Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz

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Rela\347\343o de OC`s por Centro de Custos - Matriz
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
Pág.
1
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Número OC: 35497
Fornecedor: SGA Niterói Veículos e Peças S. A. CNPJ - 36.152.916/000376
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VIATURAS
20 EGPN 21
1,0000 UN
1.051,30
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga , conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas.
1.051,30
Total
NF. 82
1.051,30
Número OC: 35498
Fornecedor: M E J REPAROS DE EMBARCAÇÕES EM GERAL LTDA CNPJ 07.889.324/0001-71
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
33 1º DN
1,0000 UN
2.850,00
2.850,00
Confecção e instalação de 02 corrimãos em tubo de aço inox 1", sendo um do lado de BE e outro do lado de BE da embarcação.
2.850,00
Total
NF. 84
Número OC: 35499
Fornecedor: Lambada Indústria e Comércio Ltda CNPJ - 35.899.376/000164
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
33 1º DN
1,0000 UN
1.800,00
1.800,00
Desepeno dos Lemes com substituição dos pinos de articulação, buchas do sistema hidráulico e gaxetas.
1.800,00
Total
Número OC: 35502
Fornecedor: Serasa S.A. CNPJ - 62.173.620/0002-60
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
10 EGPN 11
1,0000 UN
300,00
300,00
CONSULTA NO SITE DO SERASA, ATRAVÉS DO CNPJ VERIFICANDO ASSIM, SE OS CLIENTES ESTÃO CUMPRINDO AS SUAS OBRIGAÇÕES.
300,00
Total
Número OC: 35505
Fornecedor: Papelaria Cardoso Ltda - ME CNPJ - 33.478.306/0001-07
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
40,0000 UN
7,00
280,00
BLOCO COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 50 X 2 VIAS, FORMATO 100 X 210MM 1/0 COR, EM AUTOCOPIATIVO 56 GRS BLOCAGEM,
COLAGEM (NA CABEÇA)
280,00
Total
Número OC: 35508
Fornecedor: RJ. EPI Comércio Atacadista de Uniformes e Equipamentos
de Segurança LTDA-ME CNPJ - 19.207.590/0001-56
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
50,0000 UN
71,05
3.552,50
BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO
TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL),BIQUEIRA
DE COMPOSITE, SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO
CABEDAL,TAMANHO 42, MARCA MARLUVAS CA 18051.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
50,0000 UN
71,05
3.552,50
BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO
TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL),BIQUEIRA
DE COMPOSITE, SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO
CABEDAL,TAMANHO 43, MARCA MARLUVAS CA 18051.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
50,0000 UN
71,05
3.552,50
BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO
TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL),BIQUEIRA
DE COMPOSITE, SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO
CABEDAL,TAMANHO 44, MARCA MARLUVAS CA 18051.
10.657,50
Total
Número OC: 35509
Fornecedor: MG Comercio Atacadista, Importação e Exportação de Roupas
e Acessorios LTDA CNPJ - 19.686.760/0001-22
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
5,0000 UN
75,00
375,00
CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2, RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO, PARA
PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO, ATPV 9,6 calicm2, GRAMATURA 220g/m2,
TAMANHO ÚNICO CA 31.976.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
5,0000 UN
1.429,99
7.149,95
CAPUZ MODELO CARRASCO RISCO IV, CONFECCIONADO EM TRÊS CAMADAS DE TECIDO TECASAFE PLUS 700, COMPOSTO DE 48%
MODACLÍLICO FR, 37% FIBRA CELULÓSICA, 15% PARA-ARAMIDA, ATPV 43 cal/cm2, GRAMATURA NOMINAL DE 7,4 oz/yd2 CA 32.674.
CAPACETE V-GARD MSA CA 498, E LENTE EM DUAS CAMADAS DE POLICARBONATO DE 1,4 E 1,5 mm DE ESPESSURA.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
5,0000 UN
1.359,00
6.795,00
MACACÃO PARA ELETRICISTA RISCO IV, MULTICAMADAS DE TECIDO TIPO SARJA 2X1 COM TRATAMENTO RETARDANTE AS CHAMAS RF,
COMPOSTO POR 48% MODACRÍLICO FR, 37% FIBRA CELILÓSICA E 15% PARAAMIDA, GRAMATURA NOMINAL PARA CADA CAMADA DE 7,4
oz/yd2, atpv aferido 43 CAL/CM2 CA 32.391.
14.319,95
Total
EMGEP16/08/2012 13:55
MCalixto
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
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Centro de Custo
Pág.
2
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Número OC: 35510
Fornecedor: Globalcards Industria e Comércio Ltda - ME
09.059.053/0001-52
MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Despesa)
20 EGPN 23
2,0000 UN
RIBBON MIGICARD LC1 YMCKO (COLOR) M9005-751 350 IMP + FRETE
Total
CNPJ 550,50
1.100,99
1.100,99
Total
Número OC: 35512
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Apontador Grande com depósito colorido.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Caneta esferográfica azul BIC.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Caneta esferográfica preta BIC.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Apontador para lápis metálico.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Borracha sintética branca com protetor.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Caneta esferográfica vermelha BIC.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Resmas de papel A4.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Rolo de saco plástico transparente 30cmx40cm.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Lápis preto Nº 2 Bic.
