,80
VITAMINA B1 100 MG (MANIPULADO)
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
30,00
CP
0,50
15,00
OXIBUTINA XAROPE
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
12,00
24,00
AROMASIM 25MG- EXEMESTANO COM 30 COMPRIMIDOS
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
1,00
CX
430,00
430,00
RIPERDAL CONSTA ( RISPERIDONA AÇAO PROLONGADA
25MG )
LEUCOGEM PEDIATRICO 1G/ML 120ML
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
2,00 AMP
479,00
958,00
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
75,00
150,00
LAMISIL 250MG COM 28 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
1,00
CX
65,00
65,00
SULFATO FERROSO 250MG COM 90 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
1,00
CX
38,00
38,00
VITAMINA B12 AMPOLA 2ML 5000MCG
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
TOPIRAMATO 100MG COM 60 COMPRIMIDOS
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0002-19
11,00 AMP
3,00
2,99
32,89
CX
36,00
108,00
68,00
CETAPHIL ADVANCED
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0002-19
1,00
FRS
68,00
LIDOCAINA GELEIA 2% 30 GRAMAS
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
15,00
FRS
2,50
37,50
AZATIOPRINA 50MG
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
2,00
CPS
85,00
170,00
564,00
DERMA CERIUM DE 50 GRAMAS
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
20,00
TB
28,20
BACLOFENO 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
12,00
CX
6,99
83,88
PEN VE ORAL
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
8,00
FRS
11,00
88,00
OXIBUTINA 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
3,00
CX
18,99
56,97
TIZANIDINA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
8,00
CX
18,00
144,00
ALINHAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
50,00
50,00
BALANCEAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
30,00
60,00
2ª GINCANA DE INTEGRAÇÃO 2010 PROMOVIDO PELA
COORDENADORIA P
PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS NA
ESCOLA MARIA A
BATENTE
MARISA CRISTINA RODRIGUES LUIZ
225.635.088-60
8,00
UNI
50,00
400,00
MARISA CRISTINA RODRIGUES LUIZ
225.635.088-60
60,00
UNI
50,00
3.000,00
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
39,00
78,00
COIFA
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
9,00
18,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
151,00
302,00
BALANCEAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
ALINHAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCA
AMORTECEDORES TRAZEI
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
5,00
10,00
Folha: 16/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CADEIRA DE RODAS ULX COM APOIO DE TRONCO
IONE VALADAO ARICO MATAO- ME
03.464.637/0001-27
BILATERAL COM CINTO
SUBVENÇAO PARA OS INTEGRANTES DA CORPORAÇAO
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
MUSICAL PARA O M
REFERENTE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
NOVEMBRO/
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO
321.311.048-55
ANTONINO CESAR CHIQUINI
DO MES DE NOVEM
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO
MARCIO DONIZETE DA SILVA
317.878.058-08
DO MES DE NOVEM
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
DO MES DE NOVEM
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO
SELMO FLAVIO FERREIRA
082.505.098-70
DO MES DE NOVEM
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NA
53.338.166/0001-89
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
PORTA TRASEIR
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO AR MARCELO RODRIGUES DA SILVA - ME
02.200.361/0001-07
COND
PALHETA LIMP.PARABRISA
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REMOÇAO E COLOCAÇAO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
DO MOTOR E CAM
ROLAMENTO 2208 K
AUTO PEÇAS EVANGELISTA LTDA - ME
48.528.467/0001-35
BUCHA
AUTO PEÇAS EVANGELISTA LTDA - ME
48.528.467/0001-35
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
UNI
3.380,00
3.380,00
1,00
UNI
7.585,92
7.585,92
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
1,00
UNI
50,00
50,00
1,00
UNI
180,00
180,00
1,00
UNI
28,00
28,00
1,00
UNI
350,00
350,00
2,00
UH
45,00
90,00
2,00
UNI
15,00
30,00
COLETOR DE URINA PARA INCONTINENCIA URINARIA
MASCULINA Nº06
KITS PARA PANETONE
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
45,00
UNI
0,95
42,75
ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA EPP
09.502.990/0001-30
9,00
UN
350,00
3.150,00
DISCO DE DESBASTE 7"
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
6,00
UNI
5,80
34,80
DISCO DE CORTE 7
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
5,00
UN
3,20
16,00
FIO DE NYLON 3.00 MM X 300 MTS STHIL
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
3,00
RL
123,00
369,00
CORREDIÇA CENTRAL
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
330,00
330,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTO PORTA
CORREDICA
OLEO 15 W 40 P/ MOTOR
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
50,00
50,00
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
7,00
BAL
26,77
187,39
SPREY DESINGRIPANTE
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
8,67
8,67
LIMPA BICO
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
1,00
UN
25,00
25,00
FILTRO OLEO
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
1,00
UN
55,00
55,00
FILTRO SEDIMENTADOR
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
140,00
140,00
OLEO 5W30 (1000 ML)
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
3,00
FRS
32,00
96,00
VELA IGNICAO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
4,00
UN
12,63
50,52
CALCO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
6,00
UN
13,20
79,20
BRACADEIRA
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
4,00
UN
3,71
14,84
FILTRO AR INTERIOR
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
17,78
17,78
JUNTA TAMPA VALVULA
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,34
30,34
Folha: 17/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SENSOR NIVEL
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
184,60
184,60
VALVULA
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
65,93
65,93
CABO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
MT
33,87
33,87
FILTRO COMBUSTIVEL
