PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2015
01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903917.0111000.8 - FICHA
348
0/0
017.609.256/0001-01
5568 - MONTELE INDUSTRIA DE ELEVADORES L
, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTINA COM TROCA DE PEÇAS
NECESSARIAS PARA A PLATAFORMA INSTALADA NO PRÉDIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0002/2015 DA
SECRETARIA DE GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
325,12
0,00
, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COM PONTO ELETRÔNICO;, ALMOXARIFADO
CENTRAL;, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS;, IPTU
- IMPOSTO PREDIAL
TERRITORIAL URBANO, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, DIVIDA ATIVA E TAXAS
;,
IPTU MÓDULO WEB;, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA,
DÍVIDA ATIVA E TAXAS;, ISS MÓDULO WEB;, ISS ELETRÔNICO;, NOTA FISC
AL
ELETRÔNICA;, ORÇAMENTO
- PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA;, PATRIMÔNIO;, PROTOCOLO;,
SANEAMENTO;, INFORMAÇÕES GERENCIAIS;, OUVIDORIA.
///
REFERENTE
AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE
SISTEMA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, CONFORME 3º ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
41.283,07
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
590,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903905.0111000.29 - FICHA
150
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA
2688
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 51 14
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 0101/2015 DESTA SECRETARIA.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.420,17
0,00
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
PREGÃO PRE60/2014
0,00
338,88
0,00
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
2085
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA
1018
73/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
OS
34,
OS
36,
OS
37,
OS
38,
OS
39,
OS
40,
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2014.
OS
41,
OS
42,
(Página: 3 / 264)
/
DE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA
2552
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
650,00
0,00
, ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N.
28443667 DO IMÓVEL SITO À RUA MONTEIRO LOBATO, N. 57
- CENTRO (INSS),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, REFERENTE ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 089/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
108,43
0,00
DISPENSA D
/0
4.868,59
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE COMUNICADOS OFICIAIS DEST A
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
151,85
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
387,20
193,60
DISPENSA D
/0
0,00
222,00
222,00
31/2014
0,00
142,95
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
2803
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
3295
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903947.0111000.56 - FICHA
706
0/0
004.196.645/0001-00
591 - IMPRENSA NACIONAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
707
0/0
007.602.781/0001-33
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
A
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
790
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
2156
1002/2015
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI
DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015.
E
A
PREGÃO ELE15/2015
0,00
600,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
196,62
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.401,03
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
594
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
785
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
602
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA
2885
0/0
0 . . -
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TERESINHA LOPES
PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
4.818,90
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TERESIN HA
LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
17.298,63
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
3.706,85
0,00
PREGÃO PRE33/2014
0,00
1.944,00
0,00
PREGÃO PRE60/2014
0,00
451,84
0,00
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA
2887
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143 - 13º SALÁRIO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000.85 - FICHA
2886
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
1610
564/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
105/2014.
.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
2363
575/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
34,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
35,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
36,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
37,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
38,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
39,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
41,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
43.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
789
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
154.327,50
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
3273
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 80/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.100 - FICHA
2857
1209/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X
35CM COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) COM NO
MINIMO 2% DE ANTI BLOQUEIO, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR
(RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1209/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
270,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM
FORNECIMENTO DE LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS Á GESTÃO PÚBLICA,
PARA ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME 3º
ADITAMENTO AO CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
222,53
0,00
PREGÃO ELE34/2014
0,00
707,20
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
152
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
791
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
1922
718/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA
2563
1077/2014
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2567
Processo
10785/2015
CPF/CNPJ
004.013.164/0001-04
Fornecedor
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 264)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO
EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
237/2014.
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.
, VASSOURA DE PELO,
PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X
LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON
NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE
MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA
CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM,
COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS.
DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO
DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG,
PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO,
AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS
NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E
PARA O DISTRIBUIDOR., LIMPADOR MULTI
- USO FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR
- ETANOL. COMPOSICAO:
PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZ ANTE,
1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE
DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM
POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 CM X 2,8 CM
TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE
3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA
SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM D E
DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO
ETIQUETA C OM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE82/2014
0,00
854,00
0,00
PREGÃO ELE68/2014
0,00
11.869,01
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000.119 - FICHA
1992
828/2015
017.039.110/0001-60
6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM
, SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO,
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 38 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 41 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 40 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBR
(Página: 9 / 264)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2838
Processo
0/0
CPF/CNPJ
008.669.854/0001-77
Fornecedor
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 600900194007;, FILTRO DE COMBUSTIVEL
6007001127009;, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDMENTADOR 6007006310006;,
FILTRO DE AR PRIMARIO 612201073001;, FILTRO DE AR SECUNDARIO
6112101056007.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO MICRO ONIBUS V6 ANO 2005 DE PLACA DJP 3073 DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
944,90
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
0,00
544,26
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
442,73
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
8.457,54
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-2.300,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
30,60
30,60
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
601
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
488
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
3297
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
4,59
4,59
0,00
0,00
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SONIA APARECIDA
ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000 - GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000.128 - FICHA
3300
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE SONI
APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE SONI
APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
/0
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0121000.128 - FICHA
3298
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000.128 - FICHA
3302
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SONIA
APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.765,47
1.765,47
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) SO NIA
APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
445,67
445,67
0,00
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
823,65
0,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
279,05
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
3301
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
2568
1079/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
11.869,01
0,00
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.
, VASSOURA DE PELO,
PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X
LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON
NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE
MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA
CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM,
COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS.
DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO
DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG,
PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO,
AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS
NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E
PARA O DISTRIBUIDOR., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NA O DE
MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS
SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 C M X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM
BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BA SE
NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE
MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE
ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEIS E CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO
N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000.132 - FICHA
1991
829/2015
017.039.110/0001-60
6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM
, SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 38 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
PREGÃO ELE68/2014
0,00
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 41 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 40 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBR
(Página: 13 / 264)
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.133 - FICHA
2511
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.101,42
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 14 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
6.866,41
0,00
, AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;, AMORTECEDOR DIANTEIRO
377412503AF;, BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO 5X0412329;,
BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT. 5X0412319;, BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137;, ANEL DE ALOJAMENTO INF.
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;, ANEL DE ALOJAMENTO SUP. AMORTECEDOR
TRASEIRO 321512335;, PASTILHA DE FREIO 6N698151C;, BUCHA DA BANDEJ
A
857407181A;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X0998002A;, PALHETA DO
LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRO 5X9955425;, LONAS DE FREIO 5X0698075C.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL, ANO 20 07 DE
PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
, REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA BROER DCP7065 DN,
PARA EMEF TEIJI KITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
CONFORME PEDIDO N. 1240/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
500,00
0,00
/0
0,00
0,00
416,55
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002.136 - FICHA
3006
1240/2015
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
86,41
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
7.371,97
0,00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
600
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
210
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.839.384/0001-10
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 15 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
4.251,40
0,00
DISPENSA D
0,00
315,73
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
1.334,44
0,00
, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 03177/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.
DISPENSA D
0,00
108.280,35
0,00
0,00
352.715,52
0,00
/0
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
3227
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
/0
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
3228
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3230
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.769.126/0001-04
Fornecedor
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 16 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
, REFERENTE A TICKETS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)..
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
4.197,21
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL).
DISPENSA D
/0
0,00
319.500,00
0,00
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 .
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N.
60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
PREGÃO PRE60/2014
0,00
960,16
0,00
CONVITE
0,00
142,85
0,00
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
3229
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA
1394
2735/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
OS
39,
OS
40,
OS
41,
///
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
780
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
31/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 17 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
2131
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014
E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
3.023,06
0,00
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;,
PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM
DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA
EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
50,17
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419
-7), CONFORME PREGÃO N.
28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE62/2014
0,00
1.059,15
0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
3051
110/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004.235 - FICHA
1451
438/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
3293
0/0
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3019/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME C.I N. 361/2015. ///
REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE
IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA,
PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015.
DISPENSA D
/0
2.475,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE
ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.191,77
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
212,73
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
2848
0/0
112.827.128-10
4928 - SELMA FERREIRA NUNES
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
496
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
3231
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
3305
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA)
VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDNALDO
GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
-1.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
533,66
0,00
DISPENSA D
/0
59,88
59,88
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1,97
1,97
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDNALDO
GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.631,55
1.631,55
0,00
DISPENSA D
/0
434,24
434,24
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.297 - FICHA
3306
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
3308
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
3307
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
3067
1244/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE
LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI
AS
APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER
CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE
08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS.
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO,
COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0
GR, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014
E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014.
PREGÃO PRE43/2014
0,00
530,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O
CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE
OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE
N. 28/2013
CONVITE
28/2013
0,00
10.000,00
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
80.066,24
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL ,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015.
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
10.000,00
0,00
CONVITE
0,00
142,85
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
115
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2255
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
782
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
31/2014
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2727
0/0
019.934.239/0001-67
6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015.
CONVITE
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE OTILIA DE SOUZA
GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
11/2015
0,00
15.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.961,90
0,00
DISPENSA D
/0
69,76
69,76
0,00
DISPENSA D
/0
19,73
19,73
0,00
DISPENSA D
/0
5.071,03
5.071,03
0,00
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
3315
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.317 - FICHA
3316
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE OTIL
DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
IA
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.317 - FICHA
3318
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Descrição
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) OTILIA
SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.317 - FICHA
3317
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) OT ILIA
DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.118,61
1.118,61
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAGENASE 1,2U/G
- CREME, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 3/2015.
PREGÃO PRE94/2014
8.500,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
3303
1387/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2057
886/2015
016.586.871/0001-79
6842 - MULT FARMA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FLUTICASONA, PROPIONATO DE .
250MCG 60 DOSES SPRAY. AEROSSOL ORAL, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 9/2015.
PREGÃO PRE94/2014
0,00
183,00
0,00
2059
890/2015
016.586.871/0001-79
6842 - MULT FARMA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG,
EM COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 9/2015.
PREGÃO PRE94/2014
0,00
127,50
0,00
2775
1152/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE MARIA GRAÇAS LIMA
BARBOSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014.
PREGÃO PRE78/2014
0,00
51,45
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO NISTATINA 25000UI CR VAG BISNAGA
COM 60 G, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014.
PREGÃO PRE
8383/2014
0,00
1.185,00
0,00
PREGÃO PRE94/2014
0,00
1.617,84
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2777
1138/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
2657
1085/2015
043.295.831/0001-40
4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
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CPF/CNPJ
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
282,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJULGADOS 0,3
MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃ O
N. 94/2014 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 2/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA
2097
901/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
36,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
37,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
38,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
39,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
40,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA
UBSI, UBSII E UBSIII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219
3),
CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
PREGÃO PRE60/2014
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE MEIA PAGINA DO INFORMATI VO
DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
500,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE
LINCENÇAS DE SISTEMAS DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA PARA
ALMOXARIFADO DA SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME 3° ADITAMENTO AO
CONTRATO N. 03/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N. 115/2011.
PREGÃO PRE
115/2011
0,00
1.815,80
0,00
DISPENSA D
0,00
306,33
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA
3292
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0131000.327 - FICHA
363
0/0
000.626.646/0001-89
24 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NIVALDA COUTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
31/2014
0,00
142,85
0,00
DISPENSA D
/0
37,11
37,11
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE NIVA LDA
COUTINHO DE OLIVEIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,37
0,37
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) NIVALDA
COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.123,85
2.123,85
0,00
DISPENSA D
/0
468,50
468,50
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA
3309
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007.335 - FICHA
3310
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007.335 - FICHA
3314
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007.335 - FICHA
3311
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 25 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
212,18
684,94
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DE MESA COM AJUSTE DE
TONALIDADE, SUPORTE PARA FIXACAO DO TRANSDUTOR E O TRANSDUTOR COM
CONEXAO NO GABINETE, GABINETE PLASTICO EM ABS ( AUTO IMPACTO )
ANTIFERRUGEM, ALIMENTACAO 127V/220V, PARA ESF JARDI ELDORADO E UBS I,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N.
861/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.605,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE ACONDIONADOS EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 110/2015 E ORÇAMENTOS EM
ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
DISPENSA D
/0
4.400,00
0,00
0,00
, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML,
CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO TOPICO GEL,
CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., ANESTESICO 1:100.000. COMPOSICAO:
CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG, EXCIPIEN TE DE
Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E
AGUA
PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA.,
ANESTESICO 1:100.000 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% ( 20 MG/ML );
EPINEFRINA 0.018 MG; EXCIPIENTES ( CLORE TO DE SODIO; METABISSULFITO DE
POTASSIO; EDEDATO DISSODICO; AGUA PARA INJETAVEIS
- Q.S.P ), CAIXA 50
TUBESTES DE 1.8 ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 136/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
2.649,40
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
4.708,42
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010.344 - FICHA
2042
861/2015
003.155.958/0001-40
6941 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054.350 - FICHA
3319
0/0
020.409.484/0001-34
6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
2050
868/2015
006.968.511/0001-88
4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2423
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2877
0/0
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
2899
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 26 / 264)
Descrição
, PISTÃO 0.50 0401980412;, ANEL 0,50 030198151H;, BRONZINA BIELA 025032198701;,
BRONZINA MANCAL 030198701C;, JUNTA COM RETENTOR 036103383AM;, FILT RO
OLEO MOTOR 036115561;, OLEO PARA MOTOR GVN052195M2;, CABEÇOTE
COMPLETO 036103353AQ;, CORREIA DENTEDA 030109119AB;, ROLAMENTO
ESTICADOR 030109243K;, VELAS DE IGNIÇÃO 101905609;, BOMBA DA AGUA
036121005H;, BOMBA DE OLEO 030115105P.
/// REFERENTE AQUI
SIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN
8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
, FAROL ESQUERDO;, FAROL DE NEBLINA.
/// REFERENTE AQUISI
ÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5122
DO SAMU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 095/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
, OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO
DE AR 46.761885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, ANEL DE SEGM
ENTO
STD 70.83.194;, BRONZINA DE BIELA STD 70.83.202;, BRONZINA DE MANC
AIS
STD70.83.212;, CORREIA DENTADA 70.83.436;, TUBO DE COLA / LOCTITE 70.82.070;,
GUIAS DE VALVULAS 55.23.6286;, JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, PISTÕES
OM
PINOS 70.84.584;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RETENTOR DO
COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA HA STE
DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA AGUA
DO
MOTOR 46.82.2096;, TUBO DE AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE Á
GUA
55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85
.014;,
VIRABREQUIM 7085025;, TAMPA DA CORREIA70.83.439;, VALVULA DE ESCAP
E
70.85.037;, MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA COR REIA
70.83.437;, TUCHOS HIDRAULICOS 70.85.108;, COXIM DO MOTOR DIANTEIR
O
SUPERIOR 46.84.2706;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICA
DOR
CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABO DE VEL
AS
70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA
AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MABGUEIRA SUPERIO R DO
RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87458;, MANGUEIRA AGU
A
RETORNO DO CABEÇOTE 70.86.071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI
46.82.2096;, MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RA DIADOR
51.82.0784;, CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.8 5.035;,
VELAS DE IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIRA ALTERNAD OR
55.19.34;, ROLAMENTOGUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.1364;, MAQUIN A DO
LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017. /// RE
FERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE
PLACA DMN 8947 (AMBULÂNCIA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
1.042,25
0,00
PREGÃO PRE72/2014
-12.450,57
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2869
0/0
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
, PINTURA DO PARA -CHOQUE;, FUNILARIA E PINTURA DO PARA
-LAMA L/E;,
SERVIÇOS ELETRICOS COM TROCA DE FAROIS;, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE
EMBREAGEM, COM REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO CAMBIO;, ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO;, CAMBAGEM/1 LADO;, SCANEAMENTO, RESET. DA LUZ MAN. DE
ÓLEO. ///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO
PEGEOUT BOXER DE PLACA EOD 5122 DO SAMU (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 94/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
2.941,85
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
400,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3280
0/0
077.992.168-24
2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 27 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGÉRIO AUGUSTO
OLVEIRA, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE RAY FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223)
,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
419
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO DA ALTA E MÉDIA
COMPLEXIDADE - FATURAMENTO MAC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 011/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
412.469,80
, REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO,
COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
5.895,00
0,00
, REFERENTE AO IAC - INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 009/20 15
DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
84.881,71
, REFERENTE AO PROGRAMA FEDERAL REDE CEGONHA, PERIODO DE
JANANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
005/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
0,00
0,00
52.770,24
, REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
98.265,00
0,00
PREGÃO PRE71/2014
0,00
6.069,58
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA
418
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030 - FED - IAC-INCENTIVO A CONTRATUALIZAÇÃO
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530030.379 - FICHA
417
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037 - FED - MAC-REDE CEGONHA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530037.379 - FICHA
416
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017.381 - FICHA
2478
1046/2015
082.478.140/0001-34
6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 28 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, IMOBILIZADOR DE CABECA E NUCA COM APOIO LATERAL PARA A CABECA,
CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEAVEL, E ABERTURA PARA
SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO, MEDIDAS: 400 X 210 MM, CONJUNTO PARA
PARTO CONTENDO: 02 PARES DE LUVAS DESCARTAVEL, 01 LENCOL
DESCARTAVEL ( 2.00 X 0.90 M ), 01 LENCOL DESCARTAVEL ( 1.00 x 0.90
m ), 01
AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO, 01 ABSORVENTE HOSPITALAR, 2
PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, 2 ENVELOPES DE ALCOOL GEL, 01 SACO
PLASTICO BRANCO DE 20 LTS, 01 ENVELOPE COM 10 UNIDADE
S DE GAZE
ESTERILIZADAS, 01 BISTURI ( LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, ESTERIL, ATO
XICO,
APIROGENICO Nº. 22 COM CABO PLASTICO, 02 CORT CLAMP UMBILICAL EM
PLASTICO, LANTERNA CLINICA COMPACTA, TIPO DE BOLSO, COM CORPO EM
METAL ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AA OU AAA, CAIXA DESCARTE COM
PERFURO CORTANTE 03L, BANDAGEM TRIANGULAR CONFECCIONADA EM
ALGODAO, POSSUI TAMANHO UNICO, CUJA MEDIDA E A PADRAO UTILIZADO
MUNDIALMENTE NO RESGATE., MANTA TÉRMICA - MANTA COBERTOR TERMICA
ALUMINIZADA; - CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA DE 23 MICRONS; INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTE, QUANDO FOR NECESSARIO MANTER
O CALOR DO CORPO, EVITANDO O "CHOQUE TERMICO"; - PRODUTO INFLAMAVEL
(MANTER LONGE DO FOGO); - TAMANHO 2,10 X 1,40 - ADULTO., MASCARA N95.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAMU,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/2015.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
2854
1191/2015
001.447.737/0001-10
5834 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE
, COLCHONETE DE ESPUMA DENSIDADE 26, FABRICADO EM CORVIN NAUTICO
SINTETICO, NA COR AZUL ESCURO, TAMANHO MEDIO: DIMENSOES 180.0
CMX64.0CMX5.0CM (CXLXA). PESO APROXIMADO DE 3KG., PISO PARA BARRA
PARALELA CONFECCIONADO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS
GRANDIS, SERRAFIADO, ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO RAVENA, NA
COR AZUL ESCURO. DIMENSOES 236.0CMX0,99CMX3,0 CM (CXLXA). ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1191/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.325,27
0,00
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA;, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.
/// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEÍCULO PEGEOUT BOXER DE
PLACA EOD 5123 DA SAMU, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 100/2015 D A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
424,17
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.653,83
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA
2875
0/0
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 29 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 200/2015 EM ANEXO.
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
1960
823/2015
016.698.777/0001-01
6926 - VF PORTO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAN
2099
903/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
, BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 37 COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, S EM
FORRO, CANO LONGO COM 38 CM., BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 41
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DO
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 823/2015.
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
35,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
36,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
37,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
39,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
40,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
41,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DO CAN IL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
140,00
0,00
PREGÃO PRE60/2014
0,00
282,40
0,00
DISPENSA D
0,00
240,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903950.0530012.409 - FICHA
2882
0/0
015.913.816/0001-83
6994 - GABRIELE MEDICO SIQUEIRA GONCALVES
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EMERGENCIAIS PARA O CANIL
MUNICIPAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 99/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217).
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 30 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
2836
0/0
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 267/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
2837
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 266/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
788
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
349
0/0
051.254.845/0001-44
2201 - SERV. REGISTRO DE IMOVEIS DE STA ISA
, ESTIMATIVA REFERENTE AS DESPESAS COM CERTIDÕES E EMOLUMENTOS DA
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO N. 61/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
212,66
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,70
, ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N.
412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109
- CENTRO (BIBLIOTECA),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
219,79
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
781
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
CONVITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 31 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
787
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
142,85
0,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
119,42
PREGÃO PRE94/2014
0,00
246,32
0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
784
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
3108
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3320
Processo
0/0
CPF/CNPJ
060.985.017/0001-77
Fornecedor
6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 32 / 264)
Descrição
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E
CONTRATO N. 02/2015.
, REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIM O E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
67,68
67,68
0,00
31/2014
0,00
142,85
0,00
/0
0,00
0,00
93,25
---------------------18.243,63
---------------------1.350.780,05
---------------------555.290,68
0,00
0,00
957,13
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
DISPENSA D
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 02 de Junho de 2015
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
383
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREGÃO PRE23/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 33 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903969.0111000.56 - FICHA
1469
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
, REFEENTE AO SEGURO DO VEÍCULO GOL DE PLACA DBS 6941 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.334,12
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/201 3 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
587,16
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NO EXERCÍCIO DE 2015, SOB
INSCRIÇÃO N. 115 DE TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME
PROCESSO N. 1987/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
516,74
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
272,48
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
389
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33909399.0111000.75 - FICHA
3157
0/0
380.827.558-81
7013 - IDELMA FREITAS MOREIRA
À
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
385
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 34 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
429
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.134,67
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME O 3º ADITIVO DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.543,96
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
181,64
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903958.0151000.194 - FICHA
387
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903958.0111000.286 - FICHA
382
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
379
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.449.992/0056-38
Fornecedor
3372 - VIVO S.A
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 35 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.089,94
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRAÇÃO 4 X 2, CARGA
MINIMA 10 TONELADAS (SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA
EMPRESA CONTRATADA), PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 33/2015 E PREGÃO
ELETRÔNICO N. 22/2015.
PREGÃO ELE22/2015
17.490,60
0,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.089,87
,
PREGÃO PRE26/2015
5.100,00
0,00
0,00
,
PREGÃO PRE26/2015
60.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
136,24
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
3323
0/0
003.733.964/0001-37
6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903958.0230043.328 - FICHA
380
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0131000.331 - FICHA
3325
0/0
059.104.422/0024-46
6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS
TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA
VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068 - EST - EMENDA PARLAMENTAR MARCO AURÉLIO DE SOUZA
01.09.01.10.301.0039.2029.44905252.0230068.499 - FICHA
3326
0/0
059.104.422/0024-46
6655 - VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEICU
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS NOVO, ZERO KM, 4 PORTAS
TOTALFLEX, VEICULO DE PASSAIO, TIPO HATCHBACK, MOTOR 1.0, MARCA
VOLKSWAGEM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 32/2015 E PREGÃO PRESENCIAL N. 26/2015.
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
386
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 36 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N.
33/2013 E PREGÃO 23/2013.
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903958.0111000.427 - FICHA
384
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME O 3º ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013
E
PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
136,24
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0210032 - EST - MICROBACIAS-II-PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903024.0210032.504 - FICHA
3321
0/0
003.733.964/0001-37
6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO GABIÃO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO
DE DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONTRATO N.
31/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2015.
PREGÃO ELE21/2015
21.976,50
0,00
0,00
3322
0/0
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA 02, PARA ATENDIMENTO DO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA
MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME
CONTRATO N. 30/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO N. 21/2015.
PREGÃO ELE21/2015
81.234,88
0,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
94,46
PREGÃO ELE22/2015
162.986,48
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
381
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0210032 - EST - MICROBACIAS-II-PROJ. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0210032.442 - FICHA
3324
0/0
003.733.964/0001-37
6563 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 37 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ÁGUA DE REUSO COM BOMBA E TOMADA
DE PRESSÃO, MINIMO DE 10.000 L (SEM COMBUSTIVEL E SEM
MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA);, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO
BASCULANTE TRAÇÃO 4 X 2, CARGA MINIMA 10 TONELADAS (SEM COMBUSTIVE L
E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA EMPRESA CONTRATADA. /// REFERE NTE A
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE
DESENVOLVIMENTO RURAL MICROBACIAS II, SECRETARIA MUNICIPAL MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVÊNIO
ESTADUAL - PROCESSO SAA N. 8.082/2014, CONTRATO N. 31/2015 E PREGÃO
ELETRÔNICO N. 21/2015.
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
460
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME O 3º
ADITIVO DO CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
227,06
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME O 3º ADITIVO N. 03 DO
CONTRATO N. 33/2013 E PREGÃO 23/2013.
PREGÃO PRE23/2013
0,00
0,00
1.089,05
---------------------348.788,46
---------------------0,00
---------------------11.390,76
0,00
0,00
1.946,02
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
378
0/0
002.449.992/0056-38
3372 - VIVO S.A
SUBTOTAL
Movimentação do dia 03 de Junho de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901301.0111000.2 - FICHA
604
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 38 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GERAL DO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301 - FGTS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901301.0111000.24 - FICHA
605
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
INFORMATICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
548,78
, PAPEL TOALHA BRANCA, GOFRADO, INTERFOLHAS 2 DOBRAS;, PAPEL
HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOT ADO,
ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO
EM PACOTES COM 4 UNIDADES E REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64
ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS,
LAUDO EMITIDO PELO IPT
- INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU
OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO COM OS SEGUINTES
ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M², ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM M M/16
FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35
SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIM A DE
84%; COMPRIMENTO DE ROLO MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE
100 MM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
351,30
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
354,61
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
556,23
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000.27 - FICHA
3054
1125/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901301.0111000.32 - FICHA
606
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
E
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301 - FGTS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901301.0111000.40 - FICHA
607
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 39 / 264)
Descrição
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301 - FGTS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901301.0111000.50 - FICHA
608
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
7.814,81
, REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA SIMPL
ES
ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR 100% DE
FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
302,40
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
32/2014
0,00
6.801,08
0,00
/0
0,00
150,00
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903022.0111000.53 - FICHA
3065
1131/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000.56 - FICHA
3265
1377/2015
007.699.468/0001-65
6674 - POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA
DISPENSA D
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Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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(Página: 40 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO GERAL DO RELOGIO DE PONTO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO
N. 1377/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
/0
0,00
1.419,73
838,93
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
903,47
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
70
0/0
003.949.258/0001-27
5467 - BASS ELEVADORES LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AO
4° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N.
104/2011 E CONVITE N. 51/2011.
CONVITE
51/2011
0,00
1.971,70
0,00
594
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
-146,92
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
3.904,65
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301 - FGTS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901301.0111000.67 - FICHA
609
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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(Página: 41 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903022.0111000.70 - FICHA
2842
1124/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
403,20
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.338,15
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.543,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
281,31
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.000 - Administração
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301 - FGTS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901301.0111000.84 - FICHA
610
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301 - FGTS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901301.0111000.86 - FICHA
611
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
612
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 42 / 264)
Descrição
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
E
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0111000.93 - FICHA
3164
0/0
007.495.497/0001-05
5292 - L.B.F. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PLANO DE
MONITORAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DO REDENTOR, CONFORME TERMO DE
CONTRATO N. 105/2011 E COMUNICAÇÃO INTERNA DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.048,25
, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O PLANO DE
MONITORAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DO REDENTOR, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
37.845,37
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURO 25%),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.841,55
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE
- CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM
300M, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME
PEDIO N. 1250/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.360,00
0,00
TOMADA DE
8/2014
-137.700,00
0,00
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0210003 - CONVÊNIO - FEHIDRO
01.04.01.15.451.0065.2056.44905191.0210003.505 - FICHA
3163
0/0
007.495.497/0001-05
5292 - L.B.F. CONSTRUTORA E INCORPORADORA
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901301.0120001.97 - FICHA
613
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903017.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903017.0120001.100 - FICHA
3007
1250/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
01.05.01.12.122.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.05.01.12.122.0023.2300.44905191.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.44905191.0120001.107 - FICHA
794
0/0
018.171.175/0001-27
6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 43 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA
REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO", CONFORME
CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014.
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
672,41
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.664,46
, PORTA MISTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10 M PARA ABRIR DO LADO DIREITO ;, PORTA
MISTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10 M PARA ABRIR DO LADO ESQUERDO;, PISO
CERAMICO GRAU DE ABRASAO P.I 05, LEVEMENTE ANTIDERRAPANTE;, REJUNT E
CINZA PLATINA;, VIGA DE MADEIRA GARAPEIRA DE 0.16 X 4.00 X 0.06;,
TELHA
CALHETAO DE 90 COM 6.00 MTS DE COMPRIMENTO;, VIGA DE MADEIRA
GARAPEIRA 0,25 X 6,50 X 0,06;, VARETA PARA FIXAÇÃO DE TELHA CALHET
AO;,
ACABAMENTO EMENDA H PARA FORRO DE PVC BRANCO COM 6 M;, TELHA
BRASILIT 3,00 X 1.10 X 6 MM. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE M
ATERIAL DE
CONSTRUÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
20/2015.
PREGÃO PRE20/2015
0,00
7.977,00
0,00
, PLACA GALVANIZADO 3/4 PARA 2 KEYSTONES RJ45 CAT5E COM SUPORTE.,
PLACA CONDULETE A 3/4 3 TECLAS, TOMADA PARA CAIXINHA DAISA 10A.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA EMEB PREF. JOSE
CABRAL SAUEIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 975/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
334,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.190,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901301.0122000.116 - FICHA
614
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
3151
0/0
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903026.0520002.120 - FICHA
2191
975/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
///
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
2132
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 44 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001 - EST - CONV. EMEF JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
01.05.02.12.361.0023.2300.44905191.0222001.503 - FICHA
3329
0/0
018.171.175/0001-27
6396 - E.G. BEZERRA ENGENHARIA ME
, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
CONTINUAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA EMEF "JOÃO JOSÉ DE AMEIDA FILHO",
CONFORME CONTRATO N. 05/2015 E TOMADA DE PREÇO N. 8/2014 (NE 794/2
015
ANULADO E REEMPENHADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 65/2015 DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).
TOMADA DE
8/2014
137.700,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL (RECURO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.768,32
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
308,47
, PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO P
ARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
PREGÃO ELE55/2014
0,00
3.301,60
0,00
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901301.0121000.129 - FICHA
616
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1486
578/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
1487
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENT AÇÃO
PARA O EJA (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 21/2015.
577/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
, PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PÓ PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL,
PO PARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEX TRINA, LEITE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ
O
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
1.146,60
0,00
(Página: 45 / 264)
1514
574/2014
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL, PO PARA
PREPARO DE REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS, INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA ,
AROMA NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3, B6
FE, CA, ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR
REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04 06-2009 FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VI, MISTURA EM PO PARA PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES
BASICOS; BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS, MALTODEXTRIN A, LEITE EM PO
INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORANTE NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM
FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG., PO PARA PREPARO DE REFRESCO,
SABOR TANGERINA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTE S
BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E
CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA, ZN. P ACOTE
CONTENCO 1KG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTA ÇÃO
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
4.876,08
0,00
1620
349/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
111,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 46 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAEF), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
0,00
1.580,75
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
652,45
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
62.334,20
, PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM
PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE.,
LIVRO DE ATAS CAPA DURA COM 200 FLH, CADERNO PEQUENO 96 FLH
ESPIRAL., LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA 210 X 305 MM VERT CAPA 1250 G/M² 50
FLS 56G., LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X 8.
9X
0.70 CM 32, LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., CANETA ESFEROGRAFICA CRIS TAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/
ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D
E
BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X
100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS CAPA 4 CORES ,
CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14.4 X 20.2 CM COM PAUT A,
CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA DURA COM 40 FOLHAS,
FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
10.721,70
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
213
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
/0
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901301.0226100.151 - FICHA
617
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA
2577
1036/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
491
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 47 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.770,10
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB
INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
36.369,54
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.341,57
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.352,70
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901301.0226100.163 - FICHA
621
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301 - FGTS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901301.0124000.173 - FICHA
620
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901301.0151000.188 - FICHA
624
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.241.0015.2501.33504300.0151000.197 - FICHA
2116
0/0
0 . . -
652 - LAR DO VELHINHO PROFA. LAURA FRUGO
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Empenho
2122
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0000000000446
Fornecedor
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 48 / 264)
Descrição
, ESTIMATIVA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR DOS VELHINHOS "LAURA
FRÚGOLI", CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 216/2015 DA SECRETARIA D E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.132 DE 25 DE MARÇO D
E
2015 EM ANEXO.
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 217/2015 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL E DECRETO N. 5.133, DE 25 DE MARÇO
DE
2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
, REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO A CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE
BENEFICENTE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DECRETO N. 5 .134,
DE MARÇO DE 2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 218/2015 DA SECRETARIA D
E
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15.000,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA O PROGRAMA P AC
I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22418-9), CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
58/2014.
PREGÃO PRE11/2014
0,00
486,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA DE
ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.431,06
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.003,90
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2501.33504300.0151000.214 - FICHA
2123
0/0
062.153.176/0001-30
5007 - CIDADE DO REDENTOR SOCIEDADE BENE
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903007.0550006.216 - FICHA
1461
436/2014
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301 - FGTS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.31901301.0151000.222 - FICHA
627
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301 - FGTS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901301.0550004.232 - FICHA
625
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 49 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRAS - CENTRO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000 - GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000.238 - FICHA
3330
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
, REFERENTE AO SEGURO PESSOAL PARA TRABALHADORES DA FRENTE DE
TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CONTRATO N. 26/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014.
DISPENSA D
/0
3.484,80
0,00
0,00
, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
15.000,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.069,09
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA., PARA SECRETAR IA
DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
215,04
0,00
PREGÃO PRE17/2015
3.465,00
0,00
0,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
1648
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301 - FGTS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901301.0111000.279 - FICHA
628
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3055
1128/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.44905235.0111000.290 - FICHA
3327
1370/2015
002.282.922/0001-64
3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 50 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS PARA SECRETARI A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015.
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
, ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
200,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
3193
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA JULIA
OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
826,31
3210
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
826,31
3220
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LUCIANE DE SOUZA
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GENIVAL DOS
SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.292,46
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.228,75
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.764,64
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.231,81
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
3196
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MARIA
JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERM
EM ANEXO.
3204
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) GENIVAL
DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
3213
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
O
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 51 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) LUCIANE
DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM
ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
3195
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALARIO) MA RIA
JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME TERM O
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
382,55
3203
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
GENIVAL DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,77
3212
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
LUCIANE DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
382,55
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
22.153,55
, CAMISETA DE MALHA FRIA, FIO 30, COR CINZA, COM BRASAO DA PREFEIT
URA
ESTAMPADO ( EM SILK
- SCREEN, NA COR BRANCA ), NA FRENTE NO LADO
ESQUERDO; NAS COSTAS ESTAMPAR EM SEMI
- CIRCULO "PREFEITURA
MUNICIPAL" ; EM LINHA RETA CENTRALIZADO E ABAIXO, "SANTA ISABEL".A PLICAR
FAIXA REFLETIVA DE 25MM A APROXIMADAMENTE 20CM DA BARRA.TAMANHO
EGGGG, CALCA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODA O,
COM GRAMATURA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS,
FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02
BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS ,
APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA (
ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO S UAS
CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE
MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO G., CALCA ,
CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATU RA
DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17 - 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM
NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01
BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS
TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE
25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM DA BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA
CIDADE EM SILK SCREEN, RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO
ESQUERDO DA FRENTE DA CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X
LARGURA PROPORCIONAL, TAMANHO GG., CALCA, CON FECCIONADA EM SARJA 3
X 1 ( PESADA ), 100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², NA COR CINZA, 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA
PARTE DE TRAS, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA FRENTE DA
CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOLSOS TRASEI ROS
CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCAS A 30 CM
DA
BARRA ( ABAIXO DO JOELHO ), BRASAO DA CIDADE EM SILK SCREEN,
RESPEITANDO SUAS CORES ORIGINAIS, NO BOLSO ESQUERDO DA FRENTE DA
CALCA NA SEGUINTE MEDIDA: 8.0 CM DE ALTURA X LARGURA PROPORCIONAL,
TAMANHO EGG. // REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS
SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N .
17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2014
PREGÃO PRE17/2014
0,00
2.070,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301 - FGTS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901301.0111000.298 - FICHA
629
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
2833
1116/2015
063.935.332/0001-88
6609 - CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 52 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
, ARRUELA LISA 5/16", CORRENTE SOLDAVEL 6.5 MM, PARAFUSO ALLEN S/C AB. 08
X 45 MM, PORCA TRAVANTE 08 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA REDE ADUTORA PROVISORIA,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 683/2015.
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
268,20
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1596
683/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3154
1350/2015
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, PROTETOR 17.5 X 25, PROTETOR 20.5 X 25.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELDORA E PÁ CARREGADEIRA DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1350/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.935,75
0,00
3223
1324/2015
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 20.5 X 25 COM BICO DE METAL
LONGO, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS DE PLACA CPV
7391 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1324/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
985,00
0,00
, LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO VANADIUM 14" 350MM Ø 1",
PICARETA PONTA PA ESTREITA, COM CABO DE 90 CM, PRODUZIDA EM ACO
CARBONO DE ALTA QUALIDADE, TEMPERADO PINTURA ELETROSTATICA A PO NA
COR VERMELHA, MEDINDO 483 X 52 COM FURO DE 40 MM, REF 77302/ 553. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 20/2015.
PREGÃO ELE69/2014
0,00
1.950,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAO GRANDE DE 35 A 40 CM DE LAMINA, PAR
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E AT
DE REGISTRO DE PREÇO N. 18/2015.
A
A
PREGÃO ELE69/2015
0,00
389,70
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO UNIJATO 3/4" VAZAO MAXIMA 1.5M ³/H,
RELOJOARIA INCLINADA A 45º, CUPULA EM VIDRO, PROTEGENDO A PARTE
SUPERIOR E LATERAL DA RELOJOARIA. MOSTRADOR ORIENTAVEL A 360° COM
LIMITADOR DE ROTACAO, CLASSE METROLOGICA "B" QUANDO INSTALADO NA
HORIZONTAL "A" NA VERTICAL, NOS DOIS LADOS DA CARCACA ACIMA DA
NUMERACAO DEVERA CONTER EM BAIXO RELEVO A INSCRICAO "DAESI"
CARCACA PINTADA AZUL DEL REY., PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 18/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
66/2014.
PREGÃO PRE18/2014
0,00
4.662,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
100,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3126
1248/2015
060.520.921/0001-07
6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C
3155
1249/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2573
1093/2015
000.946.219/0001-88
1585 - LAO INDUSTRIA LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903940.0111000.304 - FICHA
3194
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 53 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE
ALIMENTAÇÃO) MARIA JULIA OLIVEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
3202
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE
ALIMENTAÇÃO) GENIVAL DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO EM ANEXO.
3211
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE
ALIMENTAÇÃO) LUCIANE DE SOUZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
601,93
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
903,46
0,00
, REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE, QUE ATINJ A
16 METROS DE ALTURA PARA PEGAR APROXIMADAMENTE 6.000 KG (LOCACAO
MINIMA DE 10 HORAS), PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME
PEDIDO N. 1062/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.600,00
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2432, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 40/20 15
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIAPAIS. /// REFERENTE AO SE RVICO DE
LOCACAO DE CAMINHAO GUINDASTE, QUE ATINJA 16 METROS DE ALTURA PARA
PEGAR APROXIMADAMENTE 6.000 KG (LOCACAO MINIMA DE 10 HORAS), PARA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME PEDIDO N. 1062/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
784,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.619,26
0,00
,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
219
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010.304 - FICHA
2432
10623/2015
012.884.074/0001-17
6957 - QUALITY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2795
0/0
012.884.074/0001-17
6957 - QUALITY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS,
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
497
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 54 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.725,28
0,00
332,29
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE ÁGUA ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301 - FGTS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901301.0111000.313 - FICHA
630
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO
DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS DA
ATENÇÃO BÁSICA (CÓDIGO N 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21.341,93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.996,31
PREGÃO ELE34/2014
0,00
35,64
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
5.176,39
/0
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901301.0131000.319 - FICHA
631
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
638
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903021.0130054.323 - FICHA
3144
1322/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES, PARA
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N
34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014.
.
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
3165
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 55 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 256/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029.341 - FICHA
3096
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
6.324,27
0,00
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
580,32
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
, REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
835
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
, REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA
SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
777,79
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.046,99
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901301.0131000.347 - FICHA
632
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901301.0131000.366 - FICHA
3221
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 56 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
22.930,00
0,00
4.426,03
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
2.565,64
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE
AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0131000.369 - FICHA
2793
0/0
001.985.366/0003-91
6906 - INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EX
, ELETRODO DEA PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO CARDIACA ADULTO;,
ELETRODO DEA PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO CARDIACA CRIANÇA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2015.
INEXIGÍVEL
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 04/2013.
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903615.0131000.370 - FICHA
3331
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
/0
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2705
0/0
057.821.888-71
3926 - ISAIAS FERREIRA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO ISAIAS FERREIRA PAR A
UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA INTERNAÇÃO DIA 08/06/2015 DA
PACIENTE AMANDA RODRIGUES CAMARGO DE JESUS E ALTA NO DIA 12/06/201 5,
(CÓD. 2223), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 080/2015 DA SECRETARI
A
MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS J UNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
205,45
0,00
0,00
6.562,19
0,00
0,00
100.000,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301 - FGTS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901301.0131000.375 - FICHA
634
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE
ATENDIMENTO MÓVEL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
637
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
639
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, DENTISTAS
CENTRO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
-
DISPENSA D
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 57 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
CONFORME PREGÃO N. 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE64/2014
0,00
3.200,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
1.883,64
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA 9CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
812,03
0,00
0,00
446,08
0,00
74,69
0,00
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901301.0131000.389 - FICHA
635
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301 - FGTS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901301.0131000.402 - FICHA
636
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA
SECRETARIA.
DISPENSA D
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040.409 - FICHA
3276
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 58 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO SAVEIRO DE
PLACA FAC 8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2217).
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901101.0111000.412 - FICHA
3218
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FABRICIO GOMES
PEREIRA NUNES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME TERMO
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
259,26
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.805,73
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
997,83
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301 - FGTS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901301.0111000.413 - FICHA
641
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
3097
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301 - FGTS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901301.0111000.421 - FICHA
642
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 59 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903022.0111000.425 - FICHA
3101
1123/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 07/2015 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
322,56
0,00
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
28.180,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.073,14
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
322,56
0,00
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301 - FGTS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901301.0111000.436 - FICHA
643
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA
3064
1129/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 60 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO
N. 7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015.
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301 - FGTS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901301.0111000.449 - FICHA
644
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.123,01
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA., PARA SECRETAR IA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
0,00
268,80
0,00
PREGÃO PRE94/2014
0,00
-49,70
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
3056
1126/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
3108
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 61 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E
CONTRATO N. 02/2015.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301 - FGTS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901301.0111000.461 - FICHA
645
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D E
SEGURANÇA PUBLICA - GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.909,27
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA D
TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
E
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.826,39
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
918,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,68
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301 - FGTS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901301.0140001.470 - FICHA
646
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.000 - Administração
01.14.03.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 62 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
642,68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
459,06
---------------------11.375,83
---------------------149.275,67
---------------------448.241,93
SUBTOTAL
Movimentação do dia 08 de Junho de 2015
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
159
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
2275
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO
ELEITORAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME O TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRATO N. 29/2012..
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.030,35
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
734,06
0,00
, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.800,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.262,60
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
2634
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
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CPF/CNPJ
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Sistema CECAM
(Página: 63 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
193,60
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O
A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
78,43
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
DISPENSA D
/0
0,00
4.622,02
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.000,00
0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 64 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 7/2013.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA
3334
0/0
292.952.828-17
4006 - DANILO SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO DANILO SILVA, PARA
GASTOS COM DESPESAS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTÍVEL, PRIMEIROS-SOCORROS, GÁS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS DURANTE OS 59º JOGOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO EM
TAUBATÉ, DURANTE O PERIODO DE 1 A 12 DE JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA N. 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E L EI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
6.500,00
0,00
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
148,51
PREGÃO PRE94/2014
8.600,00
0,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3344
1391/2015
004.027.894/0003-26
4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 65 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMOXILINA + CLAVULANATO DE
POTASSIO ( 50 MG + 12,5 MG/ML ) SUSPENSAO ORAL, SECRETARIA MUNICIP AL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 7/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3345
1343/2015
018.941.818/0001-74
6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED
, COMPRESSA CIRURGICA, DE GAZE HIDROFILA, MACIAS E SUPER
ABSORVENTES, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM CO M 5
DOBRAS, 8 CAMADAS, 9 FIOS PARA CM², CONTENDO 500 UNIDADES CADA
PACOTE., LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO, NAO
ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., ESPARADRAPO, MEDIDA: 1.2 CM DE
LARGURA X 4.50 MT DE COMPRIMENTO. COMPOSICAO: TECIDO 100% ALGODAO
COM TRATAMENTO ACRILICO ADESIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BO RRACHA
NATURAL E RESINAS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA,
HIPOALERGENICA. COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA: 50 MM DE LARGURA X 10 MT DE COMPRIMENTO.
