ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116

Transcrição

ESTADO DO PARANA PREFEITURA NOVA SANTA ROSA 77.116
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 622/2012
Fornecedor: CENTRO AUDITIVO SONORUS LTDA. - CNPJ: 05.567.112/0001-42
Item
00001
Descrição
APARELHO AUDITIVO ARGOSI MODELO SOLO T+311
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
1.200,0000
Preço Total
1.200,00
Unidade
UNIDADE
Quantidade
150,00
Preço Unitário
1,5500
Preço Total
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
18,8000
11,0000
Preço Total
1,00
2,00
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
Preço Unitário
496,7800
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
2.085,2000
Preço Total
2.085,20
Preço Unitário
919,0000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 623/2012
Fornecedor: ADRIANO FUCKS - CNPJ: 03.015.837/0001-00
Item
00001
Descrição
VIRA MATE PERSONALIZADO EM 2 CORES
232,50
Ordem de Compra: 624/2012
Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49
Item
00001
00002
Descrição
MANGUEIRA 3/16
CAPA
18,80
22,00
Ordem de Compra: 625/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
496,78
Ordem de Compra: 626/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 627/2012
Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Ordem de Compra: 628/2012
Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49
Quantidade
919,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
100,0000
Preço Total
Preço Unitário
100,0000
100,0000
Preço Total
2,00
1,00
Preço Unitário
2,9400
8,1700
45,2100
63,4000
64,9300
Preço Total
3,00
2,00
2,00
1,00
1,00
Preço Unitário
467,5000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
75,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
88,4500
Preço Total
1,00
1,00
100,00
Ordem de Compra: 629/2012
Fornecedor: DEION INDUSTRIA E COMERCIO DE DETERGENTE - CNPJ: 76.670.124/0001-46
Item
00001
00002
Descrição
INTERCAP X 40 BB 50 L
SOLUPAN X40 BB 50L
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
200,00
100,00
Ordem de Compra: 630/2012
Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL - CNPJ: 81.584.278/0048-19
Item
00001
00002
00003
00004
00005
Descrição
LIMA P/MS 380 NICHOLSON 4,7MM 3/16
LIMA PARA ENXADA NICHOLSON
CORRENTE P/380 30 DNT 3/8 40 CM 0060
CORRENTE P/210 25 DNT 63PM 35CM 0050
CORRENTE P/250 27 DNT 63PM 40CM 0055
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
8,82
16,34
90,42
63,40
64,93
Ordem de Compra: 631/2012
Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
467,50
Ordem de Compra: 632/2012
Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
75,00
Ordem de Compra: 633/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Ordem de Compra: 634/2012
88,45
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
140,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
20,0000
Preço Total
2,00
Preço Unitário
1,2500
1,0000
3,0000
6,0000
1,2500
1,5000
1,7500
1,0000
1,5000
2,0000
Preço Total
3,00
3,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
3.000,0000
Preço Total
3.000,00
1,00
Preço Unitário
1.130,0000
Preço Total
1.130,00
Preço Unitário
Preço Total
140,00
Ordem de Compra: 635/2012
Fornecedor: AGRO ORGANICA LTDA-ME - CNPJ: 05.682.129/0001-40
Item
00001
Descrição
SUBSTRATO PARA MUDAS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
40,00
Ordem de Compra: 636/2012
Fornecedor: BOUFLEUR & CIA LTDA - CNPJ: 79.057.428/0001-20
Item
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
Descrição
SEMENTE DE BETERRABA
SEMENTE DE NABO
SEMENTE DE COUVE RABANO VERMELHO
SEMENTE DE RABANETE HIBRIDO
SEMENTE DE RUCULA
SEMENTE DE ALFACE CRESPA
SEMENTE DE ALFACE CABECA
SEMENTE DE REPOLHO CABECA DE BOI
SEMENTE DE REPOLHO
SEMENTE DE COUVE RABANO
3,75
3,00
3,00
18,00
1,25
1,50
1,75
1,00
1,50
2,00
Ordem de Compra: 637/2012
Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91
Item
00001
Descrição
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 638/2012
Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91
Item
00001
Descrição
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 639/2012
Fornecedor: SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON - CNPJ: 07.088.017/0001-91
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
UNIDADE
1,00
6.500,0000
6.500,00
1,00
Preço Unitário
1.177,0000
Preço Total
1.177,00
1,00
Preço Unitário
2.124,1400
Preço Total
2.124,14
Preço Unitário
214,7300
Preço Total
1,00
Preço Unitário
338,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
2,8800
Preço Total
50,00
Preço Unitário
237,0000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 640/2012
Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 641/2012
Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 642/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
214,73
Ordem de Compra: 643/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
LITRO
Quantidade
338,00
Ordem de Compra: 644/2012
Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
144,00
Ordem de Compra: 645/2012
Fornecedor: CLAITON O. GHELLERE & CIA LTDA - CNPJ: 01.652.172/0001-02
Item
00001
Descrição
EXAMES LABORATORIAIS
Ordem de Compra: 646/2012
Unidade
UNIDADE
Quantidade
237,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Fornecedor: BRUNO HENRIQUE BARZAGHI - CNPJ: 12.138.093/0001-02
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
350,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
1.340,0000
Preço Total
1.340,00
350,00
Ordem de Compra: 647/2012
Fornecedor: EDITORA O PRESENTE LTDA - CNPJ: 84.812.049/0001-39
Item
00001
Descrição
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES (JORNAIS
E/OUREVISTAS)
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 648/2012
Fornecedor: PROTEMAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - CNPJ: 10.714.646/0001-94
Item
00001
Descrição
BOTA PVC BRANCA
Unidade
PAR
Quantidade
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
27,0000
Preço Total
2,00
Preço Unitário
4,5000
64,0000
Preço Total
71,00
4,00
Preço Unitário
345,9000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
2,9200
Preço Total
30,60
Preço Unitário
26,0000
Preço Total
1,00
54,00
Ordem de Compra: 649/2012
Fornecedor: CARLITO JOSE HENZ - CNPJ: 01.201.838/0001-06
Item
00001
00002
Descrição
MEDALHAS
TROFEUS
319,50
256,00
Ordem de Compra: 650/2012
Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77
Item
00001
Descrição
PARA BRISA VIDRO TEMPERADO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
345,90
Ordem de Compra: 651/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
89,35
Ordem de Compra: 652/2012
Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06
Item
00001
Descrição
OLEO LUBRIFICANTE ULTRAMO 40 1 LT
26,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 653/2012
Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
1.859,0000
Preço Total
1.859,00
Preço Unitário
137,3900
Preço Total
1,00
Preço Unitário
375,0000
Preço Total
2,00
Preço Unitário
580,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
12,0000
6,0000
Preço Total
25,00
8,00
Preço Unitário
7,0000
13,0000
Preço Total
13,00
12,00
Ordem de Compra: 654/2012
Fornecedor: FIEDLER & FIEDLER LTDA. - CNPJ: 01.441.304/0001-57
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
137,39
Ordem de Compra: 655/2012
Fornecedor: EVERTON L. PETRY - CNPJ: 13.850.622/0001-50
Item
00001
Descrição
TAXA DE INSCRIÇÃO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
750,00
Ordem de Compra: 656/2012
Fornecedor: NEY CARLOS GROSS - CNPJ: 00.986.044/0001-32
Item
00001
Descrição
LANCHES
580,00
Ordem de Compra: 657/2012
Fornecedor: VALDOMIRO GRUTZMANN - CNPJ: 02.681.810/0001-86
Item
00001
00002
Descrição
REFEICOES
REFRIGERANTE 2 LT
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
300,00
48,00
Ordem de Compra: 658/2012
Fornecedor: DOTTO & DOTTO LTDA - CNPJ: 13.052.260/0001-52
Item
00001
00002
Descrição
CAFE DA MANHA
ALMOÇOS
Ordem de Compra: 659/2012
91,00
156,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Fornecedor: ROSANE SCHULZ HASPER - CNPJ: 08.101.082/0001-72
Item
00001
Descrição
VIDRO 4MM FUME
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
345,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
2.506,0500
Preço Total
2.506,05
1,00
Preço Unitário
1.800,0000
Preço Total
1.800,00
Preço Unitário
542,4400
Preço Total
1,00
Preço Unitário
280,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
80,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
168,0000
40,0000
Preço Total
4,00
1,00
1,00
345,00
Ordem de Compra: 660/2012
Fornecedor: RODOFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 05.289.066/0001-67
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 661/2012
Fornecedor: QUERSIA SILVA DOS SANTOS - CNPJ: 11.837.251/0001-41
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 662/2012
Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42
Item
00001
Descrição
MATERIAL ELETRICO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
542,44
Ordem de Compra: 663/2012
Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
280,00
Ordem de Compra: 664/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
80,00
Ordem de Compra: 665/2012
Fornecedor: ILDO PROBST & CIA LTDA - CNPJ: 04.816.290/0001-05
Item
00001
00002
Descrição
GAS DE COZINHA 45 KG
GAS DE COZINHA 13 KG
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
672,00
40,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 666/2012
Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06
Item
00001
Descrição
DISCO TACOGRAFO SEMANAL
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
28,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
48,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
50,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
200,0000
115,0000
285,0000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
155,0000
250,0000
360,0000
220,0000
180,0000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
2.200,0000
Preço Total
2.200,00
28,00
Ordem de Compra: 667/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
00001
Descrição
FECHADURA PORTA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
48,00
Ordem de Compra: 668/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
Unidade
MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE
Quantidade
50,00
Ordem de Compra: 669/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
00002
00003
Descrição
PLACA MAE ECS INTEL G41T-M7 LGA775 DDR3
MEMORIA KINGSTON 4 GB DDR3
HD SAMSUNG 500 GB 7200RPM
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
200,00
115,00
285,00
Ordem de Compra: 670/2012
Fornecedor: SELVINO VILSON SCHMIDT & CIA LTDA ME - CNPJ: 04.620.965/0001-38
Item
00001
00002
00003
00004
00005
Descrição
APARELHO DE DVD LG USB
RADIO COM TOCA CD PHILCO PH229
FORNO ELETRICO FISCHER STAR
POLTRONA 2 LUGARES
POLTRONA 1 LUGAR
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
155,00
250,00
360,00
220,00
180,00
Ordem de Compra: 671/2012
Fornecedor: INSTITUTO DE PROTECAO A VIDA - IPV - CNPJ: 07.244.591/0001-91
Item
00001
Descrição
