Janeiro - Prefeitura de Itapuí

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Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 1/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1 E
1/2014 02/01
1.320,00
0,00
1.320,00
1.320,00
0,00 88392 27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 21892 - JORDANA VOMERO TEIXEIRA - ME
400,00
0,00 88421 10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
4.4.90.52.00.00.00.00 314 - MAGAZINE LUIZA S/A
3.3.90.36.00.00.00.00 21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO E OUTROS
SERVIÇOS DE PAGAMENTO TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº
1/2014)
2 E
2/2014 02/01
400,00
0,00
400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA. (Compra
Direta Nº 2/2014)
3 E
3/2014 02/01
360,05
0,00
0,00
0,00
360,05
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 3/2014)
4 E
4/2014 02/01
900,00
0,00
900,00
900,00
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
700,00
700,00
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 530 - C.I.T.P. - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TIETÊ-PARANÁ
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 20116 - JOLSIMAR GARCIA SANCHEZ
PAGAMENTO DE ALGUEL DO PRÉDIO DO BANCO DO POVO,
REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. (Compra Direta Nº 4/2014)
5 E
5/2014 02/01
700,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM VIAGENS PARA SÃO
PAULO, RIBEIRÃO PRETO E BOTUCATU. (Compra Direta Nº 5/2014)
6 E
6/2014 02/01
2.388,00
0,00
2.388,00
0,00
2.388,00
PAGAMENTO DE ANUIDADE/2014 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TIETÊ
PARANÁ. (Compra Direta Nº 6/2014)
7 E
7/2014 02/01
1.949,98
0,00
1.949,98
1.949,98
PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIOS = DEZEMBRO/2013. (Compra
Direta Nº 7/2014)
8 E
8/2014 02/01
560,00
0,00
560,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO
ELEITORAL = JANEIRO/2014 PRÉDIO DO CARTÓRIO ELEITORAL.
(Compra Direta Nº 8/2014)
0,00
560,00
04.122.0002 00.01.0110
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 2/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
9 E
9/2014 02/01
3.108,00
310,80
2.797,20
0,00
2.797,20
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18680 - A.P.M. - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICIPIOS
0,00
600,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23571 - MARIELLEN NAYARA DE ALMEIDA BUENO - ME
0,00
68,11
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23034 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0,00
2.200,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 9978 - SERGIO ANTONIO LANZA
0,00 88392 23.695.0029 00.01.0110
2.054
158
PAGAMENTO DE ANUIDADE/2014 DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE
MUNICÍPIOS. (Compra Direta Nº 9/2014)
10 E
10/2014 02/01
600,00
0,00
600,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS DE
NOVEMBRO DE 2013, PÁGINA 18 DO JORNAL O COMÉRCIO, EDIÇÃO
173/2013. (Compra Direta Nº 10/2014)
11 E
11/2014 02/01
85,13
17,02
68,11
PAGAMENTO DE MULTA (SERÁ DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO JOSÉ
MARIA GONÇALVES MEIRA). (Compra Direta Nº 11/2014)
12 E
12/2014 02/01
2.200,00
0,00
2.200,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSA SP,
SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, TRIBUTOS E CONSELHO TUTELAR =
DEZEMBRO/2013. (Compra Direta Nº 12/2014)
13 E
13/2014 02/01
3.300,00
0,00
3.300,00
3.300,00
3.3.90.36.00.00.00.00 18905 - JOSE ROBERTO PASSARELI
SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ORLA DA PRAIA MUNICIPAL (RETIRADA DE
AGUAPES). (Compra Direta Nº 13/2014)
14 E
14/2014 02/01
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME
0,00
984,16
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF
0,00
1.890,00
15.452.0025 00.01.0110
1.043
133
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DAS PLANILHAS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA = 6º. BIMESTRE/2014, NO JORNAL NOSSA TERRA DE
ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 14/2014)
15 E
15/2014 02/01
984,16
0,00
984,16
SERVÇOS POSTAIS = DEZEMBRO/2013. (Compra Direta Nº 15/2014)
16 E
16/2014 02/01
1.890,00
0,00
1.890,00
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 16/2014)
4.4.90.52.00.00.00.00 23197 - L.P. MORETTI BAURU - ME
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Exercício de 2014
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Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
17 E
17/2014 02/01
1.890,00
0,00
1.890,00
0,00
1.890,00
12.365.0022 00.01.0200
1.040
92
4.4.90.52.00.00.00.00 23197 - L.P. MORETTI BAURU - ME
0,00
214,50
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
44,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
707,50
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 188 - CIRÚRGICA INTERIOR LTDA.
0,00
580,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 19435 - ANTONIO ZENATTI
0,00
663,97
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
0,00
2.301,72
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE (LEI 1.700 - 2
0,00
1.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23726 - MAISA BUENO CAMARGO GUIMARAES
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO PARA UTILIZAÇÃO NA CEMEI DONA
MULATA. (Compra Direta Nº 17/2014)
18 E
18/2014 02/01
214,50
0,00
214,50
3.3.90.30.00.00.00.00 22260 - ANITA HUTTER RAMOS - ME
AQUSIÇÃO DE REDUTOR DE PH PARA PISCINA MUNICIPAL. (Compra
Direta Nº 18/2014)
19 E
19/2014 02/01
44,00
0,00
44,00
3.3.90.30.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº
19/2014)
20 E
20/2014 02/01
707,50
0,00
707,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 20/2014)
21 E
21/2014 02/01
580,00
0,00
580,00
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE
FISIOTERAPIA = DEZEMBRO/2013. (Compra Direta Nº 21/2014)
22 E
22/2014 02/01
663,97
0,00
663,97
AQUISIÇÃO DE OLEO S10 PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJM-2072).
(Compra Direta Nº 22/2014)
23 E
23/2014 02/01
2.301,72
0,00
2.301,72
DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO = DEZEMBRO/2013.
(Compra Direta Nº 23/2014)
24 E
24/2014 02/01
1.000,00
0,00
1.000,00
SERVIÇOS FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS NO AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 24/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
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Exercício de 2014
Página: 4/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
25 O
25/2014 02/01
164,00
0,00
164,00
0,00
164,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 12598 - MARIA DE F. L. RISONHO - ME
0,00
131,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 12598 - MARIA DE F. L. RISONHO - ME
0,00
236,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 4765 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN
0,00
300,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
0,00
1.200,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
0,00
170,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
210,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra
Direta Nº 25/2014)
26 O
26/2014 02/01
131,00
0,00
131,00
AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIO QUE TRABALHARAM EM
HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.
(Compra Direta Nº 26/2014)
27 E
27/2014 02/01
236,00
0,00
236,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM EVENTOS MUNICIPAIS
REALIZADOS AOS FINAIS DE SEMANA. (Compra Direta Nº 27/2014)
28 E
28/2014 02/01
300,00
0,00
300,00
LOCAÇAO DE SOM PARA EVENTO DE CERIMONIA DE POSSE DO
DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE ITAPUI. (Compra Direta Nº 28/2014)
29 E
29/2014 02/01
1.200,00
0,00
1.200,00
LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DA VIRADA DE ANO, REALIZADO NO
CAMPO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 29/2014)
30 E
30/2014 02/01
170,00
0,00
170,00
3.3.90.39.00.00.00.00 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRINATO - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGEM ENGRAXADA E BORRACHARIA PARA O SETOR
DA EDUCAÇAO. (Compra Direta Nº 30/2014)
31 E
31/2014 02/01
210,00
0,00
210,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA NO
BANHEIRO DO CAMPING MUNICIPAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS NA
BOMBA DO RECALQUE. (Compra Direta Nº 31/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 5/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
32 E
32/2014 02/01
530,00
0,00
530,00
0,00
530,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
220,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
90,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
1.150,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
0,00
207,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
0,00
139,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
0,00
110,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO E RECOLOCAÇÃO DE
GÁS, RETIRADA DE GELADEIRA DE INSULINA E COLOCAÇÃO DE
TOMADAS PARA A MESMA, NO SETOR DA SÁUDE. (Compra Direta Nº
32/2014)
33 E
33/2014 02/01
220,00
0,00
220,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DA RUA CECÍLIA BUENO DO PRADO,
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DO QUADRO
DE ALIMENTAÇÃO (CONTATOS DISJUNTOR) E SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DE FIOS (CABOS) E CHAVE BOIA. (Compra Direta Nº
33/2014)
34 E
34/2014 02/01
90,00
0,00
90,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA O QUADRO DA BOMBA DO BAIRRO
TERRAS DE SANTA MARIA E MANUTENÇÃO DOS FIOS DESCONETADOS
DEVIDO A DESCARGA ELETRICA (QUEDA DE ENERGIA). (Compra Direta
Nº 34/2014)
35 E
35/2014 02/01
1.150,00
0,00
1.150,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO SETOR.
(Compra Direta Nº 35/2014)
36 E
36/2014 02/01
207,00
0,00
207,00
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 36/2014)
37 E
37/2014 02/01
139,00
0,00
139,00
REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SAMU. (Compra Direta Nº 37/2014)
38 E
38/2014 02/01
110,00
0,00
110,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta
Nº 38/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 6/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
39 E
39/2014 02/01
55,00
0,00
55,00
0,00
55,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
175,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
139
3.3.90.36.00.00.00.00 22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NASCIMENTO
0,00
270,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN
0,00
160,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - SIMEI
0,00
94,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - SIMEI
0,00
185,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - SIMEI
0,00
2.286,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23361 - S.I.N.A.S.P. - SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
0,00
108,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - SIMEI
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta
Nº 39/2014)
40 E
40/2014 02/01
175,00
0,00
175,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS. (Compra Direta Nº 40/2014)
41 E
41/2014 02/01
270,00
0,00
270,00
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA E NEUROLÓGICA. (Compra
Direta Nº 41/2014)
42 E
42/2014 02/01
160,00
0,00
160,00
SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS,
INSTALAÇÃO DE MIOLO E CÓPIAS DE CHAVE. (Compra Direta Nº
42/2014)
43 E
43/2014 02/01
94,00
0,00
94,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHA COM REFIL PARA
CARIMBO, CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, CÓPIAS DE CHAVE
E CONSERTO DE FECHADURA. (Compra Direta Nº 43/2014)
44 E
44/2014 03/01
185,00
0,00
185,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA, CÓPIAS DE CHAVES E
INSTALAÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA. (Compra Direta Nº 44/2014)
45 E
45/2014 03/01
2.286,00
0,00
2.286,00
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA. (Compra Direta Nº
45/2014)
46 E
46/2014 03/01
108,00
0,00
108,00
SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA COM 2 TROCAS DE MIOLO,
INSTALAÇÃO DE CADEADO E CÓPIAS DE CHAVE. (Compra Direta Nº
46/2014)
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 7/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
47 E
47/2014 03/01
284,00
0,00
284,00
0,00
284,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - SIMEI
100,00
0,00
100,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
150,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
830,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
500,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
1.117,60
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
566,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CADEADO E
CONFECÇÃO DE CARIMBO. (Compra Direta Nº 47/2014)
48 E
48/2014 03/01
100,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO POÇO Nº 3 E
DESLIGAMENTO DA BOMBA DO BAIRRO MAR AZUL I. (Compra Direta Nº
48/2014)
49 E
49/2014 03/01
150,00
0,00
150,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO POÇO Nº 9 DO BAIRRO MARIA ROSÁRIA E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO QUADRO DE CHAVES. (Compra Direta Nº
49/2014)
50 E
50/2014 03/01
830,00
0,00
830,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS NO POÇO Nº 6 DO BAIRO PADRE ARLINDO,
MONTAGEM DE PAINEL DE ENERGIA PARA BOMBA EBARA 12 HP M511
E INSTALAÇÃO DE CONTATOR DISJUNTOR TRIFÁSICO, RELE TERMICO
E RELE FALTA DE FASE. (Compra Direta Nº 50/2014)
51 E
51/2014 03/01
500,00
0,00
500,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS A DA CASINHA DO PAPAI NOEL, NO
PISCA-PISCA DA PRAÇA E NO EVENTO SBT NA PRAÇA.
(Compra Direta Nº 51/2014)
52 E
52/2014 03/01
1.117,60
0,00
1.117,60
3.3.90.30.00.00.00.00 266 - LINK & PAULINI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 52/2014)
53 E
53/2014 03/01
566,00
0,00
566,00
AQUISIÇÃO DE OLEOS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.
(Compra Direta Nº 53/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 8/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
54 E
54/2014 03/01
356,00
0,00
356,00
0,00
356,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23604 - EDITH APARECIDA BRUNELLI CARNEIRO - ME
0,00
4.846,89
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
520,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
2.455,20
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 21241 - LUMA LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA. - ME
0,00
1.022,80
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23885 - PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
0,00 88379 09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
AQUISIÇÃO DE PASTA DE LIMPEZA DE MÃOS PARA UTILIZAÇÃO NA
GARAGEM MUNICIPAL.
(Compra Direta Nº 54/2014)
55 E
55/2014 03/01
4.846,89
0,00
4.846,89
3.3.90.30.00.00.00.00 266 - LINK & PAULINI LTDA ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 55/2014)
56 E
58/2014 03/01
520,00
0,00
520,00
3.3.90.30.00.00.00.00 20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇÃO DE OLEO PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.
(Compra Direta Nº 57/2014)
57 O
56/2014 03/01
3.273,60
818,40
0,00
TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 22/2013-PR)
58 E
57/2014 03/01
1.022,80
0,00
1.022,80
AQUISIÇAO DE TUBO GALVANIZADO E UNIAO GALVANIZADA PARA
UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 56/2014)
59 E
03/01
6.445,41
0,00
6.445,41
6.445,41
PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 (BASE DE
CÁLCULO R$ 644.540,97)
60 E
59/2014 03/01
6.278,52
0,00
6.278,52
0,00
6.278,52
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
registro de preço de materiais de enfermagem (Licitação Nº : 12/2013-PR)
61 E
03/01
52.222,41
0,00
52.222,41
REPASSE DO VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS =
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 9/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
62 E
60/2014 03/01
1.869,00
0,00
1.869,00
0,00
1.869,00
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
4.4.90.52.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE JAÚ
1.542,95
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
250,36
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
90,02
0,00 88379 12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
181,48
0,00 88392 12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
2.025
54
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
LICITAÇÕES. (Compra Direta Nº 58/2014)
63 E
03/01
19.526,91
0,00
19.526,91
19.526,91
0,00
24,04
0,00
PARCELA 010/074 = CONTRATO 04
64 E
61/2014 03/01
24,04
24,04
CÓPIA DA CERTIDÃO DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO GINÁSIO DE
ESPORTES. (Compra Direta Nº 59/2014)
65 E
03/01
1.542,95
0,00
1.542,95
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DOS CELULARES = DEZEMBRO/2013
66 E
03/01
250,36
0,00
250,36
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = DEZEMBRO/2013
67 E
03/01
90,02
0,00
90,02
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = JANEIRO/2014
68 E
03/01
181,48
0,00
181,48
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = DEZEMBRO/2013
69 E
03/01
870,24
0,00
870,24
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = DEZEMBRO/2013
0,00
870,24
10.301.0012 00.05.0310
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 10/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
70 E
03/01
34,27
0,00
34,27
0,00
34,27
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = DEZEMBRO/2013
71 E
03/01
1.193,99
0,00
1.193,99
1.193,99
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
1.193,99
1.193,99
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
203,26
203,26
0,00 88392 12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
224,25
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
815,23
815,23
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15,79
15,79
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
31,63
31,63
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
PAGTO. DA CONTA INTERNET = NOVEMBRO/2013
72 E
03/01
1.193,99
0,00
PAGTO. DA CONTA DE INTERNET = OUTUBRO/2013
73 E
03/01
203,26
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = DEZEMBRO/2013
74 E
03/01
224,25
0,00
224,25
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = DEZEMBRO/2013
75 E
03/01
815,23
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
NOVEMBRO/2013
76 E
03/01
15,79
0,00
PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = DEZEMBRO/2013
77 E
03/01
31,63
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 11/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
78 E
03/01
290,53
0,00
290,53
290,53
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
341,43
341,43
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.680,68
1.680,68
0,00 88392 08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
0,00
0,00
292,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
55,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
352,32
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
435,52
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
1.977,51
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
79 E
03/01
341,43
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
80 E
03/01
1.680,68
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
NOVEMBRO/2013
81 E
62/2014 03/01
292,50
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA E PROTETOR SOLAR PARA
UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 60/2014)
82 E
63/2014 03/01
55,00
0,00
55,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta
Nº 61/2014)
83 E
64/2014 03/01
352,32
0,00
352,32
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 62/2014)
84 E
65/2014 03/01
435,52
0,00
435,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 63/2014)
85 E
66/2014 03/01
1.977,51
0,00
1.977,51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR
(MANUTENÇÃO DA TORRE DE INTERNET). (Compra Direta Nº 64/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 12/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
86 E
67/2014 03/01
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
0,00
490,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
0,00
980,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
0,00
800,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
0,00
290,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
1.147,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
2.462,50
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
0,00
2.400,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA A COZINHA PILOTO.
(Compra Direta Nº 65/2014)
87 E
68/2014 03/01
490,00
0,00
490,00
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA A CEMEI DONA MULATA.
(Compra Direta Nº 66/2014)
88 E
69/2014 03/01
980,00
0,00
980,00
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA AS EMEIs CARA PINTADA
E ARTHUR FANTIN. (Compra Direta Nº 67/2014)
89 E
70/2014 03/01
800,00
0,00
800,00
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.
(Compra Direta Nº 68/2014)
90 E
71/2014 03/01
290,00
0,00
290,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTORES E CONSERTO DA TORRE DA
TV.
(Compra Direta Nº 69/2014)
91 E
72/2014 03/01
1.147,00
0,00
1.147,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18797 - FRANCISCO VICENTE - JAÚ
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJL-2621).
(Compra Direta Nº 70/2014)
92 E
73/2014 03/01
2.462,50
0,00
2.462,50
3.3.90.39.00.00.00.00 18815 - BOMAC - MANUTENÇÃO E COM. DE MOTOBOMBAS LTDA
SERVIÇOS DE REFORMA PARA A MOTOBOMBA MODELO 511-18 18HP
220/380V. (Compra Direta Nº 71/2014)
93 E
74/2014 03/01
2.400,00
0,00
2.400,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS REPETIDORES DE TV, REFERENTE A
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. (Compra Direta Nº 72/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
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Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
94 E
75/2014 03/01
562,00
0,00
0,00
0,00
562,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22739 - ALANA TIARA DO CARMO
765,00
0,00
765,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 18498 - HUMANA ALIMENTAR COM.E SERV.DE PROD.NUTRICION
0,00
160,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI
0,00
750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI
80,00
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPP
368,00
0,00
368,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23402 - A.W. MARCOLINO EQUIPAMENTOS - EPP
0,00
450,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
1.630,20
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA MÉDICA NO
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ, EM ITAPUÍ, REFERENTE A
PLANTÕES 24 HORAS AOS FINAIS DE SEMANA E TODAS AS
SEGUNDAS-FEIRAS NO PERÍODO DA MANHÃ (A DISTÂNCIA), EM
JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 73/2014)
95 E
76/2014 03/01
765,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES QUE UTILIZAM SONDA.
(Compra Direta Nº 74/2014)
96 E
77/2014 03/01
160,00
0,00
160,00
SERVIÇOS DE FAZER O MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO SANTANA
(BFW-9610) DO SETOR. (Compra Direta Nº 75/2014)
97 E
78/2014 03/01
750,00
0,00
750,00
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULOS DO SETOR DE
URBANISMO. (Compra Direta Nº 76/2014)
98 E
79/2014 03/01
80,00
0,00
SERVIÇOS DE ALARME. (Compra Direta Nº 77/2014)
99 E
80/2014 03/01
368,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FONTE ADAPTADORA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 78/2014)
100 E
81/2014 03/01
450,00
0,00
450,00
3.3.90.39.00.00.00.00 68 - CONSTRUTEC COMERCIO E SERVICO LTDA. - ME
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROLO LISO REBOCÁVEL PARA OPERAÇÃO
TAPA BURACOS, REFERENTE A 3 DIÁRIAS. (Compra Direta Nº 79/2014)
101 E
82/2014 03/01
1.630,20
0,00
1.630,20
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES COM LIMINAR JUDICIAL.
(Compra Direta Nº 80/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 14/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
102 E
83/2014 03/01
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI
0,00
180,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
129
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
120,00
0,00
120,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
180,00
0,00
180,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
146
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
0,00
300,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
146
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
0,00
300,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
0,00
540,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
129
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
SERVIÇOS PRESTADOS NA KOMBI ESCOLAR (DKI-0484). (Compra Direta
Nº 81/2014)
103 E
84/2014 03/01
180,00
0,00
180,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE AO EVENTO SBT
NA PRAÇA, TOTALIZANDO 6 HORAS. (Compra Direta Nº 82/2014)
104 E
85/2014 03/01
120,00
0,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE PARA
DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DO 192 PARA JAÚ (AMBULÂNCIA).
TOTALIZANDO 4 HORAS. (Compra Direta Nº 83/2014)
105 E
86/2014 03/01
180,00
0,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE
FALTA DE ÁGUA EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE, DEVIDO A BOMBA
QUEIMADA POR QUEDA DE RAIO, TOTALIZANDO 6 HORAS. (Compra
Direta Nº 84/2014)
106 E
87/2014 03/01
300,00
0,00
300,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE
FALTA DE ÁGUA EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE, TOTALIZANDO 10
HORAS. (Compra Direta Nº 85/2014)
107 E
88/2014 03/01
300,00
0,00
300,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO
DO CINCURSO PÚBLICO, TOTALIZANDO 10 HORAS. (Compra Direta Nº
86/2014)
108 E
89/2014 03/01
540,00
0,00
540,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE À DIVULGAÇÃO
DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, TOTALIZANDO 18 HORAS.
(Compra Direta Nº 87/2014)
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
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Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
109 E
90/2014 03/01
362,00
0,00
362,00
0,00
362,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
510,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
89,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.39.00.00.00.00 17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
MENSALIDADE REFERENTE À MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA
(WWW.ITAPUI.SP.GOV.BR), EM JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº
88/2014)
110 E
91/2014 03/01
510,00
0,00
510,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23555 - MUNDO MEDICO DISTRIBUIDORA DE EQUIP E MAT MED.
