Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da IN nº 028

Transcrição

Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da IN nº 028
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
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Órgão: 01 - CAMARA DE VEREADORES
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Fornecedor
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Material/Serviço
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Quantidade
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Vl. Unitário
|
Vl. Total
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|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ALMIR CARLOS BAMPI
|Diárias
|
1,5000 UN|
222,4000|
|778.231.170-53
|
|
|
|
333,60|
|
|ALMIR CARLOS BAMPI
|Diárias
|
3,5000 UN|
222,4000|
778,40|
|778.231.170-53
|
|
|
|
|
|ALMIR CARLOS BAMPI
|Inscrições.
|
1,0000 UN|
450,0000|
450,00|
|778.231.170-53
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
79,4400|
79,44|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
67,0000|
67,00|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias
|
1.142,8600 UN|
0,0700|
80,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS
|Pagamento de estágio
|
1,0000 UN|
776,9200|
776,92|
|92.954.957/0001-95
|
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|
|DILMAR JOSE GASPARETTO
|Diárias
|
1,5000 UN|
222,4000|
333,60|
|919.754.500-78
|
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|
|GLOBOFRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
450,0000|
450,00|
|05.749.903/0001-93
|
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|
|
|MAURI BALBINOT
|Diárias
|
3,5000 UN|
222,4000|
778,40|
|452.732.000-91
|
|
|
|
|
|MAURI BALBINOT
|Inscrições.
|
1,0000 UN|
450,0000|
450,00|
|452.732.000-91
|
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|
|PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES
|Outros serviços de terceiros
|
1,0000 UN|
34,2000|
34,20|
|
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|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
91,4600|
91,46|
|02.016.439/0001-38
|
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|
|
|ROSILEI LUIS ILCHENCO
|Diárias
|
3,5000 UN|
222,4000|
778,40|
|695.941.120-34
|
|
|
|
|
|ROSILEI LUIS ILCHENCO
|Inscrições.
|
1,0000 UN|
450,0000|
450,00|
|695.941.120-34
|
|
|
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|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Açucar cristal 5kg
|
1,0000 PC|
4,7500|
4,75|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Anis
|
1,0000 UN|
1,4900|
1,49|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Aromatizante.
|
1,0000 UN|
1,5900|
1,59|
|03.369.482/0001-40
|
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|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Copos Plásticos c/ 100 UN.
|
1,0000 UN|
5,1200|
5,12|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Copos plasticos c/ 180 ml
|
1,0000 UN|
2,9100|
2,91|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Cuia
|
1,0000 UN|
9,7500|
9,75|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Desinfetante Pinho
|
1,0000 UN|
2,8200|
2,82|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Detergente 500ml
|
1,0000 UN|
3,9900|
3,99|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Papel higiênico
|
2,0000 UN|
3,0900|
6,18|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Papel higiênico
|
2,0000 UN|
3,0900|
6,18|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Pedra sanitária
|
1,0000 UN|
1,9900|
1,99|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Sabonete líquido erva-doce.
|
1,0000 UN|
9,4200|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
9,42|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Sacos p/ lixo 30 L
|
2,0000 UN|
1,1600|
2,32|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Sacos para lixo
|
3,0000 UN|
1,1600|
3,48|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|VALDENOR KRAUSE
|Diárias
|
2,5000 UN|
222,4000|
556,00|
|517.484.600-72
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
35,6500|
35,65|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
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|
6.585,06|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSOR JURÍDICO
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Gabinete do Prefeito
|
70,0000 UN|
2,9800|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
208,60|
|
|CARLOS SANTA CATARINA
|Diárias
|
2,5000 UN|
222,4000|
556,00|
|560.249.240-20
|
|
|
|
|
|CARLOS SANTA CATARINA
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
18,0000|
18,00|
|560.249.240-20
|
|
|
|
|
|CARLOS SANTA CATARINA
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
22,0000|
22,00|
|560.249.240-20
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem automovel
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|LOIDIR OSCAR FONTANA
|Serviço de guincho
|
1,0000 UN|
220,0000|
220,00|
|539.355.780-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
67,0000|
67,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
65,0000|
65,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
76,0000|
76,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Diárias
|
1,5000 UN|
278,0000|
417,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Diárias
|
1,5000 UN|
278,0000|
417,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Diárias
|
1,5000 UN|
278,0000|
417,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Gasolina
|
37,1100 UN|
2,8565|
106,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Gasolina
|
29,3220 UN|
2,6390|
77,38|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|PORTOLUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
|Gasolina - Gabinete do Prefeito
|
29,5610 UN|
2,6390|
78,01|
|01.274.239/0003-84
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
192,1700|
192,17|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
2.952,16|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ALCINDO JOSÉ BONIATTI
|Almoço.
|
1,0000 UN|
21,0000|
|517.915.100-78
|
|
|
|
21,00|
|
|AMAU - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI
|Contribuição financeira
|
1,0000 UN|
918,0000|
918,00|
|88.441.845/0001-63
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina
|
58,0000 UN|
2,9800|
172,84|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Secretaria de Administração e Finanças
|
102,0000 UN|
2,9800|
303,96|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo Brutus 15W40
|
2,0000 UN|
210,0000|
420,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
|Serviço bancário
|
1,0000 HM|
1.300,0000|
1.300,00|
|92.702.067/0184-86
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
56,6200|
56,62|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
59,4900|
59,49|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
432,8600|
432,86|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Aguarraz Farben.
|
7,0000 UN|
7,4900|
52,43|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bandeja para pintura
|
1,0000 UN|
3,9800|
3,98|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bota borracha branca
|
1,0000 UN|
32,0000|
32,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cola tenaz
|
5,0000 UN|
2,7500|
13,75|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cortador de grama GM 1100
|
1,0000 UN|
450,0000|
450,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Erva mate 1kg
|
12,0000 UN|
5,5000|
66,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Escova de aço
|
1,0000 UN|
4,2200|
4,22|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Esmalte ideal
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Espátula de aço
|
1,0000 UN|
4,8400|
4,84|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Garfo para pintura
|
1,0000 UN|
6,9500|
6,95|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Gol raz 5lt
|
1,0000 BD|
34,7600|
34,76|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Kit com 3 espátulas de madeira
|
1,0000 UN|
7,8600|
7,86|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lâmpada compacta 25 W
|
2,0000 UN|
10,5000|
21,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lâmpada incandescente
|
1,0000 UN|
2,2500|
2,25|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lixa amarela
|
1,0000 UN|
3,2200|
3,22|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lona Packilso plus
|
6,0000 UN|
7,9500|
47,70|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Manta asfáltica 30
|
1,6000 UN|
3,7500|
6,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Marcador permanente
|
5,0000 UN|
2,2100|
11,05|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Multimassa tapa tudo
|
2,0000 UN|
31,8000|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
63,60|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pincel Atlas
|
1,0000 UN|
2,0000|
2,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pincel atômico
|
1,0000 UN|
4,9700|
4,97|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pincel para pintura
|
1,0000 UN|
3,9700|
3,97|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rekolor acr 3990
|
1,0000 UN|
335,0000|
335,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rolo de lã para pintura
|
1,0000 UN|
6,2400|
6,24|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rolo para pintura
|
1,0000 UN|
14,0000|
14,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Selador acrílico
|
1,0000 UN|
21,7800|
21,78|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Suporte para lâmpada Homelux.
|
2,0000 UN|
4,2500|
8,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta extra esmalte
|
5,0000 BD|
67,5000|
337,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Triunfo óleo 3,6 lts
|
9,0000 LT|
43,0000|
387,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Arquivo morto.
|
34,0000 UN|
2,2000|
74,80|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Conjunto c/3
|
2,0000 UN|
15,0000|
30,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Grampeador manual
|
1,0000 UN|
23,0000|
23,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Grampeador tipo alicate para 20 folhas
|
1,0000 UN|
35,0000|
35,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Perfurador
|
1,0000 UN|
8,0000|
8,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Pilha recarregável
|
14,0000 UN|
5,9286|
83,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
12.359,7100 UN|
0,0700|
865,18|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|Contribuição financeira
|
1,0000 UN|
390,0000|
390,00|
|00.703.157/0001-83
|
|
|
|
|
|CRISTIANE ROMANOSKI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
31,2500|
31,25|
|985.668.490-00
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem automovel
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem automovel
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|EDITORA BOTA AMARELA LTDA
|Assinatura de Jornal
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|07.361.916/0001-16
|
|
|
|
|
|EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
161,8200|
161,82|
|33.530.486/0133-79
|
|
|
|
|
|GEDER CARRARO JUNIOR - ME
|Assinatura de Jornal
|
1,0000 UN|
500,0000|
500,00|
|00.922.289/0001-04
|
|
|
|
|
|GILBERTO BAMPI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
25,0000|
25,00|
|001.984.680-08
|
|
|
|
|
|GILBERTO BAMPI
|Gastos com alimentação
|
2,0000 UN|
20,0000|
40,00|
|001.984.680-08
|
|
|
|
|
|INMETRO - RS
|Outros serviços de terceiros
|
1,0000 UN|
42,5000|
42,50|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|00.662.270/0009-15
|
|
|
|
|
|IRMAOS POLETTO LTDA
|Refrigerador DC 43
|
1,0000 UN|
1.870,0000|
1.870,00|
|88.031.570/0001-90
|
|
|
|
|
|ISMAEL BAZANELLA
|Almoço.
|
1,0000 UN|
21,0000|
21,00|
|001.648.430-43
|
|
|
|
|
|IVALINO POLETTI - ME
|Cuia
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|92.217.439/0001-99
|
|
|
|
|
|JULCIMAR GABOARDI
|Cupons
|
10.000,0000 UN|
0,0240|
240,00|
|08.834.989/0001-40
|
|
|
|
|
|LEONIR ANTONIO BORTULINI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
31,2500|
31,25|
|227.684.240-72
|
|
|
|
|
|LOIDIR OSCAR FONTANA
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
43,0000|
43,00|
|539.355.780-91
|
|
|
|
|
|OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS - CAMPINAS DO SUL
|Serviço de Registros Públicos
|
1,0000 UN|
20,8000|
20,80|
|
|
|
|
|
|
|OLITA DA SILVA GASPERIN
|Toalhas
|
3,0000 UN|
78,3330|
235,00|
|04.423.939/0001-10
|
|
|
|
|
|OSVALDIR JOSÉ RIGON
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
164,0000|
164,00|
|418.387.181-68
|
|
|
|
|
|OSVALDIR JOSÉ RIGON
|Diárias
|
2,5000 UN|
222,4000|
556,00|
|418.387.181-68
|
|
|
|
|
|OSVALDIR JOSÉ RIGON
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|418.387.181-68
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Lava pressão PW 1700
|
1,0000 UN|
600,0000|
600,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
2.181,5200|
2.181,52|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RODRIGO SARTORI
|Cortinas
|
1,0000 UN|
236,0000|
236,00|
|04.801.704/0001-14
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Açucar cristal 5kg
|
2,0000 PC|
9,1000|
18,20|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Àgua sanitaria. 1lt
|
4,0000 UN|
2,5000|
10,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Alcool 1lt.
|
2,0000 UN|
5,5000|
11,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Alcool 1lt.
|
5,0000 UN|
5,5000|
27,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Balde
|
1,0000 UN|
7,7500|
7,75|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Bom ar
|
2,0000 UN|
9,5000|
19,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Café 200gr.
|
5,0000 UN|
9,4000|
47,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Copos 50 mls
|
5,0000 UN|
1,9000|
9,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Copos plasticos c/ 180 ml
|
2,0000 UN|
3,7500|
7,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Desinfetante 2 l
|
1,0000 UN|
4,5000|
4,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Detergente 500ml
|
9,0000 UN|
1,5000|
13,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Detergente 500ml
|
4,0000 UN|
1,4000|
5,60|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Esponja c/3
|
3,0000 PC|
3,5800|
10,74|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Guardanapo Branco.
|
2,0000 UN|
1,0000|
2,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Luva latex
|
2,0000 UN|
3,9000|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
7,80|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Luva latex
|
2,0000 UN|
3,9000|
7,80|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Pano de chão
|
2,0000 UN|
4,5000|
9,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Papel higiênico c/ 4 rolos de 60m
|
3,0000 PC|
4,2500|
12,75|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Papel higiênico c/ 4 rolos de 60m
|
3,0000 PC|
3,6600|
10,98|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Recarga de gás
|
1,0000 UN|
43,0000|
43,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Sacos para lixo
|
14,0000 UN|
1,7900|
25,06|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Saponaceo 300gr
|
5,0000 UN|
5,5000|
27,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|Locação de Sistemas de Informática
|
1,0000 HM|
2.812,2600|
2.812,26|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
54,0000|
54,00|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
17.644,40|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 04 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|AGROCOMERCIAL PANAZZOLO LTDA.