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
Unidade
UNIDADE
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 672/2012
Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09
Item
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
Descrição
LAMPADAS 100W 220V VERDE
LAMPADAS 110W 220V BRANCA
FITAS DE NYLON
FIO PARALELO 2X1,00MM
FIO SOLIDO 1X2,5
SPOT
SOQUETE
BUCHAS COM PARAFUSOS
DISJUNTOR 1X10
DISJUNTOR 1X15
DISJUNTOR 2X50
BASE
PLAFON
FOTO ELETRICA
LAMPADA 60W 220V
PLUGUES MACHOS
FIO 2X2,5
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
Quantidade
Preço Unitário
31,0000
31,0000
0,1900
0,8700
0,8700
19,2600
2,6300
0,1100
7,5500
8,9300
36,8500
5,4000
3,5000
36,0000
1,7000
3,5000
2,0900
Preço Total
2.232,00
1.240,00
190,00
1.392,00
1.218,00
2.214,90
302,45
24,64
30,20
53,58
36,85
48,60
91,00
144,00
13,60
70,00
89,87
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
5.900,0000
Preço Total
5.900,00
Unidade
PACOTE
CAIXA
CAIXA
Quantidade
Preço Unitário
11,7900
6,9900
2,7800
Preço Total
42,00
100,00
100,00
72,00
40,00
1.000,00
1.600,00
1.400,00
115,00
115,00
224,00
4,00
6,00
1,00
9,00
26,00
4,00
8,00
20,00
43,00
Ordem de Compra: 673/2012
Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09
Item
00018
Descrição
PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO ELETRICA
Ordem de Compra: 674/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
00002
00039
Descrição
ACUCAR REFINADO (EMBALAGEM DE 5 KG)
CAFE EM PÓ (EMBALADO A VACUO/ CAIXA DE 500 GR)
CHA - DIVERSOS SABORES - (CAIXA C/25 SACHES CADA)
Ordem de Compra: 675/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
495,18
699,00
278,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Item
00042
00043
00044
00045
Descrição
FILTRO DE PAPEL Nº 103
GAS DE COZINHA 13 KG
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML (PACOTE C/ 100)
COPOS DESCARTAVEIS 50 ML (PACOTE C/ 100)
Unidade
CAIXA
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
Quantidade
Preço Unitário
2,4900
40,0000
2,4800
1,3800
Preço Total
60,00
10,00
100,00
100,00
Unidade
PACOTE
UNIDADE
Quantidade
100,00
20,00
Preço Unitário
6,2800
13,9900
Preço Total
CAIXA
LITRO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
LITRO
LITRO
UNIDADE
FRASCO
60,00
100,00
100,00
300,00
100,00
100,00
200,00
200,00
30,00
5,9900
4,1900
3,2800
1,3800
3,8500
2,4500
1,3900
1,4900
6,4900
359,40
419,00
328,00
414,00
385,00
245,00
278,00
298,00
194,70
PACOTE
540,00
3,9900
2.154,60
UNIDADE
FRASCO
LITRO
UNIDADE
PACOTE
FRASCO
FRASCO
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
30,00
20,00
48,00
10,00
40,00
20,00
24,00
200,00
40,00
20,00
10,00
20,00
20,00
10,00
15,00
2,4000
3,8900
2,9500
6,3500
1,7800
9,3700
3,0800
2,9000
0,9700
5,8000
6,9500
1,9900
2,2500
1,9000
5,9900
72,00
77,80
141,60
63,50
71,20
187,40
73,92
580,00
38,80
116,00
69,50
39,80
45,00
19,00
89,85
149,40
400,00
248,00
138,00
Ordem de Compra: 676/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
00029
Descrição
SACOS DE LIXO 30 LITROS - 59CM X 61CM
TOALHAS SIMPLES PARA LIMPEZA DE CHAO - 450CM X
80CM
SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO (CAIXA DE 1 KG)
ALCOOL 90° (EMBALAGEM 1 LITRO)
DESINFETANTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 2 LITROS
DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML
AMACIANTE DE ROUPAS (EMBALAGEM DE 2 LITROS)
ALVEJANTE FLORAL (EMBALAGEM DE 1 LITRO)
AGUA SANITARIA (EMBALAGEM DE 1 LITRO)
PEDRA SANITARIA (28g)
DESODORIZADOR DE AMBIENTES (EMBALAGEM DE 360
ML)
PAPEL HIGIENICO NEUTRO FOLHA DUPLA 30 M X 10MM
(EMBALAGEM C/ 4 ROLOS)
SAPOLIO EM PÓ (EMBALAGEM DE 300 G)
LIMPA VIDROS (EMBALAGEM 500 ML)
CERA LIQUIDA PRETA (750 ML)
ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO
ESPONJA DE LA DE AÇO (EMBALAGEM C/ 08 UNID. CADA)
DESINFETANTE CONCENTRADO PERFUMADO 100 ML
REMOVEX (EMBALAGEM 1 LITRO)
ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE (COM 3 UNID. CADA)
SABONETE (90 GRAMAS)
PANO DE PRATO
RODO ESPONJA COM FIBRA 28CM
BISNAGA PRETA
ESCOVA LAVA ROUPAS
ESCOVINHA DE MAO
INSETICIDA 300ML 177G
628,00
279,80
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00030
00031
00032
00033
00034
00035
00036
00037
00038
00040
00041
LUVAS DE LATEX (GRANDE)
LUVAS DE LATEX (MEDIA)
LUVAS DE LATEX (PEQUENA)
SABÃO DE ALCOOL EM BARRA - EMBALAGEM C/05 UND
SACOS DE LIXO 63 X 80
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA PLASTICA DE FIBRA ARTICULADA
RODO DE BORRACHA DUPLO EVA 50CM
RODO DE ESPUMA 38 CM
ESPONJAO SCOT BRITE (PARA LIMPEZA DE PAREDES E
CHAO)
ALCOOL 70° 1L
PAR
PAR
PAR
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FRASCO
30,00
30,00
30,00
60,00
50,00
20,00
10,00
10,00
15,00
50,00
2,3900
2,3900
2,3900
4,6400
6,2800
9,9500
6,5000
5,5000
4,9800
3,8900
71,70
71,70
71,70
278,40
314,00
199,00
65,00
55,00
74,70
194,50
100,00
4,4900
449,00
Ordem de Compra: 677/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
Descrição
LAMPADAS 60 WATTS 127 VOLTS
LAMPADAS 150 WATTS
PILHA ALCALINA 9 VOLTS (EMBALAGEM C/02 UNID.)
PILHA GRANDE (EMBALAGEM C/ 2)
PILHA MEDIA (EMBALAGEM C/ 2)
PILHA PEQUENA (EMBALAGEM C/4 UNID) AA
PILHA PALITO (EMBALAGEM C/ 2 UNID) AAA2
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
Quantidade
Preço Unitário
1,8000
2,9800
10,9900
3,7000
3,8000
2,6000
4,8900
Preço Total
50,00
50,00
10,00
60,00
20,00
40,00
40,00
Unidade
CAIXA
Quantidade
50,00
Preço Unitário
32,0000
Preço Total
1.600,00
FRASCO
5,00
17,0000
85,00
CAIXA
2,00
115,0000
230,00
50,00
3,8000
190,00
90,00
149,00
109,90
222,00
76,00
104,00
195,60
Ordem de Compra: 678/2012
Fornecedor: ODONTOSUL LTDA - CNPJ: 04.971.211/0001-22
Item
00003
00007
00008
00010
Descrição
ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM
FELIPRESSINA 0,03 UI/ML CONTEM 50 TABLETES
CIMENTO TEMPORARIO PARA PREENCHIMENTO DAS
CAVIDADES DENTARIAS, SEM EUGENOL, COM 20 GRAMAS
PELICULA DE FILME RADIOGRAFICO 3X4CM (ADULTO)
EMBALAGEM DE 150 UNIDADES
SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL SABOR
TUTTI-FRUTI C/40 UNID.
PACOTE
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00014
00015
00018
00020
00021
00024
00025
00026
00027
00028
00029
00033
00034
00035
00042
00044
00045
00055
00056
00057
00058
00060
IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA
CAIXA
FORRAMENTO E BASE-CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO
CONTEM 9G DE PÓ, 5,5 ML DE LIQUIDO, BLOCOS DE
ESPATULAÇÃO COLHER DOSADORA DE PÓ
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM PO E
CAIXA
LIQUIDO KIT
GEL HEMOSTATICO A BASE DE SULFATO FERRICO 20%,
CAIXA
EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA COM 3G DE PRODUTO
DE 15BICOS APLICADORES
FIO DENTAL CLINICO COM 500 MT
FRASCO
FIO DENTAL EXTRAFINO COM 100 MT
FRASCO
BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7X500MM
UNIDADE
BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5X500MM
UNIDADE
ALGODÃO EM ROLETES 100% ALGODÃO HIGIENICO SUPER PACOTE
ABSORVENTE NÃO ESTERIL CONTEM 100UN
EUGENOL IMPREGNADO PARA CURATIVO ALVEOLAR.
FRASCO
PASTA CONTENDO 10G
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM C/12
PACOTE
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO
UNIDADE
ACIDO CONDICIONADOR DENTAL GEL 37%. EMBALAGEM FRASCO
CONTENDO SERINGA COM 2,5ML E APLICADOR
ANESTESICO TOPICO GEL BENZOCAINA. EMBALAGEM
FRASCO
COM 12 G
EXTIRPA NERVO COM 21 MM, COM 10 UNIDADES
PACOTE
SORTIDAS
HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 GRS
FRASCO
RESINA COMPOSTA RESTAURADOR PARA DENTES
UNIDADE
POSTERIORES (P60), EMBALAGEM CONTENDO SERINGA DE
4 GRAMAS. COR A2
RESINA COMPOSTA RESTAURADOR PARA DENTES
UNIDADE
POSTERIORES (P60), EMBALAGEM CONTENDO SERINGA DE
4 GRAMAS. COR A3
BROCAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA, CAIXA
COM7 PONTAS EM CHAMA DE VELA
BROCAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA, CAIXA
COM7 PONTAS EM TACA
PORTA AMALGAMA METALICO
UNIDADE
CABO PARA ESPELHO METALICO Nº 25
UNIDADE
LAMPADA PARA FOTOPOLIMERIZADOR KONDORTECH SCP CAIXA
12V/ 75W
1,00
425,0000
425,00
3,00
47,5000
142,50
5,00
36,0000
180,00
6,00
3,00
10,00
20,00
40,00
10,9000
2,5600
1,7000
1,7000
1,9000
65,40
7,68
17,00
34,00
76,00
4,00
190,0000
760,00
8,00
8,00
12,00
8,5500
2,3500
2,8000
68,40
18,80
33,60
8,00
6,6500
53,20
10,00
20,9000
209,00
3,00
3,00
6,6500
114,0000
19,95
342,00
3,00
114,0000
342,00
10,00
76,0000
760,00
10,00
76,0000
760,00
2,00
7,00
1,00
26,2000
6,0000
47,5000
52,40
42,00
47,50
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 679/2012
Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73
Item
00001
00002
00004
00005
00006
00011
00012
00013
00016
00017
00019
00022
00023
00030
00031
00032
00036
00037
00038
00039
Descrição
MICRO APLICADOR DESCARTAVEIS COM 2 PONTOS DE
DOBRA, TAMANHO PEQUENO, EMBALAGEM COM 100
UNIDADES
MICRO APLICADOR DESCARTAVEIS COM 2 PONTOS DE
DOBRA, TAMANHO REGULAR, EMBALAGEM COM 100
UNIDADES
EUGENOL 20 ML
FORMOCRESOL(NA) 10ML
TRICRESOL FORMALINA 10 ML
ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ANGULO, RETA
BRANCA,EMBALAGEM COM 3 UNIDADES
PASTA PROFILATICA COM FLUOR PESO LIQ 90G
TUTTI-FRUTTI
TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA, EMBALAGEM
COM 01 UNIDADE
AGULHA GENGIVAL CURTA 22 X 0,3 30G CONTEM 100 UND
ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO
(GELATINA) LIOFILIZADA CONTEM 10 UNID
LIGA PARA AMALGAMA CORTE ULTRA FINO CONTEM 30G
SELANTE DE SULCO E CICATRICULAS FOTO ATIVADO.
ESTOJO CONTENDO 5 ML DE SELANTE, CONDICIONADOR
ACIDO 10 ML E 10 BENDEJAS DE MISTURA
CUNHAS DE MADEIRA ANATOMICAS COLORIDAS COM 100
UNIDADES
FLÚOR GEL NEUTRO COM 200 ML
IONOMERO DE VIDRO VIDRION LIQUIDO COM 08 ML
IONOMERO DE VIDRO VIDRION PO COM 10G
SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA COM
10 ML
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL,
AMBIDESTRO, HIPOALERGICA C/ 100 LUVAS TAMANHO P
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL,
AMBIDESTRO, HIPOALERGICA C/ 100 LUVAS TAMANHO P
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL,
AMBIDESTRO, HIPOALERGICA C/ 100 LUVAS TAMANHO M
Unidade
TUBO
8,00
Preço Unitário
12,3000
8,00
12,3000
98,40
5,00
4,00
4,00
80,00
11,3000
8,5000
8,5000
6,3500
56,50
34,00
34,00
508,00
6,00
6,6000
39,60
100,00
1,4300
143,00
5,00
2,00
26,5000
19,9000
132,50
39,80
FRASCO
CAIXA
10,00
6,00
142,5000
80,0000
1.425,00
480,00
PACOTE
4,00
19,9000
79,60
FRASCO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
6,00
5,00
5,00
30,00
4,6500
8,5000
28,5000
8,9500
27,90
42,50
142,50
268,50
CAIXA
12,00
18,0500
216,60
CAIXA
20,00
18,0500
361,00
CAIXA
12,00
18,0500
216,60
TUBO
FRASCO
FRASCO
FRASCO
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
Quantidade
Preço Total
98,40
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00040
00043
00046
00047
00048
00049
00050
00051
00052
00053
00054
00059
00062
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL, CAIXA
AMBIDESTRO, HIPOALERGICA C/ 100 LUVAS TAMANHO G
BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL E
PACOTE
IMPERMEAVEL, COM DUPLA CAMADA, CONTENDO UMA
CAMADA DE PLASTICO EOUTRA DE PAPEL ABSORVENTE.