Fornecedor: Expresso do Papel Papelaria, Informática e Bazar Eireli - EPP.
CNPJ - 16.885.203/0001-42
00 PAE 180,0000 UN
0,68
122,40
00 PAE -
720,0000 UN
0,60
432,00
00 PAE -
720,0000 UN
0,60
432,00
00 PAE -
185,0000 UN
0,63
116,55
00 PAE -
365,0000 UN
0,67
244,55
00 PAE -
720,0000 UN
0,60
432,00
00 PAE -
220,0000 UN
11,99
2.637,80
00 PAE -
1,0000 UN
48,64
48,64
00 PAE -
1.100,0000 UN
0,36
396,00
4.861,94
Total
Número OC: 35513
Fornecedor: Globalcards Industria e Comércio Ltda - ME
09.059.053/0001-52
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 23
1,0000 UN
RIBBON MIGICARD LC1 YMCKO (COLOR) M9005-751 350 IMP + FRETE
CNPJ 563,60
563,60
563,60
Total
Número OC: 35517
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Tubo de Cola em bastão Pritt.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Tesoura sem ponta 13 cm em aço.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Tesoura 16 cm em aço.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Esquadro plástico 15 cm transparente.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Caderno Universitário 100 folhas capa dura.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Caixa de lápis de cor com 24 cores.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Caderno Universitário 10 matérias / divisória capa dura.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Tranferidor 180º transparente.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Compasso escolar de metal com tiralinha.
Fornecedor: Parco Papelaria Ltda.
00 PAE -
CNPJ - 05.214.053/0001-29
37,0000 UN
40,35
1.492,95
00 PAE -
9,0000 UN
29,68
267,12
00 PAE -
185,0000 UN
2,57
475,45
00 PAE -
19,0000 UN
6,60
125,40
00 PAE -
130,0000 UN
15,91
2.068,30
00 PAE -
30,0000 UN
35,97
1.079,10
00 PAE -
104,0000 UN
27,46
2.855,84
00 PAE -
9,0000 UN
5,85
52,65
00 PAE -
95,0000 UN
4,03
382,85
8.799,66
Total
Número OC: 35518
Fornecedor: Palácio das Ferramentas Máquinas Ltda
42.101.436/0001-17
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 21
1,0000 UN
TERMÔMETRO DIG. VARETA 10 A 200º GRAUS MARCA MINIPA
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 21
1,0000 UN
CHAVE AJUSTAVEL 8" FOSCA 87.046 MARCA STANLEY
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 21
1,0000 UN
CHAVE AJUSTAVEL 12" FOSCA 87.048 MARCA STANLEY
EMGEP16/08/2012 13:55
CNPJ -
MCalixto
84,00
84,00
22,90
22,90
40,00
40,00
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
CHAVE AJUSTAVEL 10" FOSCA 87.047 MARCA STANLEY
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
CHAVE AJUSTAVEL 6" FOSCA 89.045 MARCA STANLEY
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ET 3200A
20 EGPN 21
Pág.
3
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
1,0000 UN
30,00
30,00
20 EGPN 21
1,0000 UN
17,75
17,75
20 EGPN 21
1,0000 UN
196,00
196,00
390,65
Total
276574
Número OC: 35520
Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot CNPJ - 02.774.064/000175
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
1,0000 UN
451,98
451,98
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL, FILTRO
DE PÓLEN, FILTRO MOTOR, LÍQUIDO LIMPA VIDROS, ÓLEO DE MOTOR QUARTZ(5 UNDS).
451,98
Total
Número OC: 35521
PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO
PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO
Fornecedor: Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza e Descataveis Ltda ME CNPJ - 10.685.226/0001-27
20 EGPN 21
500,0000 UN
3,90
1.950,00
Total
34325
1.950,00
Número OC: 35522
Fornecedor: Full Pneus e Serviços Automotivos Ltda. CNPJ 07.198.620/0001-26
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
1,0000 UN
1.058,00
1.058,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: PNEU 245/70 R16 RO-HT NEXEN CAMINHONETE (2 UNDS), TRAVA DE ALINHAMENTO DIANTEIRO(1 UNID),
CHUMBO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO (2 UNDS).
1.058,00
Total
Número OC: 35523
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Caixa de hidrocor colorido 12 cores.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Caixa de lápis de cor 12 cores.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Rolo de fita durex transparente 12mmX30m.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Régua de 30 cm em acrílico transparente.
Fornecedor: Atacadão Papelex Ltda. CNPJ - 16.731.862/0001-24
00 PAE 365,0000 UN
1,70
620,50
00 PAE -
185,0000 UN
1,24
229,40
00 PAE -
365,0000 UN
0,64
233,60
00 PAE -
365,0000 UN
0,44
160,60
1.244,10
Total
22335
Número OC: 35525
Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot CNPJ - 02.774.064/000175
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
204,75
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA VIATURA PEUGEOT - 408 - KPZ-7360.
