estado de mato grosso prefeitura municipal de pontes e lacerda

Transcrição

estado de mato grosso prefeitura municipal de pontes e lacerda
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 1/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
504
03/02/14
03/02/2014
343,17
0,00
343,17
03/02/14
343,17
0,00
00.01.0001 (0001)
58
159 12.361.1013 2.048
505
112/2013 03/02/14
03/02/2014
14,40
0,00
14,40
03/02/14
14,40
0,00
00.01.0001 (0001)
2909
476 12.361.1013 2.048
506
213/2013 03/02/14
03/02/2014
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03/02/14
10,13
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507
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03/02/2014
1,99
0,00
1,99
03/02/14
1,99
0,00
00.01.0001 (0001)
151
574 12.361.1013 2.048
508
113/2013 03/02/14
03/02/2014
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0,00
1,24
03/02/14
1,24
0,00
00.01.0001 (0001)
1056
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509
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03/02/2014
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0,00
0,68
03/02/14
0,68
0,00
00.01.0001 (0001)
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577 12.361.1013 2.048
510
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03/02/2014
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0,00
1,34
03/02/14
1,34
0,00
00.01.0001 (0001)
4486
671 12.361.1013 2.048
511
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03/02/2014
3,71
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3,71
03/02/14
3,71
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00.01.0001 (0001)
2910
672 12.361.1013 2.048
512
03/02/14
03/02/2014
16,50
0,00
16,50
03/02/14
16,50
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00.01.0029 (0029)
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513
03/02/14
03/02/2014
33,00
0,00
33,00
03/02/14
33,00
0,00
00.01.0029 (0029)
3430
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514
03/02/14
03/02/2014
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03/02/14
9,21
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00.01.0000 (0000)
1693
361 08.244.1016 2.088
515
03/02/14
03/02/2014
9,21
0,00
9,21
03/02/14
9,21
0,00
00.01.0029 (0029)
1695
362 08.244.1016 2.100
00.01.0029 (0029)
1694
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365 20.608.1022 2.128
463 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
94 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
366 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
238 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
210 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
516
03/02/14
03/02/2014
9,21
0,00
9,21
03/02/14
9,21
0,00
140 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E
TRANSPORTES LTDA-ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA
LTDA-ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA
LTDA-ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 5096 - TORNEARIA
TROPICAL LTDA - ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 5096 - TORNEARIA
TROPICAL LTDA - ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
327 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
291 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
302 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
322 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
294 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
517
03/02/14
03/02/2014
9,21
0,00
9,21
03/02/14
9,21
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00.01.0000 (0000)
1692
518
03/02/14
03/02/2014
128,79
0,00
128,79
03/02/14
128,79
0,00
00.01.0001 (0001)
3286
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519
03/02/14
03/02/2014
12,77
0,00
12,77
03/02/14
12,77
0,00
00.01.0029 (0029)
3291
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520
03/02/14
03/02/2014
12,77
0,00
12,77
03/02/14
12,77
0,00
00.01.0013 (0014)
3290
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521
03/02/14
03/02/2014
63,86
0,00
63,86
03/02/14
63,86
0,00
00.01.0012 (0014)
3289
355 10.301.1014 2.067
522
03/02/14
03/02/2014
25,54
0,00
25,54
03/02/14
25,54
0,00
00.01.0002 (0002)
3288
354 10.301.1014 2.065
523
03/02/14
03/02/2014
51,47
0,00
51,47
03/02/14
51,47
0,00
00.01.0000 (0000)
3287
353 04.122.1004 2.021
524
03/02/14
03/02/2014
9,21
0,00
9,21
03/02/14
9,21
0,00
00.01.0000 (0000)
1691
364 18.541.1020 2.133
525
03/02/14
03/02/2014
27,90
0,00
27,90
03/02/14
27,90
0,00
00.01.0001 (0001)
1697
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ELETRONICA LTDA - ME
526
03/02/14
03/02/2014
46,04
0,00
46,04
03/02/14
46,04
0,00
00.01.0001 (0001)
1689
358 12.361.1011 2.041
94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
527
03/02/14
03/02/2014
18,41
0,00
18,41
03/02/14
18,41
0,00
00.01.0000 (0000)
1690
360 04.122.1004 2.021
528
03/02/14
03/02/2014
49,50
0,00
49,50
03/02/14
49,50
0,00
00.01.0000 (0000)
3433
370 13.392.1025 2.147
529
03/02/14
03/02/2014
49,50
0,00
49,50
03/02/14
49,50
0,00
00.01.0012 (0014)
3429
367 10.301.1014 2.067
40 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
539 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
210 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
202 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
40 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
409 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 2/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
530
03/02/14
03/02/2014
229,85
0,00
229,85
03/02/14
229,85
0,00
00.01.0001 (0001)
3434
366 12.361.1011 2.041
94 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
515 3.3.90.39.63.00.00.00 6719 - E. L. DE FREITAS ME
40 3.3.90.39.99.00.00.00 5135 - SOS - MEDICINA
CLINICA E OCUPACIONAL
LTDA-ME
63 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO
TOSTI - ME
408 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES
LEITE
531
280/2014 03/02/14
03/02/2014
13,50
0,00
13,50
03/02/14
13,50
0,00
00.01.0000 (0000)
1
635 15.451.1024 2.139
532
03/02/14
03/02/2014
20,48
0,00
20,48
03/02/14
20,48
0,00
00.01.0000 (0000)
6447
173 04.122.1004 2.021
533
03/02/14
03/02/2014
520,00
0,00
520,00
03/02/14
520,00
0,00
00.01.0000 (0000)
28
147 04.123.1009 2.030
534
03/02/14
03/02/2014
28,80
0,00
28,80
03/02/14
28,80
0,00
00.01.0000 (0000)
043/2014
139 18.541.1020 2.133
535
03/02/14
03/02/2014
31,08
0,00
31,08
03/02/14
31,08
0,00
00.01.0000 (0000)
042/2014
111 04.122.1004 2.021
536
03/02/14
03/02/2014
80,00
0,00
80,00
03/02/14
80,00
0,00
00.01.0002 (0002)
023/2014
117 10.301.1014 2.065
537
03/02/14
03/02/2014
160,00
0,00
160,00
03/02/14
160,00
0,00
00.01.0002 (0002)
022/2014
107 10.301.1014 2.065
538
03/02/14
03/02/2014
80,00
0,00
80,00
03/02/14
80,00
0,00
00.01.0002 (0002)
021/2014
144 10.301.1014 2.065
539
03/02/14
03/02/2014
104,00
0,00
104,00
03/02/14
104,00
0,00
00.01.0000 (0000)
045/2014
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03/02/14
20/01/2014
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0,00
10,59
03/02/14
0,00
10,59
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.
904949
154 10.301.1014 2.067
541
03/02/14
20/01/2014
10,59
0,00
10,59
03/02/14
0,00
10,59
00.01.0012 (0014) 36987
.
904748
154 10.301.1014 2.067
542
03/02/14
20/01/2014
40,00
0,00
40,00
03/02/14
0,00
40,00
00.01.0012 (0014) 36987
.
904947
154 10.301.1014 2.067
543
03/02/14
30/04/2014
44,18
0,00
44,18
03/02/14
0,00
44,18
00.01.0012 (0014) 36987
.
01/2014
148 10.301.1014 2.067
544
03/02/14
31/01/2014
1.079,99
0,00
1.079,99
03/02/14
0,00
1.079,99
00.01.0000 (0000) 23610 851154
036/2014
98 20.608.1022 2.128
462 3.3.90.36.15.00.00.00 2789 - DAGMAR OLIVEIRA
QUEIROZ
545
03/02/14
31/01/2014
1.319,53
0,00
1.319,53
03/02/14
0,00
1.319,53
00.01.0000 (0000) 23610 851165
38
103 15.451.1024 2.139
546
03/02/14
31/01/2014
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0,00
2.219,69
03/02/14
0,00
2.219,69
00.01.0000 (0000) 23610 851164
33
102 04.122.1004 2.021
547
03/02/14
30/01/2014
7.480,00
0,00
7.480,00
03/02/14
0,00
7.480,00
00.01.0000 (0000) 23610 851153
28
147 04.123.1009 2.030
515 3.3.90.39.05.00.00.00 4502 - JOÃO BATISTA DE
CARVALHO - EI
40 3.3.90.39.99.00.00.00 5115 - SUELI ROSA DA
COSTA
63 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO
TOSTI - ME
549
03/02/14
31/01/2014
1.787,86
0,00
1.787,86
03/02/14
0,00
1.787,86
00.01.0000 (0000) 23610 851159
0041/2014
110 04.122.1004 2.021
100 12.361.1011 2.046
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS
DA SILVA
201 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES
PAULO
201 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE
SOUZA
201 3.3.90.36.30.00.00.00 170 - OSMAR PAVARINE
514 3.3.90.36.06.00.00.00 976 - JOSE AILTON
TONCHIS FLORÊNIO
210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
210 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6126 - ALCIMEIRE
APARECIDA LUIZ DA SILVA
550
03/02/14
31/01/2014
957,70
0,00
957,70
03/02/14
0,00
957,70
00.01.0001 (0001) 23776 856536
019/2014
551
03/02/14
31/01/2014
765,00
0,00
765,00
03/02/14
0,00
765,00
00.01.0000 (0000) 23668 853965
028/2014
86 08.244.1016 2.088
552
03/02/14
31/01/2014
1.493,33
0,00
1.493,33
03/02/14
0,00
1.493,33
00.01.0000 (0000) 23610 851157
039/2014
95 18.541.1020 2.133
553
03/02/14
31/01/2014
292,56
0,00
292,56
03/02/14
0,00
292,56
00.01.0000 (0000) 23668 853972
033/2014
132 08.244.1016 2.088
589 3.3.90.32.99.00.00.00 6414 - GERSON ORLANDO
DA SILVA
554
03/02/14
31/01/2014
581,22
0,00
581,22
03/02/14
0,00
581,22
00.01.0000 (0000) 23610 851155
037/2014
93 13.392.1025 2.147
555
03/02/14
31/01/2014
2.142,94
0,00
2.142,94
03/02/14
0,00
2.142,94
00.01.0000 (0000) 23610 851161
043/2014
139 18.541.1020 2.133
556
03/02/14
31/01/2014
2.171,06
0,00
2.171,06
03/02/14
0,00
2.171,06
00.01.0000 (0000) 23610 851160
042/2014
111 04.122.1004 2.021
538 3.3.90.36.15.00.00.00 2793 - SEBASTIANA
LACERDA DOS SANTOS
408 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES
LEITE
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS
DA SILVA
557 001/2014
03/02/14
31/01/2014
11.565,00
0,00
11.565,00
03/02/14
0,00
11.565,00
00.01.0029 (0029) 23668 853962
141
558
03/02/14
31/01/2014
610,76
0,00
610,76
03/02/14
0,00
610,76
00.01.0000 (0000) 23668 853969
030/2014
87 08.244.1016 2.103
101 08.244.1016 2.088
124 3.3.90.39.10.00.00.00 442 - DIOCESE DE SÃO
LUIZ DE CACERES
302 3.3.90.39.99.00.00.00 6347 - FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE RIO BRANC
408 3.3.90.36.15.00.00.00 2146 - ONILDA APARECIDA
LEAL
328 3.3.50.41.00.00.00.00 2777 - LAC - LAR DE APOIO
A CRIANÇA DE PONTES E
LACERDA
302 3.3.90.39.05.00.00.00 5076 - LAR SANTA RITA DE
CASSIA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 3/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
559 002/2014
03/02/14
31/01/2014
7.000,00
0,00
7.000,00
03/02/14
0,00
7.000,00
00.01.0029 (0029) 23668 853964
026/2014
88 08.244.1016 2.103
560
03/02/14
31/01/2014
1.051,68
0,00
1.051,68
03/02/14
0,00
1.051,68
00.01.0000 (0000) 23668 853970
031/2014
109 08.244.1016 2.088
561
03/02/14
31/01/2014
955,67
0,00
955,67
03/02/14
0,00
955,67
00.01.0000 (0000) 23610 851162
044/2014
122 04.122.1004 2.021
562
03/02/14
31/01/2014
420,00
0,00
420,00
03/02/14
0,00
420,00
00.01.0002 (0002) 36989 851292
023/2014
117 10.301.1014 2.065
563
03/02/14
31/01/2014
840,00
0,00
840,00
03/02/14
0,00
840,00
00.01.0002 (0002) 36989 851291
022/2014
107 10.301.1014 2.065
564
03/02/14
31/01/2014
420,00
0,00
420,00
03/02/14
0,00
420,00
00.01.0002 (0002) 36989 851290
021/2014
144 10.301.1014 2.065
565
03/02/14
30/01/2014
1.576,48
0,00
1.576,48
03/02/14
0,00
1.576,48
00.01.0002 (0002) 36989 851289
020/2014
91 10.301.1014 2.065
566
03/02/14
31/01/2014
546,00
0,00
546,00
03/02/14
0,00
546,00
00.01.0000 (0000) 23610 851163
045/2014
94 15.451.1024 2.139
567
03/02/14
02/01/2014
1.197,96
0,00
1.197,96
03/02/14
0,00
1.197,96
00.01.0029 (0029) 23668 853973
034/2014
128 08.243.1016 2.110
568
03/02/14
31/01/2014
316,58
0,00
316,58
03/02/14
0,00
316,58
00.01.0000 (0000) 23668 853966
029/2014
113 08.244.1016 2.088
569
03/02/14
31/01/2014
313,93
0,00
313,93
03/02/14
0,00
313,93
00.01.0000 (0000) 23668 853971
032/2014
118 08.244.1016 2.088
570
164/2014 03/02/14
22/01/2014
600,00
0,00
600,00
03/02/14
0,00
600,00
00.01.0013 (0014) 36992
37310
499 10.302.1014 2.076
571
03/02/14
03/02/2014
142,35
0,00
142,35
03/02/14
142,35
0,00
00.01.0000 (0000)
024/2014
201 04.122.1004 2.021
572
03/02/14
06/01/2014
747,35
0,00
747,35
03/02/14
0,00
747,35
00.01.0000 (0000) 23650 850648
024/2014
201 04.122.1004 2.021
573
03/02/14
03/02/2014
724,00
0,00
724,00
03/02/14
0,00
724,00
00.01.0000 (0000) 23650 850650
756
943 15.451.1024 2.139
574
03/02/14
03/02/2014
724,00
0,00
724,00
03/02/14
0,00
724,00
00.01.0000 (0000) 23650 850651
757
944 15.451.1024 2.139
575
03/02/14
03/02/2014
724,00
0,00
724,00
03/02/14
0,00
724,00
00.01.0000 (0000) 23650 850649
758
945 15.451.1024 2.139
576
03/02/14
03/02/2014
549,92
0,00
549,92
03/02/14
0,00
549,92
00.01.0012 (0014) 36990
.
02/2014
946 10.301.1014 2.068
577 802/2014
03/02/14
03/02/2014
200,00
0,00
200,00
03/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0073
947 10.302.1014 2.076
578 803/2014
03/02/14
03/02/2014
200,00
0,00
200,00
03/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0077
948 10.302.1014 2.076
579 799/2014
03/02/14
03/02/2014
200,00
0,00
200,00
03/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0075
949 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
580 801/2014
03/02/14
03/02/2014
200,00
0,00
200,00
03/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0076
950 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
581 800/2014
03/02/14
03/02/2014
200,00
0,00
200,00
03/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0074
951 10.302.1014 2.076
143 08.244.1016 2.088
92 04.122.1004 2.021
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
589 3.3.90.32.99.00.00.00 6586 - NORBERTO
GERCILIO CAIRES
39 3.3.90.36.15.00.00.00 3504 - IVONE FERRACINI
GUIMARÃES
.
582
03/02/14
31/01/2014
305,28
0,00
305,28
03/02/14
0,00
305,28
00.01.0000 (0000) 23668 853968
035/2014
583
03/02/14
30/01/2014
654,14
0,00
654,14
03/02/14
0,00
654,14
00.01.0000 (0000) 23610 851156
038/2014
584 798/2014
03/02/14
03/02/2014
200,00
0,00
200,00
03/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
078
953 10.302.1014 2.076
585
03/02/14
02/01/2014
349,21
0,00
349,21
03/02/14
0,00
349,21
00.01.0000 (0000) 23610
801
72 04.122.1002 0.001
586
03/02/14
31/01/2014
1.195,69
0,00
1.195,69
03/02/14
0,00
1.195,69
00.01.0000 (0000) 23610 851158
040/2014
97 13.392.1025 2.147
587
359/2014 03/02/14
03/02/2014
6,80
0,00
6,80
03/02/14
6,80
0,00
00.01.0000 (0000)
2855
640 26.782.1024 2.141
588
355/2014 03/02/14
03/02/2014
6,80
0,00
6,80
03/02/14
6,80
0,00
00.01.0000 (0000)
2857
642 26.782.1024 2.141
.
328 3.3.50.41.00.00.00.00 5508 - ASSOC. BENEF.
CASA DE RECUP. TOQUE
MÃO DO MESTRE
301 3.3.90.36.15.00.00.00 6091 - ROBERTO CARLOS
RAVAGNANI
39 3.3.90.36.15.00.00.00 4578 - APARECIDO CUOGUI
201 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES
PAULO
201 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE
SOUZA
201 3.3.90.36.30.00.00.00 170 - OSMAR PAVARINE
202 3.3.90.39.10.00.00.00 1325 - ANTONIO CESAR
CASTILHO
514 3.3.90.36.06.00.00.00 976 - JOSE AILTON
TONCHIS FLORÊNIO
365 3.3.90.36.15.00.00.00 2090 - LIRRIET ALVES DE
FREITAS
589 3.3.90.32.99.00.00.00 6010 - JOCEMIR
FERNANDES MORALES
589 3.3.90.32.99.00.00.00 6188 - ANTONIO VIEIRA DE
JESUS
240 3.3.90.30.39.00.00.00 5052 - DOMANI
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS LDA
39 3.3.90.36.99.00.00.00 6686 - VANESSA DE SOUZA
SILVEIRA
39 3.3.90.36.99.00.00.00 6686 - VANESSA DE SOUZA
SILVEIRA
514 3.3.90.36.99.00.00.00 6086 - SARA GRAZIELA
PINTO FERNANDES DE
OLIVEIRA
514 3.3.90.36.99.00.00.00 4377 - GERALDO
BARCELOS RESENDE
514 3.3.90.36.99.00.00.00 809 - MARIA SILVANA DA
SILVA
212 3.1.90.11.42.00.00.00 5856 - JACKSON MORAIS
DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1375 - APARECIDO CARLOS
DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
538 3.3.90.36.15.00.00.00 2733 - LUIZ INACIO DE
CARVALHO
527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 4/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
589
04/02/14
04/02/2014
40,00
0,00
40,00
04/02/14
40,00
0,00
00.01.0029 (0029)
9
137 08.243.1016 2.090
590
04/02/14
04/02/2014
325,00
0,00
325,00
04/02/14
325,00
0,00
00.01.0000 (0000)
5
142 04.122.1004 2.021
591
04/02/14
31/01/2014
4.675,00
0,00
4.675,00
04/02/14
0,00
4.675,00
00.01.0000 (0000) 23540 850620
5
142 04.122.1004 2.021
592
04/02/14
04/02/2014
7,61
0,00
7,61
04/02/14
0,00
7,61
00.01.0002 (0002) 36989
0210764678421
177 10.301.1014 2.065
593
04/02/14
02/01/2014
35,72
0,00
35,72
04/02/14
0,00
35,72
00.01.0000 (0000) 23668
01/2014
150 08.244.1016 2.088
595
04/02/14
02/01/2014
273,50
0,00
273,50
04/02/14
0,00
273,50
00.01.0000 (0000) 23605
01/2014
149 04.122.1004 2.021
596
04/02/14
02/01/2014
147,42
0,00
147,42
04/02/14
0,00
147,42
00.01.0000 (0000) 23605
01/2014
163 04.122.1004 2.021
597 897/2014
04/02/14
04/02/2014
200,00
0,00
200,00
04/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0087
964 10.302.1014 2.076
598 899/2014
04/02/14
04/02/2014
200,00
0,00
200,00
04/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0086
965 10.302.1014 2.076
600 898/2014
04/02/14
04/02/2014
200,00
0,00
200,00
04/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0088
967 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
601 900/2014
04/02/14
04/02/2014
200,00
0,00
200,00
04/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0089
968 10.302.1014 2.076
602 911/2014
04/02/14
04/02/2014
802,00
0,00
802,00
04/02/14
0,00
802,00
00.01.0000 (0000) 23650 850652
0083
969 04.122.1004 2.149
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE
MENEZES FILHO
603
04/02/14
31/01/2014
7.429,83
0,00
7.429,83
04/02/14
0,00
7.429,83
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
680 04.122.1004 2.007
1 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. GABINETE DO
PREFEITO
604
04/02/14
31/01/2014
3.613,60
0,00
3.613,60
04/02/14
0,00
3.613,60
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
681 04.122.1004 2.008
6 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. GABINETE
VICE-PREFEITO
605
04/02/14
31/01/2014
24.788,41
0,00
24.788,41
04/02/14
0,00
24.788,41
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
682 04.122.1004 2.009
8 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CHEFIA DE
GABINETE
606
04/02/14
31/01/2014
1.358,77
0,00
1.358,77
04/02/14
0,00
1.358,77
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
683 04.122.1004 2.012
607
04/02/14
31/01/2014
9.571,29
0,00
9.571,29
04/02/14
0,00
9.571,29
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
684 04.124.1004 2.013
608
04/02/14
31/01/2014
15.521,70
0,00
15.521,70
04/02/14
0,00
15.521,70
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2013,
01/2014
685 04.122.1004 2.015
609
04/02/14
31/01/2014
4.060,28
0,00
4.060,28
04/02/14
0,00
4.060,28
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
686 04.131.1007 2.016
610
04/02/14
31/01/2014
5.652,05
0,00
5.652,05
04/02/14
0,00
5.652,05
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
687 04.122.1004 2.018
611
04/02/14
31/01/2014
2.548,46
0,00
2.548,46
04/02/14
0,00
2.548,46
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
688 04.122.1004 2.019
612
04/02/14
31/01/2014
45.290,81
0,00
45.290,81
04/02/14
0,00
45.290,81
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
689 04.122.1004 2.020
613
04/02/14
31/01/2014
10.585,87
0,00
10.585,87
04/02/14
0,00
10.585,87
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
690 04.122.1006 2.022
48 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
RECURSOS HUMANOS
614
04/02/14
31/01/2014
6.194,98
0,00
6.194,98
04/02/14
0,00
6.194,98
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
691 04.122.1004 2.025
615
04/02/14
31/01/2014
5.617,63
0,00
5.617,63
04/02/14
0,00
5.617,63
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
692 04.122.1009 2.028
616
04/02/14
31/01/2014
1.700,67
0,00
1.700,67
04/02/14
0,00
1.700,67
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
693 04.123.1009 2.029
617
04/02/14
31/01/2014
6.199,03
0,00
6.199,03
04/02/14
0,00
6.199,03
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
694 04.121.1010 2.031
618
04/02/14
31/01/2014
10.982,14
0,00
10.982,14
04/02/14
0,00
10.982,14
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
695 04.123.1009 2.033
619
04/02/14
31/01/2014
1.708,21
0,00
1.708,21
04/02/14
0,00
1.708,21
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
696 04.127.1009 2.035
52 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
PATRIMONIO E ALMOX
55 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
FAZENDA - GABINETE
58 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
FAZENDA - COORD. GERAL
67 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE PLANEJAMENTO
72 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
FINANÇAS E CONT.
77 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DEPTO DE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
.
356 3.3.90.39.05.00.00.00 6211 - C.R. DE SOUZA
CAPRETZ-ME
40 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA
RODRIGUES
40 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA
RODRIGUES
202 3.3.90.39.58.00.00.00 213 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE
TELECOMUNICACOES S/A
302 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
15 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. JUNTA DO
SERVIÇO MILITAR
18 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL CONTROLADORIA
INTERNA
21 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
24 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERALD
E COMUNICAÇÃO
28 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
LICITAÇÕES E COMPRAS
31 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO GABINETE
34 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO - COORD.
GERAL
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 5/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
620
04/02/14
31/01/2014
26.039,29
0,00
26.039,29
04/02/14
0,00
26.039,29
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
697 04.129.1009 2.034
621
04/02/14
31/01/2014
4.779,87
0,00
4.779,87
04/02/14
0,00
4.779,87
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
698 27.812.1019 2.113
622
04/02/14
31/01/2014
2.938,69
0,00
2.938,69
04/02/14
0,00
2.938,69
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
699 27.812.1019 2.114
623
04/02/14
31/01/2014
2.523,87
0,00
2.523,87
04/02/14
0,00
2.523,87
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
700 27.812.1019 2.115
624
04/02/14
31/01/2014
2.067,31
0,00
2.067,31
04/02/14
0,00
2.067,31
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
701 18.541.1020 2.121
625
04/02/14
31/01/2014
5.483,57
0,00
5.483,57
04/02/14
0,00
5.483,57
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
702 23.695.1021 2.122
626
04/02/14
31/01/2014
4.681,03
0,00
4.681,03
04/02/14
0,00
4.681,03
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
703 20.608.1022 2.126
627
04/02/14
31/01/2014
7.278,78
0,00
7.278,78
04/02/14
0,00
7.278,78
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
704 20.608.1022 2.127
628
04/02/14
31/01/2014
10.074,69
0,00
10.074,69
04/02/14
0,00
10.074,69
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
705 20.608.1022 2.129
629
04/02/14
31/01/2014
2.969,72
0,00
2.969,72
04/02/14
0,00
2.969,72
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
706 20.605.1022 2.011
630
04/02/14
31/01/2014
783,64
0,00
783,64
04/02/14
0,00
783,64
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
707 23.691.1023 2.131
631
04/02/14
31/01/2014
1.502,50
0,00
1.502,50
04/02/14
0,00
1.502,50
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
708 23.691.1023 2.134
2014
01/2014
709 15.451.1024 2.135
710 15.451.1024 2.136
498 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE INFRA ESTRUTURA
509 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE SERVIÇOS URBANOS
508 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE SERVIÇOS URBANOS
632
04/02/14
31/01/2014
9.133,11
0,00
9.133,11
04/02/14
0,00
9.133,11
00.01.0000 (0000) 28382
81 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
GESTÃO FISCAL E TRIB.
370 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
DESPORTO - GABINETE
372 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
DESPORTO - COORD.
GERAL
384 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
DESPORTO E LAZER
404 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORDE. GERAL
DE MEIO AMBIENTE
442 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE MEIO
AMBIENTE - COORD. DE
TURISMO
449 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
FOMENTO A AGROP. GABINETE
452 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE FOMENTO A AGROP.
464 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
FOMENTO A AGROP
476 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
FOMENTO A AGRICULTURA
484 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE INDUSTRIA E
COMERCIO
493 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
INDUSTRIA E COMERCIO
495 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE INFRA
ESTRUTURA - GABINETE
633
04/02/14
31/01/2014
5.405,56
0,00
5.405,56
04/02/14
0,00
5.405,56
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
634
04/02/14
31/01/2014
68.304,22
0,00
68.304,22
04/02/14
0,00
68.304,22
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
711 15.451.1024 2.138
635
04/02/14
31/01/2014
6.078,21
0,00
6.078,21
04/02/14
0,00
6.078,21
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
712 15.451.1024 2.138
636
04/02/14
31/01/2014
36.819,94
0,00
36.819,94
04/02/14
0,00
36.819,94
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
713 26.782.1024 2.140
637
04/02/14
31/01/2014
3.141,10
0,00
3.141,10
04/02/14
0,00
3.141,10
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
714 13.392.1025 2.145
638
04/02/14
31/01/2014
7.096,02
0,00
7.096,02
04/02/14
0,00
7.096,02
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/20141
715 13.392.1025 2.146
639
04/02/14
31/01/2014
4.681,03
0,00
4.681,03
04/02/14
0,00
4.681,03
00.01.0001 (0001) 28382
2014
01/2014
716 12.361.1011 2.037
640
04/02/14
31/01/2014
3.276,46
0,00
3.276,46
04/02/14
0,00
3.276,46
00.01.0001 (0001) 28382
2014
01/2014
717 12.361.1011 2.038
641
04/02/14
31/01/2014
1.901,78
0,00
1.901,78
04/02/14
0,00
1.901,78
00.01.0001 (0001) 28382
2014
01/2014
718 12.361.1013 2.040
642
04/02/14
31/01/2014
16.965,01
0,00
16.965,01
04/02/14
0,00
16.965,01
00.01.0001 (0001) 28382
2014
01/2014
719 12.361.1013 2.045
643
04/02/14
31/01/2014
924,98
0,00
924,98
04/02/14
0,00
924,98
00.01.0001 (0001) 28382
2014
01/2014
720 12.361.1013 2.045
644
04/02/14
31/01/2014
10.821,13
0,00
10.821,13
04/02/14
0,00
10.821,13
00.01.0022 (0022) 28382
2014
01/2014
721 12.361.1013 2.047
134 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
TRANSPORTE ESCOLAR
645
04/02/14
31/01/2014
1.261,73
0,00
1.261,73
04/02/14
0,00
1.261,73
00.01.0022 (0022) 28382
2014
01/2014
722 12.361.1013 2.047
646
04/02/14
31/01/2014
7.658,27
0,00
7.658,27
04/02/14
0,00
7.658,27
00.01.0018 (0018) 28382
2014
01/2014
723 12.365.1012 2.049
647
04/02/14
31/01/2014
963,48
0,00
963,48
04/02/14
0,00
963,48
00.01.0018 (0018) 28382
2014
01/2014
724 12.365.1012 2.049
133 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
TRANSPORTE ESCOLAR
153 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 60%
152 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 60%
521 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE SERVIÇOS RURAIS
530 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
CULTURA - GABINETE
533 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE CULTURA
84 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - GABINETE
86 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
GERAL
109 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
PEDAGOGICA
127 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
ADMINISTRATIVA
592 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
ADMINISTRATIVA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 6/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
648
04/02/14
31/01/2014
15.092,28
0,00
15.092,28
04/02/14
0,00
15.092,28
00.01.0019 (0019) 28382
2014
01/2014
725 12.361.1013 2.053
146 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
40%
157 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 40%
156 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 40%
142 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
60%
141 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
60%
163 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SECRETARIA DE
SAÚDE - GABINETE
167 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE COORD. GERAL
649
04/02/14
31/01/2014
15.785,83
0,00
15.785,83
04/02/14
0,00
15.785,83
00.01.0019 (0019) 28382
2014
01/2014
726 12.365.1012 2.050
650
04/02/14
31/01/2014
814,77
0,00
814,77
04/02/14
0,00
814,77
00.01.0019 (0019) 28382
2014
01/2014
727 12.365.1012 2.050
651
04/02/14
31/01/2014
25.182,65
0,00
25.182,65
04/02/14
0,00
25.182,65
00.01.0018 (0018) 28382
2014
01/2014
728 12.361.1013 2.052
652
04/02/14
31/01/2014
768,34
0,00
768,34
04/02/14
0,00
768,34
00.01.0018 (0018) 28382
2014
01/2014
729 12.361.1013 2.052
653
04/02/14
31/01/2014
4.730,45
0,00
4.730,45
04/02/14
0,00
4.730,45
00.01.0002 (0002) 28382
2014
01/2014
730 10.301.1014 2.055
654
04/02/14
31/01/2014
1.323,86
0,00
1.323,86
04/02/14
0,00
1.323,86
00.01.0002 (0002) 28382
2014
01/2014
731 10.301.1014 2.056
655
04/02/14
31/01/2014
10.425,88
0,00
10.425,88
04/02/14
0,00
10.425,88
00.01.0013 (0014) 28382
2014
01/2014
732 10.302.1014 2.060
656
04/02/14
31/01/2014
2.936,12
0,00
2.936,12
04/02/14
0,00
2.936,12
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
733 10.301.1014 2.061
657
04/02/14
31/01/2014
1.726,74
0,00
1.726,74
04/02/14
0,00
1.726,74
00.01.0002 (0002) 28382
2014
01/2014
734 10.301.1014 2.062
658
04/02/14
31/01/2014
4.754,06
0,00
4.754,06
04/02/14
0,00
4.754,06
00.01.0014 (0014) 28382
2014
01/2014
735 10.304.1014 2.063
659
04/02/14
31/01/2014
2.156,31
0,00
2.156,31
04/02/14
0,00
2.156,31
00.01.0002 (0002) 28382
2014
01/2014
736 10.301.1014 2.064
194 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
660
04/02/14
31/01/2014
89.392,56
0,00
89.392,56
04/02/14
0,00
89.392,56
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
737 10.301.1014 2.068
661
04/02/14
31/01/2014
56.330,53
0,00
56.330,53
04/02/14
0,00
56.330,53
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
738 10.301.1014 2.066
212 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO
BÁSICA - PAB
204 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA
FAMILIA - PSF
662
04/02/14
31/01/2014
84.671,98
0,00
84.671,98
04/02/14
0,00
84.671,98
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
739 10.301.1014 2.066
663
04/02/14
31/01/2014
90.246,76
0,00
90.246,76
04/02/14
0,00
90.246,76
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
740 10.301.1014 2.070
664
04/02/14
31/01/2014
5.201,47
0,00
5.201,47
04/02/14
0,00
5.201,47
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
741 10.301.1014 2.072
665
04/02/14
31/01/2014
8.220,60
0,00
8.220,60
04/02/14
0,00
8.220,60
00.01.0013 (0014) 28382
2014
01/2014
742 10.302.1014 2.074
666
04/02/14
31/01/2014
7.306,02
0,00
7.306,02
04/02/14
0,00
7.306,02
00.01.0013 (0014) 28382
2014
01/2014
743 10.302.1014 2.074
667
04/02/14
31/01/2014
8.282,74
0,00
8.282,74
04/02/14
0,00
8.282,74
00.01.0014 (0014) 28382
2014
01/2014
744 10.304.1014 2.078
668
04/02/14
31/01/2014
31.558,71
0,00
31.558,71
04/02/14
0,00
31.558,71
00.01.0014 (0014) 28382
2014
01/2014
745 10.305.1014 2.080
669
04/02/14
31/01/2014
1.626,42
0,00
1.626,42
04/02/14
0,00
1.626,42
00.01.0013 (0014) 28382
2014
01/2014
746 10.301.1014 2.036
192 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CENTRO ESPEC.
ODONTOLOGICO - CEO
670
04/02/14
31/01/2014
4.681,03
0,00
4.681,03
04/02/14
0,00
4.681,03
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
747 08.244.1015 2.082
269 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ASSIST.
