Ficha de Unidade Curricular (FUC) de Auditoria Interna e Operacional
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Ficha de Unidade Curricular (FUC) de Auditoria Interna e Operacional
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÂO DE COIMBRA Aprovação do Conselho Pedagógico Aprovação do Conselho Técnico-Científico 5/11/2014 23/2/2015 Ficha de Unidade Curricular (FUC) de Auditoria Interna e Operacional Im-183-05 Curso(s): Mestrado em Contabilidade e Gestão Pública Ano Curricular: 2ºano Semestre curricular: 1º Semestre Ano lectivo: 201415 Docente Responsável: Maria Georgina da Costa Tamborino Morais 1 Unidade Curricular Designação: Auditoria Interna e Operacional Curso(s): Mestrado em Contabilidade e Gestão Pública Ano curricular: 2ºano Semestre curricular: 1º Semestre Número de ECTS: 3 Horas de contacto: 22 1.Corpo Docente ***Replicar pelo nº de docentes, sendo que o primeiro deverá ser o responsável da UC. Nome: Maria Georgina da Costa Tamborino Morais Gabinete: 3.9 Email: [email protected] Im-183-05 2 2.Funcionamento a) Objectivos: Dotar os alunos de conhecimentos teórico-prático, com o objetivo de exercer uma função de apoio ao qualquer tipo de organização, através de uma abordagem sistemática na avaliação dos processos de gestão de risco, controlo e governação. Sensibilizar os alunos para a importância da auditoria interna ao nível operacional, focada na gestão pública, assente nos critérios dos 3 E's. b) Regime de frequencia e metodologia de avaliação: Elaboração de um trabalho individual apresentado em aula, com uma valorização de 1 a 20 valores. Os mestrandos obtêm aprovação com uma classificação igual ou superior a nove valores e meio (9,5 valores), ficando reprovado com a classificação inferior. c) Programa: 1 - Enquadramento da Auditoria Interna 2 - Princípios orientadores para a prática de auditoria interna 3- Criação, organização da função de auditoria interna 4 - A auditoria interna e o Controlo interno 5 - A função de auditoria interna na gestão de risco 6 - A auditoria interna numa politica anti-fraude 7- O processo de auditoria interna 8 - A auditoria interna por áreas operacionais de uma entidade d) Bibliografia: MORAIS, Georgina e MARTINS, Isabel (2013), Auditoria Interna – Função e processo, 4ª edição, Lisboa, Áreas Editora IIA, (2013), International Profesional Pratices Framework (IPPF), IIA, Outubro de 2013 PICKETT, K.H. Spencer, (2010), The essential handbook of internal auditing, Wiley & Sons,Ltd Tribunal de Contas, (2002), Manual de Auditoria e Procedimentos PINHEIRO, Joaquim Leite, (2010), Auditoria Interna – Auditoria Operacional, 2ª edição, Lisboa, Editora Rei dos Livros SAWYER, Lawrence B. e tal, (2003), Sawyer’s Internal Auditing, 5th edition, Florida, IIA SOBEL, Paul J., (2005), Auditor’s Risk Management Guide – Integrating Auditing and ERM, Chicago, CCH Incorporated VÁZQUEZ, Eduardo Hevia, (2006), Fundamentos de la auditoria interna – 2ª edición revisada de “Concepto moderno de la auditoria interna”, Madrid, IAI España ALCAIDE, Teresa C. Herrador e ONTIN, Augusto S. Segundo, (2005), Introducción a la auditoria interna, Valência, Tirant to Blanch CASCARINO, Richard e ESCH, Sandy Van, (2005) Internal auditing – An integrated approach, South Africa, Juta Academic PICKETT, K.H. Spencer, (2005), Auditing the Risk Management Process, USA, John Wiley & Sons, inc. NPF- Vários autores), (2004), Guia Prático implementação de um sistema de controlo interno na Administração Pública, NPF RENARD, Jacques, (2006), Théorie et Pratique de l’ audit interne, 6éme édition, IFACI Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); Internal Control- Integrated Framework; 1994 COSO – Enterprise Risk Management – Integrated Framework; 2004 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO); Guidance on Monitoring Internal Control Systems, 2008 REVISTAS: Auditing, Internal Auditor; Internal auditing; Auditoria Interna Im-183-05 3
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