camara municipal de sao bernardo do campo

Transcrição

camara municipal de sao bernardo do campo
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE
RH.
PC.433/2007, CONTRATO 10/2008.
CONTRATO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES. PC.276/2008, CO
NTRATO
28/2008.
CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL. C
ONFORME
PC.0348/2008, CONTRATO 001/2009. PERIODO: 06.01.2009 A 31.12.2009.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CONFORME PC.019/2009, OC.002/2009.
ASSINATURA ANUAL DE 01 PONTO DE TV A CABO. CONFORME PC.334/2006, OS.142/2008.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REFERE NTE AOS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC.063/2009, OC.039/2009.
AQUISICAO DE PASTAS SUSPENSAS. CONFORME PC.063/2009, OC.038/2009.
AQUISICAO DE GUILHOTINAS DE PAPEL KRAUSE. CONFORME PC.063/2009, OC.038/2009.
CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX. PARCELAS REFERENTES
A
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, I
NCLUINDO
ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 170/2008, CONTRATO 005/2009.
CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TOALHAS. CONFORME PC.112/2009.
AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES. CONFORME PC.15/2009.
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC
- VIGENCIA DE 05/05/2009 A
04/05/2010. CONFORME PC. 163/2009.
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO COM LOCACAO DOS
EQUIPAMENTOS. CONFORME PC. 176/2009, OS.065/2009.
PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO COM LOCACAO DOS
EQUIPAMENTOS. CONFORME PC. 176/2009, OS. 065/2009.
CONTRATO PARA FORNECIMENTO E IMPRESSAO DE ENVELOPES. CONFORME PC.
078/2009,
CONTRATO 006/2009. PERIODO: 08.05.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COM FORNECIM
ENTO DE
LINHAS E1 DIGITAIS. CONFORME PC. 138/2009, CONTRATO 007/2009, PREG
AO 004/2009.
PERIODO: 08.05.2009 A 31.12.2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 372/2008. CONTRATO
009/2009. PERIODO: 18.05.2009 A 31.12.2009.
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS. CONFORME PC. 194/2009.
MANUTENCAO EM SISTEMA DE RECEPCAO. CONTROLE DE VISITANTES. CONFORM
E PC.
203/2009.
CO-C
9/2008
2.505,43
IS-C
0/0
2.400,00
PR-G
21/2008
1.200,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
504,00
629,10
5.000,00
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
0/0
0/0
0/0
22/2008
67,80
23,04
190,40
4.308,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
152,00
1.599,00
4.019,40
IS-C
0/0
5.879,11
IS-C
0/0
1.910,89
PR-G
1/2009
13.860,00
PR-G
4/2009
16.718,41
PR-G
3/2009
1.551,55
IS-C
IS-C
0/0
0/0
42,00
320,00
IS-C
0/0
485,00
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA
433/2007
1/0
184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
276/2008
2/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
0348/2008
3/0
473 - DRISERV EMPRESA MINER. FONTES A
19/2009
334/2006
0/0
4/0
5/0
6/0
39 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA
163 - SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
153 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A -
063/2009
063/2009
063/2009
170/2008
7/0
8/0
9/0
10/0
108
348
348
500
112/2009
15/2009
163/2009
11/0
12/0
13/0
178 - LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO
95 - NELSON OKUMURA - ME
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
176/2009
14/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
176/2009
15/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
78/2009
16/0
516 - MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA
138/2009
17/0
152 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D
372/2008
18/0
522 - PARTNER OFFICE COMERCIO PRODUT
194/2009
203/2009
19/0
20/0
494 - LUIZ CARLOS MUNIZ
514 - NEXCODE INSTALACOES E MANUTENCAO L
32/2009
21/0
433 - ANDERSON RODRIGUES CHAVEIRO ME
- PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- NEC BRASIL S/A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:36
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
SERVICOS DE CHAVEIRO. CONFORME PC. 032/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC.
396/2008. PREGAO 005/2009. PERIODO: 01.06.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO . CONFORME PC.
- COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
396/2008, PREGAO 005/2009. PERIODO: 01.06.2009 A 31.12.2009.
- GP PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME AQUISICAO DE PRISMA EM AÇO INOX. CONFORME PC. 201/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO SIS TEMA DE
- ARUMI COMERCIO SERV E ASSIST TECNI
SOM. CONFORME PC. 095/2008. CONTRATO 14/2008. ADITAMENTO 01/2009. PERIODO: 03.07.2009
A 03.09.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM APARELH
OS EM
- VIVO S.A.
COMODATO. CONFORME PC. 119/2009, PERIODO: 16.07.2009 A 31.12.2009.
ASSINATURA DE TV A CABO. CONFORME PC. 225/2009.
- VIVAX S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR INTERNET. CONFORME
PC.
- CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A
175/2007, CONTRATO 23/2007. ADITAMENTO 03/2009. PERIODO: 24.07.2009 A 23.12.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE
VEICULOS
- RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
OFICIAIS, PARTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 121/2009, CONFO RME CONTRATO
008/2009, PERIODO: 11.05.2009 A 31.12.2009. COMPLEMENTO DA NE 636/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA. ADITAMENTO 001/2009. CONFORME
- AGAP SERVICOS TERCEIRIZADOS MAO
PC. 196/2008. CONTRATO 18/2008. PERIODO: 12.08.2009 A 17.11.2009.
POR 60
- SIANET PROVEDORES DATACENTER LTDA ME PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA
DIAS. CONFORME PC. 236/2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
- FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
COMISSIONADOS. PERIODO: 01.09.2009 A 31.10.2009.
- FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PERIODO: 01.09.2009 A 31.10.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
COMISSIONADOS. PERIODO: 01.09.2009 A 31.10.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 260/
2007.
- NIURA AUGUSTA INFANTI - ME
CONTRATO 24/2007. ADITAMENTO 03/2009. PERIODO: 12.09.2009 A 31.12.2009.
PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS. CONFORME PC. 306/2009.
- LUIZ CARLOS MUNIZ
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.
- REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.
- CARIMBOS BETO LTDA ME
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.
- REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.
- CARIMBOS BETO LTDA ME
AQUISICAO DE CARIMBO NUMERADOR. CONFORME PC. 299/2009.
- DATA KANJI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AUTOMACAO DO PORTAO DE ENTRADA DE CARROS DO ANEXO I. CONFORME PC.312/2009.
- PORT CENTER COMERCIO DE FERRO E A
SERVICOS DE REVISAO EM FURADEIRA. CONFORME PC. 339/2009.
- ANDRE RAMOS ALCANTARA EPP
CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO PARA PROCESSO JUDICIAL. CONFORME
PC.
- DELBONI SOLUCOES TI DESIGNER E NEG
285/2009.
SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA. CONFORME PC. 112/2009.
- LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME
- PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Modalidade
Licitação
Valor
396/2008
22/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
PR-G
5/2009
10.028,66
396/2008
23/0
513
PR-G
5/2009
2.256,62
201/2009
95/2008
24/0
25/0
229
412
IS-C
IS-C
0/0
0/0
27,90
1.450,00
119/2009
26/0
189
PR-G
10/2009
45.540,00
225/2009
175/2007
27/0
28/0
542
320
IS-C
CO-C
0/0
13/2007
334,50
6.979,30
121/2009
29/0
319
PR-G
2/2009
1.538,65
196/2008
30/0
423
PR-G
9/2008
1.646,70
236/2009
31/0
553
IS-C
0/0
6.000,00
0/0
32/0
199
IS-C
0/0
49,72
0/0
33/0
198
IS-C
0/0
380,93
0/0
34/0
147
IS-C
0/0
76,19
260/2007
35/0
97
IS-C
0/0
837,00
306/2009
299/2009
299/2009
299/2009
299/2009
299/2009
312/2009
339/2009
285/2009
36/0
37/0
38/0
39/0
40/0
41/0
42/0
43/0
44/0
494
120
382
120
382
563
567
295
361
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2009
0/2009
0/2009
0/0
897,00
43,00
65,00
112,00
175,00
161,12
2.400,00
48,10
4.800,00
112/2009
298/2008
45/0
46/0
572
180
IS-C
PR-G
0/2009
25/2008
5,00
86.018,37
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
380/2009
47/0
569 - RESTAURANTE SAO FRANSCISCO LTDA
392/2009
48/0
4311/2009
49/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
4311/2009
50/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
4311/2009
51/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
4311/2009
52/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
114/2008
53/0
425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN.
235/2007
54/0
205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME
257/2009
398/2009
55/0
56/0
541 - PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO
584 - ALEXANDRE PROCOPIO ME
294/2009
57/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
400/2009
390/2009
378/2008
229/2009
58/0
59/0
60/0
61/0
45
228
586
587
308/2009
62/0
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
308/2009
63/0
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
340/2009
64/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
341/2009
65/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
413/2009
66/0
121/2009
67/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
121/2009
68/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
- DIARIO DO GRANDE ABC SA
- COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA
- TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
- SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESA
RMADA.
CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/2009. PERIODO: 09.10.2009 A 31.
12.2009.
COMPLEMENTO DA NE 664/2009.
AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES. CONFORME PC. 380/2009. PER IODO: 19.10.2009
A 31.12.2009.
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO. PREGOES 16 E 17 E T
P 02/2009.
CONFORME PC. 392/2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. PERIODO: 01.11.2009 A 31.12.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. PERIODO: 01.11.2009 A 31.12.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
IA
PATRONAL. PERIODO: 01.11.2009 A 31.12.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.
PARTE PATRONAL. PERIODO: 01.11.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORC
AMENTO,
CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA. CONFORME PC. 114/2008, CONTRAT
O 19/2008.
ADITAMENTO 001/2009. PERIODO: 08.09.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. PC.235/2007, C
ONTRATO
27/2007. PERIODO: 04.11.2009 A 05.11.2010. ADITAMENTO 03/2009.
RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 KG. CONFORME PC. 257/2009, FOLHA 51.
INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR (INSULFILM) EM VEICULO OF
ICIAL FORD
FOCUS PRETO. CONFORME PC. 398/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONFORME
PC.
294/2009. CONTRATO 17/2009. PERIODO: 11.11.2009 A 31.12.2009.
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. PREGAO 15/2009. CONFORME PC. 400/2009.
AQUISICAO DE ESTEPES PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 390/2009.
PREMIO DE SEGURO CONTRA DANOS PATRIMONIAIS. CONFORME PC. 378/2008.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E COPEIRAGEM. CONF ORME PC.
229/2009. CONTRATO 19/2009. PERIODO: 18.11.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME
PC.
308/2009. PARTE VEREADORES. PERIODO: 23.11.2009 A 31.12.2009.
CONTRATO PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME
PC.
308/2009. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 23.11.2009 A 31.12.2009.
SERVICO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX E SEDEX 10. CONFORME P C. 340/2009.
PERIODO: 26.11.2009 A 31.12.2009.
SERVICOS DE REMESSAS DE CARTAS SIMPLES E REGISTRADAS. CONFORME PC.
341/2009.
PERIODO: 24.11.2009 A 31.12.2009.
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO 18/2009, SEGURO DA FROTA E
19/2009, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 413/2009.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE VER
EADORES.
CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009. PERIODO: 01.12.2009 A 31.12.2009. ADITAMENTO
001/2009.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/2009
1.644,00
IS-C
0/2009
731,00
IS-C
0/0
80,73
IS-C
0/0
667,83
IS-C
0/0
163.139,22
IS-C
0/0
179.807,05
CO-C
10/2008
8.579,08
TP-C
5/2007
8.113,25
IS-C
IS-C
0/2009
0/0
32,00
200,00
IS-C
0/0
349,56
PR-G
IS-C
IS-C
PR-G
15/2009
0/2009
0/0
12/2009
344,00
595,00
7.741,42
26.634,28
PR-G
17/2009
2.150,00
PR-G
17/2009
2.150,00
IS-C
0/0
6.668,00
IS-C
0/0
271.884,85
IS-C
0/0
430,00
PR-G
2/2009
1.370,00
PR-G
2/2009
603,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
372/2008
69/0
522 - PARTNER OFFICE COMERCIO PRODUT
418/2009
70/0
257/2009
71/0
541 - PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO
354/2008
72/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
414/2009
355/2004
73/0
74/0
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
138/2009
75/0
152 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D
372/2009
372/2009
356/2008
76/0
77/0
78/0
6 - AACT COMERCIO E SERVICOS LTDA
6 - AACT COMERCIO E SERVICOS LTDA
138 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
356/2008
79/0
138 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
356/2008
357/2008
435/2008
355/2008
0/0
369/2009
425/2009
426/2009
397/2009
397/2009
428/2009
80/0
81/0
82/0
83/0
84/0
85/0
86/0
87/0
88/0
89/0
90/0
138
115
316
208
45
589
187
590
585
585
403
- ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
- PUBLIJUR REPRESENTACOES E COMERCIO
- IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
- EDITORA FORUM LTDA
- DIARIO DO GRANDE ABC SA
- MARIA DOS SANTOS PEREIRA TAPECARIA - AUTO POSTO TRES MARIAS LTDA
- ABC GARDEN LTDA ME
- SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
- SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
- COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
397/2009
397/2009
410/2009
396/2008
91/0
92/0
93/0
94/0
585
585
591
513
- SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
- SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
- OMEGA SISTEMAS DE PORTAS LTDA EPP
- COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
396/2008
95/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
4189/2009
96/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFIC IAIS. PARTE
VEREADORES. CONFORME PC. 121/2009. CONTRATO 008/2009. PERIODO: 01.
12.2009 A
31.12.2009. ADITAMENTO 001/2009.
CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 372/2008. CONTRATO
009/2009. PERIODO: 02.12.2009 A 31.12.2009.
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO, PREGOES 20, 21 E 22 /2009. CONFORME
PC. 418/2009.
RECARGA ANUAL DE EXTINTORES DE INCENDIO DA CAMARA MUNICIPAL SBCAMP
O.
CONFORME PC. 257/2009.
ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OFICIAIS, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E D
A UNIAO.
CONFORME PC. 354/2008.
CURSO SOBRE "A REDACAO OFICIAL". CONFORME PC. 414/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
004.
CONTRATO 001/2005. ADITAMENTO 009/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC
. 138/2009.
CONTRATO 007/2009. COMPLEMENTO DA NE 632/2009.
AQUISICAO DE NO BREAKS. CONFORME PC. 372/2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CONFORME PC. 372/2009.
SERVICOS DE CONSULTORIA POR ESCRITO EM DIREITO ADMINISTRATIVO
- ATE 24
CONSULTAS. CONFORME PC. 356/2008.
ASSINATURA DA REVISTA ZENITE DE DIREITO ADMINISTRATIVO E LRF - IDAF. CONFORME PC.
356/2008.
ASSINATURA WEB DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFORME PC. 356/2008.
ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS LEX. CONFORME PC. 357/2008.
ASSINATURA ANUAL DOS PERIODICOS IOB. CONFORME PC. 435/2008.
ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO FORUM. CONFORME PC. 355/2008.
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. CONCORRENCIA 001/2009.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA POLICARBONATO CONFORME PC 369/2009
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR MINERAL CONFORME PC 425/2009
AQUISIÇÃO DE PINHEIRO DE NATAL NATURAL, 2 METROS DE ALTURA CONFORME PC 426/2009
SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS EM GARANTIA. CONFORME PC. 397/2009.
SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 397/2009.
AQUISIÇÃO DE MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO N O PLENÁRIO
CONFORME PC 428/2009
SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 397/2009.
SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 397/2009.
AQUISICAO DE MOLAS PARA PORTA DE VIDRO. CONFORME PC. 410/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 011/2009. COMPLEMENTO DA NE 724/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 011/2009. COMPLEMENTO DA NE 725/2009. PARTE SECRETARIA DACAMARA.
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
3/2009
IS-C
0/0
438,60
IS-C
0/0
1.100,00
IS-C
0/0
1.581,97
IS-C
TP-C
0/0
5/2004
604,00
14.518,40
PR-G
4/2009
20.500,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
699,00
379,45
3.402,68
IS-C
0/0
1.373,22
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2009
0/0
0/0
0/0
0/2009
1.124,10
4.590,00
2.229,00
14.500,00
301,00
4.000,00
390,00
209,70
2.080,00
416,00
120,00
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
0/0
0/0
0/0
5/2009
858,80
4.005,30
490,00
12.000,00
PR-G
5/2009
8.000,00
IS-C
0/0
2.488,60
12.326,82
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
235/2007
97/0
205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME
4313/2009
98/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
4313/2009
99/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
430/2009
431/2009
037/2009
100/0
101/0
102/0
28 - C & C TEC ELETRONICA LTDA
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
208 - EDITORA FORUM LTDA
257/2009
420/2009
420/2009
420/2009
103/0
104/0
105/0
106/0
541
161
60
60
420/2009
420/2009
420/2009
107/0
108/0
109/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
420/2009
420/2009
420/2009
420/2009
119/2009
110/0
111/0
112/0
113/0
114/0
348
348
348
348
189
- PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO
- KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
- ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
- ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- VIVO S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.
MES 12/2009. COMPLEMENTO DA NE 1539/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 2
35/2007.
CONTRATO 027/2007. PERIODO: 01.12.2009 A 31.12.2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 12/2009.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009.
SERVICOS DE MANUTENCAO EM PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 430/2009.
AQUISICAO DE ETIQUETAS ADESIVAS. CONFORME PC. 431/2009.
ASSINATURA ANUAL DO PERIODICO INTERESSE PUBLICO. VIGENCIA: 03.02.2 010 A 02.02.2011.
CONFORME PC. 037/2009.
AQUISICAO DE RECARGA PARA EXTINTOR DE PO QUIMICO, 20 KG. CONFORMEPC. 257/2009.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. ITENS I, VIII E XVI. CONFORMEPC. 420/2009.
AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. ITEM II.CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS. ITENS III, IV, V, XIII, XIV E XV. CONFORME
PC. 420/2009.
AQUISICAO DE ESTOJO PARA CD E DVD. ITEM VI. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE ETIQUETAS INK JET. ITEM XII. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE ROTULADOR ELETRONICO PARA ETIQUETAS DE 9 MM E 12 MM.
ITEM VII.
CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE QUADROS BRANCOS. ITEM XVII. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE QUADRO DE CORTICA. ITEM IX. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE PORTA CANETA, CARTAO E CLIPS. ITEM X. CONFORME PC. 420/2009.
AQUISICAO DE LIVRO ATA. ITEM XI. CONFORME PC. 420/2009.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM APARELH
OS EM
COMODATO. CONFORME PC. 119/2009. CONTRATO 015/2009. COMPLEMMENTO DA NE 964/2009.
Modalidade
Licitação
Valor
TP-C
5/2007
IS-C
0/0
5.106,53
IS-C
0/0
8.760,64
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
190,00
89,70
930,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
67,17
203,60
22,50
114,35
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
79,80
498,00
95,05
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
0/0
0/0
0/0
0/0
10/2009
IS-C
0/0
494,28
PR-G
4/2009
185,60
23.987,00
127,47
49,85
10,20
3,70
36.737,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
4319/2009
189/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
PAGAMENTO DO MES 12/2009.
DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - TELEFONE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
138/2009
182/0
152 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
E
IS-C
0/0
3.630,17
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3079. AIT: 26C43095012. CONFORME PA. 351/2009. PG. 6952/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3082. AIT: M440195434. CONFORME PA. 328/2009. PG. 6675/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DMN2990. AIT: 26D02075538. CONFORME PA. 350/2009. PG. 6951/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9447. AIT: 26D02078065. CONFORME PA. 356/2009. PG. 7034/2009.
IS-C
0/0
102,15
IS-C
0/0
102,15
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA
PAGAMENTO DO MES 12/2009.
IS-C
0/0
7.926,63
IS-C
0/0
30.415,81
PAGAMENTO DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E DES CONTADAS
NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2009.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
4305/2009
190/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
6952/2009
183/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
6675/2009
184/0
157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
6951/2009
185/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
7034/2009
186/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
4313/2009
188/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
FOLHA DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
4316/2009
187/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
FUNCIONARIOS. DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009.
ARTE
---------------------1.153.942,71
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
167/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
897,94
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
PENSAO ALIMENTICIA, MENOR YURI DOMENECH ROSSETIN, DESCONTADO DO FU
ORIVAL TRINDADE NAS FERIAS DA 1ª QUINZENA DO MES 01/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
250.000,00
IS-C
0/0
150.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
108.202,47
IS-C
0/0
4.800,00
TP-C
5/2007
NCIONARIO
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
117/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
118/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
0/0
121/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
122/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
123/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
124/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
125/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE E INSA LUBRIDADE
DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVETIDAS EM PECU
NIA DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
157/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CONTRATO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES. CONFORME PC. 27
CONTRATO 28/2008. PERIODO: 04.01.2010 A 28.02.2010.
6/2008.
02.01.01.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/2007
153/0
205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME
99.475,50
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
150.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
IS-C
0/0
150.000,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE VER
CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 10.05.2010.
EADORES.
PR-G
2/2009
5.814,87
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFIC IAIS. PARTE
VEREADORES. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009, PREGAO 002/2
009. PERIODO:
04.01.2010 A 10.05.2010.
PR-G
2/2009
3.131,08
PR-G
3/2008
3.010,00
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 2
CONTRATO 27/2007.
Valor
35/2007.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
120/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
CAO DE
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
142/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
121/2009
160/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
121/2009
161/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
69/2008
155/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA
SOLENES. CONTRATO 11/2008, PREGAO 03/2008. PERIODO: 04.01.2010 A 28.02.2010.
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
19/2008
148.255,20
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
PR-G
5/2009
26.874,98
CO-C
10/2008
24.191,52
SESSOES
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
225/2008
143/0
246 - SISP TECHNOLOGY SA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA
DE INFORMACAO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
- SIALEG. CONFORME PC. 225/2008.
CONTRATO 036/2008. ADITAMENTO 001/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
119/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
140/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
DOS
02.01.01.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/2008
148/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
CONTRATO 011/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 31.05.2010. PARTE VEREADORES.
96/2008.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2082 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
114/2008
156/0
425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORC
CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA. CONFORME PC. 114/2008, CONTRAT
PERIODO: 04.01.2010 A 21.09.2010.
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
25/2008
422.944,89
PR-G
12/2009
133.171,40
PR-G
4/2009
15.375,00
PR-G
10/2009
8.802,64
IS-C
0/0
30.000,00
RIOS
IS-C
0/0
12.000,00
NARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
7.500,00
AMENTO,
O 19/2008.
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
298/2008
162/0
180 - PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
299/2009
165/0
587 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESA
RMADA.
CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 17.05.2010.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E COPEIRAGEM. CONF ORME PC.
229/2009. CONTRATO 19/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 17.11.2010.
02.02.02.01.31.0046.2087 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39.01.44 - FICHA
138/2009
147/0
152 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D
119/2009
163/0
189 - VIVO S.A.
0/0
168/0
153 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A -
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COM FORNECIM
ENTO DE
LINHAS E1 DIGITAIS. CONFORME PC. 138/2009. CONTRATO 007/2009. ADITAMENTO 001/2010.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL COM APARELH
OS EM
COMODATO. CONFORME PC. 119/2009, PERIODO: 04.01.2010 A 15.07.2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS REFERE NTES AOS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. REF. ASSINATURAS DE LINHAS DOPABX.
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
133/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
135/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCIO
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
126/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
127/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
129/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
131/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
132/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
134/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
136/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
137/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
138/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DO ENCA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
75.000,00
IS-C
0/0
3.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
100.000,00
IS-C
0/0
2.000,00
IS-C
0/0
300.000,00
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
120.000,00
113.262,80
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
130/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
CAO DE
IS-C
0/0
CONTRATO PARA FORNECIMENTO E IMPRESSAO DE ENVELOPES. CONFORME PC.
CONTRATO 006/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 28.04.2010.
078/2009.
PR-G
1/2009
18.711,00
PR-G
2/2009
1.640,09
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
78/2009
150/0
516 - MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
121/2009
158/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
21/2009
13.410,00
IS-C
0/0
120,00
IS-C
0/0
12.000,00
PR-G
2/2009
CO-C
13/2007
IS-C
0/0
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE SEC
RETARIA DA
CAMARA. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 10.05.2010.
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
359/2009
144/0
473 - DRISERV EMPRESA MINER. FONTES A
CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL. CONFORME PC. 359/2009. CO
003/2010. PERIODO:08.01.2010 A 31.12.2010.
NTRATO
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
115/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
0/0
116/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PASSE ESTAGIO DOS ESTAGIA
RIOS DO
PEAT. BOLSA AUXILIO DO MES 01/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PEAT. BOL SA AUXILIO
DO MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
121/2009
159/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFIC IAIS. PARTE
SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009, PR EGAO 002/2009.
PERIODO: 04.01.2010 A 10.05.2010.
883,13
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
175/2007
145/0
320 - CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A
260/2007
152/0
97 - NIURA AUGUSTA INFANTI - ME
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET
E
FORNECIMENTO DE CONTAS DE CORREIO ELETRONICO. CONFORME PC. 175/200 7. CONTRATO
023/2007. ADITAMENTO 004/2010.
20.937,90
3.084,50
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
423/2007
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
154/0
Fornecedor
184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 260/
CONTRATO 24/2007. PERIODO: 04.01.2010 A 11.09.2010.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE
CONFORME PC. 433/2007. CONTRATO 10/2008.
Modalidade
Licitação
Valor
RH.
CO-C
9/2008
PC.
IS-C
0/0
PR-G
22/2008
32.170,40
PR-G
18/2009
40.786,31
CP-C
2/2005
IS-C
0/0
2007.
10.661,99
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
294/2009
164/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONFORME
294/2009. CONTRATO 17/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 30.09.2010.
7.030,97
02.02.02.01.31.0046.2105 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
170/2008
166/0
500 - NEC BRASIL S/A
CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX. PARCELAS REFERENTES
A
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, I
NCLUINDO
ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 170/2008, CONTRATO 005/2009. PER IODO: 04.01.2010 A
04.03.2010.
02.02.02.01.31.0046.2106 - PRÊMIOS DE SEGURO EM GERAL
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01.51 - FICHA
394/2009
146/0
190 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
CONTRATO PARA SEGURO DA FROTA DE VEICULOS. CONFORME PC. 394/2009.
001/2010.
CONTRATO
02.02.02.01.31.0046.2107 - CONTRIBUIÇÃO-PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01.52 - FICHA
264/2005
151/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
264/2005. CONTRATO 023/2005. PERIODO: 04.01.2010 A 30.09.2010.
E PC.
1.379.964,08
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
128/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
7.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DOS
IS-C
0/0
15.000,00
IA
IS-C
0/0
350.000,00
PR-G
5/2009
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
141/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
139/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
149/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 011/2009. PERIODO: 04.01.2010 A 31.05.2010. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
8.958,33
---------------------5.320.068,99
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
170/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
1.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MES 01/2010.
---------------------1.000,00
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
260,00
IS-C
0/0
14.175,00
02.02.02.01.31.0046.2102 - DESPESAS COM CORREIOS E TELÉGRAFOS
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01.47 - FICHA
07/2010
171/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
6/2010
172/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX. PERIODO: 06.01.2010
A 31.01.2010.
CONFORME PC. 007/2010.
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES. PERIODO: 06.01.20 10 A 31.01.2010.
CONFORME PC. 006/2010.
---------------------14.435,00
Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
121,60
IS-C
0/0
81,36
IS-C
0/0
3,21
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.52.00 - CAUÇÃO - KWINNER COM DE CONF.TERC.SERV.LIMPEZA LT
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.52.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.52.00.01.5252 - FICHA
435/2007
175/0
408 - K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME
435/2007
176/0
408 - K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUAD
O EM
07.07.2009. CONFORME PC. 435/2007, CONTRATO 12/2008, K WINNER SERV ICOS DE APOIO LTDA
ME.
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUAD
O EM
01.10.2009. CONFORME PC. 435/2007, CONTRATO 12/2008, K WINNER SERV ICOS DE APOIO LTDA
ME.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
435/2007
191/0
408 - K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
435/2007
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 16 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
192/0
Fornecedor
408 - K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
. CONTRATO
PR-G
22/2009
39.662,50
60/2009.
PR-G
22/2009
5.130,00
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0264054 , REFERENTE
A DEPOSITO NO VALOR DE R$121,60 EFETUADO EM 07.07.2009, CONFORME P
C. 435/2007.
CONTRATO 12/2008. K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME.
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0100250 , REFERENTE
A DEPOSITO NO VALOR DE R$81,36 EFETUADO EM 01.10.2009, CONFORME PC
. 435/2007.
CONTRATO 12/2008. K WINNER SERVICOS DE APOIO LTDA ME.
Valor
0,82
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
360/2009
173/0
522 - PARTNER OFFICE COMERCIO PRODUT
360/2009
174/0
593 - R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA EPP
CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4. CONFORME PC. 360/2009
002/2010. PREGAO 22/2009. PERIODO: 08.01.2010 A 31.12.2010.
CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE OFICIO II. CONFORME PC. 3
CONTRATO 004/2010. PERIODO: 12.01.2010 A 31.12.2010.
---------------------44.999,49
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
379,00
IS-C
0/0
4.956,03
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
10/2010
193/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO -RETIFICACAO CONCORRENCIA 001/2009 E AO AVISO DE
REVOGACAO DA TOMADA DE PRECOS 002/2009. CONFORME PC. 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2106 - PRÊMIOS DE SEGURO EM GERAL
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01.51 - FICHA
2/2010
194/0
221 - BANCO SANTANDER S/A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS OFICIAIS DA CMSBC REFERENTE AO EXERCICIO
DE 2010.
---------------------5.335,03
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DMN-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
153,23
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
102,15
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DMN-
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7689/2009
195/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
6987/2009
196/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
7325/2009
197/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
5320/2009
198/0
413 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA R
7576/2009
199/0
157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
7406/2009
200/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
7403/2009
201/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3089, AIT: 26D03100193. CONFORME PA. 382/2009. PG. 7689/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
2990. CONFORME PA. 352/2009. PG. 6987/2009, AIT: ST-B9905378-0.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3075, AIT: 26D04088136. CONFORME PA. 367/2009. PG. 7325/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, VEICULO
9446, AIT: 13812374. CONFORME PA. 256/2009, PG. 5320/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3088, AIT: M440205452. PA. 377/2009. PG. 7576/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, VEICULO
9443, AIT: 26D02089822, CONFORME PA. 371/2009, PG. 7406/2009.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
2995, AIT: 26D02090791, CONFORME PA. 370/2009, PG. 7403/2009.
---------------------595,88
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
7682/2009
202/0
Fornecedor
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2995, AIT: 26D02096531, CONFORME PA. 381/2009, PG. 7682/2009.
IS-C
0/0
68,10
---------------------68,10
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 18 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
0/0
203/0
204/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
205/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 125/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 204/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-31.732,49
33.337,19
IS-C
0/0
-222,41
---------------------1.382,29
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES OLIVEIRA NAS FERIAS
DO MES 01/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NAS
FERIAS DO MES 01/2010.
IS-C
0/0
897,94
IS-C
0/0
751,32
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 12/2009.
IS-C
0/0
5.280,32
---------------------6.929,58
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
68,10
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
207/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
0/0
208/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
0/0
206/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7832/2009
211/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
7835/2009
212/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3090. CONFORME PA. 387/2009. PG. 7832/2009. AIT: 26D04104917.
OFICIAL, EGI-
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 19 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
7833/2009
213/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
7831/2009
214/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
2.394,00
SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 011/2010.
IS-C
0/0
266,00
---------------------3.102,66
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9452. CONFORME PA. 389/2009. PG. 7835/2009. AIT: 26D02104545.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3088. CONFORME PA. 388/2009. PG. 7833/2009. AIT: 26D02104420.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3075. CONFORME PA. 386/2009. PG. 7831/2009. AIT: 26D04105001.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
11/2010
209/0
494 - LUIZ CARLOS MUNIZ
SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 011/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
11/2010
210/0
494 - LUIZ CARLOS MUNIZ
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
4189/2009
216/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
74.926,27
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 20 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA.
PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 5943. REF. MES 11/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 16739. REF. MES 11/2009. CONTRATO 001/2005.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA. AG AP SERVICOS
TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA E LIMPEZA LTDA. NF. 541. REF. PERIODO
: 01.11.2009 A
17.11.2009. CONTRATO 0018/2008.
IS-C
0/0
9.182,99
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
132,35
AQUISICAO DE PLACAS DA LEI ANTIFUMO. CONFORME PC. 424/2009.
IS-C
0/0
357,75
TP-C
5/2004
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
12/2009.
Valor
. PARTE
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
4189/2009
218/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
4189/2009
219/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
4189/2009
220/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
424/2009
221/0
594 - FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
215/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
56.082,75
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 21 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PLACAS DA LEI ANTIFUMO. CONFORME PC. 424/2009.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9453. CONFORME PA. 391/2009. PG. 7841/2009. AIT: 26D03108474.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3098. CONFORME PA. 384/2009. PG. 7692/2009. AIT: 1V0777391.
PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 121/200 9. CONTRATO
008/2009. NF. 7933.
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,11
IS-C
0/0
470,00
IS-C
0/0
376,64
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
CONTRATO 001/2005. ADITAMENTO 010/2010. PERIODO: 18.01.2010 A 18.04.2010.
Valor
004.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
424/2009
222/0
594 - FRANMETAL SINART COMUNICACAO VISUAL
119,25
---------------------142.857,73
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7841/2009
225/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
384/2009
226/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
121/2009
227/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
417/2009
223/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
417/2009
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 22 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
224/0
Fornecedor
60 - ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE AGENDA COMERCIAL PADRAO. CONFORME PC. 417/2009. OC. 016/2010.
AQUISICAO DE AGENDAS COMERCIAIS. CONFORME PC. 417/2009. OC. 017/2010.
IS-C
0/0
487,50
LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE EXPRESSO. CONFORME PC. 192/2009.
IS-C
0/0
3.250,00
---------------------4.720,35
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
1.347,50
IS-C
0/0
83,50
IS-C
0/0
392,00
02.02.02.01.31.0046.2105 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
192/2009
228/0
519 - PHT COMERCIO E SERVICOS DE MAQU
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
24/2010
229/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REF. ENCHENTE DO DIA 20.01.2010.
024/2010.
CONFORME PC.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
22/2010
230/0
98 - NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 022/2010
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
23/2010
231/0
105 - PAES E DOCES NOVA GERACAO 2001 LTDA
AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONARIOS QUE AUXILIA
LIMPEZA DA ENCHENTE EM 20.01.2010. CONFORME PC. 023/2010.
RAM NA
---------------------1.823,00
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:37
Sistema CECAM
(Página: 23 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
232/0
Fornecedor
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ALAN SIMAO MACHADO NA S FERIAS DO
MES 01/2010.
IS-C
0/0
Valor
475,89
---------------------475,89
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 013/2010.
IS-C
0/0
117,75
AQUISICAO DE GAS PARA O EXERCICIO DE 2010. CONFORME PC. 008/2010.
AQUISICAO DE CARTUCHO HP 51604 A. CONFORME PC. 004/2010.
AQUISICAO DE CARTUCHOS HP. CONFORME PC. 004/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 013/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 013/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 013/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO. CONFORME PC. 012/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
6.528,00
120,30
294,00
56,00
108,00
432,54
41,50
35,93
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
13/2010
236/0
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
08/2010
04/2010
04/2010
13/2010
13/2010
13/2010
12/2010
12/2010
233/0
234/0
235/0
237/0
238/0
239/0
240/0
241/0
39
348
564
161
348
348
336
403
- COMPANHIA ULTRAGAZ SA
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- DISTRISUPRI DISTRIB. COM. SUPRIM.
- KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
- COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 24 / 299)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE DISJUNTOR BIPOLAR. CONFORME PC. 012/2010.
---------------------7.734,02
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 25/2010, OS.007/2010.
IS-C
0/0
1.120,00
AQUISICAO DE CHA MATE. CONFORME PC. 419/2009.
IS-C
0/0
716,40
IS-C
0/0
280,00
IS-C
0/0
10.200,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
25/2010
243/0
595 - ILHA LAVA CARROS E MOTOS LTDA ME
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
419/2009
244/0
424 - SUPERMERCADO MOMBELINO III LTDA
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
25/2010
242/0
595 - ILHA LAVA CARROS E MOTOS LTDA ME
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 25/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
246/0
160 - CONSORCIO SAO BERNARDO TRANSPOR
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 25 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DIARIO DE SAO PAULO. CONFORME PC. 017/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO VEREADOR BENEDITO C.S. CORREA NA
FOLHA DE
PAGTO DE 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO SIDINEI EMILIANO OLIV EIRA, NA FOLHA
DE PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO OSMAR S PEREIRA NA FO
LHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO RUBENS ALVES OLIVEIRA NA FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO ALAN SIMÃO MACHADO NA FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA FOLHA DE PAGTO
01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGTO 01/2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO VEREADOR RAMON RAMOS NA FOLHA DE
PAGTO
01/2010
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
497,44
IS-C
0/0
641,10
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
777,44
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
406,09
IS-C
0/0
559,07
IS-C
0/0
777,37
IS-C
0/0
1.911,50
IS-C
0/0
751,31
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES REFERENT
MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2010.
Valor
E AOS
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
17/2010
245/0
596 - GRAFICAS RIOPRETANA LTDA
2.100,00
---------------------14.416,40
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
256/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
0/0
257/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
0/0
258/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
0/0
259/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
0/0
260/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
0/0
261/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
0/0
262/0
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
0/0
263/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
0/0
264/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
0/0
265/0
581 - SORAYA REGINA RAMOS
0/0
266/0
506 - JULIA BESERA DE MORAES
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 26 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
EMPENHO REF. A RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESC. DOS
FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 01/2010
IS-C
0/0
3.445,46
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO
01/2010
IS-C
0/0
424,09
PAGTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA
DE PAGTO DO MÊS 01/2010
FOLHA
IS-C
0/0
4.316,84
DO MÊS
IS-C
0/0
14.001,12
ÁRIOS EM
IS-C
0/0
5.889,80
IS-C
0/0
200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO ELISVALDO PEREIRA DE
FOLHA DE PAGTO 01/2010
Valor
MORAES NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
0/0
267/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
0/0
268/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
0/0
271/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
0/0
273/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PAGTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO
01/2010
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
0/0
270/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
REF. PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCION
FOLHA DE PAGTO DO MÊS 01/2010
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
0/0
269/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 27 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PAGTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADOS NA F OLHA DE
PAGTO DO MÊS 01/2010
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
IS-C
0/0
31.370,91
IS-C
0/0
31.370,91
AQUISICAO DE BEBEDOUROS ELETRICOS. CONFORME PC. 003/2010. OC. 006/2010.
IS-C
0/0
2.160,00
IS-C
0/0
26.024,67
IS-C
0/0
380,93
IS-C
0/0
27.705,57
IS-C
0/0
3.733,35
REF. CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA
01/2010
Valor
DE PAGTO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
0/0
272/0
213 - BANCO NOSSA CAIXA S/A
0/0
277/0
213 - BANCO NOSSA CAIXA S/A
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
03/2010
247/0
518 - ROF E MAG COM. VAREJ. MAT. ELETRO
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
276/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
278/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
279/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DA
1ª QUINZENA DO MES 02/2010.
PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DE FUNCIONARIA COMISSIONADA, IDA
MACARIO
GOMES, EXONERADA EM 31.01.2010 CONFORME PORTARIA 7.287/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. MES 01/2010.
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
249/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 28 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-20.000,00
31.041,98
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES 01/2010.
PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 01/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 137/2010.
PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOL
HA DE
PAGAMENTO DO MES 01/2010.
PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FERIA
S DA 1ª
QUINZENA DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
137.284,57
IS-C
0/0
54.864,33
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-15.367,04
15.443,20
IS-C
0/0
7.022,17
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
IS-C
0/0
826,05
IS-C
0/0
7.022,17
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
252/0
253/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO TOTAL DA NE 135/2010
PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO
MES 01/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
250/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
251/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
0/0
254/0
255/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
274/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
248/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
275/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 29 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FERIAS
DA 1ª QUINZENA DO MES 02/2010.
---------------------376.806,41
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS AO IMASF. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
IS-C
0/0
14.467,52
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES. PAR
TE
FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIO
NADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 01/2010.
IS-C
0/0
7.775,12
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. D
DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
ESCONTADO
IS-C
0/0
30.582,08
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PR ESTACAO DE
SERVICOS. MES 01/2010.
IS-C
0/0
112.989,22
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
285/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
286/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
287/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
0/0
282/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
0/0
283/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
432/2009
Data: 21/05/2012 09:52:38
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280/0
Fornecedor
598 - MAX PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE IMPRESSORA TERMICA. CONFORME PC. 432/2009.
IS-C
0/0
7.660,00
IS-C
0/0
60,00
IS-C
0/0
1.244,06
CONFECCAO DE PERGAMINHOS LEGITIMOS. CONFORME PC. 009/2010.
IS-C
0/0
2.840,00
---------------------177.926,00
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
421/2009
281/0
375 - IZABELA COMERCIO DE VIDROS LTDA
SERVICOS DE REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO. CONFORME PC. 421/2009.
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
284/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA COMISSIONADA, ROSIMARA CON CEIÇÃO DE
SOUZA, EXONERADA EM 18.01.2010 CONFORME PORTARIA 7.274/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
09/2010
288/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
05/2010
289/0
310 - POLI-W FORROS E DIVISORIAS LTDA
860,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS. CONFORME PC. 005/2010.
---------------------860,00
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Janeiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-12.000,00
-51.589,50
-20.422,46
-9.710,35
-402,93
-2.876,70
ANULACAO TOTAL DA NE 120/2010.
IS-C
0/0
-18.527,01
ANULACAO DO SALDO DA NE 142/2010.
IS-C
0/0
-150.000,00
IS-C
0/0
790,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
291/0
292/0
295/0
296/0
297/0
298/0
147
592
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO TOTAL DA NE 117/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 118/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 121/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 122/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 123/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 124/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
294/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
312/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
390/2009
318/0
74 - JOSE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS AUTOMOTIV
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-10.730,46
IS-C
0/0
-2.711,58
IS-C
0/0
-1.955,14
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-2.756,57
-35.940,31
-3.000,00
-5.000,00
-100.000,00
AQUISICAO DE ESTEPES PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 390/2009.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
293/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO TOTAL DA NE 119/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
310/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 140/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
305/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 133/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
299/0
300/0
302/0
303/0
304/0
200
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 126/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 127/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 129/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 131/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 33 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
306/0
307/0
308/0
Fornecedor
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO TOTAL DA NE 132/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 134/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 136/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 138/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-1.896,91
-127.989,35
-4.854,67
AQUISICAO DE BOLSA PROTETORA PARA PROJETOR DE MULTIMIDIA. CONFORMEPC. 423/2009.
IS-C
0/0
194,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-7.716,00
-120,00
IS-C
0/0
308,30
IS-C
0/0
700,00
IS-C
0/0
14.175,00
IS-C
0/0
-4.000,21
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
423/2009
317/0
422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
0/0
290/0
313/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO TOTAL DA NE 116/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 115/2010.
02.02.02.01.31.0046.2102 - DESPESAS COM CORREIOS E TELÉGRAFOS
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01.47 - FICHA
0/0
314/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
0/0
315/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
0/0
316/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX. PERIODO: 06.01.2010
A 31.01.2010.
CONFORME PC. 007/2010. COMPLEMENTO DA NE 171/2010.
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX. PERIODO: 01.02.2010
A 28.02.2010.
CONFORME PC. 007/2010.
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES. PERIODO: 01.02.20 10 A 28.02.2010.
CONFORME PC. 006/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
301/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-6.216,87
ANULACAO DO SALDO DA NE 139/2010.
IS-C
0/0
-180.408,59
----------------------744.658,31
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
900.000,00
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
80.000,00
IS-C
0/0
12.000,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 128/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
311/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 141/2010
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
309/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
319/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
320/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
321/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
322/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
340/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 02/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
341/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
0/0
344/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE, INSAL UBRIDADE E
OUTRAS DESPESAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. MES
02/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
250.000,00
IS-C
0/0
140.000,00
IS-C
0/0
140.000,00
IS-C
0/0
208.000,00
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
5.500,00
IS-C
0/0
15.000,00
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
343/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 02/2010.
CAO DE
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
338/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.
PARTE PATRONAL. MES 02/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
342/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. MES 02/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
336/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. MES 02/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
329/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
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(Página: 36 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
331/0
Fornecedor
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
CAO DE
NATAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
50.000,00
IS-C
0/0
120.000,00
IS-C
0/0
100.000,00
IS-C
0/0
100.000,00
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
200.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
120.000,00
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
4.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. MES 02/2010.
Valor
RIOS
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
323/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
324/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
326/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
327/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
328/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
330/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
332/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
333/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
334/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
339/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA
PEAT. MES 02/2010.
RIOS DO
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
325/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
180.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. MES 02/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
337/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS FU NCIONARIOS
EFETIVOS. MES 02/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
335/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010.
IA DOS
---------------------2.735.800,00
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9449. CONFORME PA. 395/2009. PG. 7928/2009. AIT: 26D02112083.
IS-C
0/0
102,15
IS-C
0/0
1.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7928/2009
345/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
346/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 38 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
348/0
Fornecedor
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MES 02/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 170/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 01/2010
. VALOR DO
DEPOSITO EFETUADO EM 02/02/2010.
IS-C
0/0
Valor
-659,25
---------------------442,90
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
S
CP-C
2/2005
27.515,23
S
CP-C
2/2005
29.026,90
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
349/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
264/2005
350/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO DO
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2009.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO DO
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2010.
---------------------56.542,13
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
2.693,82
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
100,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
356/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
LICENCA PREMIO DO MES 02/2010.
IVEIRA NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7927/2009
355/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9439. AIT: 26D03115430. CONFORME PG. 7927/2009. PA. 394/2009.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
33/2010
351/0
74 - JOSE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS AUTOMOTIV
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 39 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
SERVICOS DE LAVAGEM DE TAPETES DO SALAO NOBRE. CONFORME PC. 036/2010.
SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E BANDEIRAS. CONFORME PC. 036/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
594,00
325,00
AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE. CONFORME PC. 0026/2010.
IS-C
0/0
2.215,50
---------------------5.996,42
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 046/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE INSULFILM PARA VEICULO OFICIAL, EGI
CONFORME PC. 33/2010.
Valor
-3081, DO VEREADOR MINAMI.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
36/2010
36/2010
353/0
354/0
178 - LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO
572 - LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
26/2010
352/0
600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
46/2010
357/0
568 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
4.207,64
---------------------4.207,64
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
5482/2009
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 40 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
358/0
Fornecedor
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO OFICIAL, EGI -3099, GABINETE VEREADOR LUIZINHO.
CONFORME PG: 5482/2009, PC: 050/2010.
IS-C
0/0
Valor
300,30
---------------------300,30
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
IS-C
0/0
0/0
500,00
312,00
IS-C
0/0
1.635,00
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
23/2010
359/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3075, AIT: 26D03120505. CONFORME PA. 004/2010, PG. 023/2010.
OFICIAL, EGI-
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
44/2010
42/2010
361/0
363/0
389 - KMF - COMERCIO DE BATERIA E ACESS
545 - CENTRO AUTOMOTIVO NOVO SÃO BERNAR
AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 044/2010.
AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 042/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
40/2010
360/0
568 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 41 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
125,00
117,00
CONFECCAO DE CRACHAS FUNCIONAIS. CONFORME PC. 030/2010.
IS-C
0/0
480,00
---------------------3.237,10
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
81.572,62
IS-C
0/0
6.166,61
IS-C
0/0
9.632,74
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 040/2010.
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
44/2010
42/2010
362/0
364/0
389 - KMF - COMERCIO DE BATERIA E ACESS
545 - CENTRO AUTOMOTIVO NOVO SÃO BERNAR
AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 044/2010.
AQUISICAO DE OLEO DE CAMBIO PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 042/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
30/2010
365/0
102 - ORLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
0/0
366/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS SRS. VEREADORES, FUNCIONARIOS COMISSIONAD
ESTAGIARIOS. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FO
PAGAMENTO DO MES 01/2010.
OS E
LHA DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
369/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 01/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
0/0
367/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 42 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
368/0
Fornecedor
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA,
PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, NF. 6089, CONTRATO 0010/2009.MES 01/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E C
OPA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. NF. 533. MES 01/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
764,51
---------------------98.136,48
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
140,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
110,92
201,00
IS-C
0/0
3.200,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
25/2010
370/0
595 - ILHA LAVA CARROS E MOTOS LTDA ME
SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULO OFICIAL. DBS
- 9445, GABINETE
VEREADOR MINAMI. CONFORME PC. 25/2010. COMPLEMENTO DA NE 243/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
14/2010
14/2010
372/0
373/0
602 - RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA
72 - JAIME LIVRARIA LTDA - EPP
AQUISICAO DE LIVROS. CONFORME PC. 014/2010.
AQUISICAO DE LIVROS. CONFORME PC. 014/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
49/2010
371/0
601 - A. C. RIELLI JUNIOR ARTE EPP
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 43 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA TARDE. CONFORME PC. 020/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
O EM
IS-C
0/0
348,00
O EM
IS-C
0/0
912,00
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
41,56
SERVICOS DE RESTAURACAO E HIGIENIZACAO DE OBRAS DE ARTE. PORTINARI E CARVALHO.
CONFORME PC. 49/2010. OS. 021/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
20/2010
374/0
99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO
1.581,20
---------------------5.233,12
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.33.00 - CAUÇÃO - ARUMI COM. SERVS. E ASSIST.TÉCNICA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.33.00.01.5233 - FICHA
95/2008
377/0
412 - ARUMI COMERCIO SERV E ASSIST TECNI
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO. REF. DEPOSITO EFETUAD
08.07.2008. CONFORME PC. 095/2008. CONTRATO 14/2008.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.45.00 - CAUÇÃO - INTEGRAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.EPP
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.45.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.45.00.01.5245 - FICHA
283/2008
379/0
465 - INTEGRAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO. REF. DEPOSITO EFETUAD
26.11.2008. CONFORME PC. 283/2008. CONTRATO 34/2008.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
105/2010
376/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9436. CONFORME PA. 37/2010, PG. 105/2010. AIT: 26D02124550.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
95/2008
378/0
412 - ARUMI COMERCIO SERV E ASSIST TECNI
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
283/2008
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 44 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
380/0
Fornecedor
465 - INTEGRAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO CORRIGIDA PELO INDICE DA POUPANCA, 1,1194361,
REFERENTE A DEPOSITO NO VALOR DE R$ 348,00 EFETUADO EM 08.07.2008. CONFORME PC.
095/2008. CONTRATO 14/2008.
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO CORRIGIDA PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0824429,
REFERENTE A DEPOSITO NO VALOR DE R$ 912,00 EFETUADO EM 26.11.2008. CONFORME PC.
283/2008. CONTRATO 34/2008.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
75,19
IS-C
0/0
4.800,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
375/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA DE
ELEVADORES. CONFORME PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 003/2010.
---------------------6.244,85
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 118/2010.
IS-C
0/0
-11.812,50
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 48/2010.
IS-C
0/0
2.535,00
IS-C
0/0
380,00
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
382/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
48/2010
385/0
228 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
39/2010
383/0
603 - ASSUNCAO DEDETIZADORA E DESENTUP
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO OFICIAL. DMN-2952. CONFORME PC. 48/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
348,00
IS-C
0/0
144,00
SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE RALO DOS BANHEIROS. CONFORME PC. 39/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
48/2010
384/0
228 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA
975,00
----------------------7.922,50
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
60/2010
390/0
604 - IMPERHOUSE IMPERMEABILIZACAO E C
SERVICO DE LAVAGEM DE PERSIANAS VERTICAIS. CONFORME PC. 60/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
57/2010
389/0
72 - JAIME LIVRARIA LTDA - EPP
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CURSO SOBRE "CAPACITACAO E RECICLAGEM DE PREGOEIRO". CONFORME PC.54/2010.
CURSO SOBRE "ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E LICITACOES". CONFORME PC. 53/2010.
CURSO SOBRE "A SECRETARIA NO SERVICO PUBLICO". CONFORME PC. 51/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
355,00
IS-C
0/0
15.720,00
AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA. CONFORME PC. 57/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
54/2010
53/2010
51/2010
386/0
387/0
388/0
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
604,00
614,00
614,00
---------------------2.324,00
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
61/2010
393/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
CONFECCAO DE PERGAMINHO ANIMAL PARA SESSAO SOLENE "DIA DE SEICHO N
CONFORME PC. 61/2010.
O IE".
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
19/2010
391/0
99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
21/2010
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
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392/0
Fornecedor
185 - EMPRESA FOLHA DA MANHA SA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE DESPESAS EM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
2.653,56
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
14.944,05
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
2.559,10
IS-C
0/0
150,00
AQUISICAO DE 24 ASSINATURAS DO JORNAL "O ESTADO DE SAO PAULO". CON
19/2010.
ASSINATURA DO JORNAL "FOLHA DE SAO PAULO". CONFORME PC. 21/2010.
Valor
FORME PC.
14.265,00
---------------------30.340,00
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
0/0
402/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
0/0
401/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
395/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
72/2010
400/0
605 - ARIALDO DE SANTA MARTHA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 333/2010.
PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOL
HA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010. COMPLEME
NTO DA NE
324/2010.
IS-C
0/0
18.529,82
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-3.367,04
15.443,20
IS-C
0/0
18.934,52
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
794,10
SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA. CONFORME PC. 72/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
396/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
0/0
397/0
398/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
399/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
394/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
---------------------70.641,31
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Fevereiro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
412/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
658,02
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 49 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
413/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
0/0
414/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
0/0
415/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
0/0
416/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
0/0
417/0
368 - MARLI BISPO DOS SANTOS COSTA
0/0
418/0
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
0/0
419/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
0/0
420/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
0/0
421/0
581 - SORAYA REGINA RAMOS
0/0
423/0
506 - JULIA BESERA DE MORAES
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
497,44
IS-C
0/0
667,16
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
790,66
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
423,54
IS-C
0/0
559,07
IS-C
0/0
790,58
IS-C
0/0
735,09
IS-C
0/0
425,74
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DESCONTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
3.801,60
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010
IS-C
0/0
298,58
IS-C
0/0
13.901,99
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO IVAN BONILHA FILHO
NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ALAN SIMAO MACHADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ORIVAL TRINDADE NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO VEREADOR RAMON RAMOS FILHO NA FOL
HA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010
PENSAO ALIMENTICIA NAO JUDICIAL DESCONTADA DO FUNCIONARIO ELISVALD O PEREIRA DE
MORAES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
0/0
424/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
0/0
425/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
409/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:38
Sistema CECAM
(Página: 50 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
CONTRIBUICAO ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB. DESCONTADO DO FUNCIONA RIO ANTONIO
CARLOS DA SILVA SENRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
7.736,00
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS. FOLHA D E PAGAMENTO
DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
30.730,76
PAGAMENTO DE INTEGRALIZACAO, EMPRESTIMOS E DESCONTOS DIVERSOS DESC ONTADOS
DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010
IS-C
0/0
5.628,74
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 02/2010
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
32.635,88
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS AO IMASF. FOLHA DE PAGAMENTO D
02/2010.
Valor
O MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
410/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
411/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
406/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
0/0
426/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
0/0
427/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
0/0
422/0
213 - BANCO NOSSA CAIXA S/A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 51 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
107.529,14
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-5.864,09
-165.239,18
-4.791,55
-43.790,87
-12.000,00
-39.777,00
-106.801,73
IS-C
0/0
-103.319,68
IS-C
0/0
-849,07
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
408/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, RESCISAO E SOBRE A PR
SERVICOS DO MES 02/2010.
ESTACAO DE
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
428/0
429/0
430/0
431/0
446/0
447/0
450/0
147
147
147
147
147
592
147
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO DO SALDO DA NE 319/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 320/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 321/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 322/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 340/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 341/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 344/2010
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
449/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 343/2010
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
444/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 52 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
3/2008
IS-C
0/0
-2.346,85
IS-C
0/0
-351,74
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-12.461,47
-4.782,09
IS-C
0/0
678,23
ANULACAO DO SALDO DA NE 338/2010
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
069/2008
404/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA
SOLENES. CONFORME PC. 069/2008. CONTRATO 11/2008. ADITAMENTO 004/2010.
SESSOES
2.687,50
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
448/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 342/2010
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
442/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 336/2010
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
437/0
439/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 329/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 331/2010
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
403/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 53 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
432/0
434/0
435/0
436/0
438/0
440/0
Fornecedor
200
198
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
FUNCIONARIOS EFETIVOS. MES 02/2010. COMPLEMENTO DA NE 324/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 323/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 326/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 327/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 328/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 330/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 334/2010
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-770,28
-110.286,90
-90.507,56
-100.000,00
-198,00
-108.932,95
IS-C
0/0
-7.977,80
IS-C
0/0
344,00
IS-C
0/0
-120,29
IS-C
0/0
-1.185,87
IS-C
0/0
-9.584,02
O DOS
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
445/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO DO SALDO DA NE 339/2010
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
73/2010
405/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. AVISOS DE LICITACAO
CONFORME PC. 073/2010.
- PREGOES 01/2010 E 02/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
433/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 325/2010
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
443/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 337/2010
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
441/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 54 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 335/2010
----------------------719.245,28
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
153,23
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
153,23
DISP
0/0
7.950.000,00
IS-C
0/0
220.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
169/2010
485/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
7929/2009
486/0
156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
168/2010
487/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO, VEICULO
3094. CONFORME PA. 72/2010, PG. 169/2010, AIT: 26D03127127
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3099. CONFORME PA. 396/2009. PG. 7929/2009. AIT: N450025925.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3089. CONFORME PA. 71/2010. PG. 168/2010. AIT: 26D04128179.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1046 - TRANSMISSÃO SESSÕES PLENÁRIAS VIA TV
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39.01.13 - FICHA
76/2010
477/0
606 - FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DAS A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E TRANSMISSAO DE P ROGRAMAS
DE TELEVISAO. CONFORME PC. 076/2010. CONTRATO 005/2010. PERIODO: 0
1.03.2010 A
31.12.2010.
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
452/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 55 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
456/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
457/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
458/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
459/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
460/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
484/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010. COMPLEMENTO DA NE 457/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
50.000,00
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
23.000,00
IS-C
0/0
45.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
50.000,00
IS-C
0/0
282,47
IS-C
0/0
249,43
IS-C
0/0
210.000,00
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
454/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
455/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
481/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
482/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
CAO DE
NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DA
GRATIFICACAO DE NATAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DA
GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO
MES 03/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
476/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 56 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
442,32
IS-C
0/0
104,00
IS-C
0/0
20.000,00
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
71/2010
479/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFO
71/2010.
RME PC.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
71/2010
480/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 71/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
453/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
474/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
DOS
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
467/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 57 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
469/0
Fornecedor
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
CAO DE
NATAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
72.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
150,00
IS-C
0/0
230.000,00
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXLIO TRANSPORTE DOS FUN CIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
7.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
Valor
RIOS
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
461/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
462/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
465/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
466/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
468/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
470/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
471/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
472/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
464/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
451/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 58 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA
PEAT. MES 03/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
696,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
180.000,00
RIOS DO
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
354/2008
478/0
599 - IMPRENSA NACIONAL
ASSINATURA ANUAL DO "DIARIO OFICIAL DA UNIAO
191/2009.
- SECAO I". CONFORME PC. 354/2008. OS.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
463/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
475/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
473/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IA DOS
---------------------9.995.298,78
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
106/2010
494/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
102,15
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 59 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
7932/2009
495/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
7932/0
496/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3082. CONFORME PA. 38/2010. PG. 106/2010. AIT: 26D03123834.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9452. CONFORME PA. 399/2009. PG. 7932/2009. AIT: 26B06568004.
ANULACAO DO SALDO DA NE 495/2010.
IS-C
0/0
52,56
IS-C
0/0
-10,00
IS-C
0/0
370,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-380,00
400,00
IS-C
0/0
190,00
IS-C
0/0
4.000,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
58/2010
493/0
28 - C & C TEC ELETRONICA LTDA
SERVICO DE MANUTENCAO EM PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 58/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
39/0
39/2010
491/0
492/0
603 - ASSUNCAO DEDETIZADORA E DESENTUP
44 - DESENTUPIDORA SERGIPANA LTDA - ME
ANULACAO TOTAL DA NE 383/2010 CONFORME PC. 39/2010, FOLHAS 20 A 22.
SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE RALO. CONFORME PC. 39/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
45/2010
490/0
557 - COOK SERVICES LTDA
SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARRINHO DE CAFE E CHA. CONFORME PC. 45/2010.
02.02.02.01.31.0046.2102 - DESPESAS COM CORREIOS E TELÉGRAFOS
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01.47 - FICHA
6/2010
488/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
006/2010
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 60 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
489/0
Fornecedor
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX. PERIODO: 01.03.2010A 31.12.2010.
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES. PERIODO: 01.03.2010 A 31.12.2010.
IS-C
0/0
320.000,00
IS-C
0/0
990,00
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
354/2008
497/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
02.04.2010 A 01.04.2011. CONFORME PC. 354/2008. OS. 035/2010.
- EXECUTIVO I. VIGENCIA:
---------------------325.714,71
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
19/2008
7.728,24
IS-C
0/0
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
225/2008
500/0
246 - SISP TECHNOLOGY SA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA
SIALEG. CONFORME PC. 225/2008. CONTRATO 036/2008. REF. REAJUSTE CO
NTRATUAL
CONFORME PC. 225/2008, FOLHAS 439 E 440.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
499/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
-644,66
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 61 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO PARCIAL DA NE 346/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 02/2010 . REF. ANULACAO
DO VALOR DO DEPOSITO.
---------------------7.083,58
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
-0,40
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
57/0
503/0
72 - JAIME LIVRARIA LTDA - EPP
ANULACAO DO SALDO DA NE 389/2010. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS. CONFO
057/2010.
RME PC.
IS-C
0/0
CONTRATO PARA FORNECIMENTO E IMPRESSAO DE ENVELOPES. CONFORME PC.
CONTRATO 006/2009. PERIODO: 04.03.2010 A 31.12.2010.
078/2009,
PR-G
1/2009
32.917,50
CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX. PARCELAS REFERENTES
A
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PABX DIGITAL, I
NCLUINDO
ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC. 170/2008, CONTRATO 005/2009. ADI TAMENTO 001/2010.
PERIODO: 04.03.2010 A 31.12.2010.
PR-G
22/2008
43.080,00
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
78/2009
502/0
516 - MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA
02.02.02.01.31.0046.2105 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
170/2008
501/0
500 - NEC BRASIL S/A
---------------------75.997,10
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
0/0
504/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
27.691,70
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 62 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
17/2009
10.750,00
PR-G
17/2009
10.750,00
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA SANTAMALIA. PARTE FUNCIONARIOS. DE SCONTADA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010. NF. 2612. MES 03/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
308/2009
505/0
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREV ENTIVA EM
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME PC. 308/2009. CONTRATO 2
1/2009.
PERIODO: 01.01.2010 A 24.11.2010. PARTE VEREADORES.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
308/2009
506/0
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREV ENTIVA EM
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME PC. 308/2009. CONTRATO 2
1/2009.
PERIODO: 01.01.2010 A 24.11.2010. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
---------------------49.191,70
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
514/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
239,08
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 63 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.226,74
MANUTENCAO PREVENTIVA EM RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DA CAMARA. CONFORME PC.
32/2010.
SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE ARQUIVOS DESLIZANTES DO ALMOXAR
IFADO.
CONFORME PC. 56/2010.
IS-C
0/0
210,00
IS-C
0/0
350,00
AQUISICAO DE ACUCAR PARA COPA. CONFORME PC. 77/2010.