SERVIÇOS DE CONSERTO E AFERIÇÃO DE 17 APARELHOS DE
PRESSÃO. (Compra Direta Nº 89/2014)
111 E
92/2014 03/01
89,00
0,00
89,00
3.3.90.30.00.00.00.00 19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 90/2014)
112 O
93/2014 03/01
6.460,00
0,00
6.460,00
6.460,00
0,00 88420 12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 21241 - LUMA LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA. - ME
553,92
553,92
0,00 88421 10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
173,23
173,23
0,00 88421 10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
126,14
126,14
0,00 88392 10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15,80
15,80
0,00 88392 10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
TRANSPORTE DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 23/2013-PR)
113 E
03/01
553,92
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
NOVEMBRO/2013
114 E
03/01
173,23
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
115 E
03/01
126,14
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
116 E
03/01
15,80
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 16/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
117 E
03/01
1.024,30
0,00
1.024,30
0,00
15,28
1.024,30
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15,28
0,00 88392 12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
184,52
184,52
0,00 88480 12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
67,65
67,65
0,00 88392 12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
227,94
227,94
0,00 88392 12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
554,20
554,20
0,00 88392 12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
31,62
31,62
0,00 88392 13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.583,58
1.583,58
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
118 E
03/01
15,28
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
119 E
03/01
184,52
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
NOVEMBRO/2013
120 E
03/01
67,65
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
121 E
03/01
227,94
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
122 E
03/01
554,20
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
123 E
03/01
31,62
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
124 E
03/01
1.583,58
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 17/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
125 E
03/01
416,67
0,00
416,67
416,67
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.983,11
1.983,11
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
13.874,73
13.874,73
0,00 88392 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.801,39
2.801,39
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.299,94
2.299,94
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.695,24
2.695,24
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.798,56
1.798,56
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
6.747,83
6.747,83
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
126 E
03/01
1.983,11
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
127 E
03/01
13.874,73
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
128 E
03/01
2.801,39
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
NOVEMBRO/2013
129 E
03/01
2.299,94
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBMRO/2013
130 E
03/01
2.695,24
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
131 E
03/01
1.798,56
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
132 E
03/01
6.747,83
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 18/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
133 E
03/01
9.530,70
0,00
9.530,70
9.530,70
0,00 88392 17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
19,93
19,93
0,00 88392 27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3.141,98
3.141,98
0,00 88392 27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
933,52
0,00
933,52
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15,90
0,00
15,90
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.235,00
0,00
1.235,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23604 - EDITH APARECIDA BRUNELLI CARNEIRO - ME
1.386,25
0,00
1.386,25
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
644,95
0,00
644,95
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
134 E
03/01
19,93
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
135 E
03/01
3.141,98
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
136 E
03/01
933,52
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
137 E
03/01
15,90
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
138 E
94/2014 03/01
1.235,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.
(Compra Direta Nº 91/2014)
139 E
03/01
1.386,25
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
140 E
03/01
644,95
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 19/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
141 E
03/01
205,18
0,00
205,18
0,00
205,18
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.477,71
0,00
2.477,71
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.583,19
0,00
2.583,19
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
228,54
0,00
228,54
12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
31,77
0,00
31,77
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
798,00
0,00
798,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
0,00
525,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
0,00
780,00
08.244.0007 00.01.0510
1.012
19
4.4.90.52.00.00.00.00 19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
142 E
03/01
2.477,71
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
143 E
03/01
2.583,19
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
DEZEMBRO/2013
144 E
03/01
228,54
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
145 E
03/01
31,77
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
146 E
95/2014 03/01
798,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA S10
(CMW-3478). (Compra Direta Nº 92/2014)
147 E
96/2014 03/01
525,00
0,00
525,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA A
AMBULÂNCIA S10 (CMW-3478). (Compra Direta Nº 93/2014)
148 E
97/2014 03/01
780,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX PARA O POLO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL "TIA MARUCHA". (Compra Direta Nº 94/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 20/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
149 E
98/2014 03/01
230,00
0,00
230,00
0,00
230,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
3.967,98
0,00
3.967,98
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
500,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
1.190,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI
0,00
375,10
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 188 - CIRÚRGICA INTERIOR LTDA.
0,00
100,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
151,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
0,00
50,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA
RETROESCAVADEIRA JCB.
(Compra Direta Nº 95/2014)
150 E
99/2014 03/01
3.967,98
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 21358 - MARIA ROSELI AREIAS SANTOS - FARMACIA - EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COM LIMINAR
JUDICIAL. (Compra Direta Nº 96/2014)
151 E
100/2014 03/01
500,00
0,00
500,00
3.3.90.30.00.00.00.00 23770 - SUED COLOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O CAMPO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº
97/2014)
152 E
101/2014 03/01
1.190,00
0,00
1.190,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DO SETOR
ODONTOLÓGICO. (Compra Direta Nº 98/2014)
153 E
102/2014 03/01
375,10
0,00
375,10
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 99/2014)
154 E
103/2014 03/01
100,00
0,00
100,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta
Nº 100/2014)
155 E
104/2014 03/01
151,00
0,00
151,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR CORTADOR
DE GRAMA DO CAMPO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 101/2014)
156 E
105/2014 03/01
50,00
0,00
50,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR CORTADOR DE GRAMA DO
CAMPO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 102/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 21/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
157 E
106/2014 03/01
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
200,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI
0,00
272,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
0,00
960,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
139
3.3.90.36.00.00.00.00 4193 - JAIR JOSE PASSARELO
0,00
140,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
3.3.90.36.00.00.00.00 4193 - JAIR JOSE PASSARELO
0,00
55,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
76,50
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA CONSERTO DO
PAINEL DO POÇO 08, NA RUA AUGUSTO MASSETO, REFERENTE A
TROCA DE DISJUNTORES E RELIGUE DE FUZÍVEL. (Compra Direta Nº
103/2014)
158 E
107/2014 03/01
200,00
0,00
200,00
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA FUNCIONAMENTO DO CAMINHÃO DE SOM
(LIGAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA O SOM DA FESTA DA VIRADA
2013/2014). (Compra Direta Nº 104/2014)
159 E
108/2014 03/01
272,00
0,00
272,00
AQUISIÇÃO DE SAPATÃO DE COURO PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR.
(Compra Direta Nº 105/2014)
160 E
109/2014 03/01
960,00
0,00
960,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA LIXO NO BAIRRO TERRAS
DE SANTA MARIA. (Compra Direta Nº 106/2014)
161 E
110/2014 03/01
140,00
0,00
140,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA ENTULHO NA EMEF
MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 107/2014)
162 E
111/2014 03/01
55,00
0,00
55,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta
Nº 108/2014)
163 E
112/2014 03/01
76,50
0,00
76,50
AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 109/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 22/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
164 E
113/2014 03/01
6.377,26
0,00
0,00
0,00
6.377,26
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
0,00
2.922,86
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
2.070,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
500,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
525,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS = registro de preço de materiais de
enfermagem (Licitação Nº : 12/2013-PR)
165 O
114/2014 03/01
2.922,86
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 12/2013-PR)
166 E
115/2014 03/01
2.070,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 12/2013-PR)
167 E
116/2014 03/01
500,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 242 - MARKA VEICULOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND
TL 80 (ANO 1997) DO SETOR. (Compra Direta Nº 110/2014)
168 E
117/2014 03/01
525,00
0,00
0,00
MATERIAL HOSPITALAR = registro de preço de materiais de enfermagem
(Licitação Nº : 12/2013-PR)
169 O
118/2014 03/01
18,20
0,00
0,00
0,00
18,20
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
29,70
0,00
0,00
0,00
29,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
0,00
2.406,78
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23300 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR
(Licitação Nº : 12/2013-PR)
170 O
119/2014 03/01
registro de preço de materiais de enfermagem (Licitação Nº : 12/2013-PR)
171 E
120/2014 03/01
2.406,78
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 12/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 23/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
172 E
121/2014 03/01
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23461 - HYDROCOLOR PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGU
0,00
330,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
0,00
142,80
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
0,00
11,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
0,00
220,50
23.695.0029 00.01.0110
2.054
157
3.3.90.30.00.00.00.00 22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
0,00 88391 12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 21241 - LUMA LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE DOSADORES PARA BOMBAS D'ÀGUA DO
SETOR. (Compra Direta Nº 111/2014)
173 E
122/2014 03/01
330,00
0,00
330,00
AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 112/2014)
174 E
123/2014 03/01
142,80
0,00
142,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 113/2014)
175 E
124/2014 03/01
11,00
0,00
11,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 114/2014)
176 E
125/2014 03/01
220,50
0,00
220,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº
115/2014)
177 E
126/2014 03/01
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
1.824,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
7.111,60
0,00
7.111,60
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
TRANSPORTE DE ESTUDANTES (Licitação Nº : 23/2013-PR)
178 O
128/2014 03/01
1.824,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
179 O
129/2014 03/01
7.111,60
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 24/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
180 E
130/2014 03/01
130,00
0,00
130,00
0,00
130,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 152 - ELIANA A. B. GALLEGO - ME
0,00
918,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE VEÍCULOS AUTOM
199,26
0,00
199,26
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
88,00
0,00
88,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 188 - CIRÚRGICA INTERIOR LTDA.
0,00
370,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 188 - CIRÚRGICA INTERIOR LTDA.
0,00
55,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
415,67
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
286,63
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VIDRAÇARIA PÁRA UTILIZAÇÃO NO
SETOR. (Compra Direta Nº 116/2014)
181 E
133/2014 03/01
918,00
0,00
918,00
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DA
AMBULÂNCIA PEUGEOT (EWR-5483) DO SETOR. (Compra Direta Nº
119/2014)
182 E
134/2014 03/01
199,26
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 120/2014)
183 E
135/2014 03/01
88,00
0,00
AQUISIÇÃO DE AGULHAS DE CANETA DE INSULINA PARA PACIENTE
COM LIMINAR JUDICIAL. (Compra Direta Nº 121/2014)
184 E
136/2014 03/01
370,00
0,00
370,00
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NA
HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 122/2014)
185 E
137/2014 03/01
55,00
0,00
55,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta
Nº 123/2014)
186 E
138/2014 03/01
415,67
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 552 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA
AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, BRITA E ADITIVO PARA REALIZAÇÃO
DE OBRAS NO BAIRRO JD. BICA DE PEDRA (ROBERTÃO). (Compra
Direta Nº 124/2014)
187 E
139/2014 03/01
286,63
0,00
286,63
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 125/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 25/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
188 E
140/2014 03/01
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
1.050,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 23895 - PAULO RENATO DE SOUSA
0,00
0,00
0,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
0,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
0,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
0,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00 88422 08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00 88409 10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA A QUADRA DA EMEF MANOEL
RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 126/2014)
189 E
141/2014 03/01
1.027,42
1.027,42
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR PARA O
ANO DE 2014. (Compra Direta Nº 127/2014)
190 E
142/2014 03/01
404,40
404,40
0,00
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR PARA O
ANO DE 2014. (Compra Direta Nº 128/2014)
191 E
143/2014 03/01
1.999,61
1.999,61
0,00
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR PARA O
ANO DE 2014. (Compra Direta Nº 129/2014)
192 E
144/2014 03/01
1.528,63
1.528,63
0,00
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO SETOR PARA O
ANO DE 2014. (Compra Direta Nº 130/2014)
193 E
03/01
8.500,00
0,00
8.500,00
8.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
52.222,41
52.222,41
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JANEIRO/2014
194 E
03/01
2.500,00
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JANEIRO/2014
195 E
03/01
52.222,41
REPASSE DO VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 26/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
196 E
03/01
44.050,00
0,00
44.050,00
44.050,00
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
105,00
0,00
105,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA.
0,00
555,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA.
0,00
50,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA.
0,00
615,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = JANEIRO/2014
197 E
03/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = JANEIRO/2014
198 E
03/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = JANEIRO/2014
199 E
145/2014 03/01
105,00
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. (Compra Direta Nº
131/2014)
200 E
146/2014 03/01
555,00
0,00
555,00
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA. (Compra Direta Nº
132/2014)
201 E
147/2014 03/01
50,00
0,00
50,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA COMPLETA. (Compra Direta Nº
133/2014)
202 E
148/2014 03/01
615,00
0,00
615,00
3.3.90.30.00.00.00.00 21063 - REGINALDO ANTONIO COLETE - EPP
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta
Nº 134/2014)
203 E
149/2014 03/01
80,00
0,00
SERVIÇOS DE ALARME. (Compra Direta Nº 135/2014)
80,00
3.3.90.39.00.00.00.00 17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPP
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 27/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
204 E
150/2014 03/01
665,00
0,00
665,00
0,00
665,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 552 - REGHIMIX CONCRETO LIMITADA
0,00
285,60
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23604 - EDITH APARECIDA BRUNELLI CARNEIRO - ME
0,00
495,22
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
3.520,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23074 - CLEUZA APARECIDA CANDIDO DA ROSA E SOUZA - SIME
0,00
360,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
0,00
180,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
24
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
0,00
180,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
SERVIÇOS DE FAZER CONCRETO E MANUTENÇÃO DE RUA DO BAIRRO
JARDIM BICA DE PEDRA ( ROBERTÃO). (Compra Direta Nº 136/2014)
205 E
151/2014 03/01
285,60
0,00
285,60
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM
MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 137/2014)
206 E
152/2014 03/01
495,22
0,00
495,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 138/2014)
207 E
153/2014 03/01
3.520,00
0,00
3.520,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS EM ÁREAS VERDES DO
MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº
139/2014)
208 E
154/2014 03/01
360,00
0,00
360,00
SERVIÇOS DE 6 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA
DIVULGAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE VÔLEI DE PRAIA E 6
HORAS DE PROPAGANA VOLANTE PARA JOGO DE FUTEBOL DE FINAL
DE ANO (PRETOxBRANCO). (Compra Direta Nº 140/2014)
209 E
157/2014 03/01
180,00
0,00
180,00
SERVIÇOS DE 6 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA
DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA
E PROJETO ESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº 143/2014)
210 E
158/2014 03/01
180,00
0,00
180,00
SERVIÇOS DE 6 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA
DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DESCOBRINDO TALENTOS. (Compra
Direta Nº 144/2014)
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Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
211 E
159/2014 03/01
551,55
0,00
551,55
0,00
551,55
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
0,00
350,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
0,00
630,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23688 - RONALDO MARCOS BUDIN - ME
0,00
1.360,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23874 - H.G. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME
0,00
1.700,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 641 - ADILSON CARREIRO DA SILVA - ME
0,00
276,94
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
241,56
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
603,90
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO E
ABASTECIMENTO DO SETOR. (Compra Direta Nº 145/2014)
212 E
160/2014 03/01
350,00
0,00
350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PÚBLICA E
ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS,
REFERENTE A 01/01/2014 A 31/01/2014. (Compra Direta Nº 146/2014)
213 E
161/2014 03/01
630,00
0,00
630,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM T.I. (Compra Direta Nº 147/2014)
214 E
162/2014 03/01
1.360,00
0,00
1.360,00
AQUISIÇÃO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE
ESGOTO. (Compra Direta Nº 148/2014)
215 E
163/2014 03/01
1.700,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE JANELAS PARA OS BANHEIROS FEMININO E
MARCULINO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta
Nº 149/2014)
216 E
169/2014 03/01
276,94
0,00
276,94
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
217 E
170/2014 03/01
241,56
0,00
241,56
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
218 E
171/2014 06/01
603,90
0,00
603,90
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 29/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
219 E
172/2014 06/01
483,12
0,00
483,12
0,00
483,12
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
1.087,02
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
0,00
27.099,50
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.824,00
0,00
1.824,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
1.575,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23525 - CENTRO NORTE SINALIZACAO VIARIA COMERCIAL
0,00
0,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
0,00
0,00
4.030,19
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
44.285,86
44.285,86
0,00 88392 04.123.0003 00.01.0110
2.006
15
4.5.90.91.00.00.00.00 18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
220 E
173/2014 06/01
1.087,02
0,00
1.087,02
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
221 E
174/2014 06/01
27.099,50
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
222 E
06/01
1.824,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 311 - C.I.E.E. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS =
JANEIRO/2014
223 E
175/2014 06/01
1.575,00
0,00
1.575,00
AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA.
(Compra Direta Nº 151/2014)
224 E
176/2014 06/01
1.836,00
1.836,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA DE AR PARA O TRATOR NEW HOLAND
DO SETOR.
(Compra Direta Nº 152/2014)
225 E
177/2014 06/01
4.030,19
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
226 E
06/01
44.285,86
0,00
DEPÓSITO JUDICIAL DE 1,5% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA =
OFÍCIO Nº EP-02541 = 05/03/2010 = PROC. Nº EP-01950/10 = DECRETO
MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010 (BASE DE CÁLCULO: R$ 2.952.390,63)
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 30/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
227 E
178/2014 06/01
1.452,85
0,00
1.452,85
0,00
1.452,85
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
3.3.90.39.00.00.00.00 18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIE
COLETA DE LIXO HOSPITALAR (Licitação Nº : 28/2013-PR)
228 E
06/01
5.340,76
0,00
5.340,76
5.340,76
4.6.90.71.00.00.00.00 50 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
180/2014 07/01
1.720,00
0,00
1.720,00
0,00
1.720,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
241,56
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
1.800,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
54,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
104,68
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
77,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
PARCELA 03/036
229 E
MATERIAL HOSPITALAR = registro de preço de materiais de enfermagem
(Licitação Nº : 12/2013-PR)
230 E
181/2014 07/01
241,56
0,00
241,56
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
231 E
182/2014 07/01
1.800,00
0,00
1.800,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO FINAL DO
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL NO JORNAL NOSSA TERRA DE
ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 154/2014)
232 E
183/2014 07/01
54,00
0,00
54,00
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL
RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 155/2014)
233 E
184/2014 07/01
104,68
0,00
104,68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA
GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 156/2014)
234 E
185/2014 07/01
77,00
0,00
77,00
AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA A ÁRVORE DE NATAL DA CASINHA DO
PAPAI NOEL. (Compra Direta Nº 157/2014)
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 31/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
235 E
186/2014 07/01
179,40
0,00
179,40
0,00
179,40
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
0,00
144,52
12.361.0036 00.02.0262
2.062
103
3.1.90.11.00.00.00.00 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
1.645,54
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
654,26
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00 88397 04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº
158/2014)
236 E
07/01
144,52
0,00
144,52
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO =
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO =
COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2013
237 E
07/01
1.645,54
0,00
1.645,54
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO =
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = PROMOÇÃO
POR MÉRITO/2013
238 E
07/01
654,26
0,00
654,26
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO =
COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2013
239 E
07/01
508,00
0,00
508,00
508,00
1.110,24
0,00
1.110,24
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE JAÚ
786,40
0,00
786,40
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23064 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A.
34,27
0,00
34,27
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
DÉBITO AUTOMÁTICO DA MENSALIDE = DEZEMBRO/2013
240 E
07/01
1.110,24
0,00
48 (QUARENTA E OITO) CERTIDÕES DE REGISTROS DE IMÓVEIS =
DEZEMBRO/2013
241 E
07/01
786,40
0,00
ASSINATURA JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO/2014
242 E
07/01
34,27
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 32/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
243 E
07/01
1.193,99
0,00
1.193,99
0,00
1.193,99
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
0,00
2.723,97
0,00
2.723,97
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
0,00
80,00
0,00
80,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
138,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
263,80
0,00
263,80
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
0,00
0,00
1.101,96
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
916,01
0,00
916,01
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
221,26
0,00
221,26
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAGTO. CONTA DE INTERNET = DEZEMBRO/2013
244 E
07/01
2.723,97
PAGTO. CONTA DE TELEFONE = JANEIRO/2014
245 E
187/2014 07/01
80,00
3.3.90.30.00.00.00.00 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.
AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL PARA PÃO A SER UTILIZADO NA
COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 159/2014)
246 E
188/2014 07/01
138,50
0,00
138,50
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
247 E
07/01
263,80
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
248 E
07/01
1.101,96
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
249 E
07/01
916,01
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
250 E
190/2014 07/01
221,26
0,00
PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
(Compra Direta Nº 161/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 33/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
251 E
07/01
166,22
0,00
166,22
0,00
166,22
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
131,91
0,00
131,91
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
695,77
0,00
695,77
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
826,39
0,00
826,39
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
58,17
0,00
58,17
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
117,60
0,00
117,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
32,09
0,00
32,09
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.849,53
0,00
1.849,53
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
252 E
07/01
131,91
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
253 E
07/01
695,77
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
254 E
07/01
826,39
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
255 E
07/01
58,17
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
256 E
07/01
117,60
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
257 E
07/01
32,09
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
258 E
07/01
1.849,53
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 34/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
259 E
07/01
447,84
0,00
447,84
0,00
447,84
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15.344,54
0,00
15.344,54
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
1.700,52
0,00
1.700,52
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
28,40
0,00
28,40
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.581,25
0,00
2.581,25
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.020,05
0,00
2.020,05
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
3.280,17
0,00
3.280,17
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
20,97
0,00
20,97
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
260 E
07/01
15.344,54
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
261 E
07/01
1.700,52
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
262 E
07/01
28,40
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
263 E
07/01
2.581,25
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
264 E
07/01
2.020,05
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
265 E
07/01
3.280,17
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
266 E
07/01
20,97
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 35/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
267 E
192/2014 07/01
2.343,08
0,00
2.343,08
0,00
2.343,08
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
439,80
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
92,20
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
5.000,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 21812 - B.Z.G.O.M. CONSULTORIO MÉDICO LTDA.
0,00
70,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00 88392 04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO
0,00 88421 10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR = registro de preço de materiais de
enfermagem (Licitação Nº : 12/2013-PR)
268 E
193/2014 07/01
439,80
0,00
439,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
269 E
194/2014 07/01
92,20
0,00
92,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
270 E
195/2014 07/01
5.000,00
0,00
5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. (Compra Direta Nº 163/2014)
271 E
196/2014 07/01
70,00
0,00
70,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SHARP AL 2030 NA
EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 164/2014)
272 O
07/01
700,00
0,00
700,00
700,00
3.3.90.36.00.00.00.00 2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS C/ O SR. PREFEITO
MUNICIPAL.
