17 - Fundo Municipal de Assistência Social

Transcrição

17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3394/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ANDREI DORNELES RAMOS 08051129954
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2649/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 VIA LASER ARTES GRÁFICAS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1208/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALEXANDRE FERNANDES MACEDO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2086/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 MILAGROS VELEDA LOPEZ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2132/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2056/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ISAURA ISOLDI DE MELLO CASTANHO E OLIVEIRA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3395/2013
3396/2013
3400/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AWG TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA.
1 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA
DE ACESSÓRIOS LTDA-ME
1 SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3397/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SANDRA MARA SAMPAIO ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 09.593-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.634,00
0,00
1.634,00
1.634,00
0,00
1.634,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 30/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.634,00
0
Conta Corrente: 09.593-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.900,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
1.900,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
250,00
Agência: 3793-1
1.900,00
113.385/07
Descontos
Valor Líquido
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
800,00
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
250,00
Descontos
Valor Líquido
4.545,00
0,00
4.545,00
4.545,00
0,00
Agência: 3793-1
66-5
76
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
1688
14.484-7
114
Detalhe Banco Agência
33
84
C. Corrente Nr. Boletim
01056007-3
481
Data de Pagamento: 07/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
800,00
Detalhe Banco Agência
0
33
84
C. Corrente Nr. Boletim
01047499-0
756
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
16.665,00
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
4011
66.675-9
810
4.545,00
Conta Corrente: 09.593-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.400,00
70,00
1.330,00
1.400,00
70,00
1.330,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 09.593-1
Valor Bruto
3877
Data de Pagamento: 24/06/2014
Conta Corrente: 09.593-1
Valor Bruto
104
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 07/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 09.593-1
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 12/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.330,00
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 10.210-5
1
C. Corrente Nr. Boletim
1817-1
5578-6
842
Data de Pagamento: 04/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.603,85
1.688,00
0,00
0,00
5.603,85
1.688,00
5.603,85
1.688,00
0
0
341
341
3836
3813
14239-2
22.586-3
281
281
512,97
0,00
512,97
512,97
0
341
3835
36871-7
281
7.804,82
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
7.804,82
Conta Corrente: 10.210-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.000,00
0,00
6.000,00
Página 1 de 205
Data de Pagamento: 17/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.000,00
054.028/10
Detalhe Banco Agência
0
1
1432-X
C. Corrente Nr. Boletim
25.335-9
315
04/02/2015 13:55:50
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3399/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
1470/2014
3398/2013
1467/2014
1468/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1469/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
862/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA
DE ACESSÓRIOS LTDA-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 C V B CONSTANSKI INFORMÁTICA - ME
1 ECONÔMICA DISTRIBUIDORA LTDA
1 LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
EIRELI-ME
1 LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
EIRELI-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
EIRELI-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
656/2014
657/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1638/2014
1640/2014
1639/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
1 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.210-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.481,00
0,00
1.481,00
7.481,00
0,00
7.481,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 17/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 10.210-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.520,00
1.600,00
2.690,00
0,00
0,00
0,00
1.520,00
1.600,00
2.690,00
3.050,00
0,00
3.050,00
8.860,00
0,00
8.860,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
Agência: 3793-1
1.520,00
1.600,00
5.740,00
22.586-3
315
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
237
341
1
5828
8614
3007-4
480-4
35.422-6
33195-3
754
754
754
0
1
3007-4
33195-3
754
2.800,00
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
274
62098-8
897
2.800,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.125,50
0,00
2.125,50
2.125,50
0,00
2.125,50
Data de Pagamento: 02/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.125,50
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
283,29
823,06
0,00
0,00
283,29
823,06
1.106,35
0,00
1.106,35
1
C. Corrente Nr. Boletim
1244-0
6024-0
438
Data de Pagamento: 09/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.106,35
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 10.269-5
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
2947
2947
35.551-3
35.551-3
439
439
Data de Pagamento: 07/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
192,00
704,00
0,00
0,00
192,00
704,00
30.270,90
11.542,65
290,00
0,00
290,00
4.256,00
1.186,00
0,00
1.186,00
Página 2 de 205
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 10.269-5
Agência: 3793-1
3813
Data de Pagamento: 18/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.269-5
Agência: 3793-1
341
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 07/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.210-5
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
054.028/20
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
341
104
2947
2975
35551-3
372-9
755
755
0
1
982-2
59.990-5
755
04/02/2015 13:55:50
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1641/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
395/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
392/2014
526/2014
393/2014
410/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
419/2014
591/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
748/2014
394/2014
394/2014
421/2014
421/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
393/2014
420/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.269-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
203,00
0,00
203,00
203,00
0,00
203,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
203,00
0
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.675,20
0,00
2.675,20
2.675,20
0,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
5.867,68
652,12
2.847,64
0,00
0,00
313,24
5.867,68
652,12
2.534,40
32.016,52
3.521,82
28.494,70
41.383,96
3.835,06
2.675,20
Detalhe Banco Agência
0
13001445-9
783
1
C. Corrente Nr. Boletim
1432-X
28156-5
181
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.519,80
93.622,20
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
1
1
1
392-1
392-1
1433-8
306.324-0
306.324-0
39.248-0
209
209
209
0
1
1433-8
39.248-0
209
37.548,90
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.867,68
0,42
0,00
0,00
5.867,68
0,42
5.868,10
0,00
5.868,10
Data de Pagamento: 27/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.868,10
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 10.320-9
1
1
392-1
392-1
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
306.324-0
240
240
Data de Pagamento: 08/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.675,20
0,00
2.675,20
2.675,20
3.738,43
5.777,07
272,59
3.929,76
518,02
0,00
0,00
546,35
3.220,41
5.777,07
272,59
3.383,41
370.978,37
16.393,05
1.064,37
Agência: 3793-1
4524
2.675,20
Valor Bruto
Agência: 3793-1
33
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 06/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.320-9
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1432-X
28156-5
278
0
0
0
0
341
341
341
341
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
279
279
279
279
15.328,68
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.072,36
227,96
1.844,40
4.920,00
541,19
4.378,81
Página 3 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
116.404,87
Data de Pagamento: 15/04/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
303
0
1
1433-8
39.248-0
303
04/02/2015 13:55:50
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
592/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
421/2014
421/2014
549/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
647/2014
391/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
410/2014
411/2014
592/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
591/2014
1003/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1003/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.314,79
1.024,63
8.290,16
16.307,15
1.793,78
14.513,37
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.549,54
1.763,61
736,51
492,92
0,00
0,00
3.056,62
1.763,61
736,51
6.049,66
492,92
5.556,74
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
1.687,14
33.233,80
0,00
0,00
1.687,14
33.233,80
34.920,94
0,00
34.920,94
Agência: 3793-1
476.610,24
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Descontos
Valor Líquido
12.983,48
1.428,18
11.555,30
18.319,44
2.015,13
5.605,21
616,57
36.908,13
4.059,88
Agência: 3793-1
26.535,00
107.721,89
Toda e Qul
39.248-0
303
Detalhe Banco Agência
0
0
0
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
327
327
327
Detalhe Banco Agência
0
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
3406-1 31.027.210-6
361
335
Data de Pagamento: 14/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
102.629,13
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
381
16.304,31
0
1
1433-8
39.248-0
381
4.988,64
0
1
1433-8
39.248-0
381
32.848,25
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.867,26
0,84
0,00
0,00
5.867,26
0,84
5.868,10
0,00
5.868,10
Agência: 3793-1
1433-8
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 29/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 20/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.868,10
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.868,10
0,00
5.868,10
5.868,10
0,00
5.868,10
Página 4 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
392-1
392-1
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
306.324-0
400
400
Data de Pagamento: 22/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
11.987,69
Detalhe Banco Agência
0
1
392-1
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
410
04/02/2015 13:55:50
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
391/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
733/2014
972/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
391/2014
422/2014
449/2014
1005/2014
808/2014
1007/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
916/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
916/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1133/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.100,43
0,00
29.100,43
29.100,43
0,00
29.100,43
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
53.434,50
Toda e Qul
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.617,24
3.432,42
0,00
0,00
2.617,24
3.432,42
6.049,66
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3406-1 31.027.210-6
391
Data de Pagamento: 28/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
182.156,40
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
0056-5
0056-5
417
417
6.049,66
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.967,83
0,00
1.967,83
2.091,58
0,00
22.882,92
Data de Pagamento: 11/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
432
2.091,58
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
432
0,00
22.882,92
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
432
5.451,84
0,00
5.451,84
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
432
32.782,13
3.606,03
29.176,10
0
1
1433-8
39.248-0
432
9.234,69
1.015,82
8.218,87
0
1
1433-8
39.248-0
432
74.410,99
4.621,85
Agência: 3793-1
59.482,50
Detalhe Banco Agência
97.106,91
69.789,14
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
998,75
0,00
998,75
998,75
0,00
998,75
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.267,50
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.068,85
0,00
4.068,85
4.068,85
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
448
Data de Pagamento: 01/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
497
4.068,85
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.868,10
0,00
5.868,10
5.868,10
0,00
5.868,10
Página 5 de 205
Data de Pagamento: 16/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.868,10
Detalhe Banco Agência
0
1
392-1
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
530
04/02/2015 13:55:50
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1454/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
972/2014
1228/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
411/2014
594/2014
808/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1571/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1667/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1372/2014
1409/2014
972/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.808,96
0,00
2.808,96
2.808,96
0,00
2.808,96
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 22/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.808,96
0
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.049,66
5.868,10
0,00
0,00
6.049,66
5.868,10
11.917,76
0,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
26.680,56
2.934,86
23.745,70
39.652,95
4.361,82
12.217,87
1.343,97
78.551,38
8.640,65
194.535,04
6.957,89
Toda e Qua
28156-5
551
Detalhe Banco Agência
0
0
341
1
98
392-1
C. Corrente Nr. Boletim
0056-5
306.324-0
556
556
Data de Pagamento: 24/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
119.531,96
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
544
35.291,13
0
1
1433-8
39.248-0
544
10.873,90
0
1
1433-8
39.248-0
544
69.910,73
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
28.101,60
0,00
28.101,60
28.101,60
0,00
28.101,60
Data de Pagamento: 25/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
39.843,90
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.808,96
0,00
2.808,96
2.808,96
0,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 10.320-9
Agência: 3793-1
1432-X
11.917,76
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 23/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.320-9
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
BOLETO
567
Data de Pagamento: 07/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.808,96
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1432-X
28156-5
589
2.808,96
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
24.822,50
0,00
24.822,50
5.520,00
0,00
5.520,00
6.049,66
0,00
6.049,66
36.392,16
0,00
36.392,16
Página 6 de 205
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
30.342,50
187.178,16
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
12172-X
605
0
1
1534-2
12172-X
605
0
341
98
0056-5
605
04/02/2015 13:55:50
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
590/2014
1005/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
594/2014
1007/2014
1134/2014
1144/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1591/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1571/2014
1720/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
972/2014
1205/2014
1205/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1588/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
59.323,53
0,00
59.323,53
103.307,96
0,00
103.307,96
162.631,49
0,00
162.631,49
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 13/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
455.951,09
Descontos
Valor Líquido
5.347,05
588,18
4.758,87
5.685,31
625,39
3.389,30
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
457
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
457
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 21/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
615
5.059,92
0
1
1433-8
39.248-0
615
372,82
3.016,48
0
1
1433-8
39.248-0
615
27.475,09
3.022,26
24.452,83
0
1
1433-8
39.248-0
615
41.896,75
4.608,65
37.288,10
Agência: 3793-1
96.687,88
Detalhe Banco Agência
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.868,10
0,00
5.868,10
5.868,10
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 22/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
11.987,69
0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.898,40
7.816,60
0,00
0,00
6.898,40
7.816,60
14.715,00
0,00
14.715,00
392-1
306.324-0
629
Data de Pagamento: 28/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
23.449,50
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
882,02
2.374,33
5.023,51
123,02
331,16
0,00
759,00
2.043,17
5.023,51
8.279,86
454,18
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
Conta Corrente: 10.320-9
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
5.868,10
Conta Corrente: 10.320-9
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
BOLETO
BOLETO
648
648
Data de Pagamento: 05/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
144.325,56
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
673
673
673
7.825,68
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
56.785,80
0,00
56.785,80
56.785,80
0,00
56.785,80
Página 7 de 205
Data de Pagamento: 18/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
56.785,80
Detalhe Banco Agência
0
1
1534-2
C. Corrente Nr. Boletim
12172-X
656
04/02/2015 13:55:50
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1780/2014
1729/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1720/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1134/2014
1229/2014
1247/2014
1601/2014
1800/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1798/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1690/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 EMASA ENGENHARIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2092/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
567,00
0,00
567,00
5.868,10
0,00
5.868,10
6.435,10
0,00
6.435,10
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 25/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
11.987,69
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.183,40
0,00
7.183,40
7.183,40
0,00
7.183,40
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
11.530,70
1.268,38
10.262,32
10.854,24
1.193,97
45.000,00
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
12172-X
716
0
1
392-1
306.324-0
716
Data de Pagamento: 01/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
23.022,90
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
728
Data de Pagamento: 08/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
762
9.660,27
0
1
1433-8
39.248-0
762
4.950,00
40.050,00
0
1
1433-8
39.248-0
762
31.655,52
3.482,11
28.173,41
0
1
1433-8
39.248-0
762
21.239,91
2.336,39
18.903,52
0
1
1433-8
39.248-0
762
120.280,37
13.230,85
Agência: 3793-1
144.865,37
Detalhe Banco Agência
107.049,52
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
51.970,50
0,00
51.970,50
51.970,50
0,00
51.970,50
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 16/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
51.970,50
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
749,37
11,24
738,13
749,37
11,24
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
12172-X
780
Data de Pagamento: 20/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
20.636,98
Detalhe Banco Agência
0
399
358
C. Corrente Nr. Boletim
00.579-20
777
738,13
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.808,96
0,00
2.808,96
2.808,96
0,00
2.808,96
Página 8 de 205
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.808,96
Detalhe Banco Agência
0
1
1432-X
C. Corrente Nr. Boletim
28156-5
789
04/02/2015 13:55:50
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2077/2014
1878/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1205/2014
1267/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2127/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2077/2014
2077/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1718/2014
1719/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
3 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 EMASA ENGENHARIA LTDA
1 EMASA ENGENHARIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1229/2014
1592/2014
1592/2014
1601/2014
1730/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.156,00
0,00
12.156,00
12.156,00
0
1
1534-2
12172-X
805
5.868,10
0,00
5.868,10
11.987,69
0
1
392-1
306.324-0
805
18.024,10
0,00
18.024,10
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.998,68
3.220,78
0,00
449,33
1.998,68
2.771,45
5.219,46
449,33
Agência: 3793-1
105.835,80
Toda e Qua
Toda e Qua
Descontos
Valor Líquido
14.769,00
0,00
14.769,00
14.769,00
0,00
14.769,00
0
0
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
0056-5
0056-5
815
815
Data de Pagamento: 29/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
21.861,90
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.162,60
0,00
5.162,60
11.221,50
0,00
11.221,50
16.384,10
0,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
827
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
26.884,10
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
12172-X
838
0
1
1534-2
12172-X
838
16.384,10
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.666,66
544,56
220,00
8,17
14.446,66
536,39
15.211,22
228,17
14.983,05
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
4.770,13
Valor Bruto
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 28/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.320-9
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 06/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
17.622,46
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.065,76
447,23
3.618,53
3.386,50
372,52
11.533,50
Total/ Observações
Fornecedor
0
0
399
399
358
358
C. Corrente Nr. Boletim
00.579-20
00.579-20
847
847
Data de Pagamento: 07/11/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
853
3.013,98
0
1
1433-8
39.248-0
853
1.268,69
10.264,81
0
1
1433-8
39.248-0
853
38.875,38
4.276,29
34.599,09
0
1
1433-8
39.248-0
853
650,84
71,59
579,25
0
1
1433-8
39.248-0
853
Página 9 de 205
132.292,63
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1681/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1601/2014
1730/2014
1800/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2077/2014
2340/2014
2448/2014
1794/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2127/2014
2549/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2340/2014
2340/2014
2504/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
3 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
58.511,98
6.436,32
52.075,66
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 07/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.061,42
0,00
5.061,42
5.061,42
0,00
5.061,42
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
22.469,10
2.471,60
19.997,50
13.009,50
1.431,05
13.386,64
48.865,24
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 13/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
39.802,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
BOLETO
870
Data de Pagamento: 24/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
903
11.578,45
0
1
1433-8
39.248-0
903
1.472,52
11.914,12
0
1
1433-8
39.248-0
903
5.375,17
43.490,07
Agência: 3793-1
115.337,35
Detalhe Banco Agência
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.875,00
0,00
6.875,00
9.754,50
0,00
9.754,50
5.868,10
60.418,62
0,00
2.114,65
5.868,10
58.303,97
82.916,22
2.114,65
80.801,57
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 25/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
34.135,30
5.868,10
60.143,26
ProcurToda
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
231,00
14.959,50
0,00
0,00
231,00
14.959,50
15.190,50
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
12172-X
884
0
1
1534-2
12172-X
884
0
0
1
33
392-1
2044
306.324-0
13000365-2
884
884
Data de Pagamento: 27/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
24.396,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
BOLETO
BOLETO
914
914
15.190,50
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.752,50
0,00
6.752,50
10.060,50
0,00
10.060,50
1.028,90
0,00
1.028,90
Página 10 de 205
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
16.813,00
3.761,40
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
12172-X
962
0
1
1534-2
12172-X
962
0
237
1369-2
2777-4
962
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2340/2014
2689/2014
2504/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 EMPRESA DE ÁGUAS PÉ DA SERRA LTDA.
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2654/2014
1878/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2549/2014
2787/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2682/2014
2340/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1056/2014
1056/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
5 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1056/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.841,90
0,00
17.841,90
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.320-9
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 17/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.001,00
0,00
8.001,00
8.001,00
0
1
1534-2
12172-X
977
1.500,00
1.469,40
0,00
0,00
1.500,00
1.469,40
1.500,00
1.469,40
0
0
104
237
396
1369-2
666-0
2777-4
977
977
10.970,40
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
10.970,40
Conta Corrente: 10.320-9
Data de Pagamento: 22/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0
1
1534-2
12172-X
990
5.868,10
0,00
5.868,10
11.987,69
0
1
392-1
306.324-0
990
8.268,10
0,00
8.268,10
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.320-9
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
40,50
8.119,05
0,00
0,00
40,50
8.119,05
8.159,55
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 23/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
14.680,35
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
BOLETO
BOLETO
1001
1001
8.159,55
Conta Corrente: 10.320-9
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.808,96
0,00
2.808,96
2.808,96
0
1
1432-X
28156-5
1007
10.246,50
0,00
10.246,50
10.246,50
0
1
1534-2
12172-X
1030
13.055,46
0,00
13.055,46
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.593-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.593,48
12.827,80
0,00
1.789,55
5.593,48
11.038,25
18.421,28
1.789,55
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 23/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
194.535,04
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
0056-5
0056-5
558
558
16.631,73
Conta Corrente: 10.593-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
618,72
0,00
618,72
Página 11 de 205
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
45.077,47
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
341
98
C. Corrente Nr. Boletim
0056-5
661
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1628/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1628/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1628/2014
1801/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1/2014
2/2014
3/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
4/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
5/2014
6/2014
7/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
8/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.593-7
Data de Pagamento: 04/09/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
6.279,91
0,00
6.279,91
Toda e Qua
6.898,63
0,00
6.898,63
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 10.593-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
15.656,56
2.184,35
13.472,21
15.656,56
2.184,35
13.472,21
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
2.103,53
2.091,58
0,00
0,00
2.103,53
2.091,58
4.195,11
0,00
4.195,11
Agência: 3793-1
144.325,56
Toda e Qua
Descontos
Valor Líquido
3.274,17
1.956,70
5.124,76
0,00
0,00
0,00
3.274,17
1.956,70
5.124,76
10.355,63
0,00
10.355,63
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
105.835,80
Toda e Qua
Toda e Qua
Descontos
Valor Líquido
37.186,54
0,00
37.186,54
37.186,54
0,00
Agência: 3793-1
5.230,87
5.124,76
0056-5
661
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
0056-5
668
Detalhe Banco Agência
0
0
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
0056-5
0056-5
814
814
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3793-1
3793-1
73.555-8
73.555-8
DAM
88
88
89
Data de Pagamento: 12/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
37.186,54
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
132
37.186,54
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.052,02
24.246,80
50.061,56
0,00
0,00
0,00
4.052,02
24.246,80
50.061,56
78.360,38
0,00
78.360,38
Agência: 3793-1
98
Data de Pagamento: 30/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
341
Data de Pagamento: 28/10/2014
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 05/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 10.593-7
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 28/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
28.298,82
50.061,56
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
257.114,13
0,00
257.114,13
257.114,13
0,00
257.114,13
Página 12 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3793-1
3793-1
73.555-8
73.555-8
DAM
174
174
175
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
257.114,13
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
208
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
9/2014
10/2014
11/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
12/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
13/2014
14/2014
15/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
16/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
17/2014
18/2014
19/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
20/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
21/2014
22/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.852,93
13.030,09
36.917,86
0,00
0,00
0,00
10.852,93
13.030,09
36.917,86
60.800,88
0,00
60.800,88
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
23.883,02
36.917,86
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
104.589,89
0,00
104.589,89
104.589,89
0,00
104.589,89
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
4.258,01
19.091,06
41.088,31
0,00
0,00
0,00
4.258,01
19.091,06
41.088,31
64.437,38
0,00
64.437,38
Agência: 3793-1
104.589,89
Descontos
Valor Líquido
192.136,70
0,00
192.136,70
192.136,70
0,00
192.136,70
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
23.349,07
41.088,31
Descontos
Valor Líquido
4.024,39
8.890,76
21.298,74
0,00
0,00
0,00
4.024,39
8.890,76
21.298,74
34.213,89
0,00
Agência: 3793-1
192.136,70
73.555-8
73.555-8
DAM
249
249
248
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
311
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3793-1
3793-1
73.555-8
73.555-8
DAM
341
341
342
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
387
Data de Pagamento: 29/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
12.915,15
21.298,74
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3793-1
3793-1
73.555-8
73.555-8
DAM
428
428
429
34.213,89
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
90.286,82
0,00
90.286,82
90.286,82
0,00
90.286,82
Agência: 3793-1
3793-1
3793-1
Data de Pagamento: 14/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
1
1
Data de Pagamento: 29/04/2014
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
0
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 11/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
90.286,82
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
504,51
70,00
0,00
0,00
504,51
70,00
Página 13 de 205
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
462
Data de Pagamento: 30/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
574,51
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
DAM
DAM
490
490
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
23/2014
24/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
25/2014
26/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
27/2014
28/2014
29/2014
30/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
31/2014
32/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
33/2014
34/2014
35/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
36/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.527,69
201,81
0,00
0,00
4.527,69
201,81
5.304,01
0,00
5.304,01
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
154,00
61.515,55
0,00
0,00
154,00
61.515,55
61.669,55
0,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
9.317,95
6.722,38
70,00
27.647,18
0,00
0,00
0,00
0,00
9.317,95
6.722,38
70,00
27.647,18
43.757,51
0,00
43.757,51
61.949,55
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
154,00
92.458,49
0,00
0,00
154,00
92.458,49
92.612,49
0,00
92.612,49
Total/ Observações
Fornecedor
16.040,33
27.717,18
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.419,89
6.117,28
2.121,44
0,00
0,00
0,00
2.419,89
6.117,28
2.121,44
10.658,61
0,00
92.892,49
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
Guia GPS
531
531
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3793-1
3793-1
73.555-8
73.555-8
DAM
DAM
578
578
577
577
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
Guia GPS
622
622
Data de Pagamento: 29/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.419,89
8.238,72
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
DAM
73.555-8
73.555-8
3793-1
3793-1
653
652
652
10.658,61
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
34.918,46
0,00
34.918,46
34.918,46
0,00
34.918,46
Data de Pagamento: 17/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
34.918,46
Conta Corrente: 5.646-4
Descontos
489
489
Data de Pagamento: 19/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.646-4
Agência: 3793-1
73.555-8
73.555-8
Data de Pagamento: 31/07/2014
Conta Corrente: 5.646-4
Agência: 3793-1
3793-1
3793-1
61.669,55
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 16/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.646-4
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Valor Bruto
Data de Pagamento: 30/06/2014
Valor Líquido
Página 14 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
699
Data de Pagamento: 30/09/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
37/2014
38/2014
39/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
40/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
41/2014
42/2014
43/2014
44/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
45/2014
46/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
47/2014
48/2014
49/2014
50/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
51/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.149,84
1.655,09
2.973,28
0,00
0,00
0,00
6.149,84
1.655,09
2.973,28
10.778,21
0,00
10.778,21
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 30/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.973,28
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.106,63
0,00
18.106,63
18.106,63
0,00
18.106,63
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
16.434,87
3.277,97
6.126,04
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.434,87
3.277,97
6.126,04
210,00
26.048,88
0,00
26.048,88
Agência: 3793-1
18.106,63
Descontos
Valor Líquido
198,00
58.419,91
0,00
0,00
198,00
58.419,91
58.617,91
0,00
58.617,91
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
19.712,84
6.336,04
Descontos
Valor Líquido
15.911,86
13.176,84
70,00
25.997,49
0,00
0,00
0,00
0,00
15.911,86
13.176,84
70,00
25.997,49
55.156,19
0,00
Agência: 3793-1
3793-1
3793-1
73.555-8
73.555-8
DAM
725
725
724
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
779
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3793-1
3793-1
73.555-8
73.555-8
DAM
DAM
830
830
829
829
Data de Pagamento: 19/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
59.457,91
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
1
1
Data de Pagamento: 30/10/2014
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
0
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 16/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
Guia GPS
895
893
Data de Pagamento: 27/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
29.088,70
26.067,49
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3793-1
3793-1
73.555-8
73.555-8
DAM
DAM
917
917
916
916
55.156,19
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
124.044,12
0,00
124.044,12
124.044,12
0,00
124.044,12
Página 15 de 205
Data de Pagamento: 18/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
124.324,12
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
983
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
54/2014
52/2014
53/2014
55/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
56/2014
57/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3257/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3138/2013
3180/2013
3180/2013
3180/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
1
2
3
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
E.M. BARBOSA
E.M. BARBOSA
E.M. BARBOSA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3138/2013
3180/2013
3220/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
4 E.M. BARBOSA
1 NORSKPAR COMERCIAL LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3537/2013
3138/2013
3172/2013
3287/2013
3180/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
4
1
1
5
ALTA COMERCIAL - EIRELI - ME
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
E.M. BARBOSA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
45.113,77
5.061,19
6.251,49
16.570,49
0,00
0,00
0,00
0,00
45.113,77
5.061,19
6.251,49
16.570,49
72.996,94
0,00
72.996,94
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 22/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
45.113,77
11.312,68
0
0
0
0
16.570,49
Conta Corrente: 5.646-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.288,05
4.218,99
0,00
0,00
6.288,05
4.218,99
10.507,04
0,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
362,22
54,33
307,89
362,22
54,33
307,89
6.288,05
4.218,99
Detalhe Banco Agência
0
0
Guia GPS
73.555-8
73.555-8
DAM
998
996
996
997
1
3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
73.555-8
1021
1024
Data de Pagamento: 06/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.145,13
FAS
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
808,22
31,10
31,10
31,10
0,00
0,00
0,00
0,00
808,22
31,10
31,10
31,10
901,52
0,00
901,52
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.010,27
31,10
18.950,00
0,00
0,00
0,00
1.010,27
31,10
18.950,00
19.991,37
0,00
Detalhe Banco Agência
0
399
356
C. Corrente Nr. Boletim
03.427-26
2
Data de Pagamento: 14/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
808,22
93,30
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
3793-1
3793-1
10.507,04
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
17.219-7
25400-2
25400-2
25400-2
39
39
39
39
Data de Pagamento: 21/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.636,43
130,62
18.950,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
399
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
1534-2
598
17.219-7
25400-2
13851-18
45
45
45
19.991,37
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
106,20
462,47
293,51
338,43
31,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106,20
462,47
293,51
338,43
31,10
Página 16 de 205
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
995,55
10.497,82
26.547,92
130,62
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
4500-4
1534-2
1534-2
392-1
1534-2
C. Corrente Nr. Boletim
20799-3
17.219-7
17.219-7
306.324-0
25400-2
65
65
65
65
65
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3524/2013
3150/2013
3150/2013
3517/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3181/2013
3181/2013
3514/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 GOLDEN QUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3527/2013
3138/2013
3531/2013
3535/2013
3150/2013
1
5
1
1
3
3181/2013
3
3536/2013
1
3534/2013
1
3533/2013
1
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
REALENGO ALIMENTOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3510/2013
3527/2013
3143/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
ORIGEM LTDA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
388,20
0,00
388,20
5.867,68
0,00
5.867,68
1.128,40
0,00
1.128,40
1.592,66
0,00
1.592,66
10.208,65
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
34.934,16
6.062,33
SMAB
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1780-9
9339-4
65
0
33
809
13000215-5
65
0
33
809
13000215-5
65
0
1
4314-1
10996-7
65
10.208,65
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.080,00
0,00
1.080,00
540,00
0,00
540,00
2.847,50
0,00
2.847,50
4.467,50
0,00
4.467,50
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 30/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.620,00
3.307,50
SMAB
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.009,80
404,12
2.719,40
67,08
2.595,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.009,80
404,12
2.719,40
67,08
2.595,32
540,00
0,00
297,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
33
809
13000215-5
83
0
33
809
13000215-5
83
0
1
4314-1
10996-7
83
Data de Pagamento: 05/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
341
1
1
1
33
2947
1534-2
1244-0
2823-1
809
35.551-3
17.219-7
6024-0
35.299-3
13000215-5
93
93
93
93
93
540,00
0
33
809
13000215-5
93
0,00
297,50
0
33
809
13000215-5
93
416,08
0,00
416,08
4.358,96
0
1
4314-1
10996-7
93
912,60
0,00
912,60
3.684,05
0
237
3474-6
50-7
93
10.961,90
0,00
10.961,90
Agência: 3793-1
14.243,80
697,63
5.983,46
6.078,45
3.432,82
Detalhe Banco Agência
SMAB
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.332,65
12.599,80
204,40
0,00
0,00
0,00
9.332,65
12.599,80
204,40
Página 17 de 205
Data de Pagamento: 25/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
21.932,45
245,28
Detalhe Banco Agência
0
0
0
341
341
237
2947
2947
2383-3
C. Corrente Nr. Boletim
35.551-3
35.551-3
8434-4
131
131
131
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3150/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 -ME
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3145/2013
3156/2013
3174/2013
3175/2013
3176/2013
3177/2013
3178/2013
3179/2013
3189/2013
3181/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3509/2013
1214/2013
3534/2013
3519/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
8 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 SOLO COMERCIAL LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3492/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
1.579,76
0,00
1.579,76
23.716,61
0,00
23.716,61
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Data de Pagamento: 25/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
287,28
0,00
287,28
2.679,37
0,00
2.168,70
Detalhe Banco Agência
33
809
C. Corrente Nr. Boletim
13000215-5
131
Data de Pagamento: 26/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
2.679,37
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
0,00
2.168,70
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
1.571,96
0,00
1.571,96
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
948,18
0,00
948,18
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
1.610,79
0,00
1.610,79
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
699,70
0,00
699,70
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
39,06
0,00
39,06
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
3.917,16
0,00
3.917,16
070.398/09
0
104
3397
787-3
136
540,00
0,00
540,00
0
33
809
13000215-5
136
14.462,20
0,00
14.462,20
Agência: 3793-1
61.438,58
Detalhe Banco Agência
3.207,54
Conta Corrente: 5.979-X
Data de Pagamento: 06/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.503,80
350,00
0,00
0,00
1.503,80
350,00
4.219,50
3.996,32
205,92
0,00
205,92
2.447,96
605,12
0,00
605,12
1.704,28
2.664,84
0,00
Agência: 3793-1
SMAB
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
341
1
2947
1534-2
35.551-3
17.219-7
163
163
0
1
4314-1
10996-7
163
0
1
756-0
55335-2
163
2.664,84
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.516,48
528,66
4.987,82
5.516,48
528,66
4.987,82
Página 18 de 205
Data de Pagamento: 11/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
189.687,06
Detalhe Banco Agência
0
104
1286-6
C. Corrente Nr. Boletim
1173-1
197
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3512/2013
3532/2013
2158/2013
3138/2013
3172/2013
3173/2013
3525/2013
3191/2013
3519/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
6 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
ORIGEM LTDA
1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 SOLO COMERCIAL LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3281/2013
3188/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3513/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALEXANDRE LACHOWSKI MARIA SOBRINHO
1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
ORIGEM LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
705/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
677/2014
713/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.106,37
258,30
1.993,06
0,00
0,00
0,00
5.106,37
258,30
1.993,06
785,77
0,00
2.348,08
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
341
237
1
2947
2012
1534-2
35.551-3
304-2
17.219-7
220
220
220
785,77
0
1
1534-2
17.219-7
220
0,00
2.348,08
0
1
1534-2
17.219-7
220
275,94
0,00
275,94
275,94
0
237
2383-3
8434-4
220
2.006,90
0,00
2.006,90
2.006,90
0
33
4524
13001445-9
220
2.687,52
0,00
2.687,52
9.905,39
0
33
809
13000215-5
220
386,88
0,00
386,88
1.901,56
0
1
756-0
55335-2
220
15.848,82
0,00
Agência: 3793-1
30.992,24
258,30
8.848,94
Detalhe Banco Agência
15.848,82
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.200,00
1.379,70
0,00
0,00
18.200,00
1.379,70
19.579,70
0,00
19.579,70
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
18.200,00
1.379,70
0
0
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.705,79
0,00
3.705,79
3.705,79
0,00
Agência: 3793-1
341
237
C. Corrente Nr. Boletim
7213
2383-3
00124-6
8434-4
244
244
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.705,79
142.358/20
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3663-3
19.998-2
290
3.705,79
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.483,34
0,00
5.483,34
5.483,34
0,00
5.483,34
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 06/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.483,34
Conta Corrente: 5.979-X
Detalhe Banco Agência
0
33
809
C. Corrente Nr. Boletim
13000215-5
354
Data de Pagamento: 20/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
195,00
0,00
195,00
3.753,94
0
1
1534-2
17.219-7
402
5.719,24
0,00
5.719,24
8.778,16
0
237
1369-2
2777-4
402
5.914,24
0,00
5.914,24
Página 19 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
677/2014
1923/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMPRAS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
713/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1262/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
802/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1222/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1675/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PAULO CESAR FURTADO ME
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1850/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2031/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
CECILHA MARMITT BERARDI
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
854,00
0,00
854,00
7.049,13
0
1
1534-2
17.219-7
412
2.763,34
0,00
2.763,34
2.763,34
0
237
2222-5
19.868-4
412
3.617,34
0,00
3.617,34
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.727,84
0,00
3.727,84
3.727,84
0,00
3.727,84
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
4.605,84
0,00
4.605,84
4.605,84
0,00
4.605,84
Agência: 3793-1
5.969,51
Descontos
Valor Líquido
944,20
0,00
944,20
944,20
0,00
944,20
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
4.950,00
0,00
4.950,00
4.950,00
0,00
4.950,00
Agência: 3793-1
4.605,84
Descontos
Valor Líquido
10.941,00
0,00
10.941,00
10.941,00
0,00
10.941,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
2.079,45
0,00
2.079,45
2.079,45
0,00
2.079,45
Agência: 3793-1
5.033,94
Descontos
Valor Líquido
453,04
124,59
328,45
Página 20 de 205
Detalhe Banco Agência
425
C. Corrente Nr. Boletim
483
Detalhe Banco Agência
0
237
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
2777-4
493
Data de Pagamento: 22/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.950,00
58.918/09
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
942
20.760-6
549
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
10.941,00
Detalhe Banco Agência
0
399
123
C. Corrente Nr. Boletim
01.578-72
662
Data de Pagamento: 02/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
79.736,30
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
2777-4
Data de Pagamento: 03/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
1369-2
0
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
237
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 24/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 05/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
4638-8
13.625-5
684
Data de Pagamento: 20/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.262,50
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0PG MARECHAL
773
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2121/2014
2295/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2223/2014
2303/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2221/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2415/2014
2222/2014
2980/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 MARIA ELISABETH KOPACHINSKI BIELA
1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA
1 TURATTO & SALLA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2296/2014
2416/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 MARIA ELISABETH KOPACHINSKI BIELA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2331/2014
2422/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
NUTRIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
453,04
124,59
328,45
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 20/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Descontos
Valor Líquido
513,60
0,00
513,60
620,60
19.270,46
0,00
19.270,46
19.270,46
19.784,06
0,00
19.784,06
70.613/09
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.000,00
92,90
0,00
0,00
7.000,00
92,90
7.092,90
0,00
7.092,90
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
4.646,70
0,00
4.646,70
4.646,70
0,00
4.646,70
Agência: 3793-1
21.861,90
Descontos
Valor Líquido
100,00
2.494,00
600,00
0,00
52,97
0,00
100,00
2.441,03
600,00
3.194,00
52,97
3.141,03
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
237
2762-6
33980-6
811
0
341
4013
13.935-9
811
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
BOLETO
BOLETO
828
828
Data de Pagamento: 30/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
8.494,20
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 29/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
BOLETO
832
Data de Pagamento: 12/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
100,00
2.441,03
600,00
FAS
070.398/09
Conta Corrente: 5.979-X
Detalhe Banco Agência
0
0
0
33
399
1
1467-3
644
3007-4
C. Corrente Nr. Boletim
01007844-2
09.972-15
25.627-7
841
864
841
Data de Pagamento: 13/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
256,80
0,00
256,80
256,80
0
237
2762-6
33980-6
874
150,00
0,00
150,00
150,00
0
33
1467-3
01007844-2
874
406,80
0,00
406,80
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 19/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
158,07
0,00
158,07
158,07
0
840,00
0,00
840,00
59.457,91
0
Página 21 de 205
C. Corrente Nr. Boletim
Detalhe Banco Agência
237
2762-6
C. Corrente Nr. Boletim
33980-6
878
Guia GPS
894
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2320/2014
2335/2014
2323/2014
2325/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3288/2013
2333/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1 NUTRIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP
1 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 TURATTO & SALLA LTDA
1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2221/2014
2550/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2221/2014
2224/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2687/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SILVANA DO ROCIO ALEXANDRE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2324/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2492/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
157,92
67,80
18,18
0,00
0,00
0,00
157,92
67,80
18,18
13,13
0,00
13,13
1.255,10
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 19/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
31,31
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
320,00
95,52
0,00
0,00
320,00
95,52
415,52
0,00
415,52
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
701,10
8.504,40
0,00
0,00
701,10
8.504,40
9.205,50
0,00
2.400,00
95,52
070.398/09
Descontos
Valor Líquido
2.652,20
3.307,15
0,00
0,00
2.652,20
3.307,15
5.959,35
0,00
5.959,35
24.396,00
48584-5
48584-5
12.475-3
878
878
878
0
1
3275-1
12.475-3
878
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3007-4
1780-9
25.627-7
10959-2
844
844
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
BOLETO
BOLETO
915
915
Data de Pagamento: 01/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.959,35
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
750,00
0,00
750,00
750,00
0,00
750,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
285,00
0,00
285,00
285,00
0,00
285,00
750,00
Descontos
Valor Líquido
1.148,60
0,00
1.148,60
Página 22 de 205
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
BOLETO
BOLETO
923
923
Detalhe Banco Agência
0
33
2027
C. Corrente Nr. Boletim
01015187-8
945
Data de Pagamento: 09/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
285,00
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 05/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
2456-2
2456-2
3275-1
9.205,50
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
1
1
Data de Pagamento: 27/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
0
0
0
Data de Pagamento: 21/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
1.255,10
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3275-1
12.475-3
947
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.761,40
Detalhe Banco Agência
0
237
1369-2
C. Corrente Nr. Boletim
2777-4
961
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2493/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2474/2014
2498/2014
2328/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2715/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2550/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2224/2014
2550/2014
2859/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2474/2014
2489/2014
2739/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 QUICKHARD INFORMATICA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 5.979-X
Valor Bruto
Descontos
38,80
0,00
38,80
1.187,40
0,00
1.187,40
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 5.979-X
Descontos
Valor Líquido
128,40
0,00
128,40
413,02
2.230,80
273,60
0,00
0,00
2.230,80
273,60
3.498,30
353,40
2.632,80
0,00
122285/200
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
280,00
0,00
280,00
280,00
0,00
280,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.522,60
0,00
3.522,60
3.522,60
0,00
3.522,60
124.324,12
961
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
237
2762-6
33980-6
979
0
0
341
104
2947
371-9
35.551-3
147-6
979
979
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.692,85
1.973,00
2.854,95
0,00
0,00
0,00
1.692,85
1.973,00
2.854,95
6.520,80
0,00
6.520,80
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Guia GPS
982
Data de Pagamento: 22/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.409,30
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
2777-4
Data de Pagamento: 18/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
1369-2
2.632,80
Conta Corrente: 5.979-X
Agência: 3793-1
237
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 17/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
991
Data de Pagamento: 23/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
14.680,35
Conta Corrente: 5.979-X
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
BOLETO
BOLETO
BOLETO
1000
1000
1000
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
192,60
0,00
192,60
1.656,36
0
237
2762-6
33980-6
1020
783,36
0,00
783,36
5.657,28
0
33
809
13000215-5
1020
10.940,00
0,00
10.940,00
10.940,00
0
341
879
19340-7
1020
11.915,96
0,00
11.915,96
Agência: 3793-1
Valor Bruto
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 06/01/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
ADELINO PELOZATO
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Página 23 de 205
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3250/2013
3252/2013
2798/2013
3256/2013
2808/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
2
1
2
2805/2013
3034/2013
3251/2013
2810/2013
2
2
1
2
3255/2013
3254/2013
3253/2013
1
1
1
AMARILDO LASKOSKI
BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
IMOBILIÁRIA M E D LTDA
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
LUIZ MILTON DALAVECHIA
MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
MIRELLE VERDASCA FERREIRA
PEDRO HERMINIO NICHELE
SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3049/2013
3224/2013
3224/2013
3224/2013
3393/2013
2863/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3528/2013
3529/2013
3318/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
1601/2013
2090/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
2
3
4
1
1
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA
1 BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA
1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 06/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.626,58
1.688,00
9.676,30
2.943,78
6.700,00
213,02
0,00
0,00
106,54
0,00
3.413,56
1.688,00
9.676,30
2.837,24
6.700,00
1.688,00
9.676,30
3.145,13
6.700,00
4.983,74
3.672,59
4.747,50
7.588,95
0,00
0,00
479,41
0,00
4.983,74
3.672,59
4.268,09
7.588,95
4.983,74
3.672,59
4.268,09
7.588,95
70.613/09
70.613/09
2.494,00
3.900,00
2.637,50
52,97
274,54
63,73
2.441,03
3.625,46
2.573,77
2.441,03
3.625,46
2.573,77
FAS
54.658,94
1.190,21
Agência: 3793-1
FAS
70.613/09
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.717,60
94.424,62
2.190,00
6.797,60
1.990,40
12.994,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.429,42
6.717,60
94.424,62
2.190,00
6.797,60
1.990,40
11.565,31
125.114,95
1.429,42
123.685,53
0
0
0
0
0
104
399
1
399
399
998-9
1313
1622-5
356
54
5953-1
02080-02
40.747-X
03.427-26
22.530-03
1
1
1
1
1
0
0
0
0
341
33
41
1
4013
13.935-9
809
13000064-1
195-8 35022304-05
3020-1
9099-9
1
1
1
1
0
0
0
399
104
0
644
998-9
0-0
09.972-15
19924-4
CARTA
1
1
6
Data de Pagamento: 07/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
112.120,22
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
130.675,25
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.313,00
4.211,20
83.863,30
0,00
0,00
2.935,21
6.313,00
4.211,20
80.928,09
94.387,50
2.935,21
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
53.468,73
Conta Corrente: 58.120-8
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
1
C. Corrente Nr. Boletim
3892
3892
3892
3892
3892
1433-8
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
39.248-0
8
8
8
8
8
8
Data de Pagamento: 08/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
10.524,20
80.928,09
ProcurToda
Detalhe Banco Agência
0
0
0
341
341
33
655
655
2044
C. Corrente Nr. Boletim
14.732-0
14.732-0
13000365-2
19
19
19
91.452,29
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.560,41
0,00
4.560,41
589,79
0,00
589,79
Página 24 de 205
Data de Pagamento: 09/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
15.362,28
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
371-9
679-6
30
0
104
371-9
679-6
30
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3050/2013
2751/2013
3046/2013
3051/2013
2057/2013
639/2013
639/2013
992/2013
992/2013
992/2013
992/2013
1260/2013
1586/2013
1586/2013
1665/2013
3338/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
3 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
4 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2927/2013
2931/2013
2932/2013
3227/2013
3228/2013
3229/2013
2676/2013
1
1
1
1
1
1
1
2089/2013
2
2828/2013
2
3223/2013
1
3249/2013
1992/2013
1
1
2030/2013
1
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
EGON KRUGER
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.212,08
0,00
10.212,08
3.069,35
337,63
2.731,72
29.285,90
3.221,45
5.161,20
Data de Pagamento: 09/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
371-9
679-6
30
070.398/09
0
104
371-9
299-5
30
26.064,45
070.398/09
0
104
371-9
299-5
30
567,72
4.593,48
070.398/09
0
104
371-9
299-5
30
20.108,45
0,00
20.108,45
140.420,08
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
25
4.777,40
4.208,66
796,23
5.459,88
11.602,25
113,76
8.986,06
909,96
8.076,10
8.986,06
8.189,79
250,80
220,96
41,81
286,63
609,10
5,97
471,77
47,77
423,99
471,77
429,96
4.526,60
3.987,70
754,42
5.173,25
10.993,15
107,79
8.514,29
862,19
7.652,11
8.514,29
7.759,83
58.845,62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2537-2
2537-2
2537-2
2537-2
2537-2
2537-2
2537-2
2537-2
2537-2
2537-2
2537-2
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
135.093,33
7.387,33
Agência: 3793-1
33.389,65
24.027-3
24.027-3
24.027-3
24.027-3
24.027-3
24.027-3
24.027-3
24.027-3
24.027-3
24.027-3
24.027-3
127.706,00
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 10/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.176,20
5.148,75
3.269,25
10.456,20
5.148,75
3.269,25
128,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.176,20
5.148,75
3.269,25
10.456,20
5.148,75
3.269,25
128,75
36.704,40
22.860,00
15.959,25
36.704,40
22.860,00
15.959,25
551,25
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
104
9-4
9-4
9-4
9-4
9-4
9-4
3387
43909-6
56652-7
56651-9
43909-6
56652-7
56651-9
664-3
33
33
33
33
33
33
33
9.364,44
0,00
9.364,44
51.549,55
0
104
371-9
679-6
34
6.916,29
0,00
6.916,29
0
104
371-9
679-6
34
35.268,82
0,00
35.268,82
0
104
371-9
679-6
34
1.303,62
22.050,00
0,00
0,00
1.303,62
22.050,00
0
0
104
104
375-1
374-3
16.248-3
3372-2
34
33
22.050,00
0,00
22.050,00
0
104
374-3
3372-2
33
Página 25 de 205
1.303,62
66.150,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2619/2013
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
1966/2013
16 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
1 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
2 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
3 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
4 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
5 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
6 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
7 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
8 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
9 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
10 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
11 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
12 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
13 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
14 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
15 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
16 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
17 FUNDO DE ABASTECIMENTO
CTBA - FAAC
Subtotal
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
22.050,00
0,00
22.050,00
157.600,32
0,00
157.600,32
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
ALIMENTAR DE
693,17
0,00
693,17
ALIMENTAR DE
25.337,85
0,00
ALIMENTAR DE
2.753,70
ALIMENTAR DE
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Data de Pagamento: 10/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
374-3
3372-2
33
Data de Pagamento: 14/01/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
41
25.337,85
0
BOLETO
41
0,00
2.753,70
0
BOLETO
41
2.974,95
0,00
2.974,95
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
4.074,96
0,00
4.074,96
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
24.108,08
0,00
24.108,08
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
35.721,48
0,00
35.721,48
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
785,22
0,00
785,22
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
2.953,48
0,00
2.953,48
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
3.623,96
0,00
3.623,96
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
20.850,50
0,00
20.850,50
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
32.785,06
0,00
32.785,06
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
33.804,56
0,00
33.804,56
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
2.867,87
0,00
2.867,87
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
216,39
0,00
216,39
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
21.552,76
0,00
21.552,76
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
3.654,69
0,00
3.654,69
0
BOLETO
41
ALIMENTAR DE
3.477,04
0,00
3.477,04
0
BOLETO
41
222.235,72
0,00
222.235,72
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Página 26 de 205
222.235,72
104
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3113/2013
1273/2013
2157/2013
2500/2013
2579/2013
3081/2013
3259/2013
3259/2013
3259/2013
3259/2013
2775/2013
1
2
5
4
4
4
1
2
3
4
2
3111/2013
1
3027/2013
2
3027/2013
3
1257/2013
2
1258/2013
3
1580/2013
1
1656/2013
1
2058/2013
1
2059/2013
1
2065/2013
1
Banco: 1
Documento/
Ano
3/2014
5/2014
2796/2013
4/2014
COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
E.M. BARBOSA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
2
1
ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.680,45
1.902,50
3.524,50
727,40
472,72
6.254,87
1.875,83
454,01
6.671,09
10.717,20
1.130,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.680,45
1.902,50
3.524,50
727,40
472,72
6.254,87
1.875,83
454,01
6.671,09
10.717,20
1.130,49
1.773,51
0,00
1.773,51
27.443,30
0,00
27.443,30
2.550,00
0,00
2.550,00
5.148,04
566,28
4.581,76
3.128,72
344,16
23.833,33
Data de Pagamento: 15/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
1
1
1
1
104
104
104
104
104
33
2012
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1316-1
1316-1
1316-1
1316-1
1316-1
4524
304-2
17.219-7
17.219-7
17.219-7
25400-2
1798-7
1798-7
1798-7
1798-7
1798-7
13001445-9
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
0
33
4524
13001445-9
37
58.918/09
0
341
942
20.760-6
37
58.918/09
0
341
942
20.760-6
37
0
1
1433-8
39.248-0
37
2.784,56
0
1
1433-8
39.248-0
37
2.621,66
21.211,67
0
1
1433-8
39.248-0
37
35.088,00
3.859,68
31.228,32
0
1
1433-8
39.248-0
37
35.088,00
3.859,68
31.228,32
0
1
1433-8
39.248-0
37
7.263,63
799,00
6.464,63
0
1
1433-8
39.248-0
37
13.536,96
1.489,07
12.047,89
0
1
1433-8
39.248-0
37
191.264,55
13.539,53
Agência: 3793-1
3.411,27
36.403,78
Detalhe Banco Agência
3.492,53
25.973,00
2.904,00
29.993,30
109.547,15
177.725,02
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.400,00
58.800,00
75.572,35
49.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.400,00
58.800,00
75.572,35
49.980,00
213.752,35
0,00
213.752,35
Página 27 de 205
Data de Pagamento: 16/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
29.400,00
58.800,00
75.572,35
49.980,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
104
1
1
104
1628-4
1869-4
4638-8
368-9
C. Corrente Nr. Boletim
1308-2
41491-3
13625-5
03376-2
43
43
43
43
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3096/2013
3383/2013
3384/2013
3385/2013
3386/2013
3117/2013
3094/2013
3124/2013
3128/2013
5
1
1
1
1
2
1
1
1
3343/2013
1
3340/2013
1
3516/2013
1
2057/2013
3
2064/2013
1
3473/2013
1
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
LENINE TONIOLO
LICITAL COMERCIAL LTDA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MERCADO DO CONDOMINIO COMERCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3038/2013
3318/2013
3323/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3475/2013
3291/2013
3300/2013
3301/2013
3391/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 21/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.394,50
196,30
177,62
881,30
109,50
581,62
8.752,38
2.491,74
714,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.394,50
196,30
177,62
881,30
109,50
581,62
8.752,38
2.491,74
714,68
7.759,22
264,10
0,00
264,10
264,10
3.325,68
0,00
3.325,68
8.593,20
5.267,52
0,00
5.267,52
7.015,33
0,00
7.015,33
21.000,00
0,00
21.000,00
1.146,20
0,00
1.146,20
58.318,47
0,00
Agência: 3793-1
581,62
8.752,38
2.572,14
714,68
70.010,50
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
104
104
1
33
2947
2947
2947
2947
2947
371-9
3414
2823-1
809
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
147-6
417-4
35.299-3
13000215-5
44
44
44
44
44
44
44
44
44
0
237
2673-5
5042-3
44
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
44
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
44
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
44
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
44
0
1
2803-7
54
122285/200
8.709,60
31318-1
58.318,47
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.746,40
411,12
11.335,28
2.842,34
99,48
69.274,56
2.424,61
83.863,30
2.935,21
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 22/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
80.928,09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
57
2.742,86
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
57
66.849,95
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
57
80.928,09
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 23/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
4.814,33
0,00
0,00
4.354,80
4.814,33
8.709,60
11.613,31
0
0
1
1
4395-8
1244-0
11519-3
38302-3
59
59
20.000,00
0,00
20.000,00
26.000,00
0
1
1244-0
55227-5
58
6.000,00
0,00
6.000,00
0
1
1244-0
55227-5
58
85.000,00
0,00
85.000,00
0
1
2926-2
94.429-3
58
Página 28 de 205
85.000,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3298/2013
3299/2013
3451/2013
3331/2013
3332/2013
3236/2013
135/2014
3314/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIACAO BATISTA DE AÇÃO SOCIAL DE
CURITIBA
1 ASSOCIACAO BATISTA DE AÇÃO SOCIAL DE
CURITIBA
1 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MONTREAL
1 ASSOCIAÇÃO FENIX
1 ASSOCIAÇÃO FENIX
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 COMUNIDADE HERMON
Subtotal
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
3378/2013
27/2014
72/2014
1 ALTA COMERCIAL - EIRELI - ME
1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIACAO DO DEFICIENTE MOTOR
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
3 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
18 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 GOLDEN QUIMICA IND. E COM. DE PRODUTOS DE
73/2014
3339/2013
3471/2013
42/2014
3384/2013
3114/2013
3/2013
1530/2013
3048/2013
3080/2013
101/2014
3259/2013
3325/2013
3101/2013
3362/2013
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
120.169,13
0,00
120.169,13
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 23/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
75.000,00
30.000,00
7.731,69
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
75.000,00
30.000,00
7.731,69
388,05
0,00
388,05
40.000,00
0,00
40.000,00
183.119,74
0,00
183.119,74
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 24/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
20.000,00
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
1316-1
332-3
70
0
104
1316-1
332-3
70
99.525/07
0
0
0
0
104
104
104
104
1971-2
997-0
997-0
3397
2488-8
683-8
683-8
622-2
70
70
70
68
99.525/07
0
104
3397
622-2
68
0
1
1243-2
49.640-5
70
10.000,00
105.000,00
44.057,20
Detalhe Banco Agência
40.000,00
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
889,35
29.400,00
9.340,70
0,00
0,00
0,00
889,35
29.400,00
9.340,70
995,55
29.400,00
9.340,70
32.692,45
0,00
32.692,45
10.000,00
3.472,50
0,00
0,00
3.745,29
732,00
1.166,16
1.361,50
96,50
12.204,36
651,57
34,54
4.232,00
3.387,75
226,80
64,70
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
1
1
1
4500-4
1458-3
1622-5
20799-3
21526-0
19110-8
61
73
73
32.692,45
0
1
1622-5
19109-4
73
10.000,00
3.472,50
10.000,00
20.835,00
0
0
1
104
9-4
3387
60737-1
635-0
75
73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.745,29
732,00
1.166,16
1.361,50
96,50
12.204,36
651,57
34,54
4.232,00
3.387,75
8.709,97
732,00
1.166,16
10.497,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
341
237
1
1
1
1
1
104
3397
2947
2012
1534-2
1534-2
392-1
392-1
392-1
1316-1
675-3
35.551-3
304-2
17.219-7
17.219-7
306.324-0
306.324-0
306.324-0
1798-7
BOLETO
73
61
61
61
61
61
61
61
61
72
0,00
0,00
226,80
64,70
226,80
452,90
0
0
104
1
371-9
1780-9
147-6
9339-4
61
61
Página 29 de 205
108.255/07
26.547,92
4.232,00
3.387,75
122285/200
04/02/2015 13:55:51
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3123/2013
3130/2013
3130/2013
3359/2013
1
1
2
1
3521/2013
1
2788/2013
3125/2013
3126/2013
3381/2013
3388/2013
2
1
1
1
1
3515/2013
1
3380/2013
1
LIMPEZA LTDA
ITAVOL COMERCIAL LTDA
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
32/2014
3325/2013
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
19 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
20 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
21 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
22 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
3325/2013
3325/2013
3325/2013
2460/2013
2598/2013
2639/2013
2639/2013
3042/2013
97/2014
3341/2013
3017/2013
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.266,00
6.436,73
1.702,80
320,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.266,00
6.436,73
1.702,80
320,50
1.340,00
0,00
1.340,00
337,69
2.472,00
1.749,36
229,70
1.489,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
337,69
2.472,00
1.749,36
229,70
1.489,50
2.980,17
0,00
2.980,17
512,09
0,00
512,09
134.534,71
0,00
134.534,71
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.266,00
8.139,53
237
237
237
1
926-1
1369-2
1369-2
2266-7
55.500-2
2777-4
2777-4
16.122-5
61
61
61
61
0
1
2266-7
16.122-5
61
SMAB
0
0
0
0
0
1
1
1
341
1
2823-1
2823-1
2823-1
624
4314-1
35.299-3
35.299-3
35.299-3
27865-1
10996-7
61
61
61
61
61
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
61
0
1
1780-9
10959-2
61
4.559,05
512,09
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.450,00
141,40
0,00
0,00
11.450,00
141,40
19.660,66
0,00
19.660,66
34.831,60
0,00
2.734,76
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
1.660,50
229,70
6.062,33
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 29/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
80
82
0
BOLETO
82
34.831,60
0
BOLETO
82
0,00
2.734,76
0
BOLETO
82
4.692,60
2.717,60
2.430,00
2.235,60
3.360,10
5.958,90
1.540,00
32.170,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.692,60
2.717,60
2.430,00
2.235,60
3.360,10
5.958,90
1.540,00
32.170,87
0
0
0
0
0
0
0
0
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
01.948-3
25935-80
82
82
82
85
82
82
79
79
123.924,09
0,00
123.924,09
Valor Bruto
0
0
21.394,80
1.540,00
32.170,87
103209/07
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
Valor Líquido
Página 30 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
1
C. Corrente Nr. Boletim
5992-7
BOLETO
Agência: 3793-1
21.774,93
57.368,42
Detalhe Banco Agência
341
399
756-0
3836
123
Data de Pagamento: 30/01/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
12/2014
13/2014
3392/2013
19/2014
25/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 ASSOCIACAO LAR MOISES
1 ASSOCIACAO PARANAENSE DOS OSTOMIZADOS
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR INFANTIL SOL AMIGO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1518/2013
1519/2013
1519/2013
3271/2013
3271/2013
3272/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
6
1
2
2
3
1
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
7/2014
11/2014
52/2014
3232/2013
9/2014
2942/2013
17/2014
33/2014
34/2014
20/2014
21/2014
23/2014
24/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE
SALVAÇÃO
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR
1 ASSOCIAÇÃO FENIX
1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA
1 ASSOCIAÇÃO SOLIDARIOS PELA VIDA
1 COMUNIDADE HERMON
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
81/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ADELINO PELOZATO
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.400,00
0,00
29.400,00
29.400,00
10.000,00
14.700,00
36.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.400,00
10.000,00
14.700,00
36.750,00
120.250,00
0,00
120.250,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 30/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
29.400,00
10.000,00
14.700,00
36.750,00
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.487,50
297,50
2.281,00
3.867,50
11.637,50
659,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.487,50
297,50
2.281,00
3.867,50
11.637,50
659,00
20.230,00
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
33002-7
87
0
0
0
0
104
104
1
1
997-0
3556
3511-4
4500-4
1359-1
515-7
10209-1
20531-1
87
86
87
87
Data de Pagamento: 31/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
20.230,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3793-1
3793-1
3793-1
3793-1
3793-1
3793-1
9603-2
9603-2
9603-2
9603-2
9603-2
9603-2
90
90
90
90
90
90
20.230,00
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 04/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
16.170,00
0,00
16.170,00
16.170,00
0
104
1000-6
2057-2
95
14.700,00
0,00
14.700,00
14.700,00
0
1
1244-0
51503-5
95
60.197,54
17.281,69
29.400,00
14.516,46
29.400,00
12.402,61
9.909,37
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.197,54
17.281,69
29.400,00
14.516,46
29.400,00
12.402,61
9.909,37
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
60.197,54
17.281,69
29.400,00
14.516,46
29.400,00
41.475,01
34.563,37
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
104
104
1
1
1
1
1
1
1
1
3792-3
997-0
369-7
1244-0
1243-2
756-0
756-0
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
37709-0
429-0
2225-1
26413-X
25783-4
67182-7
18449-7
10201-6
10203-2
10206-7
10202-4
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
262.777,67
0,00
262.777,67
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.626,58
213,02
3.413,56
Página 31 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 05/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.413,56
Detalhe Banco Agência
0
104
998-9
C. Corrente Nr. Boletim
5953-1
91
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
83/2014
207/2014
6/2014
132/2014
3134/2013
3384/2013
3386/2013
3358/2013
3520/2013
1530/2013
2816/2013
2989/2013
2989/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3051/2013
1
1
1
1
2
3
2
1
1
4
2
2
3
1
2
3
4
2
197/2014
1
196/2014
3387/2013
3342/2013
75/2014
3111/2013
1
1
1
1
2
3363/2013
1
3526/2013
1
3364/2013
22/2014
171/2014
3124/2013
3125/2013
3374/2013
3375/2013
3376/2013
82/2014
87/2014
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
AMARILDO LASKOSKI
ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
BI IMÓVEIS LTDA.
