PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
SÃO PAULO
COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JULHO/2009
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
07103253000130
-38
2009-07-31
FIO TELEFONICO DROPS FE-100
300,00
0,39
117,00
FIO RIGIDO 6,0 MM2
11,00
96,00
1.056,00
FIO RIGIDO COBRE 750V 4MM2
11,00
61,00
671,00
FIO RIGIDO DE COBRE 750V 2,5MM2
11,00
44,00
484,00
ARMAÇAO REX 1X1 C/ ISOLADOR ROLDANA 72X72 PORCELANA
4,00
7,98
31,92
PARAFUSO MAQUINA 1/2 X 7 C/ PORCA E ARRUELA
4,00
2,68
10,72
CORDAO PARALELO 2 X 1,5 MM2
9,00
61,00
549,00
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM2
11,00
95,00
1.045,00
CABO FLEX. 750V 10MM2
2,00
155,00
310,00
CABO FLEX. 750V 16MM2
7,00
225,50
1.578,50
300,00
0,71
213,00
CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
-35
6.066,14
2009-07-20
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º
150,00
TOTAL
2,34
351,00
351,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E
06232487000114
-33
2009-07-03
BENGALINHA P/ VALVULA DE DESCARGA (PONTA AZUL)
3,00
2,07
6,21
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2
5,00
0,16
0,80
ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL P/ CX D'AGUA C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO 32MMX1
3,00
5,28
15,84
ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL P/ CX D'AGUA C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO 32MMX1
5,00
9,81
49,05
ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL P/ CAIXA D'AGUA C/ BORRACHA DE VEDAÇÃO 25MMX3/4
5,00
2,83
14,15
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO MARROM C/ BOLSA E ROSCA 25MMX3/4
5,00
0,16
0,80
ADESIVO PLASTICO
1,00
14,61
14,61
CAIXA DE DESCARGA EXTERNA C/ TUBULAÇÃO E BOLSA P/ CONECTAR AO VASO
5,00
21,70
108,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA ME
03285659000120
1899
209,96
2009-07-01
DIAFRAGMA
1,00
5,00
5,00
IRRIGADOR 1/2"
1,00
10,00
10,00
EMBOLO BOMBA
1,00
5,00
5,00
GARRAFAO TERMICO 5 LITROS
1,00
24,00
24,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME
50431162000152
1900
44,00
2009-07-01
LAMINA FACA
10,00
17,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
1901
170,00
170,00
2009-07-01
ELETRODO 3,25 MM
20,00
TOTAL
7,89
157,80
157,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP
00241485000105
1902
2009-07-01
CAM. T 50.50
1,00
38,00
38,00
BICO COMANDO GRAXA
1,00
150,00
150,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
1903
188,00
2009-07-01
MAÇANETA EXT. PORTA
1,00
20,40
20,40
MANIVELA VIDRO PRETA
2,00
3,00
6,00
MAQUINA DO VIDRO DA PORTA
2,00
29,00
58,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
1904
84,40
2009-07-01
PARAFUSO
2,00
12,00
24,00
ABRAÇADEIRA
2,00
4,00
8,00
LUVA CARDAN
1,00
98,00
98,00
TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO
4,00
69,00
276,00
SUPORTE FREIO TRAS.
1,00
470,00
470,00
GUARDA PO CARDAN
1,00
15,00
15,00
BARRA CURTA DA DIREÇÃO
1,00
340,00
340,00
CRUZETA DO CARDAN PICK UP
5,00
65,00
325,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
BENSON SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03008656000149
1905
1.556,00
2009-07-01
TRANSCEPTOR PORTATIL MODELO EP-450 VHF-FM MOTOROLA
12,00
TOTAL
820,00
9.840,00
9.840,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
1906
2009-07-01
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU
40,00
18,70
748,00
CAL P/ PINTURA
30,00
4,65
139,50
CAL HIDRATADA
40,00
6,25
250,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
96230719000198
1907
1.137,50
2009-07-01
LATEX ACRILICO BRANCO
TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA
7,00
58,83
411,81
10,00
24,80
248,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
52202744000192
1908
659,81
2009-07-01
FITA CREPE LARGA
50,00
5,64
282,00
BLODSTOP
5,00
10,95
54,75
TESOURA F/ F RETA 17CM
5,00
14,60
73,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LUIZ BUENO BRANDAO - EPP
62246277000156
1910
409,75
2009-07-01
LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO
1,00
288,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME
53848230000171
1913
288,00
288,00
2009-07-02
LAMPADA 160W MISTA
3,00
TOTAL
3,10
9,30
9,30
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME
53848230000171
1914
2009-07-02
PAES
112,30
4,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
09095664000156
1915
550,28
550,28
2009-07-02
RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO
4,00
1.778,28
7.113,10
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4136
0,00
(7.113,10)
(7.113,10)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
1917
0,00
2009-07-02
PEN DRIVE 2.0 GIGA
2,00
32,07
64,14
TONNER REC BROTHER 7020
1,00
50,00
50,00
TONNER REC HP Q2612A
1,00
40,00
40,00
TONNER REC XEROX PE220 - CARGA E CHIP
2,00
55,00
110,00
CABO USB AXB 1,80M
2,00
3,93
7,86
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
1918
272,00
2009-07-02
MILHO VERDE EM CONSERVA
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4139
42,00
8,64
362,88
0,00
(362,88)
(362,88)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
JOANA D'ARC GONÇALVES - ME
05554566000189
1919
0,00
2009-07-02
REFEIÇÕES
30,00
TOTAL
9,20
276,00
276,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FERNANDO CALEIRO LIMA - EPP
55638654000137
1921
2009-07-02
ESPIRAL CORTANTE
50,00
30,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
JOSE MAURO VICENTE & CIA. LTDA - ME
53848230000171
1922
1.500,00
2009-07-02
PAES
75,00
4,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
1923
367,50
120,00
3,16
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA.
02949221000217
1926
379,20
1,00
30,00
TOTAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA.
02949221000217
1927
379,20
2009-07-03
GEL P/ MASSAGEM
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
367,50
2009-07-03
EXTRATO DE TOMATE 840G
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1.500,00
30,00
30,00
2009-07-03
IMIPRAMINA+BUSPIRONA FORMULA CAPS
1,00
29,00
29,00
MIRTAZAPINA CAPS FORMULA
1,00
123,07
123,07
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
1929
152,07
2009-07-03
ISCA FORMICIDA
20,00
3,00
60,00
ADUBO 21-00-21
6,00
59,00
354,00
SUPER FOSFATO SIMPLES
8,00
36,00
288,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANGELO MARCELO FOSSA - EPP
57824617000149
1930
702,00
2009-07-03
ENVELOPE PARDO SACO PREFEITURA 26X36 OURO
1.000,00
0,15
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ALINE VIEIRA DA CRUZ ME
08179903000193
1932
150,00
150,00
2009-07-03
CAMARA DE AR 14.9-24
2,00
110,00
220,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4153
0,00
(220,00)
(220,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA -
09221506000103
1933
0,00
2009-07-03
SAL MINERAL P/ EQUINOS
2,00
46,00
92,00
CAT-GUT C/ 25 UNID
4,00
212,00
848,00
LUVA PLASTICA C/ 25 UNID.
6,00
11,50
69,00
BIOCID
2,00
41,70
83,40
LAMINA P/ BISTURI C/ 100 UNID.
4,00
48,00
192,00
RAÇÃO PARA EQUINO
2,00
37,00
74,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
1934
1.358,40
2009-07-03
KIT DE ENGRENAGEM DIFERENCIAL COMPLETO
1,00
498,00
498,00
RETENTOR PINHAO
1,00
17,00
17,00
JUNTA DIFERENCIAL - PICK UP
1,00
10,00
10,00
TOTAL
525,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SAULO JACINTHO FILHO-ME
00779798000111
1935
2009-07-03
REFRIGERANTE LATA
25,00
15,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HIDROTUBO COM . DE MAT. PARA SANEAMENTO E
06232487000114
1936
375,00
375,00
2009-07-03
Y PVC PARA ESGOTO 100MM
5,00
5,09
25,45
Y PVC PARA ESGOTO 40MM
5,00
0,83
4,15
Y PVC PARA ESGOTO 75MM
5,00
5,47
27,35
TEE 100
5,00
2,97
14,85
TEE 100 X 50
5,00
2,92
14,60
TEE ROSCAVEL GALVANIZADO 3/4
4,00
4,67
18,68
20,00
0,26
5,20
TEE 50 ESGOTO
6,00
1,60
9,60
TEE AZUL 1/2 AGUA FRIA
8,00
1,32
10,56
TEE AZUL 3/4 AGUA FRIA
8,00
1,60
12,80
10,00
1,60
16,00
TEE 75MM ESGOTO
4,00
3,86
15,44
TEE ESGOTO 40
6,00
0,56
3,36
10,00
0,26
2,60
SIFAO 1 1/2 C/ VALVULA
6,00
19,81
118,86
SIFAO 1 1/4 P/ TANQUE CONCRETO C/ VALVULA DE METAL CROMADA
4,00
19,81
79,24
SIFAO P/ LAVATORIO DE WC C/ VALVULA DE METAL CROMADA
6,00
17,93
107,58
ENGATE PLASTICO
10,00
1,22
12,20
FITA VEDA ROSCA 18 X 50
10,00
1,50
15,00
TEE SOLDAVEL 3/4
TEE AZUL SOLDAVEL E COM ANEL METALICO 3/4
TEE P/ TUBO SOLDAVEL LL 3/4
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 32MM
10,00
5,09
50,90
LUVA PVC SOLDAVEL 1 AGUA FRIA
4,00
0,45
1,80
LUVA PVC SOLDAVEL 1/2 AGUA FRIA
4,00
0,15
0,60
LUVA PVC SOLDAVEL 3/4 AGUA FRIA
15,00
0,17
2,55
3,00
3,11
9,33
10,00
1,32
13,20
3,00
2,07
6,21
10,00
0,23
2,30
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2
5,00
0,16
0,80
REGISTRO DE GAVETA DE 1" CROMADO
4,00
27,27
109,08
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO DE 3/4 C/ ACABAMENTO
4,00
17,83
71,32
SILICONE INCOLOR
1,20
28,30
33,96
JOELHO 100 X 90º
10,00
1,36
13,60
JOELHO 40 X 90º
10,00
0,33
3,30
JOELHO 50 X 90º
10,00
0,55
5,50
5,00
1,36
6,80
20,00
0,16
3,20
NIPLE ROSCAVEL GALVANIZADO 1/2
4,00
1,69
6,76
NIPLE ROSCAVEL GALVANIZADO 3/4
4,00
2,45
9,80
TORNEIRA DE BOIA 3/4 PVC
5,00
3,58
17,90
TORNEIRA DE METAL P/ JARDIM 3/4
5,00
11,79
58,95
TORNEIRA 1/2 DE METAL LONGA P/ PIA
5,00
17,93
89,65
TORNEIRA 1/2 DE METAL CROMADA C/ AREJADOR P/ LAVATORIO DE WC
5,00
22,46
112,30
TORNEIRA 3/4 DE METAL C/ AREJADOR
5,00
20,76
103,80
LUVA FEMEA ROSCAVEL GALVANIZADA 3/4
LUVA AZUL 3/4
BENGALINHA P/ VALVULA DE DESCARGA (PONTA AZUL)
PLUG PVC ROSCAVEL 3/4
JOELHO 75MM 90º P/ TUBULAÇAO DE ESGOTO
JOELHO PVC 3/4\\\"
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TORNEIRA 3/4 DE METAL LONGA P/ PIA
5,00
17,93
89,65
TORNEIRA BICA MOVEL 1/2\\\"
3,00
23,40
70,20
TUBO BRANCO PVC 100MM P/ ESGOTO
60,00
4,43
265,80
TUBO BRANCO PVC 40MM P/ ESGOTO
30,00
1,55
46,50
TUBO BRANCO PVC 50MM P/ ESGOTO
30,00
2,50
75,00
TUBO BRANCO PVC 75MM P/ ESGOTO
30,00
3,77
113,10
TUBO PVC 3/4\\\" MARRON
60,00
1,08
64,80
TUBO PVC SOLDAVEL 1 AGUA FRIA MARROM
24,00
2,35
56,40
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM AGUA FRIA MARROM
18,00
4,24
76,32
COTOVELO 90º AZUL C/ ANEL METALICO 3/4
10,00
1,32
13,20
ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 50MMX2
5,00
9,81
49,05
ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 32MMX1
3,00
5,28
15,84
ADAPTADOR SOLDAVEL AUTO-AJUSTAVEL 25MMX3/4
5,00
2,83
14,15
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO MARROM C/ BOLSA E ROSCA 25MMX3/4
5,00
0,16
0,80
ADESIVO PLASTICO
1,00
14,61
14,61
CURVA 100 X 45º
10,00
8,02
80,20
CURVA 40MM 45º P/ ESGOTO
10,00
1,88
18,80
CURVA 50MM 45º P/ ESGOTO
10,00
3,39
33,90
CURVA 75MM 45º P/ ESGOTO
5,00
7,83
39,15
10,00
0,32
3,20
CAIXA DE GORDURA 100MM PVC
2,00
2,54
5,08
CAIXA DE GORDURA 150MM PVC
3,00
6,51
19,53
CAIXA DE DESCARGA EXTERNA C/ TUBULAÇÃO E BOLSA P/ CONECTAR AO VASO
5,00
21,70
108,50
CURVA PVC SOLDAVEL 3/4 45º
TOTAL
2.520,91
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ELETRO BUFALO LTDA.
63946941000132
1938
2009-07-03
CONECTOR MACHO RJ 45 CRIST CAT5E 8F
100,00
0,27
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.-
62604129000166
1939
27,00
27,00
2009-07-03
TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE CH
1,00
45,00
45,00
PINO MODULAR ASTOR PRETO
1,00
2,00
2,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
1940
47,00
2009-07-03
CHAVE PHILIPS 1/4 X 6\\\"
1,00
6,43
6,43
ALICATE UNIVERSAL 8\\\"
1,00
29,99
29,99
CHAVE PHILIPS 3/16 X 4\\\"
1,00
5,35
5,35
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
MOISES CARLOS PAIVA RAMOS - ME
74601980000114
1941
41,77
2009-07-03
CAPA P/ ALMOFADA
9,00
3,99
35,91
CAPA P/ ALMOFADA
21,00
1,99
41,79
CAFETEIRA ALUMINIO
1,00
11,99
11,99
ENCHIMENTO DE ALMOFADA
9,00
3,99
35,91
ENCHIMENTO P/ ALMOFADA
21,00
1,99
41,79
2,00
9,50
19,00
JOGO DE SOBREMESA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
A C N E SILVA FRANCA - EPP
03665909000157
1942
2009-07-03
186,39
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BOLA DE VOLLEI
2,00
42,90
85,80
BOLA CAMPO
4,00
42,90
171,60
BOLA KAPPA CAMPO
2,00
52,90
105,80
BOLA FUTISAL
2,00
39,90
79,80
TROFEU GRANDE
1,00
14,90
14,90
TROFEU MEDIO
1,00
12,90
12,90
TROFEU PEQUENO
1,00
11,90
11,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
JOAO AMADO DE ARAUJO - ME
07764185000150
1943
482,70
2009-07-03
FIO PARALELO 2 X 2,5MM
CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL
LAMPADA INCANDESCENTE 100W
1,00
158,40
158,40
300,00
1,25
375,00
10,00
1,09
10,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANA LUCIA LOPES - ME
10297680000100
1944
544,30
2009-07-03
SALGADOS
200,00
0,25
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
1945
50,00
50,00
2009-07-03
MILHO VERDE EM CONSERVA
120,00
8,64
1.036,80
SUCO EM PO
200,00
2,88
576,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA.
