PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
SÃO PAULO
COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JANEIRO/2008
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
61485900000160
-10
2008-01-23
QWIK-LET ULTIMATE LANCING DEVI-OWEN
60,00
15,94
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
-8
956,40
2008-01-15
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
2.000,00
1,20
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA.
47960653000186
-7
956,40
2.400,00
2.400,00
2008-01-11
KIT RADIADOR
1,00
70,00
70,00
POCA DE RETENÇAO M 10X1
4,00
1,00
4,00
PORCA DE COLAR
2,00
19,91
39,82
PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE
2,00
2,00
4,00
PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE
4,00
1,00
4,00
PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE
4,00
2,00
8,00
DETERGENTE
4,00
2,60
10,40
REBITE C4X7,5
40,00
0,55
22,00
1,00
18,10
18,10
LAMPADA HALOGENA YC12V55W
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
RODA LIVRE CONCESSIONARIA LTDA.
58343864000196
-6
180,32
2008-01-11
ACABAMENTO TABULADOR
1,00
50,00
50,00
PERFIL DE BORRACHA DO PARA-BRISA
1,00
159,72
159,72
FECHOS E FECHADURAS
1,00
168,30
168,30
MANIPULO
1,00
70,00
70,00
CONJUNTO LAVADOR PARA-BRISA
2,00
15,00
30,00
TERMINAL ESQUERDO
1,00
304,00
304,00
OLEO MOTOR
9,00
13,50
121,50
BARRA DE DIREÇAO
1,00
904,00
904,00
FILTRO AR
2,00
160,00
320,00
FILTRO BLINDADO
1,00
185,00
185,00
FILTRO OLEO MOTOR
1,00
185,00
185,00
FILTRO SEPARADOR
1,00
185,00
185,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
-5
2.682,52
2008-01-07
LIMA P/ ENXADA 8"
24,00
6,40
153,60
LIMA P/CORRENTE MOTO SERRA
12,00
2,75
33,00
LIMA 3 QUINAS
24,00
6,50
156,00
PARAFUSO SEXT AÇO 1/2X3 UNF
8,00
0,97
7,74
LUVA NITRILICA
6,00
4,50
27,00
PENEIRA
6,00
16,30
97,80
ABAFADOR DE RUIDOS
6,00
6,00
36,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DIAFRAGMA P/ TUFAO
2,00
6,00
12,00
10,00
8,50
85,00
OCULOS PROTEÇÃO
6,00
2,50
15,00
TRENA 5 METROS
1,00
7,50
7,50
CINTA P/ ROÇADEIRA
6,00
50,00
300,00
PROTETOR FACIAL PADRAO DIVERSOS
6,00
13,00
78,00
CHAVE COMBINADA GEDORE 15
1,00
9,46
9,46
LIMITADOR DE ALTURA P/ ROÇADEIRA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
BOMBAS JVP LTDA
74548041000153
-4
1.018,10
2008-01-07
CARTUCHO EPSON 200 COLORIDO - TO482
1,00
12,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
-3
12,00
2008-01-07
OCULOS PROTEÇÃO
6,00
2,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
-1
15,00
100,00
14,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
JOSE CARLOS MARTINS LEMES RADIADORES-ME
07084375000126
1.400,00
1,00
TOTAL
PRAÇAS E JARDINS
MARIA ROSA BRANQUINHO MARCELINO - ME
04636308000189
10
1.400,00
2008-01-02
BLOCO COLMEIA RADIADOR
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
15,00
2008-01-02
ROUNDUP (MATA MATO)
8
12,00
2008-01-02
2.290,00
2.290,00
2.290,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PLANTAS ORNAMENTAIS
1,00
35,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
PRAÇAS E JARDINS
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
14
35,00
35,00
2008-01-02
PENEIRA ARO 80
1,00
20,00
20,00
SUPER FOSFATO SIMPLES
3,00
30,00
90,00
15,00
49,00
735,00
1,00
48,00
48,00
FERTILIZANTE 30.00.00 50 KG
FERTILIZANTE 04.20.20 + ZN 50 KG
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
15
893,00
2008-01-02
TENSIOVAL 250MG CX C/ 50BLT X 10 CPR REV
50.000,00
0,06
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DROGA PEDREGULHO LTDA - ME
45748035000141
16
3.250,00
3.250,00
2008-01-02
VITERGAN ZINCO PLUS
1,00
43,00
43,00
FORMULA MANIP.(AMITRIPTILINA,MELOXICAN,RANITIDINA)
2,00
10,00
20,00
FORMULA MANIP. C/ 60 CAPS
1,00
18,15
18,15
FORMULA MANIP.(CLARITROMICINA,BUSPIRONA,PARACETAMOL)
1,00
15,95
15,95
FORMULA MANIP.(CICLOBENZAPRINA,IMIPRAMINA,TRAMADOL)
1,00
28,60
28,60
FORMULA MANIP.(MELOXICAN,TRAMADOL,TIAMINA,CARISOPRODOL,FAMOTIDINA,IMIPRAMINA)
1,00
37,20
37,20
FORMULA MANIP.(MELOXICAN,CODEINA,RANITIDINA,CARISOPRODOL,TIAMINA)
2,00
27,50
55,00
FORMULA MANIP.(MELOXICAN,CARISOPRODOL,PARACETAMOL,RANITIDINA)
1,00
15,60
15,60
FORMULA MANIP.(PIROXICAN,CODEINA,TIAMINA,IMIPRAMINA,RANITIDINA,CARISOPRODOL)
1,00
16,00
16,00
FORMULA MANIP.(PIROXICAN,CODEINA,IMIPRAMINA,TIAMINA,RANITIDINA,CARISOPRODOL)
1,00
20,70
20,70
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORMULA MANIP.(TRIANCINOLONA,CLOROQUINA)
1,00
11,00
11,00
FORMULA MANIP. 30 CAPS.
1,00
32,00
32,00
FORMULA MANIP.(CLOMIPRAMINA,BUSPIRONA,INDOMETACINA)
1,00
38,80
38,80
FORMULA MANIP.(MELOXICAN, CODEINA, PREDNISOLONA, RANITIDINA)
1,00
20,90
20,90
FORMULA MANIP.(PIROXICAN,PREDNISOLONA,CLOROQUINA,CARISOPRODOL,RANITIDINA)
1,00
14,00
14,00
NUTREN ACTIVE 400 GRS
4,00
18,37
73,48
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
17
460,38
2008-01-02
ESPALHANTE ADESIVO
10,00
7,00
70,00
HERBICIDA AMINOL
60,00
18,00
1.080,00
100,00
14,00
1.400,00
ROUNDUP (MATA MATO)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SEBASTIAO A. PIRAJA FILHO
04762213829
19
2.550,00
2008-01-02
TORRE REPETIDORA
1,00
1.000,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME
04160632000173
26
1.000,00
1.000,00
2008-01-02
PAPEL HIGIENICO FARDO
10,00
19,20
192,00
DETERGENTE
10,00
24,00
240,00
COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML
50,00
2,80
140,00
COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML
50,00
1,80
90,00
6,00
7,10
42,60
VASSOURA
TOTAL
704,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PASSALACQUA & CIA LTDA.
55973366000481
27
2008-01-02
PAPEL SULFITE A 4 (CX C/ 5000 UNIDADES
2,00
102,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
204,00
204,00
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
GIOPLANTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 64841992000162
28
2008-01-02
KIT BASICO
20,00
12,25
245,00
KIT AJUSTE
20,00
12,25
245,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME
04160632000173
29
490,00
2008-01-02
CHA MATE
10,00
2,60
26,00
AÇUCAR CRISTAL 05 KG
10,00
3,80
38,00
COADOR DESCARTAVEL OU FILTRO DE PAPEL
10,00
2,40
24,00
CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR
30,00
4,99
149,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME
04160632000173
30
237,70
2008-01-02
CHA MATE
10,00
2,60
26,00
AÇUCAR CRISTAL 05 KG
10,00
3,80
38,00
COADOR DESCARTAVEL OU FILTRO DE PAPEL
10,00
2,40
24,00
CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR
30,00
4,99
149,70
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARA ELAINE FERRACINI PORFIRIO-ME
04160632000173
AÇUCAR CRISTAL 05 KG
31
237,70
2008-01-02
10,00
3,80
38,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR
40,00
4,99
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
51360899000194
34
199,60
237,60
2008-01-02
TONER SHARP AR-5220
1,00
259,00
259,00
TONER LINHA SHARP AL
1,00
225,00
225,00
ENGRENAGEM DE ACOPLAMENTO DO FUSOR
1,00
30,00
30,00
ENGRENAGEM FUSOR LINHA SHARP AL AR
1,00
30,00
30,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANA LIVIA DA SILVA ME
05867032000102
38
544,00
2008-01-03
KIR REP. P/ CX DIREÇAO ZF F-14000
1,00
285,00
285,00
KIT REP. P/ BBA DIREÇAO FORD
1,00
95,00
95,00
KIT REPARO P/ CILINDRO HIDR. BASCULANTE
1,00
115,00
115,00
ROLAMENTO DUPLO BBA ZF
1,00
85,00
85,00
BOMBA HIDR. MARRUCCI BHM 100
1,00
970,00
970,00
CONJUNTO ROTATIVO BBA ZF
1,00
190,00
190,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.-
62604129000166
42
1.740,00
2008-01-03
BATERIA TELEFONE SEM FIO RONTEK 3,6V 600MA UNIV
2,00
17,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO
06224121000101
43
35,00
35,00
2008-01-03
HORIMETRO
2,00
TOTAL
142,13
284,26
284,26
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ELETRO BUFALO LTDA.
63946941000132
44
2008-01-03
DISJUNTOR UNIPOLAR 20 A
2,00
4,75
9,50
CONTATOR TRIPOLAR 025A.00 220V
1,00
79,95
79,95
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ELETRO BUFALO LTDA.
63946941000132
45
89,45
2008-01-03
LUVA CINZA 1/2
30,00
0,45
13,50
CONDULETE MULTIPLO 4 X 2 CINZA
60,00
3,11
186,60
100,00
0,64
64,00
25,00
1,03
25,75
ADAPTADOR CONDULETE ELETROTEL 1/2
CURVA CINZA ELETROTEL 1/2 X 90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ALZIRA C. DA SILVA M. E CIA LTDA - ME.