204,75
204,75
Total
2895
Número OC: 35526
Fornecedor: Eletro 58 de São Cristóvão Auto Peças e Acessórios Ltda.
CNPJ - 04.390.900/0001-43
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
740,00
740,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO DA APRTE ELÉTRICA DAS LANTERNAS TRASEIRAS DA VIATURA C4 PALLAS - PLACA KVW5973.
740,00
Total
277351
Número OC: 35528
Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot CNPJ - 02.774.064/000175
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
1,0000 UN
1.346,82
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: RÓTULA MANGA DE EIXO(2 UNDS), ARRA DA DIREÇÃO (2 UNDS).
1.346,82
Total
22502
1.346,82
Número OC: 35529
Fornecedor: Bretagne Concessionaria Peugeot CNPJ - 02.774.064/000175
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
2.271,50
SERVIÇO DE MECÂNICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
2.271,50
Total
EMGEP16/08/2012 13:55
2.271,50
MCalixto
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
NF 42772
Centro de Custo
Pág.
4
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Número OC: 35531
Fornecedor: Nova Altese Comércio de Auto Peças LTDA
07.503.705/0001-70
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
1,0000 UN
BRAÇO LIMPADOR DIANTEIRO NOVO FIESTA LD - VIATURA FORD FIESTA-PLACA LLG-2811.
Total
CNPJ 170,14
170,14
170,14
Total
Número OC: 35537
Fornecedor: M. C. BOSSAN ME CNPJ - 04.105.852/0001-02
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
416.122,00
SISTEMAS DE TESTES DA CABEÇA ELETRÔNICA (STCE) DA ESPOLETA DE PROXIMIDADE DO CANHÃO 40mm L/70.
416.122,00
Total
416.122,00
Número OC: 35543
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
REFIL LB (LIBELL) FLEX FLOW
Fornecedor: Elétrica Jurema Ltda
41 IPqM/SCAV
CNPJ - 33.029.588/0001-65
6,0000 UN
59,50
357,00
357,00
Total
NF 378
Número OC: 35544
Fornecedor: Milha Náutica Acessórios Esportivos Ltda ME
04.020.078/0001-29
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
33 1º DN
1,0000 UN
CHIP PARA CARTOGRAFIA GOLD FOR PARA RADAR RAYMARINE MODELO E-120 STANDARD.
CNPJ 1.530,00
1.530,00
1.530,00
Total
Número OC: 35546
Fornecedor: Refrigeração IV Centenário Ltda. CNPJ - 33.198.342/0001-17
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 IPqM/SCAV
1,0000 UN
675,00
675,00
ELEMENTO FILTRANTE HIDRO 7 (2 UND), ELEMENTO FILTRATANTE HIDRO 9 (2 UND), FILTRO 2 EM 1 PARA PURIFICADORES SOFT DA EVEREST (5
UND).
675,00
Total
Número OC: 35547
Fornecedor: KMK Metalurgica Serviços e Comércio Ltda. CNPJ 00.734.480/0001-14
SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (PROJETOS/CUSTOS)
33 DPHDM
4,0000 UN
700,00
Prestação do serviço de fabricação, fornecimento e instalação de 4 peças flexíveis de ligação nas unidades condensadoras de nº 1, 2, 3 e 4 do
sistema de ar condicionado do Submarino-Museu Riachuelo
2.800,00
Total
2.800,00
Número OC: 35548
Fornecedor: Eliane Pereira da Silva CNPJ - 22.020.977/0001-03
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 IPqM/SCAV
16,0000 UN
98,00
1.568,00
AQUISIÇÃO DO BANCO DE BATERIA DE 12VOLTS / 9 Ah COM SEUS RESPECTIVOS JUMPER PARA UTILIZAÇÃO NO NO-BREAK LIGADO AO
EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MONITORAMENTO (SCM).
1.568,00
Total
Número OC: 35549
Fornecedor: Contability Assessoria Contábil e Tributária S/S Ltda. CNPJ
- 04.401.127/0001-73
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 22
1,0000 UN
11.400,00
11.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EMISSÃO DE PARECER SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DETALHADO NO ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
11.400,00
Total
Número OC: 35550
Fornecedor: Revin Engenharia Comércio e Serviços LTDA - ME CNPJ 18.674.100/0001-69
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 IPqM/SCAV
1,0000 UN
7.520,00
7.520,00
FORNECIMENTO DE 01 QUADRO ELÉTRICO BLINDADO PARA ACIONAMENTO DAS ELETROBOMBAS, INSTALAÇÃO DO QUADRO COM INFRA
COMPLETA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO (VÁLVULAS E REGISTROS), REVISÃO DAS ELETROBOMBAS, FORNECIMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DO MONÔMETRO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE UM TANQUE DE PRESSÃO, FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO
PRESSOSTATO.
