Dezembro

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Dezembro
MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA
PRAÇA DOS PAIGUAS, 86
59754648/0001-04
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Dezembro/2012
Nº Contrato: 0001/04
Dt. Assinatura: 13/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Amortização da Dívida Pública
Amortização da Dívida Pública
Nº Emp.: 8839
Valor:
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Amortização da Dívida Pública
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
9.959,89
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Juros da Dívida Contratada
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
9.902,93
C.N.P.J.:
Unidade: 020501
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
9.846,30
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.:
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
9.731,43
C.N.P.J.:
Unidade: 020501
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
9.675,80
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 8838
Valor:
Unidade: 020501
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 8309
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.:
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
9.558,84
C.N.P.J.:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Nº Emp.: 7385
Valor:
C.N.P.J.:
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 6163
Responsável:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 5338
Até: 31/12/2012
Objetivo: saneamento
Objeto: financiamento
Nº Emp.: 3543
Dt. Publicação: 13/10/2010 Vigência: de: 13/10/2010
1.996,46
60.671,65
11.942,99
Nº Contrato: 0001/12
Dt. Assinatura: 09/01/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 09/01/2012 Vigência: de: 09/01/2012
Modalidade: OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação: 0218/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO
Valor:
DE OBRA603.129,41
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO
DE OBRA
Nº Emp.: 455
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 488
Unidade: 021601
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Dt. Assinatura: 13/01/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
308.959,81
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 235/11
Nº Emp.: 1706
Contratado: JESSE FONTES SERVIÇOS DE INFORM E TELEC - ME
Nº Emp.: 1707
DEPARTAMENTO DE DESENV.ECON.CIÊN.E TEC.
DEPARTAMENTO DE DESENV.ECON.CIÊN.E TEC.
Manutenção do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Valor:
78.885,80
Contratado: JESSE FONTES SERVIÇOS DE INFORM E TELEC - ME
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
DEPARTAMENTO DE DESENV.ECON.CIÊN.E TEC.
Manutenção do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Valor: 318.994,20
Contratado: JESSE FONTES SERVIÇOS DE INFORM E TELEC - ME
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNTIFICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
DEPARTAMENTO DE DESENV.ECON.CIÊN.E TEC.
Manutenção do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Valor: -276.187,40
129.812,60
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0003/12
406.000,00
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNTIFICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
Valor:
Manutenção do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Valor:
8.120,00
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNTIFICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 021201
Nº Emp.: 1707
Responsável:
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Contratado: JESSE FONTES SERVIÇOS DE INFORM E TELEC - ME
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
Até: 30/09/2012
Objetivo: Aquisiçao e instalaçao de equipamentos "Cidade Digital"
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNTIFICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
-294.169,60
Dt. Publicação: 13/01/2012 Vigência: de: 13/01/2012
Objeto: Aquisiçao e instalaçao de equipamentos "Cidade Digital"
Nº Emp.: 1705
590.169,60
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0002/12
12.959,81
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 488
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Dt. Assinatura: 13/01/2012
Dt. Publicação: 13/01/2012 Vigência: de: 13/01/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
Nº Proc. Licitação: 0009/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:PROJ
CONTRATAÇÃO
DE SHOW COM O GRUPO MISTURA E BANDA.
Valor: PROJ 8.000,00
VERAO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO MISTURA E BANDA.
VERAO
Nº Emp.: 534
Contratado: R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL ME
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
C.N.P.J.: 142.159.120-00
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
8.000,00
8.000,00
Nº Contrato: 0004/12
Dt. Assinatura: 18/01/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 18/01/2012 Vigência: de: 18/01/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 0007/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO GIRO
Valor:
CULTURAL36.200,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO GIRO
CULTURAL
Nº Emp.: 700
Contratado: MAGNUM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 14.638.108/0001-19
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
36.200,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0005/12
Dt. Assinatura: 23/01/2012
36.200,00
Dt. Publicação: 23/01/2012 Vigência: de: 23/01/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
Nº Proc. Licitação: 0025/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO OXIGÊNIO E Objetivo:
BANDA CONTRATAÇÃO DE SHOW COM O GRUPO OXIGÊNIO E BANDA
Nº Emp.: 1053
Contratado: MARCOS ANTÔNIO GAETAM - ME
C.N.P.J.: 11.139.736/0001-61
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
Dt. Assinatura: 06/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 06/02/2012 Vigência: de: 06/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/12
Contratado: NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 1541
Responsável:
Manutenção do Ensino Fundamental
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Valor:
79.940,80
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Dt. Assinatura: 06/02/2012
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-5,80
79.935,00
Dt. Publicação: 06/02/2012 Vigência: de: 06/02/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
79.940,80
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0007/12
Valor:
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
Contratado: NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE POPLPA DE FRUTAS
Objeto: FORNECIMENTO DE POPLPA DE FRUTAS
Nº Emp.: 1541
15.500,00
15.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0006/12
15.500,00
Nº Proc. Licitação: 0026/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA RONALDO SANValor:
E MÁRCIO16.500,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A DUPLA RONALDO SAN
E MÁRCIO
Nº Emp.: 1542
Contratado: R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL ME
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 142.159.120-00
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
16.500,00
16.500,00
Nº Contrato: 0008/12
Dt. Assinatura: 07/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: de: 07/02/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 0022/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL
Valor:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL
Nº Emp.: 1660
Contratado: MORETI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 11.330.581/0001-46
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
Dt. Assinatura: 07/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
46.300,00
46.300,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0009/12
Dt. Publicação: 07/02/2012 Vigência: de: 07/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0003/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL
Valor:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL
Nº Emp.: 1661
Contratado: Copagaz distribuidora de gas ltda
Nº Emp.: 1661
Unidade: 020602
Manutenção da Cozinha Piloto
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: Copagaz distribuidora de gas ltda
Unidade: 020602
Manutenção da Cozinha Piloto
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Dt. Assinatura: 08/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 08/02/2012 Vigência: de: 08/02/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Objeto: OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE ELETRICA
Nº Emp.: 1703
Nº Proc. Licitação: 0224/11
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Responsável:
Unidade: 021601
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
129.665,63
129.665,63
Dt. Publicação: 08/02/2012 Vigência: de: 08/02/2012
Modalidade: OBRA TOMADA
129.665,63
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Dt. Assinatura: 08/02/2012
Valor:
C.N.P.J.: 04.286.706/0001-12
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0011/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE ELETRICA
Contratado: ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
-9.298,79
35.701,21
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0010/12
45.000,00
C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15
Programa: 2014 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2014.0000
45.000,00
C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15
Programa: 2014 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2014.0000
46.300,00
Nº Proc. Licitação: 0217/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
EXECUÇÃO DE PADRÃO PARA CRECHE DO JARDIM NOVO
Valor:
HORIZONTE
19.507,81
Objeto: EXECUÇÃO DE PADRÃO PARA CRECHE DO JARDIM NOVO
HORIZONTE
Nº Emp.: 1708
Contratado: INTERIOR CONSTRUÇÕES LTDA- EPP
Programa: 1004 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.1004.0000
C.N.P.J.: 67.593.582/0001-38
Unidade: 020601
Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
19.507,81
19.507,81
Nº Contrato: 0012/12
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/12
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 1756
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1757
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Nº Emp.: 1757
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Nº Emp.: 1763
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Nº Emp.: 1764
Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
Responsável:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Nº Emp.: 1761
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
2.132,00
C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Valor:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1762
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Contratado: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
9.713,00
10.933,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
1.220,00
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0014/12
10.933,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Unidade: 021001
Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
-20.094,95
60.551,05
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
56.443,00
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0013/12
24.203,00
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
80.646,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
12.834,00
14.966,00
14.966,00
Nº Contrato: 0015/12
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 1760
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
6.167,00
6.167,00
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0034/12
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Contratado: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Valor:
360,00
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
4.434,00
4.794,00
Nº Emp.: 1753
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Contratado: CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1754
Responsável:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Contratado: CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS
2.445,00
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
3.341,00
5.786,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0018/12
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 1755
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Valor:
Contratado: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
C.N.P.J.: 75.014.167/0001-00
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
5.786,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
4.794,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0017/12
Valor:
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Contratado: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1759
6.167,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Emp.: 1758
Valor:
Contratado: HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Contrato: 0016/12
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
2.800,00
2.800,00
2.800,00
Nº Contrato: 0019/12
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/12
Contratado: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1752
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Contratado: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
1.559,00
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
3.928,00
5.487,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0020/12
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0004/12
Objeto: SONORIZAÇAO , PALCO, GERADOR CARNAVAL 2012
Nº Emp.: 1747
Responsável:
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Fundamento Legal:DISPENSA
Valor:
77.400,00
Nº Proc. Licitação: 0039/12
Contratado: PAULO H. MIRANDA - ME
Responsável:
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Valor:
7.999,50
7.999,50
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
Nº Proc. Licitação: 040 /12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
2012
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW BANDA TEMA LIVRE CARNAVAL
2012 CONTRATAÇÃO DE SHOW BANDA TEMA LIVRE CARNAVAL
Nº Emp.: 1749
Contratado: F.A MARCHI EVENTOS - ME
C.N.P.J.: 14.002.269/0001-11
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
7.999,50
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0022/12
Valor:
C.N.P.J.: 11.568.473/0001-06
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO
Nº Emp.: 1750
77.400,00
Dt. Publicação: 09/02/2012 Vigência: de: 09/02/2012
Modalidade:
77.400,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 09/02/2012
Valor:
C.N.P.J.: 11.330.849/0001-40
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Nº Contrato: 0021/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: SONORIZAÇAO , PALCO, GERADOR CARNAVAL 2012
Contratado: BASSI & RUBIO LTDA-ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
5.487,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 1751
Até: 31/12/2012
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
96.500,00
96.500,00
96.500,00
Nº Contrato: 0023/12
Dt. Assinatura: 14/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 14/02/2012 Vigência: de: 14/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
Valor:DIRETORIAS
53.161,70
Objeto: FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1872
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 1872
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Nº Emp.: 1875
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Nº Emp.: 1878
Manutenção do Departamento de Turismo
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Manutenção do Departamento de Turismo
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Nº Emp.: 1879
Manutenção do Departamento de Cultura
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Fiorilli S/C Software Ltda.
Manutenção do Departamento de Cultura
-0,03
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020701
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
260,60
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020701
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
-85,80
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020801
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
4.203,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021701
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
-1.740,00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Nº Emp.: 1879
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Nº Emp.: 1878
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
1.740,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
18.115,00
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 1877
Unidade: 021501
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Manutenção do Departamento de Saneamento
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 1877
Unidade: 021601
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 1876
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
-174,00
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 1876
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
174,00
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
-961,50
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 1874
2.248,50
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020101
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 1874
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
260,60
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020801
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
-85,80
Nº Contrato: 0023/12
Dt. Assinatura: 14/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 14/02/2012 Vigência: de: 14/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
Valor:DIRETORIAS
53.161,70
Objeto: FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1880
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1880
Nº Emp.: 1882
Manutenção do Ensino Infantil
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 1883
Manutenção do Ensino Infantil
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 1884
Manutenção do CEREST
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 1884
Manutenção do Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Func. Prog.: 08.243.0008.2030.0000
Nº Emp.: 1885
Manutenção do Conselho Tutelar
Func. Prog.: 08.243.0008.2030.0000
Nº Emp.: 1901
Manutenção do Conselho Tutelar
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Manutenção do Departamento de Esportes
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Fiorilli S/C Software Ltda.
Manutenção do Departamento de Esportes
-0,13
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
122,04
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
7.668,90
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-0,29
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021101
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
1.883,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021101
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
-0,10
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020901
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Nº Emp.: 1901
Unidade: 020601
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2030 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
6.653,16
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2030 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 1885
Unidade: 020601
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
-0,16
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
390,90
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Unidade: 021001
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 1882
Unidade: 021001
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
-0,25
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
Programa: 2026 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
4.463,60
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2026 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1881
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1881
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
696,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020901
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
-171,60
Nº Contrato: 0023/12
Dt. Assinatura: 14/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 14/02/2012 Vigência: de: 14/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
Valor:DIRETORIAS
53.161,70
Objeto: FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1902
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2027 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
Nº Emp.: 1902
Unidade: 021001
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Nº Emp.: 8962
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Unidade: 021001
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
-810,40
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
810,40
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2027 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
929,50
46.589,14
Nº Contrato: 0024/12
Dt. Assinatura: 14/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 14/02/2012 Vigência: de: 14/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
Valor:DIRETORIAS
1.571,80
Objeto: FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1861
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 1862
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Manutenção do Departamento de Administração
Nº Emp.: 1864
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Nº Emp.: 1867
Nº Emp.: 1868
Unidade: 021001
Manutenção do Ensino Infantil
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Fiorilli S/C Software Ltda.
Manutenção do Ensino Infantil
34,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-34,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
-226,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
226,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021001
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
Programa: 2026 GESTAO DA SAÚDE
-104,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
Nº Emp.: 1868
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2026 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1867
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
104,40
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
174,00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1866
Unidade: 021701
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 1866
Unidade: 021601
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 1865
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente-17,40
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 1865
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente17,40
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
104,40
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 1863
104,40
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 020301
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 1863
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
382,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-382,80
Nº Contrato: 0024/12
Dt. Assinatura: 14/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 14/02/2012 Vigência: de: 14/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
Valor:DIRETORIAS
1.571,80
Objeto: FORNECIMENTO DE AÇÚCAR, CHÁ E CAFÉ PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
Nº Emp.: 1869
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2030 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0008.2030.0000
Nº Emp.: 1869
Unidade: 021101
Manutenção do Conselho Tutelar
Nº Emp.: 1870
Manutenção do Conselho Tutelar
Nº Emp.: 1871
Unidade: 021001
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
-336,40
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
3.472,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
336,40
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 1873
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
-34,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 1873
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
34,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021001
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 1871
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
-52,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2027 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
52,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021101
Programa: 2027 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1870
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Programa: 2030 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.243.0008.2030.0000
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
-3.472,00
382,80
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0026/12
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Nº Emp.: 1973
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1973
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
1.410,00
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Valor:
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Contratado: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Contratado: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-1.005,00
405,00
1.410,00
Nº Contrato: 0027/12
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Contratado: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 1972
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
7.050,00
7.050,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11
Contratado: SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1971
Responsável:
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
1.600,00
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
247,50
1.847,50
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0029/12
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Nº Emp.: 1979
Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1980
Responsável:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.944,00
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
1.120,00
3.064,00
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Nº Emp.: 1978
Contratado: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXP
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 1978
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Responsável:
Valor:
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
3.064,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0030/12
Valor:
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
1.847,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Contratado: SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
7.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 1970
Valor:
C.N.P.J.: 33.009.945/0002-04
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0028/12
Até: 31/12/2012
6.000,00
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-1.488,40
4.511,60
6.000,00
Nº Contrato: 0031/12
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Nº Emp.: 1974
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 1974
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Nº Emp.: 4086
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
4.650,00
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
-4.650,00
C.N.P.J.: 06.234.797/0001-78
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
4.650,00
4.650,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0032/12
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
4.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSAUDE
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
Valor:
MERENDA
103.650,00
ESCOL
Objeto: FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
MERENDA
ESCOL
Nº Emp.: 1976
Contratado: JBS S/A
C.N.P.J.: 02.916.265/0011-31
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
103.650,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0033/12
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
103.650,00
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
Valor:
MERENDA
173.510,00
ESCOL
Objeto: FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
MERENDA
ESCOL
Nº Emp.: 1969
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Nº Emp.: 1969
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
-3.500,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
173.510,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0001-04
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nº Emp.: 1969
Valor:
Contratado: V.J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
-1.200,00
168.810,00
Nº Contrato: 0034/12
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
Valor:
MERENDA
78.000,00
ESCOL
Objeto: FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
MERENDA
ESCOL
Nº Emp.: 1975
Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Nº Emp.: 1975
C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
Valor:
Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Dt. Assinatura: 16/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
-3.525,00
74.475,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0035/12
78.000,00
Dt. Publicação: 16/02/2012 Vigência: de: 16/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
Valor:
MERENDA5.495,00
ESCOL
Objeto: FORNECIMENTO DE CARNES, FRIOS E EMBUTIDOS PARA
MERENDA
ESCOL
Nº Emp.: 1977
Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
5.495,00
5.495,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0036/12
Dt. Assinatura: 17/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 17/02/2012 Vigência: de: 17/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/12
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Nº Emp.: 2019
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 2019
Manutenção do Ensino Infantil
Contratado: V.M MATERIAIS MEDICOS E ODONT. LTDA - ME
11.672,03
C.N.P.J.: 00.302.464/0001-52
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-5.720,00
5.952,03
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0037/11
Dt. Assinatura: 31/01/2011
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 31/01/2011 Vigência: de: 31/01/2011
Modalidade:
11.672,03
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Manutenção do Ensino Infantil
Valor:
C.N.P.J.: 00.302.464/0001-52
Unidade: 020601
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Contratado: V.M MATERIAIS MEDICOS E ODONT. LTDA - ME
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Até: 31/12/2012
Nº Proc. Licitação: 0001/11
Até: 31/01/2012
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO
Valor:SERVIÇO
6.720,00
TEC
Objeto: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO
SERVIÇO
TEC
Nº Emp.: 998
Contratado: ELETROELETRONICA IRMAOS MINHOLI LTDA ME
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
C.N.P.J.: 04.404.832/0001-24
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
7.156,80
7.156,80
Nº Contrato: 0037/12
Dt. Assinatura: 17/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 17/02/2012 Vigência: de: 17/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/12
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Nº Emp.: 2018
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Contratado: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Dt. Assinatura: 17/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 2020
Valor:
3.104,26
3.104,26
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/12
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
1.046,90
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-8,12
1.038,78
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 24/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012
Modalidade: OBRA TOMADA
1.046,90
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Contrato: 0039/12
Valor:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 2020
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
3.104,26
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Dt. Publicação: 17/02/2012 Vigência: de: 17/02/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM
Valor:
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0038/12
Até: 31/12/2012
Nº Proc. Licitação: 0006/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTOS, MAT E MAO DE OBRA
Valor: P OBRAS
647.579,90
Objeto: FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS, MAT E MAO DEObjetivo:
OBRA P FORNECIMENTOS
OBRAS
Nº Emp.: 2089
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 2090
Unidade: 021601
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 9827
Unidade: 021601
-313.546,34
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
634.271,34
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
13.308,56
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 2090
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
22.703,74
356.737,30
Nº Contrato: 0040/12
Dt. Assinatura: 24/02/2012
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012
Modalidade:
Nº Proc. Licitação: 0050/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS
Valor:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATORIOS
Nº Emp.: 2054
Contratado: NATIVA AGRICOLA LTDA EPP
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
C.N.P.J.: 09.363.921/0001-93
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
7.500,00
7.500,00
7.500,00
Nº Contrato: 0041/12
Dt. Assinatura: 24/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0014/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINHAS DE TRANSPORTE Valor:
ESCOLAR 254.336,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINHAS DE TRANSPORTEObjetivo:
ESCOLAR
Nº Emp.: 2092
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JT LTDA-ME
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 2092
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Manutenção do Transporte Escolar
Nº Emp.: 2093
Manutenção do Transporte Escolar
Nº Emp.: 4036
Manutenção do Transporte Escolar
Nº Emp.: 4038
Manutenção do Transporte Escolar
Nº Emp.: 8076
Manutenção do Transporte Escolar
Nº Emp.: 8076
Manutenção do Transporte Escolar
Nº Emp.: 8789
Manutenção do Transporte Escolar
Nº Emp.: 9729
Manutenção do Transporte Escolar
Manutenção do Transporte Escolar
54.398,40
C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
-54.398,40
C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
54.398,40
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JT LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
150.336,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JT LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
104.000,00
C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
-104.000,00
C.N.P.J.: 11.073.649/0001-59
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
104.000,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JT LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
-150.336,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JT LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
150.336,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TRANSPORTADORA E LOCADORA JT LTDA-ME
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 2093
C.N.P.J.:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
20.000,00
328.734,40
Nº Contrato: 0042/12
Dt. Assinatura: 24/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 014
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO
Valor: ESCOLAR.