,
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, DE PAPELAO, PARA COLETA DE
RESIDUOS HOSPITALARES, MATERIAIS INFECTANTES, PERFURANTES E
CORTANTES, CAPACIDADE 13 LTS., FITA MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA
,
HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM
ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 12 MM LARG X 10 MT COMPR C
OM CAPA., FITA
MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO
A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LAR G X
10 MT COMPR COM CAPA., PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 92/2015.
PREGÃO ELE10/2015
1.937,53
0,00
0,00
3346
1335/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE,
TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%,
ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E
ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68
A
72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0
00
ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,
NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O
ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS
LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A
CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO
CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO
INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A
RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA
PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO
PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO,
DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES
PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL,
ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX
, COR
BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE,
LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA
CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE
,
FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO
ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO
PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA
ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O
1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM
EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN
A
AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME
PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2015.
PREGÃO ELE10/2015
1.728,62
0,00
0,00
0,00
4.015,78
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 66 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
584,53
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 001/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
803,47
0,00
0,00
0,00
341,24
3.770,94
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
2633
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
0,
O
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
, AGUA OXIGENADA 10 VOLUME, EM FRASCO PLASTICO NAO TRANSPARENTE,
TAMPA ROSQUEAVEL, CONTENDO 1.000 ML CADA FRASCO., ALCOOL ETILICO 70%,
ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTILADA, PARA DESINFECCAO E
ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68
A
72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1.0
00
ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,
NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O
ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS
LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARIA E OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELL A
CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA, BEM COMO
CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM PLASTICA EMITIDO PELO
INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE 29/01/2001 DO INMETRO, A
RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA E NORMA NBR 5991/97., AL MOTOLIA
PLASTICA, TRANSPARENTE, COM BICO PROTETOR, CAPACIDADE 250 ML., EQU IPO
PARA SOLUCOES PARENTERAIS, MACRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO,
DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, USO UNICO., EQUIPO PARA SOLUCOES
PARENTERAIS, MICRO GOTAS, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL,
ESTERILIZADO, USO UNICO., LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.0 DE LATEX
, COR
BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE,
LUBRIFICADA COM PO BIO ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., LUVA
CIRURGICA ESTERIL Nº. 7.5 DE LATEX, COR BRANCA, ALTA SENSIBILIDADE
,
FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM PO BIO
ABSORVIVEL DE USO UNICO, DESCARTAVEL., PAPEL LENCOL 50 CM X 50 MT NAO
PICOTADO., COLETOR URINA 80 ML, PLASTICO TRANSPARENTE, TAMPA
ROSQUEAVEL., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, HIPOCLORITO DE SODI O
1%, DESINFETANTE HOSPITALAR, CONTENDO 1000 ML CADA FRASCO, EM
EMBALAGEM PLASTICA NAO TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEAVEL.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 1%, AGUA Q.S.P. 100%., CLOREXIDIN
A
PREGÃO ELE10/2015
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
3343
1336/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
AQUOSA 0,2 % 1000 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
CONSUMO (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2015.
DE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
(Página: 67 / 264)
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
807,72
0,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA TRATAMENTO AO PACIENTE
CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 17/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A
QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP
E
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
4.800,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
2.780,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
63,75
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3335
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3341
0/0
006.283.388/0001-61
7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
1708
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 68 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
, REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.806,82
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ
A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.808,00
0,00
, REFERENTE AO PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL, PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DESTE MUNICÍPIO, CO M
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N.
0441.753-39/2014/AGEPA/CAIXA, CONTRATO N. 34/2015 E TOMADA DE PREÇO N.
02/2015.
TOMADA DE
2/2015
201.302,96
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
159,94
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0210077 - EST - PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903905.0210077.442 - FICHA
3333
0/0
003.559.597/0001-05
7021 - FRAL CONSULTORIA LTDA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 69 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
502
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE SEGURANÇA PUBLICA
- GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-3.800,00
0,00
0,00
3337
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORFEU RUBENS DE
OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
134,65
0,00
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORFE U
RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
18,36
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORFEU
RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.824,58
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
809,16
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2015
40,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA
3338
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA
3340
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA
3339
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903001.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903001.0111000.464 - FICHA
3347
1352/2015
074.434.457/0001-40
5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
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CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
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(Página: 70 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
269,74
0,00
0,00
---------------------229.016,54
---------------------32.134,38
---------------------907,04
63,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,44
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML 8017 H PARA MOTORES
STIHL, DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO MOTOSERRA, ROCADEIRA, ETC. ES TE
LUBRIFICANTE POSSUI UM ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O
ACUMULO DE RESIDUOS DE CARBONO, PARA AÇÕES DA DEFESA CIVIL.
CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 103/2015.
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
3342
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA COD.31500 -KRM-B21, PARA MOTOCICLETAS
DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 224/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 72/2014.
PREGÃO PRE
224/2014
SUBTOTAL
Movimentação do dia 09 de Junho de 2015
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
3365
1262/2015
018.091.804/0001-09
6614 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES
, PENDRIVE 8 GB, PENDRIVE 16 GB. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D E MATERIAL
DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2014.
PREGÃO PRE26/2014
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
2871
0/0
060.894.136/0009-71
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 71 / 264)
Descrição
, OLEO MOTOR;, FILTRO OLEO;, FILTRO DE COMBUSTIVEL;, BUJÃO DO CART
ELEMENTO;, FILTRO;, CARTAO;, PASTILHA DE FREIO;, ADITIVO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW
CROSSFOX DE PLACA EOD 5128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
E;,
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903919.0111000.73 - FICHA
2870
0/0
060.894.136/0009-71
, REFERENTE AO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX DE PLACA EOD 5128
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 28/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
669,30
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE TERESINHA LOPES
PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.818,90
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) TERESIN HA
LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
17.298,63
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
TERESINHA LOPES PEREIRA PENTEADO PEDROSO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS E URBANISMO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.706,85
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
30,60
2984 - ORIGINAL VEICULOS LTDA
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901101.0111000.85 - FICHA
2885
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901142.0111000.85 - FICHA
2887
0/0
0 . . -
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143 - 13º SALÁRIO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901143.0111000.85 - FICHA
2886
0/0
0 . . -
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901101.0121000.128 - FICHA
3297
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 72 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SONIA APARECIDA
ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000 - GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901137.0111000.128 - FICHA
3300
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE SONI
APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4,59
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) SONIA
APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.765,47
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) SO NIA
APARECIDA ALVES FERREIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
445,67
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000 - GERAL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901142.0111000.128 - FICHA
3302
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901143.0121000.128 - FICHA
3301
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903699.0111000.144 - FICHA
392
0/0
095.314.968-46
5277 - ROSANA FERREIRA LIMA
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS MINISTRADO
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
540,00
393
0/0
152.906.508-90
5651 - CRISTIAN URSI
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MANICURA/QUINK MASSAGEM,
MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME
C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
540,00
394
0/0
103.568.808-50
5652 - MARIA APARECIDA MACHADO VINAGRE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
367,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
395
0/0
290.865.058-48
5947 - DEBORA CRISTINA TAVARES
396
0/0
187.607.628-37
6337 - ANA CARLA FERNANDES REGO
3225
0/0
152.260.808-75
3226
0/0
220.246.218-05
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 73 / 264)
Descrição
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE ARTESANATO MACRAMÊ
FUXICO/PATCHWORK, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, DURANTE O EXERCICIO DE
2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE INGLÊS, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
315,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE MAQUIAGEM, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
135,00
7015 - SANY OLIVEIRA DE CARVALHO
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE LIMPEZA FACIAL, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME C.I. 76/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
210,00
7014 - SHIRLEY TATIANE MIGUEL
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE PREPARAÇÃO DE FESTAS, MINISTRAD O
POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE
INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME C.I. 076/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
210,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA E DESIGNER D E
SOBRANCELHAS, MINISTRADO POR PROFISSIONAL PARA ATENDER AO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO
PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL - CIP, RELATIVO AO MEXERCICIO
DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO, MINISTRADO POR
PROFISSIONAL PARA ATENDER AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL BÁSICO, DESENVOLVIDO PELO CENTRO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL CIP, RELATIVO AO EXERCICO DE 2015, CONFORME C.I. 00001/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
315,00
DISPENSA D
0,00
0,00
840,00
, REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL COM O ESTADO E OFICIO FUNDEB Nº 03177/2015, (FUNDEB),
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
108.280,35
PREGÃO ELE73/2014
13.259,35
0,00
0,00
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903999.0111000.145 - FICHA
390
0/0
014.366.573/0001-48
6278 - ADRIANA DO PRADO 15383634886
391
0/0
018.077.593/0001-50
6781 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31909601.0226100.154 - FICHA
3227
0/0
046.384.111/0001-40
1445 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903026.0226200.155 - FICHA
3363
1376/2015
071.839.203/0001-14
7024 - EAS ENGENHARIA AUTOMAÇÃO E COMÉRC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 74 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
352.715,52
, LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA QUE POSSUEM REATOR E BASE E27,
POTENCIA DE 45 WATTS X 127 VOLTS ( LUZ BRANCA )., DISJUNTOR UNIPOL
AR
NORMA DIM DE 16 AMPERES 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 25 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 63 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., DISJUNTOR UNIPOLAR
NORMA DIM DE 70 AMPERES, 220VOLTS / 127VOLTS., CANALETA SISTEMA X
LARGURA 40 MM., CONECTOR MODELO SINDAL PARA FIO DE 6 MM.,
INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA ( 1 TECLA )., TOMADA PAR
A TELEFONE
SISTEMA X., CHAVE BOIA SUPERIOR E INFERIOR 15 A., REATOR ELETRONIC
O
BIVOLT PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40 WATTS., INTERRUPTOR 02 TEC LA
DE EMBUTIR., ENFORCA GATO MEDIO TRANSPARENTE 25 CM, PACOTE COM 100
UNIDADES., TOMADA 2 P + T DE EMBUTIR COM ESPELHO., FIO FLEXIVEL 2 .50 MM
DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILINA TIPO
PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR AZUL, FIO FLE XIVEL
4.00 MM DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, ISOLADO COM POLICLORETO DE VILI NA,
TIPO PVC/A PARA 70ºC, ANTICHAMA, ROLO COM 100 MTS, NA COR CINZA,
CONTROLE PARA VENTILADOR COM ROTATIVO E CHAVE LIGA E DESLIGA,
CHUVEIRO TIPO DUCHA COM 4 TEMPERATURAS, 220 V, TOMADA DE 2 PINOS M AIS
TERRA DE 20A, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 20 AMP
220VOLTS / 127VOLTS MOD TQC COM TRAVA BI -ESTAVEL PARA RETIRADA DOS
TRILHOS., DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 30 AMP
220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI
-ESTAVEL PARA RETIRADA
DOS TRILHOS, DISJUNTOR UNIPOLAR NORMA NEMA TERMOMAGNETICO 50 AMP
220VOLTS / 127VOLTS, MODELO TQC COM TRAVA BI
-ESTAVEL PARA RETIRADA
DOS TRILHOS. /// REFERENTE AQUISIÇÕ DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA
AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA D E
REGISTRO DE PREÇO N. 109/2015.
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0122000.181 - FICHA
3228
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%).
DISPENSA D
3230
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
, REFERENTE A TICKETS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)..
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.197,21
DISPENSA D
/0
-43.997,17
0,00
0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
63
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3362
Processo
0/0
CPF/CNPJ
012.769.126/0001-04
Fornecedor
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 75 / 264)
Descrição
, PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 ANOS E 11 MES ES),
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
17/2015 DESTA SECRETARIA.
, REFERENTE A PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64 A NOS
E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA MUNICI PAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
375/2015 DESTA SECRETARIA.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
43.997,17
0,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903972.0151000.194 - FICHA
2440
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
-757,59
0,00
0,00
3361
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
, REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015.
DISPENSA D
/0
757,59
0,00
0,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
710,00
DISPENSA D
/0
-1.372,85
0,00
0,00
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
0000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
0000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903972.0151000.226 - FICHA
2448
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3360
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 76 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
, ESTIMATIVA REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA CASA
DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
1.372,85
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE
ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.191,77
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
2848
0/0
112.827.128-10
4928 - SELMA FERREIRA NUNES
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901101.0111000.297 - FICHA
3231
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA)
VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
533,66
3305
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE EDNALDO
GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
59,88
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE
EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1,97
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.631,55
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901137.0111000.297 - FICHA
3306
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901142.0111000.297 - FICHA
3308
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 77 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) EDNALDO
GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143 - 13º SALÁRIO
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901143.0111000.297 - FICHA
3307
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
EDNALDO GUIMARAES FERNANDES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
434,24
PREGÃO PRE 1/2015
4.850,00
0,00
0,00
, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO 1 MPA DN
- 300 MM X 6
MT, CONF. NBR - 7665, TUBO DE PVC/DEFOFO JEL AZUL CLASSE DE PRESSAO PN
12,5 DN - 350 MM X 6 MT, CONF. NBR - 7665/2007.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 50/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE ANTI
- FRAUDE PARA HIDROMETRO,
FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA - PRIMA PARA VIRGEM, FORMA
CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TR VAS (
DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU
PINO, RESISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA
UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, PARA O
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 52/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVACAO BROCA PVC 3/4", PARA DEPARTAMEN TO
DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
8.799,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
280,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
855,00
0,00
0,00
, JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 20 COM ANEL DE BORRACHA., JUN
TA
GIBAULT F.F 150 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAUL T F.F
200 MM PVC/CA CL 30 COM ANEL DE BORRACHA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 50/2015.
, JUNTA GIBAULT F.F 200 MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUN
TA
GIBAULT F.F 4" PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F. F 250
MM PVC/CA CL 15 COM ANEL DE BORRACHA., JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PV C/CA
CL 20 COM ANEL DE BORRACHA, JUNTA GIBAULT F.F 250 MM PVC/CA CL 30 COM
ANEL DE BORRACHA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
51/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC MARROM Ø 2" PBA COM ANEL CL 15 C OM
6 MTS, PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
53/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
4.915,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
5.485,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2015
1.578,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE11/2015
1.160,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3370
1305/2015
018.680.693/0001-76
6435 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA - ME
3372
1254/2015
005.958.760/0001-20
6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
3373
1255/2015
007.965.552/0001-83
6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA
3374
1306/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3376
1308/2015
005.958.760/0001-20
6630 - HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP
3377
1310/2015
007.584.385/0001-20
6905 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI
3378
1313/2015
007.769.587/0001-47
6048 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
3379
1312/2015
007.965.552/0001-83
6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA LS DE GRANDE TOLERANCIA DN 408 X 37
MM., PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
42/2015.
8
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 78 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN
200MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT -NBR 7665, LUVA DE CORRER DEFOFO
AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN -300MM,DE ACORDO COM A NORMA
ABNT-NBR 7665. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
52/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
3371
1304/2015
012.669.345/0001-11
5054 - LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO
3375
1307/2015
011.230.004/0001-82
6901 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS- COM
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA EM PVC PARA HIDROMETRO R R
MARROM COM MANOPLA 3/4, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 40/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORM E
NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
494,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 1/2015
1.599,00
0,00
0,00
, EIXO 75285937;, RETENTOR BORRACHA VULCANIZADA 70680615;, RETENTO
R
BORRACHA VULCANIZADA 70653820;, RETENTOR 70631119;, ANEL TRECA DE AÇO
70927714;, REPARO DO CILINDRO 73110563;, TAMPA TANDEM DIR/ESQ. 752 21772;,
ROLAMENTO ROLOS CONI 70683926;, CHAVE MAGNETICA 73117176;, PONTA D
O
DENTE 8282867;, LANTERNA PISCA 79069588. /// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85, ANO 1998 DE PLACA CPV 7377
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014.
PREGÃO PRE72/2014
2.841,81
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE OTILIA DE SOUZA
GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
69,76
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19,73
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3366
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0131000.317 - FICHA
3315
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901137.0131000.317 - FICHA
3316
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 79 / 264)
Descrição
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE OTIL
DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
IA
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901142.0131000.317 - FICHA
3318
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) OTILIA
SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.071,03
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) OT ILIA
DE SOUZA GOMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.118,61
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO
+ DEXAMETASONA 5 ML COLIRIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2014.
PREGÃO PRE83/2014
1.780,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MEBENDAZOL COM 100 MG,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 190/2014.
PREGÃO PRE69/2014
70,00
0,00
0,00
, ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL COM 40 MG/ML, 10 ML., AZITROMICINA 40 MG /
ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 60 M.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N .
2193), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 126/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MALEATO DE ENALAPRIL COM 5 MG ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014.
PREGÃO PRE44/2014
1.017,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE83/2014
1.500,00
0,00
0,00
, DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250 MCG
- SOLUCAO EM AEROSSOL
250MCG/DOSE FRASCO COM (200 DOSES) SPRAY., DEXAMETASONA 0,1 %
COLIRIO - FRASCO COM 5 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 288/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PARACETAMOL 500 MG.,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014.
PREGÃO PRE83/2014
820,47
0,00
0,00
PREGÃO PRE83/2014
10.000,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE78/2014
725,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901143.0131000.317 - FICHA
3317
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
3353
1390/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
3355
1388/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3356
1392/2015
002.520.829/0001-40
4916 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS H
3384
1460/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
3385
1458/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
3388
1454/2015
005.847.630/0001-10
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
3389
1452/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 80 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SULFATO FERROSO COM 40 MG.,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
782014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 280/2014.
3390
1449/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MONONITRATO DE ISOSSORBIDA
COM 20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORM
PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014.
3391
1446/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
3392
1427/2015
065.817.900/0001-71
3393
1442/2015
3394
PREGÃO PRE78/2014
825,00
0,00
0,00
, OLEO MINERAL COM 100 ML., SULFADIAZINA DE PRATA TOPICO 1% COM 50 GR,
ESPIRONOLACTONA 25 MG., NITROFURANTOINA 100 MG. /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N .
2193), CONFORME PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 274/2015.
PREGÃO PRE78/2014
3.830,40
0,00
0,00
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVODOPA 100 MG + CLOR.
BENSERAZIDA 25 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193)
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 185/2014.
PREGÃO PRE69/2014
1.867,50
0,00
0,00
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
PREGÃO ELE42/2014
300,00
0,00
0,00
1425/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VALPROATO SODICO 250 MG/5ML
FRASCO COM 100 ML, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 264/2014.
, ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM
50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM
COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014.
PREGÃO PRE44/2014
14.861,50
0,00
0,00
3395
1429/2015
005.782.733/0001-49
4876 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AMOXILINA + CLAVULANATO DE
POTASSIO ( 50 MG + 125 MG ), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N.
2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 191/2014.
PREGÃO PRE69/2014
6.100,00
0,00
0,00
3396
1430/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, RANITIDINA COM 150 MG., CLARITROMICINA 500 MG. /// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N .
2193), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2014.
PREGÃO PRE69/2014
2.620,00
0,00
0,00
, ALGODAO HIDROFILO, 100% PURO ALGODAO, CONTENDO 500 GR, PESO
LIQUIDO CADA PACOTE, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO,
NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL ,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 15, EM AC
O
CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM
100 UNIDADES., LAMINA DE BISTURI Nº. 22, EM ACO CARBONO, ESTERIL,
DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.,
LAMINA DE BISTURI Nº. 21, EM ACO CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO
UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES., GEL ECG/USG 1000ML.,
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO ESTERIL, TAMANHO
UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE POLIPROPILENO CONTENDO 10
UNIDADES CADA PACOTE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME
PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 90/2015.
PREGÃO ELE10/2015
3.864,94
0,00
0,00
0,00
0,00
37,11
E
,
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3349
1338/2015
007.938.147/0001-76
6996 - EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOS
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA
3309
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 81 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NIVALDA COUTINHO
DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901137.0530007.335 - FICHA
3310
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE NIVA LDA
COUTINHO DE OLIVEIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2 215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,37
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) NIVALDA
COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.123,85
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
NIVALDA COUTINHO DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
468,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.605,00
PREGÃO ELE10/2015
32.912,50
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901142.0530007.335 - FICHA
3314
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901143.0530007.335 - FICHA
3311
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010 - ATB-SAÚDE DA FAMÍLIA
01.09.01.10.301.0039.2030.44905208.0530010.344 - FICHA
2042
861/2015
003.155.958/0001-40
6941 - MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL DE MESA COM AJUSTE DE
TONALIDADE, SUPORTE PARA FIXACAO DO TRANSDUTOR E O TRANSDUTOR COM
CONEXAO NO GABINETE, GABINETE PLASTICO EM ABS ( AUTO IMPACTO )
ANTIFERRUGEM, ALIMENTACAO 127V/220V, PARA ESF JARDI ELDORADO E UBS I,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PEDIDO N.
861/2015.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
3350
1395/2015
007.938.147/0001-76
6996 - EXPODEL BR PRODUTOS MEDICOS E HOS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3351
1400/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
3352
1393/2015
065.851.271/0001-04
6971 - F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E
3354
1394/2015
013.217.490/0001-24
6972 - MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMERCIO D
3380
1419/2015
007.746.196/0001-07
6973 - BIO PHARMUS MOGI LTDA ME
3381
1416/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
3382
1465/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 82 / 264)
Descrição
, ALGODAO HIDROFILO, 100% PURO ALGODAO, CONTENDO 500 GR, PESO
LIQUIDO CADA PACOTE, LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO,
NAO ESTERIL, AMBIDESTRO, HIPOALERGENICA, DE USO UNICO, DESCARTAVEL ,
CONTENDO 100 UNIDADES CADA CAIXA., LAMINA DE BISTURI Nº. 11, EM AC
O
CARBONO, ESTERIL, DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM
100 UNIDADES., SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 10 ML, BICO SLIP, S
EM
AGULHA, ESTERIL, ATOXICA, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE., LAMINA DE BISTURI Nº. 21, EM ACO CARBONO, ESTERI
L,
DESCARTAVEL, DE USO UNICO, EMBALADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.,
ATADURA GESSADA 10 CM, GEL ECG/USG 1000ML., SERINGA DESCARTAVEL CO M
60 ML BICO SLIP., SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12, SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14, SONDA
FOLEY 2 VIAS Nº 16, SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18, CATETER DE OXIGENIO
TIPO
OCULOS, TAMANHO UNICO., CLAMP UMBILICAL, MULTIVIA ( POLIFIX ) C/ C LAMP 2
VIAS ADULTO, PULSEIRA ADULTO BRANCA, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANQUIT O
N º 7,0, TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANQUITO N º 7,5, TUBO ENDOTRAQUEAL
C/
MANQUITO N º 8,0, AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO
ESTERIL, TAMANHO UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE
POLIPROPILENO CONTENDO 10 UNIDADES CADA PACOTE. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUI Z
CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254),
CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 90/2015.
, SOLUCAO DE RINGER LACTATO, ENVASADO EM FRASCO FLEXIVEL DE 500 ML ,
SISTEMA FECHADO COM VALVULA DE ENTRADA PARA EQUIPO. ROTULO DE
ESPECIFICACAO DO PRODUTO E DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS,
CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,5% 1000ML, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHAD O
2000ML., COLETOR DE URINA DESCARTAVEL SISTEMA ABERTO COM CORDAO
2000 ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 95/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE10/2015
3.014,00
0,00
0,00
, ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,80 M EM REPOUSO, ATADURA DE CREPE 20 CM X
1,80 M EM REPOUSO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA
ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N.
10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 91/2015.
PREGÃO ELE10/2015
4.640,00
0,00
0,00
, MULTIVIA ( POLIFIX ) C/ CLAMP 2 VIAS INFANTIL, EQUIPO MACROGOTAS
PLUG
EMBRAMED.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P
ARA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 90/2015.
, SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 20 ML, BICO SLIP, SEM AGULHA, ES TERIL,
ATOXICA, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE., FIT
A
MICROPOROSA CIRURGICA, ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO
A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 100 MM LA RG X
10 MT COMPR., SONDA ALIM. ENTERAL COM FIO GUIA Nº 10, SONDA ALIM.
ENTERAL COM FIO GUIA Nº 12, ESCOVA CLOREXIDINA, MASCARA DE PROTECA O
TUBERCULOSE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON
SUMO
PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 85/2015.
PREGÃO ELE10/2015
19.107,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE10/2015
5.744,40
0,00
0,00
, ALCOOL ETILICO 70%, ASSOCIACAO DE ALCOOL 96º GL MAIS AGUA DESTIL ADA,
PARA DESINFECCAO E ASSEPSIA DE SUPERFICIES E UTENSILIOS, COM
PRINCIPIO ATIVO ENTRE 68 A 72% E PH ENTRE 5.5 A 8.5, EMBALADO EM F RASCO
PLASTICO CONTENDO 1.000 ML, OPACO FLEXIVEL, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA
DE FABRICACAO E VALIDADE. O ADJUDICATARIO DEVERA APRESENTAR NO
PRAZO DE 2 ( DOIS ) DIAS UTEIS LAUDOS DE IRRITACAO CUTANEA PRIMARI
AE
OCULAR DE 7 DIAS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E
PSEUDOMONAS AERUGINOSA, EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO
ANVISA, BEM COMO CERTIFICADO DE APROVACAO DE USO DA EMBALAGEM
PLASTICA EMITIDO PELO INOR, DE ACORDO COM A PORTARIA N°. 15, DE
29/01/2001 DO INMETRO, A RESOLUCAO N°. 046 DE 20/02/2002 DA ANVISA
E
NORMA NBR 5991/97., CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML, CLOREXIDINA
AQUOSA 0,2 % 1000 ML. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE
CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA
ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N.
10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 88/2015.
PREGÃO ELE10/2015
1.409,50
0,00
0,00
PREGÃO ELE10/2015
20.601,40
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3383
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 83 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0.9% 500 ML., SOLUCAO
FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONT EM,
CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUD
O
ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALI DADE
308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 250 ML, CA DA
BOLSA ( SISTEMA FECHADO ).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE
CONSUMO PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA
ISABEL, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N.
10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2015.
1466/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%, COMPOSICAO: CADA 100 ML CONTEM, CLORETO DE SODIO 0.90 GR, AG UA
PARA INJECAO Q.S.P. 100 ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 M EQ/L +
CLORETO 154,00 MEQ/L, OSMORALIDADE 308.01 MOSMOL / L, EM EMBALAGEM DE
POLIETILENO CONTENDO 1.000 ML, CADA BOLSA ( SISTEMA FECHADO ) PARA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA
PARLAMENTAR DEP. ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 87/2015.
PREGÃO ELE10/2015
3.510,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
3367
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 46.807.439,
PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 DA AMBULÂNCIA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
72/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
701,04
0,00
0,00
3368
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, BRONZINA MANCAL 030198701C;, BRONZINA BIELA 32198701.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO
2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
194,43
0,00
0,00
3369
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, FILTRO OLEO HIDRAULICO 71.753.740;, PALHETAS LIMPADOR 7.087.458; , FILTRO
DE COMBUSTIVEL 46.817.415.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
RPEÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
495,58
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
60.000,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3280
0/0
077.992.168-24
2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGÉRIO AUGUSTO
OLVEIRA, PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE RAY FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223)
,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 84 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016 - FED - MAC-FAEC
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530016.379 - FICHA
418
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
, REFERENTE AO FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO,
COMPONENTES I, II, III, E MANOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PELO PERID O DE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.895,00
, REFERENTE A SUBVENÇÃO/SUPORTE UPA, PARA O PERIODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 006/2015 DA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
98.265,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
CONFORME PREGÃO N. 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE64/2014
0,00
-3.200,00
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE TELFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 200/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
-324,70
-5.245,84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
219,79
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33504300.0131000.380 - FICHA
453
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
2851
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 85 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
94,60
0,00
0,00
, ESTIMATIVO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CÓDIGO N.
412864 DO IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PESSOA, 109
- CENTRO (BIBLIOTECA),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA
3364
1268/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
41/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2014.
PREGÃO ELE41/2014
, REFERENTE AS A.R.T ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0131/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURSIM O E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
67,68
, BATERIA COD. 56M915105E;, EXTINTOR COD. 1130169982;, LÂMPADA COD
.
5N103201.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DOS
VEICULOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
663,40
0,00
0,00
---------------------189.449,75
---------------------56.475,30
---------------------614.384,69
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903999.0111000.453 - FICHA
3320
0/0
060.985.017/0001-77
6489 - CONSELHO REG. DE ENG. E AGR. DO EST
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
3348
0/0
069.330.264/0001-00
SUBTOTAL
Movimentação do dia 10 de Junho de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 86 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA EOD 5121 DA
SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0130/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903919.0111000.8 - FICHA
3407
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
/0
319,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE90/2014
31,72
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,61
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DE
PLACA EOD 5121 DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 0132/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
467,33
0,00
0,00
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903017.0111000.27 - FICHA
3421
1468/2015
004.070.373/0001-90
3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA DIRETORI
DE INFORMÁTICA, CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 97/2015.
A
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
222
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903039.0111000.43 - FICHA
3406
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2392
Processo
934/2015
CPF/CNPJ
001.323.787/0001-95
Fornecedor
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 87 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHA REFORCADO PARA AUTOMOVEL, PARA A
IDETIFICAÇÃO, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PEDIDO N. 934/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
100,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL FERRA Z
CAMPOS SALLES, Nº 20 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO
SERVIÇO SOCIAL JUDICIÁRIO E JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS DA
COMARCA DE SANTA ISABEL, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 072/2014 E DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 09/2014.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO
ELEITORAL), SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2012 E CONTRATO N. 93/2012..
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PESSOA, 58 (CARTÓR IO
ELEITORAL), SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME O TERCEIRO ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRATO N. 29/2012..
DISPENSA D
/0
0,00
3.000,00
3.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.030,35
2.030,35
DISPENSA D
/0
0,00
734,06
0,00
, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO JUDICIÁRIO DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N
01/2015 E CONTRATO N. 04/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.800,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MONTEIRO LOBATO, N. 67
TÉRREO - PARQUE SÃO BENEDITO, QUE ABRIGARÁ O POSTO DE ATENDIMENTO
DO I.N.S.S. (UNIDADE DE ATENDIMENTO CIDADE - PREV CIDADE), SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/2013
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.262,60
1.262,60
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORM E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 13/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
129,62
0,00
0,00
930,41
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903615.0111000.55 - FICHA
12
0/0
089.377.738-21
6782 - GUIOMAR DE MORAIS FERNANDES
159
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
2275
0/0
163.480.448-15
4966 - BENEDITO PAULO FURMANKIEWICZ FRUG
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903910.0111000.56 - FICHA
793
0/0
002.560.141/0001-94
1609 - ALFA PARENI EMPREEND. E PARTICIPACO
.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903914.0111000.56 - FICHA
2634
0/0
003.361.125/0001-35
2454 - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENT.E PENSIONIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
797
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
3295
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 88 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 089/2015 DESTA SECRETARIA.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
387,20
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,57
903,47
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI
DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015.
E
A
PREGÃO ELE15/2015
0,00
299,04
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRAT O
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,57
0,00
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,57
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903963.0111000.56 - FICHA
2156
1002/2015
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
220
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
218
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 89 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
672,41
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
10.108,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
3426
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 90 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903615.0151000.193 - FICHA
472
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SIT O
A RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CENTRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL N. 77/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,43
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N.
15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015.
PREGÃO ELE15/2015
0,00
197,12
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.622,02
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.484,80
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903963.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903963.0151000.194 - FICHA
2160
979/2015
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
E
A
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000 - GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000.238 - FICHA
3330
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 91 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SEGURO PESSOAL PARA TRABALHADORES DA FRENTE DE
TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CONTRATO N. 26/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014.
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903615.0151000.267 - FICHA
844
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 7/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.000,00
3429
0/0
072.393.928-48
6462 - SUELI MAGALHÃES GARNER
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,
LOCALIZADO NA RUA DIOGO BATISTA NUNES, N. 165, CASA 01 - CENTRO, NESTE
MUNICÍPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME À PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N. 77/2013 E DISPENSA
DE LICITAÇÃO N. 7/2013.
DISPENSA D
/0
7.858,76
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
6.500,00
0,00
PREGÃO PRE70/2014
0,00
245,00
0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA
3334
0/0
292.952.828-17
4006 - DANILO SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO DANILO SILVA, PARA
GASTOS COM DESPESAS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTÍVEL, PRIMEIROS-SOCORROS, GÁS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS DURANTE OS 59º JOGOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO EM
TAUBATÉ, DURANTE O PERIODO DE 1 A 12 DE JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA N. 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E L EI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
2294
951/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 92 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PVC MARROM LISO/ROSCA DE 3/4", PA RA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 184/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014.
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
588,23
0,00
3066
1246/2015
002.351.006/0001-39
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
PREGÃO PRE41/2014
-23.575,35
0,00
0,00
3122
1242/2015
045.817.467/0001-67
3284 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 120/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA COM 08 KG, PARA SECRETAR IA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 66/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 168/2014.
PREGÃO PRE66/2014
0,00
493,00
0,00
3123
1241/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, PARA SECRETARIA
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 163/2014.
DE
DE
PREGÃO PRE58/2014
0,00
3.249,00
0,00
3415
1368/2015
001.704.019/0001-81
6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME
, TUBO PVC MARROM PBA 3" CL 15. COM 6 METROS, TUBO CORRUGADO
MARROM PVC COM LUVA 6" X 6MTS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 122/2015.
PREGÃO PRE 8/2015
11.175,00
0,00
0,00
, CORRENTE 30 DENTES PARA MOTO SERRA, CORRENTE 36 DENTES PARA MOTO
SERRA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1451/2015.
DISPENSA D
/0
356,40
0,00
0,00
, TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
2.833,84
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS EM
GERAL, NESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM
CONVITE N. 03/2015 E CONTRATO N. 14/2015.
CONVITE
30/2015
0,00
7.800,00
0,00
/0
0,00
524,80
0,00
826
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3403
1451/2015
013.001.378/0001-51
5779 - HEROIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
3412
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
1630
0/0
054.557.698-98
6897 - EDSON FORTES FERNANDES
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
3131
1294/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 93 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA OLEO MAC, SECRETARI A
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1294/2015.
3132
1295/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
3134
1297/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1295/2015.
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1297/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
198,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
168,90
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,57
903,46
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE 40CV, 1.770 RPM 220/380/440/VOLT
S
101/58,5/50,5/ AMP 60 H2 40° ALT. 1.000 MTS Ø DO MOTOR 52 MM Ø DO
EIXO DO
MOTOR 5MM, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA BALCA DA REPRESA DO JAGUARI,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1357/2015.
DISPENSA D
0,00
6.450,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
DIRETORIA DE ÁGUA ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
2.619,26
0,00
0,00
332,29
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
219
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905239.0111000.307 - FICHA
3291
1357/2015
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901101.0111000.312 - FICHA
497
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
/0
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.31901101.0530006.318 - FICHA
2810
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 94 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÉDICOS DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDICOS
ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CON FORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 240/2015 DESTA SECRETARIA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0130054.323 - FICHA
3142
1321/2015
001.664.908/0001-62
3146
0/0
002.296.529/0001-20
2860 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
, COPO COM 300 ML DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS., SUCO DE FRUTA 330
ML.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PAR
A
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N .
11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 101/2015.
, BATATA PALHA 500 G;, KETCHUP 400 G;, MOSTARDA 190 G;, CEBOLA;, T OMATE;,
ALHO;, OLEO 900 ML;, SAL......;, CREME LEITE 200 G;, CHAMPIGNON;,
EXTRATO
TOMATE;, MARGARINA 200 G;, FARINHA DE TRIGO.
///
REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PRA PREPARAÇÃO DO ALMOÇO NO
DIA DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE QUE OCORRERÁ NO DIA
07/06/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO NTERNA N. 109/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
2.345,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
457,75
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OMEGA 3 1000 MG, PARA
ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE MARIA GRAÇAS LIMA
BARBOSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 279/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG
EM COMPRIMIDO, PARA PACIENTES, PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 186/2014.
PREGÃO PRE78/2014
0,00
10,29
0,00
PREGÃO PRE69/2014
0,00
19,80
0,00
PREGÃO PRE44/2014
0,00
819,18
0,00
PREGÃO PRE69/2014
965,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE69/2014
3.685,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2775
1152/2015
011.735.488/0001-11
6805 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT
3075
1276/2015
011.260.846/0001-87
5968 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2778
1136/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CINARIZINA COM 75 MG,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 129/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3397
1432/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
3398
1436/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
, CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOL. ORAL, FRASCO C/ 20 ML,
DIAZEPAN 5 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 195/2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 95 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
2658
1087/2015
026.921.908/0001-21
5040 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HO
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO
CONTROLADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFOR ME
PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 8/2015.
PREGÃO PRE94/2014
0,00
945,00
0,00
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL
OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1,
MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM
CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO
VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL
TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID
A
114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 17/2015.
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.665,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
217,56
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2475
1072/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA
2098
900/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 96 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE, SEM FORRO, NA CO R
AMARELA COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTIFICADO D E
APROVACAO). ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO PLASTICO
DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO P., LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE. DIMENSOES: 0,60 MM DE
ESPESSURA E 31 CM DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR C.A. (CERTFI CADO DE
APROVACAO).ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACOS PLASTICOS
DEVIDAMENTE LACRADOS, COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO M., LUVA
DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA RESISTENTE SEM FORRO, NA COR
AMARELA, COM SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. /// REF ERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DAS UBSI, UBSII
E
UBSII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO
N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 57/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0530006.325 - FICHA
2341
1027/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR,
CONSTITUIDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLASTICO, APRESENTANDO
ALMOFADADAS DE ESPUMAS NAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, REVESTIDA
COM CAPA PVC, COM ATENUACAO DE 21 D ( B ), COM 1 KIT DE REPOSICAO
CONTA COM ALMOFADAS EXTERNA E ESPUMAS INTERNA CONFORME NR 06,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N.
61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 259/2014.
PREGÃO PRE61/2014
0,00
29,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO,
MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO
TE
CONTENDO 10 UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219 3),
CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015.
PREGÃO ELE10/2015
3.720,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTAZ NAS DIMENSOES 420X297 MM, EM PAPEL
GOUCHE BRILHO 150G 4X0 CORES, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1424/2014.
DISPENSA D
0,00
136,00
0,00
0,00
4.015,78
4.015,78
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
3401
1469/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903099.0130054.323 - FICHA
3266
1424/2015
067.965.400/0001-02
57 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME.
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903615.0131000.326 - FICHA
141
0/0
986.554.428-87
4509 - MARIO KATSUMI IKEGAWA
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 97 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS, SITO A RUA GUILHERME ALFIERE, N. 332
,
PARQUE SÃO BENEDITO (CÓD. 2223), CONFORME AO TERMO ADITIVO N. 05 A
O
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 42/2009.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903616.0131000.326 - FICHA
140
0/0
506.228.978-53
58 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA NORTE, N. 60, BAIRRO VILA
GUMERCINDO, ONDE ABRIGARÁ O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 23/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO
N. 04/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
584,53
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 40
ONDE ABRIGARÁ A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III "PREFEITO JOSÉ RAIMUND
LOBO" - SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 001/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
803,47
803,47
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGENTES
COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 256/2015.
DISPENSA D
/0
-52.710,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
52.710,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.665,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903910.0230043.328 - FICHA
2633
0/0
052.580.453/0001-38
2958 - MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZE
0,
O
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301 - FGTS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901301.0131000.336 - FICHA
3165
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
3425
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
2346
1074/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 98 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM.,
CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA,
IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM
ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X
170 MM ALTURA, PAPEL TRIPLEX 250 GR., GRAFI CO PARA ACOMPANHAMENTO DO
CRESCIMENTO MASCULINO
- 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E
NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X4
- FORMATO
297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS
COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CON FORME MODELO. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 17/2015.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
3399
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
338,80
0,00
1470/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ESTERIL 100% ALGODAO,
MEDIDA: 7.5 CM X 7.5 CM, 9 FIOS POR CM², 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACO
TE
CONTENDO 10 UNIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215 ),
CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015.
PREGÃO ELE10/2015
2.480,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DO COMÉRCIO, S/N°,
BAIRRO DO OURO FINO, ONDE ABRIGARÁ O "PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE - PACS", CONFORME À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 24/2013 E
DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
807,72
DISPENSA D
/0
-8.264,24
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
139
0/0
663.915.208-87
2693
0/0
007.572.468-50
609 - ELZA APARECIDA DOS SANTOS
4771 - MARIA NADIR BATISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3411
Processo
0/0
CPF/CNPJ
340.629.028-00
Fornecedor
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 99 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013 (NE 2693/2015 ANULADO E
REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DO INTERESSADO).
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
8.264,24
2.066,06
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903943.0530006.341 - FICHA
2501
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, REFERENTE AS CONTAS DOS IMÓVEIS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 179/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
1.104,72
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
6.324,27
, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
438,15
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
149,63
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
781,19
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903958.0530029.341 - FICHA
3096
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.353 - FICHA
2084
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA
2013
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 100 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2781
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEL DE INSTRUMENTO COMPLETO 5X0920820A ,
PARA O VEÍCULO VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
893,13
0,00
2898
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, EIXO DE ACIONAMENTO 1466100405;, BOMBA ALIMENTADORA 1467030308;, PINO
DO MANCAL 2463100002;, ROLETE DO MANCAL 2460300005;, ARRASTADOR DA
BOMBA 1460140334;, CAME DO COMANDO 1466110657;, PISTÃO DO AVANÇO
1463104657;, CORPO DO DISTRIBUIDOR 1469334870;, BUJÃO ROSCADO
2463452001;, VALVULA REGULADORA 1460362020;, ARRUELA DE FECHAMENTO
1460134317;, DIAFRAGMA 1460503304;, REPARO DE VEDAÇÃO;, BUCHA GUIA
1460324333;, RETENTOR 2460283001;, CARCAÇA DA BOMBA INJETORA
F000461064;, BICO INJETOR COMPLETO 043193731;, GUARDA PÓ DO BICO 2 46005;,
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA 6008001182002;, FILTRO DIESEL 6013006035
007;,
FILTRO DE AR 600700117433;, FILTRO LUBRIFICANTE 6009001207007;, FI
LTRO
SEPARADOR DE AGUA 608001204004.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO D E PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE V6, ANO 2002 DE PLACA CZA
4193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
11.098,80
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3335
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA TRATAMENTO AO PACIENTE
CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 17/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
3414
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ANDRE
HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, NO DIA 23/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORM
E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 117/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
10.570,80
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 101 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3400
1464/2015
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
CHEVROLET, DE PLACA DBA 9683 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 221 6),
CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014.
PREGÃO PRE77/2014
572,76
0,00
0,00
, MACACAO SAMU, TAMANHO PPP;, MACACAO SAMU, TAMANHO PP;, MACACAO
SAMU, TAMANHO P;, MACACAO SAMU, TAMANHO G;, JAQUETA SAMU
CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM
ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA D E
PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM
MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO
EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA
NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE
SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIR A
DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA
SAUDE OBS
- SUJEITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O
FABRICANTE. TAMANHO P, JAQUETA SAMU - CONFECCIONADA EM NYLON TIPO
PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM ABAS DE PROTECAO E VELCRO
PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA DE PROTECAO; FAIXA REFLETIV A
NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM MANTA FINA, FORRO DE
NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO EM ZIPER; COR AZUL
MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA NOME (12X5CM) NO
TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS
(28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIRA DO BRASIL E DO
MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA SAUDE OBS
SUJEITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O FABRICANTE. TAMANHO
M, JAQUETA SAMU - CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS
BOLSOS FRONTAIS COM ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO;
ZIPER FRONTAL E ABA DE PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E
TORAX, REVESTIDA COM MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA
GOLA COM FECHAMENTO EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA
INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR
SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCH S
LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIRA DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME
ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA SAUDE OBS
- SUJEITO A MUDANCA DO
NUMERAL DE ACORDO COM O FABRICANTE. TAMANHO G, JAQUETA SAMU
CONFECCIONADA EM NYLON TIPO PARAQUEDAS. DOIS BOLSOS FRONTAIS COM
ABAS DE PROTECAO E VELCRO PARA O FECHAMENTO; ZIPER FRONTAL E ABA D E
PROTECAO; FAIXA REFLETIVA NOS BRACOS COSTAS E TORAX, REVESTIDA COM
MANTA FINA, FORRO DE NYLON; CAPUZ EMBUTIDO NA GOLA COM FECHAMENTO
EM ZIPER; COR AZUL MARINHO; ETIQUETA INDESTRUTIVEL COM ESPACO PARA
NOME (12X5CM) NO TORAX ANTERIOR SUPERIOR ESQUERDO E NA PARTE
SUPERIOR DAS COSTAS (28,5X5CM); PATCHS LOGOMARCA SAMU 192, BANDEIR A
DO BRASIL E DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICACAO DO MINISTERIO DA
SAUDE OBS
- SUJE ITO A MUDANCA DO NUMERAL DE ACORDO COM O
FABRICANTE. TAMANHO GG, MACACAO SAMU, TAMANHO GG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 6/2015 E ATA DE REGISTR O DE
PREÇO N. 78/2015.
PREGÃO ELE 6/2015
3.041,60
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
177,02
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903023.0530005.382 - FICHA
3418
1490/2015
007.124.627/0001-01
3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA
2494
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2512
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
2514
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
2642
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 102 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A
;,
FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DA VAN AMBULÂNCIA, ANO 2001 DE PLACA DBA CZA 4174 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A
;,
FILTRO DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A.
/// RFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9660, 9689,
9676CE DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
708,20
0,00
, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR 377129620A;,
FILTRO
DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA S PARA O
VEICULO VW SAVEIRO E GOL G5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDI GO
N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
708,56
0,00
, SUPORTE DE COXIM DO CAMBIO
- 7X0399113;, JUNTA HOMOCINETICA
2374981031;, PASTILHA DE FREIO - 7X0698151;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, BARRA ESTABILIZADORA - 2114113091;, KIT BARRA ESTABILIZADORA
LD - 2BC698425A;, KIT BARRA ESTABILIZADORA LE
- 2BC698425A;, LONAS DE
FREIO COM ARREBITE - 7X0698075;, RETENTOR EIXO COMANDO VALVULA
36103085E;, CORREIA DENTADA - 030109119AB;, KIT EMBUCHAMENTO DO PINO
CENTRO SUSP. 2114981712;, ROLAMENTO TENSOR
- 030109243K. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI,
ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.492,87
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0130025.383 - FICHA
451
0/0
056.898.356/0001-49
3427
0/0
011.268.149/0001-72
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I
, REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 004/2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
, REFERENTE A RECURSO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O
EXERCICIO DE 2015, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO
- OS N.
01/2015, CHAMAMENTO N. PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N.
304/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
-2.070.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
2.070.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS MASSEI ,
PROCESSO JUDICIAL N. 543.01.2010.002388
-9/000000-000, (CODIGO N. 2216),
CONFORME INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
1.300,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO JANEIRO A DEZEMBRO/2015 (CODIGO N
2216), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 003/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
-600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530005.384 - FICHA
167
0/0
008.750.282/0001-56
5600 - AFFECTION CENTRO DE SAUDE PSIQ. E DE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903950.0530025.384 - FICHA
404
3428
0/0
0/0
056.898.356/0001-49
011.268.149/0001-72
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
7025 - INST. DE DES. E ASSIST INT. A SAUDE - I
/0
.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 103 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE E ATENDIMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALARES QUE ESPECIFICA NA UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015 (CODIGO N. 2 216),
CONFORME TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO - OS N. 01/2015, CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 06/2015 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 303/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2069
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
2896
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.873,80
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
28.243,43
0,00
, LUVA EM VAQUETA DE COURO COM PUNHO EM BRIM (BRANCO) PARA
VESTIMENTA DE SEGURANCA PARA APICULTOR EM COURO DE CANO LONGO. AS
LUVAS DEVEM SER FINAS O SUFICIENTE PARA QUE O APICULTOR NAO PERCA
TOTALMENTE O TATO: PROTECAO DO USUARIO NA ATIVIDADE DE APICULTURA. ,
MACACAO PARA APICULTOR CONFECCIONADO EM NYLON. COM CAPUZ E
MASCARA FORMANDO UM CONJUNTO INTEIRICO. AREA VENTILADA COM TELA (
SISTEMA QUE AFASTA A TELA DO CORPO ) NAS COSTAS. ZIPER FRONTAL.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA A ZOONOSES (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PEDIDO N. 824/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
174,00
0,00
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561N;, FILTRO DE AR 217129620
1;,
FILTRO DE COMBUSTIVEL 6QE201511C. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI 1.4 DE PLACAS DABA 9697, 965, 9671
DMN 8967, 8952, EOD 5104, 5105 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (C ÓDIGO
N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.572,64
0,00
PREGÃO ELE15/2015
0,00
243,04
0,00
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903028.0332000 - SAÚDE–TAXAS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903028.0332000.393 - FICHA
1961
824/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530012.394 - FICHA
2513
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903963.0131000.396 - FICHA
2159
999/2015
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 104 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E
DE MATERIAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SANTA ISABEL, SECRETARI
A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 73/2015.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA
2012
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO
N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.589,07
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL CONTRA VESPAS E
MARIMBONDOS, COMPOSICAO: TETRAMETRINA 0.220%, D
- FENOTRINA 0.122%
SOLVENTE, PROPELENTE, CONTENDO 400 ML CADA FRASCO, PARA O SETOR DE
ZOONOSES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PREGÃO N. 37/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 250/2014.
PREGÃO ELE37/2014
984,00
0,00
0,00
, RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A
DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4%
,
MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O
DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A
BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS
A
MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2%
,
FOSFORO MINIMO DE 0,8%., RACAO PARA GATOS ADULTOS. PACOTE COM 25 K G;
TEOR PROTEICO MINIMO DE 21% ,12% DE EXTRATO ETEREO (MINIMO) E ATE 8%
MATERIA MINERAL; 10% DE UMIDADE (MAXIMO) .ACONDICIONADA EM SACO
PLASTICO RESISTENTE HERMETICAMENTE FECHADO. ROTULO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE. NIVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MAX.)10,00%; PROTEINA
BRUTA (MIN.) 29,00%; EXTRATO ETEREO (MIN.) 10,00%; MATERIA FIBROSA (MAX.)
3,50%; MATERIA MINERAL (MAX.) 9,00%; CALCIO (MAX.) 1,80%; FOSFORO
(MIN.)
0,90%. PRO -BIOTICOS (MIN): MANANOLIGOSSACARIDEOS 600,00 MG/KG;
LACTOBACILLUS SSP 10.000,00 UFC/KG; SACCHAROMYCES CEREVISIAE 200.000,00
UFC/KG. SUPLEMENTOS(MIN): ZINCO ORGANICO 120,00 MG/KG; BIOTINA 0,1
5
MG/KG;TAURINA 1.000,00 MG/KG; OMEGA 6 18,00 G/KG; OMEGA 3 3.000,00
.
VALIDADE MINIMA DE 12 MESES DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N.
51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 305/2014.
PREGÃO ELE51/2014
5.307,95
0,00
0,00
PREGÃO PRE61/2014
0,00
496,00
0,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903011.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903011.0530012.406 - FICHA
3402
1467/2015
058.069.956/0001-20
396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
3419
1386/2015
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530040.406 - FICHA
2375
974/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 105 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALABARTE DE POSICIONAMENTO ,
CONFECCIONADO EM CORDA DE CAPA E ALMA 15 MM DE DIAMETRO COM
RESISTENCIA SUPERIOR A 22 KN COM PROTECAO UMA FITA MOVEL CONTRA
ABRASAO . DOTADO DE UM REGULADOR , QUE PERMITE O PRATICO AJUSTE DO
CUMPRIMENTO DA CORDA IDEAL PARA CADA TIPO E LOCAL DE INTERVENCAO
DO TRABALHADOR , O REGULADOR POSSUI UM CONECTOR COM RESISTENCIA
SUPERIOR A 22 KN.O TALABARTE POSSUI OLHAL CONFECCIONADO POR
COSTURA ESPECIAL TIPO ZIG - ZAG CONTINUA COM FIO SINTETICO DE ALTA
RESISTENCIA, PARA O SETOR DE CONTROLE DE VENTORES, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 259/2014.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530040.406 - FICHA
2853
1222/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50
M X 50 M SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME
PEDIDO N. 1222/2015.
DISPENSA D
/0
-3.712,50
0,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 2015 DO VEICULO SAVEIRO DE
PLACA FAC 8604 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N. 2217).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
74,69
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
4.029,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.980,00
0,00
DISPENSA D
/0
-1.499,00
0,00
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903969.0530040.409 - FICHA
3276
0/0
000.360.305/1199-34
16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
2081
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.305.0039.2029.44905208.0530011.411 - FICHA
2115
9065/2015
078.589.504/0001-86
3935 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE VACINAS, PARA UBS I, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 906/2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
01.09.01.10.305.0039.2029.44905212.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.44905212.0530012.411 - FICHA
1975
821/2015
061.099.834/0437-52
575 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMATICA 220V, 15 K
DE CAPACIDADE, COR BRANCA. COM 4 NIVEIS DE AGUA. CLASSIFICACAO DE
ENERGIA TIPO A. COM 12 PROGRAMAS DE LAVAGEM, PARA O CANIL MUNICIPA
SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 821/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
G
L,
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903615.0111000.416 - FICHA
1708
0/0
154.044.598-40
2884 - HELENA NILZA FERRARI IONTA E OUTROS
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A PRAÇA DA BANDEIRA, N. 08 (A NEXO
FISCAL E ARQUIVO DO PODER JUDICIÁRIO), CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO
N. 002/2012.
DISPENSA D
/0
0,00
2.780,60
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
1.350,59
0,00
, REFEFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA BIBLIOTECA MARIA HELENA
MARCONDES, SITO A RUA JOÃO PESSOA, 109, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.806,82
2.806,82
DISPENSA D
/0
0,00
1.808,00
1.808,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
221
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903615.0111000.426 - FICHA
1045
0/0
642.289.758-87
4189 - MARILENE REIS HAYAS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903914.0111000.427 - FICHA
13
0/0
004.322.671/0001-20
5886 - GUTHI ADMINISTRACAO DE BENS S/S LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
11.200,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA 09 DE JULHO, ONDE ABRIGARÁ
A
"GIBITÉCA MAURÍCIO DE SOUZA" - SECRETARIA DE CULTURA, EXERCICIO DE 2015,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2012 EM ANEXO.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000.445 - FICHA
2421
0/0
014.228.157/0001-83
6967 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LT
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
13/2015.
PREGÃO ELE13/2015
, FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 3.60 X 0.60;, FAIXA
DE
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 5.00 X 1.00.
/// REFER
ENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
136/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
480,50
0,00
0,00
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4657
-4452 DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE
2015, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
6,52
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
134,65
0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000.453 - FICHA
3409
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
3431
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
3337
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORFEU RUBENS DE
OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA
3338
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORFE U
RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
18,36
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORFEU
RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.824,58
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
809,16
0,00
, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N. A1 0058862, QUE FOI PAGO EM
DUPLICIDADE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2015 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÃNSITO E PROCESSO N. 1946/2015.
DISPENSA D
/0
85,13
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA
3340
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA
3339
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
3430
0/0
060.493.778-47
7027 - EDIVALDO DE OLIVEIRA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA
3405
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
DISPENSA D
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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Descrição
, REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D
SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
40.000,00
0,00
0,00
E
E
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA
3404
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
:
1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691,
35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015,
CONFORME INTERNA N. 96/2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
-2.854,43
0,00
, COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.,
NOTEBOOK 64 BITS CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.
///
RE FERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AÇÕES DA DIRETORIA DE
TRÂNSITO, COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
117/2015.
PREGÃO PRE17/2015
16.740,00
0,00
0,00
---------------------102.831,66
---------------------167.677,49
---------------------30.414,75
0,00
0,00
2.160,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA
2087
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.14.02.04.125.0009.2006.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.44905235.0146000.476 - FICHA
3420
1450/2015
002.282.922/0001-64
3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P
SUBTOTAL
Movimentação do dia 11 de Junho de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000.6 - FICHA
571
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREGÃO PRE 5/2011
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 110 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903024.0111000.6 - FICHA
2187
963/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA DE 1ª. LINHA, LATA COM 18 L
TS,
INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEICOES RASAS, DE SUPERFICIE
S
INTERNAS DE ALVENARIA - REBOCO, CONCRETO, GESSO E FIBROCIMENTO,
PROPORCIONANDO UM ACABAMENTO LISO E UM MELHOR RENDIMENTO DE
TINTA DE ACABAMENTO. PRODUTO COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO,
FACIL APLICACAO E LIXAMENTO, RENDIMENTO SUPERIOR. RENDIMENTO MINIM O
DE 8 A 12 M² POR GALAO DE ( 3.6 LTS ) PARA UMA DEMAO, ENTRE DEMAO
COM
INTERVALO DE SECAGEM MINIMA DE 1 HORA, SECRETA RIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME PEDIDO N. 963/2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, PARA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CONTRATO N. 30/2014 E
CONVITE N. 15/2014.
/0
0,00
0,00
58,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME CONVITE N .
15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
650,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903905.0111000.8 - FICHA
1114
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903912.0111000.8 - FICHA
99
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903957.0111000.8 - FICHA
185
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
235
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
39,12
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
46,30
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903022.0111000.27 - FICHA
3052
1144/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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CPF/CNPJ
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Sistema CECAM
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA GERAL DE GABINETE ,
CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903026.0111000.27 - FICHA
2858
12079/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
, RELE TEMPORIZADOR DE 0 A 30 SEGUNDOS 220VOLTS, CONTATOR CJX1B
(3TF45). /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N. 1207/2015.
-38
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
339,00
, EMBREAGEM 93353625;, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 93312933.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROL
PRISMA, ANO 2007 DE PLACA DBA 9670 DA SECETARIA DE GABINETE, CONFO RME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
420,01
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LICENÇA (PACOTE
MEGA), ILIMITADA DO SOTWARE DE GESTÃO E CONTROLE DE INTERNET
(SERVIDOR DE INTERNET), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0001/2015 DA
SECRETARIA GERAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
590,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA GERAL DE GABINETE, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,61
DISPENSA D
0,00
620,00
0,00
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA
2780
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903908.0111000.29 - FICHA
6
0/0
000.660.095/0001-70
6393 - MICRO FREQUENCY LTDA ME
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903958.0111000.29 - FICHA
222
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903997.0111000.29 - FICHA
1952
0/0
017.549.929/0001-77
6939 - DATASAFER TECNOLOGIA E SEGURANÇA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Sistema CECAM
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E
ACOMPANHAMENTO DA ATIVAÇÃO REMOTO -BACKUP SECRETARIA MUNICIPAL
GERAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903957.0111000.37 - FICHA
792
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2 014
E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.33903999.0111000.37 - FICHA
2046
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINET E,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
467,62
2085
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE GABINTE, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
985,04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.672,00
PREGÃO PRE11/2014
0,00
90,20
0,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903007.0111000.53 - FICHA
569
2253
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
1026/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 113 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTA 330 ML PARA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 11/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 58/2014.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903011.0111000.53 - FICHA
2698
1122/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML. COMPOSICAO,
INGREDIENTE ATIVOS, D ACENTRINA 0.135%, D
- TETRAMETINA 0.10%,
PARMETRINA 0.10%, INGREDIENTES INERTES PARA 100%, EFICAZ CONTRA
MOSCA, MOSQUITOS E BARATAS E ELIMINA TAMBEM O MOSQUITO DA DENGUE,
PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1122/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CE285A ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
LASER JET P1102W, PARA O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SECRETARI A
DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1189/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
410,00
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTICOS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO, Nº. 43.
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL
CULTURA, CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2014.
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
338,88
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903017.0111000.53 - FICHA
2864
1189/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903028.0111000.53 - FICHA
1018
73/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
OS
34,
OS
36,
OS
37,
OS
38,
OS
39,
OS
40,
OS
41,
OS
42,
/
DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 114 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
, REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM ADESIVOS
BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
CONTRATO N. 70/2014 E CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO E -SIC MUNICIPAL, SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 93/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
, RECURSOS HUMANOS;, LICITAÇÃO;, COMPRAS;, SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO;, INSS. /// REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSOR AS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
, ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE
L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
2550
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
27/2014
0,00
0,00
500,36
/0
0,00
0,00
650,00
15/2014
0,00
0,00
7.800,00
0,00
61,62
0,00
0,00
0,00
967,99
0,00
308,70
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903911.0111000.56 - FICHA
2552
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903912.0111000.56 - FICHA
2710
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
A
/0
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903950.0111000.56 - FICHA
2222
0/0
054.795.729/0001-20
3554 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 115 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS) PARA
ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO PCMSO VIGENTE, PARA EXERCICIO DE 2015,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 49/2015. DESTA SECRETARIA.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000.56 - FICHA
230
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
790
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
293,40
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,95
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, DADOS E VOZ POR FIBRA ÓT ICA,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, PREGÃO 06/2014 E CONTRATO
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,57
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
452,27
, REFERENTE AQUISIÇÃO DEMINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM,
PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, PARA ALMOXARIFADO
CENTRAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
PEDIDO N. 1063/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
3.564,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903958.0111000.56 - FICHA
160
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
594
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905242.0111000.61 - FICHA
2433
1063/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903007.0111000.70 - FICHA
576
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 116 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME ADITAMENT O
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903016.0111000.70 - FICHA
3287
1354/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LAMINADA 18 MM
- PRETO SOBRE BRANCO
PARA ROTULADOR ELETRONICO DE MESA, PARA COORDENADORIA DE
PATRIMONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.
1354/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
342,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE
FINANÇAS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
635,00
, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO,
PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR
CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E
CARTA CONVITE N. 17/2014.
CONVITE
17/2014
0,00
0,00
6.500,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2 013,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
391,20
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903039.0111000.70 - FICHA
2344
980/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
403
0/0
014.775.200/0001-20
6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903912.0111000.73 - FICHA
100
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903957.0111000.73 - FICHA
236
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
785
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 117 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903958.0111000.73 - FICHA
220
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO 06/2014, CONTRAT O
19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,57
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA S,
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
1.803,80
, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
23.769,45
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRONICO DE MESA PARA CODIGOS
DE BARRA E ETIQUETAS - COR BRANCO GELO, PARA A COORDENADORIA DE
PATRIMONIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PEDIDO N.
1348/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.990,00
0,00
0,00
2.575,31
0,00
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
602
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33904712.0111000.74 - FICHA
119
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.44905235.0111000.77 - FICHA
3147
1348/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
OUTROS/NÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 118 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
26.041,67
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 05/2011.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E
HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
105/2014.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.620,00
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
1.944,00
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
115,60
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
451,84
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
548
1610
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
564/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903022.0111000.89 - FICHA
1617
568/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
, SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E
INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM
VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE,
COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 7 0%
CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS,
URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 37/2015.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903028.0111000.89 - FICHA
2363
575/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 119 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
34,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
35,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
36,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
37,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
38,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
39,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
41,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
43.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DE CONSUMO PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
2252
1007/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
635,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903957.0111000.91 - FICHA
228
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAM
ENTO
ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
789
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO
E HABITAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,57
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903958.0111000.91 - FICHA
218
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 120 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2013 - TRANSPORTE DE ALUNOS CURSOS TÉC. E UNIVERSITÁRIOS
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2013.33903999.0111000.95 - FICHA
3273
0/0
000.775.913/0001-80
458 - ASSOC. DOS ESTUD. UNIV. E TEC. S. ISAB
, REFERENTE A 50% DO VALOR CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE
ESTUDANTES DOS CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE SANTA ISABEL,
PARA AS CIDADES DE MOGI DAS CRUZES, GUARULHOS E SÃO PAULO RELATIVO S
AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 80/2015 E
DOCUMENTO ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
154.327,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X
35CM COM 700 UND, CONFECCIONADO EM MATERIAL VIRGEM (PEBD) COM NO
MINIMO 2% DE ANTI BLOQUEIO, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR
(RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N. 1209/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
270,00
, RECEPÇÃO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;, CAP (CENTRO DE APOIO
PEDAGÓGICO).
/// REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
800,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E
1º
ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
1.819,08
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903022.0120001.100 - FICHA
2857
1209/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000 - GERAL
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0111000.103 - FICHA
189
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903957.0120001.103 - FICHA
188
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
791
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 121 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33904712.0120001.105 - FICHA
120
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
34.713,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
38.124,00
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA DAS GUIAS E SE U
FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS MESMAS, DE
MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE ALINHADAS, NAO
APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O MANUSEIO CORRETO
DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A, PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 6CM GRAN DE,
A FERRAGEM INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA
DE ALAVANCA E MOLA, OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE PERMITA A ABERTURA
DAS GUIAS E SEU FECHAMENTO, PROPORCIONANDO PRESSAO SUFICIENTE NAS
MESMAS, DE MODO QUE QUANDO FECHADAS FIQUEM PERFEITAMENTE
ALINHADAS, NAO APRESENTANDO VAOS ENTRE SI, PROPORCIONANDO O
MANUSEIO CORRETO DAS FOLHAS ARQUIVADAS. A F, PAPEL SULFITE COLOR
AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR VERDE 75 G/M²
PACOTE COM 100 FLH, PAPEL PARA DESENHO ARTISTICO BRANCO 150 G/M²,
A4
SEM MARGEM, PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE COM 100 FL H,
PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PASTA SUSPENS A.,
COLA EM BASTAO ATOXICA 20 GR 1º. LINHA., PAPEL SULFITE BRANCO ALCA LINO
100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10
RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS., PAPEL SULFITE COLOR
SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15
MICRAS, OFICIO, 12 DIVIS. CRISTAL., PAPEL PEDRA MONOLUCIDO 50 X 60
CM,
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART.
PRETO, ETIQUETA AUTO - ADESIVA, TAMANHO 36,5 X 101,6 MM, COR BRANCA,
CAIXA COM 1.000 ETIQUETAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATER
IAL DE
CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME PREGÃO N.
80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
4.092,10
0,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903007.0520002.120 - FICHA
574
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903016.0520002.120 - FICHA
1521
648/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0122000.119 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1008
283/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
1922
718/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 122 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO PARA AS EMEFS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
627,50
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
222,53
PREGÃO ELE34/2014
0,00
0,00
707,20
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
854,00
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
2.914,13
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903022.0520002.120 - FICHA
2563
1077/2014
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM EM GEL NEUTRO
EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
237/2014.
2567
10785/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.
, VASSOURA DE PELO,
PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X
LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON
NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE
MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA
CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM,
COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS.
DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO
DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG,
PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO,
AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS
NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E
PARA O DISTRIBUIDOR., LIMPADOR MULTI
- USO FRASCO COM 500 ML.
COMPOSICAO: PRINCIPIO ATIVO: SOLVENTE POLAR
- ETANOL. COMPOSICAO:
PRINCIPIO ATIVO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZ ANTE,
1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3 - ONA, FRAGRANCIA., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE
DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM
POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 CM X 2,8 CM
TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE
3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA
SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM D E
DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO
ETIQUETA C OM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEFS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
-
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903024.0122000.119 - FICHA
1884
7700/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 123 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
11.869,01
, ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, SARRAFO
(MADEIRA GARAPEIRA) COM 10 CM DE LARGURA X 2,5 CM ESPESSURA BARRA
COM 4 MTS, FORRO DE PVC BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM., PARAFUSO
COMPLETO PARA TELHA ONDULADA.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA EMEF TEIJI KITA E EMEF
JARDIM ELDORADO (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903028.0122000.119 - FICHA
1992
828/2015
017.039.110/0001-60
6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM
, SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 38 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 41 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
PREGÃO ELE68/2014
0,00
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 40 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBR
(Página: 124 / 264)
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
2838
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 600900194007;, FILTRO DE COMBUSTIVEL
6007001127009;, FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDMENTADOR 6007006310006;,
FILTRO DE AR PRIMARIO 612201073001;, FILTRO DE AR SECUNDARIO
6112101056007.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO MICRO ONIBUS V6 ANO 2005 DE PLACA DJP 3073 DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
944,90
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL
(RECURSO 25%), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME AO 9º
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONVITE N. 46/2010.
CONVITE
46/2010
0,00
0,00
11.668,22
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.200,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903905.0122000.122 - FICHA
1893
0/0
004.313.315/0001-40
4050 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903912.0122000.122 - FICHA
1595
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 125 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PASSE ESCOLAR;, MERENDA ESCOLAR /// REFERENTE A LOCAÇÃO
DE
IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N.
30/2014.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903917.0520002.123 - FICHA
3205
1359/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
, REFERENTE AO CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ((QSE), CONFORME PEDIDO N. 1359/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DA BOMBA INJETORA E TROCA DE BI COS
INJETORES PARA O MICRO -ÔNIBUS DE PLACA CMW 0080 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 47/20 15
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.380,00
, SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO.,
SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA
POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEFS,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME PEDIDO N.
919/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
780,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - EMEF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO "MUSICARTE",
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
7.840,17
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.190,00
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
38.016,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903919.0520002.123 - FICHA
2203
0/0
002.950.102/0001-01
2560 - E.R.T. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903944.0122000.122 - FICHA
2111
919/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903999.0520002.123 - FICHA
601
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
2132
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903007.0520002.133 - FICHA
573
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 126 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903016.0121000.132 - FICHA
1990
849/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
, CERTIFICADO DE PROFESSORES DA SMEC, 4 X 0, PAPEL OFF SET 150 GR,
MEDIDA 140 X 210 MM., ENVELOPE SACO PARA PRONTUARIO DO ALUNO KRAFT
NATURAL 26 X 36 CM, COR 1 X 0, COLADO NA ABA E CORTADO NA LATERAL.
,
NORMAS PARA PASSE ESCOLAR, MEDIDA A/4, COR 1 X 0 PAPEL OFF SET 7 5 GR.,
FICHA CADASTRAL DO ENSINO INFANTIL COR 1X1 DIMENSOES 215 X 315MM E M
PAPEL OFF -SET 120GR ( EMEI ), FICHA CADASTRAL DO ALUNO COR 1 X 1
DIMENSOES 215 X 315 MM EM PAPEL OFF SET 120 GR (CRECHE MUNICIPAL).
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES
ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N.
95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015.
PREGÃO PRE95/2014
0,00
1.335,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, COR PRETO, SUPORTANDO 6 KILOS,
TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADE S
PARA AS CRECHES MUNICIPAIS (RECURSO 25%), CONFORME PREGÃO N. 48/20 14
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
627,50
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0121000.132 - FICHA
1007
284/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903022.0520002.133 - FICHA
1923
714/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML,
FRASCO COM TAMPA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO NSUMO
PARA AS CRECHES E EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E TA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
823,65
2568
1079/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.
, VASSOURA DE PELO,
PARA USO DOMESTICO COM BASE PINTADA, DIMENSOES: COMPRIMENTO X
LARGURA X ALTURA ( 39 CM X 4.5 CM X 3.5 CM) COM CERDAS DE NYLON CE RLON
NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM COM 92 TUFOS, CABO DE
MADEIRA CEDRO MEDINDO 1.30 M E DIAMETRO DE 22 MM COM ROSCA. DEVERA
CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE E MARCA., PANO PARA CHAO ALVEJADO, MED. 40 X 70 CM,
COMPOSTO DE 100% ALGODAO NA COR BRANCO, COM BORDAS COSTURADAS.
DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO
DO PRODUTO E COMPOSICAO., SABAO EM PO COM AMACIANTE, CONTENDO 1KG,
PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL AO,
AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE DEVERAO SER GRAVADAS
NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO
PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENC A E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
279,05
PARA O DISTRIBUIDOR., VASSOURA DE PELO 40 CM, BASE DE PLASTICO, NA O DE
MADEIRA., RODO DE 30 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS
SEGUINTES DIMENSOES: 30 CM X 5,5 C M X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM
BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BA SE
NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE
MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE
ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS EMEIS E CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO
N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
(Página: 127 / 264)
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903024.0520002.133 - FICHA
2217
878/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
, DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE
IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, PREGO 13 X 18
COM
CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM ATARRACHANTE,
PARAFUSO FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE
NYLON S - 6 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA
ROSCA 3/4 X 50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO
MACICO., FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA
AMBIENTE INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2
CHAVES, TESOURA COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM
CABO DE MADEIRA 71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO
CARBONO DE ALTA QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA
AO USO, REPARO PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MA O
RESISTENTE PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM
PNEUS E CAMARA, COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE
COMPENSADO 2,20 X 1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50 MM,
CURVA DE PVC MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM
COM DUAS BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE
INJETADO EM POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16",
PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA
EDUCAÇÃO INFANTIL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
2.704,78
, SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 33 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 36 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 37 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
BRANCO N° 38 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO BRANCO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
PREGÃO ELE68/2014
0,00
0,00
11.869,01
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903028.0121000.132 - FICHA
1991
829/2015
017.039.110/0001-60
6880 - POTENZA CONFECÇÕES E COMÉRCIOS EM
SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 40 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO BRANCO N° 41 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 33 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO PRETO N° 34 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 35 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 36 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 37 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA
EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA
FEMININO PRETO N° 38 DE VELCRO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE
PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO,
1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO
ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA
CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMOCONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE
SEGURANCA FEMININO PRETO N° 39 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM
VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO
ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO E M
TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA
SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO CABEDAL, SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA, SOLADO PU MONODENSIDADE
ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO PRETO N° 40 DE CADARCO,
CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO
COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6MM LINHAS DE ESPESSURA,
HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO COM ALTA
RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL JUNTO AO
CABEDAL, SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA TERMO -CONFORMADA EM EVA,
SOLADO PU MONODENSIDADE ANABELA., SAPATO DE SEGURANCA FEMININO
PRETO N° 41 DE CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA
QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,4 / 1,6M M
LINHAS DE ESPESSURA, HIDROFUGADO, FORRO EM TECIDO ANTIMICROBIANO
COM ALTA RESPIRABILIDADE, PALMILHA MONTADA SISTEMA CONVENCIONAL
JUNTO AO CABEDAL, SOBR
(Página: 128 / 264)
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.133 - FICHA
2511
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.101,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 129 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, AMORTECEDOR TRASEIRO 5X0513029A;, AMORTECEDOR DIANTEIRO
377412503AF;, BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO 5X0412329;,
BATENTE INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANT. 5X0412319;, BATENTE INF. DO
AMORTECEDOR TRASEIRO 377512137;, ANEL DE ALOJAMENTO INF.
AMORTECEDOR TRAS. 321512333;, ANEL DE ALOJAMENTO SUP. AMORTECEDOR
TRASEIRO 321512335;, PASTILHA DE FREIO 6N698151C;, BUCHA DA BANDEJ
A
857407181A;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X0998002A;, PALHETA DO
LIMPADOR DE PARABRISA TRASEIRO 5X9955425;, LONAS DE FREIO 5X0698075C.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VW GOL, ANO 20 07 DE
PLACA DBA 9698 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA
3206
13558/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGAO INDUSTRIAL, DA EMEI CENTRO
COMUNITARIO BNH, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 1355/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO PESADO
MARCA IVECO DE PLACA DBA 9662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
246/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
4.178,50
, SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 600 PARA POCO.,
SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA ANAUGER DE 800 x 220V PARA
POCO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AS EMEIS (RECURS
O
25%), CONFORME PEDIDO N. 911/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
780,00
, REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA BROER DCP7065 DN,
PARA EMEF TEIJI KITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
CONFORME PEDIDO N. 1240/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
500,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
8.130,25
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903919.0520002.136 - FICHA
2549
1106/2015
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903944.0121000.135 - FICHA
2108
911/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903957.0520002.136 - FICHA
3006
1240/2015
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
600
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 130 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - EMEI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.44905232.0520002.140 - FICHA
3017
1267/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
, REFERENTE PLASTIFICADORA PARA POLASEAL A4 127 W, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1267/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
387,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
3.588,00
0,00
, CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO I EMBALAGEM COM 500 GR., CONTENDO 8 0%
DE GRAOS INTEIROS, PREPARADOS COM MATERIAS PRIMAS SAS, LIMPAS,
ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS COM NO MAXIMO DE 15% DE UMIDADE., OREGANO EMBALAGEM COM
15 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR FOLHAS DE ESPECIMES VEGETAIS
GENUINOS, SAS, LIPAS E SECAS, ASPECTO FOLHA OVALADA SECA, COR VERD E
PARDACENTA, CHEIRO E SABOR PROPRIO., MACARRAO COM OVOS TIPO
LETRINHA PARA SOPA EMBALAGEM COM 500 GR. , DEVERAO SE R FABRICADOS A
PARTIR DA MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM NO MAXIMO CORRESPONDENTE A GORDURA TOTAIS
A 1 GR POR PORCAO E 0.045 GR DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO
SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVENDO TURVA -LAS ANTES DA COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. NA E, FERMENTO EM PO,
EMBALAGEM COM 250 GR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 173/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
402,28
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
20.820,30
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
3426
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
925
177/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
1475
620/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 131 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM MANCHAS ESVERDEADAS,
CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE SUJIDADES
PARASITOS E
LARVAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
PARA
AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PR EÇO
N. 161/2014.
1476
6191/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIME NTAÇÃO
PARA AS CRECHES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTR O
DE PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
0,00
0,00
21.765,60
1511
572/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, ( POTE DE 200g ), PARA AS
EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
22/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
1.190,00
1513
573/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
PREGÃO ELE55/2014
0,00
0,00
2.082,50
1522
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
PREGÃO PRE67/2014
0,00
222,48
0,00
1523
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE REQUEIJAO CREMOSO, ( POTE DE 200g ), PARA AS
EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
22/2015.
, MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
, MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEIS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
141,33
1620
349/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
PREGÃO PRE56/2014
0,00
246,20
0,00
1756
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
354/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
, SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA COM OSSO E COM PELE
.CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM OSSO COM PELE), AGUA,
SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ, MALTODEXTRINA DE MILHO,
DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFATO DE SODIO(INS 452I). NA
O
CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM OSSO COM PELE SOM PESO
DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS
DE ACORDO, FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA DO ALASCA) CARN E
DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014.
PREGÃO PRE56/2014
PREGÃO PRE68/2014
0,00
0,00
23.860,00
0,00
0,00
1.030,20
(Página: 132 / 264)
1862
724/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
2382
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;,
MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA
BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO
VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
8.876,87
3.960,66
2383
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
PREGÃO PRE67/2014
0,00
0,00
6.122,60
2902
1257/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALFACE CRESPA;, BATATA BENEFICIADA ESPECIA
L;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA PERA AA;, MAÇA NACIONAL
GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA AA;,
PEPINO COMUM;, PIMENTÃO VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;,
VAGEM MACARRÃO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRAN JEIROS
PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO
DE
PREÇO N. 171/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE
1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS INTEI ROS
E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS, PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (QSE), CONFORME
PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
1.814,40
3020
1271/2015
021.026.898/0001-47
6978 - LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE
DISPENSA D
0,00
1.972,00
0,00
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 133 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.851,73
0,00
, LEITE DE SOJA, EM PO
- EMBALAGEM 300G. INTEGRAL, INSTANTANEO,
ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM DE FOLHA DE FLANDRES OU ALUMINIO
LIMPO, REISTENTE, ATOXICA, ISENTA DE FERRUGEM, NAO AMASSADA,
CONTENDO APROXIMADAMENTE 300G DE PESO LIQUIDO. EMBALAGEM
APRESENTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA,
INFORMACOES NUTRICIONAIS, NUMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE,
QUANTIDADE DO PRODUTO, E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA. DATA DE VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA D E
ENTREGA DO PR ODUTO., MACARRAO DE SEMOLA SEM OVOS TIPO PARAFUSO,
PCT COM 500G., MACARRAO DE SEMOLA SEM OVOS, TIPO AVE MARIA OU
LETRINHA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ O (QSE),
CONFORME PEDIDO N. 1271/2015.
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003 - FED - PNAE EJA
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520003.147 - FICHA
212
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MEXERICA POCAN;, REPOLHO.....;, SAL SA.......;,
MEL EM CAIXA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIM ENTAÇÃO,
(PNAE-EJA), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N.
01/2014.
DISPENSA D
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;,
CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA;
,
COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;,
MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;,
REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
951,00
0,00
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.409,61
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.460,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
211
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
194
0/0
001.106.849/0001-07
6683 - COOPERATIVA DE COM. E REFORMA AGR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 134 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CLASSE CORES, TIPO I, CULTIVAR, CA RIOCA,
SACO COM 01 KILO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME
CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
489
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
652,45
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA
2562
1084/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A
3 MM., PAPEL SULFITE COLOR AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL
SULFITE COLOR VERDE 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH, GRAMPO PARA
GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 106/6 MM GALVANIZADO CAIXA COM 3000
UNIDADES DE 1°.QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE
COM 100 FLH, PAPEL SULFITE COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL
SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297
MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS , CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHA
S.,
PAPEL SULFITE COLOR SALMAO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, SACO PLASTI CO
4F COM 10 UNID. GROSSO., PAPEL SEMI KRAFIT 80G 60CM X 200M, COLA D
E
CONTATO E.V.A. 90GR NAO TOXICA EMULSAO DE COPOLIMENTO ACRILICO E
ESTIRENO BUTADIENO CARBOXILADO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL ESCOLAR PARA UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
5.658,70
0,00
3135
1300/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES
(FUNDEB), CONFORME PEDIDO N. 1300/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.320,00
0,00
, DISCO DE MAQUITA - DIVERSOS., FOLHA DE PORTA 2.10 M X 0.92 LISA DE
IMBUIA., COLA DE SILICONE C/ 50 GR, REBITE POP 500, REBITE POP 400 , PREGO
13 X 18 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 20MM
ATARRACHANTE, GANCHO C/ROSCA P/ BUCHA ZINCADA 4,9 X 67 MM, PARAFUSO
FENDA CABECA PANELA ROSCA SOBERBA 4,2 X 32mm, BUCHA DE NYLON S
-6
PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO EM BROCA 6 MM, VEDA ROSCA 3/4 X
50 M., BUCHA DE NYLON S -8 PARA BASE DE CONCRETO E TIJOLO MACICO.,
FECHADURA INOX POLIDO COM TAMBOR DE USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTE
INTERNO, PARA PORTA DO BANHEIRO E LAVABOS E POSSUI 2 CHAVES, TESOU RA
COM CABO LONGO PARA PODA DE GALHO, PA DE BICO COM CABO DE MADEIRA
71 CM E TERMINAL "D" EM PLATICO, PRODUZIDA EM ACO CARBONO DE ALTA
QUALIDADE TEMPERADO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA AO USO, REPARO
PARA VALVULA HIDRA REFERENCIA 2550., CARRINHO DE MAO RESISTENTE
PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ESTRUTURA TUBULAR COM PNEUS E CAMARA,
COM CAPACIDADE PARA CARGA DE ATE 91 KG, CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X
1,60 X 15 MM, LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL DE 50MM, CURVA DE PVC
MARRON DE 90º SOLDAVEL 1.1/2., NIVEL EM MADEIRA MARFIM COM DUAS
BOLHAS DE ALTA PRECISAO COM BERCO SUPER RESISTENTE INJETADO EM
POLIESTILENO CRISTAL, ACABAMENTO INVERNIZADO 16", PARAFUSO CABECA
CHATA FENDA 4,8 X 50 PARA BUCHA S -8. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME PREGAO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
3.454,10
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903024.0226200.155 - FICHA
2337
874/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 135 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
180.125,02
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.770,10
, REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
0,00
61.092,14
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DE PASSE
ESCOLAR PARA O ANO DE 2015 (RECURSO 25%), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA N. 01/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
650,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA
134
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901101.0226100.162 - FICHA
491
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.08.12.361.0023.2300.33903905.0122000.181 - FICHA
131
0/0
004.048.213/0001-44
5982 - DOTFLEX BRASIL CONSULTORIA EM INFOR
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903007.0151000.191 - FICHA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
568
Processo
0/0
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
Fornecedor
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 136 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA L,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
5.184,00
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50
LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, EM
PACOTES COM 12 UNIDADES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
549,50
, PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E COM BATENTE 0.80 CM X 2.10
MT,
PARA ABRIR DO LADO DIREITO, PORTA DE MADEIRA, CALHA COM EMENDA E C OM
BATENTE 0.80 CM X 2.10 MT, PARA ABRIR DO LADO ESQUERDO. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 981/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 .
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N.
60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
960,16
CONVITE
0,00
0,00
1.200,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1402
485/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
01.06.01.08.122.0015.2501.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903024.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903024.0151000.191 - FICHA
2184
981/2015
056.057.557/0001-13
139 - M.H.R. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903028.0151000.191 - FICHA
1394
2735/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
OS
39,
OS
40,
OS
41,
///
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
46/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3452
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 137 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
13.599,91
0,00
0,00
, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
, REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64
ANOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 400/2015 DESTA SECRETARIA (NE 63/2015, ANULADO CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 374/2015 DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES ES
DE ABRIL E MAIO/2015).
DISPENSA D
01.06.01.08.122.0015.2501.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903912.0151000.194 - FICHA
2711
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
2716
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E
CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA DMN 8951 DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N. 658/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
110,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903919.0151000.194 - FICHA
1431
658/2015
001.883.878/0001-85
5715 - PNEUJA OFICINA PARA AUTOS LTDA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903957.0151000.194 - FICHA
224
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
176,04
780
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
4.916,43
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
2015
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 138 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014
E CONTRATO N. 02/2015.
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
3023
1187/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
, PO PARA O PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE;, PO PARA O
PREPARO DE BEBIDA LACTEA, SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISL
ACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, PACOTE COM 1 KG. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO
ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423
-5), CONFORME PREGÃO N.
55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015.
PREGÃO ELE55/2014
0,00
2.573,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA
1383
530/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., PASTA REGISTRADORA AZ 28 X 35 X 8CM GRANDE, A FERR AGEM
INTERNA RIGIDAMENTE NA CONTRACAPA DEVERA SER PROVIDA DE ALAVANCA E
MOLA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA
ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
42,66
1543
632/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., REGUA ACRILICO TRANSPARENTE 30 CM RESISTENTE, PISTO LA
PEQUENA PARA COLA QUENTE FINA BIVOLT 10 W.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOL ESPECIAL SERGIO ALVES
PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
46,12
1549
631/2015
013.328.409/0001-83
6477 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
7,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS ( SOLAR
/
BATERIA ) TAMANHO 117 X 143 X 26MM, VISOR LCD, PARA ESCOLA ESPECIA
L
SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423
-5), CONFORME PREGÃO N.
80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 295/2014.
01.06.01.08.242.0015.2501.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.06.01.08.242.0015.2501.33903017.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903017.0550007.207 - FICHA
1540
634/2015
066.022.526/0001-80
4770 - MICROSTART COMERCIO DE SUPRIMENTO
, DVD -RW 4,7 GB/ 120 MINUTOS COM CAPA ACRILICA SIMPLES, CD
- RW 80 MIN/
700 MB COM CAPA ACRILICA SIMPLES., CD
- R 700 MB
- 80 MIN COM CAPA
ACRILICA SIMPLES.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C
22423-5), CONFORME PREGÃO N. 26/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
94/2014.
PREGÃO PRE26/2014
0,00
0,00
105,60
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM,
SUPORTANDO 6 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;,
SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO
RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP, PROPORCIONANDO
BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO
SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES,
ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, VALIDADE, DATA DE
FABRICACA, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM,
SUPORTANDO 10 KILOS, TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS;,
PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON
SUMO
PARA ESCOLA SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
226,92
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A
BASE DE TROCA ), PARA O RPGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9), CONFORME PREGÃO N.
28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ,
PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
250,80
PREGÃO PRE28/2014
0,00
275,88
0,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
232,17
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903022.0550007.207 - FICHA
1409
451/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903004.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903004.0550006.216 - FICHA
1470
4370/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
2907
1181/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903022.0550006.216 - FICHA
1408
453/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO
REFORÇADO, SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30
LITROS;, SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO
PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP,
PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE,
ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA
CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
VALIDADE, DATA DE FABRICACA, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO D E
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, SUPORTANDO 10 KILOS TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS;, PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA
PAC 1 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22418 -9), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 149/2014.
3025
1176/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO, PROGRAMA PAC I, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418 -9), CONOFRME PREGÃO N. 48/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N.152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
590,20
0,00
3048
1177/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22 4189), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
204,68
0,00
3051
110/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
, SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, COR PRETO,
SUPORTANDO 6 KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS;,
PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIMENTO X 2 CM
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM
DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA
EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISI ÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAC I DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22418
-9),
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
50,17
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO/PAC 1, BANCO DO BRASIL C/C 22.418 -9),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
953,28
DISPENSA D
0,00
954,67
0,00
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.243.0015.2501.33903999.0550006.219 - FICHA
400
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903943.0151000.226 - FICHA
118
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 141 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÓDIGO N .
8613150, DO IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR LUIZ BENEDITO, 519
- PQ. SÃO
BENEDITO (ABRIGO TEMPORÁRIO), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO DESTA SECRETARIA.
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903004.0550004.235 - FICHA
1451
438/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 1 3 ( A
BASE DE TROCA ), PARA O PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22419
-7), CONFORME PREGÃO N.
28/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
0,00
0,00
150,48
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E
CONTRATO N. 30/2014.
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA O BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E
CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
3.250,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE INCLUSÃO E RECADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS
NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 05/2015 E
CONTRATO N. 17/2015.
CONVITE
5/2015
0,00
0,00
11.299,80
/0
0,00
0,00
15.000,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550004.240 - FICHA
2715
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903912.0550009.240 - FICHA
2713
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
2714
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903957.0550009.240 - FICHA
1879
0/0
020.792.086/0001-40
6935 - SANGLARD ASSESSORIA EM GESTAO SOCI
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0151000.238 - FICHA
1648
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 142 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA, RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME
TERMO CONVÊNIO E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 135/2015 EM ANEXO.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011 - EST - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250011.239 - FICHA
398
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, BANCO DO BRASIL C/C 23.001 -4), CONFORME
CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.165,12
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
- ABRIGO, BNACO DO BRASIL C/C 23002.2),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.376,96
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA
- PAIF, BANCO DO BRASIL C/C 22.419
-7),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.774,16
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMA DE
IGD-PBF, BANCO DO BRASIL C/C 22416 -2), CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
1.059,15
, REFERENTE AO SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS SOCIOEDUCATIVOS E DE
GERAÇÃO DE RENDA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA
ÁREA, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERV. DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BANCO DO BRASIL C/C 2301 97),
CONFORME CONTRATO N. 64/2014 E PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014.