03649229000140
47
289,85
2008-01-03
TRAVESSA
7,00
27,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP
55999908000142
51
189,00
189,00
2008-01-03
FACA ROÇ KAMAQ NRC 142TF
2,00
45,15
90,30
REVESTIMENTO FREIO CBT TODOS
8,00
12,80
102,40
GARFO INF BRAÇO NIVELADORA 250/ 265/ 270/ 275
1,00
41,40
41,40
GARFO SUP BRAÇO NIVELADOR ESQ MF 250X A 275
1,00
57,55
57,55
100,00
0,09
9,00
5,00
18,30
91,50
CORRENTE SOLDADA 5/8
10,00
12,00
120,00
ELETRODO 7018 4,00 MM
15,00
11,40
171,00
REBITE 7X7 (LATONADO) UNIVERSAL
LAMINA FACA 2 X 330 1"
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FILTRO BLINDADO OLEO LUBRIFICANTE
1,00
25,58
25,58
GRAXEIRA 5/16 45 CURVA
20,00
0,78
15,60
GRAXEIRA 3/8 45 CURVA
20,00
0,87
17,40
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SILMAR MULINET-ME
07324631000105
52
741,73
2008-01-03
REFEICAO
25,00
7,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP
55999908000142
55
187,50
2008-01-03
CAIXA REF ROÇADEIRA
1,00
2.500,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP
55999908000142
56
2.500,00
1,00
4.300,00
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
57
2.500,00
2008-01-03
ROÇADEIRA BP 1500
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
187,50
4.300,00
4.300,00
2008-01-03
BATERIA DE 100 AMPERES
1,00
265,00
265,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 127
0,00
(265,00)
(265,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
DENTAL FASHION ARTIGOS DENTARIOS LTDA.
02513334000194
58
0,00
2008-01-03
MTA ANGELUS BRANCO 2 DOSES
3,00
76,00
228,00
LIMA FLEXO MAILLEFER 21 MM 15-40
3,00
29,90
89,70
LIMA FLEXO MAILLEFER 25 MM 15-40
3,00
29,90
89,70
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LIMA K MAILLEFER 21 MM 15-40
3,00
29,90
89,70
LIMA K MAILLEFER 25 MM 15-40
2,00
29,90
59,80
EDTA 20 ML
2,00
5,00
10,00
GUTA SECUNDARIA TANARI R7
3,00
14,00
42,00
GUTA TANARI 45-80
3,00
15,00
45,00
GUTA DENTSPLY SECUNDARIA XF 28MM
3,00
15,00
45,00
GUTA DENTSPLAY SECUNDARIA RS 28MM
4,00
15,00
60,00
GUTA BASTAO DFL SORTIDA C/ 120G
3,00
39,00
117,00
CONE PAPEL DENTSPLY 15-40
2,00
15,00
30,00
REVELADOR PARA RX ODONTOLÓGICO EM FRASCO DE 475 ML
2,00
3,80
7,60
FILME RADIOGRAFICO
2,00
95,00
190,00
ENDOFILL CONJUNTO
2,00
34,56
69,12
LENÇOL MADEITEX 26 FOLHAS
3,00
13,50
40,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
COMERCIAL CADIMA'S LTDA.
01333964000114
59
1.213,12
2008-01-07
TAPETE 3M NOMADE PERSONALIZADO
3,00
266,67
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J C MARTINS ME
03302623000107
60
800,00
800,00
2008-01-07
GTOIL SAE 40 CF 20L
10,00
67,00
670,00
GTOIL SAE 50 24X1
3,00
70,00
210,00
GTOIL HIDRAULICO 68 20L
5,00
64,00
320,00
GTOIL 2T 24X1
3,00
99,00
297,00
TOTAL
1.497,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
J C MARTINS ME
03302623000107
61
2008-01-07
GTOIL SAE 40 CF 20L
10,00
67,00
670,00
GTOIL HIDRAULICO 68 20L
5,00
64,00
320,00
GTOIL ATF 20L
1,00
74,00
74,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
BOMBAS JVP LTDA
74548041000153
62
1.064,00
2008-01-07
RETENTOR REF SABO 01667
1,00
3,22
3,22
RETENTOR REF SABO 01019
3,00
7,00
21,00
BUCHA GUIA BORRACHA 36,00X25,00,00X36MM
3,00
6,22
18,66
BOBINA CAMPO 1M6 04/4, 5HP 220V TR
3,00
394,93
1.184,79
CABO PP 3 X 4MM2
2,00
11,44
22,88
12,00
7,98
95,76
INVOLUCRO POLIESTER 1M6 195MM (04HP)
3,00
2,51
7,53
TAMPA CANAL 1M6 195MM (04HP)
3,00
2,24
6,72
CABO LIDES 14 AWG 1300C PRETO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
APARECIDO TASSO-ME
45269412000160
65
1.360,56
2008-01-07
VELA IGNIÇÃO NGK BP5ES
4,00
8,00
32,00
COMANDO DE VALVULAS
1,00
105,00
105,00
CAPA TUCHO
8,00
2,80
22,40
BOMBA DE OLEO
1,00
47,00
47,00
VARETA DE VALVULA
8,00
5,75
46,00
TUCHO DE VALVULA
8,00
8,40
67,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BRONZINA BIELA
1,00
22,80
22,80
BRONZINA MANCAL
1,00
42,20
42,20
JUNTA MOTOR VW COM RETEN 46606EF8
1,00
18,50
18,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MENDES & ALBERTO LTDA - ME
03337837000119
66
403,10
2008-01-07
SACOLA 45 X 60
2,00
6,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
68
13,00
13,00
2008-01-07
CABO EMBREAGEM
1,00
35,50
35,50
DOBRADIÇA CAPO DIANT
1,00
60,00
60,00
MAQUINA VIDRO PORTA LE
1,00
60,00
60,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO ESPECIAL
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
69
155,50
2008-01-07
MAÇANETA EXT. PORTA
1,00
23,75
23,75
MANIVELA PARA MAQUINA DO VIDRO
4,00
3,75
15,00
RETROVISOR
1,00
15,00
15,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MOTORTEC MOTO SERRA LTDA. - ME
50431162000152
71
53,75
2008-01-07
ROLAMENTO 60012.C3
2,00
27,10
54,20
ROLAMENTO 6202 2 RS.C3
1,00
19,50
19,50
ROLAMENTO FG - 220
4,00
18,40
73,60
CARCAÇA TRANSMISSÃO STHILL
1,00
74,90
74,90
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CONEXAO FG - 220
1,00
46,00
46,00
RETENTOR VIRABREQUIM
2,00
12,70
25,40
RETENTOR 12X32X7
2,00
16,40
32,80
CONJUNTO VIRABREQUIM
1,00
227,00
227,00
CABO ACELERADOR ROCADEIRA COSTAL
1,00
59,00
59,00
JOGO DE JUNTAS
2,00
11,30
22,60
GAIOLA AGULHA BIELA
1,00
20,90
20,90
EIXO ACIONAMENTO
1,00
70,60
70,60
EMBREAGEM 051
1,00
82,00
82,00
PISTAO FG - 220
1,00
120,00
120,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CONFERPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA.
08066405000134
72
928,50
2008-01-07
FERMENTO FRESCO 500G
25,00
3,45
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
CONFERPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA.
08066405000134
73
86,25
2008-01-07
FERMENTO FRESCO 500G
25,00
3,45
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ROSA HELENA BUENO PEREIRA - ME
08216501000111
75
86,25
34,00
1,00
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
LIMA P/ ENXADA 8"
76
86,25
2008-01-07
LANCHES
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
86,25
34,00
34,00
2008-01-07
24,00
6,40
153,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LIMA P/CORRENTE MOTO SERRA
12,00
2,75
33,00
LIMA 3 QUINAS
24,00
6,50
156,00
PARAFUSO SEXT AÇO 1/2X3 UNF
8,00
0,97
7,74
PARAFUSO SEXT AÇO UNF 1/2 X 3-1/2
8,00
1,10
8,83
LUVA NITRILICA
6,00
4,50
27,00
PORCA SEXT POLIDA UNF 1/2
8,00
0,14
1,08
PENEIRA
6,00
16,30
97,80
ABAFADOR DE RUIDOS
6,00
6,00
36,00
DIAFRAGMA P/ TUFAO
2,00
6,00
12,00
10,00
8,50
85,00
OCULOS PROTEÇÃO
6,00
2,50
15,00
TRENA 5 METROS
1,00
7,50
7,50
CINTA P/ ROÇADEIRA
6,00
50,00
300,00
PROTETOR FACIAL PADRAO DIVERSOS
6,00
13,00
78,00
CHAVE COMBINADA GEDORE 15
1,00
9,46
9,46
LIMITADOR DE ALTURA P/ ROÇADEIRA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
77
1.028,01
2008-01-07
ARO FAROL
2,00
5,00
10,00
CANALETA PORTA
1,00
20,00
20,00
MAÇANETA EXT. PORTA
2,00
22,50
45,00
MANIVELA PARA MAQUINA DO VIDRO
2,00
3,75
7,50
CALOTA
4,00
20,00
80,00
SUPORTE PARACHOQUE - KOMBI
2,00
10,00
20,00
FORRO PORTA
1,00
20,00
20,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FORRO PORTA C/ FURO
1,00
35,00
35,00
FRISO PORTA
2,00
20,00
40,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA - KOMBI
2,00
8,75
17,50
LENTE LANTERNA DIANTEIRA - KOMBI
2,00
3,75
7,50
VENT LD LE
2,00
35,00
70,00
PESTANA INT. C/ ARAME
2,00
5,00
10,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARCOS CESAR DE PAULA LEAO-ME
06193108000124
78
382,50
2008-01-07
LANCHES
44,00
1,25
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
61485900000160
80
55,00
2008-01-07
UNILET 28 G - OWEN
100,00
11,71
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE IGACABA LTDA.
60177565000170
83
1.171,00
20,00
8,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAUDE
TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE IGACABA LTDA.
60177565000170
84
160,00
20,00
8,00
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE IGACABA LTDA.