7.520,00
Total
Número OC: 35554
Fornecedor: Limp Med Comércio de Materiais Médicos Ortopédicos Ltda.
ME CNPJ - 19.542.911/0001-79
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM PACOTE COM 50
20 EGPN 21
400,0000 PCT
1,70
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM PACOTE COM 50 FOLHAS
680,00
Total
EMGEP16/08/2012 13:55
680,00
MCalixto
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
Pág.
5
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Número OC: 35557
Fornecedor: Benner Sistemas S/A CNPJ - 02.288.055/0001-74
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN-26
1,0000 UN
426.257,28
426.257,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LEGAL DOS SITEMAS DE GESTÃO
EMPRESARIAL, REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS.
426.257,28
Total
Número OC: 35558
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
CHÁ DE LIMÃO PARA A MÁQUINA.
Fornecedor: Autômatos Locação de Máquinas e Comércio de Bebidas
Ltda. CNPJ - 05.446.180/0003-15
20 EGPN 21
1,0000 UN
145,50
145,50
145,50
Total
Número OC: 35559
Fornecedor: Sebastião Boechat Martins CNPJ - 028.632.007-04
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF
32 UO - ARMAS E
1,0000 UN
5.000,00
CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TESTES DE ESPOLETA DE PROXIMIDADE.
5.000,00
Total
5.000,00
NF 8008
Número OC: 35561
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VIATURAS
REVISÃO DOS 50.000 KM DA VIATURA TOYOTA KYC 4582.
Fornecedor: Rodobens Automóveis
20 EGPN 21
CNPJ - 65.993.453/0029-02
1,0000 UN
726,86
726,86
726,86
Total
BOLETO
Número OC: 35562
Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00
SERVIÇOS SEGUROS
34 UO - ESTUDO
1,0000 UN
20,22
SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
42 UO - APOIO
1,0000 UN
3,37
SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
26,96
SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
20 EGPN 23
1,0000 UN
6,74
SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
3,37
26,96
6,74
57,29
Total
BOLETO
Número OC: 35563
Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00
SERVIÇOS SEGUROS
41 AMRJ - Projeto
1,0000 UN
78,75
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 HNMD
1,0000 UN
101,25
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
31 SICONTA MK V
1,0000 UN
45,00
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 ICN
1,0000 UN
180,00
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
20 EGPN 24(
1,0000 UN
146,25
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
20 EGPN 24
1,0000 UN
67,50
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 LFM/Sede
1,0000 UN
742,50
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 LFM/CSLM
1,0000 UN
11,25
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
32 FAJ - Matriz
1,0000 UN
2.160,00
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 ETAM
1,0000 UN
67,50
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 DGPM /
1,0000 UN
22,50
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 DSAM
1,0000 UN
67,50
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 DPC
1,0000 UN
945,00
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
EMGEP16/08/2012 13:55
20,22
MCalixto
78,75
101,25
45,00
180,00
146,25
67,50
742,50
11,25
2.160,00
67,50
22,50
67,50
945,00
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
SERVIÇOS SEGUROS
41 COGESN
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
31 DESENV
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 CMS
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 CMatFN
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 AMRJ - Projeto
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
20 EGPN 23
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 UO - APOIO
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
42 UO - APOIO
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
34 UO - ESTUDO
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
33 UO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
32 FAJ - Matriz
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
31 UO SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 AMRJ - Projeto
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
SERVIÇOS SEGUROS
41 AMRJ - Projeto
SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS REFERENTE A OUTUBRO 2015.
Pág.
6
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
1,0000 UN
663,75
663,75
1,0000 UN
22,50
22,50
1,0000 UN
292,50
292,50
1,0000 UN
11,25
11,25
1,0000 UN
416,25
416,25
1,0000 UN
1.271,25
1.271,25
1,0000 UN
22,50
22,50
1,0000 UN
78,75
78,75
1,0000 UN
45,00
45,00
1,0000 UN
135,00
135,00
1,0000 UN
56,25
56,25
1,0000 UN
11,25
11,25
1,0000 UN
2.452,50
2.452,50
1,0000 UN
2.317,50
2.317,50
12.431,25
Total
NF 21705
Número OC: 35564
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
KIT LUBRIFICAÇÃO
Fornecedor: Rodobens Automóveis
20 EGPN 21
CNPJ - 65.993.453/0029-02
1,0000 UN
49,90
49,90
49,90
Total
NF21705
Número OC: 35566
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
JOGO ELEMENTO FILTRO
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
JOGO PASTILHAS
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
FILTRO COMBUSTÍVEL
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
JUNTA, ALUMÍNIO
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
ÓLEO LUBRIFICANTE
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
MICROFLX 939 LIMPADOR GAS/ET VIA TANQUE
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
KIT LUBRIFICAÇÃO
Fornecedor: Rodobens Automóveis
20 EGPN 21
CNPJ - 65.993.453/0029-02
1,0000 UN
39,90
20 EGPN 21
1,0000 UN
239,88
239,88
20 EGPN 21
1,0000 UN
26,00
26,00
20 EGPN 21
1,0000 UN
2,98
2,98
20 EGPN 21
4,2000 UN
38,00
159,60
20 EGPN 21
1,0000 UN
97,50
97,50
20 EGPN 21
1,0000 UN
49,90
49,90
39,90
615,76
Total
Número OC: 35573
Fornecedor: Benner Sistemas S/A CNPJ - 02.288.055/0001-74
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN-26
1,0000 UN
23.551,75
23.551,75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LEGAL DO SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL SGE (JURÍDICO) E POSSÍVEIS TREINAMENTOS, REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS.