PREGÃO PRE62/2014
0,00
0,00
20.945,00
DISPENSA D
0,00
0,00
6.880,00
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0250029.239 - FICHA
399
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550004.240 - FICHA
401
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009 - FED - REC. IGD BOLSA FAMÍLIA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550009.240 - FICHA
402
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035 - FED - SERV. CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903999.0550035.240 - FICHA
397
3019
0/0
014.427.958/0001-78
5516 - ASSOC. CULTURAL ARTES LAZER ED, D.
12707/2015
003.474.081/0001-50
2046 - TRANSFER SERVICE LTDA.
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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(Página: 143 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS COM 44 LUGARES, PARA OS IDOSOS QUE
IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DO JORI EM CARAGUATATUBA,
PROGRAMA PBV II DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
(BANCO DO BRASIL C/C 17949-3), CONFORME PEDIDO N. 1270/2015.
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903912.0151000.268 - FICHA
2712
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE N. 15/2014 E
CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
1.000,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORIFICO ( COLORAU ) PACOTE COM 500 GR. , A
BASE DE URUCUM, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
175/2014.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.620,00
PREGÃO PRE56/2014
2,08
0,00
0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
577
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
3442
1428/2015
013.009.421/0001-25
5299 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC
3450
1472/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
PREGÃO PRE55/2014
78,50
0,00
0,00
3451
1473/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR. , DEVERA SER CONSTITUIDO POR GRAOS TORRADOS
PROCEDENTES ESPECIE VEGETAIS GENUINOS, SAOS E LIMPOS.
CARACTERISTICA ORGANOLEPTICAS, MICROSCOPIVAS, MICROBIOLOGICA E
FISICO - QUIMICAS, DEVERAO OBEDECER O CODIGO SANITARIO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 33/201 4 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 105/2014.
PREGÃO PRE33/2014
54,00
0,00
0,00
3453
1484/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
PREGÃO ELE55/2014
650,15
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 144 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PO PARA PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE;, PO PARA
PREPARO DE BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO;, PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR LARANJA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE
REFRESCO, SABOR UVA ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS,
INGREDIENTES BASICOS: ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA
NATURAL E CORANTES ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1,B2,B3,B6 FE, CA,
ZN. PACOTE CONTENCO 1KG . O PRDUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009
FEDERAL; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES
VIGENTES: CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03
ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS
LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MISTURA EM PO PARA
PREPARO DE PURE DE BATATA, INGREDIENTES BASICOS; BATATA DESIDRATAD A
EM FLOCOS, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO INTEGRAL, SAL, CEBOLA, CORAN TE
NATURAL URUCUM, ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CALCIO, PACOTE COM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRET ARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 21/2015.
3454
1477/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
3455
1415/2015
053.372.363/0001-14
2792 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI - LTDA
3456
1414/2015
002.748.635/0001-05
3668 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E
CONGELADOS DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE,
TECIDOS INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS,
- DEVERA CONSTAR:
NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG,
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N.
57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014.
, BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE PRODUTO OBTIDO PELO
AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DA FARINHA DE TRIGO
PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FECULAS, FERMENTADAS OU NAO, E
OUTRAS SUBSTANCIAS PERMETIDAS NA LEGISLACAO. UMIDADE MAXIMA DE 6%.
DEVE CONTER, NO MINIMO, OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIG O
FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL ( OU
SUBSTITUTO ) E FERMENTO QUIMICO.EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM EM
POLIPROPILENO ATOXICO, TERMOSSOLDADA, ROTULADA DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE.PACOTES PESANDO ATE 335 GR. NAO DEVE CONTER
GORDURAS TRANS. COM VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO APOS DATA DE
FABRICACAO., BISCOITO TIPO MAISENA PRODUZIDO COM MATERIA PRIMA SA
E
LIMPA, SEM CORANTE, SEM DETRITOS E PARASITOS, TENDO NA SUA
COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE TRIGO RICA EM FERRO E ACIDO FOLICO,
GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO E ESTABILIZANTE DE LACITINA DE SOJ A. O
PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS RESOLUCOES RDC
359/03 E RDC 360/03 DA ANVISA/MS. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS ( PRIMARIA
E SECUNDARIA ), DEVERA CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
INCLUSIVE A MARCA, NOME E ENDERECO DO FABRICANTE, DATA DE
FABRICACAO, DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAIMO APRA CONSUMO, PESO
LIQUIDO COMPONENTES DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, NUMERO DE
REGISTRO DO PRODUTO NO ORGAO COMPETENTE E INFORMACAO
NUTRICIONAL. EMBALAGEM COM 400 GR PACOTE.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 178/2014.
PREGÃO PRE57/2014
400,95
0,00
0,00
PREGÃO PRE56/2014
398,70
0,00
0,00
, ALMONDEGA MISTA ( CARNE DE AVES E CARNE BOVINA ), CONGELADA
MODULADA DA FORMA ARRENDONDADA. AS ALMONDEGAS DEVERAO
APRESENTAR TAMANHOS UNIFORMES, SER LIVRE DE OSSOS QUEBRADOS,
CARTILAGEM, QUEIMADURAS POR CONGELAMENTO, BOLORES, LIMO NA
SUPERFICIE COM COLORACAO NORMAL. CADA UNIDADE DEVERA PESAR
APROXIMADAMENTE 25 GR, TRANSPORTADO EM TEMPERATURA INFERIOR A - 8º
C, SEM GLUTEN. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE EM ESPECIAL A INSTRUCAO NORMATIVA 20/2000 MAPA, RESOLUCAO
RDC 175/2003 DA ANVISA/MS, PCT COM 2 KG, SENDO A EMBALAGEM DE SACO DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TERMOSOLDADO, TRANSPARENT E
COM CAPACIDADE PARA 02 KG DE PRODUTO E RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZAMENTO, PEDACOS TEMPERADOS EMPANADOS, SADIOS E CONGELADOS
DE CARNE DE AVES (FRANGO OU PERU) SEM CONTER PELE, TECIDOS
INFERIORES E SEM PIMENTA E DERIVADOS,
- DEVERA CONSTAR:
NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO ESTABELECIMENTO
PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO INTERNO NO SACO C/ 3 KG.
/// RE FERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 162/2014.
PREGÃO PRE57/2014
1.101,87
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 145 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3457
1413/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE E LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO, CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG (UM QUILOGRAMA) POR
EMBALAGEM CONSTANDO: NOME/MARCA/PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO., CARNE BOVINA
CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM ISCAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA ,SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO COM AUSENCIA DE
SUJIDADES PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA
SER A VACUO TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA INTENSIDADE
ATOXICO ,TRANSPARENTE E LACRADO RESISTENTE AO TRANSPORTE E
ARMAZENAMENTO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 1.0 KG POR EMBALAGEM.
DEVERA CONSTAR: NOME/MARCA/ PESO LIQUIDO/CARIMBO DO SIF DO
ESTABELECIMENTO PRODUTOR/ LOTE DE VALIDADE/ CODIGO/ REGISTRO
INTERNO DO PRODUTO/ QUANTIDADE DO PRODUTO. ///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 57/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
2.948,40
0,00
0,00
3458
1434/2015
048.098.479/0001-77
6753 - COMAL ARROZ LTDA
PREGÃO PRE56/2014
232,50
0,00
0,00
3459
1423/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO POLIDO TIPO I
,
SEM GLUTEN, CONTENDO NO MINIMO DE 90% DE GRAOS INTEIROS COM NO
MAXIMO DE 14% DE UMIDADE E COM VALOR NUTRICIONAL NA PORCAO DE 50 G R,
CONTENDO NO MINIMO 37 GR DE CARBOIDRATOS, 4 GR DE PROTEINAS E 0 DE
GORDURAS TOTAIS, COM RENDIMENTO APOS O COZIMENTO DE NO MINIMO 2.5
VEZES A MAIS DO PESO, ANTES DA COCCAO, DEVENDO TAMBEM APRESENTAR
COLORACAO BRANCA, GRAOS INTEGROS E SOLTOS APOS COZIMENTO,
EMBALAGEM DE 5 KG, COM VALIDADE DE 12 MESES, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 172/2014.
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., SAL
REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM
CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM
DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IOD
O
POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARIN A
COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. ,
APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS E
DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1 KG. , DE 1ª.
QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GRAOS IN TEIROS E
INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE DE
TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA
COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO E 60 .8 GR
DE CARBOIDRATOS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE
500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E
LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASITOS E LARVAS, COM O
MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR KG, AS MASSAS A O
SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA
- LAS ANTES D A COCCAO, NAO
PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA
HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM RENDIMENTO MINIMO
APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
289,34
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 146 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3460
1481/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM COM 350 GR,
RESULTANTE DE CONCENTRACAO DA POLA DE TOMATES MADUROSS, SEM PELE
E SEM SEMENTE, POR PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO. DEVERA ESTAR
ISENTO DE FERMENTACOES, NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO E
APRESENTAR CARACTERISTICAS: ASPECTO MASSA ESPESSA, COR VERMELHA,
CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALAGEM DE 350 GR REEMBALADAS EM CAIXA D E
PAPELAO REFORCADAS CONTENDO 24 LATAS CADA. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA, PARA SECRETA RIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 552014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 23/2015.
PREGÃO ELE55/2014
45,36
0,00
0,00
3462
1476/2015
007.824.339/0001-51
6867 - SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIME
PREGÃO ELE55/2014
37,67
0,00
0,00
3463
1475/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: ACUCAR
,
GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE SODIO, CORANTE NATURAL CURCUMA (
INS 100I ) E AROMA NATURAL DE ABACAXI. ACONDICIONADO EM SACO DE
POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG, DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009;
CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84, RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS;
RESOLUCAO RDC259/02 ANVISA/MS. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR
MORANGO, INGREDIENTES: ACUCAR, GELATINA, ACIDO CITRICO, CITRATO DE
SODIO, CORANTE NATURAL CARMIM ( INS 120 ) E AROMA NATURAL DE MORANGO.
ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 KG,
DEVENDO APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA
CONFORME DECRETO 6871 DE 04
-06-2009; CISA/MA/MS Nº 10 DE 31/07/84,
RESOLUCAO RDC 359/03 E RDC 360/03 ANVISA /MS; RESOLUCAO RDC259/02
ANVISA/MS ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES VIGENTES PARA ESTE
PRODUTO., PO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA.
/// REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 25/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE
LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI
AS
APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER
CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE
08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS.
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO,
COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0
GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO
N. 43/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014.
PREGÃO PRE43/2014
53,00
0,00
0,00
3464
14742/2015
019.685.191/0001-09
6868 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
, ERVILHA EM CONSERVA: INGREDIENTES: GRAOS INTEIROS SELECIONADOS
(MINIMO DE 98% DE ERVILHAS INTEIRA). CARACTERISTICAS: COR APROPRIA DA O
PRODUTO; SABOR E ODOR PROPRIOS DOS INGREDIENTES, TEXTURA
APROPRIADA; UNIFORMIDADE DE TAMANHO E FORMATO. REIDRATADA, EM
CONSERVA. ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE FOLHA DE FLANDRES,
INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 200G
DE PESO LIQUIDO DRENADO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE
OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONA IS,
NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. O PRODUTO DEVERA: REGISTRO NO MS. DE ACORDO A NTA 02 E 3 1
(DECRETO 12.486/78 DE 20/10/78. ABRANGENDO TODAS AS LEGISLACOES
VIGENTES PARA ESTE PRODUTO., MILHO VERDE EM CONSERVA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 23/2015.
PREGÃO ELE55/2014
18,18
0,00
0,00
3473
1483/2015
010.769.055/0001-14
6876 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE VINHO TINTO, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 24/2015.
PREGÃO ELE55/2014
12,66
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
2,90
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903021.0111000.282 - FICHA
3444
1441/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3449
Processo
1453/2015
CPF/CNPJ
003.169.808/0001-95
Fornecedor
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 147 / 264)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10
CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20
MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 146/2014.
, COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPAC. DE 200 ML, PACOTE COM 100 UND,
CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA, OS COPOS
DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,
RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO
DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE
TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA
INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O
SÍMBOLO DE IDENTIIF. DE MAT. PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO E M CAIXA
CONTENDO 2.500 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMB. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E
QUALIDADE.CONFORME A NORMA NBR 14865/2002., COPO PLASTICO
DESCARTAVEL, CAPAC. DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND, CONFECCIONADO CO M
RESINA TERMOPLASTICA TRANSLUCIDA , OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS,
ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS,
DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR
SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM
RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SIMBOLO DE
IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXA
CONTENDO 5.000 UNIDADES, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O SEU USO FINAL. A EMBALAGEM DEVERA
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E
QUALIDADE.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 34/201 4 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 236/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO ELE34/2014
49,70
0,00
0,00
PREGÃO PRE82/2014
14,87
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
44,80
0,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903022.0111000.282 - FICHA
3438
1479/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
3439
1478/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
, VASSOURA DE PELO TAM. GRANDE., DESENTUPIDOR DE WC, EM BORRACHA
SINTETICA DE 1ª QUALIDADE, MEDINDO 12 CM DE PROFUNDIDADE E 8 CM Ø
,
CABO DE PINNUS DE 55 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO, ACOPLADO A
BORRACHA, FORMANDO UM CONJUNTO TOTAL DE 70 CM. DEVERA TER ETIQUETA
CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,
ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE
LACRADO E SELADO.
///
rREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL D
E
CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2015.
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL
AO
CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE
DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. ///
REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,
3440
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 1522014.
1410/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO
COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE
DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO,
AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS
BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM
TAMPA ABRE E FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM
A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE
SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 151/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPU MA
DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO,
MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO
LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E
LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
PREGÃO PRE48/2014
2,16
0,00
0,00
3,99
0,00
0,00
(Página: 148 / 264)
3441
1412/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
3443
1440/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M
REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O
PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
4,60
0,00
0,00
3445
1445/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
PREGÃO PRE48/2014
3,55
0,00
0,00
3461
14805/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
PREGÃO PRE82/2014
9,52
0,00
0,00
3472
1485/2015
002.785.214/0001-46
6962 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANELAS,
TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO
CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO
CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G NO MINIMO POR PACOTE ,
REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 150/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIX A
DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE
PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO
FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº DA
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO
COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA SECRETAR IA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DE 1ª QUALIDADE, FOLHA
SIMPLES ABSORVENTE, MACIO, PICOTADO, ROLO COM 30M COMPOSTO POR
100% DE FIBRAS NATURAIS, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES E
REEMBALADOS EM FARDOS TOTALIZANDO 64 ROLOS. O ADJUDICATARIO DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE 2 DIAS UTEIS, LAUDO EMITIDO PELO IPT - INSTITUTO
DE PESQUISAS TECNOLOGICAS OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO
INMETRO COM OS SEGUINTES ENSAIOS: GRAMATURA MINIMA DE 15G/M²,
ESPESSURA MINIMA DE 0.85 EM MM/16 FOLHAS; CAPACIDADE DE ABSORCAO D E
AGUA ( TESTE DA GOTA ) INFERIOR A 35 SEGUNDOS; FATOR DE REFLETANCI
A
DIFUSA NO AZUL ( ALVURA ISO ) MINIMA DE 84%; COMPRIMENTO DE ROLO
MINIMO DE 30 MTS; LARGURA DO ROLO MINIMA DE 100 MM; Ø DO ROLO MINI MO
DE 95 MM; LARGURA DO TUBETE MINIMO DE 95 MM; Ø DO TUBETE MINIMO DE 42
MM; PESO ROLO MINIMO DE 70 GR E COMPOSICAO FIBROSA, PARA SECRETARI A
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 7/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 70/2015.
PREGÃO ELE 7/2015
50,40
0,00
0,00
3474
1482/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS,
PARA USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE
COMPRIMENTO X 4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON
FLORICA COM 10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M
REVESTIDA EM PLASTICO COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O
PRODUTO TER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
4,60
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
276,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903026.0210037.283 - FICHA
1965
846/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2766
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 149 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, POTENCIA DE
110 WATTS HO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME PEDID O
N. 846/2015.
1153/2015
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA VAPOR METALICO 250W E27 220V
TUBULAR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME
PREGÃO N. 7/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 68/2014.
PREGÃO ELE 7/2014
0,00
0,00
432,00
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CART A
CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
1.119,68
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903957.0111000.286 - FICHA
786
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
603
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
21.060,00
3067
1244/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PO, PRODUTO OBTIDO PELA
MISTURA DE: CACAU EM PO SOLUVEL, ACUCAR REFINADO, EXTRATO DE MALTE
E/OU MALTODEXTRINA PODENDO CONTER SAL, LEITE EM PO E/OU SORO DE
LEITE, VITAMINAS E MINERAIS, ALEM DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICI
AS
APROVADAS QUE CARACTERIZEM O PRODUTO. NAO DEVERA CONTER
CORANTES E CONSERVADORES. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
RESOLUCAO - RDC Nº. 12, DE 02/01/01, ANVISA/MS, RESOLUCAO - RDC Nº. 175 DE
08/07/03, ANVISA/MS, REOLUCAO Nº. 387 DE 05/08/99, ANVISA/MS, RESO LUCAO RDC Nº. 259/02, ANVISA/MS E RESOLUCAO - RDC Nº. 360, DE 23/12/03, ANVISA/MS.
PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 12 MESES. APARENCIA: PO FINO, HOMOGEN EO,
COR: MARROM, ODOR: CARACTERISTICO E SABOR: PROPRIO EMBALAGEM DE 40 0
GR, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 43/2014
E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 121/2014.
PREGÃO PRE43/2014
0,00
0,00
530,00
3487
1500/2015
020.409.484/0001-34
6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME
PREGÃO PRE15/2015
5.832,12
0,00
0,00
575
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 150 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO PÃO FRANCES 50 GR CADA, DEVE SER FABRICADO
COM MATERIAS - PRIMAS DE 1ª QUALIDADE, ISENTOS DE MATERIA TORROSA,
PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. SERA REJEITADO O
PAO QUEIMADO OU MAL COZIDO. SERA INTERDITO NA PANIFICACAO O EMPREG O
DE FARELO DE QUALQUER ESPECIE. E PERMITIDA A FABRICACAO DE PAO COM
FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS. E PROI BIDA
A FABRICACAO DE PAO, COM O EMPREGO DE MATERIAL CORANTE OU OUTRAS
FARINHAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
15/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUORSILISCICO À GRANEL COM NO MÍNI MO
21% DE H2SLF6, PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES,
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 98/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA
O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
2.784,00
PREGÃO PRE31/2014
0,00
0,00
2.216,00
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML. COMPOSICAO,
INGREDIENTE ATIVOS, D ACENTRINA 0.135%, D
- TETRAMETINA 0.10%,
PARMETRINA 0.10%, INGREDIENTES INERTES PARA 100%, EFICAZ CONTRA
MOSCA, MOSQUITOS E BARATAS E ELIMINA TAMBEM O MOSQUITO DA DENGUE,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1139/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,00
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO - MAPA SOV Nº 12908. COMPOSICAO:INGREDIENTE ATIVO: SAL,
POTASSICO DE N -(PLOSPHONO EYL) GLYCINE - ( GLIFOSATO POTASSICO)..........
620 G/L (62% M/V) - EQUIVALENTE ACIDO= 500G/L - OUTROS, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1208/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
564,00
006.539.331/0001-80
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO - MAPA SOV Nº 12908. COMPOSICAO:INGREDIENTE ATIVO: SAL,
POTASSICO DE N -(PLOSPHONO EYL) GLYCINE - ( GLIFOSATO POTASSICO)..........
620 G/L (62% M/V) - EQUIVALENTE ACIDO= 500G/L - OUTROS, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1221/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
564,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS PIACAVA N°. 5, PARA U SO
GERAL, COM BASE PLASTICA MEDINDO 18 CM X 5 CM X 3CM, ALTURA DAS
CERDAS DE 12 CM, LEQUE DE 27 CM, CABO DE 1.30 MT COM DIAMETRO DE 2 2 MM
FIXO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
37/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
595,00
PREGÃO PRE48/2014
0,00
0,00
3.518,00
1828
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
1829
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
2702
11394/2015
003.169.808/0001-95
2859
1208/2015
2861
1221/2015
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
2251
1011/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
2574
1092/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 151 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO COMUM, SACO REFORÇADO, VIRGEM, COR PRETO, SUPORTANDO 10
KILOS TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, PACO TE
COM 100 UNIDADES, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3447
1496/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE LONGO COM PORCA E COM INSERTO
METALICO EM P.P 3/4" COM VEDACAO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA A
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1495/2015.
DISPENSA D
/0
516,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
0,00
562,65
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
2.217,80
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014.
1332
459/2015
002.352.747/0001-34
6595 - COMERCIAL TRADING LTDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRÇEO
48/2014.
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
, PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03.
/// REFERENT E AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014.
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
9.160,26
2389
10294/2015
013.794.931/0001-50
5906 - ALIANZZA COMERCIO DE ARTEFATOS DE C
PREGÃO PRE84/2014
0,00
0,00
2.368,95
2390
1028/2015
007.525.680/0001-06
6780 - PAULO CESAR CATALDO-ME
PREGÃO ELE61/2014
0,00
0,00
1.529,86
2708
0/0
011.991.514/0001-72
5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA
, TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0.40 DE Ø POR 1.50 MTS DE COMPRIMENTO.,
TUBO DE CONCRETO ARMADO 0.60 DIAMETRO POR 1.50 MT DE COMPRIMENTO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 84/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 271/2014.
, ACABAMENTO MEIA CANA PARA FORRO PVC COM 6 METROS, FORRO DE PVC
BRANCO BARRA COM 6 M X 20 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE M ATERIAL
DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 312/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO 1.50 DIAMETRO POR
1.50 MT DE COMPRIMENTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
PREGÃO PRESENCIAL N. 18/2015.
PREGÃO PRE18/2015
0,00
0,00
18.684,00
2824
1115/2015
002.351.006/0001-39
5805 - GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSAO DE ASFALTO RL 1C A GRANEL, PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 41/2014 E AT
DE REGISTRO DE PREÇO N. 120/2014.
PREGÃO PRE41/2014
0,00
0,00
20.431,97
3448
1497/2015
054.816.996/0001-37
4881 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA
, SELO MECANICO TIPO 21 - UTILIZADO EM VARIOS MODELOS DE BOMBA D AGUA
USADO EM SERVICOS GERAIS ONDE O FLUIDO NAO SEJA AGRESSIVO
QUIMICAMENTE ( EX: AGUA, OLEO, LUBRIFICANTES SOLUCOES AQUOSA, ETC
)
AO ELASTOMERO ( BUNA N ) EM PRESSOES DE ATE 12 KGF/CM² E TEMPERATU RA
DE ATE 90ºC TAMANHO 1", SELO MECANICO T16 5/8".
/// REFER
ENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1497/2015.
DISPENSA D
/0
187,60
0,00
0,00
3486
47/2014
018.033.786/0001-09
6832 - BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADA A QUENTE
PREPARADA COM AGREGADOS PETREOS, CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO,
PROCESSOS E MISTURA, NAO EMULSIONADO, PARA APLICACAO A FRIO EM
MANUTENCAO DE PAVIMENTOS (TAPA - BURACOS), QUE PODE SER ESTOCADA
POR ATE 12 MESES, CAPAZ DE SER APLICADA MESMO EM BURACOS COM AGUA,
EM PERIODOS DE CHUVA, SEM A PERDA DE SUA COESAO E ADERENCIA AO
PAVIMENTO ANTIGO, DISPENSANDO PINTURA DE LIGACAO, (SACOS DE RAFIA DE
25 KG), SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREG ÃO
N. 47/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 304/2014.
PREGÃO ELE47/2014
1.900,00
0,00
0,00
3489
1411/2015
011.991.514/0001-72
5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA
PREGÃO PRE 8/2015
7.600,80
0,00
0,00
N.
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 152 / 264)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, SECRETARIA DE SERVIÇO
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
124/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
S
.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
1329
517/2014
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU LISO 11R X 22.5, PARA A SECRETARIA D
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 102/2014.
2254
978/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 102/2014.
2583
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA 93230068 PARA O VEÍCUL
CELTA 1.0, ANO 2005 DE PLACA DBA 9663 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
219/2014.
E
DE
DE
O
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
2.394,00
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
508,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
486,34
N.
2631
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA 93230068 DO VEÍCULO CE LTA
1.0, ANO 2005 DE PLACA DBA 9659 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPA
IS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2012 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2012
0,00
0,00
486,34
2637
0/0
011.371.179/0001-00
6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO
, FILTRO 47132346;, ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL 1930992;, ELEMENTO DO
FILTRO 4992333;, ELEMENTO DO FILTRO 4992079;, ELEMENTO FILTRO 7144
8723.
/// REFERNTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA
ESCAVADEIRA, ANO 2012 E MODELO E215 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
225/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.710,34
2638
0/0
011.371.179/0001-00
6570 - LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO
, DISCO DE FREIO 80902400Z;, DISCO INTERMEDIARIO 0605800Z;, CARCAÇ A ANEI
DE FREIO (ACIONADOR) 152500;, ANEL DE BORRACHA 117710;, ANEL DE
SEGURANÇA 116490;, EIXO ACIONADOR 201870. /// REFERENTE AQ
UISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VALTRATOR ARADO, ANO 2004, MOD E PLACA
785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/20 14 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 225/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
1.795,49
2639
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA DE CORRER 211843406E,
PARA O VEÍCULO KOMBI, ANO 2002 DE PLACA CZ 4188 DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
130,00
0,00
2640
0/0
016.722.128/0001-07
6496 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
4.153,78
2822
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, CX SATELITE BF 8T4200C;, TAMPA DA CAIXA SATELITE (CARTOLA) 6C114 027AC;,
ARRUELA DE ENCOSTO DA CAIXA SATELITE T14525217A;, ANEL TRAVA PONTA DO
PINHÃO 04183554;, RETENTOR DO PINHÃO BG5X4676CA.
///
REF
ERENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1317E,
ANO 2007 DE PLACA DBA 9679 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 224/2014.
, FAROL COMPLETO LE C/ LAMPADA 5U0941007C;, MAÇANETA INTERNA DA PO RTA
LE/LD 5Z0837114;, FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR 36115561;, FILTRO D
E AR
032129620C. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇ ÃO DO
VEÍCULO SAVEIRO, ANO 2012 DE PLACA DMN 8990 DA SECRETARIA DE SERVI ÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
408,49
0,00
2832
11086/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
, PNEU 185 X 60 R14, PNEU 175 X 70 R13., PNEU 195 70 R15C. ///
REFRENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
7.130,00
DISPENSA D
0,00
356,40
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3403
1451/2015
013.001.378/0001-51
5779 - HEROIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 153 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CORRENTE 30 DENTES PARA MOTO SERRA, CORRENTE 36 DENTES PARA MOTO
SERRA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1451/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110001 - CONV. CONSTR. ETE (DAEE) - CONTRAPARTIDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110001.301 - FICHA
3105
0/0
074.602.616/0001-79
7009 - HIDRODUCTIL TUBOS E CONEXOES LTDA
, LUVA LJGS 500 MM;, TUBO FOFO TCL 500X1470MM;, LUBRIFICANTE GALÃO
3,6
LITROS.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO,
PARA A
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVE L,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
3.846,00
, COTOVELO PVC DE 90º BRANCO PARA ESGOTO 6"., LUVA DE CORRER PVC
MARROM BOLSA/BOLSA COM ANEL 2". /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 59/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 317/2014.
PREGÃO ELE59/2014
0,00
0,00
1.465,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
2378
952/2015
004.418.934/0001-07
6779 - CENTER SPONCHIADO LTDA
2497
0/0
057.372.724/0001-83
140 - JOEL DE SOUZA-MATERIAIS P/ CONSTR. L
, TUBO GALVANIZADO 1.1/2";, LUVA 1.1/2".
/// REFERENTE AQ
UISIÇÃO DE
MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, SECRETARIA
DE SEVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
779,31
2569
1094/2015
011.230.004/0001-82
6901 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS- COM
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CAVALETE EM POLIPROPILENO 3/4 CONFORM E
NBR 11304, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 45/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
1.599,00
0,00
2825
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, TUBO PVC PBS CL15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
CONFORME C.I. 042/2015 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.975,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
RURAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2 014
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 46/2014.
PREGÃO PRE19/2014
0,00
0,00
3.173,47
E
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
1855
805/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
3008
1251/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO IDEAL PARA
APLICACAO DE DEFENSIVOS E OUTROS PRODUTOS NA AGRICULTURA EM GERAL.
TANQUES DE 20L ERGONOMICOS: TANQUE SIMETRICO, ALAVANCA PODE SER
ACIONADA COM A MAO DIREITA OU ESQUERDA, SEM USO DE FERRAMENTAS.
SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO
DA VALVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO. LANCA CURVA E ACUMULADOR
DE PRESSAO EM COBRE. MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO E A CORROSAO:
CHASSIS DE PLASTICO REFORCADO. DE FACIL MANUTENCAO E SUBSTITUICAO
DE PEÇAS. VERSATILIDADE: PARA CADA ACESSORIO, UM USO DIFERENCIADO.
ESPECIFICACOES: PESO:6KG CAPACIDADE:20L DIMENSOES: C:58 L :40 E :2
2,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1251/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
378,00
3018
1269/2015
001.353.146/0001-83
754 - AGROVALE COMERCIAL DE RACOES LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO IDEAL PARA
APLICACAO DE DEFENSIVOS E OUTROS PRODUTOS NA AGRICULTURA EM GERAL.
TANQUES DE 20L ERGONOMICOS: TANQUE SIMETRICO, ALAVANCA PODE SER
ACIONADA COM A MAO DIREITA OU ESQUERDA, SEM USO DE FERRAMENTAS.
SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS: TANQUE, BOMBA, CABO
DA VALVULA E BICO, EVITANDO ENTUPIMENTO. LANCA CURVA E ACUMULADOR
DE PRESSAO EM COBRE. MAIOR RESISTENCIA AO IMPACTO E A CORROSAO:
CHASSIS DE PLASTICO REFORCADO. DE FACIL MANUTENCAO E SUBSTITUICAO
DE PEÇAS. VERSATILIDADE: PARA CADA ACESSORIO, UM USO DIFERENCIADO.
ESPECIFICACOES: PESO:6KG CAPACIDADE:20L DIMENSOES: C:58 L :40 E :22, PARA
APLICAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PEDIDO N. 1269/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
189,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010.304 - FICHA
2729
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 154 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0111000.304 - FICHA
115
0/0
007.123.800/0001-49
6299 - ICANP - INST. CAM. DE ADM DE NEG E PR
, REFERENTE AO SERVIÇO E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, VISANDO O
CADASTRAMENTO DOS MESMOS NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV ENTRE
OUTROS), SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE
N. 28/2013
CONVITE
28/2013
0,00
0,00
10.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010.304 - FICHA
2355
0/0
000.609.951/0001-62
2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DO RECEPTOR E CONSERTO DO
INTERFACE DO EQUIPAMENTO (RADIO DE AUTOMOÇÃO), DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
385,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
1980
830/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NA ROCADEIRA MAC SPARTA 42 BP, PA RA
MANUTENÇÃO DE RUAS E DIVERSOS LOCAIS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 830/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
122,00
2360
938/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
, REFERENTE AO CONSERTO DA PLACA VIBRATORIA DE ASFALTO, UTILIZADA
PARA COMPACTAÇÃO DE MASSA ASFALTICA APLICADA EM CAVIDADES,
BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PEDIDO N. 938/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.390,00
2362
9358/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
, REFERENTE AO SERVICO DE USINAGEM, PARA MÁQUINA DE VARRIÇÃO
MECANICA , PARA COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO
N. 935/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
320,00
3133
1296/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
, CONREFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA STIHL
- FR 220.,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1296/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
496,80
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
2075
894/2015
012.363.715/0001-98
5195 - DIEGO FERNANDO MARTINS DA SILVA MA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE USINAGEM, PARA RETRO ESCAVADEIRA DE PLAC A
CPV 7393, ANO 2001, MODELO FB 80.3, CABINADA E COR LARANJA, SECRET ARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 894/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
480,00
2572
1095/2015
058.512.096/0001-57
4239 - TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA T
, SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MARCA FIAT ALLIS, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS MARCA FIAT ALLIS. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 248/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
49.050,80
DISPENSA D
0,00
22.095,53
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 155 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0110010.304 - FICHA
2255
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ETA I DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL ,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 22/2015 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015.
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
0,00
20.000,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903944.0111000.304 - FICHA
746
3222
0/0
014.095.979/0001-33
6787 - GERMEK - LOCAÇAO E MANUT. DE MAQ. E
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.200 M DE TUBOS DE ALUMINIO PARA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL,
DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
1327/2015
047.471.412/0001-73
6992 - SUPER TRAFO COMERCIO E CONSERTO
, REFERENTE A MANUTENCAO E REFORMA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO A
OLEO, MODELO ROMAGNOLE, 112,5 KVA, VOLUME 120 L, VOLTAGEM AT 13.80 0 A
12.600, VOLTAGEM BT 220/127 VOLTS, DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1327/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.900,00
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903957.0111000.304 - FICHA
179
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
180
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
181
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS ,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
237
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N.
78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
78,24
782
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
1838
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE TONER,
MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO LOCADO, QUANDO
NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
CONVITE N. 15/2014 E CONTRATO N. 30/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
600,00
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,57
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903958.0111000.304 - FICHA
219
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 156 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 06/2014,
CONTRATO 19/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903978.0111000.304 - FICHA
364
0/0
002.363.548/0001-21
1235 - ANACONDA AMBIENTAL E EMPREENDIME
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DOMICILIARES COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME O 3º ADITMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E PREGÃO PRESENCIAL N. 56/2012.
PREGÃO PRE56/2012
0,00
0,00
79.415,05
1733
0/0
017.188.240/0001-64
6925 - NOVA OPCAO SERV DE LIMPEZA URBANA L
, REFERENTE AO SERVIÇO VISANDO À COLETA DE LIXO, TRANSPORTE,
ADMINISTRAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 04/2015 E
CONTRATO N. 16/2015.
PREGÃO PRE 4/2015
0,00
0,00
213.809,75
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1284
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
45.070,80
2727
0/0
019.934.239/0001-67
6982 - JAPISA SERVICOS LTDA ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DAS PRAÇAS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
CONTRATO N. 27/2015 E CARTA CONVITE N. 11/2015.
CONVITE
11/2015
0,00
0,00
15.000,00
2794
0/0
057.313.439/0001-91
6986 - CAMAR LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE EQ
, REFERENTE AO SERVIÇO DE 7 DIAS DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO
A GASOLINA 2 TEMPOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 037/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.780,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.720,00
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905228.0111000.307 - FICHA
2704
1141/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAVADORA COM MANGUEIRA 1/2 COM 25 METROS
750 LIBRAS DE PRESSAO, TRIFASICA 220V, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1141/2015.
-
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905234.0111000.307 - FICHA
3005
1239/2015
010.974.610/0001-40
4682 - AGRIBEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 157 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
310,00
0,00
127.719,09
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROCADEIRA MODELO FS220 A GASOLINA,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1239/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.44905242.0111000.307 - FICHA
2174
994/2015
000.640.470/0001-10
6693 - EDGE INFORMATICA LTDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MINI RACK 19 X 7 US, ALTURA 341 MM,
PROFUNDIDADE 450 MM, LARGURA 19" NA COR PRETO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 994/2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
5.626,34
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADITAMENTO D E
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
27.000,00
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
183,00
/0
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903007.0131000.323 - FICHA
572
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
2057
886/2015
016.586.871/0001-79
6842 - MULT FARMA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2059
890/2015
016.586.871/0001-79
6842 - MULT FARMA LTDA
2776
1150/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
3446
1495/2015
007.388.346/0001-58
5461 - V & C FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 158 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FLUTICASONA, PROPIONATO DE .
250MCG 60 DOSES SPRAY. AEROSSOL ORAL, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARI A
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 9/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG,
EM COMPRIMIDO, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 9/2015.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
127,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ALPRAZOLAN 1 MG, PARA
ATENDIMENTO A PROCESSO JUDICIAL, PACIENTES BENEDITA APARECIDA DE
SOUZA E ELIZA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 291/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
35,91
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO PANGAMICO 60MG + ACIDO
GAMA-AMINO-BUTIRICO 60MG + VITAMINA B6 60MG + ZINCO QUELATO 15MG+
VITAMINA D3 15 M + MAGNESIO QUELATO 50MG - 60 CAPSULAS, PARA PACIENTE
EM PROCESSO JUDICIAL MARIA DAS GRAÇAS LIMA BARBOSA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1495/2015.
DISPENSA D
/0
47,00
0,00
0,00
, ALBENDAZOL COM 400 MG., CLORIDRATO DE TIAMINA COM 300 MG.,
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CX COM 4 CPR, METOCLOPRAMIDA 10 MG.,
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 194/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
2.905,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
1349
304/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
E
1639
678/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
, LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG., LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG.,
HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214),
CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
0,00
11.233,00
2329
0/0
007.024.772/0001-02
4577 - ACACIA M.D. COMERCIAL LTDA - EPP
, FLUCONAZOL COM 150 ML;, GLICAZIDA 30 MG LIBERAÇÃO PROLONGADA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
78/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 277/2014.
PREGÃO PRE78/2014
0,00
0,00
4.941,29
2554
1100/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO METRONIDAZOL COM 250 MG,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 289/2014.
PREGÃO PRE83/2014
0,00
0,00
280,00
2555
1096/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, HALOPERIDOL COM 1 MG., CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG,
METRONIDAZOL 500 MG / 5 G. GELEIA VAGINAL
- BISNAGA COM 50 GR.
///
REFERETE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 130/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
2.700,00
2558
1101/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E A TA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 65/2015.
PREGÃO ELE88/2015
0,00
0,00
2.340,00
2657
1085/2015
043.295.831/0001-40
4698 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ESTROGENIOS CONJULGADOS 0,3
MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃ O
N. 94/2014 E ATA DE REGITRO DE PREÇO N. 2/2015.
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
1.617,84
2659
1088/2015
065.817.900/0001-71
3430 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 MG,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
2.550,00
2660
1089/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC , REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IVERMECTINA COM 6 MG,
PREGÃO PRE44/2014
0,00
0,00
150,00
2661
1090/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
PREGÃO PRE94/2014
0,00
0,00
2.464,00
3437
1489/2015
081.706.251/0001-98
6495 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC
PREGÃO PRE44/2014
760,00
0,00
0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃO N.
44/2014 E ATA DE REGISTO DE PREÇO N. 129/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE FLUOXETINA COM
20 MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME
PREGÃO N. 94/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 13/2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 159 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO MDO MEDICAMENTO MALEATO DE
DEXCLORFENIRAMINA COM 2 MG., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO
N. 2214), CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
129/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0130054.323 - FICHA
3074
1301/2015
056.573.967/0001-17
5727 - KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA COM ELASTICO NAS PONTAS
VERDE TAMANHO OFICIO, PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 297/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
424,80
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2367
9640/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PEÇRO
N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
908,00
2477
1065/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110
MM,
TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12
DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
83,40
, JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFECCIONADO
EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA
PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O
EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO
ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO GG,
CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO E
DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELH O.
INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA
DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA CURTA, TAMANHO
G, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO ESQUERDO DO
PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO
JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA
MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM MANGA LONGA,
TAMANHO G, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO LADO
ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O COMPRIMENTO
5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA COR BRANCA COM
MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFECCIONADO EM TECIDO OXFORD, BOLSO DO
LADO ESQUERDO DO PEITO E DOIS BOLSOS NA PARTE DO QUADRIL. O
COMPRIMENTO 5 CM ACIMA DO JOELHO. INCLUIR O EMBLEMA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA ISABEL NA MANGA DO LADO ESQUERDO., JALECO NA CO R
BRANCA COM MANGA LONGA, TAMANHO M. /// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PEDIDO N. 1059/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
825,00
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
282,40
01.09.01.10.301.0039.2029.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903023.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903023.0530003.325 - FICHA
2429
1059/2015
019.867.275/0001-55
6807 - MARIA DE FATIMA CARACA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903028.0230043.324 - FICHA
2097
901/2015
017.209.732/0001-99
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 160 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
36,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
37,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
38,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
39,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
40,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, PALMILHA SINTETICA PELO SISTEMA
STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42.
/
//
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SERVIDORES DA
UBSI, UBSII E UBSIII, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 219
3),
CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0130058.323 - FICHA
2774
11499/2015
061.613.881/0001-00
2553 - DAKFILM COMERCIAL LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA, MEDIDA
:
0.25 MM X 8 MM, CADA CAIXA CONTEM 100 UNIDADES, PARA ATENDIMENTO A
PROCESSO JUDICIAL, PACIENTE RENAN MIRANDA CARÇA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 71/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 27/2015.
PREGÃO ELE71/2014
0,00
0,00
217,50
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL PARA ULTRASSOM COM 2 LTS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 89/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
118,02
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVI TE N.
53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
938,88
0,00
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
2789
1156/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0131000.327 - FICHA
138
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903957.0230043.328 - FICHA
779
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 161 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N.
31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33904712.0131000.329 - FICHA
121
0/0
1849 - RECEITA FEDERAL.
, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
PASEP, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015.
-
DISPENSA D
/0
0,00
11.526,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.666,95
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
0,00
908,00
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
3425
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530006.338 - FICHA
2366
9660/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
2510
1066/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
, ALMOFADA PARA CARIMBO, DE FELTRO, AZUL, MEDIDA INTERNA 70 X 110
MM,
TAMANHO 03., CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM PONTA FACETADA PAR A
TRACOS 1 A 3 MM., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFI CIO, 12
DIVIS. CRISTAL. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON SUMO PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 301/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
97,90
0,00
3435
1499/2015
015.725.489/0001-36
6818 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA GOMA BRANCA ESCOLAR Nº. 20 MACIA ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N.
80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 299/2014.
PREGÃO PRE80/2014
138,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
950,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903022.0530029.338 - FICHA
3432
1492/2015
062.144.308/0001-68
6711 - EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 162 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE
RESIDUO INFECTANTE, RESISTENTE DE SOLDA CONTINUA, UNIFORME E
HOMOGENIA, COR BRANCO LEITOSO, SUPORTANDO 30 KG TENDO SUA
CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO HOSPITALAR, PACOTE 100
UNIDADES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME
PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 148/2014.
3433
1493/2015
013.703.567/0001-76
6961 - UNAPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTI
3434
1494/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL INTERFOLHADO 22.5 X 2
.5
CM, NA COR BRANCA, FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, EMBALADO
EM FARDO CONTENDO 1000 FOLHAS, DEVERÁ ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM,
TODAS AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO INCLUSIVE SUA COMPOSIÇÃO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N.
7/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 72/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0%
A
2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12,5. NO ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR:
DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES
DE PRIMEIROS SOCORROS, NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O
PRODUTO DEVERA SER EFICAZ NA LIMPEZA, LAVAGEM DE ROUPAS E NO
COMBATE A LARVA DO MOSQUITO DA DENGUE. O LICITANTE ARREMATANTE
DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO,
FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O
REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E
AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E
PARA O DISTRIBUIDOR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215
),
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO ELE 7/2015
1.860,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE48/2014
357,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100
ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ
/L,
OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE
POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
365,01
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
275,48
74,32
CONVITE
0,00
0,00
4.600,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
2772
1160/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903950.0530029.341 - FICHA
470
0/0
003.863.392/0001-00
5592 - LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP
25/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 163 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME
CONTRATO N. 66/2014 E CARTA DE CONVITE N. 25/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
208,32
0,00
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0131000.350 - FICHA
2386
10499/2015
000.979.499/0001-20
4397 - MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO - X OCLUSAL 10 - 41, CONTENDO
25 UNIDADES CADA CAIXA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CÓDIGO N. 22 23),
CONFORME PEDIDO N. 1049/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
220,00
2427
1054/2015
007.620.849/0001-07
5222 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS L
, ALVEOLITEM, CONTENDO 20 ML CADA FRASCO, COMPOSIÇÃO:
PARAMONOCLOROFENOL, IODOFORMIO, RESINA BRANCA E EXCIPIENTES.,
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA, ATOXICO, NAO ESTERIL, TAMANHO
UNICO, GRAMATURA 20G/M² COM VELCRO, DE POLIPROPILENO CONTENDO 10
UNIDADES CADA PACOTE., AMALGAMA ALTO TEOR DE COBRE, CONTENDO CADA
CAIXA 500 ( QUINHENTAS ) CAPSULAS DE 02 ( DUAS ) DOSE., PO BICARBO
NATO
PARA PROFILAXIA., AMALGAMA ALTO TEOR DE COBRE, CONTENDO CADA CAIXA
500 ( QUINHENTAS ) CAPSULAS DE 01 ( UMA ) DOSE. /// REFERE
NTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ((CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PEDIDO N. 1054/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.048,20
, ANESTESICO CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRESSINA 0.03 UI/ ML,
CONTENDO 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA CAIXA., ANESTESICO TOPICO GEL,
CONTENDO 12 GR CADA FRASCO., ANESTESICO 1:100.000. COMPOSICAO:
CLORIDRATO DE LIDOCAIANA 20. MG, EPINEFRINA BASE 10.0 UG, EXCIPIEN TE DE
Q.S.P. 1.0 ML, EXCIPIENTE BISSULFITO DE SODIO, CLORETO DE SODIO E
AGUA
PARA INJECAO, CONTENDO CADA CAIXA 50 TUBETES DE 1.8 ML CADA.,
ANESTESICO 1:100.000 CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% ( 20 MG/ML );
EPINEFRINA 0.018 MG; EXCIPIENTES ( CLORE TO DE SODIO; METABISSULFITO DE
POTASSIO; EDEDATO DISSODICO; AGUA PARA INJETAVEIS
- Q.S.P ), CAIXA 50
TUBESTES DE 1.8 ML /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 136/2014.