60177565000170
CAFE TORRADO E MOIDO
85
160,00
2008-01-09
CAFE TORRADO E MOIDO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.171,00
2008-01-09
CAFE TORRADO E MOIDO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
55,00
160,00
160,00
2008-01-09
20,00
8,00
160,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PAIVA COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA EPP
62925136000160
86
160,00
2008-01-09
DISCO FREIO COMPLETO
4,00
33,00
132,00
DISCO ATUADOR COMPLETO - DR
2,00
240,00
480,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
87
612,00
2008-01-09
VERAVAL 80MG CX C/ 50BLT X 10CPR REV
500,00
0,06
31,50
VERAPAMIL 120MG CX C/20CPR GEN
500,00
0,39
194,00
10.000,00
0,01
140,00
1.000,00
0,22
225,00
ATENOLOL 25MG
SUSTRATE 10MG CX C/ 2BLT X 25CPR
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
88
590,50
2008-01-09
SEM. FIX. B. DECUMBENS VL 34
40,00
3,75
150,00
HERBICIDA AMINOL
5,00
18,00
90,00
CALCARIO DOL. ENS. 50KG
2,00
6,00
12,00
10,00
14,00
140,00
ROUNDUP (MATA MATO)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
89
392,00
2008-01-09
SEMENTES DE HORTALIÇAS
7,00
1,00
7,00
SUPER FOSFATO SIMPLES
6,00
30,00
180,00
SULFATO DE AMONIO 50 KG
1,00
40,00
40,00
FERTILIZANTE 20.00.20 50 KG
3,00
44,00
132,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MILTON BATISTA DEMACQ - ME
55016943000102
91
359,00
2008-01-09
COLMEIA F-4000
1,00
630,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
APARECIDO TASSO-ME
45269412000160
93
630,00
630,00
2008-01-09
ARO FAROL
1,00
5,00
5,00
VELA PORTION PSB6E6.2
1,00
28,00
28,00
AGULHA CARBURADOR GASOLINA
1,00
8,50
8,50
JUNTA CARBURADOR
1,00
5,00
5,00
VELA
1,00
28,00
28,00
VELA BP6 ES
1,00
32,00
32,00
LIMPADOR PARA BRISA
1,00
12,00
12,00
JUNTA CARBURADOR
1,00
4,00
4,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
APARECIDO TASSO-ME
45269412000160
94
122,50
2008-01-09
VELA PORTION PSB6E6.2
1,00
28,00
28,00
MANGUEIRA CRISTAL
1,00
2,50
2,50
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00
4,00
4,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
APARECIDO TASSO-ME
45269412000160
95
34,50
2008-01-09
RETENTOR CAMBIO
1,00
9,00
9,00
BUCHA VARAO CAMBIO
1,00
5,00
5,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CABO EMBREAGEM
1,00
20,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
96
34,00
2008-01-09
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
24,00
3,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
97
91,20
23,00
3,80
TOTAL
ESPORTE E LAZER
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
98
87,40
23,00
3,80
TOTAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
99
87,40
23,00
3,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
87,40
23,00
3,80
TOTAL
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
HERNANI SCALABRINI MARTINS -ME
07764156000198
101
87,40
2008-01-09
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
87,40
2008-01-09
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
100
87,40
2008-01-09
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
91,20
2008-01-09
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
20,00
87,40
87,40
2008-01-09
AGUA MINERAL (GALAO 20 LITROS)
24,00
TOTAL
3,80
91,20
91,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
RODA LIVRE CONCESSIONARIA LTDA.
58343864000196
104
2008-01-11
ACABAMENTO TABULADOR
1,00
50,00
50,00
PERFIL DE BORRACHA DO PARA-BRISA
1,00
159,72
159,72
FECHOS E FECHADURAS
1,00
168,30
168,30
BUCHA DA BELETA
2,00
32,00
64,00
BUCHA DA BARRA DIANTEIRA
4,00
30,00
120,00
BUCHA DA BARRA TRASEIRA
2,00
56,00
112,00
MANIPULO
1,00
70,00
70,00
COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA
2,00
28,00
56,00
CONJUNTO LAVADOR PARA-BRISA
2,00
15,00
30,00
TERMINAL ESQUERDO
1,00
304,00
304,00
TERMINAL DIREITO
1,00
304,00
304,00
ENCOSTO DOS BANCOS
1,00
50,00
50,00
OLEO MOTOR
9,00
13,50
121,50
BARRA DE DIREÇAO
1,00
904,00
904,00
FILTRO AR
2,00
160,00
320,00
FILTRO BLINDADO
1,00
185,00
185,00
FILTRO OLEO MOTOR
1,00
185,00
185,00
FILTRO SEPARADOR
1,00
185,00
185,00
GRAXA
1,00
25,00
25,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 200
0,00
(2.730,82)
(2.730,82)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA.
47960653000186
106
2008-01-11
682,70
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OLEO MOTOR
3,50
28,00
98,00
COMPLETE FUEL
1,00
105,00
105,00
FILTRO DE OLEO
1,00
12,66
12,66
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00
29,14
29,14
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
109
244,80
2008-01-11
SAIA RADIADOR
1,00
390,00
390,00
BOMBA ALIMENTADORA
1,00
135,00
135,00
MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR
1,00
35,00
35,00
MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR
1,00
30,00
30,00
MANGUEIRA CURVA DA BOMBA D'AGUA
1,00
45,00
45,00
RADIADOR
1,00
1.480,00
1.480,00
CABO EMBREAGEM
1,00
28,00
28,00
CABO REDUCAO - CAMINHOES
1,00
39,00
39,00
CABO ACELERADOR
1,00
28,00
28,00
CABO AFOGADOR
1,00
58,00
58,00
CANO SAIDA DO ESCAPE
1,00
168,00
168,00
CORREIA ALTERNADOR
2,00
23,00
46,00
VALVULA TERMOSTATICA - CAMINHOES
1,00
59,00
59,00
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
FRANCAUTO - AUTOMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA.
47960653000186
110
2.541,00
2008-01-11
KIT RADIADOR
1,00
70,00
70,00
VEDAÇAO
1,00
13,08
13,08
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VEDAÇAO
1,00
17,84
17,84
VELA IGNIÇÃO
4,00
15,82
63,28
ROLAMENTO DA RODA
2,00
61,40
122,80
ROLAMENTO DE AGULHAS
1,00
9,26
9,26
LONA DE FREIO
1,00
17,58
17,58
PEÇAS DE EMBREAGEM
1,00
321,66
321,66
MANCAL DO AMORTECEDOR SUPERIOR
2,00
47,36
94,72
PORCA DE COLAR
2,00
19,91
39,82
PORCA DE RETENÇAO M10X1
4,00
1,00
4,00
PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE
2,00
2,00
4,00
PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE
4,00
1,00
4,00
PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE
4,00
2,00
8,00
BATENTE LIMITADOR
2,00
20,59
41,18
DETERGENTE
4,00
2,60
10,40
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO
1,00
13,08
13,08
BUCHA
1,00
10,70
10,70
BUCHA DO MANCAL
1,00
5,54
5,54
PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO
1,00
17,33
17,33
PALHETAS LIMPADOR PARA-BRISA
1,00
53,44
53,44
40,00
0,55
22,00
ELEMENTO FILTRO DE AR
1,00
16,82
16,82
OLEO MOTOR
3,50
28,00
98,00
EIXO DE DESENGATE
1,00
44,97
44,97
LAMPADA HALOGENA YC12V55W
1,00
18,10
18,10
REBITE C4X7,5
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
COMPLETE FUEL
1,00
105,00
105,00
AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANT.
2,00
108,50
217,00
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00
29,14
29,14
FILTRO DE OLEO
1,00
12,66
12,66
PROTEÇAO INFERIOR DO MOTOR 1.6
1,00
38,61
38,61
VALVULA INJETORA
1,00
248,00
248,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
112
1.792,01
2008-01-15
SEM. FIX. B. DECUMBENS VL 34
80,00
3,75
300,00
UREIA AGRICOLA
10,00
55,00
550,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO ESPECIAL
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
113
850,00
2008-01-15
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
1.434,42
2,44
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
114
3.500,00
3.500,00
2008-01-15
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
4.416,67
1,20
5.300,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
5.000,00
2,44
12.200,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
115
17.500,00
2008-01-15
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
4.366,67
1,20
5.240,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
4.000,00
2,44
9.760,00
TOTAL
15.000,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
116
2008-01-15
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
25.000,00
1,20
30.000,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
12.295,08
2,44
30.000,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
117
60.000,00
2008-01-15
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
4.100,00
1,20
4.920,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
7.000,00
2,44
17.080,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
118
22.000,00
2008-01-15
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
40.760,87
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
119
75.000,00
75.000,00
2008-01-15
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
3.000,00
1,20
3.600,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
1.188,52
2,44
2.900,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
120
6.500,00
2008-01-15
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
819,67
2,44
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
121
2.000,00
2.000,00
2008-01-15
38.043,48
1,84
70.000,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
122
70.000,00
2008-01-15
OLEO DIESEL (COMBUSTIVEL)
54.347,83
1,84
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
123
100.000,00
100.000,00
2008-01-15
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
1.716,67
1,20
2.060,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
1.000,00
2,44
2.440,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
COTERCALL - PECAS E SERVICOS LTDA.
63936876000164
126
4.500,00
2008-01-15
CARDAN
1,00
1.450,00
1.450,00
CONECTOR
4,00
16,00
64,00
RETENTOR
1,00
22,00
22,00
RETENTOR
1,00
24,10
24,10
RETENTOR
2,00
24,00
48,00
HORIMETRO
4,00
71,00
284,00
ANEL
1,00
0,30
0,30
ANEL
1,00
0,80
0,80
ANEL
1,00
1,10
1,10
ANEL
1,00
1,50
1,50
ANEL
1,00
7,10
7,10
ANEL
2,00
0,25
0,50
ANEL
2,00
0,60
1,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ANEL
2,00
1,10
2,20
TUBO
1,00
90,21
90,21
COTOVELO
4,00
8,10
32,40
CARTUCHO
1,00
1.668,00
1.668,00
CARTUCHO
1,00
2.440,00
2.440,00
VALVULA
4,00
62,00
248,00
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
PEDREGULHO AUTO POSTO BELA VISTA LTDA.