CHAN KEN CHOON
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA
COMERCIAL CIRURGICA BRAMED LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
H & D ALIMENTOS LTDA
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LUIZ MILTON DALAVECHIA
MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.688,00
4.800,00
9.676,30
3.642,42
3.421,03
7.800,00
3.434,00
273,89
8.184,64
293,51
133,25
48.508,31
19.986,80
255.290,79
257.677,61
239.271,59
112.326,19
664,70
0,00
493,85
0,00
0,00
178,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,53
6.739,61
0,00
35.502,84
35.824,90
33.253,91
0,00
73,11
1.688,00
4.306,15
9.676,30
3.642,42
3.242,91
7.800,00
3.434,00
273,89
8.184,64
293,51
114,72
41.768,70
19.986,80
219.787,95
221.852,71
206.017,68
112.326,19
591,59
3.714,50
408,60
3.305,90
5.864,10
900,00
77,00
3.672,59
1.262,25
786,48
0,00
0,00
0,00
0,00
5.077,62
900,00
77,00
3.672,59
1.262,25
1.233,68
0,00
6.174,94
3.264,06
14.000,00
700,00
45,53
407,12
1.536,87
2.827,99
1.193,86
4.747,50
7.588,95
Data de Pagamento: 05/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
1622-5
357
548
2947
2947
3702
3702
1534-2
98
98
98
98
98
98
98
371-9
02080-02
Carta
40.747-X
00658-14
50.610-4
35.551-3
35.551-3
15874-6
15874-6
17.219-7
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
299-5
91
101
91
91
91
91
91
91
91
91
98
98
98
98
98
98
98
91
104
371-9
299-5
91
0
0
0
0
0
341
104
1
33
33
4079
371-9
3275-1
809
4524
01424-9
147-6
5992-7
13000064-1
13001445-9
91
91
91
91
91
1.233,68
0
33
4524
13001445-9
91
0,00
6.174,94
0
33
4524
13001445-9
91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,41
0,00
3.264,06
14.000,00
700,00
45,53
407,12
1.536,87
2.827,99
1.193,86
4.268,09
7.588,95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
41
1
1244-0
6024-0
3511-4
10207-5
3511-4
10207-5
2823-1
35.299-3
2823-1
35.299-3
2823-1
35.299-3
2823-1
35.299-3
2823-1
35.299-3
195-8 35022304-05
3020-1
9099-9
91
103
103
91
91
91
91
91
91
91
Página 32 de 205
4.306,15
9.676,30
3.642,42
3.242,91
14.243,80
399
1313
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
070.398/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
399
341
341
341
341
341
1
341
341
341
341
341
341
341
104
070.398/09
0
C. Corrente Nr. Boletim
054.028/20
8.458,53
697,63
998.038,71
3.897,49
5.077,62
900,00
77,00
3.672,59
8.670,87
122285/200
70.613/09
5.983,46
14.700,00
6.078,45
4.268,09
7.588,95
70.613/09
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3372/2013
3373/2013
195/2014
3367/2013
206/2014
3283/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2989/2013
2990/2013
2990/2013
2990/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
2859/2013
3040/2013
3319/2013
3320/2013
3321/2013
3321/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
1 REALENGO ALIMENTOS LTDA
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4
1
2
3
5
6
7
8
9
2
2
1
1
1
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
1/2014
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA.
23 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
24 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
25 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
2/2014
30/2014
3325/2013
3325/2013
3325/2013
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 05/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.601,33
0,00
3.601,33
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
91
341,55
0,00
341,55
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
91
3.900,00
2.771,45
32.170,87
4.853,11
274,54
0,00
0,00
72,80
3.625,46
2.771,45
32.170,87
4.780,31
0
0
0
0
104
237
399
341
998-9
3474-6
123
624
19924-4
50-7
25935-80
52589-5
91
91
91
91
1.087.548,86
114.319,72
Agência: 3793-1
3.625,46
3.684,05
32.170,87
4.780,31
103209/07
C. Corrente Nr. Boletim
973.229,14
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.756,24
16.230,56
48.729,94
8.039,50
271.592,82
112.326,19
32.558,88
19.986,80
267.656,33
82,33
109,78
113.740,82
124.084,42
3.622,68
4.940,14
0,00
0,00
6.771,11
1.117,92
37.773,31
0,00
4.527,39
0,00
37.207,74
10,47
13,97
14.468,97
12.682,66
460,83
628,43
3.756,24
16.230,56
41.958,83
6.921,58
233.819,51
112.326,19
28.031,49
19.986,80
230.448,59
71,86
95,81
99.271,85
111.401,76
3.161,85
4.311,71
1.027.457,43
115.662,80
911.794,63
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.017.910,78
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
230.689,96
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
341
341
104
104
104
104
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
110
110
110
110
110
110
110
110
110
111
111
111
111
111
111
Data de Pagamento: 07/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
88.200,00
0,00
88.200,00
88.200,00
108.288/07
0
1
1622-5
11987-3
118
73.500,00
0,00
73.500,00
73.500,00
108.288/07
0
1
1622-5
11986-5
118
14.700,00
219,19
0,00
0,00
14.700,00
219,19
14.700,00
53.201,50
0
0
1
3510-6
22850-8
BOLETO
118
113
20.083,25
0,00
20.083,25
0
BOLETO
113
2.302,41
0,00
2.302,41
0
BOLETO
113
Página 33 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3325/2013
85/2014
194/2014
45/2014
2075/2013
2848/2013
3326/2013
3326/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
CTBA - FAAC
26 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
1 REDE ESPERANÇA
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
74/2014
53/2014
78/2014
86/2014
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
CHAN KEN CHOON
COMUNIDADE HERMON
EGON KRUGER
HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3259/2013
3259/2013
2059/2013
10
11
12
13
14
6
7
2
2065/2013
2
2066/2013
1
2544/2013
1
2863/2013
2
2864/2013
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
30.596,65
0,00
30.596,65
4.983,74
6.859,21
37.327,75
556,19
1.403,69
69.024,33
20.312,49
0,00
0,00
0,00
64,12
161,84
7.958,15
1.568,32
4.983,74
6.859,21
37.327,75
492,07
1.241,85
61.066,18
18.744,17
370.068,90
9.752,43
360.316,47
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 07/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
3.421,03
4.200,00
1.303,62
6.700,00
877,30
0,00
0,00
0,00
2.543,73
4.200,00
1.303,62
6.700,00
15.624,65
877,30
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
4.983,74
13.718,42
37.327,75
84.448,42
70.613/09
139.098/09
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
341
399
1
104
104
104
104
4013
123
2456-2
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
BOLETO
113
13.935-9
00091-64
12.154-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
116
116
118
116
116
116
116
Data de Pagamento: 11/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.543,73
55.566,00
1.303,62
6.700,00
054.028/20
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
341
1
104
399
548
1243-2
375-1
54
C. Corrente Nr. Boletim
50.610-4
51727-5
16.248-3
22.530-03
123
125
119
119
14.747,35
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.988,12
1.998,68
1.998,68
17.988,12
17.988,12
6.913,72
9.809,13
16.569,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.822,67
17.988,12
1.998,68
1.998,68
17.988,12
17.988,12
6.913,72
9.809,13
14.747,03
21.551,04
2.370,61
13.833,33
Data de Pagamento: 13/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
341
341
341
341
341
104
104
1
98
98
98
98
98
1316-1
1316-1
1433-8
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
1798-7
1798-7
39.248-0
121
121
121
121
121
121
121
121
19.180,43
0
1
1433-8
39.248-0
121
1.521,67
12.311,66
0
1
1433-8
39.248-0
121
11.520,48
1.267,25
10.253,23
0
1
1433-8
39.248-0
121
10.572,79
1.163,01
9.409,78
0
1
1433-8
39.248-0
121
9.006,65
990,72
8.015,93
0
1
1433-8
39.248-0
121
16.722,85
115.187,97
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
0
Página 34 de 205
59.960,40
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2865/2013
3075/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
43/2014
41/2014
3233/2013
204/2014
3409/2013
3405/2013
1
1
1
1
1
1
44/2014
1
3329/2013
1
37/2014
1
229/2014
1
3538/2013
3539/2013
3404/2013
1
1
1
3307/2013
39/2014
3469/2013
35/2014
3408/2013
1
1
1
1
1
Banco: 1
Documento/
Ano
3311/2013
3461/2013
3462/2013
3463/2013
3496/2013
ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA
ASSOCIACAO BENEFICENTE RENASCER
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
PROVE BRAS CONGREG. IRMAS FILHAS DE
CARID. SAO VICENTE DE PAULO.
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
AFAVI-ASSOCIAÇÃO DA FAMILIA VICENTINA
ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
PROJETO CRISTÃO FAZENDO DIFERENÇA- FAZDI
PROJETO CRISTÃO FAZENDO DIFERENÇA- FAZDI
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 13/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
20.013,42
2.201,48
17.811,94
0
1
1433-8
39.248-0
121
15.074,58
1.658,20
13.416,38
0
1
1433-8
39.248-0
121
192.826,56
12.995,61
179.830,95
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 14/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
5.971,05
3.575,33
6.459,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.354,80
5.971,05
3.575,33
6.459,00
5.000,00
5.000,00
8.709,60
25.798,50
16.590,42
6.459,00
5.000,00
5.000,00
4.510,83
0,00
4.510,83
29.028,00
3.333,33
0,00
3.333,33
13.062,60
3.472,50
0,00
3.472,50
20.835,00
94,08
0,00
94,08
55.000,00
60.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
60.000,00
12.000,00
115.000,00
10.000,00
3.076,34
26.000,00
1.745,50
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.076,34
26.000,00
1.745,50
15.000,00
224.592,76
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
1
104
1
104
1
1
4395-8
372-7
1443-5
3414
3510-6
1622-5
11519-3
2379-3
24496-1
425-5
29559-0
19297-X
139
139
139
139
138
138
0
1
1244-0
43787-5
139
0
104
2936
505-8
139
0
104
3387
635-0
139
0
104
3387
635-0
139
12.000,00
0
0
0
1
1
1
1243-2
1243-2
1432-X
41402-6
41402-6
26195-5
138
138
138
10.000,00
9.446,22
26.000,00
3.629,00
15.000,00
0
0
0
0
0
1
237
1
1
104
756-0
3286-7
4500-4
1534-2
374-3
71748-X
85352-6
110199-4
12135-5
4067-2
139
139
138
139
138
VER OFICIO
122285/200
224.592,76
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.000,00
16.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
16.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
Página 35 de 205
Data de Pagamento: 17/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
12.000,00
51.000,00
35.000,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
104
104
104
104
104
374-3
376-0
376-0
376-0
1282-3
C. Corrente Nr. Boletim
4095-8
2560-7
2560-7
2560-7
2282-0
147
147
147
147
147
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3497/2013
3238/2013
3495/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
47/2014
48/2014
10/2014
14/2014
15/2014
50/2014
16/2014
31/2014
46/2014
223/2014
49/2014
18/2014
51/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS
1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE ALEGRIA DE VIVER
1 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA
1 ASSOCIAÇÃO SOLIDARIOS PELA VIDA
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA
1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA
NOVA
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 FUNDACAO INICIATIVA
1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
38/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3259/2013
88/2014
131/2014
3283/2013
91/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
8
1
1
2
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.000,00
29.704,50
13.550,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
29.704,50
13.550,00
141.254,50
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 17/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
29.704,50
13.550,00
103209/07
103209/07
Detalhe Banco Agência
0
0
0
104
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1282-3
9-4
9-4
2282-0
42207-X
54997-5
147
143
147
141.254,50
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 18/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.640,00
22.050,00
0,00
0,00
17.640,00
22.050,00
17.640,00
22.050,00
0
0
1
1
3007-4
1244-0
34459-1
37296-X
146
146
44.100,00
29.400,00
26.460,00
0,00
0,00
0,00
44.100,00
29.400,00
26.460,00
44.100,00
29.400,00
26.460,00
0
0
0
104
104
104
375-1
1971-2
374-3
3325-6
306-6
3488-5
146
146
146
14.516,46
14.700,00
29.400,00
20.000,00
2.123,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.516,46
14.700,00
29.400,00
20.000,00
2.123,34
14.516,46
14.700,00
29.400,00
75.000,00
10.584,00
0
0
0
0
0
1
1
1
104
1
1244-0
1243-2
1243-2
1627-6
3792-3
26413-X
35783-9
41807-2
1410-5
34385-4
146
146
146
146
146
8.606,40
0,00
8.606,40
59.346,00
0
104
1524-5
2227-2
146
58.800,00
22.920,97
0,00
0,00
58.800,00
22.920,97
58.800,00
22.920,97
0
0
1
104
1458-3
375-1
16318-X
3103-2
146
146
310.717,17
0,00
310.717,17
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.146,18
0,00
1.146,18
1.146,18
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 19/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
8.709,60
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
2803-7
31318-1
152
1.146,18
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.356,58
75.572,35
30.000,00
4.223,11
0,00
0,00
0,00
63,35
11.356,58
75.572,35
30.000,00
4.159,76
630,00
9,45
620,55
121.782,04
72,80
121.709,24
Página 36 de 205
Data de Pagamento: 20/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
11.356,58
75.572,35
90.272,00
4.780,31
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
104
1
33
341
1316-1
4638-8
2190
624
1798-7
13625-5
13.001080-1
52589-5
150
160
150
150
0
341
624
52589-5
150
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3338/2013
355/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
29/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
222/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3097/2013
3385/2013
3385/2013
3386/2013
3368/2013
3368/2013
3368/2013
178/2014
3323/2013
4
2
3
3
1
2
3
1
2
108/2014
1
3382/2013
3508/2013
3377/2013
1
1
1
164/2014
1
3388/2013
2
3370/2013
3354/2013
3357/2013
91/2014
1
1
1
2
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
LENINE TONIOLO
LENINE TONIOLO
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
SOLO COMERCIAL LTDA
SOLO COMERCIAL LTDA
SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.810,21
27.991,64
95,04
1.469,55
1.715,17
26.522,09
29.801,85
1.564,59
28.237,26
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 21/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
28.237,26
0
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
16.324,70
0,00
16.324,70
16.324,70
0,00
16.324,70
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
5.606,86
0,00
5.606,86
5.606,86
0,00
5.606,86
Agência: 3793-1
16.324,70
2537-2
2537-2
Detalhe Banco Agência
0
24.027-3
24.027-3
161
161
1
C. Corrente Nr. Boletim
1622-5
15747-3
164
Data de Pagamento: 25/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
18.900,00
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 58.120-8
1
C. Corrente Nr. Boletim
1432-X
24157-1
166
Data de Pagamento: 26/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.502,79
2.636,36
94,25
4.061,22
1.161,38
1.158,78
381,24
671,26
17.431,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610,09
4.502,79
2.636,36
94,25
4.061,22
1.161,38
1.158,78
381,24
671,26
16.820,99
66.432,22
2.325,12
64.107,10
448,00
3.324,40
1.305,82
0,00
0,00
0,00
448,00
3.324,40
1.305,82
424,74
0,00
424,74
1.078,35
0,00
1.078,35
1.078,35
419,92
680,00
148,80
4.223,11
0,00
0,00
0,00
63,35
419,92
680,00
148,80
4.159,76
419,92
828,80
Página 37 de 205
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 24/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
11.294,62
3.372,66
80.928,09
C. Corrente Nr. Boletim
122285/200
122285/200
122285/200
122285/200
ProcurToda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
104
104
104
104
33
2947
2947
2947
2947
371-9
371-9
371-9
371-9
2044
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
147-6
147-6
147-6
147-6
13000365-2
128
128
134
128
134
134
134
134
134
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
134
0
0
0
104
104
33
3414
3414
809
417-4
417-4
13000215-5
134
134
134
0
33
809
13000215-5
134
0
1
4314-1
10996-7
134
0
0
0
0
1
1
1
341
355-7
756-0
756-0
624
47.835-0
55335-2
55335-2
52589-5
134
128
128
134
3.772,40
3.207,54
4.780,31
Detalhe Banco Agência
SMAB
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
242/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
219/2014
220/2014
297/2014
28/2014
2639/2013
2993/2013
97/2014
402/2014
3498/2013
3499/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
5 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
406/2014
2993/2013
92/2014
92/2014
3003/2013
3003/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
5 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
185/2014
3402/2013
3403/2013
3096/2013
3385/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALTA COMERCIAL EIRELI - ME
1 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE
CLÍNICAS
1 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE
CLÍNICAS
6 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
630,00
9,45
620,55
111.213,72
3.008,01
108.205,71
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 26/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
Valor Líquido
4.169,02
0,00
4.169,02
12.502,35
7.731,69
0,00
7.731,69
44.057,20
388,05
0,00
388,05
36.750,00
0,00
36.750,00
12.576,60
761,40
2.041,10
5.251,60
15.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.576,60
761,40
2.041,10
5.251,60
15.000,00
30.000,00
114.669,46
0,00
114.669,46
624
52589-5
134
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
341
616
89723-7
172
99.525/07
0
104
3397
622-2
172
99.525/07
0
104
3397
622-2
172
36.750,00
0
1
2266-7
18419-5
172
20.630,70
0
0
0
0
0
0
2803-7
2803-7
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
33929-6
33929-6
171
171
171
171
165
165
45.000,00
Conta Corrente: 58.120-8
1
1
Data de Pagamento: 28/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
97.831,46
0,00
97.831,46
203.301,00
0
1.417,50
1.898,10
6.034,50
13.267,50
13.267,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.417,50
1.898,10
6.034,50
13.267,50
13.267,50
9.350,10
0
0
0
0
0
133.716,56
0,00
Agência: 3793-1
341
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 27/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
26.535,00
Detalhe Banco Agência
104
C. Corrente Nr. Boletim
1524-5
2401-1
178
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
176
176
176
179
179
133.716,56
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.550,10
20.000,00
0,00
0,00
1.550,10
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.827,00
783,00
0,00
0,00
1.827,00
783,00
Página 38 de 205
Data de Pagamento: 06/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.550,10
40.000,00
4.219,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
104
4500-4
663-7
20799-3
525-8
162
180
0
104
663-7
525-8
180
0
0
341
341
2947
2947
35.551-3
35.551-3
162
162
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
188/2014
5/2013
276/2013
277/2013
1274/2013
3369/2013
101/2014
109/2014
365/2014
178/2014
182/2014
183/2014
163/2014
184/2014
3224/2013
111/2014
217/2014
217/2014
217/2014
3373/2013
180/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
361/2014
8/2014
225/2014
226/2014
360/2014
213/2014
3502/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA
1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ
1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO
CECONELLO
INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
105,70
202,59
0,00
0,00
105,70
202,59
518,80
0,00
390,63
Data de Pagamento: 06/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
341
1
2947
1534-2
35.551-3
17.219-7
162
162
518,80
0
1
1534-2
17.219-7
162
0,00
390,63
0
1
1534-2
17.219-7
162
74,30
0,00
74,30
0
1
1534-2
17.219-7
162
12.631,58
888,45
12.204,36
136,09
360,19
1.508,69
1.055,95
1.623,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.631,58
888,45
12.204,36
136,09
360,19
1.508,69
1.055,95
1.623,36
0
0
0
0
0
0
0
0
237
1
1
1
104
1
1
33
2372-8
392-1
392-1
392-1
371-9
2823-1
2823-1
809
70750-3
306.324-0
306.324-0
306.324-0
147-6
35.299-3
35.299-3
13000215-5
162
162
162
162
162
162
162
162
382,72
0,00
382,72
0
33
809
13000215-5
162
16.934,48
6.220,00
69.351,02
1.606,00
6.797,60
1.525,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.934,48
6.220,00
69.351,02
1.606,00
6.797,60
1.525,24
100.909,10
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
1
3892
3892
3892
3892
3892
4314-1
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
10996-7
162
162
162
162
162
162
266,80
0,00
266,80
266,80
0
1
355-7
47.835-0
162
178.944,65
0,00
178.944,65
Agência: 3793-1
3.996,32
12.631,58
20.028,12
360,19
2.564,64
122285/200
2.433,28
2.447,96
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
SMAB
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 07/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
70.000,00
35.280,00
9.340,70
0,00
0,00
0,00
70.000,00
35.280,00
9.340,70
70.000,00
35.280,00
9.340,70
0
0
0
104
104
1
3414
376-0
1622-5
425-5
1839-2
19110-8
184
186
184
32.692,45
0,00
32.692,45
32.692,45
0
1
1622-5
19109-4
184
104.874,50
0,00
104.874,50
104.874,50
0
1
1622-5
18413-6
184
22.050,00
77.000,00
0,00
0,00
22.050,00
77.000,00
22.050,00
114.108,30
0
0
104
341
385-9
1538
2034-5
61839-6
184
182
Página 39 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
359/2014
26/2014
3337/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1 LAR O BOM CAMINHO
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3465/2013
3464/2013
36/2014
3501/2013
3401/2013
404/2014
3313/2013
3479/2013
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
1 AMAS ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI
1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A
MUCOVISCIDOSE NO PARANA
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 ASSOCIACAO DOS MOR. E AM. DE MORADIAS
MARUMBI II
1 CENTRO DE ORIENTACAO E CONTROLE DE
EXCEPCIONAIS DE CURITIBA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
2090/2013
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
27 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
3050/2013
3223/2013
110/2014
113/2014
112/2014
3325/2013
1999/2013
3483/2013
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
20.442,24
44.100,00
157.122,64
0,00
0,00
19.987,57
20.442,24
44.100,00
137.135,07
572.902,53
19.987,57
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 07/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
0
0
44.100,00
137.135,07
104
1
104
C. Corrente Nr. Boletim
997-0
1432-X
1286-6
1748-1
11.460-X
1173-1
184
184
185
552.914,96
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 10/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.000,00
30.000,00
0,00
0,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
30.000,00
4.814,32
0,00
4.814,32
700,00
0,00
1.000,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
1
3007-4
3020-1
28267-7
38165-9
189
189
11.613,29
0
1
1244-0
38302-3
191
700,00
700,00
0
104
3877
137-8
187
0,00
1.000,00
1.000,00
0
104
1633-0
2098-1
189
1.181,08
0,00
1.181,08
1.181,08
0
1
3390-1
21152-4
191
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0
104
3640-4
386-0
189
17.000,00
0,00
17.000,00
17.000,00
0
1
1518-0
25903-9
189
94.695,40
0,00
Agência: 3793-1
99529/2007
108274/07
94.695,40
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.872,80
0,00
1.872,80
3.340,40
0,00
3.315,79
Data de Pagamento: 11/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
371-9
679-6
193
3.340,40
0
104
371-9
679-6
193
0,00
3.315,79
0
104
371-9
679-6
193
12.355,33
0,00
12.355,33
0
104
371-9
679-6
193
954,40
0,00
954,40
0
104
371-9
679-6
193
5.474,00
602,14
4.871,86
4.871,86
0
104
371-9
299-5
193
2.585,86
0,00
2.585,86
2.585,86
BOLETO
168
12.000,00
0,00
12.000,00
35.774,88
3406-1 31.027.210-6
193
179.862,20
18.395,37
161.466,83
189.687,06
1286-6
193
221.760,78
18.997,51
202.763,27
Página 40 de 205
21.838,72
Detalhe Banco Agência
070.398/09
0
Toda e Qul
0
1
0
104
1173-1
04/02/2015 13:55:52
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
259/2014
261/2014
303/2014
433/2014
1
1
1
1
239/2014
236/2014
80/2014
255/2014
253/2014
429/2014
429/2014
429/2014
237/2014
269/2014
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
264/2014
356/2014
243/2014
260/2014
79/2014
254/2014
263/2014
84/2014
262/2014
432/2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ADELINO PELOZATO
AMARILDO LASKOSKI
AMARILDO LASKOSKI
ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
CHAN KEN CHOON
CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
EGON KRUGER
EGON KRUGER
EGON KRUGER
EGON KRUGER
GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
IMOBILIÁRIA M E D LTDA
INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
LUIZ MILTON DALAVECHIA
MIRELLE VERDASCA FERREIRA
MIRELLE VERDASCA FERREIRA
PEDRO HERMINIO NICHELE
SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3480/2013
1410/2013
3385/2013
190/2014
191/2014
4/2013
509/2013
511/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 13/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.626,58
1.688,00
326,66
10.000,00
213,02
0,00
0,00
0,00
3.413,56
1.688,00
326,66
10.000,00
9.676,30
3.421,03
3.306,00
3.306,00
1.303,62
346,38
346,38
346,38
5.864,10
6.700,00
0,00
178,12
831,28
160,87
0,00
0,00
0,00
0,00
786,48
0,00
9.676,30
3.242,91
2.474,72
3.145,13
1.303,62
346,38
346,38
346,38
5.077,62
6.700,00
9.676,30
3.242,91
5.619,85
4.983,74
9.390,65
3.672,59
4.747,50
2.494,00
2.494,00
3.900,00
2.637,50
2.637,50
32.170,87
0,00
0,00
0,00
479,41
52,97
492,58
274,54
63,73
560,75
0,00
4.983,74
9.390,65
3.672,59
4.268,09
2.441,03
2.001,42
3.625,46
2.573,77
2.076,75
32.170,87
4.983,74
9.390,65
3.672,59
4.268,09
4.442,45
119.385,78
4.093,75
115.292,03
Agência: 3793-1
3.413,56
2.014,66
10.000,00
054.028/20
FAS
FAS
2.342,76
5.077,62
6.700,00
70.613/09
70.613/09
FAS
FAS
3.625,46
4.650,52
32.170,87
103209/07
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
104
399
399
0
998-9
5953-1
1313
02080-02
1313
02080-02
0-0 CARTA-CILAR
198
198
198
201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
341
399
399
104
104
104
104
341
399
1622-5
548
356
356
375-1
375-1
375-1
375-1
4079
54
40.747-X
50.610-4
03.427-26
03.427-26
16.248-3
16.248-3
16.248-3
16.248-3
01424-9
22.530-03
198
203
203
203
203
203
203
203
198
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
1
33
41
399
399
104
0
0
399
4013
13.935-9
4500-4
110206-0
809
13000064-1
195-8 35022304-05
644
09.972-15
644
09.972-15
998-9
19924-4
CARTA-GIACOMETI
0-0
CARTA-GIACOMETI
0-0
123
25935-80
198
202
198
198
203
203
198
206
206
198
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0
1
1622-5
19295-3
210
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.515,00
4.959,00
349,74
418,60
260,05
7.242,34
0
0
0
0
0
341
341
341
341
1
2947
2947
2947
2947
1534-2
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
17.219-7
192
192
192
192
192
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0,00
609,26
0
1
1534-2
17.219-7
192
217,00
0,00
217,00
0
1
1534-2
17.219-7
192
Página 41 de 205
6.261,09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1470/2013
137/2014
138/2014
139/2014
140/2014
179/2014
3259/2013
178/2014
3478/2013
165/2014
166/2014
167/2014
168/2014
169/2014
170/2014
172/2014
173/2014
174/2014
175/2014
270/2014
164/2014
181/2014
3468/2013
3277/2013
3106/2013
3518/2013
1704/2013
3326/2013
98/2014
98/2014
105/2014
106/2014
2864/2013
3076/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
9 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
3 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO
1 SERRALHERIA MENINO DEUS LTDA - ME
1 SOLO COMERCIAL LTDA
1 SOLO COMERCIAL LTDA
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
128,47
0,00
128,47
0
1
1534-2
17.219-7
192
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0,00
448,00
0
1
1534-2
17.219-7
192
207,00
0,00
207,00
0
1
1534-2
17.219-7
192
1.623,18
0,00
1.623,18
0
1
1534-2
17.219-7
192
1.639,32
0,00
1.639,32
0
1
1534-2
17.219-7
192
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755,16
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2.991,50
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,70
7.650,26
755,16
50.000,00
9.001,20
2.714,03
1.147,50
3.339,72
1.694,44
46,56
1.293,10
2.991,50
4.005,00
1.370,30
7.588,95
2.741,70
7.650,26
755,16
50.000,00
31.998,15
122285/200
7.588,95
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0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
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104
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237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
1
2372-8
1316-1
371-9
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1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
3020-1
70750-3
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147-6
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2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
9099-9
192
192
192
210
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
424,74
0,00
424,74
424,74
0
33
809
13000215-5
192
4.632,00
0,00
4.632,00
4.632,00
0
1
4314-1
10996-7
192
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1.430,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
29,20
151,32
1.417,01
8.184,11
14.293,00
495,66
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10.000,00
1.430,00
541,02
1.584,66
254,87
1.808,56
16.935,60
62.800,10
125.548,16
3.401,57
4.295,75
10.000,00
1.430,00
2.125,68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
341
1
1
104
104
104
104
104
104
1
1622-5
3703
756-0
756-0
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1433-8
19302-X
00540-9
55335-2
55335-2
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
39.248-0
210
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
8.961,24
985,74
7.975,50
0
1
1433-8
39.248-0
192
Página 42 de 205
224.723,74
93.622,20
SMAB
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
95/2014
3308/2013
187/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFICIENCIA
HUMANA
1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
281/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
141/2014
142/2014
143/2014
144/2014
145/2014
146/2014
147/2014
148/2014
149/2014
150/2014
151/2014
152/2014
153/2014
154/2014
155/2014
156/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.222,94
1.564,52
12.658,42
15.000,00
0,00
15.000,00
980,30
0,00
980,30
411.636,78
27.651,49
383.985,29
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
22.962,71
0,00
22.962,71
22.962,71
0,00
22.962,71
Agência: 3793-1
1
1433-8
39.248-0
192
15.000,00
0
1
3511-4
23734-5
210
980,30
0
1
1780-9
10959-2
192
Data de Pagamento: 20/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
81.536,00
Descontos
Valor Líquido
4.747,20
0,00
4.747,20
4.567,10
0,00
2.804,40
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
33
2190
C. Corrente Nr. Boletim
13.001080-1
217
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
4.567,10
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
0,00
2.804,40
070.398/09
0
104
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787-3
229
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0,00
2.822,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
2.339,79
0,00
2.339,79
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
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0,00
779,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
647,52
0,00
647,52
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
1.018,08
0,00
1.018,08
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
706,20
0,00
706,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
963,16
0,00
963,16
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
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0,00
691,04
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
225,80
0,00
225,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
320,00
0,00
320,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
277,00
0,00
277,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
1.022,89
0,00
1.022,89
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
1.423,40
0,00
1.423,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
Página 43 de 205
33.727,99
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
157/2014
158/2014
159/2014
160/2014
161/2014
162/2014
3407/2013
435/2014
3312/2013
221/2014
357/2014
3503/2013
3511/2013
192/2014
193/2014
307/2014
431/2014
1530/2013
137/2014
138/2014
437/2014
446/2014
3259/2013
3259/2013
3327/2013
3327/2013
3327/2013
100/2014
100/2014
274/2014
3470/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA
1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
1 ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO VICENTE DE
PAULO - SANTA FELICIDADE
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMUNIDADE HERMON
1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA
10 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
11 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 INSTITUTO BETÂNIA DE AÇÃO SOCIAL
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 21/03/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
1.719,40
0,00
1.719,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
1.471,50
0,00
1.471,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
1.626,28
0,00
1.626,28
070.398/09
0
104
3397
787-3
229
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0,00
1.707,60
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0
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0,00
881,80
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0
104
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0,00
965,53
070.398/09
0
104
3397
787-3
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58.800,00
20.000,00
30.000,00
58.800,00
20.000,00
0
0
0
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1
104
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224
222
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0,00
3.333,33
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0,00
6.902,00
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0,00
1.623,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.279,06
4.822,13
918,48
2.591,20
2.275,00
880,53
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0
0
0
0
0
0
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341
341
341
341
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2947
2947
2947
2947
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35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
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229
229
229
229
229
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0,00
1.652,00
0
1
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17.219-7
229
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0,00
347,00
0
1
1534-2
17.219-7
229
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.119,24
312.530,40
390,28
2.346,86
4.167,88
527,84
1.577,21
7.962,65
10.329,56
1.210,18
100.000,00
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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104
104
104
104
104
104
104
104
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1316-1
1316-1
1316-1
1316-1
1316-1
1316-1
1316-1
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1798-7
1798-7
1798-7
1798-7
1798-7
1798-7
1798-7
1743-6
224
224
229
229
229
229
229
229
229
229
222
Página 44 de 205
122285/200
8.848,94
36.119,24
312.530,40
28.512,46
100.000,00
100.840/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3379/2013
3379/2013
166/2014
167/2014
168/2014
169/2014
170/2014
174/2014
186/2014
186/2014
341/2014
342/2014
343/2014
344/2014
374/2014
308/2014
381/2014
383/2014
238/2014
163/2014
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
338/2014
1
339/2014
1
319/2014
313/2014
1
1
384/2014
1
385/2014
1
3406/2013
1
177/2014
318/2014
1
1
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA
K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
KAK DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
REALENGO ALIMENTOS LTDA
VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
484/2014
275/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
1 BI IMÓVEIS LTDA.
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.076,75
1.017,90
1.185,88
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592,62
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1.431,00
358,84
2.847,51
3.299,60
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119,40
1.287,00
5.982,08
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85,00
75.572,35
984,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.076,75
1.017,90
1.185,88
382,50
3.339,72
592,62
23,28
1.431,00
358,84
2.847,51
3.299,60
687,30
177,20
119,40
1.287,00
5.982,08
125,07
85,00
75.572,35
984,96
1.862,01
0,00
129,82
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
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0
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237
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237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
1
104
237
1
33
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
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2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
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294-9
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229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
224
229
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809
13000215-5
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0,00
0,00
561,80
2.017,89
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0
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229
229
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0,00
105,36
SMAB
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1
4314-1
10996-7
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0,00
30,86
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
229
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
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104
368-9
5802-1
222
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0,00
0,00
6.835,90
2.165,20
6.835,90
2.165,20
0
0
237
1
3474-6
1780-9
50-7
10959-2
229
229
785.598,62
0,00
785.598,62
Agência: 3793-1
5.982,08
125,07
85,00
75.572,35
9.905,39
561,80
2.200,61
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.971,05
3.642,42
0,00
0,00
5.971,05
3.642,42
Página 45 de 205
Data de Pagamento: 25/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
25.798,50
3.642,42
Detalhe Banco Agência
0
0
104
399
372-7
357
C. Corrente Nr. Boletim
2379-3
00658-14
232
236
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
3324/2013
100/2014
3500/2013
436/2014
626/2014
626/2014
3319/2013
104/2014
283/2014
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
1
1
1
2
2
1
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
3325/2013
28 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
29 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
30 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
31 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
5 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
6 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
7 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
8 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3002/2013
3002/2013
3002/2013
3002/2013
3002/2013
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 25/03/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
19.986,80
29.800,65
14.723,61
6.049,66
116.069,26
6.049,66
16.193,36
6.049,66
22.303,08
13.990,76
6.049,66
20.614,87
35.579,85
13.990,76
6.049,66
112.326,19
7.721,21
7.350,00
36.750,00
1.866,66
3.500,00
1.356,52
115.097,34
13.796,97
0,00
4.152,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.110,95
0,00
0,00
2.875,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,92
643,76
174,87
14.661,93
1.732,41
19.986,80
25.648,41
14.723,61
6.049,66
116.069,26
6.049,66
16.193,36
6.049,66
19.192,13
13.990,76
6.049,66
17.739,38
35.579,85
13.990,76
6.049,66
112.326,19
7.721,21
7.350,00
36.750,00
1.860,74
2.856,24
1.181,65
100.435,41
12.064,56
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
642.879,66
27.357,57
615.522,09
Agência: 3793-1
7.721,21
44.100,00
4.716,98
116.961,20
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
32.640,82
0,00
32.640,82
17.424,06
0,00
2.110,37
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
104
104
104
0
0
104
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
1316-1
1798-7
2122-9
997-4
2122-9
997-4
CARTA-FERRARINI
0-0
CARTA-FERRARINI
0-0
1286-6
1173-1
1286-6
1173-1
1286-6
1173-1
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
236
232
232
231
231
236
236
236
Data de Pagamento: 27/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
241
17.424,06
0
BOLETO
241
0,00
2.110,37
0
BOLETO
241
2.405,49
0,00
2.405,49
0
BOLETO
241
9.299,00
9.299,00
9.299,00
9.960,00
9.299,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.299,00
9.299,00
9.299,00
9.960,00
9.299,00
0
0
0
0
0
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
Boleto
241
241
241
241
241
Página 46 de 205
54.580,74
Detalhe Banco Agência
57.110,50
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3002/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
9 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
316/2014
3366/2013
110/2014
113/2014
115/2014
280/2014
288/2014
112/2014
595/2014
311/2014
743/2014
744/2014
165/2014
242/2014
296/2014
98/2014
105/2014
277/2014
277/2014
282/2014
284/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALTA COMERCIAL EIRELI - ME
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
92/2014
92/2014
244/2014
560/2014
740/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
4
1
1
1
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
5.153,22
0,00
5.153,22
106.889,96
0,00
106.889,96
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Data de Pagamento: 27/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
338,10
1.264,26
43.647,38
0,00
0,00
0,00
338,10
1.264,26
43.647,38
14.960,22
0,00
3.511,50
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Boleto
241
Data de Pagamento: 28/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
1
237
104
4500-4
2012
371-9
20799-3
304-2
679-6
238
238
238
14.960,22
0
104
371-9
679-6
238
0,00
3.511,50
0
104
371-9
679-6
238
922,13
12.204,36
24.242,00
0,00
0,00
2.666,62
922,13
12.204,36
21.575,38
13.126,49
21.575,38
070.398/09
0
0
0
1
1
104
392-1
392-1
371-9
306.324-0
306.324-0
299-5
238
238
238
297,50
1.383,33
1.107,09
13.152,23
1.584,00
4.223,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,35
297,50
1.383,33
1.107,09
13.152,23
1.584,00
4.159,76
297,50
1.383,33
14.259,32
122285/200
0
0
0
0
0
0
1
104
3793-1
371-9
237
341
1369-2
624
9603-2
147-6
Guia GPS
Guia GPS
2777-4
52589-5
238
238
247
247
238
238
630,00
9,45
620,55
0
341
624
52589-5
238
1.959,88
2.794,42
69.024,33
20.312,49
130.250,83
137.330,81
225,17
285,27
7.958,94
1.568,32
16.569,21
14.036,93
1.734,71
2.509,15
61.065,39
18.744,17
113.681,62
123.293,88
0
0
0
0
0
0
104
104
104
104
104
104
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
238
238
238
238
238
238
485.139,97
43.383,26
441.756,71
Agência: 3793-1
338,10
1.264,26
62.119,10
Detalhe Banco Agência
1.584,00
4.780,31
321.028,92
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.835,00
4.232,40
1.291,80
5.572,80
12.349,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.835,00
4.232,40
1.291,80
5.572,80
12.349,80
Página 47 de 205
Data de Pagamento: 31/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
26.281,80
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
250
250
250
250
250
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
473/2014
501/2014
651/2014
651/2014
460/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
2
1
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA
INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
LAR BATISTA ESPERANCA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
538/2014
537/2014
534/2014
587/2014
528/2014
539/2014
536/2014
510/2014
731/2014
3003/2013
541/2014
626/2014
627/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
3
1
ADELINO PELOZATO
CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
EGON KRUGER
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
LUIZ MILTON DALAVECHIA
MIRELLE VERDASCA FERREIRA
PEDRO HERMINIO NICHELE
PEDRO HERMINIO NICHELE
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
486/2014
397/2014
487/2014
730/2014
732/2014
566/2014
474/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
1 BI IMÓVEIS LTDA.
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
26.281,80
0,00
26.281,80
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 31/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
60.000,00
9.390,65
18.827,76
18.827,76
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
9.390,65
18.827,76
18.827,76
14.700,00
121.746,17
0,00
121.746,17
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
3.626,58
3.306,00
1.650,00
5.175,00
5.864,10
4.747,50
2.494,00
1.430,00
2.470,00
13.267,50
2.637,50
3.300,00
200,00
213,02
160,87
0,00
596,98
786,48
479,41
52,97
0,00
274,54
0,00
63,73
159,97
30,00
3.413,56
3.145,13
1.650,00
4.578,02
5.077,62
4.268,09
2.441,03
1.430,00
2.195,46
13.267,50
2.573,77
3.140,03
170,00
50.168,18
2.817,97
47.350,21
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 01/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
60.000,00
9.390,65
37.655,52
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
14.700,00
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
104
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3414
4500-4
4500-4
4500-4
3511-4
425-5
110206-0
110205-2
110205-2
10201-6
251
251
251
251
251
Data de Pagamento: 02/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.413,56
3.145,13
1.650,00
4.578,02
5.077,62
4.268,09
2.441,03
3.625,46
FAS
FAS
20.239,50
2.573,77
3.310,03
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
399
104
0
341
41
399
104
104
0
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
998-9
5953-1
356
03.427-26
375-1
16.248-3
0-0CARTA-JOSIAS
4079
01424-9
195-8 35022304-05
644
09.972-15
998-9
19924-4
998-9
19924-4
Boleto
0-0
CARTA-GIACOM
0-0
CARTA-FERRAR
0-0
CARTA-FERRAR
261
261
261
262
261
261
261
261
261
257
262
262
262
Data de Pagamento: 03/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
2.187,90
0,00
0,00
4.354,80
2.187,90
8.709,60
6.251,20
0
0
1
1
4395-8
3510-6
11519-3
24008-7
270
270
4.510,83
0,00
4.510,83
29.028,00
0
1
1244-0
43787-5
270
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0
0
0-0 CARTA-CILAR
272
9.676,30
3.642,42
11.450,00
0,00
0,00
0,00
9.676,30
3.642,42
11.450,00
9.676,30
3.642,42
21.774,93
0
0
0
1
399
1
Página 48 de 205
Detalhe Banco Agência
1622-5
357
756-0
C. Corrente Nr. Boletim
40.747-X
00658-14
5992-7
267
267
270
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
547/2014
543/2014
475/2014
476/2014
548/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3096/2013
309/2014
100/2014
100/2014
279/2014
2675/2013
7
1
4
5
1
2
382/2014
111/2014
217/2014
217/2014
217/2014
293/2014
310/2014
1
2
4
5
6
1
1
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
REALENGO ALIMENTOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
430/2014
211/2014
445/2014
755/2014
456/2014
472/2014
471/2014
527/2014
500/2014
745/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA.