06968511000188
TERMOMETRO MAX E MIN P/ GELADEIRA DE VACINA
1946
1.612,80
2009-07-03
1,00
21,50
21,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
MARO INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES FRANCA
64528722000104
1948
21,50
2009-07-06
CAMISETA C/ SILK
24,00
12,00
288,00
CAMISETA SILK
16,00
23,00
368,00
CALÇA DE HELANCA P/ UNIFORME
28,00
18,00
504,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05194502000114
1958
1.160,00
2009-07-06
FENOTEROL BROMIDRATO 5MG
CONCOR 2,5 MG
33,00
1,66
54,94
2,00
47,60
95,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
1959
150,14
2009-07-06
CEBOLA
2,00
16,00
32,00
ALHO
2,00
38,90
77,80
REPOLHO
1,00
11,00
11,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
1960
120,80
2009-07-06
SALSICHA
144,00
2,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
1961
374,40
374,40
2009-07-06
TOMATE
1,00
21,00
21,00
BANANA
4,00
13,90
55,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MAÇA NACIONAL
3,00
32,50
97,50
20,00
1,49
29,80
MANDIOCA
1,00
20,80
20,80
MANDIOCA SALSA
0,50
33,50
16,75
VAGEM
1,00
37,80
37,80
OVOS
5,00
2,38
11,90
ABACAXI UN
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME
09047586000114
1962
291,15
2009-07-06
COLA QUENTE 7,2 MM X 30 CM
2,00
11,54
23,08
COLA QUENTE 11 MM X 30 CM
2,00
11,90
23,80
PINTURA A DEDO - 06 CORES
40,00
1,43
57,20
100,00
1,18
118,00
TINTA GUACHE 6 CORES
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
1963
222,08
2009-07-06
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
2.458,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
1964
4.522,72
2009-07-06
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
1.169,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
1965
4.522,72
2.150,96
2.150,96
2009-07-06
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
1.373,00
TOTAL
1,84
2.526,32
2.526,32
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
1967
2009-07-06
ACHOCOLATADO EM PO
120,00
3,15
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA
44906709000126
1969
378,00
378,00
2009-07-07
ALCOOL 1L
10,00
23,80
238,00
VASSOURA CAIPIRA
25,00
6,40
160,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
SUPER SERV SECOS E MOLHADOS LTDA
44906709000126
1970
398,00
2009-07-07
ESPONJA P/ BANHO
30,00
0,82
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
HIPER CENTRO DA LIMPEZA LTDA - ME
05166385000185
1971
24,60
24,60
2009-07-07
DETERGENTE
10,00
21,00
210,00
RODO 40CM
20,00
2,63
52,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/
07103790000180
1972
262,60
2009-07-07
MANGUEIRA
2,00
55,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ARQUIVO MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA. LTDA.
01796466000108
1973
110,00
110,00
2009-07-07
LONGARINA DE 03 LUGARES
6,00
TOTAL
180,00
1.080,00
1.080,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANA LUCIA LOPES - ME
10297680000100
1974
2009-07-07
SALGADOS
100,00
0,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
1975
80,00
2009-07-07
KIT ALIMENTAR P/ PORTADORES DE DIABETES
93,00
40,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CIROMOV AUTO PECAS LTDA.
55647606000105
1976
3.720,00
3.720,00
2009-07-07
CILINDRO MESTRE
1,00
63,25
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
S. J. C. ALVARENGA - ME
08369122000161
1978
80,00
63,25
63,25
2009-07-07
KIT MOTOR STD
1,00
1.810,09
1.810,09
BOMBA D'AGUA
1,00
115,27
115,27
CABEÇOTE
1,00
4.500,00
4.500,00
BIELA MOTOR
1,00
380,70
380,70
JOGO DE JUNTAS
1,00
490,55
490,55
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
GIMENES E PAVAM LTDA
05307679000180
1979
7.296,61
2009-07-07
AGUA SANITARIA
25,00
8,95
223,75
LUVA BORRACHA G
50,00
1,40
70,00
LUVA BORRACHA M
50,00
1,40
70,00
PANO DE CHAO
10,00
35,90
359,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PANO DE CHAO
200,00
1,60
320,00
1,00
13,20
13,20
VASSOURA PIAÇAVA
20,00
3,90
78,00
VASSOURA NYLON
20,00
2,70
54,00
LIMPA VIDROS
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
1980
1.187,95
2009-07-07
AMACIANTE DE ROUPAS
5,00
12,50
62,50
DESINFETANTE
20,00
10,70
214,00
BRILHO ALUMINIO C/ 12UN
10,00
11,50
115,00
FLANELA P/ LIMPEZA
4,00
6,80
27,20
SACO P/ LIXO 30 LT
3,00
21,50
64,50
SACO P/ LIXO 50 LT
3,00
29,80
89,40
SACO P/ LIXO 100 LT
3,00
20,00
60,00
10,00
45,50
455,00
COPO DESC. P/ AGUA 200 ML
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
1981
1.087,60
2009-07-07
ARRUELA ENCOSTO
2,00
6,50
13,00
TRAVA DO EIXO S
2,00
3,00
6,00
ROLAMENTO EIXO PILOTO
1,00
48,00
48,00
TOMADA DE FORÇA CAMBIO CL
1,00
628,00
628,00
CABEÇOTE DO COMPRESSOR 94MM COMPLETO
1,00
150,00
150,00
CONECTOR
1,00
7,00
7,00
RETENTOR CAMBIO
1,00
32,00
32,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
COIFA CAMBIO
1,00
27,00
27,00
BUCHA
2,00
9,70
19,40
REBITES DO CUBO TRAS.
1,00
35,00
35,00
10,00
4,20
42,00
JUNTA
1,00
90,00
90,00
JUNTA CAMBIO
1,00
14,40
14,40
HASTE DE ACIONAMENTO DO SERVO DA EMBREAGEM
1,00
125,00
125,00
REGULADOR
1,00
325,00
325,00
TRAVA
1,00
8,00
8,00
TRAVA ARANHA
2,00
4,40
8,80
VALVULA
1,00
35,00
35,00
VALVULA 1/4
1,00
10,00
10,00
VALVULA REGULADORA
1,00
310,00
310,00
VALVULA ALIVIO
1,00
110,00
110,00
CANO COBRE 1/4
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
1982
2.043,60
2009-07-07
CABO DA EMBREAGEM
1,00
10,90
10,90
CABO DO ACELERADOR
1,00
14,58
14,58
TAMPA TANQUE
1,00
15,94
15,94
TAMPA DO RESERVATORIO
1,00
6,28
6,28
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
CUBO
1983
47,70
2009-07-07
1,00
64,08
64,08
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RADIADOR
1,00
105,00
105,00
CORREIA ESTRIADA
1,00
15,47
15,47
SENSOR ROTAÇAO
1,00
63,51
63,51
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
1984
248,06
2009-07-07
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
2,00
25,43
50,86
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
2,00
33,47
66,94
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00
16,20
32,40
CILINDRO MESTRE
1,00
114,08
114,08
COXIM CAMBIO
2,00
23,40
46,80
COXIM MOTOR
2,00
12,20
24,40
TERMOSTATO FORD/VOLKS 425687
1,00
25,00
25,00
CABO DA EMBREAGEM
1,00
10,90
10,90
JUNTA DE ADMISSAO
1,00
3,87
3,87
PASTILHA DE FREIO
1,00
12,84
12,84
PASTILHA DE FREIO
1,00
65,18
65,18
FLEXIVEL EMBREAGEM
2,00
6,28
12,56
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
1985
465,83
2009-07-07
KIT REPARO LADO RODA/CAMBIO
4,00
11,16
44,64
KIT EMBREAGEM
1,00
232,50
232,50
DISCO DE FREIO
1,00
52,68
52,68
BUCHA EIXO TRAS.
2,00
10,60
21,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TAMPA DO RESERVATORIO
1,00
5,86
5,86
BARRA DE DIREÇAO
1,00
72,20
72,20
PASTILHA DE FREIO
1,00
12,84
12,84
PASTILHA DE FREIO
1,00
28,99
28,99
DISCO DE FREIO VW
1,00
58,66
58,66
KIT EMBREAGEM
1,00
229,64
229,64
MOLA PASTILHA KIT
1,00
4,31
4,31
LONA DE FREIO
1,00
20,44
20,44
TAMBOR DE FREIO TRAS.
2,00
63,39
126,78
PORCA RODA
5,00
2,28
11,40
PORCA RODA
5,00
2,28
11,40
DISCO FREIO COMPLETO
2,00
51,20
102,40
RETENTOR CANHAO
1,00
12,12
12,12
RETENTOR MORINGA
1,00
21,14
21,14
INTERRUPTOR OLEO
1,00
85,14
85,14
BUCHA FACAO
2,00
4,27
8,54
BUCHA FACAO IMPAR
2,00
4,64
9,28
BUCHA MANGA EIXO
4,00
8,80
35,20
CILINDRO RODA
2,00
27,99
55,98
TERMINAL
1,00
26,43
26,43
TERMINAL VW
1,00
26,63
26,63
CABO DO VELOCIMETRO
1,00
15,94
15,94
CABO EMBREAGEM
1,00
20,65
20,65
CABO ACELERADOR
5,00
3,14
15,70
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CABO FREIO
2,00
21,00
42,00
PIVO SUSP. INF.
2,00
28,18
56,36
PIVO SUSP. SUP.
2,00
25,89
51,78
ENGRENAGEM CAMBIO
1,00
165,19
165,19
AMORTECEDOR DIREÇÃO
1,00
41,26
41,26
FILTRO AR
2,00
9,42
18,84
JUNTA CAMBIO
1,00
5,32
5,32
PASTILHA DE FREIO
1,00
42,51
42,51
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL VW
1,00
116,18
116,18
REGULADOR DE FREIO
2,00
3,70
7,40
SERVO FREIO
1,00
148,92
148,92
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00
5,83
5,83
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO EPP
01154164000136
1986
2.070,28
2009-07-07
TONER P/ COPIADORA BROTHER
5,00
38,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA
50509397000110
1987
190,00
2009-07-07
THINNER 800 5L
10,00
23,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP
00241485000105
1988
190,00
237,00
237,00
2009-07-07
CAMARA DE AR 14.9X28
1,00
165,00
165,00
CAMARA DE AR 17.5X25
1,00
219,00
219,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
1989
384,00
2009-07-07
CAL P/ PINTURA
100,00
4,65
465,00
CAL HIDRATADA
40,00
6,25
250,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU
40,00
18,70
748,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
1990
1.463,00
2009-07-07
CARNE DE 1.º
65,00
6,98
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP
09502990000130
1991
453,70
2009-07-07
FERMENTO FRESCO 500G
25,00
3,45
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
1993
86,25
8,00
28,00
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ROBINSON COLOMBARI-ME
08372966000161
1998
224,00
1,00
7.500,00
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
FALUB INDUSTRIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
00384068000111
FLUIDO DE FREIO DOT 4 20 X 500 ML
1999
224,00
2009-07-07
CABINE COMPLETA CAMINHAO FORD
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
86,25
2009-07-07
TRELIÇA TR - 8
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
453,70
7.500,00
7.500,00
2009-07-08
2,00
158,00
316,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA.
06968511000188
2000
316,00
2009-07-08
PERA P/ ESFIGNOMANOMETRO S/ VALVULA EM LATEX
10,00
4,00
40,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO - MEDIA
100,00
18,98
1.898,00
APARELHO DE PRESSAO ADULTO
10,00
39,50
395,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
ELETROTECNICA PIRES LTDA.
47984505000100
2001
2.333,00
2009-07-08
REATOR VAPOR SODIO EXT AFP 220V 250W
FITA ISOLANTE 19MM 20 METROS
LAMPADA VAPOR SODIO OVOIDE SI E40 250W
15,00
58,00
870,02
2,00
7,94
15,89
15,00
24,50
367,49
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
SAULO JACINTHO FILHO-ME
00779798000111
2003
1.253,40
2009-07-08
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
10,00
2,30
23,00
GAS P 45
13,00
118,00
1.534,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
SAULO JACINTHO FILHO-ME
00779798000111
2004
1.557,00
2009-07-08
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
20,00
2,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
FERNANDA AOUDE MASO-ME
08810268000109
FIO DE NYLON
METAIS DIVERSOS
2005
46,00
46,00
2009-07-08
10,00
2,55
25,50
100,00
1,14
114,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
KIT CRAQUELE INCOLOR
7,00
10,65
74,55
VERNIZ GERAL
4,00
7,90
31,60
TINTA ACRILICA
31,00
2,20
68,20
CONTAS DE PLÁSTICO
3,40
85,00
289,00
CAIXA MDF
2,00
24,90
49,80
CAIXA MDF G
10,00
16,90
169,00
CAIXA MDF M
18,00
10,90
196,20
CAIXA MDF P
30,00
3,40
102,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME
09129236000105
2009
1.119,85
2009-07-13
CAFE TORRADO E MOIDO
60,00
6,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08528442000117
2010
378,00
378,00
2009-07-13
FARINHA DE TRIGO P/ PRE-MISTURA P/ PANIFICAÇAO
100,00
29,99
2.999,00
ERVILHA
120,00
6,70
804,00
OLEO SOJA REFINADO, TIPO I, LATA OU GARRAFA DE 900 ML CADA
600,00
2,45
1.470,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
2011
5.273,00
2009-07-13
TOMATE
1,00
21,00
21,00
BANANA
4,00
13,90
55,60
MAÇA NACIONAL
3,00
32,50
97,50
ABOBRINHA
1,00
19,80
19,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ABACAXI UN
20,00
1,49
29,80
MANDIOCA SALSA
0,50
33,50
16,75
VAGEM
1,00
37,80
37,80
OVOS
5,00
2,38
11,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA
50509397000110
2012
290,15
2009-07-13
PALHA DE AÇO N.º0
40,00
0,42
16,80
PALHA DE AÇO N.º 1
40,00
0,42
16,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
2013
33,60
2009-07-13
TONNER REC HP Q2612A
1,00
40,00
40,00
TONNER REC HP Q6001A - 2600N - CARGA E CHIP
1,00
110,00
110,00
TONNER REC HP Q6002A - 2600N - CARGA E CHIP
1,00
110,00
110,00
TONNER REC HP Q6003A - 2600N - CARGA E CHIP
1,00
110,00
110,00
TONNER REC HP CB435A
2,00
40,00
80,00
TONNER REC LEXMARK E-120 CARGA E CHIP
1,00
50,00
50,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS TECA LTDA.-ME
05328771000126
2014
500,00
2009-07-13
ESTEIO 4,5 M X 0,25 CM
4,00
140,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
GERNINI INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME
09636683000142
FERRO SOLD. 3/8" X 6 M
2015
560,00
560,00
2009-07-13
16,00
11,80
188,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
2016
188,80
2009-07-13
CABEÇOTE DO COMPRESSOR INTEGRADO 94MM
1,00
140,00
140,00
POLIA DA EMBREAGEM VISCOSA
1,00
455,00
455,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
2017
595,00
2009-07-13
KIT MOTOR SUPER KIT
1,00
469,00
469,00
KIT EMBREAGEM
1,00
180,52
180,52
VELA IGNIÇÃO
4,00
6,92
27,68
COMANDO DE VALVULAS
1,00
99,21
99,21
VIRABREQUIM MOTOR
1,00
302,00
302,00
BOMBA OLEO
1,00
57,07
57,07
CARBURADOR
1,00
273,69
273,69
CARCAÇA MOTOR
1,00
1.890,00
1.890,00
CABEÇOTE DO MOTOR
1,00
256,93
256,93
CABEÇOTE MOTOR 29282
1,00
256,93
256,93
COLETOR ADMISSAO LADO DIR.
1,00
18,94
18,94
COLETOR ADMISSAO LADO ESQ.