EMBALAGEM COM 100 UND.
BROCAS PONTA DIAMANTADAS ESFERICAS PARA ALTA
UNIDADE
ROTAÇÃO 1012
BROCAS PONTA DIAMANTADAS ESFERICAS PARA ALTA
UNIDADE
ROTAÇÃO 1013
BROCAS PONTA DIAMANTADA ESFERICA PARA ALTA
UNIDADE
ROTACAO 1014 HL
BROCAS PONTA DIAMANTADAS CHAMA PARA ALTA
UNIDADE
ROTAÇÃO 3168
BROCAS PONTA DIAMANTADA CHAMA PARA ALTA
UNIDADE
ROTACAO, 3168 FF
BROCAS PONTA DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO
UNIDADE
ACABAMENTO ULTRAFINO 2135 FF
BROCAS PONTA DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO
UNIDADE
ACABAMENTO ULTRAFINO 3195 FF
BROCAS DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO,
UNIDADE
ACABAMENTO ULTRAFINO. 2200
BROCAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINA, CAIXA
COM7 PONTAS EM DISCO
ESPATULA DE TINANIO PARA RESINA Nº 04
UNIDADE
MACA ODONTOLOGICA PARA ATENDIMENTO DE BEBES E UNIDADE
CRIANCAS. COMPOSTO DE ESTRUTURA METALICA COM
FORMA ANATOMICA NA REGIAO DE VABECA PARA
PERMITIR MAIOR APROXIMACAO DO CD, BASE UNICA
FACILITANDO ENCAIXE DOS PES DO PROFISSIONAL SOB A
MACA. O CORPO PARA ACOPLAGEM DA CRIANCA E DE
TECIDO EMBORRACHADO COM CAMISA DE CONTENCAO E
ALMOFADA DE ESTABILIZACAO PARA CABECA. PINTURA
EM EPOXI. DIMENSOES: 90CM X 52CM X55CM
10,00
18,0500
180,50
12,00
14,2000
170,40
30,00
3,0700
92,10
20,00
3,0700
61,40
10,00
3,0700
30,70
10,00
2,2500
22,50
10,00
2,7500
27,50
10,00
2,1700
21,70
10,00
2,9500
29,50
20,00
4,3000
86,00
10,00
73,0000
730,00
4,00
1,00
88,0000
818,0000
352,00
818,00
1,00
Preço Unitário
280,0000
Ordem de Compra: 680/2012
Fornecedor: SELVINO VILSON SCHMIDT & CIA LTDA ME - CNPJ: 04.620.965/0001-38
Item
00001
Descrição
AUXILIO FUNERAL
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Total
280,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 681/2012
Fornecedor: SELVINO VILSON SCHMIDT & CIA LTDA ME - CNPJ: 04.620.965/0001-38
Item
00001
00002
Descrição
LAVADORA DE ROUPAS MUELLER TOP TAN
TELEFONE SEM FIO PANASONIC
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
230,0000
100,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
108,4250
Preço Total
4,00
Preço Unitário
650,0000
Preço Total
1,00
230,00
100,00
Ordem de Compra: 682/2012
Fornecedor: NINA MAGAZINE LTDA EPP - CNPJ: 77.098.515/0001-09
Item
00001
Descrição
SANDALIA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
433,70
Ordem de Compra: 683/2012
Fornecedor: SOELI CRISTINA DA SILVA FRIEDRICH ME - CNPJ: 13.214.729/0001-02
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
650,00
Ordem de Compra: 684/2012
Fornecedor: OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.236.051/0001-30
Item
00001
Descrição
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
60,0000
Preço Total
1,00
Unidade
UNIDADE
Quantidade
840,00
Preço Unitário
0,8000
Preço Total
Preço Unitário
140,0000
Preço Total
Preço Unitário
Preço Total
60,00
Ordem de Compra: 685/2012
Fornecedor: BOUFLEUR & CIA LTDA - CNPJ: 79.057.428/0001-20
Item
00001
Descrição
SEMENTE DE VERDURA
672,00
Ordem de Compra: 686/2012
Fornecedor: CLINICA INFANTIL JOAO E MARIA LTDA - CNPJ: 01.267.620/0001-54
Item
00001
Descrição
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
140,00
Ordem de Compra: 687/2012
Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
AUXILIO FUNERAL
UNIDADE
1,00
280,0000
280,00
Preço Unitário
32,1428
26,5000
15,0000
30,0000
Preço Total
14,00
10,00
130,00
172,00
Preço Unitário
40,0000
Preço Total
7,00
Preço Unitário
40,0000
Preço Total
8,00
Preço Unitário
678,7500
Preço Total
1,00
Preço Unitário
7,7000
Preço Total
26,00
Preço Unitário
7,5000
5,0000
Preço Total
46,00
30,90
Ordem de Compra: 688/2012
Fornecedor: BONKOSKI, BONKOSKI E CIA LTDA ME - CNPJ: 05.653.171/0001-33
Item
00001
00002
00003
00004
Descrição
ESCORAS 1,80 VIGA U 100
ESCORAS DE 0,50 VIGA U 100
VIGA U 100 CH 14
ALUZINCO 0,50
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
450,00
265,00
1.950,00
5.160,00
Ordem de Compra: 689/2012
Fornecedor: ILDO PROBST & CIA LTDA - CNPJ: 04.816.290/0001-05
Item
00001
Descrição
GAS DE COZINHA 13 KG
Unidade
UNIDADE
Quantidade
280,00
Ordem de Compra: 690/2012
Fornecedor: ILDO PROBST & CIA LTDA - CNPJ: 04.816.290/0001-05
Item
00001
Descrição
GAS DE COZINHA 13 KG
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
320,00
Ordem de Compra: 691/2012
Fornecedor: SILVANA BREMM - CNPJ: 05.331.539/0001-47
Item
00001
Descrição
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
678,75
Ordem de Compra: 692/2012
Fornecedor: SCHAEDLER FABRICA DE EMBUTIDOS LTDA - CNPJ: 81.472.391/0001-49
Item
00001
Descrição
LINGUICINHA FRESCAL
Unidade
KG
Quantidade
200,20
Ordem de Compra: 693/2012
Fornecedor: FRIGOSCHAEDLER LTDA - CNPJ: 05.130.033/0001-70
Item
00001
00002
Descrição
CARNE SUINA
CARNE SUINA
Unidade
KG
KG
Quantidade
345,00
154,50
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 694/2012
Fornecedor: HOSPITAL MARECHAL CANDIDO RONDON LTDA - CNPJ: 81.564.346/0001-14
Item
00001
Descrição
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
1.667,4000
Preço Total
1.667,40
Unidade
M³
Quantidade
3.000,00
Preço Unitário
1,5000
Preço Total
4.500,00
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
857,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
7,0000
13,0000
Preço Total
13,00
13,00
Preço Unitário
440,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
280,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
Preço Total
Ordem de Compra: 695/2012
Fornecedor: PEDRO PASLAUSKI - CPF: 512.953.349-68
Item
00001
Descrição
CASCALHO
Ordem de Compra: 696/2012
Fornecedor: JOSE BESEN 36826405920 - CNPJ: 12.740.274/0001-04
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
857,00
Ordem de Compra: 697/2012
Fornecedor: VANDONEI EDEMAR WELTER - LANCHES - CNPJ: 05.512.507/0001-48
Item
00001
00002
Descrição
CAFE DA MANHA
ALMOÇOS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
91,00
169,00
Ordem de Compra: 698/2012
Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98
Item
00001
Descrição
Unidade
MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE
Quantidade
440,00
Ordem de Compra: 699/2012
Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98
Item
00001
Descrição
Unidade
MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE
Quantidade
280,00
Ordem de Compra: 700/2012
Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
UNIDADE
1,00
75,0000
75,00
Preço Unitário
75,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
349,7700
Preço Total
1,00
Preço Unitário
100,0700
Preço Total
1,00
Preço Unitário
17,0000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 701/2012
Fornecedor: SCHMIDT & CUNHA LTDA - CNPJ: 00.066.963/0001-98
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
75,00
Ordem de Compra: 702/2012
Fornecedor: FISCHER & MULLER LTDA - CNPJ: 68.759.935/0001-90
Item
00001
Descrição
MEDICAMENTOS DIVERSOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
349,77
Ordem de Compra: 703/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
100,07
Ordem de Compra: 704/2012
Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06
Item
00001
Descrição
FLUIDO PARA FREIO
17,00
Ordem de Compra: 705/2012
Fornecedor: JOPAVEL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - CNPJ: 97.426.647/0001-11
Item
00001
00002
00003
Descrição
DESENGRIPANTE
REMENDO FRIO
CELA JUNTAS 73 GR
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
12,00
3,00
13,00
Preço Unitário
6,5000
25,0000
3,0000
Preço Total
Preço Unitário
390,0000
Preço Total
78,00
75,00
39,00
Ordem de Compra: 706/2012
Fornecedor: INSTITUTO DO PULMAO DE CASCAVEL LTDA - CNPJ: 78.117.413/0001-48
Item
00001
Descrição
VACINA IMUNO DERP I/II SUBLINGUAL
Ordem de Compra: 707/2012
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
390,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Fornecedor: IVANIR GENZ POSSAMAI - ME - CNPJ: 05.787.112/0001-58
Item
00001
Descrição
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
682,7500
Preço Total
1,00
Preço Unitário
166,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
180,3400
Preço Total
1,00
Preço Unitário
291,9000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
255,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
35,0000
4,0000
2,5000
15,0000
15,0000
Preço Total
682,75
Ordem de Compra: 708/2012
Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
166,00
Ordem de Compra: 709/2012
Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
180,34
Ordem de Compra: 710/2012
Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
291,90
Ordem de Compra: 711/2012
Fornecedor: FIEDLER & ARNHOLD LTDA - CNPJ: 05.887.850/0001-77
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
255,00
Ordem de Compra: 713/2012
Fornecedor: AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 13.102.386/0001-94
Item
00001
00002
00003
00004
00005
Descrição
GARRAFA TERMICA
BICO LEKE
RATOEIRA PEQUENA
VENENOS
LINHA DE NYLON
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
1,00
5,00
2,00
1,00
1,00
35,00
20,00
5,00
15,00
15,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 714/2012
Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19
Item
00001
00002
00003
Descrição
BATERIA 60 AMPERES
BATERIA 110 HP
TERMINAL DE BATERIA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
140,0000
310,0000
6,0000
Preço Total
1,00
1,00
3,00
1,00
Preço Unitário
1.315,0000
Preço Total
1.315,00
1,00
Preço Unitário
1.380,0000
Preço Total
1.380,00
Preço Unitário
752,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
90,0000
109,0000
Preço Total
3,00
1,00
Preço Unitário
60,0000
65,0000
60,0000
Preço Total
1,00
2,00
1,00
140,00
310,00
18,00
Ordem de Compra: 715/2012
Fornecedor: CARLOS ALBERTO HITZ - CNPJ: 04.895.600/0001-16
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Ordem de Compra: 716/2012
Fornecedor: CARLOS ALBERTO HITZ - CNPJ: 04.895.600/0001-16
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Ordem de Compra: 717/2012
Fornecedor: CARLOS ALBERTO HITZ - CNPJ: 04.895.600/0001-16
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
752,00
Ordem de Compra: 718/2012
Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26
Item
00001
00002
Descrição
Unidade
RECARGA DE TONER HP 7553X
UNIDADE
RECARGA DE TONER HP 7553X COM TROCA DE CILINDRO UNIDADE
DE IMPRESSAO 7115
Quantidade
270,00
109,00
Ordem de Compra: 719/2012
Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26
Item
00001
00002
00003
Descrição
RECARGA TONER HP
RECARGA DE CARTUCHO HP 17
RECARGA DE CARTUCHO HP 92
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
60,00
130,00
60,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
RECARGA DE CARTUCHO HP 22 (COLOR)
RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO
RECARGA DE CARTUCHO HP 122(PRETO)
RECARGA DE CARTUCHO HP 21 (PRETO)
RECARGA DE CARTUCHO HP 74(PRETO)
RECARGA DE CARTUCHO HP 75(COLORIDO)
RECARGA DE CARTUCHO HP 15
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