273 E
07/01
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
463,69
463,69
700,00
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS
274 E
07/01
463,69
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 36/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
275 E
189/2014 07/01
7.350,00
0,00
7.350,00
0,00
7.350,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23899 - CHIMINI & MENECHELLI LTDA - ME
0,00
0,00
418,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
700,00
0,00
700,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 19915 - M.A.B. NEGRAO BAURU - ME
348,32
0,00
348,32
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23802 - DANIELA DE PAULA MARTINS PIZZO - ME
0,00
300,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 23802 - DANIELA DE PAULA MARTINS PIZZO - ME
36,00
0,00
36,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23802 - DANIELA DE PAULA MARTINS PIZZO - ME
292,50
0,00
292,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
239,20
0,00
239,20
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
PROJETO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº
160/2014)
276 E
197/2014 07/01
418,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18893 - N.F. GRANDE & CIA LTDA
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 165/2014)
277 E
199/2014 07/01
700,00
0,00
SERVIÇO FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DO
MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 167/2014)
278 E
200/2014 07/01
348,32
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER (BFW-9618)
DO SETOR. (Compra Direta Nº 168/2014)
279 E
201/2014 07/01
300,00
0,00
300,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REMOVER E INSTALAR GRADE
DIANTEIRA, INSTALAR RADIADOR, TROCAR POLIA HIDRÁULICA,
INJETAR ROSCA E TROCAR BOMBA ALIMENTADORA DA SPRINTER
(BFW-9618) DO SETOR. (Compra Direta Nº 169/2014)
280 E
202/2014 07/01
36,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS
ESCOLAR (DBA-4833). (Compra Direta Nº 170/2014)
281 E
203/2014 07/01
292,50
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E CAPA DE CHUVA PARA
FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 171/2014)
282 E
204/2014 07/01
239,20
0,00
AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº
172/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 37/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
283 E
205/2014 07/01
7.111,59
7.111,59
0,00
0,00
0,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
2.557,47
0,00
2.557,47
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
1.929,34
0,00
1.929,34
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
2.103,35
0,00
2.103,35
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
2.212,25
0,00
2.212,25
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
1.992,09
0,00
1.992,09
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
885,27
0,00
885,27
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
392,84
0,00
392,84
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
284 E
207/2014 07/01
2.557,47
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
285 E
208/2014 07/01
1.929,34
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
286 E
209/2014 07/01
2.103,35
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
287 E
210/2014 07/01
2.212,25
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
288 E
211/2014 07/01
1.992,09
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
289 E
212/2014 07/01
885,27
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
290 E
213/2014 07/01
392,84
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
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Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
291 E
214/2014 07/01
3.730,00
0,00
0,00
0,00
3.730,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23901 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
0,00
65,72
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23764 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP
0,00
223,44
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23764 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP
0,00
2.625,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 22896 - EDGARD SIQUEIRA - SIMEI
835,00
0,00
835,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22896 - EDGARD SIQUEIRA - SIMEI
241,00
0,00
241,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
0,00
650,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA O TRATOR NEW HOLAND DO
SETOR. (Compra Direta Nº 173/2014)
292 E
215/2014 07/01
65,72
0,00
65,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
293 E
216/2014 07/01
223,44
0,00
223,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
294 E
217/2014 07/01
2.625,00
0,00
2.625,00
REVISÃO DE PARTE MECÂNICA GERAL DA KOMBI ESCOLAR (DKI-0484).
(Compra Direta Nº 174/2014)
295 E
218/2014 07/01
835,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DOBLO
(DJP-8413) DO SETOR. (Compra Direta Nº 175/2014)
296 E
219/2014 07/01
241,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E BATERIA PARA COMPUTADORES DA
EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 176/2014)
297 E
220/2014 07/01
650,00
0,00
650,00
3.3.90.39.00.00.00.00 12846 - VALTER COLOVATI
LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PAES DE
BARROS, Nº 262 - CENTRO, ITAPUÍ/SP. (Compra Direta Nº 177/2014)
298 E
221/2014 07/01
80,00
0,00
80,00
AQUISIÇÃO DE MULTIPONTO PARA UTILIZAÇÃO NA TORRE DE TV.
(Compra Direta Nº 117/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 23893 - PEDRO GERALDO MORENO & CIA LTDA - ME
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
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Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
299 E
132/2014 07/01
790,00
0,00
790,00
0,00
790,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP
0,00
60,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP
0,00
680,11
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23898 - COMERCIAL DE VEICULOS E AUTOPECAS DAVOLI LTDA
0,00
4.812,90
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
10.967,10
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
5.049,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
12.150,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
660,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
AQUISIÇÃO DE PEÇS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLAR (DKI
-0485)
300 E
156/2014 07/01
60,00
0,00
60,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA A KOMBI
ESCOLAR (DKI-0485). (Compra Direta Nº 142/2014)
301 E
164/2014 07/01
680,11
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA A UTI-SPRINTER (BFW-9618).
(Compra Direta Nº 150/2014)
302 O
221/2014 07/01
4.812,90
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
303 O
167/2014 07/01
10.967,10
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
304 O
166/2014 07/01
5.049,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
305 O
168/2014 07/01
12.150,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
306 E
179/2014 07/01
660,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FORRO DAS SALAS DE REUNIÃO DO
GRUPO DE GERAÇÃO DE RENDA, SALA DE COSTURA, SALA DA
COORDENAÇÃO E SALA DO ESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº
153/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 22167 - PEDRO APARECIDO PAES - SIMEI
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 40/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
307 E
191/2014 07/01
98,00
0,00
0,00
0,00
98,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23900 - PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA. LTDA. - ME
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
AQUISIÇÃO DE CREMALHEIRA PARA O VEÍCULO D10 (1980) DO SETOR.
(Compra Direta Nº 162/2014)
308 E
07/01
1.318,83
0,00
1.318,83
1.318,83
700,00
0,00
700,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23902 - HELIO MOISES DE ASSIS
0,00
650,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23903 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA
PARCELA 03/060 = PROCESSO 80.5.13.016588-52
309 E
07/01
700,00
0,00
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL NOS MESES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013
310 E
07/01
650,00
0,00
650,00
ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ONDE
FUNCIONA A EMEF MANUEL RODRIGUES FERREIRA.
311 E
07/01
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
0,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JANEIRO/2014
312 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = FEVEREIRO/2014
313 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = MARÇO/2014
314 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = ABRIL/2014
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 41/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
315 E
07/01
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 20282 - ASSOC. DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CÂNCER
0,00
315,79
0,00
315,79
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23668 - BÁRBARA MARIA CACHAVARA
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = MAIO/2014
316 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JUNHO/2014
317 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JULHO/2014
318 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = AGOSTO/2014
319 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = SETEMBRO/2014
320 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = OUTUBRO/2014
321 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = NOVEMBRO/2014
322 E
07/01
1.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = DEZEMBRO/2014
323 E
07/01
315,79
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014 (23 DIAS)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 42/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
324 E
07/01
439,46
0,00
439,46
0,00
439,46
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23453 - DANIELLE MARTINEZ PORCEL
0,00
549,30
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23304 - IZABELLE LUZIA DA SILVEIRA
315,79
0,00
315,79
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23670 - JANAINA LEME PIRES BATISTA
453,19
0,00
453,19
08.244.0007 00.01.0510
2.013
24
3.3.90.36.00.00.00.00 23709 - THAIS GRISONI
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (02 DIAS)
325 E
07/01
549,30
0,00
549,30
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (10 DIAS)
326 E
07/01
315,79
0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014 (23 DIAS)
327 E
07/01
453,19
0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (03 DIAS)
328 E
07/01
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 20554 - ANA LUCIA PULITO
0,00
153,00
0,00
153,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23506 - CIBELE JUSSARA BOTTON
0,00
133,59
0,00
133,59
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 17881 - EUNICE DA SILVA SALAMAO DE LARA
0,00
121,50
0,00
121,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 333 - FERNANDO GONÇALVES MEIRA
0,00
290,00
0,00
290,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 19859 - LILIANE LOURENÇO SILVA
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
329 E
07/01
153,00
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
330 E
07/01
133,59
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
331 E
07/01
121,50
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
332 E
07/01
290,00
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 43/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
333 E
07/01
153,00
0,00
153,00
0,00
153,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 17686 - SERGIO IRIS FACCIOLI
0,00
479,85
0,00
479,85
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 18758 - SILAS DE MOURA OLIVEIRA
0,00
115,00
0,00
115,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 20011 - SILVIA HELENA RIBEIRO
0,00
193,50
0,00
193,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 19511 - VALMIR ROGERIO PEREIRA
0,00
0,00
0,00
6.421,82
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
6.111,02
0,00
6.111,02
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
0,00
0,00
4.500,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 21792 - IRMÃOS MALARA RODAS LTDA.
0,00
0,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
334 E
07/01
479,85
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
335 E
07/01
115,00
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
336 E
07/01
193,50
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
337 E
07/01
6.421,82
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
338 E
07/01
6.111,02
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
339 E
221/2014 07/01
4.500,00
0,00
LOCAÇÃO DE PALCO (9,00 x 7,0 x 1,80M), 16 METROS DE GRADIL E UMA
TENDA (3M x 3M) COM FECHAMENTO PARA CAMARIM A SEREM
UTILIZADOS NO CARNAVAL 2014. (Compra Direta Nº 178/2014)
340 E
07/01
116,04
116,04
PAGTO. CONTA TELEFONE = OUTUBRO/2013 (BANCO DO POVO)
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 44/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
341 E
07/01
121,50
0,00
121,50
0,00
121,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23910 - TANIA REGINA CANDIDO DE ALMEIDA
0,00
193,50
0,00
193,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23905 - ADAO RODRIGUES
0,00
134,55
0,00
134,55
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23906 - ANA MARIA RODRIGUES PACHELLI
0,00
245,00
0,00
245,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23908 - MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIANO
0,00
135,00
0,00
135,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23907 - EVERTON ANTONIO GALVIN
0,00
121,50
0,00
121,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23909 - ROSIMEIRE APARECIDA BARBOSA ROCHA DE OLIVEIRA
0,00
436,30
0,00
436,30
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
342 E
07/01
193,50
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
343 E
07/01
134,55
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
344 E
07/01
245,00
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
345 E
07/01
135,00
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
346 E
07/01
121,50
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
347 E
07/01
436,30
PAGTO. CONTA DE TELELFONE MESES OUTUBRO, NOVEMBRO,
DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014 = BANCO DO POVO
348 E
07/01
672,06
0,00
PARCELA 049/059 = PROCESSO 80.5.08.006095-30
672,06
672,06
4.6.90.71.00.00.00.00 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 45/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
349 E
07/01
519,54
0,00
519,54
519,54
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
538,47
538,47
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 53 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
384,54
384,54
0,00 88392 28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
394,10
0,00
394,10
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
8,64
0,00
8,64
10.301.0012 00.05.0310
2.024
53
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
15,88
0,00
15,88
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
163,37
0,00
163,37
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.009,51
0,00
2.009,51
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
PARCELA 03/020 = PROCESSO 80.5.13.016579-61
350 E
07/01
538,47
0,00
PARCELA 010/027 = PROCESSO 80.5.08.006630-71
351 E
07/01
384,54
0,00
PARCELA 051/059 = PROCESSO 80.5.08.006096-11
352 E
07/01
394,10
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
353 E
07/01
8,64
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
354 E
07/01
15,88
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
355 E
07/01
163,37
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
356 E
07/01
2.009,51
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 46/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
357 E
07/01
4.590,11
0,00
4.590,11
0,00
4.590,11
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
16,20
0,00
16,20
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2.978,74
0,00
2.978,74
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
0,00
0,00
63,64
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 668 - C.R.E.A. - CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
0,00
700,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23039 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA - ME
670,00
0,00
670,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 86 - RENATO DEL PORTO NEGRAES - ME
0,00
0,00
2.200,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 9978 - SERGIO ANTONIO LANZA
0,00
216,36
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
358 E
07/01
16,20
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
359 E
07/01
2.978,74
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA =
JANEIRO/2014
360 E
222/2014 07/01
63,64
0,00
PAGAMENTO DE ART DO PROJETO FEHIDRO E RECUPERAÇÃO DE
MATA CILIAR. (Compra Direta Nº 179/2014)
361 E
223/2014 07/01
700,00
0,00
0,00
COMPRA DE TAMPÃO TD-600 CL-300 S/INSC (NODULAR) CAST (Compra
Direta Nº 180/2014)
362 E
224/2014 07/01
670,00
0,00
AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS. (Compra Direta Nº 181/2014)
363 E
225/2014 07/01
2.200,00
0,00
ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSA SP, SETOR DE
TRIBUTOS, SETOR DE ENGENHARIA, DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E
CONSELHO TUTELAR = JANEIRO/2014 (Compra Direta Nº 182/2014)
364 E
07/01
216,36
0,00
0,00
CERTDÕES DE MATRÍCULAS P/ REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS
ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO
3.3.90.39.00.00.00.00 21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE JAÚ
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 47/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
365 E
07/01
20.040,69
0,00
0,00
0,00
20.040,69
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
0,00
102,16
0,00
102,16
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 23911 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS E DESENV. DE S. PAU
146,10
0,00
146,10
04.123.0003 00.01.0110
2.006
14
3.3.90.93.00.00.00.00 23912 - JOSILENE CHECHETO VINCENZI
0,00
0,00
1.235,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
0,00
221,26
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
459,84
0,00
459,84
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
1.044,92
0,00
1.044,92
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
1.242,64
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
PARCELA 011/074 = CONTRATO 04.
366 E
07/01
102,16
PAGTO. MULTA DE TRÂNSITO = VEÍCULO PLACAS DJP-9717 (SERÁ
RETIDO DO FUNCIONÁRIO LUIZ CARLOS CESÁRIO)
367 E
07/01
146,10
0,00
RESTITUIÇÃO DE VALOR DE TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO
368 E
226/2014 07/01
1.235,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MERCEDES BENS 608, PLACA BFW 9612
(Compra Direta Nº 184/2014)
369 E
07/01
221,26
0,00
PUBLICAÇÃO ALTERAÇÃO DATA PREGÃO COMBUSTÍVEIS
370 E
227/2014 07/01
459,84
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR
ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A
03/12/2013. (Compra Direta Nº 185/2014)
371 E
228/2014 07/01
1.044,92
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013.
(Compra Direta Nº 186/2014)
372 E
229/2014 07/01
1.242,64
0,00
1.242,64
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO,
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. (Compra Direta Nº
187/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 48/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
373 E
230/2014 07/01
96,12
0,00
96,12
0,00
96,12
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
23,52
10.304.0038 00.05.0310
2.064
61
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
189,68
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
75,68
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
5,24
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
89,52
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
841,76
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR SOCIAL,
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. (Compra Direta Nº
188/2014)
374 E
231/2014 07/01
23,52
0,00
23,52
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013.
(Compra Direta Nº 189/2014)
375 E
232/2014 07/01
189,68
0,00
189,68
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013
A 03/12/2013. (Compra Direta Nº 190/2014)
376 E
233/2014 07/01
75,68
0,00
75,68
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA OS PSFs, REFERENTE AO
PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. (Compra Direta Nº 191/2014)
377 E
234/2014 07/01
5,24
0,00
5,24
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA OS PROCON, REFERENTE
AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. (Compra Direta Nº 192/2014)
378 E
235/2014 07/01
89,52
0,00
89,52
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INFOCENTRO,
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2013 A 03/12/2013. (Compra Direta Nº
193/2014)
379 E
236/2014 07/01
841,76
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR
ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A
19/12/2013. (Compra Direta Nº 194/2014)
841,76
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 49/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
380 E
237/2014 07/01
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 20786 - REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA. - ME
0,00
332,88
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
57,24
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
22,32
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
70,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NASCIMENTO
0,00
108,64
10.304.0038 00.05.0310
2.064
61
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
620,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 17536 - MARCOS GANDOLFO
AQUISIÇÃO DE MICRO MOTOR REFRIGERADOR INDREL R V V 22
(Compra Direta Nº 195/2014)
381 E
238/2014 07/01
332,88
0,00
332,88
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE
TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 19/12/2013.
(Compra Direta Nº 196/2014)
382 E
239/2014 07/01
57,24
0,00
57,24
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO,
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 19/12/2013. (Compra Direta Nº
197/2014)
383 E
240/2014 07/01
22,32
0,00
22,32
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR SOCIAL,
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 19/12/2013. (Compra Direta Nº
199/2014)
384 E
241/2014 07/01
70,00
0,00
70,00
AQUISIÇAO DE 04 ADESIVOS PARA AS AMBULANCIAS MERCEDES
(Compra Direta Nº 198/2014)
385 E
242/2014 07/01
108,64
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 19/12/2013.
(Compra Direta Nº 200/2014)
386 E
242/2014 07/01
620,00
0,00
SERVIÇO DE REPARO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM
EQUIPAMENTOS DO SETOR (Compra Direta Nº 201/2014)
620,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 50/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
387 E
243/2014 07/01
108,64
0,00
108,64
0,00
108,64
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
211,04
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
211,04
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
3.050,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 17536 - MARCOS GANDOLFO
0,00
250,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 17536 - MARCOS GANDOLFO
0,00
120,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 17536 - MARCOS GANDOLFO
0,00
1.120,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013
A 19/12/2013. (Compra Direta Nº 202/2014)
388 E
244/2014 07/01
211,04
0,00
211,04
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INFOCENTRO,
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 19/12/2013. (Compra Direta Nº
203/2014)
389 E
245/2014 07/01
211,04
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA O INFOCENTRO,
REFERENTE AO PERÍODO DE 03/12/2013 A 19/12/2013. (Compra Direta Nº
204/2014)
390 E
246/2014 07/01
3.050,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE INSTALAÇAO E LIGAÇAO DE PARTE ELÉTRICA DE SALAS
DE AULA E INSTALAÇAO HIDRAULICA DOS BANHEIROS DA EMEF
MANOEL RODRIGUES FERREIRA
(Compra Direta Nº 205/2014)
391 E
247/2014 07/01
250,00
0,00
250,00
TROCA DE LAMPADAS, INSTALAÇOES E PLAFON (Compra Direta Nº
206/2014)
392 E
248/2014 07/01
120,00
0,00
120,00
INSTALAÇAO DE 02 REFLETORES E LUZES (PLAFON) (Compra Direta Nº
208/2014)
393 E
249/2014 07/01
1.120,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA RENAULT
DO SAMU (DKI-0488). (Compra Direta Nº 207/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 21481 - JAVEL MECANICA E PECAS LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 51/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
394 E
250/2014 07/01
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 21481 - JAVEL MECANICA E PECAS LTDA
0,00
0,00
0,00
500,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
0,00
0,00
2.196,00
12.365.0037 00.02.0262
1.066
108
4.4.90.52.00.00.00.00 23915 - VIA VAREJO S/A
0,00
1.799,00
12.365.0037 00.02.0262
1.066
108
4.4.90.52.00.00.00.00 23915 - VIA VAREJO S/A
0,00
1.299,00
12.365.0037 00.02.0262
1.066
108
4.4.90.52.00.00.00.00 23915 - VIA VAREJO S/A
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A AMBULÂNCIA RENAULT
(DKI-0488). (Compra Direta Nº 209/2014)
395 E
07/01
500,00
3.3.90.36.00.00.00.00 17404 - LOURIVAL MAZOTI
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM.
396 E
251/2014 07/01
2.196,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA UTILIZAÇÃO NO
SETOR. (Compra Direta Nº 210/2014)
397 E
252/2014 07/01
1.799,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 211/2014)
398 E
253/2014 07/01
1.299,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 212/2014)
399 E
07/01
33,60
0,00
0,00
0,00
33,60
08.244.0007 00.01.0510
2.013
24
3.3.90.36.00.00.00.00 18074 - SILMARA APARECIDA VALINI
460,00
0,00
460,00
0,00
460,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.
0,00
3.800,80
12.365.0037 00.02.0262
2.063
111
3.3.90.30.00.00.00.00 20890 - ONDINA GOMES DE MELO SANTOS - ME
REEMBOLSO DE DESPESAS.
400 E
254/2014 07/01
SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA
VEÍCULO DO SETOR
(Compra Direta Nº 214/2014)
401 E
255/2014 07/01
3.800,80
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 213/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 52/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
402 E
256/2014 07/01
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 19993 - TATIANA MASSUCATO CATALDO
0,00
68,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
0,00
1.135,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
0,00
125,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
0,00
1.358,05
12.365.0041 00.02.0260
2.067
119
3.3.90.30.00.00.00.00 20890 - ONDINA GOMES DE MELO SANTOS - ME
0,00
0,00
204,45
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 20890 - ONDINA GOMES DE MELO SANTOS - ME
0,00
664,50
12.365.0037 00.02.0262
2.063
111
3.3.90.30.00.00.00.00 20890 - ONDINA GOMES DE MELO SANTOS - ME
0,00
1.794,20
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM DIAGNÓSTICO(EXAME DA
ORELHINHA)
(Compra Direta Nº 215/2014)
403 E
257/2014 07/01
68,00
0,00
68,00
RECARGA DE CARTUCHO NO SETOR (Compra Direta Nº 216/2014)
404 E
258/2014 07/01
1.135,00
0,00
1.135,00
3.3.90.39.00.00.00.00 20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS NO SETOR DE
ODONTOLOGIA (Compra Direta Nº 218/2014)
405 E
07/01
125,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 21474 - CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
406 E
259/2014 07/01
1.358,05
0,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA
UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 217/2014)
407 E
260/2014 07/01
204,45
0,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 219/2014)
408 E
261/2014 07/01
664,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E SACOS DE PAPEL PARA UTILIZAÇÃO
NO SETOR. (Compra Direta Nº 220/2014)
409 E
262/2014 08/01
1.794,20
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS NA
GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 221/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 53/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
410 E
264/2014 08/01
120,00
0,00
0,00
0,00
120,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23879 - HUMBERTO CAPELARI JAU - ME
0,00
130,00
0,00
130,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 188 - CIRÚRGICA INTERIOR LTDA.
1.500,00
0,00
0,00
0,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
0,00
2.448,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS INJETO
0,00
0,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
0,00
780,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS INJETO
0,00
0,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
98
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS.