1,00
18,94
18,94
COLETOR ADMISSÃO VW
1,00
46,00
46,00
PENEIRA OLEO
1,00
8,37
8,37
RETENTOR COMANDO
1,00
8,00
8,00
INTERRUPTOR OLEO
1,00
6,60
6,60
MANGUEIRA FILTRO AR
1,00
31,99
31,99
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MANGUEIRA CRISTAL 5MM
2,00
2,96
5,92
GARGALO OLEO
1,00
24,76
24,76
BUCHA EIXO COMANDO VALVULA
1,00
18,36
18,36
TUCHO VALVULA
1,00
91,42
91,42
BOBINA IGNICAO
1,00
41,67
41,67
RADIADOR OLEO
1,00
144,65
144,65
POLIA VIRABREQUIM
1,00
35,49
35,49
BIELA MOTOR
4,00
70,50
282,00
ANEL COMPENSAÇAO CABEÇOTE
1,00
4,18
4,18
ANEL COMPENSAÇAO CABEÇOTE 29394
1,00
9,84
9,84
ANEL COMPENSAÇAO CARCAÇA
1,00
6,80
6,80
ANEL COMPENSAÇAO CARCAÇA 24646
1,00
11,28
11,28
BRONZINA BIELA
1,00
17,20
17,20
BRONZINA MANCAL
1,00
53,10
53,10
CABO DE VELA
1,00
46,56
46,56
TAMPA PENEIRA
1,00
8,82
8,82
TAMPA OLEO
1,00
3,10
3,10
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
1,00
40,92
40,92
CORREIA ALTERNADOR
1,00
6,30
6,30
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00
4,21
4,21
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
NIVALDO DE SOUZA FREIRIA - ME
04767776000192
2018
4.808,45
2009-07-13
TABELA P/ BASQUETE ESTRUTURA FERRO VIDRO INCOLOR TEMP 10MM 1,80 X 1,20
2,00
TOTAL
670,00
1.340,00
1.340,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
CASTRO & ROSA LTDA. - ME
05481705000191
2020
2009-07-13
TELHA LEITOSA
6,00
258,33
1.550,00
PLATAFORMA
1,00
480,00
480,00
TRAVES P/ FUTSAL
2,00
450,00
900,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
44734671000151
2021
2.930,00
2009-07-13
RISPERIDON 1MG COM. REV. 20BL X 10
5,00
14,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CASTRO & ROSA LTDA. - ME
05481705000191
2022
70,00
2009-07-13
PORTA DE ABRIR C/ FECHADURA DE SEGURANÇA
1,00
540,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
REINALDO BALDUINO CARRIJO - ME
71783997000141
2024
540,00
540,00
2009-07-13
CAMISETA EM ALGODAO
CAMISETA ALGODAO INFANTIL
17,00
11,82
200,94
1,00
7,90
7,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
2026
70,00
208,84
2009-07-13
KIT MOTOR SUPER KIT
1,00
363,88
363,88
VELA IGNIÇÃO
1,00
21,60
21,60
BOMBA OLEO
1,00
53,36
53,36
CONDENSADOR
1,00
7,60
7,60
CABEÇOTE DO MOTOR
2,00
256,51
513,02
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
COLETOR ADMISSAO LADO DIR.
1,00
18,94
18,94
COLETOR ADMISSAO LADO ESQ.
1,00
18,94
18,94
COLETOR ADMISSÃO VW
1,00
42,00
42,00
PENEIRA OLEO
1,00
8,37
8,37
RETENTOR COMANDO
1,00
8,00
8,00
INTERRUPTOR OLEO
1,00
6,60
6,60
MANGUEIRA CRISTAL 5MM
1,00
2,96
2,96
GARGALO OLEO
1,00
15,74
15,74
BUCHA BIELA
1,00
10,10
10,10
TUCHO VALVULA
1,00
87,22
87,22
POLIA VIRABREQUIM
1,00
35,49
35,49
ANEL COMPENSAÇAO CABEÇOTE
1,00
4,18
4,18
ANEL COMPENSAÇAO CABEÇOTE 29394
1,00
9,84
9,84
ANEL COMPENSAÇAO CARCAÇA
1,00
6,80
6,80
ANEL COMPENSAÇAO CARCAÇA 24646
1,00
11,28
11,28
BRONZINA BIELA
1,00
17,20
17,20
BRONZINA MANCAL
1,00
56,44
56,44
CABO DE VELA
1,00
20,13
20,13
ROTOR DISTRIBUIDOR
1,00
6,54
6,54
TAMPA PENEIRA
1,00
8,82
8,82
TAMPA DISTRIBUIDOR
1,00
14,96
14,96
TAMPA OLEO
1,00
3,10
3,10
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
1,00
40,92
40,92
CORREIA ALTERNADOR
1,00
6,30
6,30
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PLATINADO
1,00
11,26
11,26
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00
4,21
4,21
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL - ME
02875399000180
2027
1.435,80
2009-07-13
CALCULADORA
1,00
23,00
23,00
COLCHETE Nº13
2,00
6,50
13,00
25,00
0,80
20,00
PERFURADOR DE PAPEIS
1,00
20,50
20,50
BOBINA PLASTICA
2,08
12,00
24,90
GRAMPEADOR
1,00
10,50
10,50
PRANCHETA DE MADEIRA GDE.
5,00
2,35
11,75
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03
4,00
11,90
47,60
LIVRO ATA
1,00
7,90
7,90
20,00
0,90
18,00
CANETA BIC CRISTAL AZUL
PASTA GRAMPO TRILHO OFICIO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
C. R. DE ALMEIDA MENDONCA PAPELARIA - ME
07807210000135
2028
197,15
2009-07-13
COLA 90 GRAMAS
20,00
0,60
12,00
CADERNO CARTOG. 48F S/ SEDA
20,00
1,20
24,00
PAPEL LAMINADO
12,00
0,40
4,80
PAPEL MICROONDULADO
25,00
1,80
45,00
ENVELOPE AMARELO 22X32
20,00
0,15
3,00
600,00
0,12
72,00
PORTA DOCUMENTO 7X10
TOTAL
160,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ARMANDO CICILLINI JUNIOR - ME
02647202000155
2030
2009-07-13
AMALGAMADOR
1,00
650,00
650,00
FOTOPOLIMERIZADOR
1,00
450,00
450,00
APARELHO ODONTOJET
1,00
900,00
900,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ARMANDO CICILLINI JUNIOR - ME
02647202000155
2031
2.000,00
2009-07-13
LIMA KEV 15 - 40
5,00
31,60
158,00
ESPATULA Nº 70
5,00
5,30
26,50
EXPANSOR
2,00
7,90
15,80
PLACA DE VIDRO
2,00
3,20
6,40
OXIDO DE ZINCO - PO
10,00
3,50
35,00
EUGENOL LIQUIDO
10,00
3,95
39,50
CANETA ALTA ROTAÇAO
2,00
448,00
896,00
CURETA MOLT
1,00
26,00
26,00
ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA
5,00
4,10
20,50
SERINGA CARPULE INOX PARA ANESTESIA
5,00
27,00
135,00
GRAMPO Nº 29
1,00
16,20
16,20
GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA Nº 26
1,00
16,20
16,20
ARCO DE YOUNG
1,00
9,70
9,70
TESOURA IRIS CURVA
2,00
9,40
18,80
TESOURA IRIS RETA
2,00
9,40
18,80
ESTOJO 18 X 8 X 5
10,00
47,50
475,00
ESTOJO 22 X 17
10,00
18,40
184,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ESTOJO 22 X 09
10,00
12,70
127,00
ESTOJO DE INOX 18 X 8 X 3CM MF111LZ
10,00
34,00
340,00
BROQUEIRO
1,00
20,00
20,00
MICRO MOTOR
1,00
400,00
400,00
AFASTADOR FARABEUF
2,00
6,90
13,80
CONTRA ANGULO
4,00
460,00
1.840,00
10,00
47,00
470,00
REGUA MILIMETRADA ALUMINIO
1,00
7,10
7,10
ALAVANCA APICAL C/ 3
1,00
43,00
43,00
ALAVANCA SELDIN
4,00
43,00
172,00
CALÇADOR 6335
3,00
3,40
10,20
LENÇOL DE BORRACHA
2,00
13,20
26,40
PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA EM INOX
5,00
5,20
26,00
PORTA ALMAGAMA METAL
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
JOSE NEVES DA SILVA
74203983800
2033
5.592,90
2009-07-13
VIGA 4,5 X 0,30 EUCALIPTO
22,00
117,00
2.574,00
TORA EUCALIPTO 5,0 X 1,20
5,00
676,00
3.380,00
22,00
52,00
1.144,00
CONTRA VIGA 4,5 X 0,20 EUCALIPTO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME
09047586000114
2034
7.098,00
2009-07-13
PAPEL SULFITE A4 C/ 5000 UNIDADES
10,00
TOTAL
105,00
1.050,00
1.050,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ROSANGELA DE ARAUJO - ME
06184839000103
FIO RIGIDO 1.5
2038
2009-07-13
1,00
43,20
43,20
20,00
1,09
21,80
5,00
2,99
14,95
ABRAÇADEIRA PVC CINZA 1/2
50,00
0,78
39,00
ABRAÇADEIRA FIXA TUBO PVC CINZA 1"
50,00
1,15
57,50
ABRAÇADEIRA TUBO PVC CINZA 3/4
50,00
0,99
49,50
2,00
3,98
7,96
LUVA PVC CINZA 1/2"
50,00
0,30
15,00
LUVA PVC CINZA 3/4"
15,00
0,28
4,20
LUVA CINZA S/ ROSCA 1
15,00
0,28
4,20
ROLDANA PLASTICA
30,00
0,09
2,70
CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM2
1,00
158,40
158,40
INTERRUPTOR 1 SIMPLES S/ PLACA
7,00
3,88
27,16
LUMINARIA TUBULAR 2 X 40W BRANCA
2,00
38,90
77,80
CONJUNTO TOMADA E INTERRUPTOR SIMPLES
2,00
5,75
11,50
PROJETOR E-40 400W
3,00
32,90
98,70
DISJUNTOR
5,00
5,90
29,50
300,00
1,25
375,00
3,00
42,10
126,30
50,00
2,22
110,92
REATOR 2 X 40W BIV
3,00
16,90
50,70
REATOR VAPOR DE SODIO AFP 400W
2,00
73,40
146,80
10,00
12,50
125,00
FIO RIGIDO 4MM2
TOMADA
FITA ISOLANTE
CABO MULTILAN UTP 4 PARES CATEGORIA 5 AZUL
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W
TAMPA PVC P/ TOMADA CINZA
ELETRODUTO 1"
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ELETRODUTO PVC CINZA 1/2"
10,00
5,91
59,10
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4"
10,00
9,10
91,00
5,00
1,09
5,45
SOQUETE BAQUELITE E-27
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
G. VICENTIN - REFORMADORA DE ONIBUS - ME
10725983000187
2039
1.753,34
2009-07-13
CANALETA
5,00
25,00
125,00
PONTEIRA CINTO SEGURANÇA
2,00
90,00
180,00
VALVULA DA PORTA
2,00
180,00
360,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP
71835722000104
2040
665,00
2009-07-14
LIXA Nº 150
100,00
0,26
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA
50509397000110
2041
26,00
26,00
2009-07-14
LIXA Nº 80
50,00
0,38
19,00
LIXA Nº 220
50,00
0,27
13,50
ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ SUPORTE DE 23CM X 22MM
20,00
6,80
136,00
ROLO DE LA DE CARNEIRO C/ SUPORTE DE 15CM X 22MM
15,00
3,90
58,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ALVES DA CUNHA & CIA LTDA. - ME
65677916000126
2042
227,00
2009-07-14
FECHADURA
1,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME
02924093000176
2043
2009-07-14
DUCHA LORENZETTI
3,00
37,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
GLORIA APARECIDA BELOTI BIANCO-ME
09542197000165
2044
111,00
2009-07-14
PORTA DE MADEIRA 0,60 X 1,50 M
6,00
92,00
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
PLANALTO VERDE TINTAS FRANCA LTDA. - ME
10616729000140
2048
111,00
552,00
552,00
2009-07-14
CERA BRILHO 200G AUTO
2,00
12,00
24,00
CATALISADOR P/ PRIM. PU 4.1.1 225ML
2,00
14,80
29,60
FITA CREPE 18X40
3,00
2,20
6,60
LIXA FERRO
1,00
2,00
2,00
10,00
0,70
7,00
DISCO LIXA
4,00
1,50
6,00
SILICONE
2,00
7,00
14,00
PRIMER PU 4.1.1 REVESTIMENTOS PU
2,00
14,50
29,00
THINNER 800 5L
1,00
32,50
32,50
BOINA
1,00
65,00
65,00
EMBORRACHAMENTO PRETO
1,00
10,50
10,50
ALGODAO 100G
6,00
4,50
27,00
REMOVEDOR PASTOSO
1,00
14,00
14,00
ESTOPA
2,00
3,50
7,00
ADESIVO PLAST. BRA. 700G
2,00
7,00
14,00
LIXA D\\\'AGUA N.320
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MASSA RAPIDA
1,00
12,50
12,50
MASSA DE POLIR Nº 1 1KG
1,00
18,20
18,20
MASSA DE POLIR Nº 2 1KG
1,00
16,00
16,00
PRETO FOSCO LACA
2,00
14,00
28,00
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
CENTRAL CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME
06253434000180
2049
362,90
2009-07-14
KIT ROLAMENTO RODA
2,00
34,86
69,72
BOMBA DE COMBUSTIVEL
1,00
205,00
205,00
CABO DE VELA
1,00
136,05
136,05
CABO DO ACELERADOR
1,00
24,10
24,10
CORREIA ESTRIADA
1,00
37,07
37,07
CORREIA DENTADA
1,00
33,84
33,84
TENSOR CORREIA ESTRIADA
1,00
197,06
197,06
TENSOR DE CORREA DENTADA
1,00
31,33
31,33
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00
17,94
17,94
FILTRO OLEO
1,00
10,00
10,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
ROSANGELA DE ARAUJO - ME
06184839000103
2053
762,11
2009-07-15
PERFILADO 38X38 PEREIX
1,00
37,90
37,90
DISJUNTOR 20 AMPERES
1,00
5,90
5,90
DISJUNTOR TRIPOLAR 175A
1,00
236,00
236,00
REFLETOR 400W E40
1,00
32,90
32,90
CABO PARALELO 2 X 1,5MM
1,00
105,40
105,40
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CABO PARALELO 2 X 2,5MM
1,00
158,40
158,40
LAMPADA VAPOR METALICO 400
1,00
42,10
42,10
LAMPADA FLUOR HO 110
2,00
12,50
25,00
REATOR VAPOR METALICO EXTERNO AFP 220V 400W
1,00
73,40
73,40
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
2054
717,00
2009-07-15
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
1.567,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
2055
2.883,28
2009-07-15
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
1.170,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
2056
2.152,80
1.263,00
1,84
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
C.A.M. BALDIN ME
07314929000134
2057
2.152,80
2009-07-15
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.883,28
2.323,92
2.323,92
2009-07-15
MAX 2000 ATIVADO 5L
9,00
16,50
148,50
MAX 2001 SOLUPAN 5L
11,00
16,50
181,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
C.A.M. BALDIN ME
07314929000134
2058
330,00
2009-07-15
SABONETE SKIN PHEBO PEROLADO 5L
10,00
TOTAL
19,50
195,00
195,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
TUBO COM. DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS
06941163000155
2059
2009-07-15
LUVA GALVANIZADA 1.1/4\\\"
TUBO GALVANIZADO 1.1/4
6,00
4,75
28,50
36,00
20,43
735,48
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DEOCLECIO VOLNEI JOAQUIM - ME
07789356000103
2061
763,98
2009-07-15
REFEIÇÕES
54,00
10,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
BIBIANA MARIA DE MORAIS - ME
02137928000148
2062
588,60
588,60
2009-07-15
HYDERGINE SRO 6MG
1,00
46,57
46,57
LIPITOR 10MG 30CP
1,00
91,86
91,86
FORMULA CALCIO OSTRA / ALENDR. / MELOX.
2,00
36,50
73,00
FORMULA MANIP. ALOPURINOL 300
1,00
9,01
9,01
FORMULA MANIP. C/ 60 CAPS
1,00
16,60
16,60
FORMULA MANIP.(CLOMIPRAMINA,BUSPIRONA,INDOMETACINA)
1,00
22,04
22,04
FORMULA MANIP. MELOX/CARIS/PARÇ/TIAM/RANIT. 40CP
1,00
25,60
25,60
FORMULA AMIT 12 / CLORD
1,00
9,90
9,90
DECONGEX PLUS GTS. 20ML
1,00
7,35
7,35
DEPOSTERAN 3 AMP.