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
13,36
13,36
FILTRO OLEO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
17,48
17,48
KIT
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
12,00
12,00
BALANCEAMENTO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,00
30,00
ALINHAMENTO
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
30,00
30,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REVISAO 30.000KM, LIMPEZA COLORADO VEICULOS LTDA
SISTEMA
CONECTOR RJ - 45
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
GUARDANAPOS COM 50 UNIDADES CADA
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
44.613.693/0001-63
1,00
UNI
356,00
356,00
57.614.893/0001-82
200,00
UNI
0,50
100,00
53.312.724/0001-37
7,00
PCT
0,48
3,36
GELIA DE MORANGO 100GRS
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
24,00
UNI
2,29
54,96
SUCO DE MARACUJA 500ML
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
24,00
UNI
4,33
103,92
SUCO DE CAJU 500 ML
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
12,00
UNI
1,69
20,28
CHA ERVA CIDREIRA CONTENDO 10 SACHES CADA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
3,00
CX
0,99
2,97
FERMENTO EM PO 100 GRAMAS
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
3,00
UNI
1,75
5,25
FARINHA DE TRIGO (KG)
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
6,00
KG
1,49
8,94
CHA CAMOMILA CONTENDO 10 SACHES CADA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
3,00
CX
0,99
2,97
REQUEIJAO EM PASTA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
24,00
UNI
2,69
64,56
TORRADA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
12,00
KG
6,99
83,88
CAFE DE 500 GRAMAS CADA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
9,00
PCT
3,49
31,41
BISCOITO POLVILHO 500GRS
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
48,00
PCT
1,79
85,92
COLHER DESCARTAVEL COM 50 UNIDADES CADA
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
14,00
PCT
1,99
27,86
ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
3,00
PCT
8,98
26,94
TAÇAS P/AGUA
ALCINEIA FRANCE DE CARVALHO ORLÂNDIA ME
04.750.601/0001-72
2,00
DZ
59,88
119,76
XICARAS P/CAFE PORCELANA BRANCA
ALCINEIA FRANCE DE CARVALHO ORLÂNDIA ME
04.750.601/0001-72
2,00
DZ
49,99
99,98
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
1,00
UNI
900,00
900,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
1,00
UNI
900,00
900,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
06.098.158/0001-22
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES
LTDA
2,00
UNI
900,00
1.800,00
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
CONCERTA (METILFENIDATO) 54 MG COM 30 COMPRIMIDOS UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
RISPERIDONA 1 MG COM 20 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
300,00
UNI
0,19
57,00
1,00
CX
246,79
246,79
2,00
CX
22,00
44,00
COLETOR UNIVERSAL 80 ML
DEPAKENE 500 MG COM 20 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
5,00
CX
34,80
174,00
CHAVE SETA
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
168,68
168,68
TOMATE_2
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
4,00
KG
2,00
8,00
FUBA KODILAR
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
4,00
KG
1,48
5,92
Folha: 18/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAIONESE 500 GR SOYA
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
20,00
UNI
1,89
37,80
MARGARINA DORIANA 250G
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
12,00
UNI
2,58
30,96
LEITE INTEGRAL EM CAIXA JUSSARA
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
12,00
LT
1,98
23,76
CAFE UTAM
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
4,00
KG
7,70
30,80
AÇUCAR REFINADO MINASÇUCAR
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
8,00
KG
2,48
19,84
QUEIJO RALADO (50 GRAMAS) DINAPOLI
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
6,00
PCT
1,65
9,90
PO ROYAL 250 GRAMAS
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
4,00
UN
4,40
17,60
OLEO DE SOJA BREJEIRO
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
10,00 LATA
2,39
23,90
OVOS BRANCOS
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
14,00
DZ
2,69
37,66
FARINHA DE TRIGO LILI
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
8,00
KG
1,39
11,12
REFRIGERANTE DE 2L GUARANA ANTARTICA
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
100,00
UNI
2,99
299,00
REFRIGERANTE PET 2 LTS COCA COLA
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
100,00
UN
3,69
369,00
QUEIJO MUSSARELA RAMOS
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
26,00
KG
14,00
364,00
PRESUNTO REZENDE / SADIA
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
40,00
KG
10,00
400,00
ADITIVO RADIADOR
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UN
40,00
40,00
TAMPA DO RESERVATORIO D AGUA
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UH
10,00
10,00
RADIADOR
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UN
220,00
220,00
VALVULA TERMOST.0032033275
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UNI
80,00
80,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE TROCAR O
RADIADOR E LIM
CANALETA
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UNI
60,00
60,00
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
18,00
18,00
SUPORTE
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
4,00
4,00
MAQUINA DE VIDRO
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
35,00
35,00
PESTANA INTERNA
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
10,00
10,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE TROCAR
MAQUINA VIDRO SU
BALANCEAMENTO
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
70,00
70,00
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
ALINHAMENTO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
BICO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
4,00
UN
4,00
16,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF. SERVIÇO MONTAGEM
PNEU, ALINHAR E
OBRA DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇAO
DE ESTRADA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. 60 HRS DE MAQUINA
NIVELADORA A
EMBALAGENS PARA MARMITEX Nº9 COM 400 UNIDADES
CADA - ALINHAM
EMPENHO DE PASSES PARA PESSOAS CAD. E NAO
CADASTRA
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO.