(Compra Direta Nº 222/2014)
411 E
265/2014 08/01
130,00
AQUISIÇÃO DE TUBO PARA EXAME DE DENGUE
(Compra Direta Nº 223/2014)
412 E
266/2014 08/01
1.500,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DOS
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E LIMPEZA NAS CAIXAS DE GORDURA DA
COZINHA PILOTO (Compra Direta Nº 224/2014)
413 E
267/2014 08/01
2.448,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD 12000 (DBA-4832).
(Compra Direta Nº 225/2014)
414 E
268/2014 08/01
800,00
800,00
0,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PREVENTIVA
(Compra Direta Nº 226/2014)
415 E
269/2014 08/01
780,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES,
RETÍFICA E EMBUCHAMENTO DE CARCAÇA. (Compra Direta Nº
227/2014)
416 E
270/2014 08/01
490,00
490,00
0,00
DESINSETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA CEMEI
DONA MULATA (Compra Direta Nº 228/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 54/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
417 E
271/2014 08/01
980,00
980,00
0,00
0,00
0,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 19913 - VITAL VERDE CONTROLE DE PRAGAS LTDA
0,00
52,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
0,00
476,38
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.
0,00
2.301,05
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.
0,00
49.818,83
04.123.0003 00.01.0110
2.006
15
0,00
0,00
676,18
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
0,00
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
0,00
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DESINSETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI CARA
PINTADA E NA EMEI ARTHUR FANTIN
(Compra Direta Nº 229/2014)
418 E
272/2014 08/01
52,00
0,00
52,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NA
EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 230/2014)
419 E
273/2014 08/01
476,38
0,00
476,38
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
420 O
274/2014 08/01
2.301,05
0,00
2.301,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
421 E
08/01
49.818,83
0,00
0,00
4.5.90.91.00.00.00.00 18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPÓSITO JUDICIAL DE 1,5% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA =
DEZEMBRO/2013 = OFÍCIO Nº EP-02541 = 05/03/2010 = PROC. Nº
EP-01950/10 = DECRETO MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010 (BASE DE
CÁLCULO: R$ 3.321.255,09)
422 E
08/01
676,18
0,00
PARCELA 051/059 = PROCESSO 80.5.08.006095-30
423 E
08/01
386,90
386,90
PARCELA 052/059 = PROCESSO 80.5.08.006096-11
424 E
08/01
542,73
542,73
PARCELA 011/027 = PROCESSO 80.5.08.006630-71
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 55/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
425 E
08/01
523,85
523,85
0,00
0,00
0,00
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
0,00
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 51 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
350,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 23802 - DANIELA DE PAULA MARTINS PIZZO - ME
0,00
0,00
386,90
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 52 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
542,73
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 53 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
523,85
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 54 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
1.329,76
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 56 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
3.640,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 23802 - DANIELA DE PAULA MARTINS PIZZO - ME
PARCELA 004/020 = PROCESSO 80.5.13.016579-61
426 E
08/01
519,79
519,79
PARCELA 003/027 = PROCESSO 80.5.13.016587-71
427 E
275/2014 08/01
350,00
0,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O MICROÔNIBUS
VOLARE ESCOLAR (DBA-4833). (Compra Direta Nº 231/2014)
428 E
08/01
386,90
0,00
PARCELA 052/059 = PROCESSO 80.5.08.006096-11
429 E
08/01
542,73
0,00
PARCELA 011/027 = PROCESSO 80.5.08.006630-71
430 E
08/01
523,85
0,00
PARCELA 04/020 = PROCESSO 80.5.13.016579-61
431 E
08/01
1.329,76
0,00
PARCELA 004/060 = PROCESSO 80.5.13.016588-52
432 E
276/2014 08/01
3.640,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS VOLARE
ESCOLAR (DBA-4833). (Compra Direta Nº 232/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 56/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
433 E
08/01
519,79
0,00
0,00
0,00
519,79
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
4.6.90.71.00.00.00.00 55 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00
0,00
159,50
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 18292 - BARBARA DEMICHILI SANCINI
0,00
0,00
0,00
500,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 20152 - DOMINGOS SCIACCA FILHO
0,00
0,00
0,00
174,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 17709 - JOSE MARIA GONSALVES MEIRA
0,00
0,00
0,00
70,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 23802 - DANIELA DE PAULA MARTINS PIZZO - ME
0,00
0,00
170,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 23802 - DANIELA DE PAULA MARTINS PIZZO - ME
0,00
0,00
0,00
125,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 23918 - ROSELI APARECIDA DA SILVA
0,00
249,00
0,00
249,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - M
PARCELA 004/027 = PROCESSO 80.5.13.016587-71
434 E
08/01
159,50
0,00
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
435 E
08/01
500,00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM
436 E
08/01
174,60
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS
437 E
277/2014 08/01
70,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O ÔNIBUS SCANIA
ESCOLAR (ABE-4274). (Compra Direta Nº 233/2014)
438 E
278/2014 08/01
170,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS SCANIA
ESCOLAR (ABE-4274). (Compra Direta Nº 234/2014)
439 E
08/01
125,00
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
440 E
279/2014 08/01
249,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 57/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
441 E
280/2014 08/01
270,63
0,00
270,63
0,00
270,63
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - M
0,00
350,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA - EP
0,00
630,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA - EP
0,00
2.441,75
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
0,00
519,79
28.843.0033 00.01.0110
1.059
175
2.100,00
0,00
2.100,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
369,10
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
0,00 88506 15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
442 E
281/2014 08/01
350,00
0,00
350,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 25/2013-PR)
443 E
282/2014 08/01
630,00
0,00
630,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 25/2013-PR)
444 E
283/2014 08/01
2.441,75
0,00
2.441,75
3.3.90.30.00.00.00.00 23366 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP
REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO (Licitação Nº :
11/2013-PR)
445 E
08/01
519,79
0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 55 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARCELA 003/027 = PROCESSO 80.5.13.016587-71
446 E
284/2014 08/01
2.100,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23050 - GILSON SEBASTIAO - SIMEI
AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NAS EMEIs e EMEF REFERENTE AO
MÊS DE JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 235/2014)
447 E
08/01
369,10
0,00
369,10
CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DA C.I.P. - CONTRIBUIÇÃO PARA
CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA = NOVEMBRO/2013
448 E
08/01
1.137,72
0,00
1.137,72
CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DA C.I.P. - CONTRIBUIÇÃO PARA
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA = DEZEMBRO/2013
1.137,72
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 58/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
449 E
08/01
1.238,05
0,00
1.238,05
0,00
1.238,05
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
0,00
543,59
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23764 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP
0,00
510,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 18585 - ROSIN & CIA LTDA
0,00
563,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
0,00
780,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
990,00
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
4.4.90.52.00.00.00.00 19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
0,00
280,00
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
4.4.90.52.00.00.00.00 19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
0,00
990,00
10.301.0012 00.01.0310
1.020
43
4.4.90.52.00.00.00.00 19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DA C.I.P. - CONTRIBUIÇÃO PARA
CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA = JANEIRO/2014
450 E
285/2014 08/01
543,59
0,00
543,59
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
451 E
286/2014 09/01
510,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA NA KOMBI ESCOLAR (BFW-9617).
(Compra Direta Nº 236/2014)
452 E
287/2014 09/01
563,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SETOR DE SANEAMENTO. (Compra
Direta Nº 237/2014)
453 E
288/2014 09/01
780,00
0,00
780,00
3.3.90.30.00.00.00.00 19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP
AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX PARA O POLO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL "TIA MARUCHA". (Compra Direta Nº 238/2014)
454 E
289/2014 09/01
990,00
0,00
990,00
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA O SETOR DE RECURSOS
HUMANOS. (Compra Direta Nº 239/2014)
455 E
290/2014 09/01
280,00
0,00
280,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
COMPRAS. (Compra Direta Nº 240/2014)
456 E
291/2014 09/01
990,00
0,00
990,00
AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS PARA
UTILIZAÇÃO NO SETOR DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 241/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 59/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
457 E
292/2014 09/01
1.315,68
0,00
0,00
0,00
1.315,68
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 23114 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA.
0,00
850,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
34
3.3.90.39.00.00.00.00 23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI
0,00
955,08
08.244.0008 00.01.0510
2.014
33
3.3.90.36.00.00.00.00 4765 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN
0,00
55,00
10.304.0038 00.05.0310
2.064
59
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
280,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
335,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
495,00
17.512.0027 00.01.0110
1.049
142
AQUISIÇÃO DE CANETAS DE INSULINA PARA PACIENTES. (Compra
Direta Nº 242/2014)
458 E
293/2014 09/01
850,00
0,00
850,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOS CURSOS DE GERAÇÃO
DE RENDA DESENVOLVIDOS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
CRAS DOS PROGRAMAS RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM, REFERENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 243/2014)
459 E
294/2014 09/01
955,08
0,00
955,08
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DAS SALAS DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA , OFERECIDOS
PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A
JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 244/2014)
460 E
295/2014 09/01
55,00
0,00
55,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR. (Compra Direta
Nº 245/2014)
461 E
296/2014 09/01
280,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA E REVELADOR
PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta Nº 246/2014)
462 E
296/2014 09/01
335,00
0,00
335,00
AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA E REVELADOR
PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta Nº 246/2014)
463 E
297/2014 09/01
495,00
0,00
495,00
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA O SETOR DE
TRIBUTAÇÃO. (Compra Direta Nº 247/2014)
4.4.90.52.00.00.00.00 19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 60/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
464 E
298/2014 09/01
38,00
0,00
38,00
0,00
38,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
0,00
1.636,80
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
555,90
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
0,00
30,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
0,00
0,00
400,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
1.680,00
0,00
1.680,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23604 - EDITH APARECIDA BRUNELLI CARNEIRO - ME
AQUISIÇÃO DE PISTÃO PARA CADEIRA DO SETOR DE COMPRAS.
(Compra Direta Nº 248/2014)
465 E
299/2014 09/01
1.636,80
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 21241 - LUMA LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA. - ME
TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 22/2013-PR)
466 E
300/2014 09/01
555,90
0,00
555,90
AQUISIÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO EM GALERIAS NA
AVENIDA DA RODOVIÁRIA. (Compra Direta Nº 249/2014)
467 E
301/2014 09/01
30,00
0,00
30,00
AQUISIÇÃO DE CAP SOLDÁVEL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE
SANEAMENTO. (Compra Direta Nº 250/2014)
468 E
302/2014 09/01
400,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA
(TELECÁRDIO). (Compra Direta Nº 251/2014)
469 E
303/2014 09/01
1.680,00
0,00
AQUISIÇÃO DE REBITES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS
NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 252/2014)
470 E
09/01
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
129
3.3.90.36.00.00.00.00 23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARNIERI
0,00
5.750,00
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
ADIANTAMENTO P/ PEQUNEAS DESPESAS
471 E
304/2014 09/01
5.750,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 61/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
472 E
305/2014 09/01
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
3.3.90.36.00.00.00.00 88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI
0,00
323,35
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
51.616,65
15.452.0025 00.01.0110
1.042
132
4.4.90.51.00.00.00.00 22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
0,00
350,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23708 - JOSE CARLOS BORILLO - ME
0,00
4.665,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
3.782,28
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
3.715,96
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23300 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR
0,00
3.465,18
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA UNIFORMES, REFERENTE A JANEIRO
DE 2014. (Compra Direta Nº 253/2014)
473 E
306/2014 09/01
323,35
0,00
323,35
3.3.90.39.00.00.00.00 20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
MESALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A
JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 254/2014)
476 E
309/2014 09/01
51.616,65
0,00
0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA COMENDADOR JOSE MARIA
DE ALMEIDA PRADO (Licitação Nº : 1/2012-TP)
477 E
310/2014 09/01
350,00
0,00
350,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PINUS DA PRAÇA DA MATRIZ PARA A
GARAGEM DE BAIXO. (Compra Direta Nº 255/2014)
478 E
311/2014 10/01
4.665,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 12/2013-PR)
479 E
312/2014 10/01
3.782,28
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 12/2013-PR)
480 E
313/2014 10/01
3.715,96
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 12/2013-PR)
481 E
314/2014 10/01
3.465,18
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 12/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 62/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
482 E
315/2014 10/01
39,50
0,00
0,00
0,00
39,50
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23300 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR
0,00
16.376,99
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP
0,00
16.377,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP
0,00
700,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
4.410,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 4734 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - ME
0,00
2.000,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21731 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARROS - SIMEI
0,00
0,00
0,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21731 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA BARROS - SIMEI
1.400,00
0,00
1.400,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21730 - MARCIO VIRGILIO DE OLIVEIRA - SIMEI
registro de preço de materiais de enfermagem (Licitação Nº : 12/2013-PR)
483 E
316/2014 10/01
16.376,99
0,00
16.376,99
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (EMEF
MANUEL RODRIGUES FERREIRA) (Licitação Nº : 3/2013-TP)
484 E
316/2014 10/01
16.377,00
0,00
16.377,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO (EMEF
MANUEL RODRIGUES FERREIRA) (Licitação Nº : 3/2013-TP)
486 E
10/01
700,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO C/ O SR.
PREFEITO MUNICIPAL.
487 E
318/2014 10/01
4.410,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA OS POÇOS ARTESIANOS.
(Compra Direta Nº 256/2014)
488 E
319/2014 10/01
2.000,00
0,00
2.000,00
SERVIÇO DE PINTURA NO SETOR (Compra Direta Nº 257/2014)
489 E
320/2014 10/01
1.400,00
1.400,00
SERVIÇO DE PINTURA NO SETOR (Compra Direta Nº 258/2014)
490 E
320/2014 10/01
1.400,00
0,00
SERVIÇO DE PINTURA NO SETOR (Compra Direta Nº 258/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 63/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
491 E
321/2014 10/01
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 22005 - PAULO CESAR SANCHES - SIMEI
3.3.90.36.00.00.00.00 4573 - ROGERIO HUDSON DA SILVA
SERVIÇOS DE PINTURA NO SETOR (Compra Direta Nº 259/2014)
492 E
10/01
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
0,00
0,00
0,00
33.239,15
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
40,00
0,00
40,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
2.380,82
0,00
2.380,82
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
140,00
0,00
140,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
12.150,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
10.967,10
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.
493 E
322/2014 10/01
33.239,15
3.3.90.30.00.00.00.00 698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
494 E
323/2014 10/01
40,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
FORAM FEITOS SERVIÇOS DE DUAS ROSCAS EM TUBO DE 2 1/2
(Compra Direta Nº 260/2014)
495 E
324/2014 10/01
2.380,82
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (Licitação Nº : 1/2013-PR)
496 E
325/2014 10/01
140,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
AQUISIÇÃO DE 01 TAMPÃO PARA UTILIZAÇAÕ EM POÇO ARTESIANO
(Compra Direta Nº 261/2014)
497 E
329/2014 10/01
12.150,60
0,00
12.150,60
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
498 E
328/2014 10/01
10.967,10
0,00
10.967,10
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 64/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
499 E
327/2014 10/01
5.049,60
0,00
5.049,60
0,00
5.049,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
4.812,90
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
660,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 22167 - PEDRO APARECIDO PAES - SIMEI
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
500 E
326/2014 10/01
4.812,90
0,00
4.812,90
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
501 E
330/2014 10/01
660,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FORRO DAS SALAS DE REUNIÃO DO
GRUPO DE GERAÇÃO DE RENDA, SALA DE COSTURA, SALA DA
COORDENAÇÃO E SALA DO ESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº
153/2014)
502 E
10/01
149,00
0,00
0,00
0,00
149,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO D
0,00
0,00
0,00
77,54
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO D
0,00
0,00
63,64
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 668 - C.R.E.A. - CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
0,00
40,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
0,00
1.824,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
LICENCIAMENTO VEÍCULO PLACAS DKI-0485
503 E
10/01
77,54
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACAS CMW-0029
504 E
10/01
63,64
0,00
PAGTO. DA ART P/ PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ
505 E
331/2014 10/01
40,00
0,00
40,00
FORAM FEITOS SERVIÇOS EM 02 ROSCAS EM TUBO 3' (Compra Direta
Nº 262/2014)
506 E
332/2014 10/01
1.824,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 65/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
507 E
333/2014 10/01
7.976,40
0,00
0,00
0,00
7.976,40
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
0,00
0,00
3.430,55
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
0,00
0,00
112.983,86
15.452.0025 00.01.0110
1.042
132
4.4.90.51.00.00.00.00 23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA
0,00
16.008,04
15.452.0025 00.01.0110
1.042
132
4.4.90.51.00.00.00.00 23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA
0,00
60,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
0,00
1.591,86
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - ME
0,00
7.830,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 21956 - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL BRASIL LTDA.
0,00
1.108,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
508 E
334/2014 10/01
3.430,55
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
509 E
335/2014 10/01
112.983,86
0,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NOS BAIRROS WALDOMIRO
GUARINON E JARDIM BICA DE PEDRA (Licitação Nº : 4/2013-TP)
510 E
336/2014 10/01
16.008,04
0,00
0,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NOS BAIRROS WALDOMIRO
GUARINON E JARDIM BICA DE PEDRA (Licitação Nº : 4/2013-TP)
511 E
337/2014 10/01
60,00
0,00
60,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULÂNCIA
sPRINTER COM PLACA BFW - 9618 (Compra Direta Nº 264/2014)
512 E
338/2014 10/01
1.591,86
0,00
1.591,86
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 266/2014)
513 E
339/2014 10/01
7.830,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA.
(CAIXA COM 25 UNIDADES) (Compra Direta Nº 267/2014)
514 E
340/2014 10/01
1.108,00
0,00
1.108,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL
(Compra Direta Nº 265/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 23604 - EDITH APARECIDA BRUNELLI CARNEIRO - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 66/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
515 E
341/2014 10/01
175,00
0,00
0,00
0,00
175,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
614,14
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
29,17
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP
AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE CÂMBIO PARA O CAMINHÃO MERCEDES
608D (BFW-9612). (Compra Direta Nº 269/2014)
516 E
342/2014 10/01
614,14
0,00
614,14
3.3.90.30.00.00.00.00 349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR (Compra Direta
Nº 268/2014)
517 E
343/2014 10/01
29,17
0,00
29,17
3.3.90.30.00.00.00.00 21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - ME
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTE PARA FUNCIONÁRIOS DO
SETOR. (Compra Direta Nº 270/2014)
518 E
10/01
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
44.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = FEVEREIRO/2014
519 E
10/01
44.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = FEVEREIRO/2014
520 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = FEVEREIRO/2014
521 E
10/01
52.222,41
REPASSE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ FNS - FUNDO
NACIONAL DA SAÚDE = FEVEREIRO/2014
522 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = MARÇO/2014
0,00
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 67/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
523 E
10/01
44.050,00
0,00
0,00
0,00
44.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
576,76
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23183 - GABRIELA CARREIRO DA SILVA
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = MARÇO/2014
524 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = MARÇO/2014
525 E
10/01
52.222,41
REPASSE DO VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = MARÇO/2014
526 E
10/01
576,76
0,00
0,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO E FEVEREIRO/2014 (12 DIAS)
527 E
10/01
576,76
0,00
0,00
0,00
576,76
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 22716 - IZABELE DUGOLIN ZARPELÃO
0,00
0,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 21671 - ROSANA CELIA BOTARI
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRUZ
0,00
0,00
0,00
412,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
528 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
529 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
530 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO/2014
3.3.90.36.00.00.00.00 327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 68/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
531 E
10/01
412,00
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23356 - BIANCA AÇUCENA ALVES
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 23669 - BIANCA GUTIERRIS VENÂNCIO
0,00
350,00
0,00
350,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23291 - CAROLINA LAGES PASCHOAL
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23292 - CAROLINE SOTO SILVA
0,00
686,60
0,00
686,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 21915 - ELIZANGELA CRISTINA CORREA
0,00
412,00
0,00
412,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
3.3.90.36.00.00.00.00 23181 - ESTEVAN HENRIQUE JACINTO
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 23328 - FERNANDA NUNES DE SOUZA COSTA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
532 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
533 E
10/01
350,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23326 - BIANCA RODRIGUES
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
534 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
535 O
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
536 E
10/01
686,60
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = DEZEMBRO/2013 (20 DIAS) E
JANEIRO/2014
537 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO/2014
538 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 69/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
539 E
10/01
412,00
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 22626 - FLAVIA MAURICIA FACCIOLI RIZZO
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23693 - FLAVIA PEREIRA DA SILVA
0,00
412,00
0,00
412,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 21896 - FLAVIANA GRAZIELE RODRIGUES DE ASSIS
0,00
412,00
0,00
412,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23182 - FRANCIELE DA SILVA
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 23760 - JOVANA GALVÃO LEITE
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
97
3.3.90.36.00.00.00.00 23341 - KETALLE MARIANO GOMES
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23331 - NATALIA DE AGOSTINI NASCIMBEM
0,00
412,00
0,00
412,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
540 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
541 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
542 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
543 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
544 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO/2014
545 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
546 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
547 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO/2014
3.3.90.36.00.00.00.00 23568 - OTAVIO HENRIQUE DE AMORIM
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 70/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
548 E
10/01
412,00
0,00
412,00
0,00
412,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23489 - RAFAELA MORARA GOBBO
0,00
412,00
0,00
412,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
24
3.3.90.36.00.00.00.00 23797 - REGIANE CARDOSO
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23443 - ROBERTA BARBOSA SANTOS
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 19788 - SANDRA HELENA FACCIOLI
0,00
1.006,00
0,00
1.006,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI
0,00
231,80
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
549 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
550 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
551 E
10/01
412,00
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
552 E
344/2014 10/01
1.006,00
SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM HORTALIÇAS DA COZINHA PILOTO,
REFERENTE A JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 272/2014)
553 E
345/2014 10/01
231,80
0,00
231,80
3.3.90.30.00.00.00.00 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA NO SETOR (Compra Direta
Nº 271/2014)
554 E
10/01
412,00
0,00
412,00
0,00
412,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 23184 - SIMONE GONZAGA
0,00
339,10
0,00
339,10
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JANEIRO/2014
555 E
347/2014 10/01
339,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO E PINTURA (Compra
Direta Nº 273/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 71/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
556 E
10/01
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
55,00
0,00
55,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
189,00
0,00
189,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
SUBVENÇÃO MUNICIPAl = FEVEREIRO/2014
557 E
351/2014 10/01
55,00
TONER PARA A MANUTENÇAO DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
(Compra Direta Nº 275/2014)
558 E
10/01
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = MARÇO/2014
559 E
10/01
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = ABRIL/2014
560 E
10/01
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JUNHO/2014
561 E
10/01
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JULHO/2014
562 E
10/01
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = AGOSTO/2014
563 E
354/2014 10/01
189,00
CHIP, TONER E CARTUCHO DE TONER PARA A EMEI CARA PINTADA
(Compra Direta Nº 276/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 72/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
564 E
10/01
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
0,00
155,00
0,00
155,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
3.3.50.43.00.00.00.00 44 - PROJETO PAZ - RECUPERANDO JOVENS
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = SETEMBRO/2014
565 E
10/01
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = OUTUBRO/2014
566 E
10/01
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = NOVEMBRO/2014
567 E
10/01
2.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = DEZEMBRO/2014
568 E
355/2014 10/01
155,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E TONER PARA O SETOR
(Compra Direta Nº 277/2014)
569 E
10/01
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
0,00
110,00
0,00
110,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
141,50
0,00
141,50
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = MAIO/2014
570 E
357/2014 10/01
110,00
3.3.90.30.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
CARTUCHO PRETO E COLORIDO PARA MANUTENÇÃO DA
IMPRESSORA DO GABINETE (Compra Direta Nº 278/2014)
571 E
359/2014 10/01
141,50
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO NO SETOR (Compra
Direta Nº 279/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 73/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
572 E
360/2014 10/01
420,00
0,00
420,00
0,00
420,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 183 - L.M. CONFECÇÕES ITAPUI - ME
AQUISIÇÃO DE 06 BOLAS DE FUTSAL (PENALTY E REALTEX) PARA O
SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 280/2014)
573 E
10/01
211,94
0,00
0,00
0,00
211,94
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 15 - SERGIO DE PAIVA BUENO
0,00
0,00
0,00
964,40
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS
574 E
10/01
964,40
REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS.