1 CHAN KEN CHOON
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.700,00
0,00
6.700,00
4.983,74
12.402,61
9.909,37
7.588,95
0,00
0,00
0,00
0,00
4.983,74
12.402,61
9.909,37
7.588,95
87.406,92
0,00
87.406,92
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 03/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.983,74
41.475,01
34.563,37
7.588,95
70.613/09
70.613/09
Conta Corrente: 58.120-8
C. Corrente Nr. Boletim
0
399
54
22.530-03
267
0
0
0
0
341
1
1
1
4013
756-0
756-0
3020-1
13.935-9
67182-7
18449-7
9099-9
267
270
270
267
Data de Pagamento: 04/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.915,00
589,22
271,29
3.715,29
1.216,41
1.076,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.915,00
589,22
271,29
3.715,29
1.216,41
1.076,77
3.915,00
589,22
5.202,99
211,20
12.440,00
2.920,00
6.797,60
57.420,47
56.263,49
6.328,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211,20
12.440,00
2.920,00
6.797,60
57.420,47
56.263,49
6.328,90
211,20
135.841,56
153.165,64
0,00
153.165,64
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
1.076,77
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
6.328,90
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
341
237
104
104
104
33
2947
2012
1316-1
1316-1
1316-1
4524
35.551-3
304-2
1798-7
1798-7
1798-7
13001445-9
245
245
245
245
245
245
0
0
0
0
0
0
0
104
341
341
341
341
341
237
370-0
3892
3892
3892
3892
3892
3474-6
294-9
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
50-7
245
245
245
245
245
245
245
Data de Pagamento: 08/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
277.238,24
36.750,00
0,00
0,00
277.238,24
36.750,00
277.238,24
36.750,00
0
0
341
1
274
1534-2
78204-4
33000-0
260
260
29.400,00
1.277,97
14.700,00
29.400,00
14.700,00
3.421,03
85.990,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178,12
0,00
29.400,00
1.277,97
14.700,00
29.400,00
14.700,00
3.242,91
85.990,33
29.400,00
1.277,97
14.700,00
29.400,00
14.700,00
3.242,91
203.301,00
0
0
0
0
0
0
0
104
1
1
1
1
341
104
1628-4
1622-5
1243-2
1243-2
3510-6
548
1524-5
1308-2
40.747-X
35783-9
41807-2
22850-8
50.610-4
2401-1
260
277
260
260
260
277
260
117.310,67
0,00
117.310,67
0
104
1524-5
2401-1
260
Página 49 de 205
054.028/20
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
438/2014
439/2014
495/2014
3411/2013
3412/2013
488/2014
490/2014
491/2014
765/2014
442/2014
454/2014
750/2014
502/2014
459/2014
462/2014
463/2014
464/2014
467/2014
652/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR
1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA
1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE ALEGRIA DE VIVER
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
499/2014
483/2014
751/2014
481/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
COMUNIDADE HERMON
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
610.188,24
178,12
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Data de Pagamento: 08/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
610.010,12
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 11/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
88.200,00
0,00
88.200,00
88.200,00
108.288/07
0
1
1622-5
11987-3
291
73.500,00
0,00
73.500,00
73.500,00
108.288/07
0
1
1622-5
11986-5
291
22.050,00
0,00
22.050,00
22.050,00
0
1
1244-0
37296-X
291
30.000,00
135.000,00
104.874,50
0,00
0,00
0,00
30.000,00
135.000,00
104.874,50
165.000,00
104.874,50
0
0
0
1
1
1
3792-3
3792-3
1622-5
19.156-6
19.156-6
18413-6
284
284
282
9.340,70
0,00
9.340,70
9.340,70
0
1
1622-5
19110-8
291
32.692,45
0,00
32.692,45
65.384,90
0
1
1622-5
19109-4
282
32.692,45
0,00
32.692,45
0
1
1622-5
19109-4
282
29.400,00
29.400,00
5.606,86
0,00
0,00
0,00
29.400,00
29.400,00
5.606,86
29.400,00
29.400,00
18.900,00
0
0
0
104
104
1
369-7
1971-2
1432-X
2225-1
306-6
24157-1
282
282
282
20.442,24
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
49.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.442,24
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
49.980,00
20.442,24
14.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
49.980,00
0
0
0
0
0
0
104
1
1
1
1
104
997-0
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
368-9
1748-1
10209-1
10207-5
10206-7
10202-4
03376-2
282
291
291
291
291
282
148.260,00
0,00
148.260,00
148.260,00
0
1
9-4
42207-X
298
870.239,20
0,00
870.239,20
Agência: 3793-1
103209/07
Conta Corrente: 58.120-8
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 14/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
60.197,54
6.902,00
0,00
0,00
60.197,54
6.902,00
60.197,54
29.863,50
8.119,74
0,00
8.119,74
44.057,20
3.076,34
0,00
3.076,34
9.446,22
Página 50 de 205
Detalhe Banco Agência
99.525/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
341
3792-3
3707
37709-0
12653-2
299
299
0
104
3397
486-6
299
0
237
3286-7
85352-6
299
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
457/2014
224/2014
742/2014
767/2014
461/2014
652/2014
480/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
2
1
FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
LAR BATISTA ESPERANCA
SOCORRO AOS NECESSITADOS
VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3096/2013
192/2014
304/2014
304/2014
305/2014
305/2014
306/2014
3366/2013
139/2014
8
2
1
2
1
2
1
2
2
139/2014
3
140/2014
2
140/2014
3
320/2014
1
321/2014
1
322/2014
1
341/2014
342/2014
343/2014
344/2014
374/2014
314/2014
315/2014
2
2
2
2
2
1
1
338/2014
2
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
LICITAL COMERCIAL LTDA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.400,00
7.350,00
36.750,00
44.100,00
14.700,00
148.260,00
1.146,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.400,00
7.350,00
36.750,00
44.100,00
14.700,00
148.260,00
1.146,18
360.001,80
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 14/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
88.200,00
14.700,00
148.260,00
8.709,60
103209/07
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
1
104
104
104
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1243-2
2122-9
2122-9
2122-9
3511-4
9-4
2803-7
25783-4
997-4
997-4
997-4
10203-2
42207-X
31318-1
299
299
299
299
299
299
299
360.001,80
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.350,50
492,00
201,48
853,20
5.930,17
7.822,74
1.007,92
598,03
854,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.350,50
492,00
201,48
853,20
5.930,17
7.822,74
1.007,92
598,03
854,59
768,57
0,00
819,66
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
237
1
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2012
1534-2
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
304-2
17.219-7
252
252
252
252
252
252
252
252
252
768,57
0
1
1534-2
17.219-7
252
0,00
819,66
0
1
1534-2
17.219-7
252
819,62
0,00
819,62
0
1
1534-2
17.219-7
252
1.728,50
0,00
1.728,50
0
1
1534-2
17.219-7
252
207,00
0,00
207,00
0
1
1534-2
17.219-7
252
283,72
0,00
283,72
0
1
1534-2
17.219-7
252
1.870,00
891,00
169,52
348,88
1.287,00
1.154,10
434,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.870,00
891,00
169,52
348,88
1.287,00
1.154,10
434,24
0
0
0
0
0
0
0
237
237
237
237
237
1
33
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
2823-1
809
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
35.299-3
13000215-5
252
252
252
252
252
252
252
3.912,57
0,00
3.912,57
0
33
809
13000215-5
252
Página 51 de 205
21.658,01
Detalhe Banco Agência
598,03
5.481,66
4.566,40
1.154,10
4.647,51
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
339/2014
189/2014
554/2014
107/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
444/2014
768/2014
496/2014
94/2014
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MERCADO DO CONDOMINIO COMERCIO DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
755/2014
89/2014
90/2014
90/2014
90/2014
216/2014
216/2014
216/2014
216/2014
240/2014
241/2014
241/2014
409/2014
451/2014
451/2014
279/2014
3325/2013
2
1
1
2
3
1
2
3
4
1
1
2
1
1
2
2
32
BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
300,70
0,00
300,70
5.928,35
0,00
5.928,35
5.928,35
2.017,40
0,00
2.017,40
2.017,40
4.640,00
0,00
4.640,00
4.640,00
50.691,46
0,00
Agência: 3793-1
58.918/09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
33
809
13000215-5
252
0
237
2673-5
5042-3
252
0
341
942
20.760-6
252
0
341
910
09.239-4
307
50.691,46
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.700,00
0,00
14.700,00
14.700,00
0
1
1244-0
51503-5
309
9.340,70
0,00
9.340,70
9.340,70
0
1
1622-5
19110-8
309
8.606,40
0,00
8.606,40
59.346,00
0
104
1524-5
2227-2
309
10.738,00
0,00
10.738,00
155.746,60
0
1
3406-1 31.027.210-6
293
43.385,10
0,00
Agência: 3793-1
Toda e Qul
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
43.385,10
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.277,97
36.500,00
7.889,77
19.986,80
8.623,43
273.872,61
126.316,95
6.049,66
8.960,57
36.500,00
11.525,67
11.363,37
245.854,47
15.357,32
117.162,93
14.118,09
356,11
0,00
5.077,38
1.097,52
0,00
0,00
38.106,67
0,00
0,00
0,00
5.076,63
1.603,06
0,00
34.190,29
2.135,70
0,00
0,00
0,00
1.277,97
31.422,62
6.792,25
19.986,80
8.623,43
235.765,94
126.316,95
6.049,66
8.960,57
31.423,37
9.922,61
11.363,37
211.664,18
13.221,62
117.162,93
14.118,09
356,11
Página 52 de 205
Data de Pagamento: 17/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.277,97
838.676,30
14.118,09
53.662,66
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
104
1
1622-5
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
1316-1
3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
40.747-X
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
1798-7
7669-4
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3325/2013
3325/2013
3325/2013
1518/2013
595/2014
108/2014
108/2014
287/2014
111/2014
290/2014
293/2014
293/2014
293/2014
582/2014
281/2014
565/2014
99/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
33 CTBA - FAAC
34 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
35 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
7 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
3 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 TURATTO & SALLA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
540/2014
801/2014
212/2014
757/2014
441/2014
453/2014
479/2014
497/2014
482/2014
503/2014
798/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AMARILDO LASKOSKI
1 AMARILDO LASKOSKI
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI
1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
1 ASSOCIACAO LAR MOISES
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA
1 REDE ESPERANÇA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 17/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.727,52
17.561,16
0,00
0,00
1.727,52
17.561,16
0
0
1
1
3793-1
3793-1
7669-4
7669-4
285
285
34.017,87
0,00
34.017,87
0
1
3793-1
7669-4
285
297,50
5.057,50
7.583,45
0,00
0,00
265,41
297,50
5.057,50
7.318,04
ProcurToda
0
0
0
1
1
33
3793-1
3793-1
2044
9603-2
9603-2
13000365-2
285
285
286
12.689,97
444,14
12.245,83
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
286
72.080,26
2.522,81
69.557,45
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
286
12.440,00
6.935,30
2.774,00
6.797,60
79.057,60
32.635,91
7.037,29
30.000,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.440,00
6.935,30
2.774,00
6.797,60
79.057,60
32.635,91
7.037,29
30.000,00
600,00
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
33
33
1
3892
3892
3892
3892
3892
3892
2190
2190
3007-4
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
13.001080-1
13.001080-1
25.627-7
286
286
286
286
286
286
286
286
285
1.271.008,65
90.519,61
1.180.489,04
Agência: 3793-1
5.355,00
89.121,32
140.640,41
90.272,00
600,00
070.398/09
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.688,00
350,00
14.700,00
0,00
18,77
0,00
1.688,00
331,23
14.700,00
14.700,00
0,00
14.700,00
35.280,00
29.400,00
3.566,58
0,00
0,00
0,00
35.280,00
29.400,00
3.566,58
14.516,46
1.623,00
0,00
0,00
312.530,40
38.816,68
467.171,12
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 23/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
399
399
104
1313
1313
3877
02080-02
02080-02
137-8
316
316
313
0
104
3877
137-8
313
35.280,00
29.400,00
20.835,00
0
0
0
104
104
104
376-0
997-0
3387
1839-2
1359-1
635-0
313
313
313
14.516,46
1.623,00
14.516,46
6.945,00
0
0
1
104
1244-0
3387
26413-X
664-3
313
313
0,00
0,00
312.530,40
38.816,68
312.530,40
38.816,68
0
0
1
1
1622-5
2456-2
17451-3
12154-1
313
313
18,77
467.152,35
Página 53 de 205
2.019,23
Detalhe Banco Agência
29.400,00
100.840/07
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
468/2014
3309/2013
3310/2013
455/2014
1
1
1
1
40/2014
1
458/2014
477/2014
542/2014
1
1
1
ASSOCIAÇÃO ACACIAS
ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
FUNDACAO INICIATIVA
LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
452/2014
215/2014
759/2014
478/2014
787/2014
241/2014
529/2014
530/2014
530/2014
569/2014
569/2014
569/2014
564/2014
575/2014
112/2014
291/2014
469/2014
244/2014
244/2014
567/2014
871/2014
287/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
3 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E
APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 25/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.400,00
10.000,00
10.000,00
26.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.400,00
10.000,00
10.000,00
26.460,00
29.400,00
10.000,00
10.000,00
26.460,00
1.623,00
0,00
1.623,00
58.800,00
1.745,50
75.572,35
0,00
0,00
0,00
58.800,00
1.745,50
75.572,35
213.600,85
0,00
213.600,85
Agência: 3793-1
108.255/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
1
1
1
104
1458-3
1869-4
1869-4
374-3
21526-0
43671-2
43669-0
3488-5
323
323
323
323
6.945,00
0
104
3387
664-3
323
58.800,00
3.629,00
75.572,35
0
0
0
1
1
1
1458-3
1534-2
4638-8
16318-X
12135-5
13625-5
323
323
323
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 29/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.400,00
0,00
29.400,00
29.400,00
0
1
1534-2
33002-7
330
3.575,33
3.575,33
4.814,32
0,00
0,00
0,00
3.575,33
3.575,33
4.814,32
33.180,84
0
0
0
1
1
1
1443-5
1443-5
1244-0
24496-1
24496-1
38302-3
330
330
330
1.181,08
0,00
1.181,08
10.885,50
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
330
13.610,96
36.500,00
17.553,83
6.375,84
261.432,20
532,79
3.549,54
922,13
12.204,36
23.231,62
0,00
5.078,47
2.442,37
0,00
36.377,54
0,00
0,00
0,00
0,00
2.555,48
13.610,96
31.421,53
15.111,46
6.375,84
225.054,66
532,79
3.549,54
922,13
12.204,36
20.676,14
476.610,24
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
070.398/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
1
1
104
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98
98
98
98
98
98
392-1
392-1
371-9
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
306.324-0
306.324-0
299-5
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
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984,24
7.963,44
070.398/09
0
104
371-9
299-5
322
36.750,00
0,00
36.750,00
36.750,00
0
1
2266-7
18419-5
330
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1.342,60
1.616,60
5.160,60
0,00
0,00
0,00
0,00
7.365,60
1.342,60
1.616,60
5.160,60
10.324,80
0
0
0
0
1
1
1
104
3793-1
3793-1
3793-1
377-8
7742-9
7742-9
7742-9
1292-6
347
347
347
330
14.625,38
511,88
14.113,50
81.803,28
0
33
2044
13000365-2
322
Página 54 de 205
11.613,29
19.246,08
28.639,58
5.160,60
ProcurToda
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
574/2014
106/2014
277/2014
283/2014
284/2014
285/2014
562/2014
562/2014
570/2014
571/2014
573/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
740/2014
884/2014
3003/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
7 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
465/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LAR INFANTIL SOL AMIGO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
741/2014
552/2014
324/2014
325/2014
326/2014
327/2014
328/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
1 ADELINO PELOZATO
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 29/04/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
70.144,85
2.455,07
67.689,78
ProcurToda
1.042,91
1.959,88
1.356,52
5.304,77
3.897,23
18.352,61
70.984,21
128.894,31
134.820,46
4.640,00
132,91
148,27
174,88
529,36
495,52
1.420,06
8.184,11
16.394,33
13.792,84
0,00
910,00
1.811,61
1.181,64
4.775,41
3.401,71
16.932,55
62.800,10
112.499,98
121.027,62
4.640,00
935.665,54
91.677,33
843.988,21
Agência: 3793-1
325.340,62
4.640,00
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.650,20
13.237,00
3.643,00
0,00
0,00
0,00
7.650,20
13.237,00
3.643,00
24.530,20
0,00
24.530,20
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
36.750,00
0,00
36.750,00
36.750,00
0,00
36.750,00
Agência: 3793-1
20.887,20
Descontos
Valor Líquido
277.238,24
3.626,58
7.486,20
0,00
213,02
0,00
277.238,24
3.413,56
7.486,20
5.276,80
0,00
3.518,00
0
33
2044
13000365-2
322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
104
104
104
104
104
104
341
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
910
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
09.239-4
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
13.267,50
BOLETO
BOLETO
BOLETO
348
348
345
Data de Pagamento: 05/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
36.750,00
1
C. Corrente Nr. Boletim
4500-4
20531-1
352
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
0
0
341
104
104
274
998-9
3397
78204-4
5953-1
787-3
351
353
340
5.276,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
0,00
3.518,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
953,50
0,00
953,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
789,90
0,00
789,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
Página 55 de 205
277.238,24
3.413,56
23.050,31
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 30/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
329/2014
330/2014
331/2014
332/2014
333/2014
367/2014
368/2014
669/2014
556/2014
876/2014
644/2014
489/2014
443/2014
485/2014
739/2014
755/2014
621/2014
388/2014
630/2014
551/2014
191/2014
304/2014
305/2014
638/2014
639/2014
640/2014
640/2014
641/2014
642/2014
655/2014
320/2014
320/2014
321/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALTA COMERCIAL EIRELI - ME
1 AMARILDO LASKOSKI
1 AMARILDO LASKOSKI
1 ANDREI DORNELES RAMOS ME
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
3 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
1 BI IMÓVEIS LTDA.
1 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME
1 BORGES & BORGES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDAME
1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 07/05/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
572,10
0,00
572,10
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
229,30
0,00
229,30
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
414,50
0,00
414,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
209,20
0,00
209,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
1.951,38
0,00
1.951,38
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
1.620,50
0,00
1.620,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
28,93
0,00
28,93
070.398/09
0
104
3397
787-3
340
1.791,45
1.688,00
350,00
581,88
2.187,91
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0,00
0,00
0,00
1.791,45
1.669,23
350,00
581,88
2.187,91
1.791,45
2.019,23
0
0
0
0
0
1
399
399
104
1
4500-4
1313
1313
3915-2
3510-6
20799-3
02080-02
02080-02
00002599-0
24.008-7
340
353
353
340
351
44.100,00
3.745,29
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1.277,97
3.642,42
131,73
630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.100,00
3.745,29
9.676,30
1.277,97
3.642,42
131,73
630,00
44.100,00
8.709,97
10.954,27
0
0
0
0
0
0
0
104
104
1
1
399
1
1
375-1
3397
1622-5
1622-5
357
3432-0
3007-4
3325-6
675-3
40.747-X
40.747-X
00658-14
21570-8
16.524-7
351
351
353
353
353
340
340
3.306,00
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1.945,86
268,38
17.547,94
7.033,60
2.494,89
212,91
1.932,84
838,80
2.311,50
160,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.145,13
6.067,60
17.823,96
1.945,86
268,38
17.547,94
7.033,60
2.494,89
212,91
1.932,84
838,80
2.311,50
3.145,13
56.166,78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
1
356
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
1534-2
03.427-26
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
17.219-7
353
332
332
332
340
340
332
340
332
340
332
332
2.075,66
0,00
2.075,66
0
1
1534-2
17.219-7
340
207,00
0,00
207,00
0
1
1534-2
17.219-7
332
Página 56 de 205
581,88
6.251,16
3.642,42
131,73
630,00
4.998,02
FAS
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
321/2014
322/2014
312/2014
662/2014
110/2014
113/2014
115/2014
289/2014
292/2014
606/2014
738/2014
661/2014
559/2014
631/2014
558/2014
214/2014
758/2014
665/2014
317/2014
341/2014
342/2014
343/2014
344/2014
374/2014
670/2014
658/2014
553/2014
611/2014
339/2014
607/2014
672/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 EGON KRUGER
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
1 ILUMIX COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA
1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA
1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 ITAVOL COMERCIAL LTDA
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA
1 LUIZ MILTON DALAVECHIA
1 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA
1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
207,00
0,00
207,00
0
1
1534-2
17.219-7
340
196,86
0,00
196,86
0
1
1534-2
17.219-7
332
28.212,34
22.096,62
3.768,63
0,00
0,00
0,00
28.212,34
22.096,62
3.768,63
0
0
0
237
237
104
2372-8
2372-8
371-9
70750-3
70750-3
679-6
340
340
332
20.863,39
0,00
20.863,39
0
104
371-9
679-6
332
1.334,37
0,00
1.334,37
0
104
371-9
679-6
332
46.472,76
0,00
46.472,76
0
104
371-9
679-6
332
4.094,17
0,00
4.094,17
0
104
371-9
679-6
332
1.650,00
5.864,10
1.545,08
6.700,00
0,00
786,48
0,00
0,00
1.650,00
5.077,62
1.545,08
6.700,00
1.650,00
5.077,62
1.545,08
6.700,00
0
0
0
0
104
341
104
399
375-1
4079
371-9
54
16.248-3
01424-9
147-6
22.530-03
353
353
340
353
1.065,00
4.973,74
22.050,00
0,00
0,00
0,00
1.065,00
4.973,74
22.050,00
1.065,00
4.973,74
44.100,00
0
0
0
104
341
104
1633-0 003.000405-6
4013
13.935-9
374-3
3372-2
340
353
351
22.050,00
0,00
22.050,00
0
104
4.903,64
2.991,21
5.834,00
2.535,60
368,56
1.175,44
8.423,52
1.620,14
4.168,70
4.747,50
7.588,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,41
0,00
4.903,64
2.991,21
5.834,00
2.535,60
368,56
1.175,44
8.423,52
1.620,14
4.168,70
4.268,09
7.588,95
4.903,64
22.948,47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
237
237
237
237
237
237
237
1
41
1
168,70
0,00
168,70
168,70
0
33
809
13000215-5
340
2.494,00
159,00
52,97
0,00
2.441,03
159,00
2.441,03
159,00
0
0
399
341
644
624
09.972-15
27865-1
353
340
Página 57 de 205
50.308,96
76.533,32
4.168,70
4.268,09
7.588,95
122285/200
70.613/09
70.613/09
FAS
Detalhe Banco Agência
374-3
C. Corrente Nr. Boletim
3372-2
351
926-1
55.500-2
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1244-0
6024-0
195-8 35022304-05
3020-1
9099-9
340
340
340
340
340
340
340
340
340
353
353
04/02/2015 13:55:53
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
663/2014
664/2014
498/2014
650/2014
470/2014
660/2014
94/2014
557/2014
554/2014
554/2014
671/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO
1 REALENGO ALIMENTOS LTDA
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
3 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
885/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
737/2014
305/2014
640/2014
641/2014
641/2014
279/2014
511/2014
511/2014
531/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
650/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
4
3
2
3
3
1
2
1
CHAN KEN CHOON
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.161,85
0,00
1.161,85
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
340
1.605,24
0,00
1.605,24
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
340
22.920,97
11.043,98
16.324,70
7.841,30
14.902,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.920,97
11.043,98
16.324,70
7.841,30
14.902,13
22.920,97
26.535,00
16.324,70
7.841,30
107.721,89
104
375-1
Toda e Qul
0
0
0
0
0
1
237
1
3103-2
BOLETO
1622-5
15747-3
3474-6
50-7
3406-1 31.027.210-6
351
364
351
340
334
2.637,50
6.877,50
63,73
0,00
2.573,77
6.877,50
2.573,77
13.571,60
58.918/09
0
0
0
341
0-0
CARTA-GIACOM
942
20.760-6
356
340
6.694,10
0,00
6.694,10
58.918/09
0
341
942
20.760-6
340
524,26
0,00
524,26
0
1
1780-9
10959-2
340
770.641,57
1.775,25
Agência: 3793-1
524,26
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.995,48
0,00
8.995,48
8.995,48
0,00
8.995,48
Data de Pagamento: 08/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
8.995,48
122285/200
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.421,03
23.121,44
4.936,21
13.593,68
1.005,00
1.577,42
9.710,29
3.163,77
4.853,11
178,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,80
3.242,91
23.121,44
4.936,21
13.593,68
1.005,00
1.577,42
9.710,29
3.163,77
4.780,31
65.381,95
250,92
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
768.866,32
Conta Corrente: 58.120-8
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
2937-8
505-8
372
Data de Pagamento: 09/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.242,91
42.656,33
054.028/20
14.451,48
4.780,31
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
104
104
104
341
C. Corrente Nr. Boletim
548
2947
2947
2947
2947
1316-1
1316-1
1316-1
624
50.610-4
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
1798-7
1798-7
1798-7
52589-5
365
365
365
365
365
365
365
365
365
65.131,03
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
13.267,50
0,00
13.267,50
Página 58 de 205
Data de Pagamento: 13/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.267,50
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
386
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
938/2014
909/2014
908/2014
905/2014
906/2014
936/2014
893/2014
889/2014
924/2014
926/2014
927/2014
942/2014
944/2014
760/2014
883/2014
887/2014
929/2014
933/2014
891/2014
896/2014
897/2014
907/2014
451/2014
569/2014
890/2014
899/2014
900/2014
901/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ
1 ASSOCIACAO LAR MOISES
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 COMUNIDADE HERMON
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 FUNDACAO INICIATIVA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
13.267,50
0,00
13.267,50
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 13/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 14/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
88.200,00
0,00
0,00
4.354,80
88.200,00
8.709,60
88.200,00
29.400,00
0,00
29.400,00
14.700,00
0,00
22.050,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
1
4395-8
1622-5
11519-3
11987-3
374
374
29.400,00
0
1
1534-2
33002-7
374
14.700,00
14.700,00
0
1
1244-0
51503-5
374
0,00
22.050,00
22.050,00
0
1
1244-0
37296-X
374
4.814,32
0,00
4.814,32
11.613,29
0
1
1244-0
38302-3
374
35.280,00
44.100,00
32.692,45
0,00
0,00
0,00
35.280,00
44.100,00
32.692,45
35.280,00
44.100,00
32.692,45
0
0
0
104
104
1
376-0
375-1
1622-5
1839-2
3325-6
19109-4
374
374
374
104.874,50
0,00
104.874,50
104.874,50
0
1
1622-5
18413-6
374
9.340,70
0,00
9.340,70
9.340,70
0
1
1622-5
19110-8
374
4.510,83
0,00
4.510,83
29.028,00
0
1
1244-0
43787-5
374
6.902,00
0,00
6.902,00
29.863,50
0
341
3707
12653-2
374
4.169,02
0,00
4.169,02
12.502,35
0
341
616
89723-7
374
33.000,00
29.400,00
3.566,58
0,00
0,00
0,00
33.000,00
29.400,00
3.566,58
33.000,00
29.400,00
20.835,00
0
0
0
104
104
104
385-9
997-0
3387
2034-5
1359-1
635-0
374
374
374
3.745,29
14.516,46
14.700,00
29.400,00
29.400,00
36.825,07
91.621,06
58.800,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.745,29
14.516,46
14.700,00
29.400,00
29.400,00
36.825,07
91.621,06
58.800,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
8.709,97
14.516,46
14.700,00
29.400,00
29.400,00
128.446,13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
1
1
1
1
341
341
1
1
1
1
3397
1244-0
1243-2
1243-2
1243-2
98
98
1458-3
3511-4
3511-4
3511-4
675-3
26413-X
35783-9
41807-2
25783-4
0056-5
0056-5
16318-X
10209-1
10201-6
10203-2
374
374
374
374
374
377
377
374
374
374
374
Página 59 de 205
58.800,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
108.288/07
Toda e Qua
Toda e Qua
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
902/2014
903/2014
904/2014
466/2014
886/2014
888/2014
95/2014
1
1
1
1
1
1
2
96/2014
1
96/2014
2
266/2014
1
267/2014
1
Banco: 1
Documento/
Ano
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR O BOM CAMINHO
PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE
PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
493/2014
974/2014
984/2014
952/2014
1
1
1
1
955/2014
1
961/2014
948/2014
766/2014
1
1
1
964/2014
975/2014
978/2014
980/2014
977/2014
950/2014
976/2014
946/2014
1
1
1
1
1
1
1
1
AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA
NOVA
CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA
INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA
LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
REDE ESPERANÇA
VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.700,00
14.700,00
14.700,00
44.100,00
22.920,97
16.324,70
20.865,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.295,16
14.700,00
14.700,00
14.700,00
44.100,00
22.920,97
16.324,70
18.569,90
6.369,80
700,68
7.463,53
Data de Pagamento: 14/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
104
1
1
3511-4
3511-4
3511-4
1432-X
375-1
1622-5
1433-8
10207-5
10206-7
10202-4
11.460-X
3103-2
15747-3
39.248-0
374
374
374
374
374
374
377
5.669,12
0
1
1433-8
39.248-0
377
820,99
6.642,54
0
1
1433-8
39.248-0
377
3.544,20
389,86
3.154,34
0
1
1433-8
39.248-0
377
3.641,95
400,61
3.241,34
0
1
1433-8
39.248-0
377
963.793,29
4.607,30
Agência: 3793-1
14.700,00
14.700,00
44.100,00
22.920,97
16.324,70
102.629,13
959.185,99
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 15/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.640,00
277.238,24
17.640,00
73.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.640,00
277.238,24
17.640,00
73.500,00
35.280,00
277.238,24
35.280,00
73.500,00
2.187,91
0,00
2.187,91
58.800,00
3.076,34
2.123,34
0,00
0,00
0,00
11.450,00
312.530,40
12.402,61
9.909,37
20.442,24
1.745,50
38.816,68
1.146,18
860.648,81
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
1
341
1
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3007-4
274
3007-4
1622-5
34459-1
78204-4
34459-1
11986-5
388
388
388
388
6.251,16
0
1
3510-6
24.008-7
388
58.800,00
3.076,34
2.123,34
58.800,00
9.446,22
10.584,00
0
0
0
1
237
1
1869-4
3286-7
3792-3
41491-3
85352-6
34385-4
388
388
388
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.450,00
312.530,40
12.402,61
9.909,37
20.442,24
1.745,50
38.816,68
1.146,18
21.774,93
312.530,40
41.475,01
34.563,37
20.442,24
3.629,00
38.816,68
8.709,60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
104
1
1
1
756-0
1622-5
756-0
756-0
997-0
1534-2
2456-2
2803-7
5992-7
17451-3
67182-7
18449-7
1748-1
12135-5
12154-1
31318-1
388
388
388
388
388
388
388
388
0,00
860.648,81
Página 60 de 205
108.288/07
100.840/07
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
762/2014
954/2014
93/2014
93/2014
93/2014
93/2014
614/2014
894/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA
1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
3 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
4 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 LAR INFANTIL SOL AMIGO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
680/2014
681/2014
192/2014
640/2014
803/2014
856/2014
320/2014
321/2014
322/2014
574/2014
317/2014
670/2014
555/2014
793/2014
667/2014
867/2014
338/2014
668/2014
703/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 LETICIA MULLER ME
1 LETICIA MULLER ME
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 16/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.333,33
0,00
3.333,33
13.062,60
29.400,00
1.583,54
0,00
0,00
29.400,00
1.583,54
29.400,00
52.756,79
209,94
0,00
209,94
32.604,29
0,00
15.951,30
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
2937-8
505-8
396
0
0
104
369-7
2225-1
BOLETO
396
395
0
BOLETO
395
32.604,29
0
BOLETO
395
0,00
15.951,30
0
BOLETO
395
2.407,72
0,00
2.407,72
0
BOLETO
395
36.750,00
0,00
36.750,00
20531-1
396
122.240,12
0,00
Agência: 3793-1
122285/200
Detalhe Banco Agência
36.750,00
0
1
4500-4
122.240,12
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
779,80
0,00
779,80
617,52
0,00
617,52
23.399,92
1.651,49
2.448,00
223,80
3.147,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.399,92
1.651,49
2.448,00
223,80
3.147,66
84,00
0,00
327,28
Data de Pagamento: 20/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
378
070.398/09
0
104
3397
787-3
378
0
0
0
0
0
341
341
341
341
1
2947
2947
2947
2947
1534-2
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
17.219-7
378
378
378
378
378
84,00
0
1
1534-2
17.219-7
378
0,00
327,28
0
1
1534-2
17.219-7
378
84.770,23
2.966,95
81.803,28
81.803,28
0
33
2044
13000365-2
405
2.602,17
456,75
1.330,00
1.330,00
1.002,90
853,40
2.415,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.602,17
456,75
1.330,00
1.330,00
1.002,90
853,40
2.415,64
8.778,16
0
0
0
0
0
0
0
237
237
1
1
1
1
33
1369-2
1369-2
314-X
314-X
2823-1
2823-1
809
2777-4
2777-4
22794-3
22794-3
35.299-3
35.299-3
13000215-5
378
378
378
378
378
378
378
688,16
0,00
688,16
0
33
809
13000215-5
378
2.608,32
0,00
2.608,32
0
33
809
13000215-5
378
Página 61 de 205
1.397,32
Detalhe Banco Agência
27.723,21
3.753,94
2.660,00
1.856,30
6.437,32
ProcurToda
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
704/2014
620/2014
865/2014
792/2014
285/2014
572/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
895/2014
210/2014
753/2014
892/2014
1014/2014
1015/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
ASSOCIAÇÃO ACACIAS
ASSOCIAÇÃO FENIX
ASSOCIAÇÃO FENIX
ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA
1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
868/2014
861/2014
492/2014
640/2014
640/2014
854/2014
855/2014
857/2014
859/2014
859/2014
321/2014
673/2014
673/2014
674/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
5
6
1
1
1
1
2
5
ALTA COMERCIAL EIRELI - ME
ANDREI DORNELES RAMOS ME
CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 20/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
725,20
0,00
725,20
30.000,00
586,65
0,00
0,00
30.000,00
586,65
87.360,00
586,65
14.763,70
0,00
14.763,70
14.763,70
1.042,91
3.835,98
132,90
485,12
910,01
3.350,86
4.260,87
181.691,48
3.584,97
178.106,51
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
33
809
13000215-5
378
SMAB
0
0
748
1
7347
4314-1
79277-2
10996-7
405
378
58.918/09
0
341
942
20.760-6
378
0
0
104
104
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
378
378
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 22/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.400,00
17.281,69
17.281,69
26.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.400,00
17.281,69
17.281,69
26.460,00
29.400,00
34.563,38
18.827,76
9.390,65
0,00
0,00
18.827,76
9.390,65
118.641,79
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
108.255/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
26.460,00
0
0
0
0
1
104
104
104
1458-3
997-0
997-0
374-3
21526-0
429-0
429-0
3488-5
407
407
407
407
18.827,76
9.390,65
0
0
1
1
4500-4
4500-4
110205-2
110206-0
407
407
118.641,79
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
210,45
780,00
20.000,00
7.240,80
4.060,00
318,08
188,30
1.247,76
3.792,00
1.911,00
56,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,45
780,00
20.000,00
7.240,80
4.060,00
318,08
188,30
1.247,76
3.792,00
1.911,00
56,00
406,00
0,00
1.501,50
207,00
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
104
104
341
341
341
341
341
341
341
1
4500-4
3915-2
1627-6
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
1534-2
20799-3
00002599-0
1410-5
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
17.219-7
390
390
416
390
390
390
390
390
390
390
390
406,00
0
1
1534-2
17.219-7
390
0,00
1.501,50
0
1
1534-2
17.219-7
390
0,00
207,00
0
1
1534-2
17.219-7
390
Página 62 de 205
210,45
780,00
75.000,00
18.757,94
Detalhe Banco Agência
7.049,13
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
674/2014
675/2014
810/2014
811/2014
812/2014
813/2014
814/2014
575/2014
619/2014
875/2014
595/2014
878/2014
343/2014
344/2014
374/2014
708/2014
709/2014
710/2014
711/2014
712/2014
866/2014
880/2014
94/2014
130/2014
791/2014
791/2014
792/2014
570/2014
571/2014
624/2014
625/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
207,00
0,00
207,00
0
1
1534-2
17.219-7
390
911,99
0,00
911,99
0
1
1534-2
17.219-7
390
1.584,66
0,00
1.584,66
0
1
1534-2
17.219-7
390
207,00
0,00
207,00
0
1
1534-2
17.219-7
390
56,00
0,00
56,00
0
1
1534-2
17.219-7
390
42,00
0,00
42,00
0
1
1534-2
17.219-7
390
195,00
0,00
195,00
0
1
1534-2
17.219-7
390
12.204,36
922,13
306,00
0,00
0,00
0,00
12.204,36
922,13
306,00
13.126,49
0
0
0
1
1
1
392-1
392-1
1534-2
306.324-0
306.324-0
16.595-6
390
390
390
3.675,12
363,00
15,52
294,88
1.138,70
7.824,20
891,00
5.152,50
1.497,40
108,00
642,42
2.471,89
961,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.675,12
363,00
15,52
294,88
1.138,70
7.824,20
891,00
5.152,50
1.497,40
108,00
642,42
2.471,89
961,97
3.675,12
363,00
17.437,63
Toda e Qul
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
104
237
237
237
237
237
237
237
237
1
1
1
3793-1
7742-9
371-9
147-6
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
2823-1
35.299-3
2823-1
35.299-3
3406-1 31.027.210-6
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
12.086,73
0,00
12.086,73
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
390
6.630,00
0,00
6.630,00
58.918/09
0
341
942
20.760-6
390
10.370,00
0,00
10.370,00
58.918/09
0
341
942
20.760-6
390
825,30
0,00
825,30
58.918/09
0
341
942
20.760-6
390
1.356,52
7.815,12
128.894,31
132.310,11
174,87
798,79
16.394,34
13.523,41
1.181,65
7.016,33
112.499,97
118.786,70
0
0
0
0
104
104
104
104
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
390
390
390
390
Página 63 de 205
306,00
122285/200
3.114,31
53.434,50
17.825,30
239.484,65
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
379/2014
882/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNICÓPIAS - LIVROS E PAPÉIS LTDA
1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
560/2014
934/2014
989/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
115/2014
289/2014
292/2014
576/2014
530/2014
569/2014
601/2014
601/2014
602/2014
736/2014
736/2014
291/2014
603/2014
562/2014
616/2014
616/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
5 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1019/2014
1011/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
36,36
418,10
0,00
0,00
36,36
418,10
384.334,18
30.891,41
353.442,77
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
0
418,10
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.427,20
15.452,10
5.646,80
0,00
0,00
0,00
1.427,20
15.452,10
5.646,80
22.526,10
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
399
1
C. Corrente Nr. Boletim
152
1780-9
9455-71
10959-2
390
390
Data de Pagamento: 28/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
22.526,10
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
BOLETO
BOLETO
BOLETO
427
427
427
22.526,10
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.260,62
0,00
4.260,62
13.298,58
0,00
31.065,72
Data de Pagamento: 29/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
371-9
679-6
419
13.298,58
0
104
371-9
679-6
419
0,00
31.065,72
0
104
371-9
679-6
419
37.494,61
0,00
37.494,61
0
104
371-9
679-6
419
12.570,33
58.064,20
7.416,47
29.083,53
18.820,25
70.455,35
242.775,94
31.631,90
0,00
0,00
0,00
4.042,28
2.615,80
0,00
33.761,55
3.479,50
12.570,33
58.064,20
7.416,47
25.041,25
16.204,45
70.455,35
209.014,39
28.152,40
398.766,44
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
104
98
98
98
98
98
98
98
371-9
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
299-5
419
419
419
419
419
419
419
419
4.853,11
72,80
4.780,31
4.780,31
0
341
624
52589-5
419
1.959,88
18.352,61
70.984,21
151,32
1.417,01
8.184,11
1.808,56
16.935,60
62.800,10
81.544,26
0
0
0
104
104
104
1286-6
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
1173-1
419
419
419
653.087,31
53.724,37
Agência: 3793-1
86.119,53
Detalhe Banco Agência
28.152,40
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
070.398/09
599.362,94
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.971,05
84.383,65
0,00
0,00
5.971,05
84.383,65
Página 64 de 205
Data de Pagamento: 02/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
27.088,45
84.383,65
Detalhe Banco Agência
0
0
104
104
372-7
3414
C. Corrente Nr. Boletim
2379-3
425-5
435
435
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
567/2014
567/2014
561/2014
1150/2014
1150/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
3
1
1
2
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1149/2014
967/2014
1000/2014
999/2014
388/2014
959/2014
857/2014
1039/2014
1040/2014
675/2014
941/2014
878/2014
708/2014
709/2014
711/2014
712/2014
845/2014
846/2014
847/2014
848/2014
849/2014
850/2014
851/2014
666/2014
966/2014
987/2014
958/2014
290/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ADELINO PELOZATO
1 AMARILDO LASKOSKI
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
1 BI IMÓVEIS LTDA.
2 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME
1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 EGON KRUGER
2 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 LUIZ MILTON DALAVECHIA
1 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.991,60
3.850,20
75.572,35
16.655,80
3.328,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.991,60
3.850,20
75.572,35
16.655,80
3.328,62
192.753,27
0,00
192.753,27
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 02/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
95.556,77
Conta Corrente: 58.120-8
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
BOLETO
13625-5
13625-5
13625-5
4638-8
4638-8
4638-8
436
436
435
435
435
Data de Pagamento: 04/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.626,58
2.038,00
15.000,00
213,02
18,77
0,00
3.413,56
2.019,23
15.000,00
3.413,56
2.019,23
15.000,00
0
0
0
104
399
0
3.642,42
159,20
3.306,00
1.237,08
360,48
2.992,82
842,99
0,00
0,00
160,87
0,00
0,00
0,00
0,00
3.642,42
159,20
3.145,13
1.237,08
360,48
2.992,82
842,99
3.642,42
159,20
3.145,13
4.590,38
0
0
0
0
0
0
0
399
1
399
341
341
341
1
357
3432-0
356
2947
2947
2947
1534-2
00658-14
21570-8
03.427-26
35.551-3
35.551-3
35.551-3
17.219-7
422
422
422
422
422
422
422
1.650,00
77,74
2.761,00
891,00
418,00
72,00
2.217,10
3.195,00
483,76
1.142,60
108,00
1.591,40
516,82
705,84
4.747,50
7.588,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479,41
0,00
1.650,00
77,74
2.761,00
891,00
418,00
72,00
2.217,10
3.195,00
483,76
1.142,60
108,00
1.591,40
516,82
705,84
4.268,09
7.588,95
1.650,00
77,74
16.161,53
705,84
4.268,09
7.588,95
70.613/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
1
41
1
375-1
16.248-3
371-9
147-6
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
2823-1
35.299-3
195-8 35022304-05
3020-1
9099-9
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
2.494,00
11.196,00
52,97
0,00
2.441,03
11.196,00
2.441,03
140.572,52
FAS
054.028/20
0
0
399
341
Página 65 de 205
FAS
842,99
122285/200
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
998-9
5953-1
1313
02080-02
0-0 CARTA-CILAR
644
3892
09.972-15
29.292-5
422
422
441
422
422
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
582/2014
582/2014
734/2014
968/2014
187/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
3
1
1
2
OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
PEDRO HERMINIO NICHELE
SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
754/2014
910/2014
986/2014
650/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
1 HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1004/2014
1006/2014
532/2014
1002/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR
CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA.
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
858/2014
1127/2014
676/2014
676/2014
878/2014
670/2014
869/2014
881/2014
387/2014
879/2014
130/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 LUIZ ANTONIO DO ESPIRITO SANTO - ME
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.797,60
122.578,92
3.900,00
2.637,50
305,64
0,00
0,00
1.044,31
63,73
0,00
6.797,60
122.578,92
2.855,69
2.573,77
305,64
211.281,94
2.033,08
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 04/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
054.028/20
054.028/20
6.481,15
2.573,77
305,64
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
341
341
104
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3892
29.292-5
3892
29.292-5
998-9
19924-4
0-0
CARTA-GIACOM
1780-9
10959-2
422
422
422
441
422
209.248,86
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 05/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
36.750,00
0,00
36.750,00
36.750,00
0
1
1534-2
33000-0
446
10.954,27
6.700,00
0,00
0,00
10.954,27
6.700,00
10.954,27
6.700,00
0
0
1
399
1622-5
54
40.747-X
22.530-03
444
444
2.653,50
0,00
2.653,50
2.653,50
0
BOLETO
445
57.057,77
0,00
57.057,77
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
60.197,54
14.700,00
3.672,59
32.170,87
0,00
0,00
0,00
0,00
60.197,54
14.700,00
3.672,59
32.170,87
110.741,00
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 10/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
60.197,54
14.700,00
3.672,59
32.170,87
70.613/09
103209/07
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
1
33
399
3792-3
3510-6
809
123
C. Corrente Nr. Boletim
37709-0
22850-8
13000064-1
25935-80
455
455
456
456
110.741,00
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 11/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
642,00
125,60
1.266,56
0,00
0,00
0,00
642,00
125,60
1.266,56
2.533,12
0,00
2.533,12
284,05
1.341,54
4.645,80
284,49
111,30
1.382,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,05
1.341,54
4.645,80
284,49
111,30
1.382,32
284,05
6.271,83
111,30
1.382,32
7.913,27
0,00
7.913,27
59.482,50
Página 66 de 205
767,60
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
341
341
1
2947
2947
1534-2
35.551-3
35.551-3
17.219-7
430
430
430
0
1
1534-2
17.219-7
430
SMAB
0
0
0
0
0
0
104
237
237
237
104
1
371-9
1369-2
1369-2
1369-2
3414
4314-1
147-6
2777-4
2777-4
2777-4
232-5
10996-7
430
430
430
430
430
430
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
430
3.799,68
122285/200
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
265/2014
770/2014
771/2014
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
440/2014
1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE
SALVAÇÃO
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
36 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
37 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
38 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
39 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
1 J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
1224/2014
3325/2013
3325/2013
3325/2013
3325/2013
614/2014
604/2014
914/2014
650/2014
266/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
864/2014
872/2014
920/2014
920/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
2
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1176/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 11/06/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
6.612,36
0,00
6.612,36
Toda e Qul
25.562,72
2.811,90
22.750,82
8.560,88
941,70
7.619,18
61.266,01
3.753,60
57.512,41
Agência: 3793-1
97.106,91
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
3406-1 31.027.210-6
430
0
1
1433-8
39.248-0
430
0
1
1433-8
39.248-0
430
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
16.170,00
0,00
16.170,00
16.170,00
0
104
1000-6
2057-2
465
85.990,33
0,00
85.990,33
203.301,00
0
104
1524-5
2401-1
478
494,85
0,00
494,85
56.137,61
0
BOLETO
451
1.151,24
0,00
1.151,24
0
BOLETO
451
35.409,04
0,00
35.409,04
0
BOLETO
451
16.585,42
0,00
16.585,42
0
BOLETO
451
2.497,06
0,00
2.497,06
0
BOLETO
451
3.672,59
3.672,59
9.719,50
14.413,23
0,00
0,00
0,00
1.585,45
3.672,59
3.672,59
9.719,50
12.827,78
13000064-1
13000064-1
BOLETO
39.248-0
469
469
449
469
189.775,85
1.585,45
Agência: 3793-1
7.345,18
70.613/09
70.613/09
13.267,50
366.399,43
0
0
0
0
33
33
809
809
1
1433-8
C. Corrente Nr. Boletim
188.190,40
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
455,70
89,70
9.733,49
9.954,50
0,00
0,00
0,00
0,00
455,70
89,70
9.733,49
9.954,50
20.233,39
0,00
20.233,39
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 03/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
545,40
122285/200
122285/200
19.914,50
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
22.050,00
0,00
22.050,00
Página 67 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
371-9
371-9
147-6
147-6
BOLETO
BOLETO
506
506
505
505
Data de Pagamento: 04/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
22.050,00
Detalhe Banco Agência
0
104
2122-9
C. Corrente Nr. Boletim
997-4
508
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1364/2014
1169/2014
653/2014
653/2014
653/2014
769/2014
898/2014
1020/2014
1177/2014
1196/2014
1197/2014
1373/2014
1172/2014
1175/2014
1165/2014
1368/2014
1257/2014
1167/2014
1170/2014
3218/2013
1365/2014
993/2014
1173/2014
1171/2014
1012/2014
1174/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
2 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
3 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 ASSOCIAÇÃO FENIX
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ
1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA
NOVA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
22.050,00
0,00
22.050,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 04/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 10/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.814,32
0,00
4.814,32
11.613,29
0
1
1244-0
38302-3
485
7.350,00
0,00
7.350,00
7.350,00
0
104
3877
137-8
485
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
29.400,00
1.000,00
1.000,00
9.340,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
29.400,00
1.000,00
1.000,00
9.340,70
6.000,00
9.340,70
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
104
104
104
104
1
1628-4
1628-4
1628-4
1628-4
1628-4
1628-4
1628-4
1622-5
1482-8
1482-8
1482-8
1482-8
1308-2
1482-8
1482-8
19110-8
485
485
485
485
485
485
485
485
32.692,45
0,00
32.692,45
32.692,45
0
1
1622-5
19109-4
485
4.510,83
0,00
4.510,83
30.028,00
0
1
1244-0
43787-5
485
3.333,33
0,00
3.333,33
13.062,60
122285/200
0
104
2937-8
505-8
485
1.181,08
0,00
1.181,08
10.885,50
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
485
7.595,04
0,00
7.595,04
7.595,04
0
1
2926-2
31013-1
485
6.902,00
0,00
6.902,00
29.863,50
0
341
3707
12653-2
485
17.281,69
4.169,02
0,00
0,00
17.281,69
4.169,02
17.281,69
12.502,35
0
0
104
341
997-0
616
429-0
89723-7
485
485
33.000,00
2.179,50
3.566,58
0,00
0,00
0,00
33.000,00
2.179,50
3.566,58
33.000,00
7.831,50
20.835,00
0
0
0
104
1
104
385-9
3404-5
3387
2034-5
6026-7
635-0
485
485
485
20.000,00
5.606,86
0,00
0,00
20.000,00
5.606,86
75.000,00
18.900,00
0
0
104
1
1627-6
1432-X
1410-5
24157-1
485
485
8.119,74
0,00
8.119,74
44.057,20
0
104
3397
622-2
485
1.623,00
0,00
1.623,00
6.945,00
0
104
3387
664-3
485
2.123,34
0,00
2.123,34
10.584,00
0
1
3792-3
34385-4
485
Página 68 de 205
29.400,00
6.000,00
99.525/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
998/2014
511/2014
511/2014
618/2014
618/2014
1361/2014
1362/2014
1385/2014
3466/2013
1363/2014
960/2014
615/2014
991/2014
962/2014
1366/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
1 LAR O BOM CAMINHO
1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1371/2014
1149/2014
816/2014
817/2014
818/2014
819/2014
820/2014
821/2014
822/2014
823/2014
824/2014
825/2014
826/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
2 ADELINO PELOZATO
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 10/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.606,40
0,00
8.606,40
350,93
4.775,01
893,55
7.821,70
12.402,61
9.909,37
0,03
20.000,00
1.745,50
44.100,00
75.572,35
4.163,95
49.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,93
4.775,01
893,55
7.821,70
12.402,61
9.909,37
0,03
20.000,00
1.745,50
44.100,00
75.572,35
4.163,95
49.980,00
13.841,19
1.146,18
0,00
1.146,18
452.257,06
0,00
452.257,06
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
3.626,58
4.796,52
0,00
213,02
0,00
4.354,80
3.413,56
4.796,52
3.215,70
0,00
3.980,40
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
1524-5
2227-2
485
49.980,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
341
341
104
3510-6
3510-6
3510-6
3510-6
756-0
756-0
756-0
3511-4
1534-2
1432-X
3858
3858
368-9
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
67182-7
18449-7
18449-7
27.664-2
12135-5
11460-X
10.696-0
10.696-0
03376-2
528
528
528
528
485
485
485
485
485
485
485
485
485
8.709,60
0
1
2803-7
31318-1
485
41.475,01
34.563,40
20.000,00
3.629,00
44.100,00
79.736,30
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 15/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
0
0
1
104
104
4395-8
998-9
3397
11519-3
5953-1
787-3
525
521
460
3.215,70
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
0,00
3.980,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
1.802,40
0,00
1.802,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
961,72
0,00
961,72
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
779,80
0,00
779,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
617,52
0,00
617,52
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
338,80
0,00
338,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
178,00
0,00
178,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
345,00
0,00
345,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
225,60
0,00
225,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
Página 69 de 205
8.709,60
3.413,56
23.632,84
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
827/2014
828/2014
829/2014
830/2014
831/2014
832/2014
833/2014
834/2014
835/2014
967/2014
1043/2014
1399/2014
1000/2014
1370/2014
910/2014
999/2014
1387/2014
959/2014
640/2014
857/2014
857/2014
1039/2014
1040/2014
1041/2014
674/2014
675/2014
676/2014
810/2014
810/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 AMARILDO LASKOSKI
1 ANDREI DORNELES RAMOS ME
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
2 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
2 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
2 BI IMÓVEIS LTDA.
1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA
2 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
7 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 15/07/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
484,81
0,00
484,81
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
459,40
0,00
459,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
386,20
0,00
386,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
253,90
0,00
253,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
1.208,74
0,00
1.208,74
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
1.015,40
0,00
1.015,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
460
1.366,80
0,00
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2.688,00
980,00
170,00
1.128,08
1.039,92
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1534-2
17.219-7
460
Página 70 de 205
FAS
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
811/2014
811/2014
812/2014
812/2014
813/2014
813/2014
814/2014
814/2014
1057/2014
1058/2014
115/2014
292/2014
399/2014
576/2014
579/2014
280/2014
564/2014
619/2014
996/2014
1108/2014
291/2014
578/2014
386/2014
941/2014
1162/2014
618/2014
618/2014
618/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
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EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
3 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 ECONÔMICA DISTRIBUIDORA LTDA
2 EGON KRUGER
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 15/07/2014
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1.137,85
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1.049,98
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425,50
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195,00
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136,50
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460
507
Página 71 de 205
85.022,86
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Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
618/2014
963/2014
595/2014
595/2014
613/2014
932/2014
1118/2014
1154/2014
1418/2014
1033/2014
986/2014
1396/2014
874/2014
914/2014
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844/2014
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848/2014
848/2014
849/2014
849/2014
850/2014
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851/2014
851/2014
1038/2014
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1099/2014
1100/2014
1101/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
5 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2 HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
1 INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA
1 ITAVOL COMERCIAL LTDA
2 J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 15/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
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Descontos
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460
460
460
460
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1102/2014
1151/2014
987/2014
840/2014
958/2014
997/2014
873/2014
1035/2014
1035/2014
1178/2014
1032/2014
968/2014
1002/2014
1128/2014
1128/2014
913/2014
572/2014
572/2014
616/2014
624/2014
625/2014
992/2014
992/2014
1024/2014
1025/2014
1026/2014
278/2014
563/2014
107/2014
286/2014
1027/2014
103/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 LUIZ MILTON DALAVECHIA
2 MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 MIRELLE VERDASCA FERREIRA
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 REALENGO ALIMENTOS LTDA
2 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
2 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TURATTO & SALLA LTDA
1 TURATTO & SALLA LTDA
2 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 15/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
473,00
4.747,50
7.588,95
0,00
479,41
0,00
473,00
4.268,09
7.588,95
4.268,09
7.588,95
5.764,80
0,00
5.764,80
5.764,80
2.494,00
60.000,00
38,88
52,97
0,00
0,00
2.441,03
60.000,00
38,88
2.441,03
90.272,00
4.930,75
4.058,70
0,00
522,57
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
237
41
1
0
33
809
13000215-5
460
SMAB
0
0
0
399
748
1
644
7347
4314-1
09.972-15
79277-2
10996-7
521
460
460
4.058,70
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
460
0,00
522,57
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
460
310,60
0,00
310,60
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
460
41,00
2.637,50
32.170,87
8.069,60
0,00
63,73
0,00
0,00
41,00
2.573,77
32.170,87
8.069,60
103209/07
58.918/09
0
0
0
0
237
0
399
341
3474-6
50-7
0-0
CARTA-GIACOM
123
25935-80
942
20.760-6
460
522
521
460
7.519,40
0,00
7.519,40
58.918/09
0
341
942
20.760-6
460
4.853,11
72,80
4.780,31
4.780,31
0
341
624
52589-5
507
4.878,89
1.165,41
1.959,88
1.356,52
10.325,47
69.024,33
20.312,49
128.894,31
129.799,76
3.774,73
600,00
600,00
300,68
618,02
148,25
306,18
172,56
1.055,28
10.861,13
1.568,32
16.396,65
13.266,91
480,18
0,00
0,00
0,00
4.260,87
1.017,16
1.653,70
1.183,96
9.270,19
58.163,20
18.744,17
112.497,66
116.532,85
3.294,55
600,00
600,00
300,68
326.618,31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
1
1
341
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
3007-4
3007-4
910
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
25.627-7
25.627-7
09.239-4
507
507
507
507
507
507
507
507
507
507
460
460
460
4.640,00
0,00
4.640,00
0
341
910
09.239-4
460
4.940,68
0,00
4.940,68
0
341
910
09.239-4
460
227,50
10,91
216,59
0
1
2537-2
24.027-3
507
Página 73 de 205
41,00
2.573,77
32.170,87
15.589,00
1.200,00
9.881,36
2.598,92
70.613/09
FAS
070.398/09
070.398/09
1369-2
2777-4
195-8 35022304-05
3020-1
9099-9
460
521
521
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
103/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Valor Bruto
2 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1394/2014
1360/2014
614/2014
1423/2014
3410/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
3 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1 INSTITUTO PRÓ-CIDADANIA DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
614/2014
990/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1463/2014
1452/2014
1421/2014
618/2014
618/2014
995/2014
995/2014
1420/2014
582/2014
1051/2014
1051/2014
1051/2014
1390/2014
1220/2014
992/2014
992/2014
Agência: 3793-1
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
7 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
8 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
6 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 REDE ESPERANÇA
4 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
4 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
Valor Líquido
2.502,45
120,12
2.382,33
928.362,70
52.985,12
875.377,58
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 15/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
Valor Líquido
361.200,00
11.450,00
2.140,46
0,00
0,00
0,00
361.200,00
11.450,00
2.140,46
361.200,00
21.774,90
2.140,46
0
0
0
280,00
11.000,00
0,00
0,00
280,00
11.000,00
61.949,55
11.000,00
0
0
386.070,46
0,00
24.027-3
507
Detalhe Banco Agência
341
1
274
756-0
1
1433-8
C. Corrente Nr. Boletim
78204-4
5992-7
BOLETO
537
537
529
Guia GPS
70028-2
532
537
386.070,46
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.055,56
0,00
1.055,56
15.375,33
0,00
15.375,33
16.430,89
0,00
16.430,89
Agência: 3793-1
2537-2
Data de Pagamento: 16/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 18/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
16.430,89
Conta Corrente: 58.120-8
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
541
0
BOLETO
541
Data de Pagamento: 24/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
24.200,00
3.575,34
7.595,04
0,00
0,00
0,00
24.200,00
3.575,34
7.595,04
24.200,00
17.419,94
30.610,74
309,13
636,63
4.986,69
13.290,18
27.300,00
2.920,00
2.920,00
111.565,75
2.044,00
38.816,68
9.895,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
309,13
636,63
4.986,69
13.290,18
27.300,00
2.920,00
2.920,00
111.565,75
2.044,00
38.816,68
9.895,20
19.222,63
70.984,21
20.312,49
8.184,11
1.568,32
62.800,10
18.744,17
Página 74 de 205
Detalhe Banco Agência
27.300,00
119.449,75
38.816,68
9.895,20
321.028,92
108.255/07
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
58.918/09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
1
1
1
1458-3
1443-5
2926-2
21526-0
24496-1
31013-1
542
542
542
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
341
341
341
341
1
341
3510-6
3510-6
3510-6
3510-6
4500-4
3892
3892
3892
3892
2456-2
942
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
110205-2
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
12154-1
20.760-6
538
538
538
538
542
533
533
533
533
542
538
0
0
104
104
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
538
538
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1024/2014
1025/2014
286/2014
573/2014
266/2014
267/2014
546/2014
546/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
989/2014
1343/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
2 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
567/2014
622/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1367/2014
1668/2014
991/2014
1150/2014
1274/2014
1472/2014
1621/2014
1393/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA
NOVA
2 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
3 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
130.250,83
140.125,23
300,68
16.569,21
14.322,20
0,00
113.681,62
125.803,03
300,68
4.640,00
0,00
4.640,00
17.130,57
1.884,36
15.246,21
30.191,05
3.321,02
2.359,83
Data de Pagamento: 24/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
104
104
341
1286-6
1286-6
910
1173-1
1173-1
09.239-4
538
538
564
0
341
910
09.239-4
564
0
1
1433-8
39.248-0
543
26.870,03
0
1
1433-8
39.248-0
543
259,58
2.100,25
0
1
1433-8
39.248-0
543
6.072,74
668,00
5.404,74
0
1
1433-8
39.248-0
543
672.422,27
46.776,80
Agência: 3793-1
4.940,68
119.531,96
625.645,47
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.353,20
3.389,10
0,00
0,00
8.353,20
3.389,10
11.742,30
0,00
11.742,30
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 25/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
39.843,90
Descontos
Valor Líquido
1.541,60
6.261,40
0,00
0,00
1.541,60
6.261,40
7.803,00
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
BOLETO
BOLETO
566
566
Data de Pagamento: 28/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
BOLETO
BOLETO
568
568
7.803,00
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 07/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.623,00
0,00
1.623,00
6.945,00
0
104
3387
664-3
591
2.123,34
0,00
2.123,34
10.584,00
0
1
3792-3
34385-4
591
43.698,53
4.721,68
29.236,64
2.079,45
16.324,70
178.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.698,53
4.721,68
29.236,64
2.079,45
16.324,70
178.500,00
79.736,30
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
4638-8
4638-8
4638-8
4638-8
1622-5
9-4
13.625-5
13.625-5
13.625-5
13.625-5
19.301-1
42207-X
591
591
591
591
591
594
278.307,34
0,00
278.307,34
Página 75 de 205
16.324,70
178.500,00
103209/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:54
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1613/2014
1614/2014
953/2014
1608/2014
1625/2014
1404/2014
1405/2014
1458/2014
1615/2014
1661/2014
1392/2014
1649/2014
1617/2014
93/2014
1411/2014
1412/2014
1413/2014
1414/2014
1415/2014
1457/2014
1461/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1489/2014
1491/2014
1479/2014
756/2014
999/2014
640/2014
640/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE
SALVAÇÃO
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIACAO LAR MOISES
1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA
1 FUNDACAO INICIATIVA
5 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
3
8
9
ADELINO PELOZATO
AMARILDO LASKOSKI
BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
BI IMÓVEIS LTDA.