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
4,00
UNI
5,00
20,00
MARIA DAS GRACAS FILTRE BONATO ME
10.413.010/0001-02
1,00
UNI
13.900,00
13.900,00
MARIA DAS GRACAS FILTRE BONATO ME
10.413.010/0001-02
1,00
UNI
6.600,00
6.600,00
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
10,00
UNI
74,00
740,00
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
44.944.577/0001-27
204,00
UNI
10,2055
VIACAO TRANSOPER LTDA
62.707.088/0001-33
1.592,00
UNI
1,45
2.081,92
2.308,40
Folha: 19/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FELTRO HP 840
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
6,00
6,00
CORREIA DO CARRO DE IMPRESSAO HP 840
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
24,00
24,00
MANUTENÇAO IMPRESSORA
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UH
95,00
95,00
REALIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
144.540,00
144.540,00
SERVICOS DE DECORACAO NATALINA
EDUARDO TEIXEIRA MENDES ME
09.502.312/0001-78
1,00
UNI
147.211,58
147.211,58
SERVICOS DE DECORACAO NATALINA
EDUARDO TEIXEIRA MENDES ME
09.502.312/0001-78
1,00
UNI
147.211,58
147.211,58
TRANSPORTE DE PACIENTE EM AMBULANCIA UTI/USI, COM UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
EQUIPE MÉD
PLACA 4 X 2M EM CHAPA METALICA 16 C/ IMPRESSÃO
GRÁFICA SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA
60.992.880/0001-51
DIGITAL
CAMBAGEM
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
ESCAPAMENTO
LOCAÇÃO DE COMPACTOR POR PERIODO DE 30 DIAS
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
CIPROFLOXACINO COM 14 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
1,00
UNI
711,00
711,00
1,00
UNI
960,00
960,00
OXIBUTINA 5 MG COM 30 COMPRIMIDOS
SRC BARBIN LTDA - ME
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO HAB CONSTRUTORA LTDA
COM FORNECIME
SERVIÇO PARA RASPAGEM NOS 4 TANQUES DE SULFATO HAB CONSTRUTORA LTDA
NO D.A.E. COM
MASCARA DO CARRO LX-300
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
MANUTENÇAO IMPRESSORA_1
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
1,00
UNI
90,00
90,00
1,00
UNI
120,00
120,00
1,00
UNI
800,00
800,00
2,00
CX
10,90
21,80
00.519.396/0001-88
2,00
CX
18,99
37,98
10.015.913/0001-35
1,00
UNI
3.195,00
3.195,00
10.015.913/0001-35
1,00
UNI
3.060,00
3.060,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
10,00
10,00
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
85,00
85,00
04.473.991/0001-80
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
20,00
UN
5,00
100,00
VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE SEGUROS - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A
61.074.175/0001-38
FROTA
VALOR REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇAO PARA OS IVANA ROSA DA SILVA
164.586.718-81
PROFISSIONAIS
BORRACHA CANULA
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
SUPORTE DE ALUMINIO
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
1,00
UNI
47,49
47,49
1,00
UNI
7.500,00
7.500,00
2,00
UH
6,80
13,60
1,00
UNI
35,00
35,00
CAPA CORMANDO CADEIRA
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
1,00
UNI
88,83
88,83
CONECTOR_2
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
2,00
UNI
2,80
5,60
BOTAO VERDE SERINGA NOVA
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
1,00
UNI
42,00
42,00
LAMPADA 12 VOLTS
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
1,00
UNI
15,00
15,00
MANGUEIRA DUPLA PEDAL
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
3,50
MT
9,84
34,44
DESPESA DE VIAGEM
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
1,00
UNI
139,00
139,00
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA 52.395.167/0001-00
PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR CONFORME AGUINALDO APARECIDO DA SILVA
092.201.068-41
PROCESSO
REVESTIMENTO_1
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
COBERTURA
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UN
300,00
300,00
1,00
UNI
4.695,11
4.695,11
1,00
UNI
1.849.878,21
1.849.878,21
1,00
UN
1.664.937,02
1.664.937,02
LAJE
1,00
UN
1.125.736,35
1.125.736,35
ADAPTADOR
MÃO DE OBRA_2
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
Folha: 20/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Unid
Preço Unitário
FUNDACAO
Bem Adquirido
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
Nome do Fornecedor
02.190.281/0001-18
CNPJ / CPF
Quantidade
1,00
UNI
1.014.586,71
Preço Total
1.014.586,71
ALVENARIA_1
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
1.386.070,69
1.386.070,69
INSTALACAO HIDRAULICA
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
937.242,94
937.242,94
SERVICOS PRELIMINARES_2
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
65.621,74
65.621,74
INSTALACAO ELETROICA
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
1.115.986,37
1.115.986,37
VIDRO
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
222.865,78
222.865,78
MURETA DE DIVISA
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
949.212,10
949.212,10
APARELHO SANITARIO
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
236.113,92
236.113,92
ESQUADRIA DE FERRO
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
948.087,84
948.087,84
PINTURA_1
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
1.225.485,11
1.225.485,11
FERRAGENS
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
75.737,76
75.737,76
PISO
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
02.190.281/0001-18
1,00
UN
891.127,00
891.127,00
02.190.281/0001-18
1,00
UNI
77.132,16
77.132,16
122.470.278-65
1,00
UNI
81,00
81,00
122.470.278-65
1,00
UNI
45,00
45,00
122.470.278-65
1,00
UNI
72,00
72,00
58.350.075/0001-82
1,00
UNI
450,00
450,00
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
10,00
10,00
ESQUADRIA DE MADEIRA
TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO CONSERTO
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
PNEUS, 175/70R 14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO CONSERTO PNEU ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE CONSERTO
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
PNEU 175.70R14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCAR
LUIZ ANTONIO REALINO ME
PARAFUSOS NO CHASSI
PINO CENTRO SOBRE FECHO
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
GRAMPO MOLA
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
45,00
45,00
ASSENTO
05.192.691/0001-96
1,00
UN
40,00
40,00
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE MOLAS
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
85,00
85,00
CONECTOR RJ - 45
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
100,00
UNI
0,50
50,00
PEN DRIVE 4.0 GB
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
4,00
UN
39,00
156,00
PILHA CR 2032
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
10,00
UNI
1,90
19,00
PEN DRIVE 8 GB
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
1,00
UNI
59,90
59,90
PINTURA DA QUADRA, TRAVES E MURETAS DA QUADRA
ESPORTIVA DO C
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
DESPESA DE VIAGEM PARA BRASILIA, DIA 25/11, EM
REUNIÃO NO MI
RADIADOR DE OLEO
MILITAO ROMAGUEIRA ACABAMENTO LTDA
10.462.668/0001-04
1,00
UNI
2.100,00
2.100,00
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLADORES DE ORLANDIA
07.759.958/0001-00
1,00
UH
15.000,00
15.000,00
ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA
57.040.461/0001-05
1,00
UNI
2.265,68
2.265,68
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
200,00
200,00
INTERRUPTOR
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
15,00
15,00
CILINDRO DE FREIO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
2,00
UN
34,00
68,00
JOGO JUNTA MOTOR
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
18,00
18,00
BRONZINA BIELA
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
18,00
18,00
POLIA VIRABREQUIM
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
32,00
32,00
Folha: 21/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIT DO MOTOR
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
680,00
680,00
FLEXIVEL
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
12,00
12,00
25,00
JOGO LONA FREIO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
25,00
CORREIA A37
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
5,00
5,00
JOGO VELA NGK RESITIVEL
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
43,00
43,00
BORRACHA .