03030652000167
127
6.385,41
2008-01-15
ALCOOL HIDRATADO (COMBUSTIVEL)
833,33
1,20
1.000,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
409,84
2,44
1.000,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
130
2.000,00
2008-01-15
CABO CAPO
2,00
60,00
120,00
VALVULA PISTAO COMPLETO
1,00
245,00
245,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
C.A.P.-CENTRAL AUTOMOTIVA DE PEÇAS LTDA - EPP
55958326000118
131
365,00
2008-01-15
CAIXA CAMBIO COMPLETA
1,00
1.950,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
RM & FSZ FARMACIA LTDA.
73666877000190
134
1.950,00
1.950,00
2008-01-16
POMADA DE RECLUS 400G
1,00
51,25
51,25
FINASTERINA 5MG
1,00
40,00
40,00
CARB.CALCIO/ COLE
1,00
6,00
6,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CONCOR 5 MG
1,00
52,00
52,00
PROCTYL GEL
1,00
30,00
30,00
PROCTYL GEL
1,00
30,00
30,00
PERCOF XPE
1,00
17,00
17,00
CODEINA 30 MG 60 CAPS
1,00
26,00
26,00
ESSENCIA BERGAMOTA
1,00
9,90
9,90
RANITIDINA 150 MG
1,00
5,00
5,00
GINKGO BILOBA
1,00
8,00
8,00
GINKGO BILOBA
1,00
12,00
12,00
DICLOF/ COND/ RANIT/ PARAC
1,00
13,50
13,50
ZINNAT 250MG LIQ
1,00
87,40
87,40
INDO+TRAM+IMIP+RAN+DIA+CAR
1,00
71,00
71,00
REFORGAN
1,00
31,00
31,00
MELOX + COD + TIAM + COND + DIA + FAN
1,00
36,00
36,00
MELOX + COD + TIAM + COND + DIA + FAN
1,00
41,00
41,00
MELOXICAM+RANITD.
1,00
13,00
13,00
MELOX/ COD/ DIA/ PRE/ CLOR/ RANIT
1,00
43,00
43,00
MELOX/ COD/ TIA/ DIA/ RAN/ COND
1,00
34,00
34,00
MELOX/ COD/ PRED/ FAM/ DIA/ CLO/ TIA/ CON
1,00
68,00
68,00
MELOX/ CODEI/ DIA/ CAR/ RANI
1,00
41,50
41,50
MELOX/ CODEI/ DIA/ RANIT
1,00
36,00
36,00
MELOX/ CODEI/ IMIP/ TIA/ DIA/ RAN
1,00
30,00
30,00
MELOX/ CODEI/ COND/ RANIT
1,00
51,00
51,00
MELO+COD+DIAT+COND+IMIP+RAN
1,00
36,00
36,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MELOX+CODEI+DIAC+CAND+RANIT
1,00
50,00
50,00
MELOX+CODEINA+COND+DIAT+FAMO
1,00
21,00
21,00
MELOX+CODEINA+COND+DIAT+FAMO
1,00
29,00
29,00
MELOX+CODEINA+COND+DIAT+FAMO
1,00
36,00
36,00
MELOX/ PARAC/ RANITIDINA
1,00
12,00
12,00
CONOROITINA+DIACER+MELOX
1,00
23,70
23,70
PIRO/ COD/ TIAM/ COND/ DIA/ FAM
1,00
35,00
35,00
PIROX+TRAMAT+TIAM+DIAC+CAR+FAM
1,00
44,00
44,00
FLUOXETINA+IMIPRA+CLOBAZAN
1,00
68,00
68,00
FLUOX/CLOBAZAM/IMIPRA
1,00
68,00
68,00
TACROLIMUS POMADA HIDROF.
1,00
17,40
17,40
DIPROSPAN (GENERICO)
1,00
9,40
9,40
DAKTARIN GEL
1,00
15,80
15,80
MALVATRICIN OR.
1,00
7,00
7,00
UNAZYN 375 C/ 10
1,00
68,60
68,60
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ANTONIO DONIZETE SANT ANA-ME
53059747000181
138
1.424,45
2008-01-16
BENDIX PARTIDA
1,00
83,00
83,00
VIDRO FAROL L.E.
1,00
47,00
47,00
LANTERNA DIANT.
2,00
42,00
84,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
49228695000152
PONDERA 30MG 30CP
140
214,00
2008-01-16
10,00
86,70
867,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VARICOSS(CUMARINA+TROXERRUTINA)20DG
30,00
8,00
240,00
VENOVAZ (DIOSMINA + HESPER) 500MG 30DG
20,00
10,80
216,00
ORAP 1 MG 20 CP
10,00
6,20
62,00
RISPERIDONA 1 MG 20 CP
10,00
16,00
160,00
UNITIDAZIN(TIORIDAZINA)25 MG 20 DG
50,00
8,20
410,00
SERTRALIN 50MG EV 10CP
50,00
2,20
110,00
URBANIL 20 MG 20 CP
45,00
9,60
432,00
133,00
4,20
558,60
PATANOL COLIRIO
10,00
30,43
304,30
VITATONUS 5000 3APX2ML
16,00
2,22
35,52
CODEX (CODEINA+PARACET.)30MG 12 CP
41,00
7,68
314,88
MALEATO TIMOLOL 0,5% 5ML
50,00
2,28
114,00
8,00
65,10
520,80
NIMEDALIN(NIMESULIDA)100MG 12CP
833,00
0,36
299,88
TRIFORMIN (METFORMINA) 850MG EV. 10 CP
654,00
0,40
261,60
LONGACTIL(CLORPROMAZINA)40MG 20ML
30,00
2,82
84,60
LABIRIN 24MG 30CP
13,00
21,30
276,90
2.000,00
0,10
200,00
15,00
57,91
868,65
DIPIMED (DIPIRONA SOD) 500MG EV.10CP
300,00
0,40
120,00
ANSIRAX(LORAZEPAM)2MG 20CP
400,00
1,20
480,00
PARKINSOL(BIPERIDENO)2MG 75CP
26,00
5,25
136,50
PROLOPA 250 MG 30 CP
30,00
50,10
1.503,00
NEULEPTIL 4% GOTAS 20 ML
20,00
9,30
186,00
MYRAFORT (VITAMINAS+MINEIRAIS) 30 CP
CELEBRA 200MG 30CP
SALICIN(AC.ACET.SALIC.)100MG EV. 10CP
LUMIGAN COLIRIO 3ML
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TRAMALIV(TRAMADOL)50 MG 10 CS
120,00
1,90
228,00
FLUMEX 0,10% COLIRIO 10ML
20,00
9,40
188,00
ALENTHUS(VENLAFAXIN)XR 75MG 15CS
18,00
28,84
519,12
CLONAZEPAM 2,5 MG -20ML -FRASCO
40,00
2,13
85,20
PAROX(CLOR.PAROXETINA)20 MG 30 CP
50,00
12,60
630,00
100,00
1,10
110,00
NAVOTRAX (CLONAZEPAM) 0,5MG 10 CP
60,00
0,30
18,00
VALPAKINE 500MG 40DG
25,00
17,20
430,00
VALPROATO SODIO XPE. 100ML
20,00
2,43
48,60
CLOPAM (CLONAZEPAN) 2 MG EV. 10CP
185,00
0,40
74,00
CLOPAM (CLONAZEPAN) 2 MG EV. 10CP
200,00
0,40
80,00
5,00
57,60
288,00
LACRIMA-PLUS COLÍRIO 15 ML
10,00
9,68
96,80
CLOR. BETAXOLOL SOL. OFT. 5ML
10,00
3,78
37,80
CLOR. METFORMINA 850MG 30 CP
20,00
1,20
24,00
CLOR. METFORMINA 850MG 60 CP
38,00
2,40
91,20
CLOR. METFORMINA 850MG EV. 10 CP
58,00
0,40
23,20
TRISORB SOL. OFTALMICA 15ML
20,00
9,77
195,40
LORSACOR (LOSARTAN) 50MG 28CP
71,00
4,76
337,96
5,00
20,17
100,85
TRAVATAN SOLUÇÃO OFTAMOLOGICA 0,004% FRS 2,5 ML
20,00
58,60
1.172,00
CLOXAZOLAM 2MG 20CP
24,00
8,80
211,20
NEOZOLAM (ALPRAZOLAM) 1MG 20 CP
37,00
2,00
74,00
PIROXIL (PIROXICAM) 20 MG EV 10 CP
DUSPATALIN 200 MG 30 CP
EPITEGEL 50MG/G GEL 10G
TOTAL
13.825,56
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
145
2008-01-16
LAMPADA INCADECENTE 100W X 127V
4,00
1,10
4,40
LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V
4,00
1,80
7,20
GARRAFA TERMICA
1,00
12,90
12,90
REGULADOR DE GAS
1,00
15,00
15,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
146
39,50
2008-01-16
VELA IGNICAO
4,00
6,12
24,48
CABO DE VELA
1,00
35,43
35,43
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA. -
00011631000106
147
59,91
2008-01-16
CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS
20,00
1,30
26,00
CADERNO BROCHURAO 96 FLS
20,00
2,10
42,00
1,00
23,35
23,35
20,00
10,49
209,80
2,00
7,00
14,00
10,00
3,50
35,00
AGENDA
1,00
11,85
11,85
AGENDA
10,00
11,40
114,00
EXTRATOR GRAMPOS
10,00
0,31
3,10
CARTAO DE PONTO
10,00
5,15
51,50
100,00
0,32
32,00
CANETA ESFEROGRÁFICA - CAIXA COM 50 UNIDADES
PAPEL SULFITE A4 - PACOTE COM 500 FOLHAS
PILHA MEDIA
BOBINA PARA FAX MOD. DIVERSO
PASTA EM L A4 TRANSPARENTE
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PASTA AZ LOMBO LARGO
20,00
3,04
60,80
PASTA AZ ESTREITA
20,00
2,83
56,60
160,00
2,30
368,00