575 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = FEVEREIRO/2014
576 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = MARÇO/2014
577 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = ABRIL/2014
578 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = MAIO/2014
579 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JUNHO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 74/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
580 E
10/01
8.500,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
8.500,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
29
3.3.50.43.00.00.00.00 38 - VILA SÃO VICENTE DE PAULO
0,00
0,00
0,00
2.301,72
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE (LEI 1.700 - 2
300,00
0,00
300,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE VEÍCULOS AUTOM
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = JULHO/2014
581 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = AGOSTO/2014
582 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = SETEMBRO/2014
583 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = OUTUBRO/2014
584 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = NOVEMBRO/2014
585 E
10/01
8.500,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL = DEZEMBRO/2014
586 E
10/01
2.301,72
DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITAPUÍ =
JANEIRO/2014
587 E
132/2014 10/01
300,00
0,00
SERVIÇOS DE REMOVER E RECOLOCAR O CÂMBIO PARA FAZER A
TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA PEUGEOT
(EWR-5483) DO SETOR. (Compra Direta Nº 118/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 75/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
588 E
365/2014 10/01
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23726 - MAISA BUENO CAMARGO GUIMARAES
0,00
1.008,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22896 - EDGARD SIQUEIRA - SIMEI
0,00
144,00
12.364.0018 00.01.0200
2.033
79
3.3.90.36.00.00.00.00 23241 - NATHANY MAIA PESSOTTO
SERVIÇO DE FONOAUDIÓLOGA PRESTADO NO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES (Compra Direta Nº 282/2014)
589 E
381/2014 10/01
1.008,00
0,00
1.008,00
SERVIÇOS DE SUBSTITUIR O ATUADOR DE EMBREAGEM DO CÂMBIO
DO VEÍCULO DOBLO DA SAÚDE (DJP-8413). (Compra Direta Nº 298/2014)
590 E
10/01
144,00
0,00
0,00
REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES
= NOVEMBRO/2013
591 E
10/01
125,00
0,00
0,00
0,00
125,00
12.364.0018 00.01.0200
2.033
79
3.3.90.36.00.00.00.00 20046 - CARLA CRISTIANE TICIANELLI
0,00
7.326,38
0,00
7.326,38
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
724,70
0,00
724,70
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.
BOLSA DE ESTUDO = JANEIRO/2014
592 E
263/2014 10/01
7.326,38
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 6/2013-PR)
593 E
410/2014 10/01
724,70
0,00
AQUISIÇÃO DE PROTUDOS DE LIMPEZA E HIGIENE (Licitação Nº :
18/2013-PR)
594 E
10/01
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ
0,00
0,00
0,00
2.365,58
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23929 - REGIONAL ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS.
595 E
416/2014 10/01
2.365,58
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE KITS DE
PREVENÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CARNAVAL. (Compra Direta Nº
323/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 76/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
596 E
10/01
200,00
0,00
0,00
0,00
200,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
0,00
1.817,58
12.365.0037 00.02.0262
2.063
112
0,00
100,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
3.3.90.36.00.00.00.00 22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI
0,00
0,00
75,63
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
3.3.90.36.00.00.00.00 22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI
0,00
0,00
2.040,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 22034 - FERNANDA RAQUEL SIPLIANO
68,10
0,00
68,10
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23926 - EMDURB - EMPRESA MUNIC. DE DESENV. URBANO DE B
560,00
0,00
560,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A SERRA NEGRA P/ BUSCAR
PROFESSORES
597 E
10/01
1.817,58
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO
REEMBOLSO DE DESPESAS EMERGENCIAIS C/ BRINQUEDOS INFANTIS
P/ O INÍCIO DAS AULAS.
598 E
10/01
100,00
0,00
0,00
DESPESAS DE VIAGENS P/ SÃO PAULO (BUSCAR APOSTILAS ANGLO)
599 E
10/01
75,63
0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS EMERGENCIAIS P/ EMEI
600 E
10/01
2.040,00
0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS C/ CURSO DE BANDAGEM
NEUROMUSCULAR
601 E
10/01
68,10
0,00
MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO PLACAS WE-1447 (SERÁ
DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO CLAUDIO GONÇALVES MEIRA
JÚNIOR)
602 E
10/01
560,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL =
FEVEREIRO/2014
603 E
358/2014 10/01
5.750,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 77/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
604 E
346/2014 10/01
518,00
0,00
518,00
0,00
518,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23252 - RAFAEL NORI - ME
106,40
0,00
106,40
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
676,00
0,00
676,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23252 - RAFAEL NORI - ME
746,00
0,00
746,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23252 - RAFAEL NORI - ME
5.750,00
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
0,00
750,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23922 - BETO DOCE E FESTA LTDA - ME
0,00
264,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23923 - MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU - ME
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
605 E
450/2014 10/01
106,40
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
MATERIAIS UTILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO NO SETOR (Compra
Direta Nº 274/2014)
606 E
349/2014 10/01
676,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
607 E
350/2014 10/01
746,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
608 E
352/2014 10/01
5.750,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
609 E
356/2014 10/01
5.750,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
610 E
374/2014 10/01
750,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CONFETE PARA CONFECÇÃO DE KITS DE PREVENÇÃO
PARA DISTRIBUIÇÃO NO CARNAVAL. (Compra Direta Nº 291/2014)
611 E
375/2014 10/01
264,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE KITS DE
PREVENÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CARNAVAL. (Compra Direta Nº
292/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 78/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
612 E
361/2014 10/01
2.878,48
0,00
2.878,48
0,00
2.878,48
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
11,40
0,00
11,40
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
546,00
0,00
546,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 86 - RENATO DEL PORTO NEGRAES - ME
0,00
0,00
1.329,40
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
0,00
0,00
3.179,78
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
0,00
156,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
0,00
93,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
0,00
325,00
12.365.0037 00.02.0262
2.063
111
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :
5/2013-PR)
613 E
362/2014 10/01
11,40
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
614 E
363/2014 10/01
546,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRAMENTO PARA O BOLSA FAMÍLIA.
(Compra Direta Nº 281/2014)
615 E
364/2014 10/01
1.329,40
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
616 E
366/2014 10/01
3.179,78
0,00
DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TARIFAS DE PEDÁGIOS = JANEIRO/2014.
(Compra Direta Nº 283/2014)
617 E
367/2014 10/01
156,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÕES REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS 001/2014, COM
PROGRAMAÇÕES PARA OS DIAS 07/02/2014. (Compra Direta Nº
284/2014)
618 E
368/2014 10/01
93,60
0,00
0,00
PUBLICAÇÕES REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO, COM PROGRAMAÇÕES PARA O DIA 05/02/2014. (Compra
Direta Nº 285/2014)
619 E
369/2014 10/01
325,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS BLINDADOS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR
(DJM-1453). (Compra Direta Nº 286/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 18797 - FRANCISCO VICENTE - JAÚ
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 79/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
620 E
370/2014 10/01
804,60
0,00
0,00
0,00
804,60
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.
0,00
0,00
1.986,30
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF
156,00
0,00
156,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
0,00
1.365,50
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 23796 - JAHU LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME
0,00
4.992,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 23901 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
0,00
5.850,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 23924 - PULINI DE SOUZA & CIA LTDA - ME
0,00
234,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC. MAT. HOSPITALA
0,00
300,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 20786 - REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA. - ME
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. (Compra Direta Nº 287/2014)
621 E
371/2014 10/01
1.986,30
0,00
SERVIÇOS POSTAIS = JANEIRO/2014 (Compra Direta Nº 288/2014)
622 E
372/2014 10/01
156,00
0,00
PUBLICAÇÕES REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, COM
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 31/01/2014. (Compra Direta Nº 289/2014)
623 E
373/2014 10/01
1.365,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CABO TRIPLEX E LÂMPADA DE LED PARA UTILIZAÇÃO
NO SETOR DE SENEAMENTO. (Compra Direta Nº 290/2014)
624 E
376/2014 10/01
4.992,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO
PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJM-2072). (Compra Direta Nº
293/2014)
625 E
377/2014 10/01
5.850,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TOLDOS EM TELA IMPERMEÁVEL E ESTRUTURA
METALON PARA A EMEF MANOEL RORIGUES FERREIRA. (Compra Direta
Nº 294/2014)
626 E
378/2014 10/01
234,00
0,00
234,00
AQUISIÇÃO DE SONDA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº
295/2014)
627 E
379/2014 10/01
300,00
0,00
300,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA CAMARAS FRIAS DE V - SETOR DE SAÚDE
(Compra Direta Nº 296/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 80/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
628 E
380/2014 10/01
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRINATO - SIMEI
0,00
1.150,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
0,00
0,00
70,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRINATO - SIMEI
0,00
0,00
236,78
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
230,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
191,92
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
179,04
12.365.0022 00.01.0200
2.039
96
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
134,28
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
SERVIÇO DE LAVAGEM, ENGRAXAMENTO E BORRACHARIA (Compra
Direta Nº 297/2014)
629 E
382/2014 10/01
1.150,00
0,00
1.150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
630 E
383/2014 10/01
70,00
0,00
SERVIÇO DE LAVAGEM, ENGRAXAMENTO E BORRACHARIA NO
AUTOMOVEL DO SETOR DE OBRAS (Compra Direta Nº 299/2014)
631 E
384/2014 10/01
236,78
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
LICENÇA DE USO MG-SOFT PARA MC-1T SLIM DO PABX DA
PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 300/2014)
632 E
385/2014 10/01
230,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRINATO - SIMEI
SERVIÇOS DE LAVAGEM, ENGRAXAMENTO E BORRACHARIA EM
VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO (Compra Direta Nº 301/2014)
633 E
386/2014 10/01
191,92
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
AQUISIÇÃO DE INTERFACE DE CELULAR PINÁCULO MC-1T SLIM PARA
SUBSTITUIÇÃO DE PABX NA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº
302/2014)
634 E
387/2014 10/01
179,04
0,00
179,04
AQUISIÇÃO DE 04 LÂMPADAS PARA A CEMEI (Compra Direta Nº
303/2014)
635 E
388/2014 10/01
134,28
0,00
134,28
AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS ECONÔMICAS 46W PARA A EMEI ARTHUR
FANTIN (Compra Direta Nº 304/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 81/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
636 E
389/2014 10/01
19,50
0,00
19,50
0,00
19,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
0,00
394,06
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
0,00
457,15
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
1.476,66
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
5.200,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 23931 - WESLEY SOUZA CANUTO DO NASCIMENTO - ME
0,00
680,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
0,00
0,00
400,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
3.3.90.36.00.00.00.00 2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
0,00
0,00
2.797,20
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
AQUISIÇÃO DE 02 ROLAMENTOS 6000 DDC3 PARA UTILIZAÇAO NA
OFICINA DO SETOR (Compra Direta Nº 305/2014)
637 E
390/2014 10/01
394,06
0,00
394,06
AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO 3/4" E FERRO TREFILADO 1045
REDONDO PARA USO NAS GALERIAS PLUVIAIS (Compra Direta Nº
306/2014)
638 E
391/2014 10/01
457,15
0,00
457,15
AQUISIÇÃO DE 10 LÂMPADAS ECONÔMICAS PARA O SETOR (Compra
Direta Nº 307/2014)
639 E
392/2014 10/01
1.476,66
0,00
1.476,66
AQUIISIÇÃO DE GLOBOS E LAMPADAS ECOLUME PARA A PRAÇA DA
MATRIZ (Compra Direta Nº 308/2014)
640 E
503/2014 10/01
5.200,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL (RETENÇÃO DE ISS: R$
104,00). (Compra Direta Nº 381/2014)
641 E
10/01
680,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23506 - CIBELE JUSSARA BOTTON
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (CURSO EM SERRA NEGRA SP.)
642 E
10/01
400,00
0,00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO
643 E
10/01
PAGTO. ANUIDADE = 2014
2.797,20
0,00
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 82/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
644 E
10/01
17.041,10
0,00
0,00
0,00
17.041,10
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
4.525,60
12.361.0036 00.02.0262
2.062
103
3.1.90.11.00.00.00.00 19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
149,57
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO =
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO =
JANEIRO/2014
645 E
10/01
4.525,60
0,00
0,00
CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO =
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO =
JANEIRO/2014
646 E
10/01
149,57
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 20152 - DOMINGOS SCIACCA FILHO
REEMBOLSO DE DIFERENÇA DE DESPESA DE CARTÓRIO DE
REGISTRO P/ ESCRITURA DO TERRENO DA ETE - ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
647 E
10/01
52.222,41
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = ABRIL/2014
648 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = MAIO/2014
649 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = JUNHO/2014
650 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = JULHO/2013
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 83/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
651 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
52.222,41
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = AGOSTO/2014
652 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = SETEMBRO/2014
653 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = OUTUBRO/2014
654 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = NOVEMBRO/2014
655 E
10/01
52.222,41
0,00
0,00
REPASSE DE VALOR RECEBIDO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/F.N.S. FUNDO NACIONAL DA SAÚDE = DEZEMBRO/2014
656 E
10/01
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = ABRIL/2014
657 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = MAIO/2014
658 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = JUNHO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 84/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
659 E
10/01
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = JULHO/2014
660 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = AGOSTO/2014
661 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = SETEMBRO/2014
662 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = OUTUBRO/2014
663 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = NOVEMBRO/2014
664 E
10/01
40.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 2 = DEZEMBRO/2014
665 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = ABRIL/2014
666 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = MAIO/2014
667 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = JUNHO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 85/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
668 E
10/01
22.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
22.000,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
44.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = JULHO/2014
669 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = AGOSTO/2014
670 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = SETEMBRO/2014
671 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = OUTUBRO/2014
672 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = NOVEMBRO/2014
673 E
10/01
22.000,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 3 = DEZEMBRO/2014
674 E
10/01
44.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = ABRIL/2014
675 E
10/01
32.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = MAIO/2014
676 E
10/01
32.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = JUNHO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 86/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
677 E
10/01
32.050,00
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
32.050,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
46
3.3.50.43.00.00.00.00 232 - ASSOC. EDUC. BENEF. - HOSPITAL-MATERNIDADE S. JOSÉ
0,00
0,00
0,00
7.830,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23925 - JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMER
0,00
3.720,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = JULHO/2014
678 E
10/01
32.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = AGOSTO/2014
679 E
10/01
32.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = SETEMBRO/2014
680 E
10/01
32.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = OUTUBRO/2014
681 E
10/01
32.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = NOVEMBRO/2014
682 E
10/01
32.050,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - 1 = DEZEMBRO/2014
683 E
393/2014 10/01
7.830,00
AQUISIÇÃO DE TIRAS DE REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA.
