PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
SÃO PAULO
COMPRAS DESPESA EMPENHADA - JANEIRO/2009
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
VERA LUCIA CANAVEZ DA SILVA OLIVEIRA-ME.
00024308000177
1
2009-01-05
PAPEL HIGIENICO
3,00
31,20
93,60
SABAO EM PO
2,00
108,00
216,00
SABAO EM PEDRA
3,00
52,40
157,20
DESINFETANTE PINHO SOL
4,00
29,90
119,60
DETERGENTE
4,00
26,20
104,80
AGUA SANITARIA
4,00
20,80
83,20
LIMPA ALUMINIO
3,00
22,70
68,10
ALCOOL 12X1 CX
3,00
44,30
132,90
BOMBRIL
3,00
27,50
82,50
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
OXI-FRANCA REPRE. E COMERCIO LTDA
54237185000181
2
1.057,90
2009-01-06
OXIGENIO PPU AIR LIQ
3,00
46,68
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
FARMACIA ERVA NATIVA LTDA - ME
66694373000118
CETOTIFENO 5MG/ML 100ML
GEL FPS 30 60G
3
140,04
140,04
2009-01-06
50,00
8,50
425,00
2,00
7,50
15,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
OMEPRAZOL 20mg
50,00
11,00
550,00
CREME FPS30 60GR
12,00
7,50
90,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
4
1.080,00
2009-01-06
NEOCETHE POMADA
100,00
1,10
110,00
72,00
0,31
22,18
DILAVAX 10MG
150,00
0,40
60,00
DIABEN 5MG EV 30CP
100,00
1,50
150,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
120,00
0,40
48,00
AORTEN 25MG
150,00
0,35
52,50
FORMYN(METFORMINA)850MG EV
300,00
0,45
135,00
POLARADEX 120ML
100,00
1,10
110,00
72,00
0,56
40,32
TENOLON(ATENOLOL)
PRATIPRAZOL 20MG EV
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
5
728,00
2009-01-06
AMIORON 200MG
200,00
1,00
200,00
SANTIAZEPAN 5MG EV
150,00
0,30
45,00
SALICIN 100MG
300,00
0,10
30,00
42,00
0,36
15,12
CICLOFEMME EV 21DG
300,00
1,10
330,00
DICLOFENACO SODICO 75MG AP3ML
100,00
0,30
30,00
DICLONATRIUM 50MG
150,00
0,40
60,00
NIMESULIDA GOTAS
100,00
4,45
445,00
FOSFATO DEXAMETASONA 4MG/ML
200,00
0,65
130,00
GENOSULID 100MG
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
HYPLEX B (COMPLEXO B)
100,00
0,80
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
DROGARIA FARMÉRICA LTDA
07947868000142
6
80,00
1.365,12
2009-01-07
NASONEX 120 DOSES
3,00
58,00
174,00
PARACETAMOL 750MG
20,00
7,00
140,00
1,00
86,90
86,90
BELSPAM COMPOSTO 20ML
20,00
9,80
196,00
METFORMED 850MG
10,00
8,40
84,00
NEOSORO H3%
10,00
13,57
135,70
SINGULAR BABY
2,00
47,37
94,74
20,00
7,90
158,00
FORASEQ 400MG 60CP
2,00
98,49
196,98
POLICLAVMOXIL 250MG 75ML
3,00
45,24
135,72
10,00
7,46
74,60
1,00
181,17
181,17
VASOGARD 100ML
CLORAFENICOL COLIRIO
FUROSEMIDA 40 MG
ZYBAM 150MG
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
DROGARIA FARMÉRICA LTDA
07947868000142
7
1.657,81
2009-01-07
VASOGARD
3,00
86,90
260,70
CIPRO 500MG C/ 14
1,00
177,25
177,25
30,00
5,71
171,30
LIPITOR 20MG
1,00
197,40
197,40
SINVASTATINA 40MG
2,00
61,05
122,10
BLEPAGEL
2,00
51,38
102,76
CLIMPAR 20MG
5,00
20,49
102,45
DIPIRONA 20ML
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ELIDEL CREME DERMATOLOGICO ( PIMECROLIMUS)
1,00
136,19
136,19
COMBIGAM GTS
2,00
68,59
137,18
CRESTOR 10MG
1,00
106,62
106,62
ASTRO 500MG C5
5,00
30,98
154,90
10,00
12,62
126,20
LUFTAL GOTAS
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CASA DO ENROLADOR COMERCIO E ENROLAMENTO DE
05675222000128
8
1.795,05
2009-01-07
FITA ALTA FUSÃO 23BR 19X10MT
1,00
13,52
13,52
FITA ISOLANTE 33+3M 19X20MT
2,00
9,35
18,70
PLUG 3P+T 125A AZUL
1,00
130,00
130,00
TOMADA EMBUTIR 3P+T 200/240V
1,00
149,00
149,00
LUVA EMENDA COBRE COMPRESSÃO
6,00
0,82
4,92
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
9
316,14
2009-01-08
DIESEL BIODIESEL
LUBRI MOTORS 20KG
913,86
2,09
1.909,96
1,00
95,00
95,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
10
2009-01-08
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
ALCOOL COMUM
LUBRAX SL 500ML
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
11
2.004,96
2009-01-08
529,40
2,46
1.301,79
1.141,57
1,39
1.585,64
1,00
7,00
7,00
2.894,43
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
ALCOOL COMUM
514,27
2,46
1.264,59
1.001,48
1,39
1.391,06
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
RENATO MARQUES DE OLIVEIRA-ME
08751395000176
12
2.655,65
2009-01-09
PARAFUSO 1/2X5.1/2
120,00
2,00
240,00
TABUA 12X2.1/2
300,00
4,00
1.200,00
1,00
157,00
157,00
50,00
10,00
500,00
OLEO MOTOR 40
MOURÃO 8X8X200
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
BERMAQ COMERCIO DE MAQ. PEÇAS E ASSIST.
69323012000153
13
2.097,00
2009-01-09
SAPATA
4,00
45,00
180,00
SANGRIA
2,00
5,20
10,40
VEDADOR ORIGINAL
1,00
29,80
29,80
PISTÃO
4,00
62,50
250,00
JOGO DE REPARO
2,00
24,00
48,00
ROLAMENTO
1,00
95,80
95,80
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
GALVANI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME
64541527000106
14
614,00
2009-01-09
FBS6004
6,00
5,20
31,20
FBD1410
2,00
28,00
56,00
FBS3034
1,00
32,00
32,00
LB 1202
2,00
27,00
54,00
LB4401
2,00
18,00
36,00
LB2801
2,00
9,20
18,40
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LB3801
1,00
15,80
15,80
LB4402
1,00
15,00
15,00
LB2603
4,00
10,50
42,00
LB2827
2,00
10,00
20,00
HD2833
2,00
30,00
60,00
HD3006
1,00
52,00
52,00
CE3046
1,00
35,00
35,00
LE3043
1,00
18,00
18,00
HLP2605
4,00
8,50
34,00
HLP2808
1,00
9,00
9,00
HP1203
2,00
34,00
68,00
HP4403
1,00
28,00
28,00
HP2425
1,00
85,00
85,00
FS2650
1,00
14,50
14,50
FS2621
3,00
10,00
30,00
FS2448
5,00
9,00
45,00
HS3012
6,00
20,00
120,00
HS4405
1,00
18,50
18,50
43,00
8,85
380,55
FBD3025
1,00
27,00
27,00
FBS3026
1,00
30,00
30,00
FBS3028
2,00
21,00
42,00
FB6003
4,00
9,50
38,00
FBD2231
2,00
38,00
76,00
LB2601
2,00
10,40
20,80
LB3002
2,00
25,00
50,00
F1 SUPER PLUS SJ 25W50 24/1
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LB2403
1,00
8,00
8,00
LB2435
2,00
40,00
80,00
LC3020
1,00
14,00
14,00
LC3023
2,00
14,00
28,00
LC2423
1,00
14,50
14,50
LC3019
2,00
9,70
19,40
HDS3902
2,00
27,00
54,00
HD3901
2,00
45,00
90,00
HD2623
3,00
19,00
57,00
HLP3001
1,00
39,00
39,00
HLP2807
1,00
8,50
8,50
11,00
135,00
1.485,00
HP6001
4,00
8,00
32,00
HP3003
1,00
88,00
88,00
HP3008
1,00
25,00
25,00
HP3009
7,00
43,00
301,00
FS2812
1,00
8,00
8,00
HS4404
1,00
16,00
16,00
ULTRAMO TURBO 40
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
OXI-FRANCA REPRE. E COMERCIO LTDA
54237185000181
15
3.969,15
2009-01-12
MASSA DE POLIR NR.02 1KG BASE D' AGUA PEROLA
1,00
15,56
15,56
OXIGENIO PPU AIR LIQ
3,00
46,68
140,04