348.960,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS LINHAS DE TRANSPORTE
ESCOLAR. DE SERVIÇOS DE DUAS LINHAS DE TRANSPORTE
Nº Emp.: 2091
Contratado: FAVIBUS LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-MEC.N.P.J.: 08.492.926/0001-53
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 8075
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: FAVIBUS LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA-MEC.N.P.J.: 08.492.926/0001-53
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Dt. Assinatura: 24/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0018/12
Contratado: COMERCIAL MIX 10 LTDA-EPP
Nº Emp.: 2095
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino Infantil
Dt. Assinatura: 27/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
24.212,00
15.408,00
C.N.P.J.: 10.605.494/0001-91
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
8.804,00
24.212,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0044/12
Valor:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: COMERCIAL MIX 10 LTDA-EPP
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 10.605.494/0001-91
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
Objeto: FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
Nº Emp.: 2094
26.172,00
375.132,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0043/12
348.960,00
Dt. Publicação: 27/02/2012 Vigência: de: 27/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/12
Até: 27/02/2012
Responsável:
Objetivo:
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
Valor:
MURO DE ARRIMO
9.655,22
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
MURO FORNECIMENTO
DE ARRIMO
Nº Emp.: 2334
Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
9.655,22
9.655,22
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0045/12
Dt. Assinatura: 27/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/02/2012 Vigência: de: 27/02/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
Valor:
MURO DE 29.858,10
ARRIMO
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE
MURO FORNECIMENTO
DE ARRIMO
Nº Emp.: 2335
Contratado: ALVES E YOSHI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Nº Emp.: 2335
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Valor:
Contratado: ALVES E YOSHI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
29.858,10
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
-1,81
29.856,29
Nº Contrato: 0046/12
Dt. Assinatura: 29/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/02/2012 Vigência: de: 29/02/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Contratado: MARINES SIMÃO RODRIGUES-ME
Nº Emp.: 4585
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Nº Emp.: 4586
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
1.092,65
62.592,65
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 02/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
30.750,00
C.N.P.J.: 06.954.623/0001-80
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Contrato: 0047/12
30.750,00
C.N.P.J.: 06.954.623/0001-80
Unidade: 021601
Contratado: MARINES SIMÃO RODRIGUES-ME
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Dt. Publicação: 02/03/2012 Vigência: de: 02/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0010/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE 91.000 LITROS DE LEITE INTEGRALObjetivo: FORNECIMENTO DE 91.000 LITROS DE LEITE INTEGRALValor:
Nº Emp.: 2437
Contratado: ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Nº Emp.: 2438
Operacionalização da Merenda Escolar
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Emp.: 8630
Nº Emp.: 8632
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
16.610,00
C.N.P.J.: 00.128.791/0001-30
Unidade: 021101
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
70.970,00
C.N.P.J.: 00.128.791/0001-30
Contratado: ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
66.440,00
C.N.P.J.: 00.128.791/0001-30
Contratado: ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Unidade: 021101
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
137.410,00
C.N.P.J.: 00.128.791/0001-30
Unidade: 020602
Contratado: ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
62.592,65
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
Contratado: MARINES SIMÃO RODRIGUES-ME
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Valor:
C.N.P.J.: 06.954.623/0001-80
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE GRAMA PLANTADA
Objeto: FORNECIMENTO DE GRAMA PLANTADA
Nº Emp.: 4584
Nº Proc. Licitação: 0027/12
Até: 31/12/2012
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
17.742,50
171.762,50
Nº Contrato: 0048/12
Dt. Assinatura: 09/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 09/03/2012 Vigência: de: 09/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0028/12
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2626
Manutenção do Ensino Fundamental
Nº Emp.: 2626
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nº Emp.: 2627
Manutenção da Secretaria Municipal
Nº Emp.: 2627
Manutenção do Departamento de Administração
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Dt. Assinatura: 09/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 09/03/2012 Vigência: de: 09/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0028/12
Objeto: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS
Nº Emp.: 2621
Nº Emp.: 2622
Contratado: LYS TAONE M.L BORGES-ME
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
16.559,22
C.N.P.J.: 14.766.343/0001-76
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Responsável:
C.N.P.J.: 14.766.343/0001-76
Unidade: 020601
Contratado: LYS TAONE M.L BORGES-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
-937,40
21.880,08
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0049/12
937,40
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
-65,18
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020301
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
2.672,38
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020201
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
19.272,88
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020201
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
22.882,66
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Manutenção da Secretaria Municipal
Valor:
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020601
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS
Objeto: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS
Nº Emp.: 2625
Até: 09/03/2012
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
1.072,50
17.631,72
17.631,72
Nº Contrato: 0050/12
Dt. Assinatura: 09/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 09/03/2012 Vigência: de: 09/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0028/12
Contratado: E.M CABREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2623
Nº Emp.: 2624
Manutenção do Ensino Fundamental
Nº Emp.: 2624
Manutenção do Ensino Fundamental
Nº Emp.: 5081
Manutenção do Departamento de Administração
1.710,00
C.N.P.J.:
Manutenção do Departamento de Administração
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: E. M. CABREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Unidade: 020301
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
-6.746,00
C.N.P.J.:
Contratado: E.M CABREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Unidade: 020301
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
6.746,00
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Contratado: E.M CABREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
-1.710,00
C.N.P.J.: 13.812.229/0001-72
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
6.746,00
6.746,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0051/12
Dt. Assinatura: 12/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Nº Emp.: 2727
Contratado: IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA.-M C.N.P.J.: 01.990.508/0001-47
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2728
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 2728
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
2.537,80
Contratado: IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA.-M C.N.P.J.: 01.990.508/0001-47
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
2.537,80
Contratado: IARA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA GARMS & CIA LTDA.-M C.N.P.J.: 01.990.508/0001-47
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
8.456,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: E.M CABREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Valor:
C.N.P.J.:
Unidade: 020601
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS
Objeto: FORNECIMENTO DE CARTUCHOS
Nº Emp.: 2623
Até: 31/12/2012
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-443,20
4.632,40
5.075,60
Nº Contrato: 0052/12
Dt. Assinatura: 12/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Nº Emp.: 2729
Contratado: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2730
Manutenção do Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino Infantil
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Dt. Assinatura: 12/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
17.349,45
C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-0,02
34.699,13
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0053/12
17.349,70
C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Unidade: 020601
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 2730
C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Unidade: 020601
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Dt. Publicação: 12/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Nº Emp.: 2710
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2711
Manutenção do Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino Infantil
Manutenção do Ensino Infantil
8.534,21
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
8.534,30
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020601
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 2711
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020601
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
34.699,15
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-0,35
17.068,16
17.068,51
Nº Contrato: 0054/12
Dt. Assinatura: 12/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação: 0016/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORN.
DE MATERIAL P CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA
Valor:
NO
123.874,42
PORTO
Objeto: FORN. DE MATERIAL P CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA
NO PORTO
Nº Emp.: 2731
Contratado: WILSON DOS ANJOS BERTIPAGLIA & CIA. LTDA.
Programa: 1007 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.1007.0000
Nº Emp.: 2732
Unidade: 020701
Contratado: WILSON DOS ANJOS BERTIPAGLIA & CIA. LTDA.
Func. Prog.: 23.695.0003.1007.0000
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 020701
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios, Praças e Unidades
Valor: Turisticas
-9.324,30
Contratado: WILSON DOS ANJOS BERTIPAGLIA & CIA. LTDA.
Programa: 1007 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.1007.0000
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios, Praças e Unidades
Valor: Turisticas
35.698,72
Programa: 1007 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Nº Emp.: 8102
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 020701
Contratado: WILSON DOS ANJOS BERTIPAGLIA & CIA. LTDA.
Func. Prog.: 23.695.0003.1007.0000
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios, Praças e Unidades
Valor: Turisticas
88.175,70
Programa: 1007 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Nº Emp.: 2732
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 020701
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios, Praças e Unidades
Valor: Turisticas
9.324,30
123.874,42
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0055
Dt. Assinatura: 12/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0049/12
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PISCINA
Nº Emp.: 3604
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA PISCINA
Contratado: POLISPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Dt. Assinatura: 12/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
35.877,00
35.877,00
Dt. Publicação: 12/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO
Nº Emp.: 2708
Contratado: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA-EPP
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 2709
C.N.P.J.: 11.384.692/0001-35
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Manutenção do Ensino Infantil
2.818,90
C.N.P.J.: 11.384.692/0001-35
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA-EPP
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
35.877,00
C.N.P.J.: 43.122.837/0001-16
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0056/12
Até: 30/12/2012
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
2.818,59
5.637,49
5.637,49
Nº Contrato: 0057/12
Dt. Assinatura: 12/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0041/12
Objeto: FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA CALÇADA
Nº Emp.: 2726
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 2726
Unidade: 021601
Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
18.400,00
C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Dt. Assinatura: 14/03/2012
-5.429,15
12.970,85
Dt. Publicação: 14/03/2012 Vigência: de: 14/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 043/2012
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE 300 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE 300 TONELADAS DE EMULSÃO ASFALTICA
Nº Emp.: 2818
Contratado: CASA DO ASFALTO DISTRIB.IND. E COM. DE ASFALTO LTD
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 2818
Contratado: CASA DO ASFALTO DISTRIB.IND. E COM. DE ASFALTO LTD
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 8772
Unidade: 021601
Unidade: 021601
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
273.900,00
C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
-150.000,00
C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Contratado: CASA DO ASFALTO DISTRIB.IND. E COM. DE ASFALTO LTD
273.900,00
C.N.P.J.: 06.218.782/0001-16
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
18.400,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0058/12
Valor:
C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE CONCRETO PARA CALÇADA
Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Até: 31/12/2012
20.609,64
144.509,64
Nº Contrato: 0059/12
Dt. Assinatura: 14/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 14/03/2012 Vigência: de: 14/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 042/12
Objeto: FORNECIMENTO DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA
Nº Emp.: 2816
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 2816
Nº Emp.: 2816
Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA.
Nº Emp.: 2816
Nº Emp.: 2816
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA.
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Dt. Assinatura: 14/03/2012
49.677,63
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 042/12
Nº Emp.: 2817
Contratado: PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA
Nº Emp.: 2817
Contratado: PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
-10.000,00
C.N.P.J.: 96.439.294/0001-21
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
-15.000,00
C.N.P.J.: 96.439.294/0001-21
Unidade: 021601
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
50.128,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Contratado: PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
50.128,00
C.N.P.J.: 96.439.294/0001-21
Unidade: 021601
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Valor:
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 2817
Responsável:
C.N.P.J.: 96.439.294/0001-21
Unidade: 021601
Contratado: PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
-4.634,37
Dt. Publicação: 14/03/2012 Vigência: de: 14/03/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA LAVADA
Nº Emp.: 2817
-5.000,00
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Total Empenhado:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
-5.000,00
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Unidade: 021601
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Contrato: 0060/12
-25.000,00
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
89.312,00
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Unidade: 021601
Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
89.312,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Valor:
C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Unidade: 021601
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE PEDRISCO E PÓ DE PEDRA
Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Até: 31/12/2012
-6.330,00
18.798,00
Nº Contrato: 0061/12
Dt. Assinatura: 23/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/03/2012 Vigência: de: 23/03/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 0059/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
AGRÍCOLA NO ASSENTAMENTO ESTRELA
Valor: DA ILHA
136.119,87
Objeto: TERRACEAMENTO AGRÍCOLA NO ASSENTAMENTO ESTRELA
DATERRACEAMENTO
ILHA
Nº Emp.: 3001
Contratado: ENGEPLAN TERRAPLENAGEM CONSTR CIVIL E PAVIM LTDA C.N.P.J.: 03.950.480/0001-40
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 3002
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
133.394,87
Contratado: ENGEPLAN TERRAPLENAGEM CONSTR CIVIL E PAVIM LTDA C.N.P.J.: 03.950.480/0001-40
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
2.725,00
136.119,87
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0062/12
Dt. Assinatura: 23/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/03/2012 Vigência: de: 23/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0057/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO BOLAS PARA DIRETORIA DE ESPORTEValor:
Objeto: FORNECIMENTO BOLAS PARA DIRETORIA DE ESPORTE
Nº Emp.: 3000
Contratado: MUNDO MÁGICO COMÉRCIO DE MÓVEIS E BRINQ. LTDA - ME C.N.P.J.: 13.729.808/0001-56
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
10.300,00
10.300,00
10.300,00
Nº Contrato: 0063/12
Dt. Assinatura: 23/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0023/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
Valor: DIRETORIAS
309.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
Nº Emp.: 3099
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Nº Emp.: 3100
Manutenção do Departamento de Administração
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 3102
Nº Emp.: 3103
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 3105
Manutenção do Departamento de Turismo
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 3107
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0005.2019.0000
Fiorilli S/C Software Ltda.
Unidade: 020603
Manutenção do Fundeb - Demais Despesas (40%)
9.515,22
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE TURISMO
17.922,50
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
42.460,30
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
25.463,02
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.895,26
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
16.675,21
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2019 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
13.861,55
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 3113
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 3111
Unidade: 020301
50.736,80
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Manutenção do Departamento de Administração
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 3109
Unidade: 021001
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 3108
Unidade: 020701
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Valor:
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Nº Emp.: 3106
Unidade: 021501
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
31.232,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 3104
Unidade: 021601
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
3.374,97
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
21.155,20
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 3101
Unidade: 020301
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
28.737,71
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDEB
Valor:
43.969,86
Nº Contrato: 0063/12
Dt. Assinatura: 23/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/03/2012 Vigência: de: 12/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0023/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
Valor: DIRETORIAS
309.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS
DIRETORIAS
309.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0064/12
Dt. Assinatura: 26/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 26/03/2012 Vigência: de: 26/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0053/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
Valor:
SOCIAL 18.717,70
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
SOCIAL
Nº Emp.: 3150
Contratado: REINALDO MOREIRA DIAS-ME
C.N.P.J.: 11.015.832/0001-06
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3151
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: REINALDO MOREIRA DIAS-ME
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Dt. Assinatura: 26/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
-1,70
18.716,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0065/12
2.926,00
C.N.P.J.: 11.015.832/0001-06
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
15.791,70
C.N.P.J.: 11.015.832/0001-06
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 3151
Valor:
Contratado: REINALDO MOREIRA DIAS-ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dt. Publicação: 26/03/2012 Vigência: de: 26/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0053/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
Valor:
SOCIAL 11.472,36
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
SOCIAL
Nº Emp.: 3152
Contratado: MUNDO MÁGICO COMÉRCIO DE MÓVEIS E BRINQ. LTDA - ME C.N.P.J.: 13.729.808/0001-56
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3153
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
1.127,30
Contratado: MUNDO MÁGICO COMÉRCIO DE MÓVEIS E BRINQ. LTDA - ME C.N.P.J.: 13.729.808/0001-56
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
10.345,06
11.472,36
Nº Contrato: 0066/12
Dt. Assinatura: 26/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 26/03/2012 Vigência: de: 26/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0053/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
Valor:
SOCIAL 62.443,04
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
SOCIAL
Nº Emp.: 3154
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3154
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3154
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3155
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3155
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 26/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
-0,60
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.401,44
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-2.401,44
42.416,64
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0067/12
-17.624,36
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
60.041,60
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Dt. Publicação: 26/03/2012 Vigência: de: 26/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0053/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
Valor:
SOCIAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P DIRETORIA BEM ESTAR
SOCIAL
Nº Emp.: 3156
Contratado: JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 59.729.822/0001-50
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
2.570,00
2.570,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0068/12
Dt. Assinatura: 26/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 26/03/2012 Vigência: de: 26/03/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA GALINHAS POEDEIRAS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE RAÇÃO PARA GALINHAS POEDEIRAS
Nº Emp.: 3143
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 3143
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
-5.039,12
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
29.000,00
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
29.000,00
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
2.570,00
23.960,88
Nº Contrato: 0069/12
Dt. Assinatura: 29/03/2012
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 29/03/2012 Vigência: de: 29/03/2012
Modalidade:
Nº Proc. Licitação: 078/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
C.E.U
Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO PREDIO
C.E.UELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DO PREDIO
Nº Emp.: 3445
Contratado: BREZA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Programa: 1025 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1025.0000
C.N.P.J.: 04.847.987/0001-35
Unidade: 021601
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
Dt. Assinatura: 02/04/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/04/2012 Vigência: de: 02/04/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0065/12
Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Nº Emp.: 3474
Responsável:
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Dt. Assinatura: 03/04/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
25.895,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/12
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Emp.: 3484
Responsável:
Proteção Social Básica
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
9.790,00
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 021101
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
-9.790,00
0,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0072/12
Dt. Assinatura: 10/04/2012
Dt. Publicação: 10/04/2012 Vigência: de: 10/04/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
9.790,00
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Proteção Social Básica
Valor:
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 021101
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
-5,00
Dt. Publicação: 03/04/2012 Vigência: de: 03/04/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Nº Emp.: 3484
25.900,00
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0071/12
25.900,00
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
Valor:
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO
Nº Emp.: 3474
12.000,00
12.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0070/12
12.000,00
Nº Proc. Licitação: 0084/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
CONTRATACAO
DE SHOW CANTORA SORAYA MORAES Valor:
X FESTIVAL17.500,00
GOSPEL
Objeto: CONTRATACAO DE SHOW CANTORA SORAYA MORAESObjetivo:
X FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4336
Contratado: CRIATIVA PRODUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 00.915.282/0001-57
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
17.500,00
17.500,00
Nº Contrato: 0073/10
Dt. Assinatura: 01/05/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 01/05/2010 Vigência: de: 30/12/2011
Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação:
Até: 30/12/2011
Responsável:
Objetivo:
CONSTRUÇAO
Valor:NOVO200.000,00
HORIZON
Objeto: CONSTRUÇAO DA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO JARDIM
NOVO
HORIZON DA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO JARDIM
Nº Emp.: 8964
Contratado: WILSON DOS ANJOS BERTIPAGLIA & CIA. LTDA.