23.551,75
Total
Número OC: 35574
Fornecedor: Benner Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda CNPJ 03.854.323/0001-30
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 24(
1,0000 UN
592.437,60
Serviço de manutenção do Sistema de Gestão de Saúde (SGS-SAÚDE).
592.437,60
Total
EMGEP16/08/2012 13:55
592.437,60
MCalixto
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
NF 441
Centro de Custo
Número OC: 35579
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
CHAPA ANTIDERRAPANTE 5052 H34 6,00X1,25X2,7MM
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
CHAPA LISA 5052 H34 6,00MX1,10MX3,0MM
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
CHAPA LISA 5052 O -6,00MX1,50MX8,0MM
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
CHAPA LISA 5052 H32-8,00MX1,50MX3,0MM
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
CHAPA LISA 5052 H34-6,60MX1,25MX3,0MM
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
CHAPA LISA 5052 H34 7,50MX1,50MX4,0MM
Pág.
7
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Fornecedor: KLM COMÉRCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA ME CNPJ 19.879.315/0001-89
33 CLSOBNVC
56,0000 UN
1.700,00
95.200,00
33 CLSOBNVC
47,0000 UN
2.000,00
94.000,00
33 CLSOBNVC
14,0000 UN
3.928,00
54.992,00
33 CLSOBNVC
28,0000 UN
2.000,00
56.000,00
33 CLSOBNVC
21,0000 UN
1.438,00
30.198,00
33 CLSOBNVC
24,0000 UN
2.300,00
55.200,00
385.590,00
Total
FAT 3261
Número OC: 35583
Fornecedor: Positiva Rio Locações Ltda. CNPJ - 07.385.089/0001-09
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 24
1,0000 UN
600,00
600,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (CONTRATO Nº71.000/2014-019/00) - FATURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO / 2015 (PAMSE SP - CTMSP/ARAMAR).
600,00
Total
FAT 3258
Número OC: 35584
Fornecedor: Positiva Rio Locações Ltda. CNPJ - 07.385.089/0001-09
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN-26
1,0000 UN
11.730,80
11.730,80
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (CONTRATO Nº71.000/2014-019/00) - FATURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO / 2015 (SEDE).
11.730,80
Total
Número OC: 35592
Fornecedor: Master Chef Comércio de Artefatos de Papel Eireli - Me
CNPJ - 16.932.720/0001-25
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
01 EGPN 02
1,0000 UN
907,90
100 UN TOALHA RENDADA DE PAPEL DOILIES MODELO 110 COM 11 CM COR BRANCA.
VALOR DO SEDEX INCLUSO.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
01 EGPN 02
1,0000 UN
70,82
100 UN TOALHA RENDADA DE PAPEL MODELO 330 COM 33 CM COR BRANCA.
VALOR DO SEDEX INCLUSO.
907,90
70,82
978,72
Total
NF 87
Número OC: 35593
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Prosecco.
Fornecedor: Jathay Comércio Importação e Exportação Ltda
09.473.168/0001-99
01 EGPN 02
12,0000 UN
CNPJ 36,00
432,00
432,00
Total
Número OC: 35602
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
PANO DE PRATO.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
VANISHI LÍQUIDO.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
ANTIMOFO.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
ROLO TIRA PÊLOS.
Fornecedor: Polimídia do Brasil Informática Ltda.
23
01 EGPN 02
20,0000 UN
CNPJ - 04.901.489/00012,05
41,00
01 EGPN 02
4,0000 UN
10,17
40,68
01 EGPN 02
3,0000 UN
7,50
22,50
01 EGPN 02
4,0000 UN
12,00
48,00
152,18
Total
Número OC: 35603
SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA
Fornecedor: Valdir Andrade Santos
20 EGPN 25
CNPJ - 278.518.427-00
1,0000 UN
7.588,00
7.588,00
7.588,00
Total
Número OC: 35604
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
GUARDANAPO 24 x 22 LIPS.
EMGEP16/08/2012 13:55
Fornecedor: MZC Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda
02.873.317/0001-68
01 EGPN 02
20,0000 UN
MCalixto
CNPJ 4,99
99,80
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
GUARDANAPO 30 x 30 LIPS.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
SABONETE LÍQUIDO DOVE.
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
VANISHI PÓ WHITE.
01 EGPN 02
Pág.