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
2,00
UN
5,00
10,00
PASTILHA FREIO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
JOG
17,00
17,00
CABO FREIO DE MAO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
38,00
38,00
CABO EMBREAGEM
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
12,00
12,00
TERMINAL DIRECAO 1111
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
59,00
59,00
BARRA DIREÇAO COMPLETA
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
88,00
88,00
KIT ROLAMENTO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UH
88,00
88,00
RETENTOR PILOTO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
13,00
13,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO REPARO NO
MOTOR, SUSPENSAO
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGA
GRAMPO MOLA
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
800,00
800,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UH
600,00
600,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UH
600,00
600,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UH
600,00
600,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UH
600,00
600,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UH
600,00
600,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UH
300,00
300,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UH
600,00
600,00
CASA DE RECUPERACAO JUNTOS PODEMOS LTDA-ME 11.502.855/0001-37
1,00
UH
600,00
600,00
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
70,00
70,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCA DO
GRAMPO GUINCHO
RESARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇAO DE OFICIAIS
DE JUSTIÇ
RESARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇAO DE OFICIAIS
DE JUSTIÇ
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 06 000030-9
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
05.192.691/0001-96
1,00
UNI
70,00
70,00
ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
089.787.508-77
1,00
UNI
193,92
193,92
ERALDO GARCIA CORTEZ
273.574.306-34
1,00
UNI
24,24
24,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1,00
UNI
1.196,05
1.196,05
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 06 000030-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1,00
UNI
398,99
398,99
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
1.096,57
1.096,57
05.252.925/0001-43
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFIGURAÇAO E SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
OVERIEW
Folha: 22/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
10,00
UNI
39,00
390,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE WINDOWS / SERVERS
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
1,00
UNI
2.632,50
2.632,50
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
6,00
UNI
39,00
234,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
3,00
UNI
39,00
117,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
3,00
UNI
39,00
117,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
6,00
UNI
39,00
234,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
3,00
UNI
39,00
117,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
1,00
UNI
39,00
39,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
1,00
UNI
39,00
39,00
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
4,00
UNI
39,00
156,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
5,00
UNI
39,00
195,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
2,00
UNI
39,00
78,00
LICENÇA DE ANTI-VIRUS F-SECURE CLIENT SECURITY
SETI SERV ESP NA TECNOL. DA INFORM. LTDA-EPP
05.252.925/0001-43
10,00
UNI
39,00
390,00
PROTETOR AURICULAR DE SILICONE
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
20,00
UN
1,00
20,00
LUVA TERMICA PROFISSIONAL
EDNA MARTA SCANAVEZ - ME
61.736.716/0001-46
9,00
UNI
13,50
121,50
TAPETE PARA FIAT UNO
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
JOG
30,00
30,00
TAPETE PARA FORD RANGER
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
JOG
30,00
30,00
REEMBOLSO DE DESPESAS REF. CONVENIO ENTRE
SECRETARIA DO
REEMBOLSO DE DESPESAS REF. CONVENIO ENTRE
SECRETARIA DO
INSCRIÇAO DOS PROFESSORES RELACIONADOS PARA
PARTICIPAREM DO
EVENTO CAFE EXPRESSAO, ALUGUEL DE MALHAS
TENSIONADAS EM DECO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
117.413,93
117.413,93
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
6.966,46
6.966,46
ETHICA CURSOS E EVENTOS
07.183.837/0001-62
6,00
UNI
70,00
420,00
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
700,00
700,00
Folha: 23/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO
CONTRATO ENTRE CIEE
BICO
07.560.442/0001-31
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
4,00
UN
4,00
16,00
COXIM AMORTECEDOR
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
55,00
110,00
BUCHA BALANCA DIANTEIRA
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
42,00
84,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UNI
11,00
22,00
AMORTECEDOR
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
135,00
270,00
DISCO FREIO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
58,00
116,00
KIT BATENTE
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UNI
34,00
34,00
BUCHA BALANÇA
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
35,00
70,00
PASTILHA FREIO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
JOG
69,00
69,00
BALANCEAMENTO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
ALINHAMENTO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
SERVIÇO DE TORNO ( ABRIR POLIA)
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
45,00
45,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO / REVISAO GERAL/ RETIRAR/
COLOCAR
ROLAMENTO
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
80,00
80,00
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
2,00
UN
20,00
40,00
FILTRO AR INTERNO 120B 2S1286
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
15,00
15,00
CORREIA ALTERNADOR 12E 2Y5059
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
12,00
12,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
15.283,08
15.283,08
BOMBA D AGUA
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
50,00
50,00
JOGO PASTILHA COM REPARO E TRAVAS
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UH
25,00
25,00
KIT SUSPENSAO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
15,00
15,00
KIT TRAVA