|Inseminações artificiais
|
31,0000 UN|
14,2742|
|09.101.872/0003-82
|
|
|
|
442,50|
|
|AGROPECUÁRIA ZANNONI LTDA
|Inseminações artificiais
|
9,0000 UN|
15,0000|
135,00|
|04.631.470/0001-04
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Agricultura
|
250,0000 UN|
2,9800|
745,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo 20w40
|
3,0000 LT|
12,0000|
36,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel- Sec. de Agricultura
|
1.120,0000 UN|
2,0800|
2.329,60|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BETTEGA E LETRARI LTDA
|Inseminações artificiais
|
26,0000 UN|
15,0000|
390,00|
|10.922.412/0001-32
|
|
|
|
|
|BETTEGA E LETRARI LTDA
|Inseminações artificiais
|
23,0000 UN|
15,0000|
345,00|
|10.922.412/0001-32
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
225,2500|
225,25|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cadeado 30 mm
|
1,0000 UN|
8,9600|
8,96|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Caixa ferramenta 5 gaveta
|
1,0000 UN|
65,1600|
65,16|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Capa de chuva amarela
|
1,0000 UN|
18,5300|
18,53|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Chave combinada 16mm
|
1,0000 UN|
17,4500|
17,45|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Chave combinada 18 mm
|
1,0000 UN|
12,9400|
12,94|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Chave combinada 24 mm
|
1,0000 UN|
10,6700|
10,67|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Chave de fenda
|
1,0000 UN|
4,9800|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
4,98|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Mareta c/ cabo
|
1,0000 UN|
16,8200|
16,82|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Silicone 280G
|
1,0000 UN|
9,4700|
9,47|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
1.142,8600 UN|
0,0700|
80,00|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Bateria 110 AM
|
1,0000 UN|
300,0000|
300,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Chaveta
|
1,0000 UN|
10,0000|
10,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Chaveta E30
|
1,0000 UN|
4,0000|
4,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Correia alimentadora cilindro
|
1,0000 UN|
280,0000|
280,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Cruzeta CC36
|
2,0000 UN|
48,0000|
96,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Dedo duplo
|
2,0000 UN|
18,0000|
36,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Eixo aço transmissão
|
1,0000 UN|
180,0000|
180,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Engrenagem
|
2,0000 UN|
92,5000|
185,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Parafuso 10x70 completo
|
2,0000 UN|
3,0000|
6,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Pino elastico 10 x 70
|
11,0000 UN|
3,0000|
33,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Pino elástico 6x70
|
10,0000 UN|
2,5000|
25,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Pistão plataforma colheitadeira
|
2,0000 UN|
350,0000|
700,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Quebra-dedo 5/16
|
12,0000 UN|
2,5000|
30,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Rebite
|
15,0000 UN|
0,4000|
6,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Redução
|
1,0000 UN|
3,0000|
3,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Rolamento 30205
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Serinha corte
|
5,0000 UN|
4,0000|
20,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
380,0000|
380,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Serviço de solda
|
1,0000 UN|
300,0000|
300,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Solda
|
1,0000 UN|
205,0000|
205,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Terminal cc24
|
1,0000 UN|
65,0000|
65,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Terminal cc36
|
1,0000 UN|
48,0000|
48,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Vareta de solda suporte
|
10,0000 UN|
5,0000|
50,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Anel borracha
|
2,0000 UN|
0,8000|
1,60|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Barra rosca 1/2
|
1,0000 UN|
21,0000|
21,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Cabo
|
1,0000 UN|
36,5000|
36,50|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Pino elastico 10 x 70
|
8,0000 UN|
1,3000|
10,40|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Prolongador 5
|
1,0000 UN|
27,0000|
27,00|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Tubo
|
1,0000 UN|
64,0000|
64,00|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COOPASUL LTDA
|Inseminações artificiais
|
5,0000 UN|
15,0000|
75,00|
|72.178.650/0001-32
|
|
|
|
|
|COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA
|Inseminações artificiais
|
31,0000 UN|
14,6613|
454,50|
|89.424.824/0009-50
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Correia V.
|
1,0000 UN|
110,0000|
110,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Cruzeta
|
4,0000 UN|
77,7200|
310,88|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Esticador
|
1,0000 UN|
415,4000|
415,40|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
474,0000|
474,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Retentor
|
4,0000 UN|
45,7600|
183,04|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Conserto pneu
|
1,0000 UN|
25,0000|
25,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
119,0000|
119,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Serviço de solda
|
1,0000 UN|
328,0000|
328,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|EMATER - RS
|Contribuição financeira
|
1,0000 UN|
2.802,2200|
2.802,22|
|89.161.475/0001-73
|
|
|
|
|
|EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
75,1300|
75,13|
|33.530.486/0133-79
|
|
|
|
|
|IRMAOS POLETTO LTDA
|Pneu radial 175/70 R14
|
2,0000 UN|
183,0000|
366,00|
|88.031.570/0001-90
|
|
|
|
|
|MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
|Seguro total
|
1,0000 UN|
620,9800|
620,98|
|61.074.175/0001-38
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
237,8000|
237,80|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|ROBERTO SIMAO GREZZANA
|Cartucho de tinta
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|07.581.827/0001-85
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Açúcar 2 kg
|
1,0000 KG|
6,2500|
6,25|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Alcool 500 ml
|
2,0000 UN|
3,5000|
7,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Cera Líquida
|
2,0000 UN|
6,9900|
13,98|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Copos 50 mls
|
1,0000 UN|
1,9000|
1,90|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Copos plasticos c/ 180 ml
|
2,0000 UN|
3,9000|
7,80|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Detergente 500ml
|
2,0000 UN|
1,5000|
3,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Erva mate 1kg
|
2,0000 UN|
5,5000|
11,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Papel higiênico
|
3,0000 UN|
1,8500|
5,55|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Papel toalha natural.
|
1,0000 UN|
3,1000|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
3,10|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Toalha de rosto
|
1,0000 UN|
7,9900|
7,99|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Amortecedor dianteiro
|
2,0000 UN|
220,0000|
440,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Bucha mola
|
4,0000 UN|
45,0000|
180,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Jogo de palheta
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Kit sanfona
|
2,0000 UN|
15,0000|
30,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|VOLMIR JOÃO BAMPI
|Almoço.
|
1,0000 UN|
16,5000|
16,50|
|759.867.870-72
|
|
|
|
|
|VOLMIR JOÃO BAMPI
|Serviço de guindaste
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|759.867.870-72
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
15.556,85|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 05 - EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA
|Conserto central telefônica
|
1,0000 UN|
183,0000|
|89.459.689/0001-20
|
|
|
|
183,00|
|
|ALTAIR AGNOLIN
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
7.702,8000|
7.702,80|
|476.473.450-87
|
|
|
|
|
|AMARILDO LANZINI- ME
|Bola de espiribol
|
3,0000 UN|
79,0000|
237,00|
|00.547.664/0001-75
|
|
|
|
|
|ANA CLAUDIA CECCATO
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
46,3000|
46,30|
|017.307.900-89
|
|
|
|
|
|ANA CLAUDIA CECCATO
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
33,4500|
33,45|
|017.307.900-89
|
|
|
|
|
|ANDERSON BORTOLINI
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
13,0000|
13,00|
|028.088.350-19
|
|
|
|
|
|ANGELA MARIA FERREIRA ZANIN
|Linha movimento
|
1,0000 UN|
490,0000|
490,00|
|07.836.005/0001-06
|
|
|
|
|
|ANGELA MARIA FERREIRA ZANIN
|Mesa pebolim futebol
|
1,0000 UN|
299,0000|
299,00|
|07.836.005/0001-06
|
|
|
|
|
|ANGELA MARIA FERREIRA ZANIN
|Palavras cruzadas
|
2,0000 UN|
38,5000|
77,00|
|07.836.005/0001-06
|
|
|
|
|
|ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE CRUZALTENSE
|Recursos para a Associação de Alunos
|
1,0000 UN|
4.200,0000|
4.200,00|
|08.755.426/0001-67
|
|
|
|
|
|ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE CRUZALTENSE
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.200,0000|
6.200,00|
|08.755.426/0001-67
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Extintor de incêndio
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Educação
|
413,0000 UN|
2,9800|
1.230,74|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Educação
|
266,0000 LT|
2,0800|
553,28|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BORTOLETTI & GAIK LTDA
|Recarga de extintor de incêndio
|
9,0000 UN|
48,8889|
440,00|
|86.722.014/0001-34
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
251,2000|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
251,20|
|
|CAMILA GIACOMIN
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
61,2400|
61,24|
|023.083.070-64
|
|
|
|
|
|CASSIELE PAULA MARIN
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
62,4000|
62,40|
|
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bucha plástica 6mm
|
10,0000 UN|
0,1000|
1,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bucha plástica 8 mm
|
6,0000 UN|
0,0900|
0,54|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cadeado 30 mm
|
1,0000 UN|
8,9600|
8,96|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Canaleta para fio
|
1,0000 UN|
3,9900|
3,99|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Colher de madeira 36 cm
|
1,0000 UN|
2,5500|
2,55|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Colher inox
|
2,0000 UN|
7,5100|
15,02|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Corda
|
0,8000 UN|
13,9600|
11,17|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Corrente
|
0,1000 UN|
14,9900|
1,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Eletrodo E-6013 2,5mm
|
10,0000 UN|
0,3500|
3,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Ferro cantoneira
|
2,0000 UN|
2,8600|
5,72|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Fio paralelo 2 x 1 1/2
|
23,0000 UN|
1,1500|
26,45|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lâmpada fluorescente
|
6,0000 UN|
5,5200|
33,12|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva soldável 25 mm
|
1,0000 UN|
1,5400|
1,54|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Mangueira
|
1,0000 UN|
3,8700|
3,87|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Parafuso madeira 3.8x25
|
4,0000 UN|
0,2000|
0,80|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Parafuso madeira 4,2
|
4,0000 UN|
0,2100|
0,84|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Parafuso madeira cabeça chata 3,8
|
4,0000 UN|
0,1600|
0,64|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pincel Atlas
|
1,0000 UN|
3,5500|
3,55|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Reator eletronico
|
2,0000 UN|
23,9000|
47,80|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Roldana com parafuso
|
6,0000 UN|
5,5200|
33,12|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tomada
|
1,0000 UN|
3,5400|
3,54|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
2.762,8600 UN|
0,0700|
193,40|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|CLAUDIA GAZZONI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
51,5500|
51,55|
|024.955.940-42
|
|
|
|
|
|CRERAL - COOP. REGIONAL ELET. RURAL ALTO URUGUAI
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
54,0100|
54,01|
|89.435.598/0001-55
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DANIMAR DALLA ROSA
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
125,4700|
125,47|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|
|
|
|
|
|
|DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA
|Coleção de Livros
|
1,0000 UN|
727,0000|
727,00|
|07.936.920/0001-65
|
|
|
|
|
|EDITORA BOTA AMARELA LTDA
|Assinatura de Jornal
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|07.361.916/0001-16
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Conserto pneu
|
4,0000 UN|
5,0000|
20,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
85,2800|
85,28|
|33.530.486/0133-79
|
|
|
|
|
|EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
4.485,0000|
4.485,00|
|02.398.255/0001-80
|
|
|
|
|
|EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
7.479,6800|
7.479,68|
|02.398.255/0001-80
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Luvas
|
2,0000 UN|
12,0000|
24,00|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|INDUSTRIA DE MOVEIS SAO JOAO LTDA
|Barrote de eucalipto 10x8x30
|
10,0000 UN|
21,0000|
210,00|
|88.030.531/0002-59
|
|
|
|
|
|INDUSTRIA DE MOVEIS SAO JOAO LTDA
|Barrote de eucalipto 14,5x5x5,50
|
8,0000 UN|
30,0000|
240,00|
|88.030.531/0002-59
|
|
|
|
|
|INOVATO INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA
|Papel higiênico
|
5,0000 UN|
26,2000|
131,00|
|02.957.263/0001-19
|
|
|
|
|
|IVANOR BLANGER
|Queijo colonial 1kg
|
20,7040 KG|
12,5000|
258,80|
|307.849.480-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Bolacha caseira
|
15,0000 KG|
7,5000|
112,50|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Bolacha caseira
|
5,0000 KG|
7,5000|
37,50|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Bolacha caseira com cubertura
|
5,0000 KG|
8,0000|
40,00|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Cuca caseira
|
18,0000 KG|
4,5000|
81,00|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Nozinhos
|
5,0000 KG|
7,5000|
37,50|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Sonhos
|
330,0000 UN|
1,0000|
330,00|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Sonhos
|
60,0000 UN|
1,0000|
60,00|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Cordas de violão
|
10,0000 UN|
12,0000|
120,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Microfone sem fio
|
2,0000 UN|
394,2000|
788,40|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Pilha bateria
|
4,0000 UN|
15,0000|
60,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAQUELINE MARIN
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
31,2000|
31,20|
|
|
|
|
|
|
|JOACIR LUIS DISKA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
3.780,0000|
3.780,00|
|980.652.890-53
|
|
|
|
|
|JOSE RIZZI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.240,0000|
6.240,00|
|105.848.200-97
|
|
|
|
|
|JOSIMERI GASPARETTO
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
20,7000|
20,70|
|014.002.610-07
|
|
|
|
|
|JOSIMERI GASPARETTO
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
45,1000|
45,10|
|014.002.610-07
|
|
|
|
|
|JULCIMAR GABOARDI
|Adesivo refletivo
|
55,0000 UN|
8,0000|
440,00|
|08.834.989/0001-40
|
|
|
|
|
|KELLI FÁTIMA BAMPI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
41,1500|
41,15|
|032.629.710-30
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|LAURIANO DALL AGNOL
|Cortinas
|
7,0000 UN|
45,0000|
|88.031.158/0001-70
|
|
|
|
315,00|
|
|LAURIANO DALL AGNOL
|Cortinas blekaut
|
1,0000 UN|
55,0000|
55,00|
|88.031.158/0001-70
|
|
|
|
|
|LEODIR ANTONIO CRESTANI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
5.783,0400|
5.783,04|
|499.563.610-20
|
|
|
|
|
|LEODIR ANTONIO CRESTANI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
621,0000|
621,00|
|499.563.610-20
|
|
|
|
|
|MARCOS PAULO THOMÉ
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
277,5000|
277,50|
|
|
|
|
|
|
|MARCOS PAULO THOMÉ
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
269,6000|
269,60|
|
|
|
|
|
|
|MARCOS PAULO THOMÉ
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
304,7500|
304,75|
|
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Bolinhas ping-pong
|
12,0000 UN|
0,8500|
10,20|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Bolsa
|
2,0000 UN|
15,0000|
30,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Bombom 1kg
|
1,0000 PC|
20,0000|
20,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Calculadora
|
2,0000 UN|
12,7000|
25,40|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Fita dupla face
|
4,0000 UN|
3,8000|
15,20|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Fita durex
|
9,0000 UN|
5,0000|
45,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Fita durex média
|
8,0000 UN|
3,5000|
28,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Lenços
|
1,0000 CX|
15,0000|
15,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Pacote de balas
|
1,0000 UN|
3,7500|
3,75|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Pen drive 2 GB
|
1,0000 UN|
40,0000|
40,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Prendedor de cabelo
|
17,0000 UN|
7,0000|
119,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Tapete
|
1,0000 UN|
8,0000|
8,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MARIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA
|Tapete porta
|
3,0000 UN|
15,0000|
45,00|
|05.449.170/0001-71
|
|
|
|
|
|MECÂNICA TIRELLO LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|87.063.665/0001-22
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Àgua sanitaria. 1lt
|
1,0000 UN|
1,8000|
1,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool 1lt.