Programa: 1004 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.1004.0000
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas
Valor:
24.167,02
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0073/12
Dt. Assinatura: 19/04/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
24.167,02
Dt. Publicação: 19/04/2012 Vigência: de: 19/04/2012
Modalidade: OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação: 0066/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MONITORAMENTO NA GUARDA
Valor: MUNICIPAL
175.312,87
Objeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MONITORAMENTO NA GUARDA
Nº Emp.: 3838
Contratado: WILSON DOS ANJOS BERTIPAGLIA & CIA. LTDA.
Programa: 1029 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Func. Prog.: 06.181.0013.1029.0000
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Unidade: 021701
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Construção e Adequação de Infraestrutura de Vigilância e Valor:
Monitoramento
175.312,87
175.312,87
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0074/12
Dt. Assinatura: 20/04/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/04/2012 Vigência: de: 20/04/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0074/12
Objeto: FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
Nº Emp.: 3993
Nº Emp.: 3994
Contratado: SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Nº Emp.: 3995
Manutenção do Departamento de Administração
Nº Emp.: 3996
Manutenção do Departamento de Finanças
Nº Emp.: 3997
Unidade: 020201
Manutenção da Secretaria Municipal
Nº Emp.: 3999
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Contratado: SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
14.582,40
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 020101
Contratado: SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
1.560,00
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
630,00
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 3998
10.083,20
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Contratado: SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
5.041,60
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 020501
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
3.300,80
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 020301
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
50.619,60
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Valor:
C.N.P.J.: 07.578.471/0001-20
Unidade: 021601
Contratado: SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
15.421,60
50.619,60
Nº Contrato: 0075/12
Dt. Assinatura: 23/04/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0025/12
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Nº Emp.: 4013
Dt. Publicação: 23/04/2012 Vigência: de: 23/04/2012
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
17.400,00
17.400,00
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0094/12
Contratado: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Responsável:
Nº Emp.: 4414
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
3.265,50
C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-2.109,90
1.155,60
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0077/12
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0095/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4415
Contratado: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4415
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
1.891,20
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-34,00
1.857,20
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0078/12
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4416
Contratado: CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4416
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
3.750,00
C.N.P.J.: 02.715.655/0001-71
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Valor:
C.N.P.J.: 02.715.655/0001-71
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
1.891,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Valor:
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
3.265,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Valor:
C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
17.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4414
Valor:
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0076/12
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-3.000,00
750,00
3.750,00
Nº Contrato: 0079/12
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0097/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4417
Contratado: CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
69,00
69,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0080/10
Dt. Assinatura: 02/01/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 02/01/2010
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0048/10
Nº Emp.: 543
Contratado: VISÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 9359
Responsável:
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
65.400,00
C.N.P.J.: 05.075.944/0001-41
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
13.080,00
78.480,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0080/12
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0098/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4418
Contratado: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4418
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
966,00
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-504,40
461,60
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0099/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4419
Contratado: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4419
Unidade: 021001
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
94,80
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Valor:
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
966,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0081/12
Valor:
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
Valor:
Contratado: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
65.400,00
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Valor:
C.N.P.J.: 05.075.944/0001-41
Contratado: VISÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Até: 31/12/2010
Objetivo: SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
Objeto: SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
69,00
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-66,96
27,84
94,80
Nº Contrato: 0082/12
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4420
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
1.656,00
1.656,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0083/12
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0101/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4421
Contratado: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4421
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
229,20
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-78,00
151,20
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0084/12
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0102/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4422
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
8.451,00
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-3,30
8.447,70
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2212
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0103/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4423
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4423
8.451,00
Contratado: HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Contrato: 0085/12
Valor:
Contratado: HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 4422
229,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
1.656,00
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
34,20
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Valor:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-34,20
0,00
34,20
Nº Contrato: 0087/12
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0105/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 4425
Contratado: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
Nº Emp.: 4425
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: PRODIET FARMACÊUTICA LTDA
1.377,00
C.N.P.J.: 81.887.838/0001-40
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-688,50
688,50
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0088/11
Dt. Assinatura: 18/02/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
1.377,00
C.N.P.J.: 81.887.838/0001-40
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 18/02/2011
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0233/10
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:EASSESSORIA
E CONSULTORIA AREAS ORÇAMENT, CONTABIL
Valor: E FINANC
75.600,00
Objeto: ASSESSORIA E CONSULTORIA AREAS ORÇAMENT, CONTABIL
FINANC
Nº Emp.: 3016
Contratado: METAPÚBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚB
C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Unidade: 020501
Manutenção do Departamento de Finanças
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
79.024,68
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0090/12
Dt. Assinatura: 02/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
79.024,68
Dt. Publicação: 02/05/2012 Vigência: de: 02/05/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 0069/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
GERIR O PROJETO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE MAIO A DEZEMBRO
Valor:
44.000,00
Objeto: GERIR O PROJETO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE MAIO A Objetivo:
DEZEMBRO
Nº Emp.: 4413
Contratado: RICARDO CAPPI BATISTA- ME
C.N.P.J.: 12.570.942/0001-94
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
44.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0091/12
Dt. Assinatura: 04/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
44.000,00
Dt. Publicação: 04/05/2012 Vigência: de: 04/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0063/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM TRECHOS
Valor:
DAS AVENIDAS
144.458,28
Objeto: EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL EM TRECHOS
DAS AVENIDAS
Nº Emp.: 4473
Contratado: C & F CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA
Programa: 1115 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1115.0000
Nº Emp.: 4474
C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58
Unidade: 021601
Execuçao da iluminaçao na Av. Atlântica e Continental
Valor:
Contratado: C & F CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA
Programa: 1115 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1115.0000
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
95.246,43
C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58
Unidade: 021601
Execuçao da iluminaçao na Av. Atlântica e Continental
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
49.211,85
144.458,28
Nº Contrato: 0092/12
Dt. Assinatura: 09/05/2012
Dt. Publicação: 09/05/2012 Vigência: de: 09/05/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
Nº Proc. Licitação: 0125/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
CONTRATAÇÃO
COM A BANDA ROBERTO MARINHO- X FESTIVAL
Valor:
GOSPEL
29.500,00
Objeto: CONTRATAÇÃO COM A BANDA ROBERTO MARINHO- X Objetivo:
FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4502
Contratado: F.A MARCHI EVENTOS - ME
C.N.P.J.: 14.002.269/0001-11
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
29.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0093/12
Dt. Assinatura: 15/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 15/05/2012 Vigência: de: 15/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0110/12
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- X FESTIVAL GOSPEL
Nº Emp.: 4567
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Responsável:
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Dt. Assinatura: 15/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Objeto: CONSTRUÇÃO ESCOLA INFANTIL- NOVA ILHA
Nº Emp.: 4565
Valor:
Func. Prog.: 12.365.0005.1034.0000
Nº Emp.: 4566
Dt. Assinatura: 16/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor: 1.328.894,51
C.N.P.J.: 05.336.993/0001-90
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
871.352,74
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0086/12
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Responsável:
Valor:
34.000,00
C.N.P.J.: 01.869.253/0010-50
Unidade: 021101
Proteção Social Básica
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE VEÍCULO 0KM
Contratado: FARIA VEÍCULOS LTDA
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
-664.447,26
Dt. Publicação: 16/05/2012 Vigência: de: 16/05/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE VEÍCULO 0KM
Nº Emp.: 4624
206.905,49
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0095/12
1.535.800,00
C.N.P.J.: 05.336.993/0001-90
Unidade: 020601
Construção de Escola Infantil Loteamento Nova Ilha
Valor:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: LOPENCO - Lopes Engenharia e Construções LTDA
Func. Prog.: 12.365.0005.1034.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 05.336.993/0001-90
Unidade: 020601
Construção de Escola Infantil Loteamento Nova Ilha
Programa: 1034 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Até: 31/12/2012
Objetivo: CONSTRUÇÃO ESCOLA INFANTIL- NOVA ILHA
Construção de Escola Infantil Loteamento Nova Ilha
Programa: 1034 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 4566
Nº Proc. Licitação: 0001/12
Contratado: LOPENCO - Lopes Engenharia e Construções LTDA
Func. Prog.: 12.365.0005.1034.0000
15.400,00
15.400,00
Contratado: LOPENCO - Lopes Engenharia e Construções LTDA
Programa: 1034 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
15.400,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Dt. Publicação: 15/05/2012 Vigência: de: 15/05/5012
Modalidade: OBRA TOMADA
Valor:
C.N.P.J.: 142.159.120-00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0094/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- X FESTIVAL GOSPEL
Contratado: R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
29.500,00
34.000,00
34.000,00
Nº Contrato: 0096/12
Dt. Assinatura: 16/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/05/2012 Vigência: de: 16/05/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO X FESTIVAL
Valor:
GOSPEL 4.230,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO X FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4626
Contratado: VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 02.138.854/0001-64
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
4.230,00
4.230,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0097/12
Dt. Assinatura: 16/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/05/2012 Vigência: de: 16/05/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM X FESTIVAL
Valor:
GOSPEL 5.650,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM X FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4627
Contratado: MARCOS A. DA ROCHA HOTEL -ME
C.N.P.J.: 06.092.007/0001-67
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
5.650,00
5.650,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0098/12
Dt. Assinatura: 16/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/05/2012 Vigência: de: 16/05/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM X FESTIVAL
Valor:
GOSPEL
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM X FESTIVAL
GOSPEL
Nº Emp.: 4625
Contratado: HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
C.N.P.J.: 53.970.984/0001-08
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
483,00
483,00
483,00
Nº Contrato: 0099/12
Dt. Assinatura: 17/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 17/05/2012 Vigência: de: 17/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUALValor:
EPI28.293,00
E UN
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUALEPI E UN
Nº Emp.: 4652
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Nº Emp.: 4653
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Nº Emp.: 4653
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 4654
Nº Emp.: 4654
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Nº Emp.: 4655
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Programa: 2027 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 4655
Unidade: 021001
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Nº Emp.: 4656
Unidade: 021001
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 4657
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Dt. Assinatura: 21/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
-459,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
7.520,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-7.520,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
13.493,90
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
4.413,00
20.223,60
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0100/12
459,00
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2027 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente-90,00
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
931,70
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
1.475,00
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Dt. Publicação: 21/05/2012 Vigência: de: 21/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:DE
FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P DIRETORIA
Valor: DE SAUDE
2.514,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P DIRETORIA
SAUDE
Nº Emp.: 4724
Contratado: ATIVAFLEX COMERCIAL LTDA-EPP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 05.796.409/0001-80
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
2.514,00
2.514,00
Nº Contrato: 0101/12
Dt. Assinatura: 21/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 21/05/2012 Vigência: de: 17/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:DE
FORNECIMENTO
DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P DIRETORIA
Valor: DE SAUDE
7.258,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO P DIRETORIA
SAUDE
Nº Emp.: 4723
Contratado: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
7.258,00
7.258,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0102/12
Dt. Assinatura: 21/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 21/05/2012 Vigência: de: 21/05/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Valor:
Nº Emp.: 5521
Contratado: GEOMETRISA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 01.809.622/0001-28
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Dt. Assinatura: 23/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/05/2012 Vigência: de: 23/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE SERINGAS DE INSULINA
Nº Emp.: 4785
Responsável:
Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 23/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
36.800,00
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
36.800,00
36.800,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0104/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE SERINGAS DE INSULINA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
79.420,00
79.420,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0103/12
79.420,00
Dt. Publicação: 23/05/2012 Vigência: de: 23/05/2012
Modalidade: OBRA CONCORRENCIANº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA
Valor: FONTE
1.967.540,56
LUMINO
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA Objetivo:
PARA FONTE
LUMINO
Nº Emp.: 4786
Contratado: SPARTON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS C.N.P.J.:
L
10.674.189/0001-51
Programa: 1033 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1033.0000
Nº Emp.: 4787
Unidade: 021601
Construção de Fonte Luminosa e Ciclovia
Valor:
160.546,49
Contratado: SPARTON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS C.N.P.J.:
L
10.674.189/0001-51
Programa: 1033 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1033.0000
Nº Emp.: 4787
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Unidade: 021601
Construção de Fonte Luminosa e Ciclovia
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor: 1.806.994,07
Contratado: SPARTON CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS C.N.P.J.:
L
10.674.189/0001-51
Programa: 1033 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1033.0000
Unidade: 021601
Construção de Fonte Luminosa e Ciclovia
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
-527.985,50
1.439.555,06
Nº Contrato: 0105/12
Dt. Assinatura: 28/05/2012
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 28/05/2012 Vigência: de: 28/05/2012
Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Nº Proc. Licitação: 0093/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: RECARGA E COMPRA DE TONNER PARA SAUDE CEREST
Valor:
Objeto: RECARGA E COMPRA DE TONNER PARA SAUDE CEREST
Nº Emp.: 5146
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5147
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5147
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 5148
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Nº Emp.: 5148
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
554,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-554,40
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
8.591,40
Valor:
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
54,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-54,00
8.591,40
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0106/12
Dt. Assinatura: 29/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 5180
Dt. Publicação: 29/05/2012 Vigência: de: 29/05/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Nº Emp.: 5181
Valor:
Operacionalização da Merenda Escolar
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: V. J. DIAS SUPERMERCADOS
35.150,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0002-87
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
28.506,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0002-87
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: V. J. DIAS SUPERMERCADOS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
63.656,00
C.N.P.J.: 05.938.499/0002-87
Unidade: 020602
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nº Emp.: 5181
Responsável:
Contratado: V. J. DIAS SUPERMERCADOS
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: Gêneros Alimentícios
Objeto: Gêneros Alimentícios
8.591,40
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
-10,48
63.645,52
Nº Contrato: 0107/12
Dt. Assinatura: 29/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Valor:
Operacionalização da Merenda Escolar
Operacionalização da Merenda Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Unidade: 020602
Operacionalização da Merenda Escolar
Dt. Assinatura: 29/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Dt. Publicação: 29/05/2012 Vigência: de: 29/05/2012
Responsável:
Valor:
Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Operacionalização da Merenda Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Unidade: 020602
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
11.064,40
21.825,00
Total Empenhado:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
10.760,60
C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Operacionalização da Merenda Escolar
Dt. Assinatura: 04/06/2012
21.825,00
C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Unidade: 020602
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nº Contrato: 0109/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: Gêneros Alimentícios
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nº Emp.: 5220
-1.449,18
23.008,12
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: Gêneros Alimentícios
Nº Emp.: 5184
12.890,30
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0108/12
11.567,00
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020602
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
24.457,30
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020602
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nº Emp.: 5183
Responsável:
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nº Emp.: 5183
Até: 31/12/2012
Objetivo: Gêneros Alimentícios
Objeto: Gêneros Alimentícios
Nº Emp.: 5182
Dt. Publicação: 29/05/2012 Vigência: de: 29/05/2012
Dt. Publicação: 04/06/2012 Vigência: de: 04/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
Valor:
PARA
23.498,00
SAUD
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
PARA SAUD
Nº Emp.: 5314
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5315
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
22.194,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
1.304,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Manutenção do CEREST
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 5315
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
-1.304,00
22.194,00
Nº Contrato: 0110/12
Dt. Assinatura: 04/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 04/06/2012 Vigência: de: 04/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
Valor:
PARA
6.639,80
SAUD
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
PARA SAUD
Nº Emp.: 5316
Contratado: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO-EPP
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5317
C.N.P.J.: 66.911.355/0001-40
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Valor:
Contratado: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO-EPP
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.179,80
C.N.P.J.: 66.911.355/0001-40
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
5.460,00
6.639,80
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0111/12
Dt. Assinatura: 04/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 04/06/2012 Vigência: de: 04/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
Valor:
PARA
12.178,09
SAUD
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO
PARA SAUD
Nº Emp.: 5312
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Nº Emp.: 5313
Manutenção do CEREST
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
8.790,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Total Empenhado:
3.388,09
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 5313
Unidade: 021001
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
-0,09
12.178,00
Nº Contrato: 0112/12
Dt. Assinatura: 11/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 11/06/2012 Vigência: de: 11/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAObjetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAValor:
Nº Emp.: 5449
Contratado: FUTURA T. INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 5450
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Nº Emp.: 5451
Manutenção do Departamento de Turismo