ARQUIVO MORTO POLIONADA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
148
1.048,00
2008-01-16
TONNER RECICLADO HP Q2612A
3,00
55,00
165,00
TONNER RECICLADO HP E-120
1,00
70,00
70,00
CABO USB AXB 1,80M
2,00
8,00
16,00
CARTUCHO REC HP 22A
1,00
15,00
15,00
CARTUCHO REC HP C6615A
2,00
15,00
30,00
CARTUCHO REC HP C8728A
1,00
20,00
20,00
CARTUCHO REC HP 5164A C/ VAZ
1,00
55,00
55,00
CARTUCHO REC HP 6625A - COLORIDO
1,00
30,00
30,00
CARTUCHO REC. 21A
1,00
15,00
15,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
68422419000175
150
416,00
2008-01-16
MASCARA P/ GAS 2 CART. CG 306 S/ CARTUCHO
CARTUCHO P/ MASCARA DE GAS RC 203
6,00
20,81
124,86
12,00
8,87
106,48
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
TRES R S FRANCA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
07709655000182
SONDA URETRAL N-14
SORO FISIOLOGICO 500 ML CLORETO DE SODIO
151
231,34
2008-01-17
300,00
0,44
132,00
80,00
1,64
131,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MACTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
51360899000194
152
263,20
2008-01-17
REVELADOR
1,00
110,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DROGAFARMA DROGARIA PEDREGULHO LTDA ME
08022760000101
153
110,00
110,00
2008-01-17
FOSAMAX D 70 MG
1,00
132,54
132,54
DIGECAP ZIMATICO
1,00
22,91
22,91
HUMECTOL D
1,00
6,36
6,36
SERETIDE DISKUS 250
1,00
90,49
90,49
BENICAR ACT 20
1,00
78,10
78,10
ANFLENE 20 MG
1,00
6,33
6,33
SECOTEX 0,4 MG 30 CP
1,00
156,08
156,08
SEROQUEL 100
1,00
238,73
238,73
PROSTAT 30CPR
1,00
52,88
52,88
DERSANI OLEO
1,00
33,14
33,14
NOCTAL 2MG
1,00
15,25
15,25
LEITE NUTREN
4,00
23,93
95,72
DIOVAN HCT 160 / 12,5
1,00
92,51
92,51
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME
06236691000103
TEE P/ TOMADA
FIO PARALELO 2 X 2,5MM
154
1.021,04
2008-01-17
2,00
3,00
6,00
113,00
2,18
246,34
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOMADA COMPUTADOR
3,00
5,80
17,40
TOMADA TELEFONE
2,00
3,50
7,00
PLACA TOMADA
2,00
5,00
10,00
RELE FALTA DE FASE 220 V
1,00
63,00
63,00
BATERIA 9 V
1,00
8,50
8,50
BATERIA PANASONIC
1,00
20,00
20,00
BATERIA 12 V
1,00
8,50
8,50
EXTENSAO 10 M
1,00
31,40
31,40
EXTENSAO 3 M
1,00
9,90
9,90
EXTENSAO 5 M
1,00
21,80
21,80
PLUG MACHO
1,00
2,70
2,70
PLUG FEMEA
1,00
2,70
2,70
DUCHA 127V
1,00
25,00
25,00
SILICONE
3,00
3,50
10,50
FUSIVEL ESTARTADO 20 AP
4,00
1,50
6,00
FUSIVEL 20AP/ 30AP
9,00
1,50
13,50
10,00
0,50
5,00
BENJAMIN PT
3,00
2,50
7,50
BENJAMIN ENERGIA T
1,00
2,50
2,50
EMENDA 2P + T
4,00
1,50
6,00
SELO 3/4"
1,00
15,00
15,00
CANO P/ DUCHA
1,00
12,50
12,50
ADAPTADOR 2P + T
1,00
2,50
2,50
FUSIVEL VIDRO 25 AP
TOTAL
561,24
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME
05691017000156
156
2008-01-17
BOLA PENALTY BASE 500
1,00
50,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
KAMALITO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES
86571023000171
157
50,00
50,00
2008-01-17
CAMISA BORDADA
4,00
29,00
116,00
34,00
30,00
1.020,00
CALÇA MASCULINA
2,00
31,00
62,00
CALÇA FEMININA
6,00
31,00
186,00
CORPETE BORDADO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
158
1.384,00
2008-01-17
PASTILHA DE FREIO
1,00
82,70
82,70
SERVO FREIO
1,00
171,50
171,50
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
160
254,20
2008-01-17
LAMPADA COOL BLUE
1,00
28,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
162
28,00
28,00
2008-01-17
REPARO
2,00
49,00
98,00
RELE AUXILIAR
2,00
18,00
36,00
BATERIA
3,00
360,00
1.080,00
SUPORTE
1,00
32,00
32,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
EMBUCHAMENTO
1,00
28,00
28,00
INDUZIDO
1,00
125,00
125,00
IMPULSOR DE PARTIDA
1,00
85,00
85,00
TRAVA
1,00
9,00
9,00
TRAVA
1,00
39,00
39,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
164
1.532,00
2008-01-17
REPARO
1,00
35,00
35,00
REPARO
1,00
39,00
39,00
PARAFUSO
3,00
3,00
9,00
MANCAL LADO POLIA
1,00
49,00
49,00
MANCAL L. COLETOR
1,00
52,00
52,00
BATERIA
1,00
148,00
148,00
BATERIA
1,00
265,00
265,00
ESCOVA
1,00
6,00
6,00
ESCOVA
1,00
8,00
8,00
ROTOR
1,00
89,00
89,00
INDUZIDO
1,00
125,00
125,00
INDUZIDO
1,00
128,00
128,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO PRE-ESCOLAR
ELENITA M. S. OLIVEIRA - ME
06345936000130
165
953,00
2008-01-17
PAES
130,00
TOTAL
4,50
585,00
585,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
168
2008-01-17
CESTA BASICA
3,00
50,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
169
150,00
150,00
2008-01-18
PAO DE FORMA
2,00
2,70
5,40
11,00
1,60
17,60
2,00
1,75
3,50
15,00
1,99
29,85
CAFE TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR
3,00
4,90
14,70
MARGARINA
2,00
2,99
5,98
QUEIJO
0,66
11,92
7,87
28,00
1,49
41,72
SUCO DE CAJÚ - 500 ML
6,00
1,89
11,34
ROSQUINHA DE LEITE
4,00
3,80
15,20
PRESUNTO
1,05
14,00
14,64
MUSSARELA
0,98
14,99
14,65
85,00
1,49
126,65
IOGURTE
2,00
3,75
7,50
REQUEIJAO - COPO
3,00
2,70
8,10
MACARRAO ESPAGUETE
BISCOITO RECHEADO
BISCOITO SALGADO
FARINHA DE TRIGO
LEITE INTEGRAL TIPO C
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
EMBALAGEM DESCART. P/ CONDICIONAM. DE ALIMENTOS
170
324,70
2008-01-18
2,00
13,90
27,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
AGUA SANITARIA
2,00
2,30
4,60
COADOR CAFE (PANO)
3,00
4,47
13,41
COADOR NYLON
3,00
2,30
6,90
52,00
1,69
87,88
PAPEL ALUMINIO
9,00
3,37
30,30
PAPEL TOALHA(BOBINA)
3,00
2,20
6,60
SUPER BONDER ORIG. 3G
2,00
4,90
9,80
13,00
1,00
13,00
PILHA AA
2,00
4,60
9,20
SACOLA PLASTICO
1,00
7,00
7,00
SACO ALVEJADO
14,00
2,85
39,90
PANO DE PRATO
8,00
2,50
20,00
LAMPADA 150W
8,00
1,19
9,52
PRATO PLASTICO
5,00
3,00
15,00
PAPEL HIGIENICO - PCTE C/ 04 ROLOS
DETERGENTE LIQUIDO (FRASCO 500 ML)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA.
55833545000170
171
300,91
2008-01-18
PORTA INJETOR COMPLETO
4,00
770,50
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
JOAO EDSON VIEIRA FRANCA - ME
74565623000148
173
3.082,00
3.082,00
2008-01-18
MOLA
2,00
143,80
287,60
PARAFUSO
4,00
7,00
28,00
PARAFUSO TRAVESSA
4,00
3,00
12,00
PARAFUSO CENTRO DIANT.
2,00
6,00
12,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PORCA GRAMPO
4,00
4,00
16,00
PORCA SUPORTE
6,00
2,50
15,00
BUCHA DA MOLA TENSORA
2,00
4,80
9,60
BUCHA DO TIRANTE
2,00
6,80
13,60
7ª MOLA TRAZ.
1,00
78,90
78,90
PINO DO TIRANTE TZ
1,00
18,00
18,00
PINO AMORTECEDOR DIANT.