|
4,0000 UN|
4,5000|
18,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool 1lt.
|
5,0000 UN|
4,5000|
22,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Amaciante
|
3,0000 UN|
4,5000|
13,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Balões
|
2,0000 UN|
3,0000|
6,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bom ar
|
1,0000 UN|
6,5000|
6,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cera Líquida
|
3,0000 UN|
5,5000|
16,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Clips
|
5,0000 UN|
2,0000|
10,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cola brilho
|
6,0000 UN|
2,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos plásticos
|
1,0000 UN|
2,4000|
2,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante
|
1,0000 UN|
2,7500|
2,75|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante 500 ml
|
2,0000 UN|
4,2000|
8,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
7,0000 UN|
1,3000|
9,10|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
2,0000 UN|
1,3000|
2,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
6,0000 UN|
5,0000|
30,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
7,0000 UN|
5,0000|
35,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Esponja
|
3,0000 UN|
3,2500|
9,75|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Fita durex
|
10,0000 UN|
1,2500|
12,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Lapis de cor
|
3,0000 CX|
4,5000|
13,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Lapis preto
|
57,0000 UN|
0,5000|
28,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Luva latex
|
7,0000 UN|
4,5000|
31,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Palito de picolé
|
10,0000 UN|
0,7500|
7,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Palitos dentais
|
6,0000 UN|
0,4000|
2,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel higiênico
|
1,0000 UN|
3,0000|
3,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel higiênico
|
2,0000 UN|
2,8000|
5,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pc folha ofício
|
2,0000 UN|
3,0000|
6,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pilha palito
|
4,0000 UN|
2,2000|
8,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Recarga de gás
|
1,0000 UN|
42,0000|
42,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Recarga de gás
|
2,0000 UN|
42,0000|
84,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Rodo
|
2,0000 UN|
14,0000|
28,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Rodo
|
4,0000 UN|
12,0000|
48,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em barra 200gr
|
3,0000 UN|
1,5000|
4,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em pó 1kg
|
4,0000 UN|
6,9000|
27,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sache banho
|
2,0000 UN|
0,8000|
1,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
6,0000 UN|
1,5000|
9,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
2,0000 UN|
1,5000|
3,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Saponaceo 300gr
|
8,0000 UN|
4,4000|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
35,20|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Toalha de rosto
|
10,0000 UN|
9,5000|
95,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Toalhas
|
5,0000 UN|
4,4000|
22,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MIGUEL AUGUSTO SANDRI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
4.918,0800|
4.918,08|
|280.234.200-20
|
|
|
|
|
|NELSON CHECATO
|Carne suína
|
8,1000 KG|
7,0000|
56,70|
|355.094.140-49
|
|
|
|
|
|NELSON CHECATO
|Linguiça.
|
17,3000 UN|
8,5000|
147,05|
|355.094.140-49
|
|
|
|
|
|NELSON CHECATO
|Salame colonial 1kg
|
4,3000 KG|
13,0000|
55,90|
|355.094.140-49
|
|
|
|
|
|OLITA DA SILVA GASPERIN
|Faixas Princesas e Rainhas
|
3,0000 UN|
40,0000|
120,00|
|04.423.939/0001-10
|
|
|
|
|
|PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO
|Coleção de CDs educativos
|
1,0000 UN|
95,5000|
95,50|
|61.725.214/0009-77
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Alvenarit / alternarite
|
1,0000 UN|
6,0000|
6,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Areia média
|
3,5200 M3|
68,0000|
239,36|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Arruela lisa zincada 3/8
|
40,0000 UN|
0,2000|
8,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Barra de ferro 3/8 c/rosca
|
3,0000 UN|
6,3000|
18,90|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Brita
|
25,3000 M3|
43,0000|
1.087,90|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Broca aço rápido 10mm
|
1,0000 UN|
13,8000|
13,80|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Castelo registro 1/2
|
1,0000 UN|
9,9700|
9,97|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Cimento CP II 50kg
|
10,0000 SC|
25,0000|
250,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Eletrodos
|
10,0000 UN|
0,3000|
3,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Lamina serra para ferro
|
1,0000 UN|
3,5000|
3,50|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Palanque
|
14,0000 UN|
30,5000|
427,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Parafuso telheiro 5/16 comp.
|
87,0000 UN|
0,6300|
54,81|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Porca sextavada 381926
|
40,0000 UN|
0,1500|
6,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Poste de luz
|
1,0000 UN|
147,5000|
147,50|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Telha brasilit 6mm
|
19,0000 UN|
45,1000|
856,90|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Tijolo 6 furos
|
110,0000 UN|
0,5200|
57,20|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|PROFESSORES MUNICIPAIS
|Gastos com alimentação
|
34,0000 UN|
12,1117|
411,80|
|
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
179,9700|
179,97|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
1.520,8200|
1.520,82|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Cilindro mestre
|
1,0000 UN|
142,0000|
142,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Eletrodo
|
4,0000 UN|
5,0000|
20,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Líquido de freio
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Servo freio
|
1,0000 UN|
174,0000|
174,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SILIANDRA MULLER
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
15,6000|
15,60|
|029.232.130-92
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Açucar cristal 5kg
|
1,0000 PC|
11,2500|
11,25|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Açucar cristal 5kg
|
3,0000 PC|
11,2500|
33,75|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Aveia em flocos 250gr
|
6,0000 PC|
2,4900|
14,94|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Banana catura
|
57,2000 KG|
1,0800|
61,78|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Banana catura
|
41,4000 KG|
1,0800|
44,71|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Bolacha salgada integral 400g
|
21,0000 PC|
2,8100|
59,01|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Bolacha Tipo Maria 400g
|
6,0000 PC|
2,2900|
13,74|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Café em pó 200g
|
2,0000 VD|
7,9600|
15,92|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Carne de frango coxa e sobrecoxa 1 kg
|
40,2000 KG|
3,9900|
160,40|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Carne de frango coxa e sobrecoxa 1 kg
|
35,2800 KG|
3,9900|
140,77|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Cenoura
|
3,0000 KG|
1,9000|
5,70|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Cenoura
|
3,0000 KG|
1,9000|
5,70|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Chá c/10 saches 10g
|
8,0000 CX|
1,6800|
13,44|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Doce de leite 400g
|
10,0000 PT|
2,7900|
27,90|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Iogurte 1 litro varios sabores
|
30,0000 LT|
1,6900|
50,70|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Lentilha 500g
|
4,0000 PC|
3,4100|
13,64|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Moranga cabotiá
|
8,8900 KG|
1,9200|
17,07|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Pão fatiado
|
7,2000 KG|
5,6900|
40,97|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Repolho
|
6,0000 UN|
2,5900|
15,54|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Sal marinho
|
3,0000 KG|
1,6800|
5,04|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Sal marinho
|
5,0000 KG|
1,6800|
8,40|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Tomate 1kg
|
20,0000 KG|
2,8300|
56,60|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Tomate 1kg
|
28,0000 KG|
2,8300|
79,24|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|SUSIANE MARIA BAMPI
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
23,4000|
|
|
|
|
|
23,40|
|
|TAIS FATIMA GASPARETTO
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
31,2000|
31,20|
|029.126.310-09
|
|
|
|
|
|TIAGO MARIA
|Aranha sem rodas
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|12.464.868/0001-21
|
|
|
|
|
|TIAGO MARIA
|Pistão a gás
|
1,0000 UN|
65,0000|
65,00|
|12.464.868/0001-21
|
|
|
|
|
|TIAGO MARIA
|Rodízio sem rodas
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|12.464.868/0001-21
|
|
|
|
|
|TOLRS INFORMÁTICA LTDA
|Outros serviços de terceiros
|
1,0000 UN|
180,0000|
180,00|
|05.452.219/0001-45
|
|
|
|
|
|TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA.
|Bieleta
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|94.069.804/0001-90
|
|
|
|
|
|TRAMELA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA.
|Farol
|
2,0000 UN|
73,0000|
146,00|
|94.069.804/0001-90
|
|
|
|
|
|VALÉRIA AVOZANI
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
56,4000|
56,40|
|
|
|
|
|
|
|VERA LUCIA MIRANDA DA ROSA
|Serviço de Palestrante
|
1,0000 UN|
1.800,0000|
1.800,00|
|09.551.910/0001-37
|
|
|
|
|
|VILMAR SALLES DE AZEVEDO
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
3.662,4000|
3.662,40|
|403.668.550-34
|
|
|
|
|
|VINICIO SEGET
|Gasolina
|
49,5000 UN|
3,0300|
149,99|
|695.948.130-91
|
|
|
|
|
|VIVIANE ZULIAN
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
54,3300|
54,33|
|025.008.640-90
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
76.105,50|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 06 - SAÚDE
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ANDRE RAMPANELLI
|Adiantamentos
|
1,0000 HM|
200,0000|
|934.601.550-00
|
|
|
|
200,00|
|
|ANDRE RAMPANELLI
|Adiantamentos
|
1,0000 HM|
200,0000|
200,00|
|934.601.550-00
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Saúde
|
651,0000 UN|
2,9800|
1.939,98|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Saúde
|
533,0000 UN|
2,0800|
1.108,64|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Saúde
|
105,0000 UN|
2,0800|
218,40|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BORTOLETTI & GAIK LTDA
|Recarga de extintor de incêndio
|
2,0000 UN|
50,0000|
100,00|
|86.722.014/0001-34
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
753,9200|
753,92|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
56,6200|
56,62|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|BUSIN, BORDIN CLÍNICAS DE FRATURAS LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|00.917.216/0001-16
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
1.142,8600 UN|
0,0700|
80,00|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Sinvastatina 20mg
|
10.000,0000 CM|
0,0330|
330,00|
|03.652.030/0001-70
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|CENTRO DE RECUP DE DEP QUIMICOS E MENTAIS SANTA AL |Serviços médicos hospitalatrs
|
1,0000 UN|
670,9600|
|10.176.764/0001-96
|
|
|
|
670,96|
|
|CIE-CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
32,0000|
32,00|
|07.944.600/0001-57
|
|
|
|
|
|CIE-CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|07.944.600/0001-57
|
|
|
|
|
|CLEITON JILHAR LAZAROTTO
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|013.559.430-86
|
|
|
|
|
|CLEITON JILHAR LAZAROTTO
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
102,0000|
102,00|
|013.559.430-86
|
|
|
|
|
|CLÍNICA CONSOLATA LTDA.