3,00
8,99
26,97
NITRAZEPAM 5 MG
3,00
7,50
22,50
EBASTEL 10MG CP
1,00
23,65
23,65
EPITEGEL GEL OFT.
1,00
26,65
26,65
SEPURIN
1,00
13,60
13,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
00206861000120
2063
415,30
2009-07-15
FITA ADESIVA CREPE
30,00
1,68
50,40
PINCEL Nº 1
10,00
1,09
10,90
PINCEL Nº 2
10,00
1,77
17,70
PINCEL Nº 1,5
10,00
1,38
13,80
PINCEL Nº 2,5
10,00
2,25
22,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA ME.
03022004000169
2064
115,30
2009-07-15
MOLA DIANTEIRA
1,00
191,00
191,00
BUCHA SILENCIOSA DA MOLA
1,00
25,00
25,00
PINO DE CENTRO
1,00
12,00
12,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
2066
228,00
2009-07-15
PNEU 165/70R 13
2,00
144,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
68422419000175
2067
289,68
289,68
2009-07-15
PINO ENTALHADO 3 X 20
1,00
2,05
2,05
SUPORTE DO MICRO KARCHER
1,00
8,73
8,73
MICRO SWITCH KARCHER
1,00
20,62
20,62
CONSOLE KARCHER
1,00
4,68
4,68
TOTAL
36,08
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
68422419000175
2068
2009-07-15
TRENA 20M FIBRA
1,00
32,23
32,23
TRENA 50M FIBRA
1,00
59,84
59,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID
55928204000189
2069
92,07
2009-07-15
SILENCIOSO - KOMBI
1,00
135,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS LTDA.-ME
05338461000192
2070
135,00
2009-07-15
PARABRISA
1,00
130,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
MAURICIO ALEXANDRE PENNA SAID
55928204000189
2073
135,00
130,00
130,00
2009-07-16
SILENCIOSO - KOMBI
1,00
110,00
110,00
TUBO MOTOR
2,00
30,00
60,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
HOSPITALAR FRANCANA LTDA. - ME
01397749000187
2074
170,00
2009-07-16
LAMPADA INFRA-VERMELHO 125 V X 250 W
1,00
85,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
2076
85,00
85,00
2009-07-16
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
2,00
TOTAL
298,00
596,00
596,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
60370335000123
2077
2009-07-16
DELTA C/ 2 GAVETAS 0,40 X 0,44 X 0,25 COR PLATINA
10,00
420,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ARQUIVO MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA. LTDA.
01796466000108
2078
4.200,00
4.200,00
2009-07-16
ARMARIO 1,60 X 0,90 X 0,40 COR PLATINA
4,00
338,00
1.352,00
ARMARIO COMPLETO DE DELTA 0,74 X 0,60 X 0,80 COR PLATINA
3,00
340,00
1.020,00
SUPORTE CPU E ESTABILIZADOR EM H 0,28 X 0,46 X 0,40 COR PLATINA
8,00
55,00
440,00
MESA DE REUNIAO 1,20 COR PLATINA
1,00
190,00
190,00
MESA DE REUNIAO 3,00 X 1,10 X 0,74 COR PLATINA
1,00
500,00
500,00
MESA DATILOGRAFO S/ GAVETAS 1,00 X 0,68 X 0,74 COR PLATINA
1,00
134,00
134,00
DISPOSITIVO P/ PASTA SUSPENSA
7,00
70,00
490,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
EDILSON ALBERTO NORONHA - ME
54914692000102
2079
4.126,00
2009-07-16
FOGAO C/ 4 BOCAS SIMPLES C/ FORNO COR BRANCA
1,00
380,00
380,00
ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL 1980 X 930 X 300 MM 6 PRATELEIRAS NA COR CINZA
6,00
105,00
630,00
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AZUL TRANSLUCIDO, MECANISMO A GAS C/ 5 RODIZIOS NA COR PRETA
11,00
119,00
1.309,00
CADEIRA EM POLIPROPILENO NA COR AZUL TRANSLUCIDO, ARMAÇAO FIXA NA COR PRETA
31,00
55,00
1.705,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
EDUARDO ISMAEL TORTORELLO
07943173000192
2082
4.024,00
2009-07-16
GRAMA ESMERALDA
1.300,00
TOTAL
3,74
4.862,00
4.862,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
HAROLDO P. RODRIGUES - ME
07570733000100
2083
2009-07-16
VIGA ( I )
1.500,00
5,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
2086
7.800,00
7.800,00
2009-07-16
SANDALIA IPANEMA
30,00
5,98
179,40
PANO DE PRATO
12,00
1,99
23,88
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME
03330861000126
2088
203,28
2009-07-17
FACA MESA
15,00
1,99
29,85
XICARAS
12,00
2,49
29,88
BANDEJA INOX
1,00
25,00
25,00
BULE ALUMINIO
1,00
36,00
36,00
CANECAO ALUMINIO
1,00
23,00
23,00
GARFO ACO INOX
15,00
1,50
22,50
COPO AMERICANO
15,00
0,75
11,25
SUPORTE AGUA
1,00
15,00
15,00
SUPORTE CAFE
1,00
13,00
13,00
GARRAFA TERMICA 1L
1,00
25,00
25,00
JARRA PLASTICA
1,00
7,00
7,00
PRATO DURALEX
15,00
2,90
43,50
2,00
12,00
24,00
CESTO P/ LIXO 30L PLASTICO
TOTAL
304,98
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
96230719000198
2089
2009-07-17
LATEX ACRILICO AZUL PROFUNDO
15,00
58,83
882,45
LATEX ACRILICO BRANCO
10,00
58,83
588,30
TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA
10,00
24,80
248,00
TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA
15,00
24,80
372,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
2090
2.090,75
2009-07-17
CAL P/ PINTURA
50,00
4,65
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP
00241485000105
CERA AUTOMOTIVA 4KG
2092
232,50
232,50
2009-07-17
1,00
45,00
45,00
12,00
3,00
36,00
2,00
10,50
21,00
10,00
17,80
178,00
PULVERIZADOR
1,00
18,50
18,50
COLA CIMENTO TOP RUBER 900ML
1,00
18,00
18,00
10,00
9,50
95,00
MANCHAO VD4
1,00
45,50
45,50
MANCHAO VD 01 C/ 30
1,00
69,00
69,00
MANCHAO VD 2
1,00
56,00
56,00
MANCHAO VD3
1,00
34,00
34,00
REMENDO R 00 C/ 100
1,00
15,50
15,50
BUCHA COCO
VASSOURA COCO
PNEU 325.8 C/ 02 LONAS
CAMARA DE AR P/ CARRIOLA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ESTOPA EXTRA 150G
100,00
0,85
85,00
TARRACHA OMEGA
1,00
3,00
3,00
TARRACHA SEXTAVADA
1,00
3,00
3,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
2095
722,50
2009-07-17
VINAGRE
72,00
0,94
67,68
AÇUCAR REFINADO 1KG
100,00
1,23
123,00
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG
100,00
1,46
146,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
2096
336,68
2009-07-17
CEBOLA
2,00
16,00
32,00
ALHO
1,00
38,90
38,90
REPOLHO
2,00
11,00
22,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
2097
92,90
2009-07-17
SALSICHA
144,00
2,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00874929000140
2098
374,40
374,40
2009-07-17
ACEBROFELINA XAROPE PED.
300,00
1,45
435,00
ACEBROFILINA XPE S/ ADIÇAO DE AÇUCAR C/ 120ML
200,00
3,29
658,00
ACICLOVIR 50 MG/G CREME DERMATOLOGICO
100,00
0,74
74,30
12.000,00
0,09
1.104,00
DICLOFENACO SODICO + CARISOPRODOL + PARACETAMOL + CAFEINA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BROMAZEPAN 6 MG
6.000,00
0,04
231,00
ATENOLOL 25MG + CLORTALIDONA 12,5MG
2.000,00
0,10
200,00
DOMPERIDONA 1MG/ML FRASCO 100 ML
30,00
5,72
171,60
DROPROPIZINA XAROPE ADULTO
50,00
1,93
96,50
100,00
0,33
32,90
DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG
2.000,00
0,18
364,00
CARVEDILOL 12,5 MG
1.200,00
0,13
158,40
CLORETO DE SODIO + CLORETO DE BENZALCONIO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00874929000140
2099
3.525,70
2009-07-17
CARBAMAZEPINA 2% 100 ML XAROPE
CLONAZEPAN 2,5MG GOTAS
ANLODIPINO 5MG
CLORPROMAZINA 100 MG
AZITROMICINA 900 MG SUSPENSAO
100,00
2,95
295,00
60,00
2,19
131,40
20.000,00
0,02
380,00
1.000,00
0,08
79,00
20,00
2,40
48,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00874929000140
2100
933,40
2009-07-17
LOSARTAN 50 MG
10.000,00
0,05
510,00
OXICARBAMAZEPINA XAROPE
40,00
18,59
743,60
FENILEFEDRINA + BROMOFENIRAMINA XAROPE
10,00
5,40
53,99
5.000,00
0,04
210,00
TIORIDAZINA 100 MG
60,00
0,74
44,52
TIORIDAZINA 25 MG
600,00
0,33
197,40
FLUNARIZINA 10MG
TOTAL
1.759,51
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00874929000140
2101
2009-07-17
VERAPAMIL 80MG
FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇAO ORAL
OMEPRAZOL 20 MG
1.000,00
0,04
41,00
250,00
3,04
760,00
25.000,00
0,03
675,00
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
MAZUCAR COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS LTDA.-ME
05338461000192
2102
1.476,00
2009-07-17
PELICULA SOLAR VIDRO TRAS. E DIANT.
1,00
40,00
40,00
VIDRO LATERAL TRASEIRO LE
1,00
55,00
55,00
VIDRO PORTA DIANTEIRA LE
1,00
80,00
80,00
VIDRO PORTA TRASEIRO LE
1,00
55,00
55,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
2103
230,00
2009-07-17
ACHOCOLATADO EM PO
80,00
3,15
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
GLADSTONE APARECIDO GOMES - ME
00767626000128
2106
252,00
252,00
2009-07-20
PLACA
1,00
167,00
167,00
DISCO SINTERIZADO
3,00
124,80
374,40
RETENTOR
2,00
12,80
25,60
ANEL
2,00
108,00
216,00
10,00
20,30
203,00
ANEL DE BORRACHA
2,00
0,80
1,60
ANEL DE BORRACHA 71004854
2,00
1,50
3,00
ANEL DE VEDAÇÃO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ANEL DE BORRACHA 75208209
5,00
0,50
2,50
ANEL DE BORRACHA 86505727
2,00
1,50
3,00
ANEL DE BORRACHA 70923560
1,00
0,50
0,50
ANEL DE BORRACHA 70923663
1,00
0,80
0,80
ANEL TEFLON - D. 70668
6,00
27,00
162,00
ANEL TEFLON 4S5816
6,00
28,10
168,60
ANEL BORRACHA 9H5548
1,00
9,00
9,00
ANEL BORRACHA 6J2419
1,00
1,20
1,20
ANEL BORRACHA 8M5252
1,00
2,70
2,70
ANEL BORRACHA 1P8116
4,00
0,30
1,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
FRAN FRUTAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E
06258882000176
2107
1.342,10
2009-07-20
TOMATE
2,00
21,00
42,00
BANANA
4,00
13,90
55,60
MAÇA NACIONAL
3,00
32,50
97,50
ABOBRINHA
1,00
19,80
19,80
ABACAXI UN
20,00
1,49
29,80
MANDIOCA SALSA
0,50
33,50
16,75
VAGEM
2,00
37,80
75,60
10,00
2,38
23,80
OVOS
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
GISLENE APARECIDA DA COSTA - ME
01316105000117
PEDRA PETIT PAVE BRANCA
2108
360,85
2009-07-20
2,00
480,00
960,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PEDRA PETIT PAVE PRETA
1,00
480,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
LICITARE SUPRIMENTOS LTDA - ME
09047586000114
2109
480,00
1.440,00
2009-07-20
COLA C/ GLITER 6 CORES
120,00
2,99
358,80
50,00
3,60
180,00
3,00
11,90
35,70
COLA COLORIDA
60,00
1,90
114,00
COLA LIQUIDA 40G
60,00
4,00
240,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
8,00
21,00
168,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
8,00
21,00
168,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
10,00
21,00
210,00
CANETA HIDROGRAFICA (JOGO C/12)
60,00
4,80
288,00
CANETINHA 12 CORES
55,00
2,00
110,00
CANETA MARCA TEXTO
5,00
5,20
26,00
COLA QUENTE 7,2 MM X 30 CM
3,00
11,54
34,62
COLA BASTÃO
40,00
4,00
160,00
PINTURA A DEDO - 06 CORES
60,00
1,43
85,80
TINTA GUACHE 250 ML
300,00
1,11
333,00
TINTA GUACHE 15MM C/ 6 CORES DIVERSAS
200,00
1,18
236,00
COLA BRANCA 1L
COLA QUENTE 11 MM X 30 CM
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04274988000219
2110
2.747,92
2009-07-20
NIMESULIDA GOTAS
500,00
0,62
307,50
VENLAFAXINA 150 MG
280,00
0,47
131,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VENLAFAXINA 75 MG
560,00
0,28
156,80
TIBOLONA 2,5MG
280,00
0,26
74,20
PIROXICAM 20MG
900,00
0,04
36,45
PENTOXIFILINA 400MG
1.000,00
0,16
160,00
SERTRALINA 50MG
2.500,00
0,08
190,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04274988000219
2111
1.056,55
2009-07-20
FLUCONAZOL 150 MG
2.000,00
0,12
240,00
PREDNISONA 5MG
5.000,00
0,02
83,50
600,00
0,52
315,00
20.000,00
0,03
674,00
300,00
0,15
45,00
TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA
FLUOXETINA 20 MG
NORTRIPTILINA 10MG
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
DIMACI / SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
05847630000110
2112
1.357,50
2009-07-20
ALBENDAZOL 40 MG/ML
DIMETICONA GOTAS
CEFTRIAXONE 1G INJETAVEL
1.000,00
0,40
400,00
500,00
0,42
210,00
50,00
1,10
55,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
DIMACI / SP MATERIAL CIRURGICO LTDA.
05847630000110
2113
665,00
2009-07-20
ESPIRONOLACTONA 25 MG
10.000,00
0,11
1.080,00
CIPROFLOXACINO 500 MG
5.000,00
0,06
325,00
TOTAL
1.405,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
73856593000166
2114
2009-07-20
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA GOTAS
DESONIDA 5MG CREME
CETOCONAZOL+BETAMETASONA+NEOMICINA CREME
ACETILCISTEINA XAROPE S/ ADIÇAO DE AÇUCAR C/ 100ML
500,00
1,15
575,00
5,00
1,69
8,45
10,00
1,70
17,00
100,00
1,79
179,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.
73856593000166
2115
779,45
2009-07-20
ACICLOVIR 200 MG
1.000,00
0,06
60,00
100,00
0,68
68,00
20.000,00
0,01
260,00
ALOPURINOL 300MG
1.000,00
0,07
69,80
ERITROMICINA 250 MG
1.500,00
0,09
133,50
100,00
1,15
115,00
2.000,00
0,25
500,00
BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS
ATENOLOL 50MG
ERITROMICINA 125MG/5ML SUSPENSAO ORAL
AZITROMICINA 500MG
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.-
62604129000166
2118
1.206,30
2009-07-20
TELEFONE INTELBRAS
2,00
36,00
72,00
TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE CH
1,00
45,00
45,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
M. DE LOURDES MURARI COMERCIAL - ME
02875399000180
2119
117,00
2009-07-20
PLACA DE ISOPOR
2,00
3,50
7,00
BLOCO P/ RECADO
24,00
6,50
156,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAPEL VERGE 180G C/ 50FLS
2,00
9,90
19,80
24,00
6,50
156,00
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03
4,00
11,90
47,60
ETIQUETA PIMACO 6180 30 FLS 25,4 X 66,7
1,00
48,00
48,00
EXTRATOR GRAMPOS
6,00
3,50
21,00
25,00
1,00
25,00
5,00
1,50
7,50
60,00
5,90
354,00
FITA DE EMBALAGEM TRANSPARENTE
5,00
2,50
12,50
CARBONO FILME PRETO C/ 100
2,00
35,00
70,00
CARBONO FILME AZUL C/ 100
3,00
35,00
105,00
COLCHETE Nº13
1,00
6,50
6,50
60,00
2,50
150,00
3,00
1,50
4,50
CADERNO 1 X 1 96FLS
15,00
7,50
112,50
CADERNO ESPIRAL 1/4 96FLS C.M.