8
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
20,0000 UN
8,90
178,00
01 EGPN 02
6,0000 UN
11,10
66,60
01 EGPN 02
2,0000 UN
25,90
51,80
396,20
Total
Número OC: 35605
Fornecedor: Claro S/A CNPJ - 40.432.544/0001-47
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN-26
1,0000 UN
61.011,91
61.011,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, DISCAGEM DIRETA À DISTÂNCIA (DDD) E DISCAGEM
DIRETA INTERNACIONAL (DDI). PARA LIGAÇÕES DESTINADAS A TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, PARA ATENDER A SEDE
61.011,91
Total
Número OC: 35607
Fornecedor: Mix Bolsas e Produtos Promocionais Ltda - ME CNPJ 18.465.985/0001-96
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
00 PAE 240,0000 UN
39,00
Mochila Nylon 600 Medida 32 x 45 x 25 com bolsos frontais,com alça de mão e ombro, acabamentos especiais, sem vivo, espumada nas alças e
costa, forrada e debruada (Toda preta) Personalização: Bordado.
9.360,00
Total
9.360,00
NF 37438
Número OC: 35609
Fornecedor: Superfor Rio Veículos Ltda. CNPJ - 05.318.447/0033-04
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
2,0000 UN
26,24
XS6Z/1177/A/VEDADOR Trib aprox R$ 5,54 Fed 8,97 Est Fonte IBPT/RJ 5oi7eW
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
1,0000 UN
1.781,35
AM55/3B436/BB/ EIXO E JUNTA Trib aprox R$ 246,96 Fed 305,29 Est Fonte IBPT/RJ 5oi7eW
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
1,0000 UN
2.295,40
AM55/3B437/BB/ EIXO E JUNTA Trib aprox R$ 318,22 Fed 393,37 Est Fonte IBPT/RJ 5oi7eW
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
3,0000 UN
28,00
B/0M80W/90/A ÓLEO DE E Trib aprox R$ 0,00 Fed 0,00 Est Fonte IBPT/RJ 5oi7eW
1.781,35
2.295,40
84,00
4.213,23
Total
066
52,48
Número OC: 35611
Fornecedor: Prata Service Comércio e Serviços Ltda - ME CNPJ 05.275.175/0001-25
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
300,00
SERVIÇO DE CARGA DE GÁS, ÓLEO E LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E TROCA DE SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTÍVEL
300,00
Total
300,00
NF 8249
Número OC: 35612
Fornecedor: Superfor Rio Veículos Ltda. CNPJ - 05.318.447/0033-04
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
900,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VIATURA FORD/FOCUS KNY-4403
900,00
Total
900,00
184
Número OC: 35616
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTÍVEL
Fornecedor: Prata Service Comércio e Serviços Ltda - ME
05.275.175/0001-25
41 COGESN
1,0000 UN
CNPJ 180,00
180,00
180,00
Total
1695
Número OC: 35617
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
ÓLEO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR.
Fornecedor: Eletro 58 de São Cristóvão Auto Peças e Acessórios Ltda.
CNPJ - 04.390.900/0001-43
41 COGESN
1,0000 UN
258,00
258,00
Total
2918
258,00
Número OC: 35619
Fornecedor: Eletro 58 de São Cristóvão Auto Peças e Acessórios Ltda.
CNPJ - 04.390.900/0001-43
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
140,00
SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR.
140,00
140,00
Total
35137
Número OC: 35620
Fornecedor: Comercial Automotiva S.A CNPJ - 45.987.005/0145-71
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
741,64
741,64
SERVIÇO SUST/ FILTROS/OUTROS (3), SUSBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO (2), SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIO (1), SUBSTITUIÇÃO ÓLEO
LUBRIFICANTE (4), BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE (4), HIGIENIZAÇÃO VENTILA LINHA LEVE (1), SERVIÇO DE LIMPEZA DE INJEÇÃO (1).
741,64
Total
EMGEP16/08/2012 13:55
MCalixto
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
Pág.
9
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
NF 35209
Número OC: 35621
Fornecedor: Comercial Automotiva S.A CNPJ - 45.987.005/0145-71
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 COGESN
1,0000 UN
304,39
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA VIATURA FORD FIESTA LLG-2811.
304,39
Total
304,39
31842
Número OC: 35622
Fornecedor: Comercial Automotiva S.A CNPJ - 45.987.005/0145-71
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
1,0000 UN
1.520,89
1.520,89
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR GP 30231 DIANT TURBOGAS (2), COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. C/ROL (2), KIT
AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO/ DIREITO 2-BT/CF (1), PNEU 175/65R14 82T POWERCONTACT (2), VÁLVULA SEGURANÇA BOR/418RP SC
LL
1.520,89
Total
31778
Número OC: 35625
Fornecedor: Comercial Automotiva S.A CNPJ - 45.987.005/0145-71
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
41 COGESN
1,0000 UN
1.175,80
1.175,80
AQUISIÇÕES DE PEÇAS, TAIS COMO: FILTRO LUBRIFICANTE, DISCO DE FREIO TRAS SOLIDO (2), ÓLEO SW30 SEMI SINTÉTICO 1L HAVOLINE (4),
PASTILHA DE FREIO, FILTRO CABINE, FILTRO DE AR.