Nº Emp.: 5453
Manutenção do Departamento de Cultura
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Unidade: 021701
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
5.170,00
30.340,00
Total Empenhado:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
5.000,00
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Dt. Assinatura: 14/06/2012
5.170,00
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Contrato: 0113/12
5.000,00
Valor:
Contratado: FUTURA T. INFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE CULTURA
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Unidade: 021001
Contratado: FUTURA T. INFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
5.000,00
Valor:
Contratado: FUTURA T. INFORMATICA LTDA
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 5454
Valor:
Unidade: 020801
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
DEPARTAMENTO DE TURISMO
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Nº Emp.: 5452
5.000,00
C.N.P.J.: 02.196.614/0001-16
Unidade: 020701
Contratado: FUTURA T. INFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: FUTURA T. INFORMATICA LTDA
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
30.340,00
Dt. Publicação: 14/06/2012 Vigência: de: 14/06/2012
Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAOValor:
DE OBRA 187.600,00
PARA EX
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E MAO
DE OBRA
PARA EX
Nº Emp.: 5479
Contratado: CONSTRUTORA NAC FERRARI LTDA ME
Programa: 1021 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.1021.0000
C.N.P.J.: 11.972.836/0001-74
Unidade: 021501
Obras e Instalações de Saneamento
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
187.600,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0114/12
Dt. Assinatura: 14/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
187.600,00
Dt. Publicação: 14/06/2012 Vigência: de: 14/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: contrataçao de empresa especializada para a prestaçao de ser
Valor:
Objeto: contrataçao de empresa especializada para a prestaçao de ser
Nº Emp.: 5480
Contratado: TRÊS B ATIVIDADES FISICAS LTDA.-ME
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
C.N.P.J.: 11.298.162/0001-74
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
52.000,02
52.000,02
52.000,02
Nº Contrato: 0115/12
Dt. Assinatura: 15/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 15/06/2012 Vigência: de: 15/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE TINTAS PAR USO DO DEMUTRAN Objetivo: FORNECIMENTO DE TINTAS PAR USO DO DEMUTRAN Valor:
Nº Emp.: 5503
Contratado: ALVES E YOSHI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 5503
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Dt. Assinatura: 15/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
4.753,90
20.950,20
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0116/12
-2,70
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: ALVES E YOSHI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
16.199,00
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: ALVES E YOSHI COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 5504
C.N.P.J.: 13.480.775/0001-53
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Dt. Publicação: 15/06/2012 Vigência: de: 15/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0124/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE TINTAS PAR USO DO DEMUTRAN Objetivo: FORNECIMENTO DE TINTAS PAR USO DO DEMUTRAN Valor:
Nº Emp.: 5502
Contratado: EUDES MARCOS RENNO FERREIRA-ME
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Dt. Assinatura: 13/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
1.226,00
1.226,00
Nº Emp.: 58
Dt. Publicação: 13/01/2011 Vigência: de: 13/12/2011
Modalidade: OBRA CONCORRENCIANº Proc. Licitação: 123 /10
Objeto: execução de serviços conforme planilha
Contratado: FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Nº Emp.: 58
Revitalização da Av. Brasil
Unidade: 021601
-65.551,47
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Unidade: 021601
Revitalização da Av. Brasil
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
250.000,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
Contratado: FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
250.000,00
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Revitalização da Av. Brasil
Programa: 1101 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Valor:
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
Programa: 1101 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 59
Responsável:
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Unidade: 021601
Contratado: FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: execução de serviços conforme planilha
Programa: 1101 SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.226,00
C.N.P.J.: 04.151.434/0001-43
Unidade: 021701
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0117/10
20.952,90
708.624,67
893.073,20
Nº Contrato: 0117/12
Dt. Assinatura: 20/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/06/2012 Vigência: de: 20/06/2012
Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTO MATERIAIS E MAO DE
Valor:
OBRA PARA
204.185,96
REC
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MATERIAIS E MAOObjetivo:
DE OBRAFORNECIMENTO
PARA REC
Nº Emp.: 5615
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5616
Unidade: 021601
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.479,99
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 5616
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
199.705,97
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
-199.705,97
4.479,99
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0118/12
Dt. Assinatura: 20/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/06/2012 Vigência: de: 20/06/2012
Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTO MATERIAIS E MAO DE
Valor:
OBRA PARA
258.870,15
REC
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MATERIAIS E MAOObjetivo:
DE OBRAFORNECIMENTO
PARA REC
Nº Emp.: 5613
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5614
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
9.190,67
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 5614
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
249.679,48
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
-249.679,48
9.190,67
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0119/12
Dt. Assinatura: 20/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/06/2012 Vigência: de: 20/06/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:POR
REPAROS
EM IMOVEIS COM ESTRUTURAS COMPROMETIDAS
Valor: POR 17.819,33
INFILTRA
Objeto: REPAROS EM IMOVEIS COM ESTRUTURAS COMPROMETIDAS
INFILTRA
Nº Emp.: 5618
Contratado: PAIAGUAS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Programa: 1021 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.1021.0000
Unidade: 021501
Obras e Instalações de Saneamento
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
C.N.P.J.: 69.182.798/0001-36
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
17.819,33
17.819,33
Nº Contrato: 0120/12
Dt. Assinatura: 20/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/06/2012 Vigência: de: 20/06/2012
Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
PARA RECAPEAM
305.794,99
Objeto: FORNECER EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA
PARAFORNECER
RECAPEAMEQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO-DE-OBRA
Nº Emp.: 5611
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 5612
Unidade: 021601
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
6.122,45
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
Contratado: CBR - CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA.
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 5612
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
299.672,54
C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
-299.672,54
6.122,45
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0121/12
Dt. Assinatura: 20/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/06/2012 Vigência: de: 20/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
Valor:
10.557,78
COM
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADORES
COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADORES
Nº Emp.: 5608
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Nº Emp.: 5609
Unidade: 020201
Manutenção da Secretaria Municipal
Unidade: 021101
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
5.278,89
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 021301
Manutenção do Departamento de Trabalho e Emprego
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E EMPREGO
Func. Prog.: 11.334.0014.2035.0000
1.759,63
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Emp.: 5610
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE DESENV.DO TRAB.E EMPREGO
Valor:
3.519,26
10.557,78
Nº Contrato: 0122/12
Dt. Assinatura: 20/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/06/2012 Vigência: de: 20/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇAO
Valor:
1.139.500,00
DE SI
Objeto: AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇAO
DE SI E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇAO
Nº Emp.: 6047
Contratado: RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6048
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6050
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6051
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6051
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 6052
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Dt. Assinatura: 20/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 5617
Dt. Publicação: 20/06/2012 Vigência: de: 20/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECER MATERIAIS HIDRAULICOS
Responsável:
Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Valor:
7.813,60
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Unidade: 021501
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECER MATERIAIS HIDRAULICOS
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
16.000,00
1.139.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0123/12
-16.000,00
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
16.000,00
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
50.000,00
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
14.471,67
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
109.028,33
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
950.000,00
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: RODRIGUES, RODRIGUES & MARCONATO LTDA-ME
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 6049
C.N.P.J.: 07.764.752/0001-78
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
7.813,60
7.813,60
Nº Contrato: 0124/12
Dt. Assinatura: 27/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GAZ GLP P 13 E P 45.
Nº Emp.: 5966
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 5967
Nº Emp.: 5969
Nº Emp.: 5971
Unidade: 021001
Unidade: 021101
Nº Emp.: 5973
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Unidade: 021601
Fiorilli S/C Software Ltda.
630,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 020101
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
Operacionalização da Merenda Escolar
756,00
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 021701
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
210,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 5976
Valor:
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 5975
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 021501
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
-2.940,00
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
126,00
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 5974
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
3.906,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 021101
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 5972
504,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
-18,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
2.100,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 020602
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
252,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 5970
Unidade: 020602
Manutenção do Ensino Médio
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 5970
Valor:
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 12.362.0006.2015.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Manutenção do Ensino Médio
Programa: 2015 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
252,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 12.362.0006.2015.0000
19.386,00
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
Programa: 2015 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nº Emp.: 5968
Unidade: 020101
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Valor:
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 5968
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GAZ GLP P 13 E P 45.
Contratado: PATRICK COSTA LINDOLFO - ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Até: 31/12/2012
900,00
C.N.P.J.: 06.058.434/0001-29
Unidade: 020602
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
9.750,00
Nº Contrato: 0124/12
Dt. Assinatura: 27/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GAZ GLP P 13 E P 45.
Objeto: AQUISIÇÃO DE GAZ GLP P 13 E P 45.
Dt. Assinatura: 27/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Nº Emp.: 5962
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Dt. Assinatura: 27/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 26/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Valor:
Contratado: SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 26/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Nº Emp.: 5964
26.400,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: RDF - Comercial Hospitalar Ltda.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 14/10/2009
25.174,60
C.N.P.J.: 04.075.052/0001-88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
25.174,60
25.174,60
Total Empenhado:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Até: 31/12/2012
Objetivo: Forneciemtno de curativos
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Contrato: 0128/09
26.400,00
Dt. Publicação: 26/06/2012 Vigência: de: 26/06/2012
Objeto: Forneciemtno de curativos
26.400,00
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0127/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: aquisição de curativos.
Objeto: aquisição de curativos.
Nº Emp.: 5963
35.520,00
35.520,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0126/12
35.520,00
C.N.P.J.: 04.008.658/0001-09
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
Responsável:
Contratado: EMPORIO MEDICO COM.PROD.CIRURG.HOSPIT.LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
19.386,00
Até: 31/12/2012
Objetivo: Forneciemtno de curativos
Objeto: Forneciemtno de curativos
Valor:
16.428,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0125/12
Até: 31/12/2012
Dt. Publicação: 14/10/2009 Vigência: de: 14/10/2009
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 171/09
Até: 14/09/2010
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA
Valor:
287.100,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA
Nº Emp.: 67
Contratado: JESSE FONTES SERVIÇOS DE INFORM E TELEC - ME
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Nº Emp.: 7515
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Unidade: 020501
Manutenção do Departamento de Finanças
Valor:
Contratado: JESSE FONTES SERVIÇOS DE INFORM E TELEC - ME
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Manutenção do Departamento de Finanças
307.836,00
C.N.P.J.: 02.191.226/0001-42
Unidade: 020501
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
143.985,84
451.821,84
Nº Contrato: 0128/12
Dt. Assinatura: 27/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objetivo: Forneciemtno de curativos
Objeto: Forneciemtno de curativos
Nº Emp.: 5965
Contratado: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
13.599,60
13.599,60
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 01/04/2012
Dt. Publicação: 01/04/2012 Vigência: de: 01/04/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0037/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIRETORIA DE SAÚDE Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIRETORIA DE SAÚDE Valor:
Nº Emp.: 3725
Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 3725
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Dt. Assinatura: 29/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/06/2012 Vigência: de: 29/06/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Dt. Assinatura: 02/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
12.600,00
12.600,00
Dt. Publicação: 02/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: Fornecimento de peças para reparos de maquinas pesadas.Objetivo: Fornecimento de peças para reparos de maquinas pesadas. Valor:
Nº Emp.: 6167
Contratado: ANDRACAT PECAS E SERVICOS LTDA
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
135.120,00
C.N.P.J.: 00.746.304/0001-00
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
12.600,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0130/12
Valor:
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: AQUISIÇÃO DE PNEU LISO 1100 X 22 .
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU LISO 1100 X 22 .
Nº Emp.: 6009
-0,01
37.589,88
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0129/12
37.589,89
C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
37.589,89
C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04
Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
13.599,60
C.N.P.J.: 02.794.555/0001-88
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Contrato: 0129/11
Até: 31/12/2012
135.120,00
135.120,00
Nº Contrato: 0131/12
Dt. Assinatura: 02/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: Fornecimento de peças para reparos de maquinas pesadas.Objetivo: Fornecimento de peças para reparos de maquinas pesadas. Valor:
Nº Emp.: 6171
Contratado: LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
C.N.P.J.: 08.845.674/0001-07
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Dt. Assinatura: 02/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
63.339,00
63.339,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0132/12
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: Fornecimento de peças para reparos de maquinas pesadas.Objetivo: Fornecimento de peças para reparos de maquinas pesadas. Valor:
Nº Emp.: 6172
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Dt. Assinatura: 03/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 03/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Nº Emp.: 6169
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: E. B. SABINO
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 03/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
28.710,00
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Func. Prog.: 10.301.0007.1011.0000
Nº Emp.: 6193
Unidade: 021001
Contratado: PAIAGUAS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.1011.0000
Unidade: 021001
Valor:
C.N.P.J.: 69.182.798/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
100.000,00
C.N.P.J.: 69.182.798/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção, Reforma e Ampliação de Farmacias e UBS Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Responsável:
Construção, Reforma e Ampliação de Farmacias e UBS Valor:
Programa: 1011 GESTAO DA SAÚDE
Até: 31/12/2012
Objetivo: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
Contratado: PAIAGUAS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Programa: 1011 GESTAO DA SAÚDE
8.710,00
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Objeto: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
Nº Emp.: 6192
3.355,00
C.N.P.J.: 14.748.431/0001-45
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0134/12
16.645,00
C.N.P.J.: 14.748.431/0001-45
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
28.710,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: E. B. SABINO
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 14.748.431/0001-45
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6170
Responsável:
Contratado: E. B. SABINO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: Fornecimento de produtos de informática.
Objeto: Fornecimento de produtos de informática.
Nº Emp.: 6168
22.302,00
22.302,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0133/12
22.302,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
63.339,00
47.146,22
147.146,22
147.146,22
Nº Contrato: 0135/12
Dt. Assinatura: 03/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: OBRA CONVITE
Objeto: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.
Nº Emp.: 6194
Contratado: Construtora JK Ilha Solteira Ltda.
Func. Prog.: 10.301.0007.1011.0000
Unidade: 021001
Contratado: Construtora JK Ilha Solteira Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
99.825,72
C.N.P.J.: 02.715.793/0001-50
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Construção, Reforma e Ampliação de Farmacias e UBS Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Valor:
C.N.P.J.: 02.715.793/0001-50
Construção, Reforma e Ampliação de Farmacias e UBS Valor:
Programa: 1011 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.1011.0000
Responsável:
Objetivo: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE.
Programa: 1011 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6195
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
35.287,58
135.113,30
135.113,30
Nº Contrato: 0136/12
Dt. Assinatura: 04/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
Nº Emp.: 6176
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 6177
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Nº Emp.: 6178
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Nº Emp.: 6180
Manutenção do Departamento de Cultura
Nº Emp.: 6181
Manutenção do Departamento de Finanças
Nº Emp.: 6182
Manutenção do Departamento de Turismo
Nº Emp.: 6189
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Nº Emp.: 6190
Manutenção da Secretaria Municipal
Nº Emp.: 6191
Manutenção do Departamento de Trabalho e Emprego
DEPARTAMENTO DE DESENV.DO TRAB.E EMPREGO
Valor:
189,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020401
Manutenção do Departamento de Assuntos Jurídicos
DEPARTAMENTO JURIDICO
Valor:
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
252,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
DEPARTAMENTO DE DESENV.ECON.CIÊN.E TEC.
Manutenção do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
630,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 021301
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNTIFICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000
7.623,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020201
Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 11.334.0014.2035.0000
378,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020101
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E EMPREGO
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
189,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020701
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 6183
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
1.260,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
756,00
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020501
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Unidade: 020801
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
378,00
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
630,00
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Nº Emp.: 6179
12.474,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: RAFAEL BORELI DOS SANTOS ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Valor:
C.N.P.J.: 12.372.781/0001-24
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Até: 31/12/2012
189,00
12.474,00
Nº Contrato: 0137/12
Dt. Assinatura: 04/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Contratado: CHURRASCARIA ISAGRILL LTDA. ME
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
Nº Emp.: 6196
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS.
Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS.
Nº Emp.: 6184
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
Valor:
Contratado: CHURRASCARIA ISAGRILL LTDA. ME
3.895,50
C.N.P.J.: 07.597.939/0001-24
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
Dt. Assinatura: 04/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
2.436,00
6.331,50
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS
Valor:
Objeto: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS
Nº Emp.: 6173
Contratado: ORION PRINT CONFECCOES LTDA ME
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Unidade: 020201
Manutenção da Secretaria Municipal
Dt. Assinatura: 10/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
3.182,00
C.N.P.J.: 11.884.623/0001-90
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
3.182,00
3.182,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0139/12
6.331,50
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0138/12
Valor:
C.N.P.J.: 07.597.939/0001-24
Unidade: 020101
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Até: 31/12/2012
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 10/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIEMTNO DE CLORO GASOSO PARA TRATAMENTO
Valor:
DE ÁGUA.
20.700,00
Objeto: FORNECIEMTNO DE CLORO GASOSO PARA TRATAMENTO
DE ÁGUA.
Nº Emp.: 6175
Contratado: HIDROMAR- INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
C.N.P.J.: 46.481.156/0001-32
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
20.700,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0141/12
Dt. Assinatura: 11/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Valor:
C.N.P.J.: 96.367.560/0001-58
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE LEITE.
Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE.
Nº Emp.: 6174
20.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
2.477,20
2.477,20
2.477,20
Nº Contrato: 0142/12
Dt. Assinatura: 11/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 6186
Responsável:
Objetivo: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES.
Objeto: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES.
Nº Emp.: 6185
Manutenção do Transporte Escolar
Valor:
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
25.919,00
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
4.776,00
C.N.P.J.: 52.825.650/0001-70
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: RETIFICA MOTORAUTO LTDA.