BI IMÓVEIS LTDA.
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 08/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
108.288/07
0
1
1622-5
11987-3
570
66.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
108.288/07
0
1
1622-5
11986-5
596
16.170,00
0,00
16.170,00
16.170,00
0
104
1000-6
2057-2
596
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
0
1
1244-0
37296-X
596
30.800,00
0,00
30.800,00
30.800,00
0
1
1244-0
51503-5
570
9.340,70
0,00
9.340,70
9.340,70
0
1
1622-5
19110-8
570
32.692,45
0,00
32.692,45
32.692,45
0
1
1622-5
19109-4
570
44.000,00
14.516,46
8.119,74
0,00
0,00
0,00
44.000,00
14.516,46
8.119,74
44.000,00
14.516,46
44.057,20
0
0
0
104
1
104
997-0
1244-0
3397
1359-1
26413-X
622-2
570
570
570
85.990,33
0,00
85.990,33
85.990,33
0
104
1524-5
2401-1
570
218.771,28
66.000,00
1.926,15
0,00
0,00
0,00
218.771,28
66.000,00
1.926,15
218.771,28
66.000,00
1.926,15
0
0
0
1
1
1622-5
1458-3
17451-3
16318-X
BOLETO
570
570
607
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
83.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
83.600,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
83.600,00
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
104
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
368-9
10209-1
10201-6
10207-5
10206-7
10202-4
10203-2
03376-2
570
570
570
570
570
570
570
952.927,11
0,00
Agência: 3793-1
99.525/07
100.840/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
952.927,11
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.626,58
2.038,00
10.954,27
1.650,45
660,18
627,20
7.213,50
213,02
18,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.413,56
2.019,23
10.954,27
1.650,45
660,18
627,20
7.213,50
Página 76 de 205
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.413,56
2.019,23
10.954,27
2.310,63
33.928,45
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
104
399
1
399
399
341
341
998-9
1313
1622-5
357
357
2947
2947
C. Corrente Nr. Boletim
5953-1
02080-02
40.747-X
00658-14
00658-14
35551-3
35551-3
585
585
585
585
585
511
511
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
641/2014
1040/2014
1251/2014
1252/2014
1253/2014
1255/2014
810/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4
3
1
1
1
1
4
1057/2014
2
1058/2014
2
1059/2014
1
1239/2014
1486/2014
875/2014
1
1
2
1478/2014
643/2014
860/2014
1042/2014
1238/2014
1238/2014
1589/2014
1182/2014
1278/2014
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1281/2014
1
1474/2014
1484/2014
1094/2014
1129/2014
1036/2014
1037/2014
1495/2014
1
1
1
1
1
1
1
1496/2014
1
841/2014
1
842/2014
1
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
EGON KRUGER
FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOTINO MANOEL MENDES
H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP
HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
HABITEC ASSESSORIA TECNICA HABITACIONAL
LTDA
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
LETICIA MULLER ME
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.912,47
906,22
40,20
1.887,58
14.748,28
6.593,00
56,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.912,47
906,22
40,20
1.887,58
14.748,28
6.593,00
56,00
2.755,33
0,00
1.082,76
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
1
2947
2947
2947
2947
2947
2947
1534-2
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
17.219-7
511
511
511
511
511
511
511
2.755,33
0
1
1534-2
17.219-7
511
0,00
1.082,76
0
1
1534-2
17.219-7
511
767,26
0,00
767,26
0
1
1534-2
17.219-7
511
1.235,00
1.650,00
612,00
0,00
0,00
0,00
1.235,00
1.650,00
612,00
1.235,00
1.650,00
612,00
0
0
0
237
104
1
2372-8
375-1
1534-2
70750-3
16.248-3
16.595-6
511
585
511
6.004,10
688,32
452,80
475,20
272,10
238,70
2.627,00
2.150,00
3.068,25
824,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,95
0,00
0,00
5.179,12
688,32
452,80
475,20
272,10
238,70
2.564,05
2.150,00
3.068,25
5.179,12
2.127,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
104
104
104
104
104
1
341
399
4079
371-9
371-9
371-9
371-9
371-9
1243-2
3836
54
01424-9
147-6
147-6
147-6
147-6
147-6
37.220-X
01.948-3
22.530-03
585
511
511
511
511
511
585
511
585
281,75
0,00
281,75
0
399
54
22.530-03
585
790,36
3.870,18
7.787,80
1.330,00
2.669,35
939,71
7.106,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790,36
3.870,18
7.787,80
1.330,00
2.669,35
939,71
7.106,01
70.613/09
0
0
0
0
0
0
0
33
33
237
1
1
1
1
809
809
1369-2
314-X
2823-1
2823-1
3020-1
13000064-1
13000064-1
2777-4
22794-3
35.299-3
35.299-3
9099-9
585
585
511
511
511
511
585
482,94
0,00
482,94
70.613/09
0
1
3020-1
9099-9
585
725,68
0,00
725,68
0
33
809
13000215-5
511
3.275,02
0,00
3.275,02
0
33
809
13000215-5
511
Página 77 de 205
5.019,75
2.564,05
2.150,00
3.350,00
4.660,54
122285/200
122285/200
122285/200
122285/200
122285/200
70.613/09
70.613/09
70.613/09
7.787,80
1.330,00
3.819,34
7.588,95
17.528,90
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1089/2014
1090/2014
1091/2014
1487/2014
1249/2014
1242/2014
1242/2014
1034/2014
1241/2014
1630/2014
1201/2014
1001/2014
1181/2014
1220/2014
1220/2014
1220/2014
379/2014
1248/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA
1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
1 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK
1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
3 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 UNICÓPIAS - LIVROS E PAPÉIS LTDA
1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1062/2014
1063/2014
1064/2014
1065/2014
1066/2014
1067/2014
1068/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.607,76
0,00
7.607,76
0
33
809
13000215-5
511
3.434,76
0,00
3.434,76
0
33
809
13000215-5
511
2.485,68
0,00
2.485,68
0
33
809
13000215-5
511
2.494,00
121,20
1.738,81
52,97
0,00
0,00
2.441,03
121,20
1.738,81
SMAB
0
0
0
399
341
1
644
624
4314-1
09.972-15
27865-1
10996-7
585
511
511
791,76
0,00
791,76
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
511
35,76
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5.800,00
50,00
0,00
0,00
768,85
0,00
35,76
89,40
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50,00
5.031,15
50,00
0
0
0
0
1
1
1
341
355-7
355-7
2881-9
616
47.835-0
47.835-0
52515-4
63881-3
511
511
585
511
148.260,00
7.040,00
0,00
0,00
148.260,00
7.040,00
148.260,00
34.451,30
103209/07
58.918/09
0
0
1
341
9-4
942
42207-X
20.760-6
609
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0,00
6.024,90
58.918/09
0
341
942
20.760-6
511
11.172,00
0,00
11.172,00
58.918/09
0
341
942
20.760-6
511
10.214,40
0,00
10.214,40
58.918/09
0
341
942
20.760-6
511
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265,00
0,00
0,00
445,50
265,00
0
0
399
1
152
1780-9
9455-71
10959-2
511
511
314.322,48
1.941,54
312.380,94
Agência: 3793-1
2.441,03
121,20
2.623,64
FAS
125,16
445,50
265,00
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
927,06
0,00
927,06
2.498,30
0,00
4.863,30
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 13/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
2.498,30
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
0,00
4.863,30
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
4.341,00
0,00
4.341,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
2.766,50
0,00
2.766,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
3.303,77
0,00
3.303,77
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
2.422,25
0,00
2.422,25
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
Página 78 de 205
31.630,81
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1069/2014
1070/2014
1071/2014
1072/2014
1073/2014
1074/2014
1075/2014
1076/2014
1077/2014
1078/2014
1079/2014
1114/2014
1130/2014
1131/2014
854/2014
857/2014
1252/2014
1253/2014
1253/2014
1357/2014
1430/2014
1445/2014
1446/2014
1448/2014
1449/2014
675/2014
810/2014
1058/2014
1058/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 13/08/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
792,90
0,00
792,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
410,25
0,00
410,25
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
569,55
0,00
569,55
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
573,00
0,00
573,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
482,70
0,00
482,70
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
241,50
0,00
241,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
999,90
0,00
999,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
695,20
0,00
695,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
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0,00
1.289,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
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0,00
670,70
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
553,18
0,00
553,18
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
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0,00
2.499,00
070.398/09
0
104
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787-3
555
468,00
0,00
468,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
263,25
0,00
263,25
070.398/09
0
104
3397
787-3
555
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1.312,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,22
17.920,00
1.312,00
3.039,34
96,90
5,46
20,00
59,64
100,50
1.602,95
147,84
427,58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
1
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
1534-2
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
17.219-7
576
555
576
555
576
555
576
576
576
576
576
555
23,97
0,00
23,97
0
1
1534-2
17.219-7
555
716,38
0,00
716,38
0
1
1534-2
17.219-7
555
217,00
0,00
217,00
0
1
1534-2
17.219-7
555
Página 79 de 205
24.433,85
2.695,19
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1059/2014
1059/2014
602/2014
736/2014
911/2014
1023/2014
996/2014
1213/2014
1471/2014
1427/2014
995/2014
995/2014
995/2014
995/2014
995/2014
995/2014
995/2014
1502/2014
1502/2014
614/2014
990/2014
178/2014
1238/2014
1202/2014
1354/2014
844/2014
1094/2014
1095/2014
1095/2014
1096/2014
1097/2014
1098/2014
1098/2014
1099/2014
1100/2014
1101/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS
LTDA
3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
7 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
8 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
9 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
5 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
4 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
3 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 HELDER ROTH SANTOS LIMA - ME
1 ITAVOL COMERCIAL LTDA
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 13/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
787,63
0,00
787,63
0
1
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17.219-7
555
522,63
0,00
522,63
0
1
1534-2
17.219-7
555
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.679,75
101.968,50
2.307,05
20.957,57
922,13
5.029,80
10.983,42
119,08
142.912,87
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
1
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1
1
98
98
98
98
392-1
392-1
392-1
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0056-5
0056-5
0056-5
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306.324-0
306.324-0
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555
555
555
555
555
555
555
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9.212,45
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10.549,23
7.998,09
4.091,24
273,33
2.652,38
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3510-6
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3510-6
3510-6
3510-6
3510-6
3510-6
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
BOLETO
555
555
555
555
576
555
555
555
555
575
1.588,53
0,00
1.588,53
BOLETO
575
28,80
1.956,10
865,88
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1.984,04
6.724,50
2.950,28
2.521,28
285,18
1.405,00
1.496,65
831,71
1.310,00
1.190,50
2.044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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147-6
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2777-4
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2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
555
555
555
576
555
576
555
555
555
555
555
576
555
555
555
Página 80 de 205
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
16.935,35
119,08
2.406,73
Detalhe Banco Agência
0
1.984,90
865,88
72,60
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122285/200
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104
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237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
371-9
371-9
3721
926-1
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1102/2014
1107/2014
1107/2014
1246/2014
1328/2014
1330/2014
1331/2014
1332/2014
1334/2014
866/2014
1036/2014
1037/2014
1244/2014
1245/2014
1320/2014
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2
1
1
1
1
1
1
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1320/2014
2
1320/2014
3
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1321/2014
2
1321/2014
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1322/2014
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1349/2014
2
1243/2014
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1342/2014
1
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1
1439/2014
1
1440/2014
1
1441/2014
1
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
LICITAL COMERCIAL LTDA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.172,10
1.984,04
990,09
3.725,80
3.652,80
1.567,70
971,69
498,70
865,36
331,18
251,24
524,16
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1.452,48
0,00
1.715,52
Data de Pagamento: 13/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
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0
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237
237
237
237
237
237
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1369-2
1369-2
1369-2
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2823-1
2823-1
2823-1
2823-1
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2777-4
2777-4
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2777-4
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35.299-3
35.299-3
35.299-3
35.299-3
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555
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576
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555
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0,00
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0,00
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0,00
3.727,20
SMAB
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4314-1
10996-7
555
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0,00
819,54
SMAB
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4314-1
10996-7
555
Página 81 de 205
7.345,46
7.747,76
22.188,90
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1431/2014
919/2014
920/2014
920/2014
920/2014
1237/2014
1436/2014
265/2014
1
1
3
4
5
1
1
2
544/2014
1
608/2014
1
735/2014
1
1277/2014
1
1180/2014
1
1219/2014
1
380/2014
1444/2014
1
1
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
REALENGO ALIMENTOS LTDA
REALENGO ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
UNICÓPIAS - LIVROS E PAPÉIS LTDA
VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1488/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1168/2014
1459/2014
1419/2014
1616/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR
1 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.700,00
11.664,68
18.720,00
9.360,00
18.720,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
11.664,68
18.720,00
9.360,00
18.720,00
672,10
1.066,90
39.989,74
46.602,10
0,00
26.602,10
Data de Pagamento: 13/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Toda e Qul
0
0
0
0
0
0
0
0
054.028/20
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237
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611
611
611
611
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576
534
46.602,10
Toda e Qul
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Toda e Qul
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0,00
4.090,22
Toda e Qul
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0,00
44.326,59
Toda e Qul
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3406-1 31.027.210-6
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0,00
8.253,00
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555
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0,00
4.950,00
58.918/09
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341
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20.760-6
555
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0,00
0,00
393,53
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0
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399
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152
1780-9
9455-71
10959-2
555
576
588.972,27
0,00
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455.951,09
13.203,00
393,53
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982-2
588.972,27
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.306,00
160,87
3.145,13
3.306,00
160,87
3.145,13
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
59.990-5
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
3474-6
50-7
3474-6
50-7
3406-1 31.027.210-6
Agência: 3793-1
1.700,00
60.067,50
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 14/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.145,13
FAS
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
0
399
C. Corrente Nr. Boletim
1284
0984-33
613
Data de Pagamento: 15/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
36.750,00
0,00
36.750,00
36.750,00
0
1
1534-2
33000-0
619
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0,00
0,00
0,00
52.800,00
60.197,55
30.800,00
52.800,00
60.197,55
30.800,00
0
0
0
104
1
104
376-0
3792-3
374-3
1839-2
37709-0
3488-5
619
619
619
180.547,55
0,00
Agência: 3793-1
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
180.547,55
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Página 82 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Data de Pagamento: 19/08/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1505/2014
931/2014
1781/2014
1781/2014
1715/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
2
1
BI IMÓVEIS LTDA.
CHAN KEN CHOON
CHAN KEN CHOON
CHAN KEN CHOON
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1369/2014
1657/2014
1622/2014
1408/2014
1464/2014
1676/2014
1460/2014
1663/2014
1670/2014
1655/2014
1659/2014
1626/2014
1693/2014
1646/2014
1456/2014
1620/2014
1395/2014
1462/2014
1492/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 ASSOCIAÇÃO FENIX
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 ATILA JOSE BORGES
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
1 LAR O BOM CAMINHO
1 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1656/2014
1410/2014
545/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ
1 LAR INFANTIL SOL AMIGO
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.972,51
2.394,72
1.026,31
3.421,03
280,00
0,00
45,52
132,60
877,30
0,00
3.972,51
2.349,20
893,71
2.543,73
280,00
11.094,57
1.055,42
10.039,15
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 19/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.786,64
054.028/20
054.028/20
054.028/20
92.892,49
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
399
341
341
341
357
548
548
548
C. Corrente Nr. Boletim
00658-14
50.610-4
50.610-4
50.610-4
Guia GPS
624
624
624
624
623
Data de Pagamento: 20/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.971,05
3.575,34
22.000,00
0,00
0,00
0,00
5.971,05
3.575,34
22.000,00
27.088,42
17.419,94
22.000,00
0
0
0
104
1
104
372-7
1443-5
3877
2379-3
24496-1
137-8
620
620
626
1.000,00
44.000,00
1.000,00
88.000,00
3.333,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
44.000,00
1.000,00
88.000,00
3.333,33
2.000,00
44.000,00
2.000,00
88.000,00
13.062,60
122285/200
0
0
0
0
0
104
104
104
1
104
1628-4
1628-4
1628-4
1869-4
2937-8
1482-8
1308-2
1482-8
41491-3
505-8
620
620
620
620
620
1.181,08
0,00
1.181,08
10.885,50
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
620
17.281,69
4.169,02
0,00
0,00
17.281,69
4.169,02
17.281,69
12.502,35
0
0
104
341
997-0
616
429-0
89723-7
620
620
4.000,00
3.076,35
8.606,40
297,04
0,00
0,00
3.702,96
3.076,35
8.606,40
3.702,96
9.918,53
59.346,00
0
0
0
0
104
104
0-0
375-1
1524-5
HABITEC
4394-4
2227-2
625
620
626
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0
1
2266-7
18419-5
620
66.000,00
7.945,94
66.000,00
2.549,60
0,00
0,00
0,00
57,14
66.000,00
7.945,94
66.000,00
2.492,46
66.000,00
7.945,94
66.000,00
2.492,46
0
0
0
0
104
1
1
0
2122-9
998-2
4500-4
110206-0
1432-X
11460-X
0-0
CARTA-GIACOM
620
626
620
625
404.689,80
354,18
404.335,62
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
33.000,00
52.800,00
25.593,91
0,00
0,00
2.815,33
33.000,00
52.800,00
22.778,58
Página 83 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 21/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
33.000,00
52.800,00
96.687,88
Detalhe Banco Agência
0
0
0
104
1
1
385-9
4500-4
1433-8
C. Corrente Nr. Boletim
2034-5
20531-1
39.248-0
628
628
617
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
546/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1490/2014
968/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LUIZ MILTON DALAVECHIA
3 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1594/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
399/2014
399/2014
576/2014
579/2014
579/2014
1046/2014
1046/2014
1049/2014
290/2014
577/2014
577/2014
577/2014
582/2014
1051/2014
1051/2014
1051/2014
1051/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
7 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.412,48
925,37
7.487,11
119.806,39
3.740,70
116.065,69
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 21/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.747,50
87,90
479,41
6,59
4.268,09
81,31
4.835,40
486,00
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
617
Data de Pagamento: 27/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.268,09
81,31
Detalhe Banco Agência
0
0
41
0
C. Corrente Nr. Boletim
195-8 35022304-05
0-0
CARTA-GIACOM
646
647
4.349,40
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.734,50
0,00
8.734,50
8.734,50
0,00
8.734,50
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 28/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
23.449,50
Descontos
Valor Líquido
1.685,52
0,00
1.685,52
1.310,96
0,00
31.254,88
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
BOLETO
649
Data de Pagamento: 03/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
371-9
679-6
565
1.310,96
0
104
371-9
679-6
565
0,00
31.254,88
0
104
371-9
679-6
565
26.436,88
0,00
26.436,88
0
104
371-9
679-6
565
17.480,66
0,00
17.480,66
0
104
371-9
679-6
565
17.634,60
0,00
17.634,60
0
104
371-9
679-6
565
46.627,10
0,00
46.627,10
0
104
371-9
679-6
565
9.481,14
0,00
9.481,14
0
104
371-9
679-6
565
12.968,70
4.011,90
10.014,20
23.728,64
124.852,95
1.260,11
6.797,60
6.797,60
111.198,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.968,70
4.011,90
10.014,20
23.728,64
124.852,95
1.260,11
6.797,60
6.797,60
111.198,78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
341
341
3892
3892
3892
3892
3892
3892
3892
3892
3892
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
565
565
565
565
565
565
565
565
565
Página 84 de 205
151.911,74
Detalhe Banco Agência
310.058,38
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1051/2014
1051/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
8 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
9 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1489/2014
969/2014
1491/2014
1786/2014
1488/2014
1492/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
1
2
2
2
2
ADELINO PELOZATO
AMARILDO LASKOSKI
AMARILDO LASKOSKI
CHAN KEN CHOON
CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
934/2014
1343/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1359/2014
1672/2014
1673/2014
1417/2014
1650/2014
1472/2014
1500/2014
1618/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA
1 COMUNIDADE HERMON
2 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1487/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
5.361,90
3.066,00
0,00
0,00
5.361,90
3.066,00
054.028/20
054.028/20
461.970,12
0,00
461.970,12
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.626,58
67,92
1.970,08
3.421,03
3.306,00
2.637,50
213,02
5,09
13,68
877,30
160,87
63,73
3.413,56
62,83
1.956,40
2.543,73
3.145,13
2.573,77
15.029,11
1.333,69
Agência: 3793-1
0
0
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
3892
3892
29.292-5
29.292-5
565
565
3.413,56
2.019,23
2.543,73
3.145,13
2.573,77
054.028/20
FAS
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
104
399
399
341
399
0
C. Corrente Nr. Boletim
998-9
5953-1
1313
02080-02
1313
02080-02
548
50.610-4
1284
0984-33
0-0
CARTA-GIACOM
666
666
666
666
666
667
13.695,42
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.547,90
2.790,70
0,00
0,00
4.547,90
2.790,70
7.338,60
0,00
7.338,60
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 05/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 10/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
11.704,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
Conta Corrente: 58.120-8
BOLETO
BOLETO
682
682
Data de Pagamento: 11/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
84.383,65
9.340,70
0,00
0,00
84.383,65
9.340,70
84.383,65
9.340,70
0
0
104
1
3414
1622-5
425-5
19110-8
655
655
32.692,45
0,00
32.692,45
32.692,45
0
1
1622-5
19109-4
655
44.000,00
22.000,00
77.656,85
2.079,45
22.920,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
22.000,00
77.656,85
2.079,45
22.920,97
44.000,00
22.000,00
79.736,30
0
0
0
0
0
104
1
1
1
104
369-7
1243-2
4638-8
4638-8
375-1
2225-1
25783-4
13.625-5
13.625-5
3103-2
655
655
655
655
655
295.074,07
0,00
295.074,07
Agência: 3793-1
22.920,97
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2 MIRELLE VERDASCA FERREIRA
2.494,00
52,97
2.441,03
Subtotal
2.494,00
52,97
2.441,03
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Data de Pagamento: 03/09/2014
Página 85 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 16/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.441,03
FAS
Detalhe Banco Agência
0
399
644
C. Corrente Nr. Boletim
09.972-15
700
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1802/2014
1786/2014
1484/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AMARILDO LASKOSKI
1 CHAN KEN CHOON
2 J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1397/2014
1805/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1826/2014
1811/2014
1898/2014
1808/2014
1812/2014
1908/2014
1825/2014
1810/2014
1809/2014
1813/2014
1814/2014
1899/2014
1815/2014
1887/2014
1896/2014
1816/2014
1900/2014
1818/2014
1823/2014
1824/2014
1886/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI
1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS
1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA
1 ASSOCIACAO LAR MOISES
1 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 COMUNIDADE HERMON
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
1 FUNDACAO INICIATIVA
1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR INFANTIL SOL AMIGO
1 LAR O BOM CAMINHO
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
231,26
3.421,03
3.870,18
17,34
178,12
0,00
213,92
3.242,91
3.870,18
7.522,47
195,46
7.327,01
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 19/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
213,92
3.242,91
3.870,18
054.028/20
70.613/09
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
104.874,50
0,00
104.874,50
40.926,63
0,00
40.926,63
145.801,13
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
0
0
399
341
33
1313
548
809
C. Corrente Nr. Boletim
02080-02
50.610-4
13000064-1
710
710
710
Data de Pagamento: 23/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
145.801,13
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1622-5
18413-6
723
0
1
1622-5
18413-6
723
145.801,13
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 30/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.100,00
15.400,00
0,00
0,00
12.100,00
15.400,00
12.100,00
15.400,00
11.000,00
0,00
11.000,00
26.400,00
22.000,00
500,00
44.000,00
33.000,00
22.000,00
22.000,00
15.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
11.000,00
27.500,00
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
1
1458-3
1244-0
21526-0
51503-5
726
726
11.000,00
0
104
3877
137-8
726
26.400,00
22.000,00
500,00
44.000,00
33.000,00
22.000,00
22.000,00
15.400,00
26.400,00
22.000,00
500,00
44.000,00
33.000,00
22.000,00
22.000,00
15.400,00
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
1
104
104
104
104
376-0
1628-4
1628-4
1869-4
375-1
369-7
997-0
374-3
1839-2
1308-2
1482-8
41491-3
3325-6
2225-1
1359-1
3488-5
726
726
726
726
726
726
726
726
0,00
0,00
0,00
22.000,00
11.000,00
27.500,00
22.000,00
11.000,00
27.500,00
0
0
0
1
1
1
1243-2
1243-2
2266-7
65675-5
25783-4
18419-5
726
726
726
33.000,00
33.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
33.000,00
11.000,00
33.000,00
33.000,00
11.000,00
0
0
0
104
1
104
2122-9
1458-3
374-3
998-2
16318-X
3372-2
726
726
726
11.000,00
26.400,00
33.000,00
41.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
26.400,00
33.000,00
41.800,00
11.000,00
26.400,00
33.000,00
41.800,00
0
0
0
0
1
1
1
104
3511-4
4500-4
1432-X
368-9
10201-6
20531-1
11460-X
03376-2
726
726
726
726
Página 86 de 205
108.255/07
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1343/2014
1594/2014
2032/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1888/2014
1806/2014
1807/2014
1832/2014
1932/2014
1784/2014
1894/2014
1827/2014
1416/2014
1934/2014
1831/2014
1828/2014
1623/2014
1688/2014
1830/2014
1901/2014
1653/2014
1874/2014
1817/2014
1819/2014
1820/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE
SALVAÇÃO
1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
1 LAR BATISTA ESPERANCA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
473.500,00
0,00
473.500,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 30/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.598,40
5.265,50
4.975,60
0,00
0,00
0,00
5.598,40
5.265,50
4.975,60
15.839,50
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 01/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
23.022,90
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
BOLETO
BOLETO
BOLETO
727
727
727
15.839,50
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 02/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
55.000,00
0,00
0,00
4.354,80
55.000,00
8.709,60
55.000,00
108.288/07
0
0
1
1
4395-8
1622-5
11519-3
11987-3
683
734
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
108.288/07
0
1
1622-5
11986-5
734
5.971,05
11.000,00
0,00
0,00
5.971,05
11.000,00
27.088,42
11.000,00
0
0
104
1
372-7
3020-1
2379-3
9.228-2
683
734
25.300,00
0,00
25.300,00
25.300,00
0
1
1534-2
33000-0
734
2.187,91
0,00
2.187,91
6.251,16
0
1
3510-6
31883-3
683
4.814,32
0,00
4.814,32
11.613,29
0
1
1244-0
38302-3
683
66.000,00
4.510,83
0,00
0,00
66.000,00
4.510,83
66.000,00
29.028,00
0
0
104
1
375-1
1244-0
3325-6
43787-5
738
738
6.902,00
0,00
6.902,00
29.863,50
0
341
3707
12653-2
683
3.566,58
0,00
3.566,58
20.835,00
0
104
3387
635-0
738
44.000,00
2.500,00
0,00
0,00
44.000,00
2.500,00
44.000,00
14.553,00
0
0
1
1
1243-2
1432-X
65675-5
24157-1
738
683
1.623,00
0,00
1.623,00
6.945,00
0
104
3387
664-3
683
3.076,33
22.000,00
0,00
0,00
3.076,33
22.000,00
9.918,53
22.000,00
0
0
104
104
375-1
374-3
4394-4
3372-2
683
738
20.442,24
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.442,24
11.000,00
11.000,00
11.000,00
20.442,24
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0
0
0
0
104
1
1
1
997-0
3511-4
3511-4
3511-4
1748-1
10209-1
10203-2
10207-5
738
734
734
734
Página 87 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1821/2014
1822/2014
1500/2014
1897/2014
1873/2014
1407/2014
1678/2014
1871/2014
1829/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
2
1
1
1
1
1
1
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO
REDE ESPERANÇA
SOCORRO AOS NECESSITADOS
SOCORRO AOS NECESSITADOS
SOCORRO AOS NECESSITADOS
VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1907/2014
1806/2014
1807/2014
1826/2014
1811/2014
1881/2014
1898/2014
1808/2014
1812/2014
1908/2014
1884/2014
1825/2014
1810/2014
1895/2014
1809/2014
1813/2014
1814/2014
1883/2014
1899/2014
1815/2014
1882/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
2 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
2 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
2 ASSOCIAÇÃO ACACIAS
2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
2 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI
2 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
2 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
2 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR
2 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
2 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
2 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA
2 ASSOCIACAO LAR MOISES
2 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA
1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA
2 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
2 COMUNIDADE HERMON
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.000,00
11.000,00
77.656,85
16.324,70
38.816,68
2.133,58
2.133,58
178.500,00
1.146,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
77.656,85
16.324,70
38.816,68
2.133,58
2.133,58
178.500,00
1.146,18
687.960,63
0,00
687.960,63
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 02/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
11.000,00
79.736,30
16.324,70
38.816,68
32.449,20
178.500,00
8.709,60
103209/07
103209/07
103209/07
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3511-4
3511-4
4638-8
1622-5
2456-2
9-4
9-4
9-4
2803-7
10206-7
10202-4
13.625-5
19.301-1
12154-1
60468-2
60468-2
42207-X
31318-1
734
734
738
738
738
738
738
738
738
Data de Pagamento: 03/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
361.200,00
55.000,00
0,00
0,00
361.200,00
55.000,00
361.200,00
55.000,00
108.288/07
0
0
341
1
274
1622-5
78204-4
11987-3
695
743
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
108.288/07
0
1
1622-5
11986-5
743
12.100,00
15.400,00
0,00
0,00
12.100,00
15.400,00
12.100,00
15.400,00
108.255/07
0
0
1
1
1458-3
1244-0
21526-0
51503-5
695
695
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
0
1
1244-0
37296-X
695
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0
104
3877
137-8
695
26.400,00
22.000,00
500,00
60.197,55
44.000,00
33.000,00
7.595,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.400,00
22.000,00
500,00
60.197,55
44.000,00
33.000,00
7.595,04
26.400,00
22.000,00
500,00
60.197,55
44.000,00
33.000,00
30.610,74
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
1
1
104
1
376-0
1628-4
1628-4
3792-3
1869-4
375-1
2926-2
1839-2
1308-2
1482-8
37709-0
41491-3
3325-6
31013-1
695
695
695
695
695
695
695
22.000,00
22.000,00
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0,00
0,00
0,00
22.000,00
22.000,00
15.400,00
22.000,00
22.000,00
15.400,00
0
0
0
104
104
104
369-7
997-0
374-3
2225-1
1359-1
3488-5
695
695
695
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22.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
14.516,46
22.000,00
11.000,00
8.606,40
14.516,46
22.000,00
11.000,00
59.346,00
0
0
0
0
1
1
1
104
1244-0
1243-2
1243-2
1524-5
26413-X
65675-5
25783-4
2227-2
695
695
695
695
Página 88 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1889/2014
1887/2014
1896/2014
1816/2014
1900/2014
1891/2014
1892/2014
1818/2014
1823/2014
1824/2014
1504/2014
1872/2014
1886/2014
1910/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
2 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
2 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
2 FUNDACAO INICIATIVA
2 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
2 LAR BATISTA ESPERANCA
2 LAR INFANTIL SOL AMIGO
2 LAR O BOM CAMINHO
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE
2 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1936/2014
1424/2014
1425/2014
1290/2014
1291/2014
1292/2014
1293/2014
1294/2014
1295/2014
1296/2014
1297/2014
1298/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CECILHA MARMITT BERARDI
1 AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
EIRELI
1 AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
EIRELI
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
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0,00
85.990,33
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0,00
27.500,00
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33.000,00
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0,00
0,00
0,00
27.300,00
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11.000,00
26.400,00
33.000,00
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22.920,97
41.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.133,58
1.203.172,37
Data de Pagamento: 03/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
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2401-1
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27.500,00
0
1
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33.000,00
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33.000,00
33.000,00
11.000,00
0
0
0
104
1
104
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1458-3
374-3
998-2
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3372-2
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695
695
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26.400,00
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10.266,10
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27.300,00
7.945,94
11.000,00
26.400,00
33.000,00
90.272,00
22.920,97
41.800,00
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
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104
104
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4500-4
3511-4
4500-4
1432-X
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11460-X
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3103-2
03376-2
695
695
695
695
695
708
695
695
0,00
2.133,58
16.224,60
0
1
9-4
60468-2
695
0,00
1.203.172,37
Agência: 3793-1
103209/07
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.500,00
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0,00
4.088,65
5.540,00
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0,00
4.250,00
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0,00
5.396,52
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0,00
2.442,80
Data de Pagamento: 07/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
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0
0
1
0-0PG MARECHAL
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0
1
9-4
157.134-6
645
070.398/09
0
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787-3
645
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070.398/09
0
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3397
787-3
645
0,00
2.442,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
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0,00
1.963,40
070.398/09
0
104
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787-3
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0,00
1.552,36
070.398/09
0
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787-3
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0,00
681,60
070.398/09
0
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787-3
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0,00
517,84
070.398/09
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787-3
645
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0,00
366,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
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0,00
271,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
Página 89 de 205
4.088,65
9.790,00
Detalhe Banco Agência
24.062,19
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1299/2014
1300/2014
1301/2014
1302/2014
1303/2014
1304/2014
1305/2014
1306/2014
1307/2014
1345/2014
1346/2014
1347/2014
1348/2014
1714/2014
1788/2014
1479/2014
1505/2014
1040/2014
1250/2014
1252/2014
1252/2014
1253/2014
1254/2014
1430/2014
1447/2014
1447/2014
1447/2014
1447/2014
1447/2014
1448/2014
1449/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ANDREI DORNELES RAMOS ME
1 ATILA JOSE BORGES
2 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
2 BI IMÓVEIS LTDA.
5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 07/10/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
434,40
0,00
434,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
405,20
0,00
405,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
345,60
0,00
345,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
239,50
0,00
239,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
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0,00
915,54
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
847,30
0,00
847,30
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
703,20
0,00
703,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
380,63
0,00
380,63
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
146,25
0,00
146,25
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
1.881,80
0,00
1.881,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
440,40
0,00
440,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
375,00
0,00
375,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
405,75
0,00
405,75
070.398/09
0
104
3397
787-3
645
249,60
8.000,00
10.954,27
3.972,51
5.465,60
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4.074,84
328,00
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0,00
1.373,85
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249,60
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5.465,60
229,50
25,12
328,00
605,16
409,92
1.920,00
2.854,30
1.546,16
2.730,00
4.074,84
328,00
2.006,85
1.008,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
0
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399
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341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
3915-2
0-0
1622-5
357
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
00002599-0
HABITEC
40.747-X
00658-14
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
675
758
674
674
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
675
Página 90 de 205
249,60
6.626,15
10.954,27
3.972,51
30.270,90
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1450/2014
1698/2014
1699/2014
1709/2014
1710/2014
1711/2014
1711/2014
1712/2014
1713/2014
675/2014
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
810/2014
6
810/2014
7
1057/2014
3
1058/2014
5
1059/2014
4
1282/2014
1
1282/2014
2
1283/2014
1
1283/2014
2
1284/2014
1
1344/2014
1
1432/2014
1
1432/2014
2
1701/2014
1
1701/2014
2
1438/2014
1704/2014
996/2014
1045/2014
1
1
3
1
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.064,70
244,90
852,80
100,50
506,50
1.054,80
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Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
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1563/2014
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988/2014
988/2014
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1329/2014
1330/2014
1331/2014
1332/2014
1333/2014
1334/2014
1443/2014
1550/2014
1551/2014
1551/2014
1553/2014
1553/2014
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1555/2014
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1556/2014
1557/2014
1557/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS
LTDA
2 EGON KRUGER
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
8 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 GOTINO MANOEL MENDES
1 HELIO FRANCISCO PORTUGAL BERARDI
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
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Data de Pagamento: 07/10/2014
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Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1433/2014
1434/2014
1434/2014
666/2014
866/2014
1244/2014
1245/2014
1355/2014
1442/2014
1708/2014
1490/2014
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1321/2014
1322/2014
1322/2014
1428/2014
1429/2014
1696/2014
1697/2014
1504/2014
1243/2014
1243/2014
1439/2014
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1706/2014
1707/2014
1466/2014
1586/2014
1674/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
2 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
2 LICITAL COMERCIAL LTDA
3 LICITAL COMERCIAL LTDA
2 LICITAL COMERCIAL LTDA
2 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
2 LUIZ MILTON DALAVECHIA
4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME
1 NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME
1 NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME
1 NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
3 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 PAULO CESAR FURTADO ME
2 PAULO CESAR FURTADO ME
1 PAULO CESAR FURTADO ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 07/10/2014
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256,95
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2823-1
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2823-1
35.299-3
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0
0
0
399
399
399
123
123
123
01.578-72
01.578-72
01.578-72
645
675
645
Página 93 de 205
2.165,29
4.268,09
1.635,36
13.880,00
90.272,00
4.717,02
18.003,51
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:55
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1870/2014
1700/2014
1705/2014
1203/2014
1220/2014
1
1
1
1
5
1220/2014
6
1220/2014
7
1223/2014
1
913/2014
2
1483/2014
1
1574/2014
1465/2014
1
1
PAULO CESAR FURTADO ME
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO
R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
SHOPPING DE FERRAGENS LTDA - EPP
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
1932/2014
2 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE
SALVAÇÃO
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
4 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
10 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2090/2013
1046/2014
1049/2014
578/2014
578/2014
578/2014
1048/2014
622/2014
1343/2014
577/2014
1051/2014
1610/2014
1610/2014
1610/2014
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.804,51
3.966,00
29,80
52,80
12.369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.804,51
3.966,00
29,80
52,80
12.369,00
6.104,70
0,00
5.266,80
Data de Pagamento: 07/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
58.918/09
0
0
0
0
0
399
1
1
33
341
123
982-2
355-7
4296
942
01.578-72
59.990-5
47.835-0
13.000470-2
20.760-6
675
645
675
675
645
6.104,70
58.918/09
0
341
942
20.760-6
645
0,00
5.266,80
58.918/09
0
341
942
20.760-6
645
13.650,00
0,00
13.650,00
58.918/09
0
341
942
20.760-6
645
4.853,11
72,80
4.780,31
0
341
624
52589-5
745
4.853,11
72,80
4.780,31
0
341
624
52589-5
745
3.775,76
1.418,55
547,48
0,00
3.228,28
1.418,55
0
0
104
1
1286-6
1780-9
1173-1
10959-2
745
645
411.107,16
4.256,97
Agência: 3793-1
4.256,00
29,80
52,80
37.390,50
054.028/20
9.560,62
17.254,47
1.418,55
406.850,19
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 08/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.000,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0
104
1000-6
2057-2
765
5.946,14
0,00
5.946,14
87.423,29
0
104
371-9
679-6
704
50.793,19
0,00
50.793,19
0
104
371-9
679-6
704
30.683,96
0,00
30.683,96
0
104
371-9
679-6
704
30.537,10
3.359,08
27.178,02
070.398/09
0
104
371-9
299-5
767
34.408,00
3.784,88
30.623,12
070.398/09
0
104
371-9
299-5
767
12.927,88
1.422,06
11.505,82
070.398/09
0
104
371-9
299-5
704
28.830,92
3.171,40
25.659,52
070.398/09
0
104
371-9
299-5
704
118,50
8.221,80
16.248,96
43.603,40
75.666,25
3.691,80
3.066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,50
8.221,80
16.248,96
43.603,40
75.666,25
3.691,80
3.066,00
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
0
0
0
0
0
0
0
3892
3892
3892
3892
3892
BOLETO
BOLETO
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
764
764
704
704
704
704
704
Página 94 de 205
94.966,48
8.340,30
142.276,41
Detalhe Banco Agência
341
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2075/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2026/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1804/2014
2022/2014
2025/2014
2037/2014
2021/2014
2017/2014
2020/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Documento/
Ano
2030/2014
1528/2014
1529/2014
1530/2014
1531/2014
1532/2014
1533/2014
1534/2014
1535/2014
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
355.743,90
11.737,42
344.006,48
Agência: 3793-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
880,57
0,00
880,57
880,57
0,00
Agência: 3793-1
1 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
2.790,21
83,50
2.706,71
Subtotal
2.790,21
83,50
2.706,71
1
1
1
1
1
1
1
ADELINO PELOZATO
ADELINO PELOZATO
AMARILDO LASKOSKI
BI IMÓVEIS LTDA.
CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
MIRELLE VERDASCA FERREIRA
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CECILHA MARMITT BERARDI
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 09/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
880,57
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
Quitar Bloqueto
768
Data de Pagamento: 10/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.706,71
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.165,25
3.920,34
2.155,59
3.972,51
3.306,00
3.870,18
2.494,00
293,27
279,12
27,59
0,00
160,87
0,00
52,97
871,98
3.641,22
2.128,00
3.972,51
3.145,13
3.870,18
2.441,03
20.883,87
813,82
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 58.120-8
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
880,57
Valor Líquido
Pc Credor
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
BANCO DO BRASIL S.A.
Data de Pagamento: 08/10/2014
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Subtotal
Banco: 1
Agência: 3793-1
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
CARTA-GIACOM
769
Data de Pagamento: 16/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.513,20
2.128,00
3.972,51
3.145,13
3.870,18
2.441,03
FAS
70.613/09
FAS
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
104
104
399
399
399
33
399
998-9
998-9
1313
357
1284
809
644
C. Corrente Nr. Boletim
5953-1
5953-1
02080-02
00658-14
0984-33
13000064-1
09.972-15
766
766
766
766
766
766
766
20.070,05
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.046,96
4.702,80
1.112,91
0,00
2.934,05
4.702,80
1.898,70
0,00
3.869,40
Data de Pagamento: 20/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
0
0
104
0-0PG MARECHAL
3397
787-3
772
712
1.898,70
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
0,00
3.869,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
1.836,40
0,00
1.836,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
2.339,76
0,00
2.339,76
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
921,80
0,00
921,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
423,36
0,00
423,36
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
152,80
0,00
152,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
Página 95 de 205
3.262,50
21.276,16
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1536/2014
1537/2014
1538/2014
1539/2014
1540/2014
1541/2014
1542/2014
1543/2014
1544/2014
1545/2014
1546/2014
1931/2014
2114/2014
1944/2014
1893/2014
1902/2014
1903/2014
2028/2014
2013/2014
2012/2014
1253/2014
1254/2014
1449/2014
1451/2014
1710/2014
1711/2014
1712/2014
1282/2014
1284/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ANDREI DORNELES RAMOS ME
1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE
SALVAÇÃO
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ATILA JOSE BORGES
1 BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
1 CHAN KEN CHOON
5 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 20/10/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
315,00
0,00
315,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
195,60
0,00
195,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
441,06
0,00
441,06
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
308,40
0,00
308,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
394,20
0,00
394,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
333,90
0,00
333,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
1.001,10
0,00
1.001,10
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
649,80
0,00
649,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
810,20
0,00
810,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
601,20
0,00
601,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
80,68
0,00
80,68
070.398/09
0
104
3397
787-3
712
468,00
7.186,42
0,00
0,00
468,00
7.186,42
468,00
7.186,42
0
0
104
104
3915-2
1000-6
00002599-0
2057-2
712
730
188.124,50
145.801,13
0,00
0,00
188.124,50
145.801,13
188.124,50
145.801,13
0
0
104
1
3414
1622-5
425-5
18413-6
730
730
9.340,70
0,00
9.340,70
9.340,70
0
1
1622-5
19110-8
730
32.692,45
0,00
32.692,45
32.692,45
0
1
1622-5
19109-4
730
8.000,00
10.954,27
3.421,03
3.229,60
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2.724,40
9.503,20
12.600,00
860,28
834,00
1.122,73
2.200,00
0,00
178,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
10.954,27
3.242,91
3.229,60
1.768,08
2.724,40
9.503,20
12.600,00
860,28
834,00
1.122,73
5.800,00
10.954,27
3.242,91
31.519,56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
341
341
341
341
341
341
341
341
1
0-0
1622-5
548
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
1534-2
HABITEC
40.747-X
50.610-4
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
17.219-7
772
778
778
712
712
712
712
712
712
712
712
1.901,44
0,00
1.901,44
0
1
1534-2
17.219-7
712
Página 96 de 205
5.173,42
054.028/20
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1525/2014
1527/2014
1737/2014
1738/2014
1739/2014
1503/2014
1563/2014
1885/2014
1783/2014
2010/2014
2011/2014
2029/2014
1434/2014
1702/2014
1703/2014
1703/2014
1547/2014
1548/2014
1549/2014
1765/2014
1765/2014
1766/2014
1766/2014
1220/2014
1736/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA
2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 HELIO FRANCISCO PORTUGAL BERARDI
3 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
2 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
8 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 20/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
684,20
0,00
684,20
0
1
1534-2
17.219-7
712
639,20
0,00
639,20
0
1
1534-2
17.219-7
712
138,00
0,00
138,00
0
1
1534-2
17.219-7
712
223,72
0,00
223,72
0
1
1534-2
17.219-7
712
464,13
0,00
464,13
0
1
1534-2
17.219-7
712
922,13
10.983,42
218.771,28
265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
922,13
10.983,42
218.771,28
265,00
0
0
0
0
1
1
1
1
392-1
392-1
1622-5
1534-2
306.324-0
306.324-0
17451-3
16.595-6
712
712
730
712
5.435,10
7.500,00
4.500,00
1.587,00
1.494,65
2.062,50
1.237,50
0,00
3.940,45
5.437,50
3.262,50
1.587,00
0
0
0
0
341
341
0
33
4079
01424-9
4079
01424-9
0-0PG MARECHAL
4524
13001445-9
778
778
772
712
729,00
0,00
729,00
0
33
4524
13001445-9
712
5.118,00
0,00
5.118,00
0
33
4524
13001445-9
712
3.650,10
0,00
3.650,10
0
33
4524
13001445-9
712
2.639,28
0,00
2.639,28
0
33
809
13000215-5
712
316,88
0,00
316,88
0
33
809
13000215-5
712
1.144,32
0,00
1.144,32
0
33
809
13000215-5
712
243,11
0,00
243,11
0
33
809
13000215-5
712
598,08
0,00
598,08
0
33
809
13000215-5
712
253,01
0,00
253,01
0
33
809
13000215-5
712
427,20
0,00
427,20
0
33
809
13000215-5
712
14.344,00
0,00
14.344,00
14.344,00
0
341
942
20.760-6
712
2.965,66
0
1
1780-9
10959-2
712
2.965,66
0,00
2.965,66
750.397,17
8.285,68
742.111,49
Página 97 de 205
11.905,55
218.771,28
265,00
100.840/07
9.377,95
3.262,50
11.084,10
5.621,88
58.918/09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2244/2014
1784/2014
2138/2014
2140/2014
2150/2014
2142/2014
2144/2014
2137/2014
2139/2014
2153/2014
2141/2014
1817/2014
1819/2014
1820/2014
1821/2014
1822/2014
2149/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE
SALVAÇÃO
2 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 ASSOCIAÇÃO FENIX
1 ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
2 LAR BATISTA ESPERANCA
2 LAR BATISTA ESPERANCA
2 LAR BATISTA ESPERANCA
2 LAR BATISTA ESPERANCA
2 LAR BATISTA ESPERANCA
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1040/2014
1253/2014
1448/2014
1448/2014
1913/2014
1926/2014
1927/2014
1928/2014
1928/2014
1929/2014
1057/2014
1282/2014
1282/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
6
6
3
4
1
1
1
1
2
1
4
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0
104
1000-6
2057-2
788
25.300,00
0,00
25.300,00
75.900,00
0
1
1534-2
33000-0
788
50.600,00
0,00
50.600,00
0
1
1534-2
33000-0
788
3.575,35
1.000,00
3.333,33
0,00
0,00
0,00
3.575,35
1.000,00
3.333,33
17.419,94
1.000,00
13.062,60
122285/200
0
0
0
1
104
104
1443-5
1628-4
2937-8
24496-1
1482-8
505-8
788
788
788
1.181,08
0,00
1.181,08
10.885,50
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
788
17.281,69
33.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
17.281,69
33.000,00
2.500,00
17.281,69
33.000,00
14.553,00
0
0
0
104
104
1
997-0
385-9
1432-X
429-0
2034-5
24157-1
788
788
788
8.119,74
0,00
8.119,74
44.057,20
99.525/07
0
104
3397
622-2
788
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
2.133,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
2.133,58
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
16.224,60
103209/07
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
9-4
10209-1
10203-2
10207-5
10206-7
10202-4
60468-2
788
788
788
788
788
788
225.024,77
0,00
225.024,77
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.926,40
1.174,40
14.973,60
10.863,20
381,60
238,56
2.926,31
290,70
1.511,10
1.608,00
104,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.926,40
1.174,40
14.973,60
10.863,20
381,60
238,56
2.926,31
290,70
1.511,10
1.608,00
104,99
69,00
0,00
1.194,64
0,00
Página 98 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 22/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
35.893,87
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
1
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
1534-2
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
17.219-7
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
69,00
0
1
1534-2
17.219-7
751
1.194,64
0
1
1534-2
17.219-7
751
3.832,60
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1344/2014
1737/2014
1738/2014
1739/2014
1739/2014
1920/2014
1796/2014
1906/2014
1502/2014
1502/2014
1502/2014
2009/2014
2009/2014
2009/2014
2009/2014
93/2014
93/2014
93/2014
93/2014
252/2014
252/2014
252/2014
252/2014
533/2014
533/2014
990/2014
1642/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
7 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
8 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
9 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
6 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
7 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
8 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
9 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
3 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
4 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
2 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
3 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
1 FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE
CTBA - FAAC
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 22/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
195,76
0,00
195,76
0
1
1534-2
17.219-7
751
276,00
0,00
276,00
0
1
1534-2
17.219-7
751
729,45
0,00
729,45
0
1
1534-2
17.219-7
751
781,26
0,00
781,26
0
1
1534-2
17.219-7
751
481,50
0,00
481,50
0
1
1534-2
17.219-7
751
7.410,00
62.000,00
0,00
0,00
7.410,00
62.000,00
0
0
237
2372-8
so bloquet
70750-3
fatura
751
701
5.894,06
0,00
5.894,06
so bloquet
0
fatura
701
5.016,41
8.202,19
14,86
490,28
4.806,59
269,01
9.412,78
33.015,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.016,41
8.202,19
14,86
490,28
4.806,59
269,01
9.412,78
33.015,96
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
BOLETO
751
751
751
751
751
751
751
638
959,83
0,00
959,83
0
BOLETO
638
423,69
0,00
423,69
0
BOLETO
638
2.325,30
0,00
2.325,30
0
BOLETO
638
13.139,33
0,00
13.139,33
0
BOLETO
638
36.991,74
0,00
36.991,74
0
BOLETO
638
37.328,48
0,00
37.328,48
0
BOLETO
638
1.007,37
0,00
1.007,37
0
BOLETO
638
14.415,96
0,00
14.415,96
0
BOLETO
638
567,38
0,00
567,38
0
BOLETO
638
874,14
0,00
874,14
0
BOLETO
638
1.177,20
0,00
1.177,20
0
BOLETO
638
Página 99 de 205
7.410,00
70.631,27
28.212,12
142.226,38
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
3510-6
3510-6
3510-6
3510-6
3510-6
3510-6
3510-6
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
988/2014
178/2014
1238/2014
1352/2014
574/2014
3
5
4
1
3
1028/2014
1
1028/2014
2
1259/2014
1
1333/2014
1551/2014
1552/2014
1553/2014
1554/2014
1555/2014
1556/2014
1557/2014
1770/2014
1771/2014
1772/2014
1773/2014
1774/2014
1775/2014
1925/2014
2068/2014
2036/2014
1922/2014
2
3
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1923/2014
1
1483/2014
2
617/2014
994/2014
994/2014
1501/2014
1501/2014
3037/2013
1
1
2
1
2
2
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
LICITAL COMERCIAL LTDA
OI S.A
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
TURATTO & SALLA LTDA
TURATTO & SALLA LTDA
TURATTO & SALLA LTDA
TURATTO & SALLA LTDA
TURATTO & SALLA LTDA
UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.531,30
47,70
228,60
35,88
18.496,20
0,00
0,00
0,00
0,00
647,36
1.531,30
47,70
228,60
35,88
17.848,84
30.810,66
1.078,38
55.894,96
Data de Pagamento: 22/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
122285/200
122285/200
122285/200
ProcurToda
0
0
0
0
0
1
104
104
104
33
3793-1
371-9
371-9
371-9
2044
9603-2
147-6
147-6
147-6
13000365-2
751
751
751
751
799
29.732,28
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
799
1.956,32
53.938,64
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
799
28.875,27
1.010,63
27.864,64
ProcurToda
0
33
2044
13000365-2
799
111,28
2.793,18
2.650,50
441,28
495,80
526,00
991,90
315,00
1.917,00
1.336,10
715,50
322,20
834,50
608,80
807,26
33.888,30
29.588,83
4.504,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,28
2.793,18
2.650,50
441,28
495,80
526,00
991,90
315,00
1.917,00
1.336,10
715,50
322,20
834,50
608,80
807,26
33.888,30
29.588,83
4.504,26
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
1
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
2823-1
SMAB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
748
1
7347
4314-1
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
35.299-3
Boleto
79277-2
10996-7
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
751
795
798
751
1.879,78
0,00
1.879,78
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
751
4.853,11
72,79
4.780,32
4.780,32
0
341
624
52589-5
799
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
4.940,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
4.940,68
3.000,00
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
341
3007-4
3007-4
3007-4
3007-4
3007-4
910
25.627-7
25.627-7
25.627-7
25.627-7
25.627-7
09.239-4
751
751
751
751
751
798
Página 100 de 205
312,18
129.384,40
14.059,04
807,26
98.888,30
87.360,00
6.384,04
39.087,66
070.398/09
070.398/09
070.398/09
070.398/09
070.398/09
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
103/2014
273/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
1 VERDETTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1570/2014
1570/2014
1570/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
919/2014
920/2014
1685/2014
1685/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Banco: 1
2146/2014
2269/2014
2151/2014
2152/2014
2038/2014
2038/2014
Banco: 1
1744/2014
1745/2014
1746/2014
1747/2014
1748/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.256,11
6.938,60
300,29
333,05
5.955,82
6.605,55
532.105,57
5.398,82
Agência: 3793-1
1 BRASFILTER IND E COM LTDA
2 BRASFILTER IND E COM LTDA
3 BRASFILTER IND E COM LTDA
1.552,17
2.278,00
169,73
0,00
0,00
0,00
1.552,17
2.278,00
169,73
Subtotal
3.999,90
0,00
3.999,90
Pc Credor
2
6
1
2
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 ONG CAMINHOS DO SOL
2 ONG CAMINHOS DO SOL
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Total/ Observações
Fornecedor
Agência: 3793-1
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
2537-2
2537-2
24.027-3
24.027-3
799
799
Data de Pagamento: 23/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.999,90
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.673,31
5.262,01
4.097,99
9.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.673,31
5.262,01
4.097,99
9.360,00
24.393,31
0,00
24.393,31
Detalhe Banco Agência
0
0
0
Conta Corrente: 58.120-8
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
526.706,75
Valor Líquido
BANCO DO BRASIL S.A.