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|07.073.269/0001-47
|
|
|
|
|
|CLÍNICA DE ATEND.EM GASTROENTEROLOGIA END.PSC.LTDA |Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
105,0000|
105,00|
|07.853.547/0001-89
|
|
|
|
|
|CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
200,0000|
200,00|
|00.579.274/0001-87
|
|
|
|
|
|CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
140,0000|
140,00|
|00.579.274/0001-87
|
|
|
|
|
|CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
140,0000|
140,00|
|00.579.274/0001-87
|
|
|
|
|
|CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
130,0000|
130,00|
|00.579.274/0001-87
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA LTDA.
|Pc de papel toalha
|
4,0000 UN|
48,5000|
194,00|
|03.974.756/0001-20
|
|
|
|
|
|CRISTALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Concentrador de óxigênio KS 525 devillbs
|
1,0000 UN|
3.090,0000|
3.090,00|
|10.517.650/0001-62
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
2,0000 UN|
20,0000|
40,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem automovel
|
2,0000 UN|
25,0000|
50,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem automovel
|
2,0000 UN|
25,0000|
50,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DANIO PAULO GERHARD
|Adiantamentos
|
1,0000 HM|
200,0000|
200,00|
|274.319.750-15
|
|
|
|
|
|DANIO PAULO GERHARD
|Diárias
|
1,5000 UN|
222,4000|
333,60|
|274.319.750-15
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Adesivo single bond 2
|
1,0000 UN|
120,0000|
120,00|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Amalgamador manual borracha dedal
|
5,0000 UN|
2,5000|
12,50|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Fluor gel acidulado (DFL) 200ml
|
5,0000 FR|
3,8000|
19,00|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Moldeira dupla p/fluor c/ 50
|
2,0000 UN|
28,5000|
57,00|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Moldeira dupla p/fluor c/25 maquira
|
1,0000 UN|
14,9000|
14,90|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Ponta guta B7 tanari
|
8,0000 UN|
16,5000|
132,00|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Ponta guta B8 tanari
|
6,0000 UN|
16,5000|
99,00|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Ponta guta R7 tanari
|
2,0000 UN|
16,5000|
33,00|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Ponta guta R8 tanari
|
4,0000 UN|
16,5000|
66,00|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DIAGNÓSTICO,FARMÁCIA E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
|Fórmula c/ dapsona
|
1,0000 UN|
18,6000|
18,60|
|02.556.973/0001-37
|
|
|
|
|
|DILMAR JOSE GASPARETTO
|Adiantamentos
|
1,0000 HM|
200,0000|
200,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|919.754.500-78
|
|
|
|
|
|DILMAR JOSE GASPARETTO
|Adiantamentos
|
1,0000 HM|
200,0000|
200,00|
|919.754.500-78
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Glimepirina 2mg
|
2.000,0000 CP|
0,1000|
200,00|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
369,5100|
369,51|
|33.530.486/0133-79
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Annita 20 mg 45ml
|
1,0000 CP|
25,7700|
25,77|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Avamys spr nasal c 120
|
1,0000 UN|
39,1500|
39,15|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Cardizem SR 120/20
|
2,0000 CP|
34,4100|
68,82|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Desalex 100 ML
|
3,0000 ML|
55,2600|
165,78|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Naprix D 30 cp
|
1,0000 UN|
40,7300|
40,73|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Norfloxacino 400/14
|
1,0000 CP|
27,0700|
27,07|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Procimax 20mg
|
1,0000 CP|
41,8700|
41,87|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|FRANKLIN & FRANKLIN LTDA
|Jaleco
|
4,0000 UN|
103,0000|
412,00|
|00.174.333/0001-37
|
|
|
|
|
|FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
1.354,8000|
1.354,80|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
7.444,7100|
7.444,71|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|GASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
|Câmara fotográfica digital S 4100
|
1,0000 UN|
499,0000|
499,00|
|04.112.118/0025-30
|
|
|
|
|
|HC FARMA-HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
|Leite
|
10,0000 UN|
18,8500|
188,50|
|89.428.718/0004-30
|
|
|
|
|
|HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
309,0000|
309,00|
|89.428.718/0001-97
|
|
|
|
|
|HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
49,0000|
49,00|
|89.428.718/0001-97
|
|
|
|
|
|HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
294,0000|
294,00|
|89.428.718/0001-97
|
|
|
|
|
|HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
483,9500|
483,95|
|89.428.718/0001-97
|
|
|
|
|
|INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LOTUS LTDA.
|Uniforme
|
17,0000 UN|
62,2880|
1.058,90|
|03.969.996/0001-36
|
|
|
|
|
|INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. SILVEIRA LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
140,0000|
140,00|
|87.640.520/0001-47
|
|
|
|
|
|INTELIG
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
4,7600|
4,76|
|02.421.421/0007-07
|
|
|
|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Cilindro do freio trazeiro
|
2,0000 UN|
68,0600|
136,12|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Doti 3
|
1,0000 UN|
14,0000|
14,00|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Eixo piloto
|
1,0000 UN|
385,0000|
385,00|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Feche de mola dianteiro
|
1,0000 UN|
268,0000|
268,00|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Lona freio
|
1,0000 UN|
59,6000|
59,60|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Rele temporizador
|
1,0000 UN|
236,8000|
236,80|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
674,0000|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
674,00|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Tampa
|
1,0000 UN|
298,0000|
298,00|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Terminal barra estabilizadora
|
1,0000 UN|
63,1200|
63,12|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
|IRINEU J. JIOUCOSKI
|Vela aquecedor
|
4,0000 UN|
46,0000|
184,00|
|01.224.381/0001-55
|
|
|
|
|
|IVANI SALETE ORLANDI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|933.649.110-53
|
|
|
|
|
|IVANI SALETE ORLANDI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|933.649.110-53
|
|
|
|
|
|JOÃO MARCOS KARPINSKI
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|92.828.029/0001-84
|
|
|
|
|
|JOÃO MARCOS KARPINSKI
|Válvula
|
3,0000 UN|
60,0000|
180,00|
|92.828.029/0001-84
|
|
|
|
|
|JOSE CARLOS MAROLLI
|Diárias
|
0,0000 UN|
222,4000|
0,00|
|325.978.510-87
|
|
|
|
|
|JOSE CARLOS MAROLLI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
25,0000|
25,00|
|325.978.510-87
|
|
|
|
|
|KARINE RODRIGUES
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|948.049.740-91
|
|
|
|
|
|KOZMA - CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE PASSO FUNDO
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
200,0000|
200,00|
|90.169.061/0002-50
|
|
|
|
|
|LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRONDANI LTDA
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
105,0000|
105,00|
|01.797.818/0001-40
|
|
|
|
|
|LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRONDANI LTDA
|Exames laboratoriais
|
1,0000 UN|
5.733,5000|
5.733,50|
|01.797.818/0001-40
|
|
|
|
|
|LUIS CARLOS SANDRI
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
231,8000|
231,80|
|952.514.990-00
|
|
|
|
|
|LUIS CARLOS SANDRI
|Diárias
|
2,5000 UN|
222,4000|
556,00|
|952.514.990-00
|
|
|
|
|
|LUIS CARLOS SANDRI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
25,0000|
25,00|
|952.514.990-00
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Salgados coquetel
|
330,0000 UN|
0,3000|
99,00|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
|MD SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA.
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|04.029.695/0001-95
|
|
|
|
|
|MECANICA LUFLASA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
90,0000|
90,00|
|03.587.130/0001-60
|
|
|
|
|
|MECANICA LUFLASA LTDA
|Radiador
|
1,0000 UN|
380,0000|
380,00|
|03.587.130/0001-60
|
|
|
|
|
|MECANICA LUFLASA LTDA
|Solucao arrefecedora
|
1,0000 UN|
45,0000|
45,00|
|03.587.130/0001-60
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Açucar 1kg
|
17,0000 PC|
2,4000|
40,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Àgua sanitaria. 1lt
|
15,0000 UN|
2,0000|
30,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Àgua sanitaria. 1lt
|
1,0000 UN|
2,0000|
2,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool
|
1,0000 UN|
4,4000|
4,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Álcool gel.
|
1,0000 UN|
4,5000|
4,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Amaciante
|
2,0000 UN|
4,8000|
9,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Apontador
|
10,0000 UN|
1,0000|
10,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Balde de plástico 5lt
|
1,0000 UN|
2,5000|
2,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Blusa
|
2,0000 UN|
25,0000|
50,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bolacha Tipo Maria 400g
|
3,0000 PC|
3,9000|
11,70|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bomba para chimarrão
|
2,0000 UN|
11,0000|
22,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bombom 1kg
|
4,0000 PC|
24,0000|
96,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bombril
|
1,0000 UN|
1,9000|
1,90|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Borracha branca n°40 c/ 40
|
1,0000 CX|
10,0000|
10,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Caderno
|
10,0000 UN|
4,0000|
40,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Café em pó 200g
|
7,0000 VD|
9,6000|
67,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Calça
|
2,0000 UN|
34,0000|
68,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Camisetas
|
1,0000 UN|
13,9000|
13,90|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cera Líquida
|
2,0000 UN|
5,5000|
11,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Chá c/10 saches 10g
|
3,0000 CX|
2,7500|
8,25|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Chá c/10 saches 10g
|
5,0000 CX|
2,2500|
11,25|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Clips
|
2,0000 UN|
1,7500|
3,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cola bastão c/12
|
10,0000 CX|
1,0000|
10,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos 50 mls
|
10,0000 UN|
1,5000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos plasticos c/ 180 ml
|
10,0000 UN|
3,9000|
39,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Corretivo
|
2,0000 UN|
2,0000|
4,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Corretivo
|
10,0000 UN|
1,0000|
10,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cuia
|
2,0000 UN|
18,0000|
36,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante
|
4,0000 UN|
2,5000|
10,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante
|
2,0000 UN|
2,7000|
5,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
10,0000 UN|
1,3000|
13,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
13,0000 UN|
5,0000|
65,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Ervilha 520 g
|
5,0000 UN|
1,2500|
6,25|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Esponja
|
10,0000 UN|
1,5000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Farinha de trigo 5 kg
|
4,0000 PC|
8,0000|
32,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Farinha integral 1kg
|
3,0000 PC|
2,8000|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
8,40|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Fichário
|
9,0000 UN|
56,0000|
504,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Grampeador manual
|
10,0000 UN|
6,5000|
65,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Leite desnatado 1litro
|
12,0000 CX|
2,2500|
27,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Lixeiro
|
2,0000 UN|
12,5000|
25,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Lustra móveis
|
2,0000 UN|
2,3000|
4,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Luva latex
|
5,0000 UN|
4,5000|
22,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Marca texto
|
15,0000 UN|
1,7000|
25,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Marca texto
|
2,0000 UN|
1,7000|
3,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pano de chão
|
2,0000 UN|
4,0000|
8,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel alumínio
|
1,0000 PC|
3,2500|
3,25|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pasta plástica
|
10,0000 UN|
2,0000|
20,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Perfurador dois furos para 100 folhas
|
10,0000 UN|
7,9000|
79,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Prancheta Duratex
|
11,0000 UN|
9,0000|
99,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Presunto
|
2,0000 UN|
3,5000|
7,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Queijo ralado
|
10,0000 UN|
1,5000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Régua
|
10,0000 UN|
0,5000|
5,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Rodo
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em barra 200gr
|
8,0000 UN|
1,5000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em pó 1kg
|
5,0000 UN|
6,9000|
34,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
1,0000 UN|
1,5000|
1,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
14,0000 UN|
1,5000|
21,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Salsicha 1kg
|
1,2000 UN|
4,5000|
5,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Saponaceo 300gr
|
4,0000 UN|
4,6000|
18,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Saponácio cremoso 300ml
|
1,0000 UN|
4,4000|
4,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Suco em pó 35g
|
10,0000 UN|
0,7500|
7,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Talco
|
1,0000 UN|
5,0000|
5,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Térmica
|
1,0000 UN|
32,0000|
32,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Térmica
|
1,0000 UN|
46,0000|
46,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Toalha de rosto
|
2,0000 UN|
12,5000|
25,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Toalhas
|
2,0000 UN|
6,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Vassoura
|
1,0000 UN|
7,5000|
7,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MOUNZER & MOUNZER LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
330,0000|
330,00|
|11.562.609/0001-70
|
|
|
|
|
|MOUNZER & MOUNZER LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
330,0000|
330,00|
|11.562.609/0001-70
|
|
|
|
|
|MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
14.491,4600|
14.491,46|
|87.613.444/0001-80
|
|
|
|
|
|MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL
|Serviços médicos hospitalatrs
|
1,0000 UN|
15.683,9400|
15.683,94|
|87.613.444/0001-80
|
|
|
|
|
|NEUROMED ERECHIM LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
120,0000|
120,00|
|05.468.037/0001-62
|
|
|
|
|
|PAULO ROBERTO FORNARI E CIA LTDA
|Insulina glargina lantus
|
2,0000 UN|
256,7600|
513,52|
|02.521.066/0009-00
|
|
|
|
|
|PERTILE & BERTONCELO LTDA.