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA
55833545000170
16
2009-01-12
155,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MANGUEIRA DO INTERCOLER ADMISSÃO
1,00
520,00
520,00
MANGUEIRA DA TURBINA AO INTERCULER
1,00
380,00
380,00
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MIRIAM ENGLER ANDALAFT
56546765000186
17
900,00
2009-01-12
BASE ACRILICA
14,00
5,40
75,60
BANDEJA MDF
30,00
11,80
354,00
100,00
5,90
590,00
PAINEL PINTURA 30X30
40,00
6,20
248,00
TELA P/ PINTURA 30X40
40,00
5,20
208,00
VERNIZ GERAL
30,00
6,50
195,00
PINCEL ARTISTICO 10
8,00
57,60
460,80
PINCEL ARTISTICO 14
8,00
84,00
672,00
TINTA PVA
33,00
3,00
99,00
TINTA SPRAX
24,00
10,90
261,60
JUTA ARRAIOCO
36,00
15,50
558,00
EVA ESTAMPADA
100,00
2,80
280,00
CAIXA MDF 15X15
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SILVIA ANDALAFT MAIA
65740409000190
18
4.002,00
2009-01-12
FELPUDO
50,00
13,80
690,00
TECIDO P/ BORDAR
30,00
10,80
324,00
VISCOSE
15,00
10,80
162,00
ALGODAO CRU
50,00
7,90
395,00
BRIM (TECIDO)
40,00
10,80
432,00
TOTAL
2.003,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAPEIS GIOVANNA LTDA
04923285000193
19
2009-01-12
CARTOLINA
300,00
0,50
150,00
CADERNO BROCHURÃO 96FLS
200,00
2,70
540,00
50,00
2,70
135,00
LAPIS PRETO Nº02
144,00
0,25
36,00
PAPEL SEDA (DIVERSAS CORES)
200,00
0,15
30,00
PAPEL CREPON
200,00
0,50
100,00
PAPEL DOBRADURA VERNIZ 50X60 V CORES
200,00
0,30
60,00
REGUA PLASTICA 30 CM
150,00
0,50
75,00
TESOURA
150,00
1,50
225,00
GIZ DE CERA
150,00
2,50
375,00
TINTA GUACHE 6 CORES
200,00
1,90
380,00
BOBINA 60CM
20,00
3,80
76,00
COLA 35GR
60,00
1,30
78,00
SULFITE A4
20,00
12,00
240,00
LAPIS DE COR
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ROSIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
55111744000175
GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91
20
2.500,00
2009-01-13
1,00
29,90
29,90
PAPEL LENCOL 50 X 50
15,00
4,90
73,50
PAPEL TOALHA INTERF 1000 UN
10,00
8,99
89,90
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100
15,00
1,99
29,85
SCHILLER SOLUÇÃO 500ML
3,00
48,50
145,50
DESINCROSTANTE EM PÓ DE ARTIGOS MÉDICOS
2,00
16,30
32,60
200,00
0,29
58,00
SERINGA DESC 10ML S/AG
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERINGA DESC 20ML S/AG
200,00
0,44
88,00
SERINGA DESC 3ML S/AG
200,00
0,20
40,00
SERINGA DESC 5ML S/AG
200,00
0,22
44,00
1,00
121,40
121,40
COMPRESSA GASE C/ 500UN
20,00
9,90
198,00
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LTS
10,00
3,99
39,90
ATADURA DE CREPE 12 CM
20,00
4,99
99,80
ATADURA DE CREPE 20 CM
20,00
8,75
175,00
LUVA ESTERILN Nº8
10,00
1,10
11,00
LUVA ESTERIL Nº7.5
10,00
1,10
11,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO-G
10,00
19,10
191,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO - MEDIA
10,00
19,10
191,00
TUBO VACUTAINER VERMELHO 10ML
1,00
59,00
59,00
TUBO VACUTAINER CINZA 5ML
1,00
59,80
59,80
TUBO VACUTAINER ROXO 5ML
1,00
49,90
49,90
TIRAS P/ TESTE ACCU-CHEC ACTIVE ROCHE 50UN
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA-ME
01501125000168
21
1.838,05
2009-01-13
CALHA ABERTA 2X40
1,00
11,46
11,46
LAMPADA FLUOR 40 W
2,00
4,20
8,40
REATOR ELETR 2X40W
1,00
22,02
22,02
RESISTENCIA P/ CHUVEIRO 220V
1,00
8,31
8,31
600,00
1,20
720,00
10,00
1,91
19,10
PLUG N3076 AZUL 2P+T 16A
1,00
14,11
14,11
PLUG N3276 AZUL 2P+T 32A
2,00
18,98
37,96
FIO PARALELO 2X1,5MM
FITA ISOLANTE 10MTS
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MODULO 45101
3,00
4,96
14,88
SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO
4,00
0,92
3,68
TOMADA N3046 2P+T 16A AZUL 220V
2,00
13,43
26,86
TOMADA N3246 2P+T 32A AZUL 220V
2,00
18,84
37,68
TORNEIRA 1178
1,00
33,10
33,10
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
PAPEL HIGIENICO
22
957,56
2009-01-13
15,00
36,80
552,00
PANO ALVEJADO 25X1
5,00
33,60
168,00
SABAO EM PO
4,00
130,00
520,00
SABAO EM PEDRA
3,00
90,20
270,60
SACO DE LIXO 100LT
8,00
55,50
444,00
SACO DE LIXO PRETO 30LT
5,00
55,50
277,50
VASSOURA PIAÇAVA
5,00
74,40
372,00
CERA LIQUIDA INCOLOR
5,00
62,16
310,80
CERA LIQUIDA VERDE
5,00
62,16
310,80
DETERGENTE
5,00
28,80
144,00
VEJA MULTIUSO
6,00
61,68
370,08
AGUA SANITARIA
8,00
21,60
172,80
PINHO SOL 12X1
5,00
32,28
161,40
ALCOOL 12X1 CX
6,00
34,80
208,80
COPO DESC P/ CAFE
12,00
65,00
780,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA
12,00
64,00
768,00
RODO 60CM
4,00
38,40
153,60
QUEROSENE
3,00
51,48
154,44
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
23
6.138,82
2009-01-13
CARVEDILOL 6,25 MG
4,00
13,42
53,68
DEPAKOTE 500MG
2,00
32,80
65,60
NEO-AMITRIPTILIN 25MG
3,00
0,60
1,80
OFTANE LUBR. OFTALMICO 15ML
1,00
27,70
27,70
DIOVAN 320MG 28CP
1,00
82,33
82,33
RITALINA 10MG
3,00
15,81
47,43
RISPERIDON 2MG
6,00
2,85
17,10
30,00
0,50
15,00
CROMOGLICATO DISSOD 4% 5ML
1,00
5,30
5,30
ESPIRONOLACTONA 25MG
4,00
4,33
17,32
CONVULSAN 200MG
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
24
333,26
2009-01-14
NAN 1 450G NESTLE
6,00
17,96
107,76
NUTREN JUNIOR BAUN. 400GR
1,00
36,35
36,35
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
25
144,11
2009-01-14
CARBAMAZEPINA 100ML
3,00
5,01
15,03
NEPODEX SOL OFTALM. 5ML
1,00
9,95
9,95
NISTAVAL CREME VAG
1,00
1,50
1,50
ALPRAZOLAM 1MG 30CP
2,00
17,44
34,88
CLOR.CIPROFLOXACINO SOL 0,35% 5ML
1,00
5,48
5,48
FLUCONAZOL 150MG
4,00
1,00
4,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ESPIRONOLACTONA 50MG
3,00
16,01
48,03
PSOREX CAPILAR
1,00
23,72
23,72
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
26
142,59
2009-01-14
CARDIZEM 240MG
2,00
34,44
68,88
HALDOL 5MG
15,00
6,13
91,95
MEPROZIN 100MG 10CP
10,00
4,00
40,00
MEPROZIN 25MG 20CP
5,00
3,10
15,50
10,00
1,05
10,50
2,00
6,00
12,00
CINETOL 2MG
PRONASTERON 5MG
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
27
238,83
2009-01-14
DAFLON 500MG
1,00
44,32
44,32
PANTONAX 40MG
5,00
5,20
26,00
TEGRETOL 200MG
2,00
11,55
23,10
TEGRETOL 400MG
1,00
24,42
24,42
COMBIVENT AERO 10ML
1,00
26,13
26,13
10,00
40,60
406,00
1,00
8,46
8,46
NUTREN 1.0 BAUNILHA 400GR
PURAN T4 50MCG
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
28
558,43
2009-01-14
ADALAT OROS 30MG
1,00
46,68
46,68
TENOLON 50MG
2,00
0,27
0,54
VECASTEN 20CP
1,00
40,52
40,52
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RISPERDAL 0,25MG
1,00
6,94
6,94
CLOR.SERTRALINA 50MG
2,00
39,61
79,22