PREGÃO PRE51/2014
0,00
0,00
2.649,40
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
273,35
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018 - EST - SORRIA SÃO PAULO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903010.0230018.351 - FICHA
2050
868/2015
006.968.511/0001-88
4516 - DISTRIBUIDORA TERMINAL SAO PAULO L
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903999.0131000.353 - FICHA
2084
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 164 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SAÚDE BUCAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903999.0530011.362 - FICHA
2013
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(DST), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
971,09
, PISTÃO 0.50 0401980412;, ANEL 0,50 030198151H;, BRONZINA BIELA 025032198701;,
BRONZINA MANCAL 030198701C;, JUNTA COM RETENTOR 036103383AM;, FILT RO
OLEO MOTOR 036115561;, OLEO PARA MOTOR GVN052195M2;, CABEÇOTE
COMPLETO 036103353AQ;, CORREIA DENTEDA 030109119AB;, ROLAMENTO
ESTICADOR 030109243K;, VELAS DE IGNIÇÃO 101905609;, BOMBA DA AGUA
036121005H;, BOMBA DE OLEO 030115105P.
/// REFERENTE AQUI
SIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN
8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
4.708,42
, PNEU 175 X 70 R13., PNEU 165 X 70 R13. /// REFERENTE AQU
ISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PRA SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N.2223),
CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
1.262,00
PREGÃO PRE77/2014
0,00
0,00
7.251,64
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
2423
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0131000.369 - FICHA
2333
1012/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2142
920/2015
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 165 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO LEVE MARCA
FIAT DUCATO DE PLACA DBA 9673 DO SETOR AMBULÃNCIA (CÓDIGO N. 2223)
,
CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014.
2856
1210/2015
011.792.674/0001-92
4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA
O VEÍCULO KOMBI DE PLACA DMN 8967 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N .
2223), CONFORME PEDIDO N. 1210/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
2862
1217/2015
011.792.674/0001-92
4878 - CAMILA APARECIDA DE SIQUEIRA ROCHA
, REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO E CODIFICACAO DE CHAVE, PARA
O VEÍCULO KOMBI DE PLACA DMN 8968 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N .
2223), CONFORME PEDIDO N. 1217/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
120,00
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ANDRE
HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, NO DIA 23/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORM
E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 117/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGERIO AUGUSTO
OLIVEIRA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE RAY PIERO FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
400,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
400,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO PLANO OPERATIVO
- INCENTIVO À QUALIDADE E
PRODUTIVIDADE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015 DA SECRETARIA SAÚDE.
DISPENSA D
0,00
0,00
60.000,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A
QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP
E
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
4.800,00
0,00
PREGÃO PRE71/2014
0,00
0,00
6.069,58
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3414
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
3469
0/0
077.992.168-24
2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0131000.378 - FICHA
452
0/0
056.898.356/0001-49
172 - IRMANDADE DA STA CASA DE MISER. SAN
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3341
0/0
006.283.388/0001-61
7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0130017.381 - FICHA
2478
1046/2015
082.478.140/0001-34
6873 - SALVI LOPES E CIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 166 / 264)
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, IMOBILIZADOR DE CABECA E NUCA COM APOIO LATERAL PARA A CABECA,
CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA IMPERMEAVEL, E ABERTURA PARA
SAIDA DE LIQUIDO PELO OUVIDO, MEDIDAS: 400 X 210 MM, CONJUNTO PARA
PARTO CONTENDO: 02 PARES DE LUVAS DESCARTAVEL, 01 LENCOL
DESCARTAVEL ( 2.00 X 0.90 M ), 01 LENCOL DESCARTAVEL ( 1.00 x 0.90
m ), 01
AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO, 01 ABSORVENTE HOSPITALAR, 2
PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO, 2 ENVELOPES DE ALCOOL GEL, 01 SACO
PLASTICO BRANCO DE 20 LTS, 01 ENVELOPE COM 10 UNIDADE
S DE GAZE
ESTERILIZADAS, 01 BISTURI ( LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, ESTERIL, ATO
XICO,
APIROGENICO Nº. 22 COM CABO PLASTICO, 02 CORT CLAMP UMBILICAL EM
PLASTICO, LANTERNA CLINICA COMPACTA, TIPO DE BOLSO, COM CORPO EM
METAL ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AA OU AAA, CAIXA DESCARTE COM
PERFURO CORTANTE 03L, BANDAGEM TRIANGULAR CONFECCIONADA EM
ALGODAO, POSSUI TAMANHO UNICO, CUJA MEDIDA E A PADRAO UTILIZADO
MUNDIALMENTE NO RESGATE., MANTA TÉRMICA - MANTA COBERTOR TERMICA
ALUMINIZADA; - CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADA DE 23 MICRONS; INDICADA PARA O RESGATE DE PACIENTE, QUANDO FOR NECESSARIO MANTER
O CALOR DO CORPO, EVITANDO O "CHOQUE TERMICO"; - PRODUTO INFLAMAVEL
(MANTER LONGE DO FOGO); - TAMANHO 2,10 X 1,40 - ADULTO., MASCARA N95.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SAMU,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
71/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/2015.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903036.0131000.381 - FICHA
2854
1191/2015
001.447.737/0001-10
5834 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE
, COLCHONETE DE ESPUMA DENSIDADE 26, FABRICADO EM CORVIN NAUTICO
SINTETICO, NA COR AZUL ESCURO, TAMANHO MEDIO: DIMENSOES 180.0
CMX64.0CMX5.0CM (CXLXA). PESO APROXIMADO DE 3KG., PISO PARA BARRA
PARALELA CONFECCIONADO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS
GRANDIS, SERRAFIADO, ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO RAVENA, NA
COR AZUL ESCURO. DIMENSOES 236.0CMX0,99CMX3,0 CM (CXLXA). ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FISIOTERAPIA
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1191/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.325,27
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA
2358
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, FILTRO OLEO MOTOR 46.761.805;, FILTRO DE R 46.723.321;, FILTRO E
COMBUSTIVEL 46.817.415. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA
MANUTEÇÃO DO VEICULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
2.189,64
2370
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 46.805.830;, FILTRO DE AR 46.468.01 2;, FILTRO
DE COMBUSTIVEL 46.769.601. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA
S PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA DBA 9652 E VEICULO FIORINO DE
PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
454,88
2371
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RADIADOR DO MOTOR 46789322 DO VEICULO
DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
476,42
2373
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, BOMBA DA EMBREAGEM (CILINDRO MESTRE) 46516374;, FILTRO LUBRIFICA NTE
46.796.687;, FILTRO DE AR 46.723.245;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 46.74 1.119. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO, ANO 2010 E PLAC A
DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 9CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2015.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
570,17
2422
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
7.367,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
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Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 1.314.884.080;, FILTRO DE AR (ELEMENTO)
1.312.764.080;, COXIM DO RADIADOR 1.311.209.080;, JUNTA TAMPA DE V ALVULAS
5.03.883.382;, BOMBA DE ALTA PRESSÃO (INJETORA) 504.044.193;, CANE
CA DO
FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETA 1.317643080;, BUCHA ELASTICA DA BANDEJ
A
DIANTEIRA 1.304.641.080;, BUCHA MANCAL TRASEIRA SUSENSÃO DINATEIRA
1338370;, SENSOR 46.469.868.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P
EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3465
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
3466
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
3467
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
3468
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
3470
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
3471
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
3475
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
3476
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
3477
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DO CAMBIO 2377111211, PARA O
VEICULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 217/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE OLEO 026919081, PARA O
VEICULO VW GOL, ANO 2007 DE PALACA DBA 9689 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 217/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AH 56M915105E, PARA O VEICU
LO
VW GOL, ANO 2007 DE PLACA DBA 9685 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 217/2014.
, INTERRUPTOR DE OLEO 026919081;, BATERIA DE 60 AH 56M915105E.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL,
ANO 2012 DE PLACA EOD 5116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
, ANEIS DO MOTOR 2995645;, RETENTOR DO MOTOR 504101720;, GUARNIÇÃO
MOTOR TRASEIRO 504018307;, GUARNIÇÃO MOTOR DIANTEIRO 504052452;,
MANGUEIRA DO MOTOR 1307421080;, MANGUEIRA DO MOTOR 1312318080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA VEICULO FIAT
DUCATO ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
93,33
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
11,94
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
447,62
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
459,56
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
1.441,09
0,00
0,00
, OLEO MOTOR 7.088.486;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 1.314.884.080 ;, CAMISA
MOTOR 2.995.669;, GUIA DE VALVULAS 5.040.533.806;, VALVULA TERMOST
ATICA
504.026.442;, BRONSINAS DE BIELA 2.996.415;, BRONZINAS DE MANCAL S
TD
2.996.476;, TUBO COLA/LOCTITE 7.082.070;, JUNTAS DO MOTOR 504.049.
360;,
RETENTOR DISTRIBUIÇÃO 4.004.910;, RETENTOR COMANDO 51.751.658;,
RETENTOR DA HASTE DE VALVULAS 400101573;, TENSOR DA CORREIA DO
ALTERNADOR 465246692;, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA 504101355;, PLA TO
DE EMBREAGEM 46519851;, DISCO DE EMBREAGEM 46543360;, COLAR DE
MEBREAGEM 46465174;, BOMBA D'AGUA 46516713;, VALVULA DE ESCAPE
46727856;, TUCHO HIDRAULICO 4733350;, MANGUEIRA DO RETORNO OLEO
1344971080;, MANGUEIRA AGUA 136000680;, VALVULA DE ADMISSÃO 465278
55;,
ADITIVO RADIADOR 51820784, ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR
504410675;, ROLAMENTO GUIA CORREIA ALTERNADOR 504086751. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT
DUCATO, ANO 2012 DE PLACA DJM 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 218/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA COMPLETA 504.083.122, PARA O
VEICULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DJL 0083 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 218/2014.
, LAMPADA FAROL H1.12V 14145090;, LAMPADA FAROL H7.12V 14145065.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO,
ANO 2010 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
12.349,62
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
453,88
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
666,70
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
446,65
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 168 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FAROL COMPLETO ESQUERDO 51799629;, TUBO FLEXIVEL (MANGUEIRA DE
COMBUSTIVEL) 51759053;, FILTRO DE COMBUSTIVEL (PARTIDA) FREIO 4647 4249.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE
PLACA DBA 9652 E FIORINO DE PLACA DVI 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 218/2014.
3478
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, FREIO TRASEIRO (JG DE SAPATAS) 51.790.554;, TAMPA DO RESERVATORI
O
AGUA RADIADOR 46.441.858. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
190,74
0,00
0,00
3479
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, CUBO DA RODA TRASEIRA 46736515;, TERMINAL ESFERICO AXIAL 5173637
2;,
BARRA ESTABILIZADORA 46308743;, COIFA CX DIREÇÃO 4642963;, COXIM B RAÇÃO
OCILANTE 46447470.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO, ANO 2008 DE PLACA DVI 2822 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
855,94
0,00
0,00
3480
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
PREGÃO PRE72/2014
9.383,72
0,00
0,00
3481
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, OLEO DE MOTOR 70.86.837;, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE 70.85.110; , FILTRO
DE AR 46.76.1885;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.80.60073;, CORREIA DEN
TADA
70.83.436;, TUBO DE COLA/LOCTITE 70.82.070;, GUIAS DE VALVULAS 55.
23.6286;,
JUNTAS DO MOTOR 70.35.015;, RETENTOR DISTRIBUIÇÕES 70.84.087;, RET ENTOR
DO COMANDO 70.83.236;, RETENTOR DO VOLANTE 70.84.149;, RETENTOR DA
HASTE DE VALVULAS 70.83.335;, MANGUEIRA 70.83.451;, TUBO RIGIDO DA
AGUA
DO MOTOR 46.82.2096;, TUBO AGUA DO CABEÇOTE 70.85.743;, BOMBA DE A GUA
55.24.0487;, VARETA NIVEL DE OLEO 70.83.262;, BLOCO DO MOTOR 70.85
.014;,
TAMPA DA CORREIA 70.83.439;, VALVULA DE ESCAPE 70.85.037;, MANGUEI
RA
INFERIOR DO RADIADOR 51849645;, TAMPA DA CORREIA 70.83.437;, TUCHO
S
HIDDRAULICOS 70.85.108;, BIELAS DO MOTOR 70.83.198;, ROLAMENTO ESTICADOR
CORREIA DENTADA 70.86.687;, CARTER DO OLEO 70.83.266;, CABOS DE VE
LAS
70.83.829;, MANGUEIRA DO RESPIRO 51.85.7959;, MANGUEIRA AGUA DO TU BO BBA
AGUA 55.20.1584;, VALVULA E ADMISSÃO 70.85.036;, MANGUEIRA SUPERIO R DO
RADIADOR 51.84.9644;, PALHETA DO LIMPADOR 70.87.458;, MANGUEIRA AG
UA
RETORNO DO CABEÇOTE 70.86071;, CAVALETE DE AGUA AO LADO TBI 46.82. 2096;,
MANGUEIRA SANGRIA TUBO RIGIDO 51.71.7543;, ADITIVO RADIADOR 51.82. 0784;,
CORREIA DO ALTERNADOR 73.50.2713;, BOMBA DE OLEO 70.85.035;, VELAS MDE
IGNIÇÃO 70.86.105;, ROLAMENTO GUIA CORREIA DO ALTERNADOR 55.20.136
4;,
MAQUINA DO LIMPADOR 46.80.4975;, BRAÇO DO LIMPADOR 51.71.4017.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLA CA
DMN 8947 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 218/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40 TURBO 7.088.486, PARA O
VEÍCULO FIAT DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
191,03
0,00
0,00
3484
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, PARABRISA 373845091AB;, BORRACHA DO PARABRISA 377845121A;, FECHA DURA
DA PORTA DIANTEIRA L/E 373837013C.
///
REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 966 0
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
467,40
0,00
0,00
3485
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE 030103171Q, PARA O VEÍCULO VW KOMB I,
ANO 2010 DE PLACA DMN 8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
195,21
0,00
0,00
3490
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREGÃO PRE72/2014
132,69
0,00
0,00
3491
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR 059916501, PARA O VEÍCULO VW KOMBI
,
ANO 2006 DE PLACA DBA 9671 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIG O N.
2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
, FECHADURA INT. PORTA TRASEIRA 221057;, MAÇANETA EXT. PORTA TRASE IRA
221056;, CILINDRO COM CHAVE 221058;, FECHADURA EXT. PORTA TRASEIRA
220753;, PROLONGADOR DO PINO 022677;, MAÇANETA INT. LADO DIRETO 22 0768;,
BASE TRAVAMENTO SUPERIOR 022591;, BASE DE TRAVAMENTO INFERIOR
022593;, BATENTE DA PORTA TRASEIRA 220754;, TRINCO SUPERIOR INF. L
ADO
ESQUERDO 220749;, TRINCO SUPERIOR INF. LADO DIREITO 220748;, VARET A DA
PORTA SUP. INFERIOR 022597.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 1.8, ANO 2007, PLACA DBA 9683 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.430,86
0,00
0,00
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
2.882,12
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530004.384 - FICHA
2069
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2896
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 169 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(SAMU), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMBULÂNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
1.996,66
, REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃODE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE
TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA A SER OFERTADO PARA 32 (TRINTA E DOIS)
CONDUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERA N. 030/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.150,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(AMBULÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015. (NE 2082/2015 ANULADO E REEMPENHADO PARA ALTERAÇÃO DA
DOTAÇÃO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 222/2015 DESTA SECRETARIA).
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
52.231,62
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE SAÚ
DE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.29/2014 E ATA DE REGISTRO DE P REÇO
N. 102/2014.
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
508,00
DISPENSA D
0,00
0,00
4.921,14
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1664
0/0
073.471.963/0119-39
6790 - SENAT SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530017.384 - FICHA
2664
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.304.0039.2029.33903039.0530005.394 - FICHA
2306
1013/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS
01.09.01.10.304.0039.2029.33903958.0530057.397 - FICHA
2585
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 170 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELFONE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E
SECRETARIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 200/2015 EM ANEXO.
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0530004.397 - FICHA
2012
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE
MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO
N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
4.411,79
, REFERENTE AQUISIÇÃO ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR DE EMISSOES DE
OXIDO NITROSO (NOx) PARA VEICULOS A DIESEL COM NOVA TECNOLOGIA SCR BALDE COM 20 LITROS, PARA ZOONOSES (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDI DO
N. 1219/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
445,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO COM 3 ENZIMA ( ENZI MA
AMILASE , PROTEASE, LIPASE , SOLUBILIZANTE , TENSOATIVO NAO IONI
CO ,
SOLVENTE ORGANICO , CORANTE E ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA , FRASC O
COM 1000 ML ), PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
761,04
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTENSAO DE LATEX - TUBO DE LATEX CIRURGICO
Nº. 201 - CALIBRE 4.00 MM X 10 MM ( PACOTE COM 15 MT ), PARA O CANIL
MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORM
E
PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 87/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VACINA MULTIPLA CONTRA CINOMOSE (V8),
HEPATITE INFECCIOSA CANINA, ADENOVIRUS TIPO 2 ; PARAINFLUENZA ;
PARVOVIROSE ; CARONAVIROSE , LEPTOSPIROSE, CAIXA COM 10 DOSES, PARA O
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221)
, RACAO PARA CAES ADULTO SACO 25 KG, CONTENDO PROTEINA BRUTA MINIM A
DE 21%, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 08%, MATERIA FIBROSA MAXIMA DE 4%
,
MATERIA MINERAL MAXIMA DE 10%, CALCIO MAXIMO DE 02%, FOSFORO MINIM O
DE 0,9%., RACAO PARA CAO FILHOTE, SACO COM 10 KG, CONTENDO PROTEIN A
BRUTA MINIMA DE 29 %, EXTRATO ETEREO MINIMO DE 10%, MATERIA FIBROS
A
MAXIMA DE 4%, MATERIA MINERAL MAXIMA DE 09%, CALCIO MAXIMO DE 0,2%
,
FOSFORO MINIMO DE 0,8%. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIA
L DE
CONSUMO PARA O CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 51/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 305/2014.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
0,00
30,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.770,00
PREGÃO ELE51/2014
22.543,20
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903001.0530012.406 - FICHA
2855
1219/2015
017.884.087/0001-00
6829 - BARBOSA & COSTA AUTO PECAS LTDA -
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
2769
1163/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
2771
1162/2015
053.611.125/0001-14
540 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE L
3021
1272/2015
007.322.744/0001-71
5361 - FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS AG
3436
1491/2015
011.790.393/0001-09
6385 - M.P.O. VENTURA - EPP
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
1960
823/2015
016.698.777/0001-01
6926 - VF PORTO DE ALMEIDA COMERCIO DE MAN
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2099
Processo
903/2015
CPF/CNPJ
017.209.732/0001-99
Fornecedor
6738 - CANDIDO & CIA COMÉRCIO DE EPI LTDA-
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 171 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
, BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 37 COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, S EM
FORRO, CANO LONGO COM 38 CM., BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, Nº 41
COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, CANO LONGO COM 38 CM. //
/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DO
CANIL MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 823/2015.
, SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
35,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
36,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
37,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
39,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
40,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), ELASTIC OS
LATERAIS RECOBERTOS, COM BIQUEIRA EM POLIETILENO (PLASTICO), Nº.
41,
SAPATO DE SEGURANCA NA COR PRETA (UNISEX) CONFECCIONADO EM
VAQUETA PRETA HIDROFUGADA, FORRADA 100%, PALMILHA SINTETICA PELO
SISTEMA STROBELL, SOLDADO EM PU (POLIURETANO BIDENSIDADE), Nº. 42 . ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DO CAN IL
MUNICIPAL (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 60/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 167/2014.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE60/2014
0,00
0,00
282,40
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS COMPOSTOS DE 20 CASSETES CADA, PARA
DETECÇÃO DO ANTÍGENO NS1 DA DENGUE VIRAL HUMANA EM SANGUE TOTAL,
SORO E PLASMA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 097/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.975,00
, REFERENTE BOLETIM DE ATIVIDADE DE CONTROLE DE DENGUE / ESF, 100
SULFITE 75 GR, PARA DHPS E VETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2217), CONFORME PEDIDO N. 907/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
300,00
0,00
637,15
0,00
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903036.0530012.406 - FICHA
2873
0/0
019.400.787/0001-07
6597 - QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903099.0530012.406 - FICHA
2105
907/2015
050.217.843/0001-12
2478 - IRMAOS COELHO ARTES GRAFICAS LTDA
X1
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 172 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA
SECRETARIA.
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014 - FED - VIS-PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903999.0530014.409 - FICHA
2081
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(VIGILÂNCIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
8.675,87
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
2.052,00
0,00
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
49,92
CONVITE
0,00
0,00
11.000,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903007.0111000.415 - FICHA
3097
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903022.0111000.415 - FICHA
3053
1145/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
1956
0/0
004.461.946/0001-06
6537 - RIGOLIN ADVOCACIA
6/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
2837
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 173 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
600,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDIC A
PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, CONFORME 2º ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CARTA CONVITE N. 06/2014.
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 266/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.
DISPENSA D
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
183
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
400,00
229
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
97,80
788
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA , DADOS E VOZ POR FIBRA Ó TICA,
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PREGÃO
06/2014, CONTRATO 19/2014.
PREGÃO PRE 6/2014
0,00
0,00
1.350,59
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
32,70
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
756,00
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903958.0111000.417 - FICHA
221
0/0
001.778.972/0001-74
6536 - AMERICA NET LTDA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
0/0
051.174.001/0001-93
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903007.0111000.425 - FICHA
564
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 174 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
242,87
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME ADITAMENTO
DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
172
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL MARIA HELENA MARCONDES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903957.0111000.427 - FICHA
231
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTUR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/201
3,
CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
781
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CARTA CONVITE
N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AO CONVÊNIO COM PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SE M
FINS LUCRATIVOS PARA GESTÃO DE BANDA MUNICIPAL E ESCOLA DE MÚSICA E
ARTE DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO
PÚBLICO N. 02/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
28.180,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.296,00
PREGÃO PRE56/2014
0,00
0,00
164,40
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903999.0111000.427 - FICHA
1361
0/0
007.618.241/0001-48
6766 - ASSOC. AFRO BRAS. DA PAROQUIA N. S
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903007.0111000.439 - FICHA
578
1568
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
318/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
1572
Processo
307/2015
CPF/CNPJ
008.528.442/0001-17
Fornecedor
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 175 / 264)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N.
56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO
COM 500 GR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO N. 33/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 105/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE33/2014
0,00
0,00
324,00
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
31,52
, ROTATIVO DA TURBINA;, BATERIA DE 100 AH. /// REFERENTE A QUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JHON DERRE, MODELO 5603
4X4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 227/2014.
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 46.444.882;, ELEMENTO FILTRO DE AR
46.783.546;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 51.773.404;, OLEO MOTOR 15W40;, CORREIA
DENTADA 46.515.401;, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTANDA;, PIVO D
A
BADEIJA DIANTEIRA L/D 7086251;, BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA L/D 708
2812;,
BUCHA TRASEIRA DA BANDEIJA L/D 46760674.
/// REFERENTE A QUISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, ANO 2009 DE PLACA EEF
3985 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
3.455,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
680,75
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
300,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
19,56
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903022.0111000.439 - FICHA
3063
1148/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
2744
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
2843
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903957.0111000.441 - FICHA
186
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
233
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
787
Processo
0/0
CPF/CNPJ
018.235.983/0001-00
Fornecedor
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 176 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/201 3 E 1º
ADITAMENTO ANEXO.
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DEMEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
31/2014
0,00
0,00
142,85
01.12.01.20.122.0037.2011.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
01.12.01.20.122.0037.2011.44905191.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905191.0111000.443 - FICHA
3483
0/0
010.245.713/0001-79
6870 - TCA - SOLUÇOES E PLANEJAMENTO AMBIE
, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MÃO DE OBRA EM ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO PARA "ELABORAÇÃO
DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAQUARA PARA
CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D'AGUA" NOS MUNICÍPIOS DE ARUJÁ
E SANTA ISABEL, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, TOMADA DE PREÇO
N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015.
TOMADA DE
1/2015
25.250,00
0,00
0,00
, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E
MÃO DE OBRA EM ENGENHARIA E PLANEJAMENTO URBANO PARA "ELABORAÇÃO
DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA BACIA DO RIBEIRÃO ARARAQUARA PARA
CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS DAGUA" NOS MUNICÍPIOS DE ARUJÁ
E SANTA ISABEL, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL/FEHIDRO N. 254/2014,
TOMADA DE PREÇO N. 01/2015 E CONTRATO N. 28/2015.
TOMADA DE
1/2015
479.750,00
0,00
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.44905191.0210098 - EST - FEHIDRO DIAGNÓSTICO DA BACIA ARARAQUARA
01.12.01.20.122.0037.2011.44905191.0210098.444 - FICHA
3482
0/0
010.245.713/0001-79
6870 - TCA - SOLUÇOES E PLANEJAMENTO AMBIE
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903007.0111000.451 - FICHA
570
3488
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N.
28/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
1.728,00
15029/2015
020.409.484/0001-34
6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE MISTO FRIO COM DUAS FATIAS DE
MUSSARELA E DUAS FATIAS DE PRESUNTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO N. 15/2015 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 132/2015.
PREGÃO PRE15/2015
474,36
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903017.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903017.0111000.451 - FICHA
3009
1252/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 177 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PEDIDO N. 1252/2015.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903022.0111000.451 - FICHA
3057
1146/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA. /// REFERENT
E
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
0,00
0,00
37,00
, FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR 03011556AP;, FILTRO DE AR 377129620A;, FILTRO
DE COMBUSTIVEL 5Z0201511A;, OLEO SINTEICO PARA MOTOR GVW052195M2. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO G5
DE PLACA EOD 5106 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇ O
N. 217/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175 X 70 R13, PARA SECRETARIA DE TUR ISMO
E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME PREGÃO N. 29/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 102/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
172,12
PREGÃO PRE29/2014
0,00
0,00
254,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015 ,
CONFORME CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CONFORME CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
/0
0,00
6,52
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903039.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903039.0111000.451 - FICHA
2391
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
2834
1114/2015
061.721.320/0002-06
4175 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903957.0111000.453 - FICHA
187
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
234
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
784
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
3431
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 178 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4657
-4452 DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE
2015, CONFORME FATURA EM ANEXO.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901101.0111000.460 - FICHA
3337
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ORFEU RUBENS DE
OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,65
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE ORFE U
RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18,36
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) ORFEU
RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO ,
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.824,58
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
ORFEU RUBENS DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
809,16
PREGÃO PRE72/2014
0,00
0,00
73,18
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901137.0111000.460 - FICHA
3338
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901142.0111000.460 - FICHA
3340
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143 - 13º SALÁRIO
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901143.0111000.460 - FICHA
3339
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.14.01.06.182.0011.2005.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903039.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903039.0111000.464 - FICHA
1188
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 179 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 1130169982, PARA O
VEICULO GOL DE PLACA DMN 8983 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÃNSIT O,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903957.0111000.465 - FICHA
783
0/0
018.235.983/0001-00
6871 - LEAD IT SERVICES LTDA ME - ME
, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE
INFRAESTRUTA DE HOSPEDAGEM E NA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA
PUBLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DIGITAL E INTRANET DESTA
PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME
CARTA CONVITE N. 31/2014 E CONTRATO N. 07/2015.
CONVITE
31/2014
0,00
0,00
142,85
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO,
CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N. 28/2011 E
PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2011.
PREGÃO PRE 5/2011
0,00
0,00
6.264,00
, PLACA EM FIBRA DE VIDRO, A - 18 LOMBADA, COM PELICULA REFLETIVA GT.,
PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR
VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 24 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO ,
CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO,
MODELO - R 25 B., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA
REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 25 C., PLACA EM
FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA,
50
CM DIAMETRO, MODELO - R 25 D., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM
PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO
- R 4 A.,
PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONFORME EM PELICULA REFLETIVA GT, COR
VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO - R 4 B., PLACA EM FIBRA DE VIDRO ,
CONTORNO EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO,
MODELO - R 25 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM PELICULA
REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO
- R 28., PLACA EM
FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA,
50
CM DIAMETRO, MODELO - R 6 A., PLACA EM FIBRA DE VIDRO , CONTORNO EM
PELICULA REFLETIVA GT, COR VERMELHA, 50 CM DIAMETRO, MODELO
- R 6 C.,
PLACA EM FIBRA DE VIDRO , DE INFORMACAO COMPLEMENTARES
- PROIBIDO
ESTACIONAR ( INICIO E TERMINO ) R 6 A 3 60 CM X 50 CM. /// R
EFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DIRETORI A
DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 37/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
1/2015.
PREGÃO PRE37/2014
0,00
0,00
6.805,00
DISPENSA D
0,00
85,13
0,00
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903007.0140001.473 - FICHA
566
0/0
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA
2576
1038/2015
008.466.204/0001-24
5899 - RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
3430
0/0
060.493.778-47
7027 - EDIVALDO DE OLIVEIRA
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 180 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
21.728,96
0,00
0,00
0,00
3.501,69
, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N. A1 0058862, QUE FOI PAGO EM
DUPLICIDADE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2015 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÃNSITO E PROCESSO N. 1946/2015.
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20
00,
DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903957.0140001.475 - FICHA
72
0/0
062.577.929/0001-35
5964 - CIA PROCESSAMENTO DADOS EST.SÃO
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA
INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE
MULTAS DE TRÂNSITO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CONFORME DISPENSA N
.
10/2013.
DISPENSA D
184
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
0,00
200,00
232
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
0,00
58,68
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
0,00
4.490,44
---------------------597.898,42
---------------------336.485,05
---------------------1.713.569,91
0,00
946,48
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0145000.475 - FICHA
2087
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
SUBTOTAL
Movimentação do dia 12 de Junho de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903943.0111000.8 - FICHA
512
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 181 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0021/2015 DESTA SECRETARIA.
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA
3506
0/0
356.266.558-08
6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI
MAGALHÃES DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS MIÚDAS E PRONTO
PAGAMENTO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL GERAL DE GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃ
O DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO CLASSE ABC 113016699 82,
PARA O VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010 G5, PLACA DBS 6941 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINITRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
73,18
0,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PPRA E PCMSO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 78/2014
E CONVITE N. 32/2014.
CONVITE
32/2014
0,00
6.801,08
0,00
/0
0,00
420,00
0,00
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903039.0111000.53 - FICHA
3495
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
73
0/0
065.760.365/0001-60
6375 - BBC ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903917.0111000.56 - FICHA
3139
1326/2015
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 182 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
8.183,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTACAO E CONFIGURACAO DE CAMERA,
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1326/2015.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002.133 - FICHA
3511
1532/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45
BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2015.
(A
PREGÃO PRE24/2015
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901101.0226100.150 - FICHA
1071
0/0
064.702.358-08
1073
0/0
0 . . -
4675 - MARINALVA DE LIMA OLIVEIRA MORAES
4732 - TEREZA CRISTINA MANOEL MINEIRO
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA FUNCIONÁRIA DA REDE
MUNICIPAL AFASTADA POR FORÇA DE CONVÊNIO DA PARCERIA
ESTADO/MUNICIPIO, A QUAL SE ENCONTRA ENQUADRADA NA SITUAÇÃO
PREVISTA NO ART. 106 E 133 DE 27/11/2009 DA LC 133/2009, PERÍODO D
E
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 (FUNDEB), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
21/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
0,00
315,73
DISPENSA D
0,00
0,00
1.334,44
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 (
A BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA L
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2015.
PREGÃO PRE24/2015
5.845,00
0,00
0,00
01.05.06.12.361.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903004.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903004.0226200.155 - FICHA
3512
1533/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903016.0550007.207 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
1384
529/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
1422
534/2015
013.461.183/0001-94
6650 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 183 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26 / 6 CAIXA COM 5000 UNIDA DES
1º.QUALIDADE., PAPEL SULFITE COLOR AZUL 75 G/M² PACOTE COM 100 FLH
,
CANETA MARCA TEXTO VERDE COM PONTA FACETADA PARA TRACOS 1 A 3 MM,
PAPEL SULFITE COLOR AMARELO 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, PAPEL SUL FITE
COLOR ROSA 75G/M² PACOTE COM 100 FLH, COLA QUENTE FINA
TRANSPARENTE TAMANHO 30CM ., PAPEL SULFITE BRANCO ALCALINO 100% DE
CELULOSE DE EUCALIPTO A4 210 MM X 297 MM, 75 G/M² , CAIXA COM 10 RESMAS ,
CADA RESMA CONTENDO 500 FOLHAS., SACO PLASTICO 4F COM 10 UNID.
GROSSO., PASTA SANFONADA, POLIPROP., 10 A 15 MICRAS, OFICIO, 12 DI
VIS.
CRISTAL., PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE GROSSA BIVOLT 60 WATTS.,
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, PONTA ACRILICA FORMATO OGIVA DESCART.
PRETO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA E SCOLA
ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 296/2014.
, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERMELHO., PAPEL
CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM PRETO., PAPEL CARTAO SIMP LES
FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM VERDE ESCURO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280
G/M² 48 X 66 CM AZUL ESCURO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 4 8 X 66
CM AMARELO, PAPEL CARTAO SIMPLES FOSCO 280 G/M² 48 X 66 CM BRANCO
.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA SER GIO
ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 36/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 115/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
516,93
0,00
PREGÃO PRE36/2014
0,00
47,00
0,00
, REFERENTE AO SEGURO PESSOAL PARA TRABALHADORES DA FRENTE DE
TRABALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL,
CONFORME CONTRATO N. 26/2014 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.484,80
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
113,16
0,00
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969 - SEGUROS EM GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000 - GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903969.0111000.238 - FICHA
3330
0/0
061.198.164/0001-60
3459 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3285
Processo
1314/2015
CPF/CNPJ
006.539.331/0001-80
Fornecedor
4817 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 184 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HERBICIDA GALAO DE 20 LTS. GLICOSADO NAO
SELETIVO DE ACAO SISTEMICA PARA APLICACAO E COMBATE DE PLANTAS
INFESTANTES, REGISTRADO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SECRETARIA D E
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1314/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.128,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO DE 6",
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 122/2015.
PREGÃO PRE 8/2015
5.925,00
0,00
0,00
, PEDRA BRITADA Nº 02., PEDRA BRITADA Nº 03.
/// REFERENT E AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014.
PREGÃO PRE19/2014
0,00
9.122,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA C DO DNER ( CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE ), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 73/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
229/2014.
PREGÃO PRE73/2014
0,00
2.667,25
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3496
14097/2015
001.704.019/0001-81
6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1856
806/2015
049.034.010/0001-37
2350
1031/2015
061.586.129/0002-07
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
456 - PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA
N.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
3515
0/0
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
, ROLAMENTO 6312ZZC3;, ROLAMENTO 6212ZZC3;, KIT TAMPA DIANTEIRA
CARCAÇA 200;, KIT TAMPA TRASEIRA CARCAÇA 200.
/// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSERTO DO PAINEL DE
AUTOMAÇÃO LOCALIZADO NO PATIO DO SETOR DE AMBULÂNCIA QUE ENVIA O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O BAIRRO JARDIM ELDORADO, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
690,00
0,00
0,00
3516
0/0
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
, CARTÃO CONTROLE CCS70.00;, CARTÃO DE POTENCIA MODELO 73. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSERTO DO
PAINEL DE AUTOMAÇÃO LOCALIZADO NO PATIO DO SETOR DE AMBULÂNCIA QUE
ENVIA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O BAIRRO JARDIM ELDORADO,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
849,25
0,00
0,00
, REFERENTE AQUIIÇÃO DE BARRA TUBO PVC BRANCO ESGOTO "6", PARA
EXTENSÃO DE REDE, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 08/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 122/2015.
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
5.925,00
0,00
78,25
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0111000.301 - FICHA
2808
0/0
001.704.019/0001-81
6989 - ERX CUSTOM EIRELI-ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
3505
0/0
286.312.768-39
7029 - JONAS DA SILVA RODRIGUES
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 185 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
348,16
0,00
0,00
0,00
10.989,13
0,00
0,00
3.594,65
0,00
/0
0,00
317,19
0,00
PREGÃO PRE83/2014
0,00
340,00
0,00
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA
FOSSA, NÃO UTILIZADO, CONFORME PROCESSO N.2126/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010.304 - FICHA
3517
0/0
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO SOFT STARTER BRSSW070130T5SZ, A
FAZER DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA GERAL, TESTE DO
CONTROLE, TESTE DAS DIGIGTAIS, TESTE DAS ANALÓGICAS, TESTE DA
POTÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE CONTROLE, SUBSTITUIÇÃO DO
CARTÃO DE POTÊNCIA, NO PAINEL DE AUTOMAÇÃO LOCALIZADO NO PATIO DO
SETOR DE AMBULÂNCIA QUE ENVIA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O
BAIRRO JARDIM ELDORADO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORM E
COMUNICAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
/0
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0110090.310 - FICHA
2198
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130003.323 - FICHA
3253
1389/2015
005.847.630/0001-10
3937 - DIMACI /SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 186 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS,
FRASCO COM 10 ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 22 15),
CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 286/2014.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
3239
1381/2015
004.106.730/0001-22
4839 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CI
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA SEMI
-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA
ACONDICIONADA EM LATA DE 400 G: COMPOSTA POR: XAROPE DE GLICOSE,
PROTEINA HIDROLIZADA DE SORO DO LEITE, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA ME DIA,
OLEOS VEGETAIS (COLZA, GIRASSOL, PALMA), FOSFATO TRICALCICO, FOSFA TO
DIHIDROGENADO DE POTASSIO, CLORETO DE POTASSIO, CARBONATO DE
CALCIO, OLEO DE PEIXE, OLEO DE FUNGOS, CLORETO DE COLINA, VITAMINA
C,
CLORETO DE SODIO, CLORETO DE MAGNESIO, TAURINA, INOSITOL, SULFATO
FERROSO, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, L
-CARNITINA, URIDINA, CITIDINA,
ADENOSINA, INOSINA, NIACINA, D -PANTOTENATO DE CALCIO, GUANOSINA, D BIOTINA, SULFATO DE COBRE, ACIDO FOLICO, SULFATO DE MANGANES,
VITAMINA A, B2, B12, B1, D,B6, IODETO DE POTASSIO, VITAMINA K, SEL ENITO DE
SODIO, EMULSIFICANTE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS, PARA
ATENDER PACIENTES DE PROCESSO JUDICIAL TAINARA DE AZEVEDO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N.
1381/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.250,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CETOCONAZOL 2% CREME -BISNAGA
COM 30GR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2015.
PREGÃO ELE 8/2015
0,00
3.180,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 2 5
MG, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PREGÃ O
N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2015.
PREGÃO ELE 8/2015
0,00
230,00
0,00
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3292/2015, CONFORME C.I 125/2015 DESTA
SECRETARIA. ///
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE M
EIA
PAGINA DO INFORMATIVO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2217), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
100,00
0,00
0,00
0,00
38,77
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2560
1103/2015
002.816.696/0001-54
6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0530003.325 - FICHA
2559
1102/2015
002.816.696/0001-54
6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA
3513
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
/0
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 187 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA
2540
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
3498
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, ESTIMATIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE - ACS, (CÓDIGO N. 2215), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JOSE LI
APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
-1.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.089,16
0,00
0,00
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
193,60
, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO AVENIDA BRASIL N. 115
- SANTA
ISABEL, ONDE ABRIGARÁ A UBS II DR FRANCISCO PEDREIRA RIBEIRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 03/2013 E CONTRATO N. 17/2013 (NE 2693/2015 ANULADO E
REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DO INTERESSADO).
DISPENSA D
0,00
0,00
1.033,03
, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
/0
0,00
1.007,40
438,15
DISPENSA D
/0
0,00
2.300,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903615.0131000.339 - FICHA
3411
0/0
340.629.028-00
6338 - JOSÉ FABRICIO DOS SANTOS
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33904800.0131000.342 - FICHA
834
0/0
065.587.271-02
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
835
Processo
0/0
CPF/CNPJ
065.587.271-02
Fornecedor
6445 - YIRMIA RANDON MARTINEZ
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 188 / 264)
Descrição
, REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, DO
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERAL N. 12.871, DE 22 DE OUTUBRO
DE
2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.369, DE 08 DE JUNHO DE 2013 E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 22/2015 DESTA SECRETARIA.
, REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA A PROFISSIONAL MÉDICO, D O
PROGRAMA MINISTERIAL MAIS MÉDICO, RELATIVO AO PERIODO DO EXERCÍCIO
DE 2015, SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME LEI FEDERA L N.
12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 1.3 69, DE 08
DE JUNHO DE 2013 E COMUNICAÇÃO INTERNA N. 23/2015 DESTA SECRETARIA.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
700,00
0,00
, FILTRO DE OLEO;, FILTRO;, LUBRIFICANTE.
/// REFERENTE AQ
UISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO
SPIN LTZ, DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 105/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2217).
DISPENSA D
/0
0,00
196,00
0,00
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DE 10.000 KM DO
VEÍCULO SPIN LTZ, DE PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 105/2015 DESTA SECRETARIA (CÓDIGO N.
2217).
DISPENSA D
/0
0,00
131,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAIS WALESKA
GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
796,23
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
15,92
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530011.361 - FICHA
3261
0/0
052.541.315/0005-73
3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM
01.09.01.10.301.0039.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011 - FED - VIS-HIV/AIDS E OUTRAS DST/INCENTIVO
01.09.01.10.301.0039.2032.33903919.0530011.362 - FICHA
3260
0/0
052.541.315/0005-73
3195 - COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOM
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA
3499
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005.365 - FICHA
3500
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 189 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE THAI S
WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005.365 - FICHA
3502
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAIS
WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.981,11
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TH AIS
WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
922,90
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
FIAT DE PLACA DBA 9673 DO SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 247/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
553,56
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (RESTITUIÇÃO DE
VALE TRANSPORTE) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
273,90
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
400,00
400,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.570,80
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005.365 - FICHA
3501
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
3078
1291/2015
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000.371 - FICHA
3503
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3469
0/0
077.992.168-24
2620 - ROGERIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO ROGERIO AUGUSTO
OLIVEIRA PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTIVEL E PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO
DA PACIENTE RAY PIERO FERREIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2015 (CÓD. 2223),
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE 2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000 - SAÚDE-OUTROS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903999.0134000.371 - FICHA
1843
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3510
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 190 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
6.682,23
0,00
0,00
, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1843/2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 119/2015 DESTA SECRETARIA. ///
REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.043/2015 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
, REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI
- SUPORTE AVANÇADO DE
VIDA, COM EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM)
ENFERMEIRO E 01 (UM) CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3504
0/0
013.678.621/0001-70
7028 - MPA TRANSPORTE, LOCAÇAO E REMOÇOE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3492
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, ALAVANCA FREIO DE MÃO COMPLETO 1229231080;, TERMINAL ESFERICO
51736372.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DO
VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8960 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIS
TRO
DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
613,77
0,00
0,00
3493
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, PLATO EMBREAGEM 46.742.915;, DISCO DE EMBREAGEM 4.654.330;, COLA R DE
EMBREAGEM 46.465.174.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA O
VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8959 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
1.070,67
0,00
0,00
3494
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, JUNTA HOMOCINETICA DA CAMBIO 2374981031;, JUNTA HOMOCINETICA LAD
RODA 2374981031. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 200 DE PLACA DBA 9665 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
O
PREGÃO PRE72/2014
817,80
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE DE UTI, COMPOSTA PO R
UMA EQUIPE DE MÉDICO, ENFERMEIROS E CONDUTOR, PRA PACIENTES ADULTO ,
INFANTIL E NEONATAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216
),
CONFORME PREGÃO N. 64/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 214/2014.
PREGÃO PRE64/2014
0,00
3.200,00
0,00
PREGÃO PRE10/2015
-53.500,00
-53.500,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903999.0530005.384 - FICHA
1846
795/2015
062.234.661/0001-39
6768 - PERSONAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LT
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530029.411 - FICHA
2339
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 191 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
53.500,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO ZERO KM, COR BRANCA TIPO PIC KUP, PROCEDENCIA NACIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME CONTRATO N. 23/2015 E PREGÃO N. 10/2015.
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530040.411 - FICHA
3509
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, COR BRANCA TIPO PIC KUP, PROCEDENCIA NACIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME CONTRATO N. 23/2015 E PREGÃO N. 10/2015 (NE 2339/2015, AN ULADO
E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO).
PREGÃO PRE10/2015
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL DA SECRETARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME CONVITE N. 15/2014.
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM
FORNECIMENTO DE TONER, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO
LOCADO, QUANDO NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,
CONFORME CONVITE N. 15/2014.
CONVITE
15/2014
0,00
400,00
0,00
CONVITE
15/2014
0,00
400,00
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
CONTRATO N. 78/2013, CONVITE N. 53/2013 E 1º ADITAMENTO ANEXO.
CONVITE
53/2013
0,00
97,80
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA
DE CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 25/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.066,43
0,00
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903957.0111000.417 - FICHA
182
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
183
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
229
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
174
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3271
Processo
1265/2015
CPF/CNPJ
006.344.224/0001-05
Fornecedor
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 192 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR,
CONSTITUIDO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLASTICO, APRESENTANDO
ALMOFADADAS DE ESPUMAS NAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, REVESTIDA
COM CAPA PVC, COM ATENUACAO DE 21 D ( B ), COM 1 KIT DE REPOSICAO
CONTA COM ALMOFADAS EXTERNA E ESPUMAS INTERNA CONFORME NR 06,
PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 259/2014.