5,00
2,00
2,00
6,00
2,00
2,00
2,00
37,8000
65,0000
21,0000
25,0000
38,5000
65,0000
30,0000
189,00
130,00
42,00
150,00
77,00
130,00
60,00
Preço Unitário
21,0000
30,0000
17,0000
25,0000
Preço Total
1,00
1,00
2,00
1,00
Preço Unitário
169,0000
17,0000
65,0000
110,0000
40,0000
Preço Total
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
Preço Unitário
109,0000
99,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
30,0000
30,0000
Preço Total
1,00
1,00
Ordem de Compra: 720/2012
Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26
Item
00001
00002
00003
00004
RECARGA
RECARGA
RECARGA
RECARGA
Descrição
DE CARTUCHO HP 74(PRETO)
DE CARTUCHO HP 60
DE CARTUCHO HP 92
DE CARTUCHO HP 93 COLORIDO
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
21,00
30,00
34,00
25,00
Ordem de Compra: 721/2012
Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26
Item
00001
00002
00003
00004
00005
Descrição
RECARGA DE TONER SANSUNG SCX5530
RECARGA DE CARTUCHO HP 122(PRETO)
RECARGA DE CARTUCHO HP 122 COLORIDO
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CLP 300
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
169,00
68,00
130,00
110,00
40,00
Ordem de Compra: 722/2012
Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26
Item
00001
00002
Descrição
RECARGA DE CARTUCHOS HP 49 COLORIDO
RECARGA DE CARTUCHO HP 29 PRETO
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
109,00
99,00
Ordem de Compra: 723/2012
Fornecedor: LAIR AYRTON EICHLT & CIA LTDA - CNPJ: 02.220.106/0001-26
Item
00001
00002
Descrição
RECARGA DE CARTUCHO HP 17
RECARGA DE CARTUCHO HP 15
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
30,00
30,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00003
00004
00005
RECARGA DE CARTUCHO HP 93 COLORIDO
RECARGA DE CARTUCHO HP 92
RECARGA DE CARTUCHO HP 60
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
1,00
1,00
2,00
25,0000
17,0000
17,0000
25,00
17,00
34,00
Ordem de Compra: 724/2012
Fornecedor: JOHANN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME - CNPJ: 13.635.053/0001-20
Item
00001
00002
Descrição
PROTETOR SOLAR RED APPLE FPS 50
POS SOL RED APPLE
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
28,8000
12,5000
Preço Total
8,00
6,00
Preço Unitário
1,4375
Preço Total
24,00
1,00
Preço Unitário
1.788,4300
Preço Total
1.788,43
Preço Unitário
425,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
700,4800
Preço Total
1,00
Preço Unitário
445,0000
Preço Total
1,00
230,40
75,00
Ordem de Compra: 725/2012
Fornecedor: PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 04.816.340/0001-46
Item
00001
Descrição
ALCOOL 70% 50ML
Unidade
UNIDADE
Quantidade
34,50
Ordem de Compra: 726/2012
Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42
Item
00001
Descrição
MATERIAL DE CONSTRUCAO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 727/2012
Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
425,00
Ordem de Compra: 728/2012
Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42
Item
00001
Descrição
MATERIAL DE CONSTRUCAO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
700,48
Ordem de Compra: 729/2012
Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
445,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 730/2012
Fornecedor: IVANIR GENZ POSSAMAI - ME - CNPJ: 05.787.112/0001-58
Item
00001
Descrição
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
439,4600
Preço Total
1,00
Preço Unitário
544,7200
Preço Total
1,00
Preço Unitário
80,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
80,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
20,0000
5,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
455,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
Preço Total
439,46
Ordem de Compra: 731/2012
Fornecedor: EMERSON JOSE KOCHEM & CIA LTDA - CNPJ: 01.088.588/0001-40
Item
00001
Descrição
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Unidade
UNIDADE
Quantidade
544,72
Ordem de Compra: 732/2012
Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31
Item
00001
Descrição
FONTE ATX
Unidade
UNIDADE
Quantidade
80,00
Ordem de Compra: 733/2012
Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31
Item
00001
Descrição
FONTE ATX
Unidade
UNIDADE
Quantidade
80,00
Ordem de Compra: 734/2012
Fornecedor: MARCELO L.C. SCHMIDT & CIA LTDA - CNPJ: 08.988.780/0001-31
Item
00001
00002
Descrição
FILTRO DE LINHA
CABO DE FORCA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
20,00
5,00
Ordem de Compra: 735/2012
Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
455,00
Ordem de Compra: 736/2012
Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
UNIDADE
1,00
135,0000
135,00
Preço Unitário
44,7500
Preço Total
1,00
Preço Unitário
50,0000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 737/2012
Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09
Item
00001
Descrição
MATERIAL ELETRICO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
44,75
Ordem de Compra: 738/2012
Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
50,00
Ordem de Compra: 739/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Item
00001
00002
00003
00004
Descrição
TONER COMPATIVEL SAMSUNG SCX 4200
TONER SHARP
REVELADOR SHARP
TONER LEX COMPATIVEL E-120
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
1,00
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
180,0000
80,0000
90,0000
145,0000
Preço Total
180,00
80,00
90,00
145,00
Ordem de Compra: 740/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
225,0000
Preço Total
Preço Unitário
280,0000
Preço Total
Preço Unitário
86,1000
Preço Total
225,00
Ordem de Compra: 741/2012
Fornecedor: SCHUH EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME - CNPJ: 84.819.929/0001-37
Item
00001
Descrição
MANGUEIRA PARA SUCCAO AZUL 2
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
280,00
Ordem de Compra: 742/2012
Fornecedor: SCHUH EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME - CNPJ: 84.819.929/0001-37
Item
00001
Descrição
PECAS PARA ESGUICHO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
86,10
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 743/2012
Fornecedor: JARDEL RODRIGO WENTZ & CIA LTDA - CNPJ: 05.608.714/0001-09
Item
00001
Descrição
FLORES
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
48,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
872,4000
684,2000
271,1000
Preço Total
1,00
1,00
2,00
48,00
Ordem de Compra: 744/2012
Fornecedor: SIUNARA VORPAGEL-ELETRONICOS - CNPJ: 09.223.591/0001-30
Item
00001
00002
00003
Descrição
FONTE ENERGIA
CENTRAL BASE COSP. 16000 PLACA BASE
PROTETOR ELETRICO
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
CPR
CPR
CARTELA
CAPSULA
CPR
CPR
Quantidade
Preço Unitário
1,6150
0,1810
0,2090
7,6000
0,1040
0,6840
0,3380
Preço Total
30,00
3.000,00
15.000,00
100,00
80.000,00
1.000,00
5.000,00
Unidade
UNIDADE
Quantidade
700,00
Preço Unitário
1,8910
Preço Total
1.323,70
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
61,7500
Preço Total
872,40
684,20
542,20
Ordem de Compra: 745/2012
Fornecedor: FERNAMED LTDA. - CNPJ: 04.759.433/0001-86
Item
00025
00027
00028
00034
00035
00037
00041
Descrição
IPATROPIO BROMETO 0,025% 20ML
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
NORETISTERONA 0,35 mg CARTELA C/35 CPR
OMEPRAZOL 20mg CAPSULAS
SECNIDAZOL 1000 MG
DISSULFIRAN 250 mg CPR
48,45
543,00
3.135,00
760,00
8.320,00
684,00
1.690,00
Ordem de Compra: 746/2012
Fornecedor: FERNAMED LTDA. - CNPJ: 04.759.433/0001-86
Item
00050
Descrição
SOLUÇÃO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9%
SISTEMA FECHADO 250 ml SOLUÇÃO ESTRERIL E
APIROGENICA
Ordem de Compra: 747/2012
Fornecedor: FERNAMED LTDA. - CNPJ: 04.759.433/0001-86
Item
00003
Descrição
BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML 3 ML SOLUCAO OFTALMICA
ESTERIL
10,00
617,50
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00004
00005
00010
00012
00014
00018
00020
00021
00023
BIMATOPROSTA 0,03% + MALEATO DE TIMILOL 0,5% 3
MLSOLUCAO OFTALMICA ESTERIL
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML 30 ML
CINARIZINA 75 mg CPR
DICLOFENACO SODICO 75 mg/ 3ml AMPOLA DE 3ml
INJETAVEL
DIPIRONA 500 mg CPR
ESPIRONOLACTONA 25 MG
GENTAMICINA 80mg 2ml INJETAVEL AMPOLA
GENTAMICINA 0,5% 5ml SOL. OFTALMICA 5ml
HIDROCLOROTIAZIDA 25mg CPR
UNIDADE
10,00
85,5000
855,00
UNIDADE
CPR
AMPOLA
30,00
25.000,00
800,00
1,7000
0,0480
0,3040
51,00
1.200,00
243,20
CPR
CPR
AMPOLA
UNIDADE
CPR
20.000,00
20.000,00
400,00
300,00
10.000,00
0,0480
0,1490
0,6560
6,8800
0,0290
960,00
2.980,00
262,40
2.064,00
290,00
Ordem de Compra: 748/2012
Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 03.652.030/0001-70
Item
00024
00033
00038
00043
Descrição
IBUPROFENO 50mg/ ml 30ml GTS
NISTATINA 100.000 UI/4g BISNAGA 60g C/APLICADOR
SINVASTATINA 20 mg CPR
IMIPRAMINA 25 MG CPR
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
CPR
CPR
Quantidade
1.500,00
100,00
100.000,00
20.000,00
Preço Unitário
1,1300
2,7540
0,1049
0,1400
Preço Total
1.695,00
275,40
10.490,00
2.800,00
Ordem de Compra: 749/2012
Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 03.652.030/0001-70
Item
00008
00017
Descrição
CAPTOPRIL 25mg CPR
ENALAPRIL 10 MG CPR
Unidade
CPR
CPR
Quantidade
100.000,00
15.000,00
Preço Unitário
0,0270
0,0840
Preço Total
2.700,00
1.260,00
Preço Unitário
0,9150
0,2900
0,1500
3,6800
Preço Total
Preço Unitário
Preço Total
Ordem de Compra: 750/2012
Fornecedor: ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.607.956/0001-81
Item
00029
00040
00042
00045
Descrição
MEBENDAZOL 20 MG/M1 30 ML SUSPENSAO
CLONAZEPAM 2 mg CPR
FLUOXETINA 20 mg CAPSULAS
VENLAFAXINA 150MG
Unidade
UNIDADE
CPR
CAPSULA
CPR
Quantidade
200,00
30.000,00
50.000,00
500,00
183,00
8.700,00
7.500,00
1.840,00
Ordem de Compra: 751/2012
Fornecedor: ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.607.956/0001-81
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00047
CATETER INTRAVENOSO FLUXO 33 ML/MIN ESTERIL
UNIDADE
150,00
1,3000
195,00
Ordem de Compra: 752/2012
Fornecedor: ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.607.956/0001-81
Item
00006
00007
00011
00013
00016
00022
Descrição
BROMOPRIDA 4 MG/ML FRASCO 20 ML GTS
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG CPR
COMPLEXO B CPR
DIMETICONA 75 MG/ML 20 ML
ENALAPRIL 5 mg CPR
GLICOSE 50% 10 ML INJ AMPOLA
Unidade
UNIDADE
CPR
CPR
UNIDADE
CPR
AMPOLA
Quantidade
600,00
5.000,00
10.000,00
400,00
15.000,00
100,00
Preço Unitário
1,2340
0,1800
0,0660
1,8900
0,0550
0,4590
Preço Total
740,40
900,00
660,00
756,00
825,00
45,90
Ordem de Compra: 753/2012
Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73
Item
00030
00031
00032
00036
00039
Descrição
METILDOPA 500 mg CPR
NIFEDIPINO 20mg CPR
NIMESULIDA 100mg CPR
RETINOL 5.000 UI/COLECALCIFEROL 900 UI/ OXIDO DE
ZINCO 150MG / G POMADA BISNAGA 45G
SULFATO FERROSO GTS 125mg/ml 30ml GTS
Unidade
CPR
CPR
CPR
UNIDADE
Quantidade