GLICERINA 12% 500ML C/ SONDA
1,00
3,99
3,99
ENALIL 10MG
6,00
0,24
1,44
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
MERENDA ESCOLAR
VAREJAO E SUPERMERCADO PATROCINIO LTDA
07159026000126
29
179,33
2009-01-15
MACARRÃO BASILAR SEMOLA 500GR
18,00
2,25
40,50
CEBOLA ARGENTINA
0,56
2,48
1,40
OLEO DE SOJA 900ML
21,00
1,98
41,58
ARROZ
9,00
9,95
89,55
FUBA
8,00
1,99
15,92
AÇUCAR CRISTAL 5KG
4,00
4,45
17,80
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - ME
01601108000100
30
206,75
2009-01-15
LUVA DE RASPA P.15
LUVA NITRÍLICA
20,00
6,50
130,00
8,00
5,00
40,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - ME
01601108000100
31
170,00
2009-01-15
FITA CREPE 19X50
1,00
2,50
2,50
CONEXÃO
1,00
5,00
5,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
ELETROTECNICA PIRES LTDA
47984505000100
LAMPADA FLUORESCENTE LUZ DIA T10 20W
32
7,50
2009-01-15
6,00
3,40
20,42
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LAMPADA FLUORECENTE LUZ DIA T10 40W
6,00
3,40
20,41
REATOR PARTIDA ELETRICA BIV 2 X 20W
2,00
12,86
25,71
REATOR PARTIDA ELETRICA BIV 2X40W
2,00
20,93
41,86
RECEPTACULO DE PORCELANA E- 27
4,00
1,90
7,59
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
CONCRETUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E
08982272000146
33
115,98
2009-01-15
TUBO DE CONCRETO 0,40MM
20,00
32,00
640,00
TUBO DE CONCRETO 0,60MM
90,00
60,00
5.400,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
6.040,00
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
SERVETEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 62604129000166
34
2009-01-15
CORDÃO ESPIRAL TOC 2,7MT
1,00
4,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
4,00
4,00
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
SERVETEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 62604129000166
36
2009-01-15
CIGARRETE MOTROLA V3
1,00
10,00
10,00
FLEX CABLE MOTOROLA V3
1,00
35,00
35,00
KS ALCATEL 4215
1,00
100,00
100,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
68422419000175
37
145,00
2009-01-16
PARAFUSO FRANCES 1/2'' X 5.1/2''
150,00
1,52
228,45
4,00
10,03
40,12
FIO DE NYLON 2,4MM P/ ROÇADEIRA
688,00
0,35
240,80
ARRUELA LISA 1/2''
150,00
0,10
15,00
VASSOURÃO PIAÇAVA C/ CABO
TOTAL
524,37
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
OXI-FRANCA REPRE. E COMERCIO LTDA
54237185000181
38
2009-01-16
OXIGENIO PPU AIR LIQ
2,00
46,68
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
JERSEY SCARABUCCI TEIXEIRA
54970074000180
39
93,36
93,36
2009-01-16
GIRANDOLA 780 TIROS
1,00
120,00
120,00
GIRANDOLA 468 TIROS
1,00
102,50
102,50
GIRANDOLA 3600 TIROS
1,00
420,00
420,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
RENATO MARQUES DE OLIVEIRA-ME
08751395000176
40
642,50
2009-01-16
RIPAS 1.1/2X.600
48,00
16,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
41
768,00
2009-01-16
NAN A.R 400G
6,00
28,56
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
42
768,00
171,36
171,36
2009-01-16
PASSIFLORINE 40DG
1,00
34,50
34,50
PANTOPRAZOL 40MG
1,00
26,45
26,45
AEROFRIN 200 DOSES
1,00
5,74
5,74
DEPAKENE XAROPE
2,00
8,80
17,60
DEPAKOTE 500MG
5,00
32,78
163,90
TEGRETOL 400MG
6,00
21,26
127,56
VITERGAN MASTER
1,00
44,50
44,50
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CLOR.PAROXETINA 20MG
2,00
34,85
69,70
FORASEQ 12MCG 400MCG
1,00
85,50
85,50
PURAN T4 25MCG
2,00
7,63
15,26
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
43
590,71
2009-01-16
RAMIPRIL 5MG
2,00
17,86
35,72
DERMACYD INFANTIL 200ML
1,00
21,43
21,43
TENAVIT 30CP
1,00
25,12
25,12
CLOR.CIPROFLOXACINO 500MG
1,00
0,87
0,87
COLONAC 667MG/ML XPE
1,00
22,31
22,31
LOSARTANA POTASSICA 50MG
1,00
13,53
13,53
EPILEPTIL 2MG
2,00
0,80
1,60
PREDINISONA 5MG
5,00
0,60
3,00
SUSTRATE 50CP
2,00
13,68
27,36
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
44
150,94
2009-01-16
CETOPROFENO 50MG
2,00
5,21
10,42
DESALEX LIQ 60ML
1,00
25,81
25,81
VERTIZAN 10MG 50CP
1,00
2,20
2,20
CILOSTAZOL 100MG
1,00
30,63
30,63
ULTIDIN 150MG
3,00
0,60
1,80
LORAZEPAM 2MG
8,00
7,00
56,00
APROVEL 150 MG
2,00
76,16
152,32
OSSEOPOR 500MG
4,00
3,00
12,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ATENSINA 0,100MG
1,00
3,66
3,66
PURAN T4 100MCG
1,00
7,21
7,21
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
45
302,05
2009-01-16
BECLORT 250MCG SPRAY
1,00
32,70
32,70
CETOCONAZOL 200MG
2,00
4,16
8,32
CLOR.CICLOBENZAPRINA 10MG
1,00
7,98
7,98
ENALAPRIN 20MG
12,00
0,30
3,60
MONALESS 600MG
1,00
35,95
35,95
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
46
88,55
2009-01-16
MARFARIN 5MG
3,00
2,15
6,45
BESILATO ANLODIPINO 10MG
1,00
19,88
19,88
PROZEN 20MG 100CP
2,00
17,38
34,76
ESPIRONOLACTONA 25MG
5,00
4,33
21,65
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
D.O. RODRIGUES - ME
07170815000168
47
82,74
2009-01-16
NAN 1
2,00
16,90
33,80
NATELE 28CP GELATINOSAS
1,00
32,58
32,58
PASALIX 20CP
1,00
18,22
18,22
RANITIDINA 150 MG
1,00
20,46
20,46
VARFARINA SÓDICA 5 MG
1,00
9,26
9,26
CECLOR 375MG 100ML
1,00
62,12
62,12
HEMOBLAC 250MG
1,00
57,80
57,80
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
MELERILL 25ML
6,00
11,16
66,96
PERIDAL 100ML
1,00
21,48
21,48
OMEPRAZOL 20MG
1,00
14,00
14,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
D.O. RODRIGUES - ME
07170815000168
48
336,68
2009-01-16
MAXSULID 400MG C/ 10
1,00
19,94
19,94
NAN 2
1,00
16,90
16,90
ADALAT OROS 30MG
1,00
53,77
53,77
PENTALAC XPE 120ML
1,00
24,94
24,94
VECASTEN 20CP
1,00
44,91
44,91
CLAVULIM 250MG LIQ
1,00
50,53
50,53
UNASYN 375MG C/ 10CP
1,00
84,48
84,48
PREDSIM 20MG 10CP
1,00
15,50
15,50
ATENOLOL 50MG
1,00
14,64
14,64
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
49
325,61
2009-01-16
CARBAMAZEPINA 400MG
5,00
4,55
22,75
NATIVIT MINERAIS
1,00
8,56
8,56
DIASEC 2MG EV 4CP
60,00
0,50
30,00
SINVASTON 20MG EV
2,00
1,15
2,30
FLUVERT 10MG
1,00
1,35
1,35
LOPURAX 100MG
2,00
1,25
2,50
EUPROSTATIN 2 MG
2,00
3,40
6,80
TOTAL
74,26
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
50
2009-01-19
LANITOP 0,1MG
1,00
4,69
4,69
VENALOT 60DG
1,00
54,88
54,88
VITADESAN VITAMINA A+D GOTAS 10ML
1,00
1,60
1,60
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
51
61,17
2009-01-19
KALOBA 20ML GOTAS
1,00
28,04
28,04
HIDANTAL 100MG
5,00
5,10
25,50
LIBERAN 25MG
1,00
40,40
40,40
ATROPINA 1% OFITALMICA
1,00
6,16
6,16
MAXIDEX COL.