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Valor:
C.N.P.J.: 52.825.650/0001-70
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 6188
Até: 31/12/2012
Objetivo: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES.
Contratado: RETIFICA MOTORAUTO LTDA.
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
10.552,00
Dt. Publicação: 12/07/2012 Vigência: de: 12/07/2012
Objeto: SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES.
Nº Emp.: 6187
15.367,00
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Dt. Assinatura: 11/07/2012
25.919,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0143/12
Valor:
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 020601
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Até: 31/12/2012
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
5.970,00
10.746,00
10.746,00
Nº Contrato: 0144/10
Dt. Assinatura: 22/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 22/07/2010 Vigência: de: 22/07/2010
Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Nº Proc. Licitação: 093/2010
Até: 31/12/2010
Responsável:
Objetivo: LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE)
Valor:
150.531,08
Objeto: LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE)
Nº Emp.: 6588
Contratado: R.L.Z. INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 6589
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Nº Emp.: 6590
Manutenção do Departamento de Administração
Nº Emp.: 6592
Unidade: 020501
Manutenção do Departamento de Finanças
Manutenção do Departamento de Cultura
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Contratado: R.L.Z. INFORMATICA LTDA
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Contratado: R.L.Z. INFORMATICA LTDA
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Dt. Assinatura: 16/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
150.531,08
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 156/12
Nº Emp.: 6263
Contratado: GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
1.072,21
C.N.P.J.: 05.746.794/0001-50
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Responsável:
C.N.P.J.: 05.746.794/0001-50
Unidade: 021001
Contratado: GINEUZA W.DANTAS DE MOURA & CIA LTDA ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
9.547,95
Dt. Publicação: 16/07/2012 Vigência: de: 16/07/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS
Nº Emp.: 6263
4.285,05
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Unidade: 021601
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0144/12
14.283,45
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
4.120,22
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 6594
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
Contratado: R.L.Z. INFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
78.009,59
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Unidade: 020801
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 6593
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: R.L.Z. INFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
34.928,53
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: R.L.Z. INFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
5.356,29
C.N.P.J.: 65.596.744/0001-66
Unidade: 020301
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 6591
Valor:
Contratado: R.L.Z. INFORMATICA LTDA
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-0,01
1.072,20
1.072,21
Nº Contrato: 0145/11
Dt. Assinatura: 10/05/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/05/2011 Vigência: de: 10/05/2011
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0059/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CENTRAL PABXValor:
Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CENTRAL PABX
Nº Emp.: 4525
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 4526
Nº Emp.: 4529
Nº Emp.: 4531
Nº Emp.: 4532
Nº Emp.: 4535
Nº Emp.: 4536
Unidade: 020901
Nº Emp.: 4537
2.002,00
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021101
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
500,50
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
DEPARTAMENTO DE DESENV.ECON.CIÊN.E TEC.
Manutenção do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Valor:
200,20
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021301
Manutenção do Departamento de Trabalho e Emprego
DEPARTAMENTO DE DESENV.DO TRAB.E EMPREGO
Valor:
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
300,30
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021001
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 11.334.0014.2035.0000
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E EMPREGO
192,50
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNTIFICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 021201
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
608,30
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 020801
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 4534
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Esportes
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
5,10
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Manutenção do Departamento de Cultura
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Nº Emp.: 4533
Unidade: 020501
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
600,60
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Manutenção do Departamento de Turismo
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
DEPARTAMENTO JURIDICO
Valor:
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
4.299,20
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 020401
Manutenção do Departamento de Finanças
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Nº Emp.: 4530
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Assuntos Jurídicos
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
200,20
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Manutenção do Departamento de Administração
Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
2.202,20
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Unidade: 020201
Manutenção da Secretaria Municipal
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 4528
Unidade: 020101
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Nº Emp.: 4527
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
26.520,00
300,30
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
500,50
Nº Contrato: 0145/11
Dt. Assinatura: 10/05/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/05/2011 Vigência: de: 10/05/2011
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0059/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CENTRAL PABXValor:
Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE CENTRAL PABX
Nº Emp.: 4539
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
Nº Emp.: 4541
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Manutenção do Ensino Médio
Dt. Assinatura: 17/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
600,60
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 020602
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
1.301,30
17.017,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0145/12
1.601,60
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Unidade: 021701
Programa: 2015 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.362.0006.2015.0000
1.601,60
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Unidade: 021601
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 4543
Unidade: 021501
Contratado: FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 4542
C.N.P.J.: 66.980.731/0001-59
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Dt. Publicação: 17/07/2012 Vigência: de: 17/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-BRINQUEDOS INFANTIS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-BRINQUEDOS INFANTIS
Nº Emp.: 6280
Contratado: JOÃO ARAGÃO DE SOUZA-ME
C.N.P.J.: 09.638.847/0001-70
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 6281
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 6282
Manutenção do Ensino Infantil
Valor:
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
11.500,00
C.N.P.J.: 09.638.847/0001-70
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
17.529,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: JOÃO ARAGÃO DE SOUZA-ME
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
C.N.P.J.: 09.638.847/0001-70
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 6283
800,00
C.N.P.J.: 09.638.847/0001-70
Unidade: 020601
Contratado: JOÃO ARAGÃO DE SOUZA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: JOÃO ARAGÃO DE SOUZA-ME
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
26.520,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
18.838,00
48.667,00
48.667,00
Nº Contrato: 0146/12
Dt. Assinatura: 17/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 17/07/2012 Vigência: de: 17/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0119/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-BRINQUEDOS INFANTIS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS-BRINQUEDOS INFANTIS
Nº Emp.: 6284
Contratado: TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 6285
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Manutenção do Ensino Infantil
Nº Emp.: 6287
Manutenção do Ensino Fundamental
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Manutenção do Ensino Fundamental
Dt. Assinatura: 18/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
12.380,00
C.N.P.J.: 14.049.361/0001-37
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
5.360,80
33.230,80
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0147/12
3.400,00
C.N.P.J.: 14.049.361/0001-37
Unidade: 020601
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
12.090,00
C.N.P.J.: 14.049.361/0001-37
Unidade: 020601
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 6286
C.N.P.J.: 14.049.361/0001-37
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Dt. Publicação: 18/07/2012 Vigência: de: 18/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P SAÚDE
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM P SAÚDE
Nº Emp.: 6292
Contratado: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 18/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
27.313,40
27.313,40
Dt. Publicação: 18/07/2012 Vigência: de: 18/07/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 108/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor:
CAPIM
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E RETIRADA DE
CAPIMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM E RETIRADA DE
Nº Emp.: 6291
Contratado: EDUARDO DE PAULA QUEIROZ - EPP
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 11.892.398/0001-34
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
27.313,40
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0148/12
33.230,80
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
18.156,00
18.156,00
18.156,00
Nº Contrato: 0149/12
Dt. Assinatura: 24/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/07/2012 Vigência: de: 24/07/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 165
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 6633
Responsável:
Objetivo: AQ DE GELO EM CUBOS P/COZ PILOTO
Objeto: AQ DE GELO EM CUBOS P/COZ PILOTO
Nº Emp.: 6632
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Dt. Assinatura: 01/08/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
603,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
3.851,40
4.454,40
Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011
Modalidade: OBRA CONVITE
2.700,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0150/10
Valor:
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Valor:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
Até: 31/12/2012
Nº Proc. Licitação: 100/10
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:E PRESTAÇÃO
Valor: E CONTRAT
26.950,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO NA AREA DE LICITAÇÃO
CONTRAT DE SERVIÇOS TECNICO NA AREA DE LICITAÇÃO
Nº Emp.: 3019
Contratado: LUIZ YAMAHIRA - ME
C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
26.570,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0150/12
Dt. Assinatura: 25/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 25/07/2012 Vigência: de: 25/07/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Objeto: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS.
Nº Emp.: 6640
Objetivo: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS.
Unidade: 020201
Manutenção da Secretaria Municipal
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
3.240,00
3.240,00
Dt. Publicação: 25/07/2201 Vigência: de: 25/07/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE FILMES DE PVC PARA EMBALAR ALIMENTOS
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE FILMES DE PVC PARA EMBALAR ALIMENTOS
Nº Emp.: 6641
Contratado: SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 65.066.805/0003-45
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
3.240,00
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 25/07/2012
Valor:
C.N.P.J.: 10.927.982/0001-15
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Contrato: 0151/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: ALBINO APARECIDO ZAMBON
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
26.570,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
8.498,65
8.498,65
8.498,65
Nº Contrato: 0152/12
Dt. Assinatura: 25/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 25/07/2012 Vigência: de: 25/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ALVENARIA
Nº Emp.: 6639
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ALVENARIA
Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
9.276,16
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Dt. Assinatura: 25/07/2012
Valor:
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
9.276,16
9.276,16
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0153/12
Até: 31/12/2012
Dt. Publicação: 25/07/2012 Vigência: de: 25/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
Valor:
10.256,55
P SAÚD
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS
P SAÚD
Nº Emp.: 6638
Contratado: CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME
Programa: 2026 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
C.N.P.J.: 07.799.595/0001-36
Unidade: 021001
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
10.256,55
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0154/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 6717
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6718
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
53.671,00
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
30.609,00
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6718
Responsável:
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
10.256,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-7.880,00
76.400,00
84.280,00
Nº Contrato: 0155/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6724
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6725
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Nº Emp.: 6719
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Nº Emp.: 6720
Responsável:
Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Valor:
1.658,00
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
1.120,00
2.778,00
Nº Emp.: 6722
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6723
Responsável:
Contratado: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
15.445,00
C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Valor:
C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66
Contratado: PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
2.778,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0157/12
Valor:
C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Unidade: 021001
Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
-1.150,73
10.026,27
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
10.157,00
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0156/12
1.020,00
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
11.177,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6725
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
2.592,00
18.037,00
18.037,00
Nº Contrato: 0158/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6708
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6709
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
2.812,00
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
2.748,00
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-2,20
5.557,80
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0159/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 6726
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6727
Responsável:
Contratado: SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
2.400,00
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
165,00
2.565,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0160/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 6715
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Responsável:
Valor:
Contratado: HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 6716
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
4.625,00
Contratado: HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
2.565,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Unidade: 021001
Contratado: SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
5.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6709
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Contratado: CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
2.244,00
6.869,00
6.869,00
Nº Contrato: 0161/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6721
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
3.500,00
3.500,00
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Responsável:
Contratado: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
1.700,00
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Unidade: 021001
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
2.748,00
4.448,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0163/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 6711
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6712
Responsável:
Contratado: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
Contratado: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
450,00
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
4.086,00
4.536,00
Nº Emp.: 6728
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Responsável:
Contratado: UCI-FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 48.396.378/0001-82
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
4.536,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0166/12
Valor:
C.N.P.J.: 12.927.876/0001-67
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
4.448,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49
Contratado: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 30/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6707
3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Emp.: 6706
Valor:
Contratado: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
C.N.P.J.: 75.014.167/0001-00
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Contrato: 0162/12
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
112,00
112,00
112,00
Nº Contrato: 0167/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6710
Contratado: D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 14/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
6.200,00
C.N.P.J.: 08.076.127/0001-04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
6.200,00
6.200,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0168/12
Até: 31/12/2012
Dt. Publicação: 14/08/2012 Vigência: de: 14/08/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS P Valor:
CORPO DE 25.246,00
BOMBEIR
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PObjetivo:
CORPO FORNECIMENTO
DE BOMBEIR
Nº Emp.: 6936
Contratado: A. SANCHES COMÉRCIO E REPRES. LTDA
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
C.N.P.J.: 15.434.921/0001-30
Unidade: 020101
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
25.246,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0169/12
Dt. Assinatura: 16/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/08/2012 Vigência: de: 16/08/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Nº Emp.: 6968
Responsável:
Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 16/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 6967
Valor:
756,00
756,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 16/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 6969
Valor:
332,64
332,64
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2012
Objetivo: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
332,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dt. Publicação: 16/08/2012 Vigência: de: 16/08/2012
Objeto: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Valor:
C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0171/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
756,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dt. Publicação: 16/08/2012 Vigência: de: 16/08/2012
Objeto: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Valor:
C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0170/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
25.246,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
84,96
84,96
84,96
Nº Contrato: 0172/12
Dt. Assinatura: 20/08/2012
Dt. Publicação: 20/08/2012 Vigência: de: 20/08/2012
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: INEXIGIBILIDADE (ART Nº Proc. Licitação: 220/12
Até: 20/09/2012
Responsável:
Objetivo: SHOW COM O GRUPO CENTOPÉIA- III MOSTRA DE TEATRO
Valor:
Objeto: SHOW COM O GRUPO CENTOPÉIA- III MOSTRA DE TEATRO
Nº Emp.: 6987
Contratado: GRUPO CENTOPÉIA ANIMAÇÕES DE FESTAS S/S LTDA-ME
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
C.N.P.J.: 08.330.240/0001-66
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
8.800,00
8.800,00
8.800,00
Nº Contrato: 0173/12
Dt. Assinatura: 20/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/08/2012 Vigência: de: 20/08/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO
Valor:
13.556,33
EM EXT
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO
EM EXT DE SERVIÇOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO
Nº Emp.: 6988
Contratado: D.A. BUENO - ME
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
Nº Emp.: 6989
Unidade: 020301
Manutenção do Departamento de Administração
Nº Emp.: 6990
Manutenção do Departamento de Turismo
Nº Emp.: 6992
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
1.139,67
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
1.622,74
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
Unidade: 020901
Manutenção do Departamento de Esportes
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
Func. Prog.: 27.812.0015.2023.0000
703,50
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 6997
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
1.109,40
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 021101
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 6996
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
4.301,41
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Emp.: 6995
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
828,10
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6994
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
2.188,21
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 021701
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 6993
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
106,60
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
1.516,67
C.N.P.J.: 05.780.790/0001-99
Unidade: 020701
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Nº Emp.: 6991
Valor:
Contratado: D.A. BUENO - ME
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor:
40,00
13.556,30
Nº Contrato: 0176/12
Dt. Assinatura: 27/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/08/2012 Vigência: de: 27/08/2012
Modalidade: OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
FORNECIMENTO
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P EXECUÇÃO
Valor: DE292.999,99
REFORM
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P EXECUÇÃO
REFORM
Nº Emp.: 7053
Contratado: ENGAZA´X - Participações e Empreendimentos LTDA
Programa: 1008 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.1008.0000
Nº Emp.: 7054
C.N.P.J.: 10.355.440/0001-15
Unidade: 020801
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades e Patrimônios
Valor:
Culturais
42.999,99
Contratado: ENGAZA´X - Participações e Empreendimentos LTDA
Programa: 1117 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.1117.0000
DEPARTAMENTO DE CULTURA
C.N.P.J.: 10.355.440/0001-15
Unidade: 020801
Reforma em P. Munic. nº 135-L2 e L2 S Q. BR C!
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
292.999,99
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0177/12
Dt. Assinatura: 27/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
250.000,00
Dt. Publicação: 27/08/2012 Vigência: de: 27/08/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Valor:
Nº Emp.: 7050
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Unidade: 020501
Manutenção do Departamento de Finanças
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
4.777,00
4.777,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0178/12
Dt. Assinatura: 27/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/08/2012 Vigência: de: 27/08/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Valor:
Nº Emp.: 7047
Contratado: DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA.-EPP.
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 7048
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Nº Emp.: 7049
Manutenção do Departamento de Finanças
90,00
C.N.P.J.: 04.387.362/0001-38
Unidade: 020201
Manutenção da Secretaria Municipal
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA.-EPP.
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
1.800,00
C.N.P.J.: 04.387.362/0001-38
Unidade: 020501
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA.-EPP.
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
2.688,00
C.N.P.J.: 04.387.362/0001-38
Unidade: 020101
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
4.777,00
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
798,00
2.688,00
Nº Contrato: 0179/12
Dt. Assinatura: 27/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/08/2012 Vigência: de: 27/08/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Valor:
Nº Emp.: 7051
Contratado: MATHEUS CESTARI MAGALHÃES
C.N.P.J.: 13.977.867/0001-43
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
Nº Emp.: 7052
Unidade: 020501
Manutenção do Departamento de Finanças
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: MATHEUS CESTARI MAGALHÃES
Unidade: 020201
Manutenção da Secretaria Municipal
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Dt. Assinatura: 28/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
1.900,00
30.426,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0180/12
28.526,00
C.N.P.J.: 13.977.867/0001-43
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
30.426,00
Dt. Publicação: 28/08/2012 Vigência: de: 28/08/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO
Valor:
CORPO 18.000,00
DE BOMB
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO P VEICULO
CORPO
DE BOMBDE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO P VEICULO
Nº Emp.: 7070
Contratado: ELIEZER PROCOPIO DOS SANTOS - ME
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
C.N.P.J.: 03.933.226/0001-33
Unidade: 020101
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
18.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0181/12
Dt. Assinatura: 30/08/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
18.000,00
Dt. Publicação: 30/08/2012 Vigência: de: 30/08/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO
Valor:
DE 10.710,00
SAÚDE
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO
DE SAÚDE
Nº Emp.: 7334
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 7334
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
10.710,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-85,68
10.624,32
Nº Contrato: 0182/12
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6713
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6713
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Nº Emp.: 7360
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: PAULO CEZAR LOPE PINTO-ME
6.780,00
C.N.P.J.: 09.618.294/0001-94
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
-6.780,00
C.N.P.J.: 06.234.797/0001-78
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
6.780,00
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Valor:
C.N.P.J.:
Unidade: 021001
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 6878
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Contratado: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
1.350,00
8.130,00
6.780,00
Nº Contrato: 0183/11
Dt. Assinatura: 27/06/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2011 Vigência: de: 27/06/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2011
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM
Valor:
ACESSO84.000,00
IP.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM
ACESSO
IP.
Nº Emp.: 7561
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 7562
Nº Emp.: 7565
Nº Emp.: 7567
Unidade: 021001
Nº Emp.: 7572
DEPARTAMENTO DE DESENV.ECON.CIÊN.E TEC.