PREGÃO PRE61/2014
0,00
117,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
13/2015.
PREGÃO ELE13/2015
0,00
-11.200,00
0,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
974,27
0,00
, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA
METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR.
///
REFERENTE AO SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
27/2014
0,00
200,00
0,00
/0
0,00
178,42
0,00
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.44905235.0111000.445 - FICHA
2421
0/0
014.228.157/0001-83
6967 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LT
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903943.0111000.453 - FICHA
60
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903905.0111000.465 - FICHA
86
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903943.0111000.465 - FICHA
592
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 193 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA
3405
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D
SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015.
E
E
DISPENSA D
0,00
1.681,70
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
:
1462547, 28176456, 28176499, 28565665, 28970098, 28970160, 2897018 7, 31248691,
35439416, 35439491, 35439629 E 35439645, RELATIVO AO EXERCICIO DE
2015,
CONFORME INTERNA N. 96/2015.
DISPENSA D
0,00
6.295,51
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. PAULO
DOMINGOS DA SILVA, PRESIDENTE DA JARI
- JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. BENEDITO
APARECIDO DOS SANTOS, REPRESENTANTE CIVIL
- DA JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
918,12
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
642,68
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. GILMAR ATON IO
DE CAMARGO, REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARI
- JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À
DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I . 17/2015
DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
642,68
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
459,06
0,00
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0141000.475 - FICHA
3404
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.14.03 - JARI
01.14.03.04.000 - Administração
01.14.03.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.03.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.03.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.03.04.125.0009.2006.33903699.0140001.479 - FICHA
587
0/0
741.185.288-00
6860 - PAULO DOMINGOS DA SILVA
588
0/0
027.336.898-27
6861 - BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS
589
0/0
027.479.438-10
6859 - GILMAR ANTONIO DE CAMARGO
590
0/0
317.599.468-77
6858 - ANDRE LUIZ ALVES DA SILVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 194 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------40.255,53
---------------------9.489,47
---------------------17.770,55
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AO SR. ANDRÉ LUIZ
ALVES DA SILVA, 1° SUPLENTE DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS
DE INFRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES JANEIRO À DEZEMBRO DE 2015,
CONFORME PORTARIA N. 13.310, DE 23/12/2013 E C.I. 17/2015 DA SECRE TARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO EM ANEXO.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 15 de Junho de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903917.0111000.29 - FICHA
3524
1529/2015
012.411.960/0001-23
5042 - ARILTO LOPES GARCIA
, REFERENTE A MANUTENÇÃO COMPLETA DO AR CONDICIONADO, PARA O CPD
DA INFORMATICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME PEDIDO N.
1529/2015.
DISPENSA D
/0
850,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
451,73
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA
3506
0/0
356.266.558-08
6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI
MAGALHÃES DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS MIÚDAS E PRONTO
PAGAMENTO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL GERAL DE GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃ
O DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
707
Processo
0/0
CPF/CNPJ
007.602.781/0001-33
Fornecedor
6360 - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES L
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 195 / 264)
Descrição
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DESTA
PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
222,00
A
DISPENSA D
/0
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0000 - .
01.03.01.04.123.0000.0002 - JUROS DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000 - GERAL
01.03.01.04.123.0000.0002.32902102.0111000.79 - FICHA
623
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
, REFERENTE AO JUROS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO 2379/2011 E
DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
2.575,31
, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BNFS
- PROVIAS,
RELATIVO AS PARCELAS 34ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 42ª,
43ª 44ª E 45ª/50,
CONFORME CONTRATO 2379/2011 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
0,00
0,00
26.041,67
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG, PARA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
41,10
0,00
145,00
0,00
0,00
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais
01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna
01.03.01.28.843.0000 - .
01.03.01.28.843.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000 - GERAL
01.03.01.28.843.0000.0003.46907102.0111000.82 - FICHA
591
0/0
010.663.610/0001-29
5509 - DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO ES
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903007.0111000.89 - FICHA
1618
570/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903919.0111000.91 - FICHA
3525
1527/2015
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 196 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DE PLACA DBA 9667 DA SECRETARIA MUNICIPA L
DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PEDIDO N.
1527/2015.
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903022.0151000.191 - FICHA
1405
481/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO
RESISTENTE, CONTENDO 1000 ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR.
COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
142,80
0,00
, REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64
ANOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 400/2015 DESTA SECRETARIA (NE 63/2015, ANULADO CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 374/2015 DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES ES
DE ABRIL E MAIO/2015).
DISPENSA D
0,00
13.599,91
0,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, RECURSO ESTADUAL (B.
BRASIL, AG. 2578-X, C/C N. 23.0002-2), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015,
CONFORME C.I. 014/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.200,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
710,00
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
3452
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
01.06.01.08.241 - Assistência ao Idoso
01.06.01.08.241.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.241.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL - NÃO UTILIZAR
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0250012.201 - FICHA
67
0/0
0000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006 - FED - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC
01.06.01.08.241.0015.2501.33903999.0550006.202 - FICHA
68
0/0
0000000000446
446 - LAR SAO VICENTE DE PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 197 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
-502,60
0,00
0,00
, REFERENTE AO REPASSE DO SUBSÍDIO FINANCEIRO AO LAR SÃO VICENTE D E
PAULO, PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
(PAC I), RECURSO FEDERAL (B. DO BRASIL, AG. 2578
-X C/C 14130 -5), RELATIVO
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME C.I. 015/2015 EM ANEXO.
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903004.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903004.0550007.207 - FICHA
3116
1205/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45 (
A BASE DE TROCA ), PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRA MA
PCD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANC O
DO BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 28/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 97/2014.
PREGÃO PRE28/2014
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903996.0111000.286 - FICHA
3334
0/0
292.952.828-17
4006 - DANILO SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO DANILO SILVA, PARA
GASTOS COM DESPESAS DE TAXAS DE PARTICIPAÇÃO, ALIMENTAÇÃO,
COMBUSTÍVEL, PRIMEIROS-SOCORROS, GÁS, MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS DURANTE OS 59º JOGOS REGIONAIS QUE SERA REALIZADO EM
TAUBATÉ, DURANTE O PERIODO DE 1 A 12 DE JULHO, CONFORME COMUNICAÇÃ O
INTERNA N. 098/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E L EI Nº
2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
6.500,00
, ESTIMATIVA REFERENTE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA BOLSA
ATLETA DO MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER,
CONFORME A LEI Nº. 2603 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 34/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
200,00
0,00
01.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.02.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000 - GERAL
01.07.02.27.812.0038.2025.33904800.0111000.294 - FICHA
1183
0/0
274.711.258-61
6894 - RODNEY MEDEIROS GARCIA
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3519
Processo
0/0
CPF/CNPJ
044.275.568/0001-90
Fornecedor
7030 - ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 198 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DICRÓICA 5W/6000K SMD XELUX BR 1 2 V,
PARA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
141,30
0,00
0,00
, CALCADO DE SEGURANCA Nº 36 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM
ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM
BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA
Nº 37 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILH A
HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSE Y
100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO,
SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO
DE SEGURANCA Nº 39 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS
LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO,
GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J D
E
IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. ,
CALCADO DE SEGURANCA Nº 40 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICO S
NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA
COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENT E
A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO
CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA Nº 41 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO E M
ELASTICOS NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM
BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO DE SEGURANCA
Nº 42 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILH A
HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO DE JERSE Y
100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO,
SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL., CALCADO
DE SEGURANCA Nº 43 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS
LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO,
GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENTE A 200 J D
E
IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. ,
CALCADO DE SEGURANCA Nº 44 TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICO S
NAS LATERAIS, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECIDO NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA
COM TECIDO DE JERSEY 100% POLIESTER, COM BIQUEIRA DE ACO RESISTENT E
A 200 J DE IMPACTO, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO
CABEDAL. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 79/2015.
PREGÃO ELE 9/2015
0,00
2.279,00
0,00
DISPENSA D
0,00
78,25
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
2783
1121/2015
009.369.439/0001-60
5534 - MUTEKI COMERCIAL LTDA EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
3505
0/0
286.312.768-39
7029 - JONAS DA SILVA RODRIGUES
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 199 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
385,00
2.930,00
0,00
0,00
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA
FOSSA, NÃO UTILIZADO, CONFORME PROCESSO N.2126/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0110010.304 - FICHA
2355
0/0
000.609.951/0001-62
2126 - URBATECH EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
, REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DO RECEPTOR E CONSERTO DO
INTERFACE DO EQUIPAMENTO (RADIO DE AUTOMOÇÃO), DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
3518
0/0
009.193.580/0001-55
6740 - BUSCARIOLI COM. E OFICINA DE MOTORE
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO
MOTOR DE 40 CV, MARCA WEG, MODELO 200 M, 1770 RPM, S/N DE SERIE,
PARA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA REPRESA PARA ETA II, CONFORME COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA NA BOMBA INJETORA E
REGULAGEM GERAL NOS SEIS BICOS, PARA O VEÍCULO HYNDAI DE PLACA EOD
5124 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1555/2015.
DISPENSA D
/0
4.800,00
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER 4 FUROS EM PEDRA 40
X 40CM PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL BROTAS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1004/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
5.196,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRICAO A BASE DE MALTODEXTRINA, PROTEIN A
DE SORO DE LEITE HIDROLISADA, SACAROSE, TRIGLICERIDES DE CADEIA ME DIA,
AMIDO, OLEO DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL DE ALTO TEOR OLEICO, LECITIN A DE
SOJA, FOSFATO DE CALCIO, FOSFATO DE POTASSIO, FOSFATO DE SODIO,
VITAMINAS (VITAMINA C, TAURINA, VITAMINA E, VITAMINA PP, ACIDO
PANTOTENICO, BETA -CAROTENO, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA B2,
VITAMINA A, ACIDO FOLICO, BIOTINA, VITAMINA D E VITAMINA K), CLORE
TO DE
POTASSIO, CLORETO DE SODIO, MINERAIS (ZINCO, FERRO, MANGANES, COBR E,
CROMO, SELENIO, MOLIBDENIO E IODO), BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE
MAGNESIO, L -CARNITINA E AROMATIZANTE. ISENTA DE GLUTEN, COLESTEROL E
LACTOSE. PEPTAMEN JUNIOR. LATA COM 400G, PROCESSO JUDICIAL TAINARA
AZEVEDO DOS SANTOS, PROCESSO N. 0004759 -76.2013.8.26.0543, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N. 1588/2015.
DISPENSA D
/0
476,96
0,00
0,00
/0
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903919.0111000.304 - FICHA
3522
1555/2015
015.788.230/0001-34
5932 - ESTILO MOTORES COMERCIO E SERVICOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
2169
1004/2015
008.248.132/0001-49
4461 - ST PEDRAS, MARMORES E GRANITOS LT
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
3523
15886/2015
002.786.436/0002-64
7031 - HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA D
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3498
Processo
0/0
CPF/CNPJ
0 . . -
Fornecedor
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 200 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JOSE LI
APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.089,16
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAIS WALESKA
GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
796,23
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE THAI S
WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
15,92
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAIS
WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
3.981,11
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TH AIS
WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
922,90
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
273,90
0,00
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA
3499
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005.365 - FICHA
3500
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005.365 - FICHA
3502
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005.365 - FICHA
3501
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000.371 - FICHA
3503
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
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CPF/CNPJ
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (RESTITUIÇÃO DE
VALE TRANSPORTE) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
2719
0/0
303.307.678-52
6386 - SANTIAGO DE PONTES
3335
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO SANTIAGO PONTES
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
GABRIELLY FERREIRA CAMARGO DE JESUS, NO DIA 18/06/2015 (CÓD. 2223)
,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 081/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL D E
SAÚDE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS
- SP, PARA TRATAMENTO AO PACIENTE
CLEMENTINA MARIA BORELLI, NO DIA 17/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 115/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
800,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
80,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO TANQUE MARMORE SINTETICO 65 X 65 CAPACIDADE
PARA 50 LITROS, PARA SETOR DE AMBULÂNCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
637,15
DISPENSA D
0,00
600,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903024.0530017.382 - FICHA
3521
1528/2015
011.230.440/0001-51
5018 - COMERCIAL A&M LTDA - EPP
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA
SECRETARIA.
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903905.0111000.417 - FICHA
2835
0/0
065.078.263/0001-69
179 - EDITORA JORNALISTICA DE IGARATA LTDA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 268/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903017.0111000.439 - FICHA
3012
1260/2015
012.543.313/0001-75
5044 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE
- CAT 5E - 4 PARES, CAIXA COM
300M, SECRETARIADE DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUARIO, CONFORME PEDIDO N. 1260/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
340,00
0,00
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N. 4657
-4452 DA SECRETARIA DE
TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE
2015, CONFORME FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6,52
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE DE SINALIZACAO PRODUZIDO EM
POLIETILENO SEMIFLEXIVEL, VAZADO, PAREDE DUPLA, COM FAIXAS ZEBRADA S,
COR LARANJA E BRANCO E MEDIDAS 1160X620X800 MM, PARA SINALIZAÇÃO
VIÁRIA, DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 61/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 260/2014.
PREGÃO PRE61/2014
0,00
5.790,00
0,00
---------------------9.000,66
---------------------38.256,28
---------------------37.699,38
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
3431
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903044.0141000.473 - FICHA
2163
933/2015
016.829.770/0001-81
SUBTOTAL
Movimentação do dia 16 de Junho de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
6793 - SAGMA COMERCIAL LTDA-ME
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Empenho
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Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FILTRO;, FILTRO COMBUSTIVEL;, ADITIVO PARA RADIADOR LONG LIFRE
VERMELHO;, FLUIDO FRE;, OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;, PARAFUSO ;,
ELEMENTO;, OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;, LIMPA CORPO;, ADITIVO
;,
FILTRO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO
VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 5114 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0098/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
607,56
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 51 14
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 0101/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
792,44
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 125/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE.
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
12/2015
1.100,00
0,00
0,00
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA
2685
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA
2688
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903905.0111000.45 - FICHA
3233
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903905.0111000.56 - FICHA
3528
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
CONVITE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 204 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, RECARGA DE TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (COM CHIP);, RECARGA D E
TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (SEM CHIP). /// REFERENTE A
O
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONVITE N. 12/2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
/0
0,00
1.032,53
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PARA
IMPRESSORA HP 1606N PARA IMPRESSAO DE 2.100 PAGINAS, PARA
COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
CONFORME PREGÃO N. 90/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 97/2015.
PREGÃO PRE90/2014
79,30
0,00
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO,
PLANEJAMENTO, NORMATIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO DIRETO DO SETOR
CONTÁBIL, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO N. 47/2014 E
CARTA CONVITE N. 17/2014.
CONVITE
17/2014
0,00
6.500,00
0,00
, RECARGA DE TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (COM CHIP);, RECARGA D E
TONER HP/SAMSUNG/BROTHER PRETO (SEM CHIP). /// REFERENTE A
O
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, CONFORME CONVITE N. 12/2015.
CONVITE
12/2015
1.100,00
0,00
0,00
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903017.0111000.70 - FICHA
3546
1545/2015
004.070.373/0001-90
3947 - PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903501.0111000.71 - FICHA
403
0/0
014.775.200/0001-20
6699 - INST. SATA DE SUSTENTABILIDADE ADM.
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903905.0111000.73 - FICHA
3527
0/0
011.660.962/0001-93
6096 - F.T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903039.0111000.89 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3532
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
3533
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
3534
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 205 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO FILTRO E OLEO 036115561, PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO GOL G5, ANO 2012 DE PLACA DMN 8980 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO 036115561, PARA A MANUTENÇ ÃO
DO VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2010 G5 DE PLACA DBS 6940 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
29,68
0,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
29,68
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 4675179, PAR A A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9667 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
36,46
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOSFORO ACONDICIONADO EM MACO COM 10
CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20
MACOS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES (QSE), CONFORME PREGÃO N. 48/201 4
E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 146/2014.
PREGÃO PRE48/2014
191,40
0,00
0,00
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARDOS DE PLASTICOS REFORCADOS DE 10 KG., OLEO
REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML. , DEVERA APRESENTAR
ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARES E DEVERA ESTAR ISENTO DE
RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS
DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO
LOTE E DATA DE FABRICACAO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM
DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1
KG,
IODADO, COM GRANULACAO UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO
MINIMO DE 98.5% DE CLORETO DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE
NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE 15 MG DE IODO
POR QUILO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO FEDERAL ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE
LIPIDIOS EMBALAGEM COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SA BOR
E COR PECULIARES AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE
OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., MACARRAO TIPO PARAFUSO COM
OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE
MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PARASIT OS
E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE COLESTEROL POR
KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO TURVA - LAS ANTES DA
COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS, NA EMBALAGEM
NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS DE MACARRAO, COM
RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES
DA COCCAO., SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA
DE FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 K G
PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE CEREAL LIMPO DESGERMINADO, SAOS E
LIMPOS, ISENTO DE MATERIA TERROSA E EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVACAO. NAO PODERA ESTAR UMIDA, FERMENTADA OU RANCOSA. COM
PREGÃO PRE56/2014
11.516,52
0,00
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903021.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903021.0520002.120 - FICHA
3548
1540/2015
002.296.529/0001-20
399 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA.
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
3536
15350/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
ASPECTO DE PO FINO COR BRANCA, CHEIRO PROPRIO E SABOR PROPRIO. COM
NO MINIMO DE GLUTEN SECO DE 6% P/P, ENRIQUECIDO COM FERRO ACIDO
FOLICO ., FEIJAO PRETO TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO M INIMO
DE 90% A 98% DE GRAOS INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A
VARIEDADE CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS
MADUROS, LIMPOS E SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22g DE
PROTEINA, 1,6g DE LIPIDIOS E 60,8g DE CARBOIDRATOS - PCT COM 1 KG. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
(Página: 206 / 264)
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
3559
1504/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0
A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE
ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE ,
GLICERINA AGENTE ANTI -REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01
G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO
QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO
DE USAR E DEMAIS INFORMACOES. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO
COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO
DE SEGURANCA DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
SANEANTES PARA O FABRICANTE. E PARA O DISTRIBUIDOR, PARA UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 127/2015.
PREGÃO ELE17/2015
277,20
0,00
0,00
3560
1506/2015
013.134.595/0001-10
6710 - Y.R. IGLESIAS-ME
, DESINFETANTE EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS, FRAGRANCIA
EUCALIPTO. COMPOSICAO: NONILFENOL ETOXILADO, CLORETO DE
ALQUILDIMETIL BENZIL AMONIO, FORMOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA E
CLOROMETILISOTIAZOLINONA, COPOLIMERO ACRILICO CORANTE, PERFUME E
AGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENAIL AMONIO
0,25%. O ADJUDICATÁRIO DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS
UTEIS LAUDO DE COMPROVACAO DE EFICACIA BACTERICIDA FRENTE A CEPAS
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, EMITIDO P
OR
LABORATORIO CREDENCIADO PELO ANVISA., DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO
PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS
ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE E AGUA. COMPONENTE ATIVO:
LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS.
DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
INSTRUCOES DE USO, E TELEFONE DO SAC. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TEC NICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUÍMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR., SABAO EM PO COM AMACIANTE, PA RA
LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, A BASE DE
TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA,
COADJUVANTE, BRANQUEADOR OPTICO, BENTONITA SODICA, CORANTE,
ENZIMAS, AGENTE ANTI
-REDEPOSITANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM
COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, COM
MATERIA ATIVA ANIONICA MINIMA DE 11,00, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL
AO
CONTENDO 1KG, AS INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE
DEVERAO SER GRAVADAS NA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA
DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA
ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA
O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.
/// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
152/2014.
PREGÃO PRE48/2014
4.538,40
0,00
0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903699.0151000.267 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 207 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
407
0/0
049.637.548-27
6849 - GENESIA TANAKA MADURO
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, GÉNESIA TANAKA MADURO, PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 8/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.225,84
0,00
408
0/0
254.010.868-73
6847 - MARCIA REGINA BONFA
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, MÁRCIA REGINA BONFÁ, PERÍODO DE JANEIRO A
DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 8/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.225,84
0,00
410
0/0
305.488.778-23
6848 - VANESSA DE JESUS LIRA
DISPENSA D
/0
0,00
1.225,84
0,00
411
0/0
086.379.778-47
6851 - ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, VANESSA DE JESUS LIRA, PERÍODO DE JANEIRO
A
DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C.I. 8/2015 EM ANEXO.
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, ZORAIDE DONIZETH BARBOSA DA CUNHA, PERÍOD O
DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E
C.I.
8/2015 EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
1.225,84
0,00
2848
0/0
112.827.128-10
4928 - SELMA FERREIRA NUNES
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE SANTA ISABEL, SELMA FERREIRA NUNES, RELATIVO AOS MESES DE
ABRIL À DEZEMBRO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.609 DE 26/10/2010 E C. I. 291/2015
EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
-7.389,11
0,00
0,00
, EIXO COMPLETO 2P0311515;, BUCHA DA BARRA 2P0407172;, BUCHA BIELA
2V5/141335;, CAIXA DE DIREÇÃO 2TJ109211;, ROLAMENTO INTERNO 2V5301
807;,
ROLAMENTO EXTERNO 2V5311213/D;, RETENTOR 2Z0109215;, FILTRO DE AR
2V5881053;, FILTRO DE OLEO 2X2129620.
/// REFERENTE AQUIS
IÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VW ODELO 9.150, ANO 2012 DE
PLACA DMN 8986 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORM E
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 223/2014.
PREGÃO PRE72/2014
4.372,57
0,00
0,00
, OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSI DE ALTA PERFOMACE PARA MOTORES A
DIESEL DE ALTA POTENCIA SUPER ALIMENTADOR OU TURBO ALIMENTADOR
PARA OPERACOES EM CONDICOES SEVERAS
- ADITIVO, DETERGENTES,
DISPERSANTE, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTANTE,
ANTIESPUMANTE, CLASSIFICACAO API CG - 4/SJ, ACEA - E2 / B2 GRAU SAE 15 W
40, MOTOR TURBO., OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E
MAQUINAS AGRICOLAS COM PROPRIEDADES ESPECIAIS, PARA USO EM
TRANSMISSOES, SISTEMA HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A OLEO E
COMANDOS FINAIS, SAE 10 W -30 API GL4 - ISO VG 46/68. BALDE DE 20 LITROS.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO D
E
PREÇO N. 103/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
2.687,96
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2015
1.126,00
0,00
0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000.282 - FICHA
3535
0/0
012.860.390/0001-59
5907 - RENATA VIEIRA SANTIAGO SALLUM - ME
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3554
1513/2015
074.434.457/0001-40
5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
3555
1515/2015
001.169.098/0001-78
2855 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3556
1512/2015
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
3561
1274/2015
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
3562
1275/2015
074.434.457/0001-40
5301 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 208 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS
APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O
CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA,
PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA
LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E
PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
102/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MOTOR A GASOLINA, ALCOOL, GNV
ADITIVOS ANTIDESGASTES, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE,
DISPERSANTE, ANTIESPUMANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS,
MELHORADOR DO INDICE DE VISCOSIDADE E AGENTE DE RESERVA ALCALINA,
CLASSIFICACAO APISJ - GRAU SAE 20 W 50.( TAMBOR COM 200 LTS), SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTR
O
DE PREÇO N. 106/2015.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE 9/2015
1.058,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESENGRIPANTE SPRAY M1
300ML, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N.
9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 106/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
360,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 2 TEMPOS 500 ML 8017 H PARA MOTORES
STIHL, DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO MOTOSERRA, ROCADEIRA, ETC. ES TE
LUBRIFICANTE POSSUI UM ELEVADO PODER DETERGENTE QUE EVITA O
ACUMULO DE RESIDUOS DE CARBONO, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
103/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
400,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR
MORANGO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INGREDIENTES BASICO S;
ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA, AROMA NATURAL E CORANTES
ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C, B1, B2, B3, B6 E MINERAIS FE, CA,
ZN,
PACOTE COM 1 KG. PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO
DA AGRICULTURA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 154/2014.
PREGÃO PRE55/2015
0,00
785,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ETA I E ETA II PARA
O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 31/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 98/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
6.000,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PASTA DESENGRAXANTE ( BALDE COM
25 KG ), PARA OFICINA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
CONFORME PEDIDO N. 15302015.
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 9/2014
0,00
613,80
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
3062
1247/2015
005.906.781/0001-00
2716 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1829
0/0
003.157.268/0001-20
2869 - GR INDUSTRIA COM. E TRANSP. DE PROD
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
3550
1530/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
,
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
826
16/2014
010.805.316/0001-04
6227 - TMS COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 209 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA LAVADA, PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 9/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 37/2014.
1029
230/2015
001.259.294/0001-33
6245 - GOAN- MERCADO DE MATERIAIS PARA C
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COTOVELO DE PVC MARROM, LISO, 90º DE 2", PARA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 70/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 180/2014.
PREGÃO PRE70/2014
-189,00
0,00
0,00
3551
1408/2015
011.991.514/0001-72
5758 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA
, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG .19.0 CM X ALT. 19.0 CM X CO MP. 39,0
CM, BLOCO DE CONCRETO APARENTE LARG . 14.0 CM X ALT. 19.0 CM X COMP.
39,0 CM. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PA
RA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 124/2015.
PREGÃO PRE88/2015
5.570,00
0,00
0,00
3553
1367/2015
012.260.690/0001-05
6593 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CON
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II COM 50 KG, SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 58/2014 E ATA DE REGISTRO
PREÇO N. 163/2014.
PREGÃO PRE58/2014
4.678,56
0,00
0,00
, MALHA POP LEVE 3/4 MM 2MTS X 3 MTS MALHA 20 X 20., ARAME FARPADO
500
MTS., PREGO 17 X 27 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 10 X 10 COM
CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 18 X 27 COM CABECA PACOTE COM 1 KG.
,
ARAME GALVANIZADO Nº. 10 ROLO COM 1 KG., PREGO 17 X 21 COM CABECA
PACOTE COM 1 KG., PREGO 24 X 60 COM CABECA PACOTE COM 1 KG., PREGO 8 X
200 COM CABECA (26X84) PACOTE COM 1 KG.
/// REFERENE AQUI SIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 9/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 33/2014.
PREGÃO PRE 9/2014
-423,05
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO QUADRUPLEX 6MM ALUMINIO (ROLO COM 10 0
MTS), SECRETARIA DE SERVIÇO MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 29/2014
E
ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 207/2014.
PREGÃO ELE29/2014
0,00
660,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO
CALCA, PRODUZIDO E CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR
AZUL MARINHO NA PARTE EXTERNA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 59/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
233/2014.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTURAO SEGURANCA TIPO PARA
-QUEDISTA,
CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL SINTETICO, ACOLCHOADOS NA
ALTURA DA CINTURA NA PARTE TRASEIRA E NO CADARCO DAS PERNAS. POSSU I
CINCO FIVELAS DUPLAS DE ACO SEM PINO, SENDO DUAS PARA AJUSTE DAS
PERNAS, DUAS PARA AJUSTE DO SUSPENSORIO E UMA PARA REGULAGEM NA
CINTURA. E DOTADO DE TRES ARGOLAS EM "D", CONFECCIONADAS EM ACO
FORJADO, SENDO DUAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS E UMA LOCALIZADA NA
PARTE TRASEIRA, NA ALTURA DOS OMBROS, FIXA ATRAVES DE COSTURAS
REFORCADAS. HA UMA FIVELA PLASTICA, TIPO ENGATE RAPIDO, NA PARTE
FRONTAL. O CINTURAO QUANDO UTILIZADO COM OS TALABARTES DE
SEGURANCA. TALABARTE EM "Y" CONFECCIONADO EM CADARCO DE MATERIAL
SINTETICO TUBULAR C/ELASTICO INTERNO. POSSUI TRES MOSQUETOES DE
DUPLA TRAVA, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014.
PREGÃO PRE59/2014
0,00
141,00
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
558,42
0,00
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
6.397,76
0,00
DE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0111000.301 - FICHA
1368
473/2015
008.183.516/0001-20
3747 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3059
1143/2015
004.210.938/0001-97
3989 - SULMINAS FIOS & CABOS LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903028.0111000.301 - FICHA
1878
7467/2015
007.124.627/0001-01
3074 - D.G.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF
2570
1105/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
2767
1154/2015
011.202.309/0001-80
5058 - FIEL TOOLS DISTRIBUIDORA DE MAQUINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
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(Página: 210 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS
NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO
CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO
ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLA DA
COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETAD O
DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 37, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM
FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA
HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO
TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE
EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO D E
PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 40, CALCADO DE
SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM ELASTICOS NAS LATERAIS,
CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDO AO CROMO, GASPEA
FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM TRATAMENTO ANTIFUNGO ),
PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO
JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE
AO CABEDAL. Nº. 41, CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTINA, COM FECHAMEN TO
EM ELASTICOS NAS LATERAIS, CONVECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA
CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM TECICO E NAO TECIDO ( COM
TRATAMENTO ANTIFUNGO ), PALMILHA HIGIENICA EM ESPUMA DE EVA
PERFURADA E DUBLADA COM TECIDO JERSEY 100% POLIESTER, SOLADO DE PU
BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. Nº. 42, LUVA DE RASPA
,
CONFECCIONADA EM RASPA NATURAL AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO COM
TRATAMENTO SINTETICO, NA PALMA E DEDOS CANO LONGO COM 36 CM,
COMPRIMENTO TOTAL, CONFORME NR 06, LUVA DE RASPA, CONFECCIONADA EM
RASPA CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORCO, COM TRATAMENTO
SINTETICO NA PALMA E DEDOS, CANO CURTO COM 27 CM, COPRIMENTO TOTAL .,
LUVA MISTA VAQUETA/RASPA : PALMA CONFECCIONADA EM COURO VACUM,
TIPO VAQUETA, DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO VACUM, COM
REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR,
COM ELASTICO NO DORSO., LUVA MISTA VAQUETA/LONA : PALMA EM VAQUETA
DE COURO, COM REFORCO INTERNO NA PALMA, REFORCO ENTRE O POLEGAR E
O INDICADOR, COM ELASTICO NO DORSO, COM PUNHO E DORSO EM LONA
ENGOMADA COM MATERIAL SINTETICO, CONFORME NR 06, LUVA DE
SEGURANCA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA DE 55 MM DE
ESPESSURA,COMPRIMENTO 46 CM ANTIDERRAPANTE NA PALMA E FACE
PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, COM ACABAMENTO CLORINADO.
TAMANHO 9. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAI,
CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 56/2014.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903035.0110010.301 - FICHA
3549
15257/2015
052.078.276/0001-96
6943 - PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS
, PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE
- 250 ML,
PIPETA GRADUADA ESGOTAMENTO TOTAL CAPACIDADE: 5ML - GRADUACAO: 1/10,
PROVETA GRADUADA DE VIDRO COM BASE DE POLI CAPACIDADE
- 25 ML,
PIPETADOR DE SEGURANCA 3 VIAS, PINCA PARA BURETA COM MUFA FIXA 60 MM.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ETA I E ET
A II,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1525/2015.
DISPENSA D
/0
301,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE49/2014
980,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3537
1526/2015
017.169.134/0001-33
6638 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3563
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 211 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA CARRINHO DA COLETA DE
LIXO, MED : 3.50 - 8, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 49/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 143/2014.
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
, INTERRUPTOR 71041624;, HORIMETRO CONT. TEMPORIZADOR 74392013.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA
FIAT ALLIS MOD. FB.1402, ANO 2001 DE PLACA CPV 7391 DA SECRETARIA
DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, COFNORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 227/2014.
PREGÃO PRE72/2014
765,16
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA ROCADEIRA 2 PONTAS EM ACO CROMO
VANADIUM 14" 350MM Ø 1", SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFOR
PREGÃO N. 69/2014 E ATA DE REGISTRO DE RPEÇO N. 20/2015.
PREGÃO ELE69/2014
1.500,00
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042 - FERRAMENTAS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903042.0111000.301 - FICHA
3552
1351/2015
060.520.921/0001-07
6877 - LINA HILLMAN MATERIAIS ELÉTRICOS & C
ME
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903905.0110010.304 - FICHA
2730
0/0
010.763.052/0001-73
6220 - MO DA SILVA EDITORA JORNALISTICA-ME
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, ATOS OFICIAIS E MATÉRIAS
DIVERSAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DA DIRETORIA DE ÁGUA E
ESGOTO.
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
852,05
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N.
02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
106.051,74
0,00
15.094,32
0,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1284
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0210009 - EST - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0210009.506 - FICHA
3564
0/0
046.379.400/0001-50
5123 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 212 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
822,50
0,00
1.041,50
0,00
0,00
, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO
BASCULANTE, RELATIVO AO CONVÊNIO N. 969/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 54/2015 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0230043.324 - FICHA
2475
1072/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM., PAPEL
OFICIO SECRETARIA DE SAUDE BLOCO C/ 100 FLS., CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1,
MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA, IMPRESSÃO NA FRENTE EM
CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM ALTURA, IMPRESSÃO NO
VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X 170 MM ALTURA, PAPEL
TRIPLEX 250 GR., ENVELOPE OFICIO BRANCO,SECRETARIA DE SAUDE, MEDID
A
114 X 229MM - 1 COR, COM TIMBRE DA SECRETARIA DA SAÚDE., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO. /// REFEREN
TE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 17/2015.
PREGÃO PRE95/2014
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903016.0530006.325 - FICHA
3542
0/0
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 213 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
207,00
0,00
, CRACHÁS VERTICAL TRANSPARENTE COM CORDÃO;, CARIMBO C60;, CARIMBO
C20;, QUADRO DE CORTIÇA 1,20 X 0,90;, REVOLVER PARA COLA QUENTE;,
CONTACT TRANSPARENTE;, PASTA EM "L" NA COR VERDE;, CARTUCHO 22 PAR A
HP;, CARTUCHO 21 PARA HP. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT
ERIAL DE
CONSUMO PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 128/2015 DESTA SECRETARIA.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903036.0230043.324 - FICHA
2788
1157/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100
ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ
/L,
OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE
POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 95/2015.
PREGÃO ELE10/2015
, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, DE MEIA PAGINA DO INFORMATI VO
DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA , COMPLEMENTO DA N.E. 3292/20 15
PARA REGULARIZAÇÃO DO SALDO.
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESMONTAVEL DE AÇO, LINHA
PESADA, REFORÇADA, PARA ASSISTÊNCIA ARMACEUTICA, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2214), CONFORME PEDIDO N. 1037/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
638,00
0,00
, LAUDO PARA SOLICITACAO / AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIA L
( FLS. 1/2 ) EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOLHA: 210 MM D E LARGURA
X 315 MM DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 196 MM DE LARGURA X 300 MM
DE
ALTURA., CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO 1 X 1, 1 COR, IMPRESSAO
FRENTE E VERSO, MEDIDA DO CARTAO: 95 MM DE COMPRIMENTO X 55 MM DE
LARGURA E IMPRESSAO: 85 MM DE COMPRIMENTO X 45 MM DE ALTURA.,
RECEITUARIO MEDICO COMUM EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR, MEDIDA DA FOL HA:
155 MM 210 MM., FOLHA DE EVOLUCAO EM BLOCO DE 100 X 1, 1 COR,
IMPRESSAO FRENTE E VERSO, MEDIDA DA FOLHA: 212 MM DE LARGURA X 300 MM
DE ALTURA, AREA DE IMPRESSAO: 195 MM DE LARGURA X 275 MM DE ALTURA .,
GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - NASCIMENTO
AOS 5 ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO)
COR 4X4 - FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM,
COLAGEM (BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO
PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO - NASCIMENTO AOS 5
ANOS/PESO (FRENTE) E NASCIMENTO AOS 5 ANOS/ESTATURA (VERSO) COR 4X4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., ENVELOPE KRAFT OURO
OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE", MEDIDAS: 345 MM X 260 MM.,
CARTAO DE GESTANTE, 1 X 1, MEDIDAS 297 MM LARGURA X 180 MM ALTURA,
IMPRESSÃO NA FRENTE EM CROMIA NAS MEDIDAS 290 MM LARGURA X 180MM
ALTURA, IMPRESSÃO NO VERSO EM 2 CORES NAS MEDIDAS 283 MM LARGURA X
170 MM ALTURA, PAPEL TRIPLEX 250 GR., GRAFI CO PARA ACOMPANHAMENTO DO
CRESCIMENTO MASCULINO
- 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE (FRENTE) E
NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X4
- FORMATO
PREGÃO PRE95/2014
0,00
462,50
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903905.0130054.327 - FICHA
3526
0/0
011.322.227/0001-70
6244 - GN DA SILVA ME
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530003 - AFB-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
01.09.01.10.301.0039.2029.44905242.0530003.332 - FICHA
2496
10377/2015
006.344.224/0001-05
6183 - NETSHOP ELETRONICA COMERCIO E SERV
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903016.0530029.338 - FICHA
2346
1074/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM (BLOCOS
COM 10 FOLHAS CADA). CONFORME MODELO., GRAFICO PARA
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO - 5 AOS 10 ANOS PESO/IDADE
(FRENTE) E NASCIMENTO 5 AOS 19 ANOS ESTATURA/IDADE (VERSO) COR 4X 4 FORMATO 297X210, PAPEL OFF SET 180G. ACABAMENTO: BLOCAGEM, COLAGEM
(BLOCOS COM 10 FOLHAS CADA). CON FORME MODELO. /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 17/2015.
(Página: 214 / 264)
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006 - FED - ATB-PAB FIXO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530006.338 - FICHA
2772
1160/2015
007.118.264/0001-93
3902 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO
0.9%. COMPOSICAO: CLORETO DE SODIO 0.9 GR, AGUA PARA INJECAO Q.S. P. 100
ML, CONTEUDO ELETROLITICO, SODIO 154.00 MEQ/L + CLORETO 154.00 MEQ
/L,
OSMORALIDADE 308 MOSMOL/L, ESTERIL E APIROGENICA, EM AMPOLA DE
POLIETILENO CONTENDO 10 ML CADA FRASCO, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2215, PMAQ), CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 95/2015.
PREGÃO ELE10/2015
0,00
117,99
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA 40 X 12 CONTENDO 100 UNIDADES CADA
CAIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N.
10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2015.
PREGÃO ELE10/2015
10,40
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP 64 BITS, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E
DE REGISTRO DE PREÇO N. 117/2015.
PREGÃO PRE17/2015
38.115,00
0,00
0,00
, PROTETOR DO CARTER ACN 4137;, PARAFUSOS DO PROTETOR 11093981.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN 1.8 D E
PLACA FDC 7471 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2221),
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D EPREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
259,56
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA 40 X 12 CONTENDO 100 UNIDADES CADA
CAIXA, PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTA ISABE L,
EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO ESTADUAL LUIZ CARLOS GONDIM.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254), CONFORME PREGÃO N.
10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2015.
PREGÃO ELE10/2015
748,80
0,00
0,00
PREGÃO ELE10/2015
6.775,00
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
3557
1523/2015
018.941.818/0001-74
6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021 - FED - VIS VACINAS
01.09.01.10.301.0039.2030.44905235.0530021.344 - FICHA
3547
1534/2015
002.282.922/0001-64
3948 - GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS P
ATA
01.09.01.10.301.0039.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DST/AIDS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.301.0039.2032.33903039.0530017.361 - FICHA
1972
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065 - EST - MEDICAMENTOS E INSUMOS-REC. GONDIM
01.09.01.10.302.0039.2034.33903036.0230065.501 - FICHA
3530
1531/2015
018.941.818/0001-74
6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED
3558
1399/2015
018.941.818/0001-74
6997 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MED
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 215 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESPARADRAPO 5 CM X 4.5 M., SERINGA DESCARTAVEL, CAPACIDADE 5 ML, BICO
SLIP, SEM AGULHA, ESTERIL, APIROGENICA, DE USO UNICO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE., FITA CREPE 16 X 50., FITA MICROPOROSA CIRURGICA,
ADESIVA, HIPOALERGENICA, COMPOSICAO: TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS
COM ADESIVO ACRILICO, MEDIDA : 25 MM LARG X 10 MT COMPR COM CAPA.,
PAPEL LENCOL 70 CM X 50 MT NAO PICOTADO., SCALP Nº21, SCALP Nº23, SCALP
Nº25, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, COM ELASTICO NA COR BRANCA COM
TRIPLA CAMADA, COM PRENDEDOR NASAL, ANTI - ALERGICA, HIDRO REPELENTE,
CONTENDO 50 UNIDADES CADA CAIXA. /// REFERENTE AQUISIÇÃO D
E
MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SANTA ISABEL, EMENDA ,PARLAMENTAR DEPUTADO LUIZ
CARLOS GONDIM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2254),
CONFORME PREGÃO N. 10/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 92/2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903039.0130017.369 - FICHA
1711
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, FAROL LADO ESQUERDO 6009011017006;, ARO DE RODA 6008010703004.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ÔNIBUS VOLARE V6, ANO 20 02
DE PLACA CZA 4193, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 222
3),
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.204,47
0,00
1973
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, COLETOR DE ADMISSÃO 24578812;, ANEL DE VEDAÇÃO COLETOR 52253113;
,
COTOVELO DO COLETOR 94618196.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE P
EÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA 1.8, ANO 2007 DE PLACA DBA 9683 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REISTRO DE PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.301,44
0,00
2356
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
, SAPATA DE FREIO 94744187;, CILINDRO RODA TRASEIRA 9665773;, TAMB
OR
FREO TRASEIRO 93392290;, PIVO DA BANDEIJA 52252571;, PASTILHA DE F
REIO
93213540;, DISCO DE FRIO 93213540;, PARAFUSO DO TAMBOR 10168525.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA
1.6, ANO 2006 DE PLACA DBA 9664 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.489,31
0,00
3367
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETA 46.807.439,
PARA O VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DE PLACA DMN 8957 DA AMBULÂNCIA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N.
72/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
701,04
0,00
3368
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, BRONZINA MANCAL 030198701C;, BRONZINA BIELA 32198701.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO
2008 DE PLACA DMN 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
194,43
0,00
3369
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, FILTRO OLEO HIDRAULICO 71.753.740;, PALHETAS LIMPADOR 7.087.458; , FILTRO
DE COMBUSTIVEL 46.817.415.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE P EÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, ANO 2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
RPEÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
495,58
0,00
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS DMN 8957, DJL 008 3,
DMN 8954, DMN 8960, EOD 5165, EOD 5163, EOD 5164, DMN 8967, DBA 96
76, DBA
9652, SETOR DE AMBULÂNCIA, (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PEDIDO N.
1117/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
1.370,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
65,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0130017.371 - FICHA
2696
1117/2015
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903919.0131000.371 - FICHA
1270
541/2015
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 216 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO. /// REFERENTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PARA O VEICULO DE PLACA DVI 2822 DO SETOR DE AMBULÂNCIA
(CÓDIGO N.2223), CONFORME PEDIDO N. 541/2015.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3541
0/0
027.473.498-29
2619 - LAURO NASCIMENTO
3543
0/0
299.751.768-01
6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO DO NASCIMENTO
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 17/08/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO
INTERNA DE 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61
0 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA
MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA
UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
DE 2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
80,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.500,00
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO
ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/2015.
PREGÃO PRE16/2015
-25.500,00
0,00
0,00
, RELATORIO DIARIO DE VEICULO ( MODELO 3 ) "SAMU", EM BLOCO DE 100
X 1.,
COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO., FICHA DE ATENDIMENTO SISTEMATIZADO
DE ENFERMAGEM - SUPORTE BASICO DE VIDA - SBV ( SAMU ), EM BLOCO DE 50 X
2., 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA ROSA COM CARBONO INTERCALADO, ENTRE AS
FOLHAS, TAMANHO DO PAPEL A4., CHECK LIST DE VIATURA EM BLOCO 100 X 1 TAMANHO A4 - BRASAO DEVERA SER EM ESCALA DE PRETO E BRANCO. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SAMU, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 95/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 17/2015.
PREGÃO PRE95/2014
0,00
700,00
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
606,45
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052 - EST - EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0230052.500 - FICHA
2718
0/0
003.093.776/0001-91
4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.09.01.10.302.0039.2043.33903016.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903016.0130017.381 - FICHA
2476
10479/2015
045.876.059/0001-86
4994 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LT
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0130017.381 - FICHA
2495
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 217 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
978,20
0,00
0,00
, FILTRO DE COMBUSTÍVEL 93316245;, FILTRO DE AR 9129747;, FILTRO D E OLEO
93312933.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MONTANA
1.6, ANO 2006 DE PLACA DBA 9664, 9683 E DJP 2962 DA SECRETARIA MUN ICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REG ISTRO
DE PREÇO N. 219/2014.
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903039.0530017.382 - FICHA
3529
0/0
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, FAROL COMPLETO L/D 1347692080;, FAROL COMPLETO L/E 1347690080.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT
DUCATO, ANO 2006 DE PLACA DBA 9673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
E
(CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM. /// REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OS VEÍCULOS MONTANA DE PLACA DJP 2962 E
DOBLO 8958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME PEDIDO N. 1383/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
290,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LATEX PRODUZIDA EM BORRACHA
RESISTENTE, SEM FORRO, NA COR AMARELA COM SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE, ACONDICIONADOS EM PARES INDIVIDUAIS EM SACO
PLASTICO DEVIDAMENTE LACRADO COM OS DADOS DO FABRICANTE. TAMANHO
P, PARA OS SERVIDORES DO CANIL MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PREGÃO N. 2/2014 E ATA DE REGISTR O DE
RPEÇO N. 57/2014.