1,00
4,88
4,88
RELESTAT 5ML
1,00
36,40
36,40
SELOZOK 50MG
1,00
18,09
18,09
PROEPA 1000MG
2,00
25,00
50,00
URBANIL 20MG
1,00
11,20
11,20
PURAN T4 50MCG
1,00
8,46
8,46
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - ME
01601108000100
52
229,13
2009-01-19
DESINGRIPANTE ULTRA LUB
LONA PRETA 100 MICRAS 4X100 20KG
1,00
5,00
5,00
64,00
0,65
41,60
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
S.J.C. ALVARENGA- ME
08369122000161
CAMBIO COMPLETO
53
46,60
2009-01-19
1,00
3.880,00
3.880,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CABO SELETOR
1,00
286,20
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME
02103796000133
54
286,20
4.166,20
2009-01-19
MALETA GRANDE
2,00
9,90
19,80
KIT PIA QUADRADO
2,00
8,60
17,20
KIT 7PÇS REDONDO
1,00
12,40
12,40
KIT QUADRADO 7PÇS
1,00
12,40
12,40
BOLEIRA PLASTICA
2,00
6,80
13,60
PORTA PÃO
3,00
5,80
17,40
POTE PET CANELADO TAMPA FLOR
2,00
2,80
5,60
POTE PET FLORAL
2,00
3,14
6,28
POTE PET SOL
2,00
3,32
6,64
POTE PET TAMPA FLOR
4,00
3,98
15,92
POTE REDONDO 4 LT
1,00
2,28
2,28
TAPETE C/ APLICAÇÃO
2,00
5,40
10,80
TAPETE MEXICANO
4,00
2,62
10,48
CONJUNTO 2 XIC CHÁ
4,00
9,00
36,00
CONJUNTO C/ 3 BACIAS PMG
1,00
2,08
2,08
JOGO DE POTES DE PORCELANA
2,00
14,98
29,96
PORTA FRIOS
1,00
2,08
2,08
POTE PET AQUARIO
2,00
3,32
6,64
POTE PET ESTRELA
1,00
3,14
3,14
POTE PET MARGARIDA
2,00
3,32
6,64
FRUTEIRA DE MESA
4,00
4,98
19,92
QUEIJEIRA
3,00
3,48
10,44
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME
02103796000133
55
267,70
2009-01-19
BACIA GIGANTE
1,00
3,98
3,98
BACIA 20LT
2,00
3,20
6,40
CAIXA RET. C/ TAMPA
3,00
3,98
11,94
CABIDE PRETO 5PÇ
6,00
1,78
10,68
ABRIDOR DE LATA/GARRAFA
2,00
0,76
1,52
CESTO FECHAD 10LT
2,00
5,60
11,20
PENEIRA 16CM
3,00
1,46
4,38
KIT P/ PIA PLASTICO
1,00
5,80
5,80
KIT PIA QUADRADO
1,00
8,60
8,60
COPO IDEAL 190ML
1,00
11,70
11,70
CONJUNTO 1 FORMA +1 RALADOR
4,00
2,98
11,92
CONJUNTO C/ 1 S. ROLHA + ABRIDOR DE LATA
1,00
1,48
1,48
CONJUNTO C/ 3 BACIAS PMG
2,00
2,08
4,16
CONJUNTO MISTO DECORADO C/ 3
1,00
2,18
2,18
CONJUNTO POTE C/ 3 QUADRADO
2,00
2,18
4,36
POTE PLASTICO
3,00
3,96
11,88
POTE QUADRADO 4PÇ
2,00
2,20
4,40
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME
02103796000133
56
116,58
2009-01-19
BANDEJA
3,00
4,20
12,60
BANDEJA MEL REDONDA
4,00
2,98
11,92
SALADEIRA DE MEL
4,00
3,60
14,40
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SALADEIRA GRANDE
8,00
4,10
32,80
SALADEIRA REDONDA
3,00
2,98
8,94
TABUA DE VIDRO
5,00
6,90
34,50
TABUA DE VIDRO MD
1,00
6,90
6,90
OBRAS EM RESINA
1,00
7,40
7,40
SERPENTINA ROLINHO PAPEL 50X20
6,00
2,36
14,16
KIT P/ PIA PLASTICO
1,00
5,80
5,80
KIT PIA QUADRADO
1,00
8,60
8,60
TIGELA
1,00
2,70
2,70
ENFEITE DE RESINA
3,00
2,28
6,84
CONJUNTO 6 XICARAS C/ PIRES
2,00
29,90
59,80
CONJUNTO INOX SORTIDO 12PÇ
2,00
9,90
19,80
COPO P/ AGUA
2,00
21,00
42,00
CONFETI
6,00
1,56
9,36
DUO XICARA UVINHA
3,00
9,98
29,94
AÇUCAREIRO
6,00
1,94
11,64
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME
02103796000133
58
340,10
2009-01-19
BANHEIRA
4,00
9,90
39,60
BAILARINA
1,00
2,78
2,78
RALADOR PLASTICO
4,00
1,94
7,76
NEON NOISY C/ SIRENE
4,00
1,66
6,64
KIT P/ PIA PLASTICO
3,00
5,80
17,40
KIT PIA QUADRADO
1,00
8,60
8,60
ENFEITE DE PASCOA SENTADO
1,00
3,90
3,90
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ENFEITE DE RESINA
2,00
2,28
4,56
CONJUNTO DE CANECAS
2,00
6,54
13,08
CONJUNTO PLASTICO RETANGULAR MEDIO
1,00
3,12
3,12
CONJUNTO RETANG. MEDIO 3PÇ
2,00
3,12
6,24
COLHER P/ SORVETE
2,00
2,60
5,20
JOGO GOLD PLASTICO GG 2PÇ
2,00
1,98
3,96
JOGO PLASTICO RETANGULAR 4PÇ
1,00
2,20
2,20
JOGO PLASTICO QUADRADO PMG 4PÇ
3,00
2,30
6,90
RODO PUXA E SECA
3,00
7,98
23,94
SOPEIRA C/ TAMPA
4,00
2,54
10,16
CRIANCA C/ INSTR MUSICAL
1,00
2,78
2,78
ESCORREDOR PRATO
4,00
0,00
0,00
ESCORREDOR PRATO
4,00
5,60
22,40
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME
02103796000133
59
191,22
2009-01-19
GUARDA CHUVA PORTARIA LUXO
1,00
11,80
11,80
GUARDA-CHUVA
1,00
8,60
8,60
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ZILDA MARIA ALVES UTILIDADES-ME
05590802000112
60
20,40
2009-01-19
CACHORROS VARIADOS
5,00
10,80
54,00
GATO AMARELO
3,00
10,60
31,80
RAMO DE CAPIM C/ FLORES
1,00
6,88
6,88
VASO BOTAO MEDIO
2,00
4,40
8,80
VASO PORCELANA
2,00
4,98
9,96
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
GEL DECORATIVO SORTIDO
2,00
1,78
3,56
BOLSA DE LONA P/ VIAGEM
1,00
24,98
24,98
JOGO BORBOLETAS ARTESANAIS
2,00
9,98
19,96
PORTA JOIA
6,00
2,68
16,08
PORTA RETR DE VIDRO
1,00
13,80
13,80
PORTA RETRATO
1,00
8,90
8,90
PORTA RETRATO DE VIDRO
1,00
11,70
11,70
PORTA RETRATO DE VIDRO
1,00
12,40
12,40
POTE PQN SEM ESTAMPA
1,00
3,42
3,42
ARRANO MONTADO
1,00
22,50
22,50
ESPELHO 40X40
1,00
46,80
46,80
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ALVES ATACADAO SAO JOAQUIM DA BARRA LTDA - ME
02103796000133
61
295,54
2009-01-19
COLAR HAVAIANO SIMPLES
10,00
5,80
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VERA LUCIA CANAVEZ DA SILVA OLIVEIRA-ME.