|Sessões terapeuticas
|
10,0000 UN|
90,0000|
900,00|
|11.991.617/0001-32
|
|
|
|
|
|RADIOLOGIA ERECHM IMAGEM ODONTOLÓGICA S/C LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|05.399.030/0001-36
|
|
|
|
|
|REUNIDAS S.A.
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
160,2500|
160,25|
|83.054.395/0002-13
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
702,7600|
702,76|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|ROBERTO SIMAO GREZZANA
|Estabilizador
|
1,0000 UN|
85,0000|
85,00|
|07.581.827/0001-85
|
|
|
|
|
|ROBERTO SIMAO GREZZANA
|Mouse óptico
|
1,0000 UN|
35,0000|
35,00|
|07.581.827/0001-85
|
|
|
|
|
|ROBERTO SIMAO GREZZANA
|Notebook Z 460
|
1,0000 UN|
1.690,0000|
1.690,00|
|07.581.827/0001-85
|
|
|
|
|
|ROBERTO SIMAO GREZZANA
|Papel A 4
|
1,0000 CX|
110,0000|
110,00|
|07.581.827/0001-85
|
|
|
|
|
|ROBERTO SIMAO GREZZANA
|Teclado
|
1,0000 UN|
35,0000|
35,00|
|07.581.827/0001-85
|
|
|
|
|
|ROBERTO SIMAO GREZZANA
|Toner Sansung
|
1,0000 UN|
220,0000|
220,00|
|07.581.827/0001-85
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Filtro óleo motor
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Óleo
|
3,0000 UN|
30,0000|
90,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Óleo
|
6,0000 UN|
15,0000|
90,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA LTDA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|06.995.839/0001-93
|
|
|
|
|
|SOC. EVANGÉLICA PELLA BETHANIA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
705,5600|
705,56|
|97.837.561/0001-81
|
|
|
|
|
|SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA
|Cilindro de Óxigênio
|
1,0000 UN|
112,0000|
112,00|
|94.015.757/0001-00
|
|
|
|
|
|SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA
|Cilindro de Óxigênio
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|94.015.757/0001-00
|
|
|
|
|
|SOLLARE ÓTICA LTDA
|Pilha para aparelho auditivo
|
4,0000 UN|
15,0000|
60,00|
|10.616.354/0001-19
|
|
|
|
|
|SUSIANE LIRA
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|017.031.050-79
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|TICIANE TALGATTI TURI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
|010.123.420-18
|
|
|
|
20,00|
|
|TOLRS INFORMÁTICA LTDA
|Conserto de microcomputador
|
1,0000 UN|
40,0000|
40,00|
|05.452.219/0001-45
|
|
|
|
|
|VIANEI ROBINSON MUELLR
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
134,8000|
134,80|
|007.738.390-70
|
|
|
|
|
|VIANEI ROBINSON MUELLR
|Diárias
|
2,5000 UN|
222,4000|
556,00|
|007.738.390-70
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
74.618,67|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 07 - OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ADIMIR MANOEL CARESIA-ME
|Outros serviços de terceiros
|
1,0000 UN|
6.600,0000|
|05.057.520/0001-54
|
|
|
|
6.600,00|
|
|ALDOINO ALBRECHT
|Almoço.
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|347.219.670-04
|
|
|
|
|
|ANTONINHO SARTORI
|Diárias
|
1,5000 UN|
222,4000|
333,60|
|324.952.420-49
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Conserto pneu
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Obras
|
4.812,0000 UN|
2,0800|
10.008,96|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|Cotovelo
|
3,0000 UN|
14,8000|
44,40|
|89.422.331/0001-23
|
|
|
|
|
|BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|Registro
|
1,0000 UN|
42,7700|
42,77|
|89.422.331/0001-23
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Alavanca articulada com eixo
|
1,0000 UN|
165,8000|
165,80|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Anel
|
1,0000 UN|
13,6000|
13,60|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Bico injetor
|
6,0000 UN|
78,5000|
471,00|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Bomba de sangria manual
|
1,0000 UN|
28,6000|
28,60|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Disco
|
6,0000 UN|
48,5000|
291,00|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Elemento
|
6,0000 UN|
88,5000|
531,00|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Engrenagem
|
1,0000 UN|
583,5000|
583,50|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Jogo de reparo
|
1,0000 UN|
19,6000|
19,60|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Jogo de reparo bomba alimentadora
|
1,0000 UN|
19,5000|
19,50|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Jogo de reparo do copinho
|
1,0000 UN|
18,6000|
18,60|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Jogo de reparo junta
|
1,0000 UN|
21,8000|
21,80|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Junta da tampa lateral
|
2,0000 UN|
13,7000|
27,40|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Junta do flange
|
1,0000 UN|
7,8000|
7,80|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
285,0000|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
285,00|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Pino de pressão
|
6,0000 UN|
13,9000|
83,40|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Pistão bomba alimentadora
|
1,0000 UN|
18,5000|
18,50|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Porca do contrapeso
|
1,0000 UN|
23,6000|
23,60|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Reparo da alavanca do contrapeso
|
1,0000 UN|
23,5000|
23,50|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Retentor da bomba
|
2,0000 UN|
18,5000|
37,00|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Valvula de pressão
|
6,0000 UN|
38,5000|
231,00|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BOMBAS INJETORAS DIESEL GALLI SANTO EXPEDITO LTDA
|Valvula de retorno
|
1,0000 UN|
28,6000|
28,60|
|04.258.058/0001-90
|
|
|
|
|
|BORTOLETTI & GAIK LTDA
|Recarga de extintor de incêndio
|
6,0000 UN|
28,3333|
170,00|
|86.722.014/0001-34
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
117,4900|
117,49|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|CARLOS ALBERTO ZANGRANDE
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|499.556.830-15
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Adaptador sold/cto 25 mm x 3/4
|
1,0000 UN|
1,0500|
1,05|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Adaptador soldável 20 mm x 1/2
|
1,0000 UN|
1,0500|
1,05|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Aquecedor AB 1100 220 V
|
1,0000 UN|
220,5000|
220,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Barra de cano soldável 20MM
|
1,0000 UN|
10,4500|
10,45|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Barra para esgoto 100mm.
|
1,0000 UN|
36,6600|
36,66|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bota náutica
|
1,0000 UN|
47,2500|
47,25|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Broca 3,5mm
|
1,0000 UN|
4,1800|
4,18|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Broca nº 8
|
1,0000 UN|
8,2500|
8,25|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Broca p/ ferro 2mm
|
1,0000 UN|
4,0500|
4,05|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bucha 6mm
|
2,0000 UN|
0,1000|
0,20|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bucha plástica 8 mm
|
1,0000 UN|
0,0900|
0,09|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cadeado 30 mm
|
1,0000 UN|
9,3900|
9,39|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cadeado 45 mm
|
1,0000 UN|
15,1300|
15,13|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Chave
|
1,0000 UN|
5,5000|
5,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Chave combinada 13 mm
|
1,0000 UN|
5,9100|
5,91|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Chaveta pressão
|
1,0000 UN|
3,1100|
3,11|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Disco diamantado
|
1,0000 UN|
10,5100|
10,51|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Eletrodo
|
10,0000 UN|
0,3700|
3,70|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Fita veda rosca
|
1,0000 UN|
2,8600|
2,86|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Flexível 60 cm
|
1,0000 UN|
3,9400|
3,94|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Joelho soldável 20 mm
|
2,0000 UN|
1,0500|
2,10|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lampada luz mista 16
|
3,0000 UN|
9,9400|
29,82|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lampada vapor de sodio 150 W
|
3,0000 UN|
29,1100|
87,33|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lâmpada vapor de sódio 70W
|
11,0000 UN|
22,0400|
242,44|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lubrificante
|
1,0000 UN|
7,3000|
7,30|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva de correr soldável
|
1,0000 UN|
5,3200|
5,32|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva soldável 20mm
|
1,0000 UN|
1,3100|
1,31|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva soldável 50 mm
|
1,0000 UN|
1,6100|
1,61|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Manta asfáltica 30
|
0,6000 UN|
3,9400|
2,36|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Óculos proteção.
|
2,0000 UN|
5,0800|
10,16|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Parafuso p/ vaso sanitário
|
4,0000 UN|
1,6100|
6,44|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pincel para pintura
|
1,0000 UN|
1,6100|
1,61|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Plug
|
1,0000 UN|
0,7600|
0,76|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Plug fêmea
|
1,0000 UN|
2,9100|
2,91|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Plug macho
|
1,0000 UN|
2,9100|
2,91|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Reator 70W.