20.000,00
30.000,00
50.000,00
200,00
Preço Unitário
0,2080
0,0479
0,0740
1,5600
Preço Total
4.160,00
1.437,00
3.700,00
312,00
UNIDADE
400,00
0,8600
344,00
Ordem de Compra: 754/2012
Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73
Item
00046
00048
00049
00051
00052
Descrição
AGULHA HIPODERMICA 25 X 0,70 ESTERIL UNIDADE
DETERGENTE ENZIMATICO 1 L
FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M
SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9%
SISTEMA FECHADO 500 ML SOLUCAO ESTRERIL E
APIROGENICA
SONDA URETRAL Nº 12 ESTERIL
Unidade
UNIDADE
LITRO
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
8.000,00
15,00
100,00
400,00
Preço Unitário
0,0390
21,7600
15,1100
2,3700
UNIDADE
6.000,00
0,5400
Preço Total
312,00
326,40
1.511,00
948,00
3.240,00
Ordem de Compra: 755/2012
Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Preço Unitário
Preço Total
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
00002
00009
00015
00019
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E.) VITAMINA A, e E,
LECITINA DE SOJA 100 ml LOÇÃO OLEOSA
AMBROXOL CLORIDRATO 7,5 MG/ML SOLUCAO ORAL 50
ML (SEM ACUCAR)
COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORAFENICOL 0,01/G POMADA
50G
DIPIRONA 500 mg ml/ml 20 ml
FUROSEMIDA 40mg CPR
UNIDADE
100,00
4,6400
464,00
UNIDADE
20,00
4,7500
95,00
UNIDADE
60,00
37,9000
2.274,00
UNIDADE
CPR
500,00
60.000,00
1,2200
0,0520
610,00
3.120,00
Ordem de Compra: 756/2012
Fornecedor: FERRAGENS CONSTRULUZ LTDA - ME - CNPJ: 10.799.926/0001-42
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
177,0700
Preço Total
1,00
Preço Unitário
130,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
7,0000
13,0000
Preço Total
13,00
13,00
Preço Unitário
2,9198
Preço Total
25,20
Preço Unitário
113,0400
Preço Total
1,00
177,07
Ordem de Compra: 757/2012
Fornecedor: M J MANTOVANI E CIA LTDA - CNPJ: 06.137.682/0001-65
Item
00001
Descrição
PLACA REFLETIVA EM ALUMINIO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
130,00
Ordem de Compra: 758/2012
Fornecedor: VANDONEI EDEMAR WELTER - LANCHES - CNPJ: 05.512.507/0001-48
Item
00001
00002
Descrição
CAFE DA MANHA
ALMOÇOS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
91,00
169,00
Ordem de Compra: 759/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
73,58
Ordem de Compra: 760/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
113,04
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 761/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
310,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
11,0000
Preço Total
4,00
1,00
Preço Unitário
4.700,0000
Preço Total
4.700,00
Preço Unitário
62,5500
Preço Total
1,00
Preço Unitário
39,7000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
1.742,5000
Preço Total
1.742,50
Preço Unitário
Preço Total
310,00
Ordem de Compra: 762/2012
Fornecedor: SORASA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 72.329.550/0001-60
Item
00001
Descrição
BUCHA ESTAB. DIANT/TRAS MBB
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
44,00
Ordem de Compra: 763/2012
Fornecedor: JM FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 02.801.489/0001-26
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Ordem de Compra: 764/2012
Fornecedor: D. BAGATOLLI & CIA LTDA - CNPJ: 76.917.947/0001-23
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
62,55
Ordem de Compra: 765/2012
Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
39,70
Ordem de Compra: 766/2012
Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 767/2012
Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
UNIDADE
1,00
589,0000
589,00
Preço Unitário
155,6600
Preço Total
1,00
Preço Unitário
300,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
0,6500
0,3000
2,1000
Preço Total
8,00
16,00
8,00
Preço Unitário
58,8000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
229,2500
Preço Total
1,00
Preço Unitário
210,0000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 768/2012
Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09
Item
00001
Descrição
MATERIAL ELETRICO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
155,66
Ordem de Compra: 769/2012
Fornecedor: HELIO WAGNER - CNPJ: 08.020.996/0001-09
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
300,00
Ordem de Compra: 770/2012
Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10
Item
00001
00002
00003
Descrição
PORCA SX 3/4
ARRUELA LISA 3/4
PARAFUSO SX 3/4X2
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
5,20
4,80
16,80
Ordem de Compra: 771/2012
Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
58,80
Ordem de Compra: 772/2012
Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
229,25
Ordem de Compra: 773/2012
Fornecedor: AUTO PECAS KRAMER LTDA - CNPJ: 76.209.634/0001-10
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
210,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 774/2012
Fornecedor: EVM ARMARINHOS LTDA - ME - CNPJ: 09.285.742/0001-85
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
102,0000
Preço Total
Preço Unitário
60,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
10,0000
Preço Total
23,00
Preço Unitário
2,9200
Preço Total
30,60
Quantidade
400,00
Preço Unitário
14,6000
Preço Total
5.840,00
200,00
2,2000
440,00
1,00
102,00
Ordem de Compra: 775/2012
Fornecedor: PANORAMA AVIAMENTOS E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.708.554/0001-73
Item
00001
Descrição
PEDRARIAS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
60,00
Ordem de Compra: 776/2012
Fornecedor: JM FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 02.801.489/0001-26
Item
00001
Descrição
FOTOS
230,00
Ordem de Compra: 777/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
89,35
Ordem de Compra: 778/2012
Fornecedor: FERNAMED LTDA. - CNPJ: 04.759.433/0001-86
Item
00006
00009
Descrição
Unidade
BUDESONIDA AEROSSOL NASAL 50 MCG (EQUIVALENTE A DOSE
32 MCG) CATMAT BR0266701 FR100DS
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, GELEIA CATMAT
BISNAGA
BR0269846 BIS30G
Ordem de Compra: 779/2012
Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 03.652.030/0001-70
Item
00003
00004
Descrição
ATENOLOL, 50 MG CATMAT BR0267517 COMP
BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO
INJETAVEL 1.200.000 UI CATMAT BR0270612 FR-AM
Unidade
COMP
AMPOLA
Quantidade
25.000,00
100,00
Preço Unitário
0,0199
0,6840
Preço Total
497,50
68,40
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00005
00012
00013
00015
BENZILPENICILINA BENZATINA PO PARA SUSPENSAO
INJETAVEL 600.000 UI BR0270613 FR-AM
DIPIRONA SODICVA, 500 MG/ ML, SOLUCAO ORAL (GOTAS)
CATMAT BR0267205 FR10ML
FOSFATO DE CODEINA COMPRIMIDO 30 MG CATMAT
BR0272782 COMP
METRONIDAZOL, 100 MG/ G, GEL VAGINAL, COM
APLICADOR CATMAT BR0372335 BIS50G
AMPOLA
100,00
0,7120
71,20
FRASCO
700,00
0,4460
312,20
1.700,00
0,8360
1.421,20
350,00
1,2540
438,90
50,00
Preço Unitário
23,7000
Preço Total
1.185,00
COMP
COMP
FRASCO
3.000,00
2.000,00
300,00
0,2450
0,1800
0,4640
735,00
360,00
139,20
COMP
8.000,00
0,0390
312,00
Quantidade
15.000,00
Preço Unitário
0,1800
Preço Total
2.700,00
60,00
3,7700
226,20
Quantidade
100,00
Preço Unitário
11,1000
Preço Total
1.110,00
Quantidade
Preço Unitário
285,0000
Preço Total
COMP
BISNAGA
Ordem de Compra: 780/2012
Fornecedor: ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA - CNPJ: 02.607.956/0001-81
Item
00001
00002
00011
00016
00017
Descrição
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML,
SOLUCAOINJETAVEL CATMAT BR0292228 AM1ML
ALBENDAZOL, 400 MG CATMAT BR0267506 COMP
DEXAMETASONA, 4 MG CATMAT BR0269388 COMP
PARACETAMOL, 200 MG/ ML, SOLUCAO ORAL CATMAT
BR0267777 FR15ML
ACIDO FOLICO, 5 MG CATMAT BR0267503 COMP
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 781/2012
Fornecedor: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.233.805/0001-73
Item
00008
00018
Descrição
Unidade
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG CATMAT
COMP
BR0267632 COMP
ALCOOL ETILICO 70% (M/V) CATMAT BR0269941 FR1000ML FRASCO
Ordem de Compra: 782/2012
Fornecedor: N.S.ROSA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME - CNPJ: 80.762.644/0001-56
Item
00001
Descrição
CARNE BOVINA
Unidade
KG
Ordem de Compra: 783/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
HD WESTERN DIGITAL 500GB 7200RPM SATA II
Unidade
UNIDADE
1,00
285,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 784/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
Unidade
SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
30,0000
Preço Total
Preço Unitário
167.580,6800
Preço Total
134.593,28
0,19
Preço Unitário
167.580,6800
Preço Total
32.987,40
Preço Unitário
36,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
80,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
Preço Total
1,00
30,00
Ordem de Compra: 785/2012
Fornecedor: IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41
Item
00001
Descrição
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA,
PROVIMENTO DE DATACENTER E SERVICOS DE
INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA
PREFEITURA MUNICIPALE SECRETARIA DE SAUDE DE
NOVA SANTA ROSA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
0,80
Ordem de Compra: 786/2012
Fornecedor: IPM - INFORMATICA PUBLICA MUNICIPAL LTDA - CNPJ: 01.258.027/0001-41
Item
00001
Descrição
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA,
PROVIMENTO DE DATACENTER E SERVICOS DE
INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA
PREFEITURA MUNICIPALE SECRETARIA DE SAUDE DE
NOVA SANTA ROSA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 787/2012
Fornecedor: CAREGNATO BORDADOS LTDA - CNPJ: 11.082.359/0001-71
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
36,00
Ordem de Compra: 788/2012
Fornecedor: ALCIDES SCHULZ 05208940906 - CNPJ: 13.986.487/0001-75
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
80,00
Ordem de Compra: 789/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
GASOLINA COMUM
LITRO
36,00
2,9200
105,12
3,25
1,00
9,00
Preço Unitário
1,0977
2,1000
41,0000
3,00
6,00
78,0000
87,5000
234,00
525,00
1,00
Preço Unitário
4.000,0000
Preço Total
4.000,00
Preço Unitário
760,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
2.000,0000
Preço Total
2.000,00
Preço Unitário
480,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
Preço Total
Ordem de Compra: 790/2012
Fornecedor: ELETRICA COSTA OESTE LTDA. - CNPJ: 04.789.359/0001-40
Item
00001
00002
00003
00004
00005
Descrição
FIO FLEXIVEL 4,0 MM
FITA ISOLANTE 10M
LAMPADA VAPOR METALICO 400 W DE FABRICACAO
NACIONAL
REATOR VAPOR METALICO 400W INT. AFP DELTA 65°
REATOR 400 W VAPOR MERCURIO
Unidade
METRO
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
UNIDADE
UNIDADE
Preço Total
3,57
2,10
369,00
Ordem de Compra: 791/2012
Fornecedor: DOUGLAS THOMAS ORLANDIN - ME - CNPJ: 12.658.889/0001-88
Item
00001
Descrição
COBERTURA EM POLICARBONATO.