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
DISCO FREIO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
70,00
70,00
REPARO FREIO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
COIFA
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
2,00
UNI
14,00
28,00
13,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
13,00
BRACADEIRA
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
1,00
UN
5,00
5,00
ESCAPAMENTO INTERNO
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
75,00
75,00
COXIM
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
2,00
UNI
5,00
10,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO:
FREIOS, TROCAR
ROLAMENTO 6204 DDU SKF
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
230,00
230,00
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
15,90
15,90
ROLAMENTO 6203 DDU SKF
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
2,00
UNI
12,90
25,80
CILINDRO P/ COMPRESSOR SHULZ 2,6/5,2 SA
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
72,00
72,00
JUNTA P/ COMPRESSOR SCHULZ 2,6 AS
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
26,50
26,50
KIT ANEIS 2,6/5,2 VL/AS 2'' SCHULZ
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
2,00
UNI
55,50
111,00
PISTAO P/ COMPRESSOR SCHULZ 2,6/5,2 VL
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
56,10
56,10
Folha: 24/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLAMENTO 6202 DDU SKF
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
11,00
11,00
OLEO P/ COMPRESSOR MS LUB SCHULZ 1 LT
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
14,40
14,40
SERVIÇO DE MANUTENÇAO / REVISAO GERAL/ RETIRAR/
COLOCAR
ROÇADEIRA BALDAN HIDRAULICA MODELO CENTRAL
LATERAL, COM 1.70
TELEFONE SEM FIO
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
150,00
150,00
OIMASA ORLANDIA IMPLEM E MAQ AGRICOLAS S A
53.312.229/0001-28
1,00
UNI
5.950,00
5.950,00
1,00
UN
135,00
135,00
LAMINA FACA ROCADEIRA STHIL 02 PONTAS
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
15,00
UNI
20,00
300,00
CARRETEL DE NYLON ROCADEIRA STIHL FS220
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
5,00
UNI
40,00
200,00
BUCHA BIELA
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
6,00
UN
17,00
102,00
COLA ELIMINA JUNTA
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
20,00
20,00
SEDES
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
6,00
UN
7,00
42,00
KIT MOTOR
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
6,00
UN
230,00
1.380,00
JOGO JUNTA DO CABEÇOTE
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
175,00
175,00
JOGO BRONZINA DE BIELA
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
1,00
UN
150,00
150,00
VALVULA ESCAPE VA 87A PK 6357
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
6,00
UNI
16,00
96,00
VALVULA ADMISSAO VA 90A 6357
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
6,00
UNI
15,00
90,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RETIFICA NO CABECOTE DO
MOTOR
PACOTES DE ACHOCOLATADO DE 500 GRAMAS CADA
BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME
09.264.537/0001-33
1,00
UNI
445,00
445,00
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
5,00
UNI
2,50
12,50
VIDROS DE AZEITONAS
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
5,60
11,20
PACOTES DE LOURO
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
3,00
UH
0,60
1,80
TRIGO PARA KIBE
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
5,00
KG
3,30
16,50
LENÇOS PARA A PEREGRINAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO
DIA 11/12/201
COQUETEL PARA 50 PESSOAS PARA A ABERTURA DO
EXPOSIÇÃO DA TV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO
SISTEMA DO RO
CERA LIQUIDA INCOLOR ( MARCA BRIO )
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
1.000,00
UNI
0,96
960,00
ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
05.890.936/0001-59
1,00
UNI
1.100,00
1.100,00
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
52.668.415/0001-31
1,00
UNI
73,55
73,55
1,99
238,80
CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS & CIA LTDA ME 66.143.462/0001-76
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
120,00
FRS
VIGOTAS 6 X 8 3,5"
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
30,00
UNI
22,6666
680,00
CAIBROS 5 METROS
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
10,00
UNI
45,00
450,00
BICO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
BUCHA DO AMORTECEDOR
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UH
20,00
20,00
ABRACADEIRA
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
4,00
4,00
SUPORTE
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
6,00
6,00
KIT ESTABILIZADOR
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
98,00
98,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM
PNEU
BALANCEAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
4,00
8,00
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
8,00
16,00
Folha: 25/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES, REFLETORES E
CABOS ELETRIC
CABECOTE COMPLETO JK
R PALMA MANUTENCAO ME
12.729.238/0001-31
1,00
UNI
1.550,00
1.550,00
CIENAR COMERCIAL - LTDA
01.810.062/0001-21
1,00
UNI
240,00
240,00
LIMPEZA MAGNETO E REPARO CIRCUITO ELETRONICO
CIENAR COMERCIAL - LTDA
01.810.062/0001-21
1,00
UNI
140,00
140,00
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (CONSOLIDADO)BLOCO COM 10
CONTROLE DE VETOR- FOLHA DE ASSINATURA- BLOCO
COM 100 FOLHAS
FICHA B-TB (ACOMPANHAMENTO DE PESSOA COM
TUBERCULOSE)/ FRENT
PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA (CVE)- BLOCO COM 100
FOLHAS TA
NGA- RECEITA COLIRIO GLAUCOMA- BLOCO COM 100
FOLHAS- TAMANHO
ATESTADO MEDICO PARA USO DE PISCINA/ FRENTE E
VERSO- CARTÃO
FICHA B-HAN (ACOMPANHAMENTO DE PESSOA COM
HANSENIASE)/ FRENT
PASSE DE ONIBUS- BLOCO COM 100 FOLHAS- TAMANHO
14CM DE LARGU
NGA- FICHA DE DADOS COMPLEMENTARES RNM- BLOCO
COM 100 FOLHAS
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL 6
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
50,00
BL
5,20
260,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
10,00
200,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
30,00
BL
4,6666
140,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,08
80,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
10,00
200,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
50,00
BL
2,40