2,00
29,00
58,00
SUPORTE DIANT
2,00
43,00
86,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
174
634,70
2008-01-18
INTERRUPTOR DE OLEO
1,00
138,00
138,00
DIAFRAGMA TIPO G BENDIX DIANTEIRO
4,00
16,70
66,80
CABO DA EMBREAGEM
1,00
24,80
24,80
CABO ESTRANGULADOR - CAMINHOES
1,00
18,70
18,70
JUNTA DO CARTER
1,00
28,90
28,90
CARTER DO MOTOR
1,00
630,00
630,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA-EPP
01601108000100
176
907,20
2008-01-18
MANGUEIRA GOODYEAR GAA 3/8 300 PSI
3,00
10,00
30,00
ESPIGAO 1/2 X 1/2
1,00
3,65
3,65
ESPIGAO 1/4 X 1/4
2,00
1,70
3,40
PINO FEMEA / MACHO 1/4 P/ ENGATE AR
4,00
2,50
10,00
PULVERIZADOR
1,00
15,00
15,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2
1,00
103,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
EMERSON LUIS MACHADO FRANCA - ME
04698895000130
178
103,00
165,05
2008-01-18
KIT ABRAÇADEIRA
2,00
19,50
39,00
COLA LOCTITE
1,00
8,00
8,00
MOLA MESTRE TZ
1,00
93,00
93,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA
1,00
189,00
189,00
ROLAMENTO RODA TZ. INTERNO/ EXTERNO
2,00
159,00
318,00
SEPARADOR C/ FEIXE
2,00
19,50
39,00
32,00
1,50
48,00
ABRAÇADEIRA 4"
4,00
8,00
32,00
ABRAÇADEIRA TARRACHANTE
2,00
4,50
9,00
CARDAN TRAZEIRO MONTADO COMPLETO
2,00
895,00
1.790,00
ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA
2,00
45,00
90,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00
29,00
58,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
2,00
24,00
48,00
MANGUEIRA
1,00
29,50
29,50
BUCHA SILENCIOSA DA MOLA
2,00
19,50
39,00
HELICE DA VENTILAÇAO
1,00
198,00
198,00
COXIM DT E TZ DO MOTOR
4,00
54,50
218,00
2ª MOLA DO FEIXE AUXILIAR
2,00
47,20
94,40
3ª MOLA DO FEIXE AUXILIAR
2,00
47,00
94,00
3ª MOLA TRAZ
1,00
139,00
139,00
GRAMPO DE MOLA DT
1,00
19,50
19,50
PARAFUSO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELA
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OLEO DE DIFERENCIAL
15,00
9,00
135,00
OLEO CAMBIO
5,00
10,00
50,00
OLEO MOTOR
15,00
8,90
133,50
PINO DA MOLA DIANTEIRA
4,00
11,00
44,00
PINO DA MOLA TENSORA ADAPTAÇAO
2,00
29,00
58,00
PINO DE CENTRO 12X6
2,00
8,00
16,00
PINO DE CENTRO 12X8
2,00
9,00
18,00
PINO DE CENTRO 12 X 6 C/ CABEÇA ALT
2,00
10,00
20,00
SUPORTE DE FIXAÇAO DO CALÇO DE GAB
2,00
60,00
120,00
SUPORTE DO FILTRO DIESEL
1,00
98,00
98,00
SUPORTE DA MOLA DIAN. P/ TRAS. C-60
2,00
79,00
158,00
EIXO DIANT. REMANUFATURADO
1,00
895,00
895,00
BORRACHA DO BATENTE
4,00
12,00
48,00
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00
8,00
16,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00
29,50
29,50
TRAVA DO PINO DA MOLA C/ P
4,00
3,50
14,00
GRAXA P/ ROLAMENTO
4,00
12,00
48,00
GRAXEIRA
4,00
1,00
4,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LILIANA DE FIGUEIREDO TAVEIRA - ME
07064725000192
179
5.497,40
2008-01-22
CHIP CELULAR
3,00
15,00
45,00
CARTAO P/ TELEFONE CELULAR
2,00
30,00
60,00
CARTAO P/ TELEFONE CELULAR
3,00
20,00
60,00
TOTAL
165,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
181
2008-01-22
FORASEQ 12MCG / 400MCG CX C/ 60 CAP+INALADOR
6,00
75,50
453,00
ATENOCLOR 50/12,5MG CX C/2BLT X 14CPR
400,00
0,12
47,20
AMBROXOL XPE INF CX C/ 50FRS 120ML GEN
100,00
1,00
100,00
SPIRIVA CX C/ 30CAP + HANDIHALER
120,00
8,38
1.005,60
CAPTOPRIL+HIDROCLOROTIAZIDA 50+25MG C/ 30
90,00
0,30
27,45
CAPTOPRIL+HIDROCLOROTIAZIDA 50+25MG C/ 30
270,00
0,30
82,35
100.000,00
0,01
1.300,00
CAPTOSEN 25MG CX C/ 30BLT X 30CPR
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
ROBSON RONIE MACHADO JUNIOR ME
66704347000123
183
3.015,60
2008-01-22
MOLA MESTRE DIANTEIRA
1,00
168,00
168,00
9ª DT PONTAS LAM. LS - 1313115191
1,00
47,00
47,00
RETENTOR DE RODA DT
2,00
19,00
38,00
PINO DE CENTRO 12X6
2,00
9,00
18,00
EMBUCHAMENTO DT
1,00
240,00
240,00
GRAXA P/ ROLAMENTO
1,50
12,00
18,00
GRAXEIRA P/ PINOS
4,00
1,00
4,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
KLIN SHOP LTDA
41751470000174
184
533,00
2008-01-22
DESENGRAXANTE SUPER C/ 50 L
2,00
200,00
400,00
SHAMPOO 50 L
1,00
200,00
200,00
ATIVADO SUPER 50 L
2,00
200,00
400,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
185
1.000,00
2008-01-22
SABAO EM PO
5,00
99,00
495,00
CERA INCOLOR C/ 12UN
2,00
46,80
93,60
CERA PRETA C/ 12 UN
1,00
50,00
50,00
CERA VERMELHA C/ 12UN
2,00
23,88
47,76
AGUA SANITARIA
12,00
11,88
142,56
LUVA BORRACHA LATEX
30,00
3,59
107,70
AMACIANTE P/ ROUPAS CX
3,00
23,70
71,10
PAPEL HIGIENICO FARDO
6,00
22,24
133,44
PAPEL HIGIENICO FARDO
8,00
14,24
113,92
DETERGENTE
5,00
9,48
47,40
DESINFETANTE
5,00
23,88
119,40
BRILHO ALUMINIO C/ 12UN
5,00
16,68
83,40
SACO P/ LIXO 100L
2,00
52,50
105,00
SACO P/ LIXO 30L
2,00
52,50
105,00
SACO P/ LIXO 50L
2,00
52,50
105,00
SACO P/ LIXO 15L
1,00
52,50
52,50
RODO GRANDE 60 CM
5,00
3,99
19,95
10,00
3,50
35,00
3,00
18,60
55,80
60,00
2,39
143,40
SAPOLEO EM PO C/ 12UN
1,00
20,28
20,28
ESPONJA DE AÇO FARDO
5,00
22,26
111,30
RODO MEDIO 40 CM
OLEO DE EUCALIPTO
PANO DE CHAO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ESPONJA P/ LOUÇA 60 CONJ. C/ 3UN
1,00
83,40
83,40
VASSOURA PIAÇAVA
10,00
6,99
69,90
VASSOURA CAIPIRA
12,00
8,99
107,88
5,00
5,99
29,95
10,00
3,99
39,90
5,00
5,99
29,95
VASSOURA PELO
VASSOURA NYLON
VASSOURA NYLON GROSSO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
186
2.619,49
2008-01-22
CAFE TORRADO E MOIDO
30,00
6,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
187
207,00
2008-01-22
CAFE TORRADO E MOIDO
30,00
6,90
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SAULO JACINTHO FILHO-ME
00779798000111
188
207,00
207,00
207,00
2008-01-22
VAZILHAME P/ ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL 20 L
1,00
15,00
15,00
VAZILHAME P/ ACONDICIONAMENTO DE GLP P-13
4,00
45,00
180,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
SAULO JACINTHO FILHO-ME
00779798000111
189
195,00
2008-01-22
GAS P 45
6,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA- ME
68145101000194
190
2008-01-22
99,90
599,40
599,40
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
VALVULA PEDAL DO FREIO REMANUFATURADA
1,00
185,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
CASA DOS PARAFUSOS E CORREIAS J.B.LTDA.
61771036000163
191
185,00
185,00
2008-01-22
ALICATE DE TRAVA CORNETA
1,00
22,00
22,00
BROCA ACO RAPIDO DE 1/2\\\"
1,00
16,90
16,90
BROCA ACO RAPIDO 5/16\\\"
1,00
6,00
6,00
BROCA ACO RAPIDO 3/8\\\"
1,00
10,00
10,00
BROCA AÇO RAPIDO 3/16
1,00
3,00
3,00
BROCA AÇO RAPIDO 7/16
1,00
14,00
14,00
BROCA AÇO RAPIDO 9/16
1,00
73,00
73,00
BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 05
1,00
3,00
3,00
BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 07
1,00
5,00
5,00
BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 08
1,00
6,00
6,00
BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 11
1,00
14,00
14,00
BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 12
1,00
16,00
16,00
BROCA AÇO RAPIDO MILIMETRO 14
1,00
64,00
64,00
MULTIMETRO DIGITAL E/OU ANALÓGICO
1,00
19,00
19,00
CHAVE DE FENDA GRANDE 5/16X10
1,00
7,50
7,50
CHAVE DE FENDA MEDIA 1/4X6
1,00
4,90
4,90
CHAVE DE FENDA PEQ. 3/16X4
1,00
3,35
3,35
CHAVE PHILLIPS 1/4" X 5"
1,00
4,60
4,60
CHAVE PHILLIPS 5/16" X 8"
1,00
7,45
7,45
CHAVE PHILIPS 3/16 X 4\\\"
1,00
3,65
3,65
CHAVE BIELA MM 10
1,00
11,80
11,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CHAVE BIELA MM 11
1,00
13,00
13,00
CHAVE BIELA MM 13
1,00
13,50
13,50
CHAVE BIELA MM 14
1,00
14,10
14,10
CHAVE BIELA MM 15
1,00
15,25
15,25
CHAVE BIELA MM 17
1,00
16,40
16,40
CHAVE BIELA 12 MM
1,00
13,20
13,20
CHAVE ALLEM (JOGO)
1,00
8,00
8,00
CHAVE COMBINADA 3/8
1,00
5,00
5,00
CHAVE COMBINADA 11/16
1,00
8,50
8,50
CHAVE COMBINADA 15/16
1,00
12,90
12,90
CHAVE COMBINADA 5/16\\\"
1,00
4,75
4,75
CHAVE COMBINADA 9/16
2,00
3,10
6,20
CHAVE COMBINADA POLEG. 1
1,00
16,30
16,30
CHAVE COMBINADA POLEG. 1.1/16
1,00
21,30
21,30
CHAVE COMBINADA POLEG. 1.1/4
1,00
27,80
27,80
CHAVE COMBINADA POLEG. 13/16
1,00
10,50
10,50
CHAVE COMBINADA POLEG. 1.1/8
1,00
24,80
24,80
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 10
1,00
5,00
5,00
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 30
1,00
25,00
25,00
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 12
1,00
5,60
5,60
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 32
1,00
27,90
27,90
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 34
1,00
32,00
32,00
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 06
1,00
4,60
4,60
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 36
1,00
36,20
36,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 07
1,00
4,65
4,65
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 27
1,00
21,30
21,30
CHAVE COMBINADA MILIMETRO 09
1,00
4,90
4,90
CHAVE COMBINADA 1/2\\\"
2,00
2,95
5,90
CHAVE COMBINADA 1/4\\\"
1,00
4,60
4,60
CHAVE COMBINADA 3/4\\\"
1,00
9,50
9,50
CHAVE COMBINADA 5/8\\\"
1,00
7,30
7,30
CHAVE TORK
1,00
30,00
30,00
CAIXA DE FERRAMENTAS SANF. 5 GAVETAS 50CM
1,00
35,00
35,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME
66135948000162
192
806,10
2008-01-22
MEIA SELECTA
1,00
75,00
75,00
APLAUSE 20MG 30CP
1,00
37,80
37,80
LOSALEN POMADA
1,00
29,00
29,00
RANICAL INF. 120ML
1,00
12,20
12,20
FENILALANINA 150MG C/ 120CAP
1,00
31,00
31,00
REVITAN JUNIOR XPE 120ML
1,00
22,00
22,00
VAZI 10MG 30CP
1,00
26,70
26,70
FORMULA TRACOLIMUS 0,03% 30G
1,00
61,90
61,90
FORMULA G.BIL 80/ COD 30/ IMI 5/ C 150/ TIA 200 60G
1,00
54,40
54,40
FORMULA SULP.100MG/ AMITR 25MG/ FLUOX K 30CP
1,00
12,00
12,00
PIDOMAG COMP
3,00
22,20
66,60
DIOSMIM 500MG 30CP
1,00
46,00
46,00
TOTAL
474,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
MICROBARRA - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
51031094000105
194
2008-01-22
DVD-R 4.7 GB
CD 80 MIN 700 MB
50,00
1,19
59,50
100,00
0,68
68,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ARUANA ARTIGOS DE LAZER LTDA.