PREGÃO PRE 2/2014
0,00
66,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUBO DE RODA 9298604, PARA O VEICULO
MONTANA 1.8, ANO 2005 DE PLACA DJP 2962 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGIST RO DE
PREÇO N. 219/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
286,34
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530005.384 - FICHA
3240
1383/2015
001.224.678/0001-10
4272 - REMAR SUSPENSAO LTDA-ME.
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903028.0530012.406 - FICHA
2100
904/2015
003.418.581/0001-74
6101 - MARCOS APARECIDO DA SILVA - ME
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903039.0530012.406 - FICHA
2372
0/0
008.669.854/0001-77
4227 - MARVANS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
365
Processo
0/0
CPF/CNPJ
051.174.001/0001-93
Fornecedor
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 218 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
98,10
32,70
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA GIBITECA
MAURICIO DE SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 24/2015 DA SECRETARIA DE CULTURA.
DISPENSA D
/0
0,00
185,12
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB PFS
- 30, CREME,
BISNAGA COM 120 GR, COM TAMPA FLIP - TOP, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, CONFORME PREGÃO N.
41/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 261/2014.
PREGÃO ELE41/2014
0,00
94,60
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO 6N0698151C, PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SAVEIRO G5 DE PLACA EOD 5106 DA SECRETARI A
MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO,
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
146,36
0,00
0,00
0,00
480,50
0,00
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903943.0111000.427 - FICHA
173
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903028.0111000.439 - FICHA
3364
1268/2015
011.372.104/0001-43
6792 - D & D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903039.0111000.439 - FICHA
3531
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903905.0111000.453 - FICHA
3409
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 219 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, FAIXA DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 3.60 X 0.60;, FAIXA
DE
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, TAMANHO 5.00 X 1.00.
/// REFER
ENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
136/2015 DESTA SECRETARIA.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
3538
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO N. 4656
-4809 DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
4,68
0,00
0,00
, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR ARRECADADO DAS MULTAS DE
TRÂNSITO DO FUNDO NAIONAL DO SEGURO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME INTERNA N. 016/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
550,83
0,00
---------------------73.950,99
---------------------149.483,02
---------------------32,70
0,00
0,00
1.000,00
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903999.0140001.475 - FICHA
132
0/0
0
1204 - FUNDO NAC.DE SEGUR.EDUC.DE TRANS.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 17 de Junho de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903996.0111000.29 - FICHA
3506
0/0
356.266.558-08
6929 - JEFFERSON ASTUTI MAGALHAES DE BAR
OUTROS/NÃO
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
61,62
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO JEFERSON ASTUTI
MAGALHÃES DE BARROS, PARA UTILIZAÇÃO COM DESPESAS MIÚDAS E PRONTO
PAGAMENTO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015 DA SECRETARIA
MUNICIPAL GERAL DE GABINETE E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃ
O DE
CONTAS JUNTO À TESOURARIA MUNICIPAL.
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903943.0111000.56 - FICHA
117
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, ESTIMATIVA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO N. 412031 DO IMÓVE
L
SITO À RUA 9 DE JULHO, N. 51 - CENTRO ( CARTORIO ELEITORAL ), RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
, RODO COM BASE E CABO DE ALUMINIO MEDINDO 58 CM X 3 CM X 3 CM,
COMPOSTO POR BORRACHA EM EVA DUPLA, REFORCO DE ALUMINIO FIXOS A
BASE E AO CABO, ATRAVES DE REBITES DEVIDAMENTE PRESOS, CABO DE
ALUMINIO MEDINDO 1.48 MT, COM PONTEIRA EM POLIPROPILENO COM
RANHURAS MEDINDO 11 CM. O PRODUTO DEVERA PROPORCIONAR AO USUARIO
MAIS ESTABILIDADE E FIRMEZA EM SUA UTILIZACAO POR NAO SE DESPRENDE R
FACILMENTE. DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE E MARCA., CERA LIQUIDA ACRILICA, COR VERMELHA DE 750 ML
,
ANTIDERRAPANTE, AUTO -BRILHO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA FLIP TOP E RANHURAS QUE
FACILITAM O MANUSEIO DO USUARIO. O PRODUTO DEVERA SER DE SECAGEM
RAPIDA, PROPORCIONAR ALTO BRILHO SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAR
ENCERADEIRAS, PODENDO SER USADA EM PISOS FRIOS EM GERAL, GRANITO,
MARMORE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, GRANILITE,
CIMENTO QUEIMADO E CONCRETO, SENDO RESISTENTE A RISCOS, RANHURAS E
MANCHAS. COMPOSICAO: RESINA ACRILICA, PRE
SERVANTE, CORANTE,
FRAGRANCIA E AGUA. DEVERA CONSTAR MO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MODO DE USAR, PRECAUCOES, COMPOSICAO,
CODIGO DE BARRAS, QUIMICO RESPONSAVEL E Nº. DE SEU RESPECTIVO CRQ,
DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO PRODUTO.
/// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGIS TRO
DE PREÇO N. 36/2015.
PREGÃO PRE82/2014
2.239,80
0,00
0,00
PREGÃO PRE82/2014
659,40
0,00
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903022.0226200.155 - FICHA
3566
1573/2015
003.169.808/0001-95
2210 - FENIX STA ISABEL COM.DE EMBALAGENS
3567
1580/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES
DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA
DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO DE MADEIRA
PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEAD O
A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., SABONETE EM PEDRA 90GRS,
EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA
FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA
EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO,
TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, Nº DO REGISTRO NA ANVISA E Nº
DA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR
JUNTO COM A AMOSTRA FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE
INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU
NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE
FUNCIONAMENTO PARA COSMETICOS PARA O FABRICANTE. E PARA O
DISTRIBUIDOR. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU MO PARA
AS UNDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO
N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 37/2015.
3568
1577/2015
013.420.543/0001-00
7006 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA TANQUE MACIA PARA LAVAGEM DE
ROUPAS COM CERDAS E BASE DE NYLON FORMATO ANATOMICO COM 11 CM DE
COMPRIMENTO, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, CONTENDO INFORMACAO
SOBRE PRODUTO E DEMAIS INFORMACOES. APRESENTAR JUNTO COM A
AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA
REDE MUNICIPAL (FUNDEB), COFNORME PREGÃO N. 17/2015 E ATA DE REGIS TRO
DE PREÇO N. 129/2015.
PREGÃO ELE17/2015
333,00
0,00
0,00
3569
1578/2015
004.013.164/0001-04
3426 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE
, FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQ UETA
COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E
MARCA O PRODUTO., VASSOURA DE NYLON COM AS POSTAS FLORADAS, PARA
USO GERAL COM BASE E CEPA PLASTICA, MEDINDO: 23CM DE COMPRIMENTO X
4CM DE LARGURA X 5CM DE ALTURA, COM CERDAS DE NYLON FLORICA COM
10CM DE ALTURA E 50 TUFOS, CABO DE MADEIRA 1,18M REVESTIDA EM PLASTICO
COM ROSCA E GANCHO PLASTICO. DEVERÁ O PRODUTO TER ETIQUETA COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., VASSOURA DE PELO 40
CM, BASE DE PLASTICO, NAO DE MADEIRA. /// REFERENTE AQUISIÇ
ÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL
(FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
38/2015.
PREGÃO PRE82/2014
1.070,92
0,00
0,00
3570
1583/2015
002.514.617/0001-50
5808 - RODRIGO TONELOTTO EPP
PREGÃO ELE17/2015
1.317,90
0,00
0,00
3571
1576/2015
016.717.327/0001-19
6530 - M.S. DE ARAUJO EIRELI - ME
, PANO DE PRATO, BRANCO MED. 45X65CM, SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100 %
ALGODAO, COSTURADO COM BAINHA. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO
ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
DIMENSOES, MARCA, MODOS DE UTILIZACAO DO PRODUTO E COMPOSICAO., PA
PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, MEDINDO: 20 CM X 20 CM DE BASE
,
CABO DE PINNUS DE 60 CM DE ALTURA X 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA TER
ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA., ALCOOL
ETILICO HIDRATADO 70% CONTENDO 1000ML, FRASCO COM TA
MPA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), CONFORME PREGÃO N. 17/2015 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 131/2015.
, CERA LIQUIDA INCOLOR A BASE DE CARNAUBA, DISPERSAO ACRILICA
METALIZADA, ALCOOL LAURILICO ETOXILADO, AGENTE NIVELADOR, AGENTE
FORMADOR DE FILME, ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, 1,2BENZOTIAZOLIN
-3ONA,FRAGRANCIA E AGUA, EMBALADO EM FRASCO DE 750 ML, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADO ATRAVES DE ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O
PRODUTO E NUMERO DO CEATOX, BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE
IMPRESSOS NA EMBALAGEM. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR JUNTO COM A
AMOSTRA, FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INF
ORMACAO DE
SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO
PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, ESPONJA DE ACO
PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUCAS, VIDROS E OBJETOS DE
ALUMINIO, COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALADOS
EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO DE 60 G N O
MINIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES., ESPONJA
DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E
FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CON STAR
NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL (FUNDEB), COFNORME PREGÃO N. 48/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 150/2014.
PREGÃO PRE48/2014
1.000,86
0,00
0,00
3572
1571/2015
007.364.386/0001-60
6075 - JCB MATERIAIS LTDA - ME
PREGÃO PRE48/2014
9.149,81
0,00
0,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
319.500,00
0,00
0,00
13.599,91
, SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM,
SUPORTANDO 6 KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 30 LITROS, PACOTE DE
100 UNIDADES;, BALDE PLASTICO COM GRADUACAO A CADA 1 LITRO,
CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS, SUA S
EXTREMIDADES DEVERAO CONTER DEPRESSOES PARA FACILITAR A VAZAO DA
AGUA, EVITANDO O DESPERDICIO, SEU FUNDO DEVERA SER SUSPENSO,
FACILITANDO O MANUSEIO DO USUARIO. NA COR CRISTAL, COM ALCA PLASTI CA,
COM AS SEGUINTES DIMENSOES 355 X 323 X 318 MM. DEVERA CONTER NO
CORPO DO PRODUTO ETIQUETA COM MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO
FABRICANTE E, EM ALTO RELEVO, EM SUA BASE DIMENSOES E CAPACIDADE
VOLUMETRICA., SAPONACEO LIQUIDO CREMOSO, ACONDICIONADO EM FRASCO
PLASTICO RECICLAVEL DE 300ML, COM TAMPA COM SISTEMA FLIPTOP,
PROPORCIONANDO BRILHO SEM RISCAR AS SUPERFICIES. COMPOSICAO: LINEAR
ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, COADJUVANTES, ESPESSANTE,
ALCALINIZANTES, ABRASIVO, PRESERVANTE, ESSENCIA E VEICULO. DEVERA
CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,
VALIDADE, DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE, MODO DE USAR, CODIGO
DE BARRAS, TELEFONE DO SAC E SITE DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERA
POSSUIR REGISTRO/NOTIFICACAO NA ANVISA. O VENCEDOR DEVERA
APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS, FISPQ DO PRODUTO., SACO
PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SUPORTANDO 10
KILOS, CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 50 LITROS, PACOTE DE 100 UNIDADES
;,
PRENDEDOR DE ROUPAS COM MOLAS, CORPO MATERIAL PLASTICO
POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8 CM DE COMPRIM ENTO X 2 CM
DE LARGURA. DEVERA SER INDICADO PARA ROUPAS LEVES E PESADAS, COM
DUAS FORMAS DE USO, EM PACOTES COM 12 UNIDADES. CONSTAR EM SUA
EMBALAGEM: INFORMACOES DO FABRICANTE. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB),
CONFORME PREGÃO N. 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 149/2014.
01.05.08 - TRANSPORTE ESCOLAR
01.05.08.12.000 - Educação
01.05.08.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.08.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)
01.05.08.12.361.0023.2300.33903999.0222004.182 - FICHA
3229
0/0
012.769.126/0001-04
7016 - P.E.M TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO
, ESTIMATIVA REFERENTE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE ESCOLAR E
TRANSPORTE ESCOLAR FRETADO PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E
ACOMPANHANTES, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 75/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (CONVÊNIO TRANSPORTE ESTADUAL).
DISPENSA D
/0
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
3452
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
DISPENSA D
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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(Página: 223 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
7.900,00
0,00
0,00
, REFERENTE AS PASSAGENS UTILIZADAS PELAS PESSOAS IDOSAS (60 A 64
ANOS E 11 MESES), SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 400/2015 DESTA SECRETARIA (NE 63/2015, ANULADO CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 374/2015 DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MES ES
DE ABRIL E MAIO/2015).
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.242.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.242.0015.2501.33903999.0151000.209 - FICHA
3577
0/0
004.258.040/0001-99
6018 - ASSOC. MARANATHA DE MOGI DAS CRUZ
, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA PRÓPRIA
RESIDÊNCIA DOS IRMÃOS CÉLIA RODRIGUES DO CARMO, VILMA RODRIGUES DO
CARMO E THIAGO RODRIGUES DO CARMO, DEFICIENTES MENTAIS, PELO
PERÍODO DE UM MÊS, PARA ATENDER AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PROCESSO N. 2965851 -30.2015.8.26.0000, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
365/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ABRIGO
TEMPORÁRIO MUNICIPAL "ACONCHEGO", SITO À RUA VEREADOR LUIZ BENEDIT O,
N. 519, PARQUE SÃO BENEDITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N. 35/2009
E DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2009.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.622,02
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA FRANGO TEMP./ASSADA CONGELADA
COM OSSO E COM PELE .CORTES RESFRIADOS DE FRANGO(SOBRECOXA COM
OSSO COM PELE), AGUA, SAL, FECULA DE MANDIOCA,AMIDO DE ARROZ,
MALTODEXTRINA DE MILHO, DEXTROSE DE MILHO, ESTABILIZANTEPOLIFOSFAT O
DE SODIO(INS 452I). NAO CONTEM GLUTEN. SOBRECOXAS DE FRANGO COM
OSSO COM PELE SOM PESO DE 150G VARIACAO DE +/ - 20G.COM REGISTRO NO
SIF/DIPOA. CARACTERISTICAS DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES
.EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO TRANSPARENTE,IMPRESSO, ATOXICO,
RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO, LACRE POR TERMO SOLDAGEM,
CONTENDO 2,5 A 05 QUILOGRAMAS DO PRODUTO . ROTULO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE. VALIDADE MINIMA DE 04 MESES NO ATO DA ENTREGA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 68/201 4 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014.
PREGÃO PRE68/2014
716,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE68/2014
596,00
0,00
0,00
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.33903615.0151000.225 - FICHA
473
0/0
593.669.078-49
4477 - MARAVILHA DIAS RODRIGUES
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903007.0111000.282 - FICHA
3573
1508/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
3579
1509/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 224 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE CONGELADO ALASKA (POLACA D
O
ALASCA) CARNE DE MERLUZA LIVRE DE PELE, CARTILAGENS, ESPINHOS, OSS OS
E PARASITAS, APOS DESCONGELAMENTO O PRODUTO DEVE APRESENTAR
-SE
COM CONSISTENCIA FIRME, COR, ODOR E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE
MANCHAS, PARTES DE PELE, CARTILAGENS, OSSOS E PARASITAS. VALIDADE: 12
MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. A VARIACAO DE PESO DEVE SER DE
NO MAXIMO 10% APOS O DESCONGELAMENTO. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA
, ATOXICA TERMOENCOLHIVEL, TERMOSSOLDADO,TERMOENCOLHIVEL,
TERMOSSOLDADO, TRANSPARENTE RESISTENTE ,A VACUO COMPATIVEL AO
CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS. CAPACIDADE DE ACONDICIONAMENTO
ENTRE 01 KG A 02 KG.EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA DE PAPELAO
REFORCADA, RESISTENTE AO IMPACTO E AS CONDICOES DE ESTOCAGEM EM
SISTEMA DE CONGELAMENTO, CAPACIDADE PARA 8 KGS, PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 68/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 170/2014.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903039.0111000.282 - FICHA
3574
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO 7X0253609;, JUNTA 377253135B;, PALHETA
DO
LIMPADOR DE PARABRISA 5X0998002;, PASTILHA DE FREIO 7X0698151;, LO NAS DE
FREIO COM ARREBITES 7X0698075;, BATENTES DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
2114012731.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTEN ÇÃO DO
VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2009 DE PLACA DMN 8946, DA SECRETARIA MUNICI PAL
DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO D E
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
454,75
0,00
0,00
, FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 3 - SINTETICO DE ALTO PONTO
DE EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM
VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703,
FMVSS 116 DOT 3 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS
IVO E
ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO 68 QUE OP ERE
EM CONDICOES SEVERAS DE PRESSAO E TEMPERATIVA FORMULADO COM
OLEOS BASICOS PARA ROFINICOS, ESPECIAIS DE ALTA RESISTENCIA A
OXIDACAO, BOA DEMUSIBILIDADE E LIBERACAO DE AR QUE ATENDA REQUISIT OS
DOS TESTES DE ESTABILIDADE TERMICA CINCINNATI MILOCRON DE
FILTROBILIDADE DENSON - GRAUS DISPONIVEIS ISSO 68.(TAMBOR 200 LTS),
FLUIDO PARA FREIO FRASCO COM 500 ML DOT 4 - SINTETICO DE ALTO PONTO DE
EBULICAO PARA USO EM SISTEMA DE FREIOS A DISCO OU TAMBOR EM
VEICULOS AUTOMOTIVOS E TRATORES QUE ATENDA AS NORMAS SAE J 1703,
FMVSS 116 DOT 4 E ABNTNBR 9292 E BISS / 1.991, ADITIVO ANTICORROS
IVO E
ANTIOXIDANTE., OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRATORES E
MAQUINAS AGRICOLAS COM PROP
RIEDADES ESPECIAIS, PARA USO EM
TRANSMISSOES, SISTEMA HIDRAULICOS, FREIOS BANHADOS A OLEO E
COMANDOS FINAIS, SAE 20 W -30 API GL4 - ISO VG 46/68. BALDE DE 20 LITROS.,
OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES, EIXOS TRAZEIROS,E
DIFERENCIAIS AUTOMOTIVAS, ADITIVOS AGENTE DE EXTREMA PRESSAO
ANTICICORROSIVOS, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE,
ANTIESPUMANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDOS, CLASSIFICACOA API G L 5 E MIL - L - 2105D GRAU 140. (TAMBOR 200 LITROS). /// REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
104/2015.
PREGÃO PRE 9/2015
3.706,36
0,00
0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3565
1520/2015
020.363.508/0001-61
6976 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU-EPP
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
3581
1561/2015
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
3582
1560/2015
054.558.705/0001-58
20 - CASA DAS BOMBAS LTDA
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 225 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EIXO EM ACO 1045
- CAV. ITA 3, PARA O
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PEDIDO N. 1561/2015.
, ROTOR Nº. 100330 A48 CL 30 ( FERRO FUNDIDO )., ROTOR EM FERRO FU NDIDO
PARA ITA 100.33.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C
ONSUMO
PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1560/2015.
DISPENSA D
/0
245,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.800,00
0,00
0,00
, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO LIMPA
FOSSA, NÃO UTILIZADO, CONFORME PROCESSO N.2126/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
78,25
, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA AQUISIÇÃO DO CAMINHÃO
BASCULANTE, RELATIVO AO CONVÊNIO N. 969/2014, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 54/2015 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
15.094,32
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (DIFERENÇA) JOSE LI
APARECIDA DE OLIVEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N.
2215), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.089,16
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA REAGENTE MARCA ROCHE, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO N. 96/2014 E
DE REGISTRO DE PREÇO N. 16/2015.
PREGÃO PRE96/2014
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.007,40
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903699.0111000.303 - FICHA
3505
0/0
286.312.768-39
7029 - JONAS DA SILVA RODRIGUES
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0210009 - EST - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0210009.506 - FICHA
3564
0/0
046.379.400/0001-50
5123 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007 - FED - ATB-ACS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901101.0530007.335 - FICHA
3498
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
3578
1522/2015
055.309.074/0001-04
3728 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA.
ATA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
157
0/0
002.183.779/0001-53
3328 - TRANSCOOPER COOP.TRANSP.PESS.E CA
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
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(Página: 226 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA A
REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, CONFORME COMUNICIÇÃO INTERNA D E
2015 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223).
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901101.0530005.365 - FICHA
3499
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE THAIS WALESKA
GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
796,23
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE THAI S
WALESKA GONÇALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15,92
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) THAIS
WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.981,11
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) TH AIS
WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216 ),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
922,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
273,90
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901137.0530005.365 - FICHA
3500
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901142.0530005.365 - FICHA
3502
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2034.31901143.0530005.365 - FICHA
3501
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972 - VALE-TRANSPORTE
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903972.0131000.371 - FICHA
3503
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 227 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (RESTITUIÇÃO DE
VALE TRANSPORTE) THAIS WALESKA GONCALVES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3575
0/0
064.729.068-58
2908 - PAULO CESAR GARCIA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONÁRIO PAULO CESAR GARCIA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BARRETOS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
KATHELYN ALVES DE ARAUJO, NO DIA 07/07/2015 (CÓD. 2223), CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 129/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
800,00
0,00
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI - SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, A
QUAL DEVERÁ ESTAR EQUIPADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03 E PORTARIA DO MS 2048/2002, COM EQUIP
E
PROFISSIONAL MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR, CONFOR ME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 118/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.800,00
, SAIDA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO DE
VEICULO LEVE, NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRESTACAO DE SERVIC O DE
EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO COM GUINCHO
DE VEICULO LEVE., SAIDA DE PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO COM
GUINCHO DE VEICULO UTILITARIO NO RAIO DE 40 KM (IDA E VOLTA)., PRE STACAO
DE SERVICO DE EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM PARA SERVICO DE REMOCAO
COM GUINCHO DE VEICULO UTILITARIO. /// REFERENTE A PRESTAÇ
ÃO DE
SERVIÇO DE GUINCHO PARA DIVERSOS VEÍCULOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N. 3/2015 E ATA DE REGISTR O DE
PREÇO N. 63/2015.
PREGÃO PRE 3/2015
8.145,20
0,00
0,00
376,00
0,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3341
0/0
006.283.388/0001-61
7023 - AMC - ADVANCED MEDICAL CARE SERVIÇ
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017 - MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903919.0530017.384 - FICHA
3576
1514/2015
006.339.694/0001-72
5015 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS COMERC
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.44905242.0530057 - FED - APERF. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FNS
01.09.01.10.304.0039.2029.44905242.0530057.399 - FICHA
3580
1551/2015
010.803.615/0001-00
4671 - J.C. GALENO MOVEIS LTDA - ME
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 228 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
85,13
---------------------77.511,00
---------------------15.094,32
---------------------351.833,55
0,00
0,00
14.057,59
0,00
85,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITORIO ERGONOMICA, PARA
SECRETARIA, ESTOFADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, COM
ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL ,
ACABAMENTO PRETO, MECANISMO COM PISTAO A GAZ PARA AJUSTE DE
ALTURA, BASE ESTRELA DE 5 PATAS CROMADA COM RODIZIO DE ALUMINIO,
BRACO REGULAVEL. ALTURA DO ENCOSTO ATE O CHAO 80 – 104 CM. LARGURA
DOS ASSENTOS APROXIMADA DE 44 CM. COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE
40 CM, ALTURA DO ENCOSTO APROXIMADA DE 33 CM, LARGURA DO ENCOSTO
APROXIMADA DE 40 CM, ALTURA DO BRACO APROXIMADA DE 23
- 30 CM.
SUPORTE PARA NO MINIMO 150 QUILOS, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 1551/2015.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0140001.474 - FICHA
3430
0/0
060.493.778-47
7027 - EDIVALDO DE OLIVEIRA
, REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N. A1 0058862, QUE FOI PAGO EM
DUPLICIDADE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 121/2015 DA SECRETARI A
MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÃNSITO E PROCESSO N. 1946/2015.
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
Movimentação do dia 18 de Junho de 2015
01.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
01.01.01 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS
01.01.01.04.000 - Administração
01.01.01.04.122 - Administração Geral
01.01.01.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.31901302.0111000.2 - FICHA
647
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000 - GERAL
01.01.01.04.122.0001.2001.33903977.0111000.8 - FICHA
101
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
CONVITE
52/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 229 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.441,19
0,00
0,00
1.570,89
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINTE, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
01.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
01.01.02.04.000 - Administração
01.01.02.04.122 - Administração Geral
01.01.02.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.02.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.02.04.122.0001.2001.31901302.0111000.17 - FICHA
648
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, GABINETE DO VICE - PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
, FILTRO;, FILTRO COMBUSTIVEL;, ADITIVO PARA RADIADOR LONG LIFRE
VERMELHO;, FLUIDO FRE;, OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;, PARAFUSO ;,
ELEMENTO;, OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS;, LIMPA CORPO;, ADITIVO
;,
FILTRO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO
DO
VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 5114 DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 0098/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
607,56
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,44
/0
01.01.03 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.000 - Administração
01.01.03.04.126 - Tecnologia da Informatização
01.01.03.04.126.0003 - DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.31901302.0111000.24 - FICHA
649
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903039.0111000.27 - FICHA
2685
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000 - GERAL
01.01.03.04.126.0003.2009.33903919.0111000.29 - FICHA
2688
0/0
001.869.253/0001-69
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 230 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
1.015,06
0,00
0,00
1.592,21
, REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA DO VEÍCULO GOLF DE PLACA EOD 51 14
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 0101/2015 DESTA SECRETARIA.
01.01.04 - DIRETORIA DE OUVIDORIA
01.01.04.04.000 - Administração
01.01.04.04.122 - Administração Geral
01.01.04.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.04.04.122.0001.2001.31901302.0111000.32 - FICHA
650
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE OUVIDORIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA GERAL DE
GABINETE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
DISPENSA D
0,00
57,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
25.139,72
01.01.05 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
01.01.05.04.000 - Administração
01.01.05.04.122 - Administração Geral
01.01.05.04.122.0001 - GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.31901302.0111000.40 - FICHA
651
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
/0
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL
01.01.05.04.122.0001.2001.33903999.0111000.45 - FICHA
1211
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.31901302.0111000.50 - FICHA
652
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 231 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903949.0111000.56 - FICHA
223
0/0
048.066.047/0001-84
49 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A.- IME
, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS DE INTERESSE D
PREFEITURA NOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA EXERCÍCIO DE 2015, SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2013 E COMUNICAÇAO EM ANEXO.
A
DISPENSA D
/0
0,00
1.161,59
838,93
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
, REFERENTE AO CURSO SOBRE MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 116/2015 DA SECRETARIA DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
918,16
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.500,00
, CAMERA IR 20 MTS 600 LINHAS, MICRO CAMERA DAY NIGHT CCD 1/3.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA SECRETARIA DE
GOVERNO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO N. 1316/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
416,97
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
18.763,01
DISPENSA D
0,00
1.438,89
0,00
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903999.0111000.56 - FICHA
1728
0/0
034.028.316/0031-29
2844
0/0
001.600.715/0001-48
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
410 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN.
01.02.01.04.122.0002.2002.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
01.02.01.04.122.0002.2002.44905224.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.44905224.0111000.61 - FICHA
3138
1316/2015
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01.03.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SF
01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.122 - Administração Geral
01.03.01.04.122.0006 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO SEC. MUN. DE FINANÇAS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.31901302.0111000.67 - FICHA
653
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000 - GERAL
01.03.01.04.122.0006.2008.33903999.0111000.73 - FICHA
1208
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 232 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.
9912272123.
01.03.02 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.000 - Administração
01.03.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.03.02.04.125.0010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000 - GERAL
01.03.02.04.125.0010.2010.31901302.0111000.84 - FICHA
654
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCI O
DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
9.399,78
01.04.00 - SECRET. MUNIC. DE PLANEJ. OBRAS, URB. E HABITAÇÃO
01.04.01 - DIRETORIA DE OBRAS
01.04.01.15.000 - Urbanismo
01.04.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.04.01.15.451.0065 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056 - MANUTENÇÃO DO PLANEJ., OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.31901302.0111000.86 - FICHA
655
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , OBRAS, URBANISMO E E
HABITAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
9.232,10
656
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
805,26
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO ,
CONFORME PEDIDO N. 1557/2015.
DISPENSA D
427,20
0,00
0,00
0,00
24,15
0,00
01.04.01.15.451.0065.2056.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903017.0111000.89 - FICHA
3584
1557/2015
017.164.569/0001-95
6223 - LINK INFORMATICA LTDA - ME
/0
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000 - GERAL
01.04.01.15.451.0065.2056.33903999.0111000.91 - FICHA
1209
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 233 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
11.496,84
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO, OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO, RELATIVO À 12 MESES,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE
PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SE
01.05.01.12.000 - Educação
01.05.01.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.05.01.12.122.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.31901302.0120001.97 - FICHA
657
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV;,
CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50 X
30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE A PRESTAÇ
ÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E
CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
27/2014
0,00
140,00
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903905.0120001.103 - FICHA
81
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903977.0120001.103 - FICHA
82
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA AS EMEFS (RECURSO
25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N.
80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
1.360,00
0,00
83
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA AS EMEIS E CRECHES
(RECURSO 25%), CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
935,00
0,00
84
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PARA O SETOR MERENDA
ESCOLAR, ALMOXARIFADO E SECRETARIA (RECURSO 25%), CONFORME
ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVIT E
N. 052/2012.
CONVITE
52/2012
0,00
170,00
0,00
/0
0,00
218,56
0,00
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001 - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA
01.05.01.12.122.0023.2300.33903999.0120001.103 - FICHA
1216
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3069
Processo
0/0
CPF/CNPJ
008.464.245/0001-81
Fornecedor
3500 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 234 / 264)
Descrição
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
, REFERENTE AO FRETE DE 24 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DA 22ª BE TT
BRASIL EDUCAR NO CENTRO DE CONVENÇÃO IMIGRANTES NA RODOVIA DOS
IMIGRANTES KM 15 NO DIA 23 DE MAIO DESTE ANO, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 72/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%)
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
750,00
0,00
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901101.0122000.115 - FICHA
487
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, ESTIMATIVA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
-1.700,00
0,00
0,00
3628
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MONICA APARECIDA
MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO 25%),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
520,27
0,00
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE MONI CA
APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
10,40
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) MONICA
APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO
25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
520,27
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO)
MONICA APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
68,24
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
100,00
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901137.0122000.115 - FICHA
3629
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.05.02.12.361.0023.2300.31901142.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901142.0122000.115 - FICHA
3632
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143 - 13º SALÁRIO
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.31901143.0122000.115 - FICHA
3631
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903940.0122000.122 - FICHA
3630
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 235 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (VALE
ALIMENTAÇÃO) MONICA APARECIDA MAGALHAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO (RECURSO 25%), CONFORME TERMO EM ANEXO.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
9.151,82
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
0,00
379,61
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
1.368,10
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
33.633,89
900,00
0,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000 - GERAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0111000.122 - FICHA
464
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903958.0122000.122 - FICHA
463
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
/0
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.31901302.0121000.129 - FICHA
659
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903917.0520002.136 - FICHA
3636
1562/2015
019.843.260/0001-57
6830 - CAMILA DE FREITAS ARANTES OLIVEIRA 3
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 236 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
901,10
0,00
0,00
415,48
0,00
0,00
582,55
0,00
/0
0,00
0,00
3.588,00
52/2012
0,00
85,00
0,00
/0
0,00
3.846,10
0,00
, REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DE FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI JARDIM
MONTE SERRAT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PEDIDO N. 1562/2015.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903958.0121000.135 - FICHA
461
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAI S
DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
462
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES MUNICIPAI S,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA O CIP DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSO PROPRIO), CONFORME ADITAMENTO DE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
/0
01.05.04 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
01.05.04.12.000 - Educação
01.05.04.12.363 - Ensino Profissional
01.05.04.12.363.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.31901302.0111000.142 - FICHA
3426
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000 - GERAL
01.05.04.12.363.0023.2300.33903977.0111000.145 - FICHA
85
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003 - FED - PNAEC
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521003.147 - FICHA
211
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 237 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI RAMAFORTE ;,
CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUCHU EXTRA AA;
,
COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;, INHAME....;,
MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERICA POCAN;,
REPOLHO.....;, SALSA.......;, GRAVIOLA;, CAQUI GIOMBO.
///
REFERENTE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAC), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004 - FED - PNAEP
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0521004.147 - FICHA
210
0/0
012.839.384/0001-10
5937 - ASSOCIACAO ISABELENSE DE PRODUTOR
, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA;, ABOBORA PAULISTA EXTRA AA;,
ACELGA.....;, ALFACE CRESPA;, ALHO.....;, BANANA NANICA;, BANANA P
RATA;,
BETERRABA EXTRA AA;, BROCOLIS EXTRA;, CAQUI FUYU;, CAQUI GIOMBO;, CAQUI
RAMAFORTE;, CEBOLINHA VERDE;, CENOURA EXTRA AA;, COENTRO...;, CHUC HU
EXTRA AA;, COUVE MANTEIGA;, COUVE - FLOR EXTRA;, ESCAROLA..;, GOIABA....;,
INHAME....;, MANDIOCA GRAUDA;, MARACUJÁ AZEDO E OU DOCE A;, MEXERI
CA
POCAN;, REPOLHO.....;, SALSA.......;, MEL EM CAIXA DE 1 KILO;, GRA VIOLA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, (PNAP), SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
3.808,53
0,00
, BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR MORANGO, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML;,
BEBIDA LÁCTEA UHT, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK, 200 ML.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO (PNAEF), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2014.
DISPENSA D
/0
0,00
15.200,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
176.760,21
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (FUNDEB), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
43.022,66
CONCORRÊNC1/2013
0,00
585,26
0,00
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002 - FED - PNAEF
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0522002.147 - FICHA
198
0/0
091.589.507/0001-88
6687 - COOPERATIVA AGRO PECUARIA PETROPO
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226100.151 - FICHA
660
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.31901302.0226200.151 - FICHA
2846
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903905.0226200.157 - FICHA
134
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 238 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
01.05.06.12.365 - Educação Infantil
01.05.06.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
01.05.06.12.365.0023.2300.31901302.0226100.163 - FICHA
662
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
106.459,93
, REFERENTE AO SISTEMA DE ENSINO COMPREENDENDO MATERIAL DIDÁTICO,
PORTAL EDUCAÇÃO NA INTERNET PARA OS ALUNOS E PROFESSORES,
CAPACITAÇÃO A ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA E
DOCENTE QUE COMPÕEM A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ENSINO
INFANTIL, CONFORME AO 1º ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,
CONTRTATO N. 01/2014 E CONCORRÊNCIA N. 01/2013 (FUNDEB).
CONCORRÊNC1/2013
0,00
30.391,33
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (RECURSO 25%), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
6.702,74
DISPENSA D
0,00
0,00
15.643,77
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.365.0023.2300.33903905.0226200.168 - FICHA
133
0/0
079.719.613/0001-33
4102 - EDITORA POSITIVO LTDA
01.05.07 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.000 - Educação
01.05.07.12.367 - Educação Especial
01.05.07.12.367.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
01.05.07.12.367.0023.2300.31901302.0124000.173 - FICHA
661
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.06.01.08.122.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.122.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.31901302.0151000.188 - FICHA
663
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 239 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO
SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903200.0151000.192 - FICHA
357
0/0
003.517.009/0001-62
3136 - JOSE ROSA SEVERIANO - ME
, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME 3° ADITAMENTO AO CONTRATO N. 74/2012 E
CONVITE N. 46/2012.
CONVITE
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE
VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍC IO
DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO CRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
46/2012
0,00
500,00
0,00
/0
0,00
146,30
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
4.096,40
DISPENSA D
0,00
0,00
2.873,68
DISPENSA D
0,00
168,25
0,00
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.122.0015.2501.33903999.0151000.194 - FICHA
1729
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.06.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
01.06.01.08.243.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.243.0015.2505 - MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E ACONCHEGO
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.243.0015.2505.31901302.0151000.222 - FICHA
665
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004 - FED - PISO BÁSICO FIXO - PAIF
01.06.01.08.244.0015.2501.31901302.0550004.232 - FICHA
664
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 240 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA.
01.06.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.
01.06.04.08.000 - Assistência Social
01.06.04.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.04.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.04.08.244.0015.2503 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.31901302.0151000.265 - FICHA
682
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CONSELHEIROS
TUTELARES, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.815,10
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR,
RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N.
28/2015 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
0,00
158,77
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
5.817,44
385,80
0,00
0,00
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.04.08.244.0015.2503.33903958.0151000.268 - FICHA
369
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01.07.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEL
01.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
01.07.01.27.812.0038 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.31901302.0151000.279 - FICHA
666
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0210037 - EST - EMENDA PARL. ACADEMIA AO AR LIVRE
01.07.01.27.812.0038.2025.33903024.0210037.283 - FICHA
3583
1559/2015
067.967.794/0001-38
6600 - FERRO LESTE INDUSTRIA E COMERCIO D
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 241 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO DE 2.1/2" X 1/4 - BARRA COM 6 MTS,
PARA INSTALAÇÃO DAS TABELAS DE BASQUETE, SECRETARIA MUNICIPAL DE
ESPORTE E LAZER, CONFORME PEDIDO N. 1559/2015.
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903943.0111000.286 - FICHA
58
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 007/2015
DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
804,58
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE
SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM REDE
CREDENCIADA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA A FROTA DE
VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 91/2014 E CONTRATO N. 02/2015.
PREGÃO PRE91/2014
0,00
415,36
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
63.001,64
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANCAL EIXO LIVRE, MARCA IMBIL ITAP 125/4
00 V
PARA BOMBA CENTRIFUGA PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ETA I,
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
6.585,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.364,00
0,00
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000 - GERAL
01.07.01.27.812.0038.2025.33903999.0111000.286 - FICHA
603
0/0
000.604.122/0001-97
6838 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.31901302.0111000.298 - FICHA
667
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903025.0110010.301 - FICHA
3634
0/0
054.816.996/0001-37
4881 - ELETRO MECANICA BALAN LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903026.0111000.301 - FICHA
3270
1439/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Empenho
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CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 242 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, COLAR DE TOMADA AUTO -TRAVANTE PP COM INCERTO METALICO 2" X 3/4
COM 4 PARAFUSO GALVONIZADO COM MANTA AUTO
-TRAVANTE., ADAPTADOR
PEAD 20 MM 3/4" SEM REGISTRO PRETO., ADAPTADOR PEAD 3/4" COM REGIS TRO.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1439/2015.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
5.966,82
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011.
DISPENSA D
/0
0,00
50,47
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
3.498,40
2.884,31
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE
2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
16.388,63
DISPENSA D
0,00
0,00
74.380,45
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0111000.304 - FICHA
1206
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.02 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.000 - Saneamento
01.08.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano
01.08.02.17.512.0035 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000 - GERAL
01.08.02.17.512.0035.2027.31901302.0111000.313 - FICHA
668
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.31901302.0131000.319 - FICHA
2849
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 243 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICOS DA ATENÇÃO
BÁSICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
3585
1553/2015
018.337.759/0001-20
6684 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME
, KALIAMON KIDS 250 ML, SALMETEROL+FLUTICAZONA 25/125 MCG SPRAY 12
0
DOSES. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIEN TE EM
PROCESSO JUDICIAL N. 0004759 -76.2013.8.26.0543 EM NOME TAINARA AZEVEDO
DOS SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFOR ME
PEDIDO N. 1553/2015.
DISPENSA D
/0
601,50
0,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CETOCONAZOL 2% CREME -BISNAGA
COM 30GR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME
PREGÃO N. 8/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 66/2015.
PREGÃO ELE 8/2015
0,00
2.820,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2560
1103/2015
002.816.696/0001-54
6942 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043 - EST - PAB ESTADUAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0230043.324 - FICHA
3394
1425/2015
067.729.178/0004-91
5070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
, ACIDO ACETILSALICILICO COM 100 MG., MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
SOLUCAO ORAL 2 MG/ 5 ML, FRASCO COM 100 ML., LOSARTANA POTASSICA C OM
50 MG., MALEATO DE ENALAPRIL COM 20 MG., VARFARINA SODICO 5 MG, EM
COMPRIMIDO, ACICLOVIR 200 MG. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193),
CONFORME PREGÃO N. 44/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 130/2014.
PREGÃO PRE44/2014
0,00
14.861,50
0,00
3398
1436/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO HIPROMELOSE 0,5 % COLIRIO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2193), CONFORME PREGÃO N.
69/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014.
PREGÃO PRE69/2014
0,00
3.685,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223),
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12.054,31
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.666,95
PREGÃO PRE45/2014
0,00
0,00
242,00
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2030.31901302.0131000.336 - FICHA
2903
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3425
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
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CPF/CNPJ
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Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 244 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901101.0530009.346 - FICHA
3623
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CARLA LIANE MARS I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME TERMO EM
ANEXO.
DISPENSA D
/0
1.356,95
0,00
0,00
, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (RESCISÃO) DE CARL
LIANE MARSI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
25,46
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (FÉRIAS) CARLA
LIANE MARSI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
3.168,01
0,00
0,00
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE (13º SALÁRIO) CA RLA
LIANE MARSI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME TERMO EM ANEXO.
DISPENSA D
1.296,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
2.226,46
01.09.01.10.301.0039.2031.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
01.09.01.10.301.0039.2031.31901137.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901137.0530009.346 - FICHA
3624
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
A
01.09.01.10.301.0039.2031.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901142.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901142.0530009.346 - FICHA
3626
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143 - 13º SALÁRIO
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143.0530009 - FED - ATB-SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901143.0530009.346 - FICHA
3625
0/0
0 . . -
45 - FOLHA DE PAGAMENTO
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2031.31901302.0131000.347 - FICHA
670
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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DIRETORIA DE CONTABILIDADE
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 245 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.31901302.0131000.366 - FICHA
2850
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO SETOR AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
22.855,88
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3414
0/0
078.290.568-46
3941 - MARCOS ALVES DA SILVA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO MARCOS ALVES SILVA
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE BAURU - SP, PARA TRATAMENTO DO PACIENTE ANDRE
HENRIQUE DA SILVA BARBOSA, NO DIA 23/06/2015, (CÓD. 2223), CONFORM
E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 117/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI
Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
400,00
3543
0/0
299.751.768-01
6110 - MICHELE MOREIRA MENDONÇA
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FUNCIONÁRIA MICHELE MOREIRA
MENDONÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓD. 2223), PARA
UTILIZAÇÃO COM PEQUENAS DESPESAS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
DE 2015 E LEI Nº 2.610 DE 26/10/2010, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À
TESOURARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.500,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, DIESEL, ANO/MODELO
ATUAL, COM 3 LUGARES, COR BRANCA, COM 4 PORTAS, AIRBAG DUPLO, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 16/20 15
E CONTRAPARTIDA DA EMENDA PARLAMENTAR HEROILMA.
PREGÃO PRE16/2015
25.500,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL, DENTISTAS
- CENTRO
ODONTOLOGICO E MÉDICOS ESPECIALISTAS (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
0,00
0,00
25.434,07
0,00
298,00
0,00
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.44905252.0131000.372 - FICHA
3633
0/0
003.093.776/0001-91
4901 - MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2043.31901302.0131000.375 - FICHA
672
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.302.0039.2043.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33903905.0530004.384 - FICHA
77
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
CONVITE
27/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 246 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
5.247,64
0,00
15,40
0,00
0,00
0,00
2.324,46
4.500,00
0,00
0,00
0,00
2.283,17
0,00
, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA
METALICA RETANGULAR TUBO 50 X 30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR.
///
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME CONTRATO N. 70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
01.09.01.10.304 - Vigilância Sanitária
01.09.01.10.304.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.304.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.31901302.0131000.389 - FICHA
673
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA (CÓDIGO N. 2223), RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2 011 E
ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (CÓDIGO N. 2223), RELATI VO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO DE TRAMA FINA LARGURA 1. 50
M X 50 M, PARA SETOR DE ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2221), CONFORME PEDIDO N. 1552/2015.
DISPENSA D
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.304.0039.2029.33903999.0131000.396 - FICHA
1217
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
/0
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.305.0039.2029.31901302.0131000.402 - FICHA
674
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.09.01.10.305.0039.2029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.09.01.10.305.0039.2029.33903024.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903024.0530040.406 - FICHA
3586
1552/2015
073.176.851/0001-63
1906 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -
/0
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015 - PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO V.S. (PROD. E SERV.)
01.09.01.10.305.0039.2029.33903958.0530015.409 - FICHA
3187
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 247 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 292/2015 DESTA
SECRETARIA.
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530040 - FED - MAC-INCENT. DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE
01.09.01.10.305.0039.2029.44905252.0530040.411 - FICHA
3509
0/0
001.869.253/0001-69
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM, COR BRANCA TIPO PIC KUP, PROCEDENCIA NACIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME CONTRATO N. 23/2015 E PREGÃO N. 10/2015 (NE 2339/2015, AN ULADO
E REEMPENHADO PARA REGULARIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO).