00024308000177
62
58,00
58,00
2009-01-20
CARNE MOIDA BOVINA
25,00
7,99
199,75
MARGARINA
15,00
3,70
55,50
REQUEIJAO - COPO
20,00
3,99
79,80
BOLACHA 900GR
40,00
6,76
270,40
MOLHO DE TOMATE
30,00
1,75
52,50
MORTADELA
5,00
9,90
49,50
PRESUNTO
4,00
11,96
47,84
MUSSARELA
4,00
10,99
43,96
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SUCO YOKI
55,00
3,65
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACNE SILVA FRANCA-EPP
03665909000157
63
200,75
1.000,00
2009-01-20
BAMBOLE
23,00
1,68
38,64
8,00
23,00
184,00
BOLA DE BASKETEBOL
10,00
18,00
180,00
BOLA DE VOLEI
10,00
24,90
249,00
BOLA FUTSAL
10,00
23,00
230,00
BOLA HANDBALL
3,00
37,00
111,00
BOLA INICIAÇÃO
20,00
8,90
178,00
CORDA PULAR
10,00
3,10
31,00
BOLA CAMPO
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
64
1.201,64
2009-01-20
ENALAPRIN 20MG
100,00
0,30
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
65
30,00
30,00
2009-01-20
ATENUOL 100/25 MG
1,00
3,73
3,73
SUSTRATE 50CP
2,00
13,68
27,36
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
66
31,09
2009-01-20
GLYVENOL 200MG
1,00
TOTAL
34,26
34,26
34,26
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
67
2009-01-20
DIOVAN AMLO 160/5MG
1,00
82,33
82,33
ENALIL 10MG
6,00
0,25
1,50
LOSARTANA POTASSICA 50MG
1,00
21,65
21,65
TRILAX 12CP
1,00
7,10
7,10
PURAN T4 75MCG
1,00
9,00
9,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
68
121,58
2009-01-20
FENOCRIS (FENOBARBITAL)100MG
20,00
0,45
9,00
FINASTERIDA 5MG
1,00
40,86
40,86
GINKOLAB
1,00
5,12
5,12
CLOR.TERBINAFINA 250MG
1,00
41,00
41,00
CLONAZEPAM 0,5 MG
1,00
2,73
2,73
CLOXAZOLAM 2MG
2,00
12,46
24,92
FLUCONAZOL 150MG
1,00
1,00
1,00
ULTIDIN 150MG
3,00
0,60
1,80
LORADRINA D 12CP
1,00
5,81
5,81
AZITROMICINA 500MG
1,00
1,50
1,50
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
69
133,74
2009-01-20
NESTOGENO 1 400GR
4,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
70
2009-01-20
13,89
55,56
55,56
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FENOCRIS (FENOBARBITAL)100MG
10,00
0,40
4,00
CLAV-AIR 250/62,5MG
3,00
6,16
18,48
CONCERTA 18MG
1,00
230,40
230,40
CONCERTA 36MG
1,00
313,12
313,12
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
71
566,00
2009-01-20
TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE 50UN
10,00
52,85
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
72
528,50
528,50
2009-01-20
SALICIN 100MG
200,00
0,10
20,00
SANTROPINA 0,50MG 1APX2ML
10,00
0,35
3,50
DELTALAB 100ML
50,00
1,70
85,00
100,00
0,45
45,00
TENOLON 50MG
72,00
0,25
18,00
NIMESULIDA 100MG 12CP
37,00
5,37
198,69
AMPRAX 40MG
100,00
0,30
30,00
ENALAPRIN 20MG
100,00
0,30
30,00
TRIFORMIN 850MG
200,00
0,40
80,00
FENOCRIS (FENOBARBITAL)100MG
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
73
510,19
2009-01-20
FOSFATO DEXAMETASONA 2MG/ML
100,00
0,40
40,00
ATROVEX 10CP
100,00
1,15
115,00
TOTAL
155,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CASA DO ENROLADOR COMERCIO E ENROLAMENTO DE
05675222000128
74
2009-01-20
CARTUCHO DE FENOLITE 100A
1,00
60,00
60,00
ELO FUSIVEL 15K
4,00
2,50
10,00
ELO FUSIVEL 5H
4,00
2,50
10,00
ELO FUSIVEL 6H
4,00
2,50
10,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ROSIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
55111744000175
75
90,00
2009-01-21
HASTES FLEXIVEIS (COTONETES)
2,00
2,00
4,00
MAGIC BOND (AGENTE DE UNIÃO)
2,00
40,95
81,90
MASCARA DESCARTAVEL
2,00
10,80
21,60
PARAMONOCLOROLENOL
2,00
8,73
17,46
REVELADOR 475ML
1,00
7,49
7,49
RESINA DIVERSAS CORES
8,00
31,59
252,72
SELANTE MATIZADO
1,00
159,00
159,00
VERNIZ CAVTINE
1,00
11,79
11,79
FILME ADULTO C/
1,00
161,00
161,00
LISTERINE
1,00
34,00
34,00
MICROBUS DESC C/ 100UN
1,00
12,16
12,16
TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO EM RESINA
2,00
1,71
3,42
TIRA DE POLIESTER
2,00
1,55
3,10
TIRA DE AÇO 4MM
2,00
5,85
11,70
FLUORGEL
2,00
3,15
6,30
IONOMERO DE VIDRO
3,00
39,90
119,70
ROLETE DE ALGODÃO
20,00
1,53
30,60
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOUCA CIRURGICA DESC. 100UN
1,00
12,60
12,60
BROCA 3168
2,00
6,00
12,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO - PEQUENA
5,00
19,11
95,55
10,00
3,43
34,30
SUGADOR
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
76
1.092,39
2009-01-23
ALCOOL COMUM
1.990,00
1,38
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
79
2.746,20
2009-01-21
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
1.500,00
2,46
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
81
3.690,00
532,52
2,46
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
ALTO PADRAO POSTO DE SERVICOS LTDA
03094674000190
82
1.310,00
1.633,19
1,38
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
COOP.DE CONS. DOS FUNC. E MEDICOS COOP. DA
01305371000144
83
2.253,80
3,00
74,07
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
NATURETTI 16CP
84
2.253,80
2009-01-23
LANTUS 100UI/ML INJ C/ 3ML
SERVIÇOS DE SAÚDE
1.310,00
2009-01-23
ALCOOL COMUM
SERVIÇOS DE SAÚDE
3.690,00
2009-01-23
GASOLINA COMUM (COMBUSTIVEL)
SERVIÇOS DE SAÚDE
2.746,20
222,21
222,21
2009-01-23
1,00
23,78
23,78
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
RITMONORM 300MG
3,00
41,30
123,90
ALPRAZOLAM 1MG 30CP
1,00
5,74
5,74
FLUDILAT RETARD 200MG
2,00
34,95
69,90
CONCOR 10MG
1,00
63,63
63,63
FUNGIROX 10MG CREME 20GR
1,00
20,68
20,68
PYR-PAM 40ml
1,00
13,83
13,83
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
85
321,46
2009-01-23
SEROQUEL 25MG
1,00
31,93
31,93
AGAROL MORANGO 240ML
1,00
11,31
11,31
CLOMID 50MG
1,00
38,52
38,52
CONDROFLEX 4,135G
1,00
74,48
74,48
TRISORB SOL OFTALMICA 15ML
1,00
12,70
12,70
STARFORM 120/850MG
1,00
141,06
141,06
SUSTRATE 50CP
1,00
13,68
13,68
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
ROSIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
55111744000175
GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91
PAPEL LENCOL 50 X 50
PAPEL KRAFT 60CM
PAPEL TOALHA INTERF 1000 UN
VASELINA LIQUIDA LT
ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100
SCALP 21G
86
323,68
2009-01-23
2,00
29,90
59,80
40,00
4,90
196,00
3,00
69,90
209,70
20,00
8,99
179,80
2,00
20,99
41,98
12,00
1,99
23,88
200,00
0,22
44,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
GEL P/ ECG 300ML
7,00
3,25
22,75
SERINGA DESC 3ML S/AG
300,00
0,20
60,00
SERINGA DESC 5ML S/AG
300,00
0,22
66,00
AGULHA DESC 25X8
10,00
8,56
85,60
FITA CREPE 16X50
40,00
2,15
86,00
COMPRESSA GASE C/ 500UN
40,00
9,90
396,00
COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LTS
2,00
39,90
79,80
TOALHEIRO P/ INTERF. 2 DOBRAS
2,00
32,50
65,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO - MEDIA
20,00
19,10
382,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
87
1.998,31
2009-01-23
CAPILAREMA 75MG
1,00
26,38
26,38
DEPAKENE 500MG
1,00
33,70
33,70
NITRATO MICONAZOL CR. VAG.
1,00
1,30
1,30
TIORFAN 100MG
1,00
24,73
24,73
VITERGAN MASTER
1,00
44,50
44,50
ALGY-FLANDERIL 600MG
3,00
0,85
2,55
COSOPT COLIRIO 5ML
1,00
69,81
69,81
TRILAX 12CP
1,00
7,10
7,10
ESTANDRON 1APX1ML
3,00
6,20
18,60
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
88
228,67
2009-01-23
DALSY 400MG
1,00
11,08
11,08
ADALAT OROS 30MG
1,00
46,68
46,68
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
DEXALGEN
1,00
24,42
24,42
TERRA-CORTIL POMADA 15G
2,00
10,42
20,84
VENAFLON 500mg
2,00
8,71
17,42
ALPRAZOLAM 0,5MCG
1,00
4,48
4,48
FORASEQ 12MCG 400MCG
1,00
85,50
85,50
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
68422419000175
89
210,42
2009-01-23
ROÇADEIRA LAT. FS 220 35CC 2.3CV
1,00
2.100,00
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
68422419000175
90
2.100,00
2009-01-23
REFIL NYLON P/ ROÇADEIRA
1,00
45,00
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME
03022004000169
91
2.100,00
45,00
45,00
2009-01-23
CALÇO DO SUPORTE
3,00
18,60
55,80
PARAFUSO 1/2 X 2\\\"
8,00
1,80
14,40
PINO DE CENTRO DIANTEIRO
2,00
12,00
24,00
PINO DE CENTRO CTA
2,00
8,50
17,00
PINO MOLA DIANTEIRO
4,00
10,50
42,00
PINO SUPORTE TRASEIRO
1,00
8,00
8,00
GRAMPO 7X8X460
1,00
38,10
38,10
TRAVA
3,00
6,00
18,00
BUCHA SILENCIOSA
2,00
24,50
49,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
2,00
7,00
14,00
SUPORTE MOLA TRASEIRO
1,00
105,00
105,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
1ª MOLA DIANTEIRA
2,00
191,00
382,00
4ª MOLA TRASEIRA
1,00
118,70
118,70
1º MOLA TRASEIRA
1,00
124,00
124,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME
03022004000169
93
1.010,00
2009-01-23
PARAFUSO 14X60
1,00
3,00
3,00
SAPATA DO FEIXE DE MOLA
1,00
165,00
165,00
CILINDRO EMBREAGEM
1,00
125,00
125,00
PINO DE CENTRO DIANTEIRO
2,00
12,00
24,00
PINO DE CENTRO TRASEIRO
2,00
12,00
24,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
4,00
18,50
74,00
BUCHA DA MOLA TRASEIRA
4,00
18,50
74,00
BUCHA AMORTECEDOR
4,00
5,50
22,00
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00
5,50
11,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT.