Manutenção do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
Valor:
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 021301
Manutenção do Departamento de Trabalho e Emprego
DEPARTAMENTO DE DESENV.DO TRAB.E EMPREGO
Valor:
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
3.050,00
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Fiorilli S/C Software Ltda.
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 7573
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 021101
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E EMPREGO
Func. Prog.: 11.334.0014.2035.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIÊNTIFICO E TECNOLÓGICO
Unidade: 021201
Nº Emp.: 7571
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 04.334.0009.2034.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 020801
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nº Emp.: 7570
Unidade: 020701
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Manutenção do Departamento de Cultura
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
3.050,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Nº Emp.: 7569
Unidade: 020501
Manutenção do Departamento de Turismo
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Nº Emp.: 7568
Valor:
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
DEPARTAMENTO JURIDICO
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Manutenção do Departamento de Finanças
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
25.650,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 04.123.0002.2007.0000
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor:
Unidade: 020401
Manutenção do Departamento de Assuntos Jurídicos
Programa: 2007 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 7566
Unidade: 020301
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Manutenção do Departamento de Administração
Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 04.122.0002.2005.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 020201
Manutenção da Secretaria Municipal
Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Nº Emp.: 7564
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 7563
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
3.050,00
Nº Contrato: 0183/11
Dt. Assinatura: 27/06/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/06/2011 Vigência: de: 27/06/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2011
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM
Valor:
ACESSO84.000,00
IP.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM
ACESSO
IP.
Nº Emp.: 7574
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 7575
Unidade: 021601
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Nº Emp.: 7576
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: TELEFONICA BRASIL - SA
Unidade: 020602
Manutenção da Cozinha Piloto
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
Dt. Assinatura: 30/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 30/07/2012 Vigência: de: 30/07/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Nº Emp.: 7361
Responsável:
Contratado: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
1.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
7.980,00
9.160,00
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 31/08/2012
Fundamento Legal:DISPENSA
Dt. Publicação: 31/08/2012 Vigência: de: 31/08/2012
Modalidade: DISPENSA
Nº Emp.: 7335
Nº Proc. Licitação: 203/12
Contratado: PAULO CEZAR LOPE PINTO-ME
Responsável:
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 31/08/2012
Fundamento Legal:DISPENSA
Valor:
620,00
620,00
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
Nº Emp.: 8097
Dt. Publicação: 31/08/2012 Vigência: de: 31/08/2012
Modalidade: DISPENSA
Nº Proc. Licitação: 227/12
Contratado: STELA RICCIARDI
Responsável:
Valor:
8.400,00
C.N.P.J.: 557.068.788-20
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 27/02/2013
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0185/12
Valor:
C.N.P.J.: 09.618.294/0001-94
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EMEND
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EMEND
1.180,00
C.N.P.J.: 09.618.294/0001-94
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Contrato: 0184/12
Valor:
C.N.P.J.: 03.485.572/0001-04
Unidade: 021001
Contratado: PAULO CEZAR LOPE PINTO-ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
Nº Emp.: 6714
3.050,00
71.400,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0183/12
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2014.0000
3.050,00
C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
5.400,00
5.400,00
Nº Contrato: 0187/12
Dt. Assinatura: 10/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/09/2012 Vigência: de: 10/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
Valor: DE161.700,00
PEÇAS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
PEÇAS
Nº Emp.: 7477
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Nº Emp.: 7478
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 10/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
62.700,00
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
64.000,00
161.700,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0188/12
35.000,00
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 021601
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 7479
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Dt. Publicação: 10/09/2012 Vigência: de: 10/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
Valor: DE PEÇAS
10.000,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
PEÇAS
Nº Emp.: 7480
Contratado: LEANDRO PEREIRA XAVIER - ME
C.N.P.J.: 08.845.674/0001-07
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
10.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0189/12
Dt. Assinatura: 10/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
10.000,00
Dt. Publicação: 10/09/2012 Vigência: de: 10/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
Valor: DE PEÇAS
37.000,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
PEÇAS
Nº Emp.: 7481
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
37.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0190/12
Dt. Assinatura: 10/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
37.000,00
Dt. Publicação: 31/12/2012 Vigência: de: 10/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: DE
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
Valor: DE PEÇAS
32.800,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETÍFICA E FORNECIMENTO
PEÇAS
Nº Emp.: 7482
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
32.800,00
32.800,00
Nº Contrato: 0191/12
Dt. Assinatura: 11/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 11/09/2012 Vigência: de: 11/09/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
COMUM
Objeto: FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA
COMUMFORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINAValor:
Nº Emp.: 7601
Contratado: REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
C.N.P.J.: 05.846.029/0001-02
Unidade: 020101
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Dt. Assinatura: 11/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 11/09/2012 Vigência: de: 11/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Dt. Assinatura: 11/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 7512
Valor:
4.419,00
4.419,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Dt. Assinatura: 11/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Nº Emp.: 7511
Valor:
2.880,00
2.880,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Valor:
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA MOTOR
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.880,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Dt. Publicação: 11/09/2012 Vigência: de: 11/09/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA MOTOR
Valor:
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0194/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA MOTOR
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
4.419,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Dt. Publicação: 11/09/2012 Vigência: de: 11/09/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA MOTOR
Valor:
C.N.P.J.: 04.885.558/0001-52
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0193/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA MOTOR
Objeto: FORNECIMENTO DE ÓLEOS PARA MOTOR
Nº Emp.: 7510
17.244,00
17.244,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0192/12
17.244,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
4.200,00
4.200,00
4.200,00
Nº Contrato: 0195/12
Dt. Assinatura: 11/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 11/09/2012 Vigência: de: 10/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 10/11/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
Valor:
A VEÍCULOS
16.655,00
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS
A VEÍCULOS
Nº Emp.: 7513
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 7514
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 021601
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Dt. Assinatura: 11/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
8.955,00
16.655,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0196/12
7.700,00
Dt. Publicação: 11/09/2012 Vigência: de: 11/09/2012
Modalidade: OBRA CONCORRENCIANº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
CONSTRUÇÃO
Valor:
COM FORN
1.030.000,00
DE EQU
Objeto: CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COM FORN
DE EQU DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Nº Emp.: 7508
Contratado: GEOMETRISA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Programa: 1024 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1024.0000
Nº Emp.: 7509
C.N.P.J.: 01.809.622/0001-28
Unidade: 021601
Pavimentação, Recape, Guias e Sarjetas de Vias UrbanasValor:
Contratado: GEOMETRISA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Programa: 1116 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1116.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 01.809.622/0001-28
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Construçao de dispositivo de acesso, ciclovia e pista de caminhada
Valor: 1.025.584,55
na Av. Adriano T. Kichimoto
1.030.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0197/12
Dt. Assinatura: 11/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
4.415,45
Dt. Publicação: 11/09/2012 Vigência: de: 11/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 194/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS
Valor:
9.240,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS
Nº Emp.: 7507
Contratado: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.
Programa: 2026 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Unidade: 021001
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
9.240,00
9.240,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0198/12
Dt. Assinatura: 11/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 11/09/2012 Vigência: de: 11/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS
Valor:
8.468,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS
Nº Emp.: 7506
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Programa: 2026 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
Nº Emp.: 7506
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 021001
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Programa: 2026 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2026.0000
8.468,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 021001
Manutenção do Centro Odontológico Municipal
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-25,68
8.442,32
Nº Contrato: 0199/12
Dt. Assinatura: 13/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 13/09/2012 Vigência: de: 13/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE HIDRÔMETRO MONOJATO MAGNÉTICO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE HIDRÔMETRO MONOJATO MAGNÉTICO
Nº Emp.: 7540
Contratado: HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
C.N.P.J.: 04.278.996/0001-52
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Dt. Assinatura: 17/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 17/09/2012 Vigência: de: 17/09/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Objeto: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O 38° MPB
Nº Emp.: 7872
Objetivo: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O 38° MPB
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
9.886,00
9.886,00
Nº Emp.: 1078
Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 24/09/2010
Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 172/10
Objeto: MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA;
Nº Emp.: 9640
Contratado: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Responsável:
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Valor:
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
106.152,97
C.N.P.J.: 03.012.197/0001-77
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 14/09/2012
168.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
9.173,16
115.326,13
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0201/12
Valor:
C.N.P.J.: 03.012.197/0001-77
Unidade: 021001
Contratado: MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 31/12/2010
Objetivo: MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA;
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
9.886,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Total Empenhado:
Dt. Assinatura: 24/09/2010
Valor:
C.N.P.J.: 53.970.984/0001-08
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Nº Contrato: 0201/10
Até: 03/12/2012
Responsável:
Contratado: HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
16.350,00
16.350,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0200/12
16.350,00
Dt. Publicação: 14/09/2012 Vigência: de: 14/09/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO EM REDE Valor:
DE ESGOTO.
35.000,00
Objeto: DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO EM REDEObjetivo:
DE ESGOTO.
Nº Emp.: 8299
Contratado: GONÇALVES PONTES & PONTES LTDA - ME
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
C.N.P.J.: 00.929.048/0001-89
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
35.000,00
35.000,00
Nº Contrato: 0202/12
Dt. Assinatura: 18/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 18/09/2012 Vigência: de: 18/09/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE CATERIAIS P/ COBERTURA PRÉDIOValor:
DA CAFISA. 9.490,00
Objeto: FORNECIMENTO DE CATERIAIS P/ COBERTURA PRÉDIO
DA CAFISA.
Nº Emp.: 7885
Contratado: A. SANCHES COMÉRCIO E REPRES. LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 7885
C.N.P.J.: 15.434.921/0001-30
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
Contratado: A. SANCHES COMÉRCIO E REPRES. LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
9.490,00
C.N.P.J.: 15.434.921/0001-30
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-0,14
9.489,86
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0203/12
Dt. Assinatura: 19/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 19/09/2012 Vigência: de: 19/09/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Responsável:
Objetivo: SHOW COM A BANDA WARNING- 38° MPB
Objeto: SHOW COM A BANDA WARNING- 38° MPB
Nº Emp.: 8774
Nº Proc. Licitação:
Contratado: DENIS GOMES FERREIRA
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Dt. Assinatura: 19/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
10.000,00
10.000,00
Dt. Publicação: 19/09/2012 Vigência: de: 19/09/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
10.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0204/12
Valor:
C.N.P.J.: 14.084.098/0001-17
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Até: 31/12/2012
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: SHOW
Valor:
38°
10.500,00
MP
Objeto: SHOW COM O GRUPO VOZ P/ REALIZAÇÃO DO SHOW INTERFERE38° COM
MP O GRUPO VOZ P/ REALIZAÇÃO DO SHOW INTERFERENº Emp.: 8775
Contratado: RODRIGO SILVA LONDERO.
C.N.P.J.: 14.966.173/0001-73
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
10.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0205/12
Dt. Assinatura: 19/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
10.500,00
Dt. Publicação: 19/09/2012 Vigência: de: 19/09/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
SHOW
COM OSWALDO MONTENEGRO P/ ENCERRAMENTO
Valor:
DO 38º MPB.
44.000,00
Objeto: SHOW COM OSWALDO MONTENEGRO P/ ENCERRAMENTO
DO 38º
MPB.
Nº Emp.: 8773
Contratado: AGÊNCIA PRODUTORA 10 LTDA.
C.N.P.J.: 12.624.849/0001-15
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
44.000,00
44.000,00
Nº Contrato: 0212/12
Dt. Assinatura: 01/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 01/10/2012 Vigência: de: 01/10/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 14/10/2012
Responsável:
Objetivo:
RECEPCIONISTAS, CONTROLADORES, SOCORRISTAS EValor:
SEGURANÇA-FAPIC
20.412,00
Objeto: RECEPCIONISTAS, CONTROLADORES, SOCORRISTAS E
SEGURANÇA-FAPIC
Nº Emp.: 8144
Contratado: MORETI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 11.330.581/0001-46
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
20.412,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0213/12
Dt. Assinatura: 27/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
20.412,00
Dt. Publicação: 27/09/2012 Vigência: de: 27/09/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 14/10/2012
Responsável:
Objetivo: EMPRESA CONTRATADA P/ REALIZAÇÃO DE RODEIO-FAPIC
Valor:
Objeto: EMPRESA CONTRATADA P/ REALIZAÇÃO DE RODEIO-FAPIC
Nº Emp.: 8072
Contratado: BASSI & RUBIO LTDA-ME
C.N.P.J.: 11.330.849/0001-40
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Dt. Assinatura: 20/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/09/2012 Vigência: de: 20/09/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
Contratado: BASSI & RUBIO LTDA-ME
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Dt. Assinatura: 20/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
Nº Emp.: 8053
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
23.000,00
Nº Proc. Licitação:
Objetivo: SHOW COM FRED & GUSTAVO- FAPIC 2012
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Dt. Assinatura: 20/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Objeto: SHOW COM MATOGROSSO & MATHIAS- FAPIC 2012
Nº Emp.: 8054
Valor:
50.000,00
Nº Proc. Licitação:
Manutenção do Departamento de Turismo
Valor:
C.N.P.J.: 10.853.090/0001-17
Unidade: 020701
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: MATOGROSSO E MATHIAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
50.000,00
Objetivo: SHOW COM MATOGROSSO & MATHIAS- FAPIC 2012
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
50.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Dt. Publicação: 20/09/2012 Vigência: de: 20/09/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Valor:
C.N.P.J.: 16.606.901/0001-61
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0218/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: F2G PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
23.000,00
Dt. Publicação: 20/09/2012 Vigência: de: 20/09/2012
Objeto: SHOW COM FRED & GUSTAVO- FAPIC 2012
23.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0217/12
Valor:
C.N.P.J.: 11.330.849/0001-40
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: SHOW COM "GENE FIREBALL" - FAPIC 2012
Objeto: SHOW COM "GENE FIREBALL" - FAPIC 2012
Nº Emp.: 8052
74.250,00
74.250,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0216/12
74.250,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
95.000,00
95.000,00
95.000,00
Nº Contrato: 0219/12
Dt. Assinatura: 20/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 20/09/2012 Vigência: de: 20/09/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Responsável:
Objetivo: SHOW COM JADS E JADSON- FAPIC 2012
Objeto: SHOW COM JADS E JADSON- FAPIC 2012
Nº Emp.: 8055
Nº Proc. Licitação:
Contratado: JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Dt. Assinatura: 20/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
Nº Emp.: 8056
52.000,00
Nº Proc. Licitação:
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Dt. Assinatura: 20/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
6.500,00
6.500,00
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
2012
Objeto: SHOW COM RONALDO SAN & MARCIO E AMIGOS- FAPIC
2012 SHOW COM RONALDO SAN & MARCIO E AMIGOS- FAPICValor:
Nº Emp.: 8051
Contratado: R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL ME
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Manutenção do Departamento de Turismo
Dt. Assinatura: 02/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
25.000,00
25.000,00
Dt. Publicação: 02/10/2012 Vigência: de: 02/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR.
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS P/ MERENDA ESCOLAR.
Nº Emp.: 8209
Contratado: NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 8210
Manutenção do Ensino Fundamental
Manutenção do Ensino Infantil
16.000,00
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Infantil
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
16.326,67
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME.
Func. Prog.: 12.365.0005.2011.0000
Nº Emp.: 8210
C.N.P.J.: 11.052.403/0001-09
Unidade: 020601
Programa: 2011 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
25.000,00
C.N.P.J.: 142.159.120-00
Unidade: 020701
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0222/12
6.500,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Dt. Publicação: 20/09/2012 Vigência: de: 20/09/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Valor:
C.N.P.J.: 11.892.398/0001-34
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0221/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: EDUARDO DE PAULA QUEIROZ - EPP
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
52.000,00
Objetivo: SHOW COM RODRIGO NUNES- FAPIC 2012
Objeto: SHOW COM RODRIGO NUNES- FAPIC 2012
52.000,00
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Dt. Publicação: 20/09/2012 Vigência: de: 20/09/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Valor:
C.N.P.J.: 15.641.222/0001-60
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0220/12
Até: 31/12/2012
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
-1,67
32.325,00
32.326,50
Nº Contrato: 0224/12
Dt. Assinatura: 05/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 05/10/2012 Vigência: de: 05/10/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL Valor:
DE GERENCIAMENT
34.800,00
Objeto: CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPALObjetivo:
DE GERENCIAMENT
Nº Emp.: 8229
Contratado: DAL MÁS-ASSES. E CONSULT. EM ADM PÚB. E PRIV. LTDA
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 8229
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
134,00
Contratado: DAL MÁS-ASSES. E CONSULT. EM ADM PÚB. E PRIV. LTDA
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 8230
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 8230
Nº Emp.: 8245
Contratado: DAL MÁS-ASSES. E CONSULT. EM ADM PÚB. E PRIV. LTDA
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
-34.666,00
Contratado: DAL MÁS-ASSES. E CONSULT. EM ADM PÚB. E PRIV. LTDA
C.N.P.J.: 11.371.643/0001-68
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
34.666,00
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
-134,00
Contratado: DAL MÁS-ASSES. E CONSULT. EM ADM PÚB. E PRIV. LTDA
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
34.800,00
34.800,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0225/12
Dt. Assinatura: 19/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 19/10/2012 Vigência: de: 19/10/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.
Valor:
Objeto: MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA E ESGOTO.
