Ficha de Unidade Curricular (FUC) de Auditoria Interna e Operacional

Transcrição

Ficha de Unidade Curricular (FUC) de Auditoria Interna e Operacional
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA
INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÂO DE COIMBRA
Aprovação do Conselho Pedagógico
Aprovação do Conselho
Técnico-Científico
5/11/2014
23/2/2015
Ficha de Unidade Curricular (FUC) de
Auditoria Interna e Operacional
Im-183-05
Curso(s):
Mestrado em Contabilidade e Gestão Pública
Ano Curricular:
2ºano
Semestre curricular:
1º Semestre
Ano lectivo:
201415
Docente Responsável:
Maria Georgina da Costa Tamborino Morais
1
Unidade Curricular
Designação:
Auditoria Interna e Operacional
Curso(s):
Mestrado em Contabilidade e Gestão Pública
Ano curricular:
2ºano
Semestre curricular:
1º Semestre
Número de ECTS:
3
Horas de contacto:
22
1.Corpo Docente
***Replicar pelo nº de docentes, sendo que o primeiro deverá ser o responsável da UC.
Nome:
Maria Georgina da Costa Tamborino Morais
Gabinete:
3.9
Email:
[email protected]
Im-183-05
2
2.Funcionamento
a) Objectivos:
Dotar os alunos de conhecimentos teórico-prático, com o objetivo de exercer uma função de apoio ao qualquer tipo
de organização, através de uma abordagem sistemática na avaliação dos processos de gestão de risco, controlo e
governação. Sensibilizar os alunos para a importância da auditoria interna ao nível operacional, focada na gestão
pública, assente nos critérios dos 3 E's.
b) Regime de frequencia e metodologia de avaliação:
Elaboração de um trabalho individual apresentado em aula, com uma valorização de 1 a 20 valores.
Os mestrandos obtêm aprovação com uma classificação igual ou superior a nove valores e meio (9,5 valores),
ficando reprovado com a classificação inferior.
c) Programa:
1 - Enquadramento da Auditoria Interna
2 - Princípios orientadores para a prática de auditoria interna
3- Criação, organização da função de auditoria interna
4 - A auditoria interna e o Controlo interno
5 - A função de auditoria interna na gestão de risco
6 - A auditoria interna numa politica anti-fraude
7- O processo de auditoria interna
8 - A auditoria interna por áreas operacionais de uma entidade
d) Bibliografia:
MORAIS, Georgina e MARTINS, Isabel (2013), Auditoria Interna – Função e processo, 4ª edição, Lisboa, Áreas
Editora IIA, (2013), International Profesional Pratices Framework (IPPF), IIA, Outubro de 2013 PICKETT, K.H.
Spencer, (2010), The essential handbook of internal auditing, Wiley & Sons,Ltd Tribunal de Contas, (2002),
Manual de Auditoria e Procedimentos PINHEIRO, Joaquim Leite, (2010), Auditoria Interna – Auditoria
Operacional, 2ª edição, Lisboa, Editora Rei dos Livros SAWYER, Lawrence B. e tal, (2003), Sawyer’s Internal
Auditing, 5th edition, Florida, IIA SOBEL, Paul J., (2005), Auditor’s Risk Management Guide – Integrating
Auditing and ERM, Chicago, CCH Incorporated VÁZQUEZ, Eduardo Hevia, (2006), Fundamentos de la auditoria
interna – 2ª edición revisada de “Concepto moderno de la auditoria interna”, Madrid, IAI España ALCAIDE,
Teresa C. Herrador e ONTIN, Augusto S. Segundo, (2005), Introducción a la auditoria interna, Valência, Tirant to
Blanch CASCARINO, Richard e ESCH, Sandy Van, (2005) Internal auditing – An integrated approach, South
Africa, Juta Academic PICKETT, K.H. Spencer, (2005), Auditing the Risk Management Process, USA, John Wiley
& Sons, inc. NPF- Vários autores), (2004), Guia Prático implementação de um sistema de controlo interno na
Administração Pública, NPF RENARD, Jacques, (2006), Théorie et Pratique de l’ audit interne, 6éme édition,
IFACI Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); Internal Control- Integrated
Framework; 1994 COSO – Enterprise Risk Management – Integrated Framework; 2004 Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO); Guidance on Monitoring Internal Control Systems, 2008
REVISTAS: Auditing, Internal Auditor; Internal auditing; Auditoria Interna
Im-183-05
3

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