Data de Pagamento: 22/10/2014
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
Subtotal
Documento/
Ano
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Subtotal
Documento/
Ano
Agência: 3793-1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3221-2
3221-2
3221-2
2057-5
2057-5
2057-5
800
800
800
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
29.334,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
Conta Corrente: 58.120-8
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
806
806
806
806
Data de Pagamento: 28/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.375,60
0,00
4.375,60
13.125,60
0
1
3792-3
40864-6
816
3.745,29
9.909,37
12.402,61
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.745,29
9.909,37
12.402,61
30.000,00
10.000,00
9.145,46
36.291,54
43.548,76
40.000,00
0
0
0
0
0
104
1
1
237
237
3397
756-0
756-0
6050
6050
675-3
18449-7
67182-7
1020-0
1020-0
816
816
816
825
825
70.432,87
0,00
70.432,87
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
789,90
0,00
789,90
666,80
0,00
451,70
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 29/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
666,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
0,00
451,70
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
329,00
0,00
329,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
363,90
0,00
363,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
Página 101 de 205
6.903,70
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1749/2014
1750/2014
1751/2014
1752/2014
1754/2014
1755/2014
1757/2014
1758/2014
1759/2014
1699/2014
1711/2014
1913/2014
1928/2014
1928/2014
1929/2014
1503/2014
1563/2014
2035/2014
2044/2014
1783/2014
2009/2014
860/2014
1437/2014
1919/2014
1924/2014
1552/2014
1921/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
4 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
3 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
3 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
3 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
2 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 ITAVOL COMERCIAL LTDA
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
573/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 29/10/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
410,00
0,00
410,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
285,90
0,00
285,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
282,50
0,00
282,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
203,82
0,00
203,82
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
523,75
0,00
523,75
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
1.114,80
0,00
1.114,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
639,00
0,00
639,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
543,38
0,00
543,38
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
299,25
0,00
299,25
070.398/09
0
104
3397
787-3
819
413,60
455,00
384,00
703,00
85,00
1.070,00
6,02
2.034,06
916,11
8.949,36
253,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
413,60
455,00
384,00
703,00
85,00
1.070,00
6,02
2.034,06
916,11
8.949,36
253,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
1
1
1
1
1
2947
2947
2947
2947
2947
2947
392-1
392-1
392-1
392-1
1534-2
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
35551-3
306.324-0
306.324-0
306.324-0
306.324-0
16.595-6
819
819
819
819
819
819
819
819
819
819
819
6.369,03
165,44
75,24
1.085,00
1.215,36
8.893,70
134,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.369,03
165,44
75,24
1.085,00
1.215,36
8.893,70
134,10
0
0
0
0
0
0
0
1
104
104
104
237
237
1
3510-6
371-9
371-9
371-9
926-1
1369-2
355-7
31513-3
147-6
147-6
147-6
55.500-2
2777-4
47.835-0
819
819
819
819
819
819
819
40.110,72
0,00
40.110,72
Agência: 3793-1
3.110,60
11.905,55
253,00
6.369,03
1.325,68
122285/200
122285/200
122285/200
1.215,36
9.642,50
134,10
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
601,36
0,00
601,36
Página 102 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 06/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.940,68
Detalhe Banco Agência
0
341
910
C. Corrente Nr. Boletim
09.239-4
845
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1027/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2090/2013
399/2014
580/2014
1046/2014
1049/2014
1587/2014
2045/2014
577/2014
1047/2014
1047/2014
1610/2014
1610/2014
545/2014
546/2014
609/2014
610/2014
610/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2375/2014
2376/2014
2377/2014
2408/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
5 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
4 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.339,32
0,00
4.339,32
4.940,68
0,00
4.940,68
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 06/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
370,02
0,00
370,02
2.480,96
0,00
894,62
Detalhe Banco Agência
341
C. Corrente Nr. Boletim
910
09.239-4
845
Data de Pagamento: 07/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
371-9
679-6
804
2.480,96
0
104
371-9
679-6
804
0,00
894,62
0
104
371-9
679-6
804
4.487,79
0,00
4.487,79
0
104
371-9
679-6
804
31.256,60
0,00
31.256,60
0
104
371-9
679-6
804
3.026,85
0,00
3.026,85
0
104
371-9
679-6
804
43.278,55
0,00
43.278,55
0
104
371-9
679-6
804
8.196,30
11.147,70
11.230,94
3.066,00
98.305,35
9.494,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.044,35
8.196,30
11.147,70
11.230,94
3.066,00
98.305,35
8.449,74
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
1
3892
3892
3892
3892
3892
1433-8
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
29.292-5
39.248-0
804
804
804
804
804
804
6.987,95
768,67
6.219,28
0
1
1433-8
39.248-0
804
20.820,00
2.290,20
18.529,80
0
1
1433-8
39.248-0
804
467,30
51,40
415,90
0
1
1433-8
39.248-0
804
11.295,31
1.242,48
10.052,83
0
1
1433-8
39.248-0
804
266.806,33
5.397,10
261.409,23
Agência: 3793-1
85.795,39
Detalhe Banco Agência
131.946,29
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
054.028/20
132.292,63
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
361.200,00
110.000,00
0,00
0,00
361.200,00
110.000,00
361.200,00
110.000,00
108.288/07
0
0
341
1
274
1622-5
78204-4
11987-3
858
858
66.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
108.288/07
0
1
1622-5
11986-5
858
5.971,05
0,00
5.971,05
27.088,42
0
104
372-7
2379-3
858
Página 103 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2409/2014
2397/2014
2364/2014
2381/2014
2401/2014
2378/2014
2382/2014
2404/2014
2368/2014
2395/2014
2380/2014
2147/2014
2148/2014
2373/2014
2407/2014
2379/2014
2383/2014
2384/2014
2417/2014
2366/2014
2402/2014
2410/2014
2385/2014
2365/2014
2369/2014
2411/2014
2398/2014
2399/2014
2386/2014
2403/2014
2370/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO ACACIAS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA HAI ABIHAI
1 ASSOCIAÇÃO CAMINHO DA VIDA
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
1 ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR
1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
1 ASSOCIAÇÃO CURITIBANA DOS ÓRFÃOS DA AIDS
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 ASSOCIAÇÃO LAR CRIANÇARTEIRA
1 ASSOCIACAO LAR MOISES
1 ASSOCIACAO PROMOCIONAL DA ADOLESCENTE APA
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIOS PELA VIDA
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 COMUNIDADE HERMON
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 FEDERACAO ESPIRITA DO PARANA
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
1 FUNDAÇÃO FRANCISCO BERTONCELLO
1 FUNDACAO INICIATIVA
1 INSTITUIÇÃO ADVENTISTA SUL BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
1 INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.187,91
0,00
2.187,91
24.200,00
33.000,00
0,00
0,00
24.200,00
33.000,00
24.200,00
33.000,00
30.800,00
0,00
30.800,00
22.000,00
0,00
52.800,00
44.000,00
1.000,00
60.197,55
88.000,00
66.000,00
9.340,70
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
3510-6
31883-3
858
0
0
1
1
1458-3
1244-0
21526-0
37296-X
858
858
30.800,00
0
1
1244-0
51503-5
858
22.000,00
22.000,00
0
104
3877
137-8
858
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.800,00
44.000,00
1.000,00
60.197,55
88.000,00
66.000,00
9.340,70
52.800,00
44.000,00
1.000,00
60.197,55
88.000,00
66.000,00
18.681,40
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
1
1
104
1
376-0
1628-4
1628-4
3792-3
1869-4
375-1
1622-5
1839-2
1308-2
1482-8
37709-0
41491-3
3325-6
19110-8
858
858
858
858
858
858
858
32.692,45
0,00
32.692,45
65.384,90
0
1
1622-5
19109-4
858
7.595,04
0,00
7.595,04
30.610,74
0
1
2926-2
31013-1
858
6.902,00
0,00
6.902,00
29.863,50
0
341
3707
12653-2
858
44.000,00
44.000,00
30.800,00
0,00
0,00
0,00
44.000,00
44.000,00
30.800,00
44.000,00
44.000,00
30.800,00
0
0
0
104
104
104
369-7
997-0
374-3
2225-1
1359-1
3488-5
858
858
858
3.745,29
14.516,46
44.000,00
3.076,33
22.000,00
8.606,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.745,29
14.516,46
44.000,00
3.076,33
22.000,00
8.606,40
9.145,46
14.516,46
44.000,00
9.918,53
22.000,00
59.346,00
0
0
0
0
0
0
104
1
1
104
1
104
3397
1244-0
1243-2
375-1
1243-2
1524-5
675-3
26413-X
65675-5
4394-4
25783-4
2227-2
858
858
858
858
858
858
85.990,33
0,00
85.990,33
203.301,00
0
104
1524-5
2401-1
858
218.771,28
55.000,00
0,00
0,00
218.771,28
55.000,00
218.771,28
55.000,00
0
0
1
1
1622-5
2266-7
17451-3
18419-5
858
858
66.000,00
66.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
66.000,00
22.000,00
66.000,00
66.000,00
22.000,00
0
0
0
104
1
104
2122-9
1458-3
374-3
998-2
16318-X
3372-2
858
858
858
8.943,48
0,00
8.943,48
27.300,00
0
1
4500-4
110205-2
858
Página 104 de 205
108.255/07
100.840/07
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2371/2014
2372/2014
2405/2014
2406/2014
2387/2014
2388/2014
2389/2014
2390/2014
2391/2014
2392/2014
2393/2014
2394/2014
2396/2014
2400/2014
2374/2014
2414/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
INSTITUTO PARANAENSE DE CEGOS
INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR BATISTA ESPERANCA
LAR INFANTIL SOL AMIGO
LAR O BOM CAMINHO
PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
1 PROJETO RECRIAR-FAMILIA E ADOÇÃO
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2253/2014
2255/2014
2247/2014
2266/2014
2252/2014
2088/2014
1875/2014
2027/2014
2256/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
2
1
1
ADELINO PELOZATO
AMARILDO LASKOSKI
BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
BI IMÓVEIS LTDA.
CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
GOTINO MANOEL MENDES
SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1803/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LUIZ MILTON DALAVECHIA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.356,52
7.945,92
12.402,61
9.909,37
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
52.800,00
66.000,00
83.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.356,52
7.945,92
12.402,61
9.909,37
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
52.800,00
66.000,00
83.600,00
7.945,92
43.548,76
36.291,54
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
52.800,00
66.000,00
83.600,00
16.324,70
178.500,00
2.133,58
0,00
0,00
0,00
16.324,70
178.500,00
2.133,58
16.324,70
178.500,00
16.224,60
2.341.308,97
0,00
2.341.308,97
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.920,34
2.155,59
10.954,27
3.972,51
3.306,00
7.500,00
2.627,00
300,33
2.790,21
279,12
27,59
0,00
0,00
160,87
1.236,35
62,95
45,05
83,50
3.641,22
2.128,00
10.954,27
3.972,51
3.145,13
6.263,65
2.564,05
255,28
2.706,71
37.526,25
1.895,43
Agência: 3793-1
Valor Líquido
865,95
238,14
627,81
865,95
238,14
627,81
3.641,22
2.128,00
10.954,27
3.972,51
3.145,13
6.263,65
2.687,00
2.961,99
FAS
70.613/09
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
104
4500-4
4500-4
756-0
756-0
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
3511-4
4500-4
1432-X
368-9
110205-2
110206-0
67182-7
18449-7
10209-1
10201-6
10203-2
10207-5
10206-7
10202-4
20531-1
11460-X
03376-2
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
0
0
0
1
1
1
1622-5
9-4
9-4
19.301-1
42207-X
60468-2
858
858
858
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
399
1
399
399
341
1
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
998-9
5953-1
1313
02080-02
1622-5
40.747-X
357
00658-14
1284
0984-33
4079
01424-9
1243-2
37.220-X
0-0
CARTA-GIACOM
0-0
CARTA-GIACOM
865
865
865
865
865
865
865
867
867
Data de Pagamento: 19/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
627,81
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.630,82
Descontos
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 12/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Valor Bruto
103209/07
103209/07
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Página 105 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
41
C. Corrente Nr. Boletim
195-8 35022304-05
896
Data de Pagamento: 21/11/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2259/2014
1743/2014
1753/2014
1756/2014
1953/2014
1954/2014
1955/2014
1956/2014
1957/2014
1958/2014
1959/2014
1960/2014
1961/2014
1962/2014
1963/2014
1964/2014
1965/2014
1966/2014
1967/2014
1968/2014
1969/2014
1970/2014
1972/2014
1973/2014
1974/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CECILHA MARMITT BERARDI
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.500,00
1.408,50
411,35
0,00
4.088,65
1.408,50
1.893,60
0,00
1.160,40
Data de Pagamento: 21/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
0
0
104
0-0PG MARECHAL
3397
787-3
877
899
1.893,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
0,00
1.160,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
4.368,80
0,00
4.368,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
2.091,10
0,00
2.091,10
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
3.862,40
0,00
3.862,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
1.589,40
0,00
1.589,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
2.123,76
0,00
2.123,76
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
921,80
0,00
921,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
857,12
0,00
857,12
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
589,90
0,00
589,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
470,00
0,00
470,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
594,40
0,00
594,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
859,20
0,00
859,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
890,80
0,00
890,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
697,20
0,00
697,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
410,63
0,00
410,63
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
403,36
0,00
403,36
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
155,20
0,00
155,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
345,00
0,00
345,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
114,60
0,00
114,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
191,50
0,00
191,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
161,40
0,00
161,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
128,10
0,00
128,10
070.398/09
0
104
3397
787-3
899
Página 106 de 205
27.993,40
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2173/2014
2163/2014
2182/2014
2182/2014
2182/2014
2183/2014
2183/2014
2184/2014
2184/2014
2534/2014
2112/2014
2087/2014
2311/2014
1913/2014
1930/2014
1930/2014
2236/2014
2237/2014
2237/2014
1524/2014
1524/2014
1524/2014
1526/2014
1737/2014
1738/2014
1739/2014
1947/2014
1948/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ANDREI DORNELES RAMOS ME
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
3 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 CHAN KEN CHOON
1 CHAN KEN CHOON
3 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
156,00
1.241,20
0,00
0,00
156,00
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Data de Pagamento: 21/11/2014
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Fornecedor
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826
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1.127,20
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2762-6
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573,54
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33980-6
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365,98
1.092,00
1.638,00
1.507,60
143,00
1.073,36
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2947
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054.028/20
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1949/2014
1950/2014
1915/2014
1915/2014
2168/2014
2239/2014
2178/2014
911/2014
1023/2014
2166/2014
2166/2014
2009/2014
2262/2014
2262/2014
2262/2014
2262/2014
2262/2014
2262/2014
2262/2014
2262/2014
2428/2014
988/2014
1259/2014
1259/2014
1651/2014
1651/2014
2258/2014
2413/2014
2180/2014
2181/2014
2181/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
2 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
1 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
1 COMERCIALIZZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA
1 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS
LTDA
2 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS
LTDA
6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
2 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
3 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
4 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
5 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
6 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
7 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
8 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
4 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
3 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
1 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
2 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
1 HELIO FRANCISCO PORTUGAL BERARDI
1 INSTITUTO SOCIAL VÓ DURVINA
1 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI
1 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI
2 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 21/11/2014
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1.320,00
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1.709,82
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2975
372-9
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2.597,76
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372-9
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27.450,00
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254
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902
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25,08
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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1.329,50
570,02
4.075,53
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3510-6
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31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
31513-3
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826
826
826
826
826
826
826
826
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982-2
57.518-6
982-2
57.518-6
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876
826
826
826
Página 108 de 205
7.527,38
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Toda e Qua
Toda e Qua
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Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2330/2014
2179/2014
2251/2014
850/2014
1333/2014
1770/2014
1770/2014
1771/2014
1772/2014
1773/2014
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1775/2014
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1986/2014
1986/2014
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1987/2014
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1988/2014
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1989/2014
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1991/2014
1991/2014
1991/2014
1992/2014
1992/2014
1992/2014
1994/2014
1994/2014
1916/2014
2169/2014
2241/2014
2176/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
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1
1
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3
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2
2
2
2
1
2
3
1
2
3
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2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
1
ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI
ITAVOL COMERCIAL LTDA
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
1 JEVERSON JENIEL REGLY FABRICAÇÃO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS-ME.
1 JMJ COMERCIO DE CEREAIS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
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0,00
0,00
0,00
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372,48
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2.425,00
1.157,00
684,00
2.044,00
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3.340,90
2.508,00
2.874,10
753,18
1.669,08
2.480,46
418,50
1.255,50
2.025,90
1.298,00
1.742,90
1.138,04
1.163,52
284,02
1.018,80
793,90
455,90
273,48
260,28
461,56
193,90
156,40
4.051,00
2.550,00
0,00
5.436,00
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Data de Pagamento: 21/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
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237
237
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237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
33
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926-1
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1369-2
1369-2
1369-2
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1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
4524
57.518-6
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2777-4
2777-4
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2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
13001445-9
826
826
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826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
826
2.550,00
0
33
4524
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826
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4524
13001445-9
826
0,00
2.034,00
0
1
1244-0
6024-0
826
Página 109 de 205
054.028/20
Detalhe Banco Agência
262,50
3.870,18
37.126,94
12.037,00
2.034,00
70.613/09
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2455/2014
2023/2014
2254/2014
1765/2014
1
1
1
3
1766/2014
3
1980/2014
1
1981/2014
1
1982/2014
1
1983/2014
1
2185/2014
1
1912/2014
1
2234/2014
1
2235/2014
1
2036/2014
2265/2014
1585/2014
1585/2014
1586/2014
1586/2014
1870/2014
2048/2014
2302/2014
1914/2014
2167/2014
2238/2014
2367/2014
1684/2014
2412/2014
2174/2014
2
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2175/2014
1
1220/2014
9
LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
LUIZ MILTON DALAVECHIA
LUIZ MILTON DALAVECHIA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME
NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME
NEKPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-ME
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
PAULO CESAR FURTADO ME
PAULO CESAR FURTADO ME
PAULO CESAR FURTADO ME
PAULO CESAR FURTADO ME
PAULO CESAR FURTADO ME
PAULO CESAR FURTADO ME
PAULO CESAR FURTADO ME
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME
PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME
PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
REDE ESPERANÇA
SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP
SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP
SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
79.736,30
5.036,15
5.036,15
875,02
0,00
558,79
1.384,94
0,00
79.736,30
4.477,36
3.651,21
875,02
830,02
0,00
5.849,76
Data de Pagamento: 21/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
1
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41
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0
33
809
13000215-5
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2.675,52
0,00
2.675,52
0
33
809
13000215-5
826
1.370,48
0,00
1.370,48
0
33
809
13000215-5
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0,00
93,08
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33
809
13000215-5
826
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0,00
120,00
120,00
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36235-2
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0,00
3.744,00
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1
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13.018-4
826
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0,00
1.480,00
0
1
2456-2
13.018-4
826
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0,00
3.640,00
0
1
2456-2
13.018-4
826
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1.865,85
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.026,31
25.548,82
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1.865,85
2.892,00
4.516,50
1.195,49
19,50
1.368,11
2.715,00
2.244,00
1.015,00
22.920,97
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0
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0
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399
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399
399
399
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7347
123
123
123
123
123
123
123
982-2
982-2
982-2
375-1
1
1
2456-2
3275-1
79277-2
79277-2
01.578-72
01.578-72
01.578-72
01.578-72
01.578-72
01.578-72
01.578-72
59.990-5
59.990-5
59.990-5
3103-2
BOLETO
12154-1
12.475-3
899
899
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757
757
757
757
757
757
826
826
826
876
891
876
826
765,10
0,00
765,10
0
1
3275-1
12.475-3
826
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0,00
4.576,00
0
341
942
20.760-6
826
Página 110 de 205
8.128,57
11.693,88
80.272,00
14.491,60
5.974,00
054.028/20
054.028/20
054.028/20
22.920,97
13.267,50
38.816,68
5.487,78
55.316,00
58.918/09
4638-8
13.625-5
195-8 35022304-05
195-8 35022304-05
809
13000215-5
876
875
875
826
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1221/2014
1223/2014
1223/2014
2100/2014
2016/2014
992/2014
1026/2014
1561/2014
1611/2014
1611/2014
2849/2013
3016/2013
3016/2013
3016/2013
1027/2014
1562/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1048/2014
1047/2014
1610/2014
1610/2014
2047/2014
3076/2013
609/2014
610/2014
770/2014
771/2014
971/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
3 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
5 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TURATTO & SALLA LTDA
1 TURATTO & SALLA LTDA
2 TURATTO & SALLA LTDA
3 TURATTO & SALLA LTDA
3 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
3 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
6 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
7 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 21/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
19.690,00
0,00
19.690,00
58.918/09
0
341
942
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6.450,00
0,00
6.450,00
58.918/09
0
341
942
20.760-6
826
20.850,00
0,00
20.850,00
58.918/09
0
341
942
20.760-6
826
3.750,00
0,00
3.750,00
58.918/09
0
341
942
20.760-6
826
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72,80
4.780,31
4.780,31
0
341
624
52589-5
757
1.959,88
4.940,14
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70.984,21
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600,00
600,00
600,00
280,00
601,36
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628,43
14.322,20
8.184,11
1.420,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.811,61
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62.800,10
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600,00
600,00
600,00
280,00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
104
104
104
104
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1
1
1
341
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1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
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3007-4
3007-4
3007-4
910
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
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25.627-7
25.627-7
25.627-7
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898
898
898
898
826
826
826
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757
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0,00
4.339,32
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341
910
09.239-4
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Agência: 3793-1
2.400,00
070.398/09
070.398/09
070.398/09
070.398/09
4.940,68
Conta Corrente: 58.120-8
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 24/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
33.977,90
3.737,56
30.240,34
30.240,34
070.398/09
0
104
371-9
299-5
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3.212,00
13.056,38
81.122,28
4.872,09
0,00
0,00
0,00
0,00
535,93
11.541,92
3.212,00
13.056,38
81.122,28
4.336,16
108.932,58
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054.028/20
054.028/20
054.028/20
0
0
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0
0
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341
341
341
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3892
3892
3892
3892
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29.292-5
29.292-5
29.292-5
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879
879
879
879
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0
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1433-8
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1433-8
39.248-0
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8.477,50
0
1
1433-8
39.248-0
879
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0
1
1433-8
39.248-0
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458,28
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0
1
1433-8
39.248-0
879
Página 111 de 205
115.337,35
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:56
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1651/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2257/2014
911/2014
912/2014
912/2014
1023/2014
1209/2014
1209/2014
1026/2014
1558/2014
1560/2014
1611/2014
1789/2014
1911/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE
SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1
ATILA JOSE BORGES
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2068/2014
2613/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 OI S.A
1 OI S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2035/2014
2264/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
182.930,19
8.139,73
174.790,46
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.906,00
66,71
1.839,29
1.906,00
66,71
Agência: 3793-1
Valor Líquido
8.000,00
14.377,60
41.404,44
19.986,80
125.442,55
173.515,79
128.519,55
1.165,41
3.458,10
48.910,40
1.959,88
69.024,33
316,63
1.373,85
1.997,79
5.753,16
0,00
17.440,37
24.124,30
0,00
147,38
439,90
6.221,89
227,31
7.956,80
41,15
6.626,15
12.379,81
35.651,28
19.986,80
108.002,18
149.391,49
128.519,55
1.018,03
3.018,20
42.688,51
1.732,57
61.067,53
275,48
636.081,48
65.723,90
570.357,58
60.143,26
ProcurToda
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
31.111,70
829,00
0,00
0,00
31.111,70
829,00
31.940,70
0,00
Total/ Observações
Fornecedor
6.626,15
453.931,11
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
109.800,32
33
2044
13000365-2
908
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
254
254
254
254
254
104
104
104
104
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
1
1
1
1
1
1
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
HABITEC
16.774-2
16.774-2
16.774-2
16.774-2
16.774-2
16.774-2
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
912
907
907
907
907
907
907
907
907
907
907
907
907
96.940,70
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
Boleto
Boleto
918
918
31.940,70
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6,88
915,25
0,00
0,00
6,88
915,25
922,13
0,00
922,13
Data de Pagamento: 02/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
922,13
Conta Corrente: 58.120-8
Descontos
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 28/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 26/11/2014
Conta Corrente: 58.120-8
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
1.839,29
Descontos
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 25/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Valor Bruto
Data de Pagamento: 24/11/2014
Valor Líquido
Página 112 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
392-1
392-1
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
306.324-0
924
924
Data de Pagamento: 03/12/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2456/2014
2552/2014
2267/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 LAR PEQUENO ACONCHEGO LTDA EPP
1 ONG CAMINHOS DO SOL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2688/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2618/2014
2616/2014
2418/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2567/2014
2034/2014
2261/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ATILA JOSE BORGES
1 TURATTO & SALLA LTDA
1 TURATTO & SALLA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2667/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO CASA DO PAI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1711/2014
1928/2014
2170/2014
2171/2014
2172/2014
2172/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
5
5
1
1
1
2
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
79.736,30
63.789,04
30.000,00
0,00
0,00
0,00
79.736,30
63.789,04
30.000,00
173.525,34
0,00
173.525,34
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 03/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
0
0
30.000,00
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
1
1
237
C. Corrente Nr. Boletim
4638-8
4638-8
6050
13.625-5
13.625-5
1020-0
935
935
935
Data de Pagamento: 04/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
55.000,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
946
55.000,00
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 10/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.814,35
0,00
4.814,35
12.193,99
0
1
1244-0
38302-3
909
3.566,58
0,00
3.566,58
21.876,75
0
104
3387
635-0
909
10.324,93
0,00
10.324,93
22.863,67
0
1
756-0
5992-7
909
18.705,86
0,00
18.705,86
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.000,00
600,00
600,00
1.373,85
0,00
0,00
6.626,15
600,00
600,00
9.200,00
1.373,85
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 15/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.626,15
1.200,00
070.398/09
070.398/09
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
3007-4
3007-4
HABITEC
25.627-7
25.627-7
973
972
972
7.826,15
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 22/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.000,00
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.500,00
6.752,80
80,40
1.078,00
1.378,68
1.165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
6.752,80
80,40
1.078,00
1.378,68
1.165,00
Página 113 de 205
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
1628-4
1482-8
987
Data de Pagamento: 23/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
30.353,93
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
2947
2947
2947
2947
2947
2947
C. Corrente Nr. Boletim
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
1002
1002
1002
1002
1002
1002
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2172/2014
2520/2014
2521/2014
2526/2014
2527/2014
2528/2014
2529/2014
2529/2014
2529/2014
2529/2014
2530/2014
2531/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
1
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2560/2014
2301/2014
2547/2014
2300/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
BI IMÓVEIS LTDA.
CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
J. R. FAVRETTO E & CIA LTDA
MIRELLE VERDASCA FERREIRA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2569/2014
2607/2014
2338/2014
2563/2014
2565/2014
2643/2014
1
1
1
1
1
1
2664/2014
1
2659/2014
1
2668/2014
1
2661/2014
2636/2014
1
1
2637/2014
1
CECILHA MARMITT BERARDI
ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
ADELINO PELOZATO
ADELINO PELOZATO
AMARILDO LASKOSKI
AMAS ASSOCIAÇÃO MENONITA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE
SALVAÇÃO
ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
ASSOC. FEMIN.DE PROTECAO A MATERNIDADE E
A INFANCIA DE CTBA.
ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.003,04
1.859,60
914,95
347,90
241,20
1.256,60
1.912,00
2.791,84
255,00
120,00
2.502,00
2.194,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.003,04
1.859,60
914,95
347,90
241,20
1.256,60
1.912,00
2.791,84
255,00
120,00
2.502,00
2.194,92
30.353,93
0,00
30.353,93
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 23/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Conta Corrente: 58.120-8
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.972,51
991,80
3.870,18
748,19
0,00
0,00
0,00
0,00
3.972,51
991,80
3.870,18
748,19
9.582,68
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
2947
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
35.551-3
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
Data de Pagamento: 29/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.972,51
991,80
3.870,18
748,19
FAS
70.613/09
FAS
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
399
399
33
399
357
1284
809
644
C. Corrente Nr. Boletim
00658-14
0984-33
13000064-1
09.972-15
932
948
932
948
9.582,68
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.500,00
4.354,80
3.760,00
160,34
2.155,59
25.000,00
411,35
0,00
243,04
36,08
27,59
0,00
4.088,65
4.354,80
3.516,96
124,26
2.128,00
25.000,00
2.128,00
25.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
50.600,00
0,00
33.000,00
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
1
104
104
399
1
0-0PG MARECHAL
4395-8
11519-3
998-9
5953-1
998-9
5953-1
1313
02080-02
3020-1
39741-5
1015
1022
1014
1014
1014
965
22.000,00
0
104
1000-6
2057-2
1004
50.600,00
50.600,00
0
1
1534-2
33000-0
1004
0,00
33.000,00
33.000,00
0
1
1534-2
33268-2
1004
3.575,34
60.000,00
0,00
0,00
3.575,34
60.000,00
17.419,94
60.000,00
0
0
1
1
1443-5
1244-0
24496-1
57.022-2
1004
927
85.000,00
0,00
85.000,00
85.000,00
0
1
1244-0
51.223-0
927
Página 114 de 205
4.088,65
9.145,08
3.641,22
Detalhe Banco Agência
99529/2007
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2684/2014
2540/2014
2631/2014
2632/2014
2628/2014
2630/2014
2650/2014
2651/2014
2663/2014
1880/2014
2646/2014
2658/2014
2074/2014
2609/2014
2639/2014
2640/2014
2538/2014
2539/2014
2644/2014
2662/2014
2807/2014
2312/2014
2848/2014
2537/2014
2544/2014
2666/2014
580/2014
1049/2014
2045/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIACAO BENEFICENTE RENASCER
1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
1 ASSOCIACAO COMUNITARIA PRESBITERIANA
1 ASSOCIAÇÃO DAS ABELHINHAS DE SANTA RITA
DE CÁSSIA
1 ASSOCIAÇÃO DAS ABELHINHAS DE SANTA RITA
DE CÁSSIA
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA VOVÔ
VITORINO
1 ASSOCIAÇÃO FENIX
1 ASSOCIAÇÃO FENIX
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 ASSOCIACAO LAR MOISES
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA.
1 CASA DE RECUPERACAO NOVA VIDA.
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CHAN KEN CHOON
1 CIBELE VERDASCA ESMANHOTTO
1 COMUNIDADE HERMON
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
4 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
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8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
58.000,00
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8.000,00
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0,00
5.000,00
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0,00
30.000,00
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0,00
10.000,00
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0,00
1.181,08
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0,00
15.000,00
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0,00
0,00
0,00
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20.000,00
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1869-4
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43.669-0
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927
927
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2823-1
230.122-9
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927
122285/200
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2937-8
1738-2
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55.000,00
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339
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3510-6
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32.111-7
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965
965
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880
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0,00
2.500,00
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0,00
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1014
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679-6
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0,00
7.533,03
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104
371-9
679-6
922
Página 115 de 205
VER OFICIO
13.000,00
40.000,00
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2046/2014
2271/2014
2271/2014
2273/2014
2273/2014
2571/2014
2574/2014
2067/2014
1048/2014
1048/2014
2272/2014
2648/2014
2541/2014
2542/2014
2115/2014
2116/2014
2625/2014
2568/2014
2000/2014
2564/2014
2847/2014
2561/2014
1047/2014
2047/2014
2073/2014
2073/2014
1685/2014
1685/2014
1685/2014
1685/2014
1685/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
2 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 CONSAIART CURSOS DE FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
3 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
4 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 DINKHUYSEN ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E
INSTRUÇÃO PROFISSIONAL LTDA.
1 ESCOLA DE PAIS DO BRASIL SECCAO DE
CURITIBA
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
1 FUNDACAO INICIATIVA
1 FUNDACAO INICIATIVA
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
1 HELIO FRANCISCO PORTUGAL BERARDI
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 LUIZ MILTON DALAVECHIA
1 MIRELLE VERDASCA FERREIRA
1 ONG CAMINHOS DO SOL
4 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
1 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
2 OTTMANN &COLLEONE LTDA ME
3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
5 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
6 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
7 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
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47.233,12
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371-9
679-6
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0,00
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371-9
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0,00
5.477,48
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371-9
679-6
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0,00
43.628,03
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371-9
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0,00
16.545,30
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299-5
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0,00
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12.000,00
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0,00
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18.000,00
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4208-2
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30.000,00
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1458-3
24823-1
4079
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72520-X
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3892
29.292-5
3892
29.292-5
3892
29.292-5
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
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729
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1015
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1014
1027
1013
1013
1013
1013
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940
940
940
940
Página 116 de 205
83.561,51
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054.028/20
054.028/20
054.028/20
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1685/2014
1998/2014
2683/2014
2566/2014
2669/2014
2647/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
8 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
1 PROJETO CRISTÃO FAZENDO DIFERENÇA- FAZDI
1 SEBASTIÃO ADÃO DE OLIVEIRA
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3206/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 GERALDO JOSÉ DE QUEIROZ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3204/2013
2522/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 BI IMÓVEIS LTDA.
3 E.M. BARBOSA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3207/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3505/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
426/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
428/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 58.120-8
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.360,00
52.000,00
0,00
0,00
9.360,00
52.000,00
52.000,00
0
0
104
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30.000,00
0,00
83,50
0,00
0,00
50.000,00
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2.133,58
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50.000,00
2.706,71
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30.000,00
0
0
0
0
104
0
1
1
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Agência: 3793-1
103209/07
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
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5.864,10
786,48
5.077,62
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
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0,00
3.642,42
24,88
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0,00
3.667,30
Agência: 3793-1
5.077,62
Descontos
Valor Líquido
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0,00
6.859,21
6.859,21
0,00
6.859,21
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Agência: 3793-1
3.642,42
24,88
Descontos
Valor Líquido
6.859,21
0,00
6.859,21
6.859,21
0,00
6.859,21
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
9.000,00
0,00
9.000,00
Página 117 de 205
965
1015
1004
927
341
C. Corrente Nr. Boletim
4079
01424-9
3
399
1
C. Corrente Nr. Boletim
357
1534-2
00658-14
25400-2
36
36
Data de Pagamento: 07/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.718,42
139.098/09
Detalhe Banco Agência
0
399
C. Corrente Nr. Boletim
123
00091-64
115
Data de Pagamento: 20/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.000,00
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
368-9
8421-9
159
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.859,21
139.098/09
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
1282-3
745-7
0-0
CARTA-GIACOM
9-4
60468-2
2803-7
43357-8
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
940
729
Data de Pagamento: 16/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
BOLETO
5802-1
368-9
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 06/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
399
C. Corrente Nr. Boletim
123
00091-64
214
Data de Pagamento: 20/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
9.000,00
108.288/07
Detalhe Banco Agência
0
1
1622-5
C. Corrente Nr. Boletim
26146-7
219
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
9.000,00
0,00
Valor Líquido
Data de Pagamento: 20/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
SOCIAL.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
389/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
593/2014
629/2014
629/2014
629/2014
629/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
2
3
4
NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
69/2014
235/2014
524/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
525/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
634/2014
922/2014
633/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
9.000,00
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.933,00
0,00
12.933,00
12.933,00
0,00
12.933,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 02/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
12.933,00
0
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.859,21
384,80
384,80
384,80
384,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.859,21
384,80
384,80
384,80
384,80
8.398,41
0,00
Agência: 3793-1
3007-4
34.909-7
258
8.398,41
139.098/09
139.098/09
139.098/09
139.098/09
139.098/09
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
399
399
399
399
399
C. Corrente Nr. Boletim
123
123
123
123
123
00091-64
00091-64
00091-64
00091-64
00091-64
268
268
268
268
268
8.398,41
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
3.000,00
0,00
6.000,00
0,00
Data de Pagamento: 10/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.000,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
368-9
8421-9
288
1.500,00
0
104
368-9
8421-9
288
3.000,00
0
104
368-9
8421-9
288
6.000,00
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.933,00
0,00
12.933,00
12.933,00
0,00
12.933,00
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 03/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.342-4
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 06/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
12.933,00
0
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
65,67
7.244,01
540,50
0,00
0,00
0,00
65,67
7.244,01
540,50
7.850,18
0,00
7.850,18
Página 118 de 205
Detalhe Banco Agência
1
C. Corrente Nr. Boletim
3007-4
34.909-7
350
Data de Pagamento: 08/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
458,94
7.244,01
540,50
139.098/09
SMAB
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
399
1
2823-1
123
4314-1
C. Corrente Nr. Boletim
35.299-3
00091-64
10996-7
369
371
369
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
925/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
982/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1016/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
682/2014
683/2014
684/2014
685/2014
686/2014
698/2014
699/2014
700/2014
701/2014
702/2014
714/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1164/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.933,00
0,00
12.933,00
12.933,00
0,00
12.933,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 09/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
12.933,00
0
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3007-4
34.909-7
376
Data de Pagamento: 15/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
9.000,00
108.288/07
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1622-5
26146-7
393
9.000,00
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 16/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.000,00
0
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
331,20
0,00
331,20
174,00
0,00
345,00
Detalhe Banco Agência
104
C. Corrente Nr. Boletim
368-9
8421-9
398
Data de Pagamento: 22/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
174,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
0,00
345,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
203,60
0,00
203,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
146,97
0,00
146,97
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
3.708,00
0,00
3.708,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
2.937,50
0,00
2.937,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
4.048,40
0,00
4.048,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
2.008,40
0,00
2.008,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
2.134,24
0,00
2.134,24
070.398/09
0
104
3397
787-3
382
274,54
0,00
274,54
0
237
1369-2
2777-4
382
16.311,85
0,00
16.311,85
Agência: 3793-1
28.246,32
Detalhe Banco Agência
4.446,29
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.244,01
0,00
7.244,01
Página 119 de 205
Data de Pagamento: 04/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
7.244,01
139.098/09
Detalhe Banco Agência
0
399
123
C. Corrente Nr. Boletim
00091-64
440
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
714/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1225/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1103/2014
1104/2014
1268/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1060/2014
1092/2014
1358/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1398/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1080/2014
1081/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.244,01
0,00
7.244,01
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 04/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
204,70
0,00
204,70
204,70
0,00
204,70
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
Agência: 3793-1
5.969,51
Descontos
Valor Líquido
581,20
197,56
7.244,01
0,00
0,00
0,00
581,20
197,56
7.244,01
8.022,77
0,00
8.022,77
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
237
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
2777-4
426
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
9.000,00
108.288/07
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 05/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1622-5
26146-7
468
Data de Pagamento: 03/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.033,94
7.244,01
139.098/09
Conta Corrente: 9.342-4
Detalhe Banco Agência
0
0
0
237
237
399
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
1369-2
123
2777-4
2777-4
00091-64
494
494
503
Data de Pagamento: 09/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
87,90
0,00
87,90
197,40
0
1
1534-2
17.219-7
515
635,76
0,00
635,76
4.585,56
0
33
809
13000215-5
515
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0
104
368-9
8421-9
512
3.723,66
0,00
3.723,66
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.933,00
0,00
12.933,00
12.933,00
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 10/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
12.933,00
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3007-4
34.909-7
519
12.933,00
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
488,90
0,00
488,90
223,50
0,00
223,50
Página 120 de 205
Data de Pagamento: 22/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.548,66
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
548
070.398/09
0
104
3397
787-3
548
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1082/2014
1083/2014
1084/2014
1103/2014
1104/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1060/2014
1336/2014
1600/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1060/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1692/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1311/2014
1312/2014
1313/2014
1314/2014
1315/2014
1286/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Data de Pagamento: 22/07/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
391,50
0,00
391,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
548
158,60
0,00
158,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
548
138,21
0,00
138,21
070.398/09
0
104
3397
787-3
548
1.018,00
601,97
0,00
0,00
1.018,00
601,97
0
0
237
237
1369-2
1369-2
2777-4
2777-4
548
548
3.020,68
0,00
Agência: 3793-1
4.187,27
Data de Pagamento: 05/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
359,30
0,00
359,30
692,16
181,42
7.244,01
0,00
0,00
181,42
7.244,01
3.698,52
7.244,01
7.784,73
0,00
7.784,73
139.098/09
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
156,90
0,00
156,90
156,90
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
572
0
0
237
399
1369-2
123
2777-4
00091-64
572
572
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.019,75
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
17.219-7
602
156,90
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
3.020,68
Conta Corrente: 9.342-4
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 13/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
9.000,00
108.288/07
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
411,36
0,00
411,36
252,60
0,00
223,60
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1622-5
26146-7
612
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
644
252,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
644
0,00
223,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
644
189,60
0,00
189,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
644
81,22
0,00
81,22
070.398/09
0
104
3397
787-3
644
351,60
0,00
351,60
0
1
1534-2
17.219-7
644
Página 121 de 205
2.265,84
Detalhe Banco Agência
2.200,53
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1336/2014
1797/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EPP
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1741/2014
1768/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1853/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1937/2014
1741/2014
1946/2014
1777/2014
2006/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1763/2014
2004/2014
2060/2014
2007/2014
2008/2014
2019/2014
1768/2014
2018/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE
1 KAK DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA
1 M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
1 MARIA SARA DE LIMA DIAS
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 SOLANGE FERNANDES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
181,42
7.244,01
0,00
0,00
181,42
7.244,01
8.935,41
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.097,99
7.244,01
139.098/09
Detalhe Banco Agência
0
0
237
399
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
123
2777-4
00091-64
644
644
8.935,41
Conta Corrente: 9.342-4
Data de Pagamento: 25/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
87,90
0,00
87,90
1.788,60
0
1
1534-2
17.219-7
717
107,72
0,00
107,72
1.492,80
0
33
809
13000215-5
717
195,62
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
195,62
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 02/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.500,00
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.342-4
104
C. Corrente Nr. Boletim
368-9
8421-9
735
Data de Pagamento: 03/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.933,00
175,80
0,00
0,00
12.933,00
175,80
12.933,00
644,90
0
0
1
1
3007-4
1534-2
34.909-7
17.219-7
698
740
8.300,00
0,00
8.300,00
9.473,00
0
1
1534-2
16.595-6
740
46,56
164,00
0,00
0,00
46,56
164,00
350,94
240,00
0
0
237
104
1369-2
370-0
2777-4
294-9
740
740
21.619,36
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
21.619,36
Conta Corrente: 9.342-4
Data de Pagamento: 16/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
119,70
0,00
119,70
638,20
50,10
900,00
58,20
426,00
900,00
215,44
0,00
144,00
0,00
0,00
45,00
0,00
50,10
756,00
58,20
426,00
855,00
215,44
900,00
45,00
855,00
Página 122 de 205
070.398/09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
3397
787-3
782
50,10
756,00
58,20
426,00
855,00
341,86
0
0
0
0
0
0
341
1
237
237
1
33
2947
4053-3
3509-2
3131-3
3262-X
809
35551-3
23387-0
161860-1
9946-5
10009-9
13000215-5
782
782
782
782
782
782
855,00
0
399
1748
03617-83
782
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2090/2014
2065/2014
1853/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2123/2014
1741/2014
2055/2014
1777/2014
1777/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
2 PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO - PÃO DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 CRISTIANO DIONISIO
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2245/2014
2156/2014
2157/2014
2160/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2314/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME
1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
1 SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2425/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.569,44
234,00
3.335,44
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 16/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.342-4
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
108.288/07
0
1
1622-5
26146-7
790
7.244,01
1.500,00
0,00
0,00
7.244,01
1.500,00
7.244,01
1.500,00
139.098/09
0
0
399
104
123
368-9
00091-64
8421-9
785
790
17.744,01
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
17.744,01
Conta Corrente: 9.342-4
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
107,00
0,00
107,00
620,60
0
237
2762-6
33980-6
803
175,80
0,00
175,80
175,80
0
1
1534-2
17.219-7
803
600,00
46,56
23,28
30,00
0,00
0,00
570,00
46,56
23,28
570,00
93,12
0
0
0
33
237
237
3335
1369-2
1369-2
01003394-6
2777-4
2777-4
803
803
803
952,64
30,00
Agência: 3793-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
835,00
45,76
0,00
0,00
835,00
45,76
321,68
0,00
321,68
799,50
0,00
799,50
2.001,94
0,00
2.001,94
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.670,00
509,16
054.028/20
1.599,00
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.244,01
0,00
7.244,01
7.244,01
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
922,64
Conta Corrente: 9.342-4
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
341
982-2
616
59.990-5
63881-3
836
836
0
341
616
63881-3
836
0
1
3511-4
14807-5
836
Data de Pagamento: 07/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
7.244,01
139.098/09
Detalhe Banco Agência
0
399
C. Corrente Nr. Boletim
123
00091-64
851
7.244,01
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.933,00
0,00
12.933,00
Página 123 de 205
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
12.933,00
Detalhe Banco Agência
0
1
3007-4
C. Corrente Nr. Boletim
34.909-7
860
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2536/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA CRAVI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2299/2014
2332/2014
2230/2014
2230/2014
2321/2014
2336/2014
2327/2014
2334/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 NUTRIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1 NUTRIR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
1 SELETIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP
1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2319/2014
2230/2014
2230/2014
2551/2014
2626/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
3
4
1
1
CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
NOVO SOL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
RM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2627/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2471/2014
2472/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.933,00
0,00
12.933,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.883,85
0,00
8.883,85
8.883,85
0,00
8.883,85
Agência: 3793-1
44.000,00
0
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
53,50
0,00
53,50
47,18
0,00
47,18
88,00
77,80
46,06
22,60
9,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,00
77,80
46,06
22,60
9,09
337,68
27,86
0,00
27,86
372,09
0,00
372,09
261,18
Valor Líquido
410,90
225,40
133,00
7.244,01
5.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410,90
225,40
133,00
7.244,01
5.300,00
13.313,31
0,00
Agência: 3793-1
1243-2
42.242-8
882
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
237
2762-6
33980-6
887
0
237
2762-6
33980-6
887
9,09
0
0
0
0
0
237
237
1
1
1
1369-2
1369-2
2456-2
2456-2
3275-1
2777-4
2777-4
48584-5
48584-5
12.475-3
887
887
887
887
887
27,86
0
1
1780-9
10959-2
887
68,66
Data de Pagamento: 04/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
410,90
795,28
7.244,01
5.300,00
139.098/09
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
341
237
237
399
237
C. Corrente Nr. Boletim
2947
1369-2
1369-2
123
2369-8
35.551-3
2777-4
2777-4
00091-64
12404-4
937
937
937
934
934
13.313,31
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
31.892,00
0,00
31.892,00
31.892,00
0,00
31.892,00
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.342-4
Descontos
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 25/11/2014
Valor Bruto
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 21/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.342-4
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 10/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
31.892,00
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
372,48
223,00
0,00
0,00
372,48
223,00
Página 124 de 205
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
375-1
3103-2
928
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.761,40
Detalhe Banco Agência
0
0
237
237
1369-2
1369-2
C. Corrente Nr. Boletim
2777-4
2777-4
960
960
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2242/2014
2578/2014
2599/2014
2675/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
SHOPPING DE FERRAGENS LTDA - EPP
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2497/2014
2499/2014
2229/2014
2329/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2621/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2681/2014
2816/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SUMMUS EMERGËNCIAS MÉDICAS E
INFORMÁTICAS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 FRATERNIDADE DE ALIANÇA TOCA DE ASSIS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2680/2014
2497/2014
2602/2014
2468/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
48,00
60.028,70
60.028,70
112.661,36
0,00
6.499,14
8.273,88
11.488,25
48,00
53.529,56
51.754,82
101.173,11
233.362,24
26.261,27
207.100,97
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
529.146,04
Conta Corrente: 9.342-4
33
104
104
104
4296
1286-6
1286-6
1286-6
C. Corrente Nr. Boletim
13.000470-2
1173-1
1173-1
1173-1
960
960
970
967
Data de Pagamento: 17/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
107,00
0,00
107,00
413,02
0
237
2762-6
33980-6
978
1.267,50
76,00
0,00
0,00
1.267,50
76,00
3.498,30
239,00
0
0
341
1
2947
1534-2
35.551-3
17.219-7
978
978
79,80
0,00
79,80
353,40
0
104
371-9
147-6
978
1.530,30
0,00
Agência: 3793-1
122285/200
C. Corrente Nr. Boletim
1.530,30
Conta Corrente: 9.342-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.853,11
72,80
4.780,31
4.853,11
72,80
4.780,31
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 18/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.780,31
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.342-4
341
C. Corrente Nr. Boletim
624
52589-5
985
Data de Pagamento: 29/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.180,40
0,00
6.180,40
123.491,07
0
104
1534-2
3090-9
1008
10.903,83
0,00
10.903,83
29.111,83
0
104
3877
636-1
1011
17.084,23
0,00
17.084,23
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.342-4
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
160,50
0,00
160,50
1.863,00
0,00
635,76
11.659,26
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1622-5
26146-7
1005
1.656,36
0
237
2762-6
33980-6
1017
1.863,00
1.863,00
0
1
1534-2
17.219-7
1017
0,00
635,76
5.657,28
0
33
809
13000215-5
1017
0,00
11.659,26
Página 125 de 205
108.288/07
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3054/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3273/2013
3115/2013
3365/2013
2887/2013
2890/2013
2896/2013
2899/2013
3092/2013
3141/2013
3142/2013
3155/2013
3344/2013
3261/2013
3262/2013
3263/2013
2523/2013
2895/2013
3164/2013
3164/2013
3164/2013
2490/2013
2731/2013
3127/2013
3274/2013
3389/2013
3351/2013
3371/2013
3345/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
1 COMÉRCIO DE COMPENSADOS MIL LÂMINAS LTDA
- E.P.P
1 COMÉRCIO DE COMPENSADOS MIL LÂMINAS LTDA
- E.P.P
1 COMÉRCIO DE COMPENSADOS MIL LÂMINAS LTDA
- E.P.P
4 E.M. BARBOSA
1 E.M. BARBOSA
1 E.M. BARBOSA
2 E.M. BARBOSA
3 E.M. BARBOSA
1 GRAND COMERCE LTDA ME
1 GRAND COMERCE LTDA ME
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 PROMOCIONAL DISTRIBUIDORA DE VESTUÁRIO
LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.202,62
0,00
14.202,62
14.202,62
0,00
14.202,62
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 09/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
140.420,08
Toda e Qul
Conta Corrente: 9.343-2
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3404-5 31.027.210-6
29
Data de Pagamento: 15/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
605,50
0,00
605,50
605,50
0
1
1534-2
12172-X
40
346,84
383,98
773,50
7.547,90
5.233,76
4.459,50
2.405,00
1.982,67
1.454,94
2.279,00
1.040,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346,84
383,98
773,50
7.547,90
5.233,76
4.459,50
2.405,00
1.982,67
1.454,94
2.279,00
1.040,00
780,00
3.411,27
132959/200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
237
1
1
1
1
1
1
1
1
1
237
2012
2012
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
2248-9
304-2
304-2
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
2410-4
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
320,00
0,00
320,00
132959/200
0
237
2248-9
2410-4
40
38,00
0,00
38,00
132959/200
0
237
2248-9
2410-4
40
108,85
2.575,08
83,97
83,97
83,97
887,00
887,00
467,39
1.948,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,85
2.575,08
83,97
83,97
83,97
887,00
887,00
467,39
1.948,48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
33
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1386-2
1386-2
2823-1
809
25400-2
25400-2
25400-2
25400-2
25400-2
41163-9
41163-9
35.299-3
13000215-5
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1.217,80
0,00
1.217,80
0
33
809
13000215-5
40
1.146,00
0,00
1.146,00
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
40
74,10
0,00
74,10
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
40
1.468,24
0,00
1.468,24
0
341
255
15.247-2
40
Página 126 de 205
36.403,78
1.138,00
3.492,53
1.774,00
467,39
3.166,28
1.220,10
1.468,24
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2733/2013
3264/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3135/2013
3141/2013
3142/2013
3155/2013
3164/2013
3127/2013
3154/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3793-1
Pc Credor
1 RENAN CARVALHO DE OLIVEIRA
1 SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
E.M. BARBOSA
LICITAL COMERCIAL LTDA
VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
S LTDA
S LTDA
S LTDA
S LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2890/2013
3135/2013
3141/2013
3142/2013
3155/2013
3164/2013
3151/2013
2
3
4
5
3
5
1
3151/2013
2
3152/2013
1
3152/2013
2
3153/2013
1
3153/2013
2
3334/2013
1
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
E.M. BARBOSA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
T.R.CARPES & CIA LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3348/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 NORSKPAR COMERCIAL LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.042,00
129,00
0,00
0,00
1.042,00
129,00
41.853,44
0,00
41.853,44
Agência: 3793-1
Pc Credor
2
3
4
2
4
2
2
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 15/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
129,00
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.746,00
1.717,16
844,12
1.178,00
83,97
80,40
3.995,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.746,00
1.717,16
844,12
1.178,00
83,97
80,40
3.995,95
9.645,60
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
0
237
1
C. Corrente Nr. Boletim
926-1
3511-4
24650-6
14807-5
40
40
Data de Pagamento: 21/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.636,43
130,62
2.572,14
6.879,60
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
2823-1
1780-9
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
25400-2
35.299-3
10959-2
48
48
48
48
48
48
48
9.645,60
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
628,00
418,00
1.585,87
2.071,63
2.356,00
83,97
1.711,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
628,00
418,00
1.585,87
2.071,63
2.356,00
83,97
1.711,44
10.285,88
0,00
2.007,12
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
33
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
809
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
25400-2
13000215-5
66
66
66
66
66
66
66
10.285,88
0
33
809
13000215-5
66
0,00
2.007,12
0
33
809
13000215-5
66
10.641,72
0,00
10.641,72
0
33
809
13000215-5
66
151,20
0,00
151,20
0
33
809
13000215-5
66
2.016,00
0,00
2.016,00
0
33
809
13000215-5
66
216,00
0,00
216,00
0
1
3172-0
13095-8
66
34.172,83
0,00
Agência: 3793-1
10.497,82
Detalhe Banco Agência
130,62
34.934,16
216,00
34.172,83
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.011,48
0,00
1.011,48
Página 127 de 205
Data de Pagamento: 30/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.011,48
Detalhe Banco Agência
0
399
598
C. Corrente Nr. Boletim
13851-18
84
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3350/2013
3267/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 SANDRA MARA SAMPAIO ME
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3135/2013
3141/2013
3142/2013
3155/2013
3335/2013
3151/2013
4
5
6
4
1
3
3152/2013
3
3153/2013
3
3347/2013
3333/2013
1
1
Banco: 1
Documento/
Ano
54/2014
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
LELIS & CIA LTDA.