120,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL 12
(NAO USAR ) JESUS MENDES DE LACERDA
074.939.758-68
1.720,00
KM
1,19
2.046,80
ANTONIO LEITE DA SILVA
550.493.388-91
967,50
KM
1,19
1.151,33
7.880,18
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL 10
ADEVANIR CESAR MICHEL
979.751.928-72
6.622,00
KM
1,19
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL 13
JANAINA CRISTINA LOURENCATO POLI
214.365.518-54
4.128,00
KM
1,19
4.912,32
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL 5
ANTONIO ROBERTO ORASMO
981.866.558-91
1.032,00
KM
1,19
1.228,08
TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL 11
MARCELO ANTUNES CARUSO
058.992.968-28
4.837,50
KM
1,19
5.756,63
SERVICO DE RECARGA DE TONER XEROX PHASER 3125 N
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
07.899.774/0001-45
15,25
UNI
17,00
259,25
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 2015
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
07.899.774/0001-45
2,00
UNI
25,00
50,00
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1320
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
07.899.774/0001-45
1,50
UNI
23,00
34,50
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP 49 A
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
07.899.774/0001-45
2,50
UNI
25,00
62,50
SERVICO DE RECARGA DE TONER LEXMARK E 120
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1200 HP 15 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
A
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1505 HP 36 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
A
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1005 HP 35 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
A
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET 1100 HP 92 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
A
SERVICO DE RECARGA DE TONER HP LASER JET
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME
1010/1015/1020/1022
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UBS VI
E L QUINTINO CONSTRUCAO CIVIL ME
07.899.774/0001-45
2,00
UNI
20,00
40,00
07.899.774/0001-45
6,25
UNI
20,00
125,00
07.899.774/0001-45
6,50
UNI
19,00
123,50
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
19,00
114,00
07.899.774/0001-45
6,00
UNI
20,00
120,00
07.899.774/0001-45
55,75
UNI
17,00
947,75
11.457.696/0001-04
0,489 CONT
45.557,6483
22.277,69
Folha: 26/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
CONTRAT DE EMPRESA P/ REFORMA DA EMEB ARLINDO
MORANDINI
SADT- SOLICITAÇÃO DE EXAMES- BLOCO COM 100 FOLHAS
TAMANHO
RECEITUARIO BRANCO - BLOCO COM 100 FOLHAS TAMANHO 14 CM DE
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B- BLOCO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
0,146 UNI
Preço Unitário
61.089,9315
Preço Total
MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇAO CIVIL LTDA
11.328.785/0001-42
8.919,13
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
200,00
BL
3,80
760,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
500,00
BL
2,70
1.350,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
50,00
BL
3,60
180,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
50,00
BL
5,20
260,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
50,00
BL
5,20
260,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
100,00
BL
5,20
520,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
5,25
105,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,10
100,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,10
100,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
BL
6,75
135,00
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
UNI
4,30
86,00
LAUDO SOLICITAÇAO/AUTORIZAÇAO INTERNAÇAO
HOSPITALAR - BLOCO
LAUDO SOLICITAÇAO/AUTORIZAÇAO INTERNAÇAO
HOSPITALAR - BLOCO
GUIA REFERENTE E CONTRA REFERENCIA - BLOCO COM
100 FOLHAS TA
FICHA DE ATENDIMENTO - BLOCO COM 100 FOLHAS TAMANHO A4
FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO COM 100
FOLHAS- TA
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO- BLOCO COM 100
FOLHAS TAMANHO 1
CARTÃO INDICE- CARTAO/FRENTE E VERSO- TAMANHO
12,5CM DE LARG
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO- CARTÃO/
FRENTE E VERS
BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E CONTROLEBLOCO COM 100
ATESTADO -BLOCO COM 100 FOLHAS-TAMANHO 10,5CM X
15,5CM
BUCHA BANDEJA
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
42,00
84,00
REPARO DA PINCA
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
90,00
90,00
BUCHA CAIXA DIRECAO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
28,00
28,00
BICO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCAR BUCHAS RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
BANDEIJA DA
BALANCEAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
ALINHAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
86,00
86,00
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
VALVULA
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
6,00
UNI
18,00
108,00
BOMBA MANUAL INJETORA
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
22,00
22,00
REPARO BOMBA INJETORA
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
40,00
40,00
PISTAO
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
1,00
UN
16,00
16,00
BICO INJETOR
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
6,00
UN
55,00
330,00
ELEMENTO
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
6,00
UN
40,00
240,00
DISCO INTERMEDIARIO
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
6,00
UN
30,00
180,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO EM
BOMBA INJETOR
ANHANGUERA BOMBAS DIESEL LTDA
50.404.011/0001-05
1,00
UNI
280,00
280,00
Folha: 27/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MANUTENÇAO IMPRESSORA
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UH
95,00
95,00
MANUTENÇAO IMPRESSORA
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UH
75,00
75,00
MANUTENÇAO IMPRESSORA
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UH
75,00
75,00
SETEMBRO/2010
FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE TRANSITO - FUNSET
05.465.986/0001-99
1,00
UNI
110,24
110,24
293,99
OUTUBRO/2010
FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE TRANSITO - FUNSET
05.465.986/0001-99
1,00
UNI
293,99
AGOSTO/2010
FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE TRANSITO - FUNSET
05.465.986/0001-99
1,00
UNI
9,75
9,75
RETENTOR DA MORINGA.