(CAIXA COM 25 UNIDADES) (Compra Direta Nº 267/2014)
684 E
395/2014 10/01
3.720,00
0,00
3.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS DE PODA DE ÁRVORES,
REFERENTE A JANEIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 310/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 23277 - JOSE MARIA FARIA - SIMEI
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 87/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
685 E
396/2014 10/01
345,00
0,00
345,00
0,00
345,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
560,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA - EP
512,30
0,00
512,30
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
3.535,95
0,00
3.535,95
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
0,00
3.474,51
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
0,00
2.985,02
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
0,00
74,09
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
0,00
122,12
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
686 E
397/2014 10/01
560,00
0,00
560,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 25/2013-PR)
687 E
398/2014 10/01
512,30
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
688 E
399/2014 10/01
3.535,95
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
689 E
400/2014 10/01
3.474,51
0,00
3.474,51
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :
5/2013-PR)
690 E
401/2014 10/01
2.985,02
0,00
2.985,02
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
691 E
402/2014 10/01
74,09
0,00
74,09
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO NO SETOR DA SAUDE
(Compra Direta Nº 311/2014)
692 E
403/2014 10/01
122,12
0,00
122,12
AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR (Compra Direta
Nº 313/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 88/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
693 E
404/2014 10/01
820,00
0,00
0,00
0,00
820,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 23928 - RALF JAEHRIG - ME
0,00
0,00
134,40
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
0,00
430,66
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
170,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
0,00
117,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
0,00
520,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22896 - EDGARD SIQUEIRA - SIMEI
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPP
0,00
370,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MURAL DIDÁTICO E JOGOS DE XADREZ PARA
UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 312/2014)
694 E
405/2014 10/01
134,40
0,00
AQUISIÇAO DE 12 PROTETORES SOLARES PARA UTILIZAÇÃO NO
SETOR (Compra Direta Nº 314/2014)
695 E
406/2014 10/01
430,66
0,00
430,66
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
696 E
407/2014 10/01
170,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE BOTINA PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR
(Compra Direta Nº 315/2014)
697 E
408/2014 10/01
117,70
0,00
117,70
AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA A UNIDADE BÁSICA PSF II (Compra
Direta Nº 316/2014)
698 E
409/2014 10/01
520,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A RETIRADA DE VAZAMENTO NO
MOTOR DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA-4839 (Compra Direta Nº
317/2014)
699 E
411/2014 10/01
80,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARMES, CERCAS ELÉTRICAS E
OUTROS NO SETOR (Compra Direta Nº 318/2014)
700 E
412/2014 10/01
370,00
0,00
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA ABASTECIMENTO DOS
SETORES. (Compra Direta Nº 319/2014)
370,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 89/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
701 E
413/2014 10/01
681,40
0,00
0,00
0,00
681,40
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23604 - EDITH APARECIDA BRUNELLI CARNEIRO - ME
0,00
490,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP
0,00
70,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP
0,00
735,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
1.448,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 19175 - CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
0,00
3.190,70
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
0,00
0,00
36,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23930 - MJR COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME
0,00
0,00
36,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23930 - MJR COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 320/2014)
702 E
414/2014 10/01
490,00
0,00
0,00
AQUISIÇAO DE PNEU 225/70/15 MAXXIS PARA O SETOR (Compra Direta
Nº 321/2014)
703 E
415/2014 10/01
70,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS (Compra
Direta Nº 322/2014)
704 E
417/2014 10/01
735,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO SETOR (Compra Direta Nº 324/2014)
705 E
418/2014 10/01
1.448,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO
SETOR (Compra Direta Nº 325/2014)
706 E
419/2014 10/01
3.190,70
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :
5/2013-PR)
707 E
420/2014 10/01
36,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GAS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 326/2014)
708 E
421/2014 10/01
36,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR
(Compra Direta Nº 327/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 90/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
709 E
422/2014 10/01
560,00
0,00
0,00
0,00
560,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 22167 - PEDRO APARECIDO PAES - SIMEI
0,00
1.332,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23930 - MJR COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME
0,00
324,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
0,00
241,56
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
1.187,24
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
769,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 122 - V.C.M. THEODORO - ME
0,00
2.241,72
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
961,72
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS FORROS DO SETOR PARA IMPEDIR A
ENTRADA DE POMBOS NAS SALAS. (Compra Direta Nº 328/2014)
710 E
423/2014 10/01
1.332,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE GAS PARA OS SETORES EMEI, COZINHA PILOTO,
CEMEI, PADARIA, EMEF (Compra Direta Nº 329/2014)
711 E
424/2014 10/01
324,00
0,00
324,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LIMINAR
JUDICIAL. (Compra Direta Nº 330/2014)
712 E
425/2014 10/01
241,56
0,00
241,56
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
713 E
426/2014 10/01
1.187,24
0,00
1.187,24
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES
(Licitação Nº : 1/2013-PR)
714 E
427/2014 10/01
769,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LUVA DE PVC, LUVA DE RASPA E FITA ZEBRADA PARA
O SETOR (Compra Direta Nº 331/2014)
715 E
428/2014 10/01
2.241,72
0,00
2.241,72
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS (Licitação
Nº : 1/2013-PR)
716 E
429/2014 10/01
961,72
0,00
961,72
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
ALUNOS (Licitação Nº : 1/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 91/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
717 E
430/2014 10/01
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
0,00
2.440,11
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
5.025,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
690,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
0,00
0,00
378,80
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
0,00
0,00
240,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 141 - NABOR VANDERLEI MACHADO - ME
0,00
1.232,50
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
0,00
350,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DO FREIO DE MÃO E CONSERTO DO
ESCAPAMENTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP-8413 DO SETOR DA
SAUDE (Compra Direta Nº 332/2014)
718 E
431/2014 10/01
2.440,11
0,00
2.440,11
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
PACIENTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
719 E
432/2014 10/01
5.025,00
0,00
5.025,00
3.3.90.30.00.00.00.00 21743 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
720 E
433/2014 10/01
690,00
0,00
0,00
TROCA DO PARABRISA E PALETA DO VEICULO SPRINTER, PLACA
BFN-9618 DO SETOR DA SAUDE (Compra Direta Nº 333/2014)
721 E
434/2014 10/01
378,80
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
722 E
435/2014 10/01
240,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO SPRINTER,
PLACA BFW 9618 (Compra Direta Nº 334/2014)
723 E
436/2014 10/01
1.232,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :
5/2013-PR)
724 E
437/2014 10/01
350,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA E
ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS (Compra
Direta Nº 335/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 92/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
725 E
438/2014 10/01
4.063,70
0,00
0,00
0,00
4.063,70
08.244.0007 00.01.0510
1.012
19
4.4.90.52.00.00.00.00 19909 - RAMOS & CAMPOS MÓVEIS LTDA. - EPP
0,00
420,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
139
0,00
1.325,11
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
421,50
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
0,00
315,44
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
0,00
210,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
3.3.90.36.00.00.00.00 4193 - JAIR JOSE PASSARELO
0,00
394,50
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
1.116,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO COMO: CADEIRA, MESA
E VENTILADOR PARA O SETOR DO SOCIAL (Compra Direta Nº 336/2014)
726 E
439/2014 10/01
420,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 4193 - JAIR JOSE PASSARELO
06 LOCAÇÕES DE CAÇAMBA PARA LIXO NO BAIRRO TERRAS DE
SANTA MARIA (RETENÇÃO DE INSS: R$ 46,20) (Compra Direta Nº
337/2014)
727 E
394/2014 10/01
1.325,11
0,00
1.325,11
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR
(Compra Direta Nº 309/2014)
728 E
440/2014 10/01
421,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS DE AR TR 1450, PARA O ONIBUS SCANIA,
PLACA BWE 1447 (Compra Direta Nº 338/2014)
729 E
441/2014 10/01
315,44
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE
SALGADOS E LANCHES EM EVENTOS REFERENTE A CURSOS DO
SETOR. (Compra Direta Nº 339/2014)
730 E
442/2014 10/01
210,00
0,00
0,00
03 LOCAÇOES DE CAÇAMBA PARA A ESCOLA EMEF (RETENÇÃO DE
INSS: R$ 23,10) (Compra Direta Nº 340/2014)
731 E
443/2014 10/01
394,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA FAMÍLIAS CARENTES ATENDIDAS
PELO SETOR. (Compra Direta Nº 341/2014)
732 E
444/2014 10/01
1.116,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CLORO HIDROSAN PLUS 10KG E 1 LITRO DE HIDROALL
ALGICIDA DE CHOQUE PARA O SETOR (Compra Direta Nº 342/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 21063 - REGINALDO ANTONIO COLETE - EPP
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 93/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
733 E
445/2014 10/01
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME
0,00
0,00
323,40
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
0,00
0,00
1.079,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
0,00
365,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
0,00
264,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
0,00
759,80
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
0,00
4.600,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NA
FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PEDRO BATATA (Compra Direta
Nº 343/2014)
734 E
446/2014 10/01
323,40
0,00
AQUISIÇÃO DE 6 EMBALAGENS COM 25 AMPOLAS CADA DE
FENERGAM (Compra Direta Nº 344/2014)
735 E
447/2014 10/01
1.079,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES
ATENDIDAS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 345/2014)
736 E
448/2014 10/01
365,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ÁGUA E ESGOTO
(Compra Direta Nº 346/2014)
737 E
449/2014 13/01
264,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI
REFEIÇÃO E SUCO DE LARANJA PARA FUNCIONARIOS DO SETOR
(Compra Direta Nº 347/2014)
738 E
451/2014 13/01
759,80
0,00
759,80
3.3.90.39.00.00.00.00 679 - MILTON DONIZETE MENDES - ME
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, BANCOS E MESA COM TROCA DE
TRAVESSA E BORDAS NO TAMPO PARA O SETOR (Compra Direta Nº
348/2014)
739 E
452/2014 13/01
4.600,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 94/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
740 E
453/2014 13/01
609,98
0,00
0,00
0,00
609,98
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME
0,00
720,00
10.301.0012 00.01.0310
1.020
43
4.4.90.52.00.00.00.00 19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LTDA - EPP
0,00
189,00
04.122.0002 00.01.0110
1.004
2
4.4.90.52.00.00.00.00 19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LTDA - EPP
0,00
0,00
89,00
15.452.0025 00.01.0110
1.043
133
4.4.90.52.00.00.00.00 19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LTDA - EPP
0,00
0,00
89,00
17.512.0027 00.01.0110
1.049
142
4.4.90.52.00.00.00.00 19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LTDA - EPP
5.750,00
0,00
5.750,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
0,00
2.080,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 20244 - DE ALICE & CASSIANO LTDA. - ME
0,00
55,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
3.3.90.36.00.00.00.00 22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NASCIMENTO
TROCA DAS SEGUINTES PEÇAS DO VEÍCULO ASTRA E SANTANA DO
SETOR: MOTOR PARA VIDRO ELETRICO, MAQUINA VIDRO ELETRICO(4
PORTAS) E MAQUINA VIDRO ELETRICO TRASEIRO "D" DO ASTRA
(Compra Direta Nº 350/2014)
741 E
454/2014 13/01
720,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA PRETO (Compra Direta Nº
351/2014)
742 E
456/2014 13/01
189,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR WAP 40CM, COLUNA, PRETO (Compra
Direta Nº 352/2014)
743 E
458/2014 13/01
89,00
0,00
AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O SETOR
(VENTILADOR) (Compra Direta Nº 354/2014)
744 E
457/2014 13/01
89,00
0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O SETOR.
VENTILADOR WAP 30CM PRETO (Compra Direta Nº 353/2014)
745 E
455/2014 13/01
5.750,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
746 E
459/2014 13/01
2.080,00
0,00
2.080,00
SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA O PÁTIO DA
GARAGEM DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta
Nº 355/2014)
747 E
461/2014 13/01
55,00
0,00
0,00
CONFECÇÃO DE 2 METROS DE FAIXA PARA A EMEF (RETENÇPÃO DE
INSS: 6,05) (Compra Direta Nº 357/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 95/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
748 E
462/2014 13/01
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN
0,00
646,50
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 18589 - CLAUDEMIR DONIZETE DE ALCANTARA - ME
0,00
0,00
1.060,62
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
0,00
421,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
0,00
2.041,11
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
0,00
1.578,43
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
0,00
0,00
800,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 22105 - CLAUDIO SEBASTIAO CONSTANTINO - ME
0,00
650,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22105 - CLAUDIO SEBASTIAO CONSTANTINO - ME
20 SESSOES DE FISIOTERAPIA ORTOPEDICA E NEUROLOGICA NO
VALOR DE 13, 50 CADA SESSAO (RETENÇÃO DE INSS: R$ 29,70)
(Compra Direta Nº 358/2014)
749 E
460/2014 13/01
646,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES NO SETOR (Compra
Direta Nº 356/2014)
750 E
13/01
1.060,62
0,00
PAGTO. DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS = EXERCÍCIO 2014
751 E
13/01
421,00
0,00
PAGTO. DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS = EXERCÍCIO 2014
752 E
13/01
2.041,11
0,00
PAGTO. DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS = EXERCÍCIO 2014
753 E
13/01
1.578,43
0,00
PAGTO. DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS = EXERCÍCIO 2014
754 E
464/2014 13/01
800,00
0,00
SERVIÇOS DE REÁRAÇAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (Compra
Direta Nº 359/2014)
755 E
465/2014 13/01
650,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DO SETOR
VEICULO: DOBLO
PLACA: DJP 8413 (Compra Direta Nº 360/2014)
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 96/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
756 E
466/2014 13/01
757,49
0,00
0,00
0,00
757,49
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
2.568,59
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
269,10
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
0,00
447,43
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
3.085,23
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
435,52
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
1.387,55
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
1.952,19
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação
Nº : 1/2013-PR)
757 E
467/2014 13/01
2.568,59
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação
Nº : 1/2013-PR)
758 E
468/2014 13/01
269,10
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE OVOS COMERCIAIS PVC BRANCO GRANDE (Compra
Direta Nº 361/2014)
759 E
469/2014 13/01
447,43
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATOR PARA O SETOR DO SOCIAL
(Compra Direta Nº 362/2014)
760 E
470/2014 13/01
3.085,23
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação
Nº : 1/2013-PR)
761 E
471/2014 13/01
435,52
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CABO FLEXIVEL E PLAFON PARA O SETOR
(Compra Direta Nº 363/2014)
762 E
472/2014 13/01
1.387,55
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
PACIENTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
763 E
473/2014 13/01
1.952,19
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
PACIENTES (Licitação Nº : 1/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 97/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
764 E
474/2014 13/01
638,10
0,00
0,00
0,00
638,10
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
681,93
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
690,50
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
1.553,30
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIE
0,00
882,20
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 18413 - ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIA
0,00
0,00
118,80
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
0,00
0,00
142,20
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
0,00
113,75
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 364/2014)
765 E
475/2014 13/01
681,93
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
PACIENTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
766 E
476/2014 13/01
690,50
0,00
0,00
AQUISIÇAO DE LAMPADAS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 365/2014)
767 E
477/2014 13/01
1.553,30
0,00
0,00
COLETA DE LIXO HOSPITALAR (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 23,30 + ISS:
R$ 77,67) (Licitação Nº : 28/2013-PR)
768 E
478/2014 13/01
882,20
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 366/2014)
769 E
479/2014 13/01
118,80
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
770 E
480/2014 13/01
142,20
0,00
AQUISIÇÃO DE AGENDAS E CADERNOS PARA O SETOR DE SAUDE
(Compra Direta Nº 367/2014)
771 E
481/2014 13/01
113,75
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE: PASTAS, GRAMPEADOR, CALCULADORA, TESOURA,
CADERNO E FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA O SETOR (Compra
Direta Nº 368/2014)
Betha Sistemas
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Exercício de 2014
Página: 98/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
772 E
482/2014 13/01
202,90
0,00
0,00
0,00
202,90
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
0,00
2.000,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
0,00
362,34
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
0,00
0,00
104,80
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
0,00
5.960,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
0,00
2.400,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME
0,00
110,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
2.000,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O SETOR (Compra
Direta Nº 369/2014)
773 E
483/2014 13/01
2.000,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
AQUISIÇÃO DE LASTRO DE ROCHA DECOMPOSTA PARA UTILIZAÇÃO
NO SETOR. (Compra Direta Nº 370/2014)
774 E
484/2014 13/01
362,34
0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
775 E
485/2014 13/01
104,80
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (HIRUDOID E BAND AID) PARA UTILIZAÇÃO
NO SETOR (Compra Direta Nº 371/2014)
776 E
486/2014 13/01
5.960,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :
5/2013-PR)
777 E
487/2014 13/01
2.400,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE RETRANSMISSÃO
DOS SINAIS DE TV = OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.
(Compra Direta Nº 372/2014)
778 E
488/2014 13/01
110,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA DO SETOR (Compra Direta
Nº 373/2014)
779 E
489/2014 13/01
2.000,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LASTRO DE ROCHA DECOMPOSTA PARA UTILIZAÇÃO
NO SETOR. (Compra Direta Nº 374/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 99/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
780 E
490/2014 13/01
312,53
0,00
0,00
0,00
312,53
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME
0,00
55,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
724,74
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23888 - S. Y. YUHARA - ME
0,00
867,10
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
0,00
483,12
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
978,00
0,00
978,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
189,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
155,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR (Compra Direta Nº 375/2014)
781 E
491/2014 13/01
55,00
0,00
55,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
AQUISIÇÃO DE TONER PARA O SETOR (Compra Direta Nº 376/2014)
782 E
492/2014 13/01
724,74
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE (Licitação Nº :
18/2013-PR)
783 E
493/2014 13/01
867,10
0,00
867,10
AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA
PILOTO. (Compra Direta Nº 377/2014)
784 E
494/2014 13/01
483,12
0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
785 E
495/2014 13/01
978,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra
Direta Nº 378/2014)
786 E
496/2014 13/01
189,00
0,00
189,00
AQUISIÇÃO DE ÍTENS DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI
ARTHUR FANTIN (Compra Direta Nº 379/2014)
787 E
497/2014 13/01
155,00
0,00
155,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E TONER PARA A EMEF
(Compra Direta Nº 380/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 100/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
788 E
498/2014 13/01
10.967,10
0,00
0,00
0,00
10.967,10
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
5.049,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
4.970,70
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
0,00
12.071,70
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.
6.600,00
0,00
6.600,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
2.000,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 20381 - K.F. DA COSTA ME
0,00
1.140,40
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
55,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
789 E
499/2014 13/01
5.049,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
790 E
500/2014 13/01
4.970,70
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
791 E
501/2014 13/01
12.071,70
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS (Licitação Nº : 2/2013-PR)
792 E
502/2014 13/01
6.600,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO DE MASSA ASFASLTICA (Licitação Nº :
30/2013-PR)
793 E
504/2014 13/01
2.000,00
0,00
SERVIÇOS DE FECHAMENTO PARA O CARNAVAL. (Compra Direta Nº
382/2014)
794 E
505/2014 13/01
1.140,40
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
795 E
506/2014 13/01
55,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER PARA CONSUMO NO SETOR
(Compra Direta Nº 384/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 101/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
796 E
507/2014 13/01
410,00
0,00
0,00
0,00
410,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 86 - RENATO DEL PORTO NEGRAES - ME
0,00
1.515,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LACTEOS - ME
0,00
340,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
0,00
277,50
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LACTEOS - ME
0,00
90,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
0,00
65,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME
0,00
0,00
1.700,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 641 - ADILSON CARREIRO DA SILVA - ME
0,00
0,00
1.610,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA - EP
AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE HOLERITE. (Compra Direta Nº 383/2014)
797 E
508/2014 13/01
1.515,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº
385/2014)
798 E
509/2014 13/01
340,00
0,00
0,00
RECARGA DE TONER, REVELADOR E CILINDRO NO SETOR (Compra
Direta Nº 386/2014)
799 E
510/2014 13/01
277,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra
Direta Nº 387/2014)
800 E
511/2014 13/01
90,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E RECARGA DE TONER PARA O PSFIRMAOS FRANCESCHI (Compra Direta Nº 388/2014)
801 E
512/2014 13/01
65,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DO SETOR (Compra Direta Nº
389/2014)
802 E
513/2014 13/01
1.700,00
0,00
INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLORES EM BANHEIROS DA EMEF
(Compra Direta Nº 390/2014)
803 E
514/2014 13/01
1.610,00
0,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 25/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 102/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
804 E
515/2014 13/01
3.200,00
0,00
0,00
0,00
3.200,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
139
3.3.90.36.00.00.00.00 21167 - IVAN DE LIMA BARBOSA
0,00
0,00
100,80
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 23768 - VISAN AUTO ADESIVOS LTDA - ME
0,00
0,00
323,35
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME
0,00
2.900,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23856 - SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA.
0,00
7.900,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 19850 - T.V. STUDIOS DE JAÚ S/A
0,00
224,00
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME
0,00
800,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23932 - A R JUNIOR EVENTOS - ME
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE GALHOS E ENTULHOS COM O
CAMINHÃO 1113 TOCO-AZUL = 20 DIAS (RETENÇÃO DE INSS: R$ 352,00
+ IRRF: R$ 92,17) (Compra Direta Nº 391/2014)
805 E
516/2014 13/01
100,80
0,00
IMPRESSÃO DE CRACHÁS (Compra Direta Nº 392/2014)
806 E
517/2014 13/01
323,35
0,00
MENSALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DE
TELEFONES = FEVEREIRO/2014 (Compra Direta Nº 394/2014)
807 E
518/2014 13/01
2.900,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 4 TENDAS TIPO PIRÂMIDE(5Mx5m), 1
FECHAMENTO EM LONA NA PARTE TRASEIRA (10Mx3,5M) E 1 PALCO
ACARPETADO COM RAMPA P/ DEFICIENTE (5Mx5Mx0,5CM) PARA
EVENTO DE RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO GERALDO
ALCKIMIN (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 43,50 + ISS: R$ 145,00) (Compra
Direta Nº 393/2014)
808 E
592/2014 13/01
7.900,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE PROPAGANDA P/ CONCIENTIZAÇÃO DA ECONOMIA DO
CONSUMO DE ÁGUA (Compra Direta Nº 458/2014)
809 E
519/2014 13/01
224,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE OVOS COMERCIAIS PVC BRANCO GRANDE (Compra
Direta Nº 395/2014)
810 E
520/2014 13/01
800,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE 02 SANITÁRIOS QUIMICOS (RETENÇÕES DE IRRF: R$
12,00 + ISS: R$ 40,00) (Compra Direta Nº 396/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 103/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
811 E
630/2014 13/01
3.300,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00
0,00
55,00
12.365.0022 00.01.0200
2.039
96
0,00
0,00
1.800,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
0,00
480,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
0,00
0,00
670,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA - EP
0,00
0,00
55,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
110,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
120,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
88
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
CONSULTORIA ADMINISTRATIVO-EDUCACIONAL (RETENÇÃO DE IRRF:
R$ 49,50) (Licitação Nº : 3/2013-CV)
812 E
521/2014 13/01
55,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
TONER PARA A IMPRESSORA HP 1005 DO SETOR
(Compra Direta Nº 397/2014)
813 E
522/2014 13/01
1.800,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23933 - I. R. ARIEDE - ASSESSORIA - ME
ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA REFORMA DA PRAÇA
MATRIZ DE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 398/2014)
814 E
523/2014 13/01
480,70
0,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES DO SETOR. (Compra Direta
Nº 399/2014)
815 E
524/2014 13/01
670,00
0,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 25/2013-PR)
816 E
525/2014 13/01
55,00
0,00
TONER PARA IMPRESSORA HP DO SETOR (Compra Direta Nº 400/2014)
817 E
526/2014 13/01
110,00
0,00
0,00
TONER PARA A HP 1005 35 DO SETOR (Compra Direta Nº 401/2014)
818 E
527/2014 13/01
120,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM
COPIADORA DO SETOR DA EMEI ARTHUR FANTIN (Compra Direta Nº
402/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 104/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
819 E
528/2014 13/01
950,00
0,00
0,00
0,00
950,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME
0,00
0,00
110,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 23934 - RONALDO DE SOUZA - SIMEI
0,00
0,00
613,45
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
360,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
0,00
420,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
0,00
397,80
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
1.863,80
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
483,12
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
CONSERTO DE EQUIPAMENTOS RECEPTORES DE SATELITE E
MODULADORES (Compra Direta Nº 403/2014)
820 E
529/2014 13/01
110,00
0,00
LAVAGEM COMPLETA NO ASTRA, SANTAN E CORSA DA
ADMINISTRAÇÃO (Compra Direta Nº 405/2014)
821 E
530/2014 13/01
613,45
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 135 - B.A. GALLEGO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO
SETOR. (Compra Direta Nº 404/2014)
822 E
531/2014 13/01
360,00
0,00
0,00
PROPAGANDA DO CAMPEONATO PEDRO BATATA FINAL E SEMI-FINAL
= 12 HORAS (RETENÇÃO DE INSS: R$ 39,60) (Compra Direta Nº 406/2014)
823 E
532/2014 13/01
420,00
0,00
0,00
PROPAGANDA VOLANTE PARA INSCRIÇÃO DE CAMPEONATOS DE
FUTSAL = 14 HORAS (RETENÇÃO DE INSS: R$ 46,20) (Compra Direta Nº
407/2014)
824 E
533/2014 13/01
397,80
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 408/2014)
825 E
534/2014 13/01
1.863,80
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.
ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NO CAMINHÃO DE LIXO (Compra
Direta Nº 409/2014)
826 E
535/2014 13/01
483,12
0,00
AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :
26/2013-PR)
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 105/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
827 E
536/2014 13/01
74,00
0,00
0,00
0,00
74,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
0,00
0,00
208,20
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23764 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP
0,00
0,00
4.543,41
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME
0,00
0,00
4.214,92
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
3.3.90.30.00.00.00.00 479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME
0,00
0,00
910,26
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
862,50
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23707 - C.H. LAZZARI - ME
0,00
629,16
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
75,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR ROÇADOR DE GRAMA DO
SETOR. (Compra Direta Nº 410/2014)
828 E
537/2014 13/01
208,20
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
829 E
538/2014 13/01
4.543,41
0,00
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
830 E
539/2014 13/01
4.214,92
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :
5/2013-PR)
831 E
540/2014 13/01
910,26
0,00
AQUISIÇÃO DE VÁRIOS ÍTENS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O
SETOR (Compra Direta Nº 411/2014)
832 E
541/2014 13/01
862,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
833 E
542/2014 13/01
629,16
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FERRO PAINEL MEDIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR
(Compra Direta Nº 412/2014)
834 E
543/2014 13/01
75,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTO (OLAVO BILAC) COM MOLDURA
PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. (Compra Direta Nº 414/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 21454 - KEITE CRISTINA DOMIQUILE - SIMEI
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 106/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
835 E
544/2014 13/01
311,14
0,00
0,00
0,00
311,14
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
40,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
40,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 21454 - KEITE CRISTINA DOMIQUILE - SIMEI
0,00
120,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
0,00
80,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
0,00
80,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
80,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
147
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
100,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO A
SEREM UTILIZADOS NO SOCIAL (Compra Direta Nº 413/2014)
836 E
545/2014 13/01
40,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LINHA TELEFONICA (Compra Direta Nº
416/2014)
837 E
546/2014 13/01
40,00
0,00
0,00
REVELAÇÃO DE FOTOS 20x30 PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA.