Nº Emp.: 8683
Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Nº Emp.: 8683
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Dt. Assinatura: 23/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
-0,06
101.994,59
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0226/12
101.994,65
C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Contratado: P B FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Dt. Publicação: 23/10/2012 Vigência: de: 23/10/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REALIZAÇÃO DO 38º MPB.Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REALIZAÇÃO DO 38º MPB. Valor:
Nº Emp.: 8698
Contratado: PRIME SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 13.812.209/0001-00
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
101.994,65
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
38.200,00
38.200,00
38.200,00
Nº Contrato: 0227/12
Dt. Assinatura: 23/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 23/10/2012 Vigência: de: 23/10/2012
Modalidade: DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor: DE PISO
9.000,00
EM IM
Objeto: REPARO DE RACHADURAS, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO
DEREPARO
PISO EMDE
IM RACHADURAS, DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO
Nº Emp.: 8697
Contratado: JOSÉ SIMÕES DOMINGOS SILVA 07846390864
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 13.078.782/0001-23
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
9.000,00
9.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0228/12
Dt. Assinatura: 29/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/10/2012 Vigência: de: 29/10/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 29/10/2012
Responsável:
Objetivo:
DE CAIXA DE CAMBIO COMPLETA PARA
Valor:
MICRO ONIBUS-V
13.400,00
Objeto: FORNECIMENTO DE CAIXA DE CAMBIO COMPLETA PARA
MICROFORNECIMENTO
ONIBUS-V
Nº Emp.: 8750
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
13.400,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0229/11
Dt. Assinatura: 27/07/2011
13.400,00
Dt. Publicação: 27/07/2011 Vigência: de: 27/07/2011
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade:
Nº Proc. Licitação: 0109/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
DE CESSÃO DOS DIREITOS DO USO DE PROGRAMAS
Valor:DE INFORMAT
20.500,00
Objeto: SERV. DE CESSÃO DOS DIREITOS DO USO DE PROGRAMAS
DE SERV.
INFORMAT
Nº Emp.: 2684
Contratado: PORTULAN DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA. ME
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
Nº Emp.: 2684
C.N.P.J.: 07.767.749/0001-08
Unidade: 021101
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Valor:
Contratado: PORTULAN DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA. ME
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
5.250,00
C.N.P.J.: 07.767.749/0001-08
Unidade: 021101
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
-2.250,00
3.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0231/12
Dt. Assinatura: 31/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 31/10/2012 Vigência: de: 31/10/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2013
Responsável:
Objetivo:
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO
Valor: BÁSICO-PMSB
148.014,70
Objeto: ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO
BÁSICO-PMSB
Nº Emp.: 8767
Contratado: PROJECTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 8768
C.N.P.J.: 14.033.243/0001-30
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
Contratado: PROJECTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
1.014,70
C.N.P.J.: 14.033.243/0001-30
Unidade: 021001
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
147.000,00
148.014,70
Nº Contrato: 0232/11
Dt. Assinatura: 28/07/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 28/07/2011 Vigência: de: 28/07/2011
Modalidade: MAT / SERV - CONCORR
Nº Proc. Licitação: 0061/11
Objeto: SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
Nº Emp.: 1079
Unidade: 021601
Manutenção do Transporte Municipal
Manutenção do Transporte Municipal
Dt. Assinatura: 31/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
259.000,00
C.N.P.J.: 04.713.870/0001-69
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
166.500,00
425.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0232/12
Dt. Publicação: 31/10/2012 Vigência: de: 31/10/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
444.000,00
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
Contratado: BENEDITO MASSEI - ME
Programa: 2041 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0012.2041.0000
Valor:
C.N.P.J.: 04.713.870/0001-69
Programa: 2041 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 8537
Responsável:
Objetivo: SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO.
Contratado: BENEDITO MASSEI - ME
Func. Prog.: 26.782.0012.2041.0000
Até: 31/12/2012
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO SPANDS E FILTRO SERINGA
Valor:ESTÉRIL.4.155,00
Objeto: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO SPANDS E FILTRO SERINGA
ESTÉRIL.
Nº Emp.: 8766
Contratado: HEXIS CIENTIFICA LTDA
C.N.P.J.: 53.276.010/0001-10
Programa: 2038 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 17.512.0011.2038.0000
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento de Saneamento
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
4.155,00
4.155,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0233/12
Dt. Assinatura: 30/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 30/10/2012 Vigência: de: 30/10/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO DE TIROLESA COM 350Valor:
M NA PRAIA65.000,00
CAT
Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TIROLESA COM 350Objetivo:
M NA PRAIA
CAT
Nº Emp.: 8770
Contratado: VIA BRASIL AVENTURA SERV. ESPORTIVOS LTDA-ME
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Nº Emp.: 8771
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Manutenção do Departamento de Turismo
Manutenção do Departamento de Turismo
19.474,37
C.N.P.J.: 10.598.947/0001-08
Unidade: 020701
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Contratado: VIA BRASIL AVENTURA SERV. ESPORTIVOS LTDA-ME
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
45.525,63
C.N.P.J.: 10.598.947/0001-08
Unidade: 020701
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Contratado: VIA BRASIL AVENTURA SERV. ESPORTIVOS LTDA-ME
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Nº Emp.: 8771
C.N.P.J.: 10.598.947/0001-08
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
-19.474,37
45.525,63
Nº Contrato: 0234/12
Dt. Assinatura: 06/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 06/11/2012 Vigência: de: 06/11/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.
Nº Emp.: 8862
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Manutenção do Transporte Escolar
Dt. Assinatura: 06/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
87.050,00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Responsável:
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Dt. Assinatura: 18/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
67.600,00
C.N.P.J.: 69.330.264/0001-00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
67.600,00
67.600,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0236/12
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.
Contratado: PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
1.667,00
Dt. Publicação: 06/11/2012 Vigência: de: 06/11/2012
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.
Nº Emp.: 8861
85.383,00
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Unidade: 020601
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0235/12
87.050,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Valor:
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 8863
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS.
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Até: 31/12/2012
Dt. Publicação: 18/10/2012 Vigência: de: 18/10/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇAO
DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO PARA O 38Valor:
FESTIVAL NACIO
9.020,20
Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO PARA O 38
FESTIVAL
NACIO
Nº Emp.: 8749
Contratado: VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 02.138.854/0001-64
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
9.020,20
9.020,20
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0238/12
Dt. Assinatura: 14/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 14/11/2012 Vigência: de: 14/11/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Nº Emp.: 8947
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.680,00
2.680,00
2.680,00
Nº Contrato: 0239/11
Dt. Assinatura: 17/08/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 17/08/2011 Vigência: de: 17/08/2011
Modalidade: MAT / SERV - CONCORR
Nº Proc. Licitação: 0005/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objeto: Fornec equip, mat e mao-de-obra reavilitaçao av Brasil Sul Objetivo: Fornec equip, mat e mao-de-obra reavilitaçao av Brasil Sul Valor:
Nº Emp.: 57
Contratado: FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Programa: 1101 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Nº Emp.: 1891
Revitalização da Av. Brasil
Revitalização da Av. Brasil
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
Contratado: FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Unidade: 021601
Revitalização da Av. Brasil
Dt. Assinatura: 14/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
839.481,09
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
115.776,12
1.102.606,54
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0239/12
147.349,33
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Unidade: 021601
Programa: 1101 SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Valor:
Contratado: FABEN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Func. Prog.: 15.451.0012.1101.0000
Nº Emp.: 1892
C.N.P.J.: 07.806.513/0001-33
Unidade: 021601
Programa: 1101 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Dt. Publicação: 14/11/2012 Vigência: de: 14/11/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
Nº Emp.: 8946
Contratado: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTAÇÕES - ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Dt. Assinatura: 14/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
9.336,00
C.N.P.J.: 10.904.905/0001-40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
9.336,00
9.336,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0240/12
1.885.457,00
Dt. Publicação: 14/11/2012 Vigência: de: 14/11/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: EMPRESA
Valor:
PARA
22.158,75
DE
Objeto: EMPRESA ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS HABILITADOS,
PARA DE ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS HABILITADOS,
Nº Emp.: 9008
Contratado: C. J. ALVES COSMÉTICOS ME
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
Nº Emp.: 9008
C.N.P.J.: 10.775.478/0001-47
Unidade: 021101
Proteção Social Básica
Valor:
Contratado: C. J. ALVES COSMÉTICOS ME
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
1,00
C.N.P.J.: 10.775.478/0001-47
Unidade: 021101
Proteção Social Básica
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
-1,00
0,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0241/12
Dt. Assinatura: 21/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 21/11/2012 Vigência: de: 21/11/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
PRESTAÇAO
Valor:EVENTO1.948,50
SAUDE
Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO COFEE BREAK
EVENTO
SAUDE DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇAO COFEE BREAK
Nº Emp.: 9024
Contratado: ADEMILDE FERNANDES ME
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
C.N.P.J.: 12.280.510/0001-49
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.948,50
1.948,50
Nº Contrato: 0242/12
Dt. Assinatura: 21/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 21/11/2012 Vigência: de: 21/11/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS - GABINETE DO PREFEITO
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS - GABINETE DO PREFEITO
Nº Emp.: 9025
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
Unidade: 020101
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
8.650,00
8.650,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0243/12
Dt. Assinatura: 21/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
8.650,00
Dt. Publicação: 21/11/2012 Vigência: de: 21/11/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO E DESCUPINIZAÇAO DEPTOValor:
DE EDUCAÇAO
20.000,00
Objeto: SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO E DESCUPINIZAÇAO DEPTO
DE EDUCAÇAO
Nº Emp.: 9023
Contratado: MAURO JOSÉ ROSA
C.N.P.J.: 14.609.043/0001-83
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
20.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0244/11
Dt. Assinatura: 16/08/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
20.000,00
Dt. Publicação: 16/08/2011 Vigência: de: 16/08/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 120/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO
Valor:
DE
159.598,92
REFEIÇ
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO
DE REFEIÇ DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO
Nº Emp.: 386
Contratado: C.P. CAMINOTO ALVES M/E
C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 6956
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor:
Contratado: C.P. CAMINOTO ALVES M/E
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Dt. Assinatura: 21/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
59.849,60
152.948,97
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0244/12
93.099,37
C.N.P.J.: 05.462.732/0001-17
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dt. Publicação: 21/11/2012 Vigência: de: 21/11/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO
DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME
Valor:
SOLICITAÇAO
78.608,84
DO
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME
SOLICITAÇAO
DO
Nº Emp.: 9022
Contratado: GISELE CRISTIANE MAGUETAS DE LIMA - ME
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 08.487.335/0001-98
Unidade: 021601
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
78.608,84
78.608,84
Nº Contrato: 0247/12
Dt. Assinatura: 29/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/11/2012 Vigência: de: 29/11/2012
Modalidade: DISPENSA
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: PRESTAÇÃO
Valor:
7.800,00
E DEP
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CURSO DE ESTÉTICA (MAQUIAGEM
E DEP DE SERVIÇO PARA CURSO DE ESTÉTICA (MAQUIAGEM
Nº Emp.: 9419
Contratado: EM FOCO - CURSOS LIVRES, TÉC PROF. COM. LTDA ME
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0008.2060.0000
C.N.P.J.: 11.330.365/0001-09
Unidade: 021101
Proteção Social Básica
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
7.800,00
7.800,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0249/12
Dt. Assinatura: 10/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/12/2012 Vigência: de: 10/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: AQUISIÇÃO DE CINCO MOTOCICLETAS ZERO KM.
Nº Emp.: 9590
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE CINCO MOTOCICLETAS ZERO KM.
Contratado: COMERCIAL GRAN RIO MOTO LTDA
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 10/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
32.225,00
32.225,00
Dt. Publicação: 10/12/2201 Vigência: de: 10/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 269/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:C.FORNECIEMNTO DE ALIMENTO CONCENTRADO EM VITAMINA
Valor: C.
Objeto: FORNECIEMNTO DE ALIMENTO CONCENTRADO EM VITAMINA
Nº Emp.: 9475
Contratado: ROGERIO LOPES DO NASCIMENTO - EPP
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
Operacionalização da Merenda Escolar
Dt. Assinatura: 10/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
8.580,00
C.N.P.J.: 14.428.313/0001-50
Unidade: 020602
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
8.580,00
8.580,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0251/12
32.225,00
C.N.P.J.: 45.813.953/0003-79
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0250/12
Até: 31/12/2012
Dt. Publicação: 10/12/2012 Vigência: de: 10/12/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA CORPO DE
Valor:
BOMBEIRO.
3.318,00
Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA CORPO Objetivo:
DE BOMBEIRO.
Nº Emp.: 9474
Contratado: J.A. DIAS RESTAURANTE LTDA - ME
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
C.N.P.J.: 04.557.107/0001-96
Unidade: 020101
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
3.318,00
3.318,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0252/12
Dt. Assinatura: 10/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 10/12/2012 Vigência: de: 10/12/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PORTASValor:
SANFONADAS.
6.223,00
Objeto: FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS, PERSIANAS E PORTAS
SANFONADAS.
Nº Emp.: 9589
Contratado: T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA-EPP
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
C.N.P.J.: 02.797.441/0001-91
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
6.223,00
6.223,00
Nº Contrato: 0253/12
Dt. Assinatura: 11/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 11/12/2012 Vigência: de: 11/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.
Nº Emp.: 9630
Responsável:
Objetivo: AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.
Contratado: BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
280.000,00
Dt. Assinatura: 12/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
280.000,00
Dt. Publicação: 12/12/2012 Vigência: de: 12/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.
Nº Emp.: 9661
Objetivo: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO.
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
Dt. Assinatura: 18/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
19.255,00
C.N.P.J.: 59.729.822/0001-50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
19.255,00
19.255,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0255/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
280.000,00
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0254/12
Valor:
C.N.P.J.: 52.226.073/0001-08
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.605.0010.2036.0000
Até: 31/12/2012
Dt. Publicação: 18/12/2012 Vigência: de: 18/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
Valor:VEÍCULOS.
35.500,00
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
VEÍCULOS.
Nº Emp.: 9748
Contratado: JOSE CARLOS DA SILVA AUTO ELETRICA-ME
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 01.830.635/0001-89
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
35.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0256/12
Dt. Assinatura: 18/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
35.500,00
Dt. Publicação: 18/12/2012 Vigência: de: 18/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
Valor:VEÍCULOS.
109.700,00
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
VEÍCULOS.
Nº Emp.: 9745
Contratado: CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 9746
C.N.P.J.: 01.104.851/0001-47
Unidade: 021601
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Contratado: CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
8.800,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
100.900,00
C.N.P.J.: 01.104.851/0001-47
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
109.700,00
Nº Contrato: 0257/12
Dt. Assinatura: 18/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 18/12/2012 Vigência: de: 18/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
Valor:VEÍCULOS.
61.150,00
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
VEÍCULOS.
Nº Emp.: 9747
Contratado: CARRARA RETÍFICA DE MOTORES LTDA. - ME
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 08.809.619/0001-53
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
61.150,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0258/12
Dt. Assinatura: 18/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
61.150,00
Dt. Publicação: 18/12/2012 Vigência: de: 18/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
Valor:VEÍCULOS.
35.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPAROS EM DIVERSOS
VEÍCULOS.