2,00
8,50
17,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00
14,00
28,00
BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADOR
2,00
12,00
24,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME
03022004000169
95
591,00
2009-01-23
PARAFUSO 12X50
3,00
2,00
6,00
PARAFUSO 1/2 X 4.1/2\\\"
1,00
3,50
3,50
PARAFUSO 3/8 X 4\\\"
3,00
1,50
4,50
PEÇAS DIVERSAS
1,00
28,30
28,30
CHAPA REFORÇO
2,00
16,00
32,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PINO DE CENTRO DIANTEIRO
1,00
12,00
12,00
PINO DE CENTRO TRASEIRO
2,00
8,50
17,00
PINO DE CENTRO CTA
2,00
8,50
17,00
GRAMPO 9X16X180
2,00
12,00
24,00
GRAMPO 5/8X200
4,00
16,50
66,00
BUCHA SILENCIOSA
8,00
16,50
132,00
BUCHA TECNIL BALANÇA
2,00
19,50
39,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT.
2,00
14,00
28,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRA
2,00
14,00
28,00
BUCHA BORRACHA DA MOLA
4,00
16,50
66,00
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME
03022004000169
97
503,30
2009-01-23
REPARO VALVULA
1,00
81,20
81,20
LIXA DE FERRO 60''
1,00
2,50
2,50
FLUIDO FREIO
1,00
7,50
7,50
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA - ME
03022004000169
99
91,20
2009-01-23
PINO DE CENTRO TRASEIRO
2,00
12,00
24,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
4,00
18,50
74,00
BUCHA DA MOLA TRASEIRA
5,00
18,50
92,50
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
2,00
14,00
28,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
EUFRAUZINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
47963772000273
CERBA PISO 43X43 ''A'' 2M
101
218,50
2009-01-23
120,00
10,35
1.242,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
REJUNTE COR CAFÉ
40,00
2,60
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
AUTOVIDRAUTO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS
64060049000112
102
104,00
1.346,00
2009-01-26
CANALETA C/ ANTENA
1,00
50,00
50,00
MACANETA INTERNA
1,00
30,00
30,00
MAQUINA VIDRO
1,00
70,00
70,00
VIDRO DA PORTA
1,00
80,00
80,00
SUPORTE VIDRO
1,00
30,00
30,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
AUTOVIDRAUTO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS
64060049000112
103
260,00
2009-01-26
MAQUINA VIDRO PPORTA - SAVERO
1,00
80,00
80,00
FECHADURA PORTA - SAVERO
1,00
70,00
70,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
150,00
SECRETARIA
SERVETEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 62604129000166
104
2009-01-26
CELULAR NOKIA 2760
1,00
768,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CARLOS ROBERTO GOMES MERCEARIA - ME
43286749000150
105
768,00
768,00
2009-01-26
BATERIA 3600 TIROS
2,00
500,00
1.000,00
GIRANDOLA 180 TIROS E CORES
5,00
80,00
400,00
15,00
200,00
3.000,00
2,00
400,00
800,00
MONTEIROS 5''
10,00
100,00
1.000,00
ROJÃO TERME TERRA
10,00
60,00
600,00
GIRANDOLA 3''6 TIROS
KIT 25 TIROS
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA
55833545000170
106
6.800,00
2009-01-26
CAME DE COMANDO
1,00
256,00
256,00
CABO DO ACELERADOR
1,00
84,00
84,00
PARAFUSO CALIBRADO
1,00
21,00
21,00
TAMPA
1,00
590,00
590,00
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO
1,00
75,00
75,00
RETENTOR BOMBA MWM
1,00
16,00
16,00
VELA AQUECEDORA
4,00
63,00
252,00
BICO INJETOR
4,00
176,00
704,00
FILTRO DE AR
1,00
48,00
48,00
FILTRO DIESEL
1,00
17,00
17,00
BOMBA ALIMENTADORA
1,00
138,00
138,00
CORREIA SINCRONIZADA
1,00
91,00
91,00
CONJUNTO DE PALHETAS 308
1,00
146,00
146,00
JOGO DE ARRUELAS 1
1,00
8,00
8,00
JOGO DE JUNTA E ANEL DA FLANGE
1,00
14,00
14,00
JOGO PARAFUSO
1,00
8,00
8,00
JOGO REPARO LDA E MENBRANA LDA
1,00
41,00
41,00
JOGO REPARO BOMBA INJETORA
1,00
25,00
25,00
ROLETE BOMBA VE 005
4,00
18,00
72,00
ESTICADOR DA CORREIA DENTADA
1,00
390,00
390,00
BUCHA DO ACELERADOR VE 30,5
1,00
10,00
10,00
BUCHA GUIA DA BOMBA 310
1,00
20,00
20,00
TOTAL
3.026,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
CASA DAS SEMENTES E INSUMO AGRICOLA LTDA-EPP
03285659000120
108
2009-01-26
K OTHRINE 25 CE 1000ML
1,00
93,00
93,00
REGADOR PLASTICO PRETO 12L
1,00
16,50
16,50
10,00
3,50
35,00
BUTOX CE 20ML
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
FRANCAP PNEUS LTDA- ME
09493200000106
109
144,50
2009-01-26
PNEU 1400X24 PATROLA
2,00
750,00
1.500,00
PNEU 1400X24 REX CAVADEIRA
2,00
750,00
1.500,00
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA - ME
01601108000100
111
3.000,00
2009-01-26
CAPA DE CHUVA PVC FORRADA
3,00
24,00
72,00
BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO
5,00
30,00
150,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SECRETARIA
CASA DO ENROLADOR COMERCIO E ENROLAMENTO DE
05675222000128
112
222,00
2009-01-26
LAMPADA MERCURIO 400W E-40
2,00
55,00
110,00
REATOR ELETR. H0 1X110X220V
4,00
35,00
140,00
REATOR ELETR 1X40W
1,00
12,29
12,29
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SECRETARIA
CASA DO ENROLADOR COMERCIO E ENROLAMENTO DE
05675222000128
113
262,29
2009-01-26
LAMPADA FLUOR 40 W
4,00
3,27
13,08
FITA ISOLANTE 33+3M 19X20MT
2,00
9,99
19,98
INTERRUPTOR SIMPLES
1,00
6,67
6,67
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
POUP-AFP 2X40 REATOR ELETR. BIV
2,00
18,74
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
68422419000175
114
37,48
77,21
2009-01-26
PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 1/4X45MM
800,00
0,18
141,60
REFIL NYLON P/ ROÇADEIRA
1,00
41,10
41,10
CHAVE BIELA 7/16''
1,00
18,56
18,56
BROCA AÇO CROMO 3/16''
2,00
2,86
5,73
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
ALCAFE CAFE LTDA
55417919000177
115
206,99
2009-01-26
CAFE TORRADO E MOIDO
50,00
8,60
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
CASA DO ENROLADOR COMERCIO E ENROLAMENTO DE
05675222000128
116
430,00
430,00
2009-01-26
CALHA FECHADA EM CHAPA 2X110W
6,00
30,00
180,00
CAIXA DE PASSAGEM 4 DISJ
6,00
7,31
43,86
CABO FLEXIVEL 750V 1,50MM2 PRETO
300,00
0,40
120,00
CABO FLEXIVEL 750V 2,50MM2 PRETO
300,00
0,60
180,00
CABO FLEXIVEL 750V 4MM2 PRETO
200,00
1,00
200,00
CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 PRETO
35,00
1,50
52,50
CABO FLEXIVEL 750V 6MM2 AZUL
100,00
1,50
150,00
LAMPADA FLUORESCENTE 110W
12,00
10,00
120,00
ABRAÇADEIRA TIPO C 3/4
30,00
0,07
2,10
CORRENTE P/ CALHAS E/OU LUMINARIAS
15,00
0,70
10,50
CORDÃO PARALELO 300V 2X2,50M2 BRANCO
80,00
1,71
136,80
6,00
50,00
300,00
POUP HO 2X110W/220V
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SOQUETE P/ HO MOVEL
12,00
2,10
25,20
SOQUETE P/ HO FIXO
12,00
2,10
25,20
BUCHA S6