(Compra Direta Nº 415/2014)
838 E
547/2014 13/01
120,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE DISJUNTORES DO PORTAL,
TOTALIZANDO 2H E 40 MIN (Compra Direta Nº 417/2014)
839 E
548/2014 13/01
80,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO JARDIM,
TOTALIZANDO 1H E 36 MIN (Compra Direta Nº 418/2014)
840 E
549/2014 13/01
80,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PAINEL DA BOMBA D'AGUA DO
BAIRRO PADRE ARLINDO, TOTALIZANDO 1H E 36 MIN (Compra Direta Nº
419/2014)
841 E
550/2014 13/01
80,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA NO SITIO DO CHIODI,
TOTALIZANDO 1H E 36 MIN (Compra Direta Nº 420/2014)
842 E
551/2014 13/01
100,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE REARME DE 02 FUSÍVEIS NO BAIRRO JARDIM ALVORADA
(Compra Direta Nº 421/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 107/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
843 E
552/2014 13/01
80,00
0,00
0,00
0,00
80,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
0,00
1.000,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
40,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
3.520,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
0,00
495,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 20890 - ONDINA GOMES DE MELO SANTOS - ME
0,00
28,50
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
3.3.90.30.00.00.00.00 20890 - ONDINA GOMES DE MELO SANTOS - ME
0,00
604,65
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 21443 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
0,00
3.149,18
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PAINEL DO CAMPO DO BAIRRO
FRANCESCHI (Compra Direta Nº 422/2014)
844 E
553/2014 13/01
1.000,00
0,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA, REFLETORES E
TOMADAS PARA O EVENTO DO MOTO FEST E RETIRADA DAS MESMAS
APÓS O TÉRMINO, TOTALIZANDO 20 HORAS. (Compra Direta Nº
423/2014)
845 E
554/2014 13/01
40,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO NA LINHA TELEFONICA DO POSTO DE
SAUDE (Compra Direta Nº 425/2014)
846 E
555/2014 13/01
3.520,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 23074 - CLEUZA APARECIDA CANDIDO DA ROSA E SOUZA - SIME
SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS EM AREAS VERDES,
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO (Compra Direta Nº 426/2014)
847 E
556/2014 13/01
495,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 110 GARFOS E 110 FACAS DE MESA (Compra Direta Nº
427/2014)
848 E
557/2014 13/01
28,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FESTA (LANÇA CONFETE) (Compra Direta
Nº 428/2014)
849 E
558/2014 13/01
604,65
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/ O SETOR (Compra Direta Nº 431/2014)
850 E
559/2014 13/01
3.149,18
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA EVENTO MOTO FEST
REALIZADO NO CAMPING MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 430/2014)
Betha Sistemas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 108/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
851 E
560/2014 13/01
1.469,90
0,00
0,00
0,00
1.469,90
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 23323 - SANDRA REGINA ISKANDAR AZAR - SIMEI
0,00
0,00
80,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
700,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
0,00
140,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
0,00
3.423,65
12.361.0016 00.01.0200
2.031
71
0,00
0,00
895,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
0,00
410,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
25
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
0,00
0,00
571,80
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO
REALIZADO PELO SETOR (Compra Direta Nº 432/2014)
852 E
561/2014 13/01
80,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO SETOR (Compra Direta Nº 433/2014)
853 E
562/2014 13/01
700,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 19175 - CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
AQUISIÇÃO DE 250 LISADOR DE 2ML INJETAVEL (Compra Direta Nº
434/2014)
854 E
563/2014 13/01
140,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE LAMPADAS NOS POSTES DE FRENTE
AO GINASIO E INSTALAÇÃO DE REATORES (Compra Direta Nº 435/2014)
855 E
564/2014 13/01
3.423,65
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 21992 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 5/2013-PR)
856 E
565/2014 13/01
895,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS OSRAM 400 E REATOR HQI PARA
UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra Direta Nº 436/2014)
857 E
566/2014 13/01
410,00
0,00
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO SETOR DE
ASSISTENCIA SOCIAL (Compra Direta Nº 438/2014)
858 E
567/2014 13/01
571,80
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS EM GERAL,
NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 437/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 190 - COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA. - EPP
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 109/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
859 E
568/2014 13/01
280,00
0,00
0,00
0,00
280,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22896 - EDGARD SIQUEIRA - SIMEI
0,00
495,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 22896 - EDGARD SIQUEIRA - SIMEI
0,00
765,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 22896 - EDGARD SIQUEIRA - SIMEI
0,00
1.280,00
27.812.0032 00.01.0110
1.069
167
4.4.90.52.00.00.00.00 228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
0,00
0,00
410,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME
0,00
0,00
195,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP
0,00
336,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP
0,00
175,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE AGUA NO MOTOR PARA A KOMBI PLACA
(DBA-4839) (Compra Direta Nº 439/2014)
860 E
569/2014 13/01
495,00
0,00
0,00
CONSERTO NO VAZAMENTO DE AGUA DO MOTOR DO GOL PLACA
(DBA-4835) (Compra Direta Nº 440/2014)
861 E
570/2014 13/01
765,00
0,00
0,00
CONSERTO DO MOTOR DA KOMBI COM PLACA DKI-0384 DO SETOR
(Compra Direta Nº 441/2014)
862 E
571/2014 13/01
1.280,00
0,00
0,00
COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA TRAPP RM 600 G PARA O
SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 442/2014)
863 E
572/2014 13/01
410,00
0,00
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA TULOSC IP 160 HD PARA O SETOR
(Compra Direta Nº 443/2014)
864 E
573/2014 13/01
195,00
0,00
AQUISIÇÃO DE VALVULA AUXILIAR PARA O SETOR (Compra Direta Nº
444/2014)
865 E
574/2014 13/01
336,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, JG DE JUNTA DO CAMBIO E RETENTOR
PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra Direta Nº 445/2014)
866 E
575/2014 13/01
175,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE UMA ALAVANCA DO CAMBIO PARA UTILIZAÇÃO NO
SETOR (Compra Direta Nº 446/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 110/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
867 E
576/2014 13/01
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 21454 - KEITE CRISTINA DOMIQUILE - SIMEI
0,00
450,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 21454 - KEITE CRISTINA DOMIQUILE - SIMEI
0,00
0,00
346,90
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
0,00
0,00
98,50
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME
0,00
5.789,20
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 23438 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
0,00
3.000,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 23932 - A R JUNIOR EVENTOS - ME
0,00
0,00
17.512.0027 00.01.0110
1.049
142
4.4.90.52.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
0,00
1.191,60
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP
AQUISIÇAO DE 60 FOTOS DO CAMPEONATO REALIZADO PELO SETOR
DE ESPORTES (Compra Direta Nº 447/2014)
868 E
577/2014 13/01
450,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 90 FOTOS 13 X 18 DO CAMPEONATO REALIZADO PELO
SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 448/2014)
869 E
578/2014 13/01
346,90
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DA
EDUCAÇÃO (Compra Direta Nº 449/2014)
870 E
579/2014 13/01
98,50
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE AGUA E
ESGOTO (Compra Direta Nº 450/2014)
871 E
580/2014 13/01
5.789,20
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS MUNICIPAIS (Licitação
Nº : 16/2013-PR)
872 E
581/2014 13/01
3.000,00
0,00
0,00
ALUGUEL DE 08 BANHEIROS QUIMICOS E MANUTENÇÃO DOS MESMOS
PARA OS DIAS DO CARNAVAL (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 45,00 + ISS: R$
150,00) (Compra Direta Nº 451/2014)
873 E
582/2014 13/01
848,00
848,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 16 BARRAS DE CANO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR
(Compra Direta Nº 452/2014)
874 E
583/2014 13/01
1.191,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS E BALDES DE ÓLEO PARA VEÍCULOS DA
GARAGEM MUNICIPAL (Compra Direta Nº 453/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 111/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
875 E
585/2014 13/01
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.
0,00
3.700,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.
0,00
2.100,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.
0,00
3.700,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.
0,00
156,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
0,00
400,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP
0,00
1.050,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
0,00
1.222,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (RETENÇÃO DE IRRF: R$
31,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)
876 E
584/2014 13/01
3.700,00
0,00
3.700,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (RETENÇÃO DE IRRF: R$
55,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)
877 E
587/2014 13/01
2.100,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (RETENÇÃO DE IRRF: R$
31,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)
878 E
586/2014 13/01
3.700,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA (RETENÇÃO DE IRRF: R$
55,50) (Licitação Nº : 1/2013-TP)
879 E
588/2014 13/01
156,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÕES DE REGISTRO DE PREÇO 001/2014, COM
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 13/02/14. (Compra Direta Nº 454/2014)
880 E
589/2014 13/01
400,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA PARA A JUNTA MILITAR E BANDEIRA PARA O
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 455/2014)
881 E
590/2014 13/01
1.050,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 19048 - PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 27/2013-PR)
882 E
591/2014 13/01
1.222,00
0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR
ODONTOLÓGICO. (Compra Direta Nº 457/2014)
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 112/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
883 E
593/2014 13/01
26,00
0,00
0,00
0,00
26,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
0,00
0,00
250,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
0,00
4.556,00
08.244.0007 00.01.0510
1.012
19
4.4.90.52.00.00.00.00 21063 - REGINALDO ANTONIO COLETE - EPP
0,00
390,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 19993 - TATIANA MASSUCATO CATALDO
0,00
60,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP
0,00
0,00
1.220,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
3.3.90.30.00.00.00.00 19175 - CIRÚRGICA OLIMPIO LTDA.
0,00
0,00
1.116,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
0,00
816,00
10.301.0012 00.05.0310
2.022
51
AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA COMPUTADOR DA EMEF
MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 459/2014)
884 E
594/2014 13/01
250,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE SOLDA PARA A KOMBI
ESCOLAR (DKI-0485). (Compra Direta Nº 461/2014)
885 E
595/2014 13/01
4.556,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MESA E POLTRONA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 462/2014)
886 E
596/2014 13/01
390,00
0,00
0,00
SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICO, REFERENTE AO TESTE DA
ORELHINHA EM FEVEREIRO DE 2014 (RETENÇÕES DE INSS: R$ 42,90 +
ISS: R$ 7,80). (Compra Direta Nº 463/2014)
887 E
597/2014 13/01
60,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO
DOBLO (DJP-8413) DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 464/2014)
888 E
598/2014 13/01
1.220,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 460/2014)
889 E
599/2014 13/01
1.116,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 21063 - REGINALDO ANTONIO COLETE - EPP
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta
Nº 465/2014)
890 E
600/2014 13/01
816,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES QUE UTILIZAM SONDA.
(Compra Direta Nº 466/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 18498 - HUMANA ALIMENTAR COM.E SERV.DE PROD.NUTRICION
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 113/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
891 E
601/2014 13/01
3.100,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
27.812.0032 00.01.0110
1.069
167
4.4.90.52.00.00.00.00 228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
0,00
0,00
131,20
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP
0,00
2.925,00
12.365.0037 00.02.0262
1.066
108
4.4.90.52.00.00.00.00 21603 - JOVENEI JUVENCIO RAMOS - ME
0,00
28.376,78
12.365.0037 00.02.0262
2.063
111
3.3.90.30.00.00.00.00 22879 - SISTEMAS DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S/A.
0,00
90.241,70
12.361.0036 00.02.0261
2.062
104
3.3.90.30.00.00.00.00 22879 - SISTEMAS DE ENSINO ABRIL EDUCAÇÃO S/A.
0,00
2.013,22
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
542,29
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
1.504,48
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA O SETOR. (Compra Direta Nº
467/2014)
892 E
602/2014 13/01
131,20
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR (DJL-2621).
(Compra Direta Nº 468/2014)
893 E
603/2014 13/01
2.925,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA A CASA CARA PINTADA
(COMPLEMENTAÇÃO). (Compra Direta Nº 469/2014)
894 E
604/2014 13/01
28.376,78
0,00
28.376,78
AQUISIÇÃO DE APOSTILAS P/ OS ALUNOS (Licitação Nº : 1/2013-CC)
895 E
605/2014 13/01
90.241,70
0,00
90.241,70
AQUISIÇÃO DE APOSTILAS P/ OS ALUNOS (Licitação Nº : 1/2013-CC)
896 E
606/2014 13/01
2.013,22
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
PACIENTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
897 E
607/2014 13/01
542,29
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
ALUNOS. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
898 E
608/2014 13/01
1.504,48
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
ALUNOS. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 114/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
899 E
610/2014 13/01
2.167,00
0,00
0,00
0,00
2.167,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
280,11
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
2.116,41
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
2.231,53
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
326,39
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
0,00
111,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 200 - AREIAS & AREIAS LTDA.
0,00
77,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
128
3.3.90.30.00.00.00.00 163 - SUPERMERCADO IRMÃOS CANELLA LTDA.
0,00
38,50
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 163 - SUPERMERCADO IRMÃOS CANELLA LTDA.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
PACINTES. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
900 E
611/2014 13/01
280,11
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
ALUNOS. (Licitação Nº : 1/2013-PR)
901 E
612/2014 13/01
2.116,41
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação
Nº : 1/2013-PR)
902 E
613/2014 13/01
2.231,53
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (Licitação
Nº : 1/2013-PR)
903 E
614/2014 13/01
326,39
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SANEAMENTO.
(Compra Direta Nº 470/2014)
904 E
615/2014 13/01
111,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 471/2014)
905 E
616/2014 13/01
77,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 472/2014)
906 E
617/2014 13/01
38,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 473/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 115/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
907 E
618/2014 13/01
162,26
0,00
0,00
0,00
162,26
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 163 - SUPERMERCADO IRMÃOS CANELLA LTDA.
0,00
11,60
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 163 - SUPERMERCADO IRMÃOS CANELLA LTDA.
0,00
842,45
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 163 - SUPERMERCADO IRMÃOS CANELLA LTDA.
0,00
366,86
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23764 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP
0,00
0,00
550,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
1.188,00
0,00
1.188,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
0,00
1.386,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME
0,00
0,00
529,38
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 163 - SUPERMERCADO IRMÃOS CANELLA LTDA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº
474/2014)
908 E
619/2014 13/01
11,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O VELÓRIO MUNICIPAL. (Compra
Direta Nº 475/2014)
909 E
620/2014 13/01
842,45
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra
Direta Nº 476/2014)
910 E
621/2014 13/01
366,86
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)
911 E
622/2014 13/01
550,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 23770 - SUED COLOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 477/2014)
912 E
623/2014 13/01
1.188,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)
913 E
624/2014 13/01
1.386,00
0,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)
914 E
625/2014 13/01
529,38
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR
(Compra Direta Nº 478/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 116/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
915 E
626/2014 13/01
69,20
0,00
0,00
0,00
69,20
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
0,00
0,00
90,39
04.122.0002 00.01.0110
2.005
5
3.3.90.30.00.00.00.00 12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
0,00
3.300,00
12.361.0036 00.02.0261
2.062
106
3.3.90.39.00.00.00.00 23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00
21,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
0,00
363,45
12.365.0020 00.01.0200
2.037
86
3.3.90.30.00.00.00.00 12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME
0,00
1.162,70
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 436 - ANDREOLI & ANDREOLI CONFECCOES LTDA - ME
0,00
359,60
08.244.0008 00.01.0510
2.014
33
3.3.90.36.00.00.00.00 23639 - MARIA ELISABETE TROVARELLI
0,00
404,50
08.244.0008 00.01.0510
2.014
33
3.3.90.36.00.00.00.00 21822 - VALERIA CRISTINA DE MELO MACIEL
UTENSILIOS PARA A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA OS
ALUNOS DE NATAÇÃO (Compra Direta Nº 479/2014)
916 E
627/2014 13/01
90,39
0,00
PRODUTOS DE ESCRITORIO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (Compra
Direta Nº 480/2014)
917 E
628/2014 13/01
3.300,00
0,00
3.300,00
CONSULTORIA ADMINISTRATIVO-EDUCACIONAL (Licitação Nº :
3/2013-CV)
918 E
629/2014 13/01
21,70
0,00
0,00
AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DINAMICA DE
GRUPOS (Compra Direta Nº 481/2014)
919 E
631/2014 14/01
363,45
0,00
0,00
PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS EM SALA DE AULA (Compra Direta Nº
482/2014)
920 E
632/2014 14/01
1.162,70
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FUNCIONÁRIAS DO SETOR. (Compra
Direta Nº 484/2014)
921 E
633/2014 14/01
359,60
0,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CORTE E
COSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS E PELO
PROGRAMA RENDA CIDADÃ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.
(Compra Direta Nº 485/2014)
922 E
634/2014 14/01
404,50
0,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE BALLET. (Compra Direta
Nº 486/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 117/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
923 E
635/2014 14/01
955,08
0,00
0,00
0,00
955,08
08.244.0008 00.01.0510
2.014
33
3.3.90.36.00.00.00.00 4765 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN
0,00
0,00
562,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 22739 - ALANA TIARA DO CARMO
0,00
0,00
850,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
34
3.3.90.39.00.00.00.00 23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI
0,00
400,00
08.244.0008 00.01.0510
2.014
34
3.3.90.39.00.00.00.00 21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLO - SIMEI
0,00
0,00
328,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
0,00
0,00
400,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
0,00
6.500,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23935 - ANA PAULA DUARTE DA COSTA - SIMEI
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
DE SALAS DOS CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA OFERECIDOS PELO
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, REFERENTE A
FEVEREIRO DE 2014. (Compra Direta Nº 487/2014)
924 E
636/2014 14/01
562,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA MEDICA NO
HOSPITAL (Compra Direta Nº 483/2014)
925 E
637/2014 14/01
850,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA
DAS SALAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, REFERENTE A FEVEREIRO
DE 2014. (Compra Direta Nº 488/2014)
926 E
638/2014 14/01
400,00
0,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE ,
DESENVOLVENDO ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO
CRAS E PELO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, REFERENTE A FEVEREIRO
DE 2014. (Compra Direta Nº 489/2014)
927 E
639/2014 14/01
328,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER-UTI
(BFW-9618). (Compra Direta Nº 490/2014)
928 E
640/2014 14/01
400,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA PEUGEOT (EWR-5483).
(Compra Direta Nº 492/2014)
929 E
641/2014 14/01
6.500,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS AO SETOR (Compra Direta Nº
494/2014)
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 118/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
930 E
643/2014 14/01
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
3.3.90.39.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
0,00
1.200,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
0,00
1.848,02
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
1.117,28
10.301.0012 00.01.0310
2.021
47
3.3.90.30.00.00.00.00 22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.
0,00
494,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
0,00
1.117,00
10.301.0012 00.05.0310
2.021
49
0,00
362,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA A
AMBULÂNCIA PEUGEOT (EWR-5483). (Compra Direta Nº 493/2014)
931 E
644/2014 14/01
1.200,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A KOMBI ESCOLAR (BFW-9617). (Compra
Direta Nº 496/2014)
932 E
645/2014 14/01
1.848,02
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
ALUNOS (Compra Direta Nº 497/2014)
933 E
646/2014 14/01
1.117,28
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DE
PACIENTES (Licitação Nº : 1/2013-PR)
934 E
647/2014 14/01
494,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 18535 - AUTO FREIOS JAU LTDA. - ME
PEÇAS E OUTROS UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE
AGUA E ESGOTO
(Compra Direta Nº 498/2014)
935 E
648/2014 14/01
1.117,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS: SAVEIRO
(BFW-9607), DOBLO (DJP-8413) E PEUGEOT (EWR-5483) E SERVIÇOS DE
FAZER MOTOR DE PARTIDA NOS VEÍCULOS: DOBLO (DJP-8413) E S10
(CMW-3478). (Compra Direta Nº 499/2014)
936 E
649/2014 14/01
362,00
0,00
0,00
MENSALIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA
(WWW.ITAPUI.SP.GOV.BR), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014.
(Compra Direta Nº 501/2014)
3.3.90.39.00.00.00.00 17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 119/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
937 E
650/2014 14/01
390,00
0,00
0,00
0,00
390,00
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 19820 - COMERCIAL DE PEÇAS M.Z. LTDA - EPP
0,00
0,00
1.422,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
0,00
0,00
755,47
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 374 - J.A. FERRAZOLI - ME
0,00
0,00
540,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
129
3.3.90.36.00.00.00.00 241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS
0,00
0,00
414,75
15.452.0025 00.01.0110
2.046
138
3.3.90.30.00.00.00.00 21443 - WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
0,00
0,00
194,00
08.244.0007 00.01.0510
2.013
22
0,00
0,00
102,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
170
3.3.90.30.00.00.00.00 228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
0,00
1.480,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.30.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR MF 290 (Compra Direta
Nº 500/2014)
938 E
651/2014 14/01
1.422,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BANHEIRO DA EMEF MANOEL
RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 502/2014)
939 E
652/2014 14/01
755,47
0,00
AQUISIÇAO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NO CAMPO
MUNICIPAL (Compra Direta Nº 503/2014)
940 E
653/2014 14/01
540,00
0,00
SERVIÇOS 18 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OFICINAS DE
MÚSICA (RETENÇÃO DE INSS: R$ 59,40). (Compra Direta Nº 504/2014)
941 E
654/2014 14/01
414,75
0,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA GARAGEM
MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 505/2014)
942 E
655/2014 14/01
194,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME
AQUISIÇAO DE PRODUTO DE INFORMATICA (MEMÓRIA PARA
COMPUTADOR) PARA O SOCIAL (Compra Direta Nº 506/2014)
943 E
656/2014 14/01
102,00
0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NO
SETOR (Compra Direta Nº 507/2014)
944 E
657/2014 14/01
1.480,00
0,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM LIGAÇAO DE AGUA E ESGOTO
(Compra Direta Nº 508/2014)
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 120/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
945 E
658/2014 14/01
70,00
0,00
0,00
0,00
70,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
0,00
50,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
0,00
900,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
43.872,55
08.244.0007 00.01.0510
1.011
18
0,00
165.764,45
15.452.0025 00.01.0110
1.042
132
0,00
1.843,80
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
0,00
0,00
824,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
87
0,00
0,00
848,00
17.512.0027 00.01.0110
2.050
145
3.3.90.39.00.00.00.00 228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
CONSERTO DE 1 CORTADOR DE GRAMA (Compra Direta Nº 509/2014)
946 E
659/2014 14/01
50,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS L
AQUISIÇAO DE PNEU PARA A PERUA KOMBI COM PLACA BFW-9617
(Compra Direta Nº 510/2014)
947 E
14/01
900,00
0,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO E OUTROS
PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO
= JANEIRO/2014
948 E
697/2014 16/01
43.872,55
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO (RETENÇÃO
DE ISS: R$ 1.096,81) (Licitação Nº : 2/2013-TP)
949 E
696/2014 16/01
165.764,45
0,00
0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA COMENDADOR JOSE MARIA
DE ALMEIDA PRADO (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 248,65 + ISS: R$ 828,82
= BASE DE CÁLCULO: R$ 16.576,44) (Licitação Nº : 1/2012-TP)
950 E
698/2014 16/01
1.843,80
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇÕES (Compra Direta Nº 541/2014)
951 E
16/01
824,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 23200 - ANTONIO FLAVIO BORTOLUCCI PEREIRA
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JANEIRO E FEVEREIRO/2014
952 E
660/2014 16/01
848,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 16 BARRAS DE CANO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.