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
NORSKPAR COMERCIAL LTDA
PROMOCIONAL DISTRIBUIDORA DE VESTUÁRIO
LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMUNIDADE HERMON
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
294/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
70/2014
71/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
460,00
0,00
460,00
8.140,06
0,00
8.140,06
9.611,54
0,00
9.611,54
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 30/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
8.140,06
Descontos
Valor Líquido
2.940,00
1.007,66
844,12
2.712,00
615,11
1.705,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.940,00
1.007,66
844,12
2.712,00
615,11
1.705,44
1.027,92
0,00
1.083,60
C. Corrente Nr. Boletim
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
84
054.028/10
0
1
1432-X
25.335-9
84
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
33
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
4195-5
809
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
59000-2
13000215-5
92
92
92
92
92
92
1.027,92
0
33
809
13000215-5
92
0,00
1.083,60
0
33
809
13000215-5
92
618,60
2.872,45
0,00
0,00
618,60
2.872,45
0
0
399
341
598
255
13851-18
15.247-2
92
92
15.426,90
0,00
15.426,90
Agência: 3793-1
7.837,66
Detalhe Banco Agência
615,11
3.945,84
618,60
2.872,45
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
51.366,00
0,00
51.366,00
51.366,00
0,00
51.366,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 11/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
55.566,00
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
55.000,00
50.739,60
0,00
0,00
55.000,00
50.739,60
105.739,60
0,00
105.739,60
Página 128 de 205
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1243-2
51727-5
126
Data de Pagamento: 12/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
10.000,00
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
133
Data de Pagamento: 18/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
75.000,00
59.346,00
Detalhe Banco Agência
0
0
104
104
1627-6
1524-5
C. Corrente Nr. Boletim
1410-5
2227-2
144
144
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3467/2013
3144/2013
3151/2013
3152/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3091/2013
3147/2013
3148/2013
3149/2013
3157/2013
3158/2013
3159/2013
3160/2013
3161/2013
3162/2013
3163/2013
3190/2013
199/2014
205/2014
3276/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CRV INDUSTRIAL COMÉRCIO DE FIXADORES
LTDA - ME
1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
ORIGEM LTDA
4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS FERRAGENS E
FERRAMENTAS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 20/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12,16
0,00
12,16
12,16
0
341
3858
29.100-2
130
1.701,63
0,00
1.701,63
1.701,63
0
237
2383-3
8434-4
130
1.667,28
0,00
1.667,28
3.785,52
0
33
809
13000215-5
130
2.118,24
0,00
2.118,24
0
33
809
13000215-5
130
5.499,31
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
5.499,31
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
568,40
0,00
568,40
2.904,19
0,00
1.279,32
Data de Pagamento: 26/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
2.904,19
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
0,00
1.279,32
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
1.108,85
0,00
1.108,85
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
495,76
0,00
495,76
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
222,97
0,00
222,97
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
241,31
0,00
241,31
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
6.533,25
0,00
6.533,25
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
3.125,45
0,00
3.125,45
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
2.838,85
0,00
2.838,85
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
1.865,23
0,00
1.865,23
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
802,70
0,00
802,70
070.398/09
0
104
3397
787-3
137
683,97
0,00
683,97
0
33
809
13000215-5
137
253,01
0,00
253,01
0
33
809
13000215-5
137
8.000,00
0,00
8.000,00
0
341
616
99018-0
137
30.923,26
0,00
30.923,26
Agência: 3793-1
Valor Bruto
61.438,58
Detalhe Banco Agência
3.207,54
8.000,00
Conta Corrente: 9.343-2
Descontos
Valor Líquido
Página 129 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Data de Pagamento: 28/02/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
405/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2528/2013
3356/2013
3349/2013
3350/2013
3352/2013
3353/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 LOJÃO DA REPÚBLICA LTDA
1 MASTER AUCTION COMÉRCIO DE
ELETRO-ELTRÔNICOS LTDA - ME
2 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 SOLO COMERCIAL LTDA
1 SOLO COMERCIAL LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
390/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3054/2013
3054/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3135/2013
3141/2013
3142/2013
3155/2013
199/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO
CECONELLO
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
4 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
6 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
7 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
105.469,54
0,00
105.469,54
105.469,54
0,00
105.469,54
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.343-2
Descontos
Valor Líquido
2.460,00
0,00
2.460,00
3.996,32
2.980,70
448,80
0,00
0,00
2.980,70
448,80
2.980,70
448,80
716,80
0,00
716,80
2.447,96
682,52
416,64
0,00
0,00
682,52
416,64
1.704,28
7.705,46
0,00
7.705,46
Descontos
Valor Líquido
37.108,30
0,00
37.108,30
37.108,30
0,00
Agência: 3793-1
2401-1
177
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
1
1534-2
17.219-7
158
112.539/07
0
0
237
1
2037-0
1443-5
31.666-0
20.262-2
158
158
SMAB
0
1
4314-1
10996-7
158
0
0
1
1
756-0
756-0
55335-2
55335-2
158
158
Data de Pagamento: 07/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
114.108,30
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
1538
61839-6
183
37.108,30
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.558,94
0,00
8.558,94
15.215,94
0,00
15.215,94
23.774,88
0,00
23.774,88
Agência: 3793-1
1524-5
0
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
104
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 06/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 11/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
35.774,88
Descontos
Valor Líquido
1.746,00
0,00
1.746,00
2.692,17
0,00
2.299,06
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
194
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
194
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 20/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
195
2.692,17
0
1
1534-2
17.219-7
195
0,00
2.299,06
0
1
1534-2
17.219-7
195
1.472,00
0,00
1.472,00
0
1
1534-2
17.219-7
195
683,97
0,00
683,97
0
33
809
13000215-5
195
Página 130 de 205
10.932,06
Detalhe Banco Agência
936,98
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
205/2014
3346/2013
3355/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 PAULO CESAR FURTADO ME
1 SOLO COMERCIAL LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
201/2014
345/2014
346/2014
352/2014
353/2014
3352/2013
3355/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
2
2
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SOLO COMERCIAL LTDA
SOLO COMERCIAL LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2814/2013
2814/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 EMASA ENGENHARIA LTDA
2 EMASA ENGENHARIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3336/2013
351/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
494/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LELIS & CIA LTDA.
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3084/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
253,01
0,00
253,01
675,20
1.196,40
0,00
0,00
675,20
1.196,40
11.017,81
0,00
11.017,81
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 20/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
675,20
1.196,40
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
236,68
1.591,40
414,00
759,10
389,50
166,18
1.348,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236,68
1.591,40
414,00
759,10
389,50
166,18
1.348,50
4.905,36
0,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
29.000,00
29.000,00
435,00
435,00
28.565,00
28.565,00
58.000,00
870,00
57.130,00
25.998,13
33
809
13000215-5
195
0
0
399
1
123
756-0
01.578-72
55335-2
195
195
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
1.901,56
237
237
237
237
237
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
756-0
756-0
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
55335-2
55335-2
226
226
226
226
226
226
226
Data de Pagamento: 25/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
57.130,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.061,72
628,91
0,00
0,00
2.061,72
628,91
2.690,63
0,00
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 9.343-2
399
399
358
358
C. Corrente Nr. Boletim
00.579-20
00.579-20
235
235
Data de Pagamento: 28/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.061,72
628,91
Detalhe Banco Agência
0
0
1
33
4195-5
809
C. Corrente Nr. Boletim
59000-2
13000215-5
243
243
2.690,63
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.208,26
0,00
18.208,26
18.208,26
0,00
18.208,26
Agência: 3793-1
0
4.905,36
Valor Bruto
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.343-2
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 02/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
18.208,26
0
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
32.170,87
0,00
32.170,87
32.170,87
0,00
32.170,87
Página 131 de 205
Detalhe Banco Agência
1
C. Corrente Nr. Boletim
3007-4
34906-2
259
Data de Pagamento: 08/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
32.170,87
103209/07
Detalhe Banco Agência
0
399
123
C. Corrente Nr. Boletim
25935-80
276
04/02/2015 13:55:57
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
776/2014
323/2014
323/2014
347/2014
347/2014
778/2014
777/2014
345/2014
346/2014
352/2014
353/2014
354/2014
340/2014
351/2014
632/2014
635/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMUNIDADE HERMON
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1 VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
362/2014
3053/2013
345/2014
346/2014
352/2014
353/2014
354/2014
375/2014
340/2014
351/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO
CECONELLO
1 EMASA ENGENHARIA LTDA
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.208,26
1.209,82
0,00
0,00
18.208,26
1.209,82
981,41
0,00
433,52
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
1
3007-4
1534-2
34906-2
17.219-7
308
254
981,41
0
1
1534-2
17.219-7
254
0,00
433,52
0
1
1534-2
17.219-7
254
310,76
0,00
310,76
0
1
1534-2
17.219-7
254
36.119,22
50.739,60
0,00
0,00
36.119,22
50.739,60
36.119,22
59.346,00
0
0
1
104
1243-2
1524-5
55246-1
2227-2
308
310
1.408,00
530,20
705,90
108,00
48,50
320,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.408,00
530,20
705,90
108,00
48,50
320,40
3.816,98
0
0
0
0
0
0
237
237
237
237
237
33
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
809
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
13000215-5
254
254
254
254
254
254
1.056,11
0,00
1.056,11
0
33
809
13000215-5
254
514,78
0,00
514,78
514,78
0
1
4314-1
10996-7
254
70,00
0,00
70,00
70,00
0
1
1780-9
10959-2
254
112.764,48
0,00
112.764,48
Agência: 3793-1
18.208,26
4.023,79
Detalhe Banco Agência
2.213,19
SMAB
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 24/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
114.108,30
0,00
114.108,30
114.108,30
0
341
1538
61839-6
317
11.863,73
3.804,00
1.478,20
2.123,70
1.491,00
48,50
1.370,30
518,40
177,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.685,77
3.804,00
1.478,20
2.123,70
1.491,00
48,50
1.370,30
518,40
11.685,77
15.098,34
0
0
0
0
0
0
0
0
399
237
237
237
237
237
237
33
358
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
809
00.579-20
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
13000215-5
318
318
318
318
318
318
318
318
952,91
0,00
952,91
0
33
809
13000215-5
318
137.759,04
177,96
137.581,08
Página 132 de 205
2.181,99
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
779/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMUNIDADE HERMON
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
774/2014
3054/2013
3084/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
5 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
2 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
334/2014
335/2014
336/2014
337/2014
348/2014
349/2014
350/2014
323/2014
347/2014
347/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
983/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
58.344,30
0,00
58.344,30
58.344,30
0,00
58.344,30
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 29/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
58.344,30
0
Conta Corrente: 9.343-2
1
C. Corrente Nr. Boletim
1243-2
51727-5
329
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
4.261,72
0,00
4.261,72
107.721,89
32.170,87
0,00
32.170,87
32.170,87
51.432,59
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0-0 CARTA-CILAR
359
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
337
103209/07
0
399
123
25935-80
355
51.432,59
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.314,90
0,00
2.314,90
2.301,15
0,00
1.368,95
Data de Pagamento: 08/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
370
2.301,15
070.398/09
0
104
3397
787-3
370
0,00
1.368,95
070.398/09
0
104
3397
787-3
370
1.049,20
0,00
1.049,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
370
961,20
0,00
961,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
370
712,00
0,00
712,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
370
983,90
0,00
983,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
370
900,91
0,00
900,91
0
1
1534-2
17.219-7
370
390,76
0,00
390,76
0
1
1534-2
17.219-7
370
171,79
0,00
171,79
0
1
1534-2
17.219-7
370
11.154,76
0,00
Agência: 3793-1
2.250,65
11.154,76
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.208,26
0,00
18.208,26
18.208,26
0,00
18.208,26
Agência: 3793-1
Valor Bruto
16.109,60
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 15/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
18.208,26
Conta Corrente: 9.343-2
Descontos
Valor Líquido
Página 133 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3007-4
34906-2
394
Data de Pagamento: 20/05/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
809/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1117/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO
CECONELLO
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMUNIDADE HERMON
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
687/2014
688/2014
689/2014
690/2014
691/2014
692/2014
693/2014
340/2014
706/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
775/2014
1030/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA
1 COMUNIDADE HERMON
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
323/2014
678/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
114.108,30
0,00
114.108,30
114.108,30
0,00
114.108,30
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 20/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
36.119,22
0,00
36.119,22
36.119,22
0,00
36.119,22
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
1.599,70
0,00
1.599,70
1.862,00
0,00
1.221,40
341
C. Corrente Nr. Boletim
1538
61839-6
403
Data de Pagamento: 21/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
36.119,22
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
1
C. Corrente Nr. Boletim
1243-2
55246-1
408
Data de Pagamento: 22/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
383
1.862,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
383
0,00
1.221,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
383
1.096,13
0,00
1.096,13
070.398/09
0
104
3397
787-3
383
653,20
0,00
653,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
383
417,20
0,00
417,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
383
765,22
0,00
765,22
070.398/09
0
104
3397
787-3
383
427,16
0,00
427,16
0
33
809
13000215-5
383
751,20
0,00
751,20
0
33
809
13000215-5
383
8.793,21
0,00
8.793,21
Agência: 3793-1
28.246,32
Detalhe Banco Agência
1.178,36
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
55.000,00
58.344,30
0,00
0,00
55.000,00
58.344,30
113.344,30
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
75.000,00
58.344,30
Detalhe Banco Agência
0
0
104
1
C. Corrente Nr. Boletim
1627-6
1243-2
1410-5
51727-5
415
415
113.344,30
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
887,39
0,00
887,39
42,00
0,00
42,00
Página 134 de 205
Data de Pagamento: 28/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.044,39
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
409
0
1
1534-2
17.219-7
409
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
678/2014
352/2014
353/2014
375/2014
715/2014
716/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1148/2014
1147/2014
715/2014
716/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
2
2
D.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1029/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
678/2014
1163/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1105/2014
1106/2014
1093/2014
1140/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS TEXTEIS LTDA -ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
115,00
0,00
115,00
67,90
193,25
339,68
2.583,61
1.561,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67,90
193,25
339,68
2.583,61
1.561,10
5.789,93
0,00
5.789,93
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.745,54
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
77,70
179,40
1.763,97
273,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,70
179,40
1.763,97
273,00
2.294,07
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
409
0
0
0
0
0
237
237
237
237
237
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
409
409
409
409
409
Data de Pagamento: 05/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
77,70
179,40
5.969,51
142.358/20
122285/200
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
104
237
237
C. Corrente Nr. Boletim
3663-3
371-9
1369-2
1369-2
19.998-2
147-6
2777-4
2777-4
424
424
424
424
2.294,07
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
117.310,67
0,00
117.310,67
117.310,67
0,00
117.310,67
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
203.301,00
Conta Corrente: 9.343-2
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
1524-5
2401-1
479
Data de Pagamento: 24/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
195,00
0,00
195,00
2.700,97
0
1
1534-2
17.219-7
454
794,64
0,00
794,64
794,64
0
33
950
13000194-8
454
989,64
0,00
989,64
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
673,74
268,80
981,60
0,00
0,00
0,00
673,74
268,80
981,60
766,20
0,00
766,20
2.690,34
0,00
2.690,34
Página 135 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 09/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
942,54
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
4.585,56
0
0
0
237
237
33
1369-2
1369-2
809
2777-4
2777-4
13000215-5
492
492
492
766,20
0
341
616
63881-3
492
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1389/2014
1323/2014
1188/2014
1189/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1388/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO
CECONELLO
1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DOS POBRES SÃO JOÃO BATISTA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1061/2014
3053/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 EMASA ENGENHARIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1085/2014
1086/2014
1087/2014
1088/2014
1132/2014
1061/2014
1401/2014
1402/2014
1105/2014
1106/2014
1325/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMUNIDADE HERMON
1 COMUNIDADE HERMON
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 10/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.208,26
114.108,30
0,00
0,00
18.208,26
114.108,30
18.208,26
114.108,30
0
0
1
341
3007-4
1538
34906-2
61839-6
520
526
55.000,00
50.739,60
0,00
0,00
55.000,00
50.739,60
75.000,00
59.346,00
0
0
104
104
1627-6
1524-5
1410-5
2227-2
467
467
238.056,16
0,00
238.056,16
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
55.000,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 15/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
75.000,00
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
1627-6
1410-5
524
55.000,00
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 16/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
259,72
0,00
259,72
259,72
0
1
1534-2
17.219-7
527
29.116,80
436,75
28.680,05
28.680,05
0
399
358
00.579-20
527
29.376,52
436,75
28.939,77
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
516,50
0,00
516,50
490,75
0,00
236,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 22/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
547
490,75
070.398/09
0
104
3397
787-3
547
0,00
236,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
547
203,55
0,00
203,55
070.398/09
0
104
3397
787-3
547
58,50
0,00
58,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
547
196,36
0,00
196,36
293,86
0
1
1534-2
17.219-7
547
36.119,22
58.344,30
1.285,76
679,76
480,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.119,22
58.344,30
1.285,76
679,76
480,39
36.119,22
58.344,30
4.187,27
0
0
0
0
0
1
1
237
237
33
1243-2
1243-2
1369-2
1369-2
809
55246-1
51727-5
2777-4
2777-4
13000215-5
550
550
547
547
547
98.611,59
0,00
98.611,59
Página 136 de 205
3.548,66
Detalhe Banco Agência
842,60
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1629/2014
1061/2014
1337/2014
1338/2014
1325/2014
1325/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1654/2014
1391/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1287/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1648/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1153/2014
1153/2014
1256/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO
CECONELLO
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CLAITON FERNANDO TODESCHINI
2 CLAITON FERNANDO TODESCHINI
1 CLAITON FERNANDO TODESCHINI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1316/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 05/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0
0
332,86
0,00
332,86
692,16
0
1
1534-2
17.219-7
571
1.317,70
473,00
427,20
0,00
0,00
0,00
1.317,70
473,00
427,20
3.698,52
0
0
0
237
237
33
1369-2
1369-2
809
2777-4
2777-4
13000215-5
571
571
571
480,39
0,00
480,39
0
33
809
13000215-5
571
18.031,15
0,00
Agência: 3793-1
1.269,80
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0-0 CARTA-CILAR
582
18.031,15
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 07/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
114.108,30
0,00
114.108,30
114.108,30
0
341
1538
61839-6
580
117.310,67
0,00
117.310,67
117.310,67
0
104
1524-5
2401-1
580
231.418,97
0,00
231.418,97
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00
Agência: 3793-1
5.019,75
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
17.219-7
601
70,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
50.739,60
0,00
50.739,60
50.739,60
0,00
50.739,60
Data de Pagamento: 20/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
59.346,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.383,10
22.437,91
3.550,55
0,00
0,00
0,00
29.383,10
22.437,91
3.550,55
55.371,56
0,00
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.343-2
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.343-2
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
104
C. Corrente Nr. Boletim
1524-5
2227-2
627
Data de Pagamento: 22/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
137.808,78
003.418-09
003.418-09
003.418-09
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3263-8
3263-8
3263-8
12.495-8
12.495-8
12.495-8
632
632
632
55.371,56
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
239,40
0,00
239,40
Página 137 de 205
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.265,84
070.398/09
Detalhe Banco Agência
0
104
3397
C. Corrente Nr. Boletim
787-3
640
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1735/2014
3155/2013
1061/2014
1287/2014
1337/2014
1338/2014
1325/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1997/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
6 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ROBERTA HOFIUS KNAUT
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1846/2014
1854/2014
1855/2014
1847/2014
1890/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1256/2014
1256/2014
1276/2014
1643/2014
1778/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
COMUNIDADE HERMON
COMUNIDADE HERMON
CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
3
1
1
1
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0
0
343,59
0,00
343,59
2.200,53
0
1
1534-2
17.219-7
640
115,84
0,00
115,84
0
1
1534-2
17.219-7
640
540,00
0,00
540,00
0
1
1534-2
17.219-7
640
1.627,20
773,00
324,00
0,00
0,00
0,00
1.627,20
773,00
324,00
0
0
0
237
237
33
1369-2
1369-2
809
2777-4
2777-4
13000215-5
640
640
640
23.963,03
0,00
Agência: 3793-1
5.097,99
518,40
C. Corrente Nr. Boletim
0-0 CARTA-CILAR
665
23.963,03
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 18/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
600,00
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.343-2
33
84
C. Corrente Nr. Boletim
01030848-3
706
Data de Pagamento: 03/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.208,26
36.119,22
58.344,30
50.739,60
0,00
0,00
0,00
0,00
18.208,26
36.119,22
58.344,30
50.739,60
18.208,26
36.119,22
58.344,30
59.346,00
0
0
0
0
1
1
1
104
3007-4
1243-2
1243-2
1524-5
34906-2
55246-1
51727-5
2227-2
696
696
696
696
117.310,67
0,00
117.310,67
203.301,00
0
104
1524-5
2401-1
696
280.722,05
0,00
Agência: 3793-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
25.774,83
20.823,98
3.705,89
16.409,52
77,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.774,83
20.823,98
3.705,89
16.409,52
77,60
66.791,82
0,00
66.791,82
Valor Bruto
Data de Pagamento: 08/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
166.038,38
003.418-09
003.418-09
003.418-09
003.418-09
77,60
Conta Corrente: 9.343-2
Descontos
C. Corrente Nr. Boletim
280.722,05
Conta Corrente: 9.343-2
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Página 138 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
1
1
1
1
237
C. Corrente Nr. Boletim
3263-8
3263-8
3263-8
3263-8
1369-2
12.495-8
12.495-8
12.495-8
12.495-8
2777-4
759
759
759
759
759
Data de Pagamento: 10/10/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1941/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3053/2013
3053/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 EMASA ENGENHARIA LTDA
4 EMASA ENGENHARIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1778/2014
1778/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3053/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
5 EMASA ENGENHARIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2091/2014
2360/2014
2361/2014
2357/2014
2359/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2423/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO
CECONELLO
1 COMUNIDADE HERMON
1 COMUNIDADE HERMON
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 10/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.639,60
3.043,58
24,59
45,65
1.615,01
2.997,93
4.683,18
70,24
Agência: 3793-1
0-0 CARTA-CILAR
770
20.636,98
Detalhe Banco Agência
0
0
399
399
358
358
C. Corrente Nr. Boletim
00.579-20
00.579-20
747
747
4.612,94
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
77,60
38,80
0,00
0,00
77,60
38,80
116,40
0,00
116,40
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
334,84
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.679,60
40,19
2.639,41
2.679,60
40,19
2.639,41
Agência: 3793-1
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 20/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.343-2
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
237
237
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
1369-2
2777-4
2777-4
820
820
Data de Pagamento: 06/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
17.622,46
Conta Corrente: 9.343-2
Detalhe Banco Agência
0
399
358
C. Corrente Nr. Boletim
00.579-20
848
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
114.108,30
0,00
114.108,30
114.108,30
0
341
1538
61839-6
859
36.119,22
58.344,30
117.310,67
0,00
0,00
0,00
36.119,22
58.344,30
117.310,67
36.119,22
58.344,30
203.301,00
0
0
0
1
1
104
1243-2
1243-2
1524-5
55246-1
51727-5
2401-1
859
859
859
50.739,60
0,00
50.739,60
59.346,00
0
104
1524-5
2227-2
859
376.622,09
0,00
376.622,09
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Página 139 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 12/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
20.000,00
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0 CARTA-CILAR
863
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2581/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2469/2014
2470/2014
2649/2014
2656/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS SERVOS DOS
POBRES
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2657/2014
2496/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1643/2014
1643/2014
2500/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO PADRE JOÃO ROBERTO
CECONELLO
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CLAITON FERNANDO TODESCHINI
3 CLAITON FERNANDO TODESCHINI
1 CLAITON FERNANDO TODESCHINI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2473/2014
2815/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONFEDERAÇÃO EVANGELICA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO PARANA
1 FRATERNIDADE DE ALIANÇA TOCA DE ASSIS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2496/2014
2467/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 03/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
682,40
158,00
14.124,40
14.124,40
0,00
0,00
1.523,88
1.965,98
682,40
158,00
12.600,52
12.158,42
29.089,20
3.489,86
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0 CARTA-CILAR
930
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.761,40
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
529.146,04
237
237
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
1369-2
1286-6
1286-6
2777-4
2777-4
1173-1
1173-1
964
964
964
971
25.599,34
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 18/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
114.108,30
0,00
114.108,30
114.108,30
0
1
1519-9
59191-2
984
385,20
0,00
385,20
385,20
0
237
2762-6
33980-6
981
114.493,50
0,00
114.493,50
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
36.687,14
758,59
40.177,78
0,00
0,00
0,00
36.687,14
758,59
40.177,78
77.623,51
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 22/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
193.189,43
003.418-09
003.418-09
003.418-09
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3263-8
3263-8
3263-8
12.495-8
12.495-8
12.495-8
994
994
994
77.623,51
Conta Corrente: 9.343-2
Data de Pagamento: 29/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
117.310,67
0,00
117.310,67
123.491,07
0
104
1534-2
3090-9
1009
18.208,00
0,00
18.208,00
29.111,83
0
104
3877
636-1
1010
135.518,67
0,00
135.518,67
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.343-2
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
577,80
0,00
577,80
1.656,36
0
237
2762-6
33980-6
1019
2.880,96
0,00
2.880,96
5.657,28
0
33
809
13000215-5
1019
3.458,76
0,00
3.458,76
Página 140 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2541/2013
2868/2013
2869/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2677/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2423/2013
2813/2013
3474/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3476/2013
3292/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3193/2013
136/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3472/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.155,01
1.007,05
8.147,96
20.428,06
2.247,09
23.833,33
2.621,67
53.416,40
5.875,81
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 07/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
130.675,25
1
1433-8
39.248-0
9
18.180,97
0
1
1433-8
39.248-0
9
21.211,66
0
1
1433-8
39.248-0
9
47.540,59
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
422,50
0,00
422,50
422,50
0,00
422,50
Data de Pagamento: 10/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
551,25
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
23.000,00
0,00
23.000,00
18.995,17
0,00
18.995,17
7.563,40
0,00
7.563,40
49.558,57
0,00
3387
664-3
32
70.010,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
53
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
53
0
1
2803-7
55
8.709,60
31318-1
49.558,57
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
6.798,98
0,00
0,00
4.354,80
6.798,98
11.153,78
0,00
11.153,78
Data de Pagamento: 23/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
8.709,60
11.613,31
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
34.233,87
0,00
34.233,87
1.703,59
0,00
1.703,59
35.937,46
0,00
35.937,46
Descontos
Valor Líquido
17.268,42
0,00
17.268,42
Página 141 de 205
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
4395-8
1244-0
11519-3
38302-3
60
60
Data de Pagamento: 24/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
44.057,20
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
99.525/07
0
104
3397
622-2
69
99.525/07
0
104
3397
622-2
69
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
104
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 21/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
20.835,00
Detalhe Banco Agência
0
104
3387
C. Corrente Nr. Boletim
635-0
74
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
134/2014
66/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
56/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
57/2014
58/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3202/2013
3202/2013
3306/2013
3306/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
1
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3306/2013
3306/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
67/2014
64/2014
3195/2013
218/2014
3330/2013
61/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
94,08
0,00
94,08
4.964,68
0,00
4.964,68
22.327,18
0,00
22.327,18
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
8.709,97
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.324,93
0,00
10.324,93
10.324,93
0,00
10.324,93
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
29.072,40
24.654,00
0,00
0,00
29.072,40
24.654,00
53.726,40
0,00
53.726,40
Agência: 3793-1
21.774,93
Descontos
Valor Líquido
63.510,41
52.677,02
7.475,80
65.434,16
8.846,85
7.337,99
1.041,39
9.128,35
54.663,56
45.339,03
6.434,41
56.305,81
189.097,39
26.354,58
Agência: 3793-1
104
3387
635-0
74
0
104
3397
675-3
74
Detalhe Banco Agência
1
C. Corrente Nr. Boletim
756-0
5992-7
81
Data de Pagamento: 04/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
41.475,01
34.563,37
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
756-0
756-0
67182-7
18449-7
96
96
Data de Pagamento: 05/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
998.038,71
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
99
99
99
99
162.742,81
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
58.909,58
58.057,67
8.212,49
8.094,61
50.697,09
49.963,06
116.967,25
16.307,10
100.660,15
Agência: 3793-1
0
0
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 29/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.017.910,78
Toda e Qua
Toda e Qua
Conta Corrente: 9.344-0
0
0
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
0056-5
0056-5
106
106
Data de Pagamento: 14/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
19.827,45
13.015,09
24.517,17
0,00
0,00
0,00
0,00
4.354,80
19.827,45
13.015,09
24.517,17
8.709,60
25.798,50
16.590,42
29.028,00
9.729,27
0,00
9.729,27
13.062,60
17.268,42
0,00
17.268,42
20.835,00
Página 142 de 205
Detalhe Banco Agência
122285/200
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
1
104
1
1
4395-8
372-7
1443-5
1244-0
11519-3
2379-3
24496-1
43787-5
140
140
140
140
0
104
2936
505-8
140
0
104
3387
635-0
140
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
55/2014
59/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
65/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
228/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
62/2014
299/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA
NOVA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
233/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
230/2014
227/2014
298/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.369,88
1.883,50
0,00
0,00
6.369,88
1.883,50
96.965,58
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 14/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
9.446,22
3.629,00
Descontos
Valor Líquido
2.646,00
0,00
2.646,00
2.646,00
0,00
2.646,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.460,66
0,00
8.460,66
8.460,66
0,00
2.646,00
Descontos
Valor Líquido
7.563,40
0,02
0,00
0,00
7.563,40
0,02
7.563,42
0,00
7.563,42
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
13.293,14
0,00
13.293,14
13.293,14
0,00
10.584,00
104
C. Corrente Nr. Boletim
1952-6
Detalhe Banco Agência
0
1655-5
141
1
C. Corrente Nr. Boletim
3792-3
34385-4
145
Data de Pagamento: 19/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
8.709,60
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
2803-7
2803-7
31318-1
31318-1
153
153
Data de Pagamento: 25/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
18.900,00
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1432-X
24157-1
167
13.293,14
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 27/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.333,33
0,00
8.333,33
12.502,35
34.233,87
0,00
34.233,87
44.057,20
1.703,59
0,00
1.703,59
44.270,79
0,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
341
616
89723-7
173
99.525/07
0
104
3397
622-2
173
99.525/07
0
104
3397
622-2
173
44.270,79
Conta Corrente: 9.344-0
Descontos
140
140
Data de Pagamento: 18/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
85352-6
12135-5
8.460,66
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
3286-7
1534-2
Data de Pagamento: 17/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
237
1
C. Corrente Nr. Boletim
96.965,58
Valor Bruto
Valor Bruto
0
0
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
Data de Pagamento: 10/03/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Página 143 de 205
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
60/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 DEUS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
403/2014
3306/2013
3306/2013
268/2014
3507/2013
272/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
231/2014
358/2014
3504/2013
3306/2013
3306/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
5 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
6 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
7 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
8 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
518/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
522/2014
398/2014
505/2014
506/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.798,97
0,00
6.798,97
6.798,97
0,00
6.798,97
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 10/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.344-0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1244-0
38302-3
190
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.704,42
0,00
9.704,42
9.704,42
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
207
35.375,93
34.110,10
8.415,00
0,00
0,00
0,00
35.375,93
34.110,10
8.415,00
69.486,03
Toda e Qua
Toda e Qua
14.025,00
0
0
0
341
341
1
98
98
1534-2
0056-5
0056-5
16.595-6
211
211
211
17.787,78
1.956,66
15.831,12
93.622,20
0
1
1433-8
39.248-0
211
13.787,92
1.516,67
12.271,25
0
1
1433-8
39.248-0
211
119.181,15
3.473,33
115.707,82
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.729,27
0,00
9.729,27
13.062,60
22.614,25
0,00
22.614,25
5.322,00
0,00
33.377,25
35.579,85
106.622,62
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
2937-8
505-8
223
29.516,25
0
341
3707
12653-2
223
5.322,00
6.945,00
0
104
3387
664-3
223
0,00
0,00
33.377,25
35.579,85
68.957,10
0
0
341
341
98
98
0056-5
0056-5
221
221
0,00
106.622,62
Agência: 3793-1
122285/200
Detalhe Banco Agência
Toda e Qua
Toda e Qua
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
19.827,45
0,00
19.827,45
19.827,45
0,00
19.827,45
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 25/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
25.798,50
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
372-7
2379-3
233
Data de Pagamento: 03/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
4.063,30
0,00
0,00
4.354,80
4.063,30
8.709,60
6.251,20
0
0
1
1
4395-8
3510-6
11519-3
24008-7
271
271
24.517,17
0,00
24.517,17
29.028,00
0
1
1244-0
43787-5
271
10.324,93
0,00
10.324,93
21.774,93
0
1
756-0
5992-7
271
Página 144 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
507/2014
508/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
127/2014
127/2014
127/2014
450/2014
450/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
3
1
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
749/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
517/2014
752/2014
504/2014
515/2014
746/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
272/2014
424/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
29.072,40
24.654,00
0,00
0,00
29.072,40
24.654,00
96.986,60
0,00
96.986,60
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 03/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
57.484,63
35.579,85
4.473,82
62.123,34
31.106,03
8.022,08
0,00
0,00
8.658,68
0,00
49.462,55
35.579,85
4.473,82
53.464,66
31.106,03
190.767,67
16.680,76
Agência: 3793-1
Valor Líquido
13.293,14
0,00
13.293,14
13.293,14
0,00
13.293,14
370.978,37
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Total/ Observações
Fornecedor
18.900,00
271
271
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
275
275
275
275
275
Detalhe Banco Agência
1
C. Corrente Nr. Boletim
1432-X
24157-1
283
Data de Pagamento: 14/04/2014
Descontos
Valor Líquido
22.961,50
0,00
22.961,50
29.863,50
35.937,46
0,00
35.937,46
44.057,20
6.369,88
7.563,40
0,02
0,00
0,00
0,00
6.369,88
7.563,40
0,02
9.446,22
8.709,60
72.832,26
0,00
99.525/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
341
3707
12653-2
300
0
104
3397
486-6
300
0
0
0
237
1
1
3286-7
2803-7
2803-7
85352-6
31318-1
31318-1
300
300
300
72.832,26
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.045,41
1.105,00
8.940,41
13.787,92
1.516,67
12.271,25
23.833,33
2.621,67
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
116.404,87
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
302
0
1
1433-8
39.248-0
302
21.211,66
Conta Corrente: 9.344-0
Descontos
Detalhe Banco Agência
0
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
67182-7
18449-7
Data de Pagamento: 11/04/2014
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
756-0
756-0
174.086,91
Descontos
Agência: 3793-1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 08/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Valor Bruto
0
0
34.563,37
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
Data de Pagamento: 16/04/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Página 145 de 205
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2813/2013
3200/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
513/2014
516/2014
519/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
63/2014
509/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
232/2014
764/2014
512/2014
773/2014
425/2014
425/2014
450/2014
726/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
521/2014
520/2014
648/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.004,83
18.995,17
0,00
0,00
4.004,83
18.995,17
23.000,00
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Toda e Qul
Toda e Qul
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3406-1 31.027.210-6
3406-1 31.027.210-6
294
294
23.000,00
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 23/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.268,42
0,00
17.268,42
20.835,00
0
104
3387
635-0
314
5.322,00
0,00
5.322,00
6.945,00
0
104
3387
664-3
314
2.646,00
0,00
2.646,00
2.646,00
0
104
1952-6
1655-5
314
25.236,42
0,00
25.236,42
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 25/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.322,00
0,00
5.322,00
6.945,00
0
104
3387
664-3
324
1.883,50
0,00
1.883,50
3.629,00
0
1
1534-2
12135-5
324
7.205,50
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
7.205,50
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 29/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
13.015,09
13.015,09
6.798,97
0,00
0,00
0,00
13.015,09
13.015,09
6.798,97
33.180,84
9.704,42
0,00
9.704,42
10.885,50
55.413,14
3.381,90
4.308,93
27.755,77
7.716,36
0,00
0,00
0,00
47.696,78
3.381,90
4.308,93
27.755,77
476.610,24
133.393,31
7.716,36
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
1
1
1
1443-5
1443-5
1244-0
24496-1
24496-1
38302-3
331
331
331
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
331
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
0
0
0
0
341
341
341
341
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
326
326
326
326
11.613,29
125.676,95
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.063,25
0,00
4.063,25
6.251,16
0
1
3510-6
24.008-7
349
4.964,68
8.444,97
0,00
0,00
4.964,68
8.444,97
8.709,97
26.535,00
0
0
104
3397
675-3
BOLETO
349
362
Página 146 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3200/2013
128/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
940/2014
937/2014
943/2014
945/2014
761/2014
930/2014
935/2014
928/2014
129/2014
424/2014
729/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
956/2014
949/2014
772/2014
965/2014
979/2014
981/2014
951/2014
947/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA
NOVA
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.341,71
12.888,32
0,00
0,00
9.341,71
12.888,32
39.702,93
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Toda e Qul
Toda e Qul
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
3406-1 31.027.210-6
3406-1 31.027.210-6
336
336
39.702,93
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 14/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
6.798,97
0,00
0,00
4.354,80
6.798,97
8.709,60
11.613,29
0
0
1
1
4395-8
1244-0
11519-3
38302-3
375
375
24.517,17
0,00
24.517,17
29.028,00
0
1
1244-0
43787-5
375
22.961,50
0,00
22.961,50
29.863,50
0
341
3707
12653-2
375
8.333,33
0,00
8.333,33
12.502,35
0
341
616
89723-7
375
17.268,42
0,00
17.268,42
20.835,00
0
104
3387
635-0
375
4.964,68
2.646,00
17.391,32
0,00
0,00
1.913,05
4.964,68
2.646,00
15.478,27
8.709,97
2.646,00
102.629,13
0
0
0
104
104
1
3397
1952-6
1433-8
675-3
1655-5
39.248-0
375
375
380
10.045,41
1.105,00
8.940,41
0
1
1433-8
39.248-0
380
9.084,22
999,26
8.084,96
0
1
1433-8
39.248-0
380
128.365,82
4.017,31
124.348,51
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 15/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.063,25
0,00
4.063,25
6.251,16
0
1
3510-6
24.008-7
389
6.369,88
8.460,66
0,00
0,00
6.369,88
8.460,66
9.446,22
10.584,00
0
0
237
1
3286-7
3792-3
85352-6
34385-4
389
389
10.324,93
29.072,40
24.654,00
1.883,50
7.563,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.324,93
29.072,40
24.654,00
1.883,50
7.563,42
21.774,93
41.475,01
34.563,37
3.629,00
8.709,60
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
756-0
756-0
756-0
1534-2
2803-7
5992-7
67182-7
18449-7
12135-5
31318-1
389
389
389
389
389
92.392,04
0,00
92.392,04
Página 147 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
763/2014
1055/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
128/2014
271/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
726/2014
726/2014
973/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1018/2014
58/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
1044/2014
1139/2014
1136/2014
1138/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
2 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 IMOBILIÁRIA M E D LTDA
1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
271/2014
1009/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 16/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
9.729,27
0,00
9.729,27
13.062,60
2.333,34
40,92
2.292,42
2.292,42
12.062,61
40,92
12.021,69
Agência: 3793-1
122285/200
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.111,68
0,00
10.111,68
1.173,69
0,00
1.173,69
11.285,37
0,00
11.285,37
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
62.295,35
7.487,18
28.092,67
8.677,98
0,00
0,00
53.617,37
7.487,18
28.092,67
97.875,20
8.677,98
89.197,22
Agência: 3793-1
53.434,50
Descontos
Valor Líquido
21.117,40
8.558,45
0,00
0,00
21.117,40
8.558,45
29.675,85
0,00
29.675,85
Agência: 3793-1
2937-8
0
0
0-0
505-8
GALVÃO
397
399
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
3406-1 31.027.210-6
392
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
392
Data de Pagamento: 28/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
182.156,40
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
420
420
420
Data de Pagamento: 02/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
27.088,45
8.558,45
99.525/07
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
0
0
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
372-7
3397
2379-3
622-2
437
437
Data de Pagamento: 04/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.983,74
3.500,00
3.900,00
0,00
189,97
274,54
4.983,74
3.310,03
3.625,46
4.983,74
3.310,03
6.481,15
16.883,74
464,51
Agência: 3793-1
104
Toda e Qul
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
70.613/09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
16.595-6
433
0
0
0
341
0
104
4013
0-0
998-9
13.935-9
GALVÃO
19924-4
433
443
433
16.419,23
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 11/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.562,70
0,00
12.562,70
59.482,50
18.213,15
2.003,45
16.209,70
97.106,91
Página 148 de 205
Toda e Qul
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
3406-1 31.027.210-6
431
0
1
1433-8
431
39.248-0
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1010/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3507/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
917/2014
917/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1232/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1044/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1378/2014
1374/2014
1192/2014
1195/2014
1382/2014
1191/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.755,31
1.623,07
13.132,24
45.531,16
3.626,52
41.904,64
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 11/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
76.354,13
8.398,95
67.955,18
76.354,13
8.398,95
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
9.198,65
13.267,50
0,00
0,00
9.198,65
13.267,50
22.466,15
0,00
22.466,15
Detalhe Banco Agência
0
39.248-0
431
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
473
Data de Pagamento: 01/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
26.535,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.500,00
189,97
3.310,03
3.500,00
189,97
3.310,03
Descontos
Valor Líquido
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
BOLETO
498
498
Data de Pagamento: 03/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.310,03
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
1433-8
67.955,18
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
GALVÃO
502
Data de Pagamento: 09/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.540,00
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.344-0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
16.595-6
516
Data de Pagamento: 10/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.798,97
0,00
6.798,97
11.613,29
0
1
1244-0
38302-3
464
25.517,17
0,00
25.517,17
30.028,00
0
1
1244-0
43787-5
464
9.729,27
0,00
9.729,27
13.062,60
122285/200
0
104
2937-8
505-8
464
9.704,42
0,00
9.704,42
10.885,50
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
464
22.961,50
0,00
22.961,50
29.863,50
0
341
3707
12653-2
464
8.333,33
0,00
8.333,33
12.502,35
0
341
616
89723-7
464
Página 149 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1379/2014
1193/2014
1190/2014
1013/2014
1194/2014
1375/2014
1376/2014
1377/2014
1380/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA
NOVA
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 LAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1386/2014
1400/2014
1384/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1422/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
917/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
973/2014
1206/2014
1206/2014
1044/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
1
2
3
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 10/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.268,42
0,00
17.268,42
13.293,14
0,00
13.293,14
18.900,00
35.937,46
0,00
35.937,46
44.057,20
5.322,00
0,00
5.322,00
8.460,66
0,00
29.072,40
24.654,00
1.883,50
7.563,42
0,00
0,00
0,00
0,00
226.499,66
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
3387
635-0
464
0
1
1432-X
24157-1
464
0
104
3397
622-2
464
6.945,00
0
104
3387
664-3
464
8.460,66
10.584,00
0
1
3792-3
34385-4
464
29.072,40
24.654,00
1.883,50
7.563,42
41.475,01
34.563,40
3.629,00
8.709,60
0
0
0
0
1
1
1
1
756-0
756-0
1534-2
2803-7
67182-7
18449-7
12135-5
31318-1
464
464
464
464
99.525/07
226.499,66
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 15/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
4.063,25
0,00
0,00
4.354,80
4.063,25
8.709,60
6.250,71
0
0
1
1
4395-8
3510-6
11519-3
31883-3
523
523
4.964,68
0,00
4.964,68
8.709,97
0
104
3397
675-3
523
13.382,73
0,00
13.382,73
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.324,90
0,00
10.324,90
10.324,90
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 16/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
21.774,90
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
756-0
5992-7
536
10.324,90
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.871,85
0,00
2.871,85
2.871,85
0,00
2.871,85
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 18/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.267,50
Descontos
Valor Líquido
10.650,59
24.929,26
54.975,27
4.500,00
0,00
0,00
7.658,95
0,00
10.650,59
24.929,26
47.316,32
4.500,00
Página 150 de 205
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
BOLETO
545
Data de Pagamento: 23/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
194.535,04
4.500,00
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
341
341
341
1
98
98
98
1534-2
C. Corrente Nr. Boletim
0056-5
0056-5
0056-5
16.595-6
557
557
557
557
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1453/2014
1235/2014
1473/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1596/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1595/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1381/2014
1669/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1662/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1206/2014
1477/2014
1477/2014
1473/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL VIDA
NOVA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
1
2
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
PEDRO HERMINIO NICHELE
PEDRO HERMINIO NICHELE
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
95.055,12
7.658,95
87.396,17
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 23/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
13.844,60
3.900,00
209,82
0,00
274,54
47,21
13.844,60
3.625,46
162,61
17.954,42
321,75
Agência: 3793-1
17.419,94
3.788,07
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
1443-5
998-9
998-9
24496-1
19924-4
19924-4
562
561
561
17.632,67
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.109,82
321,75
3.788,07
4.109,82
321,75
3.788,07
Data de Pagamento: 05/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.788,07
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.500,00
189,97
3.310,03
3.500,00
189,97
3.310,03
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 24/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
104
C. Corrente Nr. Boletim
998-9
19924-4
581
Data de Pagamento: 06/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.310,03
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.344-0
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
GALVÃO
586
Data de Pagamento: 07/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.322,00
0,00
5.322,00
6.945,00
0
104
3387
664-3
590
8.460,66
0,00
8.460,66
10.584,00
0
1
3792-3
34385-4
590
13.782,66
0,00
13.782,66
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
35.937,46
0,00
35.937,46
35.937,46
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 08/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
44.057,20
99.525/07
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
3397
622-2
592
35.937,46
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.095,47
45.013,48
35.579,85
496,57
2.382,67
6.273,75
0,00
118,86
14.712,80
38.739,73
35.579,85
377,71
Página 151 de 205
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
187.178,16
418,28
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
341
341
341
104
98
98
98
998-9
C. Corrente Nr. Boletim
0056-5
0056-5
0056-5
19924-4
608
608
608
608
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1476/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Valor Bruto
1
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3200/2013
271/2014
727/2014
1008/2014
1008/2014
1141/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1383/2014
1658/2014
1665/2014
1671/2014
1660/2014
1694/2014
1619/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
129/2014
423/2014
729/2014
Agência: 3793-1
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Conta Corrente: 9.344-0
Descontos
Valor Líquido
55,96
15,39
40,57
98.241,33
8.790,67
89.450,66
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.663,12
0,00
17.663,12
9.263,61
0,00
23.000,00
Detalhe Banco Agência
104
C. Corrente Nr. Boletim
998-9
19924-4
608
Data de Pagamento: 13/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
458
9.263,61
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
458
0,00
23.000,00
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
458
18.670,56
0,00
18.670,56
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
458
23.496,11
0,00
23.496,11
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
458
19.166,67
0,00
19.166,67
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
458
111.260,07
0,00
Agência: 3793-1
455.951,09
Detalhe Banco Agência
111.260,07
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 20/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
21.117,37
13.844,60
9.729,27
0,00
0,00
0,00
21.117,37
13.844,60
9.729,27
27.088,42
17.419,94
13.062,60
9.704,42
0,00
9.704,42
10.885,50
8.333,33
0,00
8.333,33
6.842,18
2.778,30
0,00
0,00
6.842,18
2.778,30
72.349,47
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
122285/200
0
0
0
104
1
104
372-7
1443-5
2937-8
2379-3
24496-1
505-8
621
621
621
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
621
12.502,35
0
341
616
89723-7
621
9.918,53
2.778,30
0
0
104
104
375-1
1952-6
4394-4
1655-5
621
621
72.349,47
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.608,68
836,95
6.771,73
10.626,69
1.168,93
14.499,55
32.734,92
Data de Pagamento: 21/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
616
9.457,76
0
1
1433-8
39.248-0
616
1.594,95
12.904,60
0
1
1433-8
39.248-0
616
3.600,83
29.134,09
Página 152 de 205
96.687,88
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:55:58
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1664/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1477/2014
1597/2014
1044/2014
1733/2014
1734/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
4 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1597/2014
1139/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 IMOBILIÁRIA M E D LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1999/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1435/2014
1044/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1841/2014
1839/2014
1842/2014
1834/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS TEXTEIS LTDA -ME
5 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
59.262,79
0,00
59.262,79
59.262,79
0,00
59.262,79
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 25/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
59.262,79
so bloquet
Conta Corrente: 9.344-0
Descontos
Valor Líquido
16.406,67
19.773,49
4.500,00
0,00
0,00
0,00
16.406,67
19.773,49
4.500,00
45.077,47
3.500,00
4.109,82
189,97
321,75
3.310,03
3.788,07
48.289,98
511,72
Toda e Qua
Toda e Qua
fatura
637
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
5.200,00
341
341
1
98
98
1534-2
0056-5
0056-5
16.595-6
660
660
660
3.310,03
3.788,07
0
0
0
104
0-0
998-9
GALVÃO
19924-4
664
660
47.778,26
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
55.792,80
664,49
7.773,35
0,00
48.019,45
664,49
56.457,29
7.773,35
48.683,94
Data de Pagamento: 05/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
144.325,56
664,49
Toda e Qua
70.613/09
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
75.000,00
Agência: 3793-1
0
0
0
0
Conta Corrente: 9.344-0
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
4013
0056-5
13.935-9
669
677
Data de Pagamento: 23/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
92.472,95
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
FATURA
721
Data de Pagamento: 25/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.302,47
0,00
1.302,47
2.205,47
0
33
950
13000194-8
715
4.500,00
0,00
4.500,00
5.300,00
0
1
1534-2
16.595-6
715
5.802,47
0,00
5.802,47
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 02/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.354,80
21.117,37
4.063,25
0,00
0,00
0,00
4.354,80
21.117,37
4.063,25
8.709,60
27.088,42
6.251,16
0
0
0
1
104
1
4395-8
372-7
3510-6
11519-3
2379-3
31883-3
680
680
680
6.798,97
0,00
6.798,97
11.613,29
0
1
1244-0
38302-3
680
Página 153 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1833/2014
1838/2014
1835/2014
1687/2014
1837/2014
1843/2014
1840/2014
1682/2014
1836/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÂO DE MOR E AMIGOS DO CONJ
OSWALDO CRUZ II
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
RECANTO ESPERANÇA
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
1 VIDA PROMOÇÃO SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1945/2014
423/2014
728/2014
1010/2014
1143/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2120/2014
2118/2014
2119/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 EGON KRUGER
1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2095/2014
2094/2014
2101/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MORADIAS
ZIMBROS
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
24.517,17
0,00
24.517,17
22.961,50
0,00
22.961,50
17.268,42
0,00
12.053,00
Data de Pagamento: 02/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1244-0
43787-5
737
29.863,50
0
341
3707
12653-2
680
17.268,42
20.835,00
0
104
3387
635-0
737
0,00
12.053,00
14.553,00
0
1
1432-X
24157-1
680
5.322,00
0,00
5.322,00
6.945,00
0
104
3387
664-3
680
6.842,20
2.778,30
13.267,50
7.563,42
0,00
0,00
0,00
0,00
6.842,20
2.778,30
13.267,50
7.563,42
9.918,53
2.778,30
13.267,50
8.709,60
0
0
0
0
104
104
375-1
1952-6
1
2803-7
4394-4
1655-5
BOLETO
31318-1
680
680
733
737
148.907,90
0,00
Agência: 3793-1
148.907,90
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
53,94
14.373,31
0,00
1.581,06
53,94
12.792,25
9.555,77
1.051,13
9.078,02
Data de Pagamento: 08/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
237
1
3131-3
1433-8
9946-5
39.248-0
761
761
8.504,64
0
1
1433-8
39.248-0
761
998,58
8.079,44
0
1
1433-8
39.248-0
761
9.482,60
1.043,08
8.439,52
0
1
1433-8
39.248-0
761
42.543,64
4.673,85
Agência: 3793-1
53,94
144.865,37
Detalhe Banco Agência
37.869,79
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.650,00
3.500,00
4.109,82
0,00
189,97
321,75
1.650,00
3.310,03
3.788,07
9.259,82
511,72
8.748,10
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 13/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.650,00
3.310,03
3.788,07
Detalhe Banco Agência
0
0
0
Conta Corrente: 9.344-0
104
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
375-1
0-0
998-9
16.248-3
GALVÃO
19924-4
774
775
774
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
13.844,59
9.729,27
0,00
0,00
13.844,59
9.729,27
17.419,94
13.062,60
122285/200
0
0
1
104
1443-5
2937-8
24496-1
505-8
787
787
9.704,42
0,00
9.704,42
10.885,50
108274/07
0
104
2937-8
1394-8
787
Página 154 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2097/2014
2093/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1664/2014
1607/2014
1666/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DIVINA
MISERICORDIA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
1 OI S.A
1 OI S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2124/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2134/2014
2263/2014
2135/2014
2136/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO GUADALUPANA DE EDUCAÇÃO
LASSALISTA
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1044/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2129/2014
728/2014
729/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
6 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.053,00
0,00
12.053,00
35.937,46
0,00
35.937,46
81.268,74
0,00
81.268,74
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
44.057,20
99.525/07
Conta Corrente: 9.344-0
Descontos
Valor Líquido
2.737,21
0,00
2.737,21
70.631,27
55.060,71
9.939,29
0,00
0,00
55.060,71
9.939,29
98.888,30
67.737,21
0,00
67.737,21
so bloquet
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
16.037,69
0,00
16.037,69
16.037,69
0,00
16.037,69
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1432-X
24157-1
787
0
104
3397
622-2
787
Data de Pagamento: 22/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
fatura
702
0
0
Boleto
Boleto
794
794
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
84.564,74
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
FATURA
809
Data de Pagamento: 28/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
8.750,00
0,00
8.750,00
13.125,60
0
1
3792-3
40864-6
817
5.400,17
31.146,15
26.382,17
0,00
0,00
0,00
5.400,17
31.146,15
26.382,17
9.145,46
43.548,76
36.291,54
0
0
0
104
1
1
3397
756-0
756-0
675-3
67182-7
18449-7
817
817
817
71.678,49
0,00
71.678,49
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.300,00
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
16.595-6
837
4.500,00
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.500,00
15.444,23
189,97
1.698,87
3.310,03
13.745,36
249,56
27,45
222,11
Página 155 de 205
Data de Pagamento: 07/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.310,03
132.292,63
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
1
0-0
1433-8
GALVÃO
39.248-0
852
854
0
1
1433-8
39.248-0
854
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1009/2014
1143/2014
1240/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2130/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2349/2014
2353/2014
2346/2014
2343/2014
2347/2014
2352/2014
2348/2014
2351/2014
2354/2014
2344/2014
2345/2014
2350/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALVORECER ACAO SOCIAL E EDUCACIONAL
1 ASSOC. PROTETORA DA INFANCIA PROVINCIA DO
PARANA
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CURITIBANA
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL- ADES
1 ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMILIA DE NAZARÉ
1 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DIGITAL - CID
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 INSTITUTO SEMEANDO A PAZ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2154/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CARME MARI DE CÁSSIA MORILLAS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1682/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Data de Pagamento: 07/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.154,22
676,96
5.477,26
0
1
1433-8
39.248-0
854
14.350,73
1.578,58
12.772,15
0
1
1433-8
39.248-0
854
4.868,02
535,48
4.332,54
0
1
1433-8
39.248-0
854
44.566,76
4.707,31
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
39.859,45
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.109,82
321,75
3.788,07
4.109,82
321,75
3.788,07
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 10/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.788,07
Conta Corrente: 9.344-0
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
998-9
19924-4
855
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
21.117,37
4.063,25
0,00
0,00
21.117,37
4.063,25
27.088,42
6.251,16
0
0
104
1
372-7
3510-6
2379-3
31883-3
857
857
80.000,00
9.340,70
0,00
0,00
80.000,00
9.340,70
80.000,00
18.681,40
0
0
104
1
3414
1622-5
425-5
19110-8
857
857
32.692,45
0,00
32.692,45
65.384,90
0
1
1622-5
19109-4
857
145.801,14
0,00
145.801,14
145.801,14
0
1
1622-5
18413-6
857
22.961,50
0,00
22.961,50
29.863,50
0
341
3707
12653-2
857
5.400,17
6.842,20
31.146,15
26.382,17
2.778,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,17
6.842,20
31.146,15
26.382,17
2.778,30
9.145,46
9.918,53
43.548,76
36.291,54
2.778,30
0
0
0
0
0
104
104
1
1
104
3397
375-1
756-0
756-0
1952-6
675-3
4394-4
67182-7
18449-7
1655-5
857
857
857
857
857
388.525,40
0,00
388.525,40
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.500,00
686,35
4.813,65
5.500,00
686,35
4.813,65
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
2.853,23
0,00
2.853,23
Página 156 de 205
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 12/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.813,65
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
4013
13.935-9
868
Data de Pagamento: 13/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
39.802,50
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
871
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1682/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2124/2014
1009/2014
1142/2014
1240/2014
1599/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2131/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
3 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 EGON KRUGER
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2125/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 OI S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2434/2014
2433/2014
2432/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CARME MARI DE CÁSSIA MORILLAS
1 EGON KRUGER
1 PEDRO HERMINIO NICHELE
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1044/2014
2554/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
7 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
9.214,18
0,00
9.214,18
12.067,41
0,00
12.067,41
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Data de Pagamento: 13/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
58.962,31
632,63
0,00
69,59
58.962,31
563,04
19.288,16
2.121,70
18.965,31
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
BOLETO
871
Data de Pagamento: 24/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
1433-8
FATURA
39.248-0
906
904
17.166,46
0
1
1433-8
39.248-0
904
2.086,18
16.879,13
0
1
1433-8
39.248-0
904
1.821,47
200,36
1.621,11
0
1
1433-8
39.248-0
904
99.669,88
4.477,83
95.192,05
Agência: 3793-1
81.972,59
115.337,35
Detalhe Banco Agência
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.650,00
0,00
1.650,00
1.650,00
0,00
1.650,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 26/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.650,00
0
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
65.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
65.000,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
5.500,00
1.650,00
4.109,82
686,35
0,00
321,75
4.813,65
1.650,00
3.788,07
11.259,82
1.008,10
10.251,72
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
96.940,70
375-1
16.248-3
Detalhe Banco Agência
913
C. Corrente Nr. Boletim
0
Boleto
919
Data de Pagamento: 03/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.813,65
1.650,00
3.788,07
Detalhe Banco Agência
0
0
0
Conta Corrente: 9.344-0
0
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
375-1
998-9
OF. MED
16.248-3
19924-4
929
931
931
Data de Pagamento: 04/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
1.808,00
0,00
1.808,00
1.808,00
6.308,00
0,00
6.308,00
Página 157 de 205
104
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 28/11/2014
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
142358/200
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
16.595-6
939
0
1
1244-0
37.550-0
939
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2653/2014
2431/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
1 LOURDES DE MARCHI CAPELETTO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2619/2014
2617/2014
2419/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ENCONTRO COM
DEUS
1 ASSOCIAÇÃO ROGACIONISTA DE EDUCAÇÃO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL (AREAS)
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2676/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2605/2014
2670/2014
2677/2014
2678/2014
2672/2014
2671/2014
2674/2014
1044/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3077/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABBA PROMOÇÃO SOCIAL - ABBAPS
1 ASSOCIAÇÃO BEM AVENTURADA IMELDA
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL
DO PARANÁ.