1.175,80
Total
Número OC: 35626
MATERIAIS DE CONSUMO (Custo)
CART. TONER COMP. HP CE278A2, 1K
Fornecedor: Lagos Print Comércio e Serviços de Informática Eireli CNPJ
- 16.580.245/0001-75
41 IPqM/SCAV
2,0000 UN
45,00
90,00
90,00
Total
Número OC: 35627
Fornecedor: 360 COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME CNPJ - 15.697.260/000135
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
41 IPqM/SCAV
1,0000 UN
15.985,69
15.985,69
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARO DE PEQUENA MONTA NO LABORATÓRIO DE APOIO AO PROJETO "DE MONTAGEM DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, REVISÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO, COMISSIONAMENTO, TESTE E REVISÃO DA
DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO (SCM) DO NPa 500 T CLASSE MARACANÃ".
15.985,69
Total
BOLETO
Número OC: 35633
Fornecedor: Serasa S.A. CNPJ - 62.173.620/0002-60
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
10 EGPN 11
1,0000 UN
317,03
317,03
CONSULTA NO SITE DO SERASA, ATRAVÉS DO CNPJ VERIFICANDO ASSIM, SE OS CLIENTES ESTÃO CUMPRIDO COM AS SUA OBRIGAÇÕES
317,03
Total
Número OC: 35636
Fornecedor: CGMAC Comercial Elétrica Ltda CNPJ - 10.956.737/0001-36
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 21
20,0000 UN
45,70
Interruptores (módulo) bipolar simples P2 Branco 25A 250V 1M BR - SCHNEIDER - CÓD: PRM450151.
914,00
Total
914,00
Número OC: 35638
SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VIATURAS
MANUTENÇÃO NA VIATURA KYC 4582
Fornecedor: Rodobens Automóveis
20 EGPN 21
CNPJ - 65.993.453/0029-02
1,0000 UN
59,80
59,80
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
CONJUNTO RETROVISOR
20 EGPN 21
1,0000 UN
85,80
85,80
145,60
Total
Número OC: 35639
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
Sensor de temperatura HH79NZ047 - CÓDIGO 39301005
Fornecedor: Springer Carrier Ltda
20 EGPN 21
CNPJ - 10.948.651/0021-05
1,0000 UN
858,52
858,52
858,52
Total
Número OC: 35640
FITA ADESIVA PLÁSTICA PVC 50mmX50m
FITA ADESIVA EMBALAGEM 50mmX50m - TRANSPARENTE
EMGEP16/08/2012 13:55
Fornecedor: Show Plastic Distrib. e Prest. de Serviços Ltda.
08.988.623/0001-26
20 EGPN 21
50,0000 RL
CNPJ -
MCalixto
2,25
112,50
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS - PACOTE COM 1000 FOLHAS 20 EGPN 27
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO
ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO C/ 04 FUROS
20 EGPN 21
ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO C/ 04 FUROS 15MM X 33CM ESPESSURA DE 0,15MM
Pág.
10
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
30,0000 cx1
9,60
288,00
2.000,0000 CX400
0,11
220,00
1,11
55,50
FITA ADESIVA MATERIAL CELOFANE 12mmX30m
20 EGPN 21
50,0000 RL
FITA ADESIVA MATERIAL CELOFANE 12mmX30m INCOLOR, TIPO MONOFACE - MULTIUSO, REFERÊNCIA FITA DUREX
676,00
Total
Número OC: 35641
Fornecedor: Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza e Descataveis Ltda ME CNPJ - 10.685.226/0001-27
ÁGUA SANITÁRIA HIPOCLORIDO DE SODIO, FRASCO COM 120 EGPN 21
108,0000 FC
1,47
AGUA SANITARIA HIPOCLORIDO DE SODIO, INCOLOR 1LITRO
GUARDANAPO DE PAPEL 24X22cm PACOTE COM 50 FOLHAS20 EGPN 21
300,0000 PCT
0,73
GUARDANAPO DE PAPEL 24X22cm PACOTE COM 50 FOLHAS
LUSTRA MÓVEIS FRASCO DE 200ML
20 EGPN 21
22,0000 FC
1,23
LUSTRA MÓVEIS 200ml
PURIFICADOR DE AR AROMATIZADOR AMBIENTAL, 360ml - 20 EGPN 21
12,0000 LA
5,96
DESODORIZADOR, ESSENCIA FLORAL, JASMIM,LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL
158,76
219,00
27,06
71,52
476,34
Total
Número OC: 35642
Fornecedor: Limp Med Comércio de Materiais Médicos Ortopédicos Ltda.
ME CNPJ - 19.542.911/0001-79
PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - ROLO COM 30 METROS
20 EGPN 21
64,0000 RL
0,43
PAPEL HIGIÊNICO CELULOSE VIRGEM NEUTRO , FOLHA DUPLA NÃO RECICLADO (ROLO C/ 30M) 30m x 10cm.