56584840000101
195
127,50
2008-01-22
KIT TESTE
1,00
27,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
MARCELINO GONCALVES AGROPECUARIA - ME
07236610000138
199
27,00
2008-01-23
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 539
0,00
(1.100,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PAULO DE ABREU - PEDREGULHO - ME
48446116000185
200
(1.100,00)
5,00
6,00
TOTAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
REGINA DE F. FARIA TAVEIRA EPP
96377809000106
202
(1.100,00)
2008-01-23
LANCHES
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
27,00
30,00
30,00
2008-01-23
GELATINA DIETETICA
6,00
1,35
8,10
MARGARINA
19,00
2,35
44,65
SUCO DIETETICO
11,00
0,65
7,15
PO P/ PUDIM DIET
13,00
1,13
14,69
LEITE DESNATADO
218,00
1,49
324,82
TOTAL
399,41
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
MARCIO JOSE MARANGONI - ME.
59100040000158
203
2008-01-23
BISCOITO INTEGRAL
9,00
1,35
12,15
21,00
3,50
73,50
REFRIGERANTE DIET
2,00
1,49
2,98
ADOÇANTE DIETETICO
1,00
1,50
1,50
ARROZ INTEGRAL
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
205
90,13
2008-01-23
FORASEQ 12MCG / 400MCG CX C/ 60 CAP+INALADOR
30,00
75,50
2.265,00
FLUIR 12MCG CX C/ 30CAP
30,00
28,75
862,50
CEBRONFILINA INF 25MG / 5ML CX / 50 FRS 120ML
50,00
2,05
102,50
240,00
8,38
2.011,20
SPIRIVA CX C/ 30CAP + HANDIHALER
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
JOSE LUIZ RIBEIRO PEDREGULHO - ME
01833365000160
206
5.241,20
2008-01-23
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO
1,00
13,30
13,30
TORNEIRA 1/2\\\"
4,00
12,80
51,20
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME
66135948000162
207
64,50
2008-01-23
TAPAZOL 10 MG
1,00
15,00
15,00
COMBIGAN COL. 5 ML
1,00
54,50
54,50
CONCOR 5 MG
2,00
25,30
50,60
TYLEX 30 MG 12 CP
1,00
18,39
18,39
HELICOPAC
1,00
84,00
84,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DIAMOX 250 MG
1,00
8,50
8,50
PIDOMAG COMP
1,00
22,20
22,20
MELOXICAN 15 MG INJ
5,00
3,00
15,00
FIBRASE POM 10G
1,00
15,50
15,50
CLORIDRATO DORZOLAMIDA 2% COL.
1,00
27,80
27,80
AXETIL CEFUROXINA 250MG SUSP.
1,00
30,00
30,00
COLTRAX 2MG AMP.
6,00
3,08
18,48
TRAVISCO 200 MG 30 CP
1,00
48,80
48,80
TRIVAGEL N CREME
1,00
28,35
28,35
CLEXANE 40MG INJETAVEL
5,00
68,00
340,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
LUMAR - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
49228695000152
209
777,12
2008-01-23
PONDERA 10 MG 20 CP
25,00
18,40
460,00
LONGACTIL(CLORPROMAZINA)40MG 20ML
10,00
2,82
28,20
ATROVEX(HIOSCINA+DIPIRONA) EV 10 CP
400,00
1,25
500,00
CLOR. NORTRIPTILINA 10MG 30CP
10,00
6,60
66,00
NORTRIP(NORTRIPTILINA)25MG 20CP
60,00
4,40
264,00
NEOZOLAM (ALPRAZOLAM) 1MG 20 CP
23,00
2,00
46,00
NEOZOLAM(ALPRAZOLAN)0,5 MG 20CP
120,00
0,60
72,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
AGUA FRESCA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. -
73199465000197
210
1.436,20
2008-01-23
ESTUFA PF C/ 20 ASSAD. 58 X 70 5T 7CM
2,00
TOTAL
820,00
1.640,00
1.640,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
211
2008-01-25
NASACORT SPRAY FRS X 16,5ML C/ 120 DOSES
20,00
40,80
816,00
DEXADOZE 5000 C/ 3AMP A X 1ML + B X 2ML
119,00
1,36
161,84
ANGIPRESS-CD 25/12,5MG C/ 28CPR
500,00
0,52
260,00
17.385,00
0,01
243,39
ATENOCLOR 50/12,5MG CX C/2BLT X 14CPR
700,00
0,12
82,60
TELOL 50MG CX C/ 30BLT X 14CPR
560,00
0,02
8,96
MODURETIC 25MG CX C/ 30CPR
600,00
0,24
141,00
20,00
15,96
319,20
3.000,00
0,11
342,00
ATENOLOL 25MG CX C/40BLT X 15 CPR
NOEX 32MCG SPRAY NASAL 120 DOSES
LANZACOR 50MG CX C/ 49BLT X 10CPR REV
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
J. A. CINTRA E CINTRA LTDA. -ME
07858163000159
212
2.374,99
2008-01-25
ALICATE UNIVERSAL 8\\\"
1,00
21,51
21,51
MARTELO UNHA 29MM
1,00
18,71
18,71
TOTAL
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
213
40,22
2008-01-25
PNEU 195/50R15 82V EAGLE NCT5
4,00
369,82
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
214
1.479,28
1.479,28
2008-01-25
PNEU LT235/75R15 104S
4,00
512,67
2.050,68
PNEU 185/60R14 82T
4,00
229,38
917,52
TOTAL
2.968,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
218
2008-01-25
CAMARA 18.4X34 AT3034 TR218
2,00
269,75
539,50
PNEU 650 X 16 - PICK UP/VERANEIO
4,00
288,34
1.153,36
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
219
1.692,86
2008-01-25
PNEU 165/70R 13
4,00
148,94
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
220
595,76
595,76
2008-01-25
CAMARA 1000R20 TR464
4,00
65,51
262,04
CAMARA 900 X 20 TR464
4,00
55,22
220,88
PROTETOR 900 / 100X20 RAD
8,00
29,66
237,28
PNEU 900X20 14LS PAPA G8
2,00
749,02
1.498,04
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
226
2.218,24
2008-01-25
ESPELHO 4MM
5,00
10,40
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
228
52,00
52,00
2008-01-25
MOLDURA 040X030 ALUMINIO AL18
1,00
48,30
48,30
MOLDURA 040X036 ALUMINIO ST
1,00
37,50
37,50
30,00
6,00
180,00
1,00
20,00
20,00
ACRILICO LEITOSO 027 1/2 X 019 1/2
ACRILICO MONO CRIL 065 X 110 X 25MM
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ISOPOR INDUSTRIAL 100 X 065 X 025
1,00
10,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
229
10,00
295,80
2008-01-25
QUADRO 0,60M X 0,40M
1,00
55,20
55,20
QUADRO 080 X 080 MADEIRA MPO
1,00
63,00
63,00
QUADRO 043 X 091 ALUMINIO AL18
2,00
63,00
126,00
QUADRO 029 X 036 ALUMINIO AL 17,5
1,00
36,80
36,80
QUADRO 110 X 120 MADEIRA MT7
1,00
154,32
154,32
QUADRO 120 X 090 MADEIRA MSN
1,00
140,04
140,04
QUADRO 120 X 085 MADEIRA M78
1,00
124,38
124,38
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA - ME
04273440000173
230
699,74
2008-01-25
MOLDURA ALUMINIO ST 025 X 020
2,00
28,00
56,00
MOLDURA ALUMINIO AL18 020 X 020
2,00
20,00
40,00
ESPELHO CRISTAL 3MM 070 X 050
2,00
65,00
130,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
LIVRARIA V. BASQUES LTDA.-ME
08022796000195
232
226,00
2008-01-25
DVD'S PALESTRA
3,00
25,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
ADRIANA QUINTAO BARBOSA - ME
66135948000162
233
75,00
75,00
2008-01-28
FORMULA MEL 15/ COD 15/ DIA 30/ TIA 100/ RAN 100/ COND 150 - 30
1,00
15,70
15,70
DEPOSTERAN 3 AMP.
1,00
26,50
26,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OMEPRAMIX 28 CP
1,00
84,00
84,00
CHORAGON 1500 UI
2,00
62,00
124,00
SERETIDE DISKUS 50/250MCG 60 DOSES
1,00
76,80
76,80
FORMULA RAN 150/ DIP 350/ CICL 7/ PAR 350/ TEN 8 40 CP
1,00
23,00
23,00
FORMULA VASELINA / AÇUCAR / QUEMIC.
2,00
39,20
78,40
PIDOMAG COMP
1,00
22,20
22,20
AXETIL CEFUROXINA 250MG SUSP.
3,00
30,00
90,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
DROGAFARMA MANIPULAÇAO LTDA.