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 792/2012
Fornecedor: DOUGLAS THOMAS ORLANDIN - ME - CNPJ: 12.658.889/0001-88
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
760,00
Ordem de Compra: 793/2012
Fornecedor: M.A.R. DA CRUZ & CIA LTDA ME - CNPJ: 13.550.757/0001-09
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 794/2012
Fornecedor: CENI A. L. OVIEDO -ME - CNPJ: 06.134.824/0001-30
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
480,00
Ordem de Compra: 795/2012
Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
AUXILIO FUNERAL
UNIDADE
1,00
400,0000
400,00
Preço Unitário
584,4000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
220,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
980,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
28,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
7,0000
13,0000
Preço Total
13,00
13,00
Preço Unitário
93,6000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 796/2012
Fornecedor: J.R. BARROSO & CIA LTDA - CNPJ: 05.774.751/0001-89
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
584,40
Ordem de Compra: 797/2012
Fornecedor: DOUGLAS THOMAS ORLANDIN - ME - CNPJ: 12.658.889/0001-88
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
220,00
Ordem de Compra: 798/2012
Fornecedor: SOELI CRISTINA DA SILVA FRIEDRICH ME - CNPJ: 13.214.729/0001-02
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
980,00
Ordem de Compra: 799/2012
Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06
Item
00001
Descrição
DISCO TACOGRAFO SEMANAL
28,00
Ordem de Compra: 800/2012
Fornecedor: VOLMIR ECKSTEIN - LANCHONETE - CNPJ: 04.161.309/0001-14
Item
00001
00002
Descrição
CAFE DA MANHA
ALMOÇOS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
91,00
169,00
Ordem de Compra: 801/2012
Fornecedor: KYKA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - CNPJ: 82.606.732/0001-94
Item
00001
Descrição
AVIAMENTOS
Unidade
UNIDADE
Ordem de Compra: 802/2012
Fornecedor: P. C. B. CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 06.288.669/0001-07
Quantidade
93,60
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
800,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
64,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
288,3500
Preço Total
1,00
Preço Unitário
130,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
101,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
90,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
389,0000
Preço Total
1,00
800,00
Ordem de Compra: 803/2012
Fornecedor: JARDEL RODRIGO WENTZ & CIA LTDA - CNPJ: 05.608.714/0001-09
Item
00001
Descrição
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
ARRANJO DE FLORES
64,00
Ordem de Compra: 804/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
288,35
Ordem de Compra: 805/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
130,00
Ordem de Compra: 806/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
101,00
Ordem de Compra: 807/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
90,00
Ordem de Compra: 808/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
00001
Descrição
BATERIA 110 HP
Unidade
UNIDADE
Quantidade
389,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 809/2012
Fornecedor: NIHOS ARTE LTDA - CNPJ: 82.486.838/0001-00
Item
00001
Descrição
BAGUM - CORVIM
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
232,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
166,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
55,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
21,0000
109,0000
0,7500
0,7500
0,5500
66,0000
Preço Total
1,00
1,00
40,00
40,00
10,00
1,00
Preço Unitário
10,9000
Preço Total
4,00
232,00
Ordem de Compra: 810/2012
Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
166,00
Ordem de Compra: 811/2012
Fornecedor: DALTON LEVI MICHAELSEN - CNPJ: 05.367.020/0001-19
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
55,00
Ordem de Compra: 812/2012
Fornecedor: PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 04.816.340/0001-46
Item
00001
00002
00003
00004
00005
00006
Descrição
FORRACAO QUADRADA AGUA/ALMOFADA
MEIA 30 - 40 SELECTA Nº 09 3/4
SONDA URETRAL Nº 12 ESTERIL
SONDA URETRAL Nº 10 EMERAMED
SONDA URETRAL Nº 10 MARCKMED
MEIA CALCA KENDALL 20 -30 GRANDE
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
21,00
109,00
30,00
30,00
5,50
66,00
Ordem de Compra: 813/2012
Fornecedor: ANDREIA L. ENGERS REICHERT - CNPJ: 03.724.599/0001-02
Item
00001
Descrição
SACO PLASTICO /P MUDAS 10X20X0,05
Unidade
PACOTE
Quantidade
43,60
Ordem de Compra: 814/2012
Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
2.230,0000
Preço Total
2.230,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 815/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
Preço Unitário
41,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
60,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
75,0000
22,0000
36,0000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
90,0000
6,5000
5,0000
6,0000
Preço Total
1,00
9,00
9,00
5,00
41,00
Ordem de Compra: 816/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
60,00
Ordem de Compra: 817/2012
Fornecedor: DARI LUIZ BALLEST & CIA LTDA - CNPJ: 77.402.857/0001-62
Item
00001
00002
00003
Descrição
FECHADURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
COMANDO MACANETA INTERNA ESQUERDA
MAC INT COMPLETA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
75,00
22,00
36,00
Ordem de Compra: 818/2012
Fornecedor: MEPAGRIL-MERC.PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.522.945/0001-35
Item
00001
00002
00003
00004
Descrição
RESERVATORIO
PARAFUSO RODA DIANTEIRA
PORCA RODA
BUCHA AMORTECEDOR DIANT TRAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
90,00
58,50
45,00
30,00
Ordem de Compra: 819/2012
Fornecedor: REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS MARECHA - CNPJ: 05.527.605/0001-59
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
650,0000
Preço Total
Preço Unitário
Preço Total
650,00
Ordem de Compra: 820/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
BATERIA AJAX 150
UNIDADE
1,00
840,0000
840,00
Preço Unitário
172,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
100,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
200,4000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
80,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
555,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
725,0000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 821/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
172,00
Ordem de Compra: 822/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
100,00
Ordem de Compra: 823/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
200,40
Ordem de Compra: 824/2012
Fornecedor: ERNESTO KRAMER & CIA LTDA - CNPJ: 79.778.437/0001-00
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
80,00
Ordem de Compra: 825/2012
Fornecedor: SORASA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 72.329.550/0001-60
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
555,00
Ordem de Compra: 826/2012
Fornecedor: SORASA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 72.329.550/0001-60
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
725,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 827/2012
Fornecedor: COMERCIO DE PNEUS 3 D LTDA - CNPJ: 84.980.721/0001-03
Item
00001
00002
Descrição
CATALIZADOR
COLA VIPAFLIX
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
35,0000
115,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
51,0000
38,0000
Preço Total
2,00
1,00
Preço Unitário
50,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
2,9197
Preço Total
31,40
Preço Unitário
715,0000
Preço Total
Preço Unitário
120,0000
Preço Total
Preço Unitário
Preço Total
35,00
115,00
Ordem de Compra: 828/2012
Fornecedor: OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.236.051/0001-30
Item
00001
00002
Descrição
CABO DE REDE UTP 4 PARES CAT 5E PT INT/EXT TELCON
FONTE 12V
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
102,00
38,00
Ordem de Compra: 829/2012
Fornecedor: OPCAONET INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.236.051/0001-30
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
50,00
Ordem de Compra: 830/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
91,68
Ordem de Compra: 831/2012
Fornecedor: NARDELLO E NASIHGIL ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.220.432/0001-57
Item
00001
Descrição
HONORARIOS ADVOCATICIOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
715,00
Ordem de Compra: 832/2012
Fornecedor: CLINICA DE MOLESTIAS VASCULARES TOLEDO L - CNPJ: 05.106.699/0001-92
Item
00001
Descrição
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
120,00
Ordem de Compra: 833/2012
Fornecedor: ORAIDE RUSCH & CIA LTDA - CNPJ: 06.005.174/0001-23
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
TECIDO
UNIDADE
1,00
208,9200
208,92
Preço Unitário
650,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
960,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
81,5000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
23,0000
Preço Total
3,00
Preço Unitário
93,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
208,0000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 834/2012
Fornecedor: RETITOL RETIFICA E TORNEARIA LTDA. - ME - CNPJ: 04.346.529/0001-12
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
650,00
Ordem de Compra: 835/2012
Fornecedor: ELISEU JORGE SAUERESSIG - CONFECCOES - CNPJ: 08.828.407/0002-02
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
960,00
Ordem de Compra: 836/2012
Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49
Item
00001
Descrição
MANGUEIRA HIDRAULICA COMPLETA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
81,50
Ordem de Compra: 837/2012
Fornecedor: IDEALIZE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.438.176/0001-55
Item
00001
Descrição
CIMENTO CP II SACA 50 KG
Unidade
UNIDADE
Quantidade
69,00
Ordem de Compra: 838/2012
Fornecedor: S. J. DA SILVA CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.281.942/0001-24
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
93,00
Ordem de Compra: 839/2012
Fornecedor: S. J. DA SILVA CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.281.942/0001-24
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Ordem de Compra: 840/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Unidade
UNIDADE
Quantidade
208,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
Preço Unitário
65,8000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
40,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
3.200,0000
Preço Total
3.200,00
Preço Unitário
600,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
1.800,0000
Preço Total
1.800,00
Preço Unitário
3,5000
15,0000
15,7200
4,6700
4,2500
9,6000
10,6400
12,1600
18,0000
Preço Total
17,00
1,00
1,00
2,00
1,00
8,00
8,00
16,00
1,00
65,80
Ordem de Compra: 841/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
40,00
Ordem de Compra: 842/2012
Fornecedor: JM FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 02.801.489/0001-26
Item
00001
Descrição
FILMAGEM
Ordem de Compra: 843/2012
Fornecedor: N.M.A. SERVICOS DE EDITORA LTDA. - CNPJ: 08.261.581/0001-27
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
600,00
Ordem de Compra: 844/2012
Fornecedor: PAULO AFONSO ROSSETTI LANGE CLINICA - CNPJ: 05.887.090/0001-06
Item
00001
Descrição
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 845/2012
Fornecedor: TINTAS MARECHAL RONDON LTDA - CNPJ: 82.201.724/0001-68
Item
00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
Descrição
TINTA A OLEO - BISNAGA 23ML
TINTA A OLEO - EMBALAGEM 120ML
DILUENTE ECO - EMBALAGEM 500ML
OLEO DE LINHACA 100ML
PALHETA MDF
TELA SEMP 40X40
TELA SEMP 40X50
TELA SEMP 40X60
VERNIS ACRILICO LEITOSO
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
59,50
15,00
15,72
9,34
4,25
76,80
85,12
194,56
18,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00010
VERNIS VITRAL
UNIDADE
1,00
7,7800
7,78
Preço Unitário
160,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
252,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
2,9202
Preço Total
15,80
Ordem de Compra: 846/2012
Fornecedor: VIANEI GIARETTA - CNPJ: 80.533.052/0001-62
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
160,00
Ordem de Compra: 847/2012
Fornecedor: GRAFICA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 10.455.142/0001-05
Item
00001
Descrição
IMPRESSOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
252,00
Ordem de Compra: 848/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
46,14
Ordem de Compra: 849/2012
Fornecedor: DICOPRAL DIST. E COM. DE PRODUTOS DE COURO LTDA - CNPJ: 82.264.029/0001-45
Item
00001
Descrição
SAPATOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
55,00
Preço Unitário
65,0000
Preço Total
3.575,00
Preço Unitário
765,6300
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 850/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
765,63
Ordem de Compra: 851/2012
Fornecedor: FAROLTUR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 07.120.382/0001-36
Item
00001
Descrição
SERVICO DE TRANSPORTE
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
Quantidade
1,00
Preço Unitário
400,0000
Preço Total
Preço Unitário
Preço Total
400,00
Ordem de Compra: 852/2012
Fornecedor: TECIDOS TOLEDO LTDA - CNPJ: 00.175.383/0001-39
Item
Descrição
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
TECIDO
UNIDADE
1,00
592,8700
592,87
Preço Unitário
130,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
45,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
30,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
66,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
300,0000
Preço Total
2,00
Ordem de Compra: 853/2012
Fornecedor: M J MANTOVANI E CIA LTDA - CNPJ: 06.137.682/0001-65
Item
00001
Descrição
PLACA SINALIZACAO COM PELICULA REFLETIVA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
130,00
Ordem de Compra: 854/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
45,00
Ordem de Compra: 855/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
Unidade
MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE
Quantidade
30,00
Ordem de Compra: 856/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
FONTE MPSU/9955-2S21CA PINOS SATA2 230W
Unidade
UNIDADE
Quantidade
66,00
Ordem de Compra: 857/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
Unidade
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESJET JATO DE TINTAUNIDADE
Quantidade
600,00
Ordem de Compra: 858/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
80,0000
Ordem de Compra: 859/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Preço Total
80,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Item
00001
00002
00003
00004
Descrição
REVELADOR SCHARP
RECARGA TONER HP
RECARGA SANSUNG 5530
CHIP SANSUNG 5530
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
1,00
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
90,0000
80,0000
95,0000
35,0000
Preço Total
90,00
80,00
95,00
35,00
Ordem de Compra: 860/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Item
00001
00002
Descrição
RECARGA TONER SHARP
CARTUCHO COMPATIVEL
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
80,0000
280,0000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
1.700,0000
Preço Total
1.700,00
Preço Unitário
13,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
2,9197
Preço Total
29,80
Preço Unitário
27,0000
Preço Total
1,00
80,00
280,00
Ordem de Compra: 861/2012
Fornecedor: J A KOTTWITZ & CIA LTDA - CNPJ: 08.424.299/0001-13
Item
00001
Descrição
Unidade
LAVADORA PROFISSIONAL MARCA GONG, TENSAO 110V, UNIDADE
POTENCIA 1,53KW/2HP, COM BICO ROTOTEK, PRESSAO
2000LBS, VAZAO 8LTS/MIN, PROTECAO TERMICA DO
MOTOR, MANGUEIRA TRAMA DE ACO 08MTS, MANGUEIRA
PARA SHAMPOO,REGULADOR DE PRESSÃO, PISTOES DE
CERAMICA, PORTATIL
Quantidade
Ordem de Compra: 862/2012
Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06
Item
00001
Descrição
OLEO LUBRIFICANTE ULTRAMO 40 1 LT
Unidade
UNIDADE
Quantidade
13,00
Ordem de Compra: 863/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
87,01
Ordem de Compra: 864/2012
Fornecedor: LOJA DE TECIDOS CECCATO LTDA - CNPJ: 81.576.563/0001-24
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
27,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 865/2012
Fornecedor: AGROATER EMP DE ASSIST TECNICA E ENGENHARIA RURAL LTDA - CNPJ: 78.407.996/0001-41
Item
00001
Descrição
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
6.335,3500
Preço Total
6.335,35
Ordem de Compra: 866/2012
Fornecedor: AGROATER EMP DE ASSIST TECNICA E ENGENHARIA RURAL LTDA - CNPJ: 78.407.996/0001-41
Item
00001
Descrição
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
3.000,0000
Preço Total
3.000,00
Preço Unitário
2,9199
Preço Total
43,20
Ordem de Compra: 867/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
126,14
Ordem de Compra: 868/2012
Fornecedor: PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM NOVA SANTA ROSA - CNPJ: 81.591.208/0001-24
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
150,0000
Preço Total
1,00
150,00
Ordem de Compra: 869/2012
Fornecedor: RADIO DIMENSAO FM LTDA - CNPJ: 80.531.270/0002-49
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
7.800,0000
Preço Total
7.800,00
Unidade
M³
Quantidade
8.000,00
Preço Unitário
2,0000
Preço Total
16.000,00
Preço Unitário
Preço Total
Ordem de Compra: 870/2012
Fornecedor: VENDOLIN SCHLENDER - CPF: 428.123.729-15
Item
00001
Descrição
CASCALHO
Ordem de Compra: 871/2012
Fornecedor: PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - CNPJ: 80.337.868/0001-10
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
REPERFILAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS
UNIDADE
IRREGULARESEM ESTRADA RURAL - ACESSO AO DISTRITO
DE VILA CRISTAL, COM AREA DE PAVIMENTACAO NUM
TOTAL DE 22.792,50 M2, DE AREA DE PAVIMENTACAO,
INCLUINDO OS SERVICOS E MATERIAIS NECESSARIOS.