1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO
CONJUNTO.RESIDENCIAL MORADIAS ATENAS I
1 CENTRO DE ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS
1 CONGREGAÇÃO DOS OBLATOS DE SÃO JOSÉ
8 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.161,05
3.500,00
0,00
189,97
10.161,05
3.310,03
13.661,05
189,97
13.471,08
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 05/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
10.161,05
3.310,03
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 9.344-0
341
0
C. Corrente Nr. Boletim
273-2
0-0
50406-8
GALVÃO
944
943
Data de Pagamento: 10/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.379,64
0,00
7.379,64
12.193,99
0
1
1244-0
38302-3
921
18.310,17
0,00
18.310,17
21.876,75
0
104
3387
635-0
921
12.538,74
0,00
12.538,74
22.863,67
0
1
756-0
5992-7
921
38.228,55
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
38.228,55
Conta Corrente: 9.344-0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
271.761,88
27.805,77
243.956,11
271.761,88
27.805,77
243.956,11
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
529.146,04
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.344-0
104
C. Corrente Nr. Boletim
1286-6
1173-1
968
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.790,28
13.844,60
9.340,70
0,00
0,00
0,00
4.790,28
13.844,60
9.340,70
9.145,08
17.419,94
9.340,70
0
0
0
1
1
1
4395-8
1443-5
1622-5
11519-3
24496-1
19110-8
1023
1006
1006
32.692,45
0,00
32.692,45
32.692,45
0
1
1622-5
19109-4
1006
9.704,42
0,00
9.704,42
10.885,50
0
104
2937-8
1394-8
1006
12.053,00
0,00
12.053,00
14.553,00
0
1
1432-X
24157-1
1006
12.538,74
4.500,00
0,00
0,00
12.538,74
4.500,00
22.863,67
5.673,00
0
0
1
1
756-0
1534-2
5992-7
16.595-6
1006
1028
99.464,19
0,00
99.464,19
Agência: 3793-1
108274/07
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
65.734,46
7.230,78
58.503,68
65.734,46
7.230,78
58.503,68
Página 158 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 07/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
130.675,25
Detalhe Banco Agência
0
1
1433-8
C. Corrente Nr. Boletim
39.248-0
12
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3413/2013
3416/2013
3432/2013
3434/2013
3435/2013
3447/2013
3448/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
1
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3420/2013
3433/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3414/2013
3418/2013
3419/2013
3424/2013
3428/2013
3429/2013
3430/2013
3438/2013
3439/2013
3440/2013
3441/2013
3449/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3422/2013
3425/2013
3426/2013
3427/2013
3442/2013
3443/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6,48
68,23
1.254,14
407,00
35,20
128,20
133,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,48
68,23
1.254,14
407,00
35,20
128,20
133,76
2.033,01
0,00
2.033,01
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.033,01
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
837,00
2.180,40
0,00
0,00
837,00
2.180,40
3.017,40
0,00
Agência: 3793-1
0
0
0
0
0
0
0
237
237
237
237
237
237
237
C. Corrente Nr. Boletim
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
63
63
63
63
63
63
63
Data de Pagamento: 30/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.017,40
Detalhe Banco Agência
0
0
237
237
C. Corrente Nr. Boletim
3451-7
3451-7
10.598-8
10.598-8
78
78
3.017,40
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
275,00
41,67
860,75
250,90
1.218,36
2.278,47
769,24
88,40
235,62
384,61
193,80
119,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275,00
41,67
860,75
250,90
1.218,36
2.278,47
769,24
88,40
235,62
384,61
193,80
119,80
6.716,62
0,00
6.716,62
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.716,62
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.206,76
260,00
185,90
180,30
281,13
176,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.206,76
260,00
185,90
180,30
281,13
176,50
Página 159 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
C. Corrente Nr. Boletim
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
Data de Pagamento: 19/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.803,76
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
237
237
237
237
237
237
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
C. Corrente Nr. Boletim
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
127
127
127
127
127
127
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3444/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3417/2013
3431/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3421/2013
3423/2013
3436/2013
3437/2013
3445/2013
3446/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3450/2013
3415/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ANDREI DORNELES RAMOS ME
1 COMÉRCIO DE ARMARINHOS KWAN LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3282/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALEXANDRE LACHOWSKI MARIA SOBRINHO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3454/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3458/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
513,17
0,00
513,17
2.803,76
0,00
2.803,76
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Data de Pagamento: 19/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.440,90
424,41
0,00
0,00
3.440,90
424,41
3.865,31
0,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
1.785,99
2.801,25
222,77
766,54
517,14
1.566,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.785,99
2.801,25
222,77
766,54
517,14
1.566,90
7.660,59
0,00
7.660,59
3.865,31
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
152,08
184,70
0,00
0,00
152,08
184,70
336,78
0,00
336,78
Total/ Observações
Fornecedor
7.660,59
127
Detalhe Banco Agência
0
0
237
237
C. Corrente Nr. Boletim
3451-7
3451-7
10.598-8
10.598-8
149
149
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
22.400,00
0,00
22.400,00
22.400,00
0,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
237
237
237
237
237
237
C. Corrente Nr. Boletim
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
3451-7
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
10.598-8
154
154
154
154
154
154
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
152,08
184,70
Conta Corrente: 9.346-7
Detalhe Banco Agência
0
0
104
237
3915-2
3451-7
C. Corrente Nr. Boletim
00002599-0
10.598-8
228
228
Data de Pagamento: 04/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
22.400,00
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
7213
00124-6
255
22.400,00
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.972,59
1.316,98
10.655,61
11.972,59
1.316,98
10.655,61
Agência: 3793-1
10.598-8
Data de Pagamento: 06/03/2014
Conta Corrente: 9.346-7
Agência: 3793-1
3451-7
3.865,31
Valor Bruto
Agência: 3793-1
237
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 26/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.346-7
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
116.404,87
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
18.258,09
2.008,39
16.249,70
Página 160 de 205
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
305
Data de Pagamento: 25/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
16.249,70
Detalhe Banco Agência
0
1
1433-8
C. Corrente Nr. Boletim
39.248-0
472
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2078/2014
2078/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2078/2014
2078/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3270/2013
3030/2013
3033/2013
3060/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
2 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
4 CESARPAN PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
2 GOTINO MANOEL MENDES
1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
3 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3031/2013
3031/2013
Banco: 1
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Documento/
Ano
Pc Credor
2524/2013
5135/2012
4 E.M. BARBOSA
14 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 SOLO COMERCIAL LTDA
3186/2013
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
18.258,09
2.008,39
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Data de Pagamento: 25/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
16.249,70
Conta Corrente: 9.346-7
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.000,00
0,00
3.000,00
7.500,00
0,00
7.500,00
10.500,00
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
26.884,10
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
12172-X
821
0
1
1534-2
12172-X
821
10.500,00
Conta Corrente: 9.346-7
Data de Pagamento: 25/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.041,80
0,00
10.041,80
0
1
1534-2
12172-X
885
7.464,00
0,00
7.464,00
0
1
1534-2
12172-X
885
17.505,80
0,00
17.505,80
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
Valor Líquido
4.800,00
2.627,00
10.113,61
493,85
62,95
0,00
4.306,15
2.564,05
10.113,61
4.306,15
2.564,05
10.113,61
5.500,00
686,35
4.813,65
4.813,65
23.040,61
1.243,15
70.613/09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
1
341
1243-2
1538
Carta
37.220-X
55523-4
7
5
4
0
0
0-0
CARTA
7
21.797,46
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
23.390,74
0,00
23.390,74
23.390,74
0,00
23.390,74
46.781,48
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 06/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 09/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
140.420,08
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
28
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
28
46.781,48
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 15/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
37,32
504,30
0,00
0,00
37,32
504,30
3.492,53
504,30
0
0
1
1
1534-2
1534-2
25400-2
16.595-6
35
35
64,50
0,00
64,50
64,50
0
1
756-0
55335-2
35
Página 161 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2760/2013
3073/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3032/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2504/2013
2981/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
2 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2295/2013
2641/2013
77/2014
125/2014
76/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2641/2013
2644/2013
2644/2013
2995/2013
2995/2013
2998/2013
2998/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
2
3
1
2
1
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
606,12
0,00
606,12
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 15/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
15,21
31.970,63
0,00
0,00
15,21
31.970,63
31.985,84
0,00
Agência: 3793-1
15,21
90.272,00
Descontos
Valor Líquido
9.800,00
0,00
9.800,00
9.800,00
0,00
9.800,00
0
0
1
33
3432-0
2190
C. Corrente Nr. Boletim
21570-8
13.001080-1
52
52
Data de Pagamento: 22/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
9.800,00
FAS
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
752,00
1.210,82
0,00
0,00
752,00
1.210,82
1.962,82
0,00
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
3836
24.907-2
56
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
10.497,82
26.547,92
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
1534-2
392-1
C. Corrente Nr. Boletim
17.219-7
306.324-0
67
67
1.962,82
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 05/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
385,74
3.450,04
10.113,61
53,41
477,67
0,00
332,33
2.972,37
10.113,61
998.038,71
5.500,00
9.800,00
686,35
0,00
4.813,65
9.800,00
4.813,65
9.800,00
29.249,39
1.217,43
28.031,96
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
31.985,84
Valor Bruto
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 21/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Toda e Qua
Toda e Qua
10.113,61
FAS
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.103,79
33.114,24
16.096,55
2.627,55
3.210,46
1.495,18
17.591,73
153,00
4.615,16
0,00
364,21
448,03
0,00
0,00
950,79
28.499,08
16.096,55
2.263,34
2.762,43
1.495,18
17.591,73
Página 162 de 205
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
341
341
341
98
98
1538
0056-5
0056-5
55523-4
105
105
100
0
0
0
341
0-0
3836
CARTA
24.907-2
104
100
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.017.910,78
Detalhe Banco Agência
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
98
98
98
98
98
98
98
C. Corrente Nr. Boletim
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
109
109
109
109
109
109
109
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2998/2013
2998/2013
2998/2013
3074/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
4
5
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2996/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
126/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 GOTINO MANOEL MENDES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2995/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
123/2014
251/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
117/2014
120/2014
363/2014
364/2014
200/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 06/02/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
30.499,95
29.390,77
17.591,73
14.473,82
4.252,74
4.098,94
0,00
2.098,70
26.247,21
25.291,83
17.591,73
12.375,12
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
167.195,77
16.030,78
151.164,99
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.396,66
492,51
2.904,15
3.396,66
492,51
2.904,15
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
2.627,00
62,95
2.564,05
2.627,00
62,95
2.564,05
Agência: 3793-1
84.448,42
Descontos
Valor Líquido
1.998,68
0,00
1.998,68
1.998,68
0,00
1.998,68
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
58.573,33
0,04
0,00
0,00
58.573,33
0,04
58.573,37
0,00
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
2.564,05
70.613/09
109
109
109
112
104
C. Corrente Nr. Boletim
1286-6
1173-1
117
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1243-2
37.220-X
120
59.960,40
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
0056-5
124
Data de Pagamento: 20/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
90.272,00
Detalhe Banco Agência
0
0
33
33
2190
2190
C. Corrente Nr. Boletim
13.001080-1
13.001080-1
155
155
58.573,37
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.089,71
5.029,44
121,11
558,96
427,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.089,71
5.029,44
121,11
558,96
427,20
7.226,42
0,00
7.226,42
Data de Pagamento: 06/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
20.028,12
2.433,28
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
0056-5
0056-5
0056-5
1173-1
Data de Pagamento: 13/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
98
98
98
1286-6
Data de Pagamento: 11/02/2014
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
341
341
341
104
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
0
0
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 07/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Valor Bruto
230.689,96
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Página 163 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
1
1
1
1
33
392-1
392-1
392-1
392-1
809
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
306.324-0
306.324-0
306.324-0
13000215-5
170
170
170
170
170
Data de Pagamento: 11/03/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3481/2013
3482/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
416/2014
3023/2013
3023/2013
417/2014
447/2014
418/2014
414/2014
1
1
2
1
1
1
1
448/2014
3031/2013
1
4
3031/2013
5
124/2014
1
413/2014
1
Banco: 1
Documento/
Ano
3187/2013
2504/2013
198/2014
295/2014
202/2014
203/2014
1340/2013
122/2014
250/2014
ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
GOTINO MANOEL MENDES
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.923,51
20.980,02
533,10
2.138,02
4.390,41
18.842,00
25.903,53
2.671,12
23.232,41
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 11/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 9.347-5
104
104
Descontos
Valor Líquido
4.800,00
5.175,00
5.175,00
5.175,00
5.175,00
2.627,00
10.113,61
493,85
1.423,13
1.423,12
596,98
1.423,12
62,95
0,00
4.306,15
3.751,87
3.751,88
4.578,02
3.751,88
2.564,05
10.113,61
4.306,15
15.833,65
5.500,00
23.390,74
686,35
0,00
4.813,65
23.390,74
4.813,65
46.781,48
2.367,35
0,00
21.023,39
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
341
Toda e Qul
0
0
2.367,35
Toda e Qul
0,00
21.023,39
9.800,00
0,00
9.800,00
100.322,09
6.109,50
94.212,59
Descontos
Valor Líquido
36,50
756,31
0,00
0,00
36,50
756,31
372,50
0,00
372,50
5.610,00
0,00
5.610,00
3.742,30
652,50
704,51
14.473,82
1.166,57
0,00
0,00
102,16
2.098,71
169,15
3.742,30
652,50
602,35
12.375,11
997,42
27.515,01
2.370,02
25.144,99
Página 164 de 205
1173-1
1173-1
196
196
2.564,05
10.113,61
9.800,00
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
CARTA-FIRENZE
0-0CARTA-JOSIAS
0-0CARTA-JOSIAS
0-0CARTA-JOSIAS
0-0CARTA-JOSIAS
1243-2
37.220-X
1538
55523-4
200
205
205
205
205
199
199
0
1
0-0
CARTA-GALVÃO
3406-1 31.027.210-6
200
199
0
1
3406-1 31.027.210-6
199
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
199
FAS
0
341
70.613/09
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
1286-6
1286-6
Data de Pagamento: 13/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
3836
24.907-2
204
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
36,50
6.261,09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
1
3432-0
1534-2
21570-8
17.219-7
213
213
0
1
1534-2
17.219-7
213
14.025,00
0
1
1534-2
16.595-6
213
31.998,15
0
0
0
0
0
237
237
104
104
104
1369-2
1369-2
1286-6
1286-6
1286-6
2777-4
2777-4
1173-1
1173-1
1173-1
213
213
213
213
213
224.723,74
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
251/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3187/2013
198/2014
427/2014
202/2014
203/2014
376/2014
377/2014
200/2014
373/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
248/2014
637/2014
119/2014
247/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 BLUNAC DISTRIBUIDORA LTDA ME
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
247/2014
250/2014
400/2014
401/2014
628/2014
636/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
2
1
1
1
1
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
58.573,29
0,00
58.573,29
58.573,29
0,00
58.573,29
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 20/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
81.536,00
Conta Corrente: 9.347-5
Detalhe Banco Agência
0
33
2190
C. Corrente Nr. Boletim
13.001080-1
216
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
54,10
842,50
0,00
0,00
54,10
842,50
54,10
8.848,94
0
0
1
1
3432-0
1534-2
21570-8
17.219-7
225
225
200,00
0,00
200,00
200,00
0
1
1534-2
16.595-6
225
2.093,75
427,50
867,90
391,80
324,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.093,75
427,50
867,90
391,80
324,00
25.998,13
0
0
0
0
0
237
237
237
237
33
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
809
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
13000215-5
225
225
225
225
225
516,28
0,00
516,28
0
33
809
13000215-5
225
5.717,83
0,00
5.717,83
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.029,44
0,36
3.396,66
439,10
0,00
0,00
492,51
63,67
5.029,44
0,36
2.904,15
375,43
8.865,56
556,18
Agência: 3793-1
5.029,80
116.961,20
Valor Líquido
2.897,56
13.307,25
499,10
1.166,57
1.871,08
439,10
420,15
1.929,55
72,36
169,15
271,31
63,67
2.477,41
11.377,70
426,74
997,42
1.599,77
375,43
20.180,66
2.926,19
17.254,47
0
0
0
0
1
1
104
104
392-1
392-1
1286-6
1286-6
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
306.324-0
1173-1
1173-1
234
234
234
234
Data de Pagamento: 27/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
17.254,47
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
Detalhe Banco Agência
8.309,38
Descontos
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 25/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Valor Bruto
9.905,39
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Página 165 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
104
104
104
104
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
239
239
239
239
239
239
Data de Pagamento: 28/03/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
124/2014
412/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
586/2014
589/2014
588/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
1 GOTINO MANOEL MENDES
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
584/2014
583/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
118/2014
118/2014
121/2014
121/2014
121/2014
246/2014
246/2014
249/2014
249/2014
720/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
366/2014
366/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 28/03/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
2.371,03
0,00
2.371,03
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
246
19.292,27
0,00
19.292,27
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
246
21.663,30
0,00
21.663,30
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.800,00
2.627,00
5.500,00
493,85
62,95
686,35
4.306,15
2.564,05
4.813,65
12.927,00
1.243,15
Agência: 3793-1
4.306,15
2.564,05
4.813,65
70.613/09
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0CARTA-FIRENZ
1243-2
37.220-X
0-0
CARTA-GALVÃO
265
264
265
11.683,85
Data de Pagamento: 03/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.113,61
0,00
10.113,61
10.113,61
9.800,00
0,00
9.800,00
9.800,00
19.913,61
0,00
FAS
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
341
1538
55523-4
273
0
341
3836
24.907-2
269
19.913,61
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.998,68
2.555,15
32.253,18
17.591,73
4.801,05
817,44
1.998,68
12.790,68
30.346,43
3.861,86
0,00
355,71
4.499,48
0,00
0,00
113,79
0,00
0,00
4.231,53
534,50
1.998,68
2.199,44
27.753,70
17.591,73
4.801,05
703,65
1.998,68
12.790,68
26.114,90
3.327,36
109.014,88
9.735,01
99.279,87
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 02/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 08/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
370.978,37
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
346,80
0,00
346,80
741,48
0,00
741,48
Página 166 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.023,79
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
253
0
1
1534-2
17.219-7
253
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
245/2014
719/2014
376/2014
377/2014
373/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
585/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
2
2
2
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
366/2014
654/2014
376/2014
377/2014
373/2014
721/2014
724/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
246/2014
249/2014
550/2014
550/2014
723/2014
723/2014
637/2014
719/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
3
1
2
1
2
2
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.089,71
0,08
793,28
223,10
836,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.089,71
0,08
793,28
223,10
836,68
4.031,13
0,00
4.031,13
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
0
0
0
0
3.816,98
2.213,19
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
53.234,71
0,00
53.234,71
53.234,71
0,00
53.234,71
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
1
1
237
237
33
392-1
392-1
1369-2
1369-2
809
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
306.324-0
2777-4
2777-4
13000215-5
253
253
253
253
253
Data de Pagamento: 17/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
90.272,00
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.347-5
33
2190
C. Corrente Nr. Boletim
13.001080-1
312
Data de Pagamento: 24/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
711,48
0,00
711,48
711,48
0
1
1534-2
17.219-7
319
2.019,60
0,00
2.019,60
2.019,60
0
1
1534-2
16.595-6
319
2.482,84
2.299,80
710,68
0,00
0,00
0,00
2.482,84
2.299,80
710,68
15.098,34
0
0
0
237
237
33
1369-2
1369-2
809
2777-4
2777-4
13000215-5
319
319
319
3.835,76
16.344,90
556,18
2.370,01
3.279,58
13.974,89
17.254,47
0
0
104
104
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
319
319
28.405,06
2.926,19
Agência: 3793-1
2.181,99
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
25.478,87
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.737,71
11.508,85
1.834,34
1.998,68
6.082,88
30.769,16
5.029,80
1.089,79
241,27
0,00
254,69
0,00
0,00
4.284,97
0,00
0,00
1.496,44
11.508,85
1.579,65
1.998,68
6.082,88
26.484,19
5.029,80
1.089,79
60.051,21
4.780,93
55.270,28
Página 167 de 205
Data de Pagamento: 29/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
476.610,24
19.246,08
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
1
1
98
98
98
98
98
98
392-1
392-1
C. Corrente Nr. Boletim
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
306.324-0
306.324-0
320
320
320
320
320
320
320
320
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
645/2014
646/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
794/2014
795/2014
797/2014
790/2014
1
1
1
1
796/2014
646/2014
5929/2012
1
1
3
5982/2012
1
789/2014
1
Banco: 1
Documento/
Ano
369/2014
370/2014
371/2014
372/2014
366/2014
654/2014
799/2014
707/2014
921/2014
ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
GOTINO MANOEL MENDES
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
849,75
8.774,75
0,00
0,00
849,75
8.774,75
9.624,50
0,00
9.624,50
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 30/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.267,50
Descontos
Valor Líquido
4.800,00
5.175,00
2.627,00
10.113,61
493,85
596,98
62,95
0,00
4.306,15
4.578,02
2.564,05
10.113,61
4.306,15
4.578,02
2.564,05
10.113,61
5.500,00
1.360,45
7.793,03
686,35
0,00
0,00
4.813,65
1.360,45
7.793,03
4.813,65
26.535,00
107.721,89
116,64
0,00
116,64
9.800,00
0,00
9.800,00
47.285,73
1.840,13
45.445,60
9.800,00
Valor Líquido
3.247,30
0,00
3.247,30
1.259,90
0,00
913,90
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
1
341
0
Toda e Qul
0
0
0
Toda e Qul
FAS
70.613/09
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
BOLETO
BOLETO
346
346
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0-0CARTA-FIRENZ
0-0CARTA-JOSIAS
1243-2
37.220-X
1538
55523-4
358
358
357
357
1
0-0
CARTA-GALVÃO
BOLETO
3406-1 31.027.210-6
358
360
338
0
1
3406-1 31.027.210-6
338
0
341
3836
24.907-2
357
Data de Pagamento: 08/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
366
1.259,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
366
0,00
913,90
070.398/09
0
104
3397
787-3
366
997,20
0,00
997,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
366
660,98
0,00
660,98
2.250,65
0
1
1534-2
17.219-7
366
2.060,40
0,00
2.060,40
2.060,40
0
1
1534-2
16.595-6
366
167,05
1.643,78
0,00
0,00
167,05
1.643,78
458,94
1.643,78
0
0
1
33
2823-1
809
35.299-3
13000215-5
366
366
3.500,00
189,97
3.310,03
3.310,03
0
0
0-0
CARTA-FERRAR
373
14.450,51
189,97
14.260,54
Agência: 3793-1
Valor Bruto
16.109,60
Detalhe Banco Agência
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
Valor Líquido
Página 168 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Data de Pagamento: 14/05/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
412/2014
725/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
585/2014
786/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
694/2014
695/2014
696/2014
697/2014
366/2014
679/2014
722/2014
780/2014
654/2014
717/2014
718/2014
247/2014
782/2014
785/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
3 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
679/2014
815/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 14/05/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
4.102,15
0,00
4.102,15
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
379
19.288,59
0,00
19.288,59
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
379
23.390,74
0,00
23.390,74
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.338,62
52.021,38
0,00
0,00
5.338,62
52.021,38
57.360,00
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 20/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
87.360,00
Detalhe Banco Agência
0
0
748
748
C. Corrente Nr. Boletim
7347
7347
79277-2
79277-2
406
406
57.360,00
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.152,50
0,00
2.152,50
1.035,15
0,00
779,60
Data de Pagamento: 22/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
384
1.035,15
070.398/09
0
104
3397
787-3
384
0,00
779,60
070.398/09
0
104
3397
787-3
384
626,91
0,00
626,91
070.398/09
0
104
3397
787-3
384
661,48
0,00
661,48
0
1
1534-2
17.219-7
384
1.263,96
0,00
1.263,96
0
1
1534-2
17.219-7
384
5.029,80
1.089,79
2.040,00
0,00
0,00
0,00
5.029,80
1.089,79
2.040,00
11.987,69
0
0
0
1
1
1
392-1
392-1
1534-2
306.324-0
306.324-0
16.595-6
384
384
384
2.965,05
1.206,70
60,00
3.775,76
16.344,90
0,00
0,00
8,70
547,48
2.370,01
2.965,05
1.206,70
51,30
3.228,28
13.974,89
4.446,29
0
0
0
0
0
237
237
104
104
104
1369-2
1369-2
1286-6
1286-6
1286-6
2777-4
2777-4
1173-1
1173-1
1173-1
384
384
384
384
384
39.031,60
2.926,19
36.105,41
Agência: 3793-1
28.246,32
Detalhe Banco Agência
1.925,44
2.040,00
17.254,47
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
711,48
0,00
711,48
109,50
0,00
109,50
Página 169 de 205
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
7.049,13
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
411
0
1
1534-2
17.219-7
411
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
870/2014
376/2014
377/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS TEXTEIS LTDA -ME
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
4 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
550/2014
720/2014
723/2014
781/2014
781/2014
784/2014
788/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1122/2014
1123/2014
717/2014
718/2014
852/2014
853/2014
1115/2014
1121/2014
1124/2014
1120/2014
1137/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
2
3
1
2
1
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
2
2
1
1
1
1
ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
MARIA HELENA MARIANTE FERREIRA
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1135/2014
915/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 GOTINO MANOEL MENDES
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.520,23
0,00
2.520,23
23,28
492,15
0,00
0,00
23,28
492,15
3.856,64
0,00
3.856,64
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
17.437,63
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
720,81
691,97
17.591,73
585,90
3.582,83
29.338,18
23.394,11
0,00
0,00
0,00
0,00
497,37
4.088,20
0,00
720,81
691,97
17.591,73
585,90
3.085,46
25.249,98
23.394,11
75.905,53
4.585,57
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
33
950
13000194-8
411
0
0
237
237
1369-2
1369-2
2777-4
2777-4
411
411
Data de Pagamento: 28/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
182.156,40
23.394,11
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qul
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
1
C. Corrente Nr. Boletim
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
3406-1 31.027.210-6
421
421
421
421
421
421
421
71.319,96
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 04/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.800,00
5.175,00
1.573,75
223,10
638,00
330,00
1.400,00
10.113,61
493,85
596,98
0,00
0,00
0,00
0,00
224,00
0,00
4.306,15
4.578,02
1.573,75
223,10
638,00
330,00
1.176,00
10.113,61
4.306,15
4.578,02
16.161,53
5.500,00
9.800,00
686,35
0,00
4.813,65
9.800,00
4.813,65
9.800,00
3.310,03
3.500,00
189,97
3.310,03
43.053,46
2.191,15
40.862,31
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
1.176,00
10.113,61
FAS
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.627,00
2.549,25
62,95
0,00
2.564,05
2.549,25
5.176,25
62,95
5.113,30
Página 170 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
237
237
237
1
341
0
0
0
341
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0CARTA-FIRENZ
0-0CARTA-JOSIAS
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
2817-7
17413-0
1538
55523-4
442
442
423
423
423
423
423
423
0-0
CARTA-GALVÃO
3836
24.907-2
442
423
0-0
CARTA-FERRAR
442
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.564,05
13.267,50
70.613/09
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1243-2
C. Corrente Nr. Boletim
37.220-X
BOLETO
474
450
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
836/2014
837/2014
838/2014
839/2014
679/2014
815/2014
815/2014
1156/2014
783/2014
654/2014
800/2014
1054/2014
782/2014
1110/2014
1113/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
4 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1263/2014
1265/2014
852/2014
853/2014
1217/2014
1264/2014
1273/2014
1216/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
2
2
1
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
GOTINO MANOEL MENDES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK
1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.065,08
0,00
2.065,08
678,20
0,00
335,20
Data de Pagamento: 24/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
453
678,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
453
0,00
335,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
453
269,50
0,00
269,50
070.398/09
0
104
3397
787-3
453
741,46
0,00
741,46
0
1
1534-2
17.219-7
453
1.059,69
0,00
1.059,69
0
1
1534-2
17.219-7
453
607,32
0,00
607,32
0
1
1534-2
17.219-7
453
97,50
0,00
97,50
0
1
1534-2
17.219-7
453
5.029,80
2.040,00
0,00
0,00
5.029,80
2.040,00
0
0
1
1
392-1
1534-2
306.324-0
16.595-6
453
453
200,00
0,00
200,00
0
1
1534-2
16.595-6
453
8.244,39
0,00
8.244,39
8.244,39
0
1
3406-1 31.027.210-6
453
60,00
3.775,76
16.344,90
8,70
547,48
2.370,01
51,30
3.228,28
13.974,89
17.254,47
0
0
0
104
104
104
1286-6
1286-6
1286-6
453
453
453
41.548,80
2.926,19
Agência: 3793-1
2.700,97
5.029,80
2.240,00
Toda e Qul
Descontos
Valor Líquido
5.175,00
2.627,00
2.842,00
273,10
10.113,61
596,98
62,95
0,00
0,00
0,00
4.578,02
2.564,05
2.842,00
273,10
10.113,61
5.500,00
5.606,66
9.800,00
0,00
715,68
0,00
5.500,00
4.890,98
9.800,00
41.937,37
1.375,61
40.561,76
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 03/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.578,02
2.564,05
5.033,94
Valor Líquido
Página 171 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
10.113,61
0
0
0
0
0
0
1
237
237
341
0-0CARTA-JOSIAS
1243-2
37.220-X
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1538
55523-4
501
500
495
495
500
5.500,00
4.890,98
9.800,00
0
0
0
0
1
341
0-0
CARTA-GALVÃO
2881-9
52515-4
3836
24.907-2
501
500
500
70.613/09
FAS
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
1173-1
1173-1
1173-1
38.622,61
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Valor Bruto
3.347,98
Detalhe Banco Agência
Total/ Observações
Fornecedor
Data de Pagamento: 09/07/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1156/2014
654/2014
1230/2014
1230/2014
1234/2014
843/2014
1159/2014
725/2014
1054/2014
1119/2014
1266/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
5 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP
2 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP
1 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
786/2014
1116/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1116/2014
1258/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1212/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1158/2014
1122/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
28,00
0,00
28,00
2.040,00
0,00
2.040,00
10.492,00
18.583,00
1.987,50
1.844,40
0,00
0,00
0,00
0,00
10.492,00
18.583,00
1.987,50
1.844,40
890,40
0,00
890,40
4.105,83
0,00
4.105,83
108,72
0,00
20.502,19
0,00
3.500,00
189,97
3.310,03
64.082,04
189,97
63.892,07
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 09/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1
1534-2
17.219-7
513
6.540,00
0
1
1534-2
16.595-6
513
31.062,50
0
0
0
0
341
341
341
33
3836
3836
3836
809
01.948-3
01.948-3
01.948-3
13000215-5
513
513
513
513
0
33
809
13000215-5
513
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
513
108,72
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
513
20.502,19
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
513
0
0
0-0
CARTA-FERRAR
518
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.551,95
23.720,05
0,00
0,00
6.551,95
23.720,05
30.272,00
0,00
30.272,00
4.585,56
24.716,74
3.310,03
Data de Pagamento: 15/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
90.272,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
34.853,28
52.506,72
0,00
0,00
34.853,28
52.506,72
87.360,00
0,00
748
748
C. Corrente Nr. Boletim
7347
7347
79277-2
79277-2
482
482
Data de Pagamento: 16/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
87.360,00
Detalhe Banco Agência
0
0
748
748
C. Corrente Nr. Boletim
7347
7347
79277-2
79277-2
535
535
87.360,00
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.835,76
556,18
3.279,58
3.835,76
556,18
3.279,58
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
0
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 17/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.279,58
0
Conta Corrente: 9.347-5
104
C. Corrente Nr. Boletim
1286-6
1173-1
539
Data de Pagamento: 22/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
278,15
0,00
278,15
3.548,66
320,00
88,00
232,00
4.306,15
Página 172 de 205
Detalhe Banco Agência
070.398/09
Detalhe Banco Agência
0
104
0
0
3397
C. Corrente Nr. Boletim
787-3
553
0-0CARTA-FIRENZ
554
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1482/2014
1156/2014
654/2014
800/2014
1234/2014
1160/2014
1327/2014
1119/2014
1200/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1156/2014
723/2014
781/2014
784/2014
784/2014
784/2014
1109/2014
1112/2014
1210/2014
1326/2014
1215/2014
1475/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
6 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
2 H.A. ERBE E CIA. LTDA -EPP
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1627/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 22/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.480,00
97,50
405,85
0,00
4.074,15
97,50
293,86
0
0
0
1
0-0CARTA-FIRENZ
1534-2
17.219-7
554
553
2.040,00
0,00
2.040,00
2.240,00
0
1
1534-2
16.595-6
553
200,00
0,00
200,00
0
1
1534-2
16.595-6
553
11.400,00
405,90
287,95
0,00
0,00
0,00
11.400,00
405,90
287,95
11.400,00
4.187,27
842,60
0
0
0
341
237
33
3836
1369-2
809
01.948-3
2777-4
13000215-5
553
553
553
4.218,12
0,00
4.218,12
24.720,00
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
553
20.501,88
0,00
20.501,88
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
553
44.229,50
493,85
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 23/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
28,00
0,00
28,00
28,00
202,19
385,10
3.619,13
17.591,73
4.096,92
1.613,58
25.621,70
1.089,79
320,40
27,99
0,00
501,03
0,00
570,77
0,00
3.569,52
0,00
0,00
174,20
385,10
3.118,10
17.591,73
3.526,15
1.613,58
22.052,18
1.089,79
320,40
194.535,04
16.334,90
10,00
2.368,56
1,45
13.966,34
8,55
13.974,89
70.913,44
7.039,32
6.957,89
320,40
Descontos
Valor Líquido
5.308,20
0,00
5.308,20
5.308,20
0,00
5.308,20
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
341
1
33
98
98
98
98
98
98
98
392-1
809
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
306.324-0
13000215-5
560
560
560
560
560
560
560
560
560
0
0
104
104
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
560
560
Data de Pagamento: 28/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.111,20
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
Detalhe Banco Agência
63.874,12
Valor Bruto
Valor Bruto
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
43.735,65
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Página 173 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
569
Data de Pagamento: 05/08/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:55:59
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1583/2014
1339/2014
1340/2014
1341/2014
1327/2014
1580/2014
1579/2014
1590/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
2
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1584/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
4921/2012
1288/2014
1289/2014
1109/2014
1112/2014
1211/2014
1211/2014
1214/2014
1214/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABAIXO DE ZERO COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - ME
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1582/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.175,00
939,65
276,70
139,08
287,95
596,98
0,00
0,00
0,00
0,00
4.578,02
939,65
276,70
139,08
287,95
10.113,61
0,00
9.800,00
0,00
3.500,00
30.231,99
Data de Pagamento: 05/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
1.269,80
0
0
0
0
0
0
237
237
237
33
10.113,61
10.113,61
0
341
1538
55523-4
574
9.800,00
9.800,00
0
341
3836
24.907-2
574
189,97
3.310,03
3.310,03
0
0
0-0
CARTA-FERRAR
583
786,95
29.445,04
Agência: 3793-1
3.698,52
FAS
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.500,00
686,35
4.813,65
5.500,00
686,35
4.813,65
Agência: 3793-1
0-0CARTA-JOSIAS
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
809
13000215-5
583
574
574
574
574
Data de Pagamento: 06/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.813,65
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.347-5
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
CARTA-GALVÃO
587
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.810,00
0,00
7.810,00
13.510,00
0
341
4011
84243-4
606
84,00
0,00
84,00
5.019,75
0
1
1534-2
17.219-7
606
28,00
0,00
28,00
0
1
1534-2
17.219-7
606
2.940,25
29.024,26
617,93
1.998,68
1.300,86
17.591,73
408,29
4.038,22
85,81
0,00
180,99
0,00
2.531,96
24.986,04
532,12
1.998,68
1.119,87
17.591,73
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
341
98
98
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
606
606
606
606
606
606
61.395,71
4.713,31
Agência: 3793-1
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Descontos
Valor Líquido
32.170,87
0,00
32.170,87
32.170,87
0,00
32.170,87
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 14/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
32.170,87
103209/07
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
C. Corrente Nr. Boletim
56.682,40
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Valor Bruto
187.178,16
Detalhe Banco Agência
Valor Líquido
Página 174 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
399
C. Corrente Nr. Boletim
123
25935-80
618
Data de Pagamento: 22/08/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1152/2014
1152/2014
1218/2014
1111/2014
1572/2014
1200/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1317/2014
1319/2014
1645/2014
1782/2014
1624/2014
1288/2014
1289/2014
1211/2014
1573/2014
800/2014
1231/2014
1339/2014
1340/2014
1341/2014
1521/2014
1523/2014
1326/2014
1726/2014
1727/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
1
1
1
2
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
1 CIG COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
3 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1858/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 22/08/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
43.745,58
33.405,56
5.286,08
5.029,80
1.089,79
24.716,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.745,58
33.405,56
5.286,08
5.029,80
1.089,79
24.716,74
003.418-09
003.418-09
003.418-09
113.273,55
0,00
113.273,55
Agência: 3793-1
11.987,69
24.716,74
Toda e Qul
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
Valor Líquido
207,48
0,00
207,48
244,20
0,00
244,20
4.480,00
320,00
410,90
507,00
493,85
0,00
0,00
0,00
3.986,15
320,00
410,90
507,00
223,00
0,00
223,00
1.937,22
61,46
200,00
0,00
0,00
0,00
1.937,22
61,46
200,00
45.077,47
18.720,00
1.453,15
476,70
185,64
23,28
23,28
194,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.720,00
1.453,15
476,70
185,64
23,28
23,28
194,40
18.720,00
5.097,99
9.800,00
0,00
9.800,00
9.800,00
32.170,87
0,00
32.170,87
32.170,87
71.638,58
493,85
71.144,73
2.265,84
Descontos
Valor Líquido
4.800,00
1.320,00
3.480,00
Página 175 de 205
1
1
1
1
1
1
3263-8
12.495-8
3263-8
12.495-8
3263-8
12.495-8
392-1
306.324-0
392-1
306.324-0
3406-1 31.027.210-6
631
631
631
631
631
631
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
641
070.398/09
0
104
3397
787-3
641
0
0
0
0
0
0
341
1
0-0CARTA-FIRENZ
0-0CARTA-FIRENZ
2947
35551-3
1534-2
17.219-7
663
663
641
641
0
1
1534-2
17.219-7
641
0
0
0
341
341
1
98
98
1534-2
0056-5
0056-5
16.595-6
641
641
641
0
0
0
0
0
0
0
341
237
237
237
237
237
33
3713
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
1369-2
809
03.322-7
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
2777-4
13000215-5
641
641
641
641
641
641
641
FAS
0
341
3836
24.907-2
641
103209/07
0
399
123
25935-80
641
4.306,15
410,90
2.200,53
Toda e Qua
Toda e Qua
5.200,00
518,40
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
0
0
0
0
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 05/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.480,00
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0CARTA-FIRENZ
678
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1214/2014
1214/2014
1573/2014
1860/2014
853/2014
1521/2014
1522/2014
1523/2014
3033/2013
1862/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
4
2
1
3
2
1
2
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1869/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1861/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1723/2014
1725/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1513/2014
1514/2014
1515/2014
1516/2014
1742/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 05/09/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
19.623,33
11.529,07
3.741,60
5.175,00
161,80
46,56
308,80
278,16
10.113,61
2.735,76
0,00
518,46
596,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.887,57
11.529,07
3.223,14
4.578,02
161,80
46,56
308,80
278,16
10.113,61
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
5.500,00
686,35
4.813,65
61.277,93
5.857,55
55.420,38
Agência: 3793-1
10.113,61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
0
237
237
237
237
341
4.813,65
0
0
4.578,02
1.160,20
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.365,90
0,00
4.365,90
4.365,90
0,00
4.365,90
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
3.500,00
189,97
3.310,03
3.500,00
189,97
3.310,03
Agência: 3793-1
11.704,50
Descontos
Valor Líquido
3.835,76
16.344,90
556,18
2.370,01
3.279,58
13.974,89
20.180,66
2.926,19
Agência: 3793-1
98
0056-5
98
0056-5
98
0056-5
0-0CARTA-JOSIAS
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1369-2
2777-4
1538
55523-4
0-0
CARTA-GALVÃO
Detalhe Banco Agência
672
672
672
678
672
672
672
672
676
678
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
681
Data de Pagamento: 16/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.310,03
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 10/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
CARTA-FERRAR
690
Data de Pagamento: 18/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
17.254,47
Detalhe Banco Agência
0
0
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
1286-6
1286-6
1173-1
1173-1
707
707
17.254,47
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.552,40
0,00
1.552,40
458,49
0,00
766,20
Data de Pagamento: 19/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
711
458,49
070.398/09
0
104
3397
787-3
711
0,00
766,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
711
196,20
0,00
196,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
711
159,80
0,00
159,80
0
1
1534-2
17.219-7
711
Página 176 de 205
2.973,29
Detalhe Banco Agência
159,80
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
654/2014
800/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1288/2014
1508/2014
1509/2014
1575/2014
1721/2014
1631/2014
1905/2014
1518/2014
1519/2014
1769/2014
1859/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
7 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
4 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DL KARAM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS TEXTEIS LTDA -ME
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1680/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1508/2014
1742/2014
1857/2014
1857/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
2 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 19/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.040,00
0,00
2.040,00
0
1
1534-2
16.595-6
711
200,00
0,00
200,00
0
1
1534-2
16.595-6
711
5.373,09
0,00
5.373,09
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
39,00
0,00
39,00
1.132,70
0,00
251,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 25/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
718
1.132,70
0
1
1534-2
17.219-7
718
0,00
251,00
0
1
1534-2
17.219-7
718
5.029,80
1.089,79
903,00
0,00
0,00
0,00
5.029,80
1.089,79
903,00
11.987,69
2.205,47
0
0
0
1
1
33
392-1
392-1
950
306.324-0
306.324-0
13000194-8
718
718
718
800,00
0,00
800,00
5.300,00
0
1
1534-2
16.595-6
718
530,44
0,00
530,44
1.492,80
0
33
809
13000215-5
718
296,80
0,00
296,80
0
33
809
13000215-5
718
416,83
0,00
416,83
0
33
809
13000215-5
718
5.800,00
768,85
5.031,15
0
1
2881-9
52515-4
718
16.289,36
768,85
Agência: 3793-1
1.788,60
Detalhe Banco Agência
5.031,15
15.520,51
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
26.535,00
0,00
26.535,00
26.535,00
0,00
26.535,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 01/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
26.535,00
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
28,00
0,00
28,00
319,60
0,00
319,60
204,00
0,00
204,00
969,00
0,00
969,00
Página 177 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
732
Data de Pagamento: 03/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
644,90
9.473,00
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
739
0
1
1534-2
17.219-7
739
0
1
1534-2
16.595-6
739
0
1
1534-2
16.595-6
739
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1521/2014
1523/2014
1578/2014
1795/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
3
1
1
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2111/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1258/2014
1110/2014
1577/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
2 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
1 TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1877/2014
1218/2014
1218/2014
1275/2014
1581/2014
1866/2014
2059/2014
1200/2014
2049/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2001/2014
1867/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
3
1
1
1
1
ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
23,28
23,28
33.332,12
46.673,78
0,00
0,00
0,00
0,00
23,28
23,28
33.332,12
46.673,78
81.573,06
0,00
81.573,06
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 03/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
0
0
0
90.272,00
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.383,10
0,00
3.383,10
3.383,10
0,00
3.383,10
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
31.307,82
60,00
16.344,90
0,00
8,70
2.370,01
31.307,82
51,30
13.974,89
47.712,72
2.378,71
45.334,01
Agência: 3793-1
3.383,10
1369-2
1369-2
7347
7347
2777-4
2777-4
79277-2
79277-2
Detalhe Banco Agência
739
739
709
709
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
752
Data de Pagamento: 07/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
90.272,00
17.254,47
Detalhe Banco Agência
0
0
0
Conta Corrente: 9.347-5
748
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
7347
1286-6
1286-6
79277-2
1173-1
1173-1
636
746
746
Data de Pagamento: 08/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.091,84
38.373,57
31.002,74
5.517,34
24.430,51
5.175,00
10.113,61
574,11
0,00
0,00
0,00
0,00
596,98
0,00
4.517,73
38.373,57
31.002,74
5.517,34
24.430,51
4.578,02
10.113,61
4.517,73
166.038,38
24.716,74
0,00
24.716,74
24.716,74
9.800,00
0,00
9.800,00
9.800,00
154.221,35
1.171,09
Agência: 3793-1
237
237
748
748
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 06/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
341
0-0CARTA-FIRENZ
3263-8
12.495-8
3263-8
12.495-8
3263-8
12.495-8
3263-8
12.495-8
0-0CARTA-JOSIAS
1538
55523-4
763
760
760
760
760
763
760
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
760
FAS
0
341
003.418-09
003.418-09
003.418-09
003.418-09
4.578,02
10.113,61
3836
24.907-2
760
153.050,26
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
856,06
5.500,00
235,41
686,35
620,65
4.813,65
6.356,06
921,76
5.434,30
Página 178 de 205
Data de Pagamento: 10/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
620,65
4.813,65
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0CARTA-FIRENZ
0-0
CARTA-GALVÃO
771
771
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1868/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1691/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 EMASA ENGENHARIA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1764/2014
1742/2014
800/2014
1779/2014
1769/2014
1876/2014
1200/2014
1233/2014
1233/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1795/2014
2063/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
5 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK
4 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
2 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2105/2013
2994/2013
1724/2014
1779/2014
923/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
2
1
1
1
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.500,00
189,97
3.310,03
3.500,00
189,97
3.310,03
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 13/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.310,03
0
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
15.518,69
232,78
15.285,91
15.518,69
232,78
15.285,91
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
CARTA-FERRAR
776
Data de Pagamento: 20/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
20.636,98
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.347-5
399
358
C. Corrente Nr. Boletim
00.579-20
748
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
179,55
0,00
179,55
179,55
319,60
0,00
319,60
200,00
0,00
69,84
833,66
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
3397
787-3
792
319,60
0
1
1534-2
17.219-7
792
200,00
200,00
0
1
1534-2
16.595-6
792
0,00
0,00
69,84
833,66
69,84
833,66
0
0
237
33
1369-2
809
2777-4
13000215-5
792
792
5.800,00
24.720,00
768,85
0,00
5.031,15
24.720,00
5.031,15
24.720,00
Toda e Qul
0
0
1
254
2881-9
1
52515-4
13553-0
784
792
5.945,10
0,00
5.945,10
11.930,10
58.918/09
0
341
942
20.760-6
792
5.985,00
0,00
5.985,00
58.918/09
0
341
942
20.760-6
792
44.052,75
768,85
Agência: 3793-1
070.398/09
Detalhe Banco Agência
43.283,90
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
20.911,08
36.860,09
0,00
0,00
20.911,08
36.860,09
57.771,17
0,00
57.771,17
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 22/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
87.360,00
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
280,44
809,35
5.029,80
23,28
4.940,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,44
809,35
5.029,80
23,28
4.940,69
Página 179 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
748
748
C. Corrente Nr. Boletim
7347
7347
79277-2
79277-2
796
796
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
11.987,69
93,12
29.334,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
1
1
1
237
392-1
392-1
392-1
1369-2
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
306.324-0
306.324-0
2777-4
BOLETO
802
802
802
802
807
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2064/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2995/2013
2998/2013
1214/2014
1576/2014
1576/2014
1865/2014
2062/2014
2291/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4
6
5
1
2
1
1
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
852/2014
1522/2014
1985/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2337/2014
923/2014
1679/2014
1680/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
1
2
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1996/2014
2246/2014
2158/2014
2159/2014
1233/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 PEDRO DE PAULA TEIXEIRA NETO EIRELI - ME
1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
1 SHOW DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME
3 SONHOS COLCHÕES- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
32.170,87
0,00
32.170,87
43.254,43
0,00
43.254,43
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
103209/07
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.270,97
12.722,56
4.600,97
6.994,72
20.039,34
3.835,76
16.334,90
10,00
176,74
1.769,21
0,00
0,00
2.791,05
556,18
2.368,56
1,45
1.094,23
10.953,35
4.600,97
6.994,72
17.248,29
3.279,58
13.966,34
8,55
65.809,22
7.663,19
Agência: 3793-1
399
123
25935-80
802
105.835,80
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
17.254,47
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
104
104
104
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
98
1286-6
1286-6
1286-6
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
1173-1
1173-1
1173-1
812
812
812
812
812
812
812
812
58.146,03
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
440,00
308,80
1.060,88
0,00
0,00
0,00
440,00
308,80
1.060,88
1.809,68
0,00
1.809,68
Data de Pagamento: 29/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
9.642,50
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.847,50
6.847,65
2.549,25
3.870,60
0,00
0,00
0,00
0,00
3.847,50
6.847,65
2.549,25
3.870,60
17.115,00
0,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1.060,88
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 28/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
237
237
33
1369-2
1369-2
809
C. Corrente Nr. Boletim
2777-4
2777-4
13000215-5
824
824
824
Data de Pagamento: 30/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
8.494,20
13.267,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
BOLETO
BOLETO
BOLETO
BOLETO
831
833
833
833
17.115,00
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
46,56
835,00
34,32
0,00
0,00
0,00
46,56
835,00
34,32
107,40
0,00
107,40
6.822,90
0,00
6.822,90
Página 180 de 205
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
334,84
1.670,00
509,16
6.822,90
054.028/20
58.918/09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
237
1
341
1369-2
982-2
616
2777-4
59.990-5
63881-3
835
835
835
0
341
616
63881-3
835
0
341
942
20.760-6
835
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2161/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
LTDA - EPP
1 SPAZIO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2285/2014
1866/2014
2280/2014
2284/2014
2293/2014
1
2
2
1
1
2342/2014
1
2283/2014
1200/2014
1
5
2288/2014
1
2282/2014
1
ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
FRANCISCO GOOSSEN FILHO
GOTINO MANOEL MENDES
LUIS ERNANI FIGUEREDO
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK
RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
SALLVI ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE
IMÓVEIS LTDA
SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2281/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2426/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
DEBORA CRISTINA LARCHER DE CARVALHO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1573/2014
1722/2014
1722/2014
1864/2014
2280/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
1
2
1
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
GOTINO MANOEL MENDES
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
799,50
0,00
799,50
8.645,68
0,00
8.645,68
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.599,00
0
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
Valor Líquido
5.091,84
5.175,00
2.767,02
3.500,00
10.113,61
574,11
596,98
615,69
189,97
0,00
4.517,73
4.578,02
2.151,33
3.310,03
10.113,61
614,91
0,00
614,91
5.800,00
13.843,20
768,85
0,00
5.031,15
13.843,20
5.031,15
13.843,20
9.800,00
0,00
9.800,00
9.800,00
3.310,03
3.500,00
189,97
3.310,03
2.935,57
57.270,01
Agência: 3793-1
4.517,73
4.578,02
2.151,33
3.310,03
10.728,52
Descontos
Valor Líquido
5.500,00
686,35
4.813,65
5.500,00
686,35
4.813,65
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00
Agência: 3793-1
14807-5
835
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
1
237
341
0
341
1538
55523-4
850
Toda e Qul
0
0
1
254
2881-9
1
52515-4
13553-0
850
850
FAS
0
341
3836
24.907-2
850
0
0
0-0
CARTA-FERRAR
849
70.613/09
0-0CARTA-FIRENZ
0-0CARTA-JOSIAS
1243-2
37.220-X
3135-6
1470-2
1538
55523-4
849
849
850
850
850
Data de Pagamento: 10/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.813,65
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
3511-4
0
0
0
0
0
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 07/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
60.205,58
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
CARTA-GALVÃO
856
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
200,00
Detalhe Banco Agência
0
33
84
C. Corrente Nr. Boletim
01048811-3
862
200,00
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
750,77
1.247,91
3.305,92
282,69
140,02
0,00
0,00
458,90
39,25
17,07
750,77
1.247,91
2.847,02
243,44
122,95
5.727,31
515,22
5.212,09
Página 181 de 205
Data de Pagamento: 12/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.089,14
2.687,00
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
70.613/09
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
254
254
254
254
1
1
1
1
1
1243-2
C. Corrente Nr. Boletim
16.774-2
16.774-2
16.774-2
16.774-2
37.220-X
846
846
846
846
866
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
923/2014
923/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
4 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1978/2014
1979/2014
2165/2014
2298/2014
1952/2014
1857/2014
2427/2014
1779/2014
1996/2014
1996/2014
2063/2014
2292/2014
2162/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1863/2014
2057/2014
2440/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2645/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
3 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 FUNDACAO EDUCACIONAL MENINOS E MENINAS
DA RUA PROFETA ELIAS
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 TRIBUSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
13.267,50
5.352,85
0,00
0,00
13.267,50
5.352,85
18.620,35
0,00
18.620,35
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 13/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
39.802,50
Descontos
Valor Líquido
1.328,30
0,00
1.328,30
376,93
0,00
376,93
483,64
0,00
483,64
119,84
0,00
119,84
1.024,20
0,00
1.024,20
1.173,00
0,00
24.625,67
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
BOLETO
BOLETO
869
869
Data de Pagamento: 21/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
886
070.398/09
0
104
3397
787-3
886
0
237
2762-6
33980-6
886
0
237
2762-6
33980-6
886
23.715,67
0
1
1534-2
17.219-7
886
1.173,00
1.173,00
0
1
1534-2
16.595-6
886
0,00
24.625,67
27.060,14
0
104
369-7
4318-6
883
23,28
23,28
23,28
20.724,77
28.972,10
127,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,28
23,28
23,28
20.724,77
28.972,10
127,96
37.126,94
0
0
0
0
0
0
237
237
237
748
748
341
1369-2
1369-2
1369-2
7347
7347
4020
2777-4
2777-4
2777-4
79277-2
79277-2
22.373-3
886
886
886
886
886
886
79.026,25
0,00
Agência: 3793-1
27.993,40
Detalhe Banco Agência
14.118,78
80.272,00
127,96
79.026,25
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.089,79
5.029,80
2.459,64
0,00
0,00
0,00
1.089,79
5.029,80
2.459,64
8.579,23
0,00
8.579,23
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 26/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.119,59
2.459,64
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.724,95
0,00
3.724,95
3.724,95
0,00
3.724,95
Página 182 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
341
392-1
392-1
1538
C. Corrente Nr. Boletim
306.324-0
306.324-0
55523-4
911
911
911
Data de Pagamento: 28/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.724,95
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
920
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2447/2014
2629/2014
2652/2014
2446/2014
2440/2014
2562/2014
2445/2014
2444/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
2
ANTÔNIO ADIL PRESTES DE SOUZA
BD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
GOTINO MANOEL MENDES
LUIS ERNANI FIGUEREDO
MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
1 MATTOS LEÃO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA-ME
1 RAFAEL TARASZKIEWICZ WOWK
1 SERGIO ANTONIO DALLALIBERA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2220/2014
2220/2014
2212/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2443/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 VIENA LOCADORA LTDA - ME
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2495/2014
2243/2014
2287/2014
2291/2014
2305/2014
2363/2014
2436/2014
2439/2014
2442/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
2
1
1
1
1
1
JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SHOPPING DE FERRAGENS LTDA - EPP
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
TECNOLIMP SERVIÇOS LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.091,84
10.954,27
2.767,02
3.500,00
7.653,97
574,11
0,00
80,02
189,97
0,00
4.517,73
10.954,27
2.687,00
3.310,03
7.653,97
3.074,55
0,00
3.074,55
5.800,00
3.500,00
768,85
189,97
5.031,15
3.310,03
42.341,65
1.802,92
40.538,73
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
4.517,73
10.954,27
2.687,00
3.310,03
10.728,52
70.613/09
5.031,15
3.310,03
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
69,84
23,28
833,66
0,00
0,00
0,00
69,84
23,28
833,66
926,78
0,00
926,78
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
10.300,00
0,00
10.300,00
10.300,00
0,00
10.300,00
Agência: 3793-1
795,28
960,08
Descontos
Valor Líquido
23,28
48,00
3.835,76
16.334,90
10,00
10.593,30
3.835,76
16.344,90
10.593,30
0,00
0,00
556,18
2.368,56
1,45
1.140,39
383,05
1.677,49
1.447,30
23,28
48,00
3.279,58
13.966,34
8,55
9.452,91
3.452,71
14.667,41
9.146,00
61.619,20
7.574,42
Agência: 3793-1
10.300,00
0
0
0
0
0
1
1
237
341
1622-5
1243-2
3135-6
1538
Carta
40.747-X
37.220-X
1470-2
55523-4
926
925
925
925
925
0
341
1538
55523-4
925
0
0
1
0
2881-9
52515-4
0-0
CARTA-FERRAR
925
926
Detalhe Banco Agência
0
0
0
237
237
33
1369-2
1369-2
809
C. Corrente Nr. Boletim
2777-4
2777-4
13000215-5
938
938
938
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0 PG P/ SALLVI
942
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.761,40
96,00
529.146,04
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
33
104
104
104
104
104
104
104
1369-2
4296
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
1286-6
C. Corrente Nr. Boletim
2777-4
13.000470-2
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
1173-1
959
959
959
959
959
959
966
966
969
54.044,78
Conta Corrente: 9.347-5
Descontos
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 05/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 04/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Valor Bruto
Data de Pagamento: 03/12/2014
Valor Líquido
Página 183 de 205
Total/ Observações
Fornecedor
Data de Pagamento: 17/12/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2206/2014
2207/2014
2208/2014
2604/2014
2476/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2655/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 NATALIA CAMARGO PINTO BARBARESCO
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2817/2014
2818/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1581/2014
1581/2014
1728/2014
2189/2014
2
3
1
1
2289/2014
2435/2014
2820/2014
2292/2014
2424/2014
2543/2014
2810/2014
2624/2014
1
1
1
2
1
1
1
1
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
CLAITON FERNANDO TODESCHINI
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
DB-2 COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES S.A.