Nº Emp.: 9744
Contratado: HEITOR ALVES PINTO ME
C.N.P.J.: 07.670.507/0001-00
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
35.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0259/12
Dt. Assinatura: 19/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
35.000,00
Dt. Publicação: 19/12/2012 Vigência: de: 19/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS
Valor:
5.782,90
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 9823
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
5.782,90
5.782,90
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0260/12
Dt. Assinatura: 19/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 19/12/2012 Vigência: de: 19/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS
Valor:
10.340,40
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM E MEDICAMENTOS
Nº Emp.: 9824
Contratado: CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 44.734.671/0004-02
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
10.340,40
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0261/12
Dt. Assinatura: 19/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 19/12/2012 Vigência: de: 19/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Objeto: FORNECIMENTO DE ARROZ PARA COZINHA PILOTO
Nº Emp.: 9821
Programa: 2013 SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Responsável:
Operacionalização da Merenda Escolar
Valor:
4.060,20
C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Unidade: 020602
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DE ARROZ PARA COZINHA PILOTO
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Func. Prog.: 12.306.0006.2013.0000
10.340,40
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E DEPENDENCIAS
Valor:
4.060,20
4.060,20
Nº Contrato: 0262/12
Dt. Assinatura: 19/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 19/12/2012 Vigência: de: 19/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL
Valor:DE LIMPEZA
9.980,00
Objeto: FORNECIMENTO COM ENTREGA PARCELADA DE MATERIAL
DE FORNECIMENTO
LIMPEZA
Nº Emp.: 9825
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 9826
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Nº Emp.: 9826
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
Contratado: M.A. PROENÇA - ME
1.425,20
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
8.554,80
C.N.P.J.: 12.865.746/0001-47
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
-1,36
9.978,64
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0264/12
Dt. Assinatura: 21/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 21/12/2012 Vigência: de: 21/12/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Proc. Licitação: 294
Até: 21/12/2012
Responsável:
CONTRATAÇÃO
DO ESPETÁCULO "ALTO DA CRUZ VI O AUTO
Valor: DO MENINO
18.000,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO "ALTO DA CRUZ VI OObjetivo:
AUTO DO
MENINO
Nº Emp.: 10064
Contratado: TRUPE DE TEATRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 15.579.867/0001-10
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
18.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0265/12
Dt. Assinatura: 21/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
18.000,00
Dt. Publicação: 21/12/2012 Vigência: de: 24/12/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Proc. Licitação: 297
Até: 24/12/2012
Responsável:
Objetivo: SHOW
COM
Valor:
"NATAL
17.500,00
ILU
Objeto: SHOW COM A BARDA WARNING , OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO
"NATAL
ILU A BARDA WARNING , OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO
Nº Emp.: 10063
Contratado: DENIS GOMES FERREIRA
C.N.P.J.: 14.084.098/0001-17
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
17.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0266/12
Dt. Assinatura: 27/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
17.500,00
Dt. Publicação: 27/12/2012 Vigência: de: 27/11/2201
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Proc. Licitação: 295
Até: 27/12/2012
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇÃO
DO "ESPETÁCULO DA ALEGRIA CIA MANE'S",
Valor: OCASIÃO
16.800,00
D
Objeto: CONTRATAÇÃO DO "ESPETÁCULO DA ALEGRIA CIA MANE'S",
OCASIÃO
D
Nº Emp.: 10080
Contratado: EMANUEL EDEBRANDO DE SOUZA PIATO
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
C.N.P.J.: 269.138.388-16
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
16.800,00
16.800,00
Nº Contrato: 0267/12
Dt. Assinatura: 27/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 27/12/2012 Vigência: de: 28/12/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Proc. Licitação: 298/12
Até: 28/12/2012
Responsável:
CONTRATAÇÃO
DO "ESPETÁCULO TRANSITÓRIOS EM PROCESSOS",
Valor:
17.900,00
OCASI
Objeto: CONTRATAÇÃO DO "ESPETÁCULO TRANSITÓRIOS EM Objetivo:
PROCESSOS",
OCASI
Nº Emp.: 10081
Contratado: MARIA ERCILIA PAGOTO MASETTI
C.N.P.J.: 15.803.766/0001-81
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0004.2022.0000
Unidade: 020801
Manutenção do Departamento de Cultura
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor:
17.900,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0268/12
Dt. Assinatura: 27/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
17.900,00
Dt. Publicação: 27/12/2212 Vigência: de: 31/12/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Proc. Licitação: 300/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
CONTRATAÇÃO
DO SHOW COM A DUPLA "RONALDO SAN
Valor:
E MÁRCIO",
17.500,00
COM
Objeto: CONTRATAÇÃO DO SHOW COM A DUPLA "RONALDO SAN
E MÁRCIO",
COM
Nº Emp.: 10079
Contratado: PEDRO MARQUES DOS REIS- ME
C.N.P.J.: 14.508.324/0001-40
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
17.500,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0269/12
Dt. Assinatura: 27/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
17.500,00
Dt. Publicação: 27/12/2012 Vigência: de: 31/12/2012
Modalidade: INEXIGIBILIDADE
Nº Proc. Licitação: 301/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: SHOW
COM A BANDA "ESTAÇÃO 7" NA PRAIA. COMEMORAÇÃO
Valor: DO 45.000,00
"REVEI
Objeto: SHOW COM A BANDA "ESTAÇÃO 7" NA PRAIA. COMEMORAÇÃO
DO "REVEI
Nº Emp.: 10078
Contratado: EDUARDO DE PAULA QUEIROZ - EPP
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 11.892.398/0001-34
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
45.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0270/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
45.000,00
Dt. Publicação: 28/12/2012 Vigência: de: 31/12/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 299/12
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:2013
SERVIÇOS
Valor: 2013 27.360,00
NA P
Objeto: SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON
NA P E LOCAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON
Nº Emp.: 10088
Contratado: EDUARDO DE PAULA QUEIROZ - EPP
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
C.N.P.J.: 11.892.398/0001-34
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
27.360,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0271/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
27.360,00
Dt. Publicação: 28/12/2012 Vigência: de: 28/12/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONCORR
Nº Proc. Licitação: 204/12
Até: 28/02/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO
DE CAMINHÃO BASCULANTE, EQUIPAMENTOS,
Valor:
MÃO-DE-OB
136.000,00
Objeto: FORNECIMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE, EQUIPAMENTOS,
MÃO-DE-OB
Nº Emp.: 10086
Contratado: GEOMETRISA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Programa: 1119 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Func. Prog.: 16.482.0011.1119.0000
C.N.P.J.: 01.809.622/0001-28
Unidade: 021501
PROGRAMA CASA PAULISTA-LOTES URBANIZADOS Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
136.000,00
136.000,00
Nº Contrato: 0272/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 28/12/2012 Vigência: de: 28/12/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 296
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
Valor: NO LOTEAMEN
18.800,00
Objeto: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REBAIXAMENTO DE RUAS
NOESCAVADEIRA
LOTEAMEN HIDRÁULICA PARA REBAIXAMENTO DE RUAS
Nº Emp.: 10089
Contratado: GARCIA PRADO & PRADO TRANSPORTE LTDA-EPP
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 06.291.551/0001-38
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
18.800,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0273/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
18.800,00
Dt. Publicação: 28/12/2012 Vigência: de: 31/12/2012
Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:2013
SERVIÇOS
Valor: 2013 18.600,00
NA P
Objeto: SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON
NA P E LOCAÇÕES PARA FESTIVIDADES DO REVEILLON
Nº Emp.: 10087
Contratado: PEDRO MARQUES DOS REIS- ME
C.N.P.J.: 14.508.324/0001-40
Programa: 2020 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0003.2020.0000
Unidade: 020701
Manutenção do Departamento de Turismo
DEPARTAMENTO DE TURISMO
Valor:
18.600,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0275/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
18.600,00
Dt. Publicação: 28/12/2012 Vigência: de: 28/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 287/12
Até: 28/01/2013
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Valor:
10.303,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Nº Emp.: 10123
Contratado: ATIVAFLEX COMERCIAL LTDA-EPP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 05.796.409/0001-80
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
10.303,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0276/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
10.303,00
Dt. Publicação: 28/12/2012 Vigência: de: 28/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 287/12
Até: 28/01/2013
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Valor:
2.896,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Nº Emp.: 10122
Contratado: TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA.
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
2.896,00
2.896,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0277/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 28/12/2012 Vigência: de: 28/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 287/12
Até: 28/01/2013
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Valor:
10.113,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Nº Emp.: 10121
Contratado: LUCIANO T. TONETTO COLNAGO-EPP
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
C.N.P.J.: 66.911.355/0001-40
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
10.113,00
10.113,00
Nº Contrato: 0278/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 28/01/2012 Vigência: de: 28/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 287/12
Até: 28/01/2012
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Valor:
14.870,00
Objeto: FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS.
Nº Emp.: 10124
Contratado: INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA C.N.P.J.: 78.589.504/0001-86
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
14.870,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0279/12
Dt. Assinatura: 28/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
14.870,00
Dt. Publicação: 28/12/2012 Vigência: de: 28/12/2012
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação:
Até: 31/01/2013
Responsável:
SERVIÇO-CONFECÇÃO
DE ADESIVO E ADESIVAGEM E FORNECIMENTO
Valor:
15.000,00
DE
Objeto: SERVIÇO-CONFECÇÃO DE ADESIVO E ADESIVAGEM E Objetivo:
FORNECIMENTO
DE
Nº Emp.: 10158
Contratado: T N FORTE - ME
C.N.P.J.: 11.183.970/0001-96
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Unidade: 021001
Manutenção do CEREST
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
15.000,00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0292/12
Dt. Assinatura: 29/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/11/2012 Vigência: de: 29/11/2012
Modalidade: DISPENSA
Nº Proc. Licitação: 248/12
Contratado: COMERCIAL MANHANI LTDA - ME
Responsável:
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Dt. Assinatura: 04/11/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Valor:
19.000,00
19.000,00
Dt. Publicação: 04/11/2011 Vigência: de: 04/11/2011
Modalidade: OBRA TOMADA
Nº Proc. Licitação:
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo: EXECUÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DE ACESSIBILIDADEValor:
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇO EXTERNO DE ACESSIBILIDADE
Nº Emp.: 8963
Contratado: WILSON DOS ANJOS BERTIPAGLIA & CIA. LTDA.
Programa: 1004 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0005.1004.0000
Unidade: 020601
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Construção, Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escolas
Valor:
Dt. Assinatura: 16/11/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Objeto: FORNECIMENTO ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM
Nº Emp.: 2882
32.086,28
Nº Proc. Licitação: 0191/11
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Responsável:
Valor:
17.197,00
C.N.P.J.: 10.408.385/0001-84
Unidade: 020101
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
Até: 31/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM
Contratado: LOPES FARINHA & FILHOS LTDA
Func. Prog.: 04.122.0002.2052.0000
32.086,28
Dt. Publicação: 16/11/2011 Vigência: de: 16/11/2011
Modalidade: OBRA CONVITE
131.726,99
C.N.P.J.: 07.336.390/0001-14
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0318/11
19.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0314/11
Valor:
C.N.P.J.: 13.171.120/0001-01
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Até: 30/12/2012
Objetivo: FORNECIMENTO DO APARELHO BIPAP
Objeto: FORNECIMENTO DO APARELHO BIPAP
Nº Emp.: 9420
15.000,00
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
12.871,00
12.871,00
Nº Contrato: 0337/11
Dt. Assinatura: 02/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 02/12/2011 Vigência: de: 02/12/2011
Modalidade: OBRA CONVITE
Nº Proc. Licitação: 0213/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Valor:
Objeto: FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIO P CONSTRUÇÃO DE Objetivo:
CANETA FORNECIMENTO DE MAQUINÁRIO P CONSTRUÇÃO DE CANETA
Nº Emp.: 999
Contratado: PAIAGUAS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
C.N.P.J.: 69.182.798/0001-36
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
3.900,04
3.900,04
Total Empenhado:
Nº Contrato: 0349/11
Dt. Assinatura: 16/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 16/12/2011 Vigência: de: 16/12/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0214/11
Objeto: CONTRATAÇAO RADIODIFUSAO FM
Nº Emp.: 1662
Contratado: SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0002.2050.0000
Nº Emp.: 1663
Unidade: 020101
Despesas com Publicidade e Propaganda
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 8311
Nº Emp.: 10037
29.065,00
C.N.P.J.: 03.898.363/0001-84
Unidade: 020101
Despesas com Publicidade e Propaganda
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA.
26.400,00
C.N.P.J.: 03.898.363/0001-84
Unidade: 020101
Despesas com Publicidade e Propaganda
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
113.000,00
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
Valor:
Contratado: SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0002.2050.0000
154.980,00
C.N.P.J.: 03.898.363/0001-84
Manutenção da Secretaria Municipal
Programa: 2050 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Valor:
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Unidade: 020201
Programa: 2050 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Func. Prog.: 04.122.0002.2050.0000
Responsável:
C.N.P.J.: 03.898.363/0001-84
Contratado: SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA.
Func. Prog.: 04.122.0002.2004.0000
Até: 31/12/2012
Objetivo: CONTRATAÇAO RADIODIFUSAO FM
Programa: 2050 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
20.241,27
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
41.996,00
210.461,00
Nº Contrato: 0366/11
Dt. Assinatura: 29/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/12/2011 Vigência: de: 29/12/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0221/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEOValor:
DIESES1.080.495,00
COMUM)
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO
DIESESFORNECIMENTO
COMUM)
Nº Emp.: 13
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 14
Nº Emp.: 14
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Manutenção do Ensino Fundamental
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 15
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 19
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Unidade: 021601
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
Fiorilli S/C Software Ltda.
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
184.700,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-16.895,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
-5.000,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
406.340,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
-100.000,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
-5.000,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Nº Emp.: 19
Unidade: 021601
64.645,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Nº Emp.: 18
Unidade: 021601
18.470,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Nº Emp.: 18
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 18
Unidade: 021001
-15.000,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Nº Emp.: 17
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
369.400,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Unidade: 020601
Manutenção do Transporte Escolar
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 17
Unidade: 021501
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Func. Prog.: 12.361.0005.2009.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
Programa: 2009 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 17
Unidade: 020601
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
Valor:
Manutenção do Ensino Fundamental
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 16
Unidade: 020601
Contratado: PETRONAC DIST. NAC. DE DERIV. DE PETROLEO E ALCOOL
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
18.470,00
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
18.470,00
C.N.P.J.: 02.123.223/0001-71
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
-1.445,00
Nº Contrato: 0366/11
Dt. Assinatura: 29/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/12/2011 Vigência: de: 29/12/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0221/11
Até: 31/12/2012
Responsável:
Objetivo:
DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEOValor:
DIESES1.080.495,00
COMUM)
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO
DIESESFORNECIMENTO
COMUM)
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
937.155,00
Nº Contrato: 0367/11
Dt. Assinatura: 29/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 29/12/2011 Vigência: de: 29/12/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 221 /11
Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Nº Emp.: 21
Unidade: 020101
Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências
Func. Prog.: 10.331.0007.2028.0000
Manutenção do CEREST
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Valor:
Unidade: 020601
Manutenção do Ensino Fundamental
Func. Prog.: 16.482.0011.2062.0000
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Valor:
Unidade: 021501
Manutenção do Departamento Habitação e Urbanismo
59.250,00
DEPARTAMENTO DE HABIT.SANEAM.E URBANISMO
Valor:
23.700,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Programa: 2040 SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.0012.2040.0000
Unidade: 021601
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
Manutenção do Departamento de Manutenção e Serviços Valor:
71.100,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
130.350,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Programa: 2024 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2024.0000
Unidade: 021001
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
-30.000,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Programa: 2027 GESTAO DA SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0007.2027.0000
Unidade: 021001
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
11.850,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Programa: 2042 SERVICOS DE SEGURANCA E TRÂNSITO
Func. Prog.: 06.181.0013.2042.0000
Nº Emp.: 31
DEPARTAMENTO DE AGRON.PESCA E MEIO AMB.
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Programa: 2062 SERVICO DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E URBANISMO
Nº Emp.: 30
11.850,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 29
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - 25%
Manutenção do Departamento de Agronegócios, Pesca e Meio
Valor:Ambiente
11.850,00
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 28
5.925,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Func. Prog.: 20.601.0010.2036.0000
Nº Emp.: 28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor:
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO AO AGRONEGOCIOS, PESCA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 021401
Nº Emp.: 27
23.700,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Func. Prog.: 12.361.0005.2008.0000
Nº Emp.: 26
GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS
Valor:
Unidade: 021001
Programa: 2008 GESTAO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Nº Emp.: 25
414.750,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Programa: 2028 GESTAO DA SAÚDE
Nº Emp.: 24
Valor:
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000
Nº Emp.: 23
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Programa: 2002 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Nº Emp.: 22
Até: 31/12/2012
Unidade: 021701
Manutenção do Departamento de Segurança e Trânsito
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRANSITO
Valor:
47.400,00
Contratado: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDAC.N.P.J.: 02.044.526/0001-07
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
Unidade: 021101
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Valor:
17.775,00
384.750,00
Nº Contrato: 0368/11
Dt. Assinatura: 30/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO
Dt. Publicação: 30/12/2011 Vigência: de: 30/12/2011
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 223 /11
Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA.
Programa: 2031 GESTAO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0008.2031.0000
Responsável:
Objetivo: FORNECIMENTO DE 800 CESTAS BASICAS
Objeto: FORNECIMENTO DE 800 CESTAS BASICAS
Nº Emp.: 20
Unidade: 021101
Manutenção do Fundo Municipal de Assitência Social
Dt. Assinatura: 01/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA
Valor:
Nº Emp.: 484
39.400,00
Nº Proc. Licitação:
Unidade: 020501
Juros da Dívida Contratada
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Nº Emp.: 2655
Juros da Dívida Contratada
Nº Emp.: 4538
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Juros da Dívida Contratada
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Juros da Dívida Contratada
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
10.017,18
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Juros da Dívida Contratada
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
2.380,38
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
9.615,98
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 9011
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
2.502,65
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 9010
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
9.494,06
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 4540
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
2.564,78
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 2656
9.439,80
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Unidade: 020501
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
2.624,27
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 1339
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Valor:
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 1338
Até: 31/12/2012
Responsável:
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
39.400,00
Objetivo: PAGAMENTO DE DIVIDA
Objeto: PAGAMENTO DE DIVIDA
39.400,00
DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Dt. Publicação: 01/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010
Modalidade:
Valor:
C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Total Empenhado:
Nº Contrato: 1000/10
Até: 31/12/2012
1.930,88
50.569,98
300.000,00
Nº Contrato: 1103/03
Dt. Assinatura: 03/12/2003
Fundamento Legal:DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Amortização da Dívida Pública
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Juros da Dívida Contratada
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Amortização da Dívida Pública
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Juros da Dívida Contratada
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Amortização da Dívida Pública
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Nº Emp.: 2913
Amortização da Dívida Pública
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Nº Emp.: 3844
Juros da Dívida Contratada
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Nº Emp.: 3845
Amortização da Dívida Pública
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Nº Emp.: 4632
Juros da Dívida Contratada
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Amortização da Dívida Pública
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Nº Emp.: 5560
Juros da Dívida Contratada
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Nº Emp.: 5561
Amortização da Dívida Pública
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Fiorilli S/C Software Ltda.
Juros da Dívida Contratada
41.152,50
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 59.761.494/0001-70
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 59.761.494/0001-70
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
41.681,73
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
42.187,73
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
42.693,26
C.N.P.J.: 59.761.494/0001-70
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
9.377,73
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 4633
Unidade: 020501
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
40.628,32
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 2910
Unidade: 020501
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 1711
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 1710
Valor:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 483
Responsável:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 470
Até: 31/12/2013
Objetivo: EMPRESTIMO
Objeto: EMPRESTIMO
Nº Emp.: 469
Dt. Publicação: 03/12/2003 Vigência: de: 03/12/2003
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
43.206,33
1.520.472,02
Nº Contrato: 1103/03
Dt. Assinatura: 03/12/2003
Fundamento Legal:DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
Amortização da Dívida Pública
Juros da Dívida Contratada
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Nº Emp.: 7642
Juros da Dívida Contratada
Nº Emp.: 8530
Unidade: 020501
Amortização da Dívida Pública
Nº Emp.: 8531
Juros da Dívida Contratada
Nº Emp.: 9316
Amortização da Dívida Pública
Nº Emp.: 9317
Juros da Dívida Contratada
Nº Emp.: 9831
Amortização da Dívida Pública
Nº Emp.: 9832
Juros da Dívida Contratada
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Juros da Dívida Contratada
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
45.853,22
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Amortização da Dívida Pública
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Unidade: 020501
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
45.308,34
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Unidade: 020501
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
44.771,61
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Unidade: 020501
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Unidade: 020501
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
44.242,60
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Unidade: 020501
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
43.720,94
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
5.546,72
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0001.0000
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Valor:
Unidade: 020501
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 7641
C.N.P.J.: 02.327.775/0001-00
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Func. Prog.: 28.846.0000.0002.0000
Nº Emp.: 6920
Valor:
Unidade: 020501
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 6919
Responsável:
Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Programa: 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Nº Emp.: 6222
Até: 31/12/2013
Objetivo: EMPRESTIMO
Objeto: EMPRESTIMO
Nº Emp.: 6221
Dt. Publicação: 03/12/2003 Vigência: de: 03/12/2003
46.406,75
597.791,70
1.520.472,02

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