1,00
262.124,2800
262.124,28
1,00
Preço Unitário
25.045,0600
Preço Total
25.045,06
1,00
Preço Unitário
223.000,0000
Preço Total
223.000,00
Preço Unitário
35,0000
Preço Total
2,00
Preço Unitário
50,0000
Preço Total
10,00
Preço Unitário
120,0000
Preço Total
5,00
Ordem de Compra: 872/2012
Fornecedor: PETROCON CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - CNPJ: 80.337.868/0001-10
Item
00001
Descrição
Unidade
REPERFILAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS
UNIDADE
IRREGULARESEM ESTRADA RURAL - ACESSO AO DISTRITO
DE VILA CRISTAL, COM AREA DE PAVIMENTACAO NUM
TOTAL DE 22.792,50 M2, DE AREA DE PAVIMENTACAO,
INCLUINDO OS SERVICOS E MATERIAIS NECESSARIOS.
Quantidade
Ordem de Compra: 873/2012
Fornecedor: D&D PAVIMENTACOES LTDA - CNPJ: 13.561.077/0001-82
Item
00001
Descrição
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE
PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADA RURAL - ACESSO
DISTRITO PLANALTO DO OESTE, 20.000,00 M2
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Ordem de Compra: 874/2012
Fornecedor: GRAFICA TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 10.455.142/0001-05
Item
00001
Descrição
CARIMBOS MADEIRA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
70,00
Ordem de Compra: 875/2012
Fornecedor: LUIZ FERNANDO DO AMARAL & CIA LTDA - CNPJ: 81.906.323/0001-40
Item
00001
Descrição
GARGANTILHAS DE PRATA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
500,00
Ordem de Compra: 876/2012
Fornecedor: SCHUTZ E KRUGER LTDA - CNPJ: 79.557.500/0001-89
Item
00001
Descrição
SANDALIA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
600,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00002
SANDALIA
UNIDADE
1,00
120,0000
120,00
Preço Unitário
20,0000
Preço Total
1.280,00
Ordem de Compra: 877/2012
Fornecedor: ACINSAR-ASSOC.COM.IND.NOVA SANTA ROSA - CNPJ: 77.816.171/0001-18
Item
00001
Descrição
REFEICOES
Unidade
UNIDADE
Quantidade
64,00
Ordem de Compra: 878/2012
Fornecedor: HETTWER COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA - CNPJ: 81.118.333/0001-11
Item
00001
Descrição
APARELHO TELEFONE
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
138,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
2,0499
Preço Total
71,10
Preço Unitário
15,5000
Preço Total
30,00
0,72
Preço Unitário
29.163,8700
Preço Total
21.029,87
Preço Unitário
Preço Total
138,00
Ordem de Compra: 879/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
OLEO DIESEL
Unidade
LITRO
Quantidade
145,75
Ordem de Compra: 880/2012
Fornecedor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL - CNPJ: 81.584.278/0048-19
Item
00001
Descrição
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Descrição
Unidade
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, POR UM
PERIODO DE 06 MESES, CONFORME NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO
COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO
CONSTANTE DO ANEXO I
Quantidade
GLIFOSATO N A
465,00
Ordem de Compra: 881/2012
Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10
Item
00003
Ordem de Compra: 882/2012
Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00003
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, POR UM
PERIODO DE 06 MESES, CONFORME NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA, TENDO
COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE AO
CONSTANTE DO ANEXO I
0,27
29.163,8700
8.134,00
0,77
Preço Unitário
28.823,1800
Preço Total
22.453,18
0,82
69.100,8300
56.850,83
0,22
Preço Unitário
28.823,1800
Preço Total
6.370,00
0,17
69.100,8300
12.250,00
Ordem de Compra: 883/2012
Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10
Item
00001
00002
Descrição
Unidade
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA25,
POR UM PERIODO DE 08 MESES, CONFORME AS
NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA
SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O
EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B,
POR UM PERIODODE 08 MESES, CONFORME AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O
EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXOI
Quantidade
Ordem de Compra: 884/2012
Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10
Item
00001
00002
Descrição
Unidade
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA25,
POR UM PERIODO DE 08 MESES, CONFORME AS
NECESSIDADES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA
SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O
EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B,
POR UM PERIODODE 08 MESES, CONFORME AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O
EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXOI
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 885/2012
Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10
Item
00004
00006
Descrição
Unidade
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS FB
80.2, POR UM PERIODO DE 08 MESES, CONFORME AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O
EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CASE W20B, POR
UM PERIODO DE 08MESES, CONFORME AS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA,
TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE
AO CONSTANTE DO ANEXO I
Quantidade
0,87
Preço Unitário
59.071,6700
Preço Total
51.721,67
0,79
19.009,2500
15.187,25
0,12
Preço Unitário
59.071,6700
Preço Total
7.350,00
0,20
19.009,2500
3.822,00
Ordem de Compra: 886/2012
Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10
Item
00004
00006
Descrição
Unidade
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS FB
80.2, POR UM PERIODO DE 08 MESES, CONFORME AS
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SANTA ROSA, TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O
EQUIVALENTE AO CONSTANTE DO ANEXO I
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CASE W20B, POR
UM PERIODO DE 08MESES, CONFORME AS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA,
TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE
AO CONSTANTE DO ANEXO I
Quantidade
Ordem de Compra: 887/2012
Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Preço Unitário
Preço Total
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00005
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CASE W20A, POR
UM PERIODO DE 08MESES, CONFORME AS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA,
TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE
AO CONSTANTE DO ANEXO I
0,69
30.810,5700
21.353,57
0,30
Preço Unitário
30.810,5700
Preço Total
9.457,00
Preço Unitário
110,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
122,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
933,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
Preço Total
Ordem de Compra: 888/2012
Fornecedor: C M MIOTO-PECAS - CNPJ: 06.011.523/0001-10
Item
00005
Descrição
Unidade
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA
UNIDADE
MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CASE W20A, POR
UM PERIODO DE 08MESES, CONFORME AS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA,
TENDO COMO QUANTIDADE ESTIMADA O EQUIVALENTE
AO CONSTANTE DO ANEXO I
Quantidade
Ordem de Compra: 889/2012
Fornecedor: JOSE BESEN 36826405920 - CNPJ: 12.740.274/0001-04
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
110,00
Ordem de Compra: 890/2012
Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
122,00
Ordem de Compra: 891/2012
Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07
Item
00001
Descrição
Unidade
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNIDADE
DAMUNICIPALIDADE
Quantidade
933,00
Ordem de Compra: 892/2012
Fornecedor: AUTO ELETRICA PUBI LTDA. - CNPJ: 07.326.334/0001-07
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00001
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
UNIDADE
1,00
60,0000
60,00
Preço Unitário
29,0000
24,5400
Preço Total
1,00
1,00
Quantidade
111,00
Preço Unitário
10,0000
Preço Total
1.110,00
Ordem de Compra: 893/2012
Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06
Item
00001
00002
Descrição
FILTRO PSC 410
FILTRO PSC 73/1
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
29,00
24,54
Ordem de Compra: 894/2012
Fornecedor: ASSOC. PROD. DE GADO LEITEIRO DE N.S.R. - CNPJ: 05.073.203/0001-21
Item
00001
Descrição
SEMEN
Unidade
UNIDADE
Ordem de Compra: 895/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Item
00001
Descrição
TONER - PRETO
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
80,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
5,9500
10,9500
24,0000
13,9500
Preço Total
50,00
10,00
10,00
5,00
Preço Unitário
178,9000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
590,0000
Preço Total
1,00
80,00
Ordem de Compra: 896/2012
Fornecedor: ANDREIA L. ENGERS REICHERT - CNPJ: 03.724.599/0001-02
Item
00001
00002
00003
00004
Descrição
PAPEL TOALHA - BRANCO
SACO RJ MONOLUCIDO 0,5KG C/500
SACO PARA LIXO (REFORCADO) 100LTS C/100
SABONETE COSMETICO ERVA DOCE SOFT 5 LTS
Unidade
FARDO
PACOTE
FARDO
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
297,50
109,50
240,00
69,75
Ordem de Compra: 897/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
PASTILHA DE FREIO
178,90
Ordem de Compra: 898/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
590,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 899/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
160,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
20,0000
45,0000
48,0000
80,0000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
50,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
1.700,0000
Preço Total
1.700,00
Preço Unitário
15,0000
Preço Total
1,00
160,00
Ordem de Compra: 900/2012
Fornecedor: AUTO POSTO COSACO LTDA - CNPJ: 76.291.202/0001-00
Item
00001
00002
00003
00004
Descrição
FILTRO BILND PSL962
FILTRO PSD 960/1
FILTRO PSD 480
ARS 9839 AR
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
20,00
45,00
48,00
80,00
Ordem de Compra: 901/2012
Fornecedor: NELSON WELTER & CIA LTDA - CNPJ: 01.262.085/0001-49
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
50,00
Ordem de Compra: 902/2012
Fornecedor: J A KOTTWITZ & CIA LTDA - CNPJ: 08.424.299/0001-13
Item
00001
Descrição
Unidade
LAVADORA PROFISSIONAL MARCA GONG, TENSAO 110V, UNIDADE
POTENCIA 1,53KW/2HP, COM BICO ROTOTEK, PRESSAO
2000LBS, VAZAO 8LTS/MIN, PROTECAO TERMICA DO
MOTOR, MANGUEIRA TRAMA DE ACO 08MTS, MANGUEIRA
PARA SHAMPOO,REGULADOR DE PRESSÃO, PISTOES DE
CERAMICA, PORTATIL
Quantidade
Ordem de Compra: 903/2012
Fornecedor: MODES & ZAMIGNAN LTDA - CNPJ: 09.436.939/0001-78
Item
00001
Descrição
Unidade
MANUTENCAO DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS.UNIDADE
Ordem de Compra: 904/2012
Quantidade
15,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Fornecedor: INSTITUTO DE PROTECAO A VIDA - IPV - CNPJ: 07.244.591/0001-91
Item
00001
Descrição
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
1.000,0000
Preço Total
1.000,00
Preço Unitário
2,9200
Preço Total
27,00
Preço Unitário
7,0000
13,0000
Preço Total
13,00
13,00
Preço Unitário
21,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
5,0000
Preço Total
22,00
Preço Unitário
650,0000
82,0000
42,0000
18,0000
20,0000
3,5000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
8,00
Ordem de Compra: 905/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
78,84
Ordem de Compra: 906/2012
Fornecedor: DOTTO & DOTTO LTDA - CNPJ: 13.052.260/0001-52
Item
00001
00002
Descrição
CAFE DA MANHA
ALMOÇOS
91,00
169,00
Ordem de Compra: 907/2012
Fornecedor: LOPES & LAMEGO LTDA - CNPJ: 77.837.862/0001-06
Item
00001
Descrição
FILTRO PSL 962
21,00
Ordem de Compra: 908/2012
Fornecedor: JM FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 02.801.489/0001-26
Item
00001
Descrição
FOTOS
110,00
Ordem de Compra: 909/2012
Fornecedor: F.F.RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 81.428.898/0001-03
Item
00001
00002
00003
00004
00005
00006
Descrição
CABECOTE
JOGO JUNTAS SUPERIOR
RETENTOR COMANDO
VALVULAS DE ADM.