10,00
3,50
35,00
CANETA BIC CRISTAL AZUL
250,00
0,55
137,50
CANETA BIC CRISTAL PRETA
150,00
0,55
82,50
CANETA DESTACA TEXTO AMARELO
120,00
1,80
216,00
5,00
4,70
23,50
MOLHADOR DE DEDO GLICERINA 12 GRS
12,00
3,30
39,60
ESTILETE
12,00
1,30
15,60
6,00
10,50
63,00
20,00
3,20
64,00
BOBINA DE FAX 30 M
PASTA ELASTICO PAPELAO OFICCIO
COLA TENAZ 40 GRS
COLA BASTÃO
PINCEL ATOMICO AZUL
PERCEVEJO
DUREX MEDIDA 12X40
GRAMPEADOR
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID.
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
GRAMPO TRILHO DE METAL C/ 50
15,00
6,50
97,50
TESOURA ESCOLAR MUNDIAL
5,00
5,80
29,00
TESOURA MULTI-USO 21 CM
2,00
9,50
19,00
CLIPS N. 04
5,00
6,50
32,50
CLIPS N. 06
4,00
6,50
26,00
ETIQUETA PIMACO 6283 10 FLS 50,8 X 101,6
6,00
17,50
105,00
BORRACHA VERDE GDE.
48,00
0,60
28,80
CORRETIVO LIQUIDO
24,00
1,95
46,80
LIVRO ATA
15,00
7,90
118,50
1,00
13,90
13,90
PASTA NEW LINE 20 MM
25,00
2,20
55,00
PASTA EM L A4 TRANSPARENTE
50,00
0,60
30,00
100,00
0,90
90,00
ELASTICO 100G Nº 18
PASTA SUSPENSA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
06242356000118
2120
2.671,60
2009-07-20
CBUQ MASSA ASFALTICA
12,00
285,71
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
2121
3.428,57
3.428,57
2009-07-20
TNT AZUL
150,00
1,00
150,00
TNT BRANCO
150,00
0,95
142,50
GIZ DE CERA COM 15 CORES
200,00
0,95
190,00
GIZ ESCOLAR, BRANCO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO
50,00
1,29
64,50
GIZ ESCOLAR, COLORIDO, CX C/ 50 UN. ANTIALERGICO
50,00
1,75
87,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BARBANTE CRU
70,00
0,65
45,50
PLACA DE ISOPOR
100,00
2,90
290,00
PLACA EVA CORES
400,00
1,00
400,00
PINCEL P/ PINTURA Nº 14
300,00
1,74
522,00
PINCEL P/ PINTURA Nº 08
300,00
1,09
327,00
20,00
1,00
20,00
200,00
9,30
1.860,00
CADERNO DE DESENHO 200 X 275 MM C/ 50FLS C/ 10UN
70,00
10,50
735,00
CADERNO CALIGRAFIA
20,00
5,00
100,00
400,00
0,30
120,00
5,00
17,70
88,50
PAPEL CELOFANE (DIVERSAS CORES)
200,00
0,45
90,00
PAPEL SEDA (DIVERSAS CORES)
200,00
0,08
16,00
15,00
0,40
6,00
PAPEL DOBRADURA
400,00
0,14
56,00
PAPEL CREPON
650,00
0,33
214,50
PAPEL SULFITAO 420X297 C/ 100
60,00
5,90
354,00
APAGADOR
50,00
0,50
25,00
400,00
1,74
696,00
LAPIS PRETO Nº2 CX
20,00
18,50
370,00
ESTILETE
10,00
0,45
4,50
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID.
10,00
1,90
19,00
STENCIL
15,00
30,00
450,00
480,00
0,12
57,60
PERCEVEJO
CADERNO BROCHURAO
PAPEL CAMURÇA
PAPEL PARDO (EM ROLO)
PAPEL ALMAÇO C/ 10 UN
LAPIS COR (CX C/12 CORES)
APONTADOR LAPIS
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º
150,00
2,39
358,50
TESOURA P/ CORTE EM PAPEL RETA 22CM
8,00
2,50
20,00
TESOURA P/ CORTE EM PAPEL ZIGUE-ZAGUE 22CM
8,00
25,00
200,00
300,00
0,90
270,00
CLIPS 2/0 CX C/ 500 G
20,00
4,80
96,00
CLIPS Nº 3/0
10,00
4,40
44,00
100,00
1,50
150,00
50,00
2,40
120,00
1,00
6,50
6,50
MASSA MOD C/ 12 160G
700,00
1,50
1.050,00
CARTOLINA (DIVERSAS CORES)
500,00
0,29
145,00
CARTOLINA BRANCA
500,00
0,29
145,00
4,00
8,50
34,00
24,00
5,30
127,20
100,00
0,64
64,00
80,00
0,64
51,20
100,00
0,30
30,00
PASTA CORRUGADA 30CM
30,00
1,65
49,50
PASTA CORRUGADA 55CM
30,00
1,77
53,10
REGUA MADEIRA 100CM
40,00
2,55
102,00
REGUA MADEIRA 50CM
8,00
0,95
7,60
200,00
0,20
40,00
20,00
2,55
51,00
TESOURA ESCOLAR
DIARIO CLASSE
BORRACHA BRANCA 20UN
CORRETIVO LIQUIDO C/ 12UN
PORTA FITA ADESIVA
PASTA CATALOGO
PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO
PASTA ELASTICO PAPELAO OFICCIO
PASTA EM L A4 TRANSPARENTE
REGUA PLASTICA 30 CM
CAIXA ARQUIVO
TOTAL
10.715,70
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
2122
2009-07-20
BATERIA
1,00
385,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
2125
385,00
2009-07-20
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
918,00
1,13
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
2126
1.037,34
2.043,00
1,13
TOTAL
ENSINO ESPECIAL
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
2127
2.308,59
434,00
1,13
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
2128
490,42
981,00
1,13
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
2129
1.108,53
315,00
1,13
TOTAL
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
2130
1.108,53
2009-07-20
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
490,42
2009-07-20
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
GABINETE DO PREFEITO
2.308,59
2009-07-20
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
1.037,34
2009-07-20
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
385,00
355,95
355,95
2009-07-20
203,00
1,13
229,39
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
2131
229,39
2009-07-20
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
106,00
1,13
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MENEZES & DAMIAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA
04374175000110
2132
119,78
119,78
2009-07-20
AREIA FINA
18,00
39,80
716,40
PEDRA BRITA N.1
16,00
43,00
688,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
2133
1.404,40
2009-07-20
BISCOITO DE POLVILHO DOCE
3,00
5,60
16,80
BOLO
2,10
7,90
16,59
ROSQUINHA DE LEITE
3,00
5,29
15,87
REFRIGERANTE 2L COCA COLA
8,00
3,79
30,32
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARLON DUTRA DE FARIA - ME
58353079000114
ARGAMASSA
2134
79,58
2009-07-20
24,00
7,00
168,00
SELADORA MADEIRA 3,6L
2,00
38,00
76,00
BROCHA
3,00
13,00
39,00
BROCA AÇO RAPIDO
1,00
4,00
4,00
189,00
0,10
18,90
CALHETAO 9,20M
1,00
305,00
305,00
TRINCO 1 1/2"
6,00
2,50
15,00
PORCA 3/8
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BISNAGA
12,00
1,90
22,80
BARRA ROSCADA 3/8
13,00
4,00
52,00
TINTA SPRAY
3,00
12,00
36,00
PORTA CADEADO
2,00
4,50
9,00
180,00
0,10
18,00
ARRUELA 3/8
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
MARLON DUTRA DE FARIA - ME
58353079000114
2135
763,70
2009-07-20
TEE AZUL 3/4
6,00
1,00
6,00
VITRO 1,00 X 1,20 S/ GRADE
1,00
118,00
118,00
PORTA C/ PORTAL EM AÇO 82 X 210 CM
4,00
150,00
600,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARLON DUTRA DE FARIA - ME
58353079000114
2136
724,00
2009-07-20
PREGO 10 X 10 COM CABECA
5,00
10,00
50,00
PREGO 20 X 30
2,00
6,50
13,00
PREGO 12 X 12 COM CABECA
2,00
9,00
18,00
PREGO 22 X 42
6,00
6,50
39,00
PREGO 17 X 21
9,00
6,50
58,50
FECHADURA INTERNA
3,00
22,00
66,00
FECHADURA EXTERNA
6,00
23,50
141,00
11,00
4,50
49,50
2,00
150,00
300,00
DOBRADIÇA 3"
PORTA C/ PORTAL EM AÇO 82 X 210 CM
TOTAL
735,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
M. NOGUEIRA E SILVA - EPP
05802256000136
2137
2009-07-20
ARO BASQUETE C/ MOLA
1,00
700,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
M. NOGUEIRA E SILVA - EPP
05802256000136
2138
700,00
700,00
2009-07-20
BOLA PENALTY BRASIL PRO CPO
2,00
45,80
91,60
BOLA PENALTY VOLLEY PRO 6.0
1,00
125,90
125,90
BOLA PENALTY FUTSAL
1,00
120,50
120,50
REDE BASQUETE
1,00
11,00
11,00
REDE FUTSAL
1,00
79,00
79,00
TROFEU
2,00
24,00
48,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
BARCELLOS & FERREIRA LTDA. -ME
07213492000142
2139
476,00
2009-07-20
UNIFORME DE BASQUETE
24,00
28,00
672,00
UNIFORME VOLEI FEM.
18,00
28,00
504,00
UNIFORME VOLEI MASC.
18,00
28,00
504,00
CAMISETA UNIFORME
6,00
15,00
90,00
CONJUNTO ATLETISMO
2,00
25,00
50,00
10,00
30,00
300,00
JAQUETA ESPORTE
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ADRIANA ROSA DE FARIA - ME
08475000000150
2141
2.120,00
2009-07-21
SECANTE
1,00
4,00
4,00
PAINEL 50 X 60
1,00
14,00
14,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CENTRAL RURAL PEDREGULHO INS. AGROPEC. LTDA -
09221506000103
2142
18,00
2009-07-21
BOTA DE BORRACHA
2,00
27,00
54,00
CADEADO 20MM
4,00
7,50
30,00
CADEADO 30MM
2,00
8,00
16,00
CADEADO 25MM
3,00
8,00
24,00
CADEADO 45MM
2,00
11,00
22,00
ASPERSOR
2,00
7,00
14,00
60,00
0,23
13,80
1,40
14,00
19,60
CABO DE AÇO FINO
CORRENTE GALVANIZADA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E
18429415000140
2143
193,40
2009-07-21
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 BALDE 20L
25,00
145,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
PEFIL COMERCIAL LTDA
58805466000144
2144
3.625,00
2009-07-21
OLEO HIDRAULICO VG 68
25,00
110,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME
06236691000103
2145
3.625,00
2.762,50
2.762,50
2009-07-21
TOMADA EXTERNA
5,00
2,70
13,50
ABRAÇADEIRA
1,00
8,90
8,90
ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 3,5
2,00
10,00
20,00
ABRAÇADEIRA NYLON 280 X 4,8
2,00
19,00
38,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FITA ISOLANTE
2,00
4,90
9,80
CONECTOR RJ 45
20,00
0,80
16,00
ESPELHO 4 X 2 CEGO
32,00
1,00
32,00
INTERRUPTOR EXTERNO
8,00
2,70
21,60
INTERRUPTOR CAMPAINHA C/ PLACA
2,00
5,50
11,00
20,00
4,50
90,00
PLUG FEMEA
4,00
2,80
11,20
PLUG FEMEA FAME
5,00
4,50
22,50
PLUG NOVO PADRAO
3,00
3,20
9,60
CONJ. 2P + T NOVO PADRAO
2,00
9,00
18,00
TERMINAL COMPRESSAO
6,00
2,80
16,80
ARANDELA VIDRO
1,00
12,00
12,00
EMENDA RJ 45
4,00
3,50
14,00
CABO 2 RCA + 2 RCA
1,00
4,90
4,90
10,00
2,90
29,00
PINO 3 SAIDAS
5,00
2,80
14,00
PINO 3 SAIDAS
9,00
3,00
27,00
PINO + TOMADA P/ EXT.
6,00
5,00
30,00
BOTOEIRAS C43
2,00
35,90
71,80
CAMPAINHA ELÉTRICA
3,00
7,80
23,40
LAMPADA 20W
2,00
2,80
5,60
13,00
0,30
3,90
PASSA FIO 10M
2,00
3,90
7,80
CONTROLE P/ VENTILADOR C/ CAPACITOR 127V
8,00
12,50
100,00
PLUG MACHO E FEMEA
PINO MACHO
FLORAO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CAIXA PLASTICA STEK 10 X 10
1,00
9,90
9,90
CAIXA EXT. P/ CONT, VENT.
8,00
2,50
20,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ELETRO BUFALO LTDA.
63946941000132
2146
712,20
2009-07-21
CENTRAL ILUMINAÇAO EMERGENCIA 2 X 8W
3,00
35,47
106,40
LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V
3,00
1,57
4,71
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA
50509397000110
2147
111,11
2009-07-21
BROXAS
11,00
12,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DROGA PEDREGULHO LTDA - ME
45748035000141
2148
135,30
135,30
2009-07-21
FORMULA CLAB 15/FLX 10/IMI 50-CAP.
1,00
34,30
34,30
FORMULA LOSARTAN / CARBON.CALCIO
1,00
22,83
22,83
FORMULA CARBM. / FLUOXETINA
1,00
18,48
18,48
FORMULA CARB 200/ AMIT/ RANIT
1,00
26,31
26,31
FORMULA CARBONATO CALCIO / VIT.D
1,00
18,01
18,01
FORMULA CARBAMAZ / FENOBARB.
1,00
14,30
14,30
FORMULA CARBAMAZ / FENITOINA / FENOB
1,00
25,60
25,60
FORMULA CARBAMAZ/FENITOINA/FENOB
1,00
56,09
56,09
FORMULA CARBAMAZEPINA + FENITOINA + FENOSORBITAL
1,00
52,14
52,14
FORMULA CARBAMAZEPINA + BUSPIRONA + FLUNARIZINA
1,00
28,70
28,70
FORMULA CARBAMAZEPINA / BUSPIRONA
1,00
19,99
19,99
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORMULA CARBAMAZEPINA/ FENITOINA
1,00
23,50
23,50
FORMULA DE CELOTIFENO
1,00
14,30
14,30
FORMULA CALCIO OSTRA / ALENDR. / MELOX.