70,00
0,12
8,40
TUBO POLIETILENO 3/4X2 5MM2
50,00
0,92
46,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
117
1.600,56
2009-01-26
DEPAKENE 500MG
1,00
33,70
33,70
TEGRETOL 400MG
2,00
73,22
146,44
TEGRETOL XAROPE 100ML
3,00
11,60
34,80
PONDERA 10MG
1,00
22,80
22,80
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
68422419000175
118
237,74
2009-01-26
CATALIZADOR P/ MASSA PLASTICA
2,00
1,04
2,08
GARRA P/ BATERIA 100A
4,00
3,66
14,65
LAMINA P/ ARCO SERRA 24''
1,00
9,63
9,63
PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4X1"
40,00
0,16
6,56
PARAFUSO FRANCES 5/16''X1
20,00
0,24
4,84
PARAFUSO SEXT AÇO UNC 1/4''X1.1/2''
20,00
0,16
3,28
PARAFUSO SEXT AÇO MA 10X50
20,00
0,50
10,10
PARAFUSO SEXT AÇO MA 10X16
20,00
0,31
6,16
PARAFUSO SEXT AÇO MB 10X30
20,00
0,50
9,94
PARAFUSO SEXT AÇO MA 8X30
40,00
0,22
8,72
PARAFUSO SEXT AÇO MA 8X25
40,00
0,20
8,08
DESINGRIPANTE SPRAY 300ML
2,00
19,00
38,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
FECHADURA EXTERNA
1,00
38,64
38,64
REBITADOR POP PROFISSIONAL
1,00
104,21
104,21
REBITADOR POP PEQUENO EXTRA
1,00
15,78
15,78
REBITE POP 522
1.000,00
0,06
58,00
REBITE POP 306
1.000,00
0,02
18,00
REBOLO P/ FERRO 6X1 A36
1,00
24,16
24,16
SERRA MANUAL 1224 BIMETAL
3,00
2,90
8,70
CHAVE FIXA 8X9
1,00
3,18
3,18
CHAVE FIXA 10X11
1,00
3,94
3,94
CHAVE FIXA 12X13
1,00
4,08
4,08
CHAVE COMBINADA 1/2\\\"
1,00
6,00
6,00
CHAVE COMBINADA 12MM
1,00
9,00
9,00
CHAVE COMBINADA 13MM
1,00
6,00
6,00
CHAVE FENDA 3/8 X 6\\\"
1,00
10,00
10,00
CHAVE FENDA 3/16 X 4
1,00
4,00
4,00
CHAVE BIELA 10MM
1,00
9,21
9,21
CHAVE BIELA 17MM
1,00
14,74
14,74
CHAVE PHILIPS COTOCO 1/4''X1.1/2
1,00
4,80
4,80
CHAVE PHILIPS COTOCO 3/16X1.1/2
1,00
5,31
5,31
CHAVE PHILIPS 1/4X5''
1,00
6,76
6,76
CHAVE PHILLIPS 5/16X6''
1,00
9,42
9,42
CHAVE P/ MANDRIL S-2
1,00
3,38
3,38
CHAVE ESTRELA 6X7
1,00
6,40
6,40
CHAVE ESTRELA 8X9
1,00
7,30
7,30
CHAVE ESTRELA 10X11
1,00
10,07
10,07
CHAVE ESTRELA 12X13
1,00
7,39
7,39
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CHAVE ESTRELA 16X17MM
1,00
10,07
10,07
DISCO DE CORTE INOX 7''X1,6MM
2,00
5,88
11,76
DISCO DE DESBASTE 7
2,00
7,95
15,90
FITA ISOLANTE 20M
1,00
5,00
5,00
FITA VEDA ROSCA 18X50
1,00
3,80
3,80
ALMOTOLIA CHAPA 500GR
1,00
25,50
25,50
ALICATE BICO MEIA CANA 5''
1,00
9,45
9,45
ALICATE UNIVERSAL 8\\\"
1,00
29,42
29,42
ALICATE PRESSÃO 10''
1,00
26,26
26,26
20,00
11,75
235,00
COLA DUREPOXI 100G
1,00
4,10
4,10
COLA SUPER BONDER
1,00
3,11
3,11
COLA ULTRA COPER
1,00
14,75
14,75
PORCA SEXT MA 8
80,00
0,05
4,08
PORCA SEXT MA 10
20,00
0,11
2,20
PORCA SEXT MA 10'
20,00
0,11
2,20
PORCA SEXT MB 10
20,00
0,12
2,42
PORCA SEXT UNC 1/4
20,00
0,04
0,70
1,00
25,95
25,95
ARRUELA LISA 1/4''
20,00
0,02
0,30
ARRUELA LISA 3/8
20,00
0,04
0,72
ARRUELA LISA 3/8''
20,00
0,04
0,72
ARRUELA LISA 3/8'''
20,00
0,04
0,72
ARRUELA LISA 5/16
20,00
0,02
0,38
ARRUELA LISA 5/16
80,00
0,02
1,52
2,00
2,48
4,96
ELETRODO 3,25MM
PORTA ELETRODO 500AMPERES
BROCA AÇO RAPIDO 1/8
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
BROCA AÇO RAPIDO 3/8
1,00
11,48
11,48
BROCA AÇO RAPIDO 5MM
3,00
3,46
10,38
BROCA AÇO RAPIDO 5/16
2,00
6,92
13,84
BROCA AÇO RAPIDO 7/16''
1,00
16,15
16,15
BROCA WIDEA 5/16''
1,00
5,75
5,75
BROCA WIDEA 10MM
1,00
7,99
7,99
TRENA 5 METROS
1,00
25,95
25,95
ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 6''X3/4'' FURO 1/2
2,00
15,76
31,52
ESQUADRO 12\\\"
1,00
6,00
6,00
FURADEIRA ELETRICA 3/8''
1,00
82,90
82,90
EXTENSÃO ELETRICA 20M
1,00
105,16
105,16
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME
07148053000101
119
1.278,62
2009-01-26
PAPEL HIGIENICO
15,00
37,60
564,00
PANO CHAO
12,00
30,00
360,00
SABAO EM PO
7,00
137,80
964,60
SABAO EM PEDRA
2,00
103,00
206,00
SACO DE LIXO
30,00
27,60
828,00
VASSOURA
24,00
16,30
391,20
VASSOURA PIAÇAVA
8,00
93,60
748,80
CERA LIQUIDA
4,00
61,80
247,20
DESINFETANTE
8,00
32,28
258,24
10,00
28,56
285,60
VEJA MULTIUSO
5,00
66,00
330,00
AGUA SANITARIA
8,00
23,40
187,20
DETERGENTE
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
LIMPA CARPETE CX
1,00
93,60
93,60
QUEROSENE
5,00
115,20
576,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
OXI-FRANCA REPRE. E COMERCIO LTDA
54237185000181
120
6.040,44
2009-01-26
OXIGENIO MEDICINAL AIR LIQUID
10,00
15,56
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
121
155,60
155,60
2009-01-26
CETOZAZ 200MG
10,00
1,65
16,50
1,00
4,40
4,40
25,00
1,03
25,75
TIRAS ACCU-CHEK ACTIVE 50UN
1,00
89,00
89,00
NOEX 64MG
1,00
32,30
32,30
DEXADOZE 5000MG
SINVASTON 20MG EV
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
FARMACIA ERVA NATIVA LTDA - ME
66694373000118
122
167,95
2009-01-26
OMEPRAZOL 20 MG
50,00
6,91
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME
68145101000194
123
345,50
345,50
2009-01-26
CAIXA DE CAMBIO REMANUFATURADA
1,00
3.680,00
3.680,00
RETENTOR POLIA VIRABREQUIM
1,00
69,70
69,70
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME
68145101000194
ANEL DA RODA 10X2000
124
3.749,70
2009-01-26
2,00
95,00
190,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
CONJUNTO PARAFUSO P/ RODA
RODA ONIBUS 10X2000 10FUROS REMANUFATURADA
10,00
17,00
170,00
2,00
258,00
516,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
DAMASIO JOSE DE ARAUJO-ME
07586103000124
125
876,00
2009-01-26
FORRO GESSO
29,46
28,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA ME
68145101000194
126
825,02
825,02
2009-01-26
BARRA DIREÇÃO ONIBUS
1,00
689,00
689,00
EMBUCHAMENTO DO EIXO
1,00
125,00
125,00
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
DOCE SABOR RESTINGA RESTAURANTE LTDA - ME
07980383000150
127
814,00
2009-01-26
LANCHE X SALADA
45,00
4,00
180,00
MARMITEX
55,00
6,00
330,00
REFRIGERANTE 2 LITROS
66,00
3,00
198,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
128
708,00
2009-01-26
BARBITRON GOTAS 20ML
3,00
1,35
4,05
CARBONATO DE LITIO 300MG
4,00
30,20
120,80
LABIRIN 24MG 20CP
1,00
27,64
27,64
BEZACIBRATO 200 MG
1,00
9,32
9,32
10,00
0,50
5,00
VENAFLON 500mg
1,00
28,01
28,01
LOPURAX 100MG
2,00
1,25
2,50
FENOCRIS (FENOBARBITAL)100MG
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOPIRAMATO 50 MG
2,00
62,40
124,80
ATROVEX 10CP
3,00
1,25
3,75
QUINOLEV 500MG
2,00
6,00
12,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
129
337,87
2009-01-26
SEROQUEL 25MG
1,00
31,93
31,93
SUSTRATE 50CP
2,00
13,68
27,36
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
130
59,29
2009-01-26
TEGRETOL XAROPE 100ML
3,00
11,60
34,80
ALDOSTERIN 25MG
1,00