AQUISICAO DE CAFE PARA COPA. CONFORME PC. 77/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
1.180,80
981,50
IS-C
0/0
4.026,40
PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DA GRATIFICACAO DE NATAL DE FU NCIONARIA
COMISSIONADA, DANIELE DE PAULA CHECON, EXONERADA EM 03.03.2010 CON
FORME
PORTARIA 7.347/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
43/2010
513/0
609 - LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
AQUISICAO DE KIT ANALISADOR DE CABOS DE REDE. CONFORME PC. 43/2010.
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
32/2010
507/0
56/2010
512/0
82 - MADIS RODBEL INDUSTRIA DE RELOGIOS S/
610 - GIROSERVICES SERVICOS E COMERCIO
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
77/2010
77/2010
510/0
511/0
608 - A MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRA
96 - NHA BENTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
78/2010
508/0
607 - AMT TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 64 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
RENOVACAO E AQUISICAO DE LICENCAS DE ANTI-VIRUS. CONFORME PC. 78/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
163/2009
509/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PERIODO: 01.01.20
CONFORME PC. 163/2009.
10 A 30.04.2010.
4.019,40
---------------------16.233,92
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA S FERIAS DA
2ª QUINZENA DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
515/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
563,49
---------------------563,49
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 02/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
0/0
516/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
5.522,83
---------------------5.522,83
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
446/2010
520/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE AGENDAS. CONFORME PC. 417/2009.
IS-C
0/0
230,74
AQUISICAO DE AGENDAS. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 417/2009.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 62/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
45,90
427,34
---------------------772,08
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9447. AIT: 26D03138940. CONFORME PA. 83/2010, PG. 446/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
417/2009
518/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
417/2009
062/2010
517/0
519/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
521/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
10.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
1.289,25
1.289,25
130,00
AQUISICAO DE LIVROS. CONFORME PC. 94/2010.
IS-C
0/0
535,60
AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. CONFORME PC. 38/2010.
IS-C
0/0
2.200,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 66/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS. CONFORME PC. 063/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
70,14
392,00
1.999,36
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010. COMPLEMENTO DA NE 457/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
74/2010
75/2010
068/2010
524/0
525/0
533/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
78 - LAVA RAPIDO SARACANTAN S/C LTDA ME
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL, EGI-3099, CONFORME PC. 74/2010.
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL. EGI-3078. CONFORME PC. 75/2010.
SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE VEICULOS. CONFORME PC. 68/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
94/2010
535/0
577 - LIVRARIA ESQUADRO LTDA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
38/2010
523/0
380 - SBI COMERCIO E SERVS COMPUTADORE
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
66/2010
063/2010
083/2010
522/0
527/0
531/0
98 - NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA
510 - MHW GRAFICA E EDITORA LTDA
568 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 67 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
7.980,00
IS-C
0/0
1.264,30
IS-C
0/0
1.842,00
IS-C
0/0
940,00
IS-C
0/0
2.723,00
IS-C
0/0
12.478,20
---------------------45.133,10
Modalidade
Licitação
DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MES 03/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PAPEL INTERFOLHAS. CONFORME PC. 83/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
91/2010
528/0
614 - 4LINUX SOFTWARE COMERCIO DE PROGR
18/2010
529/0
615 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA
089/2010
532/0
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
079/2010
534/0
616 - ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE N
AQUISICAO DE CURSOS PARA A EQUIPE DE ASSESSORIA DE INFORMATICA. CO NFORME PC.
91/2010.
SERVICOS DE TELEFONIA. INSTALACAO DE PONTOS DE RAMAIS. CONFORME PC . 18/2010. OS.
46/2009.
CURSO SOBRE "ORGANIZACAO DE ARQUIVOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA". CO NFORME PC.
89/2010.
CURSO SOBRE "PADRONIZACAO DE LIVROS E PERIODICOS". CONFORME PC.79/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
70/2010
526/0
092/2010
530/0
316 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
ASSINATURA ANUAL DO MANUAL IOB DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PU
CONFORME PC. 070/2010. OS. 034/2010.
ASSINATURAS DO JORNAL "DIARIO DO GRANDE ABC". CONFORME PC. 92/2010.
BLICA.
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
537/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
1.000,00
---------------------1.000,00
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
82/2010
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 68 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
540/0
Fornecedor
611 - NJL COMERCIO DE VENTILADORES LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE VENTILADOR DE COLUNA. CONFORME PC. 82/2010.
IS-C
0/2010
180,00
IS-C
0/0
480,00
ORME PC.
IS-C
0/0
1.746,00
ASPECTOS
IS-C
0/0
4.980,00
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
28/2010
542/0
613 - SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELETR
CONSERTO DE MESA DE SOM. CONFORME PC. 28/2010.
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
93/2010
539/0
187 - AUTO POSTO TRES MARIAS LTDA
TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO DE VEICULOS OFICIAIS. CONF
93/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
90/2010
541/0
138 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
CURSO SOBRE "LICITACOES E CONTRATOS DE OBJETOS ESPECIFICOS E SEUS
POLEMICOS". CONFORME PC. 90/2010.
---------------------7.386,00
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
0/0
544/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
79.141,62
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 69 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE FUNCION
DECONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2010.
ARIOS.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 6240. MES 02/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 17134. MES 02/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 17135. MES 02/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 17192. MES 02/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 17250. MES 02/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 532. MES 02/2010.
ROSEG
IS-C
0/0
9.582,16
AMICA
IS-C
0/0
1.233,82
AMICA
IS-C
0/0
1.597,02
AMICA
IS-C
0/0
822,54
AMICA
IS-C
0/0
148,22
AMICA
IS-C
0/0
118,71
IS-C
0/0
344,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
0/0
545/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
0/0
546/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
0/0
547/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
0/0
548/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
0/0
549/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
0/0
550/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
99/2010
543/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO. TOMADA DE PRECOS 00
PREGAO 003/2010. CONFORME PC. 99/2010.
1/2010 E
---------------------92.988,09
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
553/0
581 - SORAYA REGINA RAMOS
242,43
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE FLORES PARA SESSOES SOLENES. CONFORME PC. 52/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE INDICADOR ADESIVO. CONFORME PC, 95/2010.
IS-C
0/0
21,54
IS-C
0/0
100,00
IS-C
0/0
59,00
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO VEREADOR RAMON RAMOS NA FOLHA DE
DO MES 03/2010.
Valor
RESCISAO
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
52/2010
552/0
374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA M
7.900,00
---------------------8.142,43
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
95/2010
557/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
299/2009
556/0
382 - CARIMBOS BETO LTDA ME
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
27/2010
561/0
6 - AACT COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
65,60
389,10
44,00
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
42,00
295,00
---------------------1.016,24
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
492,21
IS-C
0/0
576,00
AQUISICAO DE SWITCH 10/100 COM 8 PORTAS. CONFORME PC. 27/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
95/2010
95/2010
27/2010
558/0
559/0
560/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
60 - ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
6 - AACT COMERCIO E SERVICOS LTDA
AQUISICAO DE CLIPS. CONFORME PC. 95/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 95/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. CONFORME PC. 27/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
299/2009
299/2009
554/0
555/0
120 - REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
382 - CARIMBOS BETO LTDA ME
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
566/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOSCOMISSI
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
ONADOS.
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
100/2010
564/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 72 / 299)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
130,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.367,04
15.443,20
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. CONFORME PC. 88/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. CONFORME PC. 88/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
605,85
57,60
---------------------15.937,82
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO OFICIAL, EGI
CONFORME PC. 100/2010.
Valor
-3080, VEREADOR JUAREZ TUDO AZUL.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
100/2010
565/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL, EGI-3080, VEREADOR JUAREZ TUDO AZUL. CONFORME PC.
100/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
567/0
568/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 471/2010.
PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOL
PAGAMENTO DO MES 03/2010.
HA DE
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
88/2010
88/2010
562/0
563/0
403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
54 - ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
581/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
658,02
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 73 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
582/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
0/0
583/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
0/0
584/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
0/0
585/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
0/0
586/0
368 - MARLI BISPO DOS SANTOS COSTA
0/0
587/0
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
0/0
588/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
0/0
589/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
0/0
590/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
478,01
IS-C
0/0
667,16
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
790,66
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
412,95
IS-C
0/0
559,07
IS-C
0/0
790,58
IS-C
0/0
628,17
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DESCONTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
3.802,23
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
292,64
IS-C
0/0
12.288,83
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO IVAN BONILHA FILHO
NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ALAN SIMAO MACHADO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ORIVAL TRINDADE NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ORIVAL TRINDADE NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DAS FERIAS DA 1ª QUINZENA DO MES 04/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
0/0
573/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
0/0
574/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
0/0
576/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 74 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
2.647,30
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
14.514,04
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB. DESCONTADO DO FUNCIONARIO ANTONIO
CARLOS DA SILVA SENRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
6.487,61
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
30.883,86
IS-C
0/0
5.692,99
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS AO IMASF. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
0/0
569/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
0/0
571/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
0/0
577/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
0/0
578/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
0/0
579/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
0/0
575/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 75 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
200,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
31.906,77
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A
DE SERVICOS DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
106.399,77
PAGAMENTO DE INTEGRALIZACAO, EMPRESTIMOS E DESCONTOS DIVERSOS DESC ONTADOS
DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
0/0
570/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
0/0
572/0
213 - BANCO NOSSA CAIXA S/A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
0/0
580/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PRESTACAO
---------------------221.074,65
Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Março de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
-23.756,71
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
592/2010
591/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3090. AIT: ST-C2-433790-1. CONFORME PG. 592/2010, PA. 101/2010.
OFICIAL. EGI-
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
601/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
605/0
606/0
607/0
608/0
Fornecedor
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO TOTAL DA NE 452/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 456/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 458/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 459/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 460/2010
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-32.163,96
-42.282,04
-683,20
-21.477,13
ANULACAO TOTAL DA NE 454/2010.
IS-C
0/0
-1.848,45
ANULACAO TOTAL DA NE 455/2010.
IS-C
0/0
-26.815,80
ANULACAO TOTAL DA NE 476/2010
IS-C
0/0
-10.566,27
IS-C
0/0
420,00
IS-C
0/0
710,00
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
603/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
604/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
623/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
85/2010
596/0
74 - JOSE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS AUTOMOTIV
INSTALACAO DE INSULFILM EM VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 85/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
110/2010
597/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:39
Sistema CECAM
(Página: 77 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-2.335,88
ANULACAO TOTAL DA NE 474/2010
IS-C
0/0
-913,22
AQUISICAO DE ESCADA. CONFORME PC. 112/2010.
IS-C
0/0
287,50
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-2.391,48
-4.528,76
IS-C
0/0
-661,14
CONFECCAO DE PERGAMINHOS PARA SESSOES SOLENES. CONFORME PC. 110/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
602/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO TOTAL DA NE 453/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
621/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.62 - FICHA
112/2010
592/0
336 - CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
615/0
617/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO TOTAL DA NE 467/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 469/2010
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
609/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
610/0
613/0
614/0
616/0
618/0
619/0
Fornecedor
200
198
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO TOTAL DA NE 461/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 462/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 465/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 466/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 468/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 470/2010
ANULACAO TOTAL DA NE 472/2010
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-3.257,54
-15.000,00
-15.000,00
-21,27
-5.059,51
-18.000,00
ANULACAO TOTAL DA NE 464/2010
IS-C
0/0
-163,40
AQUISICAO DE INSETICIDA. CONFORME PC. 117/2010.
IS-C
0/0
45,00
IS-C
0/0
-5.079,00
IS-C
0/0
1.800,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
425,00
-805,63
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
612/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
117/2010
594/0
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
600/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO O SALDO DA NE 451/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
38/2010
593/0
216 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
123/2010
0/0
595/0
599/0
316 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
SERVICOS DE ACESSO AO CONTEUDO DO REVISTAS RT ON LINE POR 12 MESES . CONFORME
PC. 38/2009.
CURSO ONLINE SOBRE "CAPACITACAO EM GESTAO DE PESSOAL". CONFORME PC. 123/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 79 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-899,14
IS-C
0/0
-1.231,55
ANULACAO TOTAL DA NE
IS-C
0/0
-8.734,97
----------------------239.920,45
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
ANULACAO PARCIAL DA NE 537/2010. REF. ANULACAO DO VALOR DO DEPOSIT O DO CAIXINHA
DO MES 03/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
611/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO TOTAL DA NE 463,/2010
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
622/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO TOTAL DA NE 475/2010
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
620/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
625/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
220.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 80 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
629/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
630/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
76/2010
631/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
632/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
633/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
650/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
40.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
21.900,00
IS-C
0/0
45.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
IS-C
0/0
40.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
E VEREADORES. MES 04/2010.
IS-C
0/0
210.000,00
IS-C
0/0
22.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS. FOLHA
DE
PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENC
A DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
Valor
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
627/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
628/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
649/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
626/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DOS
IS-C
0/0
7.000,00
RIOS
IS-C
0/0
8.000,00
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 04/2010.
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
72.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
230.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/2010
647/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
60/2010
640/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
642/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
634/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
635/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
60/2010
639/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
641/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
643/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
644/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
60/2010
645/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
1.212,00
IS-C
0/0
7.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IOS
S
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
637/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
60/2010
638/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
CAO DE
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
63/2010
651/0
169 - COPYMODEL GRAFICA E EDITORA LTDA.
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS. CONFORME PC. 63/2010. OC. 47/2010. NF. 3492.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
624/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS. FOLHA DE PAG AMENTO DO
MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
636/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
180.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/2010
648/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
646/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
IA DOS
---------------------2.021.412,00
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
SERVICO DE LAVAGEM DE TOALHAS. CONFORME PC. 140/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
140/2010
652/0
178 - LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO
168,00
---------------------168,00
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
087/2010
654/0
626 - OMEGA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
228,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PR-G
5/2009
Valor
MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO. PARTE VEREADORES. CONFORME PC. 087/2010.
02.01.01.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/0
658/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
ANULACAO PARCIAL DA NE 148/2010.
-5.000,00
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
087/2010
655/0
626 - OMEGA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORM
087/2010.
E PC.
IS-C
0/0
152,00
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS. CONFORM
388/2009.
E PC.
IS-C
0/0
6.434,00
SERVICOS DE ENCADERNACAO DE ATAS 2009. CONFORME PC. 086/2010.
IS-C
0/0
938,00
---------------------2.752,00
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
388/2009
653/0
565 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
086/2010
656/0
50 - DOISDES ENCADERNACOES LTDA
Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
657/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
28.589,39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 85 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-168,00
168,00
IS-C
0/0
1.000,00
PR-G
5/2009
5.000,00
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA SANTAMALIA. PARTE FUNCIONARIOS DES CONTADA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
140/0
140/2010
661/0
662/0
178 - LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO
178 - LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO
ANULACAO TOTAL DA NE 652/2010.
SERVICO DE LAVAGEM DE TOALHAS. CONFORME PC. 140/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
660/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
DEPOSITO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
659/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 011/2009. PERIODO: 07.04.2010 A 31.05.2010. PARTE SECRETA
RIA DA CAMARA.
COMPLEMENTO DA NE 149/2010.
---------------------34.589,39
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
Modalidade
Licitação
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
127/2010
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 86 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
663/0
Fornecedor
28 - C & C TEC ELETRONICA LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
MANUTENCAO EM PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 127/2010.
IS-C
0/0
290,00
AQUISICAO DE ACUCAR. CONFORME PC. 136/2010.
IS-C
0/0
1.100,00
---------------------1.390,00
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PR-G
1/2010
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
136/2010
664/0
424 - SUPERMERCADO MOMBELINO III LTDA
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
358/2009
665/0
Fornecedor
627 - ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMPORTACA
CONTRATO PARA AQUISICAO DE CAFE. CONFORME PC. 358/2009. CONTRATO 0
PERIODO: 09.04.2010 A 31.12.2010.
06/2010.
Valor
15.440,00
---------------------15.440,00
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 03/2010.
IS-C
0/0
5.900,13
IS-C
0/0
-28,80
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
681/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
100/0
668/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
139/2010
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 87 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
671/0
Fornecedor
389 - KMF - COMERCIO DE BATERIA E ACESS
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
375,00
IS-C
0/0
-6,50
IS-C
0/0
1.875,00
SERVICO DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 111/2010.
CURSO DE "DIRECAO DEFENSIVA, PROGRAMA PROTECTION". CONFORME PC. 37/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
60,00
2.200,00
AQUISICAO DE NAVEGADOR GPS. CONFORME PC. 84/2010.
IS-C
0/0
799,00
IS-C
0/0
620,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 564/2010. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS CONFO
100/2010, OS. 056/2010.
AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 139/2010.
Valor
RME PC.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
100/0
670/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
125/2010
680/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
ANULACAO DO SALDO DA NE 565/2010. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS CONFOR
ME PC.
100/2010, OS. 056/2010.
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL, EGI -3100, GABINETE DA PRESIDENCIA. CONFORME PC.
125/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
111/2010
37/2010
674/0
678/0
629 - LUGI EDITORA E COMUNICACAO VISUAL L
630 - BMW DO BRASIL LTDA
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
84/2010
675/0
628 - FNAC BRASIL LTDA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
132/2010
677/0
613 - SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELETR
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 88 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
SERVICO DE REVELACAO E DUPLICACAO DE FILME IMAGELINK HQ. CONFORMEPC. 130/2010.
SERVICOS DE CHAVEIRO PARA O EXERCICIO DE 2010. CONFORME PC. 114/2010.
CURSO SOBRE "DEPARTAMENTO DE PESSOAL MODELO". CONFORME PC. 120/2010.
CURSO SOBRE "LEGISLACAO TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA". CONFORME PC. 124/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
47,50
IS-C
0/0
390,00
MANUTENCAO DE CAIXA DE SOM E AMPLIFICADOR DO AUDITORIUM. CONFORMEPC. 132/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
130/2010
114/2010
120/2010
124/2010
672/0
673/0
676/0
679/0
86
382
316
316
- MICRODAK COMERCIO E SERV LTDA
- CARIMBOS BETO LTDA ME
- IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
- IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
600,00
1.260,00
360,00
730,00
---------------------14.743,83
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
141/2010
683/0
577 - LIVRARIA ESQUADRO LTDA
AQUISICAO DE LIVRO "A NOVA LEI DO MANDADO DE SEGURANCA". CONFORMEPC. 141/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
126/2010
682/0
222 - ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME
CONFECCAO DE PLACAS DE PAPEL PARA PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CO NFORME PC.
126/2010.
---------------------437,50
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
133/2010
687/0
375 - IZABELA COMERCIO DE VIDROS LTDA
1.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 89 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
38,00
TP-C
5/2004
IS-C
IS-C
0/0
0/0
50,00
984,90
IS-C
0/0
301,00
AQUISICAO DE ESPELHOS. CONFORME PC. 133/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
97/2010
684/0
5 - A. DE PADUA FORMIGONI JUNIOR
AQUISICAO DE PRISMA EM ACO INOX ESCOVADO. CONFORME PC. 097/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
695/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
CONTRATO 001/2005. PERIODO: 16.04.2010 A 18.05.2010. ADITAMENTO 011/2010.
004.
18.694,25
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
152/2010
80/2010
685/0
686/0
380 - SBI COMERCIO E SERVS COMPUTADORE
440 - W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
AQUISICAO DE CABOS USB. CONFORME PC. 152/2010.
AQUISICAO DE COLUNAS PARA ESTANTES DA BIBLIOTECA. CONFORME PC. 080/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
157/2010
688/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. PREGAO 004/2010. CON
157/2010.
FORME PC.
---------------------21.068,15
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
689/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
75.938,40
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 90 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES.
DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
03/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
8.598,56
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
44,00
IS-C
0/0
764,51
IS-C
0/0
877,43
IS-C
0/0
1.013,25
IS-C
0/0
1.719,00
IS-C
0/0
-0,12
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
690/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
691/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
692/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
693/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
694/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/20 09. NF. 6.436. REF.
MES 02/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. CONFORME PC. 355/2004. CONTRATO 001/2005. NF . 17.260. REF. MES
02/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENTUPIMEN
TO DE
RALOS. DESENTUPIDORA SERGIPANA LTDA. CONFORME PC. 39/2010. NF. 089. REF. 25.03.2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E C
OPA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. CONFORME PC. 229/2009. CO
NTRATO
019/2009. NF. 558. REF. MES 01/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E C
OPA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. CONFORME PC. 229/2009. CONTR ATO 019/2009.
NF. 590. REF. MES 02/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
142/2010
697/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
143/2010
698/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL ATRAVES DE FRANQUIA, DBS
-9443, GABINETE VEREADOR
RAMON RAMOS. CONFORME PC. 142/2010.
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL, EGI -3093, ATRAVES DE FRANQUIA. GABINETE DO VEREADOR
TIAO MATEUS. CONFORME PC. 143/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
46/0
696/0
568 - IMPAKTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 357/2010.
---------------------91.011,40
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
699/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA DE
ELEVADORES. CONFORME PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 004/2010.
4.800,00
---------------------4.800,00
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
684,00
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.27.00 - CAUÇÕES - ORLY IND. GRÁFICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.27.00.01.5227 - FICHA
062/2007
703/0
102 - ORLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO. REF. DEPOSITO EFETUAD
11.04.2007. CONFORME PC. 062/2007. CONTRATO 12/2007.
O EM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
939/2010
700/0
156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
161,62
ANULACAO TOTAL DA NE 684/2010. CONFORME PC. 097/2010, FOLHAS 14 E15.
AQUISICAO DE PRISMA EM ACO INOX ESCOVADO. CONFORME PC. 097/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-38,00
38,00
---------------------913,72
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CO-C
9/2008
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9438, GABINETE VEREADOR LUIZINHO. CONFORME PG. 939/2010. PA. 114/2010. AIT: Q490123615.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
62/2007
704/0
102 - ORLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO CORRIGIDA PELO INDICE DA POUPANCA, 1,2362891,
REFERENTE A DEPOSITO NO VALOR DE R$ 161,62 EFETUADO EM 11.04.2007. CONFORME PC.
62/2007. CONTRATO 12/2007.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
97/0
097/2010
701/0
702/0
5 - A. DE PADUA FORMIGONI JUNIOR
271 - ANA MARIA R. VALERIO ME
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
433/2007
705/0
184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
20.043,44
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE USO DO SIS
TEMA
INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 433/2007. CONTRA TO 010/2008.
ADITAMENTO 001/2010. PERIODO: 23.04.2010 A 31.12.2010.
---------------------20.043,44
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
PR-G
0/0
2/2009
1.181,20
1.216,96
IS-C
0/0
1.120,00
IS-C
0/0
1.058,80
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
815/2010
711/0
413 - DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA R
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3090. CONFORME PA. 109/2010, PG. 815/2010. AIT: R214879976.
OFICIAL, EGI-
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
151/2010
121/2009
707/0
710/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
158/2010
713/0
74 - JOSE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS AUTOMOTIV
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORMEPC. 151/2010.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. PARTE VER
EADORES.
CONFORME PC. 121/2009. CONTRATO 008/2009. PERIODO: 26.04.2010 A 10.05.2010.
SERVICO DE INSTALACAO DE INSULFILM. CONFORME PC. 158/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
151/2010
708/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTO. CONFORME PC. 32/2010.
IS-C
0/0
ANULACAO PARCIAL DA NE 158/2010.
PR-G
2/2009
SERVICOS DE ENCADERNACAO DE REGISTROS CONTABEIS. CONFORME PC. 147/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 151/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
32/2010
706/0
82 - MADIS RODBEL INDUSTRIA DE RELOGIOS S/
1.680,00
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
121/0
709/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
-1.216,96
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
147/2010
712/0
50 - DOISDES ENCADERNACOES LTDA
180,00
---------------------5.288,10
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
717/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
4.011,39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 95 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
292,64
PAGAMENTO DE INTEGRALIZAÇÃO, EMPRÉSTIMOS E DESCONTOS DIVERSOS DESC ONTADOS
DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
5.915,72
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
232,42
IS-C
0/0
1.625,00
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DESCONTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS
FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
718/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
715/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
716/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
714/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOS COMISS IONADOS.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
167/2010
719/0
632 - TOPAZIO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LT
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO PARA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM A
XAVIER. CONFORME PC. 167/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
CHICO
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
720/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
S
15.443,20
---------------------27.720,37
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 04/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PGTO DO MÊS 04/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ALAN SIMÃO MACHADO N A FOLHA DE
PGTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
497,44
IS-C
0/0
667,16
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
790,66
IS-C
0/0
423,54
IS-C
0/0
536,04
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
729/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
61/2010
730/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
731/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
732/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
733/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
734/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
735/0
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
61/2010
736/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
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N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
737/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
61/2010
738/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
790,58
IS-C
0/0
1.884,49
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
IS-C
0/0
13.161,40
PAGAMENTO DE DESPESA DE SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
4.301,57
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGTO DO MÊS 04/2010
IS-C
0/0
14.615,97
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 04/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB. PARTE FUNCIONARIO. DES CONTADO DO
FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 04/2010.
IS-C
0/0
7.295,22
IS-C
0/0
308,00
IS-C
0/0
30.887,13
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F OLHA DE PGTO
DO MÊS 04/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PGTO DO MÊS 04/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ORIVAL TRINDADE NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DO MES 04/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
723/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
728/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
727/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
721/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
722/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
724/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
04/2010.
ARTE
MES
PAGTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADOS NA F
PAGTO DO MÊS 04/2010
OLHA DE
IS-C
0/0
31.465,41
PRESTACAO
IS-C
0/0
106.019,36
ANULACAO DO SALDO DA NE 644/2010.
IS-C
0/0
-1.276,41
---------------------213.691,57
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
54/2010
726/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
725/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A
DE SERVICOS DO MES 04/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/0
739/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
74/2010
740/0
Fornecedor
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010. COMPLEMENTO DA NE 643/2010.
IOS
Valor
453,94
---------------------453,94
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
Modalidade
Licitação
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 99 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 631/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 632/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 633/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 484/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 521/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 625/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 629/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 630/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 650/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-64.928,20
-2.768,86
-31.234,36
-158,43
-2.764,60
-22.264,95
-26.615,29
-15.000,00
-962,21
ANULACAO DO SALDO DA NE 627/2010.
IS-C
0/0
-1.695,70
ANULACAO DO SALDO DA NE 628/2010.
IS-C
0/0
-24.389,17
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
E VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2010. COMPLEMENTO DA NE649/2010.
IS-C
0/0
175.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
76/0
62/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
746/0
747/0
748/0
762/0
763/0
765/0
769/0
770/0
771/0
147
147
147
147
147
592
147
147
147
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
767/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
768/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
772/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
65/2010
744/0
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 100 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
VEREADORES. CONFORME PC. 65/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-1.421,81
IS-C
0/0
-2.013,33
IS-C
IS-C
0/0
0/0
314,50
466,95
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.487,01
-6.295,54
IS-C
0/0
-661,14
. PARTE
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
766/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 626/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/0
760/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 647/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
156/2010
156/2010
742/0
743/0
577 - LIVRARIA ESQUADRO LTDA
602 - RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA
AQUISICAO DE LIVROS. CONFORME PC. 156/2010.
AQUISICAO DE LIVROS. CONFORME PC. 156/2010.
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
60/0
0/0
755/0
757/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 640/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 642/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
749/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
62/0
60/0
0/0
60/0
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 101 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
750/0
754/0
756/0
758/0
Fornecedor
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 634/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 635/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 639/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 641/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 645/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-3.096,71
-12.943,77
-178,30
-15.135,97
ANULACAO DO SALDO DA NE 637/2010.
IS-C
0/0
-138,55
IS-C
0/0
-11.310,98
IS-C
IS-C
0/0
0/0
160,23
2.990,00
IS-C
0/0
-5.470,00
IS-C
0/0
-39,04
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
752/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
60/0
753/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 638/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
113/2010
65/2010
741/0
745/0
54 - ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. CONFORME PC. 113/2010.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 65/2010.
. PARTE
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
764/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO DO SALDO DA NE 624/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
751/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-1.128,23
ANULACAO DO SALDO DA NE 646/2010.
IS-C
0/0
-8.716,81
----------------------78.887,28
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
120,00
IS-C
0/0
220.000,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 636/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/0
761/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 648/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/0
759/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
169/2010
800/0
28 - C & C TEC ELETRONICA LTDA
SERVICOS DE MANUTENCAO EM PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 169/2010.
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
775/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
779/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
780/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
781/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
782/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
783/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
40.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
21.900,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
40.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
E VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
210.000,00
IS-C
0/0
23.000,00
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO D
O MES
05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
Valor
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
777/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE. FOLHA
PAGAMENTO DO MES 05/2010.
DE
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
778/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
799/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
776/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
7.000,00
RIOS
IS-C
0/0
8.000,00
DOS
IS-C
0/0
300,00
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
6.500,00
IS-C
0/0
75.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
240.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
797/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 05/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
790/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
791/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
792/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
784/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
785/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
789/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
793/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:40
Sistema CECAM
(Página: 105 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
794/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
795/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
1.200,00
IS-C
0/0
15.000,00
SA AUXILIO
IS-C
0/0
5.000,00
. 299/2009,
IS-C
0/0
-4,00
IS-C
0/0
-775,60
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
Valor
IOS
S
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
787/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
788/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE
2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
773/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PEAT. BOL
DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
299/0
801/0
120 - REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
43/0
803/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
ANULACAO PARCIAL DA NE 554/2010.. DESCONTOS CONCEDIDOS CONFORME PC
FOLHA 142.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.000,00
DOS
IS-C
0/0
10.000,00
IA
IS-C
0/0
180.000,00
ANULACAO PARCIAL DA NE 660/2010. REF. ANULACAO DO VALOR DO DEPOSIT O DO CAIXINHA
DO MES 04/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
786/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
798/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
796/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
---------------------2.013.240,40
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
804/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
1.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MES 05/2010.
---------------------1.000,00
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 215/2010.
TP-C
5/2004
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/0
805/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
-0,05
----------------------0,05
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
1669/2010
806/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3077. CONFORME PA. 140/2010. PG. 1669/2010. AIT: ST-C2-629734-6.
OFICIAL. EGI-
---------------------68,10
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
827/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
29.483,29
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
0/2010
114,50
67,20
17,00
IS-C
IS-C
0/0
0/2010
1.719,00
350,00
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
3.687,42
350,00
IS-C
0/0
PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA SANTAMÁLIA, PARTE FUNCIONÁRIOS DES CONTADA NA
FOLHA DE -PAGAMENTO DO MÊS 05/2010
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
163/2010
134/2010
134/2010
811/0
816/0
817/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 163/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 134/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 134/2010
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
181/2010
180/2010
810/0
828/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CONSERTO DE VEÍCULOS EGI 3090 ATRAVÉS DE FRANQUIA, CONFORME PC 181/2010
CONSERTO DE VEÍCULO EGI 3098 EM GARANTIA DE FÁBRICA CONFORME PC 180/2010
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
173/2010
155/2010
821/0
822/0
510 - MHW GRAFICA E EDITORA LTDA
498 - PINTURAS LETRAO S/A LTDA
CONFECÇÃO DE CARTILHA CÂMARA JOVEM 2010 CONFORME PC 173/2010
SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS / VAGAS DE ESTACIONAMENTO CONFORME PC155/2010
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
164/2010
807/0
510 - MHW GRAFICA E EDITORA LTDA
468,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
164/2010
164/2010
163/2010
163/2010
163/2010
163/2010
134/2010
134/2010
129/2010
423/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 109 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
808/0
809/0
812/0
813/0
814/0
815/0
818/0
819/0
820/0
826/0
Fornecedor
169
102
161
348
108
60
108
348
348
422
- COPYMODEL GRAFICA E EDITORA LTDA.
- ORLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
- KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
- ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
- PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
- FABIO VIEIRA INFORMATICA ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONFORME PC 164/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME PC 164/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONFORME PC 164/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 163/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 163/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 163/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 163/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 134/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO CONFORME PC 134/2010
AQUISIÇÃO DE PILHAS CONFORME PC 129/2010
ANULAÇÃO DE EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE BOLSA CONF. PC 423/2009,
QUAL A EMPRESA NÃO APRESENTOU O MATERIAL COMPATÍVEL
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/2010
0/0
2.468,10
510,00
192,00
518,94
886,80
453,30
45,80
1.158,08
158,24
-194,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA CÂMARA CONFORME PC 150/2010
CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL REALIZADO PELO IBRAP - INST. BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA CONFORME PC 149/2010
SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA REPARO NA FIAÇÃO DE TOAMADA CONFORMEPC 35/2010
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
390,00
2.496,00
IS-C
0/2010
960,00
---------------------46.300,60
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
514,25
IS-C
0/0
1.151,18
MOTIVO PELO
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
150/2010
149/2010
823/0
824/0
340 - NAKATA CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
035/2010
825/0
633 - JP ANTENAS LTDA ME
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
830/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO FUNCIONÁRIO OSMAR DOS SANTOS PERE
LICENÇA PRÊMIO 05/2010
IRA NA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
350/2009
831/0
141 - FUJICAR VEICULOS LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 110 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
EMPENHO DE FRANQUIA REFERENTE A CONSERTO DE VEÍCULO ABALROADO- DBS 9439
---------------------1.665,43
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ME PC
IS-C
0/2010
184,00
ESSÕES
IS-C
0/2010
2.350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÃMARA CONFORME PC 165/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÃMARA CONFORME PC 165/2010
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
38,00
1.775,13
---------------------4.347,13
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
135/2010
833/0
271 - ANA MARIA R. VALERIO ME
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO CONFOR
135/2010
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
144/2010
832/0
634 - MS INDÚSTRIA E COM DE BRINDES E A
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PINS PARA RETRIBUIR AOS HOMENAGEADOS NAS S
SOLENES CONFORME PC 144/2010
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
165/2010
165/2010
834/0
835/0
403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
336 - CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
860/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
7.667,80
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CONFORME PC 175/2010
IS-C
0/2010
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
Valor
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 04/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
175/2010
837/0
424 - SUPERMERCADO MOMBELINO III LTDA
995,00
---------------------8.662,80
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/2008
839/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 011/2009. PARTE VEREADORES. PERÍODO: 14/05/2010 A 31/05/ 2010, COMPLEMENTO
DA NE 148/2010
20.435,00
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2105 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
168/2010
838/0
519 - PHT COMERCIO E SERVICOS DE MAQU
5.200,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
EMPENHO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO CONFORME PC 168/201 0, PERÍODO
DE MAIO A DEZEMBRO/2010
02.02.02.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
840/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 011/2009. PARTE SECRETARIA. PERÍODO: 14/05/2010 A 31/05 /2010, COMPLEMENTO
DA NE 149/2010
13.065,00
---------------------38.700,00
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE NAVEGADOR GPS. CONFORME PC. 84/2010. NF. 236647
IS-C
0/0
699,00
IS-C
0/0
255.249,63
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
84/2010
843/0
628 - FNAC BRASIL LTDA
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
298/2008
849/0
180 - PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 162, REF. AO ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO
PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA. CO NFORME PC.
298/2008. CONTRATO 10/2009. PERIODO: 17.05.2010 A 17.08.2010.
---------------------255.948,63
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
850/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
77.412,37
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 113 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/20 09. NF. 6.582. REF.
MES 03/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. CONFORME PC. 355/2004. CONTRATO 001/2005. NF . 17.416. REF. MES
03/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E C
OPA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. CONFORME PC. 229/2009. CO
NTRATO
019/2009. NF. 646. REF. MES 03/2010.
IS-C
0/0
9.627,01
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
933,34
AQUISIÇÃO DE CALCULADORA 12 DIGITOS SHARP OMEL 124 A, CONFORME PC176/2010
AQUISIÇÃO DE BLOCO POST IT CONFORME PC 176/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/2010
IS-C
0/0
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES.
DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
04/2010.
Valor
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
851/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
852/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
853/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
176/2010
176/2010
856/0
858/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
18,20
17,10
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
84/0
845/0
628 - FNAC BRASIL LTDA
-699,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
84/0
64/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 114 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
846/0
855/0
Fornecedor
628 - FNAC BRASIL LTDA
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULAÇAO DA NE 843/2010
ANULAÇÃO PARCIAL DA NE 675/2010
AQUISIÇÃO DE CALCULADORA ELETRONICA CONFORME PC 64/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-100,00
190,75
004.
IS-C
0/0
18.694,25
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DE AÇO INOX CONFORME PC159/2010
AQUISIÇÃO DE LIVRO CAPA DURA PARA USO NO PLENARIO CONFORME PC 176/2010
AQUISIÇÃO DE ROLO ENTINTADO BICOLOR PARA MÁQUINA DE CALCULAR OLIVETTI SUMMA 220
CONFORME PC 176/2010
IS-C
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
0/2010
1.514,00
20,40
63,00
IS-C
0/2010
380,00
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
854/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
CONTRATO 001/2005. PERIODO: 18.05.2010 A 18.06.2010. ADITAMENTO 012/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
159/2010
176/2010
176/2010
847/0
857/0
859/0
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
182/2010
848/0
322 - ESAPE - EMPRESA DE SERVICOS E AP
EMPENHO REF. A INSCRIÇÃO NO X FORUM DE DEBATES SOBRE AS COMPRAS
GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS CONFORME PC 182/2010
---------------------110.127,79
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CP-C
1/2009
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
861/0
249 - CAVASSANI PUBLICIDADE LTDA
1.750.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 115 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PC. 4
CONTRATO 007/2010. CONCORRENCIA 001/2009. PERIODO: 21.05.2010 A 31.12.2010.
Modalidade
Licitação
Valor
01/2009.
---------------------1.750.000,00
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
TROCA DE PLACA TIPO AMIANTO INTERNA E EXTERNA NA PRESIDENCIA, COM MEDIDAS 2,0 x
0,70 m x 5 mm. CONFORME PC. 31/2010.
AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE GABINETE CON
FORME PC
131/2010
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
80,00
CONFECÇÃO DE PERGAMINHO PARA SESSÃO SOLENE TITULO AO DR MARCO POLO DEL NERO
CONFORME PC 186/2010
IS-C
0/2010
355,00
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS CONFORME PC 161/2010
IS-C
0/2010
1.884,00
IS-C
0/2010
1.250,00
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
31/2010
865/0
635 - JCL PISOS, FORROS, REVESTIMENTO
131/2010
866/0
271 - ANA MARIA R. VALERIO ME
1.150,00
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
186/2010
862/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
161/2010
867/0
637 - SUPRIMAX COM DE EQUIP GRAFICOS LTDA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
160/2010
863/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
162/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 116 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
864/0
Fornecedor
636 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A ASSESSORIA JURIDICA CONFORME PC 160/2010
INSCRIÇÃO EM CURSOS NDJ - BASICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME PC 162/2010
IS-C
0/2010
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
A DOS
IS-C
0/0
NE
IS-C
0/2010
95,00
CIPAL
IS-C
0/2010
3.800,00
IS-C
0/2010
-1.884,00
7.995,00
---------------------12.714,00
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
868/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AUXILIO DOENC
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
116,21
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
196/2010
874/0
166/2010
881/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
83 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BOR
SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DE DIPLOMAS JOÃO RAMALHO PARA SESSÃO SOLE
CONFORME PC 196/2010
AQUISIÇÃO DE FLAMULAS E GALHARDETES PARA CERIMONIAL DA CAMARA MUNI
CONFORME PC 166/2010
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
161/0
872/0
637 - SUPRIMAX COM DE EQUIP GRAFICOS LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
161/2010
184/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 117 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
873/0
878/0
Fornecedor
637 - SUPRIMAX COM DE EQUIP GRAFICOS LTDA
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO TOTAL DA NE 867/2010.
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS CONFORME PC 161/2010
AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA UNIVERSAL
- FORMATO A4 COM ALAVANCA CONFORME PC
184/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/2010
1.884,00
190,10
IS-C
0/2010
99,00
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
5,85
218,40
---------------------4.524,56
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 05/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PGTO DO MÊS 05/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ALAN SIMÃO MACHADO N A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 05/2010.
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
497,44
IS-C
0/0
667,16
IS-C
0/0
155,99
IS-C
0/0
790,66
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
423,54
IS-C
0/0
559,07
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
190/2010
876/0
403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
184/2010
184/2010
879/0
880/0
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PLÁSTICOS PARA VASO SANITÁRIO DA CAMARA CONF
190/2010
AQUISIÇÃO DE MARCADOR DE CD E DVD PRETO CONFORME PC 184/2010
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME PC 184/2010
ORME PC
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
884/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
61/2010
885/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
886/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
887/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
891/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
894/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
897/0
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
61/2010
898/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
61/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 118 / 299)
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899/0
Fornecedor
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
790,58
IS-C
0/0
3.618,13
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
292,64
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
14.080,61
IS-C
0/0
3.714,53
IS-C
0/0
14.284,01
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F OLHA DE PGTO
DO MÊS 05/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 05/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
904/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
RECOLHIMENTOS DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADO DOS FUNCIONARI
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
OS NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
875/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
905/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
912/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
E
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
900/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF PFGB. PARTE FUNCIONARIO. DES CONTADO DO
FUNCIONARIO ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 05/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
308,00
IS-C
0/0
6.640,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
05/2010.
ARTE
MES
IS-C
0/0
30.947,48
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E INTEGRALIZACAO DESCONTADO DOS FUNCIONAR
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IOS NA
IS-C
0/0
6.140,52
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
PAGAMENTO DO MES 05/2010.
DE
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
29.608,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
906/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
907/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
903/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
902/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
901/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
54/2010
877/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
54/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 120 / 299)
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909/0
Fornecedor
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 877/2010
IS-C
0/0
-29.608,82
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS E SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO
MES 05/2010.
IS-C
0/0
108.058,99
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
29.608,82
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
431,39
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
883/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL S.A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
3377/2010
910/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
911/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
53/2010
888/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
53/2010
889/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 1479/2005, QUARTA VARA CI VEL SBCAMPO,
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR ANTONIO APA
RECIDO
PARIS CABRERA.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 121 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
53/2010
890/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
53/2010
892/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
53/2010
893/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
53/2010
895/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
53/2010
896/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 1479/2005, QUARTA VARA CI VEL SBCAMPO,
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR ARY JOSE DEOLIVEIRA.
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 1479/2005, QUARTA VARA CI VEL SBCAMPO,
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR IVANILDO FR
EIRE DE
SANTANA
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 1479/2005, QUARTA VARA CI VEL SBCAMPO,
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR JUAREZ TADEU GINEZ
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 1479/2005, QUARTA VARA CI VEL SBCAMPO,
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR SEBASTIAO M
ATEUS
BATISTA
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 1479/2005, QUARTA VARA CI VEL SBCAMPO,
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR SERGIO DEMARCHI.
PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO 1479/2005, QUARTA VARA CI VEL SBCAMPO,
COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO MES 05/2010. VEREADOR WAGNER LINO ALVES.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
1.687,50
IS-C
0/0
49.429,80
IS-C
0/0
274,50
IS-C
0/0
15.443,20
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
62/2010
870/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
60/2010
882/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
PAGAMENTO DA MEDIA DE HORAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. F
QUINZENA DO MES 06/2010.
ERIAS DA 1ª
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/2010
871/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PR-G
4/2010
IS-C
0/0
Valor
EMPENHO POR ESTMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
371/2009
913/0
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O EXERCICIO
CONFORME PC. 371/2009. CONTRATO 008/2010. PERIODO: 26.05.2010 A 31.12.2010.
DE 2010.
102.998,84
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
62/2010
869/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
12.451,60
---------------------415.788,22
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
158,00
IS-C
0/0
370,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
199/2010
916/0
416 - OLITEC ABC COM. SERV. MAQUINAS P/
MANUTENCAO EM MAQUINA DE ESCREVER. CONFORME PC. 199/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
201/2010
915/0
518 - ROF E MAG COM. VAREJ. MAT. ELETRO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-0,01
AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO. CONFORME PC. 201/2010.,
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
164/0
914/0
510 - MHW GRAFICA E EDITORA LTDA
ANULACAO PARCIAL DA NE 807/2010 REF. DESCONTOS CONCEDIDOS CONFORME PC. 164/2010,
FOLHAS 38 E 39.
---------------------527,99
Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 775/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 779/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 773/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 781/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 782/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 783/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-33.402,00
-22.623,06
-15.000,00
-93.302,46
-4.118,09
-12.623,06
ANULACAO DO SALDO DA NE 777/2010.
IS-C
0/0
-1.376,70
IS-C
0/0
-22.623,06
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
928/0
932/0
933/0
934/0
935/0
936/0
592
147
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
930/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
931/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-175.000,00
RME PC.
IS-C
0/0
516,00
RME PC.
IS-C
0/0
6.303,00
ME PC.
IS-C
0/0
104,00
ME PC.
IS-C
0/0
1.560,00
PR-G
3/2008
3.583,33
IS-C
0/0
ANULACAO DO SALDO DA NE 778/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
952/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
ANULACAO DO SALDO DA NE 772/2010.
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
200/2010
918/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
188/2010
922/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFO
200/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFO
188/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
200/2010
919/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
188/2010
923/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
200/2010.
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
188/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
69/2008
924/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA
SESSOES
SOLENES. CONFORME PC. 069/2008. CONTRATO 11/2008. ADITAMENTO 005/2
010. PERIODO:
31.05.2010 A 30.09.2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
929/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
-22.859,88
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-2.097,89
96/2008.
IS-C
0/0
46.900,00
, CONFORME
IS-C
0/0
-0,01
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-77,79
-152,77
-5.367,49
IS-C
0/0
-1.135,20
ANULACAO DO SALDO DA NE 776/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
950/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 797/2010.
02.01.01.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/2008
925/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
CONTRATO 11/2009. PARTE VEREADORES. PERIODO: 31.05.2010 A 31.12.2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
43/0
917/0
609 - LADDER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
ANULACAO PARCIAL DA NE 513/2010.. REFERENTE A DESCONTOS CONCEDIDOS
PC. 43/2010, FOLHA 22.
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
0/0
943/0
944/0
945/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 790/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 791/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 792/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
937/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 126 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
938/0
942/0
946/0
947/0
948/0
Fornecedor
200
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 784/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 785/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 789/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 793/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 794/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 795/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-4.941,91
-13.396,12
-17.546,78
-1.276,41
-11.900,10
ANULACAO DO SALDO DA NE 787/2010.
IS-C
0/0
-306,60
IS-C
0/0
-12.330,34
IS-C
0/0
1.108,00
IS-C
0/0
-3.504,00
IS-C
0/0
416,00
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
940/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
941/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 788/2010.
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/2010
921/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFO
188/2010.
RME PC.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
927/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO DO SALDO DA NE 773/2010.
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
188/2010
920/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
188/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-5.000,00
IS-C
0/0
-1.093,76
IS-C
0/0
-8.382,17
IS-C
0/0
31.266,69
ME PC.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
939/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 786/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
951/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 798/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
949/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 796/2010.
02.02.02.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
926/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 11/2009. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 31.05.2010A 31.12.2010.
----------------------399.680,63
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
980/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
76.249,26
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES 06/2010.
PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS . FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
50.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
800.000,00
IS-C
0/0
21.900,00
IS-C
0/0
40.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
40.000,00
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PAR
FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
Valor
TE
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
954/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
0/0
958/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
959/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
960/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
961/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
962/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
956/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
957/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
FOLHA DE
IS-C
0/0
210.000,00
FOLHA DE
IS-C
0/0
148.104,47
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
23.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO D
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
Valor
OS
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
978/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
979/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES.
PAGAMENTO DO MES 06/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES.
PAGAMENTO DO MES 05/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
955/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
977/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS FU NCIONARIOS
COMISIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
969/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
970/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
971/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
DOS
IS-C
0/0
300,00
ARIOS
IS-C
0/0
20.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMEPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO D
OS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
75.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
240.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
1.200,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
Valor
RIOS
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
963/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
964/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
968/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
972/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
973/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
974/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
966/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
967/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
953/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 131 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PEAT. FOL
PAGAMENTO DO MES 06/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
180.000,00
HA DE
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
965/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
976/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
975/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IA DOS
---------------------2.265.753,73
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2435/2010
981/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
153,23
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
2436/2010
Data: 21/05/2012 09:52:41
Sistema CECAM
(Página: 132 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
982/0
Fornecedor
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
AQUISICAO DE TV LCD FULL HD 50". CONFORME PC. 204/2010.
IS-C
0/0
4.899,00
AQUISICAO DE SUPORTE DE PAREDE PARA TV LCD FULL HDD 50". CONFORMEPC. 204/2010.
IS-C
0/0
50,00
AQUISICAO DE CARRINHO PARA TRANSPORTE DE GARRAFAS TERMICAS. CONFOR
183/2010.
AQUISICAO DE MARMITEIRO PARA COPA. CONFORME PC. 29/2010.
IS-C
0/0
1.100,00
IS-C
0/0
1.100,10
IS-C
0/0
304,60
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3077, CONFORME PA. 170/2010. PG. 2435/2010. AIT: PM-A7-350121-5.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3077. CONFORME PA. 171/2010. PG. 2436/2010. AIT: PM-A7-350120-7.
OFICIAL, EGIOFICIAL. EGI-
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
204/2010
983/0
551 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
204/2010
984/0
521 - GLOBEX UTILIDADES S/A
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
183/2010
986/0
640 - MAK FRIGO REFRIGERACAO LTDA
29/2010
987/0
641 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA
ME PC.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
179/2010
985/0
639 - NETSCAN DIGITAL LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 133 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE FILMES PARA MICROFILMAGEM. CONFORME PC. 179/2010.
---------------------7.675,03
Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
699,50
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL. DBS-9440. CONFORME PC. 205/2010.
IS-C
0/0
220,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTO. CONFORMEPC. 208/2010.
IS-C
0/0
2.854,72
IS-C
0/0
1.540,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
205/2010
991/0
141 - FUJICAR VEICULOS LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL, DBS
PC. 205/2010.
-9440. CONFORME
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
205/2010
992/0
141 - FUJICAR VEICULOS LTDA
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
208/2010
989/0
453 - LUMALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
208/2010
990/0
453 - LUMALUX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 134 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTO. CONFORME PC. 208/2010.
---------------------5.314,22
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
086/0
993/0
0/0
43/0
994/0
996/0
Fornecedor
50 - DOISDES ENCADERNACOES LTDA
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO PARCIAL DA NE 656/2010. REFERENTE SALDO REMANESCENTE. CON
FORME PC.
086/2010, FOLHA 30.
DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. MES 06/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 804/2010. REFERENTE ACERTO DO CAIXINHA DO M
ES 05/2010.
VALOR DO DEPOSITO EFETUADO EM 08.06.2010.
IS-C
0/0
-70,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
1.000,00
-888,50
---------------------41,50
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9447. CONFORME PA. 125/2010. PG. 1400/2010. AIT: E 43 0004339.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3080. CONFORME PA. 163/2010. PG. 2229/2010. AIT: E 43 0010600.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3075. CONFORME PA. 162/2010. PG. 2228/2010. AIT: E 43 0010021.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3093. CONFORME PA. 127/2010. PG. 1402/2010. AIT: E 43 0002302.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9447. CONFORME PA. 126/2010.. PG. 1401/2010. AIT: E 43 0004335.
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO DO
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2010.
IS-C
0/0
27.689,59
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
1400/2010
1001/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
2229/2010
1002/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
2228/2010
1003/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
1402/2010
1004/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
1401/2010
1005/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
999/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
S
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
385/2009
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 135 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
997/0
Fornecedor
642 - D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - ME
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE ARMARIOS DE SEGURANCA. CONFORME PC. 385/2009. PARTE VEREADORES.
PR-G
3/2010
136.240,00
AQUISICAO DE ARMARIOS DE SEGURANCA. CONFORME PC. 385/2009. PARTE S ECRETARIA DA
CAMARA.
PR-G
3/2010
20.960,00
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
385/2009
998/0
642 - D. PALMEIRA DE LIMA - MOVEIS - ME
---------------------185.230,09
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3082. CONFORME PA. 147/2010.. PG. 1876/2010. AIT: E 43 0008422.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9436. CONFORME PA. 177/2010. PG. 2717/2010. AIT: XR-A1-128513-0.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3080. CONFORME PA. 165/2010. PG. 2252/2010. AIT: K 43 0000926.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3089. CONFORME PA. 153/2010. PG. 1894/2010. AIT: I 43 0001733.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3096. CONFORME PA. 167/2010.. PG. 2365/2010. AIT: F 43 0004708.
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
4.291,24
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
1876/2010
1010/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
2717/2010
1011/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
2252/2010
1012/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
1894/2010
1013/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
2365/2010
1014/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1006/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 136 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-60,00
IS-C
0/0
174,00
IS-C
0/0
355,00
IS-C
0/0
885,00
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 05/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
421/0
1008/0
375 - IZABELA COMERCIO DE VIDROS LTDA
ANULACAO TOTAL DA NE 281/2010. REFERENTE A CORTESIA CONCEDIDA CONF
421/2010, FOLHAS 30 A 32.
ORME PC.
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
191/2010
1017/0
476 - MAGAZINE LUIZA S.A.
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA SERVICOS DE COPA. CONFORME PC. 191/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
211/2010
1015/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
CONFECCAO DE PERGAMINHO ANIMAL PARA SESSAO AOLENA. CONFORME PC. 211/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
216/2010
1009/0
600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
203/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 137 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1019/0
Fornecedor
608 - A MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
1.033,50
INSCRICAO EM FORUM DE CONTABILIDADE PUBLICA. CONFORME PC. 210/2010.
INSCRICAO EM CURSO "PRATICA DO PROCESSO LEGISLATIVO". CONFORME PC.206/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
200,00
614,00
---------------------7.918,37
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ANULACAO PARCIAL DA NE 922/2010
IS-C
0/0
-584,79
IS-C
0/0
584,79
IS-C
0/0
-13,68
AQUISICAO DE ACUCAR. CONFORME PC. 216/2010.
AQUISICAO DE CHA MATE PARA ALMOXARIFADO. ESTOQUE APROXIMADO PARA 6
CONFORME PC. 203/2010.
MESES.
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
210/2010
206/2010
1016/0
1018/0
643 - CONSELHO REGIONAL CONTABILIDADE
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
188/0
1022/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
188/2010
1023/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
188/2010. COMPLEMENTO DA NE 923/2010.
ME PC.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/0
1020/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 138 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
13,68
ANULACAO PARCIAL DA NE 921/2010
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
188/2010
1021/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
188/2010. COMPLEMENTO DA NE 920/2010.
ME PC.
---------------------0,00
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA.
PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 6805. CONTRATO 10/2009. REF. MES 04/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 17655. CONTRATO 001/2005. REF. MES 04/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM.
SOLUCOES
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. NF. 685. REF. MES 04/2010.
IS-C
0/0
9.300,74
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
921,19
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1024/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1025/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1026/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
---------------------12.278,30
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2856/2010
1027/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3091. CONFORME PA. 182/2010. PG. 2856/2010. AIT: XR-A1-130006-6.
OFICIAL. EGI-
---------------------68,10
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
2883/2010
1028/0
Fornecedor
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
2855/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 139 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1029/0
Fornecedor
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9438. CONFORME PA.183/2010. PG. 2883/2010. AIT: E 43 0019364.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3090. CONFORME PA. 181/2010. PG. 2855/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
4.800,00
TP-C
5/2004
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
1031/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR RETIVA DE
ELEVADORES. CONFORME PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 00 5/2010. PERIODO:
20.06.2010 A 20.08.2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
1030/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
CONTRATO 001/2005. PERIODO: 18.06.2010 A 18.07.2010. ADITAMENTO 13/2010.
004.
18.694,25
---------------------23.715,58
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
189/2010
1033/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
1.086,80
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
188/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 140 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1037/0
Fornecedor
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-1.183,75
SERVICO DE REVISAO EM GARANTIA DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC.189/2010.
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
ME PC.
188/2010.
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 215/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
193,20
1.183,75
IS-C
0/0
2.900,00
ANULACAO PARCIAL DA NE 921/2010.
IS-C
0/0
-247,00
IS-C
0/0
247,00
IS-C
0/0
160,00
AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DE VEICULO
CONFORME PC. 189/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 922/2010.
Valor
S OFICIAIS.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
189/2010
188/2010
1032/0
1038/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
215/2010
1039/0
494 - LUIZ CARLOS MUNIZ
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/0
1035/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
188/2010
1036/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL. EGI
PC. 188/2010. DANFE 19.627.
-3088. CONFORME
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
120/2010
1034/0
316 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 141 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CURSO SOBRE "DEPARTAMENTO DE PESSOAL MODELO". CONFORME PC. 120/201 0. Reforço do
Empenho n° 676/0.
---------------------4.340,00
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 06/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PGTO DO MÊS 06/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ALAN SIMÃO MACHADO N A FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 06/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F OLHA DE PGTO
DO MÊS 06/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 06/2010.
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
254,12
IS-C
0/0
997,21
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
738,42
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
997,06
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
4.546,15
IS-C
0/0
14.438,46
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1041/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
61/2010
1043/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
1044/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
1045/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
1046/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
1048/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
1049/0
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
61/2010
1050/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
61/2010
1051/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1059/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
E
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1054/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 142 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
32.802,89
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
4.350,61
IS-C
0/0
180,00
IS-C
0/0
2.623,07
IS-C
0/0
163.207,48
IS-C
0/0
1.144,08
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
54/2010
1057/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1056/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
118/2010
1068/0
518 - ROF E MAG COM. VAREJ. MAT. ELETRO
CONSERTO DE BEBEDOURO ELETRICO. CONFORME PC. 118/2010.
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1040/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
1058/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
1061/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO AUXILIO DO ENCA DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 960/0.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
62/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 143 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1064/0
Fornecedor
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Ref orço do Empenho
n° 961/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Ref orço do Empenho
n° 961/0
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.144,08
IS-C
0/0
150,00
IS-C
0/0
3.327,20
IS-C
0/0
7.667,20
IS-C
0/0
62.252,01
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
212/2010
1067/0
169 - COPYMODEL GRAFICA E EDITORA LTDA.
CONFECCAO DE FICHAS DE CONTROLE DE PRESENCA DE SOLENIDADES. CONFOR
212/2010.
ME PC.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
62/2010
1060/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 955/0.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
62/2010
1052/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n°969/0
RIOS
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/2010
1042/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 144 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
1047/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1053/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
520,48
IS-C
0/0
12.502,73
IS-C
0/0
38,00
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET
E
FORNECIMENTO DE CONTAS DE CORREIO ELETRONICO. CONFORME PC. 175/200 7. CONTRATO
023/2007. ADITAMENTO 005/2010. PERIODO: 28.06.2010 A 31.12.2010.
CO-C
13/2007
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. Reforço do Empenho n° 965/0
IS-C
0/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforçodo Empenho n° 964/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforçodo Empenho n° 973/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
221/2010
1066/0
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO. CONFORME PC. 221/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
175/2007
1065/0
320 - CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A
20.937,90
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
62/2010
1055/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
1.410,40
---------------------339.931,52
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
223/2010
1069/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
355,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 145 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ASSINATURA ANUAL DO BOLETIM IOB ONLINE. CONFORME PC. 213/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES E DESCONTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
3.605,60
IS-C
0/0
392,32
IS-C
0/0
12.350,41
CONFECCAO DE PERGAMINHO PARA SESSAO SOLENE. CONFORME PC. 223/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
213/2010
1070/0
316 - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLIC
3.080,00
---------------------3.435,00
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Junho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1073/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1076/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
PAGAMENTO DO MES 06/2010.
DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1099/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 146 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONT
ADO DOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
-PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. MES 06/2010.
IS-C
0/0
6.644,94
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
06/2010.
ARTE
MES
IS-C
0/0
35.633,50
RIOS NA
IS-C
0/0
6.246,70
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
148.756,26
RECOLHIMENTOS DIVERSOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 06/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1097/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
1098/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1101/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1074/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E INTEGRALIZACAO DESCONTADOS DOS FUNCIONA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1075/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
PAGAMENTO DO MES 06/2010.
DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1102/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 147 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTAC
SERVICOS DO MES 06/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
121,43
IS-C
0/0
121,43
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.144,08
4.019,19
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-21.589,50
-30.357,66
-15.000,00
-20.357,67
IS-C
0/0
-5.000,00
AO DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1095/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
3735/2010
1096/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 06/2010. REFERENTE AO MES 05/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG.3735/2010.
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 06/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG. 3735/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
0/0
1063/0
1080/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
0/0
0/0
0/0
1082/0
1085/0
1086/0
1087/0
592
147
147
147
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO TOTAL DA NE 1061/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 960/0
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 954/2010.
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 958/2010.
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 959/2010.
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 962/2010.
IOS
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
1083/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 148 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Ref orço do Empenho
n° 957/0
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 957/2010.
IS-C
0/0
1.289,40
IS-C
0/0
-20.357,66
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
IA DE
FUNCIONARIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL. CON
FORME PA.
243/2010, PG. 3735/2010. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010.
IS-C
0/0
2.000,00
IS-C
0/0
416,00
IS-C
0/0
-4.175,58
IS-C
0/0
-28,38
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 956/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1079/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
1084/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
3735/2010
1077/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1078/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 955/0
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1104/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 977/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1092/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 149 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1093/0
Fornecedor
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 970/2010.
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 971/2010.
IS-C
0/0
-10.219,44
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 963/2010.
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 968/2010.
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 974/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-363,97
-3.944,82
-6.271,24
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 966/2010.
IS-C
0/0
-1.200,00
IS-C
0/0
-7.649,06
IS-C
0/0
-3.504,00
IS-C
0/0
-995,89
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1088/0
1091/0
1094/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1089/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1090/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 967/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1081/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO DO DO SALDO DA NE 953/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1103/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 150 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 976/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
1100/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCI
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 975/0
ARIO (22%).
17.603,99
---------------------87.550,22
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
40.000,00
IS-C
0/0
1.000.000,00
IS-C
0/0
28.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1106/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
0/0
1110/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1112/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
1113/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1114/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DA 2ª QUINZENA DO MES 07/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1109/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 151 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS.
MES 07/2010.
IS-C
0/0
250.000,00
AQUISICAO DE PAPEL DIPLOMATA E PAPEL LINHO. CONFORME PC. 207/2010.
AQUISICAO DE AGENDA TELEFONICA E MIDIA DE DVD. CONFORME PC. 207/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
52,00
25,20
IS-C
0/0
416,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-416,00
30.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DO MES 07/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1130/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
207/2010
207/2010
1134/0
1135/0
645 - OLIPEL COMERCIAL DISTR. ARTIGOS P
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1071/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
0/0
0/0
1072/0
1107/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010. Reforço do Empenho n° 955/0
ANULACAO TOTAL DA NE 1071/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/2010
1129/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 07/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1121/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 152 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1122/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1123/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
20.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA. FERIAS
DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FERIAS DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
6.500,00
IS-C
0/0
80.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
310.000,00
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
18.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
1.200,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
19,80
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
RIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 07/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
ARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
Valor
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1115/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1116/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1120/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1124/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1125/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1126/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1118/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1119/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FERIAS DO MES 07/2010.
CAO DE
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
207/2010
1136/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 153 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
-730,55
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
200.000,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO. CONFORME PC. 207/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1105/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA
PEAT. BOLSA AUXILIO DO MES 07/2010.
RIOS DO
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
0/0
1132/0
573 - RICARDO PEREIRA DA SILVA
43/2010
1133/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
ANULACAO PARCIAL DA NE 994/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 06/2010
DEPOSITO.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 07/2010.
. VALOR DO
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/2010
1128/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
1127/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IA DOS
---------------------2.362.366,45
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
207/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 154 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1138/0
Fornecedor
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE GUILHOTINA COM FACAO. CONFORME PC. 207/2010.
IS-C
0/0
104,00
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO. CONFORME PC. 207/2010.