1,00
26,22
26,22
FORMULA ACIDO SALICILICO/ UREIA
1,00
19,20
19,20
FORMULA ANIET 15/TOP 25/FAM
1,00
18,49
18,49
FORMULA DIPIRIDAMOL / AAS
1,00
19,55
19,55
FORMULA DICLOF./BLUZABR./RANIT./INALC
1,00
23,46
23,46
FORMULA ANLODIPINA 2,5 MG
1,00
17,30
17,30
FORMULA FLUOX 15/CARB 300
1,00
24,88
24,88
FORMULA AMIT 12 / CLORD
1,00
15,30
15,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA ME
01535906000173
2149
518,95
2009-07-21
TELA DE PROJ. 120" MAPA STANDARD
1,00
365,00
365,00
TRIPE TELESCOPICO 4 M
1,00
400,00
400,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
2150
765,00
2009-07-21
BOLACHA MAIZENA
5,00
3,20
16,00
DOCE DE AMENDOIM
5,00
3,99
19,95
FARINHA DE MILHO - PCT 500 GR
3,00
1,50
4,50
CANJICA 500 G
8,00
1,10
8,80
FERMENTO EM PO
5,00
2,20
11,00
AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR
5,00
2,60
13,00
14,00
0,75
10,50
PO P/ GELTINA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LEITE CONDENSADO
5,00
3,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
2152
98,75
2009-07-21
BLOCO 19X19X39
265,00
1,29
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
2153
15,00
341,85
341,85
2009-07-21
LIMA P/ ENXADA
12,00
6,00
72,00
PARAFUSO C/ BUCHA 6
100,00
0,25
25,00
PARAFUSO C/ BUCHA S 10
100,00
0,40
40,00
PARAFUSO C/ BUCHA 12
100,00
0,60
60,00
PARAFUSO C/ BUCHA S8
100,00
0,30
30,00
PARAFUSO FRANCES 1/2 X 5
66,00
1,20
79,20
LUVA DE RASPA
50,00
6,50
325,00
ENXADA ALPE LARGA 2,5"
5,00
20,00
100,00
DISCO DE CORTE
3,00
15,00
45,00
DESEMPENADEIRA PVC
5,00
5,00
25,00
MANGUEIRA NIVEL
15,00
0,50
7,50
LAMINA SERRA
12,00
3,00
36,00
OCULOS PROTEÇÃO
10,00
3,00
30,00
TRENA 5 METROS
2,00
6,00
12,00
CABO P/ ENXADA
10,00
12,00
120,00
TORQUE LONGO
2,00
12,00
24,00
TOTAL
1.030,70
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
RICARDO F. ALVES BUZELLI - ME
04271008000143
2154
2009-07-21
PALMEIRA IMPERIAL 2,5M
15,00
40,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05194502000114
2155
600,00
600,00
2009-07-21
CITALOPRAM 20 MG
930,00
0,13
117,37
92,00
1,08
99,33
600,00
0,88
525,00
CLOBAZAM 20 MG
1.200,00
0,58
690,00
CARBAMAZEPINA CR 400 MG
1.000,00
1,26
1.265,00
60,00
1,05
62,76
3.000,00
0,12
359,70
120,00
2,20
264,00
10,00
16,40
164,00
DELTAMETRINA LOCAO
DIVALPROATO DE SODIO 250 MG
DIERGOTAMINA+CAFEINA+METOCLOPRAMIDA+PARACETAMOL
ALPRAZOLAN 1 MG
ALPRAZOLAN 2MG XR
DORZOLAMIDA 2%- 5 ML -FRASCO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05194502000114
2156
3.547,16
2009-07-21
BROMETO DE IPRATROPIO AEROSOL
CARBAMAZEPINA 200 MG
AMOXICILINA 500 MG + ACIDO CLAVULANICO 125 MG
7,00
24,50
171,50
20.000,00
0,03
660,00
500,00
0,82
407,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05194502000114
PIMOZIDA 1 MG
RANITIDINA 150MG/ML 120ML
2157
1.239,00
2009-07-21
160,00
0,36
58,40
16,00
4,00
63,98
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PERICIAZINA 4%
IMIPRAMINA 10 MG
TRAVOPROST 0,004% 2,5ML
20,00
11,29
225,80
100,00
0,11
10,66
10,00
49,00
490,05
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ALFALAGOS LTDA.
05194502000114
2158
848,89
2009-07-21
VARFARINA SÓDICA 5 MG
3.000,00
0,09
259,80
PERMAGANATO DE POTASSIO 100MG
2.000,00
0,04
74,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
44734671000151
2159
333,80
2009-07-21
PROMETAZINA 25 MG
600,00
0,02
15,00
PAROXETINA 20MG
1.000,00
0,21
210,00
PAROXETINA 30 MG
500,00
0,70
350,00
1.000,00
0,28
285,00
20,00
4,11
82,20
LEVOMEPROMAZINA 25 MG
1.000,00
0,08
80,00
RISPERIDONA 1 MG
2.500,00
0,05
115,00
20,00
3,80
76,00
LEVOMEPROMAZINA 100 MG
LEVOMEPROMAZINA GTS
TOBRAMICINA SOLUÇAO OCULAR
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E
65817900000171
2160
1.213,20
2009-07-21
ACIDO VALPROICO 300 MG
300,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E
65817900000171
2161
2009-07-21
0,50
150,00
150,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ACIDO VALPROICO 500 MG
3.000,00
0,48
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E
65817900000171
2162
1.440,00
2009-07-21
RUTINA + CASTANHA DA INDIA + EXTRATO DE MIROTON
PILORCARPINA 4% SOLUÇAO OFTALMOLOGICA
HIPROMILOSE + DEXTRANO 70 + GLICEROL SOLUÇAO
1.020,00
1,30
1.326,00
5,00
21,00
105,00
10,00
12,40
124,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PRODIET NUTRIÇAO CLINICA LTDA
08183359000153
2163
1.555,00
2009-07-21
DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, EM PO, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA,NORMOGLICIDIA E
40,00
54,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.
59225268000174
2164
2.180,00
8,00
40,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
52202744000192
2165
2.180,00
2009-07-21
DIETA NUTRICONALMENTE COMPLETA BALANCEADA P/ CRIANÇAS DE 1 A 10 P/ PREVENÇAO OU CORREÇAO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
1.440,00
320,00
320,00
2009-07-21
BETA+GENTA+TOLNAF+CLIOQ CREME 20G GENERICO (QUADRI. PRATI-DONADUZZI)
10,00
3,00
30,00
DINEMID CLORID DE PIRIDOXINA B6 C/ 20 CP NAUSILON CIFARMA
50,00
1,60
80,00
EPINEFRINA SOL. 1ML
50,00
0,24
11,95
DROPROPIZINA XPE INF. 75MG/5ML 120ML GENERICO
50,00
1,87
93,50
4,00
47,50
190,00
DIPROSPAN DIP DE BETAMETASONA BECLONATO CX C/ 50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
52202744000192
2166
2009-07-21
405,45
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ESTROGENOS CONJ 0,625MG C/ 28 DG
AMOXICILINA 250MG + CLAV.POT. 62,5MG/5ML 75ML
53,00
6,44
341,32
100,00
7,36
736,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
2167
1.077,32
2009-07-21
GARFO PLASTICO - DESCARTAVEL
10,00
0,69
6,90
GENGIBRE
0,30
3,50
1,05
GUARDANAPOS PAPEL
6,00
0,99
5,94
REFRIGERANTE 2L COCA COLA
6,00
3,79
22,74
REFRIGERANTE 2 L
6,00
2,99
17,94
PRATO PLASTICO
10,00
1,40
14,00
SAQUINHO PAPEL
6,00
1,50
9,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
2168
77,57
2009-07-21
TONNER REC BROTHER 7020
1,00
50,00
50,00
TONNER REC HP Q2612A
6,00
40,00
240,00
CARTUCHO REC HP 22A
1,00
16,00
16,00
CARTUCHO REC HP C8727A
4,00
13,00
52,00
CARTUCHO REC HP C8728A
1,00
16,00
16,00
CARTUCHO RECICLADO HP 21A
1,00
13,00
13,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INDUSTRIA DE MAQUINAS P/ PLASTICO IMAP LTDA.
45235314000101
FILETE PEDAL E GUILHOTE JPG C/ 60 CM DE GRAU CIRURGICO SOLDA DUPLA
2171
387,00
2009-07-22
1,00
1.033,00
1.033,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA ME.
03022004000169
2173
1.033,00
2009-07-22
MOLA DIANTEIRA
1,00
165,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
2175
165,90
165,90
2009-07-22
CADERNO BROCHURA PEQ. 48 FLS C/ 10 UN
150,00
5,00
750,00
PAPEL CARTAO
500,00
0,40
200,00
PAPEL COLOR-SET
650,00
0,35
227,50
PAPEL CREPON
150,00
0,33
49,50
10,00
0,45
4,50
ESTILETE
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
2177
1.231,50
2009-07-22
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU
50,00
18,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
2178
935,00
935,00
2009-07-22
MOLA PATIM TRAS.
6,00
9,00
54,00
ROLAMENTO DIANT. EXT.
2,00
100,00
200,00
LONA DE FREIO TRASEIRA
1,00
125,00
125,00
LONA FREIO DIANTEIRO
1,00
125,00
125,00
LONA FREIO TRAS TRAÇAO
1,00
125,00
125,00
20,00
14,00
280,00
2,00
94,00
188,00
PARAFUSO RODA DIANT. C/ PORCA
LUVA SEPARADOR CUBO DIANT.
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RETENTOR 07312
4,00
12,50
50,00
RETENTOR INTERNO CUBO TRAÇAO
2,00
21,00
42,00
RETENTOR EXTERNO CUBO TRAÇAO
2,00
14,00
28,00
200,00
0,60
120,00
CAMPANA FREIO DIAT.
2,00
430,00
860,00
CAMPANA FREIO TRAS
2,00
631,00
1.262,00
CAMPANA FREIO TRAÇAO
2,00
535,00
1.070,00
PISTA RETENTOR CUBO
4,00
30,00
120,00
ARRUELA REGULAGEM TRUCK
10,00
3,00
30,00
ARRUELA REGULAGEM TRAÇAO
10,00
3,00
30,00
TRAVA PORCA CUBO DIANT.
2,00
5,00
10,00
TRAVA PORCA CUBO TRAÇAO
2,00
5,00
10,00
TRAVA PORCA CUBO TRUCK
2,00
5,00
10,00
GRAXA MARFAK
6,00
24,00
144,00
REBITE
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
49228695000152
DECADRON SOL NASAL
2179
4.883,00
2009-07-22
5,00
20,52
102,60
30,00
12,64
379,20
FURAMATO CETOTIFENO XPE 120ML
100,00
1,79
179,00
DEXADOZE 5000 C/ 3AMP A X 1ML + B X 2ML
266,00
3,54
941,64
CARBAMAZEPINA 400MG 20CP
200,00
2,00
400,00
TOPCOID 5MG/G GEL 40G
30,00
7,85
235,50
PONDERA 10 MG 20 CP
15,00
25,20
378,00
CORDIL 60MG CX C/ 5BLT X 10CPR
12,00
4,85
58,20
RILAN SOLUÇAO NASAL 15ML
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OSTEOFORM (ALENDRONATO) 10MG 28CP
14,00
2,52
35,28
100,00
0,28
28,50
50,00
1,17
58,50
100,00
0,36
36,00
5,00
63,90
319,50
1.000,00
0,20
199,00
OTOMIXYN (FLUCOCINOLONA+ASS) GTS. 5ML
20,00
2,45
49,00
DERMAZOL(CLOTRIMAZOL) CREME 25MG
10,00
1,21
12,10
RITMONORM (PROPAFENONA) 300MG 20CP
15,00
41,60
624,00
ATENOKIN (ATENOLOL) 25MG EV. 30CP
1.666,00
0,30
499,80
ATROVEX(HIOSCINA+DIPIRONA) EV 10 CP
1.000,00
1,05
1.050,00
500,00
0,83
415,00
CETOPROFENO 100 MG 20 CP
4,00
4,96
19,84
CETOPROFENO IM 50 MG/ML AP 2 ML
2,00
5,95
11,90
LACRIBELL (DEXTRANO+HIPROM) COL. 15ML
20,00
9,70
194,00
FLORENT (SAC. BOURLARDII) 100MG 12CS
10,00
4,54
45,36
100,00
0,84
84,50
SULF. GENTAMICINA 80MG AP. 2ML
BIOFRUCTOSE (FRUTOSE+ASSOC.) 1AP X 10ML
ANGIL (DIN.ISOSSOBIDA) 10MG EV. 20CP
LIPIDIL 200MG 30CS
ENALPRIN (ENALAPRIL) 10MG EV. 10CP
CETOCONAZOL CREME 30 GRS
ARTRINID (CETOPROFENO) IM 100MG 1AP X 2ML
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
JOSE ANTONIO SILVA SANTANA EPP
04996945000166
2180
6.356,42
2009-07-22
IMPRESSORA SANSUNG COLOR
3,00
580,00
1.740,00
IMPRESSORA HP LASERJET P1005
2,00
282,00
564,00
20,00
54,00
1.080,00
ESTABILIZADOR
TOTAL
3.384,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA COLOMBARI - ME
10585616000125
2181
2009-07-22
COMPUTADOR COMPLETO
13,00
1.173,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOSE ANTONIO SILVA SANTANA EPP
04996945000166
2182
15.249,00
2009-07-22
IMPRESSORA HP LASERJET P1005
2,00
282,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
JOSE ANTONIO SILVA SANTANA EPP
04996945000166
2183
564,00
1,00
282,00
TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA COLOMBARI - ME
10585616000125
2184
282,00
6,00
1.173,00
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
IMPACTRON SERVICE LTDA EPP
02829189000155
2185
7.038,00
2,00
299,00
TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA COLOMBARI - ME
10585616000125
2186
598,00
1,00
1.173,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
49228695000152
BENEUM (TIAMINA/VIT.B1) 300MG 50CP
2187
598,00
2009-07-22
COMPUTADOR COMPLETO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
7.038,00
2009-07-22
SWITCH DE 24 PORTAS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
282,00
2009-07-22
COMPUTADOR COMPLETO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
564,00
2009-07-22
IMPRESSORA HP LASERJET P1005
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
15.249,00
1.173,00
1.173,00
2009-07-22
50,00
6,20
310,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DIPIRONA SODICA 2 ML INJETAVEL
100,00
0,25
25,00
ENALAPRIN (ENALAPRIL) 20MG EV. 10CP
2.500,00
0,24
600,00
CLONAZEPAN 0,5MG 20CP
1.300,00
0,60
780,00
AMIORON (AMIODARONA) 200MG EV 10CP
5.000,00
0,80
4.000,00
ALERGEN (LORATADINA) 10MG EV 12CP
833,00
0,37
304,88
ACETILDOR (AC.ACET.SALIC.)500MG EV 10CP
200,00
0,25
50,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
SHARK MAQUINAS P/ CONSTRUÇAO LTDA.