|
6,0000 UN|
39,9000|
239,40|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Reator vapor de sodio 150W
|
1,0000 UN|
64,6000|
64,60|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Reator VSO VMT 400
|
2,0000 UN|
89,2500|
178,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Registro soldavel 20mm
|
1,0000 UN|
12,0800|
12,08|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Relê fotoeletrônico
|
9,0000 UN|
28,3500|
255,15|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rolo para pintura
|
1,0000 UN|
2,3200|
2,32|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Sifão sanfonado
|
2,0000 UN|
6,7500|
13,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Suporte
|
2,0000 UN|
5,2500|
10,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta
|
1,0000 UN|
21,0000|
21,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta esmalte 1191
|
1,0000 BD|
27,3000|
27,30|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta esmalte 900 ml
|
1,0000 UN|
9,1400|
9,14|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|CCL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
2.785,0000|
|01.896.154/0001-76
|
|
|
|
2.785,00|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
1.142,8600 UN|
0,0700|
80,00|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|CLAUDIOMAR GASPERIN
|Bobina
|
1,0000 UN|
702,8500|
702,85|
|08.206.895/0001-27
|
|
|
|
|
|CLAUDIOMAR GASPERIN
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
290,0000|
290,00|
|08.206.895/0001-27
|
|
|
|
|
|CLAUDIOMAR GASPERIN
|Rolamento
|
2,0000 UN|
37,4900|
74,98|
|08.206.895/0001-27
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Arco de serra
|
1,0000 UN|
38,3100|
38,31|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Chave combinada 24 mm
|
2,0000 UN|
9,0000|
18,00|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Chave de boca 6 x 32
|
1,0000 UN|
73,3000|
73,30|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Correia
|
2,0000 UN|
30,0000|
60,00|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Parafuso
|
19,0000 UN|
3,0500|
57,95|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Parafuso 3/8x5
|
8,0000 UN|
0,5300|
4,24|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS SANGALLI LTDA
|Rolamento
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|05.742.735/0001-04
|
|
|
|
|
|CONSTRUTORA NODARI LTDA
|Mão de obra para calçamento
|
1,0000 UN|
876,3100|
876,31|
|12.099.452/0001-51
|
|
|
|
|
|CONSTRUTORA NODARI LTDA
|Pedra de basalto irregular
|
21,9700 M2|
9,1500|
201,03|
|12.099.452/0001-51
|
|
|
|
|
|CONSTRUTORA NODARI LTDA
|Rejuntamento pó de brita
|
86,8500 MT|
1,3500|
117,25|
|12.099.452/0001-51
|
|
|
|
|
|CRERAL - COOP. REGIONAL ELET. RURAL ALTO URUGUAI
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
211,2800|
211,28|
|89.435.598/0001-55
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
2,0000 UN|
50,0000|
100,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
500,0000|
500,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
350,0000|
350,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
400,0000|
400,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
240,0000|
240,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Serviço de solda
|
1,0000 UN|
85,0000|
85,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|E.L.GIACOMEL & CIA LTDA
|Tubo de Concreto 400mm
|
43,0000 UN|
29,8000|
1.281,40|
|01.398.628/0001-50
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Boca de lobo
|
2,0000 UN|
40,0000|
80,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Conserto pneu
|
16,0000 UN|
17,0000|
272,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
75,0000|
75,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Protetor
|
3,0000 UN|
37,0000|
111,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Serviço de solda
|
1,0000 UN|
178,0000|
178,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Tip top
|
2,0000 UN|
18,0000|
36,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Troca de pneu
|
10,0000 UN|
15,0000|
150,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Conserto NG 04
|
3,0000 UN|
21,0000|
63,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Conserto NG 05
|
1,0000 UN|
32,0000|
32,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Conserto NG 05
|
2,0000 UN|
30,0000|
60,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Conserto VD 03
|
1,0000 UN|
18,0000|
18,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Conserto VD04
|
2,0000 UN|
38,0000|
76,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Conserto VD05
|
9,0000 UN|
46,0000|
414,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Conserto VD06
|
1,0000 UN|
95,0000|
95,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Recauchutagem de pneu 1300 x 24 16 lonas
|
4,0000 UN|
845,0000|
3.380,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Recauchutagem de pneu 900 x 20 14 lonas borrachudo
|
2,0000 UN|
355,0000|
710,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|Recauchutagem de pneu 900 x 20 14 lonas borrachudo
|
4,0000 UN|
355,0000|
1.420,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|GILBERTO ERMELINDO GANASINI - ME
|Mangueira
|
1,0000 UN|
75,0000|
75,00|
|93.352.722/0001-96
|
|
|
|
|
|I.G. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
|Tubo de Concreto 300mm
|
9,0000 UN|
19,5000|
175,50|
|03.301.931/0001-18
|
|
|
|
|
|INDUSTRIA DE CARROCERIAS BARBIERI LTDA
|Lixeira com rede de ferro
|
1,0000 UN|
350,0000|
350,00|
|87.553.855/0001-28
|
|
|
|
|
|INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS NOSTRO PÉ LTDA
|Botinas de segurança
|
35,0000 PA|
49,9000|
1.746,50|
|12.095.893/0001-85
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Aditivo radiador 552154245
|
14,0000 UN|
90,9800|
1.273,72|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Anel trava
|
20,0000 UN|
5,8540|
117,08|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Arruela
|
50,0000 UN|
6,7070|
335,35|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Arruela pressão 3/8
|
4,0000 UN|
0,1600|
0,64|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Bloco borracha
|
2,0000 UN|
55,0400|
110,08|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Bomba Alimentadora 3937027
|
1,0000 UN|
448,2400|
448,24|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Bomba Injetora 2169824
|
1,0000 UN|
11.255,2600|
11.255,26|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Bucha
|
51,0000 UN|
26,1662|
1.334,48|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Calços
|
25,0000 UN|
2,9520|
73,80|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Capa
|
1,0000 UN|
29,5500|
29,55|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Cola Loctite
|
1,0000 UN|
12,1300|
12,13|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Cone
|
1,0000 UN|
65,1100|
65,11|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Correia V 3058383
|
1,0000 UN|
174,6000|
174,60|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Disco de corte
|
1,0000 UN|
10,1900|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
10,19|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Disco de desbaste.
|
1,0000 UN|
14,6900|
14,69|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Elemento 1454501
|
2,0000 UN|
193,6800|
387,36|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Eletrodo
|
1,7000 UN|
16,4705|
28,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Eletrodo
|
0,4500 UN|
43,0000|
19,35|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Filtro 8S9129
|
1,0000 UN|
187,6000|
187,60|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Filtro separador óleo / água 1311812-P550503
|
1,0000 UN|
109,0600|
109,06|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Fusível 3788
|
10,0000 UN|
1,2300|
12,30|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Graxa
|
1,0000 UN|
18,6200|
18,62|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Jogo juntas inferior 3802375
|
1,0000 JG|
385,8500|
385,85|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Junta 2018745
|
2,0000 UN|
42,7900|
85,58|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Junta 2169604
|
2,0000 UN|
430,0900|
860,18|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Mancal
|
17,0000 UN|
48,0335|
816,57|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
545,0000|
545,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
2.186,0000|
2.186,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Óleo THF11 - Lubrax
|
40,0000 LT|
12,4600|
498,40|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Óleo W40
|
1,0000 LT|
100,7600|
100,76|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Pano para limpeza
|
1,5000 UN|
6,4500|
9,68|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Panos p/ limpeza
|
0,5000 UN|
8,0000|
4,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Parafuso sextavado 8.8
|
4,0000 UN|
1,2600|
5,04|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Pino
|
20,0000 UN|
112,6115|
2.252,23|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Rele auxiliar 24V / 5T / 10-20 A
|
2,0000 UN|
30,1000|
60,20|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Reparo cilindro hidraulico
|
1,0000 UN|
211,0000|
211,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Retentor
|
2,0000 UN|
136,8100|
273,62|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Retentor cabeçote 4W8087 - 7N8025
|
12,0000 UN|
3,2000|
38,40|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Rolamento 8E6558
|
1,0000 UN|
273,2800|
273,28|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Serviço de mão-de-obraRemover e instalar bomba
|
1,0000 UN|
8.655,0000|
8.655,00|
|89.424.782/0001-08
|injetora, fazer desmontag
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Silicone alta temperatura HS112-60G
|
1,0000 UN|
22,3000|
22,30|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Thinner
|
1,5000 UN|
10,9300|
16,39|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Tinta
|
0,3000 UN|
28,1700|
8,45|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Tubo cilindro
|
1,0000 UN|
630,0000|
630,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Tucho rosca
|
4,0000 UN|
6,4700|
25,88|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Válvula admissão 70910061R
|
2,0000 UN|
92,4600|
184,92|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Válvula escape 70910059R
|
2,0000 UN|
78,7000|
157,40|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Válvula solenóide C87456901
|
1,0000 UN|
539,4500|
539,45|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA
|Vedante
|
4,0000 UN|
1,8325|
7,33|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|IVALINO POLETTI - ME
|Corrente
|
1,0000 UN|
32,0000|
32,00|
|92.217.439/0001-99
|
|
|
|
|
|IVALINO POLETTI - ME
|Joelho soldável 20 mm
|
2,0000 UN|
1,5000|
3,00|
|92.217.439/0001-99
|
|
|
|
|
|IVALINO POLETTI - ME
|Luva soldável 20mm
|
2,0000 UN|
1,0000|
2,00|
|92.217.439/0001-99
|
|
|
|
|
|IVALINO POLETTI - ME
|Pá com cabo
|
2,0000 UN|
32,0000|
64,00|
|92.217.439/0001-99
|
|
|
|
|
|IVALINO POLETTI - ME
|Vassoura
|
3,0000 UN|
17,0000|
51,00|
|92.217.439/0001-99
|
|
|
|
|
|LIMA & PFERL LTDA - ME
|Materiais e mão-de-obra - Poço Artesiano Linha
|
0,9688 UN|
34.862,6300|
33.774,92|
|07.569.421/0001-87
|DezINSTALAÇÃO DA MOTOBOMBA
|
|
|
|
|MECÂNICA PESADA E TERRAPLANAGEM LTDA
|Serviço de transporte do Trator de Esteira
|
1,0000 UN|
1.440,0000|
1.440,00|
|11.244.443/0001-44
|
|
|
|
|
|MOTO REFRIGERAÇÃO SAULE BORDIGNON LTDA
|Pistola lava pressão
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|89.108.484/0001-09
|
|
|
|
|
|ORIDES NAVA
|Almoço.
|
1,0000 UN|
19,0000|
19,00|
|591.992.960-04
|
|
|
|
|
|ORIDES NAVA
|Diárias
|
1,5000 UN|
222,4000|
333,60|
|591.992.960-04
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOV LTDA
|Filtro combustível
|
1,0000 UN|
22,7800|
22,78|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOV LTDA
|Filtro de ar externo
|
1,0000 UN|
69,8600|
69,86|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOV LTDA
|Filtro de ar interno
|
1,0000 UN|
51,1400|
51,14|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOV LTDA
|Filtro lubrificante F4000
|
1,0000 UN|
43,6800|
43,68|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOV LTDA
|Filtro separador de água
|
1,0000 UN|
53,9700|
53,97|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOV LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
453,7800|
453,78|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOV LTDA
|Óleo
|
2,0000 UN|
67,7800|
135,56|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOV LTDA
|Tubo hidraulico
|
1,0000 UN|
124,7900|
124,79|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Bronze lateral coroa
|
1,0000 UN|
17,2000|
17,20|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Bucha biela.
|
1,0000 UN|
86,9800|
86,98|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Bucha comando.
|
1,0000 UN|
85,3000|
85,30|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cabo freio de mão
|
1,0000 UN|
50,7000|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
50,70|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Calco do motor
|
1,0000 UN|
32,0000|
32,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Calços
|
2,0000 UN|
3,0000|
6,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Camisa cilindro
|
6,0000 UN|
39,4200|
236,52|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cilindro roda
|
1,0000 UN|
60,2000|
60,20|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cinta plástica
|
3,0000 UN|
1,2000|
3,60|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Guia de válvula
|
6,0000 UN|
6,3000|
37,80|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Guia válvula admissão
|
6,0000 UN|
6,3000|
37,80|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Jogo de lonas de freio
|
1,0000 UN|
66,0000|
66,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Junta tampa diferencial.
|
1,0000 UN|
19,2000|
19,20|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Lixa
|
1,0000 UN|
5,7000|
5,70|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
2.210,9000|
2.210,90|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
1.103,0000|
1.103,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
450,0000|
450,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Rebite
|
1,0000 UN|
11,0000|
11,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Regulador espia freio
|
1,0000 UN|
25,7000|
25,70|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Reparo caixa satélite
|
1,0000 UN|
825,6000|
825,60|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Reparo válvula freio
|
1,0000 UN|
157,5000|
157,50|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Retentor externo do pinhão
|
2,0000 UN|
100,5000|
201,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Rolamento
|
1,0000 UN|
352,0000|
352,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Rolamento 8505
|
1,0000 UN|
435,2000|
435,20|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Rolamento agulha de pinhão.
|
1,0000 UN|
232,0000|
232,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Rolamento pinhão
|
1,0000 UN|
166,4000|
166,40|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Separador pinhão
|
1,0000 UN|
41,0000|
41,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
140,0000|
140,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Silicone
|
1,0000 UN|
4,0000|
4,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Trava
|
2,0000 UN|
4,8000|
9,60|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
700,0000|
700,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|85.199.578/0001-71
|
|
|
|
|
|PILI HIDRÁULICOS LTDA
|Abraçadeira
|
1,0000 UN|
10,0000|
10,00|
|04.804.121/0001-47
|
|
|
|
|
|PILI HIDRÁULICOS LTDA
|Esguicho
|
1,0000 UN|
52,0000|
52,00|
|04.804.121/0001-47
|
|
|
|
|
|PILI HIDRÁULICOS LTDA
|Mangueira
|
20,0000 UN|
17,0000|
340,00|
|04.804.121/0001-47
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Adesivo bisnaga 75g
|
2,0000 UN|
3,5000|
7,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Areia média
|
1,0000 M3|
90,0000|
90,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Armação padrão RGE
|
1,0000 UN|
9,4500|
9,45|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Arruela
|
1,0000 UN|
0,1500|
0,15|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Arruela 3/4
|
5,0000 UN|
0,7000|
3,50|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Arruela lisa 5/16
|
2,0000 UN|
0,7000|
1,40|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Broca nº 8
|
1,0000 UN|
9,1000|
9,10|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Bucha
|
9,0000 UN|
0,8000|
7,20|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Caixa p/ aterramento.