AQUISICAO DE MOLDURA DE VIDRO. CONFORME PC. 217/2010. OC. 98/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
262,10
28,00
MANUTENCAO DE MAQUINA LEITORA E COPIADORA. CONFORME PC. 222/2010.
IS-C
0/0
640,00
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 207/2010.
IS-C
0/0
13,52
---------------------1.047,62
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
207/2010
217/2010
1137/0
1141/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
646 - CORSO & CORSO LTDA ME
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
222/2010
1140/0
86 - MICRODAK COMERCIO E SERV LTDA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
207/2010
1139/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
218/2010
1143/0
179 - CUNITOSHI NOSE ME
343,20
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 155 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
707,00
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL, EGI -3088, GABINETE DO VEREADOR
MARCELO LIMA. CONFORME PC. 193/2010.
IS-C
0/0
50,00
AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS. CONFORME PC. 218/2010.
IS-C
0/0
91,60
---------------------1.191,80
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
56,97
AQUISICAO DE PILHAS RECARREGAVEIS. CONFORME PC. 218/2010.
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
193/2010
1144/0
141 - FUJICAR VEICULOS LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEICULO OFICIAL, EGI
MARCELO LIMA. CONFORME PC. 193/2010.
-3088, GABINETE DO VEREADOR
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
193/2010
1145/0
141 - FUJICAR VEICULOS LTDA
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
218/2010
1142/0
54 - ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
227/2010
1147/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 156 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.600,00
IS-C
0/0
489,00
---------------------6.145,97
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI-3085. CONFORME
PA. 204/2010. PG. 3372/2010. AIT: XR-A1-135544-8.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3085. CONFORME PA. 193/2010. PG. 3205/2010. AIT: XR-A1-132498-4.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3078. CONFORME PA. 206/2010. PG. 3396/2010. AIT: ST-C3-155004-6.
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
42,56
CP-C
2/2005
AQUISICAO DE QUADRO DE CORTICA. CONFORME PC. 227/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
148/2010
1148/0
647 - INFO MILLENIUM GESTAO BIBLIOTECAS
SERVICO DE HIGIENIZACAO DE LIVROS. CONFORME PC. 148/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
229/2010
1146/0
278 - LOPES CURSOS COMERCIO E SERVICOS LTD CURSO SOBRE RETENCAO DE TRIBUTOS. CONFORME PC. 229/2010.
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3372/2010
1149/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
3205/2010
1150/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
3396/2010
1152/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1151/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
34.661,76
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 157 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. PARTE FUNCIONARIOS. D
NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
ESCONTADO
---------------------34.840,52
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 06/2010.
IS-C
0/0
5.882,34
AQUISICAO E INSTALACAO DE ANTENA EXTERNA UHF. CONFORME PC. 219/2010.
IS-C
0/0
490,00
IS-C
0/0
1.524,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2764/2010
1153/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3076. CONFORME PA. 180/2010. PG. 2764/2010. AIT: 1V684901-1.
OFICIAL. EGI-
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1156/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
219/2010
1154/0
648 - EVALDO FRANCISCO
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
080/2010
1155/0
440 - W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 158 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA ESTANTES DE ACO. CONFORME PC. 80/2010.
---------------------7.965,04
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
328/2009
1157/0
649 - SPECIAL POINT AUTO POSTO LTDA
CONTRATO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OFICIAIS. PA
VEREADORES. CONFORME PC. 328/2009. PREGAO 005/2010.
RTE
PR-G
5/2010
120.000,00
CONTRATO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS OFICIAIS. PA
SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 328/2009. PREGAO 005/2010.
RTE
PR-G
5/2010
37.584,00
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
328/2009
1158/0
649 - SPECIAL POINT AUTO POSTO LTDA
---------------------157.584,00
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3204/2010
1160/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
3310/2010
Data: 21/05/2012 09:52:42
Sistema CECAM
(Página: 159 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1162/0
Fornecedor
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3087-. AIT: F430007546. CONFORME PA. 192/2010. PG. 3204/2010.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3087. AIT: F430008183. CONFORME PA. 203/2010. PG. 3310/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL. EGI
OFICIAL. EGI-
---------------------136,20
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
297,30
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
68,10
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO CORRIGIDA PELO INDICE DA POUPANCA, 1,1137038,
REFERENTE A DEPOSITO NO VALOR DE R$ 297,30 EFETUADO EM 05.11.2008. CONFORME PC.
247/2008. CONTRATO 33/2008.
IS-C
0/0
33,80
IS-C
0/0
1.500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.43.00 - CAUÇÃO - COMPACTA COMÉRCIO E SREVIÇOS LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.43.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.43.00.01.5243 - FICHA
247/2008
1168/0
455 - COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO. REF. DEPOSITO EFETUAD
05.11.2008. CONFORME PC. 247/2008. CONTRATO 33/2008.
O EM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3408/2010
1169/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3088. CONFORME PA. 208/2010. PG. 3408/2010. AIT: Q 43 0001160.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
247/2008
1167/0
455 - COMPACTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
178/2010
1163/0
650 - MM ESCULTURAS E BRINDES COMERCIO L
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 160 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
3.626,00
IS-C
0/0
-489,00
IS-C
0/0
1.196,00
IS-C
0/0
1.462,00
CONFECCAO DE MEDALHAS. CONFORME PC. 178/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1045 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01.34 - FICHA
209/2010
1164/0
138 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
SERVICOS DE CONSULTORIA POR ESCRITO EM LICITACOES E CONTRATOS
CONSULTAS. CONFORME PC. 209/2010.
- ATE 24
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
229/0
1159/0
209/2010
1166/0
278 - LOPES CURSOS COMERCIO E SERVICOS LTD ANULACAO TOTAL DA NE 1146/2010. CANCELAMENTO DO CURSO CONFORME PC.
FOLHAS 19 E 20.
ASSINATURA WEB LICITACOES E CONTRATOS. CONFORME PC. 209/2010.
138 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
229/2010,
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
209/2010
1165/0
138 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A
ASSINATURA DA REVISTA ZENITE DE LICITACOES E CONTRATOS
209/2010.
- ILC. CONFORME PC.
---------------------7.694,20
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CO-C
9/2008
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
433/2007
1161/0
184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
1.518,72
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE RH. CONFORME
PC. 433/2007. CONTRATO 10/2008. REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL DE 5 ,05%. Reforço do
Empenho n° 705/0
---------------------1.518,72
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
5.634,12
FOLHA DE
IS-C
0/0
3.083,80
E
O MES
IS-C
0/0
101.762,41
IS-C
0/0
9.581,89
IS-C
0/0
2.056,37
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.61.00 - CAUÇÃO - ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.61.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.61.00.01.5261 - FICHA
334/2009
1185/0
625 - ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR PARTICIPACAO EM LICITACAO. REF. DEPOSITO E
06.04.2010. CONFORME PC. 334/2010. TOMADA DE PREÇOS 001/2010.
FETUADO EM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1182/0
381 - JULIANE CRISTINA GURY DE SOUZA
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ALAN SIMAO MACHADO NA
PAGAMENTO DE RESCISAO DO MES 07/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1171/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
VEREADORES. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO D
06/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1172/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1173/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA.
PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. CONTRATO 10/2009. NF. 7004. RE
F. MES 05/2010.
CONFORME PA. 30/2010. PG. 66/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 162 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
66/2010
1174/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1175/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1176/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
913,72
IS-C
0/0
38,50
IS-C
0/0
169,40
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO CORRIGIDA PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0168861,
REFERENTE A DEPOSITO NO VALOR DE R$ 5.634,12 EFETUADO EM 06.04.201 0. CONFORME PC.
334/2009. TOMADA DE PRECOS 001/2010.
IS-C
0/0
95,14
AQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA PROJETORES PARA USO NO AUDITORIUM E NO PLE
CONFORME PC 230/2010
NÁRIO
IS-C
0/2010
FOLHA DE
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. CONTRATO 001/2005. REF. MES 05/2010. NF. 178 34. CONFORME PA.
30/2010. PG. 66/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM.
SOLUCOES
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. REF MES 05/2010. NF. 714. CONFORME PA. 30/2010. PG.
66/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA. PIN TURAS LETRAO
S/C LTDA. NF. 1990. CONFORME PA. 30/2010. PG. 66/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO D
E
ESTACIONAMENTO. GUARNIERI REPRESENTACES COMERCIAIS LTDA. CONFORME PA. 30/2010.
PG. 66/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
334/2009
1183/0
625 - ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.19 - FICHA
230/2010
1179/0
412 - ARUMI COMERCIO SERV E ASSIST TECNI
260,00
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/2010
1170/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES.
PAGAMENTO DO MES 06/2010. COMPLEMENTO DA NE 978/2010.
36.238,81
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
231/2010
1180/0
336 - CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
247,80
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/2010
2.130,00
IS-C
0/2010
355,00
IS-C
0/0
-92,90
TP-C
5/2004
18.694,25
IS-C
IS-C
0/2010
0/0
30,30
1.104,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (REATOR) PARA MANUTENÇÃO CONFORME PC 231/2010
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
226/2010
1178/0
102 - ORLYGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
235/2010
1181/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
CONFECÇÃO DE CONVITES E ENVELOPES PARA SESSÃO SOLENE ANIVERSÁRIO D
E SÃO
BERNARDO CONFORME PC 226/2010
CONFECÇÃO DE PERGAMINHOS PARA SESSÃO SOLENE
- TITULO AO SR EDGAR SETTI
CONFORME PC 235/2010
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
156/0
1189/0
577 - LIVRARIA ESQUADRO LTDA
ANULACAO DO SALDO DA NE 742/2010. CONFORME PC. 156/2010, FOLHA 55.
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
1187/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
CONTRATO 001/2005. PERIODO: 19.07.2010 A 18.08.2010. ADITAMENTO 14/2010.
004.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
232/2010
233/2010
1177/0
1184/0
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
AQUISIÇÃO DE PALITOS DE FÓSFORO E INSETICIDA CONFORME PC 232/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/2010
PR-G
18/2009
Valor
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TINTA MONO 14 ML PARA 2 MESES CONFORME PC 233/2010
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
234/2010
1186/0
651 - Z C DA SILVA ME
AQUISIÇÃO DE CURSO GFIP / SEFIP PARA TREINAMENTO DE PESSOAL CONFORME PC 234/2010
239,40
02.02.02.01.31.0046.2106 - PRÊMIOS DE SEGURO EM GERAL
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2106.3.3.90.39.01.51 - FICHA
237/2009
1188/0
190 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
CONTRATO PARA SEGURO DA FROTA DE VEICULOS. CONFORME PC. 237/2009.
014/2009. ADITAMENTO 001/2010. PERIODO: 21.07.2010 A 20.07.2011.
CONTRATO
45.275,48
---------------------227.817,49
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO PARCIAL DA NE 1033/2010.
IS-C
0/0
-546,36
IS-C
0/0
546,36
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
189/0
1191/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
189/2010
1190/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
SERVICO DE REVISAO EM GARANTIA DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC.
109/2010. DANFE 21.196 E 21.198. COMPLEMENTO DA NE 1032/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
189/2010. OS.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
188/2010
1193/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
188/2010. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
ME PC.
214,00
---------------------214,00
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO PARCIAL DA NE 922/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 922/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-247,00
-183,00
IS-C
0/0
-31,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
188/0
188/0
1195/0
1196/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/0
1192/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO PARCIAL DA NE 921/2010.
----------------------461,00
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
247,00
IS-C
0/0
355,00
IS-C
0/0
1.775,00
IS-C
0/0
4.500,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
188/2010
1194/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFOR
188/2010. OS. 103/2010. Reforço do Empenho n° 923/0.
ME PC.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
244/2010
1198/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
243/2010
1200/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
CONFECCAO DE PERGAMINHO ANIMAL LEGITIMO EM PELE DE CABRA. SESSAO S OLENE PARA
ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO SAO BERNARDENSE AO DEPUTADO FEDERAL V ICENTINHO.
CONFORME PC. 244/2010.
CONFECCAO DE 5 PERGAMINHOS PARA SESSAO SOLENE. CONFORME PC. 243/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1045 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01.34 - FICHA
214/2010
1199/0
175 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 167 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE ACUCAR DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. CONFORME PC. 239/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
8.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGA MENTO DA
FATURA 8008723198 COM VENCIMENTO EM 17.09.2009. CONFORME PC. 277/2004.
IS-C
0/0
408,12
CONTRATO PARA SERVICOS TECNICOS EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFOR
214/2010.
Valor
ME PC.
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
239/2010
1197/0
600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID
835,00
---------------------7.712,00
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1117/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02.02.02.01.31.0046.2110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01.57 - FICHA
277/2004
1201/0
182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR
---------------------8.408,12
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1202/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
13.116,78
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 168 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PLASTICOS E PRESILHAS PARA CRACHA. CONFORME PC. 247/2010.
AQUISICAO DE PLASTICOS E PRESILHAS PARA CRACHA. CONFORME PC. 247/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 07/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 07/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
RA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
842,16
IS-C
0/0
981,60
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010. Reforço do Empenho n° 1112/0
Valor
IOS
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
247/2010
247/2010
1203/0
1204/0
575 - PLASTNESS ELETROSOLDA INDUSTRIAL LTD
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
260,00
56,00
---------------------13.432,78
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1209/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
61/2010
1210/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
1211/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
1212/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
1213/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
1214/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
1215/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
61/2010
1216/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
61/2010
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 169 / 299)
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1217/0
Fornecedor
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
993,10
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
3.733,97
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
407,18
RECOLHIMENTOS DIVERSOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
13.467,14
PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
4.103,70
IS-C
0/0
14.438,46
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F
PAGAMENTO DO MÊS 07/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA
PAGAMENTO DO MÊS 07/2010.
Valor
OLHA DE
FOLHA DE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1219/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1220/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1228/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1207/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1206/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 170 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONT
ADO DOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
-PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. MES 07/2010.
IS-C
0/0
6.935,81
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
FUNCIONARIOS. DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
ARTE
IS-C
0/0
35.209,06
S
IS-C
0/0
6.999,01
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
155.606,27
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1226/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
1227/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1221/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1222/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, INTEGRALIZACAO E DIVERSOS DESCONTADOS DO
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1223/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 07/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
712/2010
1225/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 171 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
32.214,51
PAGAMENTO DE DESPESAS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
5.014,27
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 07/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG. 3735/2010.
IS-C
0/0
121,43
SERVICO DE DESENTUPIMENTO DE RALO E REDE DE ESGOTO. CONFORME PC. 255/2010.
IS-C
0/0
480,00
---------------------286.205,99
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PR ESTACAO DE
SERVICOS DO MES 07/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL S.A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
542/2010
1205/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1208/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1224/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
255/2010
1218/0
44 - DESENTUPIDORA SERGIPANA LTDA - ME
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 172 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1229/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010. Reforço do Empenho n° 1112/0
IOS
3.000,00
---------------------3.000,00
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Julho de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL. EGI-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
OFICIAL, DMN-
IS-C
0/0
42,56
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
153,23
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
102,15
OFICIAL, DBS-
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
-21.589,50
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3407/2010
1230/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
3543/2010
1231/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
3503/2010
1232/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
3489/2010
1233/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
3488/2010
1234/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
3544/2010
1235/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
3624/2010
1236/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
3657/2010
1237/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3087. AIT: Q430001094. CONFORME PA. 207/2010. PG. 3407/2010.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3087. CONFORME PA. 226/2010. PG. 3543/2010. AIT: F 43 0009188.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
9445. CONFORME PA. 222/2010. PG. 3503/2010. AIT: 2 6 C43139140.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
9452. CONFORME PA. 221/2010. PG. 3489/2010. AIT: E 43 0025100.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
2995. CONFORME PA. 220/2010. PG. 3488/2010. AIT: ST-C3-135537-5.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3078. CONFORME PA. 227/2010. PG. 3544/2010. AIT: L 43 0007437.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
9452. CONFORME PA. 230/2010. PG. 3624/2010. AIT: E 43 0029824.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
9445. CONFORME PA. 231/2010. PG. 3657/2010. AIT: Q 43 0002561.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1239/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
62/0
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 173 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1242/0
1243/0
1244/0
1260/0
Fornecedor
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1105/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1110/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1113/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1114/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1229/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-26.296,57
-4.679,68
-16.296,58
-1.921,35
IS-C
0/0
-10.064,67
IS-C
0/0
-4.612,80
IS-C
0/0
-4.210,70
IS-C
0/0
-11.095,03
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1241/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1109/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1240/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1107/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/0
1259/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1129/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1251/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 174 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1252/0
1253/0
Fornecedor
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1121/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1122/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1123/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-141,40
-3.961,71
ANULACAO DO SALDO DA NE 1115/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1116/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1120/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1124/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1125/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1126/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-863,97
-1.390,91
-7.416,50
-60.356,35
-913,39
-8.258,95
ANULACAO DO SALDO DA NE 1118/2010.
IS-C
0/0
-1.200,00
IS-C
0/0
-4.865,32
IS-C
0/0
-3.487,00
IS-C
0/0
-2.118,40
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
62/0
62/0
0/0
1245/0
1246/0
1250/0
1254/0
1255/0
1256/0
200
200
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1248/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1249/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1119/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1238/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1105/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1247/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 175 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-988,66
ANULACAO DO SALDO DA NE 1127/2010.
IS-C
0/0
-4.749,53
----------------------200.840,53
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1117/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/0
1258/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1128/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/0
1257/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1262/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
60/2010
1265/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
1266/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
1268/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
60/2010
1269/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FERIAS DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 176 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
36.000,00
IS-C
0/0
36.000,00
RIOS
IS-C
0/0
15.000,00
ONARIOS
IS-C
0/0
300,00
ARIOS
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
6.500,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. MES 08/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1264/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
CAO DE
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1263/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
0/0
1310/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1276/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1277/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1278/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS DOS FUNCI
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1270/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 177 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
1271/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
60/2010
1275/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1279/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1280/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
60/2010
1281/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
85.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
300.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
CAO DE
IS-C
0/0
5.000,00
RIOS DO
IS-C
0/0
2.500,00
RIOS DO
IS-C
0/0
2.500,00
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
Valor
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
60/2010
1274/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/2010
1273/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
62/2010
1314/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA
PEAT. BOLSA AUXILIO DO MES 08/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA
PEAT. BOLSA AUXILIO DO MES 08/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1272/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
60/2010
1283/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 178 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
ARTE
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
1282/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IA
200.000,00
---------------------1.049.800,00
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IOS
IS-C
0/0
1.050.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
E VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
270.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1267/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1261/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1284/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 179 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
40,00
CURSO BASICO DE LICITACOES. CONFORME PC. 249/2010.
CURSO SOBRE "MANDADO DE SEGURANCA, O PODER PUBLICO EM JUIZO E A LE I QUE CRIA OS
JUIZADOS ESPECIAIS DAS FAZENDAS". CONFORME PC. 252/2010.
CURSO SOBRE "CLASSIFICACAO E JULGAMENTO DE PROPOSTA, RECURSOS
ADMINISTRATIVOS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS LICITACOES E ASPECT OS PONTUAIS
DAS LICITACOES". CONFORME PC. 253/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 1133/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 07/201
0. VALOR DO
DEPOSITO EFETUADO.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
1.360,00
1.400,00
IS-C
0/0
7.995,00
IS-C
0/0
-965,76
IS-C
0/0
1.000,00
---------------------1.340.829,24
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
49,50
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
DOS
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
254/2010
1288/0
541 - PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO
RECARGA DE EXTINTOR DE 06 KG DE CO2. CONFORME PC. 254/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
249/2010
252/2010
1285/0
1286/0
636 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA
653 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTR
253/2010
1287/0
636 - NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA
43/0
1291/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
43/2010
1292/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
246/2010
1294/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
246/2010
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 180 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1295/0
Fornecedor
60 - ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 246/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 246/2010.
IS-C
0/0
12,80
CO-C
10/2008
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
1.091,45
386,12
540,70
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA. CONFORME PC. 240/2010.
IS-C
0/0
108,00
---------------------12.313,69
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CP-C
2/2005
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2082 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
114/2008
1289/0
425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN.
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ORC
CONTABILIDADE PUBLICA E TESOURARIA. CONFORME PC. 114/2008, CONTRAT
PERIODO: 03.08.2010 A 21.09.2010. Reforço do Empenho n° 156/0
AMENTO,
O 19/2008.
10.125,12
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
246/2010
246/2010
246/2010
1293/0
1296/0
1297/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
60 - ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 246/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 246/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 246/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
240/2010
1298/0
293 - FUNDACAO GETULIO VARGAS - EAESP
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1299/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
34.800,85
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 181 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
264/2005. CONTRATO 23/2005. NF. 4537. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTA
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
250,00
IS-C
0/0
740,00
CO-C
10/2008
21.447,70
CO-C
10/2008
-8.579,40
IS-C
0/0
E PC.
DO DOS
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
256/2010
1305/0
28 - C & C TEC ELETRONICA LTDA
SERVICOS DE MANUTENCAO EM PAINEL DE VOTAÇÃO. CONFORME PC. 256/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
201/2010
1304/0
518 - ROF E MAG COM. VAREJ. MAT. ELETRO
AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS ELETRICOS. CONFORME PC. 201/2010, FOLHA
Empenho n° 915/0
27. Reforço do
02.02.02.01.31.0046.2082 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
114/2008
1300/0
425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN.
114/0
1301/0
425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN.
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO, CONTAB
ILIDADE
PUBLICA E TESOURARIA. CONFORME PC. 114/2008. CONTRATO 19/2008. ADI TAMENTO 002/2010.
PERIODO: 05.08.2010 A 31.12.2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1289/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
220/2010
1306/0
654 - ALLIANCE COMERCIO DE VIDROS E ALU
2.022,50
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 182 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 241/2010.
AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 241/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
AQUISICAO DE PORTA DE 4 FOLHAS DE CORRER E ACABAMENTO EM ALUMINIO.
PC. 220/2010.
Valor
CONFORME
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
241/2010
241/2010
1302/0
1303/0
120 - REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
382 - CARIMBOS BETO LTDA ME
70,00
156,00
---------------------50.907,65
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1311/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO TOTAL DA NE 1310/2010
-36.000,00
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
248/2010
1307/0
336 - CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
230,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
248/2010
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 183 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1308/0
Fornecedor
403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS AR 70 50 W 12 V CONFORME PC 248/2010
AQUISIÇÃO DE LAMPADA HALÓGENA DDS 21 V X 80W CONFORME PC 248/2010
IS-C
0/2010
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-2.500,00
IS-C
0/0
3.580,00
ASSINATURA ANUAL DO INFORMA WEB JURIDICO. CONFORME PC. 224/2010.
IS-C
0/0
1.046,00
---------------------2.126,00
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CO-C
13/2007
-0,02
150,80
----------------------35.619,20
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/0
1315/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO TOTAL DA NE 1314/2010
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
258/2010
1313/0
655 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAME
INSCRICAO EM CURSO SOBRE "GESTAO PATRIMONIAL". CONFORME PC. 258/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
224/2010
1312/0
662 - PROLINK TECNOLOGIA LTDA
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
175/0
1317/0
320 - CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 184 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
ANULACAO DO SALDO DA NE 145/2010. REFERENTE A DESCONTOS CONCEDIDOS
PC. 175/2007, VOLUME II, FOLHA 690.
Modalidade
Licitação
Valor
CONFORME
----------------------0,02
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
-68,10
IS-C
0/0
68,11
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1316/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
RA NO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2764/0
1319/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
2764/2010
1320/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
ANULACAO TOTAL DA NE 1153/2010. CHEQUE VALOR SUPERIOR A OP 1153/1/ 2010. CONFORME
PG. 2764/2010. PA. 180/2010, FOLHAS 13 A 16.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3076. CONFORME PA. 180/2010. PG. 2764/2010. AIT: 1V684901-1.
---------------------421,09
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 07/2010.
IS-C
0/0
6.874,59
IS-C
0/0
355,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1321/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
251/2010
1322/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 185 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
2.555,10
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS. CONFORME PC. 245/2010.
IS-C
0/0
2.798,79
---------------------12.583,48
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
102.323,56
IS-C
0/0
9.224,49
CONFECCAO DE UM PERGAMINHO LEGITIMO EM PELE DE CABRA. CONFORME PC.251/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2083 - CONTRATAÇÃO SERVS ARQUIVTO REMOTO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39.01.41 - FICHA
1/2010
1324/0
656 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E GESTAO DE DOCUMENT
CONFORME PC. 001/2010. PERIODO: 12.08.2010 A 31.12.2010.
OS.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
245/2010
1323/0
169 - COPYMODEL GRAFICA E EDITORA LTDA.
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1325/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE FUNCION
DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2010.
ARIOS.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1326/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 186 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
66/2010
1327/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1328/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1329/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1330/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 7186. MES 06/2010. CONTRATO 10/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 7349. DIFERENCA DE REAJUSTE CONTR
ATUAL DOS
MESES 05/2010 E 06/2010. CONTRATO 10/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 18033. MES 06/2010. CONTRATO 001/2005.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PORTARIA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. NF. 747. MES 06/2010. CONTRATO 19/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE
DESENTUPIMENTO.DESENTUPIDORA SERGIPANA LTDA ME. NF. 142. MES 07/2010. O.S: 126/2010,
PC: 255/2010
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
698,45
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
1.018,04
IS-C
0/0
52,80
---------------------115.373,71
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
19,00
IS-C
0/0
5,00
IS-C
0/0
83,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
259/2010
1333/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
259/2010
1334/0
121 - RELOJOARIA KIOTO LTDA
SERVICO DE PREENCHIMENTO DE DIPLOMA MEDALHA JOAO RAMALHO. CONFORME
259/2010.
SERVICOS DE GRAVACAO DE MEDALHA JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 259/2010.
PC.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
242/2010
1331/0
657 - LIVRARIA CULTURA S/A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
242/2010
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 187 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1332/0
Fornecedor
577 - LIVRARIA ESQUADRO LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
568,00
IS-C
0/0
1.750,00
INSCRICAO NO CURSO "COMO CONTRATAR SEM LICITACAO". CONFORME PC. 267/2010.
IS-C
0/0
634,00
---------------------3.059,00
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI-3089. CONFORME
PA. 242/2010. PG. 3729/2010. AIT: Q 43 0002817.
IS-C
0/0
68,10
AQUISICAO DE LIVRO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO". CONF
242/2010.
AQUISICAO DE LIVROS. CONFORME PC. 242/2010.
Valor
ORME PC.
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
260/2010
1335/0
600 - DEFAL COMERCIO ATACADISTA BEBID
AQUISICAO DE ACUCAR PARA O PERIODO DE 2 MESES. CONFORME PC. 260/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
267/2010
1336/0
232 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE A
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3729/2010
1337/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
---------------------68,10
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
1341/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
4.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 188 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 334/2 009. PERIODO:
19.08.2010 A 31.12.2010.
TP-C
1/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 921/2010. CONFORME PC. 188/2010, FOLHA 107.
IS-C
0/0
-5,00
IS-C
0/0
411,75
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES. C ONFORME
PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 006/2010. PERIODO: 19.08.2010 A 18.10.2010.
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
158/0
1339/0
74 - JOSE LUIZ VIEIRA DOS SANTOS AUTOMOTIV
ANULACAO DO SALDO DA NE 713/2010. CONFORME PC. 158/2010, FOLHA 34.
-280,00
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
334/2009
1338/0
624 - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
159.719,00
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
188/0
1340/0
585 - SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
279/2010
1342/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE REVOGACAO E AVISO DE LICITACAO DE MANUTE
FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA. CONFORME PC. 279/2010.
NCAO DA
---------------------164.645,75
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:43
Sistema CECAM
(Página: 189 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE ENVELOPE TIPO SACO E BLOCO POST IT. CONFORME PC. 266/2010.
IS-C
0/0
12,19
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-1.500,00
2.500,00
IS-C
0/0
145,25
IS-C
0/0
1.368,00
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
266/2010
1345/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
178/0
178/2010
1343/0
1344/0
650 - MM ESCULTURAS E BRINDES COMERCIO L
658 - METALURGICA PANELLI LTDA EPP
ANULACAO TOTAL DA NE 1163/2010.
CONFECCAO DE MEDALHAS DO MERITO POLICIAL MILITAR DE SAO BERNARDO D
CONFORME RESOLUCAO 2729/2010, PC. 178/2010.
O CAMPO,
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
266/2010
1346/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
AQUISICAO DE PASTA AZ OFICIO. CONFORME PC. 266/2010.
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
19/2010
1347/0
99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SAO PAULO". CONFORME PC. 0
VIGENCIA: 19.06.2010 A 18.06.2011.Reforço do Empenho n° 391/0.
19/2010.
---------------------2.525,44
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1350/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
658,02
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 190 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
1351/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
1352/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
1353/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
1354/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
1355/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
1356/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
61/2010
1357/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
61/2010
1358/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
IS-C
0/0
3.780,24
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
384,54
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
13.609,21
IS-C
0/0
3.920,45
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 08/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 08/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
RA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F
OLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 08/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 08/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1359/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAM
MES 08/2010.
ENTO DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1363/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1373/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1368/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 191 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
14.136,19
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI-3084. CONFORME
PA. 250/2010. PG. 3815/2010. AIT: E 43 0034559.
IS-C
0/0
68,10
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
-PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
6.964,19
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. P
FUNCIONARIOS. DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
35.285,50
IS-C
0/0
6.527,28
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
Valor
E
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1369/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3815/2010
1349/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1371/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
1372/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1362/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
ARTE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1360/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 192 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
200,00
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A
DE SERVICOS DO MES 08/2010.
PRESTACAO
IS-C
0/0
156.404,32
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
29.790,48
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
IS-C
0/0
5.316,77
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 08/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG. 3735/2010.
IS-C
0/0
121,43
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, INTEGRALIZACAO E DIVERSOS DESCONTADOS DO
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
Valor
S
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1365/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1364/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL S.A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
54/2010
1367/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1370/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1366/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
62/2010
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 193 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1348/0
Fornecedor
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
1.069,38
AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA CHINKO CHC 2145 CONF. PC 272/2010
IS-C
0/2010
3.365,40
AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITORIO CONF. PC 265/2010
IS-C
0/2010
1.130,00
SEMINARIO SOBRE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONF. PC 273/2010
IS-C
0/2010
1.852,50
---------------------290.780,08
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
DISP
0/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO AUXILIO DOENC
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
A DOS
Valor
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
272/2010
1375/0
598 - MAX PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.62 - FICHA
265/2010
1361/0
659 - ASTRO COM DE MOVEIS P/ ESCRITORIO LTD
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
273/2010
1374/0
660 - ACERVO ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE D
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1046 - TRANSMISSÃO SESSÕES PLENÁRIAS VIA TV
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1046.3.3.90.39.01.13 - FICHA
76/0
1376/0
606 - FUNDACAO DESENVOLVIMENTO DAS A
-7.950.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 194 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1294/2010. CONFORME PC. 246/2010, FOLHA 59.
IS-C
0/0
-0,01
ANULACAO DO SALDO DA NE 1296/2010.
IS-C
0/0
-43,80
----------------------7.950.043,81
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CO-C
1/2010
3.550,00
IS-C
0/2010
350,00
ANULACAO TOTAL DA NE 477/2010. CONFORME PC. 076/2010, FOLHAS 310 E322.
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
246/0
1377/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
246/0
1378/0
60 - ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
017/2009
1381/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
CONTRATO PARA CONFECCAO DE TITULOS DE CIDADAO SAO-BERNARDENSE EM PERGAMINHO
ANIMAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME PC. 017/2009. PERI ODO: 30.09.2010 A
31.12.2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
264/2010
1379/0
661 - FONTELLI COM DE FORROS E DIVISÓRIAS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
278/2010
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 195 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1382/0
Fornecedor
403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
363,51
CURSO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS. CONFORME PC. 281/2010.
IS-C
0/0
495,00
---------------------4.758,51
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
TP-C
5/2007
FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA EUCAPLAC 35 mm PAINEL ESTRUTURADO EM AÇO
264/2010
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO. CONFORME PC. 278/2010.