24,42
24,42
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
131
59,22
2009-01-26
GABAPENTINA 400 MG
1,00
35,88
35,88
DEPAKENE 100ML
1,00
8,80
8,80
CLOR.SIBTRAMINA 10MG
1,00
59,75
59,75
AMIORON 200MG
3,00
0,95
2,85
KOLLAGENASE C/ CLORAFENICOL POM 30GR
1,00
12,68
12,68
SOMALGIN CARDIO 100MG
1,00
12,42
12,42
ESTROLIN CR VAG 25G
1,00
14,07
14,07
EUPROSTATIN 2 MG
1,00
10,66
10,66
AZULFIN 500MG
1,00
47,83
47,83
TOTAL
204,94
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
132
2009-01-26
CLOCEF 1MG
FLUNAL 100MG
13,00
5,42
70,46
2,00
0,60
1,20
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
133
71,66
2009-01-26
COZAAR 100MG
1,00
47,62
47,62
ARTRODAR 50MG
1,00
81,69
81,69
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49228695000152
134
129,31
2009-01-26
LANITOP 0,1MG
1,00
6,49
6,49
MATERNA
1,00
29,95
29,95
BEZAFIBRATO 200 MG
1,00
9,32
9,32
SERETIDE SPRAY 25/125MCG
1,00
80,52
80,52
SERETIDE SPRAY 25/50MCG
1,00
67,60
67,60
VITERGAN MASTER
1,00
44,50
44,50
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
S.J.C. ALVARENGA- ME
08369122000161
135
238,38
2009-01-26
BATERIA 60 AMPERES
1,00
171,60
171,60
BANDEJA DIANTEIRA L/D
1,00
540,40
540,40
PARAFUSO DO SUPORTE MOTOR
8,00
14,00
112,00
ACOPLAMENTO DA DIREÇAO
1,00
100,50
100,50
RETENTOR PINHÃO
1,00
48,00
48,00
SEPARADOR PINHÃO
1,00
14,00
14,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TENSOR CORREIA ESTRIADA
1,00
630,00
630,00
PINO ELASTICO CX SATELITE
1,00
45,00
45,00
OLEO DIFERENCIAL
4,00
14,00
56,00
PLANETARIA E SATELITE
1,00
694,00
694,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00
116,00
232,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00
115,35
230,70
COROA E PINHAO
1,00
1.520,00
1.520,00
COLA LUCKTAITE
2,00
30,00
60,00
JOGO DE ARRUELA PLANETARIA
1,00
60,00
60,00
ROLAMENTO LATERAL COROA
2,00
89,76
179,52
ROLAMENTO DO PINHÃO INTERNO
2,00
183,04
366,08
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
KATRINA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
07100476000143
136
5.059,80
2009-01-27
SABONETEIRA C/ SABONETES
2,00
25,90
51,80
KIT CANECAS
2,00
51,20
102,40
KIT CANECAS DE CHA
1,00
93,00
93,00
KIT BLOCO ANOTAÇOES
6,00
8,90
53,40
KIT TOALHAS DE MÃO
6,00
18,90
113,40
KIT TOUCAS BANHEIRO
2,00
26,90
53,80
KIT TOLHAS DE ROSTO
4,00
22,80
91,20
ENFEITES DE MESA
4,00
18,30
73,19
24,00
8,65
207,60
ARRANJOS
3,00
24,35
73,05
FRUTEIRAS C/ SUPORTE METAL
2,00
38,90
77,80
24,00
8,65
207,60
SOMBRINHAS FLORIDAS
GUARDA CHUVAS
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAULO HENRIQUE QUEIROZ - ME
65567299000106
137
1.198,24
2009-01-27
SALGADINHO PARA FESTA
BOLO GRANDE
5.000,00
0,18
900,00
2,00
100,00
200,00
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
IRMAOS CIMARI -ME
69041564000179
138
1.100,00
2009-01-27
SEQUILO
6,00
10,00
60,00
BISCOITO
5,00
9,00
45,00
BOLO ANINVERSARIO RECHEADO
12,00
8,50
102,00
BOLACHA MAIZENA 20X400X1
12,00
47,00
564,00
3,00
3,94
11,82
125,00
0,80
100,00
PRESUNTO
5,00
9,50
47,50
MUSSARELA
5,00
9,90
49,50
PÃO DE QUEIJO
6,00
8,00
48,00
ROSCA CREME
ROSQUINHA AÇUCAR
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
MULTH COMERCIO MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA
55500441000144
139
1.027,82
2009-01-27
TONER RICOH 2818Z/2913/Z
6,00
85,00
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME
07148053000101
BALA MASTIGAVEL
ACHOCOLATADO TODYNHO
CHOCOLATE
140
510,00
510,00
2009-01-27
1,00
79,20
79,20
10,00
31,20
312,00
1,00
91,20
91,20
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PIPOCA
1,00
46,80
46,80
PIRULITO
1,00
100,80
100,80
TOTAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADELMA LEAL DE MORAES MENDONCA - ME
07148053000101
141
630,00
2009-01-27
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA
1,00
71,96
TOTAL
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
AUTO L.P. VEICULOS E PEÇAS FRANCA LTDA-ME
10399405000106
142
71,96
2009-01-27
PNEU 185/65 R14
4,00
222,50
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
EUFRAUZINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
47963772000273
144
890,00
16,00
10,35
TOTAL
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA
JC SILVA PRESENTES ME
01381697000150
145
890,00
2009-01-27
CERBA PISO 43X43 ''A'' 2M
URBANISMO
71,96
165,60
165,60
2009-01-27
SACO DE LIXO 50LT
3,00
47,00
141,00
SACO DE LIXO 100LT
9,00
47,00
423,00
TOTAL
SERVIÇOS DE SAÚDE
SERVIÇOS DE SAÚDE
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
146
564,00
2009-01-27
DIESEL BIODIESEL
792,59
2,09
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
147
1.656,51
1.656,51
2009-01-27
DIESEL BIODIESEL
1.999,01
TOTAL
2,09
4.177,93
4.177,93
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
URBANISMO
RUAS E AVENIDAS
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
148
2009-01-27
DIESEL BIODIESEL
757,94
2,09
TOTAL
URBANISMO
SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
149
1.584,11
2009-01-27
DIESEL BIODIESEL
1.010,08
2,09
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
150
2.111,06
2.314,07
2,09
TOTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
POSTO MARIO ROBERTO DE RESTINGA LTDA
07461810000194
151
4.836,40
2.396,25
2,09
TOTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
LATICINIOS ZANETTI FRANCA LTDA -ME
00025949000146
5.008,16
5.679,00
1,30
TOTAL
RUAS E AVENIDAS
CARLOS ROBERTO GONÇALVES DE AZEVEDO-ME
07901229000146
CAIBRO 5X6 5M
153
5.008,16
2009-01-28
LEITE PASTEURIZADO TIPO ''B''
URBANISMO
4.836,40
2009-01-28
DIESEL BIODIESEL
152
2.111,06
2009-01-28
DIESEL BIODIESEL
EDUCAÇÃO E CULTURA
1.584,11
7.382,70
7.382,70
2009-01-28
150,00
4,26
639,00
TABUA 30X30
20,00
7,80
156,00
RIPA
30,00
12,80
384,00
VIGA 12X6 5MT
55,00
10,25
563,75
VIGA 12X6 4,5M
49,50
10,25
507,38
VIGA 6X8 3M
21,00
7,00
147,00
UNIDADE ADMINISTRATIVA
UND.EXECUTORA
FORNECEDOR
CNPJ
OF N.
DATA
QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO
PREGO C/ CABEÇA
10,00
7,00
TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDEB
GERSON ADRIANO MONARO - ME
03233215000140
154
70,00
2.467,12
2009-01-28
CADERNO ESPIRAL
250,00
7,95
1.987,50
20,00
29,70
594,00
100,00
1,49
149,00
PAPEL SULFITE OF 2 216X330
10,00
179,90
1.799,00
PAPEL SULFITE 297X420 A3
50,00
29,90
1.495,00
500,00
0,59
295,00
ENVELOPE SACO KRAFT 240X340
10,00
49,80
498,00
ENVELOPE SACO KRAFT 240X360
10,00
51,00
510,00
BORRACHA ESCOLAR
50,00
6,00
300,00
LAPIS PRETO
PASTA TRILHO
PAPEL LAMINADO
TOTAL
7.627,50