PREGÃO PRE10/2015
0,00
53.500,00
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, RELATI VO
AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.709,23
5005 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS PARA SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURIDICOS, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 60/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
98,10
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS JURIDICOS, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
793,32
0,00
0,00
0,00
2.856,30
3131 - FARIA VEICULOS LTDA
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01 - ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.000 - Administração
01.10.01.04.122 - Administração Geral
01.10.01.04.122.0008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.31901302.0111000.413 - FICHA
676
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000 - GERAL
01.10.01.04.122.0008.2044.33903999.0111000.417 - FICHA
365
1730
0/0
0/0
051.174.001/0001-93
034.028.316/0031-29
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.31901302.0111000.421 - FICHA
677
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 248 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015.
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903977.0111000.427 - FICHA
88
0/0
004.633.180/0001-08
4896 - BOCCHI SEG COMERCIO DE EQUIPAMENT
, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PARA SECRETARIA DE
CULTURA, CONFORME ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO
CONTRATO N. 80/2012 E CONVITE N. 052/2012.
CONVITE
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
52/2012
0,00
115,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.297,15
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIP AL
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO AO
EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
71,42
0,00
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, RELATIVO À 12 MESES,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE
PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
/0
0,00
51,85
0,00
0,00
0,00
8.893,01
01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01 - ADM. DA SECRETARIA DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.000 - Agricultura
01.12.01.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.20.122.0037 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE MEIO AMB. E DESENV. AGROP.
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.31901302.0111000.436 - FICHA
678
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903958.0111000.441 - FICHA
2220
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000 - GERAL
01.12.01.20.122.0037.2011.33903999.0111000.441 - FICHA
1998
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENV. ECONÔMIC
01.13.01 - ADM. DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.000 - Comércio e Serviços
01.13.01.23.695 - Turismo
01.13.01.23.695.0066 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRET. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.31901302.0111000.449 - FICHA
679
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DISPENSA D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 249 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903016.0111000.451 - FICHA
3587
1556/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P
-20) 14 X 38MM, PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CONFORME PEDIDO N. 1556/2015.
DISPENSA D
/0
56,00
0,00
0,00
3588
1558/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO Ø (R
-30) 30MM, PARA
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME
PEDIDO N. 1558/2015.
DISPENSA D
/0
68,00
0,00
0,00
3635
15545/2015
001.323.787/0001-95
1189 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA-ME
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO (P
-10) 10 X 27MM,
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CONFORME PEDIDO N. 1554/2015.
DISPENSA D
/0
50,00
0,00
0,00
, REFERENTE A ESTIMATIVA DAS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELATIVO AO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA
N. 002/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
/0
0,00
859,09
0,00
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GUARDA MUNICIPAL,
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19.911,80
DISPENSA D
/0
0,00
4,68
0,00
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000 - GERAL
01.13.01.23.695.0066.2057.33903958.0111000.453 - FICHA
61
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.01 - DIRETORIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
01.14.01.06.000 - Segurança Pública
01.14.01.06.182 - Defesa Civil
01.14.01.06.182.0011 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.31901302.0111000.461 - FICHA
680
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903958.0111000.465 - FICHA
3538
0/0
033.530.486/0035-78
1029 - EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 250 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
92,40
0,00
0,00
0,00
5.067,71
0,00
0,00
21.728,96
0,00
1.162,99
0,00
0,00
258,97
0,00
, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO N. 4656
-4809 DA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME
FATURA EM ANEXO.
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000 - GERAL
01.14.01.06.182.0011.2005.33903999.0111000.465 - FICHA
1219
0/0
034.028.316/0031-29
6491 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, RELATIVO À 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 01/2011 E ADITAMENTO DE PRORROGRAÇÃO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO N. 9912272123.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA, RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE DA EMPRESA REFERENTE AOS
FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015.
DISPENSA D
, ESTIMATIVA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE
TRABALHARAM EFETIVAMENTE NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, DURANTE O
PERÍODO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME LEI N. 2.103/00 DE 12/07/20
00,
DECRETO N. 4547 DE 05 DE JULHO DE 2011 E DOCUMENTO EM ANEXO.
DISPENSA D
, REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL D
SEGURANÇA E TRÂNSITO: 13781065 E 36857092, RELATIVO AO EXERCICIO D
2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 096/2015.
DISPENSA D
/0
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.31901302.0140001.470 - FICHA
681
0/0
50 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903699.0145000.474 - FICHA
2874
0/0
000000000006476
6476 - POLICIAIS MILITARES
/0
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000 - GERAL
01.14.02.04.125.0009.2006.33903943.0111000.475 - FICHA
3405
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
E
E
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001 - TRÂNSITO - OUTROS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903958.0140001.475 - FICHA
593
0/0
002.558.157/0001-62
5562 - TELEFONICA BRASIL S.A.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 251 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------44.439,10
---------------------170.835,94
---------------------813.335,46
, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
TRÂNSITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
SUBTOTAL
Movimentação do dia 19 de Junho de 2015
01.02.00 - SECRET. MUN. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01 - ADMINISTRAÇÃO DA SEGOA
01.02.01.04.000 - Administração
01.02.01.04.122 - Administração Geral
01.02.01.04.122.0002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
01.02.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000.53 - FICHA
2153
8970/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM
ESPIRAL 200 FLS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PRE ÇO
N. 30/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
55,40
0,00
, CAMISETA MANGA CURTA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., CAMISETA
MANGA LONGA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., JAQUETA UNISSEX EM
HELANCA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., BERMUDA UNISSEX EM
HELANCA CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO., CALCA UNISSEX EM HELANCA
CONFORME ESPECIFICACAO EM ANEXO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO
DE
UNIFORMES ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL (QSE), COFNORME PREGÃO N.
39/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 254/2014.
PREGÃO ELE39/2014
0,00
18.065,69
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.573,60
0,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
01.05.02 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.000 - Educação
01.05.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.02.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903023.0520002.120 - FICHA
967
150/2015
008.987.320/0001-99
6791 - LB DE CAMPOS CONFECÇÕES-EPP
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.02.12.361.0023.2300.33903039.0520002.120 - FICHA
2790
0/0
010.846.960/0001-20
6985 - PECACOM PECAS E SERVIÇOS PARA AUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2839
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
2840
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
2841
0/0
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
3128
0/0
010.858.946/0001-47
3129
0/0
3130
0/0
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 252 / 264)
Descrição
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 0001800909;, FILTRO DE AR PRIMARIO
3740947004;, FILTRO DE AR SECUNDARIO 3740947204;, FILTRO DIESEL 97 9477001;,
FILTRO SEDMENTADOR 9794770007;, PALHETA DE PARABRISA 0018203845;,
BUCHAS DA PONTA BARRA ESTABILIZADORA 9793200173;, BUCHAS CENTRAL D A
BARRA ESTABILIZADORA 6673260181;, PARAFUSOS COM PORCAS TRAVANTE
ESTABILIZADORA N910105012007.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE
PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS MB, ANO 2009 DE PLACA DJM 1098 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 221/2014.
, FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561;, FILTRO DE AR KB 2171296
201;,
FILTRO LUBRIFICANTE GOL 1.6 AP 0301155601AP;, FILTRO DE AR 1.0 G4
032129620C;, FILTRO DE AR GOL 1.6 AP 551129620;, FILTRO DE AR GOL 1.6 G5 2010
5Z0129620B;, PASTILHA DE FREIO GOL G5 6N0698151C;, PASTILHA DE FRE IO GOL
G4 5X0698151;, PALHETAS DO LIMPADOR GOL G4 5X0998002;, PALHETAS
LIMPADOR KB 5X0998002A. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P
ARA O
VEÍCULO VW KOMBI E GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
, FILTRO DE OLEO 2994057;, FILTRO DE COMBUSTIVEL 2992300;, FILTRO
DE AR
2996127;, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 9840107;, FILTRO AGUA
SEPARADOR 1901776.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ IVECO 7013, ANO 2005 DE PLACA D BA
9662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.611,59
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
946,34
0,00
, FILTRO DE OLEO 2994057;, FILTRO DE DIESEL 2992300;, FILTRO DE AR 2996127;,
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DINATEIRO 98480107;, FILTRO DE AG UA
SEPARADOR 2992662.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS ANO 2011 DE PLACA DMN
8973 E 8974 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME
PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
938,78
0,00
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MARCHA TRAMBULADOR 5801261096, PARA
MICRO ONIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 2011 DE PLACA DMN 8973, SECRETA RIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 222/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
185,44
0,00
010.858.946/0001-47
6282 - ELION COMERCIAL LTDA EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETRICA (COMBUSTIVEL), PARA O
CAMINHÃO BAU IVECO DE PLACA DBA 9662 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
222/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
752,81
0,00
043.152.826/0001-89
4228 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE P
, BUCHA ELASTIA BANDEJA DIANTEIR 13383733080;, PONTAL (BIELETA) BA NDEJA
1300716080;, TERMINAL ESFERICO (BRAÇO AXIAL) 1316716080;, ROLAMENTO RODA
DIANTEIRA 1325029080;, BUCHA ELASTICA BANDEJA DIANT/TRASEIRA 46767 261;,
TERMINAL ESFERICO (PIVO) BANDEIA 1340794080.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT DUCATO JTD, ANO 2008 DE PLACA DMN
8945 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N.
72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 218/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.963,76
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
2.034,04
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF LUIZ
MOREIRA DA SILVA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 201 5,
CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
33,10
0,00
PREGÃO PRE24/2015
0,00
2.338,00
0,00
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
01.05.02.12.361.0023.2300.33903943.0122000.122 - FICHA
467
0/0
002.328.280/0001-97
469
0/0
002.302.100/0001-06
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
1868 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
01.05.03 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.000 - Educação
01.05.03.12.365 - Educação Infantil
01.05.03.12.365.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903004.0520002.133 - FICHA
3511
1532/2015
005.515.263/0001-57
3988 - TRADICAO DO GAS LTDA - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 253 / 264)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO CILINDRO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P 45
BASE DE TROCA ), PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
(QSE), CONFORME PREGÃO N. 24/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.
167/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
(A
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903039.0520002.133 - FICHA
, ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO 7X025309;, JUNTA TRIANGULO 377253115B.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO
2006 DE PLACA DBA 9682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
, CORDA E PINHÃO 2113112191;, ROLAMENTO DO PINHÃO 2113112191;, TRE M DE
ENGRENAGEM DA RAVORE PRIMARIA 311103;, RETENTOR DA TAMPA LATERAL D A
COROA 026103085D;, RETENTOR DO EIXO PILOTO 041103085;, RETENTOR DO EIXO
SELETOR DE MARCHAS 113311113D;, TRAVA ARANHA DA PORCA DO PINHÃO
0134093992;, JUNTAS 02A301215A;, TUBO DE SILICONE VERMELHO D177640 4AB;,
BATERIA 56M915105E;, EIXO SELETOR DE MARCHAS 2113111051;, GUARDA P Ó DO
EIXO SELETOR DE MARCHAS 325498201;, SUPORTE DO COXIM DO CAMBIO
7X0708745;, ARRUELA DE TRAVAMENTO DA PORCA DA ARVORE 113311361.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, ANO
2007 DE PLACA DBA 9699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
262,20
0,00
PREGÃO PRE72/2014
0,00
2.658,06
0,00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, CX DIREÇÃO 7X0419051;, EMBUCHAMENTO CENTRAL 2114981712;, FEIXE D
E
MOLA 2114110331;, PARAFUSO COXIM CAMBIO N90549301;, INTERRUPTOR DE
OLEO 026919081.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAN UTENÇÃO
DO VEÍULO VW KOMBI, ANO 2010 DE PLACA DMN 8962 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
1.679,07
0,00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, VOLANTE DE DIREÇÃO 377419091;, BRONZINA DE BIELA STD 321198701;, TAMPA
DO VOLANTE 377419669.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PA
RA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI, ANO 2006 DE PLACA DBA 9668 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
365,17
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONF ORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO
INTERNA N. 07/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
0,00
2.897,96
0,00
DISPENSA D
0,00
1.271,28
0,00
0,00
3.800,00
0,00
2579
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
3248
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
3249
0/0
069.330.264/0001-00
3250
0/0
069.330.264/0001-00
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
01.05.03.12.365.0023.2300.33903943.0121000.135 - FICHA
465
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
466
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002 - FED - QSE
01.05.03.12.365.0023.2300.33903999.0520002.136 - FICHA
2699
1134/2015
010.313.428/0001-48
4061 - CLTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3269
Processo
1426/2015
CPF/CNPJ
020.901.052/0001-46
Fornecedor
6771 - RERMES DE OLIVEIRA MARTINS 44291578
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 254 / 264)
Descrição
, REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE ESCADA PARA ACESSO AO
TELHADO PARA MANUTENCAO, SENDO AS LATERAIS COM TUBO DE 1 1/2 X 3 MM ,
DEGRAUS COM TUBO 1 X 2MM NA DIMENSAO DE 12,00 METROS LINEAR X 45 CM
DE LARGURA, FIXACAO BASE PARAFUSADA NAS VIGAS DE CONCRETO E BASES
COM FURO PASSANTE NA PAREDE, GUARDA CORPO DIAMETRO DE 700 MM COM
05 FERRO CHATO DE 1" 1/4 X 3/16 NA VERTICAL, ANEL DE FERRO CHATO 1 " 1/4 X
3/16 A CADA 1,50 M. COM PINTURA DE FUNDO E ACABAMENTO EM ESMALTE,
PARA EMEF OSCAR FERREIRA DE GODOY (QSE), CONFORME PEDIDO N.
1134/2015.
, CONFECCAO E COLOCACAO DE ESPELHO MEDINDO 2,20 X 1,00 COM 5 MM CO M
CANTOS LAPIDADOS E COLADO NA PAREDE., CONFECCAO E COLOCACAO DE
ESPELHO MEDINDO 1,40 M X 0,65 CM COM 5 MM COM CANTOS LAPIDADOS E
COLADO NA PAREDE. ///
REFERENTE A CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO D
E
ESPELHOS PARA CRECHE JARDIM ELDORADO E CEI PREF. OSVALDO R. DA SIL VA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PEDIDO N. 1426/2015.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
3.500,00
0,00
01.05.05 - SETOR DE NUTRIÇÃO
01.05.05.12.000 - Educação
01.05.05.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
01.05.05.12.306.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002 - FED - QSE
01.05.05.12.306.0023.2300.33903007.0520002.147 - FICHA
1522
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
, MELÃO ORANGE;, MAMÃO FORMOSA;, MANDIOQUINHA EXTRA AA.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS EMEFS (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
641,00
0,00
1756
354/2015
008.528.442/0001-17
3445 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
, FARINHA DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR., PRODUTO OBTIDO PELA LIGE IRA
TORRACAO DA RALADURA DAS RAIZES DE MANDIOCA, PREVIAMENTE
DESCASCADA, LAVADA E ISENTA DE RADICAL CIANETO E ISENTAS DE
SUBSTANCIAS NAO COMESTIVEIS E SUJIDADES. DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA. EMBALAGEM EM
PACOTES DE PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E INCOLOR DE 500 GR.
,
REEMBALADOS EM FARD, OLEO REFINADO DE SOJA EMBALAGEM EM PETS DE
900 ML. , DEVERA APRESENTAR ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S E
DEVERA ESTAR ISENTO DE RANCO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS
INDESEJAVEIS. EMBALAGEM EM PETS DE 900 ML INTACTAS REEMBALADAS EM
CAIXAS DE PAPELAO APRESENTANDO LOTE E DATA DE FABRICACAO, O
PRODUTO DEVERA APRESENTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360,
2003 / ANVISA., SAL REFINADO PACOTE 1 KG, IODADO, COM GRANULACAO
UNIFORME E COM CRISTAIS BRANCOS, COM NO MINIMO DE 98.5% DE CLORETO
DE SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 MG E MAIMO DE
15 MG DE IODO POR QUILO DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL
ESPECIFICA., MARGARINA COM SAL COM 60% A 80% DE LIPIDIOS EMBALAGEM
COM 500 GR. , APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E COR PECULIARE S
AOS MESMOS E DEVERAO ESTAR ISENTOS DE RANCO E DE OUTRAS
CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS., FEIJAO CARIOCA TIPO I EMBALAGEM COM 1
KG. , DE 1ª. QUALIDADE CONSTITUIDO DE NO MINIMO DE 90% A 98% DE GR
AOS
INTEIROS E INTEGROS, NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, NA COMPOSICAO CENTESIMAL DE 22 GR DE PROTEINA, 1.6 GR DE LIPIDIO
E 60.8 GR DE CARBOIDRATOS., ACUCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG.,
CONTENDO NO MINIMO 98.5% DE SACAROSE, ISENTO DE MATERIA TERROSA, D E
PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVERA APRESENTAR
ROTULAGEM DE ACORDO COM A RDC Nº. 360, 2003 / ANVISA., MACARRAO TI
PO
PARAFUSO COM OVOS, EMBALAGEM DE 500 GR., DEVERAO SER FABRICADOS A
PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSA S,
PARASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A 0.045 GR DE
COLESTEROL POR KG, AS MASSAS AO SEREM POSTAS NA AGUA DEVERAO
TURVA - LAS ANTES DA COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU
RANCOSAS, NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS TIPOS
DE, SAGU DE MANDIOCA PACOTE COM 500 GR, QUE CONTENHAM DATA DE
FABRICACAO E VALIDADE., FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM 1 KG.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 176/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
2.046,00
0,00
1852
731/2015
009.420.744/0001-30
6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA
PREGÃO PRE56/2014
0,00
171,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 255 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE
BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO
CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE
ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE.
EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS
SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA,
CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40
GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE
PAPELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS D
E
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 ATA D
E
REGISTRO DE PREÇO N. 1742014.
2039
732/2015
009.420.744/0001-30
6754 - JPB COMÉRCIO DE ALIMENTOS DE GARÇA
, DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40 GR CADA, CONTENDO 76.6% DE
BANANA, 22% DE ACUCAR CRISTAL E 12% DE ACUCAR REFINADO E ACIDO
CITRICO, VALOR CALORICO DE 114 KCAL, EMBALADO EM EM PAPEL CELOFANE
ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE E TERMOSOLDADO AUTOMATICAMENTE.
EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM ABAS
SUPERIORES E INFERIORES VEDADAS COM FITAS ADESIVA PLASTIFICADA,
CONTENDO 1, GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO 40
GR, ATOXICO, IMPERMEAVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE
PAPELAO DE 5 KG
COM 125 UNIDADES CADA /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE
ALIMENTAÇÃO PARA AS EMEFS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 56/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 174/2014.
PREGÃO PRE56/2014
0,00
3.420,00
0,00
2281
947/2015
082.330.937/0001-90
6884 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP
PREGÃO ELE55/2014
0,00
871,68
0,00
2282
948/2015
082.330.937/0001-90
6884 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP
PREGÃO ELE55/2014
0,00
980,64
0,00
2382
0/0
008.705.954/0001-01
5847 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM
DE 900ML, PARA AS CRECHES, CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 26/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM
DE 900ML, PARA AS EMEIS (QSE), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 26/2015.
, ABACAXI TIPO PEROLA;, ALHO TIPO BULBO;, BATATA BENEFICIADA ESPEC IAL;,
CEBOLA GRAUDA;, CENOURA EXTRA AA;, LARANJA LIMA AA;, LARANJA PERA AA;,
MAÇA NACIONAL GALA;, MELANCIA REDONDA GRAUDA;, OVOS DE GALINHA
BRANCO EXTRA AA;, PEPINO COMUM;, PERA ESTRANGEIRA WILLIAM;, PIMENT ÃO
VERDE EXTRA AA;, TOMATE SALADA EXTRA AA;, VAGEM MACARRÃO.
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES (QSE),
CONFORME PREGÃO N. 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 171/2014.
PREGÃO PRE67/2014
0,00
2.249,62
0,00
, PINCEL ATOMICO COM PONTA CHANFRADA INDEFORMAVEL PARA USO EM
PAPEL, CARTOLINA E PAPELAO, TINTA A BASE DE ALCOOL NA COR VERDE.,
LIVRO DE ATAS CAPA DURA COM 200 FLH, CADERNO PEQUENO 96 FLH
ESPIRAL., LIVRO DE ATAS DE PAPELARIA 210 X 305 MM VERT CAPA 1250 G/M² 50
FLS 56G., LAPIS DE COR REDONDO COM 12UNIDADES DIMENSAO : 19.5 X 8.
9X
0.70 CM 32, LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS., CANETA ESFEROGRAFICA CRIS TAL
SEXTAVADA MATERIAL PLASTICO, QUANT. DE CARGAS 1 UNID. MATERIAL DA
PONTA LATAO C/ ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO DE ESCRITA GROSSA, COR
TINTAL AZUL, CARACTERISTICA ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E C/
ORIFICIO LATERAL, CERTIFICADO DO INMETRO NBR 11786/03 (SEGURANCA D
E
BRINQUEDOS)., GIZ DE CERA PARA DESENHO, CORES MISTAS, LONGO 11 X
100MM CX C/ 12UNID, CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 96 FLS CAPA 4 CORES ,
CADERNO BROCHURA GRAMPEADO 48 FLS CAPA 1/4 14.4 X 20.2 CM COM PAUT A,
CADERNO DE DESENHO MEIA PAUTA DE ASPIRAL CAPA DURA COM 40 FOLHAS,
FORMATO 275 X 200 MM HORIZONTAL /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES ESCOLARES (FUNDEB), CONFORME
PREGÃO N. 80/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 300/2014.
PREGÃO PRE80/2014
0,00
4.029,20
0,00
01.05.06 - FUNDEB
01.05.06.12.000 - Educação
01.05.06.12.361 - Ensino Fundamental
01.05.06.12.361.0023 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
01.05.06.12.361.0023.2300.33903016.0226200.155 - FICHA
2577
1036/2015
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
01.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E PROM. SOCIAL
01.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.000 - Assistência Social
01.06.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência
01.06.01.08.242.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.242.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 256 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA EMBALAGEM
DE 900ML, PRODUTO PREPARADO PELA DISSOLUCAO DE ACUCAR, SUCOS DE
FRUTA, MACERADOS, EXTRATOS DE SUBSTANCIAS VEGETAIS, DEVENDO SER
DESIGNADO DE ACORDO COM SUA COMPOSICAO, DEVERAO APRESENTAR
ASPECTO LIMPIDO, SEM DEPOSITO NOS FUNDOS OU SUSPENSAO DE
SUBSTANCIA ESTRANHA. COMPOSTO DE AROMAS NATURAIS E ARTIFICIAIS,
CONSERVADOR: BENZOATO DE SODIO, ACIDULANTE ACIDO CITRICO, CORANTES
ALIMENTICIOS: CARAMELO DE MILHO E ARTIFICIAL VERMELHO BORDEAUX
SUBSTANCIA ESTRANHA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS,
MICROSCOPICAS, MICROBIOLOGICAS E FISICA -QUIMICAS DE ACORDO COM O
CODIGO SANITARIO DO DECRETO N° 12.342 DE 27/09/78, A NTA 62 E CVS
6/99,
PARA ESCOLA ESPECIAL SERGIO ALVES PORTO, PROGRAMA PCD DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO
BRASIL C/C 22423 -5), CONFORME PREGÃO N. 55/2014 E ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N. 26/2015.
PREGÃO ELE55/2014
, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO ACEM MOIDA COM REGISTRO NO SIF OU SI SP.
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM
MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE
SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO
DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS FABRICADOS COM FILME
COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE,
ATOXICO, TRANSPARENTE, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO MOLE EM
CUBO COM REGISTRO NO SIF OU SISP. ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECID A E
NEM PEGAJOSA, COR PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS. EMBALAGEM
PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER A VACUO, TERMOFORMADA EM SACOS
FABRICADOS COM FILME COEXTRUSADO A BASE DE NYLON E POLIETILENO DE
BAIXA DENSIDADE, ATOXICO, TRANS, CARNE BOVINA CONGELADA TIPO COXAO
MOLE EM ISCAS. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALI MENTAÇÃO
PARA O PROGRAMA PSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL (BANCO DO BRASIL C/C 23002
-2), CONFORME PREGÃO N.
57/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.161/2014.
PREGÃO PRE57/2014
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 29/2015 DESTA SECRETARIA.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
108,96
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
578,64
0,00
0,00
2.870,00
0,00
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007 - FED - PISO DE TRANS. MÉDIA COMPLEX. - PCD
01.06.01.08.242.0015.2501.33903007.0550007.207 - FICHA
3104
1198/2015
082.330.937/0001-90
6884 - TREZE COMERCIAL LTDA EPP
01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.01.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.01.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029 - PSE - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903007.0250029.234 - FICHA
1715
693/2015
059.328.567/0001-34
4179 - LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.01.08.244.0015.2501.33903943.0151000.238 - FICHA
515
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.06.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
01.06.03.08.000 - Assistência Social
01.06.03.08.244 - Assistência Comunitária
01.06.03.08.244.0015 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
01.06.03.08.244.0015.2501 - PROGRAMAS DE TRABALHO
01.06.03.08.244.0015.2501.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
01.06.03.08.244.0015.2501.33903200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
01.06.03.08.244.0015.2501.33903200.0151000.260 - FICHA
3235
1379/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
DISPENSA D
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 257 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA DOACAO A
PESSOAS CARENTES, COMPOSTA DE: 01 PACOTE DE 5 KG DE ARROZ AGULINHA
TIPO 01; 02 PACOTES DE 1 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1; 02 FRASC OS TIPO
PET DE 900 ML DE OLEO DE SOJA REFINADO; 02 PACOTES DE 1 KG DE ACUC AR
REFINADO; 01 PACOTES DE 500 GR DE MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS; 01
PACOTE DE 500 GR DE PO DE CAFE TORRADO E MOIDO;01 PCT DE LEITE EM PO
INTEGRAL DE 400 GR; 01 PACOTE DE 01 KG DE SAL REFINADO EXTRA; 01 P ACOTE
DE 500 GR DE FARINHA DE MANDIOCA BRANCA; 01 PACOTE DE 500 GR DE
FARINHA DE MILHO; 01 PACOTE DE 500 GR DE FUBA MIMOSA; 01 POLPA DE
TOMATE COM 520 GR; 01 PACOTE COM MINIMO DE 125 GR CADA DE BISCOITO
RECHEADO SABOR CHOCOLATE; 01 UNIDADE DE CAIXA DE PAPELAO PARA
CONDICIONAR OS ITENS DA CESTA, PARA A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES,
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PEDIDO N.
1379/2015.
01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903001.0111000.301 - FICHA
3010
1253/2015
058.805.466/0001-44
3733 - PEFIL COMERCIAL LTDA.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA A BASE DE LITIO PARA MULTIPLAS
APLICACOES AUTOMOTIVAS NO GRAU NLG12 QUE POSSUI ALTA RESISTENCIA A O
CISALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO BEM COM A LAVAGEM COM AGUA,
PODENDO SER EMPREGADOS EM AMBIENTES UMIDOS RECOMENDADO PARA
LUBRIFICAO DE CHASSI, ROLAMENTOS, JUNTAS UNIVERSAIS CUBOS DE RODA E
PIVOS DE AUTOMOVEIS, ( TAMBOR 200 LTS ), SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1253/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
2.262,37
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE UHT INTEGRAL ( LONGA VIDA ), EM
EMBALAGEM, ASSEPTICA IMPERMEAVEL AO AR, LUZ E GERMES, COM 1000 ML,
ACONDICIONAMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 65/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO
N.
165/2014.
PREGÃO PRE65/2014
0,00
5.120,40
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO, PARA
ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 100/2014.
PREGÃO PRE31/2014
0,00
5.100,00
0,00
PREGÃO PRE31/2014
0,00
13.392,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903007.0111000.301 - FICHA
3061
1245/2015
053.437.315/0001-67
1675 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0110010.301 - FICHA
2768
0/0
023.647.365/0001-08
4245 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903011.0111000.301 - FICHA
1401
0/0
047.003.579/0001-00
6633 - NHEEL QUIMICA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 258 / 264)
Descrição
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMINIO DE 10% DE AL2 03,
PARA ETA I E ETA II PARA O PERIODO DE 3 MESES, DEPARTAMENTO DE ÁGU
ESGOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL N. 31/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 99/2014.
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
AE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903022.0111000.301 - FICHA
800
48/2014
010.439.346/0001-44
6256 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTD
, AGUA SANITARIA, EM FRASCO BRANCO LEITOSO RESISTENTE, CONTENDO 10 00
ML, TAMPA COM ROSCA E BICO DOSADOR. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE
SODIO E AGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% E PH ENTRE 11,5 E 12 ,5. NO
ROTULO DO PRODUTO DEVERAO CONSTAR: DADOS DO FABRICANTE, QUIMICO
RESPONSAVEL, PRECAUCOES E INSTRUCOES DE PRIMEIROS SOCORROS,
NUMERO DO CEATOX E INSTRUCOES DE USO. O PRODUTO DEVERA SER EFICAZ
NA LIMP, LIMPADOR MULTI - USO FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO: PRINCIPIO
ATIVO: SOLVENTE POLAR - ETANOL. COMPOSICAO : PRINCIPIO ATIVO, LAURIL
ETER SULFATO DE SODIO, SOLVENTES ALCALINIZANTE, 1.2 - BENZOATIAZOLIN - 3
- ONA, FRAGRANCIA., REMOVEDOR COM CHEIRO EM FRASCO COM 500 ML .
HIDROCARBONETO ALIFATICO SATURADO E FRAGRANCIA DE LAVANDA. ///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE
SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 48/2014 E ATA D
E
REGISTRO DE PREÇO N. 147/2014.
PREGÃO PRE48/2014
0,00
332,62
0,00
, CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESA DA ),
100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM
REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA
FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS
TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S,
CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ),
100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM
REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA
FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS
TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S,
CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ),
100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM
REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA
FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS
TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S,
CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ),
100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM
REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA
FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS
TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S,
CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ),
100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM
REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA
FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS
TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S,
CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ),
100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM
REFORCO NO GANCHO, FECHAMENTO COM ZIPER E 01 BOTAO NA PARTE DA
FRENTE DA CINTURA, 02 BOLSOS LATERAIS REBATIDOS TIPO FACA E 02 BOL SOS
TRASEIROS CHAPADOS, APLICAR FAIXA REFLETIVA DE 25 MM NAS DAS CALCA S,
CALCA NA COR VERDE BANDEIRA, CONFECCIONADA EM SARJA 3 X 1 ( PESADA ),
100% ALGODAO, COM GRAMATURA DE 245 G/M², 17
- 1500 TPX, COM ELASTICO
REFORCADO DE 40 MM NA CINTURA, SOMENTE NA PARTE DE TRAS, COM
REFORCO NO GANCHO. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PAR A OS
FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO
N. 17/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 74/2014.
PREGÃO PRE17/2014
0,00
8.060,00
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903023.0111000.301 - FICHA
1135
109/2015
014.511.644/0001-59
6610 - D.COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 259 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0110010.301 - FICHA
3373
1255/2015
007.965.552/0001-83
6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LACRE ANTI
- FRAUDE PARA HIDROMETRO,
FABRICADO EM POLIPROPILENO COM MATERIA - PRIMA PARA VIRGEM, FORMA
CIRCULAR, BIPARTIDO, NA COR AZUL, BITOLA 3/4, TRAVAMENTO COM 04 TR VAS (
DUAS DE CADA LADO ), FECHAMENTO MANUAL SEM USO DE FERRAMENTAS OU
PINO, RESISTENTE AO RAIO ULTRAVIOLETA, COM DRENO DE 05 MM EM CADA
UMA DAS METADES DO LACRE PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA, PARA O
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 52/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
280,00
0,00
3374
1306/2015
045.010.717/0001-52
3700 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVACAO BROCA PVC 3/4", PARA DEPARTAMEN TO
DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME
PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 43/2015.
PREGÃO PRE 1/2015
0,00
855,00
0,00
3379
1312/2015
007.965.552/0001-83
6919 - C.E MACEDO E CIA LTDA
, LUVA DE CORRER DEFOFO AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN
200MM,DE ACORDO COM A NORMA ABNT -NBR 7665, LUVA DE CORRER DEFOFO
AZUL BOLSA/BOLSA ( JE/JEI )COM ANEL DN -300MM,DE ACORDO COM A NORMA
ABNT-NBR 7665. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N
.
52/2015.
PREGÃO PRE11/2015
0,00
1.160,00
0,00
3447
1496/2015
004.398.305/0001-54
4521 - TREBIAN COMERCIAL LTDA - EPP
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBETE LONGO COM PORCA E COM INSERTO
METALICO EM P.P 3/4" COM VEDACAO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA A
ESGOTO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N.
1495/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
516,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRISCO LIMPO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E
AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS,
CONFORME PREGÃO N. 19/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 47/2014.
PREGÃO PRE19/2014
0,00
1.767,34
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903024.0111000.301 - FICHA
1307
450/2015
049.034.010/0001-37
6667 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÃO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903039.0111000.301 - FICHA
3241
0/0
005.134.979/0001-04
5265 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA
, REPARO 86570916;, RETENTOR BORRACHA VULCANIZADA 70680615;,
ROLAMENTO ROLOS 70684817;, REPARO DO CILINDRO 73110563;, BATERIA
71432215;, REPARO DO CILINDRO 75223412;, SUPORTE PARA EXTINTOR
731775554;, EIXO CARDAN COMPLETO 73148577;, FLANGE 73134819;, PARA FUSO
CS UNC 500 -13X 70920582;, ARRUELA DE PRESSÃO 70912441;, RETENTOR
70670186;, PASTILHAS DE FREIO 7310446;, PONTEIRA DIREÇÃO 85805974; , FILTRO
HIDRAULICO 73125853.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAR
A
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 85 ANO 1998, PLACA CPV
7376 DA SECRETARIA DE SEVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/20 14 E
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 227/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
5.351,24
0,00
3244
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
, RADIADOR DE AGUA 5X3121253A;, MAÇANETA PORTA TRASEIRA EXTERNA L/
D
5X38372007D;, MAÇANETA PORTA TRASEIRA EXTERNA L/E 5X38372007D;,
MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA INTERNA L/E 5Z08371141GR;, FILTRO
LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.6, ANO 2007, PLACA DBA 96994 DA
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E AT
A
DE REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
0,00
598,09
0,00
3247
0/0
069.330.264/0001-00
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
PREGÃO PRE72/2013
0,00
685,57
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 260 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA 5X911311B;, IMPULSOR DO MOTOR DE
PARTIDA 5X0911335;, SOLENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA 5U0911287;, SUPO RTE
DE ESCOVAS 3779112848;, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISA 5X098002
;,
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 036115561.
/// REFERENTE AQU ISIÇÃO DE
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, ANO 2006 DE PLACA DBA 9658 D A
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 72/2013 E AT
A
DE REGISTRO DE RPEÇO N. 166/2013.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903099.0110010.301 - FICHA
3412
0/0
066.618.638/0001-07
1723 - REDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P
, TUBO PVC PBA CL 15 200;, LUVA PVC PBA 200. /// REFERENTE A AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO
- SSM,
CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
DISPENSA D
/0
0,00
2.833,84
0,00
, REFERENTE AO CONSERTO E REVISAO NA ROCADEIRA OLEO MAC, DO SETOR
DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO N. 1325/2015.
DISPENSA D
/0
0,00
496,80
0,00
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E
ESGOTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
9.115,84
0,00
, REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA TRACAO 4X4 POTENCIA
MINIMA DE 80HP (SEM COMBUSTIVEL E SEM MOTORISTA/OPERADOR DA
EMPRESA CONTRATADA, PARA DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO N. 20/2014 E ATA DE REGIST RO
DE PREÇO N. 51/2014.
PREGÃO PRE20/2014
0,00
11.880,00
0,00
DISPENSA D
0,00
1.785,48
0,00
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000 - GERAL
01.08.01.15.451.0034.2021.33903917.0111000.304 - FICHA
3281
1325/2015
016.384.965/0001-65
5959 - MAQSERRAS SERVICO E COMERCIO DE
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903943.0110010.304 - FICHA
2095
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010 - ÁGUA E ESGOTO
01.08.01.15.451.0034.2021.33903999.0110010.304 - FICHA
2538
1119/2015
065.035.222/0001-95
6622 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUCO
01.08.01.15.452 - Serviços Urbanos
01.08.01.15.452.0031 - EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002 - EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000 - GERAL
01.08.01.15.452.0031.1002.33903943.0111000.310 - FICHA
458
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
/0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 261 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇO S
MUNICIPAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO.
01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica
01.09.01.10.301.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.301.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058 - MEDICAÇÃO JUDICIAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0130058.323 - FICHA
3079
1277/2015
004.027.894/0003-26
4527 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO
, INSULINA GLARGINA - REFIL P/ CANETA 3ML., INSULINA GLULISINA 100UI/ML
REFIL DE 3 ML. /// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PA
RA
ATENDIMENTO A PACIENTES DE PROCESSOS JUDICIAIS, SECRETARIA MUNICIP AL
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 42/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 265/2014.
PREGÃO ELE42/2014
0,00
6.932,05
0,00
, POLIVITAMINICO (COMPLEXO B) EM GOTAS, POLIVITAMINICO (COMPLEXO B
).
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 1/2015 E ATA DE REGISTR O DE
PREÇO N. 68/2015.
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE
METFORMINA 50 MG + 1000 MG, DE PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 196/2014.
PREGÃO ELE 1/2015
0,00
3.389,00
0,00
PREGÃO PRE69/2014
1.218,56
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903009.0131000.323 - FICHA
2561
1104/2015
014.595.725/0001-84
6955 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
3640
1563/2015
004.027.894/0001-64
2832 - DUPATRI HOSPIT. COM. IMP. E EXP. LTDA
3641
1564/2015
005.005.873/0001-00
3779 - PORTAL LTDA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FOSFATO DE SITAGLIPTINA +
CLORIDRATO DE METFORMINA ( 50/850 MG ), PROCESSO JUDICIAL, SECRETA RIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 69/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 198/2014.
PREGÃO PRE69/2014
835,30
0,00
0,00
3642
1565/2015
044.734.671/0001-51
3729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
, REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LEVOMEPROMAZINA SOLUCAO
ORAL 4 % ( 1 MG/GOTA) FRASCO 20 ML, PROCESSO JUDICIAL, SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223), CONFORME PREGÃO N. 83/2014 E
ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 285/2014.
PREGÃO PRE83/2014
2.067,00
0,00
0,00
, ESTIMATIVA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES
BÁSICA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO
EXERCICIO DE 2015, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 001/2015 DESTA
SECRETARIA (CÓDIGO N. 2223).
DISPENSA D
0,00
6.144,82
0,00
PREGÃO PRE45/2014
0,00
242,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.301.0039.2029.33903943.0131000.327 - FICHA
165
0/0
002.328.280/0001-97
466 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.
01.09.01.10.301.0039.2030 - MANUTENÇÃO DO PSF
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903036.0530029.338 - FICHA
626
0/0
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 262 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 1M²;, OXIGÊNIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDRO DE 2M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILIND
RO
DE 3M²;, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M².
///
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SECRETARIA MUNICIPA L
DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 45/2014 E ATA
DE REGISTRO DE PREÇO N. 153/2014.
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029 - FED - ATB-PROGR. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
01.09.01.10.301.0039.2030.33903999.0530029.341 - FICHA
1354
330/2015
035.820.448/0069-24
3730 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
, LOCACAO DE CILINDROS DE 1M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE
CILINDROS DE 2M³ DE OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 3 M³ DE
OXIGENIO MEDICINAL., LOCACAO DE CILINDROS DE 10M³ DE OXIGENIO
MEDICINAL. /// REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDRO
S DE
OXIGÊNIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2215),
CONFORME PREGÃO N. 45/2014 E ATA DE REGISTR DE PREÇO N. 153/2014.
PREGÃO PRE45/2014
0,00
334,80
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE ACONDIONADOS EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N. 110/2015 E ORÇAMENTOS EM
ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2223)
DISPENSA D
/0
0,00
4.400,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
80,00
0,00
PREGÃO PRE77/2014
1.890,53
0,00
0,00
01.09.01.10.301.0039.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
01.09.01.10.301.0039.2031.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054 - CONSELHO DA SAUDE - CONTRAPARTIDA
01.09.01.10.301.0039.2031.33903007.0130054.350 - FICHA
3319
0/0
020.409.484/0001-34
6875 - INES DA SILVA ALMEIDA - ME
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
01.09.01.10.302.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.302.0039.2034 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ATEND./AMBULÂNCIAS
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000 - SAÚDE–GERAL
01.09.01.10.302.0039.2034.33903996.0131000.371 - FICHA
3541
0/0
027.473.498-29
2619 - LAURO NASCIMENTO
, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA O FUNCIONARIO LAURO DO NASCIMENTO
PARA UTILIZADO COM DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL E
PEDAGIO NA CIDADE DE CAMPINAS - SP, PARA ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE
LUCAS MANOEL LEME, NO DIA 17/08/2015 (CÓD. 2223), CONFORME COMUNIC AÇÃO
INTERNA DE 130/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E LEI Nº 2.61
0 DE
26/10/2010, PRESTAR CONTAS JUNTO À TESOURARIA
01.09.01.10.302.0039.2043 - MANUTENÇÃO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530004 - FED - MAC-SAMU
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530004.379 - FICHA
3638
1570/2015
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 263 / 264)
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VEÍCULO LEVE MARCA
VOLARE A6, PARA O MICRO ÔNIBUS A6 VOLARE DE PLACA CZA 4193 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2216), CONFORME PREGÃO N.
77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014.
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005 - FED - MAC-TETO MUNIC. MED
01.09.01.10.302.0039.2043.33503900.0530005.379 - FICHA
3400
1464/2015
002.125.620/0001-82
4250 - MOVIGAS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEICULO LEVE MARCA
CHEVROLET, DE PLACA DBA 9683 DO SETOR DE AMBULÂNCIA (CÓDIGO N. 221 6),
CONFORME PREGÃO N. 77/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 247/2014.
PREGÃO PRE77/2014
0,00
572,76
0,00
3504
0/0
013.678.621/0001-70
7028 - MPA TRANSPORTE, LOCAÇAO E REMOÇOE
, REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI
- SUPORTE AVANÇADO DE
VIDA, COM EQUIPE PROFISSIONAL MÍNIMA DE 01 (UM) MÉDICO, 01 (UM)
ENFERMEIRO E 01 (UM) CONDUTOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 1.671/03, PORTARIA DO MS 2048/2002 E
COMUNICAÇÃO INTERNA N. 122/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(CÓDIGO N. 2216).
DISPENSA D
/0
0,00
2.000,00
0,00
, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ISCA RATICIDA A BASE DE FLOCOUMAFEN 0.005
%
P/P, 100% P/P, RATICIDA DE DOSE UNICA, BLOCO PRENSADO, CONTENDO CA DA
CAIXA 10 KGS, COM 20 ESTOJOS DE 25 BLOCOS DE 20 GR CADA, PARA A
ZOONOSES, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CÓDIGO N. 2217), CONFORME
PREGÃO N. 27/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 203/2014.
PREGÃO ELE27/2014
12.900,00
0,00
0,00
, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONAS 440 GR. FRONT. A BASE DE SOLVENTE
ENVERNIZADA COM VERNIZ UV;, IMPRESSÃO DIGITAL A BASE DE SOLVENTE EM
ADESIVOS BRILHANTES, GRAMATURA 0,10 ENVERNIZADO COM VERNIZ UV;,
CONFECCÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA METALICA RETANGULAR TUBO 50 X
30 SOLDADA E PINTADA, LONA 440 GR. /// REFERENTE A PRESTAÇ
ÃO DE
SERVIÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO N.
70/2014 E CARTA CONVITE N. 27/2014.
CONVITE
0,00
266,00
0,00
01.09.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
01.09.01.10.305.0039 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
01.09.01.10.305.0039.2029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012 - FED - VIS-TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE
01.09.01.10.305.0039.2029.33903018.0530012.406 - FICHA
3639
1566/2015
058.069.956/0001-20
396 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES
01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
01.11.01 - DIRETORIA DE CULTURA
01.11.01.13.000 - Cultura
01.11.01.13.392 - Difusão Cultural
01.11.01.13.392.0029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000 - GERAL
01.11.01.13.392.0029.2020.33903905.0111000.427 - FICHA
87
0/0
011.356.635/0001-42
6044 - WALNEY SILVA LOBO -ME
01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
01.14.02 - DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.000 - Administração
01.14.02.04.125 - Normatização e Fiscalização
01.14.02.04.125.0009 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO
01.14.02.04.125.0009.2006.33903039.0145000.473 - FICHA
27/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3348
Processo
0/0
CPF/CNPJ
069.330.264/0001-00
Data: 22/06/2015 17:16:31
Sistema CECAM
(Página: 264 / 264)
Fornecedor
2121 - PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL
Descrição
Mod. Lic.
, BATERIA COD. 56M915105E;, EXTINTOR COD. 1130169982;, LÂMPADA COD
.
5N103201.
/// REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃ
O DOS
VEICULOS DA DIRETORIA DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO N. 72/2014 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇO N. 217/2014.
PREGÃO PRE72/2014
SUBTOTAL
TOTAL
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
663,40
0,00
---------------------18.911,37
---------------------1.761.672,94
---------------------161.516,45
---------------------2.637.503,42
---------------------0,00
---------------------4.594.871,40
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
SANTA ISABEL, 22 de Junho de 2015
PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO
SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADOR
CARLOS ALBERTO LOPES
SECRET. MUNIC. DE FINANÇAS

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