|
1,0000 UN|
7,3500|
7,35|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Cal hidratado 20kg
|
2,0000 SC|
9,0000|
18,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Cimento CP II 50kg
|
1,0000 SC|
23,0000|
23,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Cinta galvanizada
|
4,0000 UN|
1,1000|
4,40|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Conector
|
1,0000 UN|
2,6300|
2,63|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Curva 3/4
|
4,0000 UN|
2,1000|
8,40|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Curva eletroduto 1'' x 90mm
|
2,0000 UN|
2,8400|
5,68|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Disjuntor
|
1,0000 UN|
12,8200|
12,82|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Eletroduto
|
3,0000 UN|
6,3000|
18,90|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Fio sólido n° 6
|
38,0000 UN|
1,9900|
75,62|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Fita veda rosca
|
1,0000 UN|
2,6000|
2,60|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Haste terra
|
1,0000 UN|
15,8600|
15,86|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Isolador roldana 76x80
|
1,0000 UN|
4,7300|
4,73|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Joelho 90 soldável 20mm
|
10,0000 UN|
0,8500|
8,50|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Luva eletroduto 3/4
|
6,0000 UN|
1,0500|
6,30|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Parafuso
|
1,0000 UN|
5,6000|
5,60|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Parafuso 1/4
|
2,0000 UN|
0,1000|
0,20|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Parafuso telheiro 5/16 comp.
|
12,0000 UN|
0,6300|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
7,56|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Pino macho
|
1,0000 UN|
3,7000|
3,70|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Plug
|
1,0000 UN|
1,1000|
1,10|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Pó de brita
|
15,0000 M3|
68,0000|
1.020,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Poste de luz
|
1,0000 UN|
147,8500|
147,85|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Prego telheiro
|
2,0000 KG|
12,0000|
24,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Suporte p/caixa 30x30 monofásica
|
1,0000 UN|
18,9000|
18,90|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Suporte para dijuntor
|
1,0000 UN|
1,6000|
1,60|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Tijolo maciço
|
20,0000 UN|
0,3000|
6,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Tomada
|
2,0000 UN|
6,5600|
13,12|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Tubo esg. 100 mm
|
2,0000 UN|
35,7000|
71,40|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
1.388,2000|
1.388,20|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
1.452,4500|
1.452,45|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
172,8900|
172,89|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RODRIGO SARTORI
|Calça
|
24,0000 UN|
49,9000|
1.197,60|
|04.801.704/0001-14
|
|
|
|
|
|RODRIGO SARTORI
|Jaleco
|
12,0000 UN|
64,9000|
778,80|
|04.801.704/0001-14
|
|
|
|
|
|RUBENS CALCING - ME
|Capa esgoto 100mm
|
1,0000 UN|
4,9000|
4,90|
|89.685.895/0001-59
|
|
|
|
|
|RUBENS CALCING - ME
|TEE esgoto pvc 150 X 100 mm
|
1,0000 UN|
21,7600|
21,76|
|89.685.895/0001-59
|
|
|
|
|
|SOCCOL, BARBIERI & CIA. LTDA
|Parafuso de roda
|
12,0000 UN|
2,1300|
25,56|
|89.425.615/0001-73
|
|
|
|
|
|SOCCOL, BARBIERI & CIA. LTDA
|Porcas
|
12,0000 UN|
4,0800|
48,96|
|89.425.615/0001-73
|
|
|
|
|
|UNETRAL S.A.
|Filtro óleo motor
|
4,0000 UN|
59,0000|
236,00|
|89.422.836/0001-98
|
|
|
|
|
|UNETRAL S.A.
|Óleo
|
4,0000 UN|
37,0000|
148,00|
|89.422.836/0001-98
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
127.108,41|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 08 - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ALESSANDRA BARUFFI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
250,0000|
|005.230.270-95
|
|
|
|
250,00|
|
|ALESSANDRA BARUFFI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
250,0000|
250,00|
|005.230.270-95
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA
|Conserto central telefônica
|
1,0000 UN|
173,0000|
|89.459.689/0001-20
|
|
|
|
173,00|
|
|ARTEF. MOBILIÁRIO DE MADEIRA PETER LTDA
|Cadeiras colonial
|
36,0000 UN|
21,0000|
756,00|
|90.852.062/0001-14
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Assistencia Social
|
78,0000 UN|
2,9800|
232,44|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BORTOLETTI & GAIK LTDA
|Recarga de extintor de incêndio
|
1,0000 UN|
55,0000|
55,00|
|86.722.014/0001-34
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
290,0100|
290,01|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
336,6800|
336,68|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Ancinho plástico
|
2,0000 UN|
7,5000|
15,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Balde
|
4,0000 UN|
5,2500|
21,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bota de borracha macia nº 35
|
15,0000 PA|
24,0000|
360,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bota de borracha macia nº 36
|
20,0000 PA|
24,0000|
480,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bota de borracha macia nº 42
|
5,0000 PA|
24,0000|
120,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bota de borracha macia nº39
|
10,0000 PA|
24,0000|
240,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Carrinho de mão
|
2,0000 UN|
69,9800|
139,96|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Enxada com cabo
|
4,0000 UN|
17,4900|
69,96|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Enxadão com cabo
|
2,0000 UN|
28,4900|
56,98|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Forno elétrico 42 lts, com luz
|
1,0000 UN|
330,0000|
330,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Irrigadores
|
20,0000 UN|
8,3300|
166,60|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lima para enxada
|
2,0000 UN|
7,9900|
15,98|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva de borracha G
|
15,0000 PA|
2,8000|
42,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva de borracha M
|
20,0000 PA|
2,8000|
56,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva de borracha P
|
15,0000 PA|
2,8000|
42,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Macacão ( brim santista, azul marinho) P
|
15,0000 UN|
57,8900|
868,35|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Macacão (brim santista, azul marinho) G
|
10,0000 UN|
72,9900|
729,90|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Macacão (brim santista, azul marinho) M
|
15,0000 UN|
67,8900|
1.018,35|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Mangueira para irrigação
|
100,0000 MT|
1,5000|
150,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pá concha
|
2,0000 UN|
15,9800|
31,96|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pá cortes
|
2,0000 UN|
15,6800|
31,36|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Panela grande alumínio
|
2,0000 UN|
32,8000|
65,60|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Panela média alumínio
|
2,0000 UN|
17,8900|
35,78|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pincel para pintura
|
73,0000 UN|
8,9400|
652,62|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pistola cola quenta
|
5,0000 UN|
12,9900|
64,95|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Porta mangueira
|
1,0000 UN|
55,2900|
55,29|
|11.095.094/0001-46
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pote de plástico com
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pote de plástico com tampa médio 5lts
|
5,0000 UN|
13,9900|
69,95|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Refil cola quente unidade
|
100,0000 UN|
0,2400|
24,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Regador 10 litros
|
2,0000 UN|
6,9800|
13,96|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta
|
2,0000 UN|
3,5500|
7,10|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta para tecido 250 ml
|
20,0000 UN|
7,7900|
155,80|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta PVA 100 ml
|
11,0000 UN|
8,8500|
97,35|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta tecido 150ml
|
16,0000 UN|
1,7500|
28,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta tecido 250 ml.
|
9,0000 UN|
3,8500|
34,65|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Vasos
|
15,0000 UN|
4,0000|
60,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
3.068,0000 UN|
0,0700|
214,76|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
tampa grande 10 lts.
|
|
|
|
|
5,0000 UN|
20,0000|
100,00|
|
|
|
|
|CENTRO DE RECUP DE DEP QUIMICOS E MENTAIS SANTA AL |Serviços de internação
|
6,0000 M |
1.600,0000|
9.600,00|
|10.176.764/0001-96
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Cetim para decoração
|
7,2000 UN|
7,9000|
56,88|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Fita cetin 07
|
40,0000 UN|
0,2000|
8,00|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Linha bordado 100m
|
27,4000 UN|
2,0000|
54,80|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Linha Cone Bonfio
|
8,0000 UN|
4,9000|
39,20|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Tecido cetim
|
41,0000 MT|
5,5000|
225,50|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Tecido para decoração DOHLER CHELINE
|
7,0000 UN|
24,3571|
170,50|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Vies
|
96,6000 UN|
0,4137|
39,96|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|CONSELHO TUTELAR DE CRUZALTENSE
|Conselho Tutelar
|
1,0000 HM|
2.725,0000|
2.725,00|
|
|
|
|
|
|
|CONSELHO TUTELAR DE CRUZALTENSE
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
17,0000|
17,00|
|
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem automovel
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Calça (tergal verão, azul marinho) G
|
10,0000 UN|
26,0000|
260,00|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
|
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Calça (tergal verão, azul marinho) GG
|
10,0000 UN|
26,0000|
260,00|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Calça (tergal verão, azul marinho) M
|
15,0000 UN|
26,0000|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
390,00|
|
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Calça (tergal verão, azul marinho) P
|
15,0000 UN|
26,0000|
390,00|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
|
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Jaleco (tergal verão, azul marinho) G
|
10,0000 UN|
31,5000|
315,00|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
|
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Jaleco (tergal verão, azul marinho) GG
|
10,0000 UN|
31,5000|
315,00|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
|
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Jaleco (tergal verão, azul marinho) M
|
15,0000 UN|
29,3000|
439,50|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
|
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Jaleco (tergal verão, azul marinho) P
|
15,0000 UN|
27,5000|
412,50|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
|
|ELENITA IDA TUMELLERO CONTI
|Macacão (brim santista, azul marinho) GG
|
10,0000 UN|
73,0000|
730,00|
|05.754.012/0001-25
|
|
|
|
|
|FG-INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSE.TREINAMENTOS E PES |Inscrições.
|
1,0000 UN|
390,0000|
390,00|
|12.062.698/0001-59
|
|
|
|
|FG-INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSE.TREINAMENTOS E PES |Inscrições.