Valor
CONF. PC
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
281/2010
1380/0
663 - IAC - INSTITUTO ALVARES CABRAL
Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Agosto de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
60/0
62/0
0/0
62/0
60/0
1385/0
1388/0
1389/0
1390/0
1391/0
1392/0
592
147
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO DO SALDO DA NE 1262/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1265/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1266/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1267/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1268/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1269/2010.
-21.589,50
-3.535,03
-1.000,00
-45.739,34
-6.679,69
-3.535,03
02.01.01.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/2007
1383/0
205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME
37.038,75
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
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(Página: 196 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-22.053,09
IS-C
0/0
-7.312,00
IS-C
0/0
-4.540,28
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-3.457,33
-70,37
-2.372,72
IS-C
0/0
-863,97
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 2
35/2007.
CONTRATO 27/2007. ACRESCIMO DE 25% DO TOTAL DE HORAS ESTIMADO. PERIODO: 31.08.2010
A 05.11.2010. Reforço do Empenho n° 153/0
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1387/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1264/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1386/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1263/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1407/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1284/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
62/0
0/0
1399/0
1400/0
1401/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 1276/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1277/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1278/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1393/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
62/0
60/0
62/0
62/0
60/0
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 197 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1394/0
1398/0
1402/0
1403/0
1404/0
Fornecedor
200
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1270/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1271/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1275/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1279/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1280/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1281/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-7.581,35
-1.000,00
-42.635,80
-7.649,94
-1.000,00
IS-C
0/0
-3.730,99
ANULACAO DO SALDO DA NE 1273/2010.
IS-C
0/0
-1.225,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1272/2010.
IS-C
0/0
-1.584,80
IS-C
0/0
-660,40
IS-C
0/0
-4.325,69
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
60/0
1397/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1274/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/0
1396/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1395/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
60/0
1406/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1283/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/0
1405/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 198 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1282/2010.
----------------------157.103,57
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPO
STA A
PESSO A JURIDICA. CONFORME ARTIGO 257, PARAGRAFO 8º DO CTB E RESOL
UCAO 151 DO
CONTRAN. VEICULO OFICIAL, EGI-3090, PA. 181/2010. PG. 2855/2010. AIT: ST-C2-834735-9.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3077. CONFORME PA. 269/2010. PG. 3994/200. AIT: ST-C3-465700-3.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3075. CONFORME PA. 261/2010. PG. 3942/2010. AIT: L 43 0009826.
ANULACAO TOTAL DA NE 1440/2010.
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
-153,23
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
1.050.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
2855/2010
1440/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
3994/2010
1441/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
3942/2010
1442/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
2855/0
1447/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1414/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
60/2010
1418/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1420/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
1421/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
60/2010
1422/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA. FERIAS
DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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Sistema CECAM
(Página: 199 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
30.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
E SRS. VEREADORES. MES 09/2010.
IS-C
0/0
257.000,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
5,20
19,00
IS-C
0/0
36.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FERIAS DO MES 09/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1417/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1438/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
286/2010
286/2010
1411/0
1412/0
121 - RELOJOARIA KIOTO LTDA
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
SERVICOS DE GRAVACAO DE MEDALHA JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 286/2010.
SERVICOS DE CALIGRAFIA EM DIPLOMAS. CONFORME PC. 286/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1415/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1437/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6.400,00
PC.
IS-C
0/0
155,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
RIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS . FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
ARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
7.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 09/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.61 - FICHA
238/2010
1410/0
664 - F.F.G. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
AQUISICAO DE IMPRESSORAS TERMICAS PARA ETIQUETAS. CONFORME PC. 238/2010.
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
274/2010
1384/0
416 - OLITEC ABC COM. SERV. MAQUINAS P/
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE FAX. CONFORME
274/2010.
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1429/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1430/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1431/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1423/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 201 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
1424/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1432/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1433/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1434/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
85.000,00
IOS
IS-C
0/0
300.000,00
S
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE
2010 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
5.000,00
AQUISICAO DE ETIQUETAS PARA IMPRESSORA TERMICA. CONFORME PC. 237/2010.
AQUISICAO DE RIBBON PARA IMPRESSORA TERMICA. CONFORME PC. 238/2010.
SERVICO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS DE LAMPIOES. CONFORME PC. 283/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
325,00
225,00
72,00
IS-C
0/0
2.500,00
IS-C
0/0
-980,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
O DOS
Valor
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1427/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
237/2010
238/2010
283/2010
1408/0
1409/0
1439/0
664 - F.F.G. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
664 - F.F.G. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
665 - COMERCIO DE MOVEIS ALVARENGA LTDA
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/2010
1413/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIA RIOS. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/0
1444/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
43/2010
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 202 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1445/0
Fornecedor
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
Descrição do bem/Serviço adquirido
ANULACAO PARCIAL DA NE 1292/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 08/201
DEPOSITO.
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 09/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
200.000,00
0. VALOR DO
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1425/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1436/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
DOS
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1435/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
IA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
---------------------2.336.157,40
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CP-C
2/2005
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1448/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
35.499,05
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 203 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
264/2005. CONTRATO 23/2005. NF. 4932. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTA
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2010.
Licitação
Valor
E PC.
DO DOS
---------------------35.499,05
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3949/2010
1451/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3089. CONFORME PG. 3949/2010. PA. 263/2010. AIT: Q 43 0007277.
OFICIAL. EGI-
---------------------68,10
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
789,13
IS-C
0/0
197,28
IS-C
0/0
66,57
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.50.00 - CAUÇÃO - RED SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.50.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.50.00.01.5250 - FICHA
0/0
1452/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUAD
O EM
13.05.2009. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009, RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
EPP.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.57.00 - CAUÇÃO RED SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.57.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.57.00.01.5257 - FICHA
121/2009
1453/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUAD
O EM
04.12.2009. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009, RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
EPP.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
121/2009
1454/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
121/2009
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 204 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1455/0
Fornecedor
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0843588 , REFERENTE
A DEPOSITO NO VALOR DE R$789,13 EFETUADO EM 13.05.2009, CONFORME P
C. 121/2009.
CONTRATO 008/2009. RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA EPP.
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0329696 , REFERENTE
A DEPOSITO NO VALOR DE R$197,28 EFETUADO EM 04.12.2009, CONFORME P
C. 121/2009.
CONTRATO 008/2009. RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA EPP.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6,50
IS-C
0/0
1.674,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
260/2007
1456/0
97 - NIURA AUGUSTA INFANTI - ME
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 260/
CONTRATO 024/2007. PERIODO: 10.09.2010 A 31.12.2010.
2007.
---------------------2.733,48
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
5.839,05
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1457/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
RA NO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1458/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 08/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
298/2008
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 205 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1459/0
Fornecedor
180 - PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESA
RMADA.
CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/2009. PERIODO: 14.09.2010 A 30.
11.2010.Reforço do
Empenho n° 849/0
IS-C
0/0
Valor
215.000,00
---------------------221.260,13
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
134,40
IS-C
0/0
78,50
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4056/2010
1461/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3077. CONFORME PA. 180/2010. PG. /2010. AIT: .
OFICIAL. EGI-
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
0/0
1465/0
666 - ANGEL IMAGEM E SOM LTDA EPP
AQUISICAO DE BATERIAS.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
178/2010
1464/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
CONFECCAO DE DIPLOMAS DE HONRA AO MERITO POLICIAL. CONFORME PC. 178/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.62 - FICHA
277/2010
1462/0
336 - CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 206 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
TP-C
5/2004
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES. CONFORME PC. 292/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
O EM
IS-C
0/0
5.634,12
O EM
IS-C
0/0
5.634,12
IS-C
0/0
5.634,12
AQUISICAO DE ESCADA BANQUETA. CONFORME PC. 277/2010.
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
1460/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
CONTRATO 001/2005. PERIODO: 01.08.2010 A 18.08.2010.
004.
11.216,52
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
292/2010
1463/0
668 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
305,68
---------------------12.103,20
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.58.00 - CAUÇÃO - SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.58.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.58.00.01.5258 - FICHA
334/2009
1471/0
618 - SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUAD
05.04.2010. CONFORME PC. 334/2009, SR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.59.00 - CAUÇÃO - PROSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.59.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.59.00.01.5259 - FICHA
334/2009
1468/0
667 - PROSEG SERVICOS LTDA
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUAD
05.04.2010. CONFORME PC. 334/2009, PROSEG SERVICOS LTDA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.60.00 - CAUÇÃO - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.60.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.60.00.01.5260 - FICHA
334/2009
1470/0
624 - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 207 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-68,10
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0289646 , REFERENTE
A DEPOSITO NO VALOR DE R$5.634,12 EFETUADO EM 05.04.2010, CONFORME
PC. 334/2009.
PROSEG SERVICOS LTDA.
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0289646 , REFERENTE
A DEPOSITO NO VALOR DE R$5.634,12 EFETUADO EM 05.04.2010, CONFORME PC. 334/2009. RAY
TONY SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.
PAGAMENTO DE CORRECAO DE CAUCAO PELO INDICE DA POUPANCA, 1,0289646 , REFERENTE
A DEPOSITO NO VALOR DE R$5.634,12 EFETUADO EM 05.04.2010, CONFORME PC. 334/2009. SR
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
IS-C
0/0
163,19
IS-C
0/0
163,19
IS-C
0/0
163,19
AQUISICAO DE BATERIAS. CONFORME PC. 307/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 1465/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
300,00
-300,00
---------------------17.323,83
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
DEVOLUCAO DE CAUCAO POR TERMINO DE CONTRATO, REF. DEPOSITO EFETUAD
05.04.2010. CONFORME PC. 334/2009, RAY TONY SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.
Valor
O EM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
3994/0
1475/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
ANULACAO TOTAL DA NE 1441/2010. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DO CAIXINHA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA
334/2009
1469/0
667 - PROSEG SERVICOS LTDA
334/2009
1472/0
624 - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
334/2009
1473/0
618 - SR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
0/0
0/0
1466/0
1467/0
666 - ANGEL IMAGEM E SOM LTDA EPP
666 - ANGEL IMAGEM E SOM LTDA EPP
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1476/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
102.215,48
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 208 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 7380. MES 07/2010. CONTRATO 10/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 18155. MES 07/2010. CONTRATO 001/2005.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PORTARIA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. NF. 790. MES 07/2010. CONTRATO 19/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. RAY
TONY
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. NF. 104. PERIODO: 19.08.2010 A 31.08.2010. CONTRATO 19/2009.
IS-C
0/0
10.065,50
IS-C
0/0
2.056,37
IS-C
0/0
1.024,30
IS-C
0/0
1.518,14
ANULACAO DO SALDO DA NE 1130/2010.
IS-C
0/0
-217,74
---------------------116.662,05
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PAR
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
08/2010.
Valor
TE
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1478/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1479/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1480/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1481/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1477/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4002/2010
1494/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
102,15
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 209 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
4157/2010
1495/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
3992/2010
1496/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9447. CONFORME PG. 4002/2010. PA. 272/2010. AIT: P 43 0004376.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. EGI3092. CONFORME PG. 4157/2010. PA. 285/2010. AIT: Q 43 0009033.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL. DBS9446. CONFORME PG. 3992/2010. PA. 267/2010. AIT: L 43 0010844.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
IS-C
0/0
0/0
12,50
246,40
IS-C
0/0
100,00
IS-C
0/0
4.700,00
IS-C
0/0
50,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
298/2010
276/2010
1487/0
1492/0
98 - NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 298/2010.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 276/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
306/2010
1489/0
669 - CENTRO AUTOMOTIVO REGENTE LTDA EPP
CONSERTO DE VEICULO OFICIAL ATRAVES DE FRANQUIA. EGI -3090. GABINETE DO VEREADOR
MATIAS FIUZA.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
291/2010
1493/0
83 - MANUFATURA GLORIA BANDEIRAS E BOR
AQUISICAO DE GALHARDETES PARA CERIMONIAL. CONFORME PC. 291/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
287/2010
1483/0
591 - OMEGA SISTEMAS DE PORTAS LTDA EPP
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 210 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA. CONFORME PC. 284/2010.
IS-C
0/0
450,00
AQUISICAO DE LAMPADAS. CONFORME PC. 305/2010.
AQUISICAO DE CABO PARA TELEFONE. CONFORME PC. 295/2010.
AQUISICAO DE BANDEIRAS. CONFORME PC. 297/2010.
AQUISICAO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS. CONFORME PC. 298/2010.
AQUISICAO DE FECHADURA. CONFORME PC. 301/2010.
AQUISICAO DE ROLO DE FITA CREPE LARGA. CONFORME PC. 276/2010.
AQUISICAO DE LENTE OBJETIVA CANON 18-55 mm 3.5-5.6.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
182,00
42,30
499,00
25,00
180,00
7,90
550,00
---------------------7.283,45
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ANULACAO TOTAL DA NE 1497/2010.
AQUISICAO DE LENTE OBJETIVA CANON 18-55 mm 3.5-5.6.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO DO PLENARIO. CONFORME PC. 287/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.39 - FICHA
284/2010
1490/0
670 - JORGE TADASHI GOTO ME
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
305/2010
295/2010
297/2010
298/2010
301/2010
276/2010
0/0
1482/0
1484/0
1485/0
1486/0
1488/0
1491/0
1497/0
336
403
432
98
382
108
671
- CENTRO LUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA
- COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
- BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA
- NOVA LIMP DISTRIBUIDORA DE EMBA
- CARIMBOS BETO LTDA ME
- PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
- IVAN SANCHES ELETRONICA ME
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
0/0
0/0
1498/0
1499/0
Fornecedor
671 - IVAN SANCHES ELETRONICA ME
671 - IVAN SANCHES ELETRONICA ME
Valor
-550,00
550,00
---------------------0,00
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
0/0
1500/0
Fornecedor
672 - ELETRO TERRIVEL LTDA
Valor
120,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 211 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE LAMPADAS OSRAN DDS 21x80. CONFORME PC. 248/2010.
---------------------120,00
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. LINHA 0800190150. REFERENTE AO MES09/2010.
IS-C
0/0
92,02
IS-C
0/0
1.026,94
IS-C
0/0
32,00
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - TELEFONE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
13/2010
1502/0
153 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A -
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1503/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AUXILIO DOENC A. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
308/2010
1501/0
321 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 212 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ASSINATURA ANUAL REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. CONFORME PC.308/2010.
---------------------1.150,96
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 09/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 09/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
RA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F
OLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 09/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 09/2010.
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
3.759,37
IS-C
0/0
384,54
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1519/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
61/2010
1520/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
1521/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
1522/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
1523/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
1524/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
1525/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
61/2010
1526/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
61/2010
1527/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1504/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1505/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 213 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
11.936,13
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
E
IS-C
0/0
4.097,82
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
14.136,19
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2990. CONFORME PA. 287/2010. PG. 4161/2010. AIT: 1U306743-1.
ANULAÇÃO POR ERRO DE VALOR A MAIOR
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2990. CONFORME PA. 287/2010. PG. 4161/2010. AIT: 1U306743-1.
IS-C
0/0
68,11
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-68,11
68,10
IS-C
0/0
6.886,15
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 09/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1512/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1517/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1518/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4161/2010
1528/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
4161/0
4161/2010
1531/0
1532/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1513/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
64/2010
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 214 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1514/0
Fornecedor
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
-PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONT ADA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
35.094,75
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E INTEGRALIZACAO DESCONTADO DOS FUNCIONAR
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
6.239,16
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
200,00
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PR ESTACAO DE
SERVICOS DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
157.432,52
IS-C
0/0
30.888,38
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1508/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1510/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
IOS NA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1507/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1506/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL S.A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
54/2010
1516/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 09/2010.
IS-C
0/0
5.835,60
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 09/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG. 3735/2010.
IS-C
0/0
121,43
CONTRIBUICAO ANUAL PARA ASSOCIACAO AO IBAM. CONFORME PC. 310/2010.
IS-C
0/0
5.283,00
SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROFONE, PATRIMONIO 7322. CONFORME PC.303/2010.
IS-C
0/0
55,00
IS-C
0/0
880,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1515/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1511/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1045 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01.34 - FICHA
310/2010
1533/0
64 - IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
303/2010
1534/0
613 - SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELETR
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
309/2010
1530/0
330 - INSTITUTO GERALDO ATALIBA - IDEPE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:44
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
INSCRICAO NO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTARIO. CONF
309/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
ORME PC.
---------------------290.152,24
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PR-G
3/2008
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
69/2008
1535/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA
SESSOES
SOLENES. CONFORME PC. 069/2008. CONTRATO 011/2008. PERIODO: 29.09.2010 A 31.12.2010.
2.687,49
---------------------2.687,49
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Setembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-21.589,50
-1.450,90
-74.510,13
-6.679,69
-697,63
IS-C
0/0
-17.728,83
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
60/0
0/0
62/0
60/0
1539/0
1542/0
1543/0
1544/0
1545/0
592
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO DO SALDO DA NE 1414/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1418/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1420/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1421/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1422/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1541/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-20.300,16
IS-C
0/0
-8.386,40
IS-C
0/0
-4.482,81
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-2.866,05
-22,48
-5.720,01
IS-C
0/0
-493,06
ANULACAO DO SALDO DA NE 1417/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1559/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
ANULACAO DO SALDO DA NE 1261/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1540/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1415/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1558/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1437/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1550/0
1551/0
1552/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 1429/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1430/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1431/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1546/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
62/0
62/0
62/0
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 218 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1547/0
1553/0
1554/0
1555/0
Fornecedor
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1423/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1424/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1432/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1433/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1434/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
-6.600,96
-35.950,18
-7.649,94
-1.000,00
IS-C
0/0
-5.000,00
IS-C
0/0
-1.497,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1536/2010.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
E PC.
264/2005. CONTRATO 23/2005. ADITAMENTO 005/2010. RECOMPOSICAO DE P
RECOS EM
DECORRENCIA DE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. MES 09/2010.
CP-C
CP-C
2/2005
2/2005
ANULACAO DO SALDO DA NE 1425/2010.
IS-C
0/0
-1.668,00
IS-C
0/0
-711,00
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1549/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1427/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
62/0
1538/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1538/2010.
02.02.02.01.31.0046.2107 - CONTRIBUIÇÃO-PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01.52 - FICHA
264/0
264/2005
1536/0
1537/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
-199.042,81
201.639,25
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1548/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1557/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 219 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1435/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
320,00
IS-C
0/0
220.000,00
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
1.050.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1436/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1556/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
-5.383,52
----------------------227.791,81
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
315/2010
1560/0
28 - C & C TEC ELETRONICA LTDA
SERVICOS DE MANUTENCAO DO PAINEL ELETRONICO DE VOTACAO. CONFORME PC. 315/2010.
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1563/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
0/0
1567/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1568/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1569/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1570/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
0/0
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 220 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1571/0
Fornecedor
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
12.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
280.000,00
IS-C
0/0
36.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
S
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
1565/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1566/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
CAO DE
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1587/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
E SRS. VEREADORES. MES 10/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1564/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1586/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 221 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RIOS
IS-C
0/0
18.000,00
DOS
IS-C
0/0
350,00
ARIOS
IS-C
0/0
12.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
85.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
300.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 10/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1578/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1579/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1580/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1572/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1573/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1577/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1581/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1582/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1583/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1575/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 222 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RCEIRO
IS-C
0/0
5.000,00
HA DE
IS-C
0/0
2.500,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-447,92
1.000,00
CP-C
2/2005
IS-C
0/0
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1576/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TE
SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1562/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO PEAT. FOL
PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
43/2010
1589/0
1590/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
ANULACAO PARCIAL DA NE 1445/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 09/2010
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2107 - CONTRIBUIÇÃO-PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01.52 - FICHA
264/2005
1561/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
264/2005. CONTRATO 23/2005. ADITAMENTO 006/2010. PERIODO: 01.10.2010 A 03.01.2011.
E PC.
619.636,23
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1574/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
8.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 223 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DOS
IS-C
0/0
12.000,00
IA
IS-C
0/0
210.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1585/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1584/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
---------------------2.996.358,31
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4575/2010
1591/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3078. CONFORME PG. 4575/2010. PA. 313/2010. AIT: Q 43 0011590.
OFICIAL. EGI-
---------------------68,10
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
4707/2010
1592/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
4159/2010
1593/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3076. CONFORME PG. 4707/2010. PA. 316/2010. AIT: 1U406647-2.
OFICIAL. EGI-
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 224 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3076. CONFORME PG. 4159/2010. PA. 286/2010. AIT: 1U331657-1.
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL. EGI-
---------------------136,20
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
IS-C
0/2010
IS-C
0/0
Valor
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
76/0
1596/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO DO SALDO DA NE 631/2010
-245,77
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
300/2010
1594/0
52 - EDITORA NDJ LTDA
ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS NDJ. CONFORME PC. 300/2010. 12 MESES
20.370,00
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
294/2009
1597/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
9.225,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
294/2009
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 225 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1598/0
Fornecedor
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PERIODO: 07.10.2010 A
31.12.2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 1597/2010. AJUSTE DO EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ANUALAÇÃO DE EMPENHO Nº 535, PC 94/2010, OC 39/2010
ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 373, PC 14/2010, OC 29/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
-6.918,75
---------------------22.430,48
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
94/0
14/0
1608/0
1609/0
577 - LIVRARIA ESQUADRO LTDA
72 - JAIME LIVRARIA LTDA - EPP
-314,90
-30,00
----------------------344,90
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1599/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
RA NO
IS-C
0/0
421,08
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
264/2005. CONTRATO 23/2005. NF. 5386. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTA
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
E PC.
DO DOS
IS-C
0/0
35.997,08
IS-C
0/0
10.345,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1601/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1604/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 226 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
300,00
IS-C
0/0
488,21
IS-C
0/0
813,89
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CONFORME PC. 328/2010.
IS-C
0/0
346,50
---------------------48.711,93
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 09/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
313/2010
1607/0
673 - LUCAS MORAES OLIVEIRA
MANUTENÇÃO EM PORTA DE MADEIRA CONFORME PC 313/2010
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
60/2010
1605/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
60/2010
1606/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO nº 1577 PARA PAGAMENTO DE
FERIAS
CONVERTIDAS EM PECUNIA. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
EMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA DE EMPENHO nº 1583 PARA PAGAMENTO D
O ABONO
CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
328/2010
1610/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4958/2010
1612/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
5117/2010
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 227 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1613/0
Fornecedor
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PVC PARA BEBEDOURO CONFORME PC 312/2010,
IS-C
0/2010
8,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PC 317/2010
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CONFORME PC 302/2010
IS-C
IS-C
0/2010
0/2010
67,05
3.414,70
IS-C
0/2010
220,00
IS-C
0/2010
2.350,00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3078. CONFORME PA. 319/2010. PG. 4958/2010. AIT: Q43 0012163.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3077. CONFORME PA. 323/2010. PG. 5117/2010. AIT: I 43 0004871.
OFICIAL, EGIOFICIAL, EGI-
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
312/2010
1611/0
674 - OSWALDO VIEIRA FILTROS ME
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
317/2010
302/2010
1616/0
1618/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
675 - RP COMERCIO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
325/2010
1614/0
433 - ANDERSON RODRIGUES CHAVEIRO ME
CONSERTO DE FECHADURAS DE VEÍCULO OFICIAL GOL DMN 2995
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
320/2010
1615/0
634 - MS INDÚSTRIA E COM DE BRINDES E A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 228 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E BANDEIRAS. CONFORME PC. 036/2010.
IS-C
0/2010
102,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO CONFORME PC 317/2010
IS-C
0/2010
90,90
---------------------6.389,35
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO nº 1313
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
AQUISIÇÃO DE PIN COM BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA EM SESSÕES
CONFORME PC 320/2010
Valor
SOLENES
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
36/2010
1619/0
572 - LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
317/2010
1617/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
258/0
1626/0
655 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAME
-3.580,00
----------------------3.580,00
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1621/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
102.532,09
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 229 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. RAY
TONY
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. NF.115 . PERIODO: 01.09.2010 A 30.09.2010. CONTRATO 19/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PORTARIA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. NF. 832. MES 08/2010. CONTRATO 19/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 3. MES 08/2010. CONTRATO 10/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. DIN
AMICA
SERVICOS GERAIS LTDA. NF. 18310. MES 08/2010. CONTRATO 001/2005.
IS-C
0/0
3.313,25
IS-C
0/0
1.023,36
IS-C
0/0
9.974,40
IS-C
0/0
1.233,82
AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA PARA USO EM GABINETE VER. MATIAS FIUZA CONFORME PC
327/2010
IS-C
0/2010
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
7.200,00
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PAR
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
09/2010.
Valor
TE
MES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1622/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1623/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1624/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1625/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
327/2010
1630/0
637 - SUPRIMAX COM DE EQUIP GRAFICOS LTDA
237,00
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
130/2010
1627/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA COMPLEMENTAR A NE nº 1568 PARA PAGAMENTO D
E FERIAS
INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 10/2010.
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/2008
1628/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 230 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
TE
IS-C
0/0
SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MEDALHA JOÃO RAMALHO PARA ENTREGA EM SESSÃO SOLENES
CONFORME PC 326/2010
SERVICOS DE CALIGRAFIA EM DIPLOMAS. CONFORME PC. 326/2010.
IS-C
0/2010
15,75
IS-C
0/2010
57,00
---------------------381.733,39
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CONSERTO DE CADEIRA - aptrimônio 5888 - CONFORME PC 331/2010
IS-C
0/2010
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES. C ONFORME
PC. 276/2008. CONTRATO 28/2008. ADITAMENTO 007/2010. PERIODO: 20.10.2010 A 20.01.2011.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/2010
1620/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PAR
PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2010.
251.146,72
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
326/2010
1631/0
121 - RELOJOARIA KIOTO LTDA
326/2010
1632/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
331/2010
1633/0
122 - RESIMAQ MAQ E EQUIPAMENTOS PARA
40,85
---------------------40,85
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1647/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
658,02
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 231 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
1648/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
1649/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
1650/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
1651/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
1652/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
1653/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
61/2010
1654/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
61/2010
1655/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
61/2010
1656/0
676 - GABRIELE CASONATTO DE SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
IS-C
0/0
1.812,22
E
IS-C
0/0
4.203,16
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADO N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
14.136,19
IS-C
0/0
14.136,19
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 10/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 10/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
RA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F
OLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 10/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 10/2010.
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO VALDEMIR PEREIRA DE
SOUZA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1641/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1645/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL S.A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
55/2010
1642/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
55/0
54/2010
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 232 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1644/0
1646/0
Fornecedor
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 1642/2010.
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADO N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-14.136,19
30.365,69
IS-C
0/0
6.069,86
IS-C
0/0
401,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
-50,00
50,00
IS-C
0/0
20,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1640/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMARIA EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
1636/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. Reforço do Empenho n° 1571/0
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
287/0
287/2010
1638/0
1639/0
591 - OMEGA SISTEMAS DE PORTAS LTDA EPP
626 - OMEGA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
ANULACAO TOTAL DA NE 1483/2010, CONFORME PC. 287/2010, FOLHA 21.
MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO DO PLENARIO. CONFORME PC. 287/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1637/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 233 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASSE ESTAGIO DOS ESTAGIARIOS. BOLSA
AUXILIO DO MES 10/2010.
---------------------63.554,22
Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
3.862,62
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
384,54
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. LINHA 0800190150. REFERENTE AO MES10/2010.
IS-C
0/0
114,72
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
12.323,00
IS-C
0/0
7.228,09
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1661/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1662/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - TELEFONE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
13/2010
1679/0
153 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A -
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1668/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1666/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
64/2010
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 234 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1667/0
Fornecedor
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
-PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONT ADA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO NÚMERO 1660
IS-C
0/0
319.218,62
IS-C
0/0
-284.104,58
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, INTEGRALIZACAO E DIVERSOS DESCONTADO DOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
8.307,30
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
200,00
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PR ESTACAO DE
SERVICOS DO MES 10/2010.
IS-C
0/0
153.577,60
IS-C
0/0
121,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1660/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
69/0
1664/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1658/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1659/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1665/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1657/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
658.434,00
IS-C
0/0
15.112,98
IS-C
0/0
6.093,19
IS-C
0/0
10.844,17
IS-C
0/0
6.279,99
IS-C
0/0
102,00
IS-C
0/0
119.748,35
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 10/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG. 3735/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1676/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
1677/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
1678/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FO
LHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SEM CONTA
CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIODE 2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1671/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
1672/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
1675/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
PAGAMENTO DA MEDIA DE HORAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. F
OLHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DA
GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAG AMENTO DA
GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1669/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 236 / 299)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1670/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
1673/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
1674/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
60.974,99
IS-C
0/0
15.912,72
IS-C
0/0
6.395,40
AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO UNIAO. CONFORME PC. 343/2010.
IS-C
0/0
137,97
---------------------1.121.577,10
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
RA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F
OLHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLH
A DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.
FOLHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA D
E
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DO ABONO PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
Valor
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
343/2010
1680/0
424 - SUPERMERCADO MOMBELINO III LTDA
Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1681/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
61/2010
1682/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
1683/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
1684/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
1685/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
1686/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
61/2010
1687/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
61/2010
1688/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
61/2010
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
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1689/0
Fornecedor
676 - GABRIELE CASONATTO DE SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
1.812,22
ANULACAO TOTAL DA NE 1461/2010.
IS-C
0/0
-68,10
ANULACAO TOTAL DA NE 277/2010.
IS-C
0/0
-31.370,91
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE2010.
IS-C
0/0
104.103,39
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-21.491,67
-2.740,23
-53.567,23
-6.679,69
-2.225,75
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO VALDEMIR PEREIRA DE
SOUZA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIODE 2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
4056/0
1696/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - NOSSA CAIXA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA
0/0
1695/0
213 - BANCO NOSSA CAIXA S/A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1690/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
130/0
1698/0
1702/0
1703/0
1704/0
1718/0
592
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO DO SALDO DA NE 1563/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1567/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1569/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1570/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-2.400,00
IS-C
0/0
-1.000,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1566/2010.
IS-C
0/0
-3.625,38
ANULACAO DO SALDO DA NE 1438/2010.
IS-C
0/0
-257.000,00
IS-C
IS-C
0/0
0/0
390,00
1.300,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1627/2010.
02.01.01.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.9 - FICHA
276/0
1693/0
441 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
ANULACAO PARCIAL DA NE 1628/2010.. ACERTO DO SALDO DO EMPENHO PARA
DE 2010.
O EXERCICIO
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
1700/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
ANULACAO TOTAL DA NE 1565/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1701/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1719/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
339/2010
329/2010
1691/0
1692/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
426 - INDUSTRIAS METALURGICAS PIAZZA LTDA
AQUISICAO DE 13 ESTOJOS PARA DIPLOMAS JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 339/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-8.664,00
IS-C
0/0
-5.295,08
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-5.079,01
-138,79
-4.783,41
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-1.434,91
-6.052,40
-7.649,94
AQUISICAO E CONFECCAO DE MEDALHAS JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 329/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1699/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1564/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1717/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1586/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1710/0
1711/0
1712/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 1579/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1579/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1580/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
1705/0
1706/0
1714/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 1572/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1573/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 240 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-1.000,00
IS-C
0/0
-4.271,87
ANULACAO DO SALDO DA NE 1562/2010.
IS-C
0/0
-1.786,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1574/2010.
IS-C
0/0
-1.526,40
IS-C
0/0
-1.874,10
IS-C
0/0
-15.276,56
ANULACAO DO SALDO DA NE 1582/2010.
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1708/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
ANULACAO DO SALDO DA NE 1575/2010.
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1709/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1576/2010.
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1697/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1707/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1716/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1585/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1715/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 241 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1584/2010.
----------------------333.359,72
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Outubro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-46.154,72
IS-C
0/0
220,50
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1713/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 1581/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
348/2010
1720/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO 06/2010. CON
348/2010.
FORME PC.