SOCIAL - GABINETE
671
04/02/14
31/01/2014
7.138,41
0,00
7.138,41
04/02/14
0,00
7.138,41
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
748 08.244.1015 2.083
672
04/02/14
31/01/2014
2.498,46
0,00
2.498,46
04/02/14
0,00
2.498,46
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
749 08.244.1015 2.084
673
04/02/14
31/01/2014
1.045,21
0,00
1.045,21
04/02/14
0,00
1.045,21
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
750 08.244.1015 2.085
674
04/02/14
31/01/2014
1.937,68
0,00
1.937,68
04/02/14
0,00
1.937,68
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
751 08.244.1015 2.086
675
04/02/14
31/01/2014
17.429,48
0,00
17.429,48
04/02/14
0,00
17.429,48
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
752 08.244.1016 2.087
271 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ASSIST.
SOCIAL - COORD. GERAL
274 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GESTÃO
DE PROGRAMA SOCIAL
276 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. REDE
SOCIAL BÁSICA
278 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
TRABALHO E CIDADANIA
297 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO
MUNICIPAL DE ASSIST.
SOCIAL
676
04/02/14
31/01/2014
6.668,76
0,00
6.668,76
04/02/14
0,00
6.668,76
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
753 08.244.1016 2.099
174 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DO C.E.M.
177 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
ATENÇÃO BÁSICA
180 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
TRANSPORTE DA SAÚDE
183 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DAS
VIGILÂNCIAS
203 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA
FAMILIA - PSF
219 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. AGENTES
COMUNIT. DE SAÚDE PACS
223 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA
SAÚDE BUCAL
229 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA
CAPS
228 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA
CAPS
256 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SETOR DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
263 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA
316 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO
DO CRAS
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 7/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
677
04/02/14
31/01/2014
2.156,31
0,00
2.156,31
04/02/14
0,00
2.156,31
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
754 08.244.1016 2.099
678
04/02/14
31/01/2014
5.237,17
0,00
5.237,17
04/02/14
0,00
5.237,17
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
755 08.243.1016 2.089
679
04/02/14
31/01/2014
3.474,76
0,00
3.474,76
04/02/14
0,00
3.474,76
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
756 08.243.1016 2.091
680
04/02/14
31/01/2014
4.020,79
0,00
4.020,79
04/02/14
0,00
4.020,79
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
757 08.244.1016 2.093
681
04/02/14
31/01/2014
3.079,41
0,00
3.079,41
04/02/14
0,00
3.079,41
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
758 08.244.1016 2.101
682
04/02/14
31/01/2014
3.653,71
0,00
3.653,71
04/02/14
0,00
3.653,71
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
759 08.244.1016 2.104
683
04/02/14
31/01/2014
9.147,89
0,00
9.147,89
04/02/14
0,00
9.147,89
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
760 08.243.1016 2.109
684
04/02/14
31/01/2014
2.021,73
0,00
2.021,73
04/02/14
0,00
2.021,73
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
761 04.131.1007 2.016
685
04/02/14
31/01/2014
2.982,51
0,00
2.982,51
04/02/14
0,00
2.982,51
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
762 04.122.1004 2.018
763 04.122.1004 2.020
315 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO
DO CRAS
284 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA PETI
287 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA
PRO-JOVEM
304 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUTENÇÃO
DO CREAS
323 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO
PROJETO FLORIR
330 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT.
ATIVIDADES DO SINE
360 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ATIVIDADES DO
CONSELHO TUTELAR
24 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE COMUNICAÇÃO
28 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
LICITAÇÕES E COMPRAS
34 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO - COORD.
GERAL
686
04/02/14
31/01/2014
2.684,84
0,00
2.684,84
04/02/14
0,00
2.684,84
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
687
04/02/14
31/01/2014
2.541,46
0,00
2.541,46
04/02/14
0,00
2.541,46
00.01.0001 (0001) 28382
2014
02/2014
764 12.361.1013 2.040
688
04/02/14
31/01/2014
5.357,30
0,00
5.357,30
04/02/14
0,00
5.357,30
00.01.0019 (0019) 28382
2014
02/2014
765 12.361.1013 2.053
689
04/02/14
31/01/2014
2.797,24
0,00
2.797,24
04/02/14
0,00
2.797,24
00.01.0002 (0002) 28382
2014
02/2014
766 10.301.1014 2.056
767 10.304.1014 2.063
183 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DAS
VIGILÂNCIAS
212 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO
BÁSICA - PAB
204 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROGRA SAÚDE
DA FAMILIA - PSF
690
04/02/14
31/01/2014
3.092,64
0,00
3.092,64
04/02/14
0,00
3.092,64
00.01.0014 (0014) 28382
2014
02/2014
691
04/02/14
31/01/2014
5.967,01
0,00
5.967,01
04/02/14
0,00
5.967,01
00.01.0012 (0014) 28382
2014
02/2014
768 10.301.1014 2.068
692
04/02/14
31/01/2014
4.031,88
0,00
4.031,88
04/02/14
0,00
4.031,88
00.01.0012 (0014) 28382
2014
02/2014
769 10.301.1014 2.066
693
04/02/14
31/01/2014
2.883,23
0,00
2.883,23
04/02/14
0,00
2.883,23
00.01.0012 (0014) 28382
2014
02/2014
770 10.301.1014 2.070
694
04/02/14
31/01/2014
5.941,22
0,00
5.941,22
04/02/14
0,00
5.941,22
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
771 08.244.1015 2.082
695
04/02/14
31/01/2014
1.378,43
0,00
1.378,43
04/02/14
0,00
1.378,43
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
772 08.244.1015 2.086
696
04/02/14
31/01/2014
1.379,26
0,00
1.379,26
04/02/14
0,00
1.379,26
00.01.0029 (0029) 28382
2014
02/2014
773 08.243.1016 2.089
697
04/02/14
31/01/2014
2.755,83
0,00
2.755,83
04/02/14
0,00
2.755,83
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
774 18.541.1020 2.121
698
04/02/14
31/01/2014
5.067,59
0,00
5.067,59
04/02/14
0,00
5.067,59
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
775 20.608.1022 2.127
699
04/02/14
31/01/2014
1.745,16
0,00
1.745,16
04/02/14
0,00
1.745,16
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
776 20.605.1022 2.011
700
04/02/14
31/01/2014
12.524,31
0,00
12.524,31
04/02/14
0,00
12.524,31
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
777 15.451.1024 2.138
701
04/02/14
31/01/2014
8.328,41
0,00
8.328,41
04/02/14
0,00
8.328,41
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
778 26.782.1024 2.140
702
04/02/14
31/01/2014
1.354,18
0,00
1.354,18
04/02/14
0,00
1.354,18
00.01.0000 (0000) 28382
2014
02/2014
779 13.392.1025 2.146
703 901/2014
04/02/14
04/02/2014
200,00
0,00
200,00
04/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
0091
966 10.302.1014 2.076
704
04/02/14
04/02/2014
4.521,00
0,00
4.521,00
04/02/14
0,00
4.521,00
00.01.0000 (0000) 23543 850950
824
971 04.122.1004 2.021
705 896/2014
04/02/14
04/02/2014
200,00
0,00
200,00
04/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
090
972 10.302.1014 2.076
.
.
109 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
PEDAGOGICA
146 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
40%
167 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE COORD. GERAL
219 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ATENTES
COMUNIT. DE SAÚDE CAPS
269 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE ASSIST.
SOCIAL - GABINETE
278 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
TRABALHO E CIDADANIA
284 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT.
PROGRAMA PETI
404 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE MEIO AMBIENTE
452 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE FOMENTO A AGROP.
476 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
FOMENTO A AGRICULTURA
509 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE SERVIÇOS URBANOS
521 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE SERVIÇOS RURAIS
533 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE CULTURA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO
MOYA DUARTE
40 3.3.90.39.99.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 8/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
.
836
204 04.122.1004 2.021
01/2014
149 04.122.1004 2.021
40 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M - ASSOCIAÇÃO
MATOGROSSENSES DE
MUNICIPIOS
40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
40 3.3.90.39.81.00.00.00 142 - BANCO SICREDI S/A
706
04/02/14
06/01/2014
1.206,49
0,00
1.206,49
04/02/14
0,00
1.206,49
00.01.0000 (0000) 23539
707
04/02/14
02/01/2014
258,97
0,00
258,97
04/02/14
0,00
258,97
00.01.0000 (0000) 23604
708
04/02/14
02/01/2014
16,80
0,00
16,80
04/02/14
0,00
16,80
00.01.0000 (0000) 32027
838
82 04.122.1004 2.021
709
05/02/14
05/02/2014
664,02
0,00
664,02
05/02/14
664,02
0,00
00.01.0000 (0000)
33
145 26.782.1024 2.141
710
05/02/14
05/02/2014
185,07
0,00
185,07
05/02/14
185,07
0,00
00.01.0000 (0000)
34
146 15.451.1024 2.139
711
279/2014 05/02/14
05/02/2014
26,67
0,00
26,67
05/02/14
26,67
0,00
00.01.0001 (0001)
1
594 12.361.1011 2.041
712
291/2014 05/02/14
05/02/2014
28,80
0,00
28,80
05/02/14
28,80
0,00
00.01.0000 (0000)
282
622 27.812.1019 2.116
713
05/02/14
05/02/2014
654,17
0,00
654,17
05/02/14
654,17
0,00
00.01.0001 (0001)
43
158 12.361.1013 2.048
714
05/02/14
05/02/2014
372,32
0,00
372,32
05/02/14
372,32
0,00
00.01.0001 (0001)
44
158 12.361.1013 2.048
715
05/02/14
02/01/2014
37,27
0,00
37,27
05/02/14
0,00
37,27
00.01.0000 (0000) 23668
01/2013
162 08.244.1016 2.088
716 877/2014
05/02/14
05/02/2014
400,00
0,00
400,00
05/02/14
0,00
400,00
00.01.0000 (0000) 23543 850955
0094
999 04.121.1010 2.032
717 878/2014
05/02/14
05/02/2014
400,00
0,00
400,00
05/02/14
0,00
400,00
00.01.0000 (0000) 23543 850954
0093
1000 04.122.1004 2.010
11 3.3.90.14.01.00.00.00 3495 - ITAMAR RODRIGUES
BARBOSA
718 909/2014
05/02/14
05/02/2014
802,00
0,00
802,00
05/02/14
0,00
802,00
00.01.0000 (0000) 23543 850953
0092
1001 04.124.1004 2.014
719 967/2014
05/02/14
05/02/2014
860,00
0,00
860,00
05/02/14
0,00
860,00
00.01.0000 (0000) 23543 850957
95
1002 04.122.1004 2.010
20 3.3.90.14.01.00.00.00 5580 - FERNANDO COELHO
BENICIO
11 3.3.90.14.01.00.00.00 803 - ALAN SILVIO ALVES
FONSECA
720
05/02/14
13/01/2014
351,00
0,00
351,00
05/02/14
0,00
351,00
00.01.0000 (0000) 23542
859
721 921/2014
05/02/14
05/02/2014
1.204,00
0,00
1.204,00
05/02/14
0,00
1.204,00
00.01.0000 (0000) 23543
.
0084
1003 04.122.1004 2.148
722 920/2014
05/02/14
05/02/2014
400,00
0,00
400,00
05/02/14
0,00
400,00
00.01.0000 (0000) 23543
.
085
1004 04.122.1004 2.148
723
06/02/14
06/02/2014
338,83
0,00
338,83
06/02/14
338,83
0,00
00.01.0000 (0000)
047/2014
120 04.122.1004 2.021
724
06/02/14
06/02/2014
338,83
0,00
338,83
06/02/14
338,83
0,00
00.01.0000 (0000)
046/2014
119 04.122.1004 2.021
725
319/204 06/02/14
31/01/2014
170,00
0,00
170,00
06/02/14
0,00
170,00
00.01.0001 (0001) 23776 856538
10033309
664 12.361.1011 2.046
726
06/02/14
06/02/2014
1.242,79
0,00
1.242,79
06/02/14
0,00
1.242,79
00.01.0002 (0002) 36989 851353
01/2014
1024 10.301.1014 2.064
727 166/2014
06/02/14
31/01/2014
4.426,98
0,00
4.426,98
06/02/14
0,00
4.426,98
00.01.0029 (0029) 23668 853975
02/2014
166 08.244.1016 2.103
728 002/2014
06/02/14
31/01/2014
31.476,10
0,00
31.476,10
06/02/14
0,00
31.476,10
00.01.0001 (0001) 23776 856539
02/2014
167 12.367.1013 2.044
730
06/02/14
30/01/2014
3.846,94
0,00
3.846,94
06/02/14
0,00
3.846,94
00.01.0000 (0000) 23537 852527
047/2014
120 04.122.1004 2.021
731
06/02/14
31/01/2014
3.846,94
0,00
3.846,94
06/02/14
0,00
3.846,94
00.01.0000 (0000) 23650 850653
046/2014
119 04.122.1004 2.021
732
339/2014 06/02/14
06/02/2014
205,25
0,00
205,25
06/02/14
0,00
205,25
00.01.0000 (0000) 23668 853978
51032811
1023 08.244.1016 2.088
733
326/2014 06/02/14
03/02/2014
205,25
0,00
205,25
06/02/14
0,00
205,25
00.01.0000 (0000) 23668 853978
52044117
921 08.244.1016 2.088
.
.
80 04.122.1004 2.021
527 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA
LTDA - ME
515 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA
LTDA - ME
94 3.3.90.39.16.00.00.00 6616 - BARROS & TEIXEIRA
LTDA. - ME
377 3.3.90.39.99.00.00.00 4781 - CHARLIES SALES
CARDOSO E CIA LTDA - ME
(SPUMA LAV)
140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA
TRANSPORTE - ME
140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA
TRANSPORTE - ME
302 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
69 3.3.90.14.01.00.00.00 1085 - ELI DA SILVA FARIA
40 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA
DO NASCIMENTO
4 3.3.90.14.01.00.00.00 6072 - RODRIGO FONTANA
OLIVEIRA DOS SANTOS
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6349 - NOEMI MERLIN
RODRIGUES MAJOR
39 3.3.90.36.15.00.00.00 322 - ELTON LUIZ MERLIN
RODRIGUES
124 3.3.90.39.99.00.00.00 6644 - ASSOCIACAO DE
PROTECAO E ASSIST. AOS
CONDENADOS AP
195 3.1.90.11.99.00.00.00 6556 - ANDREIA ALVES
MOREIRA SILVA
328 3.3.50.41.00.00.00.00 1234 - ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP. - APAE
120 3.3.50.41.00.00.00.00 1234 - ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEP. - APAE
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6349 - NOEMI MERLIN
RODRIGUES MAJOR
39 3.3.90.36.15.00.00.00 322 - ELTON LUIZ MERLIN
RODRIGUES
302 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO-MT
302 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO-MT
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 9/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
734
338/2014 06/02/14
03/02/2014
205,25
0,00
205,25
06/02/14
0,00
205,25
00.01.0000 (0000) 23668 853978
02/2014
923 08.244.1016 2.088
735
295/2014 06/02/14
30/01/2014
230,00
0,00
230,00
06/02/14
0,00
230,00
00.01.0001 (0001) 23776 856537
02/2014
651 12.361.1011 2.046
736
324/2014 06/02/14
03/02/2014
209,96
0,00
209,96
06/02/14
0,00
209,96
00.01.0012 (0014) 36989 851354
50765017
922 10.301.1014 2.069
737
17/2014 06/02/14
14/01/2014
3.650,00
0,00
3.650,00
06/02/14
0,00
3.650,00
00.01.0001 (0001) 23776 856541
7
271 12.361.1011 2.041
738
06/02/14
02/01/2014
9.110,64
0,00
9.110,64
06/02/14
0,00
9.110,64
00.01.0000 (0000) 23539
65
161 04.123.1009 2.030
739
06/02/14
06/01/2014
81.651,70
0,00
81.651,70
06/02/14
0,00
81.651,70
00.01.0000 (0000) 23539
475
206 15.451.1024 2.139
740
73/2014 06/02/14
16/01/2014
2.925,00
0,00
2.925,00
06/02/14
0,00
2.925,00
00.01.0000 (0000) 23610 851167
5466
337 27.812.1019 2.119
741
76/2014 06/02/14
20/01/2014
1.260,00
0,00
1.260,00
06/02/14
0,00
1.260,00
00.01.0000 (0000) 23610 851166
13165
477 04.122.1008 1.004
742
57/2014 06/02/14
16/01/2014
4.416,19
0,00
4.416,19
06/02/14
0,00
4.416,19
00.01.0002 (0002) 36989 851355
95
318 10.301.1014 2.065
743
35/2014 06/02/14
14/01/2014
57,84
0,00
57,84
06/02/14
0,00
57,84
00.01.0000 (0000) 23543 850959
55724
289 20.608.1022 2.128
744
18/2014 06/02/14
14/01/2014
69,30
0,00
69,30
06/02/14
0,00
69,30
00.01.0000 (0000) 23543 850959
55725
293 15.451.1024 2.139
513 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
745
37/2014 06/02/14
14/01/2014
65,54
0,00
65,54
06/02/14
0,00
65,54
00.01.0000 (0000) 23543 850959
55726
288 20.608.1022 2.128
746
2/2014 06/02/14
14/01/2014
113,43
0,00
113,43
06/02/14
0,00
113,43
00.01.0000 (0000) 23543 850959
55572
294 26.782.1024 2.141
461 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
525 3.3.90.30.20.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
747
74/2014 06/02/14
14/01/2014
7.171,10
0,00
7.171,10
06/02/14
0,00
7.171,10
00.01.0000 (0000) 23577 853903
403
298 04.131.1007 2.017
748
14/2014 06/02/14
14/01/2014
494,00
0,00
494,00
06/02/14
0,00
494,00
00.01.0000 (0000) 23577 853906
516
299 20.608.1022 2.128
749
78/2014 06/02/14
20/01/2014
2.098,00
0,00
2.098,00
06/02/14
0,00
2.098,00
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25172
478 10.301.1008 1.014
750
68/2014 06/02/14
17/01/2014
479,00
0,00
479,00
06/02/14
0,00
479,00
00.01.0014 (0014) 36989 851357
25136
420 10.305.1008 1.016
751
22/2014 06/02/14
14/01/2014
1.528,80
0,00
1.528,80
06/02/14
0,00
1.528,80
00.01.0001 (0001) 23776 856543
173
309 12.361.1013 2.048
752
06/02/14
28/01/2014
84,15
0,00
84,15
06/02/14
0,00
84,15
00.01.0000 (0000) 23543 850961
049
606 04.123.1009 2.030
1025 04.122.1004 2.020
66 3.3.90.93.02.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO
TOSTI - ME
35 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
76 4.6.90.71.00.00.00.00
.
.
753
06/02/14
06/02/2014
1.959,04
0,00
1.959,04
06/02/14
0,00
1.959,04
00.01.0000 (0000) 23610 851169
01/2014
754
06/02/14
06/02/2014
2.302,74
0,00
2.302,74
06/02/14
0,00
2.302,74
00.01.0000 (0000) 23610 851170
01/2014
1026 28.843.1002 0.003
755
06/02/14
06/02/2014
1.202,88
0,00
1.202,88
06/02/14
0,00
1.202,88
00.01.0000 (0000) 23610 851170
01/2014
1027 28.843.1002 0.003
756
3/2014 06/02/14
14/01/2014
477,41
0,00
477,41
06/02/14
0,00
477,41
00.01.0000 (0000) 23577 853905
29104
295 26.782.1024 2.141
757
36/2014 06/02/14
14/01/2014
19,00
0,00
19,00
06/02/14
0,00
19,00
00.01.0000 (0000) 23577 853905
29141
290 20.608.1022 2.128
758
19/2014 06/02/14
14/01/2014
435,89
0,00
435,89
06/02/14
0,00
435,89
00.01.0000 (0000) 23577 853905
29181
292 15.451.1024 2.139
759
38/2014 06/02/14
14/01/2014
160,21
0,00
160,21
06/02/14
0,00
160,21
00.01.0000 (0000) 23577 853905
29182
287 20.608.1022 2.128
760
06/02/14
31/01/2014
1.046,44
0,00
1.046,44
06/02/14
0,00
1.046,44
00.01.0000 (0000) 23577 853904
048/2014
121 04.122.1004 2.021
302 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO-MT
124 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO-MT
218 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO-MT
94 3.3.90.39.99.00.00.00 6341 - CARLOS HENRIQUE
FERNANDES SILVA 05685691130
63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA.
515 3.3.90.39.05.00.00.00 6438 - IMPPACTO
PRODUTOS E SERV.
LTDA-ME
394 3.3.90.30.14.00.00.00 3291 - FIGUEIREDO LIMA &
CIA LTDA-ME (A
ESPORTIVA)
41 4.4.90.52.35.00.00.00 2538 - ENTECH
INFORMATICA LTDA.
199 3.3.90.30.09.00.00.00 6006 - GMN FARMÁCIA E
DROGARIA LTDA-ME
461 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
27 3.3.90.39.05.00.00.00 517 - JOAO DIAS RAMOS
-EPP (ASPLEMAT PUBLIC..
EMP.)
463 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA
LTDA-ME
188 4.4.90.52.42.00.00.00 3575 - MOVEIS ROMERA
LTDA
262 4.4.90.52.33.00.00.00 3575 - MOVEIS ROMERA
LTDA
140 3.3.90.39.99.00.00.00 6510 - RONY DOS
SANTOS-ME
75 3.2.90.21.00.00.00.00
525 3.3.90.30.20.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
461 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
513 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
461 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6350 - RAFAEL CUOGHI
RODRIGUES
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 10/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
761
357/2014 07/02/14
07/02/2014
11,45
0,00
11,45
07/02/14
11,45
0,00
00.01.0000 (0000)
2895
641 26.782.1024 2.141
527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
27 3.3.90.39.88.00.00.00 6480 - INVENT
COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA.
202 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO-MT
124 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO-MT
208 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA-EPP
513 3.3.90.30.99.00.00.00 6712 - LUCINEIA BATISTA
DA SILVA - ME
762
07/02/14
07/02/2014
410,72
0,00
410,72
07/02/14
410,72
0,00
00.01.0000 (0000)
1155
169 04.131.1007 2.017
763
353/2014 07/02/14
04/02/2014
230,00
0,00
230,00
07/02/14
0,00
230,00
00.01.0002 (0002) 36989 851360
4782476808
956 10.301.1014 2.065
764
281/2014 07/02/14
28/01/2014
223,25
0,00
223,25
07/02/14
0,00
223,25
00.01.0001 (0001) 23776 856546
800045175150
616 12.361.1011 2.046
765
106/2014 07/02/14
17/01/2014
1.087,84
0,00
1.087,84
07/02/14
0,00
1.087,84
00.01.0012 (0014) 36989 851362
4985
426 10.301.1014 2.067
766
144/2014 07/02/14
24/01/2014
3.600,00
0,00
3.600,00
07/02/14
0,00
3.600,00
00.01.0000 (0000) 23577 853910
155
532 15.451.1024 2.139
767
07/02/14
31/01/2014
250,00
0,00
250,00
07/02/14
0,00
250,00
00.01.0000 (0000) 23577 853911
47
129 04.122.1004 2.021
768
07/02/14
06/01/2014
1.500,00
0,00
1.500,00
07/02/14
0,00
1.500,00
00.01.0000 (0000) 23577 853913
18
205 26.782.1024 2.141
769
07/02/14
06/02/2014
1.533,33
0,00
1.533,33
07/02/14
0,00
1.533,33
00.01.0012 (0014) 36989 851358
0054
207 10.301.1014 2.067
770
23/2014 07/02/14
14/01/2014
11.526,17
0,00
11.526,17
07/02/14
0,00
11.526,17
00.01.0022 (0022) 23776 856545
1734
286 12.361.1013 2.042
771
07/02/14
31/01/2014
525,76
0,00
525,76
07/02/14
0,00
525,76
00.01.0029 (0029) 35803 10784
6
141 08.243.1016 2.090
772
55/2014 07/02/14
16/01/2014
1.295,00
0,00
1.295,00
07/02/14
0,00
1.295,00
00.01.0000 (0000) 23577 853907
19
410 15.451.1024 2.139
773
58/2014 07/02/14
16/01/2014
257,35
0,00
257,35
07/02/14
0,00
257,35
00.01.0013 (0014) 36992
.
665
320 10.302.1014 2.076
774
58/2014 07/02/14
16/01/2014
191,88
0,00
191,88
07/02/14
0,00
191,88
00.01.0013 (0014) 36992
.
663
320 10.302.1014 2.076
775
117/2014 07/02/14
21/01/2014
1.878,90
0,00
1.878,90
07/02/14
0,00
1.878,90
00.01.0013 (0014) 36992
.
4221
485 10.302.1014 2.076
776
40/2014 07/02/14
16/01/2014
1.887,80
0,00
1.887,80
07/02/14
0,00
1.887,80
00.01.0015 (0014) 36991
.
44124
336 10.303.1014 2.071
777
07/02/14
23/01/2014
685,98
0,00
685,98
07/02/14
0,00
685,98
00.01.0012 (0014) 36990
.
12/2013
508 10.301.1014 2.068
778
273/2014 07/02/14
28/01/2014
18.833,41
0,00
18.833,41
07/02/14
0,00
18.833,41
00.01.0000 (0000) 23539 853202
831
624 15.451.1024 2.139
779
273/2014 07/02/14
28/01/2014
11.178,80
0,00
11.178,80
07/02/14
0,00
11.178,80
00.01.0000 (0000) 23539 853202
836
624 15.451.1024 2.139
780
07/02/14
31/01/2014
3.277,50
0,00
3.277,50
07/02/14
0,00
3.277,50
00.01.0012 (0014) 36989 851359
125
112 10.301.1014 2.067
781
136/2014 07/02/14
29/01/2014
3.000,00
0,00
3.000,00
07/02/14
0,00
3.000,00
00.01.0000 (0000) 23577 853916
17
631 15.451.1024 2.142
782
07/02/14
07/02/2014
344,50
0,00
344,50
07/02/14
344,50
0,00
00.01.0000 (0000)
116
105 04.123.1009 2.030
63 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES.,
CONSUL., PLANEJ. E
INFORMATICA LTDA
783
07/02/14
07/02/2014
260,00
0,00
260,00
07/02/14
260,00
0,00
00.01.0000 (0000)
117
104 04.122.1004 2.021
784
07/02/14
31/01/2014
4.955,50
0,00
4.955,50
07/02/14
0,00
4.955,50
00.01.0000 (0000) 23577 853914
116
105 04.123.1009 2.030
40 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES.,
CONSUL., PLANEJ. E
INFORMATICA LTDA
63 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES.,
CONSUL., PLANEJ. E
INFORMATICA LTDA
785
07/02/14
31/01/2014
3.740,00
0,00
3.740,00
07/02/14
0,00
3.740,00
00.01.0000 (0000) 23577 853914
117
104 04.122.1004 2.021
40 3.3.90.39.05.00.00.00 6298 - M. P. DE OLIVEIRA
SILVA SOLUÇÕES WEB-ME
527 3.3.90.39.05.00.00.00 6583 - SEBASTIAO LUIZ
OJEDA
209 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA
MEURER
114 3.3.90.30.07.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
356 3.3.90.39.05.00.00.00 6491 - ADRIANA CLAUDINA
BRIVIO SILVA MEI
515 3.3.90.39.99.00.00.00 5857 - ANTONIO DOS
SANTOS 39614921153
243 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 - CAMPOS & PINHO
S/C LTDA
243 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 - CAMPOS & PINHO
S/C LTDA
240 3.3.90.30.01.00.00.00 6210 - RODOMAX
COMERCIO DE COMB LTDA
254 3.3.90.30.09.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
214 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
513 3.3.90.30.54.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA
CAMPOS & CIA LTDA ME
513 3.3.90.30.54.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA
CAMPOS & CIA LTDA ME
210 3.3.90.39.05.00.00.00 3965 - LEONICE BATISTA
OLIVEIRA - ME
517 3.3.90.39.05.00.00.00 6709 - CLAUDEIR VITAL DE
OLIVEIRA 51312905115
40 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES.,
CONSUL., PLANEJ. E
INFORMATICA LTDA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 11/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
00.01.0001 (0001)
118
106 12.361.1011 2.046
3.740,00
00.01.0001 (0001) 23776 856544
118
106 12.361.1011 2.046
0,00
1.600,00
00.01.0029 (0029) 35805
027/2014
202 08.243.1016 2.094
0,00
678,00
00.01.0000 (0000) 23577 853908
13236
531 27.812.1019 2.116
375 3.3.90.30.16.00.00.00 2538 - ENTECH
INFORMATICA LTDA.
07/02/14
0,00
1.700,00
00.01.0000 (0000) 23577 853908
13270
592 04.123.1008 1.005
14,66
07/02/14
0,00
14,66
00.01.0000 (0000) 23668
01/2014
162 08.244.1016 2.088
57 4.4.90.52.36.00.00.00 2538 - ENTECH
INFORMATICA LTDA.
302 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
0,00
191,92
07/02/14
0,00
191,92
00.01.0000 (0000) 23605
02/2014
149 04.122.1004 2.021
4.665,61
0,00
4.665,61
07/02/14
0,00
4.665,61
00.01.0000 (0000) 23605
200,00
0,00
200,00
07/02/14
0,00
200,00
00.01.0012 (0014) 36987
07/02/2014
1.204,00
0,00
1.204,00
07/02/14
0,00
1.204,00
07/02/14
07/02/2014
400,00
0,00
400,00
07/02/14
0,00
797 976/2014
07/02/14
07/02/2014
250,00
0,00
250,00
07/02/14
798 976/2014
07/02/14
07/02/2014
250,00
0,00
250,00
799
111/2014 07/02/14
22/01/2014
95,00
0,00
800
07/02/14
31/01/2014
812,50
801 983/2014
07/02/14
07/02/2014
802 987/2014
07/02/14
803 982/2014
804 984/2014
786
07/02/14
07/02/2014
260,00
0,00
260,00
07/02/14
260,00
0,00
787
07/02/14
31/01/2014
3.740,00
0,00
3.740,00
07/02/14
0,00
788
07/02/14
31/01/2014
1.600,00
0,00
1.600,00
07/02/14
789
89/2014 07/02/14
24/01/2014
678,00
0,00
678,00
07/02/14
790
135/2014 07/02/14
27/01/2014
1.700,00
0,00
1.700,00
791
07/02/14
02/01/2014
14,66
0,00
792
07/02/14
02/01/2014
191,92
793
07/02/14
02/01/2014
794 981/2014
07/02/14
07/02/2014
795 1064/2014
07/02/14
796 1063/2014
.
494979210
178 04.122.1004 2.021
124 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES.,
CONSUL., PLANEJ. E
INFORMATICA LTDA
124 3.3.90.39.11.00.00.00 278 - ACPI - ASSES.,
CONSUL., PLANEJ. E
INFORMATICA LTDA
293 3.3.90.36.15.00.00.00 6659 - EDIVAN TÁVORA
40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
40 3.3.90.39.58.00.00.00 2249 - OI MOVEL S/A
0102
1029 10.301.1014 2.067
00.01.0000 (0000) 23650 850654
0103
1030 04.122.1004 2.148
400,00
00.01.0000 (0000) 23650 850655
0104
1031 04.122.1004 2.148
0,00
250,00
00.01.0000 (0000) 23668 853979
1032 08.244.1016 2.088
07/02/14
0,00
250,00
00.01.0000 (0000) 23668 853979
1063, 1693,
6233,
930531
112, 2513,
293, 335,
521,
559/2014
95,00
07/02/14
0,00
95,00
00.01.0000 (0000) 23577 853912
57105
504 27.812.1019 2.116
0,00
812,50
07/02/14
0,00
812,50
00.01.0000 (0000) 23577 853915
0053
661 04.123.1009 2.030
200,00
0,00
200,00
07/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
097
1034 10.302.1014 2.076
07/02/2014
200,00
0,00
200,00
07/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0101
1035 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO
MOYA DUARTE
07/02/14
07/02/2014
200,00
0,00
200,00
07/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
100
1036 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
07/02/14
07/02/2014
200,00
0,00
200,00
07/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0098
1037 10.302.1014 2.076
1038 10.302.1014 2.076
1039 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
.
1033 08.244.1016 2.088
805 985/2014
07/02/14
07/02/2014
200,00
0,00
200,00
07/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0096
806 986/2014
07/02/14
07/02/2014
200,00
0,00
200,00
07/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0099
807
375/2014 07/02/14
05/02/2014
118,00
0,00
118,00
07/02/14
0,00
118,00
00.01.0014 (0014) 36988
.
10018632
808
07/02/14
07/02/2014
724,00
0,00
724,00
07/02/14
0,00
724,00
00.01.0012 (0014) 36985 210126
02/2014
1040 10.301.1014 2.070
809
07/02/14
02/01/2014
162,39
0,00
162,39
07/02/14
0,00
162,39
00.01.0000 (0000) 23607
02/2013
72 04.122.1002 0.001
810
320/2014 07/02/14
07/02/2014
9,75
0,00
9,75
07/02/14
9,75
0,00
00.01.0000 (0000)
544
937 20.608.1022 2.128
811
327/2014 07/02/14
07/02/2014
5,57
0,00
5,57
07/02/14
5,57
0,00
00.01.0013 (0014)
2946
940 10.302.1014 2.076
812
07/02/14
07/02/2014
12,53
0,00
12,53
07/02/14
12,53
0,00
00.01.0000 (0000)
477
89 08.244.1016 2.088
979 10.305.1014 2.081
207 3.3.90.14.01.00.00.00 6636 - ELIZEU ALMEIDA
DOS SANTOS PALL
4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA
DO NASCIMENTO
4 3.3.90.14.01.00.00.00 6072 - RODRIGO FONTANA
OLIVEIRA DOS SANTOS
300 3.3.90.30.99.00.00.00 265 - APARECIDA DO
CARMO CARDOSO DA
SILVA
302 3.3.90.39.99.00.00.00 265 - APARECIDA DO
CARMO CARDOSO DA
SILVA
375 3.3.90.30.99.00.00.00 350 - MOTOS MATO
GROSSO LTDA (COMETA
MOTOCENTER
66 3.3.90.93.02.00.00.00 6722 - CAPIVARY
AGROPASTORIL LTDA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
268 3.3.90.39.99.00.00.00 6644 - ASSOCIACAO DE
PROTECAO E ASSIST. AOS
CONDENADOS AP
219 3.1.90.11.99.00.00.00 6760 - ELIZABETE
PALMEIRAS DE SOUZA
LEMOS
43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
463 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA
LTDA-ME
243 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO
E FUNERÁRIA SHEKINAH
LTDA - ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 12/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
813
07/02/14
07/02/2014
83,70
0,00
83,70
07/02/14
83,70
0,00
00.01.0001 (0001)
1696
358 12.361.1011 2.041
814
10/02/14
10/02/2014
48,21
0,00
48,21
10/02/14
48,21
0,00
00.01.0012 (0014)
6077
179 10.301.1014 2.067
815
10/02/14
10/02/2014
222,62
0,00
222,62
10/02/14
222,62
0,00
00.01.0013 (0014)
6076
180 10.302.1014 2.076
816
131/2014 10/02/14
10/02/2014
0,78
0,00
0,78
10/02/14
0,78
0,00
00.01.0000 (0000)
1298
472 08.244.1016 2.088
817
226/2014 10/02/14
10/02/2014
199,50
0,00
199,50
10/02/14
199,50
0,00
00.01.0000 (0000)
3
479 04.122.1004 2.021
818
10/02/14
10/02/2014
29,47
0,00
29,47
10/02/14
29,47
0,00
00.01.0002 (0002)
02/2014
820
10/02/14
02/01/2014
177,29
0,00
177,29
10/02/14
0,00
177,29
00.01.0001 (0001) 23776
1402000285478
168 12.361.1011 2.041
302 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - A. BANIS & CIA LTDA
- ME (COLLOR SERVICE)
40 3.3.90.39.05.00.00.00 1384 - JUSSEMAR REBULI
PINTO
195 3.1.90.11.99.00.00.00 5016 - DAMARIS CRISTINA
MACHADO CAMINOTTO
94 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
821
10/02/14
20/01/2014
84,35
0,00
84,35
10/02/14
0,00
84,35
00.01.0002 (0002) 36989
1402000266169
156 10.301.1014 2.065
202 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
822
10/02/14
02/01/2014
169,67
0,00
169,67
10/02/14
0,00
169,67
00.01.0000 (0000) 23604
01/2014
149 04.122.1004 2.021
823
226/2014 10/02/14
20/01/2014
3.790,50
0,00
3.790,50
10/02/14
0,00
3.790,50
00.01.0000 (0000) 23607 850160
3
479 04.122.1004 2.021
824
83/2014 10/02/14
17/01/2014
4.250,00
0,00
4.250,00
10/02/14
0,00
4.250,00
00.01.0000 (0000) 23607 850163
37272
432 26.782.1024 2.141
825
10/02/14
10/02/2014
3.068,31
0,00
3.068,31
10/02/14
0,00
3.068,31
00.01.0002 (0002) 36989 851363
02/2014
1102 10.301.1014 2.064
40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
40 3.3.90.39.05.00.00.00 1384 - JUSSEMAR REBULI
PINTO
525 3.3.90.30.25.00.00.00 1684 - DIMAQ CAMPOTRAT
CUIABA COMERCIAL LTDA
195 3.1.90.11.99.00.00.00 5016 - DAMARIS CRISTINA
MACHADO CAMINOTTO
826
10/02/14
10/02/2014
36,01
0,00
36,01
10/02/14
36,01
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1103 08.244.1016 2.099
316 3.1.90.11.99.00.00.00 6243 - FATIMA APARECIDA
M. TOSTA DE OLIVEIRA
827
10/02/14
10/02/2014
3.143,61
0,00
3.143,61
10/02/14
0,00
3.143,61
00.01.0029 (0029) 23668 853982
02/2014
1103 08.244.1016 2.099
316 3.1.90.11.99.00.00.00 6243 - FATIMA APARECIDA
M. TOSTA DE OLIVEIRA
828 1054/2014
10/02/14
10/02/2014
401,00
0,00
401,00
10/02/14
0,00
401,00
00.01.0000 (0000) 23607 850161
0109
1104 27.812.1019 2.116
374 3.3.90.14.01.00.00.00 6553 - WYLDO PEREIRA DA
SILVA
829 1035/2014
10/02/14
10/02/2014
200,00
0,00
200,00
10/02/14
0,00
200,00
00.01.0000 (0000) 23668 853981
0107
1105 08.244.1016 2.088
830 1035/2014
10/02/14
10/02/2014
401,00
0,00
401,00
10/02/14
0,00
401,00
00.01.0000 (0000) 23668 853980
0106
1106 08.244.1016 2.088
299 3.3.90.14.01.00.00.00 1026 - DANIEL ALVES DE
FREITAS
299 3.3.90.14.01.00.00.00 265 - APARECIDA DO
CARMO CARDOSO DA
SILVA
831 1041/2014
10/02/14
10/02/2014
430,00
0,00
430,00
10/02/14
0,00
430,00
00.01.0002 (0002) 36989 851364
0108
1107 10.301.1014 2.065
832
10/02/14
02/01/2014
13.280,73
0,00
13.280,73
10/02/14
0,00
13.280,73
00.01.0000 (0000) 23537
12/2013
72 04.122.1002 0.001
833
10/02/14
10/02/2014
970,00
0,00
970,00
10/02/14
0,00
970,00
00.01.0000 (0000) 23537
02/2014
1110 04.122.1004 2.010
834
10/02/14
10/02/2014
63,83
0,00
63,83
10/02/14
63,83
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1111 26.782.1024 2.140
835
10/02/14
10/02/2014
29,47
0,00
29,47
10/02/14
29,47
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1112 08.244.1016 2.093
838
10/02/14
10/02/2014
4.802,21
0,00
4.802,21
10/02/14
0,00
4.802,21
00.01.0000 (0000) 23607 850162
02/2014
1111 26.782.1024 2.140
839
10/02/14
10/02/2014
2.271,31
0,00
2.271,31
10/02/14
0,00
2.271,31
00.01.0029 (0029) 23668 853983
02/2014
1112 08.244.1016 2.093
840
10/02/14
10/02/2014
76,65
0,00
76,65
10/02/14
76,65
0,00
00.01.0002 (0002)
02/2014
1113 10.301.1014 2.064
841
10/02/14
10/02/2014
881,57
0,00
881,57
10/02/14
0,00
881,57
00.01.0002 (0002) 36989 851366
02/2014
1113 10.301.1014 2.064
194 3.1.90.04.00.00.00.00 6751 - LETHICIA DOMINGOS
PAULO
842
10/02/14
10/02/2014
18,33
0,00
18,33
10/02/14
18,33
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1114 08.244.1016 2.087
843
10/02/14
10/02/2014
2.130,98
0,00
2.130,98
10/02/14
0,00
2.130,98
00.01.0029 (0029) 23668 853984
02/2014
1114 08.244.1016 2.087
844
10/02/14
02/01/2014
73,82
0,00
73,82
10/02/14
0,00
73,82
00.01.0000 (0000) 23603
12/2013
72 04.122.1002 0.001
845
10/02/14
31/01/2014
3.381,24
0,00
3.381,24
10/02/14
0,00
3.381,24
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
833 04.122.1004 2.007
297 3.1.90.11.99.00.00.00 5356 - ANNE DANIELLA
BAIÃO SILVA
297 3.1.90.11.99.00.00.00 5356 - ANNE DANIELLA
BAIÃO SILVA
43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
2 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
.
1102 10.301.1014 2.064
94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
210 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL
LTDA-EPP
243 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL
LTDA-EPP
198 3.3.90.14.01.00.00.00 5898 - NAIRA GABRIELA
VOLPATO
43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
14 3.3.90.39.99.00.00.00 1275 - CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE MUNICIPIOS
521 3.1.90.11.99.00.00.00 6752 - SERGIO HUNGRIA
DOS SANTOS
303 3.1.90.04.00.00.00.00 6370 - CECÍLIA JESUS DA
CUNHA
521 3.1.90.11.99.00.00.00 6752 - SERGIO HUNGRIA
DOS SANTOS
303 3.1.90.04.00.00.00.00 6370 - CECÍLIA JESUS DA
CUNHA
194 3.1.90.04.00.00.00.00 6751 - LETHICIA DOMINGOS
PAULO
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 13/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
846
10/02/14
31/01/2014
1.690,50
0,00
1.690,50
10/02/14
0,00
1.690,50
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
834 04.122.1004 2.008
847
10/02/14
31/01/2014
5.768,09
0,00
5.768,09
10/02/14
0,00
5.768,09
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
835 04.122.1004 2.009
848
10/02/14
31/01/2014
2.908,50
0,00
2.908,50
10/02/14
0,00
2.908,50
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
836 04.122.1004 2.015
849
10/02/14
31/01/2014
1.362,80
0,00
1.362,80
10/02/14
0,00
1.362,80
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
837 04.131.1007 2.016
850
10/02/14
31/01/2014
298,22
0,00
298,22
10/02/14
0,00
298,22
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
838 04.122.1004 2.018
851
10/02/14
31/01/2014
1.522,50
0,00
1.522,50
10/02/14
0,00
1.522,50
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
839 04.122.1004 2.019
852
10/02/14
31/01/2014
1.739,64
0,00
1.739,64
10/02/14
0,00
1.739,64
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
840 04.122.1004 2.020
853
10/02/14
31/01/2014
437,38
0,00
437,38
10/02/14
0,00
437,38
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
841 04.122.1004 2.025
854
10/02/14
31/01/2014
1.754,80
0,00
1.754,80
10/02/14
0,00
1.754,80
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
842 04.122.1009 2.028
855
10/02/14
31/01/2014
591,43
0,00
591,43
10/02/14
0,00
591,43
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
843 04.123.1009 2.029
856
10/02/14
31/01/2014
397,61
0,00
397,61
10/02/14
0,00
397,61
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
844 04.123.1009 2.033
857
10/02/14
31/01/2014
447,33
0,00
447,33
10/02/14
0,00
447,33
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
845 04.127.1009 2.035
858
10/02/14
31/01/2014
342,95
0,00
342,95
10/02/14
0,00
342,95
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
846 04.129.1009 2.034
859
10/02/14
31/01/2014
1.218,00
0,00
1.218,00
10/02/14
0,00
1.218,00
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
847 27.812.1019 2.113
860
10/02/14
31/01/2014
591,43
0,00
591,43
10/02/14
0,00
591,43
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
848 27.812.1019 2.114
861
10/02/14
31/01/2014
492,07
0,00
492,07
10/02/14
0,00
492,07
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
849 27.812.1019 2.115
862
10/02/14
31/01/2014
1.623,95
0,00
1.623,95
10/02/14
0,00
1.623,95
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
850 18.541.1020 2.120
863
10/02/14
31/01/2014
591,43
0,00
591,43
10/02/14
0,00
591,43
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
851 18.541.1020 2.121
864
10/02/14
31/01/2014
536,80
0,00
536,80
10/02/14
0,00
536,80
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
852 23.695.1021 2.122
865
10/02/14
31/01/2014
1.218,00
0,00
1.218,00
10/02/14
0,00
1.218,00
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
853 20.608.1022 2.126
866
10/02/14
31/01/2014
658,07
0,00
658,07
10/02/14
0,00
658,07
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
854 20.608.1022 2.127
867
10/02/14
31/01/2014
536,80
0,00
536,80
10/02/14
0,00
536,80
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
855 20.608.1022 2.129
7 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
9 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
22 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
25 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
29 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
32 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
35 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
53 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
56 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
59 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
73 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
78 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
82 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
371 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
373 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
385 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
399 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
405 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
443 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
450 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
453 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
597 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 14/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
868
10/02/14
31/01/2014
618,31
0,00
618,31
10/02/14
0,00
618,31
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
856 23.691.1023 2.131
869
10/02/14
31/01/2014
342,95
0,00
342,95
10/02/14
0,00
342,95
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
857 23.691.1023 2.134
870
10/02/14
31/01/2014
1.784,62
0,00
1.784,62
10/02/14
0,00
1.784,62
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
858 15.451.1024 2.135
871
10/02/14
31/01/2014
894,67
0,00
894,67
10/02/14
0,00
894,67
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
859 15.451.1024 2.136
872
10/02/14
31/01/2014
939,40
0,00
939,40
10/02/14
0,00
939,40
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
860 15.451.1024 2.138
873
10/02/14
31/01/2014
1.499,15
0,00
1.499,15
10/02/14
0,00
1.499,15
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
861 15.451.1024 2.138
874
10/02/14
31/01/2014
69,58
0,00
69,58
10/02/14
0,00
69,58
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
862 26.782.1024 2.140
875
10/02/14
31/01/2014
889,65
0,00
889,65
10/02/14
0,00
889,65
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
863 26.782.1024 2.140
876
10/02/14
31/01/2014
1.218,00
0,00
1.218,00
10/02/14
0,00
1.218,00
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
864 13.392.1025 2.145
877
10/02/14
31/01/2014
969,18
0,00
969,18
10/02/14
0,00
969,18
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
865 13.392.1025 2.146
878
10/02/14
31/01/2014
1.218,05
0,00
1.218,05
10/02/14
0,00
1.218,05
00.01.0001 (0001) 28382
01/2014
866 12.361.1011 2.037
879
10/02/14
31/01/2014
1.038,76
0,00
1.038,76
10/02/14
0,00
1.038,76
00.01.0001 (0001) 28382
01/2014
867 12.361.1011 2.038
880
10/02/14
31/01/2014
528,44
0,00
528,44
10/02/14
0,00
528,44
00.01.0001 (0001) 28382
01/2014
868 12.361.1013 2.045
881
10/02/14
31/01/2014
298,22
0,00
298,22
10/02/14
0,00
298,22
00.01.0001 (0001) 28382
01/2014
869 12.361.1013 2.045
882
10/02/14
31/01/2014
291,16
0,00
291,16
10/02/14
0,00
291,16
00.01.0022 (0022) 28382
01/2014
870 12.361.1013 2.047
883
10/02/14
31/01/2014
219,92
0,00
219,92
10/02/14
0,00
219,92
00.01.0018 (0018) 28382
01/2014
871 12.365.1012 2.049
884
10/02/14
31/01/2014
161,36
0,00
161,36
10/02/14
0,00
161,36
00.01.0019 (0019) 28382
01/2014
872 12.365.1012 2.050
885
10/02/14
31/01/2014
415,47
0,00
415,47
10/02/14
0,00
415,47
00.01.0018 (0018) 28382
01/2014
873 12.361.1013 2.052
886
10/02/14
31/01/2014
1.218,07
0,00
1.218,07
10/02/14
0,00
1.218,07
00.01.0002 (0002) 28382
01/2014
874 10.301.1014 2.055
887
10/02/14
31/01/2014
1.928,43
0,00
1.928,43
10/02/14
0,00
1.928,43
00.01.0013 (0014) 28382
01/2014
875 10.302.1014 2.060
888
10/02/14
31/01/2014
447,33
0,00
447,33
10/02/14
0,00
447,33
00.01.0002 (0002) 28382
01/2014
876 10.301.1014 2.062
889
10/02/14
31/01/2014
969,76
0,00
969,76
10/02/14
0,00
969,76
00.01.0014 (0014) 28382
01/2014
877 10.304.1014 2.063
485 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
494 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
496 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
499 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
510 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
510 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
522 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
522 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
531 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
534 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
593 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
87 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
128 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
128 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
135 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
154 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
158 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
143 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
164 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
175 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
181 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
184 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 15/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
890
10/02/14
31/01/2014
515,83
0,00
515,83
10/02/14
0,00
515,83
00.01.0002 (0002) 28382
01/2014
878 10.301.1014 2.064
891
10/02/14
31/01/2014
1.370,07
0,00
1.370,07
10/02/14
0,00
1.370,07
00.01.0012 (0014) 28382
01/2014
879 10.301.1014 2.068
892
10/02/14
31/01/2014
20.657,17
0,00
20.657,17
10/02/14
0,00
20.657,17
00.01.0012 (0014) 28382
01/2014
880 10.301.1014 2.066
893
10/02/14
31/01/2014
124,25
0,00
124,25
10/02/14
0,00
124,25
00.01.0013 (0014) 28382
01/2014
881 10.302.1014 2.074
894
10/02/14
31/01/2014
1.733,31
0,00
1.733,31
10/02/14
0,00
1.733,31
00.01.0013 (0014) 28382
01/2014
882 10.302.1014 2.074
895
10/02/14
31/01/2014
697,89
0,00
697,89
10/02/14
0,00
697,89
00.01.0014 (0014) 28382
01/2014
883 10.304.1014 2.078
896
10/02/14
31/01/2014
272,05
0,00
272,05
10/02/14
0,00
272,05
00.01.0014 (0014) 28382
01/2014
884 10.305.1014 2.080
897
10/02/14
31/01/2014
1.218,10
0,00
1.218,10
10/02/14
0,00
1.218,10
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
885 08.244.1015 2.082
898
10/02/14
31/01/2014
671,00
0,00
671,00
10/02/14
0,00
671,00
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
886 08.244.1015 2.083
899
10/02/14
31/01/2014
576,56
0,00
576,56
10/02/14
0,00
576,56
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
887 08.244.1015 2.084
900
10/02/14
31/01/2014
238,57
0,00
238,57
10/02/14
0,00
238,57
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
888 08.244.1015 2.085
901
10/02/14
31/01/2014
528,84
0,00
528,84
10/02/14
0,00
528,84
00.01.0000 (0000) 28382
01/2014
889 08.244.1015 2.086
902
10/02/14
31/01/2014
298,22
0,00
298,22
10/02/14
0,00
298,22
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
890 08.244.1016 2.099
903
10/02/14
31/01/2014
515,83
0,00
515,83
10/02/14
0,00
515,83
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
891 08.244.1016 2.099
904
10/02/14
31/01/2014
397,61
0,00
397,61
10/02/14
0,00
397,61
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
892 08.243.1016 2.089
905
10/02/14
31/01/2014
397,61
0,00
397,61
10/02/14
0,00
397,61
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
893 08.243.1016 2.091
906
10/02/14
31/01/2014
814,06
0,00
814,06
10/02/14
0,00
814,06
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
894 08.244.1016 2.093
907
10/02/14
31/01/2014
397,61
0,00
397,61
10/02/14
0,00
397,61
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
895 08.241.1017 2.095
908
10/02/14
31/01/2014
298,22
0,00
298,22
10/02/14
0,00
298,22
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
896 08.244.1016 2.104
909
10/02/14
31/01/2014
2.415,61
0,00
2.415,61
10/02/14
0,00
2.415,61
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
897 08.243.1016 2.109
910
10/02/14
31/01/2014
636,70
0,00
636,70
10/02/14
0,00
636,70
00.01.0029 (0029) 28382
01/2014
898 08.244.1016 2.087
911
59/2014 11/02/14
11/02/2014
6,60
0,00
6,60
11/02/14
6,60
0,00
00.01.0012 (0014)
1080
339 10.301.1014 2.067
196 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
213 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
205 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
230 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
230 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
594 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
595 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
270 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
272 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
275 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
277 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
279 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
317 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
317 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
285 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
288 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
305 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
281 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
331 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
361 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
596 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
210 3.3.90.39.99.00.00.00 3327 - R. M. DAS NEVES
(MARQUES COMUNICAÇÃO
VISUAL)
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 16/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
912
11/02/14
11/02/2014
21.378,65
0,00
21.378,65
11/02/14
0,00
21.378,65
00.01.0000 (0000) 23537 852538
21268
1133 04.123.1009 2.030
913 1095/2014
11/02/14
11/02/2014
301,00
0,00
301,00
11/02/14
0,00
301,00
00.01.0000 (0000) 23607 850166
110
1116 27.812.1019 2.116
914
269/2014 11/02/14
29/01/2014
76,00
0,00
76,00
11/02/14
0,00
76,00
00.01.0000 (0000) 23539 853207
2608
632 27.812.1019 2.116
63 3.3.90.39.99.00.00.00 34 - EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
374 3.3.90.14.01.00.00.00 6277 - GEOVANI ABRANTES
DE SOUZA
377 3.3.90.39.19.00.00.00 869 - ERIK MOTOS LTDA-ME
915
270/2014 11/02/14
29/01/2014
470,00
0,00
470,00
11/02/14
0,00
470,00
00.01.0000 (0000) 23539 853207
1245
633 27.812.1019 2.116
375 3.3.90.30.39.00.00.00 869 - ERIK MOTOS LTDA-ME
916
88/2014 11/02/14
17/01/2014
382,50
0,00
382,50
11/02/14
0,00
382,50
00.01.0000 (0000) 23539 853206
1005
442 15.451.1024 2.139
917
96/2014 11/02/14
16/01/2014
390,06
0,00
390,06
11/02/14
0,00
390,06
00.01.0000 (0000) 23539 853209
55808
322 04.122.1004 2.021
918
125/2014 11/02/14
20/01/2014
281,63
0,00
281,63
11/02/14
0,00
281,63
00.01.0000 (0000) 23668 853988
55844
471 08.244.1016 2.088
920
181/2014 11/02/14
22/01/2014
2.022,34
0,00
2.022,34
11/02/14
0,00
2.022,34
00.01.0000 (0000) 23577 853918
178
506 13.392.1025 2.147
921
145/2014 11/02/14
22/01/2014
666,41
0,00
666,41
11/02/14
0,00
666,41
00.01.0000 (0000) 23577 853918
373
507 13.392.1025 2.147
922
91/2014 11/02/14
17/01/2014
288,00
0,00
288,00
11/02/14
0,00
288,00
00.01.0000 (0000) 23539 853212
1879
443 20.608.1022 2.128
515 3.3.90.39.41.00.00.00 3652 - E. R. REMEDI (PLENO
SABOR)
38 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
300 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
537 3.3.90.30.99.00.00.00 5600 - NEW TECH
REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME
539 3.3.90.39.05.00.00.00 5600 - NEW TECH
REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME
463 3.3.90.39.41.00.00.00 1014 - SHIRLEY F. C.
RODRIGUES & CIA. LTDA.
923
11/02/14
02/01/2014
613,90
0,00
613,90
11/02/14
0,00
613,90
00.01.0000 (0000) 23668 853987
472
89 08.244.1016 2.088
924
11/02/14
02/01/2014
613,90
0,00
613,90
11/02/14
0,00
613,90
00.01.0000 (0000) 23668 853987
473
89 08.244.1016 2.088
925
11/02/14
02/01/2014
613,90
0,00
613,90
11/02/14
0,00
613,90
00.01.0000 (0000) 23668 853987
474
89 08.244.1016 2.088
926
11/02/14
21/01/2014
19,20
0,00
19,20
11/02/14
0,00
19,20
00.01.0000 (0000) 23537 852537
0057
484 04.123.1009 2.030
927
196/2014 11/02/14
22/01/2014
7.000,00
0,00
7.000,00
11/02/14
0,00
7.000,00
00.01.0000 (0000) 23577 853923
150
497 15.451.1024 2.139
459 08.244.1016 2.088
589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO
E FUNERÁRIA SHEKINAH
LTDA - ME
589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO
E FUNERÁRIA SHEKINAH
LTDA - ME
589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO
E FUNERÁRIA SHEKINAH
LTDA - ME
66 3.3.90.93.02.00.00.00 6170 - RRP COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA
513 3.3.90.30.54.00.00.00 6228 - FRONT TECNOLOGIA
EM ASFALTO LTDA - EPP
300 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP
COM E REP DE SERVIÇOS
LTDA ME
38 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
928
127/2014 11/02/14
20/01/2014
3.360,00
0,00
3.360,00
11/02/14
0,00
3.360,00
00.01.0000 (0000) 23668 851372
1419
929
100/2014 11/02/14
16/01/2014
454,52
0,00
454,52
11/02/14
0,00
454,52
00.01.0000 (0000) 23539 853205
3748
323 04.122.1004 2.021
930
61/2014 11/02/14
16/01/2014
396,00
0,00
396,00
11/02/14
0,00
396,00
00.01.0002 (0002) 36989 851367
3749
351 10.301.1014 2.065
931
11/02/14
02/01/2014
19.877,78
0,00
19.877,78
11/02/14
0,00
19.877,78
00.01.0000 (0000) 23537 852536
1132
169 04.131.1007 2.017
932
11/02/14
31/01/2014
633,68
0,00
633,68
11/02/14
0,00
633,68
00.01.0000 (0000) 23539 853208
064
116 04.122.1004 2.010
933
147/2014 11/02/14
24/01/2014
6.790,00
0,00
6.790,00
11/02/14
0,00
6.790,00
00.01.0000 (0000) 23577 853922
3050
533 15.451.1024 2.139
513 3.3.90.30.25.00.00.00 4209 - NASCIMENTO
COMERCIO DE PEÇAS P/
TRATORES LTDA
934
85/2014 11/02/14
17/01/2014
2.146,50
0,00
2.146,50
11/02/14
0,00
2.146,50
00.01.0000 (0000) 23577 853921
4601
434 26.782.1024 2.141
935
82/2014 11/02/14
17/01/2014
7.400,00
0,00
7.400,00
11/02/14
0,00
7.400,00
00.01.0000 (0000) 23577 853921
4602
431 26.782.1024 2.141
525 3.3.90.30.25.00.00.00 842 - TRICATE COMERCIO
DE PEÇAS PARA
TRATORES LTDA
525 3.3.90.30.25.00.00.00 842 - TRICATE COMERCIO
DE PEÇAS PARA
TRATORES LTDA
936
124/2014 11/02/14
20/01/2014
305,24
0,00
305,24
11/02/14
0,00
305,24
00.01.0000 (0000) 23668 853989
4984
470 08.244.1016 2.088
300 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA-EPP
937
84/2014 11/02/14
17/01/2014
3.740,00
0,00
3.740,00
11/02/14
0,00
3.740,00
00.01.0000 (0000) 23577 853920
2454
433 26.782.1024 2.141
938
99/2014 11/02/14
17/01/2014
725,76
0,00
725,76
11/02/14
0,00
725,76
00.01.0000 (0000) 23603 851086
4981
428 04.122.1004 2.021
525 3.3.90.30.25.00.00.00 6339 - NT COMERCIO DE
PECAS PARA MAQUINAS
PESADAS LTDA-ME
38 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA-EPP
199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
27 3.3.90.39.88.00.00.00 6480 - INVENT
COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA.
14 3.3.90.39.05.00.00.00 4707 - FAÇA WEB SITES
LTDA ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 17/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
939
20/2014 11/02/14
14/01/2014
244,64
0,00
244,64
11/02/14
0,00
244,64
00.01.0000 (0000) 23603 851086
4982
291 15.451.1024 2.139
940
27/2014 11/02/14
16/01/2014
930,00
0,00
930,00
11/02/14
0,00
930,00
00.01.0012 (0014) 36989 851373
44149
346 10.301.1014 2.067
941
56/2014 11/02/14
16/01/2014
9.461,56
0,00
9.461,56
11/02/14
0,00
9.461,56
00.01.0012 (0014) 36989 851373
44229
338 10.301.1014 2.067
942
56/2014 11/02/14
16/01/2014
679,44
0,00
679,44
11/02/14
0,00
679,44
00.01.0012 (0014) 36989 851373
44284
338 10.301.1014 2.067
943
27/2014 11/02/14
16/01/2014
1.250,00
0,00
1.250,00
11/02/14
0,00
1.250,00
00.01.0012 (0014) 36989 851373
44314
346 10.301.1014 2.067
944
101/2014 11/02/14
17/01/2014
3.875,00
0,00
3.875,00
11/02/14
0,00
3.875,00
00.01.0000 (0000) 23577 853919
1307
430 27.812.1019 2.119
945
69/2014 11/02/14
14/01/2014
107,10
0,00
107,10
11/02/14
0,00
107,10
00.01.0029 (0029) 23620 711
1735
300 08.244.1016 2.102
946
65/2014 11/02/14
14/01/2014
89,25
0,00
89,25
11/02/14
0,00
89,25
00.01.0029 (0029) 23668 853985
1738
303 08.243.1016 2.110
947
63/2014 11/02/14
14/01/2014
352,85
0,00
352,85
11/02/14
0,00
352,85
00.01.0000 (0000) 23668 853985
1740
306 08.244.1016 2.088
948
62/2014 11/02/14
14/01/2014
446,00
0,00
446,00
11/02/14
0,00
446,00
00.01.0029 (0029) 23668 853985
1741
307 08.243.1016 2.090
949
126/2014 11/02/14
11/02/2014
43,50
0,00
43,50
11/02/14
0,00
43,50
00.01.0029 (0029) 23668 853985
001
473 08.241.1017 2.096
950
86/2014 11/02/14
17/01/2014
703,38
0,00
703,38
11/02/14
0,00
703,38
00.01.0000 (0000) 23607 850165
1742
436 15.451.1024 2.139
951
93/2014 11/02/14
17/01/2014
82,88
0,00
82,88
11/02/14
0,00
82,88
00.01.0000 (0000) 23607 850165
1744
435 20.608.1022 2.128
952
29/2014 11/02/14
14/01/2014
82,88
0,00
82,88
11/02/14
0,00
82,88
00.01.0000 (0000) 23607 850165
1752
305 13.392.1025 2.147
953
92/2014 11/02/14
17/01/2014
4.226,00
0,00
4.226,00
11/02/14
0,00
4.226,00
00.01.0000 (0000) 23603 851084
226142
444 20.608.1022 2.128
954
132/2014 11/02/14
30/01/2014
4.485,00
0,00
4.485,00
11/02/14
0,00
4.485,00
00.01.0001 (0001) 23776 856548
654
653 12.361.1011 2.041
955
283/2014 11/02/14
31/01/2014
200,00
0,00
200,00
11/02/14
0,00
200,00
00.01.0000 (0000) 40668 850014
1
675 08.244.1016 2.088
956
420/2014 11/02/14
07/02/2014
1.457,92
0,00
1.457,92
11/02/14
0,00
1.457,92
00.01.0001 (0001) 23776 856547
02/2014
957
197/2014 11/02/14
31/01/2014
1.413,60
0,00
1.413,60
11/02/14
0,00
1.413,60
00.01.0012 (0014) 36989 851371
1119
676 10.301.1014 2.067
958
97/2014 11/02/14
16/01/2014
1.467,43
0,00
1.467,43
11/02/14
0,00
1.467,43
00.01.0000 (0000) 23577 853917
29245
321 04.122.1004 2.021
959
122/2014 11/02/14
20/01/2014
577,50
0,00
577,50
11/02/14
0,00
577,50
00.01.0000 (0000) 23668 853991
29239
464 08.244.1016 2.088
960
133/2014 11/02/14
20/01/2014
42,46
0,00
42,46
11/02/14
0,00
42,46
00.01.0000 (0000) 23668 853991
29253
465 08.244.1016 2.088
961
120/2014 11/02/14
20/01/2014
545,04
0,00
545,04
11/02/14
0,00
545,04
00.01.0000 (0000) 23668 853991
29254
463 08.244.1016 2.088
962
104/2014 11/02/14
17/01/2014
1.263,04
0,00
1.263,04
11/02/14
0,00
1.263,04
00.01.0012 (0014) 36989 851370
29225
424 10.301.1014 2.067
963
217/2014 11/02/14
31/01/2014
588,00
0,00
588,00
11/02/14
0,00
588,00
00.01.0000 (0000) 23539 853211
420
677 15.451.1024 2.139
1041 12.361.1013 2.048
513 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA-EPP
208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
394 3.3.90.30.14.00.00.00 4706 - MCM COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS -ME
327 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
366 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
302 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
356 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
353 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
515 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
463 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
539 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
461 3.3.90.30.99.00.00.00 201 - A. VOLPATO & R.
VOLPATO LTDA
89 3.3.90.30.20.00.00.00 676 - COMERCIAL DE
TECIDOS FELISBERTO
LTDA-ME
302 3.3.90.39.05.00.00.00 6720 - CITYPLAN CONSULTORIA,
ASSESSORIA E PLANEJ.
URBAN
140 3.3.90.39.99.00.00.00 559 - DETRAN DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRANSITO-MT
208 3.3.90.30.99.00.00.00 252 - W. F. FARIA
(VIDRAÇARIA
BOMSUCESSO)
38 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
208 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
515 3.3.90.39.99.00.00.00 6571 - ROSA & CIA LTDA ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 18/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
964
284/2014 11/02/14
31/01/2014
369,00
0,00
369,00
11/02/14
0,00
369,00
00.01.0000 (0000) 23539 853203
25352
678 04.122.1008 1.004
965
268/2014 11/02/14
29/01/2014
1.391,85
0,00
1.391,85
11/02/14
0,00
1.391,85
00.01.0000 (0000) 23539 853210
77358
634 27.812.1019 2.118
966
103/2014 11/02/14
17/01/2014
965,94
0,00
965,94
11/02/14
0,00
965,94
00.01.0012 (0014) 36989 851368
55806
423 10.301.1014 2.067
967
87/2014 11/02/14
17/01/2014
2.141,40
0,00
2.141,40
11/02/14
0,00
2.141,40
00.01.0000 (0000) 23603 851085
1361
438 15.451.1024 2.139
968
11/02/14
06/01/2014
1.063,94
0,00
1.063,94
11/02/14
0,00
1.063,94
00.01.0000 (0000) 23539
987
204 04.122.1004 2.021
969
376/2014 11/02/14
11/02/2014
410,12
0,00
410,12
11/02/14
410,12
0,00
00.01.0029 (0029)
001/2014
974 08.243.1016 2.094
970
12/02/14
12/02/2014
29,47
0,00
29,47
12/02/14
29,47
0,00
00.01.0002 (0002)
02/2014
1139 10.301.1014 2.064
971
468/2014 12/02/14
10/02/2014
684,12
0,00
684,12
12/02/14
0,00
684,12
00.01.0013 (0014) 36992
37640,
37642
1101 10.302.1014 2.076
972 1140/2014
12/02/14
12/02/2014
1.430,00
0,00
1.430,00
12/02/14
0,00
1.430,00
00.01.0000 (0000) 23577 853927
0122
1144 04.122.1004 2.021
973
12/02/14
12/02/2014
2.795,35
0,00
2.795,35
12/02/14
0,00
2.795,35
00.01.0002 (0002) 36989 851374
02/2014
1139 10.301.1014 2.064
195 3.1.90.11.99.00.00.00 6754 - JOYCE KELLEN
EPIFANIO DE SOUZA
974 1156/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0000 (0000) 23577 853930
0125
1140 15.451.1024 2.139
975 1149/2014
12/02/14
12/02/2014
602,00
0,00
602,00
12/02/14
0,00
602,00
00.01.0000 (0000) 23577 853924
0177
1141 04.122.1004 2.148
512 3.3.90.14.01.00.00.00 564 - MARISTELA MARIANO
FERREIRA DE ALCÂNTARA
4 3.3.90.14.01.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA
DO NASCIMENTO
976 1139/2014
12/02/14
12/02/2014
286,00
0,00
286,00
12/02/14
0,00
286,00
00.01.0000 (0000) 23577 853929
0123
1143 04.121.1010 2.032
69 3.3.90.14.01.00.00.00 5590 - ANA LUCIA DE
OLIVEIRA
977 1134/2014
12/02/14
12/02/2014
572,00
0,00
572,00
12/02/14
0,00
572,00
00.01.0000 (0000) 23577 853926
0121
1145 04.122.1004 2.021
37 3.3.90.14.01.00.00.00 979 - VALDEMIR ALVES DA
SILVA
978 1145/2014
12/02/14
12/02/2014
572,00
0,00
572,00
12/02/14
0,00
572,00
00.01.0000 (0000) 23577 853928
0124
1146 04.124.1004 2.014
20 3.3.90.14.01.00.00.00 5579 - JANSEN DE PINHO E
SILVA
979
12/02/14
02/01/2014
132,60
0,00
132,60
12/02/14
0,00
132,60
00.01.0000 (0000) 23605
02107919007187 176 04.122.1004 2.021
980
376/2014 12/02/14
05/02/2014
1.989,88
0,00
1.989,88
12/02/14
0,00
1.989,88
00.01.0029 (0029) 35805
001/2014
974 08.243.1016 2.094
981
12/02/14
31/01/2014
1.100,00
0,00
1.100,00
12/02/14
0,00
1.100,00
00.01.0013 (0014) 36989 851377
36
134 10.302.1014 2.075
238 3.3.90.39.05.00.00.00 5532 - SHIRLEIA ALVES DA
SILVA
982
15/2014 12/02/14
14/01/2014
7.477,80
0,00
7.477,80
12/02/14
0,00
7.477,80
00.01.0000 (0000) 23537 852542
1137
279 04.123.1009 2.030
983
108/2014 12/02/14
17/01/2014
903,33
0,00
903,33
12/02/14
0,00
903,33
00.01.0013 (0014) 36992
3927
441 10.302.1014 2.076
984
110/2014 12/02/14
17/01/2014
746,52
0,00
746,52
12/02/14
0,00
746,52
00.01.0013 (0014) 36992
2825
439 10.302.1014 2.076
985
9/2014 12/02/14
13/01/2014
2.650,00
0,00
2.650,00
12/02/14
0,00
2.650,00
00.01.0013 (0014) 36992
984
265 10.302.1014 2.076
986
12/02/14
31/01/2014
10.000,00
0,00
10.000,00
12/02/14
0,00
10.000,00
00.01.0013 (0014) 36992
3709
409 10.302.1014 2.076
63 3.3.90.39.05.00.00.00 3883 - ÔMEGA
ENGENHARIA DE
SOFTWARE LTDA
240 3.3.90.30.39.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
243 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
243 3.3.90.39.05.00.00.00 3957 - WORKMED COM. E
ASSIST.TÉC.DE EQUIP.
MÉD/HOSPITALAR
243 3.3.90.39.12.00.00.00 4191 - SAL LOCADORA DE
VEICULOS LTDA
987
292/2014 12/02/14
31/01/2014
7.889,00
0,00
7.889,00
12/02/14
0,00
7.889,00
00.01.0013 (0014) 36992
1
679 10.302.1014 2.076
988
107/2014 12/02/14
17/01/2014
1.831,98
0,00
1.831,98
12/02/14
0,00
1.831,98
00.01.0013 (0014) 36992
7563
440 10.302.1014 2.076
989 1078/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
0113
1147 10.302.1014 2.076
990 1079/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
0111
1148 10.302.1014 2.076
991 1081/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
0116
1149 10.302.1014 2.076
.
41 4.4.90.52.33.00.00.00 3575 - MOVEIS ROMERA
LTDA
390 3.3.90.30.99.00.00.00 60 - FERRAGENS RIBEIRO
LTDA
208 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
513 3.3.90.30.99.00.00.00 1025 - DALTO J. RIGONI
(REI DO CIMENTO)
40 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M - ASSOCIAÇÃO
MATOGROSSENSES DE
MUNICIPIOS
293 3.3.90.36.06.00.00.00 6740 - EREVELTON
OLIVEIRA DA CRUZ.
195 3.1.90.11.99.00.00.00 6754 - JOYCE KELLEN
EPIFANIO DE SOUZA
240 3.3.90.30.39.00.00.00 5052 - DOMANI
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS LDA
37 3.3.90.14.01.00.00.00 3518 - KELLY CHRISTINA R.
G. S. E SILVA
40 3.3.90.39.58.00.00.00 213 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE
TELECOMUNICACOES S/A
293 3.3.90.36.06.00.00.00 6740 - EREVELTON
OLIVEIRA DA CRUZ.
243 3.3.90.39.99.00.00.00 6717 - EVALDO DE CAMPOS
79671624120
240 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO
MOYA DUARTE
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 19/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
992 1076/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
0115
1151 10.302.1014 2.076
993 1077/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
112
1152 10.302.1014 2.076
994 1080/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
114
1153 10.302.1014 2.076
995 1039/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
0105
1154 10.302.1014 2.076
996
12/02/14
31/01/2014
1.500,00
0,00
1.500,00
12/02/14
0,00
1.500,00
00.01.0013 (0014) 36989 851375
34
135 10.302.1014 2.075
997
12/02/14
31/01/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
12/02/14
0,00
1.000,00
00.01.0013 (0014) 36989 851376
10
136 10.302.1014 2.075
998 1178/2014
12/02/14
12/02/2014
200,00
0,00
200,00
12/02/14
0,00
200,00
00.01.0000 (0000) 23668 853992
126
1155 08.244.1016 2.088
999 1098/2014
12/02/14
12/02/2014
572,00
0,00
572,00
12/02/14
0,00
572,00
00.01.0002 (0002) 36989 851378
120
1156 10.301.1014 2.065
1000 1096/2014
12/02/14
12/02/2014
572,00
0,00
572,00
12/02/14
0,00
572,00
00.01.0000 (0000) 23577 853925
118
1157 04.122.1004 2.021
00.01.0002 (0002) 36988
.
1013
77 10.301.1014 2.065
80 04.122.1004 2.021
1001
12/02/14
02/01/2014
7,40
0,00
7,40
12/02/14
0,00
7,40
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1434 - JOVINA PAULINA DA
SILVA
238 3.3.90.39.05.00.00.00 5533 - MARIA ELIANE
FERREIRA BARBOSA 468716671-72
238 3.3.90.39.05.00.00.00 6379 - JOSUE LEMES DOS
SANTOS
299 3.3.90.14.01.00.00.00 1026 - DANIEL ALVES DE
FREITAS
198 3.3.90.14.01.00.00.00 5721 - GISELLE DA CUNHA
VILELA
37 3.3.90.14.01.00.00.00 1921 - MARCOS ROGÉRIO
DE SOUZA
202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
40 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
1002
12/02/14
13/01/2014
2.705,85
0,00
2.705,85
12/02/14
0,00
2.705,85
00.01.0000 (0000) 23577
.
1014
1003
12/02/14
02/01/2014
85,52
0,00
85,52
12/02/14
0,00
85,52
00.01.0000 (0000) 23679
.
1015
81 04.122.1004 2.021
1004
12/02/14
02/01/2014
154,84
0,00
154,84
12/02/14
0,00
154,84
00.01.0000 (0000) 23681
.
1016
83 04.122.1004 2.021
1005
346/2014 12/02/14
12/02/2014
3,75
0,00
3,75
12/02/14
3,75
0,00
00.01.0000 (0000)
1482
991 04.123.1009 2.030
63 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
1006
335/2014 12/02/14
12/02/2014
1,87
0,00
1,87
12/02/14
1,87
0,00
00.01.0000 (0000)
1481
962 04.123.1009 2.030
1007
303/2014 12/02/14
12/02/2014
7,40
0,00
7,40
12/02/14
7,40
0,00
00.01.0000 (0000)
318
668 04.122.1004 2.010
1008
287/2014 13/02/14
28/01/2014
4.672,14
0,00
4.672,14
13/02/14
0,00
4.672,14
00.01.0001 (0001) 23776 856553
834
628 12.361.1011 2.046
1009
229/2014 13/02/14
24/01/2014
7.923,00
0,00
7.923,00
13/02/14
0,00
7.923,00
00.01.0000 (0000) 23577 853933
532
567 15.451.1024 2.139
61 3.3.90.30.16.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
14 3.3.90.39.59.00.00.00 3938 - CARLOS EDUARDO
T. FLORENCIO & CIA
LTDA-ME
122 3.3.90.30.99.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA
CAMPOS & CIA LTDA ME
515 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA
LTDA-ME
1010
202/2014 13/02/14
24/01/2014
2.351,25
0,00
2.351,25
13/02/14
0,00
2.351,25
00.01.0000 (0000) 23577 853933
533
568 20.608.1022 2.128
1011
236/2014 13/02/14
24/01/2014
1.794,00
0,00
1.794,00
13/02/14
0,00
1.794,00
00.01.0000 (0000) 23577 853936
1322
569 27.812.1019 2.119
1012
201/2014 13/02/14
29/01/2014
1.394,00
0,00
1.394,00
13/02/14
0,00
1.394,00
00.01.0000 (0000) 23577 853932
6008
636 26.782.1024 2.141
1013
199/2014 13/02/14
24/01/2014
1.278,00
0,00
1.278,00
13/02/14
0,00
1.278,00
00.01.0002 (0002) 36989 851379
3778
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1014
247/2014 13/02/14
24/01/2014
5.584,00
0,00
5.584,00
13/02/14
0,00
5.584,00
00.01.0002 (0002) 36989 851379
3812
572 10.301.1014 2.065
1015
277/2014 13/02/14
28/01/2014
1.680,70
0,00
1.680,70
13/02/14
0,00
1.680,70
00.01.0001 (0001) 23776 856551
3825
621 12.361.1011 2.041
1016
231/2014 13/02/14
24/01/2014
34,25
0,00
34,25
13/02/14
0,00
34,25
00.01.0000 (0000) 23577 853937
29414
551 15.451.1024 2.139
1017
235/2014 13/02/14
24/01/2014
292,10
0,00
292,10
13/02/14
0,00
292,10
00.01.0000 (0000) 23577 853937
29415
555 18.541.1020 2.133
1018
271/2014 13/02/14
24/01/2014
774,72
0,00
774,72
13/02/14
0,00
774,72
00.01.0000 (0000) 23577 853937
29435
550 15.451.1024 2.139
1019
232/2014 13/02/14
24/01/2014
156,70
0,00
156,70
13/02/14
0,00
156,70
00.01.0000 (0000) 23577 853937
29436
552 26.782.1024 2.141
1020
109/2014 13/02/14
17/01/2014
47,50
0,00
47,50
13/02/14
0,00
47,50
00.01.0000 (0000) 23577 853935
1472
437 04.122.1004 2.010
40 3.3.90.39.81.00.00.00 2101 - HSBC BANK BRASIL
S.A. - BANCO MULTIPLO
40 3.3.90.39.81.00.00.00 141 - BANCO BRADESCO
S/A
463 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA
LTDA-ME
394 3.3.90.30.14.00.00.00 4706 - MCM COMERCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS -ME
525 3.3.90.30.25.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
89 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
513 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
407 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
513 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
525 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
14 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 20/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1021
114/2014 13/02/14
20/01/2014
142,50
0,00
142,50
13/02/14
0,00
142,50
00.01.0000 (0000) 23577 853935
1473
474 04.123.1009 2.030
1022
137/2014 13/02/14
21/01/2014
553,32
0,00
553,32
13/02/14
0,00
553,32
00.01.0000 (0000) 23577 853935
5750, 5751
487 27.812.1019 2.116
1023
224/2014 13/02/14
24/01/2014
4.058,80
0,00
4.058,80
13/02/14
0,00
4.058,80
00.01.0000 (0000) 23623 850089
1942
571 15.451.1024 2.139
1024
225/2014 13/02/14
24/01/2014
16.007,00
0,00
16.007,00
13/02/14
0,00
16.007,00
00.01.0000 (0000) 23543 850962
573
588 26.782.1024 2.141
1025
25/2014 13/02/14
16/01/2014
3.400,00
0,00
3.400,00
13/02/14
0,00
3.400,00
00.01.0012 (0014) 36989 851380
24008
1026 1189/2014
13/02/14
13/02/2014
401,00
0,00
401,00
13/02/14
0,00
401,00
00.01.0000 (0000) 23577 853931
127
1178 04.122.1004 2.149
1027 1176/2014
13/02/14
13/02/2014
2.400,00
0,00
2.400,00
13/02/14
0,00
2.400,00
00.01.0000 (0000) 23577 853938
1179 15.451.1024 2.137
1028 1176/2014
13/02/14
13/02/2014
3.400,00
0,00
3.400,00
13/02/14
0,00
3.400,00
00.01.0000 (0000) 23577 853938
1030
140/2014 13/02/14
21/01/2014
190,00
0,00
190,00
13/02/14
0,00
190,00
00.01.0000 (0000) 23577 853934
0037, 181,
182, 3038,
323, 539,
596,
625298,
715, 781
10080,
25274,
25560,
3072, 4771,
58214,
68848, 740
7530
1031
141/2014 13/02/14
21/01/2014
233,00
0,00
233,00
13/02/14
0,00
233,00
00.01.0000 (0000) 23577 853934
1032
143/2014 13/02/14
22/01/2014
673,95
0,00
673,95
13/02/14
0,00
673,95
1033
13/02/14
03/02/2014
852,56
0,00
852,56
13/02/14
0,00
1034
332/2014 13/02/14
30/01/2014
1.732,75
0,00
1.732,75
13/02/14
1035
13/02/14
02/01/2014
12,85
0,00
12,85
1036
13/02/14
02/01/2014
12,85
0,00
1037
14/02/14
14/02/2014
325,00
1038
14/02/14
14/02/2014
5.145,17
1039
14/02/14
14/02/2014
633,36
348 10.301.1014 2.067
1180 15.451.1024 2.137
63 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
375 3.3.90.30.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
513 3.3.90.30.99.00.00.00 393 - MARCHIORI & STEIN
LTDA.
525 3.3.90.30.01.00.00.00 6538 - VERDELUB
COMERCIO DE
LUBRIFICANTES E FILTROS
LTDA
208 3.3.90.30.36.00.00.00 5540 - MB TEXTIL LTDA
5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE
MENEZES FILHO
504 3.3.90.39.99.00.00.00 6066 - PAULO ROBERTO
ARAUJO
502 3.3.90.30.99.00.00.00 6066 - PAULO ROBERTO
ARAUJO
489 04.122.1004 2.010
12 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
7544
488 26.782.1024 2.141
00.01.0000 (0000) 23577 853934
7550
503 15.451.1024 2.139
525 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
513 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
852,56
00.01.0000 (0000) 23577 853939
0058
952 04.123.1009 2.030
66 3.3.90.93.02.00.00.00 5718 - MULTISOLDAS SERVIÇOS DE TORNO E
SOLDA LTDA - ME
0,00
1.732,75
00.01.0022 (0022) 23776 856552
8781
652 12.361.1013 2.042
13/02/14
0,00
12,85
00.01.0002 (0002) 38856
.
1038
182 10.301.1014 2.065
114 3.3.90.30.07.00.00.00 4991 - SANTOGO
ALIMENTOS LTDA
202 3.3.90.39.81.00.00.00 837 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
12,85
13/02/14
0,00
12,85
00.01.0002 (0002) 38854
.
1037
182 10.301.1014 2.065
202 3.3.90.39.81.00.00.00 837 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
0,00
325,00
14/02/14
325,00
0,00
00.01.0013 (0014)
32
185 10.302.1014 2.076
243 3.3.90.39.50.00.00.00 5517 - MED ODONTO LTDA
0,00
5.145,17
14/02/14
5.145,17
0,00
00.01.0000 (0000)
66
1187 04.123.1009 2.030
63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA.
0,00
633,36
14/02/14
633,36
0,00
00.01.0000 (0000)
67
1186 04.123.1009 2.030
1012 04.122.1004 2.010
63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA.
14 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
1040
405/2014 14/02/14
14/02/2014
8,44
0,00
8,44
14/02/14
8,44
0,00
00.01.0000 (0000)
1487
1041
407/2014 14/02/14
14/02/2014
17,27
0,00
17,27
14/02/14
17,27
0,00
00.01.0000 (0000)
1485
1014 04.123.1009 2.030
63 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
1042
406/2014 14/02/14
14/02/2014
7,62
0,00
7,62
14/02/14
7,62
0,00
00.01.0000 (0000)
1486
1013 04.122.1004 2.021
40 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
1043
413/2014 14/02/14
14/02/2014
1,50
0,00
1,50
14/02/14
1,50
0,00
00.01.0001 (0001)
1495
1020 12.361.1011 2.041
94 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
1044
450/2014 14/02/14
14/02/2014
3,74
0,00
3,74
14/02/14
3,74
0,00
00.01.0013 (0014)
678
1055 10.302.1014 2.076
1045
465/2014 14/02/14
14/02/2014
7,40
0,00
7,40
14/02/14
7,40
0,00
00.01.0029 (0029)
319
1093 08.243.1016 2.094
1046
434/2013 14/02/14
14/02/2014
6,15
0,00
6,15
14/02/14
6,15
0,00
00.01.0000 (0000)
2915
1069 15.451.1024 2.139
243 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 - CAMPOS & PINHO
S/C LTDA
294 3.3.90.39.59.00.00.00 3938 - CARLOS EDUARDO
T. FLORENCIO & CIA
LTDA-ME
515 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 21/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1047
14/02/14
31/01/2014
23.135,98
0,00
23.135,98
14/02/14
0,00
23.135,98
00.01.0000 (0000) 23537 852543
33
145 26.782.1024 2.141
1048
14/02/14
31/01/2014
6.448,26
0,00
6.448,26
14/02/14
0,00
6.448,26
00.01.0000 (0000) 23537 852543
34
146 15.451.1024 2.139
1049
14/02/14
14/02/2014
982,22
0,00
982,22
14/02/14
982,22
0,00
00.01.0000 (0000)
35
604 15.451.1024 2.139
1050
14/02/14
14/02/2014
487,47
0,00
487,47
14/02/14
487,47
0,00
00.01.0000 (0000)
36
603 26.782.1024 2.141
1051
14/02/14
28/01/2014
34.222,78
0,00
34.222,78
14/02/14
0,00
34.222,78
00.01.0000 (0000) 23537 852543
35
604 15.451.1024 2.139
1052
14/02/14
28/01/2014
16.984,53
0,00
16.984,53
14/02/14
0,00
16.984,53
00.01.0000 (0000) 23537 852543
36
603 26.782.1024 2.141
1053
14/02/14
02/01/2014
40.446,46
0,00
40.446,46
14/02/14
0,00
40.446,46
00.01.0000 (0000) 23539 853213
01/2013
1054
14/02/14
31/01/2014
2.350,00
0,00
2.350,00
14/02/14
0,00
2.350,00
00.01.0000 (0000) 23543 850965
14
131 04.122.1004 2.021
1055
41/2014 14/02/14
16/01/2014
10.966,00
0,00
10.966,00
14/02/14
0,00
10.966,00
00.01.0015 (0014) 36991
.
77200
335 10.303.1014 2.071
1056
31/2014 14/02/14
16/01/2014
2.896,92
0,00
2.896,92
14/02/14
0,00
2.896,92
00.01.0015 (0014) 36991
.
218062
343 10.303.1014 2.071
1057
42/2014 14/02/14
16/01/2014
3.162,66
0,00
3.162,66
14/02/14
0,00
3.162,66
00.01.0015 (0014) 36991
.
218193
334 10.303.1014 2.071
1058
14/02/14
14/02/2014
7.312,50
0,00
7.312,50
14/02/14
7.312,50
0,00
37
140 10.302.1014 2.076
1059
14/02/14
31/01/2014
105.187,50
0,00
105.187,50
14/02/14
0,00
105.187,50
00.01.0013 (0014) 36992
.
37
140 10.302.1014 2.076
1060
215/2013 14/02/14
24/01/2014
1.141,10
0,00
1.141,10
14/02/14
0,00
1.141,10
00.01.0001 (0001) 23779
.
4476
578 12.361.1013 2.048
1061
209/2013 14/02/14
24/01/2014
14,07
0,00
14,07
14/02/14
0,00
14,07
00.01.0001 (0001) 23779
.
4477
573 12.361.1013 2.048
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
1062
204/2014 14/02/14
24/01/2014
252,01
0,00
252,01
14/02/14
0,00
252,01
00.01.0001 (0001) 23779
.
19905
581 12.361.1013 2.048
1063
203/2014 14/02/14
24/01/2014
139,20
0,00
139,20
14/02/14
0,00
139,20
00.01.0001 (0001) 23779
.
19906
580 12.361.1013 2.048
138 3.3.90.30.39.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA
SANTIAGO (MACRO PEÇAS)
138 3.3.90.30.39.00.00.00 3236 - TATIANA SIQUEIRA
SANTIAGO (MACRO PEÇAS)
1064
207/2014 14/02/14
24/01/2014
531,90
0,00
531,90
14/02/14
0,00
531,90
00.01.0001 (0001) 23779
.
8426
584 12.361.1013 2.048
1065
205/2014 14/02/14
24/01/2014
73,99
0,00
73,99
14/02/14
0,00
73,99
00.01.0001 (0001) 23779
.
8428
582 12.361.1013 2.048
1066
14/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
14/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
139
397 27.812.1019 2.116
1067
14/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
14/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
140
398 18.541.1020 2.133
1068
14/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
14/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
141
399 20.608.1022 2.128
1069
14/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
14/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
142
400 15.451.1024 2.139
515 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
1070
14/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
14/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
144
401 15.451.1024 2.139
1071
14/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
14/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
145
402 13.392.1025 2.147
1072
14/02/14
31/01/2014
1.645,00
0,00
1.645,00
14/02/14
0,00
1.645,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
146
404 20.608.1022 2.128
515 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
539 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
463 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
1073
14/02/14
31/01/2014
3.587,00
0,00
3.587,00
14/02/14
0,00
3.587,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
147
405 15.451.1024 2.139
1074
14/02/14
31/01/2014
5.449,00
0,00
5.449,00
14/02/14
0,00
5.449,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
148
406 26.782.1024 2.141
00.01.0013 (0014)
72 04.122.1002 0.001
527 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA
LTDA - ME
515 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA
LTDA - ME
515 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA
LTDA - ME
527 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA
LTDA - ME
515 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA
LTDA - ME
527 3.3.90.39.12.00.00.00 6162 - JP CONSTRUTORA
LTDA - ME
43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
40 3.3.90.39.05.00.00.00 6258 - LODETE SYRLEY
DISARSZ ALVES
41162170182
254 3.3.90.30.09.00.00.00 1671 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
254 3.3.90.30.09.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.
254 3.3.90.30.09.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.
243 3.3.90.39.50.00.00.00 164 - SOLBEN SOCIEDADE
LACERDA DE
BENEFICIENTE
243 3.3.90.39.50.00.00.00 164 - SOLBEN SOCIEDADE
LACERDA DE
BENEFICIENTE
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
138 3.3.90.30.39.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE
PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA
138 3.3.90.30.39.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE
PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA
377 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
409 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
463 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
515 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
527 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 22/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1075
14/02/14
31/01/2014
1.835,00
0,00
1.835,00
14/02/14
0,00
1.835,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
149
407 04.122.1004 2.010
1076
14/02/14
31/01/2014
1.835,00
0,00
1.835,00
14/02/14
0,00
1.835,00
00.01.0000 (0000) 23539 853214
150
408 04.122.1004 2.021
1077
14/02/14
14/02/2014
410,68
0,00
410,68
14/02/14
0,00
410,68
00.01.0000 (0000) 23607 850167
026/2011
1191 04.123.1009 2.030
1078 1192/2014
14/02/14
14/02/2014
200,00
0,00
200,00
14/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
0130
1190 10.302.1014 2.076
1079
14/02/14
02/01/2014
137,00
0,00
137,00
14/02/14
0,00
137,00
00.01.0000 (0000) 23605
1080
14/02/14
02/01/2014
38,54
0,00
38,54
14/02/14
0,00
38,54
00.01.0000 (0000) 23668
02/2014
1081
14/02/14
20/01/2014
3.044,49
0,00
3.044,49
14/02/14
0,00
3.044,49
00.01.0002 (0002) 36989
02/2014
156 10.301.1014 2.065
302 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
202 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
1082
14/02/14
14/02/2014
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0,00
71,43
14/02/14
0,00
71,43
00.01.0002 (0002) 36989
02/2014
1183 10.301.1014 2.065
202 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
1083
14/02/14
02/01/2014
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0,00
1.841,84
14/02/14
0,00
1.841,84
00.01.0012 (0014) 36987
02/2014
155 10.301.1014 2.067
210 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
1084
14/02/14
02/01/2014
1.024,11
0,00
1.024,11
14/02/14
0,00
1.024,11
00.01.0001 (0001) 23776
02/2014
168 12.361.1011 2.041
94 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
1085
14/02/14
02/01/2014
4.515,94
0,00
4.515,94
14/02/14
0,00
4.515,94
00.01.0000 (0000) 23604
02/2014
183 04.122.1004 2.021
40 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
1086
14/02/14
02/01/2014
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0,00
1.897,35
14/02/14
0,00
1.897,35
00.01.0000 (0000) 23668
02/2014
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302 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
1087
14/02/14
14/02/2014
434,42
0,00
434,42
14/02/14
0,00
434,42
00.01.0013 (0014) 36986
02/2014
1184 10.302.1014 2.075
238 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
1088
216/2013 14/02/14
24/01/2014
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0,00
681,72
14/02/14
0,00
681,72
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1089
206/2014 14/02/14
24/01/2014
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0,00
2.560,00
14/02/14
0,00
2.560,00
00.01.0001 (0001) 23779
7585
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1090
14/02/14
31/01/2014
4.000,00
0,00
4.000,00
14/02/14
0,00
4.000,00
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11
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1091
313/2014 14/02/14
06/02/2014
600,00
0,00
600,00
14/02/14
0,00
600,00
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2
1009 15.451.1024 2.139
1092
14/02/14
31/01/2014
940,50
0,00
940,50
14/02/14
0,00
940,50
00.01.0000 (0000) 23543 850967
3433
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1093
138/2014 14/02/14
21/01/2014
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0,00
320,00
14/02/14
0,00
320,00
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1094
14/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
14/02/14
0,00
350,00
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1095
14/02/14
31/01/2014
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0,00
3.850,00
14/02/14
0,00
3.850,00
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1096
14/02/14
31/01/2014
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0,00
350,00
14/02/14
0,00
350,00
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14/02/14
31/01/2014
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0,00
700,00
14/02/14
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700,00
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14/02/14
31/01/2014
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0,00
350,00
14/02/14
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350,00
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14/02/14
31/01/2014
700,00
0,00
700,00
14/02/14
0,00
700,00
00.01.0000 (0000) 23543 850967
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1100
14/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
14/02/14
0,00
350,00
00.01.0000 (0000) 23543 850967
9966
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1101 1191/2014
14/02/14
14/02/2014
200,00
0,00
200,00
14/02/14
0,00
200,00
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.
0133
1211 10.302.1014 2.076
1102 1193/2014
14/02/14
14/02/2014
200,00
0,00
200,00
14/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0128
1212 10.302.1014 2.076
02/2014
163 04.122.1004 2.021
150 08.244.1016 2.088
14 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
40 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
66 3.3.90.93.03.00.00.00 2379 - FUNDED - FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO
DESPORTO
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
140 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
138 3.3.90.30.39.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
393 3.3.90.39.05.00.00.00 6166 - NELSON CARLOS
FERREIRA JUNIOR
56771290115
515 3.3.90.39.99.00.00.00 6728 - JOSIMAR ALVES
RAMIRES 59630191172
539 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
375 3.3.90.30.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
14 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
40 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
63 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
463 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
515 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
539 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
377 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO
MOYA DUARTE
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 23/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1103
14/02/14
31/01/2014
1.502,95
0,00
1.502,95
14/02/14
0,00
1.502,95
00.01.0014 (0014) 28382
2014
01/2014
821 10.304.1014 2.078
1104
14/02/14
31/01/2014
544,46
0,00
544,46
14/02/14
0,00
544,46
00.01.0014 (0014) 28382
2014
01/2014
814 10.304.1014 2.063
1105
14/02/14
31/01/2014
10.639,05
0,00
10.639,05
14/02/14
0,00
10.639,05
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
818 10.301.1014 2.070
1106
14/02/14
31/01/2014
1.111,68
0,00
1.111,68
14/02/14
0,00
1.111,68
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
819 10.301.1014 2.072
1107
14/02/14
31/01/2014
23.758,49
0,00
23.758,49
14/02/14
0,00
23.758,49
00.01.0018 (0018) 28382
2014
01/2014
807 12.361.1013 2.052
1108
14/02/14
31/01/2014
6.934,45
0,00
6.934,45
14/02/14
0,00
6.934,45
00.01.0019 (0019) 28382
2014
01/2014
808 12.361.1013 2.053
1109
14/02/14
31/01/2014
8.093,21
0,00
8.093,21
14/02/14
0,00
8.093,21
00.01.0018 (0018) 28382
2014
01/2014
809 12.365.1012 2.049
1110
14/02/14
14/02/2014
9.864,87
0,00
9.864,87
14/02/14
0,00
9.864,87
00.01.0019 (0019) 28382
2014
01/2014
810 12.365.1012 2.050
1111
14/02/14
31/01/2014
7.006,95
0,00
7.006,95
14/02/14
0,00
7.006,95
00.01.0002 (0002) 28382
2014
01/2014
823 10.301.1014 2.064
1112
14/02/14
31/01/2014
1.389,59
0,00
1.389,59
14/02/14
0,00
1.389,59
00.01.0013 (0014) 28382
2014
01/2014
812 10.302.1014 2.060
1113
14/02/14
31/01/2014
452,18
0,00
452,18
14/02/14
0,00
452,18
00.01.0002 (0002) 28382
2014
01/2014
811 10.301.1014 2.056
1114
14/02/14
31/01/2014
990,03
0,00
990,03
14/02/14
0,00
990,03
00.01.0013 (0014) 28382
2014
01/2014
815 10.301.1014 2.036
1115
14/02/14
31/01/2014
3.203,29
0,00
3.203,29
14/02/14
0,00
3.203,29
00.01.0013 (0014) 28382
2014
01/2014
820 10.302.1014 2.074
1116
14/02/14
31/01/2014
3.367,54
0,00
3.367,54
14/02/14
0,00
3.367,54
00.01.0014 (0014) 28382
2014
01/2014
822 10.305.1014 2.080
1117
14/02/14
31/01/2014
22.050,90
0,00
22.050,90
14/02/14
0,00
22.050,90
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2014
01/2014
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1118
14/02/14
31/01/2014
11,90
0,00
11,90
14/02/14
0,00
11,90
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
817 10.301.1014 2.068
1119
14/02/14
31/01/2014
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0,00
368,67
14/02/14
0,00
368,67
00.01.0012 (0014) 28382
2014
01/2014
813 10.301.1014 2.061
1120
14/02/14
31/01/2014
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0,00
999,73
14/02/14
0,00
999,73
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2014
01/2014
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1121
14/02/14
31/01/2014
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0,00
653,34
14/02/14
0,00
653,34
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2014
01/2014
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1122
14/02/14
31/01/2014
543,56
0,00
543,56
14/02/14
0,00
543,56
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
826 08.243.1016 2.091
1123
14/02/14
31/01/2014
2.906,74
0,00
2.906,74
14/02/14
0,00
2.906,74
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
827 08.244.1016 2.087
1124
14/02/14
31/01/2014
361,20
0,00
361,20
14/02/14
0,00
361,20
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/2014
828 08.244.1016 2.093
257 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
185 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
221 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
225 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
144 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
148 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
155 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
159 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
197 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
176 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
169 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
193 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
231 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
264 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
214 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
214 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
179 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
273 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
286 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
289 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
298 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
306 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 24/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1125
14/02/14
31/01/2014
913,50
0,00
913,50
14/02/14
0,00
913,50
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2014
01/2014
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1126
14/02/14
31/01/2014
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0,00
567,18
14/02/14
0,00
567,18
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2014
01/2014
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1127
14/02/14
31/01/2014
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0,00
508,25
14/02/14
0,00
508,25
00.01.0029 (0029) 28382
2014
01/20114
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1128
14/02/14
31/01/2014
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0,00
124,85
14/02/14
0,00
124,85
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2014
01/2014
832 08.243.1016 2.109
1129
14/02/14
31/01/2014
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0,00
838,12
14/02/14
0,00
838,12
00.01.0001 (0001) 28382
2014
01/2014
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1130
14/02/14
31/01/2014
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0,00
2.901,51
14/02/14
0,00
2.901,51
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2014
01/2014
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1131
14/02/14
31/01/2014
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0,00
2.650,03
14/02/14
0,00
2.650,03
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2014
01/2014
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1132
14/02/14
31/01/2014
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0,00
749,60
14/02/14
0,00
749,60
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
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14/02/14
31/01/2014
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1.949,60
14/02/14
0,00
1.949,60
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2014
01/2014
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1134
14/02/14
31/01/2014
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0,00
454,56
14/02/14
0,00
454,56
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2014
01/2014
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1135
14/02/14
31/01/2014
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0,00
162,19
14/02/14
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162,19
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
784 04.122.1004 2.015
1136
14/02/14
31/01/2014
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0,00
708,45
14/02/14
0,00
708,45
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
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1137
14/02/14
31/01/2014
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0,00
4.588,41
14/02/14
0,00
4.588,41
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
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14/02/14
31/01/2014
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0,00
2.010,18
14/02/14
0,00
2.010,18
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
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1139
14/02/14
31/01/2014
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0,00
1.059,01
14/02/14
0,00
1.059,01
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
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1140
14/02/14
31/01/2014
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0,00
1.043,90
14/02/14
0,00
1.043,90
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
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1141
14/02/14
31/01/2014
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0,00
2.533,77
14/02/14
0,00
2.533,77
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
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1142
14/02/14
31/01/2014
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0,00
222,79
14/02/14
0,00
222,79
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2014
01/2014
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1143
14/02/14
31/01/2014
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0,00
3.083,74
14/02/14
0,00
3.083,74
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
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1144
14/02/14
31/01/2014
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0,00
519,26
14/02/14
0,00
519,26
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
792 27.812.1019 2.115
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14/02/14
31/01/2014
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0,00
818,47
14/02/14
0,00
818,47
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
793 20.608.1022 2.127
1146
14/02/14
31/01/2014
1.920,92
0,00
1.920,92
14/02/14
0,00
1.920,92
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
794 20.608.1022 2.129
318 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
324 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
332 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
362 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
112 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
129 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
136 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
10 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
19 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
23 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
23 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
30 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
36 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
51 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
54 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
68 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
74 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
16 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
83 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
386 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
454 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
465 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 25/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1147
14/02/14
31/01/2014
432,38
0,00
432,38
14/02/14
0,00
432,38
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
795 23.691.1023 2.131
486 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
500 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
511 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
523 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
535 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
454 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
386 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
1148
14/02/14
31/01/2014
392,80
0,00
392,80
14/02/14
0,00
392,80
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
796 15.451.1024 2.136
1149
14/02/14
31/01/2014
9.337,23
0,00
9.337,23
14/02/14
0,00
9.337,23
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
797 15.451.1024 2.138
1150
14/02/14
31/01/2014
3.502,15
0,00
3.502,15
14/02/14
0,00
3.502,15
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
798 26.782.1024 2.140
1151
14/02/14
31/01/2014
290,49
0,00
290,49
14/02/14
0,00
290,49
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
799 13.392.1025 2.146
1152
14/02/14
31/01/2014
516,96
0,00
516,96
14/02/14
0,00
516,96
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
800 20.608.1022 2.127
1153
14/02/14
31/01/2014
156,66
0,00
156,66
14/02/14
0,00
156,66
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
801 27.812.1019 2.115
1154
14/02/14
31/01/2014
154,84
0,00
154,84
14/02/14
0,00
154,84
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
802 18.541.1020 2.155
1155
14/02/14
31/01/2014
174,51
0,00
174,51
14/02/14
0,00
174,51
00.01.0000 (0000) 28382
2014
01/2014
803 15.451.1024 2.138
1156 1126/2014
14/02/14
14/02/2014
200,00
0,00
200,00
14/02/14
0,00
200,00
00.01.0012 (0014) 36990
.
0119
1213 10.301.1014 2.069
1157 1190/2014
14/02/14
14/02/2014
200,00
0,00
200,00
14/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0129
1214 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
1158 1188/2014
14/02/14
14/02/2014
200,00
0,00
200,00
14/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0132
1215 10.302.1014 2.076
1159 1194/2014
14/02/14
14/02/2014
200,00
0,00
200,00
14/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0131
1216 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
1160
14/02/14
02/01/2014
7,40
0,00
7,40
14/02/14
0,00
7,40
00.01.0002 (0002) 36984
.
1098
77 10.301.1014 2.065
202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
1161
14/02/14
02/01/2014
7,40
0,00
7,40
14/02/14
0,00
7,40
00.01.0002 (0002) 36983
.
1099
77 10.301.1014 2.065
1162
14/02/14
02/01/2014
9,04
0,00
9,04
14/02/14
0,00
9,04
00.01.0002 (0002) 36989
.
1100
77 10.301.1014 2.065
202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
1163
501/2014 17/02/14
17/02/2014
10,79
0,00
10,79
17/02/14
10,79
0,00
00.01.0000 (0000)
1708
1171 27.812.1019 2.116
1164
483/2014 17/02/14
17/02/2014
2,36
0,00
2,36
17/02/14
2,36
0,00
00.01.0001 (0001)
1219
1136 12.361.1013 2.156
1165
260/2014 17/02/14
17/02/2014
0,35
0,00
0,35
17/02/14
0,35
0,00
00.01.0000 (0000)
1305
565 08.244.1016 2.088
1166
317/2014 17/02/14
17/02/2014
0,63
0,00
0,63
17/02/14
0,63
0,00
00.01.0000 (0000)
1306
934 08.244.1016 2.088
302 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - A. BANIS & CIA LTDA
- ME (COLLOR SERVICE)
1167
445/2013 17/02/14
17/02/2014
1,29
0,00
1,29
17/02/14
1,29
0,00
00.01.0001 (0001)
4579
1066 12.361.1013 2.048
1168
446/2013 17/02/14
17/02/2014
2,15
0,00
2,15
17/02/14
2,15
0,00
00.01.0001 (0001)
4580
1065 12.361.1013 2.048
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
1169
447/2013 17/02/14
17/02/2014
2,13
0,00
2,13
17/02/14
2,13
0,00
00.01.0001 (0001)
4581
1064 12.361.1013 2.048
1170
449/2013 17/02/14
17/02/2014
3,02
0,00
3,02
17/02/14
3,02
0,00
00.01.0001 (0001)
3034
1062 12.361.1013 2.048
1171
456/2013 17/02/14
17/02/2014
17,16
0,00
17,16
17/02/14
17,16
0,00
00.01.0001 (0001)
3035
1063 12.361.1013 2.048
413 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
511 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
215 3.3.90.14.01.00.00.00 1550 - ROSINEIA
CONCEIÇÃO LEITE
377 3.3.90.39.05.00.00.00 159 - J. MOREIRA
COMERCIO - ME
(REFRILAR)
132 3.3.90.39.80.00.00.00 339 - L. N. BORGES DE
OLIVEIRA & CIA LTDA
(PLAZA HOTEL)
302 3.3.90.39.99.00.00.00 4460 - A. BANIS & CIA LTDA
- ME (COLLOR SERVICE)
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 26/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1172
491/2014 17/02/14
17/02/2014
22,50
0,00
22,50
17/02/14
22,50
0,00
00.01.0029 (0029)
36
1163 08.244.1016 2.100
1173
502/2014 17/02/14
17/02/2014
15,00
0,00
15,00
17/02/14
15,00
0,00
00.01.0012 (0014)
385
1158 10.301.1014 2.067
1174
230/2014 17/02/14
24/01/2014
393,55
0,00
393,55
17/02/14
0,00
393,55
00.01.0000 (0000) 23543 850968
3814
549 15.451.1024 2.139
1175
233/2014 17/02/14
24/01/2014
51,70
0,00
51,70
17/02/14
0,00
51,70
00.01.0000 (0000) 23543 850968
3817
553 18.541.1020 2.133
1176
17/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
17/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23668 853995
135
394 08.244.1016 2.088
1177
17/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
17/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23668 853995
137
395 08.244.1016 2.088
1178
17/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
17/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0000 (0000) 23668 853995
130
396 08.244.1016 2.088
1179
17/02/14
31/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
17/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0002 (0002) 36989 851387
138
392 10.301.1014 2.065
1180
154/2014 17/02/14
22/01/2014
805,00
0,00
805,00
17/02/14
0,00
805,00
00.01.0000 (0000) 23543 850971
12018
501 26.782.1024 2.141
1181
157/2014 17/02/14
22/01/2014
127,54
0,00
127,54
17/02/14
0,00
127,54
00.01.0000 (0000) 23543 850971
12074
502 15.451.1024 2.139
1182
24/2014 17/02/14
16/01/2014
2.637,30
0,00
2.637,30
17/02/14
0,00
2.637,30
00.01.0012 (0014) 36989 851382
218003,
218029,
218102
349 10.301.1014 2.067
1183
223/2014 17/02/14
24/01/2014
3.049,00
0,00
3.049,00
17/02/14
0,00
3.049,00
00.01.0000 (0000) 23543 850972
2508
586 26.782.1024 2.141
1184
222/2014 17/02/14
24/01/2014
1.779,00
0,00
1.779,00
17/02/14
0,00
1.779,00
00.01.0000 (0000) 23543 850972
2509
585 15.451.1024 2.139
1185
200/2014 17/02/14
24/01/2014
498,00
0,00
498,00
17/02/14
0,00
498,00
00.01.0012 (0014) 36989 851384
44370
570 10.301.1014 2.067
1186
17/02/14
30/01/2014
313,50
0,00
313,50
17/02/14
0,00
313,50
00.01.0029 (0029) 23620 712
3432
369 08.244.1016 2.102
1187
17/02/14
31/01/2014
572,91
0,00
572,91
17/02/14
0,00
572,91
00.01.0000 (0000) 23668 853997
9953
382 08.244.1016 2.088
1188
17/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
17/02/14
0,00
350,00
00.01.0029 (0029) 23668 853997
9960
387 08.243.1016 2.110
1189
17/02/14
31/01/2014
572,91
0,00
572,91
17/02/14
0,00
572,91
00.01.0029 (0029) 35803 10785
9955
384 08.243.1016 2.090
1190
17/02/14
30/01/2014
940,50
0,00
940,50
17/02/14
0,00
940,50
00.01.0012 (0014) 36989 851389
3429
367 10.301.1014 2.067
1191
17/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
17/02/14
0,00
350,00
00.01.0002 (0002) 36989 851389
9949
378 10.301.1014 2.065
1192
17/02/14
31/01/2014
2.733,33
0,00
2.733,33
17/02/14
0,00
2.733,33
00.01.0002 (0002) 36989 851389
9950
379 10.301.1014 2.065
1193
17/02/14
31/01/2014
2.800,00
0,00
2.800,00
17/02/14
0,00
2.800,00
00.01.0012 (0014) 36989 851389
9952
381 10.301.1014 2.067
1194
17/02/14
30/01/2014
4.367,15
0,00
4.367,15
17/02/14
0,00
4.367,15
00.01.0001 (0001) 23776 856555
3434
366 12.361.1011 2.041
1195
17/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
17/02/14
0,00
350,00
00.01.0001 (0001) 23776 856555
9941
371 12.361.1011 2.043
322 3.3.90.39.05.00.00.00 4712 - E.M DE SOUZA-ME
(ESPAÇO E M S
ARQUITETURA)
210 3.3.90.39.99.00.00.00 5600 - NEW TECH
REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME
513 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
407 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
302 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
302 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
302 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
202 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
525 3.3.90.30.39.00.00.00 62 - MARCIORETTO &
MARCIORETTO LTDA - EPP
513 3.3.90.30.39.00.00.00 62 - MARCIORETTO &
MARCIORETTO LTDA - EPP
208 3.3.90.30.36.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.
525 3.3.90.30.99.00.00.00 6339 - NT COMERCIO DE
PECAS PARA MAQUINAS
PESADAS LTDA-ME
513 3.3.90.30.99.00.00.00 6339 - NT COMERCIO DE
PECAS PARA MAQUINAS
PESADAS LTDA-ME
208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
327 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
302 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
366 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
356 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
210 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
202 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
202 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
210 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
94 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
96 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 27/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1196
17/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
17/02/14
0,00
350,00
00.01.0001 (0001) 23776 856555
9942
372 12.361.1011 2.046
124 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
94 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
302 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
40 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
409 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
1197
17/02/14
31/01/2014
2.104,20
0,00
2.104,20
17/02/14
0,00
2.104,20
00.01.0001 (0001) 23776 856555
9944
374 12.361.1011 2.041
1198
17/02/14
31/01/2014
320,79
0,00
320,79
17/02/14
0,00
320,79
00.01.0000 (0000) 23668 853996
1693
361 08.244.1016 2.088
1199
17/02/14
31/01/2014
641,59
0,00
641,59
17/02/14
0,00
641,59
00.01.0000 (0000) 23543 850973
1690
360 04.122.1004 2.021
1200
17/02/14
30/01/2014
320,79
0,00
320,79
17/02/14
0,00
320,79
00.01.0000 (0000) 23543 850973
1691
364 18.541.1020 2.133
1201
17/02/14
30/01/2014
320,79
0,00
320,79
17/02/14
0,00
320,79
00.01.0000 (0000) 23543 850973
1692
365 20.608.1022 2.128
1202
17/02/14
31/01/2014
1.603,96
0,00
1.603,96
17/02/14
0,00
1.603,96
00.01.0001 (0001) 23776 856557
1689
358 12.361.1011 2.041
1203
17/02/14
31/01/2014
2.916,30
0,00
2.916,30
17/02/14
0,00
2.916,30
00.01.0001 (0001) 23776 856557
1696
358 12.361.1011 2.041
1204
17/02/14
31/01/2014
972,10
0,00
972,10
17/02/14
0,00
972,10
00.01.0001 (0001) 23776 856557
1697
359 12.361.1011 2.041
1205
218/2014 17/02/14
24/01/2014
639,49
0,00
639,49
17/02/14
0,00
639,49
00.01.0013 (0014) 36989 851388
29487
547 10.302.1014 2.075
236 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
1206
208/2014 17/02/14
24/01/2014
483,40
0,00
483,40
17/02/14
0,00
483,40
00.01.0013 (0014) 36989 851388
29501
545 10.302.1014 2.075
1207 1268/2014
17/02/14
17/02/2014
2.000,00
0,00
2.000,00
17/02/14
0,00
2.000,00
00.01.0000 (0000) 23577 853941
1268/2014
1233 04.122.1004 2.010
236 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
12 3.3.90.30.99.00.00.00 6059 - JOSE GARCIA DOS
SANTOS NETO
1208 1268/2014
17/02/14
17/02/2014
2.000,00
0,00
2.000,00
17/02/14
0,00
2.000,00
00.01.0000 (0000) 23577 853941
1268/2014
1234 04.122.1004 2.010
1209
17/02/14
17/02/2014
28,63
0,00
28,63
17/02/14
28,63
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1235 10.301.1014 2.066
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6766 - FRANCIELI
YAMAMOTO FLORENCIO
1210
17/02/14
17/02/2014
180,70
0,00
180,70
17/02/14
180,70
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1236 10.301.1014 2.066
203 3.1.90.04.00.00.00.00 5698 - FRANCISCO ARAUJO
VALADARES
1211
17/02/14
17/02/2014
22,70
0,00
22,70
17/02/14
22,70
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1237 10.301.1014 2.066
1212
17/02/14
17/02/2014
22,70
0,00
22,70
17/02/14
22,70
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1238 10.301.1014 2.066
1213
17/02/14
17/02/2014
65,68
0,00
65,68
17/02/14
65,68
0,00
00.01.0013 (0014)
02/2014
1239 10.302.1014 2.074
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6765 - MONICA CEZARIA DE
OLIVEIRA
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6763 - RAYANA ALVES DA
SILVA
228 3.1.90.04.00.00.00.00 6764 - FABIO MENDOZA
CALDERON
1214
17/02/14
17/02/2014
2.291,01
0,00
2.291,01
17/02/14
0,00
2.291,01
00.01.0012 (0014) 36989 851393
02/2014
1235 10.301.1014 2.066
1215
17/02/14
17/02/2014
17.776,37
0,00
17.776,37
17/02/14
0,00
17.776,37
00.01.0012 (0014) 36989 851390
02/2014
1236 10.301.1014 2.066
1216
17/02/14
17/02/2014
2.165,23
0,00
2.165,23
17/02/14
0,00
2.165,23
00.01.0012 (0014) 36989 851394
02/2014
1237 10.301.1014 2.066
1217
17/02/14
17/02/2014
2.387,19
0,00
2.387,19
17/02/14
0,00
2.387,19
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02/2014
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1218
17/02/14
17/02/2014
3.613,62
0,00
3.613,62
17/02/14
0,00
3.613,62
00.01.0013 (0014) 36989 851395
02/2014
1239 10.302.1014 2.074
228 3.1.90.04.00.00.00.00 6764 - FABIO MENDOZA
CALDERON
1219
280/2014 17/02/14
29/01/2014
256,50
0,00
256,50
17/02/14
0,00
256,50
00.01.0000 (0000) 23543 850969
1
635 15.451.1024 2.139
1220
17/02/14
30/01/2014
634,46
0,00
634,46
17/02/14
0,00
634,46
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3288
354 10.301.1014 2.065
1221
17/02/14
31/01/2014
1.586,14
0,00
1.586,14
17/02/14
0,00
1.586,14
00.01.0012 (0014) 36989 851385
3289
355 10.301.1014 2.067
1222
17/02/14
31/01/2014
317,23
0,00
317,23
17/02/14
0,00
317,23
00.01.0013 (0014) 36989 851385
3290
356 10.302.1014 2.075
1223
17/02/14
31/01/2014
317,23
0,00
317,23
17/02/14
0,00
317,23
00.01.0029 (0029) 23668 853994
3291
357 08.243.1016 2.110
515 3.3.90.39.63.00.00.00 6719 - E. L. DE FREITAS ME
202 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
210 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
238 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
366 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
463 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
94 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
14 3.3.90.39.99.00.00.00 6059 - JOSE GARCIA DOS
SANTOS NETO
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6766 - FRANCIELI
YAMAMOTO FLORENCIO
203 3.1.90.04.00.00.00.00 5698 - FRANCISCO ARAUJO
VALADARES
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6765 - MONICA CEZARIA DE
OLIVEIRA
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6763 - RAYANA ALVES DA
SILVA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 28/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1224
17/02/14
31/01/2014
3.199,21
0,00
3.199,21
17/02/14
0,00
3.199,21
00.01.0001 (0001) 23776 856556
3286
352 12.361.1011 2.041
1225
17/02/14
30/01/2014
1.278,53
0,00
1.278,53
17/02/14
0,00
1.278,53
00.01.0000 (0000) 23543 850970
3287
353 04.122.1004 2.021
1226
17/02/14
02/01/2014
55.727,68
0,00
55.727,68
17/02/14
0,00
55.727,68
00.01.0000 (0000) 23532
02/2014
165 15.451.1024 2.142
1227
17/02/14
17/02/2014
180,70
0,00
180,70
17/02/14
180,70
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1240 10.301.1014 2.066
1228
17/02/14
17/02/2014
18.281,93
0,00
18.281,93
17/02/14
0,00
18.281,93
00.01.0012 (0014) 36989 851391
02/2014
1240 10.301.1014 2.066
1229
30/2014 17/02/14
16/01/2014
8.100,00
0,00
8.100,00
17/02/14
0,00
8.100,00
00.01.0012 (0014) 36989 851386
37506
344 10.301.1014 2.067
1230
17/02/14
02/01/2014
11.956,71
0,00
11.956,71
17/02/14
0,00
11.956,71
00.01.0001 (0001) 23775 850226
58
159 12.361.1013 2.048
1231
18/02/14
18/02/2014
809,48
0,00
809,48
18/02/14
809,48
0,00
00.01.0000 (0000)
11
76 27.812.1019 1.104
1232
18/02/14
02/01/2014
49.338,52
0,00
49.338,52
18/02/14
0,00
49.338,52
11
76 27.812.1019 1.104
1233
18/02/14
02/01/2014
525,00
0,00
525,00
18/02/14
0,00
525,00
00.01.0000 (0000) 23668 853998
159
89 08.244.1016 2.088
1234
18/02/14
02/01/2014
188,00
0,00
188,00
18/02/14
0,00
188,00
00.01.0000 (0000) 23668 853998
160
89 08.244.1016 2.088
1235
18/02/14
02/01/2014
525,00
0,00
525,00
18/02/14
0,00
525,00
00.01.0000 (0000) 23668 853998
161
89 08.244.1016 2.088
1236
18/02/14
02/01/2014
525,00
0,00
525,00
18/02/14
0,00
525,00
00.01.0000 (0000) 23668 853998
162
89 08.244.1016 2.088
1237
102/2014 18/02/14
17/01/2014
84,00
0,00
84,00
18/02/14
0,00
84,00
00.01.0000 (0000) 23650 850657
1254
429 27.812.1019 2.118
1238
290/2014 18/02/14
28/01/2014
512,00
0,00
512,00
18/02/14
0,00
512,00
00.01.0000 (0000) 23650 850657
1280
623 27.812.1019 2.118
1239
277/2014 18/02/14
28/01/2014
320,00
0,00
320,00
18/02/14
0,00
320,00
00.01.0001 (0001) 23776 856558
3834
621 12.361.1011 2.041
1240
18/02/14
02/01/2014
12.429,20
0,00
12.429,20
18/02/14
0,00
12.429,20
00.01.0001 (0001) 23775 850227
43
158 12.361.1013 2.048
1241
18/02/14
02/01/2014
7.074,16
0,00
7.074,16
18/02/14
0,00
7.074,16
00.01.0001 (0001) 23775 850227
44
158 12.361.1013 2.048
140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA
TRANSPORTE - ME
1242
312/204 18/02/14
31/01/2014
5.500,00
0,00
5.500,00
18/02/14
0,00
5.500,00
00.01.0000 (0000) 23543 850974
13448
665 15.451.1024 2.139
513 3.3.90.30.31.00.00.00 6146 - SOUBHIA & CIA LTDA
1243
18/02/14
18/02/2014
513,50
0,00
513,50
18/02/14
513,50
0,00
00.01.0001 (0001)
6
1138 12.361.1013 2.156
1244
18/02/14
12/02/2014
7.386,50
0,00
7.386,50
18/02/14
0,00
7.386,50
00.01.0001 (0001) 23776 856564
6
1138 12.361.1013 2.156
1245
47/2014 18/02/14
14/01/2014
3.950,00
0,00
3.950,00
18/02/14
0,00
3.950,00
00.01.0001 (0001) 23776 856560
6
284 12.361.1011 2.041
18/02/14
18/02/2014
200,00
0,00
200,00
18/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
135
1245 10.302.1014 2.076
1247
298/2014 18/02/14
31/01/2014
349,99
0,00
349,99
18/02/14
0,00
349,99
00.01.0001 (0001) 23779
.
3984
673 12.361.1013 2.048
1248
286/2014 18/02/14
28/01/2014
239,99
0,00
239,99
18/02/14
0,00
239,99
00.01.0001 (0001) 23779
.
3982
625 12.361.1013 2.048
138 3.3.90.30.39.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
1249
300/2013 18/02/14
31/01/2014
76,04
0,00
76,04
18/02/14
0,00
76,04
00.01.0001 (0001) 23779
.
2910
672 12.361.1013 2.048
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
1246 1288/2014
00.01.0000 (0000) 23537
.
94 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
40 3.3.90.39.99.00.00.00 4407 - J. R.
MONITORAMENTO
ELETRONICO LTDA - ME
517 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
203 3.1.90.04.00.00.00.00 1901 - WILSA GOMES
PAULO
203 3.1.90.04.00.00.00.00 1901 - WILSA GOMES
PAULO
208 3.3.90.30.36.00.00.00 5538 - INJEX INDUSTRIA
CIRURGICA LTDA.
140 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E
TRANSPORTES LTDA-ME
580 4.4.90.51.91.00.00.00 5281 - LUMA
CONSTRUTORA LTDA
580 4.4.90.51.91.00.00.00 5281 - LUMA
CONSTRUTORA LTDA
589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO
E FUNERÁRIA SHEKINAH
LTDA - ME
589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO
E FUNERÁRIA SHEKINAH
LTDA - ME
589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO
E FUNERÁRIA SHEKINAH
LTDA - ME
589 3.3.90.32.99.00.00.00 3788 - CENTRO VELATÓRIO
E FUNERÁRIA SHEKINAH
LTDA - ME
391 3.3.90.31.04.00.00.00 2951 - CLARO
COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA.
391 3.3.90.31.04.00.00.00 2951 - CLARO
COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA.
89 3.3.90.30.21.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA
TRANSPORTE - ME
132 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA
RODRIGUES
132 3.3.90.39.05.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA
RODRIGUES
94 3.3.90.39.99.00.00.00 6685 - ERCY DIVINO
FRANCO 52877850625
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
138 3.3.90.30.39.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 29/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1250
112/2013 18/02/14
20/01/2014
295,25
0,00
295,25
18/02/14
0,00
295,25
00.01.0001 (0001) 23779
.
2909
476 12.361.1013 2.048
1251
50/2014 18/02/14
16/01/2014
6.575,80
0,00
6.575,80
18/02/14
0,00
6.575,80
00.01.0012 (0014) 36990
.
0446609
327 10.301.1014 2.069
1252
48/2014 18/02/14
16/01/2014
1.547,50
0,00
1.547,50
18/02/14
0,00
1.547,50
00.01.0012 (0014) 36990
.
329 10.301.1014 2.069
1253
44/2014 18/02/14
16/01/2014
24.878,50
0,00
24.878,50
18/02/14
0,00
24.878,50
00.01.0015 (0014) 36991
.
218012,
218032,
218151
0446586,
0446720
1254
33/2014 18/02/14
16/01/2014
3.254,92
0,00
3.254,92
18/02/14
0,00
3.254,92
00.01.0015 (0014) 36991
.
218092
341 10.303.1014 2.071
1255
95/2014 18/02/14
17/01/2014
3.960,00
0,00
3.960,00
18/02/14
0,00
3.960,00
00.01.0029 (0029) 35806
.
29298
422 08.244.1016 2.100
1256
240/2014 18/02/14
24/01/2014
51,74
0,00
51,74
18/02/14
0,00
51,74
00.01.0029 (0029) 35806
.
29412
541 08.244.1016 2.100
1257
18/02/14
30/01/2014
320,79
0,00
320,79
18/02/14
0,00
320,79
00.01.0029 (0029) 35805
.
1694
363 08.243.1016 2.094
1258
18/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
18/02/14
0,00
350,00
00.01.0029 (0029) 35805
.
9959
386 08.243.1016 2.094
1259
67/2014 18/02/14
14/01/2014
63,75
0,00
63,75
18/02/14
0,00
63,75
00.01.0029 (0029) 35805
.
1736
301 08.243.1016 2.094
1260
128/2014 18/02/14
20/01/2014
2.100,00
0,00
2.100,00
18/02/14
0,00
2.100,00
00.01.0029 (0029) 35807
.
1420
460 08.243.1016 2.092
1261
18/02/14
31/01/2014
627,00
0,00
627,00
18/02/14
0,00
627,00
00.01.0029 (0029) 35807
.
3430
368 08.243.1016 2.092
1262
18/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
18/02/14
0,00
350,00
00.01.0029 (0029) 35807
.
9958
385 08.243.1016 2.092
1263
66/2014 18/02/14
14/01/2014
122,83
0,00
122,83
18/02/14
0,00
122,83
00.01.0029 (0029) 35807
.
1737
302 08.243.1016 2.092
1264
18/02/14
31/01/2014
350,00
0,00
350,00
18/02/14
0,00
350,00
00.01.0029 (0029) 35806
.
9954
383 08.244.1016 2.100
1265
64/2014 18/02/14
14/01/2014
170,10
0,00
170,10
18/02/14
0,00
170,10
00.01.0029 (0029) 35806
.
1739
304 08.244.1016 2.100
1266
337/2014 18/02/14
05/02/2014
160,00
0,00
160,00
18/02/14
0,00
160,00
00.01.0029 (0029) 35806
.
6107
994 08.244.1016 2.100
1267
18/02/14
30/01/2014
320,79
0,00
320,79
18/02/14
0,00
320,79
00.01.0029 (0029) 35806
.
1695
362 08.244.1016 2.100
1268
18/02/14
31/01/2014
986,17
0,00
986,17
18/02/14
0,00
986,17
00.01.0029 (0029) 35806
.
8
138 08.244.1016 2.100
322 3.3.90.39.05.00.00.00 6357 - ELIANE GONÇALVES
DA COSTA 59422548187
1269
18/02/14
30/01/2014
1.221,00
0,00
1.221,00
18/02/14
0,00
1.221,00
00.01.0014 (0014) 36993
.
134
393 10.304.1014 2.079
1270
18/02/14
31/01/2014
700,00
0,00
700,00
18/02/14
0,00
700,00
00.01.0012 (0014) 36990
.
9951
380 10.301.1014 2.069
1271
18/02/14
31/01/2014
1.645,00
0,00
1.645,00
18/02/14
0,00
1.645,00
00.01.0014 (0014) 36988
.
133
403 10.305.1014 2.081
.
150
576 12.361.1013 2.048
574 12.361.1013 2.048
373 12.365.1012 2.051
261 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
218 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
268 3.3.90.39.12.00.00.00 6163 - R C S DOS
SANTOS-EPP
140 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA
LTDA-ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA
LTDA-ME
162 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
1272
213/2013 18/02/14
1273
210/2013 18/02/14
1274
18/02/14
24/01/2014
192,37
0,00
192,37
18/02/14
0,00
192,37
00.01.0001 (0001) 23779
24/01/2014
37,78
0,00
37,78
18/02/14
0,00
37,78
00.01.0001 (0001) 23779
.
151
31/01/2014
700,00
0,00
700,00
18/02/14
0,00
700,00
00.01.0019 (0019) 23766
.
9943
332 10.303.1014 2.071
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
216 3.3.90.30.09.00.00.00 5528 - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA.
216 3.3.90.30.09.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.
254 3.3.90.30.09.00.00.00 5528 - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA.
254 3.3.90.30.09.00.00.00 1974 - STOCK COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA.
320 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
320 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
294 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
294 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
294 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
290 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP
COM E REP DE SERVIÇOS
LTDA ME
291 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
291 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
291 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
322 3.3.90.39.99.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
322 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
320 3.3.90.30.99.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
322 3.3.90.39.99.00.00.00 4353 - RONDA SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA - ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 30/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
88
1134 26.782.1024 1.080
.
88
1134 26.782.1024 1.080
.
1421
461 08.243.1016 2.094
00.01.0001 (0001) 23776 856559
1
594 12.361.1011 2.041
1.100,00
00.01.0013 (0014) 36989 851299
36
133 10.302.1014 2.075
0,00
291,60
00.01.0022 (0022) 23776 856561
56301
617 12.361.1013 2.042
18/02/14
0,00
289,76
00.01.0022 (0022) 23776 856561
56302
534 12.361.1013 2.042
326,40
18/02/14
0,00
326,40
00.01.0001 (0001) 23776 856561
56303
618 12.361.1011 2.041
0,00
1.411,20
18/02/14
0,00
1.411,20
00.01.0000 (0000) 23543 850975
282
622 27.812.1019 2.116
1.960,00
0,00
1.960,00
18/02/14
0,00
1.960,00
00.01.0029 (0029) 35808 850140
9
137 08.243.1016 2.090
31/01/2014
2.150,00
0,00
2.150,00
18/02/14
0,00
2.150,00
00.01.0001 (0001) 23776 856563
3
666 12.361.1013 2.156
132 3.3.90.39.05.00.00.00 6724 - ROZECREI ROSA
EIRELI - ME
18/02/14
02/01/2014
542,44
0,00
542,44
18/02/14
0,00
542,44
00.01.0002 (0002) 23605
02/2014
153 10.301.1014 2.065
1287
18/02/14
02/01/2014
219,13
0,00
219,13
18/02/14
0,00
219,13
00.01.0000 (0000) 23605
02/2014
163 04.122.1004 2.021
1288
18/02/14
02/01/2014
2.507,38
0,00
2.507,38
18/02/14
0,00
2.507,38
00.01.0000 (0000) 23605
02/2014
163 04.122.1004 2.021
202 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
1289 1331/2014
18/02/14
18/02/2014
573,00
0,00
573,00
18/02/14
0,00
573,00
00.01.0000 (0000) 23577 853943
142
1246 04.122.1004 2.149
5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE
MENEZES FILHO
1290 1287/2014
18/02/14
18/02/2014
200,00
0,00
200,00
18/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
137
1247 10.302.1014 2.076
1248 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
1275
18/02/14
18/02/2014
3.750,00
0,00
3.750,00
18/02/14
3.750,00
0,00
00.01.0024 (0024)
1276
18/02/14
11/02/2014
146.250,00
0,00
146.250,00
18/02/14
0,00
146.250,00
00.01.0024 (0024) 23537
1277
129/2014 18/02/14
20/01/2014
4.200,00
0,00
4.200,00
18/02/14
0,00
4.200,00
00.01.0029 (0029) 35805
1278
279/2014 18/02/14
27/01/2014
1.306,93
0,00
1.306,93
18/02/14
0,00
1.306,93
1279
18/02/14
31/01/2014
1.100,00
0,00
1.100,00
18/02/14
0,00
1280
278/2014 18/02/14
28/01/2014
291,60
0,00
291,60
18/02/14
1281
244/2014 18/02/14
24/01/2014
289,76
0,00
289,76
1282
274/2014 18/02/14
28/01/2014
326,40
0,00
1283
291/2014 18/02/14
28/01/2014
1.411,20
1284
18/02/14
31/01/2014
1285
304/204 18/02/14
1286
.
1291 1282/2014
18/02/14
18/02/2014
200,00
0,00
200,00
18/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
139
1292 1289/2014
18/02/14
18/02/2014
200,00
0,00
200,00
18/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
138
1249 10.302.1014 2.076
1293 1285/2014
18/02/14
18/02/2014
200,00
0,00
200,00
18/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
136
1250 10.302.1014 2.076
1294 1286/2014
18/02/14
18/02/2014
200,00
0,00
200,00
18/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
140
1251 10.302.1014 2.076
1295 1290/2014
18/02/14
18/02/2014
572,00
0,00
572,00
18/02/14
0,00
572,00
00.01.0012 (0014) 36990
.
134
1252 10.301.1014 2.069
1296 1328/2014
18/02/14
18/02/2014
2.294,00
0,00
2.294,00
18/02/14
0,00
2.294,00
00.01.0000 (0000) 23577 853942
141
1253 04.122.1004 2.148
1297
275/2014 18/02/14
28/01/2014
2.152,50
0,00
2.152,50
18/02/14
0,00
2.152,50
00.01.0001 (0001) 23776 856562
29548
619 12.361.1011 2.041
1298
245/2014 18/02/14
24/01/2014
3.373,31
0,00
3.373,31
18/02/14
0,00
3.373,31
00.01.0022 (0022) 23776 856562
29549
535 12.361.1013 2.042
1299
18/02/14
31/12/2014
294,52
0,00
294,52
18/02/14
0,00
294,52
00.01.0000 (0000) 23650 850658
6447
173 04.122.1004 2.021
1300
294/2014 18/02/14
05/02/2014
400,00
0,00
400,00
18/02/14
0,00
400,00
00.01.0000 (0000) 23650 850656
164
995 27.812.1019 2.118
00.01.0017 (0014) 36989 851298
846
996 10.301.1008 1.014
1301
315/2014 18/02/14
05/02/2014
1.168,00
0,00
1.168,00
18/02/14
0,00
1.168,00
529 4.4.90.51.91.00.00.00 313 - RANCHO FUNDO
TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA.
529 4.4.90.51.91.00.00.00 313 - RANCHO FUNDO
TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA.
292 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP
COM E REP DE SERVIÇOS
LTDA ME
94 3.3.90.39.16.00.00.00 6616 - BARROS & TEIXEIRA
LTDA. - ME
238 3.3.90.39.05.00.00.00 5308 - SANDRO AROLDO
DE BESSA
114 3.3.90.30.07.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
114 3.3.90.30.07.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
89 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
377 3.3.90.39.99.00.00.00 4781 - CHARLIES SALES
CARDOSO E CIA LTDA - ME
(SPUMA LAV)
356 3.3.90.39.05.00.00.00 6211 - C.R. DE SOUZA
CAPRETZ-ME
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO
MOYA DUARTE
215 3.3.90.14.01.00.00.00 1701 - CLEONICE
GONÇALVES DE PAULO
CAMPOS
4 3.3.90.14.02.00.00.00 6065 - DONIZETE BARBOSA
DO NASCIMENTO
89 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
114 3.3.90.30.07.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
40 3.3.90.39.99.00.00.00 5135 - SOS - MEDICINA
CLINICA E OCUPACIONAL
LTDA-ME
390 3.3.90.30.99.00.00.00 6127 - QUEIROZ & MORAIS
GUEDES LTDA
188 4.4.90.52.42.00.00.00 6729 - EB COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 31/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1302
359/2014 18/02/14
29/01/2014
129,20
0,00
129,20
18/02/14
0,00
129,20
00.01.0000 (0000) 23543 850976
2855
640 26.782.1024 2.141
1303
355/2014 18/02/14
18/02/2014
129,20
0,00
129,20
18/02/14
0,00
129,20
00.01.0000 (0000) 23543 850976
2857
642 26.782.1024 2.141
1304
354/2014 18/02/14
29/01/2014
866,00
0,00
866,00
18/02/14
0,00
866,00
00.01.0000 (0000) 23543 850976
7589
637 26.782.1024 2.141
1305
358/2014 18/02/14
29/01/2014
494,56
0,00
494,56
18/02/14
0,00
494,56
00.01.0000 (0000) 23543 850976
7592
639 26.782.1024 2.141
1306
18/02/14
11/02/2014
724,00
0,00
724,00
18/02/14
0,00
724,00
00.01.0012 (0014) 36985 210127
02/2014
1307
18/02/14
02/01/2014
83,40
0,00
83,40
18/02/14
0,00
83,40
00.01.0002 (0002) 36989
1155
77 10.301.1014 2.065
1308
18/02/14
18/02/2014
5.707,26
0,00
5.707,26
18/02/14
0,00
5.707,26
00.01.0000 (0000) 23539
1156
204 04.122.1004 2.021
1309
18/02/14
13/01/2014
11,94
0,00
11,94
18/02/14
0,00
11,94
00.01.0001 (0001) 23776
.
1157
79 12.361.1011 2.046
1310
18/02/14
02/01/2014
7,40
0,00
7,40
18/02/14
0,00
7,40
00.01.0002 (0002) 36988
.
1159
77 10.301.1014 2.065
1311
18/02/14
02/01/2014
15,17
0,00
15,17
18/02/14
0,00
15,17
00.01.0000 (0000) 23668
.
1158
160 08.244.1016 2.088
1312
70/2014 18/02/14
14/01/2014
17,00
0,00
17,00
18/02/14
0,00
17,00
00.01.0000 (0000) 38507 61212
5419
308 08.244.1016 2.088
1313
18/02/14
18/02/2014
349,13
0,00
349,13
18/02/14
349,13
0,00
00.01.0002 (0002)
02/2014
1263 10.301.1014 2.064
1314
18/02/14
18/02/2014
279,78
0,00
279,78
18/02/14
279,78
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1264 15.451.1024 2.136
1316
415/2014 18/02/14
18/02/2014
10,27
0,00
10,27
18/02/14
10,27
0,00
00.01.0012 (0014)
1493
1022 10.301.1014 2.067
1317
416/2014 18/02/14
18/02/2014
0,70
0,00
0,70
18/02/14
0,70
0,00
00.01.0000 (0000)
1496
1011 20.608.1022 2.128
1318
470/2014 18/02/14
18/02/2014
18,75
0,00
18,75
18/02/14
18,75
0,00
00.01.0000 (0000)
1504
1127 04.122.1004 2.021
1319
471/2014 18/02/14
18/02/2014
42,00
0,00
42,00
18/02/14
42,00
0,00
00.01.0000 (0000)
1505
1128 04.123.1009 2.030
1320
345/2014 18/02/14
18/02/2014
3,03
0,00
3,03
18/02/14
3,03
0,00
00.01.0000 (0000)
1507
985 04.123.1009 2.030
1321
336/2014 18/02/14
18/02/2014
4,50
0,00
4,50
18/02/14
4,50
0,00
00.01.0000 (0000)
1508
963 04.123.1009 2.030
1322
538/2014 19/02/14
19/02/2014
160,00
0,00
160,00
19/02/14
160,00
0,00
00.01.0000 (0000)
3
1323
282/2014 19/02/14
19/02/2014
8,90
0,00
8,90
19/02/14
8,90
0,00
00.01.0000 (0000)
437
629 08.244.1016 2.164
1324
94/2014 19/02/14
19/02/2014
35,62
0,00
35,62
19/02/14
35,62
0,00
00.01.0000 (0000)
438
421 04.122.1004 2.010
1325
414/2014 19/02/14
19/02/2014
9,94
0,00
9,94
19/02/14
9,94
0,00
00.01.0002 (0002)
1516
1021 10.301.1014 2.065
1326
19/02/14
02/01/2014
206,69
0,00
206,69
19/02/14
0,00
206,69
00.01.0012 (0014) 36987
1402000120860
155 10.301.1014 2.067
1327
19/02/14
14/02/2014
623,77
0,00
623,77
19/02/14
0,00
623,77
00.01.0002 (0002) 36989
1402000122126
1183 10.301.1014 2.065
202 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
1328 1365/2014
19/02/14
19/02/2014
860,00
0,00
860,00
19/02/14
0,00
860,00
00.01.0000 (0000) 23577 853946
143
1275 27.812.1019 2.116
1329 1321/2014
19/02/14
19/02/2014
860,00
0,00
860,00
19/02/14
0,00
860,00
00.01.0000 (0000) 23577 853945
145
1276 04.122.1004 2.021
374 3.3.90.14.01.00.00.00 5380 - PATRICK
HERCULANO A. DA SILVA
ANDRADE
37 3.3.90.14.01.00.00.00 6582 - FLAVIA FRANCO
OLIVEIRA
1330 1322/2014
19/02/14
19/02/2014
860,00
0,00
860,00
19/02/14
0,00
860,00
00.01.0000 (0000) 23577 853944
144
1277 04.122.1004 2.021
.
.
1135 10.301.1014 2.070
1174 08.244.1016 2.088
527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
525 3.3.90.30.25.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
525 3.3.90.30.25.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
219 3.1.90.11.99.00.00.00 4228 - ARIANE DE LIMA
MENDES
202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
40 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M - ASSOCIAÇÃO
MATOGROSSENSES DE
MUNICIPIOS
124 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
300 3.3.90.30.99.00.00.00 565 - SUPERSOFT
TREINAMENTO EM
INFORMATICA EIRELI
195 3.1.90.11.99.00.00.00 2313 - MARIA CLEUZA
RODRIGUES DOS REIS
498 3.1.90.11.99.00.00.00 1716 - VALDESINA
MOREIRA RUFINO
210 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
463 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
40 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
63 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
61 3.3.90.30.16.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
63 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
301 3.3.90.36.06.00.00.00 2806 - CARLOS FERREIRA
DE MENEZES
351 3.3.90.39.63.00.00.00 1374 - A. M. A. MARQUES
SIVA - ME (CARIMBO
EXPRESSO)
14 3.3.90.39.63.00.00.00 1374 - A. M. A. MARQUES
SIVA - ME (CARIMBO
EXPRESSO)
202 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
210 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
37 3.3.90.14.01.00.00.00 4771 - CRISTIANE MOREIRA
BARBOSA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 32/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1331
410/2014 19/02/14
19/02/2014
2,59
0,00
2,59
19/02/14
2,59
0,00
00.01.0000 (0000)
1509
1017 08.244.1016 2.088
1332
411/2014 19/02/14
19/02/2014
11,11
0,00
11,11
19/02/14
11,11
0,00
00.01.0029 (0029)
1512
1018 08.244.1016 2.107
1333
412/2014 19/02/14
19/02/2014
1,17
0,00
1,17
19/02/14
1,17
0,00
00.01.0029 (0029)
1511
1019 08.244.1016 2.100
1334
419/2014 19/02/14
19/02/2014
3,80
0,00
3,80
19/02/14
3,80
0,00
00.01.0000 (0000)
1510
1060 08.244.1016 2.088
1335
581/2013 19/02/14
19/02/2014
49,40
0,00
49,40
19/02/14
49,40
0,00
00.01.0013 (0014)
157
1225 10.302.1014 2.076
1336
409/2014 19/02/14
19/02/2014
3,47
0,00
3,47
19/02/14
3,47
0,00
00.01.0029 (0029)
1518
1016 08.244.1016 2.105
1337
19/02/14
19/02/2014
156,00
0,00
156,00
19/02/14
156,00
0,00
00.01.0000 (0000)
23
1338
580/2014 20/02/14
20/02/2014
7,41
0,00
7,41
20/02/14
7,41
0,00
00.01.0013 (0014)
3059
1226 10.302.1014 2.076
1339
20/02/14
02/01/2014
921,95
0,00
921,95
20/02/14
0,00
916,44
00.01.0000 (0000) 23537
1225
72 04.122.1002 0.001
5,51
00.01.0000 (0000) 23603
998 27.812.1019 2.116
04.122.1002 0.001
302 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
341 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
322 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
302 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
243 3.3.90.39.19.00.00.00 1447 - SCHNEIDERS & CIA
LTDA-ME
336 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
377 3.3.90.39.99.00.00.00 4730 - NUNES DOS SANTOS
& MOREIRA LTDA
243 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
302 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
1340
20/02/14
02/01/2014
598,82
0,00
598,82
20/02/14
0,00
598,82
00.01.0000 (0000) 23668
01/2014
150 08.244.1016 2.088
1341
20/02/14
02/01/2014
2.233,24
0,00
2.233,24
20/02/14
0,00
2.233,24
00.01.0001 (0001) 23776
01/2014
151 12.361.1011 2.041
94 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
1342
20/02/14
02/01/2014
1.011,79
0,00
1.011,79
20/02/14
0,00
1.011,79
00.01.0002 (0002) 36989
01/2014
152 10.301.1014 2.065
1343
20/02/14
30/04/2014
1.930,04
0,00
1.930,04
20/02/14
0,00
1.930,04
00.01.0012 (0014) 36987
01/2014
148 10.301.1014 2.067
202 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
210 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
1344
20/02/14
02/01/2014
4.327,73
0,00
4.327,73
20/02/14
0,00
4.327,73
00.01.0000 (0000) 23604
01/2014
149 04.122.1004 2.021
1345
74/2014 20/02/14
06/02/2014
8.993,11
0,00
8.993,11
20/02/14
0,00
8.993,11
00.01.0000 (0000) 23650 850660
490
1010 04.131.1007 2.017
1346
384/2014 20/02/14
11/02/2014
2.249,00
0,00
2.249,00
20/02/14
0,00
2.249,00
00.01.0000 (0000) 23543 850982
057
1132 18.542.1008 1.021
1347
357/2014 20/02/14
29/01/2014
217,55
0,00
217,55
20/02/14
0,00
217,55
00.01.0000 (0000) 23543 850977
2895
641 26.782.1024 2.141
1348
356/2014 20/02/14
29/01/2014
790,62
0,00
790,62
20/02/14
0,00
790,62
00.01.0000 (0000) 23543 850977
7651
638 26.782.1024 2.141
1349
258/2014 20/02/14
24/01/2014
54,48
0,00
54,48
20/02/14
0,00
54,48
00.01.0000 (0000) 23668 854001
29410
559 08.244.1016 2.088
1350
253/2014 20/02/14
24/01/2014
52,02
0,00
52,02
20/02/14
0,00
52,02
00.01.0000 (0000) 23668 854001
29411
556 08.244.1016 2.088
1351
255/2014 20/02/14
24/01/2014
318,64
0,00
318,64
20/02/14
0,00
318,64
00.01.0000 (0000) 23668 854001
29413
557 08.244.1016 2.088
300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
1352
310/2014 20/02/14
03/02/2014
318,64
0,00
318,64
20/02/14
0,00
318,64
00.01.0000 (0000) 23668 854001
29570
928 08.244.1016 2.088
624 15.451.1024 2.139
300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
513 3.3.90.30.54.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA
CAMPOS & CIA LTDA ME
1353
273/2014 20/02/14
28/01/2014
10.703,79
0,00
10.703,79
20/02/14
0,00
10.703,79
00.01.0000 (0000) 23577 853948
843
1354
462/2014 20/02/14
10/02/2014
2.160,66
0,00
2.160,66
20/02/14
0,00
2.160,66
00.01.0000 (0000) 23577 853948
847
1095 04.122.1004 2.021
1355
463/2014 20/02/14
10/02/2014
9.288,60
0,00
9.288,60
20/02/14
0,00
9.288,60
00.01.0000 (0000) 23668 854000
846
1094 08.244.1016 2.088
1356
323/2014 20/02/14
03/02/2014
537,00
0,00
537,00
20/02/14
0,00
537,00
00.01.0002 (0002) 36989 851306
29553
936 10.301.1014 2.065
1357
362/2014 20/02/14
05/02/2014
1.856,00
0,00
1.856,00
20/02/14
0,00
1.856,00
00.01.0002 (0002) 36989 851306
29739
986 10.301.1014 2.065
1358
60/2014 20/02/14
16/01/2014
520,10
0,00
520,10
20/02/14
0,00
520,10
00.01.0002 (0002) 36989 851305
841
350 10.301.1014 2.065
40 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
27 3.3.90.39.05.00.00.00 517 - JOAO DIAS RAMOS
-EPP (ASPLEMAT PUBLIC..
EMP.)
426 4.4.90.52.35.00.00.00 4586 - NOVA INTERNET E
TECNOLOGIA LTDA-ME
527 3.3.90.39.17.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
525 3.3.90.30.25.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
300 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
38 3.3.90.30.24.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA
CAMPOS & CIA LTDA ME
300 3.3.90.30.24.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA
CAMPOS & CIA LTDA ME
199 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
199 3.3.90.30.99.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
199 3.3.90.30.99.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA
CAMPOS & CIA LTDA ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 33/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1359
325/2014 20/02/14
03/02/2014
386,99
0,00
386,99
20/02/14
0,00
386,99
00.01.0012 (0014) 36989 851305
842
942 10.301.1014 2.067
1360
391/2014 20/02/14
06/02/2014
397,74
0,00
397,74
20/02/14
0,00
397,74
00.01.0000 (0000) 23668 853999
8893
1008 08.244.1016 2.164
1361
383/2014 20/02/14
13/02/2014
3.080,00
0,00
3.080,00
20/02/14
0,00
3.080,00
00.01.0000 (0000) 23543 850983
10048
1175 04.123.1008 1.005
1362
20/02/14
12/02/2014
72,33
0,00
72,33
20/02/14
0,00
72,33
00.01.0000 (0000) 23543 850988
060
1150 04.123.1009 2.030
1363
20/02/14
04/02/2014
6.533,87
0,00
6.533,87
20/02/14
0,00
6.533,87
00.01.0000 (0000) 23577 853950
0059/2014
1364
372/2014 20/02/14
07/02/2014
610,00
0,00
610,00
20/02/14
0,00
610,00
00.01.0017 (0014) 36989 851303
13420
1084 10.301.1008 1.014
1365
364/2014 20/02/14
05/02/2014
510,00
0,00
510,00
20/02/14
0,00
510,00
00.01.0000 (0000) 23543 850978
1776
989 04.122.1004 2.021
1366
20/02/14
20/02/2014
395,74
0,00
395,74
20/02/14
395,74
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1285 10.301.1014 2.066
1367
20/02/14
20/02/2014
11.317,99
0,00
11.317,99
20/02/14
0,00
11.317,99
00.01.0012 (0014) 36989 851307
02/2014
1285 10.301.1014 2.066
1368
472/2014 20/02/14
13/02/2014
2.308,00
0,00
2.308,00
20/02/14
0,00
2.308,00
00.01.0000 (0000) 23543 850981
4633
1176 15.451.1024 2.139
1369
349/2014 20/02/14
05/02/2014
4.100,00
0,00
4.100,00
20/02/14
0,00
4.100,00
00.01.0000 (0000) 23543 850979
025
977 27.812.1008 1.020
1370
380/2014 20/02/14
10/02/2014
151,05
0,00
151,05
20/02/14
0,00
151,05
00.01.0000 (0000) 23543 850986
1994
1099 27.812.1019 2.116
1371
20/02/14
02/01/2014
39.608,03
0,00
39.608,03
20/02/14
0,00
39.608,03
00.01.0000 (0000) 23577 853949
1155
169 04.131.1007 2.017
1372
20/02/14
02/01/2014
916,02
0,00
916,02
20/02/14
0,00
916,02
00.01.0012 (0014) 36989 851304
6077
179 10.301.1014 2.067
1373
348/2014 20/02/14
05/02/2014
3.036,00
0,00
3.036,00
20/02/14
0,00
3.036,00
00.01.0000 (0000) 23543 850980
666
978 27.812.1008 1.020
1374
27/2014 20/02/14
16/01/2014
100,00
0,00
100,00
20/02/14
0,00
100,00
00.01.0012 (0014) 36989 851301
44790
346 10.301.1014 2.067
1375
56/2014 20/02/14
16/01/2014
656,00
0,00
656,00
20/02/14
0,00
656,00
00.01.0012 (0014) 36989 851301
44812
338 10.301.1014 2.067
1376
276/2014 20/02/14
28/01/2014
1.000,99
0,00
1.000,99
20/02/14
0,00
1.000,99
00.01.0001 (0001) 23776 856565
5045
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1377
20/02/14
02/01/2014
2.761,08
0,00
2.761,08
20/02/14
0,00
2.761,08
00.01.0001 (0001) 23775 850228
16
171 12.361.1013 2.048
1378
20/02/14
02/01/2014
6.311,04
0,00
6.311,04
20/02/14
0,00
6.311,04
00.01.0001 (0001) 23775 850228
17
171 12.361.1013 2.048
1379
321/2014 20/02/14
03/02/2014
1.278,00
0,00
1.278,00
20/02/14
0,00
1.278,00
00.01.0002 (0002) 36989 851300
3838
941 10.301.1014 2.065
1380
322/2014 20/02/14
03/02/2014
5.584,00
0,00
5.584,00
20/02/14
0,00
5.584,00
00.01.0002 (0002) 36989 851300
3839
939 10.301.1014 2.065
1381
344/2014 20/02/14
05/02/2014
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0,00
5.460,00
20/02/14
0,00
5.460,00
00.01.0002 (0002) 36989 851300
3851
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1382
379/2014 20/02/14
05/02/2014
449,50
0,00
449,50
20/02/14
0,00
449,50
00.01.0000 (0000) 23543 850984
75751
981 04.122.1008 1.004
1383
20/02/14
14/02/2014
33,00
0,00
33,00
20/02/14
0,00
33,00
00.01.0000 (0000) 23543 850987
0061
1189 04.123.1009 2.030
1384
402/2014 20/02/14
31/01/2014
135,63
0,00
135,63
20/02/14
0,00
135,63
00.01.0000 (0000) 23543 850985
3942
914 04.122.1004 2.010
1385
400/2014 20/02/14
31/01/2014
211,23
0,00
211,23
20/02/14
0,00
211,23
00.01.0000 (0000) 23543 850985
3943
913 04.122.1004 2.021
970 04.123.1009 2.030
208 3.3.90.30.99.00.00.00 4271 - V L DE OLIVEIRA
CAMPOS & CIA LTDA ME
350 3.3.90.30.07.00.00.00 4991 - SANTOGO
ALIMENTOS LTDA
57 4.4.90.52.35.00.00.00 3896 - SSP NET
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA -ME
66 3.3.90.93.02.00.00.00 6756 - JUDITH DE SOUZA
PEREIRA
66 3.3.90.93.02.00.00.00 6730 - GENES OLIVEIRA
RIOS
188 4.4.90.52.35.00.00.00 2538 - ENTECH
INFORMATICA LTDA.
40 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6774 - ANDERSON
BARBOSA DE CARVALHO
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6774 - ANDERSON
BARBOSA DE CARVALHO
515 3.3.90.39.99.00.00.00 2753 - EMPRESA DE
TRANSPORTES CASTOLDI
LTDA
378 4.4.90.52.99.00.00.00 6736 - E. M. DILETTA PASSA
- ME
375 3.3.90.30.99.00.00.00 159 - J. MOREIRA
COMERCIO - ME
(REFRILAR)
27 3.3.90.39.88.00.00.00 6480 - INVENT
COMUNICAÇÃO E
MARKETING LTDA.
210 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL
LTDA-EPP
378 4.4.90.52.99.00.00.00 6734 - MICROZON
ESPORTE ELETRONICA
LTDA - EPP
208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
208 3.3.90.30.36.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
89 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA-EPP
140 3.3.90.39.99.00.00.00 6111 - JOÃO PAULO
FIORAVANTE 92945910187
140 3.3.90.39.99.00.00.00 6111 - JOÃO PAULO
FIORAVANTE 92945910187
199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
199 3.3.90.30.99.00.00.00 5467 - ARENA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA
41 4.4.90.52.42.00.00.00 3343 - TODIMO MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
66 3.3.90.93.02.00.00.00 3936 - N. R MALDONADO
12 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
38 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 34/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1386
403/2014 20/02/14
31/01/2014
77,07
0,00
77,07
20/02/14
0,00
77,07
00.01.0000 (0000) 23543 850985
3944
915 04.122.1004 2.010
12 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
199 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
199 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
69 3.3.90.14.01.00.00.00 1085 - ELI DA SILVA FARIA
1387
397/2014 20/02/14
31/01/2014
687,64
0,00
687,64
20/02/14
0,00
687,64
00.01.0002 (0002) 36989 851302
3938
911 10.301.1014 2.065
1388
398/2014 20/02/14
31/01/2014
521,19
0,00
521,19
20/02/14
0,00
521,19
00.01.0002 (0002) 36989 851302
3940
912 10.301.1014 2.065
1389 1481/2014
20/02/14
20/02/2014
200,00
0,00
200,00
20/02/14
0,00
200,00
00.01.0000 (0000) 23624 190476
0147
1286 04.121.1010 2.032
1390
21/02/14
21/02/2014
35,75
0,00
35,75
21/02/14
35,75
0,00
00.01.0018 (0018)
02/2014
1288 12.361.1013 2.052
1391
21/02/14
21/02/2014
62,62
0,00
62,62
21/02/14
62,62
0,00
00.01.0013 (0014)
02/2014
1289 10.302.1014 2.074
1392
589/2014 21/02/14
21/02/2014
111,60
0,00
111,60
21/02/14
111,60
0,00
00.01.0000 (0000)
68
1230 27.812.1019 2.117
1393
21/02/14
02/01/2014
8.659,63
0,00
8.659,63
21/02/14
0,00
8.659,63
00.01.0000 (0000) 23605
02/2014
163 04.122.1004 2.021
1394
21/02/14
02/01/2014
2.163,20
0,00
2.163,20
21/02/14
0,00
2.163,20
00.01.0002 (0002) 36989
02/2014
153 10.301.1014 2.065
1395
21/02/14
21/02/2014
3.716,43
0,00
3.716,43
21/02/14
0,00
3.716,43
00.01.0012 (0014) 36987
02/2014
1303 10.301.1014 2.067
1396
21/02/14
02/01/2014
606,45
0,00
606,45
21/02/14
0,00
606,45
00.01.0000 (0000) 23668
02/2014
162 08.244.1016 2.088
1397
21/02/14
02/01/2014
3.112,98
0,00
3.112,98
21/02/14
0,00
3.112,98
00.01.0001 (0001) 23776
02/2014
164 12.361.1011 2.041
1398
21/02/14
18/02/2014
1.318,31
0,00
1.318,31
21/02/14
0,00
1.318,31
00.01.0000 (0000) 23543 850992
02/2014
1264 15.451.1024 2.136
1399
604/2014 21/02/14
18/02/2014
100,00
0,00
100,00
21/02/14
0,00
100,00
00.01.0002 (0002) 36989
.
140008723/00
1258 10.301.1014 2.065
1400
587/2014 21/02/14
17/02/2014
712,00
0,00
712,00
21/02/14
0,00
712,00
00.01.0002 (0002) 36989
.
2677
1219 10.301.1014 2.065
940 10.302.1014 2.076
243 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
216 3.3.90.30.09.00.00.00 5528 - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA.
266 3.3.90.30.17.00.00.00 6346 - VIVIANE REGINA
CLAUDINO-ME
142 3.1.90.11.00.00.00.00 6778 - NEURACY MARIA
BENTO
228 3.1.90.04.00.00.00.00 6777 - GERALDO
DEZIDERIO ATANAZIO
389 3.3.90.39.99.00.00.00 5033 - AMANDA TURISMO E
TRANSPORTES LTDA-ME
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
202 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
302 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
94 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
498 3.1.90.11.99.00.00.00 1716 - VALDESINA
MOREIRA RUFINO
202 3.3.90.39.25.00.00.00 1381 - CONSELHO
REGIONAL DE FARMACIA
DE MATO GROSSO
199 3.3.90.30.39.00.00.00 2636 - L. H. P. DOS SANTOS
NASCIMENTO
1401
327/2014 21/02/14
03/02/2014
114,20
0,00
114,20
21/02/14
0,00
114,20
00.01.0013 (0014) 36992
.
2946
1402
50/2014 21/02/14
16/01/2014
924,00
0,00
924,00
21/02/14
0,00
924,00
00.01.0012 (0014) 36990
.
0452000
327 10.301.1014 2.069
1404
347/2014 21/02/14
05/02/2014
108,95
0,00
108,95
21/02/14
0,00
108,95
00.01.0014 (0014) 36988
.
1242
988 10.305.1014 2.081
1405
40/2014 21/02/14
16/01/2014
1.104,60
0,00
1.104,60
21/02/14
0,00
1.104,60
00.01.0015 (0014) 36991
.
44900
336 10.303.1014 2.071
254 3.3.90.30.09.00.00.00 1382 - DENTAL CENTRO
OESTE LTDA
1406
21/02/14
02/01/2014
4.229,68
0,00
4.229,68
21/02/14
0,00
4.229,68
00.01.0013 (0014) 36992
.
6076
180 10.302.1014 2.076
243 3.3.90.39.05.00.00.00 4917 - PAZ AMBIENTAL
LTDA-EPP
1407
340/2014 21/02/14
10/02/2014
1.400,00
0,00
1.400,00
21/02/14
0,00
1.400,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
1260
1097 10.302.1014 2.076
1408
385/2014 21/02/14
31/01/2014
152,19
0,00
152,19
21/02/14
0,00
152,19
00.01.0013 (0014) 36992
.
3928
899 10.302.1014 2.076
1409
388/2014 21/02/14
31/01/2014
957,14
0,00
957,14
21/02/14
0,00
957,14
00.01.0013 (0014) 36992
.
3929
902 10.302.1014 2.076
1410
386/2014 21/02/14
31/01/2014
1.016,26
0,00
1.016,26
21/02/14
0,00
1.016,26
00.01.0013 (0014) 36992
.
3931
900 10.302.1014 2.076
1411
387/2014 21/02/14
31/01/2014
654,61
0,00
654,61
21/02/14
0,00
654,61
00.01.0013 (0014) 36992
.
3932
901 10.302.1014 2.076
243 3.3.90.39.20.00.00.00 6541 - WALTRANS IND. E
COM. DE MAT.
ELETROELETRONICOS LTD
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 35/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1412
392/2014 21/02/14
31/01/2014
209,03
0,00
209,03
21/02/14
0,00
209,03
00.01.0013 (0014) 36992
.
3933
905 10.302.1014 2.076
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
240 3.3.90.30.01.00.00.00 3190 - DIAS AUTO POSTO
LTDA - DAP (FILIAL
CACERES-MT)
1413
394/2014 21/02/14
31/01/2014
749,98
0,00
749,98
21/02/14
0,00
749,98
00.01.0013 (0014) 36992
.
3934
906 10.302.1014 2.076
1414
393/2014 21/02/14
31/01/2014
1.252,76
0,00
1.252,76
21/02/14
0,00
1.252,76
00.01.0013 (0014) 36992
.
3935
907 10.302.1014 2.076
1415
395/2014 21/02/14
31/01/2014
1.177,69
0,00
1.177,69
21/02/14
0,00
1.177,69
00.01.0013 (0014) 36992
.
3936
908 10.302.1014 2.076
1416
396/2014 21/02/14
31/01/2014
786,16
0,00
786,16
21/02/14
0,00
786,16
00.01.0013 (0014) 36992
.
3937
909 10.302.1014 2.076
1417
399/2014 21/02/14
31/01/2014
118,81
0,00
118,81
21/02/14
0,00
118,81
00.01.0013 (0014) 36992
.
3941
910 10.302.1014 2.076
1418
389/2014 21/02/14
31/01/2014
884,92
0,00
884,92
21/02/14
0,00
884,92
00.01.0013 (0014) 36992
.
3946
903 10.302.1014 2.076
1419 1469/2014
21/02/14
21/02/2014
120,30
0,00
120,30
21/02/14
0,00
120,30
00.01.0000 (0000) 23668 854002
0154
1304 08.244.1016 2.088
1420 1506/2014
21/02/14
21/02/2014
90,30
0,00
90,30
21/02/14
0,00
90,30
00.01.0000 (0000) 23668 854004
0156
1305 08.244.1016 2.088
1306 08.244.1016 2.105
333 3.3.90.14.01.00.00.00 2703 - SUELY FERNANDES
DOS SANTOS
202 3.3.90.39.41.00.00.00 1014 - SHIRLEY F. C.
RODRIGUES & CIA. LTDA.
114 3.3.90.30.07.00.00.00 4991 - SANTOGO
ALIMENTOS LTDA
299 3.3.90.14.01.00.00.00 265 - APARECIDA DO
CARMO CARDOSO DA
SILVA
299 3.3.90.14.01.00.00.00 2488 - SIRLEY MONTILHA
DE LIMA PINHEIRO
21/02/14
21/02/2014
90,30
0,00
90,30
21/02/14
0,00
90,30
00.01.0029 (0029) 23668 854003
0155
1422
451/2014 21/02/14
07/02/2014
1.160,00
0,00
1.160,00
21/02/14
0,00
1.160,00
00.01.0002 (0002) 36989 851310
1905
1086 10.301.1014 2.065
1423
464/2014 21/02/14
11/02/2014
1.260,65
0,00
1.260,65
21/02/14
0,00
1.260,65
00.01.0022 (0022) 23776 856568
8887
1117 12.361.1013 2.042
1424
579/2014 21/02/14
18/02/2014
1.518,00
0,00
1.518,00
21/02/14
0,00
1.518,00
00.01.0001 (0001) 23776 856567
6745
1244 12.361.1011 2.041
1425
503/2014 21/02/14
12/02/2014
380,00
0,00
380,00
21/02/14
0,00
380,00
00.01.0012 (0014) 36989 851308
188
1159 10.301.1014 2.067
1426
180/2014 21/02/14
22/01/2014
1.380,00
0,00
1.380,00
21/02/14
0,00
1.380,00
00.01.0001 (0001) 23776 856566
10
498 12.361.1011 2.041
1427 1463/2014
21/02/14
21/02/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
21/02/14
0,00
1.000,00
00.01.0000 (0000) 23543 850989
148
1308 13.392.1025 2.147
1428 1463/2014
21/02/14
21/02/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
21/02/14
0,00
1.000,00
00.01.0000 (0000) 23543 850989
0148
1309 13.392.1025 2.147
1429 1454/2014
21/02/14
21/02/2014
200,00
0,00
200,00
21/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
048
1310 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
1430 1308/2014
21/02/14
21/02/2014
300,00
0,00
300,00
21/02/14
0,00
300,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0146
1311 10.302.1014 2.076
1187 04.123.1009 2.030
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1434 - JOVINA PAULINA DA
SILVA
63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA.
1421 1466/2014
89 3.3.90.30.24.00.00.00 5818 - PONTES E LACERDA
COMERCIO DE FERRO E
ACO LTDA ME
208 3.3.90.30.99.00.00.00 5600 - NEW TECH
REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME
94 3.3.90.39.99.00.00.00 5923 - JOANA DARC
MARTINS VITORIO
61588580130
537 3.3.90.30.99.00.00.00 680 - SILVIA MARIA
FRANCESCHI DE FAZIO
539 3.3.90.39.99.00.00.00 680 - SILVIA MARIA
FRANCESCHI DE FAZIO
1431
21/02/14
14/02/2014
74.011,25
0,00
74.011,25
21/02/14
0,00
74.011,25
00.01.0000 (0000) 23577 853951
66
1432
21/02/14
14/02/2014
9.110,64
0,00
9.110,64
21/02/14
0,00
9.110,64
00.01.0000 (0000) 23577 853951
67
1186 04.123.1009 2.030
63 3.3.90.39.05.00.00.00 527 - ETCA CONSULTORIA
E ASSESSORIA LTDA.
1433
489/2014 21/02/14
11/02/2014
837,23
0,00
837,23
21/02/14
0,00
837,23
00.01.0002 (0002) 36989 851309
11712
1123 10.301.1014 2.065
199 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA
1434 1450/2014
21/02/14
21/02/2014
200,00
0,00
200,00
21/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
149
1312 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
1436 1449/2014
21/02/14
21/02/2014
200,00
0,00
200,00
21/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
152
1314 10.302.1014 2.076
1437 1455/2014
21/02/14
21/02/2014
200,00
0,00
200,00
21/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
151
1315 10.302.1014 2.076
1438 1453/2014
21/02/14
21/02/2014
200,00
0,00
200,00
21/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
150
1316 10.302.1014 2.076
1439 1451/2014
21/02/14
21/02/2014
200,00
0,00
200,00
21/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
153
1317 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO
MOYA DUARTE
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 36/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1440
361/2014 21/02/14
10/02/2014
100,40
0,00
100,40
21/02/14
0,00
100,40
00.01.0014 (0014) 36988
1441
21/02/14
20/01/2014
1.022,96
0,00
1.022,96
21/02/14
0,00
1.022,96
00.01.0012 (0014) 36987
1442 1501/2014
21/02/14
21/02/2014
200,00
0,00
200,00
21/02/14
0,00
200,00
00.01.0012 (0014) 36987
1443
24/02/14
24/02/2014
452,94
0,00
452,94
24/02/14
452,94
0,00
1444
24/02/14
02/01/2014
36,76
0,00
36,76
24/02/14
0,00
36,76
1445
24/02/14
17/01/2014
22.895,00
0,00
22.895,00
24/02/14
0,00
1446
484/2014 24/02/14
11/02/2014
868,85
0,00
868,85
24/02/14
1447
488/2014 24/02/14
11/02/2014
374,13
0,00
374,13
1448
501/2014 24/02/14
17/02/2014
244,21
0,00
1449
492/2014 24/02/14
12/02/2014
105,17
1450
608/2014 24/02/14
19/02/2014
100,00
.
049862
1096 10.305.1014 2.081
02/2014
154 10.301.1014 2.067
157
1313 10.301.1014 2.067
00.01.0029 (0029)
02/2014
1318 08.244.1016 2.087
00.01.0000 (0000) 23605
02/2014
163 04.122.1004 2.021
22.895,00
00.01.0000 (0000) 23577 853953
0014, 0063,
0108, 0155
413 04.123.1009 2.030
0,00
868,85
00.01.0000 (0000) 23543 850994
11710
1125 04.122.1004 2.010
24/02/14
0,00
374,13
00.01.0000 (0000) 23543 850994
11714
1124 26.782.1024 2.141
244,21
24/02/14
0,00
244,21
00.01.0000 (0000) 23543 850993
1708
1171 27.812.1019 2.116
0,00
105,17
24/02/14
0,00
105,17
00.01.0000 (0000) 23543 850993
2016
1161 27.812.1019 2.116
0,00
100,00
24/02/14
0,00
100,00
00.01.0002 (0002) 36989 851314
.
1274 10.301.1014 2.065
140008737/00
266 3.3.90.30.99.00.00.00 228 - BRANCHER MOTORES
E MÁQUINAS LTDA
210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
207 3.3.90.14.01.00.00.00 6636 - ELIZEU ALMEIDA
DOS SANTOS PALL
297 3.1.90.11.99.00.00.00 181 - LEILA APARECIDA DE
MELO
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
64 3.3.90.91.99.00.00.00 784 - CONSTIL
CONSTRUÇÕES E
TERRAPLENAGEM LTDA
12 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA
525 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA
377 3.3.90.39.05.00.00.00 159 - J. MOREIRA
COMERCIO - ME
(REFRILAR)
375 3.3.90.30.99.00.00.00 159 - J. MOREIRA
COMERCIO - ME
(REFRILAR)
202 3.3.90.39.25.00.00.00 1381 - CONSELHO
REGIONAL DE FARMACIA
DE MATO GROSSO
195 3.1.90.11.99.00.00.00 2313 - MARIA CLEUZA
RODRIGUES DOS REIS
64 3.3.90.91.99.00.00.00 3095 - ROMILDO SOUZA
GROTA
64 3.3.90.91.99.00.00.00 3095 - ROMILDO SOUZA
GROTA
00.01.0002 (0002) 36989 851312
02/2014
00.01.0000 (0000)
62
412 04.123.1009 2.030
1.112,50
00.01.0000 (0000) 23577 853954
62
412 04.123.1009 2.030
0,00
286,00
00.01.0001 (0001) 23776 856569
158
1319 12.361.1011 2.046
24/02/14
6,95
0,00
00.01.0000 (0000)
3043
1206 26.782.1024 2.141
16,25
24/02/14
16,25
0,00
00.01.0000 (0000)
556
1201 20.608.1022 2.128
0,00
2,99
24/02/14
2,99
0,00
00.01.0012 (0014)
2934
1067 10.301.1014 2.069
15,82
0,00
15,82
24/02/14
15,82
0,00
00.01.0013 (0014)
2936
1068 10.302.1014 2.076
24/02/2014
10,63
0,00
10,63
24/02/14
10,63
0,00
00.01.0013 (0014)
4637
1224 10.302.1014 2.076
508/2014 24/02/14
24/02/2014
39,90
0,00
39,90
24/02/14
39,90
0,00
00.01.0001 (0001)
53
1172 12.361.1011 2.041
1461
24/02/14
24/02/2014
235,92
0,00
235,92
24/02/14
235,92
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1262 10.301.1014 2.066
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6256 - LUIZ MARCOS
RANGEL
1462
24/02/14
18/02/2014
19.234,24
0,00
19.234,24
24/02/14
0,00
19.234,24
00.01.0012 (0014) 36989 851313
02/2014
1262 10.301.1014 2.066
1465 1406/2014
25/02/14
25/02/2014
330.932,58
0,00
330.932,58
25/02/14
0,00
330.932,58
00.01.0013 (0014) 38860 850016
02/2014
1406 10.302.1014 2.077
203 3.1.90.04.00.00.00.00 6256 - LUIZ MARCOS
RANGEL
599 3.3.71.70.00.00.00.00 2174 - CONSORCIO
INTERM. SAÚDE-REGIÃO
DO VALE DO GUAPORÉ
1466
25/02/14
25/02/2014
63,44
0,00
63,44
25/02/14
63,44
0,00
00.01.0018 (0018)
02/2014
1408 12.361.1013 2.052
1467
25/02/14
21/02/2014
35,75
0,00
35,75
25/02/14
0,00
35,75
024343
1303 10.301.1014 2.067
1451
24/02/14
18/02/2014
684,86
0,00
684,86
24/02/14
0,00
684,86
1452
24/02/14
24/02/2014
137,50
0,00
137,50
24/02/14
137,50
0,00
1453
24/02/14
20/02/2014
1.112,50
0,00
1.112,50
24/02/14
0,00
1454
24/02/14
21/02/2014
286,00
0,00
286,00
24/02/14
1455
573/2013 24/02/14
24/02/2014
6,95
0,00
6,95
1456
563/2014 24/02/14
24/02/2014
16,25
0,00
1457
435/2013 24/02/14
24/02/2014
2,99
1458
436/2013 24/02/14
24/02/2014
1459
582/2014 24/02/14
1460
00.01.0012 (0014) 36987
.
1263 10.301.1014 2.064
121 3.3.90.14.01.00.00.00 2131 - MARIA DE FATIMA
MOREIRA DA SILVA
527 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
463 3.3.90.39.17.00.00.00 4888 - A.R.PAIXÃO & CIA
LTDA-ME
218 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
243 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
243 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
94 3.3.90.39.99.00.00.00 5424 - LEANDRO CAMPOS
MORAES
141 3.1.90.04.00.00.00.00 6321 - FRANCELINA LEITE
JUSTINIANO
210 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 37/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
438015
163 04.122.1004 2.021
.
02/2014
148 10.301.1014 2.067
00.01.0001 (0001) 23779
.
638
1082 12.361.1013 2.048
29,07
00.01.0001 (0001) 23779
.
4579
1066 12.361.1013 2.048
0,00
48,25
00.01.0001 (0001) 23779
.
4580
1065 12.361.1013 2.048
25/02/14
0,00
47,87
00.01.0001 (0001) 23779
.
4581
1064 12.361.1013 2.048
30,16
25/02/14
0,00
30,16
00.01.0001 (0001) 23779
.
4486
671 12.361.1013 2.048
0,00
59,24
25/02/14
0,00
59,24
00.01.0001 (0001) 23779
.
6215
1079 12.361.1013 2.048
11,39
0,00
11,39
25/02/14
0,00
11,39
00.01.0001 (0001) 23779
.
6216
1078 12.361.1013 2.048
07/02/2014
34,00
0,00
34,00
25/02/14
0,00
34,00
00.01.0001 (0001) 23779
.
6217
1080 12.361.1013 2.048
25/02/14
21/02/2014
3.756,29
0,00
3.756,29
25/02/14
0,00
3.756,29
00.01.0018 (0018) 23766
.
02/2014
1288 12.361.1013 2.052
1479
476/2014 25/02/14
11/02/2014
108,00
0,00
108,00
25/02/14
0,00
108,00
00.01.0022 (0022) 23770
.
56601
1118 12.361.1013 2.042
114 3.3.90.30.07.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
1480
502/2014 25/02/14
12/02/2014
735,00
0,00
735,00
25/02/14
0,00
735,00
00.01.0012 (0014) 36987
.
385
1158 10.301.1014 2.067
1481
333/2014 25/02/14
04/02/2014
31,29
0,00
31,29
25/02/14
0,00
31,29
00.01.0014 (0014) 36988
.
56474
960 10.305.1014 2.081
210 3.3.90.39.99.00.00.00 5600 - NEW TECH
REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME
266 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
1482
334/2014 25/02/14
04/02/2014
45,22
0,00
45,22
25/02/14
0,00
45,22
00.01.0014 (0014) 36988
.
29679
961 10.305.1014 2.081
1483
486/2014 25/02/14
11/02/2014
1.483,68
0,00
1.483,68
25/02/14
0,00
1.483,68
00.01.0012 (0014) 36990
.
11713
1121 10.301.1014 2.069
1484
504/2014 25/02/14
12/02/2014
185,00
0,00
185,00
25/02/14
0,00
185,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
187
1160 10.302.1014 2.150
1485
487/2014 25/02/14
11/02/2014
256,85
0,00
256,85
25/02/14
0,00
256,85
00.01.0013 (0014) 36992
.
11711
1122 10.302.1014 2.076
240 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA
1486
25/02/14
02/01/2014
4.675,00
0,00
4.675,00
25/02/14
0,00
4.675,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
32
185 10.302.1014 2.076
243 3.3.90.39.50.00.00.00 5517 - MED ODONTO LTDA
1487
496/2014 25/02/14
12/02/2014
7.061,00
0,00
7.061,00
25/02/14
0,00
7.061,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
8587
1170 10.302.1014 2.076
1488
450/2014 25/02/14
07/02/2014
71,11
0,00
71,11
25/02/14
0,00
71,11
00.01.0013 (0014) 36992
.
678
1055 10.302.1014 2.076
240 3.3.90.30.99.00.00.00 1516 - F. C. COMERCIO DE
PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA
243 3.3.90.39.50.00.00.00 1277 - CAMPOS & PINHO
S/C LTDA
1489
25/02/14
02/01/2014
804,85
0,00
804,85
25/02/14
0,00
804,85
00.01.0013 (0014) 36992
.
371
187 10.302.1014 2.076
243 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE
OLIVEIRA TURISMO -ME
1490
261/2014 25/02/14
24/01/2014
87,81
0,00
87,81
25/02/14
0,00
87,81
00.01.0029 (0029) 35805
.
29551
560 08.243.1016 2.094
1491
316/2014 25/02/14
03/02/2014
210,51
0,00
210,51
25/02/14
0,00
210,51
00.01.0029 (0029) 35805
.
29689
931 08.243.1016 2.094
292 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
292 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
1492
456/2013 25/02/14
07/02/2014
351,89
0,00
351,89
25/02/14
0,00
351,89
00.01.0001 (0001) 23779
.
3035
1063 12.361.1013 2.048
1493
449/2013 25/02/14
07/02/2014
61,84
0,00
61,84
25/02/14
0,00
61,84
00.01.0001 (0001) 23779
.
3034
1062 12.361.1013 2.048
1494
441/2014 25/02/14
07/02/2014
133,65
0,00
133,65
25/02/14
0,00
133,65
00.01.0001 (0001) 23779
.
4062
1077 12.361.1013 2.048
1495
460/2014 25/02/14
10/02/2014
238,50
0,00
238,50
25/02/14
0,00
238,50
00.01.0029 (0029) 35805
.
1779
1092 08.243.1016 2.094
1468
25/02/14
02/01/2014
190,25
0,00
190,25
25/02/14
0,00
190,25
00.01.0000 (0000) 23605
1469
25/02/14
30/04/2014
122,20
0,00
122,20
25/02/14
0,00
122,20
00.01.0012 (0014) 36987
1470
454/2014 25/02/14
07/02/2014
3.386,00
0,00
3.386,00
25/02/14
0,00
3.386,00
1471
445/2013 25/02/14
07/02/2014
29,07
0,00
29,07
25/02/14
0,00
1472
446/2013 25/02/14
07/02/2014
48,25
0,00
48,25
25/02/14
1473
447/2013 25/02/14
07/02/2014
47,87
0,00
47,87
1474
299/2013 25/02/14
31/01/2014
30,16
0,00
1475
443/2014 25/02/14
07/02/2014
59,24
1476
442/2014 25/02/14
07/02/2014
1477
444/2014 25/02/14
1478
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
210 3.3.90.39.44.00.00.00 204 - CAB PONTES E
LACERDA LTDA
138 3.3.90.30.01.00.00.00 6538 - VERDELUB
COMERCIO DE
LUBRIFICANTES E FILTROS
LTDA
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
140 3.3.90.39.19.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
138 3.3.90.30.39.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
138 3.3.90.30.39.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
138 3.3.90.30.39.00.00.00 3693 - AUTO ELETRICA E
MECANICA SATURNO LTDA
142 3.1.90.11.00.00.00.00 6778 - NEURACY MARIA
BENTO
266 3.3.90.30.21.00.00.00 1346 - V. N. DOS SANTOS &
CIA LTDA.
216 3.3.90.30.01.00.00.00 4466 - MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA
251 3.3.90.30.99.00.00.00 5600 - NEW TECH
REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
138 3.3.90.30.39.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
294 3.3.90.39.41.00.00.00 4053 - ART DO PAO
PANIFICADORA E
CONFEITARIA EIRELI-ME
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 38/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1496
266/2014 25/02/14
24/01/2014
94,60
0,00
94,60
25/02/14
0,00
94,60
00.01.0029 (0029) 35805
.
5048
564 08.243.1016 2.094
1497
263/2014 25/02/14
24/01/2014
58,77
0,00
58,77
25/02/14
0,00
58,77
00.01.0029 (0029) 35805
.
5047
562 08.243.1016 2.094
1498
461/2014 25/02/14
10/02/2014
775,50
0,00
775,50
25/02/14
0,00
775,50
00.01.0029 (0029) 35805
.
589
1091 08.243.1016 2.094
1499
243/2014 25/02/14
24/01/2014
89,91
0,00
89,91
25/02/14
0,00
89,91
00.01.0029 (0029) 35806
.
56129
544 08.244.1016 2.100
1500
242/2014 25/02/14
24/01/2014
93,81
0,00
93,81
25/02/14
0,00
93,81
00.01.0029 (0029) 35806
.
5046
543 08.244.1016 2.100
1501
130/2014 25/02/14
20/01/2014
4.200,00
0,00
4.200,00
25/02/14
0,00
4.200,00
00.01.0029 (0029) 35806
.
1422
462 08.244.1016 2.100
1502
25/02/14
25/02/2014
372,00
0,00
372,00
25/02/14
372,00
0,00
00.01.0013 (0014)
47
174 10.302.1014 2.076
1503
25/02/14
28/02/2014
724,00
0,00
724,00
25/02/14
0,00
724,00
00.01.0000 (0000) 23603 851087
064/2014
170 04.123.1009 2.030
1504
538/2014 25/02/14
13/02/2014
3.040,00
0,00
3.040,00
25/02/14
0,00
3.040,00
00.01.0000 (0000) 23668 854005
3
1174 08.244.1016 2.088
1505
25/02/14
25/02/2014
110,01
0,00
110,01
25/02/14
110,01
0,00
00.01.0022 (0022)
02/2014
1409 12.361.1013 2.047
1506
25/02/14
25/02/2014
2.583,22
0,00
2.583,22
25/02/14
0,00
2.583,22
00.01.0022 (0022) 23776 856570
02/2014
1409 12.361.1013 2.047
1507
25/02/14
21/02/2014
3.375,47
0,00
3.375,47
25/02/14
0,00
3.375,47
00.01.0013 (0014) 36989 851315
02/2014
1289 10.302.1014 2.074
1508
25/02/14
02/01/2014
1.054,15
0,00
1.054,15
25/02/14
0,00
1.054,15
00.01.0000 (0000) 23657 850036
370
1509
25/02/14
21/02/2014
2.811,81
0,00
2.811,81
25/02/14
0,00
2.811,81
00.01.0029 (0029) 23668 854007
02/2014
1318 08.244.1016 2.087
1510 1570/2014
25/02/14
25/02/2014
200,00
0,00
200,00
25/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
161
1410 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
1511 1569/2014
25/02/14
25/02/2014
200,00
0,00
200,00
25/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
164
1411 10.302.1014 2.076
1512 1568/2014
25/02/14
25/02/2014
200,00
0,00
200,00
25/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
160
1412 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO
MOYA DUARTE
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
1513 1572/2014
25/02/14
25/02/2014
200,00
0,00
200,00
25/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
162
1413 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
1514 1571/2014
25/02/14
25/02/2014
200,00
0,00
200,00
25/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
159
1415 10.302.1014 2.076
1515 1567/2014
25/02/14
25/02/2014
200,00
0,00
200,00
25/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
163
1414 10.302.1014 2.076
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
1516 1579/2014
25/02/14
25/02/2014
6.020,00
0,00
6.020,00
25/02/14
0,00
6.020,00
00.01.0000 (0000) 23543 850996
166
1417 27.812.1019 2.116
1517 1601/2014
25/02/14
25/02/2014
602,00
0,00
602,00
25/02/14
0,00
602,00
00.01.0002 (0002) 36990
168
1418 10.301.1014 2.065
1518 1602/2014
25/02/14
25/02/2014
401,00
0,00
401,00
25/02/14
0,00
401,00
00.01.0000 (0000) 23543 850997
0167
1419 04.122.1004 2.149
1416 10.302.1014 2.076
.
186 04.122.1004 2.010
1519 1557/2014
25/02/14
25/02/2014
300,00
0,00
300,00
25/02/14
0,00
300,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
165
1520
25/02/14
06/01/2014
1.181,07
0,00
1.181,07
25/02/14
0,00
1.181,07
00.01.0000 (0000) 23539
.
02/2014
204 04.122.1004 2.021
1521
25/02/14
13/01/2014
14,80
0,00
14,80
25/02/14
0,00
14,80
00.01.0012 (0014) 36987
.
02/2014
78 10.301.1014 2.067
1522
25/02/14
02/01/2014
14,80
0,00
14,80
25/02/14
0,00
14,80
00.01.0000 (0000) 35806
.
02/2014
160 08.244.1016 2.088
1523
25/02/14
02/01/2014
13,55
0,00
13,55
25/02/14
0,00
13,55
00.01.0002 (0002) 36989
.
02/2014
77 10.301.1014 2.065
292 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA-EPP
292 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA-EPP
294 3.3.90.39.41.00.00.00 5696 - R. V. NEVES
NASCIMENTO-ME (MANÁ
PANIFICADORA)
320 3.3.90.30.21.00.00.00 71 - FAVORITO
SUPERMERCADO LTDA
320 3.3.90.30.21.00.00.00 4868 - MOREIRA
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA-EPP
320 3.3.90.30.99.00.00.00 5770 - AKDD ELET E PAP
COM E REP DE SERVIÇOS
LTDA ME
243 3.3.90.39.50.00.00.00 5518 - RUIZ JUNIOR & RUIZ
LTDA. - ME
66 3.3.90.93.01.00.00.00 138 - ARENIL MARIA NUNES
DA COSTA
301 3.3.90.36.06.00.00.00 2806 - CARLOS FERREIRA
DE MENEZES
133 3.1.90.04.00.00.00.00 6610 - CLAUDIO TEIXEIRA
DOS SANTOS
133 3.1.90.04.00.00.00.00 6610 - CLAUDIO TEIXEIRA
DOS SANTOS
228 3.1.90.04.00.00.00.00 6777 - GERALDO
DEZIDERIO ATANAZIO
14 3.3.90.39.99.00.00.00 4354 - GILBERTO DE
OLIVEIRA TURISMO -ME
297 3.1.90.11.99.00.00.00 181 - LEILA APARECIDA DE
MELO
374 3.3.90.14.02.00.00.00 6553 - WYLDO PEREIRA DA
SILVA
198 3.3.90.14.01.00.00.00 184 - SEBASTIÃO
APARECIDO GOMES DA
SILVA
5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE
MENEZES FILHO
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1434 - JOVINA PAULINA DA
SILVA
40 3.3.90.39.99.00.00.00 176 - A.M.M - ASSOCIAÇÃO
MATOGROSSENSES DE
MUNICIPIOS
210 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
202 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 39/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1524
505/2014 25/02/14
12/02/2014
725,00
0,00
725,00
25/02/14
0,00
725,00
00.01.0000 (0000) 23543 850995
1904
1169 04.122.1004 2.010
14 3.3.90.39.41.00.00.00 1014 - SHIRLEY F. C.
RODRIGUES & CIA. LTDA.
199 3.3.90.30.09.00.00.00 6006 - GMN FARMÁCIA E
DROGARIA LTDA-ME
209 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA
MEURER
1525
499/2014 25/02/14
12/02/2014
5.507,98
0,00
5.507,98
25/02/14
0,00
5.507,98
00.01.0002 (0002) 36989 851316
101
1165 10.301.1014 2.065
1526
25/02/14
25/02/2014
38,42
0,00
38,42
25/02/14
38,42
0,00
00.01.0012 (0014)
071/2014
598 10.301.1014 2.067
1527
26/02/14
26/02/2014
291,38
0,00
291,38
26/02/14
291,38
0,00
00.01.0001 (0001)
45
158 12.361.1013 2.048
1528
26/02/14
26/02/2014
511,96
0,00
511,96
26/02/14
511,96
0,00
00.01.0001 (0001)
46
158 12.361.1013 2.048
1529
26/02/14
26/02/2014
169,67
0,00
169,67
26/02/14
169,67
0,00
00.01.0019 (0019)
02/2014
1441 12.361.1013 2.053
1530
26/02/14
17/01/2014
405,17
0,00
405,17
26/02/14
0,00
405,17
00.01.0000 (0000) 23668
02/2014
414 08.244.1016 2.088
1531
26/02/14
24/02/2014
2.261,58
0,00
2.261,58
26/02/14
0,00
2.261,58
00.01.0012 (0014) 36989 851323
071/2014
598 10.301.1014 2.067
1532
26/02/14
24/02/2014
8.843,79
0,00
8.843,79
26/02/14
0,00
8.843,79
00.01.0000 (0000) 23543 850999
02/2014
1340 04.122.1004 2.009
1533
267/2014 26/02/14
26/02/2014
253,50
0,00
253,50
26/02/14
253,50
0,00
00.01.0000 (0000)
7
595 04.122.1004 2.021
1534
267/2014 26/02/14
27/01/2014
3.646,50
0,00
3.646,50
26/02/14
0,00
3.646,50
00.01.0000 (0000) 23543 850998
7
595 04.122.1004 2.021
1535
26/02/14
28/02/2014
2.219,69
0,00
2.219,69
26/02/14
0,00
2.219,69
00.01.0000 (0000) 23650 850664
34
102 04.122.1004 2.021
1536
26/02/14
26/02/2014
160,00
0,00
160,00
26/02/14
160,00
0,00
00.01.0002 (0002)
068/2014
107 10.301.1014 2.065
1537
26/02/14
26/02/2014
104,00
0,00
104,00
26/02/14
104,00
0,00
00.01.0000 (0000)
084/2014
94 15.451.1024 2.139
1538
26/02/14
26/02/2014
80,00
0,00
80,00
26/02/14
80,00
0,00
00.01.0002 (0002)
067/2014
144 10.301.1014 2.065
201 3.3.90.36.30.00.00.00 170 - OSMAR PAVARINE
1539
26/02/14
26/02/2014
31,08
0,00
31,08
26/02/14
31,08
0,00
00.01.0000 (0000)
088/2014
111 04.122.1004 2.021
1540
26/02/14
28/02/2014
1.350,00
0,00
1.350,00
26/02/14
0,00
1.350,00
00.01.0012 (0014) 36989 851322
070/2014
997 10.301.1014 2.067
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS
DA SILVA
209 3.3.90.36.15.00.00.00 6727 - DENIVALDO
RODRIGUES FLOR
1541
26/02/14
28/02/2014
313,93
0,00
313,93
26/02/14
0,00
313,93
00.01.0000 (0000) 23668 854014
078/2014
118 08.244.1016 2.088
589 3.3.90.32.99.00.00.00 6188 - ANTONIO VIEIRA DE
JESUS
1542
26/02/14
28/02/2014
957,70
0,00
957,70
26/02/14
0,00
957,70
00.01.0001 (0001) 23776 856571
065/2014
100 12.361.1011 2.046
144 10.301.1014 2.065
124 3.3.90.39.10.00.00.00 442 - DIOCESE DE SÃO
LUIZ DE CACERES
201 3.3.90.36.30.00.00.00 170 - OSMAR PAVARINE
140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA
TRANSPORTE - ME
140 3.3.90.39.99.00.00.00 4786 - F. MOREIRA
TRANSPORTE - ME
146 3.1.90.11.99.00.00.00 6781 - EDINALVA SOARES
GONÇALVES
302 3.3.90.39.58.00.00.00 2558 - VIVO S/A.
209 3.3.90.36.15.00.00.00 6711 - MARILENE MARIA
MEURER
8 3.1.90.11.99.00.00.00 1605 - ALICE FANTE NUNES
DE OLIVEIRA
40 3.3.90.39.99.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA
RODRIGUES
40 3.3.90.39.99.00.00.00 3266 - K.K.G. DE SOUZA
RODRIGUES
40 3.3.90.39.99.00.00.00 5115 - SUELI ROSA DA
COSTA
201 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE
SOUZA
514 3.3.90.36.06.00.00.00 976 - JOSE AILTON
TONCHIS FLORÊNIO
1543
26/02/14
28/02/2014
420,00
0,00
420,00
26/02/14
0,00
420,00
00.01.0002 (0002) 36989 851319
067/2014
1544
26/02/14
28/02/2014
546,00
0,00
546,00
26/02/14
0,00
546,00
00.01.0000 (0000) 23543 851002
084/2014
94 15.451.1024 2.139
1545
26/02/14
28/02/2014
1.576,48
0,00
1.576,48
26/02/14
0,00
1.576,48
00.01.0002 (0002) 36989 851318
066/2014
91 10.301.1014 2.065
1546
26/02/14
28/02/2014
1.319,53
0,00
1.319,53
26/02/14
0,00
1.319,53
00.01.0000 (0000) 23650 850665
39
103 15.451.1024 2.139
515 3.3.90.39.05.00.00.00 4502 - JOÃO BATISTA DE
CARVALHO - EI
1547
26/02/14
28/02/2014
840,00
0,00
840,00
26/02/14
0,00
840,00
00.01.0002 (0002) 36989 851320
068/2014
107 10.301.1014 2.065
1548
26/02/14
28/02/2014
400,00
0,00
400,00
26/02/14
0,00
400,00
00.01.0000 (0000) 23668 854015
079/2014
954 08.244.1016 2.088
1549
26/02/14
28/02/2014
654,14
0,00
654,14
26/02/14
0,00
654,14
00.01.0000 (0000) 23543 851000
082/2014
92 04.122.1004 2.021
201 3.3.90.36.99.00.00.00 3903 - ROMILDA FATIMA DE
SOUZA
589 3.3.90.32.99.00.00.00 6414 - GERSON ORLANDO
DA SILVA
39 3.3.90.36.15.00.00.00 3504 - IVONE FERRACINI
GUIMARÃES
1550
26/02/14
28/02/2014
1.197,96
0,00
1.197,96
26/02/14
0,00
1.197,96
00.01.0029 (0029) 23668 854016
080/2014
128 08.243.1016 2.110
1551
26/02/14
28/02/2014
1.493,33
0,00
1.493,33
26/02/14
0,00
1.493,33
00.01.0000 (0000) 23543 851003
085/2014
95 18.541.1020 2.133
1552
26/02/14
28/02/2014
2.171,06
0,00
2.171,06
26/02/14
0,00
2.171,06
00.01.0000 (0000) 23650 850661
088/2014
111 04.122.1004 2.021
1553
26/02/14
28/02/2014
581,22
0,00
581,22
26/02/14
0,00
581,22
00.01.0000 (0000) 23543 851001
02/2014
93 13.392.1025 2.147
1554
457/2014 26/02/14
26/02/2014
128,00
0,00
128,00
26/02/14
128,00
0,00
00.01.0002 (0002)
072/2014
1098 10.301.1014 2.065
1555
26/02/14
26/02/2014
28,80
0,00
28,80
26/02/14
28,80
0,00
00.01.0000 (0000)
090/2014
139 18.541.1020 2.133
514 3.3.90.36.06.00.00.00 976 - JOSE AILTON
TONCHIS FLORÊNIO
202 3.3.90.39.10.00.00.00 1325 - ANTONIO CESAR
CASTILHO
365 3.3.90.36.15.00.00.00 2090 - LIRRIET ALVES DE
FREITAS
408 3.3.90.36.15.00.00.00 2146 - ONILDA APARECIDA
LEAL
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6129 - SERGIO DOMINGOS
DA SILVA
538 3.3.90.36.15.00.00.00 2793 - SEBASTIANA
LACERDA DOS SANTOS
201 3.3.90.36.06.00.00.00 1007 - ESTEFÂNIA
MARIANO DE QUEIROZ
LIMA
408 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES
LEITE
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 40/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1556
26/02/14
28/02/2014
1.787,86
0,00
1.787,86
26/02/14
0,00
1.787,86
00.01.0000 (0000) 23543 851005
087/2014
110 04.122.1004 2.021
1557
26/02/14
28/02/2014
316,58
0,00
316,58
26/02/14
0,00
316,58
00.01.0000 (0000) 23668 854011
075/2014
113 08.244.1016 2.088
1558
26/02/14
28/02/2014
1.195,69
0,00
1.195,69
26/02/14
0,00
1.195,69
00.01.0000 (0000) 23543 851004
086/2014
97 13.392.1025 2.147
1559
26/02/14
28/02/2014
955,67
0,00
955,67
26/02/14
0,00
955,67
00.01.0000 (0000) 23650 850662
089/2014
122 04.122.1004 2.021
39 3.3.90.36.15.00.00.00 4578 - APARECIDO CUOGUI
1560
457/2014 26/02/14
10/02/2014
672,00
0,00
672,00
26/02/14
0,00
672,00
00.01.0002 (0002) 36989 851317
072/2014
1098 10.301.1014 2.065
1561
26/02/14
28/02/2014
2.142,94
0,00
2.142,94
26/02/14
0,00
2.142,94
00.01.0000 (0000) 23650 850663
090/2014
139 18.541.1020 2.133
201 3.3.90.36.06.00.00.00 1007 - ESTEFÂNIA
MARIANO DE QUEIROZ
LIMA
408 3.3.90.36.15.00.00.00 3724 - MARIA DE LOURDES
LEITE
1562
282/2014 26/02/14
28/01/2014
436,10
0,00
436,10
26/02/14
0,00
436,10
00.01.0000 (0000) 23668 854008
437
629 08.244.1016 2.164
1563
26/02/14
26/02/2014
80,00
0,00
80,00
26/02/14
80,00
0,00
00.01.0002 (0002)
069/2014
117 10.301.1014 2.065
1564
26/02/14
02/01/2014
7,40
0,00
7,40
26/02/14
0,00
7,40
00.01.0000 (0000) 35805
1348
160 08.244.1016 2.088
1565
26/02/14
28/02/2014
420,00
0,00
420,00
26/02/14
0,00
420,00
00.01.0002 (0002) 36989 851321
069/2014
117 10.301.1014 2.065
1566
26/02/14
28/02/2014
1.051,68
0,00
1.051,68
26/02/14
0,00
1.051,68
00.01.0000 (0000) 23668 854013
077/2014
109 08.244.1016 2.088
1567
26/02/14
28/02/2014
765,00
0,00
765,00
26/02/14
0,00
765,00
00.01.0000 (0000) 23668 854009
073/2014
86 08.244.1016 2.088
1568
26/02/14
28/02/2014
610,76
0,00
610,76
26/02/14
0,00
610,76
00.01.0000 (0000) 23668 854012
076/2014
101 08.244.1016 2.088
1569
534/2014 26/02/14
26/02/2014
18,75
0,00
18,75
26/02/14
18,75
0,00
00.01.0002 (0002)
1522
1204 10.301.1014 2.065
1570
535/2014 26/02/14
26/02/2014
2,50
0,00
2,50
26/02/14
2,50
0,00
00.01.0012 (0014)
1523
1205 10.301.1014 2.067
1571
408/2014 27/02/14
27/02/2014
1,55
0,00
1,55
27/02/14
1,55
0,00
00.01.0000 (0000)
1526
1015 15.451.1024 2.139
515 3.3.90.39.83.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
1572
651/2014 27/02/14
27/02/2014
77,34
0,00
77,34
27/02/14
77,34
0,00
00.01.0001 (0001)
54
1342 12.361.1011 2.041
94 3.3.90.39.99.00.00.00 5424 - LEANDRO CAMPOS
MORAES
1573
617/2013 27/02/14
27/02/2014
14,88
0,00
14,88
27/02/14
14,88
0,00
00.01.0001 (0001)
3112
1296 12.361.1013 2.048
1574
628/2014 27/02/14
27/02/2014
11,16
0,00
11,16
27/02/14
11,16
0,00
00.01.0001 (0001)
3113
1294 12.361.1013 2.048
1575
627/2014 27/02/14
27/02/2014
11,16
0,00
11,16
27/02/14
11,16
0,00
00.01.0001 (0001)
3115
1293 12.361.1013 2.048
140 3.3.90.39.99.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
1576
626/2014 27/02/14
27/02/2014
11,16
0,00
11,16
27/02/14
11,16
0,00
00.01.0001 (0001)
3114
1295 12.361.1013 2.048
1577
625/2014 27/02/14
27/02/2014
20,55
0,00
20,55
27/02/14
20,55
0,00
00.01.0012 (0014)
3093
1292 10.301.1014 2.069
1578
27/02/14
27/02/2014
520,00
0,00
520,00
27/02/14
520,00
0,00
00.01.0000 (0000)
31
147 04.123.1009 2.030
140 3.3.90.39.99.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
218 3.3.90.39.99.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
63 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO
TOSTI - ME
112 10.301.1014 2.067
.
1579
27/02/14
27/02/2014
172,50
0,00
172,50
27/02/14
172,50
0,00
00.01.0012 (0014)
126
1580
27/02/14
27/02/2014
145,93
0,00
145,93
27/02/14
145,93
0,00
00.01.0018 (0018)
02/2014
1482 12.361.1013 2.052
1581
27/02/14
27/02/2014
64,18
0,00
64,18
27/02/14
64,18
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1483 10.301.1014 2.066
1582
27/02/14
27/02/2014
9.912,50
0,00
9.912,50
27/02/14
9.912,50
0,00
00.01.0000 (0000)
74
955 04.122.1004 2.010
1583
721/2014 27/02/14
27/02/2014
144,00
0,00
144,00
27/02/14
144,00
0,00
00.01.0002 (0002)
091
1347 10.301.1014 2.065
39 3.3.90.36.15.00.00.00 6126 - ALCIMEIRE
APARECIDA LUIZ DA SILVA
589 3.3.90.32.99.00.00.00 6010 - JOCEMIR
FERNANDES MORALES
538 3.3.90.36.15.00.00.00 2733 - LUIZ INACIO DE
CARVALHO
351 3.3.90.39.63.00.00.00 1374 - A. M. A. MARQUES
SIVA - ME (CARIMBO
EXPRESSO)
201 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES
PAULO
302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
201 3.3.90.36.30.00.00.00 1901 - WILSA GOMES
PAULO
301 3.3.90.36.15.00.00.00 6091 - ROBERTO CARLOS
RAVAGNANI
302 3.3.90.39.99.00.00.00 6347 - FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL
DE RIO BRANC
302 3.3.90.39.05.00.00.00 5076 - LAR SANTA RITA DE
CASSIA
202 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
210 3.3.90.39.99.00.00.00 1548 - GILBERTO MORALES
INFORMATICA
140 3.3.90.39.19.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
140 3.3.90.39.99.00.00.00 382 - IVETE TEREZINHA
RAMPANELLI SANTA
CATARINA-ME
210 3.3.90.39.05.00.00.00 3965 - LEONICE BATISTA
OLIVEIRA - ME
142 3.1.90.11.99.00.00.00 6789 - MAYARA
FERNANDES GARCIA
204 3.1.90.11.99.00.00.00 6788 - LUZIGELE DE JESUS
MOTA SANTOS
14 3.3.90.39.05.00.00.00 5277 - META ASSES. E
CONSULTORIA CONTABIL
LTDA
201 3.3.90.36.06.00.00.00 1007 - ESTEFÂNIA
MARIANO DE QUEIROZ
LIMA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 41/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
305,28
00.01.0000 (0000) 23668 854018
081/2014
143 08.244.1016 2.088
0,00
98,57
00.01.0000 (0000) 23603 851088
02/2014
1427 15.451.1024 2.138
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
174
1490 10.302.1014 2.076
27/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
171
1491 10.302.1014 2.076
756,00
27/02/14
0,00
756,00
00.01.0002 (0002) 36989 851325
091
1347 10.301.1014 2.065
0,00
7.480,00
27/02/14
0,00
7.480,00
00.01.0000 (0000) 23543 851009
31
147 04.123.1009 2.030
3.277,50
0,00
3.277,50
27/02/14
0,00
3.277,50
00.01.0012 (0014) 36989 851324
126
112 10.301.1014 2.067
02/01/2014
310,24
0,00
310,24
27/02/14
0,00
310,24
00.01.0001 (0001) 23776
.
02/2014
168 12.361.1011 2.041
02/01/2014
33,54
0,00
33,54
27/02/14
0,00
33,54
00.01.0000 (0000) 23605
.
02/2014
163 04.122.1004 2.021
27/02/14
27/02/2014
572,00
0,00
572,00
27/02/14
0,00
572,00
00.01.0000 (0000) 23543 851011
0176
1484 04.122.1004 2.021
1594 1642/2014
27/02/14
27/02/2014
572,00
0,00
572,00
27/02/14
0,00
572,00
00.01.0000 (0000) 23543 851010
175
1485 04.122.1004 2.021
1595 1674/2014
27/02/14
27/02/2014
200,00
0,00
200,00
27/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
169
1488 10.302.1014 2.076
1596 1670/2014
27/02/14
27/02/2014
200,00
0,00
200,00
27/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
.
0173
1489 10.302.1014 2.076
1597
27/02/14
27/02/2014
3.929,43
0,00
3.929,43
27/02/14
3.929,43
0,00
488
200 15.451.1024 2.139
1598 1671/2014
27/02/14
27/02/2014
200,00
0,00
200,00
27/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
170
1492 10.302.1014 2.076
1599
27/02/14
27/02/2014
724,00
0,00
724,00
27/02/14
0,00
724,00
00.01.0000 (0000) 23543 851007
1410
1493 15.451.1024 2.139
1600
27/02/14
27/02/2014
724,00
0,00
724,00
27/02/14
0,00
724,00
00.01.0000 (0000) 23543 851006
1411
1494 15.451.1024 2.139
1601
27/02/14
27/02/2014
724,00
0,00
724,00
27/02/14
0,00
724,00
00.01.0000 (0000) 23543 851008
1412
1495 15.451.1024 2.139
1602 1675/2014
27/02/14
27/02/2014
200,00
0,00
200,00
27/02/14
0,00
200,00
00.01.0013 (0014) 36992
172
1496 10.302.1014 2.076
1603
616/2013 27/02/14
27/02/2014
12,19
0,00
12,19
27/02/14
12,19
0,00
00.01.0012 (0014)
2981
1298 10.301.1014 2.069
1604
615/2013 27/02/14
27/02/2014
30,71
0,00
30,71
27/02/14
30,71
0,00
00.01.0012 (0014)
2982
1297 10.301.1014 2.069
1605
673/2014 27/02/14
27/02/2014
225,88
0,00
225,88
27/02/14
225,88
0,00
00.01.0000 (0000)
1736
1402 04.122.1004 2.021
1606
28/02/14
28/02/2014
13.806,40
0,00
13.806,40
28/02/14
13.806,40
0,00
00.01.0000 (0000)
518
206 15.451.1024 2.139
1607
465/2014 28/02/14
10/02/2014
362,60
0,00
362,60
28/02/14
0,00
362,60
00.01.0029 (0029) 35805
.
319
1093 08.243.1016 2.094
1608
28/02/14
28/02/2014
1.600,00
0,00
1.600,00
28/02/14
0,00
1.600,00
00.01.0029 (0029) 35805
.
092/2014
1609
382/2014 28/02/14
07/02/2014
1.990,00
0,00
1.990,00
28/02/14
0,00
1.990,00
00.01.0029 (0029) 35806
.
1
1044 08.244.1016 2.100
322 3.3.90.39.05.00.00.00 6742 - ADELAINE DE
AZEVEDO SANTANA
17164853800
1610
28/02/14
25/02/2014
729,66
0,00
729,66
28/02/14
0,00
729,66
00.01.0018 (0018) 23766
.
02/2014
1408 12.361.1013 2.052
1611
28/02/14
02/01/2014
1.348,43
0,00
1.348,43
28/02/14
0,00
1.348,43
00.01.0001 (0001) 23776
16345,
16402
164 12.361.1011 2.041
141 3.1.90.04.00.00.00.00 6321 - FRANCELINA LEITE
JUSTINIANO
94 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
1584
27/02/14
28/02/2014
305,28
0,00
305,28
27/02/14
0,00
1585
27/02/14
1586 1672/2014
27/02/14
25/02/2014
98,57
27/02/2014
200,00
0,00
98,57
27/02/14
0,00
200,00
27/02/14
1587 1673/2014
27/02/14
27/02/2014
200,00
0,00
200,00
1588
721/2014 27/02/14
24/02/2014
756,00
0,00
1589
27/02/14
28/02/2014
7.480,00
1590
27/02/14
28/02/2014
1591
27/02/14
1592
27/02/14
1593 1655/2014
00.01.0000 (0000)
.
.
202 08.243.1016 2.094
589 3.3.90.32.99.00.00.00 6586 - NORBERTO
GERCILIO CAIRES
509 3.1.90.11.99.00.00.00 1655 - PAULO HILARIO
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6509 - WANDERLÚCIO
MOYA DUARTE
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5527 - CLEBIO RAMOS DE
SOUZA
201 3.3.90.36.06.00.00.00 1007 - ESTEFÂNIA
MARIANO DE QUEIROZ
LIMA
63 3.3.90.39.05.00.00.00 4298 - JOÃO ANTONIO
TOSTI - ME
210 3.3.90.39.05.00.00.00 3965 - LEONICE BATISTA
OLIVEIRA - ME
94 3.3.90.39.58.00.00.00 205 - OI S/A (FILIAL)
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
37 3.3.90.14.01.00.00.00 6787 - RAUDINEI DE
FREITAS SILVA
37 3.3.90.14.01.00.00.00 979 - VALDEMIR ALVES DA
SILVA
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1377 - HELIO ROSA
LIBORIO
239 3.3.90.14.01.00.00.00 5875 - MARCELO
LAURENTINO DA SILVA
515 3.3.90.39.99.00.00.00 6438 - IMPPACTO
PRODUTOS E SERV.
LTDA-ME
239 3.3.90.14.01.00.00.00 1376 - PAULO LUIZ DA
SILVA
514 3.3.90.36.99.00.00.00 809 - MARIA SILVANA DA
SILVA
514 3.3.90.36.99.00.00.00 6086 - SARA GRAZIELA
PINTO FERNANDES DE
OLIVEIRA
514 3.3.90.36.99.00.00.00 4377 - GERALDO
BARCELOS RESENDE
239 3.3.90.14.01.00.00.00 6106 - OSVALDO CORCINO
DA SILVA
218 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
218 3.3.90.39.19.00.00.00 50 - C. DE SOUSA
ACESSORIOS - EPP AUTO
ELETRICA MARISTA
40 3.3.90.39.05.00.00.00 159 - J. MOREIRA
COMERCIO - ME
(REFRILAR)
515 3.3.90.39.05.00.00.00 6438 - IMPPACTO
PRODUTOS E SERV.
LTDA-ME
294 3.3.90.39.59.00.00.00 3938 - CARLOS EDUARDO
T. FLORENCIO & CIA
LTDA-ME
293 3.3.90.36.15.00.00.00 6659 - EDIVAN TÁVORA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 42/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1612
28/02/14
02/01/2014
1.779,57
0,00
1.779,57
28/02/14
0,00
1.779,57
00.01.0000 (0000) 23605
02/2014,
16283,
16298,
16360,
16425,
54187,
600143,
600144
163 04.122.1004 2.021
40 3.3.90.39.43.00.00.00 215 - REDE - CENTRAIS
ELETRICA
MATOGROSSENSE
1613
28/02/14
02/01/2014
52,34
0,00
52,34
28/02/14
0,00
52,34
00.01.0000 (0000) 23540
02/2014
72 04.122.1002 0.001
1614
28/02/14
13/01/2014
1.676,79
0,00
1.676,79
28/02/14
0,00
1.676,79
00.01.0000 (0000) 23577
.
02/2014
80 04.122.1004 2.021
43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
40 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
1616
28/02/14
02/01/2014
1.616,00
0,00
1.616,00
28/02/14
0,00
1.616,00
00.01.0000 (0000) 38650
.
02/2014
84 04.122.1004 2.021
1617
28/02/14
02/01/2014
206,40
0,00
206,40
28/02/14
0,00
206,40
00.01.0000 (0000) 23681
.
02/2014
83 04.122.1004 2.021
1618
28/02/14
02/01/2014
5,07
0,00
5,07
28/02/14
0,00
5,07
00.01.0000 (0000) 23679
.
02/2014
81 04.122.1004 2.021
1619
28/02/14
02/01/2014
4.044,91
0,00
4.044,91
28/02/14
0,00
90,88
00.01.0000 (0000) 23603
1
02/2014
72 04.122.1002 0.001
3.954,03
00.01.0000 (0000) 23537
2
04.122.1002 0.001
40 3.3.90.39.81.00.00.00 837 - CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
40 3.3.90.39.81.00.00.00 141 - BANCO BRADESCO
S/A
40 3.3.90.39.81.00.00.00 2101 - HSBC BANK BRASIL
S.A. - BANCO MULTIPLO
43 3.3.90.47.01.00.00.00 195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
195 - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRET. DE
RECEITA FEDERAL
302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
302 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
1620
28/02/14
02/01/2014
7,40
0,00
7,40
28/02/14
0,00
7,40
00.01.0000 (0000) 35805
.
02/2014
160 08.244.1016 2.088
1621
28/02/14
02/01/2014
7,40
0,00
7,40
28/02/14
0,00
7,40
00.01.0000 (0000) 35806
.
02/2014
160 08.244.1016 2.088
1622
28/02/14
28/02/2014
3.883,32
0,00
3.883,32
28/02/14
0,00
3.883,32
00.01.0000 (0000) 23577
.
02/2014
1516 04.122.1004 2.021
1623 1784/2014
28/02/14
28/02/2014
401,00
0,00
401,00
28/02/14
0,00
401,00
00.01.0000 (0000) 23543 851013
0179
1519 04.122.1004 2.149
1624
28/02/14
28/02/2014
10.412,78
0,00
10.412,78
28/02/14
10.412,78
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1522 04.122.1004 2.007
1625
28/02/14
28/02/2014
4.559,54
0,00
4.559,54
28/02/14
4.559,54
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1523 04.122.1004 2.008
6 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VICE PREFEITO
1626
28/02/14
28/02/2014
10.652,01
0,00
10.652,01
28/02/14
10.652,01
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1524 04.122.1004 2.009
8 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CHEFIA DE
GABINETE
1525 04.122.1004 2.012
15 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. JUNTA DE
SERVIÇO MILITAR
40 3.3.90.39.81.00.00.00 217 - BANCO DO BRASIL
S/A
5 3.3.90.14.01.00.00.00 5147 - JOSE NOGUEIRA DE
MENEZES FILHO
1 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. GABINETE DO
PREFEITO
1627
28/02/14
28/02/2014
1.071,47
0,00
1.071,47
28/02/14
1.071,47
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1628
28/02/14
28/02/2014
4.294,23
0,00
4.294,23
28/02/14
4.294,23
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1526 04.124.1004 2.013
18 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL.
CONTROLADORIA INTERNA
1629
28/02/14
28/02/2014
4.236,97
0,00
4.236,97
28/02/14
4.236,97
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1527 04.122.1004 2.015
1630
28/02/14
28/02/2014
1.641,74
0,00
1.641,74
28/02/14
1.641,74
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1528 04.131.1007 2.016
21 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
24 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE COMUNICAÇÃO
1631
28/02/14
28/02/2014
970,52
0,00
970,52
28/02/14
970,52
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1529 04.122.1004 2.018
28 3.1.90.11.04.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
LICITAÇÕES E COMPRAS
1632
28/02/14
28/02/2014
1.108,85
0,00
1.108,85
28/02/14
1.108,85
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1530 04.122.1004 2.019
1633
28/02/14
28/02/2014
15.303,49
0,00
15.303,49
28/02/14
15.303,49
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1531 04.122.1004 2.020
1634
28/02/14
28/02/2014
3.581,14
0,00
3.581,14
28/02/14
3.581,14
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1532 04.122.1006 2.022
1635
28/02/14
28/02/2014
3.784,60
0,00
3.784,60
28/02/14
3.784,60
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1533 04.122.1004 2.025
31 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
ADMINSITRAÇÃO GABINETE
34 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO - COORD.
GERAL
48 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
RECURSOS HUMANOS
52 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
PATRIM. E ALMOXARIFADO
1636
28/02/14
28/02/2014
1.977,87
0,00
1.977,87
28/02/14
1.977,87
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1534 04.122.1009 2.028
1637
28/02/14
28/02/2014
1.143,39
0,00
1.143,39
28/02/14
1.143,39
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1535 04.123.1009 2.029
00.01.0000 (0000)
02/2014
1536 04.121.1010 2.031
1638
28/02/14
28/02/2014
3.469,63
0,00
3.469,63
28/02/14
3.469,63
0,00
55 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
FAZENDA - GABINETE
58 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
FAZENDA - COORD. GERAL
67 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE PLANEJAMENTO
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 43/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1639
28/02/14
28/02/2014
5.836,53
0,00
5.836,53
28/02/14
5.836,53
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1537 04.123.1009 2.033
72 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
FINANÇAS E CONTAB.
77 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. DEPTO. DE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
81 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
GESTÃO FISCAL
370 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
DESPORTO E LAZER
372 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE DESPORTO
384 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
DESPORTO E LAZER
398 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE MEIO
AMBIENTE
1640
28/02/14
28/02/2014
482,33
0,00
482,33
28/02/14
482,33
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1538 04.127.1009 2.035
1641
28/02/14
28/02/2014
15.627,22
0,00
15.627,22
28/02/14
15.627,22
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1539 04.129.1009 2.034
1642
28/02/14
28/02/2014
1.108,85
0,00
1.108,85
28/02/14
1.108,85
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1540 27.812.1019 2.113
1643
28/02/14
28/02/2014
1.833,83
0,00
1.833,83
28/02/14
1.833,83
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1541 27.812.1019 2.114
1644
28/02/14
28/02/2014
1.071,29
0,00
1.071,29
28/02/14
1.071,29
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1542 27.812.1019 2.115
1645
28/02/14
28/02/2014
2.755,31
0,00
2.755,31
28/02/14
2.755,31
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1543 18.541.1020 2.120
1646
28/02/14
28/02/2014
1.739,28
0,00
1.739,28
28/02/14
1.739,28
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1544 23.695.1021 2.122
1647
28/02/14
28/02/2014
1.207,69
0,00
1.207,69
28/02/14
1.207,69
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1545 20.608.1022 2.126
1648
28/02/14
28/02/2014
1.374,41
0,00
1.374,41
28/02/14
1.374,41
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1546 20.608.1022 2.127
452 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE FOMENTO AGROP.
1649
28/02/14
28/02/2014
5.201,74
0,00
5.201,74
28/02/14
5.201,74
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1547 20.608.1022 2.129
1650
28/02/14
28/02/2014
1.335,23
0,00
1.335,23
28/02/14
1.335,23
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1548 20.608.1022 2.129
464 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
FOMENTO AGROP.
464 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
FOMENTO A AGRICULTURA
1651
28/02/14
28/02/2014
1.980,37
0,00
1.980,37
28/02/14
1.980,37
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1549 23.691.1023 2.131
1652
28/02/14
28/02/2014
384,81
0,00
384,81
28/02/14
384,81
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1550 23.691.1023 2.134
1653
28/02/14
28/02/2014
325,18
0,00
325,18
28/02/14
325,18
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1551 15.451.1024 2.135
1654
28/02/14
28/02/2014
2.887,14
0,00
2.887,14
28/02/14
2.887,14
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1552 15.451.1024 2.136
1655
28/02/14
28/02/2014
22.406,18
0,00
22.406,18
28/02/14
22.406,18
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1553 15.451.1024 2.138
1656
28/02/14
28/02/2014
831,62
0,00
831,62
28/02/14
831,62
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1554 15.451.1024 2.138
508 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE SERVIÇOS URBANOS
1657
28/02/14
28/02/2014
5.005,63
0,00
5.005,63
28/02/14
5.005,63
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1555 26.782.1024 2.140
521 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE SERVIÇOS RURAIS
1658
28/02/14
28/02/2014
2.747,62
0,00
2.747,62
28/02/14
2.747,62
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1556 13.392.1025 2.145
1557 13.392.1025 2.146
530 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
CULTURA
533 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE CULTURA
84 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - GABINETE
442 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
TURISMO
449 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
FOMENTO AGROP. GABINETE
484 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE INDUSTRIA E
COMERCIO
493 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL.. COORD. DE
INDUSTRAI E COMERCIO
495 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE INFRA
ESTRUTURA - GABINETE
498 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE INFRA ESTRUTURA
509 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE SERVIÇOS URBANOS
1659
28/02/14
28/02/2014
2.929,58
0,00
2.929,58
28/02/14
2.929,58
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1660
28/02/14
28/02/2014
1.207,69
0,00
1.207,69
28/02/14
1.207,69
0,00
00.01.0001 (0001)
02/2014
1558 12.361.1011 2.037
1661
28/02/14
28/02/2014
2.279,78
0,00
2.279,78
28/02/14
2.279,78
0,00
00.01.0001 (0001)
02/2014
1559 12.361.1011 2.038
1662
28/02/14
28/02/2014
471,90
0,00
471,90
28/02/14
471,90
0,00
00.01.0001 (0001)
02/2014
1560 12.361.1013 2.040
1663
28/02/14
28/02/2014
7.799,76
0,00
7.799,76
28/02/14
7.799,76
0,00
00.01.0001 (0001)
02/2014
1561 12.361.1013 2.045
1664
28/02/14
28/02/2014
502,25
0,00
502,25
28/02/14
502,25
0,00
00.01.0001 (0001)
02/2014
1562 12.361.1013 2.045
592 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
ADMINSITRATIVA
1665
28/02/14
28/02/2014
5.629,58
0,00
5.629,58
28/02/14
5.629,58
0,00
00.01.0022 (0022)
02/2014
1563 12.361.1013 2.047
1666
28/02/14
28/02/2014
26.941,55
0,00
26.941,55
28/02/14
26.941,55
0,00
00.01.0018 (0018)
02/2014
1564 12.365.1012 2.049
134 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
TRANSP. ESCOLAR
153 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 60%
86 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
GERAL
109 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
PEDAGOGICA
127 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
EDUCAÇÃO - COORD.
ADMINSITRATIVA
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 44/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1667
28/02/14
28/02/2014
88,44
0,00
88,44
28/02/14
88,44
0,00
00.01.0018 (0018)
02/2014
1565 12.365.1012 2.049
152 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 60%
146 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
40%
157 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 40%
156 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. ENSINO INFANTIL
- FUNDEB 40%
142 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
60%
1668
28/02/14
28/02/2014
11.821,97
0,00
11.821,97
28/02/14
11.821,97
0,00
00.01.0019 (0019)
02/2014
1566 12.361.1013 2.053
1669
28/02/14
28/02/2014
17.396,44
0,00
17.396,44
28/02/14
17.396,44
0,00
00.01.0019 (0019)
02/2014
1567 12.365.1012 2.050
1670
28/02/14
28/02/2014
71,56
0,00
71,56
28/02/14
71,56
0,00
00.01.0019 (0019)
02/2014
1568 12.365.1012 2.050
1671
28/02/14
28/02/2014
83.070,39
0,00
83.070,39
28/02/14
83.070,39
0,00
00.01.0018 (0018)
02/2014
1569 12.361.1013 2.052
1672
28/02/14
28/02/2014
1.158,27
0,00
1.158,27
28/02/14
1.158,27
0,00
00.01.0002 (0002)
02/2014
1570 10.301.1014 2.055
1673
28/02/14
28/02/2014
747,72
0,00
747,72
28/02/14
747,72
0,00
00.01.0002 (0002)
02/2014
1571 10.301.1014 2.056
1674
28/02/14
28/02/2014
5.931,78
0,00
5.931,78
28/02/14
5.931,78
0,00
00.01.0013 (0014)
02/2014
1572 10.302.1014 2.060
1675
28/02/14
28/02/2014
472,47
0,00
472,47
28/02/14
472,47
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1573 10.301.1014 2.061
1676
28/02/14
28/02/2014
565,38
0,00
565,38
28/02/14
565,38
0,00
00.01.0002 (0002)
02/2014
1574 10.301.1014 2.062
180 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
TRANSPORTE DA SAÚDE
1677
28/02/14
28/02/2014
832,13
0,00
832,13
28/02/14
832,13
0,00
00.01.0014 (0014)
02/2014
1575 10.304.1014 2.063
1678
28/02/14
28/02/2014
228,52
0,00
228,52
28/02/14
228,52
0,00
00.01.0002 (0002)
02/2014
1576 10.301.1014 2.064
183 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DAS
VIGILÂNCIAS
195 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE
1679
28/02/14
28/02/2014
53.748,71
0,00
53.748,71
28/02/14
53.748,71
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1577 10.301.1014 2.068
212 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO
BÁSICA - PAB
1680
28/02/14
28/02/2014
40.131,32
0,00
40.131,32
28/02/14
40.131,32
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1578 10.301.1014 2.066
204 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA
FAMILIA - PSF
1681
28/02/14
28/02/2014
8.125,36
0,00
8.125,36
28/02/14
8.125,36
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1579 10.301.1014 2.066
203 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA
FAMILIA - PSF
1682
28/02/14
28/02/2014
27.071,39
0,00
27.071,39
28/02/14
27.071,39
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1580 10.301.1014 2.070
1683
28/02/14
28/02/2014
1.470,68
0,00
1.470,68
28/02/14
1.470,68
0,00
00.01.0012 (0014)
02/2014
1581 10.301.1014 2.072
1684
28/02/14
28/02/2014
9.032,89
0,00
9.032,89
28/02/14
9.032,89
0,00
00.01.0013 (0014)
02/2014
1582 10.302.1014 2.074
219 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL.. AGENTES DE
SAÚDE - PACS
223 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA
SAÚDE BUCAL
229 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA
CAPS
1685
28/02/14
28/02/2014
83,16
0,00
83,16
28/02/14
83,16
0,00
00.01.0013 (0014)
02/2014
1583 10.302.1014 2.074
1686
28/02/14
28/02/2014
4.512,39
0,00
4.512,39
28/02/14
4.512,39
0,00
00.01.0014 (0014)
02/2014
1584 10.304.1014 2.078
1687
28/02/14
28/02/2014
10.654,33
0,00
10.654,33
28/02/14
10.654,33
0,00
00.01.0014 (0014)
02/2014
1585 10.305.1014 2.080
1688
28/02/14
28/02/2014
1.332,34
0,00
1.332,34
28/02/14
1.332,34
0,00
00.01.0013 (0014)
02/2014
1586 10.301.1014 2.036
1689
28/02/14
28/02/2014
5.461,14
0,00
5.461,14
28/02/14
5.461,14
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1587 08.244.1015 2.083
271 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE ASSIST. SOCIAL
1690
28/02/14
28/02/2014
269,84
0,00
269,84
28/02/14
269,84
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1588 08.244.1015 2.084
1691
28/02/14
28/02/2014
95,94
0,00
95,94
28/02/14
95,94
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1589 08.244.1015 2.085
1692
28/02/14
28/02/2014
499,92
0,00
499,92
28/02/14
499,92
0,00
00.01.0000 (0000)
02/2014
1590 08.244.1015 2.086
1693
28/02/14
28/02/2014
7.682,61
0,00
7.682,61
28/02/14
7.682,61
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1591 08.244.1016 2.087
274 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD.
GESTÇAO DE PROG.
SOCIAL
276 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. REDE
SOCIAL BÁSICA
278 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
TRABALHO E CIDADANIA
297 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. FUNDO
MUNICIPA DE ASSIST.
SOCIAL
1694
28/02/14
28/02/2014
3.599,33
0,00
3.599,33
28/02/14
3.599,33
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1592 08.244.1016 2.099
1695
28/02/14
28/02/2014
1.278,74
0,00
1.278,74
28/02/14
1.278,74
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1593 08.243.1016 2.089
1696
28/02/14
28/02/2014
1.422,43
0,00
1.422,43
28/02/14
1.422,43
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1594 08.243.1016 2.091
163 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE GABINETE
167 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE SAÚDE COORD. GERAL
174 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DO C.E.M
177 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
ATENÇÃO BASICA
228 3.1.90.04.00.00.00.00 1047 - FL. PROGRAMA
CAPS
256 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. SETOR DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
263 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLOGICA
192 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. CENTRO ESPEC.
ODONTOLOGICO - C.E.O
316 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO
CRAS
284 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT.
PROJETO PETI
287 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. PRO
JOVEM
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 45/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1697
28/02/14
28/02/2014
875,94
0,00
875,94
28/02/14
875,94
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1595 08.244.1016 2.093
304 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO
CREAS
280 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT.
PROJETO FELIZ IDADE
323 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT.
PROJETO FLORIR
1698
28/02/14
28/02/2014
390,52
0,00
390,52
28/02/14
390,52
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1596 08.241.1017 2.095
1699
28/02/14
28/02/2014
868,02
0,00
868,02
28/02/14
868,02
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1597 08.244.1016 2.101
1700
28/02/14
28/02/2014
1.320,78
0,00
1.320,78
28/02/14
1.320,78
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1598 08.244.1016 2.104
1701
28/02/14
28/02/2014
2.947,23
0,00
2.947,23
28/02/14
2.947,23
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1599 08.243.1016 2.109
1702
28/02/14
28/02/2014
3.327,69
0,00
3.327,69
28/02/14
3.327,69
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1600 04.122.1004 2.009
1703
28/02/14
28/02/2014
1.473,31
0,00
1.473,31
28/02/14
1.473,31
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1601 04.124.1004 2.013
1704
28/02/14
28/02/2014
2.655,18
0,00
2.655,18
28/02/14
2.655,18
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1602 04.122.1004 2.015
1705
28/02/14
28/02/2014
547,22
0,00
547,22
28/02/14
547,22
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1603 04.122.1004 2.018
1706
28/02/14
28/02/2014
215,81
0,00
215,81
28/02/14
215,81
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1604 04.122.1004 2.020
1707
28/02/14
28/02/2014
183,64
0,00
183,64
28/02/14
183,64
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1605 04.122.1006 2.022
1708
28/02/14
28/02/2014
1.090,92
0,00
1.090,92
28/02/14
1.090,92
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1606 04.123.1009 2.033
1709
28/02/14
28/02/2014
1.759,61
0,00
1.759,61
28/02/14
1.759,61
0,00
00.01.0019 (0019)
03/2014
1607 12.361.1013 2.053
1710
28/02/14
28/02/2014
1.585,29
0,00
1.585,29
28/02/14
1.585,29
0,00
00.01.0018 (0018)
03/2014
1608 12.361.1013 2.052
142 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
60%
1711
28/02/14
28/02/2014
3.475,01
0,00
3.475,01
28/02/14
3.475,01
0,00
00.01.0012 (0014)
03/2014
1609 10.301.1014 2.068
1712
28/02/14
28/02/2014
599,90
0,00
599,90
28/02/14
599,90
0,00
00.01.0012 (0014)
03/2014
1610 10.301.1014 2.066
1713
28/02/14
28/02/2014
720,35
0,00
720,35
28/02/14
720,35
0,00
00.01.0012 (0014)
03/2014
1611 10.301.1014 2.070
1714
28/02/14
28/02/2014
1.318,48
0,00
1.318,48
28/02/14
1.318,48
0,00
00.01.0014 (0014)
03/2014
1612 10.305.1014 2.080
212 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PISO ATENÇÃO
BÁSICA - PAB
204 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROG. SAÚDE DA
FAMILIA - PSF
219 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. AGENTE
COMUNIT. DE SAÚDE PACS
263 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
1715
28/02/14
28/02/2014
129,02
0,00
129,02
28/02/14
129,02
0,00
00.01.0029 (0029)
03/2014
1613 08.244.1016 2.087
1716
28/02/14
28/02/2014
670,23
0,00
670,23
28/02/14
670,23
0,00
00.01.0029 (0029)
03/2014
1614 08.244.1016 2.099
1717
28/02/14
28/02/2014
397,76
0,00
397,76
28/02/14
397,76
0,00
00.01.0029 (0029)
03/2014
1615 08.243.1016 2.089
1718
28/02/14
28/02/2014
109,99
0,00
109,99
28/02/14
109,99
0,00
00.01.0029 (0029)
03/2014
1616 08.243.1016 2.091
287 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT.
PROGRAMA PRO JOVEM
1719
28/02/14
28/02/2014
425,42
0,00
425,42
28/02/14
425,42
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1617 27.812.1019 2.114
372 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. GERAL
DE DESPORTO
1720
28/02/14
28/02/2014
291,00
0,00
291,00
28/02/14
291,00
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1618 20.608.1022 2.129
1721
28/02/14
28/02/2014
481,52
0,00
481,52
28/02/14
481,52
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1619 15.451.1024 2.138
1722
28/02/14
28/02/2014
1.338,34
0,00
1.338,34
28/02/14
1.338,34
0,00
00.01.0000 (0000)
03/2014
1620 13.392.1025 2.146
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311,66
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03/2014
1621 10.301.1014 2.056
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32,06
0,00
32,06
28/02/14
32,06
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00.01.0029 (0029)
02/2014
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DE SAÚDE
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NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
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49,32
0,00
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0,00
00.01.0029 (0029)
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1678 08.244.1016 2.087
330 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT.
ATIVIDADES DO SINE
360 3.1.90.11.01.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO
CONSELHO TUTELAR
8 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT. CHEFIA
DE GABINETE
18 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL.
CONTROLADORIA INTERNA
21 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
28 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
LICITAÇÕES E COMPRAS
34 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO - COORD.
GERAL
48 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COORD. DE
RECURSOS HUMANOS
72 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. COROD. DE
FINANÇAS E CONTAB.
146 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
40%
297 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. FUNDO MUNIC.
DE ASSIST. SOCIAL
316 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO
CRAS
284 3.1.90.11.42.00.00.00 1047 - FL. MANUT. DO
PROGRAMA PETI
596 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 46/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1726
28/02/14
28/02/2014
2.997,68
0,00
2.997,68
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2.997,68
0,00
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02/2014
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0,00
24,66
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02/2014
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1728
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0,00
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793,10
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02/2014
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0,00
10,69
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02/2014
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28/02/14
3.656,44
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02/2014
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02/2014
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28/02/2014
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0,00
2.044,86
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2.044,86
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02/2014
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02/2014
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608,35
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02/2014
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02/2014
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02/2014
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1737
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28/02/2014
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02/2014
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28/02/14
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02/2014
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12.896,49
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12.896,49
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02/2014
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28/02/2014
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419,22
28/02/14
419,22
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02/2014
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1741
28/02/14
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0,00
443,88
28/02/14
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28/02/14
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02/2014
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1745
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28/02/2014
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0,00
49,32
28/02/14
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02/2014
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1746
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28/02/2014
388,19
0,00
388,19
28/02/14
388,19
0,00
00.01.0014 (0014)
02/2014
1730 10.305.1014 2.080
1747
28/02/14
28/02/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
28/02/14
1.000,00
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02/2014
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NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
158 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
128 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
499 3.1.90.13.02.00.00.00 47 - INSS - INSTITUTO
NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL
36 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
413 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
500 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
144 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
148 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
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221 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
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PREVIDENCIAS SOCIAL
273 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
s
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 47/47
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014
Administração Direta
Ordem Processo
N° AF/Ano Data
Data Emis.
Emis. Data Venct.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo Data Pagto
Descontos
Liq. Pago Recurso
Conta Cheque/Docto Doc. Fiscais Empenho Funcional Pro/Atv
Dot.
Elemento
Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA
1748
28/02/14
28/02/2014
49,32
0,00
49,32
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49,32
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02/2014
1732 08.243.1016 2.089
1749
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28/02/14
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00.01.0029 (0029)
02/2014
1733 08.243.1016 2.091
1750
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28/02/2014
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0,00
1.802,32
28/02/14
1.802,32
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02/2014
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28/02/14
28/02/2014
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0,00
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28/02/14
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02/2014
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1752
28/02/14
28/02/2014
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0,00
97,06
28/02/14
97,06
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1738 08.244.1016 2.104
1753
28/02/14
28/02/2014
24,66
0,00
24,66
28/02/14
24,66
0,00
00.01.0029 (0029)
02/2014
1739 08.243.1016 2.109
Total da Entidade:
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0,00 4.084.816,83
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Total do Período:
4.084.816,83
0,00 4.084.816,83
617.561,60 3.467.255,23
PONTES E LACERDA, 02/07/2014
ANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA
CRC-MT-014646/O-7
DONIZETE BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal
286 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
289 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
298 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
318 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
332 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL
362 3.1.91.13.00.00.00.00 2698 - PREVI-LACERDA FUNDO MUNIC.
PREVIDENCIAS SOCIAL

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