VALVULAS DE ESC.
VEDADORES DE VALV.
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
650,00
82,00
42,00
72,00
80,00
28,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 910/2012
Fornecedor: F.F.RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 81.428.898/0001-03
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
178,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
54,5000
Preço Total
1,00
178,00
Ordem de Compra: 911/2012
Fornecedor: BUFFET MARISTELA E MOACIR LTDA. - CNPJ: 02.318.703/0001-98
Item
00001
Descrição
LANCHES
Unidade
UNIDADE
Quantidade
54,50
Ordem de Compra: 912/2012
Fornecedor: HETTWER COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA - CNPJ: 81.118.333/0001-11
Item
00001
00002
Descrição
SACO AP. B123 PAPAPO PLUS/SUPER
BATERIA RAIOVAC 9 WTS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
12,3000
9,9000
Preço Total
3,00
2,00
Preço Unitário
2,9200
Preço Total
31,00
36,90
19,80
Ordem de Compra: 913/2012
Fornecedor: AUTO POSTO CANAAN LTDA. - CNPJ: 04.202.351/0001-36
Item
00001
Descrição
GASOLINA COMUM
Unidade
LITRO
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
436,5500
Preço Total
1,00
Unidade
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
CAIXA
Quantidade
100,00
300,00
40,00
20,00
50,00
20,00
Preço Unitário
8,9900
2,2900
7,9700
7,9700
4,9800
1,4800
Preço Total
90,52
Ordem de Compra: 914/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
436,55
Ordem de Compra: 915/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
00002
00003
00004
00005
00006
Descrição
ACUCAR CRISTALIZADO - PCTE 5KG
ACHOCOLATADO EM PO (EMBALAGEM DE 400 GR)
ARROZ BRANCO (PACOTES DE 5 KG)
ARROZ PARBOLIZADO (PACOTES DE 5 KG)
CAFE EM PO MOIDO - PCTE 500GR
CHA DE CAMOMILA
899,00
687,00
318,80
159,40
249,00
29,60
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00007
00008
00009
00010
00011
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020
00021
00022
00023
00024
00025
00026
00027
00028
CHA DE ERVA CIDREIRA
CAIXA
CHA DE ERVA DOCE
CAIXA
EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 860 GRAMAS
LATA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PCTE 5KG
PACOTE
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PCTE 1KG
KG
FERMENTO BIOLOGICO (500 GR)
PACOTE
FERMENTO EM PO QUIMICO - LATAS 250GR
LATA
LEITE EM PO (EMBALAGEM 400 GR)
PACOTE
MACARRAO PARAFUSO COM OVOS - PCTE 1KG
KG
MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS - PCTE 1KG
KG
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL (EMBALAGEM KG
ATE 1 KG)
OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 (EMBALAGEM DE 900 ML) LATA
OVOS DE GALINHA (CAIXAS DE 1 DUZIA)
DUZIAS
SAGU - PCTE 500GR
PACOTE
SAL REFINADO - PCTE 1KG
KG
SALSICHA A GRANEL
KG
VINAGRE DE ALCOOL (EMBALAGEM COM 4,6 LT)
UNIDADE
BOLACHA SALGADA ( 360GR CADA)
PACOTE
BOLACHA DOCE
PACOTE
IOGURTE COM POLPA - DIVERSOS SABORES - BADEJAS C/6 UNIDADE
UNIDADES CADA
20,00
20,00
20,00
60,00
50,00
10,00
40,00
200,00
100,00
100,00
100,00
1,4800
1,4800
5,6800
6,7800
2,3900
11,9500
4,6500
5,7500
3,2900
3,1900
3,1500
29,60
29,60
113,60
406,80
119,50
119,50
186,00
1.150,00
329,00
319,00
315,00
100,00
200,00
40,00
50,00
200,00
6,00
300,00
100,00
600,00
3,2500
2,7900
1,6900
1,2600
4,6600
4,9000
1,9900
1,9900
2,3900
325,00
558,00
67,60
63,00
932,00
29,40
597,00
199,00
1.434,00
Ordem de Compra: 916/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
120,9100
Preço Total
1,00
Preço Unitário
312,8600
Preço Total
1,00
Preço Unitário
11,5100
Preço Total
3,00
120,91
Ordem de Compra: 917/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
312,86
Ordem de Compra: 918/2012
Fornecedor: FISCHER & MULLER LTDA - CNPJ: 68.759.935/0001-90
Item
00001
Descrição
BROMOPRIDA 4 MG/ML FRASCO 20 ML GTS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
34,53
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00002
00003
00004
CIMETIDINA 200 MG 500 CPR
VONAU - FLASH 8MG 10 CPR
VYTINAL 30 CPR
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
12,00
8,00
1,00
7,5100
48,1300
38,0700
90,12
385,04
38,07
Preço Unitário
158,8700
Preço Total
1,00
Preço Unitário
85,6800
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 919/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
OUTROS MATERIAIS NAO CLASSIFICADOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
158,87
Ordem de Compra: 920/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
GENEROS PERECIVEIS
85,68
Ordem de Compra: 921/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Item
00001
00002
Descrição
RECARGA DE TONER HP 7553X
CHIP-XEROX 315
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
2,00
1,00
Preço Unitário
75,0000
30,0000
Preço Total
150,00
30,00
Ordem de Compra: 922/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Item
00001
Descrição
Unidade
SERVICO DE CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
75,0000
Preço Total
75,00
Ordem de Compra: 923/2012
Fornecedor: INOVA ASSISTENCIA TECNICA E COPIADORA LTDA ME - CNPJ: 13.217.087/0001-03
Item
00001
00002
Descrição
CARTUCHO HP 92
IMPRESSORA HP DESKJET
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
77,0000
87,0000
Preço Total
1,00
1,00
Preço Unitário
8,2500
Preço Total
10,00
77,00
87,00
Ordem de Compra: 924/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
Descrição
PARAFUSO RODA MB 22X90 TRAS.MB
82,50
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00002
00003
00004
PORCA RODA M22X1.50 (MB) CH-33
PINO DE CENTRO 12X6 CB ACO
PORCA SIMPLES 12MM
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
10,00
1,00
1,00
6,8000
5,1000
0,4000
68,00
5,10
0,40
Preço Unitário
116,8100
51,6900
41,0200
8,0000
0,6000
6,0000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
Preço Unitário
40,0000
Preço Total
1,00
Ordem de Compra: 925/2012
Fornecedor: LANGE & CIA LTDA - CNPJ: 77.600.187/0001-99
Item
00001
00002
00003
00004
00005
00006
Descrição
MOLAS - ESTABILIZADOR (TENSOR)
MOLAS - FORD CARGO TR LAMINADA
MOLAS - FORD CARGO TR
PINO DE ECENTRO 9/16X10
PORCA SIMPLES 9/16
PINO DE CENTRO 9/16 X 8
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
116,81
51,69
41,02
8,00
1,20
6,00
Ordem de Compra: 926/2012
Fornecedor: DARI LUIZ BALLEST & CIA LTDA - CNPJ: 77.402.857/0001-62
Item
00001
Descrição
MAQUINA VIDRO ESQUERDA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
40,00
Ordem de Compra: 927/2012
Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
600,0000
Preço Total
600,00
Ordem de Compra: 928/2012
Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86
Item
00001
00002
Descrição
VALVULA DE PEDAL
FLEXIVEL COMPRESSOR
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
1,00
1,00
Preço Unitário
250,0000
110,0000
Preço Total
250,00
110,00
Ordem de Compra: 929/2012
Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86
Item
00001
Descrição
SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
1,00
Preço Unitário
180,0000
Preço Total
180,00
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
Ordem de Compra: 930/2012
Fornecedor: HIDRAUTECH EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS MECANICOS LTDA EPP - CNPJ: 08.012.689/0001-86
Item
00001
00002
00003
Descrição
ELICE
BOMBA DE AGUA
MANGUEIRAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
Preço Unitário
200,0000
600,0000
75,0000
Preço Total
1,00
1,00
1,00
Preço Unitário
385,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
815,0000
Preço Total
1,00
Preço Unitário
24,0900
Preço Total
1,00
Preço Unitário
139,4300
Preço Total
1,00
14,00
10,00
17,00
80,00
Preço Unitário
90,0000
30,0000
33,0000
10,0000
Preço Total
1.260,00
300,00
561,00
800,00
200,00
600,00
75,00
Ordem de Compra: 931/2012
Fornecedor: WALTER & MILEKE LTDA - CNPJ: 02.993.901/0001-57
Item
00001
Descrição
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Unidade
UNIDADE
Quantidade
385,00
Ordem de Compra: 932/2012
Fornecedor: WALTER & MILEKE LTDA - CNPJ: 02.993.901/0001-57
Item
00001
Descrição
PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
Unidade
UNIDADE
Quantidade
815,00
Ordem de Compra: 933/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
24,09
Ordem de Compra: 934/2012
Fornecedor: FUHR & WERLE LTDA - CNPJ: 00.402.093/0001-80
Item
00001
Descrição
GENEROS PERECIVEIS
139,43
Ordem de Compra: 935/2012
Fornecedor: JULIO C. DE OLIVEIRA - FLORICULTURA - CNPJ: 09.576.684/0001-49
Item
00001
00002
00003
00004
Descrição
FENIX
MANACA SERRA
MINI ROSAS
MINI ROSAS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
Quantidade
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA NOVA SANTA ROSA
77.116.663/0001-09
Compras efetuadas no Exercício de 2012
Mês de Abril
00005
FORRACAO
UNIDADE
36,00
10,0000
360,00
Preço Unitário
50,0000
100,0000
30,0000
Preço Total
5,00
1,00
1,00
Preço Unitário
32,5000
Preço Total
2,00
Preço Unitário
7,0000
13,0000
Preço Total
13,00
13,00
Ordem de Compra: 936/2012
Fornecedor: DANILO FRANCK - CPF: 587.294.299-00
Item
00001
00002
00003
Descrição
MUDAS DE CICA
MUDAS DE CICA
MUDAS DE CICA
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
250,00
100,00
30,00
Ordem de Compra: 937/2012
Fornecedor: SCHUTZ E KRUGER LTDA - CNPJ: 79.557.500/0001-89
Item
00001
Descrição
BOTAS GRENDENE
Unidade
UNIDADE
Quantidade
65,00
Ordem de Compra: 938/2012
Fornecedor: VOLMIR ECKSTEIN - LANCHONETE - CNPJ: 04.161.309/0001-14
Item
00001
00002
Descrição
CAFE DA MANHA
ALMOÇOS
Unidade
UNIDADE
UNIDADE
Quantidade
91,00
169,00

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