----------------------45.934,22
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1722/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
220.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 242 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
62/2010
1724/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
60/2010
1726/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1728/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
1729/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
60/2010
1730/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
2.000,00
IS-C
0/0
15.000,00
IS-C
0/0
1.100.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
20.000,00
CAO DE
IS-C
0/0
30.000,00
E
IS-C
0/0
280.000,00
PR-G
2/2009
-587,25
PR-G
2/2009
-170,23
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DO ENCA DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
Valor
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1725/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1746/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SRS. VEREADORES
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 11/2010.
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
121/0
1749/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
ANULACAO DO SALDO DA NE 160/2010.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
121/0
1750/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:45
Sistema CECAM
(Página: 243 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
350,00
IS-C
0/0
36.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
RIOS
IS-C
0/0
18.000,00
DOS
IS-C
0/0
400,00
IS-C
0/0
8.000,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 161/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
173/2010
1751/0
629 - LUGI EDITORA E COMUNICACAO VISUAL L
CONFECCAO DE BANNER PARA A SESSAO JOVEM. CONFORME PC. 173/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1723/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/2010
1744/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 11/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
62/2010
1737/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1738/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1739/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 244 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
8.000,00
IS-C
0/0
85.000,00
IOS
IS-C
0/0
300.000,00
S
IS-C
0/0
30.000,00
PR-G
2/2009
IS-C
0/0
PR-G
2/2009
-883,13
IS-C
0/0
-817,11
ARIOS
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/2010
1731/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1732/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1740/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
62/2010
1741/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
O DOS
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
121/0
1747/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
ANULACAO DO SALDO DA NE 158/2010.
-423,13
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1721/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO. BOLSA AUXI
11/2010.
LIO DO MES
2.500,00
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
121/0
1748/0
319 - RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
ANULACAO DO SALDO DA NE 159/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
1754/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 245 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
6.000,00
DOS
IS-C
0/0
15.000,00
IA
IS-C
0/0
410.000,00
ANULACAO PARCIAL DA NE 1590/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 10/2010
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
62/2010
1733/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/2010
1745/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/2010
1743/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
---------------------2.623.369,15
Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.18 - FICHA
396/2008
1755/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
12.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 246 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
22/2009
1.586,50
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
7.541,62
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 11/2009. PARTE VEREADORES. PERIODO: 31.05.2010 A 31.12.20 10. COMPLEMENTO
DA NE 925/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
360/2009
1752/0
522 - PARTNER OFFICE COMERCIO PRODUT
CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4. CONFORME PC. 360/2009
. CONTRATO
002/2010. PREGAO 22/2009. PERIODO: 04.11.2010 A 31.12.2010. ADITAMENTO 001/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
1757/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 11/2010.
02.02.02.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/2008
1756/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
96/2008.
CONTRATO 11/2009. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 31.05.2010
A 31.12.2010.
COMPLEMENTO DA NE 926/2010.
---------------------22.128,12
Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
TP-C
5/2007
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/2007
1761/0
205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME
30.865,62
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 247 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
46,80
MANUTENCAO EM CAMERA FOTOGRAFICA. CONFORME PC. 316/2010.
IS-C
0/0
670,00
AQUISICAO DE LAMPADAS. CONFORME PC. 346/2010.
IS-C
0/0
155,00
IS-C
0/0
252,00
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 2
CONTRATO 27/2007. PERIODO: 05.11.2010 A 31.12.2010. ADITAMENTO 004/2010.
35/2007.
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
336/2010
1758/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
AQUISICAO DE PAPEL COUCHE. CONFORME PC. 336/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
316/2010
1759/0
671 - IVAN SANCHES ELETRONICA ME
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
346/2010
1760/0
403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
356/2010
1762/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REF. CONCORRENCIA 0
069/2010, SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PC. 356/2010.
01/2010 DO PC.
---------------------31.989,42
Relação dos empenhos efetuados dia 09 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CP-C
2/2005
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1764/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
37.869,08
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 248 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
264/2005. CONTRATO 23/2005. NF. 5700. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTA
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
80,96
E PC.
DO DOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1763/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DA
GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010. CONFORME PA. 243/2010,PG. 3735/2010.
---------------------37.950,04
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
1.339,20
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
1765/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
RA NO
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1049.4.4.90.52.01.62 - FICHA
340/2010
1766/0
677 - CAPACHOS & CAPACHOS IMPORTACAO
AQUISICAO DE CAPACHOS DE VINIL PARA AS ENTRADAS DOS PREDIOS DA CAM
CONFORME PC. 340/2010.
ARA.
---------------------1.760,28
Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1767/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
6.903,68
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 249 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1562/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTA DA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
IS-C
0/0
35.072,89
IS-C
0/0
3.626,00
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 10/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1769/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
-102,00
---------------------6.801,68
Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1775/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1045 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1045.3.3.90.35.01.34 - FICHA
342/2010
1772/0
679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 250 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
90,00
IS-C
0/2010
IS-C
0/0
1.196,00
IS-C
0/0
1.462,00
IS-C
0/0
252,00
SERVICOS DE CONSULTORIA POR ESCRITO - ATE 24 CONSULTAS. CONFORME PC. 342/2010.
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
330/2010
1771/0
613 - SSD COM. ASSIST. TEC. EQUIP. ELETR
CONSERTO DE MICROFONE YOGA HT-82. PATRIMONIO 7323. CONFORME PC. 330/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
353/2010
1770/0
678 - IBET INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTU
342/2010
1774/0
679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
INSCRICAO EM CURSO "VII CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS TRIBUTARIOS"
PC. 353/2010.
SERVICOS DE BANCO DE DADOS WEB- IDAF. CONFORME PC.342/2010.
. CONFORME
990,00
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
342/2010
1773/0
679 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
ASSINATURA DA REVISTA TECNICO JURIDICA - DAF. CONFORME PC, 342/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
361/2010
1776/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE PREGAO 00
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS. CONFORME PC. 361/2010.
7/2010,
---------------------42.688,89
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
5677/2010
1777/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 251 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
5555/2010
1778/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
5553/2010
1779/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
5553/2010
1780/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
332/2010
1781/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
5882/2010
1782/0
159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
2855/2010
1783/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
Descrição do bem/Serviço adquirido
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9477. CONFORME PA. 340/2010. PG. 5677/2010. AIT: Q 43 0015721.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9446. CONFORME PA. 336/2010. PG. 5555/2010. AIT: F 43 0015674.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2952. CONFORME PA. 335/2010. PG. 5553/2010. AIT: E 43 0048633.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DMN2952. CONFORME PA. 335/2010. PG. 5553/2010. AIT: E 43 0048633.
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, DBS9452. CONFORME PA. 332/2010. PG. 5320/2010. AIT: 2 6 C43144244
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO OFICIAL, EGI3100. CONFORME PA. 341/2010. PG. 5882/2010. AIT: 1U758121-2
PAGAMENTO DE MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR IMPO
STA A
PESSOA JURIDICA. VEICULO OFICIAL, EGI -3090. CONFORME PA. 181/2010. PG. 2855/2010. AIT: 4 401996827.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
102,15
IS-C
0/0
68,10
IS-C
0/0
191,53
IS-C
0/0
44,90
IS-C
0/0
763,16
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
341/2010
1784/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TAMANHO OFICIO COM FUROS PARA ARQUIVO . CONFORME
PC. 341/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
341/2010
1785/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
341/2010
341/2010
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 252 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1786/0
1787/0
Fornecedor
60 - ESPACIAL SUPRIMENTOS PARA ESCRI
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 341/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 341/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 341/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ANULACAO TOTAL DA NE 1308/2010. CONFORME PC. 248/2010, FOLHAS 34,38 E 55.
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA. CONFORME PC. 262/2010.
IS-C
CO-C
0/2010
2/2010
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AQUISICAO DE PLASTICOS E PRESILHAS PARA CRACHAS. CONFORME PC. 351/2010.
IS-C
0/0
CONTRATO PARA AQUISICAO DE ACUCAR POR 12 MESES. CONFORME PC. 363/2009. CONTRATO
016/2010. PERIODO: 18.11.2010 A 31.12.2010.
PR-G
6/2010
1.945,60
IS-C
0/2010
-1.852,50
IS-C
0/0
-1.368,00
410,00
228,00
---------------------2.080,24
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
248/0
262/2010
1788/0
1789/0
Fornecedor
403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR.
680 - IT SUPRIMENTOS LTDA EPP
Valor
-150,80
8.247,30
---------------------8.096,50
Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
351/2010
1793/0
Fornecedor
19 - ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
Valor
510,00
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
363/2009
1792/0
681 - ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
273/0
1791/0
660 - ACERVO ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE D
ANULACAO TOTAL DA NE 1374/2010. CONFORME PC. 273/2010, FOLHAS 20 A22.
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
19/0
1790/0
99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO TOTAL DA NE 1347/2010. CONFORME PC. 019/2010.
----------------------764,90
Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
TE
MES
IS-C
0/0
102.396,97
TE
IS-C
0/0
86.479,63
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
ROSEG
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 7560. MES 09/2010. CONTRATO 10/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PORTARIA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. NF. 892. MES 09/2010. CONTRATO 19/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. RAY
TONY
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. NF.126 . PERIODO: 01.10.2010 A 30.10.2010. CONTRATO 19/2009.
IS-C
0/0
9.580,95
IS-C
0/0
1.053,18
IS-C
0/0
3.519,75
IS-C
0/0
189.918,59
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
1794/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1799/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PAR
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
10/2010.
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PAR
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA
GRATIFICACAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
1795/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1796/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
1797/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/2010
1798/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
E SRS. VEREADORES. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL
DO EXERCICIO DE 2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
368/2010
1800/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE A TOMADA
DE PRECOS
004/2010. SERVICOS DE COPA E RECEPCAO. PREGAO 008/2010, AQUISICAO DE MATERIAIS DE
ESCRITORIO E PREGAO 009/2010. AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. CONFORMEPC. 368/2010.
472,50
---------------------393.421,57
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
17/2009
1.075,00
CP-C
1/2009
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
308/2009
1802/0
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREV ENTIVA EM
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME PC. 308/2009. CONTRATO 2
1/2009.
PERIODO: 25.11.2010 A 24.12.2010. PARTE VEREADORES.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
1801/0
249 - CAVASSANI PUBLICIDADE LTDA
290.649,10
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PC. 4
CONTRATO 007/2010. Reforço do Empenho n° 861/0
Modalidade
Licitação
Valor
CP-C
3/2006
6.630,00
CP-C
3/2006
-400,00
PR-G
17/2009
1.075,00
IS-C
0/0
CP-C
3/2006
01/2009.
02.01.01.01.31.0046.2110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.01.01.01.31.0046.2110.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.01.01.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01.17 - FICHA
328/2006
1804/0
36 - CNC - CENTRO NACIONAL DE COPIAS LTDA
328/0
1858/0
36 - CNC - CENTRO NACIONAL DE COPIAS LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
28/2006.
CONTRATO 006/2007. NF. 20122 NO VALOR DE R$17.825,00, SENDO DESCON TADA UMA MULTA
CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 9.385,00. PERIODO: 01.03.2009 A 31.03.20
09. PARTE
VEREADORES.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1804/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
308/2009
1803/0
588 - CESTAC COM. MANUTENCAO AR CONDI
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREV ENTIVA EM
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME PC. 308/2009. CONTRATO 2
1/2009.
PERIODO: 25.11.2010 A 24.12.2010. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
344/2010
1806/0
120 - REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
CONFECCAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 344/2010.
69,50
02.02.02.01.31.0046.2110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01.57 - FICHA
328/2006
1805/0
36 - CNC - CENTRO NACIONAL DE COPIAS LTDA
2.210,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 256 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CONFORME PC. 3
28/2006.
CONTRATO 006/2007. NF. 20122 NO VALOR DE R$17.825,00, SENDO DESCON TADA UMA MULTA
CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 9.385,00. PERIODO: 01.03.2009 A 31.03.2009. PARTE SECRETARIA
DA CAMARA.
---------------------301.308,60
Relação dos empenhos efetuados dia 23 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
153,23
IS-C
0/0
696,00
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
6031/2010
1807/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3080. CONFORME PA. 349/2010. PG. 6031/2010. AIT: J 43 0010184.
OFICIAL. EGI-
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2103 - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2103.3.3.90.39.01.48 - FICHA
365/2010
1809/0
599 - IMPRENSA NACIONAL
ASSINATURA ANUAL DO "DIARIO OFICIAL DA UNIAO
VIGENCIA: 01.01.2011 A 31.12.2011.
- SECAO I". CONFORME PC. 365/2010.
---------------------849,23
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
56,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
355/2010
1814/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
EADORES.
IS-C
0/0
4.360,00
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFIC IAIS. PARTE
VEREADORES. CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010, . PERIODO: 2
4.11.2010 A
31.12.2010.
IS-C
0/0
3.379,20
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE SEC
CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010. PERIODO: 24.11.2010 A 31.12.2010.
RETARIA.
IS-C
0/0
1.090,00
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFIC IAIS. PARTE
SECRETARIA. CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010, . PERIODO: 2
4.11.2010 A
31.12.2010.
IS-C
0/0
844,80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 355/2010.
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
411/2009
1810/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE VER
CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010. PERIODO: 24.11.2010 A 31.12.2010.
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
411/2009
1812/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
411/2009
1811/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
411/2009
1813/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
---------------------9.730,00
Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 258 / 299)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
1821/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
61/2010
1822/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
1823/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
1824/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
1825/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
1826/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
1827/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
61/2010
1828/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
61/2010
1829/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
61/2010
1830/0
676 - GABRIELE CASONATTO DE SOUZA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 11/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 11/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
RA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F
OLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 11/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 11/2010.
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO VALDEMIR PEREIRA DE
SOUZA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
IS-C
0/0
993,10
IS-C
0/0
1.812,22
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
3.547,70
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
384,54
IS-C
0/0
4,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
1837/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
1834/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - TELEFONE
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
13/2010
1831/0
153 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A -
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
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(Página: 259 / 299)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
9.897,01
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
E
IS-C
0/0
4.787,08
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADO N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
14.136,19
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
-PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
6.687,51
IS-C
0/0
308,00
IS-C
0/0
35.118,84
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA. LINHA 0800190150. REFERENTE AO MES11/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
1838/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
1818/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
1817/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
1839/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
1840/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
1833/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
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(Página: 260 / 299)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, INTEGRALIZACAO E DIVERSOS DESCONTADO DOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
8.047,11
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
160,00
PAGAMENTO DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA. CNC SOLUTIONS, T
DA INFORMACAO LTDA. REF. NF. 20122. MES 03/2009.
ECNOLOGIA
IS-C
0/0
685,67
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CNC SOLUTIONS,
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. REF. NF. 20122. MES 03/2009.
IS-C
0/0
84,08
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PR ESTACAO DE
SERVICOS DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
155.170,29
IS-C
0/0
30.152,92
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTA DA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
1836/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
1835/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
1815/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
32/2010
1816/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
1841/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL S.A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
54/2010
1819/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMARIA EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
IS-C
0/0
6.325,48
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 11/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG. 3735/2010.
IS-C
0/0
121,43
CONTRATO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA
CAO DO
PREDIO ANEXO I E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMEN TOS DE SOM
DOS DOIS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR
12 MESES
CONSECUTIVOS.EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOM P
ARA O
ANEXO I. CONFORME PC. 245/2009. PREGAO 16/2009.
PR-G
16/2009
29.900,00
PR-G
16/2009
3.500,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADO N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
3377/2010
1820/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
1832/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.1048 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.1048.4.4.90.52.01.20 - FICHA
245/2009
1842/0
683 - FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA ME
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
245/2009
1843/0
683 - FHB - COMERCIAL ELETRONICA LTDA ME
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RES.
IS-C
0/0
917,36
FORME PC.
IS-C
0/0
367,50
CP-C
1/2009
IS-C
0/0
233,76
IS-C
0/0
122,50
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-510,00
350,00
135,00
CONTRATO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZA
CAO DO
PREDIO ANEXO I E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMEN TOS DE SOM
DOS DOIS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR
12 MESES
CONSECUTIVOS. CONFORME PC. 245/2009. MES 12/2010.
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
359/2010
1844/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
359/2010
1846/0
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
AQUISICAO DE AGENDAS COMERCIAL E PAULISTA PARA 2011. PARTE VEREADO
CONFORME PC.359/2010.
AQUISICAO DE AGENDAS TIPO SEMANAL PARA 2011. PARTE VEREADORES. CON
359/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
1848/0
249 - CAVASSANI PUBLICIDADE LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PC. 4
CONTRATO 007/2010. CONCORRENCIA 001/2009. Reforço do Empenho n° 861/0
01/2009.
149.120,50
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
359/2010
1845/0
348 - DIPAPEL MATERIAIS P/ ESCRITORIO E
359/2010
1847/0
161 - KOPELL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
351/0
351/2010
351/2010
1849/0
1850/0
1851/0
19 - ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
575 - PLASTNESS ELETROSOLDA INDUSTRIAL LTD
19 - ATHOS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA
AQUISICAO DE AGENDAS COMERCIAL E PAULISTA PARA 2011. PARTE SECRETARIA DA CAMARA.
CONFORME PC. 359/2010.
AQUISICAO DE AGENDAS TIPO SEMANAL PARA 2011. PARTE SECRETARIA DA C
AMARA.
CONFORME PC. 359/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 1793/2010. CONFORME PC. 351/2010, FOLHAS 16 A18.
AQUISICAO DE PORTA CRACHA. CONFORME PC. 351/2010.
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE PRESILHA PARA CRACHA. CONFORME PC. 351/2010.
---------------------468.112,98
Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
520,00
PR-G
4/2010
163,41
IS-C
0/0
441,00
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
370/2010
1853/0
86 - MICRODAK COMERCIO E SERV LTDA
CONSERTO DE MAQUINA PLANETARIA DE MICROFILMAGEM. CONFORME PC. 370/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
371/2009
1852/0
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O EXERCICIO
CONFORME PC. 371/2009. CONTRATO 008/2010. ADITAMENTO 001/2010.
DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
374/2010
1854/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE AO PREGAO
010/2010,
AQUISICAO DE CAFE. PREGAO 011/2010, AQUISICAO DE AGUA MINERAL E PR
EGAO 012/2010.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL. CONFORME PC. 374/2010.
---------------------1.124,41
Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
367/2010
1855/0
684 - GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTA
111,24
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE LIVRO "NBCASP COMENTADA". CONFORME PC. 367/2010.
---------------------111,24
Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Novembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-22.110,87
-973,06
-347,28
-134.919,68
-6.679,69
-3.120,94
ANULACAO DO SALDO DA NE 1725/2010.
IS-C
0/0
-29.524,12
ANULACAO DO SALDO DA NE 1587/2010.
IS-C
0/0
-29.893,31
IS-C
0/0
-11.428,00
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
62/0
60/0
0/0
62/0
60/0
1860/0
1862/0
1864/0
1865/0
1866/0
1867/0
592
147
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO DO SALDO DA NE 1722/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1724/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1726/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1728/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1729/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1730/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1863/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
1879/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1861/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-2.114,15
IS-C
0/0
100,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-1.240,01
-28,63
-1.063,13
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-258,03
-6.280,03
-50.296,64
ANULACAO DO SALDO DA NE 1723/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
64/0
1877/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1744/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.39 - FICHA
345/2010
1856/0
626 - OMEGA - COMERCIO E INSTALACOES LTDA
SERVICO DE REGULAGEM DE PORTA DE VIDRO DA ENTRADA PRINCIPAL DA CAM
MUNICIPAL. CONFORME PC. 345/2010.
ARA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
62/0
62/0
62/0
1871/0
1872/0
1873/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 1737/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1738/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1739/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
62/0
62/0
62/0
1868/0
1869/0
1874/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 1731/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1732/2010.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
62/0
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 266 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1875/0
Fornecedor
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 1740/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1741/2010.
IS-C
0/0
-8.985,75
ANULACAO DO SALDO DA NE 1721/2010.
IS-C
0/0
-2.296,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1733/2010.
IS-C
0/0
-322,40
IS-C
0/0
-3.066,69
ANULACAO DO SALDO DA NE 1743/2010.
IS-C
0/0
-20.754,84
----------------------335.603,25
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1859/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
62/0
1870/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
64/0
1878/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1745/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
69/0
1876/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
1881/0
592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
220.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 267 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1885/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1886/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1887/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1888/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
0/0
1889/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
62/2010
1906/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
18.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
1.100.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
25.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
CAO DE
IS-C
0/0
30.000,00
E
IS-C
0/0
300.000,00
CP-C
1/2009
140.381,70
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VERE
ADORES.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PEC UNIA. FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FU NCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTACAO DO
S
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIONARIOS COMISS IONADOS.
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
Valor
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
1883/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
1884/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICA
NATAL DO EXERCICIO DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/2010
1905/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SRS. VEREADORES
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. MES 12/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
1907/0
249 - CAVASSANI PUBLICIDADE LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 268 / 299)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PC. 4
CONTRATO 007/2010. Reforço do Empenho n° 861/0
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
35.000,00
IS-C
0/0
12.000,00
RIOS
IS-C
0/0
25.000,00
DOS
IS-C
0/0
20.000,00
ARIOS
IS-C
0/0
10.000,00
IS-C
0/0
10.000,00
01/2009.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
1882/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
1903/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
DOS
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DOMES 12/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
1896/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1897/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1898/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONA
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICOES DOS FUNCION
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
1890/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 269 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
1891/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1895/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1899/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1900/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
0/0
1901/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
Descrição do bem/Serviço adquirido
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
O DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TE
RCEIRO
SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR
IOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
85.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
300.000,00
IS-C
0/0
30.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
2.500,00
IS-C
0/0
-971,90
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
1893/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
1894/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TE
SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
RCEIRO
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
1880/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO. BOLSA AUXI
12/2010.
LIO DO MES
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
1909/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
43/2010
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 270 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1910/0
Fornecedor
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO PARCIAL DA NE 1757/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 11/2010
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
1.000,00
IS-C
0/0
8.000,00
DOS
IS-C
0/0
18.000,00
IA
IS-C
0/0
420.000,00
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
1892/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
1904/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
1902/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
---------------------2.857.909,80
Relação dos empenhos efetuados dia 02 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
6438/2010
1911/0
158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAUL
153,23
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:46
Sistema CECAM
(Página: 271 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
15.450,00
SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE BEBEDOURO TECNIGEL, NR. SERIE: 004228. CONFORME PC.
349/2010.
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM MAQUINA ENVELOPADORA. CONFORME
PC.
352/2010.
IS-C
0/0
55,00
IS-C
0/0
1.406,68
AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE EM 2 010. ITENS 1,2
E 4. CONFORME PC. 016/2010. PREGAO 007/2010.
AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS DE 9 V PARA MICROFONES. CONFORME PC. 373/2010.
AQUISICAO DE SUPORTES PARA PAPEL HIGIENICO. CONFORME PC. 366/2010.
PR-G
7/2010
IS-C
IS-C
0/0
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3076. CONFORME PG. 6438/2010. PA. 357/2010. AIT: PM-A6-614644-8.
Valor
OFICIAL. EGI-
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
363/2010
1912/0
208 - EDITORA FORUM LTDA
ASSINATURA ANUAL DE PERIODICOS FORUM. CONFORME PC. 363/2010. VIGEN CIA: 01.01.2011 A
31.12.2011.
02.02.02.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.38 - FICHA
349/2010
1916/0
384 - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA CE
352/2010
1917/0
685 - MECANOGRAFICA & LASER LTDA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
016/2010
1913/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
373/2010
366/2010
1914/0
1915/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
17.505,81
43,96
232,00
---------------------34.846,68
Relação dos empenhos efetuados dia 03 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2079 - CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2079.3.3.90.39.01.15 - FICHA
Valor
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
263/2008
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 272 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
1919/0
Fornecedor
435 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIA E
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CONSERTO DE CATRACAS PARA OPERACIONALIZACAO DAS MESMAS NO ANEXO I. CONFORME
PC. 263/2008.
IS-C
0/0
7.485,00
IS-C
0/0
378,00
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
379/2010
1918/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE PREGAO 01
SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 379/2010.
3/2010,
---------------------7.863,00
Relação dos empenhos efetuados dia 06 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
0/0
0/0
5,25
19,00
IS-C
0/2010
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
369/2010
369/2010
1922/0
1923/0
121 - RELOJOARIA KIOTO LTDA
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
SERVICOS DE GRAVACAO DE MEDALHA JOAO RAMALHO. CONFORME PC. 369/2010.
SERVICOS DE CALIGRAFIA EM DIPLOMA. CONFORME PC. 369/2010.
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
380/2010
1925/0
629 - LUGI EDITORA E COMUNICACAO VISUAL L
220,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 273 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESA
RMADA.
CONFORME PC. 298/2008. CONTRATO 10/2009. MES 11/2010. Reforço do Empenho n° 849/0.
PR-G
25/2008
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 371/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
CONFECÇÃO DE PLACA PARA PAINEL DE VOTAÇÃO CONFORME PC 380/2010
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2083 - CONTRATAÇÃO SERVS ARQUIVTO REMOTO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2083.3.3.90.39.01.41 - FICHA
1/0
1920/0
656 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA
ANULACAO TOTAL DA NE 1324/2010. CONFORME PC. 001/2010, FOLHAS 93 A95.
-2.555,10
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
298/2010
1924/0
180 - PROSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
180.000,00
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
371/2010
1921/0
645 - OLIPEL COMERCIAL DISTR. ARTIGOS P
1.047,20
---------------------178.736,35
Relação dos empenhos efetuados dia 07 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA
201/0
1927/0
229 - GP PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
-27,90
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 274 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
4189/0
0348/0
334/0
0/0
112/0
15/0
203/0
32/0
396/0
225/0
121/0
236/0
260/0
299/0
299/0
299/0
299/0
299/0
339/0
112/0
380/0
257/0
398/0
390/0
378/0
229/0
340/0
341/0
121/0
121/0
354/0
397/0
396/0
396/0
8231/2010
1928/0
1929/0
1930/0
1931/0
1932/0
1933/0
1934/0
1935/0
1936/0
1937/0
1938/0
1939/0
1940/0
1941/0
1942/0
1943/0
1944/0
1945/0
1946/0
1947/0
1948/0
1949/0
1950/0
1951/0
1952/0
1953/0
1954/0
1955/0
1956/0
1957/0
1958/0
1959/0
1960/0
1961/0
1962/0
201
473
163
153
178
95
514
433
513
542
319
553
97
120
382
120
382
563
295
572
569
541
584
228
586
587
181
181
319
319
166
585
513
513
155
- INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
- DRISERV EMPRESA MINER. FONTES A
- SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
- TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A - LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO
- NELSON OKUMURA - ME
- NEXCODE INSTALACOES E MANUTENCAO L
- ANDERSON RODRIGUES CHAVEIRO ME
- COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
- VIVAX S/A
- RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
- SIANET PROVEDORES DATACENTER LTDA ME
- NIURA AUGUSTA INFANTI - ME
- REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
- CARIMBOS BETO LTDA ME
- REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
- CARIMBOS BETO LTDA ME
- DATA KANJI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ANDRE RAMOS ALCANTARA EPP
- LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME
- RESTAURANTE SAO FRANSCISCO LTDA
- PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO
- ALEXANDRE PROCOPIO ME
- COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA
- TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
- SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD
- PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
- PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
- RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
- RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA L
- IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
- SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA S
- COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
- COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1964/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
ANULACAO TOTAL DA NE 737/2009, 24/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1748/2009, 96/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 148/2009, 3/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 190/2009, 5/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 208/2009, 6/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 390/2009, 11/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 391/2009, 12/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 720/2009, 20/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 721/2009, 21/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 724/2009, 22/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 995/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1052/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1099/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1251/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1292/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1293/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1294/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 995/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1296/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1337/2009, 27/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1355/2009, 45/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1409/2009, 47/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1552/2009, 55/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1554/2009, 56/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1580/2009, 59/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1589/2009, 60/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1590/2009, 61/2010
ANULACAO DO SALDO DA NE 1596/2009, 64/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1597/2009, 65/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1639/2009, 67/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1640/2009, 68/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1684/2009, 72/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1730/2009, 92/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1744/2009, 94/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1745/2009, 95/2010.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL.
CONFORME PC.0348/2008, CONTRATO 001/2009. PERIODO: 06.01.2009 A 31
.12.2009. DRISERV
EMPRESA MINER. FONTES AGUA MINERAL LTDA ME.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
PR-G
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
IS-C
PR-G
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
PR-G
IS-C
IS-C
PR-G
PR-G
IS-C
IS-C
PR-G
PR-G
IS-C
0/0
21/2008
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/2009
0/0
2/2009
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2009
0/2009
0/2009
0/2009
0/2009
0/0
0/2009
0/0
12/2009
0/0
0/0
2/2009
2/2009
0/0
0/0
5/2009
5/2009
0/0
-33,97
-359,00
-629,10
-3.239,54
-152,00
-965,00
-320,00
-485,00
-1.589,14
-334,50
-1.538,65
-6.000,00
-418,50
-43,00
-65,00
-112,00
-175,00
-161,12
-48,10
-5,00
-1.644,00
-32,00
-200,00
-595,00
-7.741,42
-17.578,43
-6.472,00
-135.182,95
-1.370,00
-603,00
-1.581,97
-0,38
-1.071,43
-3.263,52
359,00
IS-C
0/0
629,10
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 275 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
8231/0
8231/0
8231/2010
1965/0
1966/0
1967/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1968/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1969/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1970/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1971/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1972/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1973/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1974/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1975/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1976/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1977/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1978/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1979/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. ASSINATURA ANUAL DE 01 PONTO DE TV A CABO. CONFORM E PC.334/2006,
OS.142/2008. SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
ANULACAO TOTAL DA NE 1962/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 1964/2010.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL.
CONFORME PC.0348/2008, CONTRATO 001/2009. PERIODO: 06.01.2009 A 31
.12.2009. DRISERV
EMPRESA MINER. FONTES AGUA MINERAL LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. ASSINATURA ANUAL DE 01 PONTO DE TV A CABO. CONFORM E PC.334/2006,
OS.142/2008. SKY BRASIL SERVICOS LTDA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TE
LEFONICAS
REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. TELECOMUNICACOE
S DE SAO
PAULO S/A - TELESP.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE TOALHAS. CONF
ORME
PC.112/2009. LAVANDERIA INDUSTRIAL SAO BERNARDO LTDA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES. CONFORME PC.15/20
09. NELSON
OKUMURA - ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. MANUTENCAO EM SISTEMA DE RECEPCAO. CONTROLE DE VIS
ITANTES.
CONFORME PC. 203/2009. NEXCODE INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE CHAVEIRO. CONFORME PC. 032/2009. ANDER SON RODRIGUES
CHAVEIRO ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA
E
IMPRESSAO. CONFORME PC. 396/2008. PREGAO 005/2009. PERIODO: 01.06. 2009 A 31.12.2009.
COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS LTDA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. ASSINATURA DE TV A CABO. CONFORME PC. 225/2009. VIVAX S.A..
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISICAO DE PECAS PAR A MANUTENCAO
DE VEICULOS OFICIAIS, PARTE SECRETARIA DA CAMARA. CONFORME PC. 121/2009, CONFORME
CONTRATO 008/2009, PERIODO: 11.05.2009 A 31.12.2009. COMPLEMENTO D A NE 636/2009. RED
SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM D O SITE DA
CAMARA POR 60 DIAS. CONFORME PC. 236/2009. SIANET PROVEDORES DATACENTER LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. C ONFORME PC.