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
28,00
28,00
OLEO TRANSMISSAO 10W30 ( GL )
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
57,50
57,50
BARDALL B12
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
40,00
40,00
EIXO ENTALHADO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
1.150,00
1.150,00
JOGO EMBUCHAMENTO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
170,00
170,00
ROLAMENTO GAIOLA
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
55,00
55,00
CANO DE ESCAPE
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
185,00
185,00
RETENTOR
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
30,00
30,00
SINCRONIZADO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UH
485,00
485,00
JOGO JUNTA
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
15,00
15,00
ROLAMENTO CARDAN
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
38,00
38,00
ABRACADEIRA_2
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
3,00
UN
10,00
30,00
EIXO PILOTO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
435,00
435,00
ANEL DA TUBAGEM
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
25,00
25,00
RETENTOR DIANTEIRO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
2,00
UN
25,00
50,00
SILENCIOSO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
100,00
100,00
JOGO LONA FREIO COM REBITES
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
110,00
110,00
CANO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
80,00
80,00
BARRA DIREÇÃO CURTA
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
165,00
165,00
RETENTOR
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
1,00
UN
15,00
15,00
ROLAMENTO
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
67.582.296/0001-77
2,00
UN
100,00
200,00
VELA
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
2,00
UN
12,00
24,00
AGULHA ADMISSÃO
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
28,50
28,50
MOLA DE RECUO
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UNI
65,00
65,00
JOGO DE JUNTA
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
2,00
UN
15,00
30,00
JOGO DE ANEIS
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
2,00
UN
42,00
84,00
REPARO DO CARBURADOR
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
1,00
UN
58,20
58,20
MODULO DE IGNIÇÃO
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
2,00
UN
448,30
896,60
MÃO DE OBRA
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
CONCERTA (METILFENIDATO) 36MG COM 30 COMPRIMIDOS UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 57.214.900/0001-59
1,00
UN
240,00
240,00
1,00
CX
203,99
203,99
Folha: 28/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ALGODÃO HIDROFILO COR BRANCA, 100% ALGODÃO,
ABSORVENTE, MACI
AGUA OXIGENADA LIQUIDA 10 VOLUMES. FRASCO COM
1000ML
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL, DISPOSITIVO PARA
INFUSAO,
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6, INTRAVASCULAR E
INTRAMUSCULAR, PA
PAGAMENTO- PRECATORIO MUNICIPAL PROCESSO 3390
2005 146 15 00
PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS- PRECATORIO
MUNICIPAL PROC
LIBERAÇÃO DE RECURSOS A ENTIDADE VERBA ESTADUAL2 PARCELAS
LIBERAÇÃO DE RECURSOS A ENTIDADE VERBA ESTADUAL2 PARCELAS
FRANGOS INTEIROS
OLEO 15W40 PARA MOTOR
FILTRO OLEO
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES53.309.852/0009-89
AGENDA PERMANENTE
HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
AGENDA 2.011
HEBERT ANDERSON GONÇALVES ME
SONDA LAMINA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
20,00
PCT
5,94
118,80
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
67.729.178/0001-49
30,00
FRS
1,89
56,70
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
300,00
UNI
0,37
111,00
CLEBSON FABIANO ALMEIDA ME
05.634.534/0001-93
30,00
CX
4,50
135,00
LAERCIO PEDRO
979.741.028-53
1,00
UNI
10.024,92
10.024,92
SUZANA GARRIDO
397.808.136-91
1,00
UNI
815,42
815,42
48.006.951/0001-02
1,00
VB
1.680,00
1.680,00
47.060.173/0001-69
APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ORLÂND
1,00
VB
3.300,00
3.300,00
05.107.871/0001-22
675,00
UNI
8,00
5.400,00
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES53.309.852/0009-89
3,00
LT
38,50
115,50
1,00
UN
24,00
24,00
05.583.944/0001-52
30,00
UN
12,40
372,00
05.583.944/0001-52
100,00
UNI
8,40
840,00
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
215,00
215,00
SENSOR
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
190,00
190,00
REPARO BICO
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UN
20,00
20,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NA
IGNIÇAO ELETR
ADITIVO RADIADOR
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
200,00
200,00
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
18,00
18,00
FILTRO AR INTERNO 120B 2S1286
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
45,00
45,00
JOGO PASTILHA COM REPARO E TRAVAS
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UH
100,00
100,00
LAR FREDERICO OZANAN
FRANGO NUTRIBEM LTDA
JOGO VELA NGK RESITIVEL
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
80,00
80,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
CARTUCHO COLORIDO PARA HP C6625
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
3,00
UNI
40,00
120,00
CARTUCHO PRETO PARA HP 15 A
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
3,00
UNI
30,00
90,00
FAROL DIANTEIRO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
25,00
25,00
OLEO TRANSMISSAO 10W30 ( GL )
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
CORREIA ALTERNADOR 12E 2Y5059
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
15,00
15,00
CAMPANA
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
180,00
180,00
JOGO PASTILHA COM REPARO E TRAVAS
UH
20,00
20,00
180,00
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
JOGO DISCO FREIO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
180,00
JOGO LONA FREIO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
30,00
30,00
JOGO DE TRAVA
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
Folha: 29/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RETENTOR
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
TERMINAL DE BATERIA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
5,00
5,00
ROLAMENTO AGULHA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
18,00
18,00
ROLAMENTO 6303
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
26,00
26,00
LAMPADA 67
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UN
2,00
2,00
PLACA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
68,00
68,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO NO ALTERNADOR ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
E REVISAO DE
MULTIFUNCIONAL SHARP AL 1655 CS
04.898.832/0001-28
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
ESCOVA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
50,00
50,00
1,00
UNI
1.500,00
1.500,00
1,00
JOG
18,00
18,00
BUCHA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