06224121000799
2188
6.069,88
2009-07-23
TANQUE DE EXPANSAO
1,00
150,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
150,00
150,00
SERVIÇOS DE SAUDE
R. A. P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06968107000104
2189
2009-07-23
FURAMATO DE FORMOTEROL 12 MCG C/ BOMBA
VITAMINA A, C, E + ZINCO + COBRE (SUPLEMENTO VITAMINICO)
GINKGO BILOBA 80 MG
20,00
36,00
720,00
120,00
1,34
160,80
3.500,00
0,08
262,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
2190
1.143,30
2009-07-23
CLOPIDOGREL 75MG
150,00
0,62
93,00
CLARITROMICINA 500MG
150,00
0,65
97,50
AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO
500,00
0,72
357,50
5.000,00
0,03
130,00
CLORPROPAMIDA 250 MG
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
2191
2009-07-23
678,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE
400,00
1,85
740,00
BIPERIDENO 2MG
5.000,00
0,06
300,00
ALOPURINOL 100 MG
1.000,00
0,03
26,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
ANISIO PANHAN PORFIRIO - ME
07553786000113
2192
1.066,00
2009-07-23
GELATINA (DIVERSOS SABORES)
34,00
1,00
34,00
MILHO P/ PIPOCA 500G
18,00
2,00
36,00
QUEIJO RALADO
20,00
1,60
32,00
CANJICA 500 G
10,00
2,20
22,00
CREME DE LEITE
12,00
1,80
21,60
AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR
15,00
5,20
78,00
COCO RALADO
12,00
2,00
24,00
LEITE CONDENSADO
20,00
3,80
76,00
POLVILHO AZEDO
10,00
4,80
48,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ROSANGELA DE ARAUJO - ME
06184839000103
2193
371,60
2009-07-23
INTERRUPTOR 2T EMBUTIR
2,00
4,10
8,20
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
2,00
3,90
7,80
FIO RIGIDO 1.5
1,00
60,00
60,00
FIO RIGIDO 2,5MM
1,00
68,00
68,00
TOMADA EMBUTIR
1,00
3,00
3,00
TOMADA SISTEMA X COM CAIXINHA
4,00
5,49
21,96
CANALETA SISTEMA X
4,00
3,50
14,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ESPELHO OU PLACA P/ TOMADA 2 X 4
4,00
1,00
4,00
DISJUNTOR 50A
3,00
7,50
22,50
CAIXA SISTEMA X
4,00
2,90
11,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
2194
221,06
2009-07-23
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
1.469,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
2195
2.702,96
2009-07-23
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
1.367,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
2196
2.515,28
2.164,00
1,84
TOTAL
ESPORTE E LAZER
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2197
3.981,76
7,00
20,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/
07103790000180
140,00
2,00
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
00206861000120
2199
140,00
2009-07-23
PINO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
3.981,76
2009-07-23
AGUA MINERAL (COPO)
2198
2.515,28
2009-07-23
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
2.702,96
2009-07-23
10,50
21,00
21,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BROCHA REDONDA TIGRE
22,00
12,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANTONIO ALVES DOS SANTOS BLOCOS-ME
08913074000120
2200
264,00
2009-07-23
BLOCO 19X19X39
220,00
1,29
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
IMPACTRON SERVICE LTDA EPP
02829189000155
2201
283,80
1,00
2.215,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2202
2.215,00
3,00
26,50
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2203
79,50
5,00
26,50
TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2204
132,50
132,50
2009-07-23
GAS P 13
2,00
26,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2205
79,50
2009-07-23
GAS P 13
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
2.215,00
2009-07-23
GAS P 13
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
283,80
2009-07-23
PROJETOR EPSON POWERLIFE S6
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
264,00
53,00
53,00
2009-07-23
GAS P 13
7,00
TOTAL
26,50
185,50
185,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2206
2009-07-23
GAS P 13
11,00
26,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2207
291,50
2009-07-23
GAS P 13
7,00
29,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2208
205,10
2,00
29,30
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2209
58,60
2,00
29,30
TOTAL
ENSINO PRE-ESCOLAR
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2210
58,60
4,00
29,30
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
2211
117,20
2,00
29,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
CEBOLA
117,20
2009-07-23
GAS P 13
2213
58,60
2009-07-23
GAS P 13
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
58,60
2009-07-23
GAS P 13
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
205,10
2009-07-23
GAS P 13
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
291,50
58,60
58,60
2009-07-24
6,00
16,00
96,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ALHO
3,00
38,90
116,70
REPOLHO
5,00
11,00
55,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO EPP
01154164000136
2214
267,70
2009-07-24
BOTAO PRINCIPAL
1,00
75,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PAIVA COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA EPP
62925136000160
2215
75,00
75,00
2009-07-24
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00
155,00
155,00
DISCO EMBREAGEM C/ MOLA 13"
1,00
240,00
240,00
PLATO CHINES EMBREAGEM ESPECIAL
1,00
240,00
240,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA
06242356000118
2218
635,00
2009-07-24
CBUQ MASSA ASFALTICA
34,00
304,76
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ROSANGELA DE ARAUJO - ME
06184839000103
2219
10.361,90
10.361,90
2009-07-24
FIO RIGIDO 6,0 MM2
1,00
175,95
175,95
TOMADA EMBUTIR
1,00
4,86
4,86
INTERRUPTOR 1P
1,00
3,20
3,20
INTERRUPTOR 2 SIMPLES S/ PLACA
1,00
4,10
4,10
PLUG MACHO
1,00
2,50
2,50
LUMINARIA TUBULAR 2 X 40W BRANCA
2,00
42,22
84,44
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W
4,00
3,90
15,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REATOR 1 X 20W BIV
2,00
10,16
20,32
REATOR 2 X 40W BIV
3,00
16,90
50,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
2220
361,67
2009-07-27
PARABRISA
1,00
72,00
72,00
10,00
2,40
24,00
VIDRO PORTA INC.
1,00
20,00
20,00
MAQUINA DO VIDRO DA PORTA
1,00
13,00
13,00
MANIVELA VIDRO PRETA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
2221
129,00
2009-07-27
FITA PVC 45 X 45 TRANSP.
60,00
1,42
85,20
FITA CREPE 19 X 50
120,00
1,73
207,60
FITA DUREX 12X40
80,00
0,38
30,40
FITA DUREX 19X50
50,00
0,81
40,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ADRIPAN PRODUTOS P/ PANIFICAÇAO LTDA. - EPP
09502990000130
2222
363,70
2009-07-27
MELHORADOR 20KG
FERMENTO FRESCO 500G
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4735
1,00
81,00
81,00
40,00
3,45
138,00
0,00
(219,00)
(219,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
SAPUCAIA JARDINS LTDA. EPP
62410790000130
VASO MILENIUM
2223
0,00
2009-07-27
2,00
60,00
120,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VASO PANTANAL MED.
4,00
58,00
232,00
VASO FUNIL
2,00
55,00
110,00
VASO BARRICA
1,00
55,00
55,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
JOSE OSVALDO DOS REIS JARDINAGEM - ME
10382770000108
2224
517,00
2009-07-27
CASCA DE PINUS
2,00
20,00
40,00
10,00
12,50
125,00
VANIOCULCAS
6,00
40,00
240,00
CHAMA DE EDOREA
1,00
40,00
40,00
SUPORTE P/ VASO
8,00
36,00
288,00
TERRA VEGETAL
4,00
17,00
68,00
RAHIS
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
2225
801,00
2009-07-27
CAL P/ PINTURA
150,00
4,65
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA
00206861000120
2226
697,50
2009-07-27
FITA CREPE
50,00
1,68
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA.
43648971000155
SELANTE 100 ML
CERA LIMPADORA BALDE 3,6KG
DESCARBONIZANTE
2229
697,50
84,00
84,00
2009-07-27
12,00
7,39
88,68
3,00
89,00
267,00
12,00
13,35
160,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM
12,00
7,98
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
TRIANGULO COMERCIO E REPRESENTAÇAO DE AUTO
06168695000100
2231
95,76
611,64
2009-07-27
KIT MOTOR STD
1,00
1.020,00
1.020,00
KIT EMBREAGEM
1,00
770,00
770,00
GUIA DE ESCAPE/ADMISSÃO
1,00
68,00
68,00
BOMBA D'AGUA
1,00
108,00
108,00
BOMBA OLEO
1,00
248,00
248,00
BOMBA INJETORA E BICOS
1,00
1.750,00
1.750,00
SEDE ESCAPE 0,20 23905280
6,00
12,00
72,00
SEDE ADMISSAO 0,20 23904180
6,00
12,00
72,00
VARETA DE VÁLVULA
1,00
160,56
160,56
VARETA RADIADOR AGUA
1,00
202,50
202,50
MANGUEIRA D'AGUA
4,00
25,00
100,00
BUCHA DE BIELA
1,00
58,00
58,00
BUCHA COMANDO
1,00
17,00
17,00
TUCHO VALVULA
1,00
120,00
120,00
LUCKTATE COD: 598
2,00
30,00
60,00
THINNER
1,00
72,11
72,11
BRONZINA BIELA
1,00
99,00
99,00
BRONZINA MANCAL
1,00
171,75
171,75
18,00
9,65
173,70
SELO DO MOTOR
2,00
10,00
20,00
EIXO BALANCIM
2,00
180,00
360,00
OLEO MOTOR
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CORREIA LISA
1,00
30,00
30,00
CORREIA DO MOTOR
2,00
35,00
70,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00
12,00
12,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00
20,00
20,00
JUNTA CABEÇOTE
6,00
23,19
139,14
JUNTA COMPLETO
1,00
180,25
180,25
PISTA RETENTOR
1,00
28,00
28,00
ARAUDITE UNIVERSAL SECAGEM ULTRA RAPIDA
1,00
20,00
20,00
12,00
1,50
18,00
TRAVA ROLAMENTO / PARAFUSO UNIVERSAL CD: 130066010
1,00
20,00
20,00
VALVULA ESCAPE
1,00
85,00
85,00
VALVULA ADMISSAO
1,00
90,00
90,00
VALVULA TERMOSTATICA
1,00
85,00
85,00
VALVULA ALIVIO
1,00
50,00
50,00
ARRUELA APOIO DAS MOLAS
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
FITA ZEBRADA
2233
6.570,01
2009-07-27
10,00
5,70
57,00
ALICATE BOMBA D'AGUA 9-1/2"
1,00
27,30
27,30
ALICATE PRESSAO
1,00
29,24
29,24
FORCADO C/ CABO
2,00
36,00
72,00
16,00
5,60
89,60
GRAMPO PARA CABO ACO
8,00
0,30
2,39
TRENA FIBRA 50M CX ABERTA
1,00
27,37
27,37
180,00
0,86
154,01
CADEADO 20MM
CABO DE AÇO GALVANIZADO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CHAVE P/ TUBO TIPO AMERICANO 18 LOTUS
1,00
33,32
33,32
CHAVE P/ LAVATORIO
1,00
17,82
17,82
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
96230719000198
2234
510,05
2009-07-27
LATEX ACRILICO BRANCO
10,00
58,83
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
D. P. PESSINI PINTO - EPP
00891529000142
2235
588,30
588,30
2009-07-27
GARFO PLASTICO DESC. C/ 50UN
3,00
4,30
12,90
GARFO PLASTICO DESC. C/ 600UN
1,00
43,80
43,80
750,00
0,36
270,00
MARMITEX
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA. - ME
02470616000151
2236
326,70
2009-07-27
SUCO NATURAL CONCENTRADO
300,00
5,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.
03948933000101
2237
1.500,00
1.500,00
2009-07-27
MOMETASONA 5MCG/DOSE SPRAY NASAL 60DS
TOPIRAMATO 25MG
TAMSULOSINA 0,4MG
EZETIMIBA + SINVASTATINA 10/40 C/ 28CPR
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4753
TOTAL
20,00
29,22
584,40
1.000,00
0,30
303,50
90,00
3,59
322,70
280,00
4,15
1.162,00
0,00
(2.372,60)
(2.372,60)
0,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA.
03948933000101
2238
2009-07-27
METFORMINA 850 MG
20.000,00
0,02
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
05782733000149
2239
470,00
2009-07-27
CUMARINA + TROXERRUTINA
5.000,00
0,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ADHEMAR FERNANDO MONTEIRO
10591068000146
2240
470,00
1.024,00
1.024,00
2009-07-27
ANTENA HYPER 2,4GHZ OMNI 8DBI
1,00
200,00
200,00
MINI PCI MIKROTIK 2,4/5,8GHZ R52H 350MW
4,00
225,50
902,00
FONTE ALIMENTADORA 24V - 3A
2,00
73,50
147,00
ROUTERBOARD RB600A 266/400MHZ 4 SLOTS 128MB
1,00
970,00
970,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANAZIRO DE CASTRO FRANCA - ME
01416507000193
2243
2.219,00
2009-07-27
ARMARIO GR 08
2,00
550,00
1.100,00
ARMARIO PA 90 24
2,00
580,00
1.160,00
ARMARIO 3 PORTAS P/ COZINHA
1,00
220,00
220,00
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
2,00
90,00
180,00
CADEIRA SECRETÁRIA MODELO FIXA
4,00
60,00
240,00
BANQUETA ALTA
4,00
50,00
200,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
2244
2009-07-27
3.100,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
YOGEN Nº 2
2,00
15,00
30,00
SUPER FOSFATO SIMPLES
1,00
26,00
26,00
SULFURI 5L
1,00
90,00
90,00
SULFATO DE AMONIO 50 KG
1,00
33,00
33,00
FERTILIZANTE 04-14-08
2,00
35,00
70,00
HOSTHANTION
2,00
57,00
114,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
2245
363,00
2009-07-27
CALCARIO DOL. ENS. 50KG
1,00
7,00
7,00
SUPER FOSFATO SIMPLES
1,00
36,00
36,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANA LUCIA LOPES - ME
10297680000100
2248
43,00
2009-07-28
SALGADOS
400,00
0,25
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
MARIANGELA BORGES PEREIRA - ME
07264073000130
2250
100,00
2009-07-28
REFEIÇÕES
33,00
6,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EVALDO SCALABRINI JUNIOR-ME
09129236000105
2252
198,00
60,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
2253
198,00
2009-07-28
CAFE TORRADO E MOIDO
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
100,00
2009-07-28
6,30
378,00
378,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PNEU 175/70R13 82T
5,00
153,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
J C MARTINS ME
03302623000107
2255
765,00
765,00
2009-07-28
TECFIL AR6194
1,00
12,50
12,50
TECFIL AP 4650
2,00
97,00
194,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ALVES DA CUNHA & CIA LTDA. - ME
65677916000126
2256
206,50
2009-07-28
FECHADURA STAN
1,00
30,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
LANCHONETE CERVIAN LTDA.
51017283000115
2257
30,00
2009-07-28
REFEIÇÕES
40,00
7,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
RODRIGO BOZOLA BAZALIA-ME
09542251000172
2259
300,00
18,00
9,00
TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA.
06968511000188
2262
162,00
200,00
7,95
TOTAL
PRAÇAS E JARDINS
JOSE OSVALDO DOS REIS JARDINAGEM - ME
10382770000108
CASCA DE PINUS
2266
162,00
2009-07-28
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 11 FIOS
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
300,00
2009-07-28
REFEIÇÕES
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
30,00
1.590,00
1.590,00
2009-07-29
10,00
10,00
100,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BUCHINHA GRANDE
1,00
60,00
60,00
BUCHINHA PEQUENA
9,00
40,00
360,00
FENIX
1,00
40,00
40,00
EQUISARIA GDE.
4,00
20,00
80,00
EQUISARIA PEQ.
40,00
3,95
158,00
1,00
35,00
35,00
100,00
0,50
50,00
AMANACA
COROA DE CRISTO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
JOSE ROBERTO LEITE FRANCA - EPP
53884540000141
2267
883,00
2009-07-29
MANGUEIRA CRISTAL
CAIXA DE DIREÇÃO
10,00
1,25
12,50
1,00
595,00
595,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
MIRIAN ENGLER ANDALAFT.
56546765000186
2268
607,50
2009-07-29
SAPATILHA
2,00
10,90
21,80
LINHA GUT INVISIVEL
2,00
0,95
1,90
PASSAMANARIA
2,00
3,20
6,40
PASSAMANARIA 1
4,00
2,20
8,80
PASSAMANARIA PLASTICA
7,05
2,70
19,03
PLUSH ESCURO
1,30
49,80
64,49
LANTEJOULA METALICA / IRIZADA
0,16
100,00
16,00
CONTA / ALJOFRE Nº 3
4,00
0,60
2,40
CONTA / ALJOFRE Nº 4
24,00
0,80
19,20
TOTAL
160,02
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME
03330861000126
2269
2009-07-29
GARRAFA 1L BOMBA
1,00
69,00
69,00
GARRAFA TERMICA 1L
2,00
25,00
50,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA ME
03330861000126
2270
119,00
2009-07-29
PICADORES DE LEGUMES
1,00
35,00
35,00
CANECAO Nº 14
1,00
18,00
18,00
COLHER ACO INOX
6,00
1,50
9,00
RALO INOX
1,00
18,00
18,00
RALO INOX 4 FACES
1,00
12,00
12,00
PANELA Nº 20
1,00
27,00
27,00
ABRIDOR DE LATA
1,00
3,00
3,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
2271
122,00
2009-07-29
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 ITAU
50,00
18,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DE TINTAS BRASIL VARGAS LTDA
50509397000110
2273
935,00
2009-07-29
THINNER 800 5L
10,00
23,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
POWER TRACTOR COMERCIO DE PEÇAS P/
07103790000180
PARAFUSO
2274
935,00
237,00
237,00
2009-07-29
28,00
2,30
64,40
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PORCA
28,00
0,70
19,60
LAMINA 13 FUROS
1,00
480,00
480,00
LAMINA 15 FUROS
1,00
550,00
550,00
ADESIVO
2,00
245,00
490,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
A. D. L. INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA - ME
01455251000123
2275
1.604,00
2009-07-29
CAMISETA MALHA ADULTO
237,00
10,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
2.370,00
2.370,00
SERVIÇOS DE SAUDE
R. A. P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 06968107000104
2276
2009-07-29
SECNIDAZOL 500 MG
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4810
1.000,00
0,30
300,00
0,00
(300,00)
(300,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
52202744000192
2277
0,00
2009-07-29
MASCARA Nº 95
100,00
1,55
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA. LTDA.