|
|
1,0000 UN|
390,0000|
390,00|
|12.062.698/0001-59
|
|
|
|
|
|FUNERÁRIA MEZZAROBA LTDA
|Auxílio Funeral
|
1,0000 UN|
545,0000|
545,00|
|06.272.284/0001-51
|
|
|
|
|
|INDUSTRIA DE MOVEIS SAO JOAO LTDA
|MDF 12mm
|
7,0000 UN|
16,0000|
112,00|
|88.030.531/0002-59
|
|
|
|
|
|INDÚSTRIA TEXTIL APUCARANA
|sacos alvejados sem costuras
|
150,0000 UN|
2,8600|
429,00|
|75.284.224/0001-71
|
|
|
|
|
|IRMAOS POLETTO LTDA
|Fogão industrial 4 bocas com forno
|
1,0000 UN|
624,0000|
624,00|
|88.031.570/0001-90
|
|
|
|
|
|IRMAOS POLETTO LTDA
|Freezer 300lts horizontal
|
1,0000 UN|
1.299,0000|
1.299,00|
|88.031.570/0001-90
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Amendoim 100gr
|
1,0000 UN|
1,9900|
1,99|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Bananada 180gr
|
1,0000 UN|
1,2500|
1,25|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Batata ondulada 50gr
|
1,0000 UN|
1,4900|
1,49|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Bombom sonho de valsa 1kg
|
2,0000 PC|
23,9900|
47,98|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Caixa de bombom
|
3,0000 CX|
4,4900|
13,47|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Caneca bicicleta na janela porcelana
|
36,0000 UN|
6,9900|
251,64|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Caneca de porcelana
|
10,0000 UN|
6,9900|
69,90|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Doce teta de nega
|
1,0000 CX|
11,9900|
11,99|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Mandolate 240gr
|
2,0000 UN|
2,4900|
4,98|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Maria mole
|
2,0000 CX|
11,9900|
23,98|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Pacote de bom bom
|
3,0000 UN|
5,4900|
16,47|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Rapadura de amendoim 400gr
|
1,0000 UN|
3,9900|
3,99|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Sorvete seco
|
1,0000 CX|
11,9900|
11,99|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|teta Bel branca 50 un
|
1,0000 UN|
10,4700|
10,47|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Wafer Isabela 145gr
|
8,0000 UN|
1,1900|
9,52|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Yokitos 170gr
|
1,0000 UN|
2,4900|
2,49|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|J.SCHUCHMANN COM.DE UTILIDADES LTDA
|Yokitos 50 gr
|
1,0000 UN|
1,0000|
1,00|
|89.436.497/0001-07
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Afinador para violão korg GA - 1
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Caixa de som para contra-baixo 30W RMS RB2
|
1,0000 UN|
550,0000|
550,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Capa para contra-baixo de nylon com ziper
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Capa para violão de nylon com ziper
|
5,0000 UN|
25,0000|
125,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Contra-baixo RBX 375 5 cordas
|
1,0000 UN|
645,0000|
645,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Correias para violão de nylon
|
16,0000 UN|
15,0000|
240,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Estandes para partiduras
|
11,0000 UN|
45,0000|
495,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Jogo de cordas para violão
|
30,0000 UN|
12,0000|
360,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Roldanas cromadas para violão
|
15,0000 UN|
6,0000|
90,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDRÉA
|Violão (tamanho normal)
|
5,0000 UN|
149,0000|
745,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|KENIA APARECIDA RAMOS DO AMARANTE
|Diárias
|
3,5000 UN|
278,0000|
973,00|
|025.342.549-28
|
|
|
|
|
|KENIA APARECIDA RAMOS DO AMARANTE
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
17,0000|
17,00|
|025.342.549-28
|
|
|
|
|
|LAURIANO DALL AGNOL
|Cortinas
|
1,0000 UN|
198,9000|
198,90|
|88.031.158/0001-70
|
|
|
|
|
|LAURIANO DALL AGNOL
|Sup simples
|
1,0000 UN|
7,0000|
7,00|
|88.031.158/0001-70
|
|
|
|
|
|LAURIANO DALL AGNOL
|Varão
|
2,9000 UN|
7,5000|
21,75|
|88.031.158/0001-70
|
|
|
|
|
|LEANDRA REGINA CAVALLI PERTUZZATTI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
700,0000|
700,00|
|739.750.369-15
|
|
|
|
|
|LEANDRA REGINA CAVALLI PERTUZZATTI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
700,0000|
700,00|
|739.750.369-15
|
|
|
|
|
|LENIR FONTANA
|Diárias
|
3,5000 UN|
278,0000|
973,00|
|600.744.770-72
|
|
|
|
|
|LENIR FONTANA
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
37,7500|
37,75|
|600.744.770-72
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Açucar de baunilha 1kg
|
2,0000 PC|
8,0000|
16,00|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Cravo em flor 1kg
|
1,0000 UN|
36,0000|
36,00|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Nata 300gr
|
50,0000 PT|
2,1000|
105,00|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Açucar 1kg
|
7,0000 PC|
2,4000|
16,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Açucar cristal 5kg
|
1,0000 PC|
12,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alvejante
|
1,0000 UN|
5,0000|
5,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Amendoin
|
5,0000 PT|
2,9900|
14,95|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Balas
|
4,0000 PC|
2,5000|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
10,00|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Balde de plástico 5lt
|
1,0000 UN|
2,0000|
2,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bicarbonato
|
2,0000 UN|
1,0000|
2,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bolacha
|
4,0000 UN|
2,5000|
10,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Calça moleton
|
2,0000 UN|
25,0000|
50,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Caneta azul
|
10,0000 UN|
1,0000|
10,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Creme de leite
|
6,0000 UN|
1,5000|
9,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante
|
3,0000 UN|
6,4000|
19,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Farinha de trigo 5 kg
|
3,0000 PC|
8,0000|
24,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Jogo de lençois
|
1,0000 UN|
39,9000|
39,90|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Lixeira
|
2,0000 UN|
3,5000|
7,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Maionese 500gr
|
4,0000 UN|
4,5000|
18,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Mamão
|
1,0000 KG|
3,9000|
3,90|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Massa para pastel 500g
|
15,0000 PC|
2,9900|
44,85|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Milho verde 500g
|
5,0000 UN|
1,2500|
6,25|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Nata 300gr
|
5,0000 PT|
2,4000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Ovos de galinha (dúzia)
|
6,0000 DZ|
2,5000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pano de chão
|
4,0000 UN|
4,0000|
16,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel higiênico
|
1,0000 UN|
1,5000|
1,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pasta escolar
|
10,0000 UN|
1,5000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pijana
|
1,0000 UN|
38,0000|
38,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pipoca
|
3,0000 UN|
2,0000|
6,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Recarga de gás
|
1,0000 UN|
42,0000|
42,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Régua escolar
|
15,0000 UN|
1,1000|
16,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Salsicha 1kg
|
6,0000 UN|
4,5000|
27,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Toalhas
|
2,0000 UN|
2,0000|
4,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Tomate 1kg
|
2,0000 KG|
2,5000|
5,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Vassoura
|
1,0000 UN|
2,5000|
2,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|RIGO & RIZZI TRANSPORTES LTDA.
|Transporte para o Grupo da Terceira Idade
|
1,0000 UN|
600,0000|
600,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|08.989.028/0001-05
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
19,2300|
19,23|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
277,3300|
277,33|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Abacaxi havaí kg
|
10,0000 KG|
3,0000|
30,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Achocolatado
|
1,0000 UN|
3,2500|
3,25|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Açucar cristal 5kg
|
40,0000 PC|
8,2000|
328,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Alho 250gr
|
5,0000 UN|
2,9000|
14,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Amido de milho 25kg
|
1,0000 SC|
45,0000|
45,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Banha de porco 1kg
|
10,0000 PC|
3,4000|
34,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Batata inglesa branca
|
1,5860 KG|
1,4000|
2,22|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Batata inglesa branca
|
10,0000 KG|
1,2500|
12,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Bicarbonato de sódio 100gr
|
20,0000 PC|
0,8000|
16,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Biscoito dombosco
|
2,0000 UN|
3,5000|
7,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Bombom (ouro branco, sonho de valsa) 1kg
|
20,0000 UN|
23,0000|
460,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Café
|
1,0000 UN|
6,9900|
6,99|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Caldo magi
|
2,0000 UN|
1,5000|
3,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Carne de frango coxa e sobrecoxa 1 kg
|
1,8000 KG|
4,2500|
7,65|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Carne de frango coxa e sobrecoxa 1 kg
|
10,0000 KG|
3,6000|
36,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Carne moída 1 kg
|
10,0000 UN|
6,7000|
67,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Carne moída de frango
|
2,0000 KG|
6,5000|
13,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Cebola 1kg
|
2,0000 KG|
2,5000|
5,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Cebola nacional kg
|
10,0000 KG|
1,8000|
18,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Coco ralado seco fino 1kg
|
5,0000 UN|
13,5000|
67,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Creme de leite 200gr
|
50,0000 CX|
1,3900|
69,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Creme mestre 1kg
|
20,0000 PC|
5,9500|
119,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Doce de frutas 400g
|
2,0000 PT|
3,2500|
6,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Extrato de tomate 350g
|
2,0000 LT|
3,5000|
7,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Farinha de milho 5kg
|
20,0000 PC|
5,9000|
118,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Farinha de trigo 5 kg
|
50,0000 PC|
5,7000|
285,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Farinha integral 1kg
|
5,0000 PC|
2,4000|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
12,00|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Fécula de mandioca 25kg
|
1,0000 SC|
39,5000|
39,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Fermento biológico 200gr
|
5,0000 PC|
2,4000|
12,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Iogurte natural 180ml
|
10,0000 UN|
1,6000|
16,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Leite condensado 3,5kg
|
20,0000 PC|
22,9000|
458,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Leite de coco 200ml
|
20,0000 VD|
2,9000|
58,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Leite de vaca integral 1lt
|
100,0000 LT|
1,6000|
160,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Leite desnatado 1litro
|
3,0000 CX|
2,6000|
7,80|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Limão galego
|
5,0000 KG|
2,9000|
14,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Manteiga colonial 1kg
|
2,0000 KG|
13,5000|
27,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Margarina 1kg
|
10,0000 PC|
2,3500|
23,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Mel de abelha puro 1kg
|
2,0000 KG|
7,9500|
15,90|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Melado 1kg
|
2,0000 KG|
6,9500|
13,90|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Mortadela
|
1,0000 UN|
6,9900|
6,99|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Óleo de soja
|
2,0000 UN|
3,4500|
6,90|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Óleo de soja 900ml
|
200,0000 UN|
2,8900|
578,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Ovos de galinha (dúzia)
|
100,0000 DZ|
2,3000|
230,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Peito de frango 1kg
|
10,0000 KG|
4,1500|
41,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Pimentão (amarelo, verde, vermelho) kg
|
10,0000 KG|
3,2000|
32,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Polvilho azedo 500gr
|
20,0000 UN|
2,4000|
48,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Presunto fatiado 500gr
|
10,0000 UN|
3,2900|
32,90|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Queijo colonial 1kg
|
10,0000 KG|
8,0000|
80,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Requeijão 200gr
|
14,0000 PT|
2,9000|
40,60|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Ricota 1kg
|
8,0000 KG|
11,9000|
95,20|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Sal refinado 1kg
|
5,0000 UN|
0,9000|
4,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Sal refinado iodado 1kg
|
2,0000 PC|
1,7500|
3,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Salame colonial 1kg
|
10,0000 KG|
10,0000|
100,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Travessa de vidro grande com tampa (Marinex)
|
5,0000 UN|
55,0000|
275,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Vinagre de vinho tinto 750ml
|
1,0000 GF|
1,5000|
1,50|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Serviço de regulagem de injeção eletrônica
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Vela de ignição
|
4,0000 UN|
20,0000|
80,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Balas
|
41,0000 PC|
2,6122|
107,10|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|TOLRS INFORMÁTICA LTDA
|Papel A 4
|
1,0000 CX|
120,0000|
120,00|
|05.452.219/0001-45
|
|
|
|
|
|TOLRS INFORMÁTICA LTDA
|Serviço de internet
|
1,0000 HM|
250,0000|
250,00|
|05.452.219/0001-45
|
|
|
|
|
|TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA
|Outros serviços de terceiros
|
1,0000 UN|
50,0600|
50,06|
|88.085.485/0007-08
|
|
|
|
|
|VANESSA AVOZANI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
150,0000|
150,00|
|014.303.520-78
|
|
|
|
|
|VANESSA AVOZANI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
150,0000|
150,00|
|014.303.520-78
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
25,3500|
25,35|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Abacaxi trop frutas 450 g
|
4,0000 UN|
4,4500|
17,80|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Ameixa sem caroço 1kg
|
10,0000 PC|
8,5000|
85,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Ameixa sem caroço 500gr
|
1,0000 UN|
3,9900|
3,99|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Amido de milho 1kg
|
6,0000 UN|
2,9500|
17,70|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Avelã sem casca 500gr
|
1,0000 UN|
18,5000|
18,50|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Bandeja Laminada.
|
10,0000 UN|
1,1000|
11,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Caldo de galinha 1kg
|
2,0000 PC|
5,8500|
11,70|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Canela moída 1kg
|
1,0000 UN|
15,8000|
15,80|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Castanha moída 1kg
|
10,0000 PC|
19,8000|
198,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Chocolate em pó 33% cacau 1kg
|
10,0000 PC|
10,7000|
107,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Chocolate em pó 33% cacau 1kg
|
1,0000 PC|
10,7000|
10,70|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Chocolate em pó 50% cacau Harald
|
1,0000 UN|
14,9500|
14,95|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Chocolate gotas ao leite 1kg
|
10,0000 KG|
11,9600|
119,60|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Chocolate gotas branco 1kg
|
10,0000 KG|
14,8000|
148,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Chocolate gotas meio amargo 1kg
|
10,0000 UN|
11,9600|
119,60|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Chocolate granulado preto 1kg
|
10,0000 PC|
6,5000|
65,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Cobertura Gotas Top ao Leite.
|
1,0000 UN|
11,9600|
11,96|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Cobertura TOP Branca 1kg.
|
2,0000 UN|
8,4500|
16,90|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Coco ralado seco 1kg
|
3,0000 UN|
16,8000|
50,40|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Agosto de 2011(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Creme Chantilly 1kg
|
2,0000 PC|
7,9000|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
15,80|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Creme Confeiteiro 1kg.
|
2,0000 UN|
4,9500|
9,90|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Doce de leite 4,8kg
|
1,0000 UN|
19,8000|
19,80|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Doce de leite 9,8kg
|
5,0000 PT|
32,5000|
162,50|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Ervilha em conserva 2kg
|
5,0000 LT|
6,9900|
34,95|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Essência de baunilha 960ml
|
2,0000 VD|
5,9800|
11,96|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Fermento químico 1kg
|
2,0000 PC|
8,9500|
17,90|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Flocos de arroz 1kg
|
5,0000 PC|
9,8000|
49,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Frutas cristalizadas 1kg
|
10,0000 PC|
4,4000|
44,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Leite condensado 3,5kg
|
2,0000 PC|
19,8000|
39,60|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Milho verde em conserva 2kg
|
5,0000 LT|
7,9900|
39,95|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Molho refogado Predilecta 4100G
|
2,0000 UN|
10,8500|
21,70|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Orégano 500gr
|
1,0000 PC|
7,5000|
7,50|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Passas de uvas brancas 1kg
|
1,0000 UN|
9,5000|
9,50|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Sal amoníaco 1kg
|
2,0000 PC|
4,8500|
9,70|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
45.074,26|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA
365.645,31

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