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM PACOTE COM 50
20 EGPN 21
GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32 CM PACOTE COM 50 FOLHAS
400,0000 PCT
1,70
Fornecedor: Imprensa Nacional
20 EGPN 27
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
182,21
1,0000 UN
425,18
425,18
32 UO - ARMAS E
1,0000 UN
455,56
455,56
1.062,95
Fornecedor: Imprensa Nacional
20 EGPN 27
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
242,96
1,0000 UN
91,11
91,11
32 UO - ARMAS E
1,0000 UN
485,92
485,92
819,99
Fornecedor: Imprensa Nacional
32 UO - ARMAS E
33 UO -
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
516,29
1,0000 UN
121,48
EMGEP16/08/2012 13:55
516,29
121,48
637,77
Total
FAT 34520
Número OC: 35647
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 09/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 09/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 09/2015.
242,96
42 UO - APOIO
Total
50492
Número OC: 35646
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 11/2014
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 11/2014
182,21
42 UO - APOIO
Total
39467
Número OC: 35644
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC - 10/2015
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO PÚBLICO - MD 3 SIDEC - 10/2015
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO PÚBLICO - MD 3 SIDEC - 10/2015
680,00
707,50
Total
FAT 39006
Número OC: 35643
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 10/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 10/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 10/2015.
27,50
Fornecedor: Imprensa Nacional
20 EGPN 27
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
167,03
167,03
32 UO - ARMAS E
1,0000 UN
652,96
652,96
33 UO -
1,0000 UN
121,48
121,48
MCalixto
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
Pág.
11
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
941,47
Total
936
Número OC: 35648
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC-12/2014
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 SIDEC-12/2014
Fornecedor: Imprensa Nacional
20 EGPN 27
42 UO - APOIO
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
242,96
1,0000 UN
242,96
151,85
151,85
394,81
Total
FAT 28166
Número OC: 35650
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015.
SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS)
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 07/2015.
Fornecedor: Imprensa Nacional
10 EGPN 11
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
91,11
91,11
20 EGPN 23
1,0000 UN
2.794,04
2.794,04
20 EGPN 27
1,0000 UN
364,45
364,45
32 UO - ARMAS E
1,0000 UN
394,80
394,80
33 UO -
1,0000 UN
485,92
485,92
42 UO - APOIO
1,0000 UN
607,40
607,40
4.737,72
Total
34287
Número OC: 35651
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
MINISTÉRIO DA DEFESA - MD 3 - 09/2015
Fornecedor: Imprensa Nacional
10 EGPN 11
CNPJ - 04.196.645/0001-00
1,0000 UN
91,11
91,11
32 UO - ARMAS E
1,0000 UN
637,77
637,77
33 UO -
1,0000 UN
273,33
273,33
42 UO - APOIO
1,0000 UN
880,73
880,73
20 EGPN 27
1,0000 UN
91,11
91,11
1.974,05
Total
Número OC: 35652
Fornecedor: Artpel Informática Papelaria e Bazar CNPJ - 23.279.529/000191
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 21
21,0000 UN
6,50
MEXEDOR DESCARTÁVEL GRANDE CRISTAL PACOTE COM 240 UNIDADES
MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa)
20 EGPN 21
10,0000 UN
26,00
AÇUCAR SACHE CARAVELAS CAIXA COM 1000 UNIDADES
136,50
260,00
396,50
Total
Número OC: 35654
Fornecedor: Boreal Gestão e Logística Ltda - EPP * CNPJ 04.414.837/0001-38
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ
20 EGPN 23
1,0000 UN
15.600,00
15.600,00
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE LTIP, PARA O PESSOAL DA EMGEPRON LOTADO NO PROJETO ICN.
15.600,00
Total
Número OC: 35655
Fornecedor: Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza e Descataveis Ltda ME CNPJ - 10.685.226/0001-27
DESINFETANTE LÍQUIDO LIMPEZA PINHO BOMBONA 5 LITROS
20 EGPN 21
8,0000 BM
5,40
DESINFETANTE LÍQUIDO LIMPEZA PINHO BOMBONA 5 LITROS
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML 20 EGPN 21
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML
120,0000 FC
1,23
147,60
190,80
Total
EMGEP16/08/2012 13:55
43,20
MCalixto
15/12/2015 16:01
Sistema Corporativo
Suprimentos
Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz
EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais
Filial:
01 - Matriz
Item
Comentário
Centro de Custo
Pág.
12
Inicial: 01/11/2015 Final: 30/11/2015
Data Emissão: 15/12/2015
Qtde Unid
Vlr. Unit.
Total
Número OC: 35656
Fornecedor: Limp Med Comércio de Materiais Médicos Ortopédicos Ltda.
ME CNPJ - 19.542.911/0001-79
TOALHA DE PAPEL 2 DOBRAS - PACOTE COM 1000 FOLHAS 20 EGPN 21
120,0000 cx1
9,60
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO
Total
Total Geral
EMGEP16/08/2012 13:55
1.152,00
1.152,00
2.095.990,57
Total de OCs: 80
MCalixto
15/12/2015 16:01

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