06968511000188
2278
155,00
2009-07-29
MASCARA CIRURGICA
5,00
11,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SERVIMED COMERCIAL LTDA.
44463156000184
2279
155,00
58,50
58,50
2009-07-29
PATANOL SOLIÇAO OFT 0,1% 5ML
10,00
32,40
324,00
BRIMONIDINA TARTARATO 0,2% - COLIRIO 5 ML
20,00
12,46
249,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DECONGEX PLUS GTS. 20ML
30,00
5,13
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SERVIMED COMERCIAL LTDA.
44463156000184
2280
153,90
727,10
2009-07-29
LEVOID 100MCG 30CP HR ACH
166,00
3,00
498,00
LEVOID 25MCG 30CP HR ACH
166,00
2,70
448,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME
08022760000101
2281
946,20
2009-07-29
BIMATOPROST COLIRIO 0,03%
5,00
73,00
365,00
DEXAPANTENOL 50MG/G GEL OFT.
3,00
26,20
78,60
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA
20,00
12,37
247,40
5,00
28,30
141,50
CANDERSATANA CILEXETILA 16MG
300,00
2,30
690,00
CODERGOCRINA SRO 6MG (MESILATO)
168,00
3,58
601,44
BUDESONIDA 50 MCG S/ CONSERVANTES
20,00
30,95
619,00
AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
300,00
0,08
22,50
BROMETO DE TIOTROPIO CAP + HANDIHALER
60,00
9,04
542,64
BROMOPRIDA + CELULASE + DIMETICONA + PANCREATINA
60,00
1,00
60,00
BRINZOLAMIDA COLIRIO
10,00
38,00
380,00
100,00
3,21
321,00
20,00
1,50
30,00
3.600,00
0,05
180,00
ATORVASTATINA 20MG
60,00
5,35
321,00
BENZIDAMIDA 500MG
30,00
2,55
76,50
ACIDO POLIACRILICO 2MG/G GEL OFT.
BRONCHO VAXOM PED. 3,5MG
CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML
CLORTALIDONA 12,5 MG
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME
08022760000101
2285
4.676,58
2009-07-29
GENTAMICINA 120MG
10,00
8,50
85,00
OFTANE LUBR. OFTALMICO 15ML
10,00
18,50
185,00
TRIBENOSIDO 200MG
80,00
0,86
68,40
MEBEVERINA 200 MG
60,00
2,99
179,40
NIFEDIPINO 30MG RETARD
90,00
2,99
269,10
LUTEINA + VITAMINA C + SAIS MINERAIS
60,00
1,44
86,40
600,00
1,61
966,00
60,00
0,70
41,94
SALMETEROL + FLUTICASONA 50/500MCG - DISKUS
2,00
75,50
151,00
SALMETEROL + FLUTICASONA 50/250MCG - DISKUS
2,00
126,00
252,00
60,00
1,70
102,00
5,00
21,10
105,50
120,00
1,08
129,00
1.000,00
0,28
285,00
200,00
2,07
414,00
SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO CONDROITINA 400MG
METFORMINA 500 + GLIBENCLAMIDA 5MG
RILMENIDINA 1MG
LIDOCAINA + HIDROCORTISONA + OXIDO DE ZINCO + SUBACETATO DE ALUMINIO
PIZOTIFENO 0,5 MG
PROPATILNITRATO 10 MG
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS C/ 20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
54840962000188
2286
3.319,74
2009-07-30
CLEA/ANNE (6UN)
1,00
34,30
34,30
JARAGUA 50MM 25M
1,00
4,35
4,35
JARAGUA 15MM 25M
1,00
2,75
2,75
BARBANTE ECOBRASIL COLOR 580 M
1,00
7,50
7,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BARBANTE CRU (1 KG)
8,00
9,25
74,00
RENDA LYCRA
0,08
94,00
7,52
ANNE 500M
1,00
6,50
6,50
TAPESTRY (10 UN)
2,00
2,45
4,90
PINGOUIN 1000
6,00
4,95
29,70
BOBINA DE METAL BAIXA (10 UN)
2,00
3,55
7,10
TECIDO 100% ALGODAO
1,50
11,90
17,85
TECIDO FIO TINTO
1,50
14,25
21,37
TECIDO P/ BORDAR 1623
1,00
10,30
10,30
ALFINETE CABECA PLASTICA COLORIDA
2,00
6,80
13,60
ALFINETE CAB. VIDRO (100 UN)
4,00
5,00
20,00
TOALHA SOCIAL
13,00
1,05
13,65
MOULINE 8M
12,00
0,90
10,80
BOJO CORTININHA
4,00
2,60
10,40
BOJO LISO
2,00
1,95
3,90
PANO CETIM
5,00
1,80
9,00
LYCRA NATURELLE
0,27
108,33
29,25
CONTAS PLASTICAS 50G
1,00
3,60
3,60
12,00
2,00
24,00
0,84
27,30
22,93
SETTA 120 2000J
COTTON EST CLARA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SULBRASIL TEXTIL LTDA.
02000060000130
2287
389,27
2009-07-30
GOLA POLO 100% ALG. PENTEADO COLOR
0,34
28,88
9,82
GOLA POLO 50%ALG. 50%POLIESTER CLARA
0,22
22,86
5,03
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MALHA PENTEADA LISTRADA 95% ALG. 5%POLIESTER
1,40
23,90
33,46
MALHA PIQUET 50%ALG. 50%POLIESTER CLARA
1,54
15,84
24,40
MALHA PIQUET 50%ALG. 50%POLIESTER FORTE
1,45
19,90
28,85
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ARMARINHOS GIMENEZ LTDA
54840962000188
2288
101,56
2009-07-30
NINA 200G
7,00
7,95
55,65
JARAGUA 20MM 25M
1,00
2,95
2,95
FITA DECORATIVA
5,00
4,60
23,00
29,00
9,25
268,25
CORDAO METALICO FINO 1,0MM (50M)
1,00
8,20
8,20
DEDEIRA METAL (10 UN)
1,00
4,00
4,00
SOPHIE TOALHA BANHO
1,00
11,50
11,50
SOPHIE TOALHA VISITA
18,00
2,90
52,20
SOPHIE TOALHA ROSTO
1,00
5,55
5,55
TECIDO 100% ALGODAO
1,00
11,90
11,90
TECIDO 100% ALGODAO
2,50
11,90
29,75
TECIDO FIO TINTO
1,50
14,25
21,37
TECIDO LUCIANE
2,50
10,90
27,25
TECIDO P/ BORDAR (10 MTS)
1,00
81,75
81,75
TECIDO P/ BORDAR 1321
3,50
7,70
26,95
TOALHA DE MESA
1,00
10,90
10,90
TOALHA MESA FINESSE 90 X 90
1,00
9,75
9,75
ABILITY - TOALHA VISITA
6,00
2,60
15,60
23,00
9,50
218,50
FITA CETIM SIMPLES 01 100M
MOULINE (12 MEA)
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SACO PLASTICO
0,60
13,40
8,04
ANCORA BRILHANTE (10 UN)
6,00
29,45
176,70
ANCORA BRILHANTE 10G
4,00
3,05
12,20
PANO PRATO
5,00
3,35
16,75
12,00
9,85
118,20
SABRINA VIII TOALHA ROSTO
9,00
5,55
49,95
SABRINA VIII - TOALHA BANHO
3,00
11,50
34,50
VIES 24MM 20M
4,00
1,75
7,00
PASSA FITA - TOALHA ROSTO
6,00
5,55
33,30
TINTA FOSCA (12 UN)
2,00
13,80
27,60
TESOURA PASSARO DOURADO P/ BORDAR
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
C. C. M. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES LTDA. -
03035293000130
2289
1.369,26
2009-07-30
MALHA
28,46
21,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CASA DO PLÁSTICO RIBEIRÃOPRETANA LTDA.
45257425000119
2290
623,40
623,40
2009-07-30
SABONETEIRA
5,00
20,39
101,95
DISPENSER INTERFOLHAS
6,00
25,76
154,56
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME
58610445000173
2291
256,51
2009-07-30
SUPORTE
4,00
20,00
80,00
PORTINHOLA 70 X 85
1,00
125,00
125,00
TOTAL
205,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO - ME
58610445000173
2292
2009-07-30
PORTINHOLA 70 X 85
2,00
125,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
2293
250,00
250,00
2009-07-30
TONNER REC HP Q2612A
3,00
40,00
120,00
CD-R 700MB PRINTABLE
50,00
1,18
59,00
CARTUCHO RECICLADO HP 21A
1,00
13,00
13,00
CARTUCHO RECICLADO HP C8727A-PRETO
1,00
13,00
13,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04274988000219
2295
205,00
2009-07-30
TIAMAZOL 5MG
LEVOFLOXACINA 500MG
1.000,00
0,14
135,00
350,00
0,88
306,95
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA.
02949221000217
2296
441,95
2009-07-30
GEL P/ MASSAGEM 10KG
1,00
300,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA.
43648971000155
2297
300,00
300,00
2009-07-30
SELANTE 100 ML
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4831
TOTAL
52,00
7,39
384,28
0,00
(384,28)
(384,28)
0,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO FRANCANA LTDA
07049373000104
2298
2009-07-30
CAL P/ PINTURA
150,00
4,65
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
2358
697,50
697,50
2009-07-31
LUVA DA ENGRENAGEM
1,00
463,30
463,30
SEMI EIXO
1,00
490,00
490,00
JOGO DE JUNTAS
1,00
143,00
143,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CENTRAL CAR AUTO ELETRICA LTDA - ME
06253434000180
ARO FAROL
2359
1.096,30
2009-07-31
1,00
10,55
10,55
FUSIVEL LAMINA 25A
10,00
0,21
2,10
FUSIVEL LOUÇA 10A LAMINA
10,00
0,21
2,10
FUSIVEL LOUÇA 30A
10,00
0,16
1,60
FUSIVEL LOUÇA 15A
10,00
0,16
1,60
FUSIVEL LOUÇA 15A LAMINA
10,00
0,21
2,10
LAMPADA H4
4,00
13,64
54,56
LAMPADA 67
10,00
1,50
15,00
LAMPADA 69 12V
10,00
1,50
15,00
LAMPADA 1141
10,00
1,50
15,00
LAMPADA 1034
10,00
2,30
23,00
LAMPADA BIODO
4,00
16,90
67,60
LAMPADA BIODO 24V
4,00
20,96
83,84
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LAMPADA BIODO 24V 012
4,00
22,70
90,80
LANTERNA GF 1152
1,00
16,40
16,40
LANTERNA TRAS GF 185
1,00
31,90
31,90
LANTERNA TRAS. GF 1185
2,00
31,60
63,20
LANTERNA PUDIM GF 011
1,00
3,37
3,37
LANTERNA PUDIM GF 020
1,00
7,32
7,32
LANTERNA D GF 219
1,00
35,30
35,30
LANTERNA D GF 179
1,00
24,60
24,60
LANTERNA LAT. GF 0123
2,00
6,87
13,74
LANTERNA LAT. GF 178
4,00
8,57
34,28
LENTE LANT. GF 041
4,00
5,12
20,48
LENTE LANT. TRAS. GF 040
4,00
12,40
49,60
LENTE TRAS. GF 045
2,00
11,10
22,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.-
62604129000166
2360
707,24
2009-07-31
TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE CH
1,00
45,00
45,00
TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA CH
4,00
45,00
180,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
WILSON JOSE DOS REIS FRANCA EPP
00241485000105
2361
225,00
2009-07-31
CAMARA DE AR KM 24
1,00
160,00
160,00
CAMARA DE AR 17.5X25
1,00
219,00
219,00
CAMARA DE AR 1000 X 20
2,00
65,80
131,60
CAMARA DE AR 900 X 20
2,00
57,90
115,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CAMARA DE AR 750X16 TR 75
2,00
42,80
85,60
RADIFLEX 20
4,00
19,50
78,00
SILICONE GEL
1,00
38,00
38,00
FUNIL KOMBI
1,00
63,95
63,95
FUNIL VOLKS
1,00
27,90
27,90
FUNIL USO GERAL GRANDE
1,00
27,90
27,90
PULVERIZADOR
2,00
17,50
35,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS
ABREU & BRAGA LTDA. - EPP
03151053000100
2363
982,75
2009-07-31
LEITE INTEGRAL TIPO C
2.660,00
1,32
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
COMERCIO DE TUBOS FRANCA LTDA. - ME
02924093000176
2364
3.511,20
3.511,20
2009-07-31
VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"
40,00
0,20
8,00
ROSCA 1 1/2" FG
4,00
3,00
12,00
TORNEIRA VITORIA 1180 LAVAT. AUTOMATICA
2,00
79,00
158,00
TUBO AÇO CARBONO 1 1/2"
0,34
49,00
16,66
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP
01601108000100
2365
194,66
2009-07-31
APARABARRO 500 X 600
4,00
15,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
68422419000175
ALICATE P/ ANEIS INTERNO RETO 7"
2366
60,00
60,00
2009-07-31
1,00
20,62
20,62
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ALICATE UNIVERSAL 8\\\"
1,00
25,87
25,87
CHAVE COMBINADA 6MM A 32 VANADIUM GEDORE
1,00
301,24
301,24
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
METALTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.
64630023000162
2367
347,73
2009-07-31
LAZ - 3,600 ML AMARELO
5,00
89,42
447,10
ESMALTE AUTOMOTIVO ALUM OPALES 3,6L
2,00
56,42
112,84
ESMALTE AUTOM PRETO 3,6L
3,00
55,34
166,02
CERA BRILHO 200G AUTO
6,00
8,77
52,62
CATALIZADOR P/ FUNDO PU 100ML
8,00
4,99
39,92
APLICADOR DE MASSA GDE. 152/2
3,00
1,40
4,20
AUTO BRILHO POLIDOR 500ML
2,00
38,53
77,06
ADESIVO PLASTICO CINZA 1KG KIT C/ CATAL
4,00
9,20
36,80
FUNDO PU CINZA
8,00
14,43
115,44
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
2368
1.052,00
2009-07-31
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
1.587,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
2369
2.920,08
2009-07-31
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
1.897,00
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANGELA CHRISTINA GOULART DE ANDRADE SEIXAS
01196969000142
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
2370
2.920,08
3.490,48
3.490,48
2009-07-31
1.516,00
1,84
2.789,44
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA.
73110256000125
2371
2.789,44
2009-07-31
BALA SORTIDA
2,00
3,97
7,94
136,00
0,63
85,68
CHOCOLATE BIS C/ 20
2,00
3,99
7,98
CHOCOLATE BIS BCO
2,00
3,99
7,98
PIMENTA DO REINO
1,00
12,08
12,08
TRIGO P/ QUIBE
6,00
1,33
7,98
MARGARINA
2,00
3,58
7,16
MILHO P/ PIPOCA 500G
6,00
1,89
11,34
FARINHA DE MANDIOCA
7,00
0,84
5,88
BISNAGUINHA
2,00
3,20
6,40
COCO RALADO
6,00
1,88
11,28
MUSSARELA
5,07
12,00
60,84
LEITE CONDENSADO
5,00
2,30
11,50
REQUEIJAO - COPO
3,00
3,40
10,20
14,00
3,87
54,18
GELATINA (DIVERSOS SABORES)
POLVILHO AZEDO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CASTRO & ROSA LTDA. - ME
05481705000191
2373
308,42
2009-07-31
PORTA ABRIR DE PAINEL 2,15 X 0,85
1,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
IRMAS FIGUEIREDO SUPERMERCADO LTDA.
08716451000131
2374
2009-07-31
355,00
355,00
355,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PAES (UN)
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4910
TOTAL
1.500,00
0,12
180,00
0,00
(180,00)
(180,00)
0,00