(Compra Direta Nº 511/2014)
3.3.90.30.00.00.00.00 20004 - A. SANCHEZ
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 121/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
953 E
661/2014 16/01
7.955,00
0,00
0,00
0,00
7.955,00
12.361.0036 00.02.0262
1.065
100
4.4.90.52.00.00.00.00 23825 - J.V. GOLGHETO MOVEIS LTDA.
0,00
3.500,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
172
3.3.90.39.00.00.00.00 21892 - JORDANA VOMERO TEIXEIRA - ME
0,00
400,00
27.812.0032 00.01.0110
2.058
171
3.3.90.36.00.00.00.00 88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI
0,00
0,00
43,06
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
103,20
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
8.807,72
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
8,07
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
7,27
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOEL
RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 512/2014)
954 E
662/2014 16/01
3.500,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL
(Compra Direta Nº 513/2014)
955 E
663/2014 16/01
400,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA PRESTADO AO SETOR REFERENTE AO MES
DE FEVEVEREIRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 44,00) (Compra Direta
Nº 514/2014)
956 E
16/01
43,06
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O ICMS-LC = JANEIRO/2014
957 E
16/01
103,20
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O FUNDO ESPECIAL = JANEIRO/2014
958 E
16/01
8.807,72
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O FPM = JANEIRO/2014
959 E
16/01
8,07
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O CIDE = JANEIRO/2014
960 E
16/01
7,27
0,00
RETENÇÃO DO PASEP SOBRE O ITR = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 122/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
961 E
16/01
84,42
0,00
0,00
0,00
84,42
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
4,01
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
1.263,89
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
1.214,83
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
15,95
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
13,84
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
1.314,92
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 18727 - BANCO SANTANDER S/A.
0,00
4,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
RETENÇÃO DE PASEP SOBRE O FUNDO DE EXPORTAÇÃO =
JANEIRO/2014
962 E
16/01
4,01
0,00
RETENÇÃO DE PASEP SOBRE O ITA ROYALTIES = JANEIRO/2014
963 E
16/01
1.263,89
0,00
RETENÇÕES DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500.008-4 =
JANEIRO/2014
964 E
16/01
1.214,83
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500.054-8 =
JANEIRO/2014
965 E
16/01
15,95
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500.093-9 =
JANEIRO/2014
966 E
16/01
13,84
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500-094-7 =
JANEIRO/2014
967 E
16/01
1.314,92
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 6-7 = JANEIRO/2014
968 E
16/01
4,00
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 73.773-9 =
JANEIRO/2014
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 123/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
969 E
16/01
2,00
0,00
0,00
0,00
2,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
2,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
4,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
2,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
1.972,41
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 2773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
0,00
2,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
9
3.3.90.47.00.00.00.00 270 - BANCO DO BRASIL S/A.
0,00
0,00
3.332,76
09.271.0010 00.01.0110
2.016
41
3.3.90.47.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
14.245,98
04.122.0002 00.01.0110
2.005
4
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 74.505-7 =
JANEIRO/2014
970 E
16/01
2,00
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 283.142-2 =
JANEIRO/2014
971 E
16/01
4,00
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500.004-1 =
JANEIRO/2014
972 E
16/01
2,00
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 557.982-1 =
JANEIRO/2014
973 E
16/01
1.972,41
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 2-6 = JANEIRO/2014
974 E
16/01
2,00
0,00
RETENÇÃO DE DESPESAS BANCÁRIAS NA CONTA 500.104-8 =
JANEIRO/2014
975 E
16/01
3.332,76
0,00
COTA PATRONAL = AUTÔNOMOS = JANEIRO/2014
976 E
16/01
14.245,98
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 124/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
977 E
16/01
1.686,70
0,00
0,00
0,00
1.686,70
04.122.0002 00.01.0110
2.005
4
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
7.990,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
0,00
3.397,65
04.123.0003 00.02.0110
2.007
16
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
3.208,75
08.244.0007 00.01.0510
2.013
21
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
40.677,94
10.301.0012 00.01.0310
2.018
44
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
9.371,29
10.304.0038 00.05.0310
2.064
58
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
17.571,33
10.301.0039 00.05.0310
2.065
64
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
11.980,57
12.361.0015 00.01.0220
2.028
69
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
978 E
713/2014 16/01
7.990,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 22482 - PAULO DE TARSO GONCALVES - SIMEI
SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL, REALIZADO NOS
DIAS 01/03/2014, 02/03/2014, 03/03/2014 E 04/03/2014. (Compra Direta Nº
554/2014)
979 E
16/01
3.397,65
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
980 E
16/01
3.208,75
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
981 E
16/01
40.677,94
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
982 E
16/01
9.371,29
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
983 E
16/01
17.571,33
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
984 E
16/01
11.980,57
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 125/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
985 E
16/01
7.368,96
0,00
0,00
0,00
7.368,96
12.365.0019 00.01.0200
2.034
84
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
2.654,74
12.365.0022 00.01.0200
2.039
94
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
20.080,72
12.361.0034 00.02.0261
2.060
101
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
15.352,57
12.365.0035 00.02.0261
2.061
109
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
8.600,28
12.365.0041 00.02.0260
2.067
117
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
1.128,81
13.392.0023 00.01.0110
2.040
127
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
26.116,23
15.452.0024 00.01.0110
2.041
135
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
5.306,36
17.512.0026 00.01.0110
2.047
143
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
0,00
6.531,36
27.812.0031 00.01.0110
2.057
168
3.1.90.13.00.00.00.00 304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
986 E
16/01
2.654,74
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
987 E
16/01
20.080,72
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
988 E
16/01
15.352,57
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
989 E
16/01
8.600,28
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
990 E
16/01
1.128,81
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
991 E
16/01
26.116,23
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
992 E
16/01
5.306,36
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
993 E
16/01
6.531,36
0,00
COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 126/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
994 E
16/01
5.239,88
0,00
0,00
0,00
5.239,88
04.122.0002 00.01.0110
2.005
4
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
1.270,72
0,00
0,00
0,00
1.270,72
04.123.0003 00.02.0110
2.007
16
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
1.263,40
0,00
0,00
0,00
1.263,40
08.244.0007 00.01.0510
2.013
21
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
16.897,93
0,00
0,00
0,00
16.897,93
10.301.0012 00.01.0310
2.018
44
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
3.757,73
0,00
0,00
0,00
3.757,73
10.304.0038 00.05.0310
2.064
58
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
7.618,43
0,00
0,00
0,00
7.618,43
10.301.0039 00.05.0310
2.065
64
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
4.489,88
0,00
0,00
0,00
4.489,88
12.361.0015 00.01.0220
2.028
69
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
2.827,61
0,00
0,00
0,00
2.827,61
12.365.0019 00.01.0200
2.034
84
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
1.045,46
0,00
0,00
0,00
1.045,46
12.365.0022 00.01.0200
2.039
94
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
FGTS = JANEIRO/2014
995 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
996 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
997 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
998 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
999 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1000 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1001 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1002 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 127/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1003 E
16/01
7.806,59
0,00
0,00
0,00
7.806,59
12.361.0034 00.02.0261
2.060
101
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
5.888,77
0,00
0,00
0,00
5.888,77
12.365.0035 00.02.0261
2.061
109
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
4.471,86
0,00
0,00
0,00
4.471,86
12.365.0041 00.02.0260
2.067
117
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
422,17
0,00
0,00
0,00
422,17
13.392.0023 00.01.0110
2.040
127
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
10.220,21
0,00
0,00
0,00
10.220,21
15.452.0024 00.01.0110
2.041
135
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
2.068,26
0,00
0,00
0,00
2.068,26
17.512.0026 00.01.0110
2.047
143
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
2.444,75
0,00
0,00
0,00
2.444,75
27.812.0031 00.01.0110
2.057
168
3.1.90.13.00.00.00.00 410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO
41.881,63
0,00
0,00
0,00
41.881,63
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
16.600,00
0,00
0,00
0,00
16.600,00
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
FGTS = JANEIRO/2014
1004 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1005 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1006 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1007 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1008 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1009 E
16/01
FGTS = JANEIRO/2014
1010 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1011 E
16/01
SUBSÍDIOS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 128/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1012 E
16/01
1.678,55
0,00
0,00
0,00
1.678,55
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13.948,88
0,00
0,00
0,00
13.948,88
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
7.300,46
0,00
0,00
0,00
7.300,46
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
4.634,12
0,00
0,00
0,00
4.634,12
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
1.465,39
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.831,93
0,00
0,00
0,00
1.831,93
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
5.369,88
0,00
0,00
0,00
5.369,88
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
2.370,49
0,00
0,00
0,00
2.370,49
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
725,66
0,00
0,00
0,00
725,66
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1013 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1014 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1015 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1016 E
16/01
1.465,39
ABONO DE FÉRIAS = JANEIRO/2014
1017 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1018 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1019 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1020 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 129/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1021 E
16/01
628,90
0,00
0,00
0,00
628,90
04.122.0002 00.01.0110
2.005
3
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
9.796,35
0,00
0,00
0,00
9.796,35
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.166,94
0,00
0,00
0,00
1.166,94
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
299,79
0,00
0,00
0,00
299,79
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
2.282,51
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.754,05
0,00
0,00
0,00
1.754,05
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
877,03
0,00
0,00
0,00
877,03
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
877,02
0,00
0,00
0,00
877,02
04.123.0003 00.01.0110
2.006
13
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
12.491,64
0,00
0,00
0,00
12.491,64
04.123.0003 00.01.0110
2.006
11
3.1.90.01.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1022 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1023 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1024 E
16/01
AUXÍLIO DIFERENÇA DE CAIXA = JANEIRO/2014
1025 E
16/01
2.282,51
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1026 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1027 E
16/01
ABONO DE FÉRIAS = JANEIRO/2014
1028 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1029 E
16/01
APOSENTADORIAS = JANEIRO/2013
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 130/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1030 E
16/01
7.652,90
0,00
0,00
0,00
7.652,90
04.123.0003 00.01.0110
2.006
12
3.1.90.03.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
678,00
0,00
0,00
0,00
678,00
04.123.0003 00.01.0110
2.006
12
3.1.90.03.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
14.377,36
0,00
0,00
0,00
14.377,36
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
309,83
0,00
0,00
0,00
309,83
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
235,53
0,00
0,00
0,00
235,53
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
791,86
0,00
0,00
0,00
791,86
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
78,51
0,00
0,00
0,00
78,51
08.244.0007 00.01.0510
2.013
20
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
110.211,92
0,00
0,00
0,00
110.211,92
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
85.338,39
0,00
0,00
0,00
85.338,39
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
PENSÕES = JANEIRO/2014
1031 E
16/01
PENSÃO INDENIZATÓRIA = JANEIRO/2014
1032 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1033 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1034 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1035 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1036 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1037 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1038 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 131/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1039 E
16/01
19.218,91
0,00
0,00
0,00
19.218,91
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
12.334,91
0,00
0,00
0,00
12.334,91
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
7.403,22
0,00
0,00
0,00
7.403,22
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
2.738,61
0,00
0,00
0,00
2.738,61
10.301.0012 00.01.0310
2.021
45
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
24.133,02
0,00
0,00
0,00
24.133,02
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
10.641,76
0,00
0,00
0,00
10.641,76
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
7.898,23
0,00
0,00
0,00
7.898,23
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.471,56
0,00
0,00
0,00
1.471,56
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
14.984,88
0,00
0,00
0,00
14.984,88
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1040 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1041 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1042 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1043 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1044 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1045 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1046 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1047 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 132/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1048 E
16/01
680,60
0,00
0,00
0,00
680,60
10.304.0038 00.05.0310
2.064
57
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
68.467,44
0,00
0,00
0,00
68.467,44
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
7.714,46
0,00
0,00
0,00
7.714,46
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
11.873,59
0,00
0,00
0,00
11.873,59
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
7.822,66
0,00
0,00
0,00
7.822,66
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
6.852,65
0,00
0,00
0,00
6.852,65
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.829,46
0,00
0,00
0,00
1.829,46
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
18.581,16
18.581,16
0,00
0,00
0,00
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
2.001,41
2.001,41
0,00
0,00
0,00
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1049 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1050 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1051 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1052 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1053 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1054 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1055 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1056 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 133/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1057 E
16/01
4.093,06
4.093,06
0,00
0,00
0,00
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
26.488,85
26.488,85
0,00
0,00
0,00
10.301.0039 00.05.0310
2.065
63
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
18.581,16
0,00
0,00
0,00
18.581,16
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
2.001,41
0,00
0,00
0,00
2.001,41
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
4.093,06
0,00
0,00
0,00
4.093,06
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
26.488,85
0,00
0,00
0,00
26.488,85
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
7.662,27
0,00
0,00
0,00
7.662,27
12.361.0016 00.01.0220
2.031
70
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
8.214,14
0,00
0,00
0,00
8.214,14
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
395,60
0,00
0,00
0,00
395,60
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1058 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1059 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1060 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1061 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1062 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1063 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1064 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1065 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 134/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1066 E
16/01
2.332,53
0,00
0,00
0,00
2.332,53
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
19.229,00
0,00
0,00
0,00
19.229,00
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
665,36
0,00
0,00
0,00
665,36
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
5.753,11
0,00
0,00
0,00
5.753,11
12.365.0020 00.01.0200
2.037
85
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
4.097,64
0,00
0,00
0,00
4.097,64
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
217,20
0,00
0,00
0,00
217,20
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
126,04
0,00
0,00
0,00
126,04
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
6.169,43
0,00
0,00
0,00
6.169,43
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
542,37
0,00
0,00
0,00
542,37
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1067 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1068 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1069 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1070 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1071 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1072 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1073 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1074 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 135/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1075 E
16/01
1.940,83
0,00
0,00
0,00
1.940,83
12.365.0022 00.01.0200
2.039
93
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
35.392,02
0,00
0,00
0,00
35.392,02
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
848,58
0,00
0,00
0,00
848,58
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
5.516,64
0,00
0,00
0,00
5.516,64
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
41.135,69
0,00
0,00
0,00
41.135,69
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
4.522,78
0,00
0,00
0,00
4.522,78
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13.546,36
0,00
0,00
0,00
13.546,36
12.361.0036 00.02.0261
2.062
102
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
20.175,93
0,00
0,00
0,00
20.175,93
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
12.613,37
0,00
0,00
0,00
12.613,37
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1076 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1077 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1078 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1079 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1080 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1081 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1082 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1083 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 136/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1084 E
16/01
32.980,05
0,00
0,00
0,00
32.980,05
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.836,63
0,00
0,00
0,00
1.836,63
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
9.231,11
0,00
0,00
0,00
9.231,11
12.365.0037 00.02.0261
2.063
110
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
14.686,93
0,00
0,00
0,00
14.686,93
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
4.085,56
0,00
0,00
0,00
4.085,56
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
25.131,20
0,00
0,00
0,00
25.131,20
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
4.287,92
0,00
0,00
0,00
4.287,92
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
7.759,92
0,00
0,00
0,00
7.759,92
12.365.0041 00.02.0260
2.067
116
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
5.277,30
0,00
0,00
0,00
5.277,30
13.392.0023 00.01.0110
2.040
126
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1085 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1086 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1087 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1088 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1089 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1090 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1091 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1092 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 137/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1093 E
16/01
69.025,57
0,00
0,00
0,00
69.025,57
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
30.849,68
0,00
0,00
0,00
30.849,68
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
16.340,25
0,00
0,00
0,00
16.340,25
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
13.712,90
0,00
0,00
0,00
13.712,90
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
5.660,71
0,00
0,00
0,00
5.660,71
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
877,03
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
2.962,75
0,00
0,00
0,00
2.962,75
15.452.0025 00.01.0110
2.046
137
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
12.770,78
0,00
0,00
0,00
12.770,78
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
9.302,94
0,00
0,00
0,00
9.302,94
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1094 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1095 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1096 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1097 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1098 E
16/01
877,03
ABONO DE FÉRIAS = JANEIRO/2014
1099 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1100 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1101 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 138/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1102 E
16/01
226,18
0,00
0,00
0,00
226,18
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
2.192,99
0,00
0,00
0,00
2.192,99
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.046,12
0,00
0,00
0,00
1.046,12
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
327,94
0,00
0,00
0,00
327,94
17.512.0027 00.01.0110
2.050
144
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
19.180,57
0,00
0,00
0,00
19.180,57
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
5.377,41
0,00
0,00
0,00
5.377,41
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.896,47
0,00
0,00
0,00
1.896,47
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
4.152,11
0,00
0,00
0,00
4.152,11
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
1.605,62
0,00
0,00
0,00
1.605,62
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1103 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1104 E
16/01
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO = JANEIRO/2014
1105 E
16/01
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1106 E
16/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
1107 E
16/01
ADICIONAIS = JANEIRO/2014
1108 E
16/01
GRATIFICAÇÕES = JANEIRO/2014
1109 E
16/01
FÉRIAS = JANEIRO/2014
1110 E
16/01
ABONO DE FÉRIAS = JANEIRO/2014
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 139/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1111 E
16/01
1.019,88
0,00
0,00
0,00
1.019,88
27.812.0032 00.01.0110
2.058
169
3.1.90.11.00.00.00.00 541 - FOLHA DE PAGAMENTO
275,00
0,00
0,00
0,00
275,00
12.361.0016 00.01.0220
2.031
73
3.3.90.36.00.00.00.00 22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI
0,00
0,00
0,00
700,00
10.301.0012 00.01.0310
2.021
48
3.3.90.36.00.00.00.00 18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO
0,00
0,00
0,00
81,30
04.122.0002 00.01.0110
2.005
7
0,00
7.990,00
13.392.0023 00.01.0110
2.040
130
0,00
16.061,16
12.361.0016 00.01.0220
2.031
74
3.3.90.39.00.00.00.00 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP
0,00
16.061,16
12.361.0016 00.01.0220
2.031
72
3.3.90.30.00.00.00.00 23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP
0,00
158,00
12.362.0017 00.02.0230
2.032
76
3.3.90.36.00.00.00.00 330 - DAIANE CRISTINA CANDIDO DA ROSA
1/3 FÉRIAS = JANEIRO/2014
1112 E
16/01
REEMBOLSO DE MATERIAL UTILIZADO NA HORTA
1113 E
16/01
700,00
ADIANYAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.
1114 E
16/01
81,30
3.3.90.36.00.00.00.00 2436 - GERRI WILLIAN BOTTON
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (COMPLEMENTAÇÃO DOS
EMPENHOS 272 + 435 E 486.
1115 E
16/01
7.990,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 22482 - PAULO DE TARSO GONCALVES - SIMEI
SHOU MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL, REALIZADO NOS
DIAS 01, 02 03 E 04/03/2014.
1116 E
16/01
16.061,16
0,00
0,00
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO: EMEF
MANUEL RODRIGUES FERREIRA (2ª MEDIÇÃO) (RETENÇÃO DE ISS: R$
803,06 = BASE DE CÁLCULO: R$ 16.061,16)
1117 E
16/01
16.061,16
0,00
0,00
OBRA DE REFORMAR E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO: EMEF
MANUEL RODRIGUES FERREIRA (2ª MEDIÇÃO)
1118 E
16/01
158,00
0,00
REEMBOLSO DO VALOR PAGO PARA O TRANSPORTES DE
ESTUDANTES = FEVEREIRO/2014
0,00
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 140/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
1119 E
16/01
1.264,03
0,00
0,00
0,00
1.264,03
15.452.0025 00.01.0110
2.046
140
3.3.90.39.00.00.00.00 62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
0,00
0,00
4.680,80
04.122.0002 00.01.0110
2.005
8
3.3.90.39.00.00.00.00 279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.
74.325,66
941.360,43
324.543,73
4.859.205,78
43.746,38
0,00
0,00
0,00
43.746,38
01.031.0001 00.01.0110
2.002
2
3.1.90.11.00.00.00.00 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUI
8.353,12
0,00
0,00
0,00
8.353,12
01.031.0001 00.01.0110
2.002
3
3.1.90.13.00.00.00.00 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUI
365,36
0,00
0,00
0,00
365,36
01.031.0001 00.01.0110
2.002
4
3.1.90.16.00.00.00.00 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUI
1.126,05
0,00
0,00
0,00
1.126,05
01.031.0001 00.01.0110
2.002
6
3.3.90.30.00.00.00.00 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUI
7.920,00
0,00
0,00
0,00
7.920,00
01.031.0001 00.01.0110
2.002
8
3.3.90.36.00.00.00.00 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUI
SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO CA CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA = JANEIRO/2014
1120 E
16/01
4.680,80
0,00
PAGTO. CONTA DE TELEFONE = FEVEREIRO/2014
Total da Entidade:
5.258.075,17
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI - CONSOLIDADO
1 E
31/01
SALÁRIOS = JANEIRO/2014
2 E
31/01
PELA DESPESA EMPENHADA
3 E
31/01
PELA DESPESA EMPENHADA
4 E
31/01
PELA DESPESA EMPENHADA
5 E
31/01
PELA DESPESA EMPENHADA
Betha Sistemas
ESTADO DE SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI
Exercício de 2014
Página: 141/141
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Data
Período de 01/01/2014 até 31/01/2014
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPUI - CONSOLIDADO
6 E
31/01
76.185,16
0,00
0,00
0,00
76.185,16
PELA DESPESA EMPENHADA
Total da Entidade:
137.696,07
0,00
0,00
0,00
137.696,07
Total do Período:
5.395.771,24
74.325,66
941.360,43
324.543,73
4.996.901,85
01.031.0001 00.01.0110
2.002
9
3.3.90.39.00.00.00.00 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUI