Novembro

Transcrição

Novembro
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Órgão: 01 - CAMARA DE VEREADORES
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|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|MICHELIN & TOMAZELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
2.139,8000|
|10.434.243/0001-91
|
|
|
|
2.139,80|
|
|NAILOR TEREZINHA MACIOROSKI SKOWRONSKI
|ALUGUEL
|
1,0000 UN|
591,6000|
591,60|
|489.630.700-34
|
|
|
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|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
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|
2.731,40|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI
|MENSALIDADE
|
1,0000 UN|
902,8800|
|88.441.845/0001-63
|
|
|
|
902,88|
|
|CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|MENSALIDADE
|
1,0000 UN|
315,0000|
315,00|
|00.703.157/0001-83
|
|
|
|
|
|FAMURS-FEDERAÇAO DAS ASSOC.MUNIC RIO GRANDE DO SUL |MENSALIDADE
|
1,0000 UN|
421,2600|
421,26|
|88.733.811/0001-42
|
|
|
|
|
|GILMAR CARLOS MUSTEFAGA
|DESPESA COM COMBUSTÍVEIS
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|473.355.720-53
|
|
|
|
|
|GILMAR CARLOS MUSTEFAGA
|DESPESA COM GARAGEM
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|473.355.720-53
|
|
|
|
|
|GILMAR CARLOS MUSTEFAGA
|DESPESA COM GARAGEM
|
1,0000 UN|
6,0000|
6,00|
|473.355.720-53
|
|
|
|
|
|GILMAR CARLOS MUSTEFAGA
|DIARIAS
|
2,0000 UN|
302,0400|
604,08|
|473.355.720-53
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|GASOLINA COMUN
|
1.000,0000 UN|
2,7550|
2.755,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|RADIO GAURAMA LTDA.
|SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE ATOS DO EXECUTIVOsendo:
|
1,0000 UN|
1.156,8700|
1.156,87|
|89.809.172/0001-14
|divulgação de avisos, notícias, informações
|
|
|
|
|RBS - TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
7.000,0000|
7.000,00|
|89.424.113/0001-28
|
|
|
|
|
|SABINA MUSTEFAGA
|ALUGUEL
|
1,0000 UN|
568,0000|
568,00|
|166.947.240-04
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
13.809,09|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO
|
1,0000 UN|
60,0000|
|00.360.305/0001-04
|
|
|
|
60,00|
|
|CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|00.360.305/0001-04
|
|
|
|
|
|CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|00.360.305/0001-04
|
|
|
|
|
|CEPEM-CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS MUNICIPAIS LT
|MENSALIDADE
|
1,0000 UN|
780,0000|
780,00|
|05.030.070/0001-06
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
1.700,0000|
|02.613.187/0001-24
|
|
|
|
1.700,00|
|
|CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
|PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL
|
1,0000 UN|
393,0000|
393,00|
|87.161.501/0001-38
|
|
|
|
|
|CORAG - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
|PUBLICACAO DE EXTRATO DE EDITAL
|
1,0000 UN|
393,0000|
393,00|
|87.161.501/0001-38
|
|
|
|
|
|ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
600,0000|
600,00|
|34.028.316/4861-70
|
|
|
|
|
|ELETRONICA ITAKE LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
278,4000|
278,40|
|01.580.723/0001-70
|
|
|
|
|
|GASPARINI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
897,0000|
897,00|
|05.893.216/0001-47
|
|
|
|
|
|GENESIO JOSÉ BRUSCHI
|DESPESA COM COMBUSTÍVEIS
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|337.601.950-91
|
|
|
|
|
|GENESIO JOSÉ BRUSCHI
|DIARIAS
|
1,0000 UN|
250,5800|
250,58|
|337.601.950-91
|
|
|
|
|
|ILLIMITATO - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
425,0000|
425,00|
|89.508.071/0001-03
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|DESINFETANTE P/BANHEIRO 2 LITROS
|
6,0000 UN|
3,3000|
19,80|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|ESPONJA DUPLA FACE
|
8,0000 UN|
0,6000|
4,80|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|PAPEL HIGIENICO FARDO C/16 PC
|
3,5000 FR|
16,0000|
56,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SABÃO EM BARRA 400GR
|
3,0000 UN|
1,1000|
3,30|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SABÃO EM PÓ 01 KG
|
4,0000 KG|
4,2000|
16,80|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SACO P/LIXO 100 LT
|
4,0000 UN|
2,3000|
9,20|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|AÇÚCAR CRISTAL (PC DE 05 KG)
|
2,0000 PC|
11,8000|
23,60|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO.
|
4,0000 UN|
1,9900|
7,96|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CHÁ DE FRUTAS 100 GR
|
4,0000 PC|
1,5000|
6,00|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|COPO DESCARTÁVEL 50ML TIRAS C/100UN
|
2,0000 UN|
1,1500|
2,30|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|DESINFETANTE P/BANHEIRO 2 LITROS
|
6,0000 UN|
3,3500|
20,10|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
10,0000 KG|
4,2900|
42,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
10,0000 KG|
4,2900|
42,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
10,0000 KG|
4,2900|
42,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|FÓSFORO PACOTE C/10 CX C/40 PALITOS
|
1,0000 PC|
1,6000|
1,60|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LIXEIRO 15 LITROS
|
1,0000 UN|
2,4000|
2,40|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|PANO DE PRATO 45X71
|
4,0000 UN|
2,2500|
9,00|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|RODO DE MADEIRA
|
1,0000 UN|
4,5000|
4,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|SABÃO EM BARRA 400GR
|
3,0000 UN|
1,2500|
3,75|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|SACO P/LIXO 100 LT
|
4,0000 UN|
1,5000|
6,00|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|VASSOURA DE PLASTICO
|
1,0000 UN|
5,9500|
5,95|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
100,3200|
100,32|
|87.124.582/0001-04
|
|
|
|
|
|R M C Comercio de Materiais de Construção Ltda
|ESCADA 8 DEGRAUS
|
1,0000 UN|
135,7500|
135,75|
|94.865.706/0001-60
|
|
|
|
|
|RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|CADEADO VD 50
|
1,0000 UN|
18,0000|
18,00|
|07.793.315/0001-82
|
|
|
|
|
|SERGIO FRANCISCO DALCI
|SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA
|
1,0000 UN|
3.600,0000|
3.600,00|
|07.416.062/0001-28
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO LICITAÇÕES
|
1,0000 UN|
155,8000|
155,80|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO PATRIMONIAL
|
1,0000 UN|
155,8100|
155,81|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO RH
|
1,0000 UN|
213,5200|
213,52|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
10.757,94|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 04 - SECRETARIA DA FAZENDA
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|AMAU - ASSOC.MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI
|TAXA DE INSCRIÇÃO
|
1,0000 UN|
250,0000|
|88.441.845/0001-63
|
|
|
|
250,00|
|
|ANGONESE & CIA LTDA
|TONER P/IMPRESSORA SANSUNG RECARGA
|
1,0000 TB|
90,0000|
90,00|
|07.536.226/0001-50
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W 40 /API SL CF
|
9,0000 LT|
17,8000|
160,20|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|BANCO BANRISUL
|JUROS DA DIVIDA
|
1,0000 UN|
4.838,9300|
4.838,93|
|
|
|
|
|
|
|BANCO BANRISUL
|PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
|
1,0000 UN|
14.583,3300|
14.583,33|
|
|
|
|
|
|
|ELOY ZAVORSKI
|DIARIAS
|
2,0000 UN|
250,5800|
501,16|
|315.701.430-72
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|VIDRO QUEBRA VENTO
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|GILMAR MARTOVICZ
|DIARIAS
|
2,0000 UN|
250,5800|
501,16|
|662.440.050-15
|
|
|
|
|
|SERVICOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA.
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
2.300,0000|
2.300,00|
|93.523.397/0001-87
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO ALMOXARIFADO
|
1,0000 UN|
128,3000|
128,30|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO CAIXA
|
1,0000 UN|
148,8000|
148,80|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO CONTÁBIL
|
1,0000 UN|
232,9700|
232,97|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO CONTAS PÚBLICAS
|
1,0000 UN|
100,2500|
100,25|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO FIANCEIRO
|
1,0000 UN|
160,3700|
160,37|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO ORCAMENTÁRIO
|
1,0000 UN|
232,9700|
232,97|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO TRIBUTOS
|
1,0000 UN|
171,5400|
171,54|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
24.459,98|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA
|
1,0000 UN|
50,0000|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
50,00|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|FLUÍDO 10W BALDE
|
1,0000 BL|
212,0000|
212,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|ÓLEO DIESEL
|
8.000,0000 LT|
1,9480|
15.584,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|BELLENZIER PNEUS LTDA
|PNEU NOVO 12 X 16 X 5 - RETRO10 lonas ou superior,
|
2,0000 UN|
549,0000|
1.098,00|
|73.730.129/0012-81
|novo, não remanufaturado,par
|
|
|
|
|COMERCIAL INCERTI LTDA
|GRAXA MOTORS AZUL BD 20KG
|
8,0000 BD|
165,0000|
1.320,00|
|93.437.770/0001-87
|
|
|
|
|
|CORSAN - COMP.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
|SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|92.802.784/0001-90
|
|
|
|
|
|CREA
|CREA
|
1,0000 UN|
31,5000|
31,50|
|
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|FERRO DE SOLDA
|
8,0000 UN|
30,0000|
240,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|PARAFUSOS DIVERSOS
|
1,0000 UN|
284,0000|
284,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SERVIÇO DE SOLDA
|
1,0000 UN|
384,0000|
384,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
223,0000|
223,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
148,0000|
148,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
728,0000|
728,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SOLDA
|
1,0000 UN|
366,0000|
366,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SOLDA
|
1,0000 UN|
285,0000|
285,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SOLDA
|
1,0000 UN|
312,5000|
312,50|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SOLDA
|
1,0000 UN|
340,0000|
340,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|CÂMARA DE AR 295/80 R 22,5
|
1,0000 UN|
98,0000|
98,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|F. VACHILESKI & CIA LTDA
|VULCANIZAÇÃO 11R 22,5
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|93.388.031/0001-42
|
|
|
|
|
|GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
|CÂMARA DE AR 1400 X 24 - MOTONIVELADORA
|
4,0000 UN|
122,0000|
488,00|
|07.270.366/0005-53
|
|
|
|
|
|HELIO BERNARDO ZIGER
|ALUGUEL
|
1,0000 UN|
591,0000|
591,00|
|636.238.380-04
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|CAFÉ SOLÚVEL (200 GR)
|
1,0000 VD|
8,3000|
8,30|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|CERA LIQUIDA 750ml
|
2,0000 UN|
3,9500|
7,90|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|COPO DESCARTÁVEL 50ML TIRAS C/100UN
|
1,0000 UN|
1,5000|
1,50|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|DESINFETANTE P/BANHEIRO 2 LITROS
|
1,0000 UN|
3,3000|
3,30|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|DETERGENTE PARA COZINHA 500 ML
|
1,0000 FR|
1,1000|
1,10|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|ESPONJA DUPLA FACE
|
4,0000 UN|
0,6000|
2,40|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|PACOTE PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES
|
4,0000 UN|
1,0000|
4,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SABÃO EM PÓ 01 KG
|
4,0000 KG|
4,2000|
16,80|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SACO P/LIXO 100 LT
|
5,0000 UN|
2,3000|
11,50|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|ARRUELAS GALVANIZADAS
|
6,0000 UN|
0,5000|
3,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|BASE P/RELE FOTOELETRICO
|
1,0000 UN|
5,8000|
5,80|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|BRAÇO GALVANIZADO P/LUMINÁRIA 1,00
|
3,0000 UN|
13,5000|
40,50|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|CABO MULTIPLEX 2 X 10
|
30,0000 MT|
2,3000|
69,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|CONECTOR COBRE ALUMÍNIO
|
6,0000 UN|
2,0000|
12,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W
|
12,0000 UN|
3,0000|
36,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 125 W
|
6,0000 UN|
11,5000|
69,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250 W
|
16,0000 UN|
23,0000|
368,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W MISTA
|
5,0000 UN|
18,5900|
92,95|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W
|
2,0000 UN|
43,8000|
87,60|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA VAPOR DE SODIO 250 W TUBULAR
|
7,0000 UN|
38,9000|
272,30|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA VAPOR DE SODIO 250W - OVOIDE
|
3,0000 UN|
38,9000|
116,70|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W/220V, E-40
|
10,0000 UN|
38,9000|
389,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W
|
29,0000 UN|
21,0000|
609,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LUMINÁRIA PÚBLICA E27
|
1,0000 UN|
26,5000|
26,50|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|LUMINÁRIA PÚBLICA E40
|
2,0000 UN|
56,0000|
112,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|PARAFUSO GALVANIZADO 25cm
|
1,0000 UN|
4,0000|
4,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|REATOR ELETRICO 2 X 40
|
4,0000 UN|
22,0000|
88,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|REATOR VAPOR DE MERCURIO 125 W
|
2,0000 UN|
32,8300|
65,66|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|REATOR VAPOR DE MERCURIO 250 W
|
5,0000 UN|
45,3000|
226,50|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|REATOR VAPOR DE MERCURIO 400 W
|
2,0000 UN|
59,1000|
118,20|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - EXTERNO
|
5,0000 UN|
64,7000|
323,50|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|RELÉ FOTO CÉLULA SEM BASE
|
2,0000 UN|
29,5000|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
59,00|
|
|KARCHES ELETRO TECNICA LTDA
|SOQUETE DE PORCELANA
|
10,0000 UN|
2,0000|
20,00|
|06.052.563/0001-00
|
|
|
|
|
|MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
|DISJUNTOR 3X100a
|
1,0000 UN|
65,0000|
65,00|
|04.904.338/0001-29
|
|
|
|
|
|MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
|GLOBO BOLINHA C/DETALHE
|
4,0000 UN|
165,0000|
660,00|
|04.904.338/0001-29
|
|
|
|
|
|MATENGE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
|REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W SUBTERRANEO
|
15,0000 UN|
68,0000|
1.020,00|
|04.904.338/0001-29
|
|
|
|
|
|N SANTIN ELETRIFICACOES LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
6.000,0000|
6.000,00|
|89.624.670/0001-92
|
|
|
|
|
|OSMAR A GHIGGI EQUIP. RODOV. LTDA
|MÃO DE OBRA MECÂNICA
|
1,0000 UN|
190,3000|
190,30|
|00.195.642/0002-74
|
|
|
|
|
|PARANÁ EQUIPAMENTOS SA
|MÃO DE OBRA MECÂNICA
|
1,0000 UN|
832,0000|
832,00|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|GASOLINA COMUN
|
500,0000 UN|
2,7550|
1.377,50|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
1,0000 UN|
946,3100|
946,31|
|07.793.315/0001-82
|
|
|
|
|
|RIZZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|MUDAS DE FLORES
|
80,0000 CX|
9,6000|
768,00|
|07.793.315/0001-82
|
|
|
|
|
|ROBE SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA
|SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO
|
1,0000 UN|
3.211,5500|
3.211,55|
|04.946.469/0001-79
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
41.374,67|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 06 - SECRETARIA DA SAUDE
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ADRIANE BARP
|ADIANTAMENTO P/PASSAGENS
|
1,0000 UN|
134,8000|
|912.935.880-91
|
|
|
|
134,80|
|
|ADRIANE BARP
|DESPESA COM COMBUSTÍVEIS
|
1,0000 UN|
500,0000|
500,00|
|912.935.880-91
|
|
|
|
|
|ADRIANE BARP
|DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|912.935.880-91
|
|
|
|
|
|ASSOC.BENEF.DOS RECEPT.DE SANGUE-EREXIM
|MENSALIDADE
|
1,0000 UN|
530,0000|
530,00|
|92.902.725/0001-93
|
|
|
|
|
|BELLENZIER PNEUS LTDA
|PNEU NOVO 185xR14-102Sou superior, novo, radial de
|
2,0000 UN|
196,0000|
392,00|
|73.730.129/0012-81
|aço,para uso sem câma
|
|
|
|
|CARARO & FRITSCHE LTDA.
|MUDA DE HORTALIÇA
|
128,0000 UN|
0,2656|
34,00|
|00.895.775/0001-72
|
|
|
|
|
|CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
|MATERIAL P/LABORATORIO
|
1,0000 UN|
1.079,3300|
1.079,33|
|93.056.778/0001-01
|
|
|
|
|
|CINCO REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA
|PEÇAS
|
1,0000 UN|
1.500,0000|
1.500,00|
|01.841.950/0001-01
|
|
|
|
|
|CINCO REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
200,0000|
200,00|
|01.841.950/0001-01
|
|
|
|
|
|CIRURGICA ERECHIM LTDA
|MATERIAL HOSPITALAR
|
1,0000 UN|
208,0200|
208,02|
|04.532.342/0001-03
|
|
|
|
|
|CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
|EXAME DE RAIO X
|
1,0000 UN|
743,0000|
743,00|
|90.169.061/0001-70
|
|
|
|
|
|COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA
|NITRENDIPINA 10MG
|
180,0000 CP|
0,2790|
50,22|
|94.271.293/0001-95
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA
|VARFARINA SODICA 5MG
|
180,0000 CP|
0,0820|
|94.271.293/0001-95
|
|
|
|
14,76|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|DESINFETANTE 5 LITROS
|
2,0000 FR|
10,0000|
20,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|DETERGENTE LOUÇA 5 LITROS
|
2,0000 UN|
12,0000|
24,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|PAPEL HIGIENICO 500M
|
1,0000 RL|
35,0000|
35,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|PAPEL TOALHA PREMIUN C/5000
|
5,0000 PC|
55,0000|
275,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|SABÃO LÍQUIDO
|
2,0000 UN|
12,0000|
24,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
|ATENOLOL OROS 30 MG
|
60,0000 CP|
3,3490|
200,94|
|03.362.758/0001-68
|
|
|
|
|
|DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
|BROMIDRATO DE FENOTEROL 20 ML
|
200,0000 FR|
1,0900|
218,00|
|03.362.758/0001-68
|
|
|
|
|
|DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
|CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG
|
120,0000 CP|
0,2350|
28,20|
|03.362.758/0001-68
|
|
|
|
|
|DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
|SPIRIVA 18MCG INALAÇAO CX/30 DOSES
|
2,0000 CX|
249,9900|
499,98|
|03.362.758/0001-68
|
|
|
|
|
|DROGARIA AUREENSE LTDA
|AZATIOPRINA 50MG
|
1,0000 CP|
263,0000|
263,00|
|08.831.707/0001-51
|
|
|
|
|
|DROGARIA AUREENSE LTDA
|ENTOCORT 3MG C/45 CP
|
2,0000 CX|
414,4000|
828,80|
|08.831.707/0001-51
|
|
|
|
|
|DROGARIA AUREENSE LTDA
|NEXIUM 40MG CX C/28
|
2,0000 CX|
201,8200|
403,64|
|08.831.707/0001-51
|
|
|
|
|
|ELETRONICA ITAKE LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
131,7700|
131,77|
|01.580.723/0001-70
|
|
|
|
|
|F & F INFORMÁTICA LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
160,0000|
160,00|
|02.486.160/0001-18
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|CIRURGIA CENTRAL DE ESPECIALIDADES
|
1,0000 UN|
1.542,4400|
1.542,44|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|CIRURGIA CENTRAL DE ESPECIALIDADES
|
1,0000 UN|
500,0000|
500,00|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|CONSULTA CENTRAL DE ESPECIALIDADES
|
30,0000 UN|
52,1300|
1.563,90|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|CONSULTA CENTRAL DE ESPECIALIDADES
|
1,0000 UN|
52,1300|
52,13|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|CONSULTAS OFTALMOLOGICAS
|
1,0000 UN|
52,1300|
52,13|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|EXAME DE MAMOGRAFIA
|
16,0000 UN|
28,9600|
463,36|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|EXAME DE MAMOGRAFIA
|
1,0000 UN|
28,9600|
28,96|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|EXAME DE TOMOGRAFIA
|
15,0000 UN|
31,7100|
475,65|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|EXAME DE TOMOGRAFIA
|
1,0000 UN|
31,7100|
31,71|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|INTERNAÇÕES HOSPITALARES
|
19,0000 UN|
411,4500|
7.817,55|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|INTERNAÇÕES HOSPITALARES
|
1,0000 UN|
411,4500|
411,45|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA.
|EXAME DE VIDEO ENDOSCOPIA
|
2,0000 UN|
215,0000|
430,00|
|04.726.884/0001-17
|
|
|
|
|
|HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
|INTERNAÇÕES HOSPITALARES
|
1,0000 UN|
1.648,0000|
1.648,00|
|89.428.718/0001-97
|
|
|
|
|
|INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA LTDA
|EXAMES LABORATORIAIS
|
1,0000 UN|
250,0000|
250,00|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|01.429.382/0001-36
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR
|
1,0000 LT|
3,8000|
3,80|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|AÇÚCAR DE BAUNILHA 100 GR
|
3,0000 PC|
0,8000|
2,40|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|ADOÇANTE 200ML
|
1,0000 FR|
3,3000|
3,30|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|BALA KG
|
3,0000 KG|
6,9000|
20,70|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
|
3,8720 KG|
3,9000|
15,10|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|CHÁ DE FRUTAS 100 GR
|
2,0000 PC|
1,8000|
3,60|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|CREME DE LEITE 200 GR
|
5,0000 CX|
1,5600|
7,80|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|ERVILHA 200 GR
|
8,0000 LT|
1,2500|
10,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|ESPONJA DUPLA FACE
|
10,0000 UN|
0,6000|
6,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|FARINHA DE MILHO TIPO 1 (PC DE 1KG).
|
3,0000 KG|
1,1000|
3,30|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PC DE 5KG).
|
7,0000 PC|
6,5000|
45,50|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|LEITE CONDENSADO 395 GR
|
5,0000 UN|
2,5000|
12,50|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|LINGUICINHA
|
4,0000 KG|
7,2000|
28,80|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|MARGARINA COM SAL (PT DE 500 GR).
|
1,0000 PT|
1,4000|
1,40|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|MILHO VERDE
|
8,0000 LT|
1,2500|
10,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|MORANGA
|
2,5000 KG|
1,4000|
3,50|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|MORTADELA KG
|
4,0000 KG|
3,6000|
14,40|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|OVOS DE GALINHA
|
5,0000 DZ|
2,6000|
13,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|PÃO FATIADO APROX.500GR
|
6,0000 KG|
4,5000|
27,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|PÃO INTEGRAL
|
5,4990 UN|
4,9500|
27,22|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|PILHA PEQUENA
|
27,0000 UN|
0,7000|
18,90|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|PIRULITO PACOTE C/50
|
2,0000 PC|
2,2500|
4,50|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|QUEIJO
|
6,3500 KG|
10,0000|
63,50|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SABÃO EM PÓ 01 KG
|
2,0000 KG|
4,2000|
8,40|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SACO P/LIXO 30 LT
|
27,0000 PC|
1,9000|
51,30|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SUCO EM PÓ 1 KG
|
5,0000 PC|
4,9000|
24,50|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|JABUONSKI & CIA LTDA
|LIMPA OBRAS
|
2,0000 FR|
5,0000|
10,00|
|90.812.744/0001-01
|
|
|
|
|
|JABUONSKI & CIA LTDA
|REATOR DUPLO
|
1,0000 UN|
24,0000|
24,00|
|90.812.744/0001-01
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|JL DÓRO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|AMACIANTE P/ROUPAS
|
1,0000 GL|
148,4800|
|07.072.095/0001-06
|
|
|
|
148,48|
|
|JL DÓRO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
|UMECTANTE P/LAVAGEM DE ROUPA
|
1,0000 BD|
255,1100|
255,11|
|07.072.095/0001-06
|
|
|
|
|
|L.M. FISIOTERAPIA LTDA
|SERVIÇOS DE FISIOTERAPIAde reabilitação funcional de
|
1,0000 UN|
2.000,0000|
2.000,00|
|11.447.757/0001-44
|várias patologias, fi
|
|
|
|
|LEANDRO PAULO ZINGELERSKI
|DIARIAS
|
1,0000 UN|
250,5800|
250,58|
|695.138.300-63
|
|
|
|
|
|LICS SUPER AGUA LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
2.074,5700|
2.074,57|
|04.857.522/0001-65
|
|
|
|
|
|MASTER DETETIZADORA DE BRUNO VAZ RODRIGUES
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
380,0000|
380,00|
|11.210.391/0001-95
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ABACAXI
|
1,0000 UN|
3,5000|
3,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR
|
1,0000 LT|
2,9500|
2,95|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|AÇÚCAR CRISTAL (PC DE 05 KG)
|
2,0000 PC|
11,0000|
22,00|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|AÇÚCAR CRISTAL (PC DE 05 KG)
|
2,0000 PC|
11,8000|
23,60|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|AÇÚCAR CRISTAL (PC DE 05 KG)
|
2,0000 PC|
11,8000|
23,60|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|AROMATIZANTE DE AMBIENTES SPRAY GRANDE
|
1,0000 UN|
6,8000|
6,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ARROZ ESPECIAL TIPO 1 (PC DE 5Kg).
|
2,0000 PC|
12,8000|
25,60|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BANANA CATURA
|
2,3027 KG|
1,0900|
2,51|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BANANA CATURA
|
1,7000 KG|
1,2000|
2,04|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BANANA CATURA
|
5,6000 KG|
1,2000|
6,72|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BANANA CATURA
|
3,7750 KG|
1,2000|
4,53|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BANANA CATURA
|
3,2250 KG|
1,2000|
3,87|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BATATA INGLESA
|
2,7437 KG|
1,9900|
5,46|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BATATA INGLESA
|
3,0000 KG|
1,6900|
5,07|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BATATA INGLESA
|
4,1950 KG|
1,6900|
7,09|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BATATA INGLESA
|
3,7450 KG|
1,6900|
6,33|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BATATA INGLESA
|
4,0000 KG|
1,6900|
6,76|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BATATA INGLESA
|
4,2780 KG|
1,6900|
7,23|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BISCOITO DOCE INDUSTRIALIZADO(PC 500GR)
|
10,0000 PC|
2,4500|
24,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BISCOITO SALGADO PACOTE 500GR
|
10,0000 PC|
2,6500|
26,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CAFÉ SOLÚVEL (200 GR)
|
2,0000 VD|
7,9900|
15,98|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CAFÉ SOLÚVEL (200 GR)
|
1,0000 VD|
7,9900|
7,99|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CANELA EM PO 25GR
|
2,0000 TB|
1,3500|
2,70|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARGA DE GAS 13 KG
|
2,0000 UN|
43,8000|
87,60|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE BOVINA C/OSSO
|
5,0000 KG|
10,9000|
54,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE BOVINA C/OSSO
|
5,2495 KG|
10,9000|
57,22|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª.
|
5,0000 KG|
7,9900|
39,95|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª.
|
5,0000 KG|
8,4900|
42,45|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª.
|
5,0000 KG|
8,4900|
42,45|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª.
|
1,0000 KG|
8,4900|
8,49|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE DE FRANGO PEITO
|
5,6500 KG|
4,9900|
28,19|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE DE FRANGO PEITO
|
2,6490 KG|
4,9900|
13,22|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE DE FRANGO PEITO SEM OSSO
|
3,6088 KG|
7,9500|
28,69|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE DE PANELA
|
5,0000 KG|
8,9000|
44,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE P/BIFE 1ª
|
3,5000 KG|
12,6000|
44,10|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CEBOLA
|
1,9776 KG|
1,7900|
3,54|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CEBOLA
|
1,9438 KG|
0,8900|
1,73|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CEBOLA
|
2,5960 KG|
0,8900|
2,31|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CEBOLA
|
2,4830 KG|
0,8900|
2,21|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CENOURA
|
1,1222 KG|
2,7000|
3,03|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CENOURA
|
1,8500 KG|
1,7900|
3,31|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CENOURA
|
1,0940 KG|
1,7900|
1,96|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CENOURA
|
0,9270 KG|
1,7900|
1,66|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CHÁ PRETO
|
6,0000 CX|
1,4500|
8,70|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CHOCOLATE EM PO 400 GR
|
2,0000 PC|
3,9900|
7,98|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CRAVO 5 GR
|
2,0000 UN|
1,7500|
3,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
7,0000 KG|
3,9500|
27,65|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
7,0000 KG|
4,2900|
30,03|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
7,0000 KG|
4,2900|
30,03|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|EXTRATO DE TOMATE (LT 860g).
|
2,0000 LT|
5,9900|
11,98|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|EXTRATO DE TOMATE (LT 860g).
|
4,0000 LT|
5,9900|
23,96|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PC DE 5KG).
|
1,0000 PC|
6,4900|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
6,49|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|FERMENTO BIOLOGICO DE GELADEIRA PCTE DE 500GRS.
|
1,0000 PC|
4,6000|
4,60|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|FERMENTO EM PÓ (LT 250 GR)
|
4,0000 LT|
4,5000|
18,00|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|FRANGO INTEIRO CONGELADO
|
2,6940 KG|
4,3000|
11,58|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|INSETICIDA 300 ML
|
1,0000 FR|
6,5000|
6,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LÂMPADA ECONÔMICA 25 w
|
5,0000 UN|
11,6000|
58,00|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W
|
5,0000 UN|
4,2500|
21,25|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LEITE DESNATADO
|
12,0000 UN|
1,8900|
22,68|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LEITE DESNATADO
|
6,0000 UN|
1,8900|
11,34|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LEITE INTEGRAL
|
12,0000 LT|
1,8900|
22,68|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LEITE INTEGRAL
|
12,0000 LT|
1,8900|
22,68|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LEITE LONGA VIDA DESNATADO
|
4,0000 UN|
1,8900|
7,56|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LEITE LONGA VIDA INTEGRAL
|
12,0000 LT|
2,1500|
25,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LUVA DE BORRACHA M
|
4,0000 UN|
4,9500|
19,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LUVA DE BORRACHA P
|
4,0000 UN|
3,8900|
15,56|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAÇÃ
|
1,2723 KG|
2,3500|
2,99|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAÇÃ
|
2,4893 KG|
2,3500|
5,85|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAÇÃ
|
1,8980 KG|
2,3500|
4,46|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAÇÃ
|
3,7780 KG|
2,3500|
8,88|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAÇÃ
|
3,4120 KG|
2,3500|
8,02|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAMÃO
|
2,6465 KG|
2,4900|
6,59|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAMÃO
|
2,0000 KG|
2,4000|
4,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAMÃO
|
2,8000 KG|
2,4000|
6,72|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAMÃO
|
1,7000 KG|
2,4000|
4,08|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MAMÃO
|
2,6600 KG|
2,4000|
6,38|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MANGA - FRUTA
|
3,1000 KG|
2,6000|
8,06|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MANGA - FRUTA
|
1,3340 KG|
2,6000|
3,47|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MANGA - FRUTA
|
2,8260 KG|
2,6000|
7,35|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MARGARINA S/SAL POTE 500GR
|
1,0000 PT|
4,8000|
4,80|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MORANGA
|
2,1200 KG|
1,2500|
2,65|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MORANGA
|
2,7200 KG|
1,2500|
3,40|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ÓLEO DE SOJA 900 ML.
|
10,0000 LT|
3,1900|
31,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ÓLEO DE SOJA REFINADO(LT 900ML).
|
10,0000 LT|
2,3900|
23,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|OVOS DE GALINHA
|
3,0000 DZ|
2,3000|
6,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|OVOS DE GALINHA
|
5,0000 DZ|
2,3000|
11,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|PÃO INTEGRAL
|
0,7530 UN|
3,0000|
2,26|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|PIMENTÃO VERDE
|
0,0836 KG|
2,9900|
0,25|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|PIMENTÃO VERDE
|
0,3000 KG|
3,3000|
0,99|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|PIMENTÃO VERDE
|
0,1270 KG|
3,3000|
0,42|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|RODO DE BORRACHA GRANDE
|
2,0000 UN|
4,5000|
9,00|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|SACO P/LIXO 50 LT
|
5,0000 PC|
2,2000|
11,00|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|SAL IODADO
|
2,0000 KG|
0,9000|
1,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|SAL IODADO
|
2,0000 KG|
1,6500|
3,30|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
2,2971 KG|
2,4900|
5,72|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
1,9477 KG|
2,4900|
4,85|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
3,5780 KG|
2,4900|
8,91|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
2,3460 KG|
1,9900|
4,67|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
3,0000 KG|
2,4900|
7,47|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
2,5890 KG|
2,1900|
5,67|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|VASSOURA DE PLASTICO
|
2,0000 UN|
5,2500|
10,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|VINAGRE 3 LITROS
|
1,0000 GR|
5,3500|
5,35|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|VINAGRE 3 LITROS
|
1,0000 GR|
5,3500|
5,35|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL JOÃO PAULO IIna
|
1,0000 UN|
9.800,0000|
9.800,00|
|12.292.486/0001-68
|realização de plantões noturnos semanais com do
|
|
|
|
|MW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|SERVIÇOS MEDICOS P/ATENDIMENTO JUNTO AO PSFde segunda
|
1,0000 UN|
18.200,0000|
18.200,00|
|12.292.486/0001-68
|a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas
|
|
|
|
|PEDIATRAS INTEGRADOS LTDA.
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|07.441.667/0001-79
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|CONSERTO PNEU
|
1,0000 UN|
10,0000|
10,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE LAVAGEM - VANS
|
3,0000 UN|
28,0000|
84,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE LAVAGEM - VEÍCULOS DE PASSEIO
|
3,0000 UN|
15,0000|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|PRESTADORA DE SERV.DE FATUR.E AS.HOSPITALAR SESFE
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
200,0000|
200,00|
|92.575.315/0001-85
|
|
|
|
|
|PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA
|TONER 12A REMANUFATURADO
|
1,0000 TB|
80,0000|
80,00|
|07.492.789/0001-94
|
|
|
|
|
|PRINTMAX COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA
|TONER HP 35 REMANUFATURADO
|
3,0000 UN|
80,0000|
240,00|
|07.492.789/0001-94
|
|
|
|
|
|S. ZANARDO & CIA LTDA - MATRIZ
|VIDRO CANELADO M2
|
0,6400 M2|
23,5000|
15,04|
|89.423.693/0001-39
|
|
|
|
|
|SPIELMANN E SPIELMANN LTDA ME
|SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE LIXO
|
1,0000 UN|
250,0000|
250,00|
|07.075.504/0001-10
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|AEROLIN SPRAY 100 MCG/JATO FRASCO C/200 DOSES
|
200,0000 FR|
1,8900|
378,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|AMPICILINA 1 G C/DILUENTE
|
200,0000 AP|
0,7000|
140,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|AMPICILINA 1 G C/DILUENTE
|
50,0000 AP|
0,7000|
35,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|AZITROMICINA 500 MG
|
1.000,0000 CP|
0,1990|
199,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|AZITROMICINA SUSP.600MG/15ML FRASCO C/15ML
|
150,0000 FR|
2,3900|
358,50|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS 15 ML
|
200,0000 FR|
1,0800|
216,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|CARVEDILOL 12.5
|
500,0000 CP|
0,1360|
68,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|CEFALOTINA 1 G
|
200,0000 AP|
1,0000|
200,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|CLENIL COMPOSITIUM SPRAYSALBUTAMOL + DIPROPIONATO DE
|
10,0000 FR|
22,4000|
224,00|
|92.536.010/0001-64
|BECLOMETAZONA 100MCG
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|CLEXANE 40 MG -AMPOLA SC
|
100,0000 AP|
7,0000|
700,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|CLEXANE 40 MG -AMPOLA SC
|
50,0000 AP|
7,0000|
350,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|COMPRESSAS CIRÚRGICAS 45 CM x 50 CM
|
20,0000 PC|
22,9000|
458,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|CONDROFLEX GLICOSAMINA 1,5MG CONDROITEINA 1,2MG C/30
|
4,0000 CX|
127,0000|
508,00|
|92.536.010/0001-64
|SACHES
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|CRESTOR 20MG
|
80,0000 CP|
4,9000|
392,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|DEXCLORFENIRAMINA 2MG
|
60,0000 CP|
0,0180|
1,08|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML FRASCO C/20ML
|
200,0000 FR|
0,9000|
180,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|DIOVAM 80 MG+ ANLODIPINO 5MG CX C/28CP
|
3,0000 CX|
68,2000|
204,60|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG
|
200,0000 CP|
2,4300|
486,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|FITA P/TESTE
|
5,0000 CX|
34,9900|
174,95|
|92.536.010/0001-64
|C/50
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|FITA P/TESTE
|92.536.010/0001-64
|C/50
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|FORASEQ 12 MCG + 400 MCG
|
5,0000 TB|
60,0000|
300,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|GLUTARALDEIDO 2% GALÃO C/5 LITROS VAL.28 DIAS
|
5,0000 GL|
18,3700|
91,85|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML USO SC
|
100,0000 AP|
4,0000|
400,00|
GLICOSE CAPILAR C/APAREL. DOSADOR CX
GLICOSE CAPILAR C/APAREL. DOSADOR CX
45,00|
|
|
|
|
|
10,0000 CX|
34,9900|
349,90|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|HIDROCORTIZONA 500 MG
|
200,0000 AP|
1,9000|
380,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|MICROPORE 25MM X 10,0 M P/CURATIVO
|
50,0000 UN|
1,4400|
72,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|OMEPRAZOL 40 MG C/DILUENTE P/INFUSÃO
|
50,0000 AP|
2,9700|
148,50|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|PREDNISOLONA 3MG/ML FRASCO C/100ML
|
200,0000 FR|
2,1900|
438,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
300,0000 UN|
0,2350|
70,50|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SERETIDE SPRAY 25/250 MG 120 DOSESXINAFOATO DE
|
10,0000 FR|
79,8000|
798,00|
|92.536.010/0001-64
|SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 30 ML
|
300,0000 FR|
0,3300|
99,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10
|
10,0000 UN|
0,3790|
3,79|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14
|
10,0000 UN|
0,4300|
4,30|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SORO FISIOLÓGICO 1000ML
|
200,0000 FR|
3,0000|
600,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SORO FISIOLÓGICO 125 ML
|
300,0000 FR|
2,0400|
612,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SORO FISIOLÓGICO 250 ML
|
300,0000 FR|
2,2400|
672,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML
|
150,0000 FR|
2,6000|
390,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML
|
250,0000 FR|
2,6000|
650,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|SORO GLICOSE 1000 ML
|
100,0000 UN|
3,4000|
340,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SULMEDI - COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA
|TETANOGAMA 250 UI/1ML AMPOLA 1ML USO IM
|
10,0000 AP|
34,9000|
349,00|
|92.536.010/0001-64
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|ASSESSORIA MÓDULO ALMOXARIFADO
|
1,0000 UN|
128,3000|
128,30|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA
|EXAMES LABORATORIAIS
|
2,0000 UN|
140,0000|
280,00|
|06.090.553/0001-69
|
|
|
|
|
|VILMAR PALCINSKI
|DIARIAS
|
1,0000 UN|
250,5800|
250,58|
|981.963.400-87
|
|
|
|
|
|VILMAR PALCINSKI
|DIARIAS
|
1,0000 UN|
250,5800|
250,58|
|981.963.400-87
|
|
|
|
|
|VILMAR PALCINSKI
|DIARIAS
|
1,0000 UN|
250,5800|
250,58|
|981.963.400-87
|
|
|
|
|
|WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
|OXIGENIO MEDICINAL CIL K
|
28,0000 M3|
10,0000|
280,00|
|35.820.448/0059-52
|
|
|
|
|
|WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
|OXIGENIO MEDICINAL CIL K
|
35,0000 M3|
10,0000|
350,00|
|35.820.448/0059-52
|
|
|
|
|
|WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
|OXIGENIO MEDICINAL CIL K
|
28,0000 M3|
10,0000|
280,00|
|35.820.448/0059-52
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
73.957,95|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ALEXANDRE BARBIERI
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
850,0000|
|000.263.970-05
|
|
|
|
850,00|
|
|ANILTON MORAES ORCA
|MATERIAL P/DECORAÇÃO
|
1,0000 UN|
2.210,0000|
2.210,00|
|11.187.640/0001-79
|
|
|
|
|
|APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE ERECHIM
|MENSALIDADE
|
1,0000 UN|
1.792,5000|
1.792,50|
|87.636.999/0001-48
|
|
|
|
|
|ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |COROA
|
3,0000 UN|
25,0000|
75,00|
|87.639.464/0001-20
|
|
|
|
|ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |JUTA
|
|
14,0000 M |
6,8000|
95,20|
|87.639.464/0001-20
|
|
|
|
|ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |SAIA DE ARMAÇÃO
|
|
4,0000 UN|
57,6000|
230,40|
|87.639.464/0001-20
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|BATERIA 75 A
|
1,0000 UN|
340,0000|
340,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|BOBINA BOSH 081077
|
1,0000 UN|
146,0000|
146,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CABO DE TACOGRAFO
|
1,0000 UN|
46,0000|
46,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CHAVE DE LUZ
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CHAVE K 3833113
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CHAVE VENTILADOR
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CONECTOR DE ALUMINIO
|
2,0000 UN|
1,0000|
2,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CONSERTO DE P/ ELETRICA DE VEICULO/MAQUINA
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CONSERTO INSTALAÇÃO ELETRICA
|
1,0000 UN|
45,0000|
45,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CONSERTO INSTALAÇÃO ELETRICA
|
1,0000 UN|
110,0000|
110,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|CONSERTO INSTALAÇÃO ELETRICA
|
1,0000 UN|
90,0000|
90,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|DISCO P/TACOGRAFO SEMANAL
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|FAROL F 58
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|FIO SOLIDO 2,5 MM
|
12,0000 M |
1,5000|
18,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|FUSÍVEL
|
1,0000 UN|
1,0000|
1,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|IMPULSOR DE IGNIÇÃO
|
1,0000 UN|
253,0000|
253,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|INTERRUPTOR DE PARTIDA
|
1,0000 UN|
10,0000|
10,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|INTERRUPTOR DE RE
|
1,0000 UN|
52,0000|
52,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|LÂMPADA 1 POLO
|
7,0000 UN|
3,0000|
21,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|LÂMPADA 13.336
|
2,0000 UN|
26,0000|
52,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|LÂMPADA 13.342
|
1,0000 UN|
31,0000|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|LÂMPADA FLUORESCENTE
|
2,0000 UN|
15,0000|
30,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|LÂMPADA H1
|
1,0000 UN|
13,0000|
13,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|LÂMPADA H3 24 V
|
1,0000 UN|
13,0000|
13,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|LÂMPADA H4
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|LÂMPADA H4 24 V
|
1,0000 UN|
3,0000|
3,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|MANIVELA DO LIMPADOR
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|MOTOR LIMPADOR
|
1,0000 UN|
339,0000|
339,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|MOTOR LIMPADOR
|
1,0000 UN|
247,0000|
247,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|PALHETA
|
2,0000 UN|
26,0000|
52,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|REATOR ELETRICO 2 X 40
|
1,0000 UN|
38,0000|
38,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|RELÉ 9309
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|RELÉ AUXILIAR
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|SENSOR DE TEMPERATURA
|
1,0000 UN|
35,0000|
35,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|SUPORTE DE FUSÍVEIS
|
1,0000 UN|
8,0000|
8,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|TACÓGRAFO MECÂNICO SEMANAL
|
2,0000 UN|
30,0000|
60,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|TAMPA
|
1,0000 UN|
2,0000|
2,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|TRANSMISSÃO ANGULAR
|
1,0000 UN|
65,0000|
65,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|FILTRO COMBUSTIVEL
|
2,0000 UN|
13,0000|
26,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
|
1,0000 UN|
69,0000|
69,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|FILTRO DE OLEO DO MOTOR
|
1,0000 UN|
37,0000|
37,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|FILTRO DE OLEO PRIMARIO
|
1,0000 UN|
42,0000|
42,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|FILTRO NR 1123
|
1,0000 UN|
19,0000|
19,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|FILTRO ÓLEO DIESEL
|
1,0000 UN|
28,0000|
28,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|ÓLEO DE CÂMBIO 90 / GL4 - BALDE 20LT
|
1,0000 BL|
187,9500|
187,95|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|ÓLEO DIESEL
|
5.000,0000 LT|
1,9480|
9.740,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|ÓLEO DIESEL
|
1.400,0000 LT|
1,9480|
2.727,20|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40 - API CG4 / BALDE 20 LT
|
2,0000 BL|
149,0000|
298,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|SERVIÇOS DE LAVAGEM -
|
11,0000 UN|
67,0000|
737,00|
2W 24V
ÔNIBUS
31,00|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO MOSTIFAGA LTDA
|SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - ÔNIBUS
|
33,0000 UN|
13,0000|
429,00|
|04.954.209/0001-45
|
|
|
|
|
|AUTO SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA
|MATERIAL P/DECORAÇÃO
|
1,0000 UN|
206,0000|
206,00|
|00.519.015/0001-60
|
|
|
|
|
|BAR E CENTRO DE DISTRIB.DE BEBIDAS AUREA LTDA.
|GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
1,0000 UN|
63,5000|
63,50|
|03.671.960/0001-71
|
|
|
|
|
|BELLA DONNA DE ELSON ROSSET
|TECIDO ORLON
|
2,0000 M |
7,4000|
14,80|
|93.148.047/0001-88
|
|
|
|
|
|BELLA DONNA DE ELSON ROSSET
|TNT
|
150,0000 MT|
1,1800|
177,00|
|93.148.047/0001-88
|
|
|
|
|
|BENTO INSPEÇÕES LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
400,0000|
400,00|
|08.518.416/0003-70
|
|
|
|
|
|BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|FORAÇÃO
|
12,0000 M2|
12,7200|
152,64|
|89.422.331/0001-23
|
|
|
|
|
|BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|MATERIAL P/DECORAÇÃO
|
1,0000 UN|
65,9200|
65,92|
|89.422.331/0001-23
|
|
|
|
|
|BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
|MATERIAL P/DECORAÇÃO
|
1,0000 UN|
195,2500|
195,25|
|89.422.331/0001-23
|
|
|
|
|
|BROCK, ZANATTA & CIA LTDA.
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
539,0000|
539,00|
|03.500.427/0001-47
|
|
|
|
|
|CENTRO ESPORTIVO MARQUINHO LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
885,0000|
885,00|
|07.249.152/0001-71
|
|
|
|
|
|CLINICA FISIONUTRI LTDA
|SERVIÇO DE NUTRIÇÃO HUMANA
|
1,0000 UN|
1.200,0000|
1.200,00|
|08.190.397/0001-33
|
|
|
|
|
|COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA
|TONER OKIDATA 6 W OKIPAGE 8Z 52111701
|
1,0000 UN|
165,0000|
165,00|
|97.476.451/0001-31
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS
|
8,0000 UN|
7,0000|
56,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|DESINFETANTE 5 LITROS
|
5,0000 FR|
10,0000|
50,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|DETERGENTE ACIDO INTERTOL
|
3,0000 UN|
110,0000|
330,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|DETERGENTE NEUTRO 05 LITROS
|
5,0000 UN|
12,0000|
60,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|DELCIO MIGUEL TETERYCZ
|SABÃO LÍQUIDO
|
8,0000 UN|
12,0000|
96,00|
|10.862.737/0001-77
|
|
|
|
|
|ELETRONICA ITAKE LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
198,0000|
198,00|
|01.580.723/0001-70
|
|
|
|
|
|ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA
|BOXENER
|
50,0000 L |
5,2000|
260,00|
|78.705.928/0001-69
|
|
|
|
|
|ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA
|ENER K 40
|
53,0000 KG|
4,4000|
233,20|
|78.705.928/0001-69
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|FERRO P/REFORÇO
|
3,0000 UN|
8,0000|
24,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|FERRO P/REFORÇO
|
6,0000 UN|
8,0000|
48,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|MÃO DE OBRA
|
1,0000 UN|
95,0000|
95,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|MÃO DE OBRA
|
1,0000 UN|
167,0000|
167,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|PARAFUSO TRAVA
|
11,0000 UN|
7,3000|
80,30|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|PARAFUSO TRAVA
|
16,0000 UN|
8,9000|
142,40|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|PARAFUSOS DIVERSOS
|
18,0000 UN|
6,8000|
122,40|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|ESQUADRIAS GP LTDA
|PARAFUSOS DIVERSOS
|
12,0000 UN|
6,8000|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
81,60|
|
|ESQUADRIAS GP LTDA
|SOLDA
|
1,0000 UN|
132,0000|
132,00|
|10.876.685/0001-98
|
|
|
|
|
|ESTILLO MODAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
2.830,0000|
2.830,00|
|03.514.283/0001-88
|
|
|
|
|
|FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA FURI-URI CAMPUS ERECHI |CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|96.216.841/0007-03
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|BOMBA DE COMBUSTIVEL
|
1,0000 UN|
85,0000|
85,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|CABO ACELERADOR
|
1,0000 UN|
18,0000|
18,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|FILTRO COMBUSTIVEL
|
1,0000 UN|
8,0000|
8,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|FLEXÍVEL DE FREIO
|
1,0000 UN|
22,0000|
22,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|FLUÍDO DE FREIO/EMBREAGEM - 500ML
|
1,0000 UN|
10,0000|
10,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|MÃO DE OBRA
|
1,0000 UN|
260,0000|
260,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|HEIMIR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|EMBALAGEM P/NATAL
|
14,0000 UN|
8,8000|
123,20|
|72.150.931/0001-87
|
|
|
|
|
|IRACEMA B. POMAGERSKI
|VASO DECORATIVO MÉDIO
|
4,0000 UN|
7,9000|
31,60|
|06.169.116/0001-35
|
|
|
|
|
|IRACEMA B. POMAGERSKI
|VASO DECORATIVO MINI
|
25,0000 UN|
1,9900|
49,75|
|06.169.116/0001-35
|
|
|
|
|
|IVAN CARLOS ZANCHET & CIA LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
2.500,0000|
2.500,00|
|04.365.486/0001-12
|
|
|
|
|
|JAIME ZANANDREA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
4.290,0000|
4.290,00|
|88.613.179/0001-01
|
|
|
|
|
|JOSÉ EDEVILSON SIMON
|PAPEL CREPON
|
10,0000 UN|
3,8400|
38,40|
|04.147.726/0001-02
|
|
|
|
|
|MARCIO PEDRO RECH
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
2.250,0000|
2.250,00|
|10.830.857/0001-92
|
|
|
|
|
|MARCOS CEZAR MAYESKI-MALHAS E CONFECCOES MC
|CAMISETA M/C ADULTO
|
4,0000 UN|
12,0000|
48,00|
|00.514.017/0001-67
|
|
|
|
|
|MECANICA TIRELLO LTDA.-ME
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|87.063.665/0001-22
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ÁLCOOL FARMACÊUTICO DE 1 LITRO.
|
6,0000 L |
3,3000|
19,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ARROZ ESPECIAL TIPO 1 (PC DE 5Kg).
|
2,0000 PC|
7,8000|
15,60|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ARROZ ESPECIAL TIPO 1 (PC DE 5Kg).
|
1,0000 PC|
8,3500|
8,35|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARGA DE GAS 13 KG
|
3,0000 UN|
43,8000|
131,40|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª.
|
10,0000 KG|
8,4900|
84,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE P/BIFE 1ª
|
10,1940 KG|
9,8000|
99,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CEBOLA
|
10,0000 KG|
0,8900|
8,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CEBOLA
|
1,0000 KG|
1,7900|
1,79|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
20,0000 KG|
4,2900|
85,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
20,0000 KG|
4,2900|
85,80|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|EXTRATO DE TOMATE (LT 860g).
|
2,0000 LT|
5,9900|
11,98|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
1,0000 UN|
72,1400|
72,14|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LUVA DE BORRACHA M
|
10,0000 UN|
3,4500|
34,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|SACO P/LIXO 50 LT
|
5,0000 PC|
1,3000|
6,50|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
2,0000 KG|
2,4900|
4,98|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
8,0000 KG|
2,4900|
19,92|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
5,0000 KG|
2,1900|
10,95|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|VASSOURA DE PLASTICO
|
8,0000 UN|
7,3500|
58,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MUSICART DE LUIZ FABIO PAES
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
790,0000|
790,00|
|05.115.991/0001-71
|
|
|
|
|
|PANIFICADORA E CONFEITARIA PALADAR LTDA
|GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
1,0000 UN|
168,5200|
168,52|
|92.620.236/0001-49
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|FILTRO
|
1,0000 UN|
25,0000|
25,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|GASOLINA COMUN
|
500,0000 UN|
2,7550|
1.377,50|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS
|
3,0000 UN|
7,0000|
21,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS
|
8,0000 UN|
7,0000|
56,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - MICRO ÔNIBUS
|
1,0000 UN|
7,0000|
7,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - VANS
|
2,0000 UN|
5,0000|
10,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO - VANS
|
1,0000 UN|
5,0000|
5,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO - MICRO ÔNIBUS
|
1,0000 UN|
6,0000|
6,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO - VEÍCULOS DE PASSEIO
|
3,0000 UN|
5,0000|
15,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
795,4000|
795,40|
|87.124.582/0001-04
|
|
|
|
|
|PROCERGS-CIA DE PROCESSSAMENTO DE DADOS DO RGS
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
186,3500|
186,35|
|87.124.582/0001-04
|
|
|
|
|
|RADIO DIFUSAO SUL RIOGRANDENSE LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
400,0000|
400,00|
|89.423.487/0001-29
|
|
|
|
|
|RADIO GAURAMA LTDA.
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
300,0000|
300,00|
|89.809.172/0001-14
|
|
|
|
|
|SARA W. ABRAMCHUK
|MÃO DE OBRA MECÂNICA
|
1,0000 UN|
450,0000|
450,00|
|11.284.083/0001-04
|
|
|
|
|
|SOCIEDADE RÁDIO SÃO JOSÉ LTDA.
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
880,0000|
880,00|
|92.358.282/0001-11
|
|
|
|
|
|VANDERLEI PERONDI & CIA LTDA
|ITINERÁRIO LINHA CAMPINAS
|
18,6666 UN|
220,5000|
4.115,99|
|02.622.176/0001-00
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
51.421,98|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 08 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ANGONESE & CIA LTDA
|TINTA P/IMPRESSORA HP 21
|
1,0000 UN|
25,0000|
|07.536.226/0001-50
|
|
|
|
25,00|
|
|COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA - FOMENTO
|PIPETA P/INSIMINAÇÃO DE SUÍNO
|
20,0000 UN|
1,0000|
20,00|
|89.424.824/0029-01
|
|
|
|
|
|COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA - FOMENTO
|SEMEN SUINO
|
21,0000 UN|
4,0000|
84,00|
|89.424.824/0029-01
|
|
|
|
|
|COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA - FOMENTO
|SERVIÇO DE FRETE
|
1,0000 UN|
54,9900|
54,99|
|89.424.824/0029-01
|
|
|
|
|
|EMATER/RS - ASCAR
|MENSALIDADE
|
1,0000 UN|
2.467,8200|
2.467,82|
|89.161.475/0001-73
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|MÃO DE OBRA
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|GILMAR CEZAR SKOWRONSKI
|ÓLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR A GASOLINA API SAE 40
|
3,0000 L |
14,0000|
42,00|
|09.002.301/0001-29
|
|
|
|
|
|JABUONSKI & CIA LTDA
|CAIXA DE DESCARGA
|
2,0000 UN|
20,0000|
40,00|
|90.812.744/0001-01
|
|
|
|
|
|JABUONSKI & CIA LTDA
|VEDA ROSCA 10M
|
1,0000 UN|
1,5000|
1,50|
|90.812.744/0001-01
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|BOTA BRANCA N.43
|
1,0000 UN|
28,9000|
28,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
2.914,21|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 09 - SECRETARIA DA CIDADANIA , TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ANA PAULA MOSTIFAGA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
500,0000|
|834.785.310-04
|
|
|
|
|
|ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |PEROLA 20GR
|
4,0000 UN|
5,0000|
20,00|
|87.639.464/0001-20
|
500,00|
|
|
|
|
|ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |PEROLA 30GR
|
1,0000 UN|
6,5000|
6,50|
|87.639.464/0001-20
|
|
|
|
|ARMARINHOS E CONFEC.MASSIERO LTDA.-MARA ARMARINHOS |TECIDO OXFORD
|
|
16,0000 M |
7,7000|
123,20|
|87.639.464/0001-20
|
|
|
|
|ASSOC.MARCELINENSE DE ASSIST.E EDUC.A CRIANCA ADOL |MENSALIDADE
|
|
1,0000 UN|
3.316,1800|
3.316,18|
|89.121.487/0001-74
|
|
|
|
|
|AUTO ELETRICA AUREA LTDA - ME
|PALHETA D 176
|
1,0000 UN|
28,0000|
28,00|
|00.401.916/0001-53
|
|
|
|
|
|BELLENZIER PNEUS LTDA
|PNEU NOVO 175 X 70 R13 - 82Tou superior, novo, radial
|
2,0000 UN|
105,0000|
210,00|
|73.730.129/0012-81
|de aço, para uso sem câm
|
|
|
|
|BELLENZIER PNEUS LTDA
|PNEU NOVO 175 X 70 R13 - 82Tou superior, novo, radial
|
2,0000 UN|
105,0000|
210,00|
|73.730.129/0012-81
|de aço, para uso sem câm
|
|
|
|
|CAMPESATO & CIA LTDA
|PLACA DE
|
60,0000 UN|
1,7800|
106,80|
|94.559.861/0001-58
|
|
|
|
|
|CASA DE REPOUSO SOLAR DO SOSSEGO CRISTO REY LTDA.
|MENSALIDADE
|
1,0000 UN|
510,0000|
510,00|
|07.486.827/0001-04
|
|
|
|
|
|CLAUDIA KIST
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
2.100,0000|
2.100,00|
|10.700.991/0001-79
|
|
|
|
|
|CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MADALOZZO LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
500,0000|
500,00|
E.V.A.
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|10.591.242/0001-50
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
|FRALDA NATURAL BABY XG C/20
|
10,0000 PC|
10,9000|
109,00|
|88.212.113/0012-54
|
|
|
|
|
|COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
|MEDICAMENTOS
|
1,0000 UN|
49,4100|
49,41|
|88.212.113/0012-54
|
|
|
|
|
|DANIEL PAGOTTO
|ADIANTAMENTO P/PASSAGENS
|
1,0000 UN|
130,0000|
130,00|
|012.013.210-93
|
|
|
|
|
|DANIEL PAGOTTO
|ADIANTAMENTO P/PASSAGENS
|
1,0000 UN|
19,9500|
19,95|
|012.013.210-93
|
|
|
|
|
|DANIEL PAGOTTO
|DESPESA COM GARAGEM
|
1,0000 UN|
13,0000|
13,00|
|012.013.210-93
|
|
|
|
|
|DANIEL PAGOTTO
|DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|012.013.210-93
|
|
|
|
|
|DANIEL PAGOTTO
|DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI
|
1,0000 UN|
10,0000|
10,00|
|012.013.210-93
|
|
|
|
|
|DANIEL PAGOTTO
|DIARIAS
|
2,0000 UN|
250,5800|
501,16|
|012.013.210-93
|
|
|
|
|
|DANIEL PAGOTTO
|DIARIAS
|
2,0000 UN|
250,5800|
501,16|
|012.013.210-93
|
|
|
|
|
|DROGARIA AUREENSE LTDA
|FRALDA MÉDIA
|
300,0000 UN|
0,6000|
180,00|
|08.831.707/0001-51
|
|
|
|
|
|DROGARIA AUREENSE LTDA
|LEITE EM PÓ NAM 1 400GR
|
15,0000 LT|
22,5000|
337,50|
|08.831.707/0001-51
|
|
|
|
|
|ELETRONICA ITAKE LTDA
|SERVIÇOS PRESTADOS
|
1,0000 UN|
79,0600|
79,06|
|01.580.723/0001-70
|
|
|
|
|
|IRACEMA B. POMAGERSKI
|ALMOFADA DE TNT
|
16,0000 UN|
1,9900|
31,84|
|06.169.116/0001-35
|
|
|
|
|
|IRACEMA B. POMAGERSKI
|ENFEITES NATALINOS
|
1,0000 UN|
59,8400|
59,84|
|06.169.116/0001-35
|
|
|
|
|
|IRACEMA B. POMAGERSKI
|PERFURADOR
|
1,0000 UN|
7,9000|
7,90|
|06.169.116/0001-35
|
|
|
|
|
|IRACEMA B. POMAGERSKI
|PULSEIRAS
|
17,0000 UN|
20,0000|
340,00|
|06.169.116/0001-35
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|DESINFETANTE P/BANHEIRO 2 LITROS
|
4,0000 UN|
3,3000|
13,20|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|DETERGENTE PARA COZINHA 500 ML
|
6,0000 FR|
1,3000|
7,80|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PC DE 5KG).
|
6,0000 PC|
6,5000|
39,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|OVOS DE GALINHA
|
10,0000 DZ|
2,6000|
26,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|PACOTE PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES
|
5,0000 UN|
1,0000|
5,00|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|SACO P/LIXO 30 LT
|
3,0000 PC|
1,9000|
5,70|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|IRACEMA ZURASKI
|VENENO P/LESMA
|
2,0000 PC|
6,9500|
13,90|
|09.598.629/0001-50
|
|
|
|
|
|J.G.H. PSICOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
|SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOLOGIAjunto a Prefeitura
|
1,0000 UN|
2.500,0000|
2.500,00|
|11.663.635/0001-95
|Municipal de Áurea, que consis
|
|
|
|
|LURDES ZEZAK BIELSKI
|CESTA DE FLORES
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|04.041.004/0001-79
|
|
|
|
|
|LURDES ZEZAK BIELSKI
|FLORES TIARA
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|04.041.004/0001-79
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARGA DE GAS 13 KG
|
1,0000 UN|
43,8000|
43,80|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CARNE BOVINA FRESCA MOIDA DE 2ª.
|
2,8398 KG|
8,4900|
24,11|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
PEQUENO
Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Áurea
Compras - Novembro de 2010(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|CEBOLA
|
2,4943 KG|
0,8900|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
2,22|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
6,0000 KG|
3,9500|
23,70|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ERVA MATE NATIVA
|
6,0000 KG|
4,2900|
25,74|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|FERMENTO EM PÓ (LT 250 GR)
|
2,0000 LT|
4,9900|
9,98|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LEITE INTEGRAL
|
12,0000 LT|
1,8900|
22,68|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|LEITE LONGA VIDA INTEGRAL
|
12,0000 LT|
1,8900|
22,68|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MORTADELA
|
1,0000 PC|
5,1000|
5,10|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|MORTADELA
|
1,0000 PC|
17,9000|
17,90|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|ÓLEO DE SOJA REFINADO(LT 900ML).
|
6,0000 LT|
2,9900|
17,94|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|SABÃO EM PÓ 01 KG
|
2,0000 KG|
5,9900|
11,98|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
2,8995 KG|
2,4900|
7,22|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|MERCADO MONTE CLARO LTDA
|TOMATE
|
2,0000 KG|
1,9900|
3,98|
|89.508.543/0001-28
|
|
|
|
|
|POSTO IPIRANGA DE PEDRO MOSTIFAGA
|SERVIÇOS DE LAVAGEM - VEÍCULOS DE PASSEIO
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|88.440.466/0001-59
|
|
|
|
|
|PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTD |KIT
|
1,0000 UN|
1.045,0000|
1.045,00|
|02.013.546/0001-02
|
|
|
|
|
|REJANE BEATRIS SIEPKO
|ADIANTAMENTO P/PASSAGENS
|
1,0000 UN|
260,0000|
260,00|
|565.789.460-04
|
|
|
|
|
|REJANE BEATRIS SIEPKO
|DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TÁXI
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|565.789.460-04
|
|
|
|
|
|REJANE BEATRIS SIEPKO
|DIARIAS
|
2,0000 UN|
250,5800|
501,16|
|565.789.460-04
|
|
|
|
|
|TRANSPORTES BIAZUS LTDA
|TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - COMILRua Alberto
|
1.320,0000 KM|
1,6500|
2.178,00|
|04.939.071/0001-05
|Parenti, 1382 Distrito Industrial
|
|
|
|
|TRANSPORTES BIAZUS LTDA
|TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 1Roteiro 01
|
1.849,2000 KM|
1,6700|
3.088,16|
|04.939.071/0001-05
|PECCIN SA
|
|
|
|
|TRANSPORTES BIAZUS LTDA
|TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 2Roteiro 02
|
1.927,2000 KM|
1,6500|
3.179,88|
|04.939.071/0001-05
|AURORA - Coop.Central de Oeste Catari
|
|
|
|
|TRANSPORTES BIAZUS LTDA
|TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 3Roteiro 03
|
1.320,0000 KM|
1,6400|
2.164,80|
|04.939.071/0001-05
|COMIL ÔNIBUS SA
|
|
|
|
|TRANSPORTES BIAZUS LTDA
|TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - ROTEIRO 4Roteiro 04
|
418,0000 KM|
1,8300|
764,94|
|04.939.071/0001-05
|IND.ERVATEIRA REI VERDE LTDA
|
|
|
|
|WALDIR FRANCISCO MIKOLAICZIK
|ALUGUEL
|
1,0000 UN|
111,2200|
111,22|
|476.504.600-10
|
|
|
|
|
-
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
26.378,29|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA
247.805,51

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