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
SINDICI DO BRASIL METALURGICA E GRAFICA
LTDA ME
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Data de Pagamento: 17/12/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
616,80
0,00
616,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
975
181,20
0,00
181,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
975
79,80
0,00
79,80
070.398/09
0
104
3397
787-3
975
5.249,00
113,42
0,00
0,00
5.249,00
113,42
0
0
237
237
6460
2762-6
155-4
33980-6
975
975
6.240,22
0,00
Agência: 3793-1
5.249,00
413,02
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
5.500,00
686,35
4.813,65
5.500,00
686,35
4.813,65
Data de Pagamento: 18/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.813,65
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
32.170,87
32.170,87
0,00
0,00
32.170,87
32.170,87
64.341,74
0,00
64.341,74
0
C. Corrente Nr. Boletim
0-0
CARTA-GALVÃO
986
Data de Pagamento: 19/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
64.341,74
103209/07
103209/07
Conta Corrente: 9.347-5
Detalhe Banco Agência
0
0
399
399
C. Corrente Nr. Boletim
123
123
25935-80
25935-80
992
Data de Pagamento: 22/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
54.619,84
1.129,38
59.816,70
397,90
0,00
0,00
0,00
0,00
54.619,84
1.129,38
59.816,70
397,90
193.189,43
5.029,80
1.089,79
1.886,70
38.612,76
18.022,63
2.794,85
30.438,56
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.029,80
1.089,79
1.886,70
38.612,76
18.022,63
2.794,85
30.438,56
210,00
11.987,69
214.048,91
0,00
214.048,91
Página 184 de 205
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
6.240,22
Conta Corrente: 9.347-5
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
397,90
5.409,30
89.868,80
210,00
003.418-09
003.418-09
003.418-09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
1
1
1
1
3263-8
3263-8
3263-8
1534-2
12.495-8
12.495-8
12.495-8
17.219-7
993
993
993
989
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
392-1
392-1
748
748
748
748
1
7347
7347
7347
7347
2823-1
306.324-0
306.324-0
BOLETO
79277-2
79277-2
79277-2
79277-2
28.516-1
989
989
995
999
999
999
999
989
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2476/2014
2690/2014
1857/2014
2736/2014
2491/2014
2692/2014
2623/2014
2737/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
4 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
1 JORDÃO PEREIRA EIRELI ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MELLO & LAZAROTTO COMERCIAL LTDA
1 NORSKPAR COMERCIAL LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2651/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2683/2013
2685/2013
3068/2013
3069/2013
3070/2013
3208/2013
3210/2013
3212/2013
2680/2013
3065/2013
3201/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
AFRO-GLOBO - FORUM CULTURAL
INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO SALESIANO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3452/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.347-5
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
169,06
0,00
169,06
460,10
0,00
460,10
1.173,00
0,00
1.173,00
104,72
890,40
0,00
0,00
104,72
890,40
233,40
0,00
233,40
1.808,00
163,75
0,00
0,00
1.808,00
163,75
5.002,43
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.656,36
237
2762-6
33980-6
1016
0
237
2762-6
33980-6
1016
5.673,00
0
1
1534-2
16.595-6
1016
104,72
5.657,28
0
0
237
33
2995-5
809
12311-0
13000215-5
1016
1016
0
33
809
13000215-5
1016
0
0
1
399
1244-0
598
37.550-0
13851-18
1016
1016
1.808,00
163,75
142358/200
5.002,43
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.353,00
0,00
14.353,00
14.353,00
0,00
14.353,00
Data de Pagamento: 09/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
140.420,08
Toda e Qul
Conta Corrente: 9.351-3
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.536,00
3.140,25
3.768,00
6.281,25
3.140,25
3.768,00
6.281,25
3.140,25
3.454,50
3.454,50
3.454,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.536,00
3.140,25
3.768,00
6.281,25
3.140,25
3.768,00
6.281,25
3.140,25
3.454,50
3.454,50
3.454,50
47.418,75
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.351-3
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3404-5 31.027.210-6
26
Data de Pagamento: 10/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
36.704,40
15.959,25
36.704,40
22.860,00
15.959,25
36.704,40
22.860,00
15.959,25
10.363,50
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
9-4
9-4
9-4
9-4
9-4
9-4
9-4
9-4
3834
3834
3834
43909-6
56651-9
43909-6
56652-7
56651-9
43909-6
56652-7
56651-9
11970-7
11970-7
11970-7
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
47.418,75
Conta Corrente: 9.351-3
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.282,69
1.241,10
10.041,59
11.282,69
1.241,10
10.041,59
Página 185 de 205
Data de Pagamento: 13/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
115.187,97
Detalhe Banco Agência
0
1
1433-8
C. Corrente Nr. Boletim
39.248-0
122
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3452/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3455/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3064/2013
3209/2013
3237/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3237/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3455/2013
3457/2013
1199/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2681/2013
3066/2013
3203/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC
1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC
1 ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.351-3
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.742,76
1.181,70
9.561,06
10.742,76
1.181,70
9.561,06
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 18/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
93.622,20
0
Conta Corrente: 9.351-3
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
35.749,40
3.932,43
31.816,97
35.749,40
3.932,43
Agência: 3793-1
1433-8
39.248-0
212
116.404,87
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
306
31.816,97
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.333,00
0,00
14.333,00
14.353,00
0,00
15.000,00
0,00
43.686,00
0,00
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
155.746,60
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
292
14.353,00
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
292
15.000,00
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
292
43.686,00
Conta Corrente: 9.351-3
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.310,46
0,00
17.310,46
17.310,46
0,00
17.310,46
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.351-3
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
107.721,89
Toda e Qul
Conta Corrente: 9.351-3
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
26.040,60
2.864,47
23.176,13
7.359,54
809,55
285.994,34
319.394,48
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3406-1 31.027.210-6
333
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1433-8
39.248-0
470
6.549,99
0
1
1433-8
39.248-0
470
31.459,38
254.534,96
0
1
1433-8
39.248-0
470
35.133,40
284.261,08
Agência: 3793-1
366.399,43
Detalhe Banco Agência
Conta Corrente: 9.351-3
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.884,00
1.884,00
1.884,00
0,00
0,00
0,00
1.884,00
1.884,00
1.884,00
5.652,00
0,00
5.652,00
Página 186 de 205
Data de Pagamento: 10/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
7.831,50
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
1
3404-5
3404-5
3404-5
C. Corrente Nr. Boletim
6026-7
6026-7
6026-7
477
477
477
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
5136/2012
Banco: 1
Documento/
Ano
3139/2013
3140/2013
3166/2013
3166/2013
3167/2013
3170/2013
3170/2013
3170/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 3793-1
Pc Credor
1 ABAIXO DE ZERO COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD
E.M. BARBOSA
E.M. BARBOSA
E.M. BARBOSA
S LTDA
S LTDA
S LTDA
S LTDA
S LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3165/2013
3166/2013
3170/2013
3136/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
4
4
2
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
E.M. BARBOSA
VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3139/2013
3165/2013
3166/2013
3170/2013
3171/2013
3171/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3165/2013
3166/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
3
5
5
1
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
E.M. BARBOSA
MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
6 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
870,00
0,00
870,00
870,00
0,00
870,00
Agência: 3793-1
Pc Credor
2
2
2
3
2
1
2
3
Conta Corrente: 9.351-3
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.510,00
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
491,20
642,00
53,88
1.161,03
725,00
15,55
15,55
15,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491,20
642,00
53,88
1.161,03
725,00
15,55
15,55
15,55
3.119,76
0,00
Agência: 3793-1
341
4011
84243-4
600
36.403,78
3.492,53
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
17.219-7
25400-2
25400-2
25400-2
38
38
38
38
38
38
38
38
3.119,76
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
54,00
86,88
15,55
2.883,65
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
86,88
15,55
2.883,65
3.040,08
0,00
3.040,08
Data de Pagamento: 21/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.636,43
130,62
6.879,60
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
389,76
38,00
44,58
15,55
133,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389,76
38,00
44,58
15,55
133,68
991,04
0,00
991,04
1.612,61
0,00
Agência: 3793-1
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 15/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.352-1
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1534-2
1534-2
1534-2
1780-9
17.219-7
17.219-7
25400-2
10959-2
46
46
46
46
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
10.497,82
130,62
34.934,16
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
0
0
1
1
1
1
33
1534-2
1534-2
1534-2
1534-2
809
17.219-7
17.219-7
17.219-7
25400-2
13000215-5
64
64
64
64
64
0
33
809
13000215-5
64
1.612,61
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
280,00
53,88
0,00
0,00
280,00
53,88
Página 187 de 205
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
7.837,66
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
1534-2
1534-2
C. Corrente Nr. Boletim
17.219-7
17.219-7
97
97
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3171/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
68/2014
208/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3140/2013
3168/2013
3171/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3146/2013
3169/2013
3166/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3139/2013
3140/2013
3165/2013
3166/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
ORIGEM LTDA
4 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
7 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
8 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
128,88
0,00
128,88
462,76
0,00
462,76
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
16.224,60
16.224,60
0,00
0,00
16.224,60
16.224,60
32.449,20
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
33
809
C. Corrente Nr. Boletim
13000215-5
97
Data de Pagamento: 17/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
32.449,20
103209/07
103209/07
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
9-4
9-4
60468-2
60468-2
142
142
32.449,20
Conta Corrente: 9.352-1
Data de Pagamento: 25/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
552,48
0,00
552,48
552,48
0
1
1534-2
17.219-7
129
40,88
0,00
40,88
245,28
0
237
2383-3
8434-4
129
212,16
0,00
212,16
1.791,92
0
33
809
13000215-5
129
805,52
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
805,52
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
25.118,80
0,00
25.118,80
411,30
0,00
411,30
1.533,06
0,00
1.533,06
27.063,16
0,00
27.063,16
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 26/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
61.438,58
Descontos
Valor Líquido
389,76
0,00
389,76
426,27
0,00
54,00
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
135
070.398/09
0
104
3397
787-3
135
0
1
1534-2
17.219-7
135
1.533,06
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 20/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
218
426,27
0
1
1534-2
17.219-7
218
0,00
54,00
0
1
1534-2
17.219-7
218
1.852,80
0,00
1.852,80
0
1
1534-2
17.219-7
218
2.722,83
0,00
2.722,83
Página 188 de 205
10.932,06
Detalhe Banco Agência
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3171/2013
407/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
893/2013
1146/2013
1454/2013
747/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3140/2013
408/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
5 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL
DO PARANA
1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL
DO PARANA
1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL
DO PARANA
1 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL
DO PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
5 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA
EPP
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
234/2014
523/2014
1017/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1226/2014
1227/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1187/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.352-1
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.400,80
0,00
3.400,80
9.905,39
46,50
0,00
46,50
2.200,61
3.447,30
0,00
3.447,30
Agência: 3793-1
SMAB
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
11.831,38
0,00
11.831,38
11.831,38
0,00
11.831,38
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
33
809
13000215-5
227
0
1
4314-1
10996-7
227
Data de Pagamento: 10/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1518-0
215.986-4
287
11.831,38
0
1
1518-0
215.986-4
287
0,00
11.831,38
0
1
1518-0
215.986-4
287
11.831,38
0,00
11.831,38
0
1
1518-0
215.986-4
287
47.325,52
0,00
47.325,52
Agência: 3793-1
47.325,52
Detalhe Banco Agência
Conta Corrente: 9.352-1
Data de Pagamento: 08/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
126,21
0,00
126,21
2.250,65
0
1
1534-2
17.219-7
368
226,22
0,00
226,22
458,94
0
1
2823-1
35.299-3
368
352,43
0,00
Agência: 3793-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
16.224,60
16.224,60
16.224,60
0,00
0,00
0,00
16.224,60
16.224,60
16.224,60
48.673,80
0,00
48.673,80
Data de Pagamento: 21/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
48.673,80
103209/07
103209/07
103209/07
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.091,02
2.133,58
0,00
0,00
14.091,02
2.133,58
16.224,60
0,00
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
352,43
Conta Corrente: 9.352-1
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
9-4
9-4
9-4
60468-2
60468-2
60468-2
413
413
413
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
16.224,60
103209/07
103209/07
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
9-4
9-4
60468-2
60468-2
466
466
16.224,60
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
195,88
0,00
195,88
Página 189 de 205
Data de Pagamento: 03/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.033,94
Detalhe Banco Agência
0
237
1369-2
C. Corrente Nr. Boletim
2777-4
496
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1183/2014
1186/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1184/2014
1185/2014
1166/2014
1187/2014
1324/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1403/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1187/2014
1335/2014
1324/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1285/2014
1499/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 LICITAL COMERCIAL LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
195,88
0,00
195,88
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 03/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.352-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 09/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
81,50
0,00
81,50
197,40
0
1
1534-2
17.219-7
517
233,40
0,00
233,40
4.585,56
0
33
809
13000215-5
517
314,90
0,00
Agência: 3793-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
333,85
0,00
333,85
30,15
0,00
30,15
23.015,70
0,00
23.015,70
195,88
74,26
0,00
0,00
195,88
74,26
23.649,84
0,00
Data de Pagamento: 22/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.548,66
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
3397
787-3
552
070.398/09
0
104
3397
787-3
552
23.015,70
0
1
2926-2
31013-1
499
4.187,27
842,60
0
0
237
33
1369-2
809
2777-4
13000215-5
552
552
23.649,84
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
23.015,70
0,00
23.015,70
23.015,70
0,00
23.015,70
Data de Pagamento: 24/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
30.610,74
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
102,59
268,38
74,26
0,00
0,00
0,00
102,59
268,38
74,26
445,23
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
070.398/09
Conta Corrente: 9.352-1
Agência: 3793-1
C. Corrente Nr. Boletim
314,90
Conta Corrente: 9.352-1
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
2926-2
31013-1
563
Data de Pagamento: 05/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.698,52
1.269,80
Detalhe Banco Agência
0
0
0
237
237
33
1369-2
1369-2
809
C. Corrente Nr. Boletim
2777-4
2777-4
13000215-5
573
573
573
445,23
Conta Corrente: 9.352-1
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
19,50
0,00
19,50
5.019,75
0
1
1534-2
17.219-7
599
210,28
0,00
210,28
3.819,34
0
1
2823-1
35.299-3
599
Página 190 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1498/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1308/2014
1309/2014
1310/2014
1285/2014
1455/2014
1335/2014
1520/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 P.A.S. - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1520/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1904/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1510/2014
1511/2014
1512/2014
1183/2014
1507/2014
1507/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
93,07
0,00
93,07
322,85
0,00
322,85
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
SMAB
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
261,30
0,00
261,30
98,20
0,00
56,88
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
4314-1
10996-7
599
Data de Pagamento: 04/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
642
98,20
070.398/09
0
104
3397
787-3
642
0,00
56,88
070.398/09
0
104
3397
787-3
642
119,50
0,00
119,50
2.200,53
0
1
1534-2
17.219-7
642
500,00
0,00
500,00
5.200,00
0
1
1534-2
16.595-6
642
268,38
85,94
0,00
0,00
268,38
85,94
5.097,99
0
0
237
237
1369-2
1369-2
2777-4
2777-4
642
642
1.390,20
0,00
1.390,20
Agência: 3793-1
2.265,84
Detalhe Banco Agência
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
364,88
0,00
364,88
364,88
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 05/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.160,20
0
237
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
2777-4
671
364,88
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.472,95
0,00
17.472,95
17.472,95
0,00
17.472,95
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 23/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
92.472,95
Descontos
Valor Líquido
293,98
0,00
293,98
104,40
0,00
18,00
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
FATURA
722
Data de Pagamento: 25/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
720
104,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
720
0,00
18,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
720
77,00
0,00
77,00
0
1
1534-2
17.219-7
720
139,00
0,00
139,00
0
1
1534-2
17.219-7
720
24,00
0,00
24,00
0
1
1534-2
17.219-7
720
Página 191 de 205
416,38
Detalhe Banco Agência
1.788,60
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1740/2014
1517/2014
1767/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1406/2014
1677/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1852/2014
1183/2014
1740/2014
2024/2014
1497/2014
1520/2014
1776/2014
2005/2014
2085/2014
1909/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 EMPRESA DE ÁGUAS PÉ DA SERRA LTDA.
1 GOLD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
1 ROBERTA HOFIUS KNAUT
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1760/2014
1761/2014
1762/2014
1776/2014
1767/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
38,00
0,00
38,00
77,80
0,00
77,80
63,21
0,00
63,21
835,39
0,00
835,39
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 25/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.492,80
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.091,02
14.091,02
0,00
0,00
14.091,02
14.091,02
28.182,04
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
1534-2
17.219-7
720
0
33
809
13000215-5
720
0
33
809
13000215-5
720
Data de Pagamento: 02/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
32.449,20
103209/07
103209/07
Detalhe Banco Agência
0
0
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
9-4
9-4
60468-2
60468-2
736
736
28.182,04
Conta Corrente: 9.352-1
Data de Pagamento: 03/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
23.015,70
0,00
23.015,70
30.610,74
0
1
2926-2
31013-1
697
40,00
0,00
40,00
644,90
0
1
1534-2
17.219-7
741
81,50
0,00
81,50
0
1
1534-2
17.219-7
741
66,60
35,88
85,94
171,88
76,00
200,00
14.091,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,60
35,88
85,94
171,88
76,00
200,00
14.091,02
0
0
0
0
0
0
0
1
104
237
237
104
33
1
2327-2
371-9
1369-2
1369-2
370-0
84
9-4
8796-3
147-6
2777-4
2777-4
294-9
01039848-3
60468-2
741
741
741
741
741
742
697
37.864,52
0,00
37.864,52
Agência: 3793-1
66,60
35,88
350,94
240,00
200,00
16.224,60
122285/200
103209/07
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
326,50
0,00
326,50
123,15
0,00
68,85
257,82
126,42
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 16/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
781
123,15
070.398/09
0
104
3397
787-3
781
0,00
68,85
070.398/09
0
104
3397
787-3
781
0,00
0,00
257,82
126,42
0
0
237
33
1369-2
809
2777-4
13000215-5
781
781
Página 192 de 205
638,20
Detalhe Banco Agência
257,82
341,86
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2061/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SOLANGE KANSO EL GHAOURI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2155/2014
2089/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1609/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1904/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2122/2014
1740/2014
1995/2014
2002/2014
1984/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2356/2014
2355/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
3 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 JORDÃO PEREIRA EIRELI ME
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO
PARANA
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
900,00
144,00
756,00
1.802,74
144,00
1.658,74
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Data de Pagamento: 16/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.352-1
Descontos
Valor Líquido
58.822,72
0,00
58.822,72
58.822,72
so bloquet
0
14.091,02
0,00
14.091,02
16.224,60
103209/07
0
72.913,74
0,00
72.913,74
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
34.146,98
0,00
34.146,98
34.146,98
0,00
34.146,98
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
68.527,05
0,00
68.527,05
68.527,05
0,00
68.527,05
Agência: 3793-1
27594-8
781
Detalhe Banco Agência
1
C. Corrente Nr. Boletim
9-4
fatura
786
60468-2
791
Data de Pagamento: 22/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
39.087,66
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
1855
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
C. Corrente Nr. Boletim
341
C. Corrente Nr. Boletim
910
09.239-4
797
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
84.564,74
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.352-1
FATURA
808
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
128,40
0,00
128,40
128,40
0
237
2762-6
33980-6
839
48,00
0,00
48,00
48,00
0
1
1534-2
17.219-7
839
171,88
314,16
155,60
0,00
0,00
0,00
171,88
314,16
155,60
334,84
314,16
155,60
0
0
0
237
237
33
1369-2
2995-5
809
2777-4
12311-0
13000215-5
839
839
839
818,04
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
818,04
Conta Corrente: 9.352-1
Data de Pagamento: 11/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
23.015,70
0,00
23.015,70
30.610,74
14.091,02
0,00
14.091,02
16.224,60
37.106,72
0,00
37.106,72
Página 193 de 205
103209/07
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
1
2926-2
31013-1
861
0
1
9-4
60468-2
861
04/02/2015 13:56:00
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2420/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1975/2014
1976/2014
1977/2014
2164/2014
2297/2014
1740/2014
1951/2014
2155/2014
1995/2014
1995/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
4 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
3 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2219/2014
2219/2014
2211/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2494/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
2 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 JEFFERSON FERREIRA - TRANSPORTES
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2203/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
23.010,28
0,00
23.010,28
23.010,28
0,00
23.010,28
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 24/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
81.972,59
Descontos
Valor Líquido
293,98
0,00
293,98
104,40
0,00
18,00
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
FATURA
905
Data de Pagamento: 25/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
070.398/09
0
104
3397
787-3
889
104,40
070.398/09
0
104
3397
787-3
889
0,00
18,00
070.398/09
0
104
3397
787-3
889
128,40
0,00
128,40
0
237
2762-6
33980-6
889
32,10
0,00
32,10
0
237
2762-6
33980-6
889
53,00
0,00
53,00
0
1
1534-2
17.219-7
889
163,00
0,00
163,00
0
1
1534-2
17.219-7
889
62.289,66
0,00
62.289,66
62.289,66
fatura
910
85,94
85,94
0,00
0,00
85,94
85,94
337,68
2777-4
2777-4
889
889
63.254,42
0,00
Agência: 3793-1
493,03
Detalhe Banco Agência
261,18
216,00
so bloquet
0
0
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
257,82
85,94
126,42
0,00
0,00
0,00
257,82
85,94
126,42
470,18
0,00
470,18
1369-2
1369-2
Data de Pagamento: 04/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
795,28
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
85,94
0,00
85,94
85,94
0,00
85,94
960,08
Descontos
Valor Líquido
266,10
0,00
266,10
Página 194 de 205
237
237
33
1369-2
1369-2
809
C. Corrente Nr. Boletim
2777-4
2777-4
13000215-5
936
936
936
Data de Pagamento: 11/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.761,40
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
0
0
Conta Corrente: 9.352-1
Agência: 3793-1
237
237
63.254,42
Conta Corrente: 9.352-1
Agência: 3793-1
0
237
C. Corrente Nr. Boletim
1369-2
2777-4
963
Data de Pagamento: 17/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.302,18
070.398/09
Detalhe Banco Agência
0
104
3397
C. Corrente Nr. Boletim
787-3
980
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2204/2014
2205/2014
2475/2014
2188/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2155/2014
2421/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
2475/2014
2420/2014
2490/2014
2679/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
1 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD S LTDA
EPP
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
1 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA EPP
2 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A
1 MASTER SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
-ME
1 SOCORRO AOS NECESSITADOS
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2976/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2433/2013
3304/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
92,40
65,88
0,00
0,00
92,40
65,88
64,20
0,00
64,20
163,00
0,00
163,00
651,58
0,00
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 17/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
070.398/09
070.398/09
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
104
104
3397
3397
787-3
787-3
980
980
413,02
0
237
2762-6
33980-6
980
239,00
0
1
1534-2
17.219-7
980
651,58
Conta Corrente: 9.352-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.887,62
0,00
2.887,62
56.345,41
0,00
56.345,41
59.233,03
0,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 23/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
59.233,03
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
so bloquet
0
fatura
1003
so bloquet
0
fatura
1003
59.233,03
Conta Corrente: 9.352-1
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
96,30
0,00
96,30
1.656,36
0
237
2762-6
33980-6
1018
62.989,72
233,40
0,00
0,00
62.989,72
233,40
83.561,51
5.657,28
0
0
33
809
FATURA
13000215-5
1026
1018
14.091,02
0,00
14.091,02
16.224,60
0
1
9-4
60468-2
1012
77.410,44
0,00
77.410,44
Agência: 3793-1
103209/07
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.300,04
253,00
2.047,04
2.300,04
253,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 07/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
130.675,25
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
11
2.047,04
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.874,08
0,00
12.874,08
12.100,45
0,00
12.100,45
24.974,53
0,00
24.974,53
Página 195 de 205
Data de Pagamento: 09/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
140.420,08
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
24
Toda e Qul
0
1
3404-5 31.027.210-6
24
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3303/2013
3303/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
4 DB-2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2977/2013
2977/2013
3305/2013
3305/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
1
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3305/2013
3305/2013
3541/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
4 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3304/2013
3304/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3304/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
1204/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
4 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 MARIA STELA SANTOS GRACIANI
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.519,80
5.588,40
0,00
0,00
6.519,80
5.588,40
12.108,20
0,00
12.108,20
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
26.547,92
0
0
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.303,21
1.953,02
1.843,22
3.668,77
596,91
270,81
255,60
508,45
3.706,30
1.682,21
1.587,62
3.160,32
11.768,22
1.631,77
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
3.750,46
3.512,32
7,85
520,33
488,00
1,09
3.230,13
3.024,32
6,76
7.270,63
1.009,42
6.261,21
998.038,71
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
306.324-0
306.324-0
71
71
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
102
102
102
102
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.017.910,78
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
24.974,53
0,00
24.974,53
5.000,00
0,00
5.000,00
29.974,53
0,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
107
107
107
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
155.746,60
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
296
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
296
29.974,53
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.874,08
0,00
7.874,08
7.874,08
0,00
7.874,08
Agência: 3793-1
392-1
392-1
10.136,45
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 05/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.353-X
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
107.721,89
Toda e Qul
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.400,00
224,00
1.176,00
1.400,00
224,00
1.176,00
Página 196 de 205
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3406-1 31.027.210-6
339
Data de Pagamento: 17/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.176,00
Detalhe Banco Agência
0
33
3929
C. Corrente Nr. Boletim
01000345-8
540
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1179/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2555/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 OZZI ALIMENTOS LTDA-ME
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3278/2013
3279/2013
1896/2013
2606/2013
3026/2013
2551/2013
2875/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2876/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2875/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3079/2013
3090/2013
3493/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA
1 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA
4 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
1 IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
1 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA
DE ACESSÓRIOS LTDA-ME
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.487,50
0,00
3.487,50
3.487,50
0,00
3.487,50
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 25/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
3.487,50
0
Conta Corrente: 9.353-X
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
14.991,00
0,00
14.991,00
14.991,00
0,00
14.991,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
10.837,40
0,00
10.837,40
10.378,36
0,00
10.378,36
12.573,94
9.426,06
4.921,43
10.000,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
12.573,94
9.426,06
4.921,43
8.900,00
2.380,48
261,85
2.118,63
60.517,67
1.361,85
Agência: 3793-1
14.991,00
27.540-1
714
748
C. Corrente Nr. Boletim
730
79869-0
974
Data de Pagamento: 07/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
21.215,76
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
139.098/09
0
341
274
78.180-6
10
139.098/09
0
341
274
78.180-6
10
0
0
0
0
250
250
1
1
1
1
1876-7
1433-8
50.138-7
50.138-7
11.556-8
39.248-0
10
10
10
10
0
1
1433-8
39.248-0
10
22.000,00
4.921,43
130.675,25
59.155,82
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Data de Pagamento: 09/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
140.420,08
Toda e Qul
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
7.619,52
838,15
6.781,37
7.619,52
838,15
Agência: 3793-1
3858
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.356-4
Agência: 3793-1
341
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 17/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
3404-5 31.027.210-6
27
Data de Pagamento: 14/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
6.781,37
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
42
6.781,37
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
30.000,00
28.301,37
4.259,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
28.301,37
4.259,00
Página 197 de 205
Data de Pagamento: 21/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
90.272,00
4.964,00
Detalhe Banco Agência
0
0
0
33
33
341
2190
2190
3813
C. Corrente Nr. Boletim
13.001080-1
13.001080-1
22.586-3
51
51
51
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3494/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3484/2013
3485/2013
3486/2013
3487/2013
3488/2013
3489/2013
3490/2013
3491/2013
3086/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA
DE ACESSÓRIOS LTDA-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
HARTENTHAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2606/2013
2652/2013
3493/2013
3494/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
2549/2013
2873/2013
2873/2013
3056/2013
3056/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
2 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA
DE ACESSÓRIOS LTDA-ME
2 SANTOS E LEHMKUHL COMERCIO E VAREJISTA
DE ACESSÓRIOS LTDA-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
1
2
1
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2874/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
705,00
0,00
705,00
63.265,37
0,00
63.265,37
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 21/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
0
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.766,00
10.339,16
2.072,50
5.621,60
1.766,00
10.339,16
2.072,50
5.621,60
4.921,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.766,00
10.339,16
2.072,50
5.621,60
1.766,00
10.339,16
2.072,50
5.621,60
4.921,43
44.519,95
0,00
44.519,95
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
12.573,94
11.666,06
3.627,00
0,00
0,00
0,00
12.573,94
11.666,06
3.627,00
1.663,00
0,00
1.663,00
29.530,00
0,00
29.530,00
Agência: 3793-1
39.598,52
Descontos
Valor Líquido
699,84
28.990,98
17.724,18
14.447,72
29.610,22
97,55
4.041,22
2.471,88
2.014,94
4.127,59
602,29
24.949,76
15.252,30
12.432,78
25.482,63
91.472,94
12.753,18
Agência: 3793-1
3813
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.921,43
22.586-3
51
341
341
341
341
341
341
341
341
1
C. Corrente Nr. Boletim
3701
3701
3701
3701
3701
3701
3701
3701
1876-7
03572-1
03572-1
03572-1
03572-1
03572-1
03572-1
03572-1
03572-1
11.556-8
62
62
62
62
62
62
62
62
62
Data de Pagamento: 30/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
24.240,00
5.290,00
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
341
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 28/01/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
0
0
250
250
341
1
1
3813
50.138-7
50.138-7
22.586-3
77
77
77
0
341
3813
22.586-3
77
Data de Pagamento: 06/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
1.017.910,78
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
108
108
108
108
108
78.719,76
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.121,28
0,00
10.121,28
Página 198 de 205
Data de Pagamento: 20/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
10.121,28
139.098/09
Detalhe Banco Agência
0
341
274
C. Corrente Nr. Boletim
78.180-6
157
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3090/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
301/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
301/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2652/2013
3055/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3088/2013
3279/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3061/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA
2 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3061/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
1.698,63
0,00
1.698,63
11.819,91
0,00
11.819,91
Agência: 3793-1
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
4.921,43
0,00
4.921,43
4.921,43
0,00
4.921,43
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
4.921,43
0,00
4.921,43
4.921,43
0,00
4.921,43
Agência: 3793-1
4.921,43
Descontos
Valor Líquido
10.333,94
11.666,06
0,00
0,00
10.333,94
11.666,06
22.000,00
0,00
22.000,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
76,62
0,00
76,62
59.404,24
0,00
59.404,24
59.480,86
0,00
59.480,86
Agência: 3793-1
Total/ Observações
Fornecedor
Descontos
Valor Líquido
4.801,28
0,00
4.801,28
4.801,28
0,00
4.801,28
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
6.972,00
0,00
6.972,00
6.972,00
0,00
6.972,00
Agência: 3793-1
22.000,00
Valor Líquido
Página 199 de 205
C. Corrente Nr. Boletim
1876-7
1
11.556-8
169
C. Corrente Nr. Boletim
1876-7
Detalhe Banco Agência
0
0
11.556-8
215
250
250
C. Corrente Nr. Boletim
1
1
50.138-7
50.138-7
230
230
Data de Pagamento: 25/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
59.480,86
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
139.098/09
0
341
274
78.180-6
237
139.098/09
0
341
274
78.180-6
237
Data de Pagamento: 27/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
57.110,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
Boleto
242
Data de Pagamento: 02/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
20.239,50
Conta Corrente: 9.356-4
Descontos
157
Data de Pagamento: 21/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
1
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
13.001080-1
Data de Pagamento: 20/03/2014
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
2190
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
33
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 06/03/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Valor Bruto
Data de Pagamento: 20/02/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
256
Data de Pagamento: 08/04/2014
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
302/2014
302/2014
302/2014
302/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
3
4
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3058/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3055/2013
3085/2013
3036/2013
3089/2013
3530/2013
3530/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
302/2014
599/2014
599/2014
300/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
1 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
2 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
5
1
2
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
649/2014
649/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Data de Pagamento: 08/04/2014
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
Total/ Observações
Fornecedor
25.665,72
17.988,12
31.250,85
17.988,12
3.581,75
0,00
4.352,95
0,00
22.083,97
17.988,12
26.897,90
17.988,12
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
92.892,81
7.934,70
84.958,11
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.000,00
1.100,00
8.900,00
10.000,00
1.100,00
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
274
274
274
274
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
116.404,87
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
301
8.900,00
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
10.333,94
11.666,06
20.000,00
0,00
0,00
0,00
10.333,94
11.666,06
20.000,00
20.000,00
0,00
3.348,07
Data de Pagamento: 16/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
C. Corrente Nr. Boletim
Toda e Qul
0
0
0
250
250
1
1
50.138-7
1
50.138-7
3406-1 31.027.210-6
297
297
295
20.000,00
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
295
0,00
3.348,07
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
295
5.000,00
0,00
5.000,00
Toda e Qul
0
1
3406-1 31.027.210-6
295
70.348,07
0,00
Agência: 3793-1
22.000,00
Detalhe Banco Agência
155.746,60
70.348,07
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
537,51
29.797,34
16.917,82
22.000,00
0,00
4.150,02
0,00
0,00
537,51
25.647,32
16.917,82
22.000,00
69.252,67
4.150,02
65.102,65
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 29/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
476.610,24
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
22.000,00
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.223,52
1.774,94
0,00
0,00
2.223,52
1.774,94
3.998,46
0,00
3.998,46
Página 200 de 205
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
341
341
341
250
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
1
0056-5
0056-5
0056-5
50.138-7
328
328
328
328
Data de Pagamento: 07/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
26.535,00
Detalhe Banco Agência
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
BOLETO
363
363
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
3057/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
804/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 IDEALE SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
806/2014
806/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
877/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 GRÁFICA RADIAL LTDA - EPP
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3061/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
600/2014
600/2014
805/2014
1126/2014
1126/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
1
1
2
IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
IPÊ INFORMÁTICAEIRELI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
918/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.096,80
0,00
4.096,80
4.096,80
0,00
4.096,80
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 15/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
4.096,80
139.098/09
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00
0,00
22.000,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
24.396,89
17.988,12
3.401,34
0,00
20.995,55
17.988,12
42.385,01
3.401,34
38.983,67
Agência: 3793-1
22.000,00
Descontos
Valor Líquido
18.270,00
0,00
18.270,00
18.270,00
0,00
18.270,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
226,51
0,00
226,51
226,51
0,00
226,51
Agência: 3793-1
182.156,40
Toda e Qua
Toda e Qua
Descontos
Valor Líquido
2.460,50
656,25
2.460,00
0,50
1.804,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.460,50
656,25
2.460,00
0,50
1.804,25
7.381,50
0,00
7.381,50
Agência: 3793-1
18.270,00
Descontos
Valor Líquido
10.395,65
0,00
10.395,65
10.395,65
0,00
10.395,65
Página 201 de 205
385
250
C. Corrente Nr. Boletim
1
50.138-7
401
Detalhe Banco Agência
0
0
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
0056-5
0056-5
418
418
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
2823-1
13.846-0
480
Data de Pagamento: 03/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
19.914,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
504
Data de Pagamento: 09/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
7.381,50
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
78.180-6
Data de Pagamento: 24/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
274
Data de Pagamento: 28/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
341
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 27/05/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1876-7
1876-7
1876-7
1876-7
1876-7
11.556-8
11.556-8
11.556-8
11.556-8
11.556-8
510
510
510
510
510
Data de Pagamento: 18/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.267,50
Detalhe Banco Agência
0
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
546
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
300/2014
300/2014
598/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
3 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
1 INSTITUTO CURITIBA DE INFORMATICA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
806/2014
1207/2014
1207/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1343/2013
1716/2013
1126/2014
1270/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
2
3
1
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1207/2014
1271/2014
1271/2014
1350/2014
612/2014
612/2014
807/2014
807/2014
1145/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
1
2
1
1
2
1
2
1
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
JORDÃO PEREIRA EIRELI ME
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
918/2014
3530/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
3 RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
13.180,41
8.819,59
4.360,82
0,00
0,00
0,00
13.180,41
8.819,59
4.360,82
26.360,82
0,00
26.360,82
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 22/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
26.360,82
0
0
0
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.330,15
13.657,97
26.154,42
0,00
0,00
3.646,10
4.330,15
13.657,97
22.508,32
44.142,54
3.646,10
Agência: 3793-1
1
1
1
50.138-7
50.138-7
50.138-7
509
509
509
194.535,04
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Detalhe Banco Agência
0
0
0
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
559
559
559
40.496,44
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
0,03
0,03
656,25
1.804,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,03
656,25
1.804,19
2.460,50
0,00
2.460,50
Data de Pagamento: 05/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.460,50
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
6.902,77
22.548,15
17.988,12
91.100,00
15.442,68
14.984,62
24.543,14
135,75
9.137,60
961,74
3.141,58
0,00
0,00
1.783,59
1.736,79
2.845,84
15,74
1.059,10
5.941,03
19.406,57
17.988,12
91.100,00
13.659,09
13.247,83
21.697,30
120,01
8.078,50
202.782,83
11.544,38
191.238,45
Descontos
Valor Líquido
1.602,82
20.448,78
0,00
0,00
1.602,82
20.448,78
22.051,60
0,00
22.051,60
Página 202 de 205
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1876-7
1876-7
1876-7
1876-7
11.556-8
11.556-8
11.556-8
11.556-8
579
579
579
579
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
187.178,16
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
91.100,00
56.802,73
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
Conta Corrente: 9.356-4
Agência: 3793-1
250
250
250
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 23/07/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
0
0
0
0
341
341
341
237
1
1
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
2995-5
3428-2
3428-2
3428-2
3428-2
3428-2
0056-5
0056-5
0056-5
12311-0
5384-8
5384-8
5384-8
5384-8
5384-8
603
603
603
603
603
603
603
603
603
Data de Pagamento: 13/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
60.067,50
455.951,09
Toda e Qul
Detalhe Banco Agência
0
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
BOLETO
3406-1 31.027.210-6
610
459
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1145/2014
1272/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
1 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1270/2014
1603/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
1 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1271/2014
1604/2014
1604/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
1 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
2 COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1603/2014
1791/2014
1689/2014
1351/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
1
1
1
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
MAXICOMP COM. DE PROD. DE INFORMATICA - ME
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1272/2014
1605/2014
3063/2013
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
1 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
1 PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA.
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2003/2014
1605/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
2 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
15.541,29
6.915,70
1.796,21
799,29
13.745,08
6.116,41
22.456,99
2.595,50
19.861,49
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 14/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
19.861,49
0
0
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
656,31
1.804,19
0,00
0,00
656,31
1.804,19
2.460,50
0,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
6.178,89
23.311,43
17.988,12
861,14
3.248,86
0,00
5.317,75
20.062,57
17.988,12
47.478,44
4.110,00
43.368,44
2.460,50
Detalhe Banco Agência
0
0
5384-8
5384-8
614
614
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
1876-7
1876-7
11.556-8
11.556-8
630
630
Data de Pagamento: 05/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
144.325,56
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
656,31
1.804,40
35.280,00
53.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656,31
1.804,40
35.280,00
53.000,00
90.740,71
0,00
90.740,71
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
17.763,19
3,90
2.441,25
2.032,26
0,45
0,00
15.730,93
3,45
2.441,25
20.208,34
2.032,71
Detalhe Banco Agência
0
0
0
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
670
670
670
Data de Pagamento: 16/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.460,71
35.280,00
53.000,00
054.028/20
Conta Corrente: 9.356-4
Agência: 3793-1
3428-2
3428-2
2.460,50
Valor Bruto
Agência: 3793-1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 22/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
1
1
104
1
C. Corrente Nr. Boletim
1876-7
1876-7
1630-6
355-7
11.556-8
11.556-8
289-8
63897-8
689
689
689
689
Data de Pagamento: 23/09/2014
Total/ Observações
Fornecedor
15.734,38
2.441,25
Detalhe Banco Agência
0
0
0
1
1
341
C. Corrente Nr. Boletim
3428-2
3428-2
3858
5384-8
5384-8
27.540-1
719
719
719
18.175,63
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
287,68
18.700,99
0,00
2.144,78
287,68
16.556,21
18.988,67
2.144,78
16.843,89
Página 203 de 205
Data de Pagamento: 21/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
287,68
16.556,21
Detalhe Banco Agência
0
0
237
1
3131-3
3428-2
C. Corrente Nr. Boletim
9946-5
5384-8
793
793
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
2133/2014
1791/2014
1939/2014
2076/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1
2
1
1
AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER-ME
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
3056/2013
3087/2013
1604/2014
1792/2014
1792/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
3
1
3
1
2
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2278/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
1683/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 FESTA FÁCIL PANIFICADORA E CONFEITARIA
LTDA - ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
1683/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2277/2014
2454/2014
1605/2014
1793/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ALECRIM COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
1 ALEXANDRE FERNANDES MACEDO
3 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
1 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
12.120,00
656,10
1.804,40
599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.120,00
656,10
1.804,40
599,00
15.179,50
0,00
15.179,50
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 24/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
16.665,00
2.460,50
0
0
0
0
599,00
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
2.657,22
11.083,22
5.415,61
12.572,51
30.398,39
369,51
1.541,23
0,00
0,00
4.237,21
2.287,71
9.541,99
5.415,61
12.572,51
26.161,18
62.126,95
6.147,95
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
800,00
0,00
800,00
800,00
0,00
800,00
105.835,80
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
Toda e Qua
66.675-9
11.556-8
11.556-8
46073-7
801
801
801
801
Detalhe Banco Agência
0
0
0
0
0
341
341
341
341
341
C. Corrente Nr. Boletim
98
98
98
98
98
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
0056-5
813
813
813
813
813
Data de Pagamento: 04/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
5.300,00
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.053,32
0,00
4.053,32
4.053,32
0,00
4.053,32
Descontos
Valor Líquido
7.942,06
0,00
7.942,06
7.942,06
0,00
7.942,06
39.802,50
1534-2
16.595-6
Detalhe Banco Agência
834
C. Corrente Nr. Boletim
0
BOLETO
872
Data de Pagamento: 21/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.267,50
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
Conta Corrente: 9.356-4
BOLETO
892
Data de Pagamento: 25/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
76,65
0,00
76,65
493,03
800,00
5.974,10
16.035,15
0,00
689,93
1.851,84
800,00
5.284,17
14.183,31
800,00
19.467,48
22.885,90
2.541,77
20.344,13
Página 204 de 205
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 13/11/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Detalhe Banco Agência
0
Conta Corrente: 9.356-4
Agência: 3793-1
4011
1876-7
1876-7
2456-2
55.979,00
Valor Bruto
Agência: 3793-1
341
1
1
1
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 28/10/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.356-4
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
070.398/09
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
0
104
3397
787-3
888
0
0
0
33
1
1
84
3428-2
3428-2
01056007-3
5384-8
5384-8
888
888
888
04/02/2015 13:56:01
Período de 01/01/2014 até 31/12/2014
17 - Fundo Municipal de Assistência Social
Pagamentos por Boletim
Banco: 1
Documento/
Ano
1939/2014
2308/2014
1793/2014
1940/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
2
1
2
1
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Subtotal
Banco: 1
Documento/
Ano
2606/2014
Banco: 1
Documento/
Ano
3453/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
3456/2013
Banco: 1
Documento/
Ano
4620/2012
Banco: 1
Documento/
Ano
2217/2014
2696/2014
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 C.S. COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS
LTDA-ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 UNIVERSIDADE LIVRE DO ARTESANATO E
CULTURA POPULAR DO PARANÁ - UNIART
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 ABAIXO DE ZERO COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - ME
Subtotal
BANCO DO BRASIL S.A.
Pc Credor
1 F5 RESTAURANTE & ALIMENTAÇÃO DE
EMPRESAS LTDA - ME
1 GRÁFICA RADIAL LTDA - EPP
Subtotal
Total
SGP - Sistema de Gestão Pública Usuário: Cleide L. Langowski
Agência: 3793-1
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
656,10
1.804,40
8.643,74
14.947,65
0,00
0,00
1.000,85
1.730,78
656,10
1.804,40
7.642,89
13.216,87
26.051,89
2.731,63
23.320,26
Agência: 3793-1
Data de Pagamento: 17/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
2.460,50
20.859,76
Conta Corrente: 9.356-4
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
232,00
0,00
232,00
232,00
0,00
Agência: 3793-1
Descontos
Valor Líquido
32.929,51
3.622,25
29.307,26
32.929,51
3.622,25
29.307,26
232,00
1876-7
1876-7
3428-2
3428-2
11.556-8
11.556-8
5384-8
5384-8
976
976
976
976
Detalhe Banco Agência
0
104
C. Corrente Nr. Boletim
369-7
3113-7
1029
Data de Pagamento: 15/04/2014
Total/ Observações
Fornecedor
116.404,87
Conta Corrente: 9.593-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
1.522,91
167,52
1.355,39
1.522,91
167,52
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
304
Data de Pagamento: 18/06/2014
Total/ Observações
Fornecedor
366.399,43
Detalhe Banco Agência
0
1
C. Corrente Nr. Boletim
1433-8
39.248-0
471
1.355,39
Conta Corrente: 9.593-1
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
4.830,00
0,00
4.830,00
4.830,00
0,00
4.830,00
Agência: 3793-1
1
1
1
1
232,00
Valor Bruto
Agência: 3793-1
0
0
0
0
C. Corrente Nr. Boletim
Data de Pagamento: 30/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Conta Corrente: 9.593-1
Agência: 3793-1
Detalhe Banco Agência
Data de Pagamento: 12/08/2014
Total/ Observações
Fornecedor
13.510,00
Conta Corrente: 9.593-1
Detalhe Banco Agência
0
341
C. Corrente Nr. Boletim
4011
84243-4
604
Data de Pagamento: 22/12/2014
Total/ Observações
Fornecedor
Valor Bruto
Descontos
Valor Líquido
3.772,50
0,00
3.772,50
3.772,50
0
104
3139
00001632-1
988
2.163,00
0,00
2.163,00
2.163,00
0
1
2823-1
13.846-0
988
5.935,50
0,00
5.935,50
56.211.197,12 1.553.972,44
54.657.224,68
Página 205 de 205
Detalhe Banco Agência
C. Corrente Nr. Boletim
04/02/2015 13:56:01

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