02949221000217
234
540,60
2008-01-28
FORMULA CARBAMAZEPINA + FENITOINA + FENOSORBITAL
1,00
80,90
80,90
FORMULA CARBAMAZEPINA + BUSPIRONA + FLUNARIZINA
1,00
24,05
24,05
FORMULA MELOXICAN + CODEINA + DIASCERINA
1,00
24,82
24,82
FORMULA MELOXICAN + CODEINA + TIAMINA + FAMOT
1,00
24,82
24,82
FORMULA PIROXICAN + CODEINA + DIASCERINA
1,00
20,31
20,31
FORMULA FLUOXETINA + CARBOZEPINA + AMITRIPITILINA
1,00
48,45
48,45
FORMULA SINVASTATINA + GINKIGOBILOBA
1,00
95,30
95,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CASA DAS SEMENTES E INSUMOS AGRICOLA LTDA ME
03285659000120
235
318,65
2008-01-28
VALVULA AGROPOLO COMPLETA
2,00
30,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ALMEIDA & UEHARA LTDA.-EPP
55999908000142
FACA ROÇ TATU 1500 CM 532X95X11 AH D
238
60,00
60,00
2008-01-28
2,00
61,69
123,38
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM
2,00
6,72
13,44
ASSENTO COMPL C/ AMORTECEDOR LINHA 200
1,00
200,00
200,00
11,00
14,00
154,00
FERRO CHATO 3/8X1
5,10
10,00
51,00
CORREIA A56 TRANSPOWER
2,00
5,00
10,00
ELETRODO 7018 4,00 MM
2,00
11,00
22,00
CANTONEIRA 1/4X1.1/4
5,32
13,22
70,33
CANTONEIRA 3/16X1.1/4
3,20
10,22
32,70
LAMINA FACA 2X330 20MM
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
PAIVA COMERCIO DE PEÇAS E TRATORES LTDA EPP
62925136000160
239
676,85
2008-01-28
HORIMETRO
1,00
190,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
45987005001755
241
190,00
2008-01-28
PNEU 165/70R 13
4,00
148,45
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
242
190,00
593,80
593,80
2008-01-29
ROLAMENTO LATERAL COROA
2,00
67,20
134,40
ROLAMENTO PINHAO
1,00
76,90
76,90
ROLAMENTO PINHAO
1,00
113,40
113,40
REPARO CAIXA SATELITE
1,00
510,90
510,90
REPARO SEMI EIXO
2,00
185,10
370,20
PARAFUSO RODA
5,00
3,50
17,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PORCA RODA
5,00
3,90
19,50
RETENTOR PINHAO
1,00
39,90
39,90
ARRUELA DEFLETORA
1,00
15,90
15,90
CALÇO AJUSTE ROLAM DIFER
2,00
25,50
51,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
WAGNER ANTONIO FURINI FRANCA - ME
02131268000198
243
1.349,60
2008-01-29
608-2Z ROLAMENTO
2,00
8,50
17,00
6201-ZZ ROLAMENTO
4,00
8,00
32,00
6202ZZ ROLAMENTO
2,00
9,00
18,00
6203-ZZ ROLAMENTO
2,00
11,00
22,00
6204-ZZ ROLAMENTO
4,00
13,00
52,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
PASSALACQUA & CIA LTDA.
55973366000481
244
141,00
2008-01-29
PAPEL SULFITE A 4 (CX C/ 5000 UNIDADES
2,00
102,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
SERVTEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.-
62604129000166
245
204,00
2008-01-29
TELEFONE INTELBRAS
2,00
45,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CULTURA
REFRIGERAÇAO ERA NOVA DE FRANCA LTDA. -EPP
55456776000102
246
204,00
90,00
90,00
2008-01-29
TORNEIRA COPO
1,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
THAILA RODRIGUES LEITE COSTA EPP
05265172000100
247
2008-01-29
FAIXA REFLETIVA
72,00
6,25
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
ANTONIO CESAR MAIA FRANCA - ME
01473852000169
248
450,00
450,00
2008-01-29
MICRO MOTOR
1,00
270,00
270,00
CONTRA ANGULO
1,00
280,00
280,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE ESPORTES LAZER E TURISMO
ESPORTE E LAZER
SUPERMERCADO DUMINDUIM LTDA EPP
04669722000194
249
550,00
2008-01-30
BOLA CAMPO BRASIL PENALTY
2,00
115,00
230,00
TROFEU PREMIUM MONU
2,00
16,90
33,80
TROFEU VENCEDOR
2,00
17,90
35,80
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR ITUVERAVA-ME
04958952000173
GUIA DE VALVULA
251
299,60
2008-01-30
12,00
5,00
60,00
1,00
89,00
89,00
SEDE DO CABEÇOTE
12,00
6,30
75,60
BRONZINA DE BIELA
1,00
124,00
124,00
12,00
10,20
122,40
KIT MOTOR COMPLETO
6,00
210,00
1.260,00
BALDE DE OLEO
1,00
128,00
128,00
RETENTOR DIANTEIRO
1,00
15,00
15,00
BUCHA DE BIELA
6,00
8,00
48,00
REPARO DA BOMBA D'AGUA
VALVULAS DO CABEÇOTE
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BUCHA DE COMANDO
1,00
36,00
36,00
12,00
8,00
96,00
ANEIS E BRONZINA DO COMP.
2,00
27,00
54,00
BRONZINA MANCAL
1,00
221,00
221,00
CANO INJETOR
3,00
28,00
84,00
EIXO BALANCEIRO
2,00
25,00
50,00
EIXO COMANDO
1,00
380,00
380,00
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00
5,50
11,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00
15,00
15,00
JUNTA DO MOTOR
1,00
128,00
128,00
PISTAO DO COMPRESSOR
1,00
45,00
45,00
PISTA DO RETENTOR
1,00
12,00
12,00
ARRUELA DA MOLA
12,00
1,00
12,00
VALVULA DA BOMBA
1,00
38,00
38,00
TUCHO DE VALVULA
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE PROMOÇÃO SOCIAL
LATICINIOS MEDALHA MILAGROSA LTDA ME
01640214000195
252
3.104,00
2008-01-30
LEITE INTEGRAL TIPO C
355,00
1,08
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
LUIZ CARLOS BOLELI JUNIOR PEDREGULHO-ME
01330322000161
253
383,40
383,40
2008-01-30
DVD - RW LG GSA - H58N GECUR DISC PRETO
3,00
82,90
248,70
GAB. KMEX CX 2167 4 B / 200W REAL
3,00
89,60
268,80
ESTABILIZADOR ENERMAX EXXT
3,00
32,65
97,95
PLACA CA -VM 900M 775
3,00
145,66
436,99
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PLACA GA - 945 GCMX - S2
1,00
164,69
164,69
PROC. INTEL CELERON 430 1.8 GHZ
4,00
140,00
560,00
DISCO RIGIDO SANSUNG SATA 2 80GB
3,00
145,55
436,65
MONITOR LG 17" 0.23 DPI CONV 710E
3,00
306,63
919,88
TECLADO DR. HANK KM - Z 530
3,00
15,04
45,11
MEMORIA KINGSTON DDZ 16G
5,00
82,50
412,50
IMPRESSORA HP LASER 1020
2,00
406,36
812,73
MOUSEW COLEÇAO MS 2203-1 OPTICO
3,00
9,87
29,60
CAIXA DE SOM PIXXO SP-1300 PRE
3,00
14,41
43,24
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
ANTONIO LOURENÇO DOS REIS - ME
45748282000148
254
4.476,84
2008-01-30
ROLAMENTO 6201
1,00
28,00
28,00
ROLAMENTO 6303
1,00
32,00
32,00
REPARO
1,00
32,00
32,00
ESTATOR 55 AH
1,00
73,00
73,00
ROTOR
1,00
89,00
89,00
TOTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
AUTO PEÇAS TUNICAR LTDA.
53537460000110
255
254,00
2008-01-30
SELANTE MOTOR WHITE SEAL VERMELHO
1,00
5,00
5,00
BOMBA D\\\"AGUA
1,00
79,10
79,10
TERMO INTERRUPTOR
1,00
58,38
58,38
CORREIA ESTRIADA
1,00
15,06
15,06
CORREIA DENTADA
1,00
12,70
12,70
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
JUNTA INJEÇAO ELETRONICA
1,00
9,30
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS
BOMBAS JVP LTDA
74548041000153
258
9,30
179,54
2008-01-30
CJ. MOTOBOMBA SUB. EBARA 4.5HP 220/V TR + EBARA 9 BHS - 411
1,00
200,00
200,00
CJ. MOTOBOMBA SUB. JVP 4.5HP 220/V TR + JVP 10-J031
1,00
200,00
200,00
CJ. MOTOBOMBA SUB. LEAO 4HP 220/V TR + JVP 9 - J031
1,00
200,00
200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 597
0,00
(600,00)
(600,00)
TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0,00
ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
GIOPLANTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 64841992000162
275
2008-01-31
KIT BASICO
50,00
12,00
600,00
KIT AJUSTE
50,00
12,00
600,00
SEMENTE ALFACE CRESPA VERA 7,500
1,00
49,00
49,00
SEMENTE ALMEIRAO PAO-DE-AÇUCAR
1,00
12,00
12,00
SEMENTE BETERRABA
1,00
64,00
64,00
SEMENTE RUCULA SAKATA 500G
1,00
24,00
24,00
SUPER FOSFATO SIMPLES
2,00
50,00
100,00
SULFATO DE AMONIO 50 KG
2,00
55,00
110,00
100,00
0,30
30,00
SUBSTRATO PARA FORMACAO MUDAS
3,00
12,70
38,10
TECSACLOR 5 L
1,00
160,00
160,00
FERTILIZANTE 20-05-20
1,00
55,00
55,00
ESPUMA 2X2X2
2,00
26,95
53,90
FORUN PLUS
2,00
87,00
174,00
PLAQUETA PARA IDENTIFICAÇAO
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA.
43648971000155
276
2.070,00
2008-01-31
SILICONE BLACK 50 G
REPLAST REPARADOR DE PLASTICOS
ROST OFF 600ML
24,00
15,86
380,69
4,00
46,18
184,71
12,00
13,64
163,67
TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE
SERVIÇOS DE SAUDE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
67729178000149
277
729,07
2008-01-31
PRATIPRAZOL 20MG CX C/ 25BLT X 14CP
10.000,00
TOTAL
0,03
300,00
300,00