2,00
UNI
4,00
8,00
PORTA ESCOVA
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UN
28,00
28,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO REPARO NO
MOTOR DE PARTIDA
ROLAMENTO
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
100,00
100,00
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
3,00
UN
60,00
180,00
FILTRO AR EXTERNO D606112837610
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
30,00
30,00
CORREIA ALTERNADOR 12E 2Y5059
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
85,00
85,00
JOGO PASTILHA COM REPARO E TRAVAS
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UH
35,00
35,00
REPARO BICO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
4,00
UN
20,00
80,00
JOGO DE CABO DE VELA
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
90,00
90,00
JOGO VELA NGK RESITIVEL
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
68,00
68,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UN
15,00
15,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REVISAO NO
MOTOR, TROCA
BICO
PERICIN E PERICIN LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
400,00
400,00
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
2,00
UN
4,00
8,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE MONTAGEM
PNEUS E CAMBAG
BALANCEAMENTO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UNI
40,00
40,00
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
4,00
UN
7,50
30,00
ALINHAMENTO
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
099.052.668-28
1,00
UNI
350,00
350,00
WAGNER MARCONDES CANGERANA
162.728.618-77
1,00
UNI
350,00
350,00
IVAIR RODOLFO PERES
062.618.778-82
1,00
UNI
350,00
350,00
NILSON DE PAULA TOLEDO
026.514.378-08
1,00
UNI
350,00
350,00
CARLOS CESAR RIBEIRO
098.739.188-76
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ MARCIO INAMINE
142.636.278-14
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 30/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
ACORDO COM A LEI
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA
640.769.386-15
1,00
UNI
350,00
350,00
CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN
087.323.438-33
1,00
UNI
350,00
350,00
SOLANGE CARNEIRO JANAITE DAVID
216.526.388-30
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBERTO MARINOTTI
222.933.348-80
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
043.744.268-33
1,00
UNI
350,00
350,00
LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO
071.010.178-35
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
088.102.678-69
1,00
UNI
350,00
350,00
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
098.739.048-16
1,00
UNI
350,00
350,00
ISRAEL DOS SANTOS LIMA
132.134.568-29
1,00
UNI
350,00
350,00
ELIAS MARTINS CHAVES
122.246.708-93
1,00
UNI
350,00
350,00
ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
172.247.558-77
1,00
UNI
350,00
350,00
EDWARD LUCIANO VANSULIN
141.505.638-29
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBSON MORATO
131.175.268-46
1,00
UNI
350,00
350,00
JULIO CESAR CALDAS
150.767.248-96
1,00
UNI
350,00
350,00
HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
298.939.118-50
1,00
UNI
350,00
350,00
WASHINGTON DA SILVA REIS
315.168.608-70
1,00
UNI
350,00
350,00
DANILO SILVA DE PAULA
213.006.858-83
1,00
UNI
350,00
350,00
ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
222.701.548-94
1,00
UNI
350,00
350,00
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
307.283.498-92
1,00
UNI
350,00
350,00
LEANDRO TAVARES DOS SANTOS
276.968.538-48
1,00
UNI
350,00
350,00
MARCELO JOSÉ VICENTE
318.058.458-02
1,00
UNI
350,00
350,00
MARLOS DE SÁ MADUREIRA
286.177.568-88
1,00
UNI
350,00
350,00
RONI CLÉBER DA SILVA
289.180.858-42
1,00
UNI
350,00
350,00
GUSTAVO DÁVILA BELLODI
304.265.228-93
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 31/31
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
45.351.749/0001-11
CNPJ:
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
14620-000
C.E.P.:
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CONTRAT DE EMPRESA PARA SERV DE MANUT DE PREDIOS RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME
08.543.922/0001-57
ESCOLARES
CONTR DE EMPR P/ EXECUCAO DRENAGEM AGUAS
07.836.011/0001-55
ESTEIO TERRAPLANAGEM E INFRA ESTRUTURA LTDA EPP
PLUVIAIS ORLANDIA F
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
MARCELO BOLOVON
181.589.708-26
ACORDO COM A LEI
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE
DONAR MUNIZ DE CASTRO
122.246.398-99
ACORDO COM A LEI
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS PARA REALIZAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO ATLETICA ORLÂNDIA
60.254.307/0001-40
CERIMONIA DE F
TONER PARA IMPRESSORA AR161
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON C62 COLORIDO
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON C62
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
Quantidade
Unid
0,129 UNI
Preço Unitário
Preço Total
1.356.589,1473
175.000,00
1,00
UNI
341.150,00
341.150,00
1,00
UNI
350,00
350,00
1,00
UNI
350,00
350,00
1,00
UNI
12.000,00
12.000,00
1,00
UNI
100,00
100,00
1,00
UNI
15,00
15,00
1,00
UNI
15,00
15,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET 4280 PRETO N° 60 L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
2,00
UNI
30,00
60,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESKJET 4280 COLORIDO
N° 60
PAGAMENTO DE SEGURO FROTA 1ªPARCELA
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
1,00
UNI
40,00
40,00
ALLIANZ SEGUROS S/A
61.573.796/0001-66
1,00
UNI
1.394,22
1.394,22
PAGAMENTO REF. AUXILIO BOLSA DE ESTUDOS ESTUDOS
CONCEDIDAS
ATUALIZAÇÃO REF. PAGAMENTO DE CREDITO ALIMENTAR
0038 00 27 2
REPASSE AO INSTITUTO DOS SEGURADOS ESTATUTARIOS
AFASTADOS PO
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 25%
ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C 04.305.107/0001-07
LTDA
1,00
UNI
6.750,00
6.750,00
MAGALI TERESA TRITTO DE FREITAS
280.798.998-51
1,00
UNI
14,86
14,86
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
3.066,30
3.066,30
EDUCAÇAO INFANTIL 40%
ORLANDIA PREV
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
2.629,48
2.629,48
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
11.988,35
11.988,35
EDUCAÇAO INFANTIL 60%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
14.889,05
14.889,05
ENSINO FUNDAMENTAL 11 A 14 ANOS 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
4.113,67
4.113,67
ENSINO FUNDAMENTAL 07 A 10 ANOS 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
7.031,96
7.031,96
ENSINO FUNDAMENTAL 11 A 14 ANOS 60%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
14.196,42
14.196,42
ENSINO FUNDAMENTAL 07 A 10 ANOS 60%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
21.232,53
21.232,53
SAUDE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
48.469,42
48.469,42
PROPRIO
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
63.830,80
63.830,80
Total Geral ---->
16.999.242,03

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