260/2007. CONTRATO 24/2007. ADITAMENTO 03/2009. PERIODO: 12.09.200 9 A 31.12.2009. NIURA
AUGUSTA INFANTI - ME.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-359,00
-629,10
359,00
IS-C
0/0
629,10
IS-C
0/0
3.239,54
IS-C
0/0
152,00
IS-C
0/0
965,00
IS-C
0/0
320,00
IS-C
0/0
485,00
IS-C
0/0
1.589,14
IS-C
0/0
334,50
IS-C
0/0
1.538,65
IS-C
0/0
6.000,00
IS-C
0/0
418,50
IS-C
0/0
43,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 276 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
8231/2010
1980/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1981/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1982/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1983/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1984/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1985/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1986/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1987/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1988/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1989/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1990/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1991/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1992/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1993/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009. REJO
COMERCIO DE
CARIMBOS LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009. CARI MBOS BETO LTDA
ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009. REJO
COMERCIO DE
CARIMBOS LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF.AQUISICAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 299/2009.. CARI MBOS BETO LTDA
ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE CARIMBO NUMERADOR. CONFORME PC. 299/2 009. DATA KANJI
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE REVISAO EM FURADEIRA. CONFORME PC. 339
/2009. ANDRE
RAMOS ALCANTARA EPP.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA. CONFORME P
C. 112/2009.
LAVANDERIA SOCIAL SPORT LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES. CONFORME P
C. 380/2009.
PERIODO: 19.10.2009 A 31.12.2009. RESTAURANTE SAO FRANSCISCO LTDA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 KG. CONFORME PC. 257/ 2009, FOLHA 51.
PROTENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. INSTALACAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR (INSULFIL M) EM VEICULO
OFICIAL FORD FOCUS PRETO. CONFORME PC. 398/2009. ALEXANDRE PROCOPIO ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE ESTEPES PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFO RME PC. 390/2009.
COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. PREMIO DE SEGURO CONTRA DANOS PATRIMONIAIS. CONFOR
ME PC.
378/2008. TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A..
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO E COPEIRAGEM.
CONFORME PC. 229/2009. CONTRATO 19/2009. PERIODO: 18.11.2009 A 31. 12.2009. SOLUCOES
SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SEDEX E SEDE
X 10.
CONFORME PC. 340/2009. PERIODO: 26.11.2009 A 31.12.2009. PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
EPP.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
65,00
IS-C
0/0
112,00
IS-C
0/0
175,00
IS-C
0/0
161,12
IS-C
0/0
48,10
IS-C
0/0
5,00
IS-C
0/0
1.644,00
IS-C
0/0
32,00
IS-C
0/0
200,00
IS-C
0/0
595,00
IS-C
0/0
7.741,42
IS-C
0/0
17.578,43
IS-C
0/0
6.472,00
IS-C
0/0
135.182,95
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 277 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
8231/2010
1994/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1995/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1996/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1997/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1998/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
8231/2010
1999/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE REMESSAS DE CARTAS SIMPLES E REGISTRAD AS. CONFORME
PC. 341/2009. PERIODO: 24.11.2009 A 31.12.2009. PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFI
CIAIS, PARTE
VEREADORES. CONFORME PC. 121/2009, CONTRATO 008/2009. PERIODO: 01.
12.2009 A
31.12.2009. ADITAMENTO 001/2009. RED SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS
OFICIAIS. PARTE VEREADORES. CONFORME PC. 121/2009. CONTRATO 008/20
09. PERIODO:
01.12.2009 A 31.12.2009. ADITAMENTO 001/2009. RED SERVICO DE FUNIL ARIA E PINTURA LTDA
ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS OFICIAIS, DIARIO OFICI AL DO ESTADO E DA
UNIAO. CONFORME PC. 354/2008. IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. SERVICOS DE REVISAO DE VEICULOS OFICIAIS. CONFORME
PC. 397/2009.
SANDRECAR COMERCIAL E IMPORTADORA SA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA . CONFORME
PC. 396/2008. CONTRATO 011/2009. COMPLEMENTO DA NE 724/2009. COMAV
I COMERCIO DE
MAQUINAS VISUAIS LTDA.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA . CONFORME
PC. 396/2008. CONTRATO 011/2009. COMPLEMENTO DA NE 725/2009. PARTE
SECRETARIA DA
CAMARA. COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS LTDA.
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
1.370,00
IS-C
0/0
603,00
IS-C
0/0
1.581,97
IS-C
0/0
0,38
IS-C
0/0
1.071,43
IS-C
0/0
3.263,52
IS-C
0/0
38.394,43
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - SANTAMÁLIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA
264/2005
1963/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORM
264/2005. CONTRATO 23/2005. NF. 6231. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTA
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2010.
E PC.
DO DOS
---------------------38.332,56
Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
27,90
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA
8231/2010
2002/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
8231/2010
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 278 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
2003/0
Fornecedor
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. AQUISICAO DE PRISMA EM AÇO INOX. CONFORME PC. 201/ 2009. GP PLACAS
COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.
DEVOLUCAO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 AO EXE
CUTIVO
MUNICIPAL. REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS
COMISSIONADOS. MES 12/2009. COMPLEMENTO DA NE 1539/2009. INSS INST ITUTO NACIONAL
DA SEGURIDADE SOCIAL.
IS-C
0/0
33,97
ANULACAO TOTAL DA NE 1779/2010.
IS-C
0/0
-68,10
IS-C
0/0
158,00
IS-C
0/0
5.000,00
IS-C
0/0
-3.455,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
5553/0
2005/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
357/2010
2004/0
374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA M
AQUISICAO DE FLORES PARA SESSOES SOLENES. CONFORME PC. 357/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
334/2010
2000/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
294/0
2001/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL. PERIODO:
31.12.2010. CONTRATO 015/2010. Reforço do Empenho n° 1597/0
08.12.2010 A
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 279 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 164/2010.
---------------------1.696,25
Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RA NO
IS-C
0/0
421,08
REPASSE DE SALDO DE EXONERACAO DE FUNCIONARIOS RECEBIDOS NO EXERCICIO DE 2010.
CONFORME PG. 33/2010, PA. 14/2010.
IS-C
0/0
2.518,68
REPASSE DE DIVIDENDOS DE ACOES DA TELEFONICA DO EXERCICIO DE 2010
MUNICIPAL. CONFORME PG. 35/2010. PA. 15/2010.
IS-C
0/0
3.439,70
IS-C
0/0
2.411,75
IS-C
0/0
2.319,72
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
2010/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00 - SALDO EXONERAÇAO DE FUNCIONARIOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.14.00.01.5414 - FICHA
33/2010
2008/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00 - DIVIDENDO DE ACOES - TELEFONICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00.01.5415 - FICHA
35/2010
2006/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
AO EXECUTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00 - ESTORNO DE CHEQUES PENDENTES
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.17.00.01.5417 - FICHA
8101/2010
2007/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
REPASSE DE ESTORNO DE CHEQUES PENDENTES DO EXERCICIO DE 2010 AO EX
MUNICIPAL. CONFORME PG. 8101/2010. PA. 385/2010.
ECUTIVO
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
2013/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 280 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
234,49
IS-C
0/0
1.005,21
IS-C
0/0
220,50
PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS SEM CONTA
CORRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL COMPLEMENTAR
DO
EXERCICIO DE 2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
2011/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
0/0
2012/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIC
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL
COMPLEMENTAR DO EXERCICIO DE 2010.
EMPENHO POR ESTIMANTIVA PARA PAGAMENTO DO ABONO PERMANENCIA DOS
FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL
COMPLEMENTAR DO EXERCICIO DE 2010.
O DOS
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
383/2010
2009/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE PREGAO 01
CONTRATACAO DE SEGUROS PARA A FROTA. CONFORME PC. 383/2010.
4/2010,
---------------------12.571,13
Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00 - ISS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.29.00.01.5329 - FICHA
32/2010
2014/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
13.105,26
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 281 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PR-G
5/2010
-30.316,20
PR-G
3/2008
272,32
PR-G
3/2008
-114,64
IS-C
0/0
390,00
CO-C
10/2008
560,85
RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 11/2010.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.4 - FICHA
328/0
2022/0
649 - SPECIAL POINT AUTO POSTO LTDA
ANULACAO PARCIAL DA NE 1157/2010.
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
69/2008
2029/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
69/0
2030/0
70 - INDUSTRIA GRAFICA SENADOR LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA
SESSOES
SOLENES. CONFORME PC. 069/2008. CONTRATO 011/2008. MES 12/2010.Ref orço do Empenho n°
1535/0
ANULACAO PARCIAL DA NE 2029/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2081 - CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2081.3.3.90.39.01.39 - FICHA
376/2010
2033/0
340 - NAKATA CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA. CONFORME PC. 376/2010.
02.02.02.01.31.0046.2082 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
114/2008
2031/0
425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN.
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 282 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 502/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 174/2010.
ANULACAO TOTAL DA NE 1852/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 913/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 1158/2010.
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
1/2009
22/2009
4/2010
4/2010
5/2010
-25.987,50
-3.488,40
-163,41
-35.680,60
-26.329,19
ANULACAO PARCIAL DA NE 144/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 665/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1792/2010.
PR-G
PR-G
PR-G
21/2009
1/2010
6/2010
-1.000,00
-2.412,50
-190,00
CO-C
IS-C
13/2007
0/0
-0,12
263,50
CO-C
IS-C
9/2008
0/0
-1.273,07
690,00
IS-C
0/0
-2.323,63
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO, CONTAB
ILIDADE
PUBLICA E TESOURARIA. CONFORME PC. 114/2008. CONTRATO 19/2008. MES 12/2010.Reforço do
Empenho n° 1300/0
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
78/0
360/0
371/0
371/0
328/0
2016/0
2018/0
2020/0
2021/0
2023/0
516
593
247
247
649
- MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA
- R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA EPP
- COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
- COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
- SPECIAL POINT AUTO POSTO LTDA
02.02.02.01.31.0046.2097 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2097.3.3.90.30.01.32 - FICHA
359/0
358/0
363/0
2017/0
2019/0
2024/0
473 - DRISERV EMPRESA MINER. FONTES A
627 - ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMPORTACA
681 - ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA ME
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
175/0
260/2007
2026/0
2027/0
320 - CTBC MULTIMIDIA DATA NET S/A
97 - NIURA AUGUSTA INFANTI - ME
433/0
360/2010
2028/0
2032/0
184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA.
193 - ALT LAB TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME
ANULACAO PARCIAL DA NE 1065/2010.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING. CONFORME PC. 260/
2007.
CONTRATO 024/2007. MES 12/2010. COMPLEMENTO DA NE 1456/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 705/2010.
SERVICOS DE CONSERTO DE NO-BREAKS E MODULOS DE BATERIA. CONFORME PC. 360/2010.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
334/2010
2035/0
166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 283 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
CP-C
2/2005
ANULACAO TOTAL DA NE 1756/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
ANULACAO DO SALDO DA NE 1746/2010.
IS-C
0/0
-30.301,22
IS-C
0/0
-4.360,00
ANULACAO PARCIAL DA NE 2000/2010.
02.02.02.01.31.0046.2107 - CONTRIBUIÇÃO-PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2107.3.3.90.39.01.52 - FICHA
264/0
2025/0
206 - SANTAMALIA SAUDE S/A
ANULACAO DO SALDO DA NE 1561/2010.
-190.515,56
02.02.02.01.31.0046.2113 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2113.3.3.90.39.01.53 - FICHA
396/0
2034/0
513 - COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS VISUAIS
-7.541,62
----------------------312.054,51
Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
0/0
2048/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
411/0
2041/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
411/2009
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 284 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
2045/0
Fornecedor
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
AIS, PARTE
11.2010 A
TP-C
3/2010
13.000,00
ANULACAO TOTAL DA NE 1812/2010.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS OFIC IAIS. PARTE
VEREADORES. CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010, . PERIODO: 2
4.11.2010 A
31.12.2010.
IS-C
TP-C
0/0
3/2010
-3.379,20
9.000,00
CO-C
1/2010
710,00
PR-G
TP-C
12/2009
1/2010
-39.935,39
20.000,00
PR-G
1/2009
-2.930,00
ANULACAO TOTAL DA NE 1810/2010
CONTRATO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS OFICI
VEREADORES. CONFORME PC. 411/2009, CONTRATO 017/2010. PERIODO: 24.
31.12.2010.
Valor
02.01.01.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.7 - FICHA
411/0
411/2009
2043/0
2046/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
02.01.01.01.31.0046.2100 - SOLENIDADES
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2100.3.3.90.39.01.8 - FICHA
017/2009
2038/0
571 - ABC CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA
CONTRATO PARA CONFECCAO DE TITULOS DE CIDADAO SAO-BERNARDENSE EM PERGAMINHO
ANIMAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. CONFORME PC. 017/2009. MES 12/2010.Reforço do
Empenho n° 1381/0
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
299/0
334/2009
2036/0
2037/0
587 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTD
624 - RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
ANULACAO DO SALDO DA NE 165/2010.
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 334/2
12/2010.Reforço do Empenho n° 1338/0
009. MES
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
78/0
2015/0
516 - MB COMERCIO DE ENVELOPES LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 285 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-1.090,00
IS-C
0/0
-844,80
PR-G
PR-G
22/2008
22/2008
ANULACAO PARCIAL DA NE 1902/2010.
IS-C
0/0
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
ANULACAO DO SALDO DA NE 150/2010.
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
411/0
2042/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
ANULACAO TOTAL DA NE 1811/2010
02.02.02.01.31.0046.2099 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2099.3.3.90.39.01.45 - FICHA
411/0
2044/0
682 - ZAPTH COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA
ANULACAO TOTAL DA NE 1813/2010.
02.02.02.01.31.0046.2105 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2105.3.3.90.39.01.50 - FICHA
170/0
170/0
2039/0
2040/0
500 - NEC BRASIL S/A
500 - NEC BRASIL S/A
ANULACAO DO SALDO DA NE 166/2010.
ANULACAO PARCIAL DA NE 501/2010.
-5.028,30
-15.902,45
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
2047/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
-210.000,00
----------------------271.061,36
Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
2049/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
824,80
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 286 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A GRATIFICACAO DE NATAL COMPLEMENTAR DO EXERCICIO
DE 2010.
---------------------824,80
Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
TE
MES
IS-C
0/0
101.601,81
. PARTE
DO
IS-C
0/0
342,82
ROSEG
IS-C
0/0
10.237,97
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA. CO
MAVI
COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA. REF. NF. 5755. MES 10/2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM E PORTARIA.
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA ME. NF. 924. MES 10/2010. CONTRATO 19/2009.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. RAY
TONY
SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. NF.137 . PERIODO: 01.11.2010 A 30.11.2010. CONTRATO 19/2009.
IS-C
0/0
95,00
IS-C
0/0
1.024,73
IS-C
0/0
3.519,75
REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC
EXERCICIO DE 2010. CONFORME PG. 31/2010, PA. 12/2010.
IS-C
0/0
868.071,17
CP-C
1/2009
431.133,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00.01.5322 - FICHA
66/2010
2055/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
2056/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
2058/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PAR
FUNCIONARIOS. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO
11/2010.
PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E SRS. VEREADORES
PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE NATAL COMPLEMENTAR
EXERCICIO DE 2010.
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA. P
SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. NF. 7749. MES 10/2010. CONTRATO 10/2009.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00 - INSS - PREST. SERVIÇOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.30.00.01.5330 - FICHA
66/2010
2057/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
2059/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
66/2010
2060/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00 - APLICAÇÃO FINANCEIRA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.12.00.01.5412 - FICHA
31/2010
2054/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
EIRAS REF.
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
401/2009
2053/0
249 - CAVASSANI PUBLICIDADE LTDA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 287 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE. CONFORME PC. 4
CONTRATO 007/2010. PERIODO: 16.12.2010 A 31.12.2010.Reforço do Empenho n° 861/0
Modalidade
Licitação
PR-G
8/2010
Valor
01/2009.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
15/2010
2052/0
480 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUENO EXERCICIO
DE 2010. CONFORME PC. 15/2010. PREGAO 8/2010.
11.870,00
---------------------1.427.896,25
Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO BENEDITO CARLOS SOUZA CORREA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO LUIS CARLOS MURARO NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 12/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO SIDNEI EMILIANO DE OL
IVEIRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO OSMAR DOS SANTOS PERE
IRA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RUBENS ALVES DE OLIVE IRA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO IVAN BONILHA FILHO NA
FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 12/2010
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO WILSON ROBERTO DE MOU
RA NA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
658,02
IS-C
0/0
661,78
IS-C
0/0
890,57
IS-C
0/0
436,55
IS-C
0/0
993,40
IS-C
0/0
510,00
IS-C
0/0
421,08
IS-C
0/0
981,60
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
61/2010
2066/0
556 - ROSANE RIBEIRO HOMEM CORREA
61/2010
2067/0
367 - NEUSA IVERSEN MURARO
61/2010
2068/0
357 - IZOLDA CAMACHO DE OLIVEIRA
61/2010
2069/0
366 - GERALDA PEREIRA AMORIM
61/2010
2070/0
407 - SELMA NUNES DA SILVA
61/2010
2071/0
488 - JOAO VICTOR RADUKA
61/2010
2072/0
652 - WILSON ROBERTO DE MOURA FILHO
61/2010
2073/0
489 - SANDRA SILVA DE SOUZA TRINDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 288 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
61/2010
2074/0
527 - TANIA VANUSA DOMENECH ROSSETTINI
61/2010
2075/0
676 - GABRIELE CASONATTO DE SOUZA
61/2010
2076/0
686 - LIVIA RAMOS ALVES
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
993,10
IS-C
0/0
1.812,22
IS-C
0/0
738,42
PAGAMENTO DE MENSALIDADES E DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
3.515,92
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
403,58
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOS DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
12.395,33
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPERMERCADO EFETUADAS POR FUNCIONARIOS
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
4.901,39
IS-C
0/0
13.560,82
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO ORIVAL TRINDADE NA F
OLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 12/2010
PENSAO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO MARCELO ROSSETTINI NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MÊS 12/2010.
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO VALDEMIR PEREIRA DE
SOUZA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO ANDRE DO AMARAL ALVES NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - AFPMSBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
51/2010
2063/0
217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - SINDICATO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
78/2010
2064/0
210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - IMPSBC - DIVERSOS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA
64/2010
2065/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00 - COOPERHODIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.16.00.01.5316 - FICHA
58/2010
2077/0
251 - COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO
E
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00 - CEF - EMPRÉSTIMO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.17.00.01.5317 - FICHA
55/2010
2078/0
248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 289 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
OFICIAL, EGI-
IS-C
0/0
68,10
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF
-PFGB DE FUNCIONARIO COMISSIONADO,
ANTONIO CARLOS DA SILVA SENRA. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FO
LHA DE
PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
6.848,31
IS-C
0/0
308,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTA DA NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
34.806,87
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS, INTEGRALIZACAO E DIVERSOS DESCONTADO DOS
FUNCIONARIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
8.143,09
IS-C
0/0
160,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADOS NA FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00 - MULTAS - TRÂNSITO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.18.00.01.5318 - FICHA
7136/2010
2087/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICULO
3094. AIT: F 43 0024574. CONFORME PA. 364/2010. PG. 7136/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00 - IMPSBC - ASSIST. MÉDICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.20.00.01.5320 - FICHA
64/2010
2085/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
64/2010
2086/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00 - FUPREM
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.23.00.01.5323 - FICHA
69/2010
2084/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00 - CREDISBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00.01.5325 - FICHA
59/2010
2080/0
266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/2010
2081/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 290 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMARIA EFETUADAS POR FUNCIONARIOS E
DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
4.852,97
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, JOSE ROBERTO DA SILVA, A DISPOSICAO DA C
AMARA
MUNICIPAL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAM
ENTO DO
MES 12/2010. CONFORME PA. 243/2010, PG. 3735/2010.
IS-C
0/0
121,43
NARIOS
IS-C
0/0
5.000,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
IA DE
FUNCIONARIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL. CON
FORME PA.
243/2010, PG. 3735/2010. REFERENTE AO MES 12/2010. COMPLEMENTO DA NE 1077/2010. Reforço
do Empenho n° 1077/0
IS-C
0/0
104,88
PAGAMENTO DE MENSALIDADES DESCONTADAS DOS FUNCIONARIOS NA FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES 12/2010.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.34.00.01.5334 - FICHA
55/2010
2079/0
638 - DROGARIA ECONOMED LTDA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.35.00.01.5335 - FICHA
3735/2010
2083/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/2010
2061/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO DOENCA DOS FUNCIO
COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
3735/2010
2082/0
644 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO AN
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
43/2010
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 291 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
2062/0
Fornecedor
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 12/2010. COMPLEME NTO DA NE
1910/2010.
IS-C
0/0
Valor
500,00
---------------------104.787,43
Relação dos empenhos efetuados dia 20 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ANULACAO DO SALDO DA NE 2081/2010.
IS-C
0/0
-20,00
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PR ESTACAO DE
SERVICOS DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
161.970,12
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONARIOS E DESCONTADO N A FOLHA
DE PAGAMENTO DO MES 12/2010.
IS-C
0/0
29.766,03
REPASSE DE DIVIDENDOS DE ACOES DA TELEFONICA DO EXERCICIO DE 2010
MUNICIPAL. CONFORME PG. 35/2010. PA. 15/2010.
IS-C
0/0
3.664,76
IS-C
0/0
5.679,06
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00 - CCSESM SBC
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.26.00.01.5326 - FICHA
56/0
2104/0
265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
71/2010
2105/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00 - BANCO DO BRASIL S.A
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.33.00.01.5333 - FICHA
54/2010
2088/0
631 - BANCO DO BRASIL S.A.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00 - DIVIDENDO DE ACOES - TELEFONICA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.15.00.01.5415 - FICHA
35/2010
2099/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
AO EXECUTIVO
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
130/2010
2089/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
62/0
0/0
0/0
0/0
0/0
62/0
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 292 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
2108/0
2112/0
2113/0
2114/0
2115/0
2131/0
Fornecedor
592
147
147
147
147
147
- FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGE
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
- FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
ANULACAO DO SALDO DA NE 1383/2010.
TP-C
5/2007
-3.174,75
ANULACAO TOTAL DA NE 1883/2010.
IS-C
0/0
-1.000,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1884/2010.
IS-C
0/0
-28.033,90
ANULACAO PARCIAL DA NE 1905/2010.
IS-C
0/0
-40.000,00
IS-C
0/0
200,00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS. FOLHA
PAGAMENTO DO MES 12/2010. REFORCO DO EMPENHO 1886/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1881/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1885/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1887/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1888/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1889/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1906/2010.
Valor
DE
-18.761,50
-5.109,42
-127.914,68
-6.679,69
-9.883,07
-3.339,31
02.01.01.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/0
2134/0
205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME
02.01.01.01.31.0046.2090 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2090.3.3.90.49.01.14 - FICHA
0/0
2110/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.01.01.01.31.0046.2092 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2092.3.1.90.11.01.2 - FICHA
0/0
2111/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
02.01.01.01.31.0046.2094 - CONTRIBUIÇÃO - INSS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2094.3.1.90.13.01.23 - FICHA
66/0
2133/0
201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA
02.01.01.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.5 - FICHA
384/2010
2094/0
389 - KMF - COMERCIO DE BATERIA E ACESS
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
N.Processo Empenho
384/2010
Data: 21/05/2012 09:52:47
Sistema CECAM
(Página: 293 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
2095/0
Fornecedor
228 - COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 384/2010.
AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS OFICIAIS. CONFORME PC. 384/2010.
IS-C
0/0
3.004,00
IS-C
0/0
14,00
IS-C
0/0
-9.369,60
IS-C
0/0
-2.818,57
IS-C
0/0
-15.450,00
PR-G
15/2009
02.01.01.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.10 - FICHA
377/2010
2090/0
120 - REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
CONFECCAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 377/2010.
02.01.01.01.31.0046.2109 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO- RGPS
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2109.3.3.90.46.01.16 - FICHA
0/0
2109/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
ANULACAO DO SALDO DA NE 1882/2010.
02.01.01.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.24 - FICHA
0/0
2129/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1903/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
363/0
2098/0
208 - EDITORA FORUM LTDA
ANULACAO TOTAL DA NE 1912/2010. CONFORME PC. 368/2010, FOLHAS 15 A19.
02.02.02.01.31.0046.2082 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2082.3.3.90.39.01.40 - FICHA
126/2009
2132/0
687 - ANDERSON EVANDRO LUPERINE INFORMAT
890,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:48
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(Página: 294 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
-11.340,63
-19.778,56
-3,79
ANULACAO DO SALDO DA NE 1890/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1891/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1895/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1899/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1900/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1901/2010.
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
-2.559,62
-5.642,67
-5.000,00
-53.508,47
-8.985,75
-1.000,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1893/2010.
IS-C
0/0
-1.000,00
IS-C
0/0
-5.000,00
CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE ALMOXARIFADO, ABR
INSTALACAO, IMPLEMENTACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO. CONFORME PC.
CONTRATO 019/2010. PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLEMENTACAO
TREINAMENTO. MES 12/2010.
Valor
ANGENDO
126/2009.
E
02.02.02.01.31.0046.2088 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2088.3.1.90.16.01.27 - FICHA
0/0
0/0
0/0
2122/0
2123/0
2124/0
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
ANULACAO DO SALDO DA NE 1896/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1897/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 1898/2010.
02.02.02.01.31.0046.2089 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2089.3.1.90.11.01.25 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2116/0
2117/0
2121/0
2125/0
2126/0
2127/0
200
200
200
200
200
200
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
- FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL
02.02.02.01.31.0046.2091 - AUXÍLIO-TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2091.3.3.90.49.01.55 - FICHA
0/0
2119/0
597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSP
02.02.02.01.31.0046.2093 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2093.3.1.90.11.01.26 - FICHA
0/0
2120/0
198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALARIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 378/2010.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. CONFORME PC. 378/2010.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
254,40
30,60
AQUISICAO DE BATERIAS. CONFORME PC. 384/2010.
IS-C
0/0
1.250,00
IS-C
0/0
-2.500,00
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
260,00
29,00
-8.495,00
IS-C
0/0
-1.755,20
ANULACAO DO SALDO DA NE 1894/2010.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
378/2010
378/2010
2096/0
2097/0
108 - PAPELARIA PRESTES MAIA LTDA
645 - OLIPEL COMERCIAL DISTR. ARTIGOS P
02.02.02.01.31.0046.2096 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2096.3.3.90.30.01.33 - FICHA
384/2010
2093/0
389 - KMF - COMERCIO DE BATERIA E ACESS
02.02.02.01.31.0046.2098 - ESTAGIÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2098.3.3.90.36.01.35 - FICHA
0/0
2107/0
202 - ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO
ANULACAO TOTAL DA NE 1800/2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
377/2010
377/2010
0/0
2091/0
2092/0
2106/0
382 - CARIMBOS BETO LTDA ME
120 - REJO COMERCIO DE CARIMBOS LTDA ME
160 - CONSORCIO SAO BERNARDO TRANSPOR
CONFECCAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 377/2010.
CONFECCAO DE CARIMBOS. CONFORME PC. 377/2010.
ANULACAO DO SALDO DA NE 246/2010.
02.02.02.01.31.0046.2108 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2108.3.3.90.46.01.54 - FICHA
0/0
2118/0
199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
-3.380,95
ANULACAO DO SALDO DA NE 1902/2010.
IS-C
0/0
-16.980,04
----------------------211.473,20
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
-1.678,62
IS-C
0/0
4.590,00
ANULACAO DO SALDO DA NE 1892/2010.
02.02.02.01.31.0046.2111 - CONTRIBUIÇÃO - IMASF
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2111.3.3.91.39.01.58 - FICHA
0/0
2130/0
239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASS
ANULACAO DO SALDO DA NE 1904/2010.
02.02.02.01.31.0046.2112 - CONTRIBUIÇÃO - FUPREM
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2112.3.1.91.13.01.30 - FICHA
0/0
2128/0
238 - FUPREM - PREFEITURA DO MUNICIPIO
Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2080 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2080.3.1.90.11.01.1 - FICHA
62/0
2135/0
147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CA
ANULACAO DO SALDO DA NE 2061/2010.
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.1043 - AQUISIÇÃO DE LIVROS,REVISTAS,CD-ROOMS C/INF.TECN.P/ ADMIN.
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.1043.4.4.90.52.01.60 - FICHA
362/2010
2139/0
115 - PUBLIJUR REPRESENTACOES E COMERCIO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:48
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
ASSINATURA ANUAL DOS BOLETINS LEX. CONFORME PC. 362/2010. VIGENCIA
31.12.2011.
Modalidade
Licitação
Valor
TP-C
5/2004
RADORA
IS-C
0/0
280.000,00
RADORA
IS-C
0/0
120.000,00
IS-C
0/0
-2.176,00
IS-C
0/0
80.000,00
IS-C
0/0
315,00
: 01.01.2011 A
02.02.02.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.29 - FICHA
355/2004
2137/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
CONTRATO 001/2005. REFERENTE A REAJUSTES CONCEDIDOS.
004.
22.991,81
02.02.02.01.31.0046.2087 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2087.3.3.90.39.01.44 - FICHA
0/0
2141/0
152 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D
0/0
2142/0
189 - VIVO S.A.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA OPE
EMBRATEL 021 DO EXERCICIO DE 2010.
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA OPE
VIVO DO EXERCICIO DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
08/0
2140/0
39 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA
ANULACAO PARCIAL DA NE 233/2010.
02.02.02.01.31.0046.2102 - DESPESAS COM CORREIOS E TELÉGRAFOS
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2102.3.3.90.39.01.47 - FICHA
006/2010
2138/0
181 - PIF ASSESSORIA COMERCIAL LTDA EPP
SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES. MES 12/2010. Reforço do Empenho n°
489/0.
02.02.02.01.31.0046.2104 - PUBLICAÇÕES
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2104.3.3.90.39.01.49 - FICHA
0/0
2143/0
45 - DIARIO DO GRANDE ABC SA
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 298 / 299)
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N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
TP-C
5/2004
Valor
SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE PREGAO 01
5/2010,
SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, DO PC. 34/2010 E PREGAO 016/2010, AQUISICAO
DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DO PC. 335/2010.
02.02.02.01.31.0046.2110 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2110.3.3.90.92.01.57 - FICHA
355/2004
2136/0
49 - DINAMICA SERVICOS GERAIS LTDA
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA. CONFORME PC. 355/2
CONTRATO 001/2005. REFERENTE A REAJUSTES CONCEDIDOS.
004.
17.219,65
---------------------521.261,84
Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Dezembro de 2010
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
IS-C
0/0
TP-C
5/2007
6.889,48
PR-G
4/2010
163,41
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00 - DEVOLUÇAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.5.12.00.01.5512 - FICHA
0/0
2144/0
155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERN
REPASSE DE DUODECIMO DO EXERCICIO DE 2010 AO EXECUTIVO MUNICIPAL.
13.460.000,00
02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL
02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
02.01.01.01.000 - Legislativa
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa
02.01.01.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.01.01.01.31.0046.2085 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01 - TESOURO
02.01.01.01.31.0046.2085.3.1.90.34.01.3 - FICHA
235/2007
2148/0
205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME
CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC. 2
35/2007.
CONTRATO 27/2007. PERIODO: 22.12.2010 A 31.12.2010. ADITAMENTO 004
/2010. Reforço do
Empenho n° 1761/0
02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.02.01.000 - Legislativa
02.02.02.01.31 - Ação Legislativa
02.02.02.01.31.0046 - AÇÃO LEGISLATIVA
02.02.02.01.31.0046.2095 - MATERIAIS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2095.3.3.90.30.01.31 - FICHA
371/2009
2147/0
247 - COLIPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
Data: 21/05/2012 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 299 / 299)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O EXERCICIO
CONFORME PC. 371/2009. CONTRATO 008/2010. ADITAMENTO 001/2010.
Modalidade
Licitação
IS-C
0/0
Valor
DE 2010.
02.02.02.01.31.0046.2101 - SERVIÇOS E ENCARGOS DIVERSOS
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO
02.02.02.01.31.0046.2101.3.3.90.39.01.46 - FICHA
43/2010
2146/0
209 - CARLOS ALBERTO ZULLI
ANULACAO PARCIAL DA NE 2062/2010. ACERTO DO CAIXINHA DO MES 12/2010
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2010
-190,11
---------------------13.466.862,78
---------------------55.441.207,69

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